municipio de paraiso estado analitico del ejercicio del...

120
ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816 C Epoca 6a. Vlllahermosa, Tabasco 20 DE MAYO DE 2017 Suplemento 7795 J No.- 7358 , : V CAPITAL DEL DESARROLLO AYUNTAMIENTO 2016-?018 MUNICIPIO DE PARAISO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A MARZO DE 2017

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ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO B A JO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

C Epoca 6a. Vlllahermosa, Tabasco 20 DE MAYO DE 2017 Suplemento7795 J

No.- 7358

, :

V C A P ITA L D EL D E S A R R O L L OA YU N TA M IEN TO 2016-?018

MUNICIPIO DE PARAISO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE ENERO A MARZO DE 2017

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2 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Catado AnaHUco del Ejercido del Pre»upu**to de Egreso* por Unidad Admln latrativa W ICNQ KJ A MARZO DE 2017

UR.p r o g .PPTAMO.

PROYOeSCMPCKIM ' 111 r P R ESU P U ES

T O INICIAL.M O DIFICADO D EVEN G AD O P A G A D O S A LD O

p £ , —

F27 ISR52 APOYO SOCIAL A fttó b H Á 8 DE ESCASOS KECUHBOG

500,004.00 300,004.00 314,125.00 304,626,00 183,879.00

F27 a a a r -e s c a s o s r e c u r s o s c o n a t a ú d y d e s p e n s a

248,see.oo 248,996.00 57,418.86 57,419.96 192,576,04

Pw ISRSS A P b vo lo ü a A u é a w srm jcsotÍESSIN FINES DE LUCRO

ooo 288,000.00 39,433.00 24,130.00 228,365.00

«124 WWW? MMU¡Qk¡tO& DE NpetUAlHO PARAl a p r e s id e n c ia m u n ic ip a l a s «

0.00 6,960.00 6,980,00 6,980.00 535

Ihm A0R8S p i r K ^ iMFORMAT1CQS PARA LA

0.00 8,800.00 9,800.00 9,800.00 ó.oo

R 5ST“ AWW» ADQUISICION CK EQUIP08 Y APARATOS AUDIOVISUALES RARA LA PRBMOBNCIAMUiJMBMLílSRl

0.00 7.493J6 7,493.28 7,483.28 0430

'w r Afine? AO Q uSciO N oe EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICAeSífíES RARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL {REMANENTE 20161

0,00

.

11,S2T.ST 11,527,57

'

11,527.37 0.00

P006 QCECri COMPLEMENTO BASTOS DE OPERACION OE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

471,828.00 471,828.00 88,000.00 58,000.00 413,828.00

podé.. QCP01 BASTOS DE OPERACION DE U PRESIDENCIA MUNICIPAL

20,140,602.00 17.562,402.00 3,436,231.30 3,413,366.05 14,126,1^0.70

poos.

GCPS1 COHÍPLEMENTÓ GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

" 0.00 552,884.41 552,884.41 552,894.41 0.00

tñ ¡ F “

______

5 5 8 5 T“ COMPLEMENTÓ GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,540,788.00 827,147.78 648,402.16 2,713,640.22■

■ ■ ■ ■ ■ M ' 24.Q6S.822A0 23.131.6*3.24 M 2 im 2 t 6.0*1,622.41

K024 ABRÍS AÓQUtelOtÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL REGISTRO CI\flLNQ.2(W Rl

0.00 S.6QGS0 ■ 5.800,aé 6,800,00 0.00

Kb24 A0R6B ADQUISICION 6¿ EQUIPO DÉ ADMINISTRACION PARA LA SECRETARIA DE ESTE H.. AYTTO. {R tSW ílENTiaOlSl

0.00 7,772.00 7,772.00 0.00 0.00

n o s o c n a 1 BASTOS D i OPERACION DE LA SECRETARIA GENERAL

4,260,670-00 8,967,870.55 1,316,779.33 1,306,268.52 6,551,090.67

n o s ocpte c o m p iím 'ín t o BASTOS DE OPERACION OE LA SECRETARIA GENERAL

0.00 251,309.07 251,559.07 251,559.07 0.00

S o s " -

'

o sssr COMPLEMENTO ÓAST08 OE OPStACiON DE LA SECRETARIA GENERAL

343,480.00 479,060.00 90,991.33 66^37.60 306,988.67

. . i 4A2S.tSQ.cn 7,912.681.07 1,r72JW1,T3 1.628.486.18* n 'V T Ir -f íT ANZÁa . : :

5 3 scain CCS^VEN» DEL PROGRAMA COPARTICIPACION PORTASES

3,000,000.00 3,000000.55 0.00 0.00 34300,000.00

E46 ECFBP APORTACION ééDERAL PARA EL 8UBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUSUCA DE LOS MUNICIPIOS «FQRSASEG)

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00

mooi o cfe i' VSm &m t& tim. s w ts n UFWANCieRO

837,800.01) 337.86000 191Á04.48 127,576,32 446.S1S.S2

M024 á d R S T " ADQUISICION DE EQUIPO OE ADMRSSTRACION PARA LA DIReCaON DE FINANZAS OflR)

0.0-5 3,243.00 3,248.00 0.00 0.00

pSob EC30S E i ú ^ a ^ ^ m A S ^ á r m sFONDO m RAMO 33 FI8M (REMANENTE 201S)

aóo 6939*¡ÍÍS 0.00 0.00 ' 59,296.10

n c # EC4RE ER C <Í»¿¡O t«S COMPLEMENTARIAS FONDO IV RAMO 33 (REMANENTE 9M4V ...................................

Ó.OC 41,044.10 0.00 0.00 41,044.10

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PERIODICO OFICIAL 320 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio det.Preeupueeto de Egresos por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

U APROAPPTARI0.

PROYDESCRIPCION

PRESUPUEB T O IN ICIA L

M O D IFIC AD O D E V EN G A D O P A G A D O S A LD O

rerie ECA61 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS CONVENIO ESTATAL (REMANENTE 2014)

0.00 14037 0.00 0 4 » 148.67

P009 ECA53 EROGACIONES COMPLEMENTARIA¿ CONVENIO ESTATAL (REMANENTE 2013)

0.00 7,32037 (LOO 0.00 7,329.07

poce ECEPX EROGACIONES COMPLEMENTARIAS' PROGRAMA RECURSOS PEMEX (REMANENTE 2019)

0.00 »;2 4 3 3 2 32 5 0 4 » 23,243.02

P009 Ie F 3 Í a Po Rta c ío ñ d é l p r o g r a m aFONDO III RAMO 33 PISM PARA LAin f r a e s tr u c tu r a s o c ia lMUNICIPAL

28,967,413.00 32,961,86335 0 4 » 0 4 » 32.961^6365

pooe ECF32 APORTACION DEL PROGRAMA FONDO III RAMO 33 PISE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

2,600,000.00 2,S00flUXÓ0 0 4 » 0.00 2.800,000.00

pooo ECF33 A P é w ftó k»! ’ DEL PROGRAMA PONDO III RAMO 33 PISM PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REMANENTE 2016)

0.00 0.13 0 4 »

8O

a «

priori ÉCF34 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS RAMO 33 FISM FONDO III INTERESES(REMANENTE 2018)

(UX) 0.12 0 4 » 0.00 ' o .i¿

P009 ECF38 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS RAMO 33 FISM FONDO III INTERESES

0.00 40JMCL40 0 4 » 0.00 ' ' ' 40412.46

pooe ECI51 FONDO IMPUESTO I8R (REMANENTE 2013) ,

......6.00 4,4rilB3 oao 0 4 » 4,491.68

PO09 ECISN FONDO DE IMPUESTO DEL 2 .5 » SOBRE NOMINA

4,250,000.00 2,610,6684» 0.00 0.00 2,610,6¿8.00

pooe e c »R .... FONOO IMPUESTO »R 12,000,000.00 12,000,000.00 04)0 0.00 12,000.000.00

pooe feOLPP APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

8,000,6004» 6,000,0004» 0 4 » 0.00 ' 9,000,000.00

P 55T“ ECMS1 APORTACION FONDO PÁAA PRODUCTORES 06 HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE

1,100,000.00 1,100,ÓÍ0.00 0 4 » 0 4 » 1,100,000.00

pooe ECM52 APORTACION FOÍIOO PARA PRODUCTORES PE HIDROCARBUROS ETLREGIQNES MARITIMAS

i,ioo,á3b.db 1,100,0004» 0 4 » 0.00 1,100.000.00

pooe ECM53 APORTACION FONOO PAR Í PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (REMANENTE 2016)

“535 *~1i$8¡557!54 0 4 » 0 4 » 1,046,897.04

P009 ECMS4 APORTACION FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE MARITIMA 2Q15(REMANENTE 2016)

0.00 215,064,63 525 r 0 4 » 218,064.63

P009 ECMSS APORTACION FONDO PARA ENTIDADES FE0ERAT1VAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMA 2016fttBWAMfilirtt.angai— ----------------------------

0.00 1,763,842.36 0.00 0.00 1,763,842.38

pooe ECMFM EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 2013)

0.00 43,806.61- j - j j

0.00 ' 43,906.91

pooe ■ APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVER8IDAD DE U PERSPECTIVA DE GENERO (INM UJERES)..

200,000.00 200,000.00 6 4 » 0.00 ¿00,000.00

pooe ECPAR EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES (REMANENTE 2016)

0.00 1,540,917,31 0 4 » 0.00 1,640,917.31

pooe ECPEO EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES APOYO EXTRAORDINARIO REMANENTE 2015

0.00 : 24,92é;13 0.00 0.00 24¡928;13

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4 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico <M EfarekHo <M Praeupueeto de Egresos por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

U Am o a .POTANa

m a rITTIÍMM~1||‘|||

P R ESUP U ES T O IN IC IA L

M ODIFICADO

' ■■1 . 1 aD EV EN G A D O P A G A D O S A LD O

POOS e c p b x BWOÁCIONBS OOMPLEMENTARIAB PROGRAMA RECURSOS PEMEX (REMANENTE 2019)

0.00 4,074,190.83 0.00 000 4074,180.83

POOS ¿c p M EROGACIONES (TOMPIEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES REMANENTE 2010

000 1,73382 000 000 1,73382

poce"" ECPRE EROGACtONE3COMPLEMEOTARIAS PARTICIPACIONES REMANENTE 2014

000 136080.18 000 aoo 13608316

t a i 1" ECPRO EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECUR8O8 PROPIOS (REMANENTE 201«>

0.00 18808529 ado aoo 168,68809

'ñ o s ECRDI EROGACIONES ÓÓMPLEMENTARIA8 DE (DEVOLUCION DEL I8R

0.00 21.80608 0 0 0 aoo 21,96368

« x » " 1ECKia EROGACIONES COMPLEMENTARIAS OE INGRES08 DE GESTION REMANENTE 2010

0.00 22,427.10 0 0 0

..................... í

0.00 22.42Í.18

paos

_______

aSas2 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PONDO lff RAMO OS PISM INTERESES (REMANENTE 201»

0.00 1,384.91 aoo

......... ;

0.00 106401

r a s OCM 3 RASO DEL IMPUESTO DEL ¿0% SOBRE NOMINA

0.00 006,711.00 8037110» SO37H0O 000

H 5 T "* GCA64 PAGO DEL IMPUESTO DEL 20% SOBRE NOMINA

0.00 1,83804200 1001004.00 1,601004.00 138,138.00

? S S “ GCPQ3 GASTOS DE G IR A C IO N 06 LA DIRECCION DE FINANZAS

8,947,11800 3947,11800 1,960,090.* 10J8.413.12 6,968,036.06

POS QCPS3 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS

0.00 337,500.80 337,580.00 337,560.60 0.00

T E S T écáo3 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE BNAMZAB

891,964.00 1,13208800 , 42002330 404.316.70 707,164.70

w 5 T “ I8R03 p r c x m aS E m BicENTivoe FISCALES MUNICIPALES AL ANCIANO EN 8US O6 UGACIONE8 F18CALES

180,000.00 150000.00 104,7090b

Ii

104,760.80 48030.60

PODO REPEX EROGACIONES áW LEUEN TAR U ks PROGRAMA RECURSOS PEMEX (REMANENTE 2014)

aoo 113,44334 000 0.00 118,846.34

S S T ” REPTO EROGACIONES COMPLEMENTARIAS OE INGRESOS OE GESTION REMANENTE 2014

000 8.02307 0.00 0.00 3023.37

83.7S40SS.OQ~ 5 T 0N 08P » WRAMACION . . . . ..

PCOS 0CF04 GASTOS DE OPERARON DE LA DIRECCION De PROGRAMACION

4,013,283.00 4,01320300 717,809.39 710032.61 3296,77341

p a l» GCP54 c o m p iím é n t o g a s to s o í OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION

000 11401831 114,91331

i

11401331 aoo

POS» GCR04 COMPLEMENTO GASTOS DE' OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION

187,980.00 262,384.00 52,341.02 50,341.02 200,042.96

40S10SS.QO •S40M0B S7S0S1.S4 34S3S133SHfpT® r*r*!7n " i1NI9IPAL

■ ■ ■ i ______________oooí

________ocpóe GASTOS DE OPERACION OE LA

DIRECCION DE CONTRALORIA4,706,719.00 4,783719.001 1,09703107 1,088.049.85 3.668087.63

o ñ ñ T ” OCP9S CONBLEM SflÓ GASTOS DE OPERACION OE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

0.00 106,844.76

L

193844.78 198.844.78 aoo

0 0 6 1 GCRQ5 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

140,464 .O í ‘ 135.480.00i

______J -60,16392 46,131,00 125,31108

■ P O B E S E 3151.04378 ■ n a i E 3 a M » i m a i « E a a r a i iOS 58855 M tROLLO ' '

F001 OCE06 COMPLEMENTO GASTOS OE OPERACION DE LA DIRECCION DE OESARROLLO

130,000.00 160,00000 0.00

. . . . . . . I .

0.00 150,000.00

r W T "3

OCPOS GASTOS OE OPERACION OE IA DIRECCION DE DESARROLLO

2,472,814.00 2,472014,00 431,071.10 42S.506.2S 2,041,742.81

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 5

MUNICIPIO DE PARAISO.. ■ ’ ’ ■ ■ V " v" -"i1

Estado Analítico del Ejsrclclo del Presupuesto de Egresos por Unidad Adiqinistrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

UR,m o a .PPTARI0 .

PROYDESbRlPOON . ;

PW ESUPUES T O IN IC IA L

M O D IFIC AD O D E V E N G A D O P A G A D O

m ~ a o p a COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

aso 81,88036 B in a s e » i ,880.36

4

0.00

F001 ocraSe1 C O M P LEM EN TO G A STO S DÉ OPERACION DE LA DIRECCION DE OBSARROMf

3& fié0.Ó Ó 865,778.00 M & S S ? ......Jffl'flili'iBI 335,72903

ro S T " ADR61 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO OSR) REMANENTE

oso 28,00000 TS/W Otl T “ “ 555 000

KD24 A D R » ADOUNUttQN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO QSR) REMANENTE 2016

53o 83,80000•PniniM'iiN r s u n a ñ i easo aa i QJQfí

s » n T ~ r 7 - : i~ w otátóc ON DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

P008 ECEMÍ* APORTACION FEDERAL PARA APOYO A EMPRENDEDORES

800,000.00 55535535 “ 555 0.00 500,00000

FOOS GCP07 GASTOS DE OPERACIÓN 'D E LA DIRECCION DE FOMENTO e rn u n u irn

2,175,4¿5.00 ' 2,1*8,485.00 3d8,1sb4 3¿1,038.01 '"“i,810,382.86

r t e GCPS7 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

0.00 f t jb á t x r 77.568Í7 ■ h js e & zf 0.00

FOOS 3 2 R 3 T" COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE

f S w AL DEL^HOCOTAM AL

103,96000 33B.48i.d5 108,06332 é i j m M 233,430.»

F30 isfisi 30,012.00 4Ó Í4 7 .(» 3534755 13,62000 aoo

K324 r a DAso ADQUISICION DÉ Ü Ñ E S INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO OSR)

aoo 1 9,800.00 9 0 6 6 0 0 009 aoo

Z608.477.00 3 .1 4 M K 0 7 633.4*909J S - DIRECCION DE Ot iAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y S¡ERVICtOS MUNICIPALES

E4fl IBP60 flEBVlOQ DE LIMPIA Y BÉO JtSJCW N PE BASURA PE Ü CIUDAD DE

M8B.121.IM W M T t M 1 ÍE 3 0 4 7 .» r m m n

E46 «peo SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE PUERTO CEIBA

827,8*0.00 527,870.00 ~ — e b x M 44014802

E4S 18 81 SERVICIO DE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCISCO 1. MADERO

893,018.00 893,01800 167,l320¿ lÁ iiis E s 73S0 s i. 1 1

E48 Í8?76 COMPLEMENTO SERVICIO OE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE LA

0.00 288,40933 288,449.33 2*8,440.33 aoo

l i s ...... BF¡78 COMPLEMENTÓ SERVICIO DE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE P U E R TO ^ B A _________________

000 14,800.76 14^X0.78 14000.78 0.00

E48 I8P77 COMPLEMENTO SERVICIO DE UMPlA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCESCO 1. MADERO

0.00 2 M S 5 ? 27068257 27,48087 aoo

E4S ISRSÓ' COMPLEMENTO SERVICIO DE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE PARAISO

1,230,00000 1 ,¿¿2,20000 0.00 0.00 “ T 5 S 3 5 5 5 5

E48 S rS COMPLEMENTO SERVICIO DE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE PUERTO CEIBA

130,000.00.

160,000.00 aoo aoo 150,00000

848 ISrSi ' COMPLEMENTO SERVICIO DE UMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCISCO 1. MADERO

180,000.00 180,000.00 aaó 0.00 180,000.1»

E4S " ¿CEPO" APORTACION FEDERAL RESCATE DE ESPATOS PUBLICO» I

1,000,000.00 1,000,000.00 aoo aoo 1 ,000,000.00

E49 ís p ?s ” COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO

0.00 3113862)2 37?"¡S5SM 311,99052 aoo

s s ISPPU GASTOS DE OPERACION DÜL | MEJORAMIENTO DEL PAISAJE

10,022,95600 10,022,968^0 7 $ 5 tjS E jSÍ\ 1,713,91504 0285,00700

ESO' " \ s s s r ~ SUMINISTRO Ce' TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO 127/220V.

000 6733737 55® aoo 57237,87

ESO ISE61 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RIA. UNION 2DA. SECCIÓN

1,825,376,00 1,825,378.00 234,73000 234,738.00 1090,837.00

ESO— S is a SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB; CHILTEPEC

1,878,796.00 1,878,796.00 281.0C.00 261,042.00 1,425,754.00

ESO ISE53 SERVICIO DE ALUMBRAOO PUBLICO DEL EJIDO ORIENTE

2,071,728.00 2,071.72*00 374,14200 374,142.00 1,6870*000

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6 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Anslltieo M Q m M o «M PrMupuMto da Enrases por ifttldwl Admlnlajtrativa DÉ ENERO A MARZO DE 2017

UJl moaPTTAWo. monr¿«•CRtofeioN..... PRESUPUES

TO INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDOíEBO MMSM SERVICIO tiá ALUMBRADO PUBLICO

DEL POB. FRAMCMCOI. MADERO1,068,862.00 1 68,662.00 aooAiQj» 200,516.00 886,087.00

eso • s s r~ B&VlSS K aÜ J ^DEL POS. «COUB BRAVO

. 1,670,084.00 1,670,064.00 271,3544» 271,3644» ‘ 1,398,710.00sao lite ... SERVICIO « ALUMBRADO PUBLICO

0B LA MLLA. PUERTO CEIBAÍ3B5 E55 1,254,528.00 299,3634» 269,363.00 995,175.00

BO BBT—BBMm TÍB ALUMBRA» PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE IBAN PCO.)464,328.00 494,328.00 5557535 60,3164)0 434,013.00

eao tacas SERVICIO DE AUftMRtóO PUBLICO 8278,9204)0 7,778 20.00 1,283,985.00 1 1,283,689.00 6,494, A lOÓeso ia&a- ■■ P iS !ff i^ 6HSRvk:io 61

ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO ORIENTE (REI ENTE 3010)

(LOO 400,000.00 196,2214» 196,221.00 55575535

55 S5T ~ TOMPLOONTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. FRANCISCO 1. MADERO (REMANENTE 2018)

0.00 220,000.00 106,681.00 " 18AB61.00 iis,'ila4»

95 18688 CÓMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRAB6 WJBUee BE LA RIA UNION 2DA. SECCION (REMANENTE 2040):

0.00 260,000.00 127,660.00 127,060.05 132,360.00i *

15— ÍSE67 SoMUkÉNiÓ DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. «COLAS BRAVO (REMANENTE 2018)

0.00 320,000.00 149,8994» 149,829.00.

" l'it,451.00

s r ~ tosas' ' COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBUCO DE LA VILLA PUERTO CEIBA (REMANENTE 201»

' 0.00 230,000.00 137,824.00 137,8244» 142.176.00

So compleMInto DE SlRVláo DE ALUMBRADO PUBUCO DEL POB. CHILTBPBC (REMANENTE)

0.00 280,000.00 133,404.00 133,404.00 146596.00

en «E70i

aOMRjaWENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE IA CIUDAD DE PARAMO (REMANENTE 3018) *

oso 7oo,ooaoo 0.00 0.00 roo,ooo.0o

¿so WE71 S o J O S P iF il^ iw c ls óeALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FC0.) REMANENTEtoe,

04» 40,000.00 04» 04» 404X».00

w r* M i 1[SERVfetO 0¿ ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE PARAMO

2,173,578.00 2.175,578.00 04» 0.00 2,178,576.00EBO' mUíU' SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

DEL EJIDO ORIENTE1,177,2984» 1,177,296.00 04» 0.00 1,177298.00

EBO 3BT~MT VAI SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO OBLA RIA. UNION 2QA. SECCION

1,098,260.00 1,088,260.00 0.00 0.00 1,099,260.00á» MP87 SERVICIO De ALUMBRADO PUBLICO

DEL POB. FRANCISCO 1. MADERO947,736.00 947,738.00 0.00 000 947,738.00

eéo tañé " SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB: NICOLAS BRAVO

1,020,072.00 1,020,072.00 ”535 0.00 1.02041.00ESO «¿68 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBUCO DE LA VILLA PUERTO CEIBA

1,024,572.00 1,024,372.00 0.00 0.00 1,024,572.0015“ temí SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FCO.)

ase.aoo.oo 898,800.00 53o 0.00 896,800.0015 I3P71 ' SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

DEL POB. CHILTSPEO1,107,960.00 1,107,960.00 0,00“ 535 1,1072804»

¿80 I8P80 «WÍ®fcNTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD0.00 889,302.00 869,302.00 666,302.00 aoo

¿80 I8P81ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FCO.) REMANENTE

0.00 32,051.00 32,0¿1.00 32,051.00 0.00

iE r" KAES1 aÜMWWTRO V COLOCACION QE RASES DE ASUA PLUVIAL EN EL UIDO BANCO DE PARAISO

0.00 322,014.40 535 0.00 322,014.40

KAE52 ' LhpHsa DE DREN V SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASES DE ASUA EN COL. PENJAMO De PARAISO TARASCO (REMANENTE 2018)

0.00 466,357.78' aoo aoo 466,357.78

1KÓ03 KAÉS4 UMHÍzA MIREN Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASES DE AQUA EN

RANCHERIA ORIENTE 2QA SECCION DE PARAMO TABASCP (REMANENTE

0.00 475,58836 0.00 a.00 475,566.28

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 7

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa DE ENfeRO A MARZO DE 2017

U i lPROQ.FPTARI0.

PROYDESCRIPCION PRESUPUES

TO INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

KDÓ4 kA3Sl AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TEN SIO N EN PRIMERA CERRADA DE JO S E COFFIN (REM ANENTE 2016)

000 320,428.87 0.00 aoo 320,438.67

H0O4 KA3B2 AMPLIACION A IA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIO N, EN CERRADA LA ISLA (INTERESES REMANENTE M IS )

0.00 iSSjSSS 0.00 aoo ise S S S

KD04 KA3S3 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M EDIA Y BAJA TENSION EN CAMINO DE ACCESO A BALNEARIO MUNICIPAL DE PARAISO. TABASCO

0.00 268,881.61 ODO aoo 258,881.61

K004 KA354 AMPLIACION DE LA REO ' OE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTR ICA EN MEDIA Y BAJA TENSIO N DE CALLE CRISTOBAL COLON DE PARAISO. TABABGO

0.00 572,410.84 335 aoo 572,41084

s K005 I8R66 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROY. KAL71.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA M AGISTERIAL (INVERSION 4) ISR REM ANENTE 2016

6.6o 68,173.86 68,173.86 88,173.88 aoo

KOOS KAE63 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN CAM INO A BASURERO MUNICIPAL R IA MOCTEZUMA 1R A SECC . DE PARAISO. TABASCO (REM ANENTE

0.00 1,178,838.47 ODO ODO 1,178939.47

K00S 1533a ¿O N SÍR Ú CCIO N DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE M AGISTERIAL DE LA CIUDAD OE PARAISO. TABASCO (INVERSION 4)

0.00 3,500,888.98 3,500,968.88 3j5QODee.8e aoo

KOOS KALS7 CONSTRUCCION OE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. D EL PAISO Y EL MORRO (INVERSION 4)

0.00 7,275,043.81 4,309,407.58 1983,757.88 2,966,63633

K006 KALS8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HHJRAUUCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (INVERSION 4)

oso 5,545,380.00 9,545,360.00 5232207.88 aoo

KD06 KAL60 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN IA CALLE AÑORES M ANUEL LOPE2 OBRADOR (INVERSIÓN 4)

0.00 1,274,77(5.00 w * yfs s 5 1 ¿7*4,778.00 ODO

ko¿6 KAL70 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HtORAULICG, EN CALLE REFORM A DE LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (INVERSION 4)

0.00 1,678,878.88 1,678,87590 1,678,875.98 ODO

«DOS 1<AL71 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA M AGISTERIAL (INVERSION 4)

0.00 2.793,130-88 1231D31.19 1221,531.18 12T1JJB0D7

HOOQ KAM63 AMPLIACION DE NEO OE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN BALNEARIO "PLAYA 80L*

0.00 206,261,46 o d o ODO 206281.46

KD05 KAR51 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE Y RED ELECTRICA DE BAJA TENSION. EN CERRADA SIN NOMBRE 0 E LA CALLE 5 DE MAYO (ISR ) REM ANENTE 2016

0.00 462,422.64 o35 ODO 482,422.84

KOOS Q fttó l ~ M ANTENIM IENTO .D E CAMINOS, DRENES, RELLENOS, PASES DE AGUA. A DIFERENTES COMUNIDADES DE PARAISO TABASCO (REM ANENTE

0.00 2,485,81133 575,44020 57544020 1210271.13

KOOS OPR82 REHABILITACION DE CM M NO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN ENTRADA EL CAM ELLON DEL POBLADO FRANCISCO 1. MADERO (ISR ) REM ANENTE 2016

0.66 1,170,864.43 ODO ODO 1,170,864.48

«DOS OPU32 PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA

6.66 146,543.28 ODO 0.00 145,¿& 28

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8 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

E «M O AnaHtleo dal Ejarotolo dol Presupuesto de Eflreaoa por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

U.fcFnCKLFftABa

PKJYDnCRPORNi PRESUPUES

TO INICIAL MODIFICADO DEVENQADO PAGADO SALDO

m r - KAL72 COnaTRUCOON OS CANCHA de FUTBOL 7 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL OOLPO DE WBOCaDNMBOO. (WVBRSION4I

o » • 2,297,547.82 1,998,386.37 1,005,924.57 306,149.43

K014 OPE81 (® iabE iw ¡5o n d e AULA EN jardínDE Ndtoa "MANUEL SISMAN DOMINGUEZ" (REMANENTE 2016)

0.00 96,432.48 ~ 535 ~ 535 93,432.43

ié i4 1 OéKS « S S l1 d i r ^ Í ^ M % R Á LEN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ DARTARBQA"‘(R6MANENTE 20161

0.00 378289.14 0» 0.00 378.2W.14

Ü24 ADRB4 fíá UCDDAittCWTAft V 0.00 9,109» 9,106» aoo

i

0.00MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION 0E OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVBHB PUBLICOS OSR)

K037 ' K M » CONSrWÓCION De LA CASA DE LA CULTURA

oso 9,890,000» 2*91,111.48 ¿«01,111.45.. [..

5966,188.56

w r ~ ESHAB AP9WTA¡BSN fe&ERAL PARA EL PROGRAMAOS HABITAT

i,sae,éee.00 ?35m55!53 9 » 8» 1,506,868.66

pita GCE08 Ic q s m S m Ín td gastos oeOPERACION OE LA DIRECCION OE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

6,7B4.3¿8.0Q 7,394,326.00 4,172*16.04 4,172*16.04!i1 .

1 0421,311»

P0O2 G C F» CASTOS be OPERACION N U DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

24,310,002.00 24.510,002» 4»2,a¿7.68 4*08,143.37 20,157,394.32

pooá OCP66 MEMUMDOO GASTOS DE OPERACION DE LA OIRECOION 0E 0SRAB, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

OSO 843,55662 943,686» S43»5.32

II

fe»2 OCR» COMPLEMENTO CASTOS 0E OPERACION DE LA DIRECCION 0E OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

8,530,644.00 2,764,596» 677,431.25 473*63.13

I

2,067,165.01

$ 3 jF" K0S2 SUMINISTRO DE MATERIAL SARA LACONSTRUCCION

0.00 3 » 2 » 0» a » 3,082.26

* n — m Maa itm * * * w

fe» ' OCP09 ÓASTOS D¿ OPERACION OE LA ' OIRECOION 0E EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

19.4K.00S.00 18,458,008» 3,448,0W44 lMU7AM.se 16,0»,911»

P29 O CP» COMPLEMENTO GASTOS DÉ OPERACION -DE LA DtRÉCÓON De EDUCACION. CULTURA Y

o.oo 654,495.18 554,495.18 654,495.18 a »

F29 O C R » COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION 0E EDUCACION, CULTURA Y

414,964» 669,059.64 142,106.82 118,187» 420,802.82

fe» Iseec ' APOTO A INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

300,000» 35555535 0» 535! 300,000.00

W " S P S T " SECAS A l PERSONAL SWDICAUZADO sureer DE EDUCACION PRIMARIA

27,200.00 2735535 5.850.00 5*80» 21.350.00

F29 « w KCÜS AL PERSONALSINtMCALIZAOO 6UT8ET 0E EDUCACION SECUNDARIA

29,400.00 29,400» 7»0.0¿ 7,500,00 21,900.00

fe» É M " " BECAS AL PERSONAL SMOKAUZADO SUISET DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

19,658.00 ' 19,968» 735535 7 ,0 » » 12,866.00

p » 3 B J BECAS AL PERSONAL SINOICALIZADO s u p e r e* EDUCACION SUPERIOR

48,742.00 43,742» 10» 0.00 10,900.00 37,842»

n w w BE¿A6 UUNICIBAkÍ8 DE EDUCACION PRIMARIA

160,000.00 160,00(100 aoo aoo TS3SS35

f S a » " 11"* BSCAS MUNICIPALES DE EDUCACION M CtipAM A ..

i*n/vnno 190000» 0» 0» ifinrwtnn

PS I8P67 iiC M «RffctPALEé bE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ... .

1» ,¿ 00.00 Ü535533 ' 53o o » 160,000.00

V 5 T ~ * * * SECAS MUNICIPALES DE EDUCACION SUPERIOR . .

160,000.00 1 8 0 »0 » 53o 0» 180,000»

m w w BECAS MUNICIPALES 0C EDUCACION■ s w a s t.....................................

160,000» ie o » o » aoo 0» 1 6 0 ,0 »»

¥S m r " BECASALPÉRSONAL StNDICAUZADOsisa rro E h w m hqm iprim aria ..

1,746.00 1,746» ¡jgg 0» 1,746»

ñ » MPB3 BECAS AL PERSONAL SlNoicALtZADO 8TSEMT DE EDUCACION SECUNDARIA

5,084» 5,064» 1>OQ.ÓO 1.700» 3,354»

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL m

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

U.R.PROS.PPTARI0.

PROYDESCRIPCION PRESUPUES

TO INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PASADO SALDO

F29 ISR54 APOYÓ OON MATERIAL DE LIMPIEZA A LA3 E8CUGLA8

468,200.00 488,200.00 000 o c a 466000.00

F29 ISRCE RENTA Y OPERACION Db LA CASA DEL ESTOIDfANTE PARAISEftO

387,000.00 392,000.00 90,781.5 90,781.46 301,218.64

F30 ISE60 EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 5SO.OOO.C» 560,000.00 o o o ao o S5O.Ó0O.ÓÓ

F30 ISEDC FESTIVAL DE DOMINGOS CULTURALES

130,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

F30 ISEFP FERIA PARAISO 8,000,000.00 7,950,062.00 4,804,779.28 4052047.88 3,445082.74

F30 ISEFT PARTICIPACION DE PARAISO EN EL EVENTO DE FERIA TABASCO

882,000.00 682,000.00 339,814.05 204,065.57 342,385.95

F30 ISEMA EVENTO DEL DIA S I LAS MADRES 460,000.00 450,000.00 o,ob 0.00 450,000.00

F30 ISRCA EVENTO DEL CARNAVAL PARAISO 2017

387,550.00 1,445,033.81 1,445,033.91 1004,981.52 0.00

FS30 I8BET APOYO CULTURAL DEL ESTADO A PARAISO EN LA EXPO-TABASCO

1fiQ.000.00 100,000.00 100000.00 100,000.00 04»

F30 BRMO EVENTO M i DIA DEL MAESTRO 1,224500,00 1.224.500.00 0.00 0.00 1.224.500.00F30 ISRNI EVENTO DIA DEL NINO 200.000.00 200.000.00 ... 0.00 0.00 ■200.000.00

33.886,042.00 35,528.168.83 10,757,887.02 «024.770.17 ÍA.7VIJH.I110 DIRECCION DE ADKINOTMCIQN

F27 ISR55 APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL 3IN0ICALEAD0 STSEMT

4,800.00 4,800.65 0.00 0.00 4,800.00

F27 ISR56 APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL. PERSONAL SINOICALtZADO 8UTSET

25,000.00 25,000.00 ab o 0.00 25,000.00

F27 ISR57 APOYO AL PROGRAMA DE DEPORTES PARA EL 8UTSET

20,000.00 20,000.00 o o o ao o 20,000.00

F27 1SR38 APOYO AL PROGRAMA DE DEPORTES PARA & STSEMT

1,700.00 1,700.00 0.00 0.0Ó 1,700.00

K024 ADR55 ADQUISION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (BR)

0.Ó0 12,431.99 12,43109 12,43199 0.00

K024 A0R63 ADQUISION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ÍISR)

0.00 17,000.00 17,000.00 a o o 0.00

M001 GCE10 COMPLEMENTO GASTOS ÓE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

3,480.680.00 3,514,380.00 1,34007803 1083,8674» 2,167,384.87

M001 GCE52 COMPLEMENTO GASTOS 1 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE 2016)

0.00 1,271,702.03 883,571.03 663,171.03 388,131.00

M001 GCP10 GASTOS DE OPERACION DE LADIRECCION DE ADMINISTRACION

24,575,400.00 24,575,5480» 4065.65208 4,1710¿6.16 20,309,993.44.

M001 GCP60 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

0.00 2,450,029.04 1,438,726.64 812,709.04 1,013,302.40

M001 GCR10 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

2,716,808.00 3,130,488.00 250,50802 215,570.21 2,879,962.78

30.835.366.00 38023.187.06 6,21 ¿862,77 0068.966.43 26.810.2942911 DIRECC OH OB SEGURIDAD PUBLICA

E4S IS411 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

42,171,394.00 48,370,742.04 9064,461.78 9,324,145.86 36,80628026

E46 IS4S1 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE 2016)

0.00 113,852.36 56.300.00 04» 57,55236

E46 ISP11 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

12,083,128.00 12,083,880.00 839,339.84 527,012.¿5 11,544,540.08

E46 ISP72 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

0.00 116,649.08 116,849.08 118,649.08 0.00

E46 1SP78 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION 0 E LA DIRECCION DESEGURIDAD PUBLICA (VIGILANTES)

0.00 114,942.61 114,942.61 114042.81 0.00

E46 ISPVI GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (VIGILANTES)

3,588,235.00 3,588.236.00 636013.16 036,213.16 2,952,021.84

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1 0 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del P re tu puesto de Egretos por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017

UR.PROS.m m o.

PROYDESCRIPCION PRESUPUES

TO INICIALMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

E46 ISR11 COMPLEMENTO GA3TO6 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

18.904.0C 21,504.00 3,002.78 3,002.78 18,501.22

E46 I8R83 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA {REMANENTE 2B16»

0.00 1,412,128.32 1,<12,128.32 1,412.12832 0.00

F30 1SRTY TEMPORADA OE PLATA SEMANA SANTA

202.8S4.M 512,923.29 308,725.82 308,725.82 203,799.47

«8,064.113.00 84.3S4.453.70 12.761.783.4* 12,443920.68 81.682.898.2112 owecciON DE TRANSITO

ED19 10412 GASTOS DE OPERACION DE LA ÍRRBCCION DE TRANSITO

1,832,87a 00 1,988,807.96 358,589.87 338,545.95 1.630,018.09

E019 ISP12 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA DIRECCION DE TRANSITO

2,310,926.00 2,610,926.00 627.786ÍÓ 620,677.67 1,963,139.50

E01S ISP73 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OIRECCION DE TRANSITO

0.00 126,075.22 1»,075.22 125,07592 0.00

¿ai» «fte* COMPLEMENTO GASTOS OE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO {REMANENTE 2016)

0,00 54.S8S.72 64.56ft.72 S4,5és.72

- . i ............

0.00

E019 I8T12 APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION OE 8ERVKMO8 PUBLIC08 OE TRANSITO

1,790,000.00 1,760,000.00 279,16457 272,608.37

i

1,470,835.43

E01» COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO

0.00 311,122.03 311,122.03 309.768.72

i-

0.00

'324 ADES1 ADQUISICION OE EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO

0.00 128,737.96 128,73796 0.00 0.00

8.183.788.00 8.969.037.39 1986,04497 1721.244,65 5.093.993.0213 aRecc ONDE ASUNTOS JURIDICOS

UJ01 QCP13 gastos de Operación de laDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

4,192,187.00 4,192.187.00 719903.16 709,743.52 3,472,983.84

i.001 OÚPS1 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

0.00 113,380.79 113,380.70 113,380,79

i . ..

0.00

L0Q1 GCR13 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

10,008.00 14,008.00 8,175.86

— . __ - ___ i

0,175.88¡

7,832.14

■ B B ^ B a M E B E E E E lW i 'Pm 1 l rT"T i"l1 *111 1,1..114 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

F27 9CP14 GASTO» DE 'OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

2,482,728,00 2,492,728,00 : 376,146.28 ' 389,121.18 2,116-,582.72

iiP2T ocp<s2 COMPLEMENTO GASTOS DE

OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

0.00 89,530.01 89,630.01 89,530.01 0.00

F27 flCfiH COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

211,800.00 300,000.00 66,205.51 59,285.51 242.734.4S

F27 BEBI DOTACION OE MATORIAlES ÓE ' CONSTRUCCION A BAJO COSTO

2.499,996.00 2,499,996.00 0.00 0.00 2,499,996.00

F27 SS5 DOTACION d¿ MOLINOS ELECTRICE» 0.00 1,856,000.00 0.00 0.00 1,856900,00

KR24 ADRS3 ADQUISICION "51 SIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (tSRI

0,00 7,714.00 7,714.00 7,714.00 0.00

KD24 ADR¿4 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA ftSRT

O.Or.»E 11,300.06i

1190090 11,200.00 0.00

' SJÍ04.224.SS V ,288.183.01 ■ ■ ■ ■ — i • ir iM iu M '.m i■v í ; «R ICC iSn o ea t ENCIGN A LAS MUJERES

F27 OCP15 SANTOS OE OPERACION DE LA r- TCCION DE 'ATENCION A LAS MUERES

2,866,151.00

j ___

2.855,151.00 669,710.36 853,46é.47 2,195,440.81

SCP83 COMPLEMENTO C A S T O S DE ¡ OJX OPERACION úk LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES i

1 116,175.34 115,17534 115,17594 acó

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 11

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativad e e n e r o A m ar zo d e 2017

U.R.PFtOG,PPTARJ0.

PROYDESCRIPCION PRESUPUES

TO INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

F27 GCR15 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES

300,000.00 535,768.00 87,548.40 68,8704» 4484117.80

F27 ISR62 TALLER DÉ PICATAS 200.000.00 200.000.00 Oído . 04» 200.000.00F30 ISEDM CONMEMORACION DEL DIA

INTERNACIONAL DE LA MUJER200,000.00 226,268.00 226,258.00 200,7384» 0.00

3,556,151.00 3.932.380.34 1.088.632.13 1.036.243.3118 DIRECCION DE PROTECC. AMB. Y DESARROLLO SUSTENTABLE I

F021 GCP16 GASTOS ÓE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO

2,102,653.00 2,102,653.00 390,550.00 385,9774» 1,712,103.00

F021 GCP64 IMPLEMENTO GASTOS OE OPERACION OE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

0.00 78,655.78 78,6SS.78 78,65678 0.00

ra í GCR16 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION OE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

196,512.00 224,812.00 46,126.00 36,136.00

178,888.00

2.299.165.00 2,406,120.78 616331.78 500.788.88 1.890.788.0017 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

E029 GCP17 GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION

3,500,742.00 3,500,742.00 641,150.20 " 629,205.21 2,869,594.80.

E029 GCP65 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

0.00 131,3244)4 131,324.04 131,324.04 0.00

E029 GCR17 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

756,984.00 1,118,888.00 229,829.18 1S1.752.92 889,358,82

18 COORDINACION DEL DIF

- F27 gcpi8 GASTOS OE OPERACION OE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

12,960,581.00 12,950,5814» 2,239,477.67 2,202,733.17 10,711,103.33

F27 GCP66 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

0.00 4T5,9t&07 415,916.07 418,91607 0.00

F27 GCR18 COMPLEMENTO GA8TOS DÉ OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

1,514,988.00 1,751,604.00 296,721.39 224,76695 1,464,882.81

F27 ISE59 . CONSULTA MEDICA GRATUITA Y MEDICAMENTOS '

399,998.00 399,996.00 5!S5 0.00 399,906.00

F30 ISE62 EVENTO DEL DÍA DEL ABÜÉLÓ '..............

392,000.00 392,000.00 0.00 0.00 392,000.00iF30 ISRRV EVENTO DEL DIA DE REYES

(REMANENTE 2016)0.00 1,677,717.96 1,677,717.96 1,877,717.96 0.00

F30 ISRRE EVENTO DEL DIA DE REYES 1,193,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K024 ADR51 ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (®R>

0.00 7,830.00 7,830.00 7,830.00 0.00

K024 ADR62 ADQUISICION DÉ BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

abo 5,800.00 5,600.00 a.oo 0.00

18.480.568.00 17.601.24S.Í93 4,843.283.09 4.528.886.15 ... 13.957.681.6418 (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

F28 ISP44iGASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

1,480,010.00 1,480,010.00 271,210.53 267J290.ÓS 1,268,??9.47

F2B ISP74 !COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

0.00 55,106.81 58,105.81 58,105.91 0.00

F28 ISR44 |COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

34,896.00 34.896.00 o.oa 0.00 34¿B6.0C

i!111— ...t ,.A J » s -7 t r r ! .r .29 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS _____ ________________________ ____________ L -

.......-1 _______1_______ _____________________ ! _ ----------------1----------------------1----------------------1 __________ 1— .

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12 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa DE ENERO A MARZO DE 2017 !

U Ap R o aPPTAMO.

PROVINSCRIPCION PRESUPUES

TO INICIALMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

k E T " ADR* ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL (REMANENTE

0.00 23,439.80 23,439.99 23,439.99 0.00

M001 o c f iS T ^ GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

7,018,307.00 7,018,807 00 1,248,673.21 1,232,372.36 5.772,134.79

M001 GCP87 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUSUCAS Y

u.OC 256,290.00 256,290.00 256,290.00 0.00

M001 GCR2S COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUSUCAS Y

564,384.00 «84,204.00 100,052.47 74,997,27 384,151.53.

’ L-______ 7,383,791,00 7.982.740.89 1.926.464.67 1.687.099.62 9.356.286.3230 CATASTRO

P002 GCP30 GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO

2,445,881.00 2,445,881.00 429,667 03 422,398.74 2,018,223.97

P002 c c w e COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE

0.00 83,492.19 83,492.19 83,492.19 0.00

P0Q2 GCR30 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA SUEDIRECCION DE

116,496.00 151,382.00 23,400.00 19,600.00 127,992.00

2,582.377.00 2.680.765.19 936.549.22 625.890JÍ3 2.144,215.9731 COOROI B SECRETARIA PARTICULAR

f-JOS CCP31 GASTOS OE OPERACION OE LA SECRETARIA PARTICULAR

1246.446.00 1.246,446.00 234.168 35l 230,413.71¡

1,012,257.65

paos GCP69 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA SECRETARIA

0.00 39,485.60 39,465.60 39.485.50i 0.G0

1,246.448.00 1,285,931.60 273.673.96 269.899.31 1,012.257.85OFICIAL1A DEL REGISTRO CIVIL

. .E47 GCP33 GASTOS DE OPERACION DE LA

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL3,458,991.00 3,456,991.00¡ 618,790.94 607,482.00 2,838,200.06

E47 GCP70 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA OFICIALIA DEL

0.00 118,702.81 118,702.81 118,702.81 0.00

647 GCR33 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA OFICIALIA DEL

72,090.00 72,999.00 18,200,00 12,900.00 56,796,00

KQ24 ADR56 ADQUISICION DE SIENES INFORMATICOS PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL (ISR)

0.00 6,438.00 8,438.00 3,438.00 0.00

3.529.987.00 3.868.127lél . 7W.131.75 745.522.81 2.894.998.06...... i

t u LT91AL GENERAL_________________________ 399,337.277,00 479.035,719.07 103.321.693.05 98.227.321.0S 375,714.139.02

ESTA PUBLICACIÓN 8E REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APR OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7761 F DE FECHA 21 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO Y ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA No. 023 No. 02 ORDINARIA DE FECHA 10/02/2017, No. 04 ORDINARIA DE FECHA 01/03/2017-¥-N o 01/03/17. . / f

ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 85 OSADOS MEDIANTE PERIODICO

ENERO DE 2017, ACUERDO AS D£_CABILDQajXJNEHn3E', .

D5 EXTRAORDINA

fñ geT marío LASTRA L.. _ ___DE PROGRAMACION ’ S C O

P R 0 6 R Á Ñ T f tG t0 N

2016-2018TABASCOPRESIDENCIA

MUNICIPAL

TABASCOSHCBETARIA D Q ~A Y ^ N TA jW W rO :

Page 13: MUNICIPIO DE PARAISO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL …periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7795_sup.pdf · 2017-06-30 · 103,96000 33b.48i.d5 108,06332 é ijm m 233,430.»

20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 13

MUNICIPIO DE PARAISO'

Estado Analítico del Ejerciólo del Presapuesto de Egreso* por Programa Presupuestario ’ DE ENERÓ Á MARZO DE 2017

PROQRAMA PROY. NOMBRE .

PRESUPUEST O INICIAL____

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

E019Mjllancia del Transito ,E019 IS412 GASTOS DE OPERACION DE LA

DIRECCION DE TRANSITO1,832,870.00 1,988,607.96 358,589.87

*1,630,018.09

EO10 ISP12 COMPLEMENTO GASTOS BE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO

2,810,926.00 2,6)0,926.30 €27,78650 . «20,877.87 1,983,139.60

E019 ISP73 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO

0.00 125,075.22 125,075.2Í ‘ 125,075.22 , 0.00

E019 I8R64 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO (REMANENTE 20161

0.00 54,568.72 54,586.72 ‘ ■•'«,568.72 0.00

E019 IST12 APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DÉ TRANSITO

1,750,000.00 1,750,000.00 279,164.57 272,608.37 1,470,835.43

E019 IST51 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OIRECCION DE TRANSITO

0.00 311,122.03 311,122.03 309,768.72 0.00

SUBTOTAL 6.193.796.00 6.840.299.93 1,756.306.91 1.721.244.66 5.083.993.02E029 Protección CivilE029 GCP17 GASTOS DE OPERACION DE LA

COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

3,500,742.00 3,500,74Z00 641,150,20 629,206.21 2,359,591.80

E029 GCP85 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

0.00 131,324.04 131,324.04 131,324.04 0.00

E029 GCR17 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL____________

758,984.00 1,118,988.00 229,629.18 181,762.92 889,368.82

............... SUBTOTAL 4.2S7.726.00 4,751,054.04 1.002.103.42 «4*282.17 3.748.980.02E46 Satvaquarda de le Intearidad Física y Patrimonial de tos HabitantesE48 EC451 CONVENIO OEL PROGRAMA

COPARTICIPACION FORTASEG3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

E46 ECFSP APORTACION FEDERAL PARA EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)

12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00

E48 IS41Í GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

42,171,594.00 46,370,742.04 9,664,401.78 9,324,145.86 36,806,280.26

E46 IS451 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE 2016)____________

0.00 113,852.36 50,300.00 0.00 57,562.36

E4e I8P11 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDADp u b l ic a

12,083,126.00 12,083,880.00 539,339.94 527,012.93 11,544,540.06

E46 ISP72 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

0.00 116,649.08 116,649,08 116,649.08 0.00

E40 ISP79 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (VIGILANTES) ......................

0.00 1-!4;942.61 114,942 61 114,942.61

E4B ISPVt GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (VIGILANTES)

3,588,235.00 3,588,235.00 830,213.16 036,213.18 2,952,021 84

£46 ISR11 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

18,504.00 21,504.00 3.002.78 3,002.78 18,501.22

E46 ’ 1SR63 COMPLEMENTO GASTOS DEOPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (REMANENTE 2013)

0.00 1,412,128.32 1,412,128.32 1,412.128.32 0.00

SUBTOTAL 72,86 M68.00 78.321,233.41 12.443.037JS1

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14 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico dal Ejercido del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestario DE ENERO A MARZO DE 2017

PROGRAMA PROY. NOMBRE PRESUPUEST

OJNICIAL____MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

E47 Reídatro e Identlflcadón de PoblaciónE47 QCP33 GASTOS DE OPERACION DE LA

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL3,456,991.00 3,458,991.00 618,790.94 907,482.00 2,838,200.06

E47 GCP70 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

0.00 118,702.81 118,702.81 118,702.81 0.00

E47 GCR33 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DELREG18TRO CIVIL

72,998.00 72,996.00 16,200.00 12,900.00 56,796.00

SUBTOTAL -3.629.887.00 3.648.889.81 753893.75 739.084.81 2S94.996.06E48 Recoleedón. Trastado v DNoosiclón Final de Res dúos SólidosE48 ISP50 ' SERVICIO DE LIMPIA Y

RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE PARAISO ..

9,599,121.00 9,599,121.00 1,612,122.24 1,583,847.50 7,986,998.76

E48 i s p e o ' SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE PUERTO CEIBA

527,670.00 527,670.00 84.524.68

i

83,036,44 443,145.32

E48 ISP61 SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCISCO I. MADERO

893,018.00 893,018.00 157,152.89i

i

154,115.88 735,865.11

E4S I8P76 COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION OE BASURA DE LA CIUDAD DE PARAISO

0.00 288,449.33 288,449.33 288,449.33 0.00

E48 ISP76 COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE PUERTO CEIBA

0.00 14,600.76 14.500.76 14,500.76 0.00

E48 I8P77 COMPLEMENTO SERVICIO OE LIMPIA Y 1 RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCISCO 1. MADERO

0.00 27,488.57 27,468.57 27,468.57 0.00

E4¿ ISR60 COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD OE PARAISO

1,230,000.00 1,062,200.00 0.00 0.00 1,062,200.00

E48 I8R80 COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION OE BASURA DE PUERTO CEIBA

150,000.00 150,000.00 0.00¡

o '.o o 150,000.00

E48 ISR61. COMPLEMENTO SERVICIO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA DEL POB. FRANCISCO LMADERO ______

180,000.00 130,000.00 0.00 0.00 180,000.00

S U iTO TA L______ ______ 12,579,809.00 12,742.427.66 2.184.218.47 2.151.418.48 10.558.209.18E4Í-MSntenlrntento v Umolaza a vialidades v Escado PúblicosE49 ECEPU APORTACION FEDERAL

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

E40 I8P78 COMPLEMENTO GA8TOS DE OPERACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO

0.00 311,998.52 311,998.52

!

311,998.52 0.00

E48 ISPPU GASTOS OE OPERACION DEL MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO ____

10,022,956.00 10,022,958.00 1,737,948.50 1,713,915.84 8,285,007.50

8UBTOTAL 11.022.958.00 11.334.964.52 2.049.947.02 2.025.914.36 9.285.0Q7.50E60ssrvicio de Alumbrado PúblicoESO ISD51 8UMINI8TRO OE

TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO 127/220V.

0.00 57,237.67 o .o o 0.00 57,237.67

ESO ISE51 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RIA UNION 2DA SECCION

1,825,378.00 1,625,379.00 234,739.00 234,739.00 1,390,637.00

ESO ISE52 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. CHILTEPEC

1,578,796.00 1,876,796.00 251,042.00 251.042.00 1,425,754.00

ESO I8E58 SERVICIO OE ALUMBRADOp w t i f iQ m & f f ia a B iH f f i ...

2,071,728.00 2,071,728.00 374,142.00 374,142-00 1,-697, m . o o■

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 15

MUNICIPIO DÉ PARAISO

Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERO A MARZO DE 2017

PROGRAMA PROY. NOMBRE

PRESUPUEST O INICIAL

■ 1 1 * .......... .. .MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

i i v wE60 ISE54 SERVICIO DE ALUMBRADO

PUBLICO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO

1,059,552.00 1,058,552.00 200,515.00 200,615.00 859,037.00

ESO ISE65 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. NICOLAS BRAVO

1,870,064.00 1,870,064.00 271,3544» 271,364.00 1,303,710,00

ESO ISE56 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA VILLA PUERTO CEIBA

1,254,528.00 1,254,528.00 258.353,00 259,353.00 995,1 ('5/30

ESO ISE57 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE Í8AN FCO 1

494,328.00 494,328.00 60,316.00 " r o J í t T ó o 434,013.00

E50 ISE58 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE PARAISO

8,578,920.00 7,778,320.00 1,283,986.00 1,283,886.00 6,494,935.00

E50 I8E64 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO ORIENTE (REMANENTE 2016)

0.00 400,000.00 196,221.00 196,221.00 203,779.00

ESO ISE6S COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO (REMANENTE 2016)

0.00 220,000.00 106,651.00 106,561.00 113,449.00

ESO ISE68 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RIA UNION 2DA. SECCION (REMANENTE 20t6)

0.00 280,000.00 127,650.00 127,650.00 132,383.00

ESO ISE07 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. NICOLAS BRAVO (REMANENTE 20181

0,00 320,000.00 148,529.00 148,629.00 170,471.00

ESO ISE68 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA VILLA PUERTO CEIBA (REMANENTE 20181

o.oc 280,000.00 137,824.00 137,824.00 142,176.00

E50 ISE69 COMPLEMENTO DÉ SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. CHILTEPEC (REMANENTE)

0.00 280,000.00 133,404.00 133j4Ú4.00 146,588.00

ESO ISE70 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE PARAISO (REMANENTE 2016)

0.00 700,000,00 0.00 0.00 700,000.00

ESO ISE71 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FCO.) REMANENTE 2016

o.óo 40,000.00 o.oo1 o.óo 40,000.00

ESO ISP64 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE PARAISO

2,175,576.00 2,175,578.00 0.00 0.00 2.175,678.00

ESO 1SPS5 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO ORIENTE

1,177,286.00 1,177,296.00 Ó.00 o.ocr 1,177,299.10

ESO ISP68 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA RIA. UNION 2DA S E C C IO N .........................

1,098,260.00 1,099,280.00 0.00 0.00 1,089,260 00

E50 ISP67 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. FRANCISCO 1.MADERO

947,736.00 947,736.00 ó.oó o.óo' 947,736 00

l i ó ISP68 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. NICOLAS BRAVO

1,020,072.00 1.020,072.00 o.óo 0.00 1,020,07200

ESO I8P69 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA VILLA PUERTO CEIBA

1,024,572.00 1,024.672.00 0.00 0.00 1,024,572.00

ESO ISP70 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FCO.)---------------

898,800.00 395,800.00 0.00 0.00 888.80000

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16 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISOi

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestario DE ENERO A MARZO DÉ 2017

r a o e

BAMA.P R O Y . NOMBRE PRE6UPUEST

O INICIALMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

ESO Í8P71 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POB. CHILTEPEC

1,107,980.00 1,107,980.00 0.00 0.00 1,107,960.00

eso ISPSO COMPLEMENTO DE 8ERVICIO D E ALUMBRADO -PUBLICO OE LA CIUDAD DE PARAISO {REMANENTE 2018)

0.00 688,302.00 689,30200 6S0.302.00

!

0.00

ESO I8P81 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO OCCIDENTE (SAN FCO.) REMANENTE 2016_____

0.00 32,051.00 32,051.00 32,051.00

!

0.00

______________________ S U S T O T A L ______________ 27.882.564.00 30.361.154.87 4.507.977.00 4.507.977.00 25.853.177.67POOlOt«arrollo A o rfo o la

F001 GCE06 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

160.000.00 160,000.00 0.00 0.00 150,000.00

F001 QCP06 GAST08 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

2,472,814.00 2,472,814.00 431,071.19 425,506.29 2,041,742.81

F001 GCPSe' COMPLEMENTO GA8TOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

0.00 81,860.38 81,860.36 81,860.36 0.00

F001 GCR06 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DEJJESA8B01JLO

337,980.00 565,776.00 230,046.97 180,438.00

i

335,729.03

SUBTOTAL 2.960.794.00 3.270.440.36 r t i m M 687.794.65 2.527.471.84FQQ8AFwoTurf* ticoF008 ECEMP APORTACION FEDERAL PARA

APOYO A EMPRENDEDORES600,000.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

F006 GCP07 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

2,176,486.00 2175,485.00 365,162.34 361,038.01 1,810,332.66

F008 GCP57 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

0.00 77,566.27 77,566.27 77,666.27 0.00

F008 QCR07 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION OE FOMENTO ECONOMICO_____

103,980.00 339,484.00 106,053.32 81,269.80 233,430.68

_____ _____ ______ S U B TO TA L ________________ 2.779.486.00 3.092.535.27 546.771.93 519.874.08 2543.783.34F021 A b o y o al Fomento de la Cultura AmbientalF021 GCP16 GASTOS DE OPERACION DE LA

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SU STEN TA LE

2,102,653.00 2102,653.00 390,550.00 385,977.08 1,712,103.00

F021 GCP64 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTEN TALE

0.00 78,656.78 78,666.78 78,656.78 0.00

F021 OCR16 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SU STEN TALE

196,51200 224,81200 46,126.00 38,136,00 178,688.00

________________ S U B T O T A L _______________ 2,299,165.00 2,406,120.78 515.331.78 500.768,86 1.890.789.00F27 Asístencla S<acial v Atención a Grupos VulnerablesF27 GCP14 GASTOS 0E OPERACION DE LA

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

2,492728.00 2,492.728.00 376,146.28 369,121.18 2,116,582.72

F27 GCP15 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERE8

2,855,151.00 2,855,151.00 658,710.39 653,458.47j

2,196,440.61

F27 sepia GAST08 DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

12960,681.00 12,850,581.00 2239,477.87 2,202,733.17 10,711,103.33

F27 GCP62 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIONBLftTBNglPN W PAP AN A_____

0.00 89,530.01 89,530.01 89,530.01 0.00

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 17

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejerciólo del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERO A MARZO DE 2017

PROGR AM A

PROY. NOMBREPRE8UPUEST 0 INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

F27 GCP63 COMPLEMENTO Q A8T08 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES

0.00 115,176.34 115,175.94 115,175.34 575o

F27 OCPW COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL

0.00 418,916.07 416,916.07 415.81S.07 0.00

F27 OCR 14 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA OIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

211,600.00 309,000.00 66,286.61 69,236.61 242,734.48

F27 q S r íT COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES

300,000.00 635,766.00 87,548.40 68,870.00 448,217.60

FZ7 GCR18 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF M UNICIPAL

1.514,988.00 1,751,604.00 296,721.39 224,768.95 1,464,832.61

F27 Í8E60 CONSULTA MEDICA GRATUITA Y MEDICAMENTOS

390,996.00 396,996.00 0.00 0.00 399,996.00

F27 I8E01 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BAJO COSTO

2,499,096.00 2,499,996.00 0.00 0.00 2,499,996.00

F27 I8E63 DOTACION DE MOLINOS ELECTRICOS

0.00 1,866,090.00 0.00 0.00 1,866,000.00

F27 I8RS2 APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

900,004.00 600,004.00 314.12&00 304,626.00 186,879.00

F27 ISR93 APOYO SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECUR80S CON ATAUD Y DESPENSA

249,690.00 240,096.00 87,419.96 67,419.96 192,576.04

F27 I8R56 APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL S1NDIGAUZADO ST8EM T

4,800.00 4,600.00 0.00 0.00 4,800.00

F27 I8RS6 APOYO CON EL PROGRAMA DE LENTES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO 8UTSET

25,000.00 26,000.00 0,00 0.00 25,000.00

F27 18^57 ’ APOYO AL PROGRAMA DE DEPORTES PARA EL 8UTSET

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

F27 I3R88 APOYO AL PROGRAMA DE DEPORTES PARA EL STSEM T

1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

F27 ISR82 TALLER DE PIÑATAS 200.000.00 200.000.00 0,00 ¡ M H H T i r n ■ ■ £ ¡T¡m % Trn IF27 I8R66 APOYO SOCIALES A

INSTITUCIONES SIN FINE8 DE________________________

0.00

.

266,000.00 39,436.00 24,136.00 228,666.00

i____._____________ SUBTOTAL ________________ 24.226.440.00 27340.94343 4.7 6 7 3 7 0 3 2 4383.028.66tiento a li Salud

F26 I8P44 GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

1,480,010.00 1,480,010.00 271,210.63 267,290.06 1,208,799.47

F28 I8P74 COMPLEMENTO GASTOS ÓE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

0.00 66,106.81 66,106.31 66,105.81 0.00

F28 I8R44 COMPLEMENTO GAST08 DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION___

34,896.00 34,896.00 0.00 a o o 34,696.00

1__________________SUBTOTAL__________________F29Foimanto a la EducaciónF29 GCP09 GASTOS DE OPERACION DE LA

DIRECCION OE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

19,468,008.00 19,458,008.00 3,448,096.44 3,407,080.98 16,009,911.66

F29 GCP59 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA YR S S R SftaO M __________________

0.00 664,496.18 664,496.18 664,496.18 0.00

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18 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado AnaRHoo del Ejercido del Presupuesto de Egresos por Programa Presu) «estarlo DE ENERO A MARZO DE 2017

Pftoa PROY. NOMBRE PRE8UPUEST O INICIAL MODIFICADO DEVENGADO

.■1 ■— ■ ! 1 | PAGADO SALDO

F29 GCR09 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION_________________

414,984.00 569,059.64 142,106.62 118,197.80

' V a

426,952.82

F29 ISEEC APOYO A INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD

300,000,00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

F29 ISP61 BECAS AL PERSONAL 3INDICALIZADO SUTSET DE EDUCACION PRIMARIA

27,200.00 27,200.00 5,860.00 5,860.00

^ 7,500.00

21,350.00

fc » ’ ■ISPS2 BECAS AL PERSONAL 8INDICAUZADO SUTSET DE EDUCACION SECUNDARIA

29,400.00 29.400.00 7,500.00 21,900.00

F29 1SP53 BECAS AL PERSONAL 8INDICAUZADO SUTSET DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

19,658.00 19,658.00 7,000.00 7,000.00 12,658.00

F2fl (SPSS BECAS AL PERSONAL SMDICAUZADO SUTSET DE HXJCAGÍGN SUPERIOR

48,742.00 48,742.00 10,900.00 10,900.00 37,84200

F29 I8P6S BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION PRIMARIA

180,000.00 160,000.00 0.00 0.00 180,000.00

F29 ISPSC BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION SECUNDARIA

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

F28 'SP67 BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

F29 ISP58 BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION SUPERIOR

190,000.00 160,000.00 0.06 0.00 180,000.00

F29 ISP58 BECAS MUNICIPALES DE EDUCACION ESPECIAL.

160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

F28 ISP02 BECAS AL PERSONAL SINCHCAUZADO 8TSEMT DE EDUCACION PRIMARIA

1,746.00 1,746.00 v, 0.00 0.00 1,740.00

F29 I8P03 BECAS AL PERSONAL SINOICALIZAOO 8TSEMT DE EDUCACION SECUNDARIA

5,054.00 5,054.00 1,700.00 1,700.00 3,384.00

F29 I8R64 APOYO CON MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS ESCUELAS

469,200.00 469,200.00 0.00 0.00 469,200.00

F28 ISRCE RENTA Y OPERACION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE PARA1SEÑO

367,000.00 392,000.00 90,781.48 90,781.46 301,218.54

l____ ____________£UWQl» L 21.940.992.00 22,774.562.82 4,WM75,22 18.408.132,92[F30 Fomento i )• Cultora v lee AltéeIF30 ISE00 EVENTO DE RESTAS PATRIAS 550.000.00 550.000.00 0.00 0.00 550.000.00F30 T. ises2_. EVENTO DEL DIA DEL ABUELO 3S2.000.00 392.000.00 0.00 0.00 392.000.00

¡F30»

ISEDC FESTIVAL DE DOMINGOS CULTURALES

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

IF30i___

ISEDM CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

200,000.00 226,258.00 226,258.00 200,738.00 0.00

8.000,CC0,00 7,950,082.00 4,352,247.86 3.445.282.74F30 IBEFT PARTICIPACION DE PARAISO EN

EL EVENTO DE FERIA TABASCO682,000.00 682,000.00 339,614.05 264,065.57 342,385.95

F30 (SEMA EVENTO DEL 0!A DE LAS MADRES

450,000.00 460,000.00 0.00 0.00 450,000.00

F30 JSR51 FESTIVAL DEL CHOCO TAMAL 30.012.00 40.247.00 40.247.00 13.825.00 0.00F30 WRCA EVENTO DEL CARNAVAL

PARAÍSpaW387,560.00 1,445,033.81 1,445.033.81 1,204,881.62 0.00

F30 ISRET APOYO CULTURAL DEL ESTADO A PARAISO EN LA EXPO- TABASCO

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ’ 0.00

FIW ISRMO EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 1,224,500.00 ~ i . “ 5 o a « 0.00 0.00 1,224,500.00

F3Ü i ISRNI EVENTO D A DEL NIIÍO 200.000.00 200.COO.ÓO _ 0.00 0.00 200.000.00F30 18RRY EVENTO DEL DIA OE REYES

(REMANENTE 2018)0.00 1,377,717.96 1,877,717.06 1,877,717.98 0.00

F30 ISRTY TEMPORADA DE PLAYA SEMANA SANTA

202,854.00 512,525.29 308,725.82 308,725.82 203,799.47

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 19

MUNICIPIO PE PARAISO

Estado Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERO A MARZO DE 2017

PROORAMA PROY. NOMBRE

PRESUPUEST O INICIAL.....

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

F30 ISRRE EVENTO DEL DIA DE REYES 1.193.000.00 0.00 5ü55 0.00 0.00I SUBTOTAL 13,761.716.00 18.800JM4.06 8.642.378.90 8 .122 .101.73 .... 8.967.988.15IH001 Adeudos de Bárdelos Píscales Anteriores IHG01 GCE51 SANEAMIENTO DEL SISTEMA

FINANCIERO___________________637,880.00 837,880.00 191,364.48 127,576.82 448,518.62

1_________________ SUBTOTAL__________________ — TTilTrT ■ i ! 1 1— n i ' 1» I T i f i T i H T l|r> 1,1 M 1IK003 Drenaje y Alcantartllado lK003 KAE51 8UMINI8TRO Y COLOCACION DE

PASES DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BANCO DE PARAISO (REMANENTE 2016)____________

0.00 322,014.40 515 o.po 322,014.40

iK003 KAE52 ' LIMPIEZA DE DREN Y

8UMIN1STRO Y COLOCACION DE PASES DE AGUA EN CO L PENJAMO DE PARAISO TABASCO (REMANENTE 20161

0.00 456,367.^8 315 0.00 460,367.78

K003 KAE54 LIMPIEZA DE DREN Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASES DE AGUA EN RANCHERIA ORIENTE 2DA SECCION DE PARAISO TABASCO (REMANENTE 20161____________

0.0Ó 475,566.28 o!35 0.00 475,608.28

1__________________SUBTOTAL ______________ H H H H 'lTTíl ■ F T T IT T Y n 0X0 0.00IK004 ElectrificaciónK004 KA3S1 AMPLIACION A LA RED DE

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMERA CERRADA DE JOSE COFFIN (R EM AN EN TE 20161

0.00 320,428.67 “ “ 31o 0.00 320,428.67

K004 KA352 AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CERRADA LA I8LA (INTERESES REMANENTE 20161

0.00 196,5422» 0.00 0.00 196,64229

K004 KA3S3 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CAMINO DE ACCESO A BALNEARIO MUNICIPAL DE PARAISO, TA B A S C O

0.00 299,891.61 0.00 0.00 269,891.61

K004 KA354 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE CALLE CRISTOBALf ia m a s paraíso, tabasco

aoo 672410.84 0.00 0.00 672410.84

__________________S U S IS B L __________________ _________ 0.09 1.349,273.41 0X0 0.00 ■ M i - M i »K005 Uirbanlzaclón ■ ■ ■ ■ ■K0O5 ISR66 APORTACION MUNICIPAL PARA

EL PROY. KAL71.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL (INVERSION 4) ISR R EM AN EN TE 2016__________

0.00 08,173.86 66,173.80 68,173,86 0.00

K005

i

KAE63 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN CAMINO A BASURERO MUNICIPAL RIA. MOCTEZUMA 1RA SECC. DE PARAISO, TABA8CO (REMANENTE 20161____________

0.00 1,178,839.47 0.00 0.00 1,178,839.47

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20 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejercido del Presupuse*» de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERÓ A MARZO DE 2017

m aRAMA

PROY. NOMBREPRéSUPÓEST O INICIAL ... MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

K006 KAL66 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MAGISTERIAL DE LA CIUDAD D E PARAISO, TABA8CO (INVERStON 41

0.00 3,500,988.08 3,500,988.08 3,500,888.» 0.00

Kooe KAL07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. DEL PAWO Y EL MORRO {INVERSION 41

0.00 7,275,048.81 4,309,407.58 1,903,757.86 2,966,836 33

K0OS KAL68 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA CIUDAD DE PARAISO, TABA8CO (INVERSION

0.00 6,546,360.00 5,645,380.00 5,232,207.89 0.00

K006 KALBO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR (INVERSION 41

0.00 1,274,776.00 1,274,776.00 1,274,775.00 ‘ 0.00

K006 KAL70 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN CALLE REFORMA DE LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (INVERSION 41

0.00 1,678,876.» 1,678,875.90 1,678,875.» Ó.OO

K00S 'k í l t i '" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL (INVERSION 41

0.00 2,793,130.86 1,221,531.19 1,221,531.19 1,671,999»

K006 KAM53 AMPLIACION DÉ RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN BALNEARIO "PLAYA SOL*

do o 206,261.46 0.00 0.00 206,261.46

K006 KAR61 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE Y RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CERRADA SIN NOMBRE DE LA CALLE 6 DE MAYO (ISR) REMANENTE 201R

0.00 462,422.64 Sjdo 0.00 462,422.64

K00S OPR51 MANTENIMIENTO DE CAMIN08, DRENES, REU.EN08, PASES DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES DE PARAISO TABASCO (REMANENTE 20181

0.00 2,486.811.33 576,440.20 578,440.20 1,910,371.13

K005 OPR82 REHABILITACION OE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN ENTRADA EL CAMELLON DEL POBLADO FRANCISCO 1. MADERO (ISRfRRUANRNTBttMft

0.00 1,170,864.48 0.00 0.00 1,170,864.49

KOOS OPU62 PARQUE CENTRAL VENUST1ANO CARRANZA

0.00 145,545.28 0.00 | 0.00 146,545.26

SUBTOTAL 0.00 27.786.083,» 18.174JS2.81 1 8 .5 4 5 .7 8 0 » 9.611.8404'KÓ14 Meloramdnto tnteural de la Infraoatructuta Educ«Uve. Cultural v lDeoorttva |XÓ14 KAL72 CONSTRUCCION DE CANCHA DE

FUTBOL 7 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO, TABASCO. (INVERSION 41

0.00 2,207,547.82 1,989,398.37 1.006,924.67 308,149.46

«014 OPE51 REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL GUZUAN DOMINGUEZ*

0.00 95,432.43 0.00 0.00

... i , .

96,432.43

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20 DE MAYO DE 2017 PERIOb,. OFICIAL 21

MUNICIPIO De PARAISO. , /

Estado Analítico del Ejercido del Prwypueeta de egreso* por Programa Preeupueetarto DE ENEROÁMARZO DE 2017

g n E s a iNOMBRE

pS s u p u é s T 0 INICIAL

MODIFICADO DEVENGADO PAQAOO BALDO

K014 OPE62 CONSTRUCCION DÉ" BARDA LATERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" {REMANENTE 2Q1S1_________________________

0.00 ,3?8,288.14 513

1__________________SUBTOTAL__________________1_________0 M 2,771.249.39 1.989.398-37 1iQ99£íHrf7 781.861.02IKQ24 AriauleloWn de BienesMiieDle»_____________________________ 1K024 ADE61 ADQUISICION DE EQUIPOS DE

SEÑALAMIENTOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO (REMANENTE 20161 , ...

0.00 128.737.96 Í28,r737.96 100

K024 ADR51 ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIEALÍISB)_______ ..............

0.00 7,630.00 ------------T W Ó d — W 5 5 0.00

K024 ADR52 ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 2 (ISR)

0.00 5,800.00 5,800.00.

' ¿,¿00.00 0.00

K024 ADR 53 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA (L8RI______________

0.00 7,714.00 T jf f lf S 7>14.0¿ 0.00

K024 ADR54 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE ATENCIONffitUOftlMiMMJSB)______________

0.00 11,200.00 11.200.00 11,200.00 5J5

K0S4 ADR55 ADQUISION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE

.............

o.oo 12,431.98 12,431.99 «,431.99 0.00

K024 ADRAS ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL Ü 8 B L .._______________________

0.00 6,438.00 6,438.00 6,4^6.00 0.00

K024 ADR57 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA PRESIDENCIAI j M O I M L f l t m .. - .________

0.00 5 5 Ñ M » 6,960,00 6^6Ó.0Ó' 0.00

K024 ADRAS ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA P.RS5IP5KQIA M UM SIPflUM R l

0.00 9,800.00 ----------- 5 O T S é,800.00 0.00

K024 ADRAS ADQUISICION DE EQUIP08 V APARATOS AUDIOVISUALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ÍISRt

ó M 7,493.26 Z403.2O 7,493.26 0.00

K024 ADR60 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO (ISR) REMANENTEft»s ____________

0.00 9,800.0) 9,800.00 0.00 0.00

K024 Sd r bT ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO Í1SRI REMANENTE 2018.

0.00 28,000.00 28,000.00 --------------- W¡Ó 0.00

K024 ADRQ2 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL (ISR) REMANENTE2 m ___ ■■........ ...............................

0.00 3,600.00 6,80000 0.0G 0,00

K024 ADRC3 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO (ISR) REMANENTE 2016

0.00 68,800.0(1i 8S.GiOKD.de 63,800.00 áóo

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22 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PAAfUiBO

Estado Analítico del QiwcMo <M Preetipueeto de Egreeoe por Programa Preeupjiaetarlo DE ENERO Á MARZO DE 2017

e s a!M ’ M NOMBREPRESUPÜesf O INICIAL

MÓOOTCADO DEVENGADO PAGADO SALDO

«024 ADR94 AbouiaciO N Dé HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION OE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS (I8R)BBUAMBMTg ________ _ _

0.00 9,109.» 9,109.85 0.00 0.00

RES?” a d r K T AOQUmON DE ¿IENE8 INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE

0.00 17,000.00 17,000'.00 0.00 0.00

J S S T ADR86 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

0.00 23,430.99 23Í430.89 23,439.99 0.00

K024 ADR87 ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS , DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REMANENTE 20181

0.00,

11,527.57 11,527.87 11,527,57ii

¡

0.00

«024 ADR08 ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA DIRECCION DE FINANZAS (ISR)

0.00 3,248.00 3,248.00 0.00 0.00

«024 a d r m " ADQUISICION OE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA LA SECRETARIA DE ESTE H. AYTTO, (REMANENTE 201BI

0.00 7,772.00 7,77200 0.00 0.00

L ______8UBTOTAL ___________ _______ 0.00 ____383.702.62 383.70282 174.4S4S1 0.00K037tefreeethrotitf* Culturalm n KAL55 CONSTRUCCION DE LA CASA

DE LA CULTURA0.00 9,890,000.00 2891,111.45 2891.111.45 6,008,885.55

1 SUBTOTAL _______ 0.00u s if iL001

iHoaolenea Ju rM c » Ineludible»____ocp-ra GASTOS DE OPERACION 0E LA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

4,192,187.00 4,192,187.00 719,203.16 700,743.52 3,472,983.84

L001 OCP01 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

0.00 113,380.79 113,380.79 113,380.79 0.00

L001 GCR13 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS_______

10,008.00 14,008.00 8,175,88 8,176.88 7,83214

I________ _________8 U B T0 TA L__________^ _____M001 ABÜyldada» da Apoyo Admlnletrntlvo______________________________________M0Ü1 o ce lo COMPLEMENTO GASTOS OE

OPERACION DE LA DIRECCION ^ADM INISTRACION

3,400,080.00 3,514,380.00 1,346,975.33 1,283,867.00 2,167,384.67

M<)0Í“ GCES2 COMPLEMENTO GA8T08 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REMANENTE 20161

0,00 1,271,702.03 683,571.03 663,171.03 388,131.00

M001 OCP10 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE

24,578,400.00 24,675,848.00 4,285,552.66 4,171,226.16 20,309,993.44

MQ01 ÓCP29 O W nrSfTt* OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONE8 PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

7,018,807.00 7,018,507.00 1,245,672.21 1,232,372.38 5,772,134.79

M001 GCP60 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION 0E LA DIRECCIONOSABMlNLSTBftMOH__________

0.00 2.460,029.04 1,436,728.64 612,709.04 1,Ó1! 3,302.40

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 23

MUNICIPIO PE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreaoe por Programa Presupuestario DE ENERO A MARZO DE *017

PROSRAMA

PROY. NOMBRE PRÉSUPUE3T O INICIAL

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO BALDO

M001 GCP57 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

0.00 256,290.00 255,290.06 266JÓO.OÓ 0.00

M001 GCR10 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

2,710,808.00 3,130,488.00 250,505.22 215,070.21 2879,98278

M001 GCR20 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL___ ____

564,984.00 684,204.00 1Ó0,08247 74,097.27 é84,l6l.53

8UBTOTAL___ s B je r jm M 42.901,628.07 9 Í8 6 4 4 M Í 8410.103417 33.115.080810001 Evaluación v Control0001 GCP05 GASTOS DE OPERACION DE LA

DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

4,766,719.00 4,768,719.00 1,097,661.37 1,066,049.85' 3,688,887.83

0001 QCP66 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

0.00 198,844.78 198,844.78 106,844.78 0.00

0001 GCR06 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION IDE CONTRALORIA MUNICIPAL

146,484.00 185,480.00 80,168.92 48,131.00 126,311.08

_________________ 8UBTOTAL___________ ______ 4.913.203.00 3.161.043.78 1.33X845.07 u i u a U s X794.198.71>002 Ptanoaddn del Desarrollo Urbano v Ordenamiento TerritorialP002 ECKAB APORTACION FEDERAL PARA

EL PROGRAMA DE HABITAT1,500,000.00 1,500-,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

P002 QCE08 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS ___________

8,794,328.00 7,694,328.00 4,172,818.04 4,172818.04 2421,511.98

P002 QCP08 GA8T08 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRA8, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS _ j

24,61Ó;OOMO 24,610,002.00 4,362,507.68 4,302143.37 20,157,304.32

P002 QCP30 GAST08 DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO

2,446,881.00 2,445,881.00 «8,657.63 422398.74 2616,223.97

PD02 QCP58 COMPLEMENTO GA8TOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS_____________________

0,00 643,835.32 843,656!» 843,865.32 0.00

P002 GCP58 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO

. 0.00 8248219 63,49219 83,492.10 000

P0Q2 GCR06 COMPLEMENTO GA8TO 8 DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS PUBLICOS .

6,550,644.00 2,764,596.26 677,43126 473,063.13 2067,185.01

P002 QCR30 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO

118,496.00 151,392.00 23,400.00 19,800.00 127,992 00

P002 ISOS2 SUMINISTRO DE MATERIAL PARALA CONSTRUCCION______

0.00 3,062.28 0.00 0.00 3,06226

_________________ 8UBTOTAL_________________ 41,917.361.00 39.898,629.03 102832MJM 10.3lfl.4S8.7S 29.31X388.82P003 P aneadán. Estadística a IndloedoreeP003 QCP04 GASTOS DE OPERACION DE LA

DIRECCION DE PROGRAMACION4,013,283.00 4,013,283.00 717,600.59 TÍÍ),6328Í 2286,773.41

P003 QGPW COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCIOI' DE PROGRAMACION

O.QC 114,918.31 114.918Í1 114,918.31 0.00

P003 GCR04 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION

187,980.01. 252.384.0C 52,341.0! 60,341.0! 29204288

__________________ly e iS B L ____ _____________ 4J01J83.IX 4.380J86.31 884.7882 ti .-g f c w t .* 3,495416,3

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24 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado AnaHHoe dél Qttoiolo d«t PtMupuMto «I* Egm o* por ProBrama PraaupuMtario DE ENERÓ A MARZO DE 2017 I ,

m a r•AM A

PROY. Noatoftc P iff iü iP u w rO INICIAL MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

M * P idMeayOeMamoGCB01 COMPLEMENTO GASTOS DE

OPBW CION OE LA471,828.00 471,828.00 58,000.00 68,000.00 — ~413.828.aS

P006 OCPOI G A s rcS o E O P e ttíc tó N d e l aP » « r * N « A MUNICIPAL

20,148,80200 17.582,40200 3,438,231.30 3,413,386.05 "14,128.170.70

P00B QCP02 GASTOS OE OPERACION OE LA SECRCTAftlA GENERAL

4,280,870.00 8.867.870.00 1,318,779.38 1,306,288.52 ” "¿,661,090.67

PODE ocpéi ^ ^ ^ O r e R A C t O N DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

1 ,¿48,44800 1,246,446.00 234,168.36 230,413.71 — 5,012,257.86

P006 GCP91 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0.00 682,894.41 662,894.41 662,894.41 — ” 0.00

MüÚ6 S c p S T COMPLEMENTO GASTOS' DE OPERACION DE LA SECRETARIA GS4ERAL

0.00 261,659.07 251,669.07 251,569.07 o"3o

P006 OCP08 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION OE LA SECRETARIA PARTICULAR

0.00 39,486.60 39,465.60 39,486.60 0.00

P006 o cr ó T COMPLEMENTO G A8T08 DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,696,382.00 3,640,788.00 827,147.78 846,40218 2,713,640.22

P00S QCR02 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA GENERAL

345,480.00 479,680.00 90,991.33 85,837.80 388,588.87

BUBTOTAL 2fi.18B.418JJ0 314H2.883.Q6 6J07.277.17

ÉC3F# ^ROGACIONESCOMPLEMENTARIAS FONDO Hl RAMO 31 FI8M (REMANENTE 20181

555 59.296.10 0.00 0.00 89,296.10

POOO EC4RE EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS FONDO IV RAMO 33 (REMANENTE 20141

0.00 41,044.10 0.00 0.00 41,044.10

POOfl ECA81 EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS CONVENIO ESTATAL (REMANENTE 20141

0.00 m e ? 0.00 0.00 149.87

poce ECA63 EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS CONVENIO ESTATAL (REMANENTE 20161

0.00 7,329.07 0.00 0.00 7,329.07

POO0 ECEPX EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECUR30S PEMEX (REMANENTE 20181

o.oo 23,243.02 0.00 0.00 23,243.02

POO0 ECP81 APORTACION D a PROGRAMA FONDO III RAMO 33 FI8M PARA LA INFRAESTRUCTURA 80CIAL MUNICIPAL

28,967,413.00 32,961,863.66 0.00 0.00 32,961,883.56

Poos“ ECF32 APORTACION DEL PROGRAMA FONDO IR RAMO 33 FtSE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

P009 ECF33

4

APORTACION D a PROGRAMA FONDO III RAMO 33 FI8M PARA LA INFRAESTRUCTURA- SOCIAL

0.001 0.13 g-ggJ 0.00 0.13

PS3T ecp«4. COMPLEMENTARIAS RAMO 38

F18M FONDO M INTERESES

0.00 0.12 0.00. 0.00 0.12

*355“ BCP36COMFtBMBCTARIAS RAMO 33 n ró K É tta o HI1NTERE8E8

áoo 40,69249 0.00 0.00 40,69249

POOS ECI81 FONDO IMPUESTO ISR tm m á m im s m n ____________

0.00 4,491.88 0.00 0.00 4,491.88

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL/

25

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico del Ejerciólo del Presupuesto de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERO A MARZO DE 2017

PROÓRAMA

PROY. NOMBREPRE8 UPUE8 Í 0 INICIAL x

MODIFICAOO DEVENGADO PAGADO SALDO

P0Q9 ECISN FONDO DE IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA

4,250,000-00 2,610,656.00 áooí— ; gjg 2,610,858,00

P009 ECISR FONDO IMPUESTO ISR 12,000.000.00 12.000X 00. DO 0.00 1 .000.^00.00

POQO ECLFF APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

8 ,000 (000.00 4,000,000.00 0.88 ■ ; 0.8Ó

P009 ECM61 APORTACION FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE

1,100,ooó.fao 1,100,008.00 535 5155 1,100,000.00

P009 ECM52 APORTACION FONDO PARA PROOUCTORE8 DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS

1,100,000.00 1,100,000.00 533 O.OÓ i,i6ó,oóo.oó

P009 ECMS3 APORTACION FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (REMANENTE 20161

0.00 1,049,897.04 535 0.00 1,048,89^.04

P009 ECMS4 APORTACION FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE MARITIMA 2018(REMANENTE 20181

áoo 216,064.53 5!55 0.00 218,084.53

P009 ECM55 APORTACION FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMA 2016 (REMANENTE 20181

0.00 1,703,842. ¿8 0.00 0.00 1.768,842.38

P009 ECMFM EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 20161

0.00 43,906.91 0.00 0.00 43,906.91

P009 ECMIN APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO ÍINMUJERESI

200,000.00 200,000.00 o.óó 0.00 200,000.00

P009 ECPAR EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES (REMANENTE 20161

0.00 1,540,01^.31 0.00 0.00 1,640,917.31

P009 ECPEO EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES APOYO EXTRAORDINARIO REMANENTE 2016

0.00 24,926.13 0.00- 335 24,926.13

pooe ECPEX EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECURSOS PEMEX (REMANENTE 20161

0.00 4,074,190.63 0.00 0.00 4,074,190.63

P009 ECPFM EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA PARTICIPACIONES REMANENTE 2015

0.00 1,733.82 535 o.ob 1,733.62

P009 ECPRE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARTICIPACIONES REMANENTE 2014 .

0.00 135,380.16 0.00 535 136,380.16

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26 PERIODICO üi-iCIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado AnaHUoo del Ejercicio del Preau puerto de Egresos por Programa Presupuestarlo DE ENERO A MARZO DE 3017 I

m s oBOMA-

PROY. NOMBREPRE8UPUEST O INICIAL

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SALDO

POOO ECPRO EROGACIONES ' COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECUR80S PROPIOS /R04ANENTE 201«

. 0.00 166,585.29 0.00 0.00 186,585.29

PooS’” £¿RD I" e r o g a S o iÜ íCOMPLEMENTARIAS DE (DEVOLUCION DEL ISR REMANENTE 201 fi\

0.00 21,566.55 0.00 o.óo" 21,665.56

pooo ECRIG EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2015

0.00 22,427.18 0.00 0.00 22,427.10

p5w “ GC352 EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS FONDO III RAMO 33 FISM INTERESES /REMANENTE 20151

0.00 1,384.01 O.ÓO 0.00 1,384.91

P009 GCA63 P M O DEL IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA

0.00 500,711.00 500,711.00 $00,711.00 0.00

P009 GCA64 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2.6% SOBRE NOMINA

0.00 1,539,342.00 1,501,204.00 1,501,204.00 138,138.00

POOS OCP03 GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS

8,847,118.00 8,947,1lé.0Q 1,959,080.36 1,930,413.12 6,988,035.05

pooo GCP83 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DEFINANZAS

0.00 337,560.00 337,560.80 337,50060 0.00

P00B OCR03 COMPLEMENTO GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DEFINANZAS

881,984.00 1,132,988.00 425,823.30 404,315.70 707,164.70

P008 I8R03 PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES MUNICIPALES AL ANCIANO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES

160.000.00 150,000.00 104,769.50 104,769.50 46,230.50

PÓ0S REPEX EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA RECURSOS PEMEX /REMANENTE 20141

0.00 113,040.34 0.00 0.00 113,640.34

POOS REPRO EROGACIONESCOMPLEMENTARIAS DE INGRESOS DE GESTION SEMANENTE2014

0.00 8,023.37 O.ÓO 0.00 8.023.37

SUBTOTAL 68.096,513,09 82,545.898,29 4.838.148.7» 4.790.973.92 77.710,747J4---------------------------K ga LflE N e B ftL_________ 3AB.337.2n.00l479.035.719.D7 10321 J03.08u m a L s a 378.714.136.02

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATA FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS ABRO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7761 F DE FECHA 21 DE ENERÓ DE 2017, i DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE PARAI80, TABASCO Y ACTAS DE CAVILÓOS DONDE i L08 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES: ACTA No. 023 EXTRAORDINARüCd E J’ÉCHA 20/12126167 No. i 10/02/2017, No. 04 ORDINARIA DE FECHA 01/03/2017 Y No, 05 EXTpAORBJNAélA D E FECHA 01/03/17.

DE PLANEACIÓN Y 05 MEDIANTE PERIODICO IERDO PRESUPUESTO UENTRANJORDINARIA DE F E C M ftTir^

PROGRAMAS i ÜÍV

2016-2018

2016-2016TABASCOpresidencia

■UHINUIIPAL

TABASCOSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 27

MUNICIPIO DE PARAISO

AAA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación AdministrativaDE ENERO A MARZO DE 2017

CONCEPTO EGRESOSAPROBADO

AMPUACIONE 8/

(REDUCCIONE*)

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCIDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 24.066.822.00 -686,128.76 23.181.693.24 5.321.034.2é 8.091.622.41 17.860.688.96SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO

4,626,160,00 2,886,431.07 7,612,581.07 1,672,001.73 1,628,466,19 5,939,679.34

DIRECCION DE FINANZAS 83.734.383.00 14.452.631.29 98.187.024.29 5.029.781.23 4,918,550,24 93.11733,06DIRECCION DE PROGRAMACION

4,201,263.00 179,322.31 4,380,685.31 884,7*68.02 075,891.94 3,496,616.39

CONTRALORIA MUNICIPAL 4.913.203.00 ,237,840.78 6,151.043.78 1,356.846,01 1.334.025,63 3.794.1Í&1DIRECCION DE DESARROLLO 2.960.794.00 401.446.38 3.362.240.36 751.584.65 2.527.471.84DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

2,809,477.00 333,106.27 3,142,582.27 598,818.93 .533,499,08 2,543,763.34

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

90,840,303.00 43,873,762.08 134,714,065.08 41,86é,0S»,26 37,820,664.70 92,861,038.82

OIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION

33,685,042.00 1,841,116.03 35,526,168.63 10,767,887.02 10,224,770.17 24,768,301.61

DIRECCION DE ADMINISTRACION

30,835,388.00 4,187,769.06 35,023,157.06 “ ¿,212,862.77 6,868,966.43 26,810,294.28

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA ..........................

58,064,113.00 6,270,345.70 64,334,458.70 12,751,763.49 12,442,820.58 ¿1,582,685.21

DIRECCIÓN DE TRANSITO 6.193.796.00 775.241.89 ... 0.669,037.89 1.885.044.87 1.721,244,66 5.063.903.02DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

4,202,195.00 117,380.79 4,318,676.79 838.768.81 829,300.17 3,460,815.96

DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA

5,204,224.00 2.061.944.01 7,206,168.01 5^0,864.60 536,830.70 6.716,313.21

OIRECCION OE ATENCION A LAS MUJERES

3,555.151.00 377,199.34 3,932,350.34 1,088,682.13 1,036,249.81 2,843,668.21

DIRECCION DE PROTECC. AMB. Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,298,165.00 106,955.78 2,406,120.78 515,331.78 500,766.86 1,890,788.00

COORDINACION DE PROTECCION CIVIL

4,257,720.00 493,328.04 4,751,054.04 1,002,103.42 942^82.17 3.748,960.62

COORDINACION DEL DIF 16.450566.00 1,150,680,03 17,601,245,03 4,043.263.09 12.967.881.94UNIDAD BASICA DE REHABILITACION_____________

1,514,906.00 5E10581 1,570,011.81 326,316.34 322,396.86 1,243,696.47

COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

7,583,791,00 388,949.99 7,982,740.99 1,620,464.67 1,687,098.62 6,366,288.32

SUBDIRECCION DE CATASTRO 2.582.377.00 118.388.19 2.680.765.19 93&54flJ22 520 000.93 2.144.215.97COORDINACION DE SECRETARIA PARTICULAR

1,246,448.00 39,485.80 1,286,931.60 273Í673.W 269,899.31 1,012,267.66

OFICIALIA DEL REGISTROj m ________________________

3,529,887.00 125,140.81 3,656,127.81 760,131.76 746,622.01 2,694,996.06

...399,337,277.J)0 79.898.442.07 479.035.719.07

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICUL08 38 DE LA LEY E8TATAL DE PLANEAOÓN Y «6 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7761 F DE FECHA 21 DE ENERO DE 2017, ACUgRDO-PRESUHOEB ILr0S-&QRS8O8 2017, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO Y ACTA8 DE CABILDOS DONDE SE ENCUENTRAN VALIDAD08 LOS MOVIMll PRESUPUESTALES; ACTA No. 023 EXTRAORDINARIA DE FECHA 29/12/2016, No. 02 ORDINARIA DE FECHA 10/02/2017,''%! ORDINARIA DE FECHA 01/03/2017 Y No. 05 EXTRAORDINARIA DE FECHA O I '" ™ ’

2916-2018TABASCOPRESIDENCIA

MUNICIPAL

PROGHAWtACSCm

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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28 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico cltl ya ra M « «tal Presupuesto de Egnsos Claalfleadón Funokmal (finalidad y función)DE ENERO A MARZO DE 2017 i

CONCEPTO EGRESOSAPROBADO

AMPUACIONE9/

(REDUCCIONE

•J

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

i

SUBEJERCIDO

LEGISLACION 4.913.203.00 237.840.78 6.151.043.78 1.368.845.07 1.334.025.63 3.794.198.71.................. 42.171J84.00 6.811^78.36 47.782.870.38 10.970.590.10 10.736.274.18 36.806.280.26

COORDINACION DE LA POLÍTICA 23,316,822.00 -1,136,616.50 22,180,206.60 4,823,484.32 4,713,27245 17,286,721.18

A ^ ^ ^ F I N A N é l B K J S Y 70,846,513.00 13,048,575.65 84,805,088.95 4,733,827.25 4,686,204.42 80,181,461.70

5<

40,405,520.00 10,886,000.45 61,303,520.46 7,133,364.22 7,108,33156 44,170,156.23

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

13,558,062.00 13,861,848.87 27,420,911.87 13,214,159.00 11,710,411,03 14,208,761 97

2.0S8.000.00 468.70157 2586.701.57 123.731.46 123.73146 2442970.11PROTECCtONSOCUL 389.888.00 0,00 388.998,00 0.00 0,00 399.996.00OTftÓft AÉf F1* 3,661.486.00 2124.000.00 5.775.496.00 515.740.46 490.940.46 5,250,746.54D lK fífflu ii'^f fí™ o iy H c o

^ S S r J S S J S S ! ^ 011,080.00 504,055.34 504,055.34 o.oo- 0.00 504,055.34

OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES -

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

037,880.00 0.00 637,880.00 101,364.46 127,876.32 446,515 52

197.26^,19100 33.150.758.25 230.417.040.25 60.152.666.70 56.195.543.65 170.268JiKI.46T A I * « M I T O . ................. 399J37.277.00 478.036.718.07 103 J2 1 .583.08 g M H m o g l

ESTA PUBLICACIÓN SE REAUZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE 06 LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIOOj TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7781 F DE FECHA 21 DE ENERO DE 2017, ACUERDO PRESUPUEí MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO Y ACTAS DE CABILDOS DONDE 8E ENCUENTRAN PRESUPUESTALES: ACTA No, 023 EXTRAORDINARIA DE FECHA 28/12/2010, No. 02 ORDINARIA DE FECHA 01/03/2017 Y No. OS EXTRAORDINARIA DE FECHA 01/QJ/17.

IÓN Y 66 FRACCIÓN III, :0 OFICIAL DEL ESTADO DE O DE EGRESOS 2017, DEL

LQa_MOVIMIENTOS FECHA IIVraSjlSL, Klo. 04

P R O G R A M & G M ^

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 29

MUNICIPIO OC PARAISO

Estado Analítico <M Ejercido d d Presupuesto de Egresos Claelfloocióii por Objeto <M Gasto (espítate y Conoepto)D* ENERO A M AM O DE 1017

CONCEPTOTS B S 5 5 S — APROBADO

AMPUACIONE MODIFICADO DEVENGADO PAGADO BUBEJERCIOO

5000 BIENES MUEBLE8, INMUEBLÉ8 E INTANGIBLES { *

Mobiliario y Equipo « Admlnletradón 0.00 130,503.08 139,503.80 430,583.08 r ¿8,173.00 Ó.00

Mobiliario y Equipo Éduoacfcmd y Recreativo

0.00 7,483.20 7,403.26 7,403.26 7,483.28 ¿00

Maquinaria, Otra» Equipos y Herramienta»

0.00 236,815.37 236,615.37 236,615.37 88,7¿7.é6 ¿00

8000 INVERSIÓN PUBLICA

Obra Públioe an Bianoa Propio» 0.00 42,982,380.68 42,882,380.68 " IS x S S x S Y F 10.374,613.14 18,M Í4^.01

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

ProvWtonea para contingencia» y otra» erogadone» eapedaiec

0.00 13,563,805.18 13,583,805.18 óoo “ g j 13,563,806.16

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Partloipaoiona» 46,207,413.00 2385,108.55 47,572,521.55 0.00 0X0 '4 7 ,8 # ü K .s é

Aportadone» 27,000,000.00 0.00 27,800,000.00 0.00_ 5^

27,800'é00.00

Convanlo» 3,óoo.ooo. do 88,173.86 3,068,173.86 SB.17&88 68,173.8¿ 3,600,000.00

T<rt«l<ft,g8rt9_____________________ T M f t M ..4 7 ÍJM ,710.07 06X 27X21X 6 375.714.136.02

ESTA PUBLICACIÓN 8E REALIZA EN CUMPUMIENTO A LQ8 ARTICULOS 38 OE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓNY 86 FRACCIÓN III, OE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. RECURSOS APROBADOS MEDIANTE PERIODICO OFICIAL DEL ECTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7781 F OE FECHA 21 DE ENERO DE 2017, ACUERDO PRESUPUES TO DE EGRESOS 2017. DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO Y ACTAS DE CABILD08 DONDE 8S E N C U E M S M r^Q jD A 0 O 8 LOS PRESUPUESTALES: ACTA No. 023 EXTRAORDINARIA DE FECHA 2011212016, No.JOT'ORDINARlA DE FECHA 10 ORDINARIA DE FECHA 01/03/2017 Y No. 08 EXTRAORDINARIA DE FECHAjftBOafllZ^ .•

!)& & ' «nü-SíH B

fASASGGPROGRAMACION

2018-2018TABASCO

SEC R ETAR IA DEL A YU N TA M IEN TO

yv¿

Page 30: MUNICIPIO DE PARAISO ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL …periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7795_sup.pdf · 2017-06-30 · 103,96000 33b.48i.d5 108,06332 é ijm m 233,430.»

30 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE PARAISO

Estado Analítico <M Ejercido del Presupuesto de Egreso* Clasificación por Objeto del GestoDEENERÓ A MARZO DE 2017

(Capitulo y Concepto)'

.CONCEPTO IS R e s o s — APROBADO

ÁMPUACtONE. Sf

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCIDO

Remuneraciones al persona! de carácter permsnshte

«5.811,178.00 1,748,675.01 67,856,851.01 15,551,052.39 15,651,662.39 52,108,108.62♦

Remunereolone* el' personal de oeráotartrpneltorto

22.847.37S.00 1,403,677.78 24,252,863.78 6,327,637.24 6,327,637.24 17,925,316.54

Remunereolone* addonata* yespeciales •

63,286,885.00 1,170,296.80 64,467,280.86 7,888,103.60 7,868,103.60 58,589,177.29

Seguridad eodai 14,354,092,00-

388,906.02 14,723,601.92 3,243,243.56 2,676,283.70 11,480,388.38

Otras prastadone* eodde* y económicae

18,548,862.00 828,710.95 . 19,377,562.96 4,397,656.08 4,397,666.08 14,979,906.87 '

Pago de estfmulOB a «abridoras pObflcoe • -

41,087,306.00 1,642,846.85 43,530,201.85*•

11,807,836.87 11,807,836.87 31,722,364.98

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Matártele» de Admtntetreotdn, Emisión da Doouments* y Artículos Oficiales

4,043,777.00 116,632.14 4,159,409,14 388,271.15 231,354.72 3,771,137.99i

Allmantos y Utensilios 2,872,628.00 -216,614.10 2,455,813.90 341,670.08

.

217,16179 2,114,243.82í

Materials* y Articulo* de Construcción ydeReperadán

2,423,408.00 -330,888.58 2,082,621.42 703,258.91 492,332.06 1,389,262.51

IProducto* Qulmloo», Farmacéutico* y da Laboratorio

20.662.00 0.00 29,562.00 0.OO 0.00 i 29,592.00

Combustible*, Lubricantes y Aditivos 8,155,828.00 3,116,808.67 11,271,637.67 2,792,390.68 2,362,527.81 8,479,247.01

Vestuario, Mancos, prendas de prcteodén y articulo* deportivo*

2,188,360.00 4,167,850.80 0,366,210.80 3,063,421.91 2,164,861.78 3,292,786.89

MMariaM y Suministro* para Seguridad

0.00 115,459.44 115,459.44 115,460.44 115,480.44 0.00

Herramientas, Rabcdonas y Aeosasrlo» Menores

3,637,300.00 68,787.67 3,708,177.57 246,483.26 193,738.44 3,459,894.31

3000 SERVICIOS GÉNERALE8

Servicio* Básicos 32,543,016.00 3,431,433.00 35,975,249.00 6,663,577.70 6,306,196.92 29,321,07130

Sonriólos de Arrendamiento 5,866,088.00 221,105.20 5,917,173.20 696,829.11 577,535.43 5,220,344.09

Servido* Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servidos

1,763,686.00 4,778,283.86 6,531,619.88 4,303,151.60 4,303,15190 2,228,767.96

Servidos financieros, banca rio* y Comerciales

76,608.00 291,302.03 307,610.03 291,302.03 291,302.03 76,608.00

Servidos de Instafeddn, Reparación, Mantenimiento y Conservación

8,770,726.00 -7,433,817.74 1,345,908.20 137,717.69 84,666.46 1,208,190.57

8ervldos de Comunicación Social y Publicidad

2,200,668.00 o.oo-•

2,200,596.00 204,160.00 157,780.00 1,996,436.00

Sarvtolo de Traslado y Viáticos 590,724.00 45,754.00 836,478.00 196,346.01 166,650.01 440,13199

Servido* Oficíale* 8,162,088.00 508,967.72 9,871,033.72 6,216,282.24 6,184,762.24 3,464,75148

Otro* Servidos Generales 6,184,604.00 1,846,108.77 8,030,712.77 3,082,96123 3,019,173.07 4,947,761.54

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 8UBSID10S V OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales • 6,154,680-00 2,545,100.00 8,699,780.00 1,253,404.74 1,110,303.27 7,446,375.26

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 31

M UNICA3 IO OE PARAISO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto do Egresos por Puente de Ftnanebmdento DE ENERO A MARZO DE 2017

p K é H j p U B S T AMPUACIONE

FUENTE DE FINANCIAMIBNTO0 DE EGRESOSAPROBADO .

8/(REDUCCION

_____ ESI_____

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

NuevoPARTICIPACIONES 208,800,400.00 0.00 208.800.400.00 34.644,805.82 :*4,183.866$PARTICIPACIONES DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACCIÓN DEL PETROLEO

43,600,000.00 53» 43,600,000.00 13,7^5,26¿.16 f3 ,3 w !i-4 6 ^

INGRESOS DE GESTION w n s M m n 0.00 37.075.000.00 6.238.275.07 5.176.158.77SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS(FORTASEGV. ...................

12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSAUDAO OE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)

200,000.00 0.00

..

200,000.00 0.00 53»

iFONDO NACIONAL EM PRENDEDOR.

500,000.00 0.00 ¿0Ó,QÓO?0Ó 0.00 0.00

PROGRAMA HÁBITAT 0.00 i.'too.odoüóo 0.00 ó.»RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

i!ooo!ooo.oo 0.00 i.ooó.óoo.óo 0.00 0.00

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS OJ0931

2,200,000.00 0.00 2,200.000.00 53o 0.00

FORTALECIMIENTOFINANCIERO

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00

FUI FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATALÍFI8EV

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5JS5 0.00

Flll FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMI

26,957,413.00 4,877,345.49 33,834,758.40 0.00 0.00

FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO D ELO S MUNICIPIOS (FQRTAMUN1

47,004,464.00 4.354,886.00 51,359,350.00 9,923,051.65 9,662,891.81

RECURSOSTRANSFERIDOS

6,000,000.00 o3x¡ e,doo,ooójM 1,780,388.57 ..1,773,812.37

TO TAL Nuevo 399,337,277.00 9,232,231.49 408,869,808.49 66,381,783.27 84,191,108.83

Refrendo

RE8CATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

0.00 146,545.28 145,545.28 0.00 0.00

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PRO DUCTORES DEHIDROCARBUROS 010931

0.00 208261.46 206,261,48 0,00 0.00

FONDO PARA EL FORTALECIM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURAESTATAL y MUNifilPftL_____________

0.00 9,890,000.00 0,890,000.00 2,861,111.45 2,801,111.45

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32 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

MUNICIPIO D6 PARAISO

Estado Analitioo del Ejercicio del Preaupueeto de Egresos por Fuente do Rrtanciamlonto DE ENERO A MARZO DE 2017

FUENTE DE FINANCtAUMENTO

P R ls u P ü g S T O DE EG R E808 APROBADO

AMPLlACtONE8/

(REDUCCIONRHI

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

FORTALECIMIENTO FINANCIERO . .

0.00 24,365,722.57 24,365,722.57 19,520,337.12 15,908,061.49

FBI FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ÍFISMI

0.00 60,319.93 60,319.93 0.00 0.00

RECURSOS 506,711.00 506,711.00 506,711.00 506,711.00

0.00 36,174,560.24 35,174,50024 22418,158.57 18,305^83.94

Economfaa

PARTICIPACIONES 0.00 10.484.02529 10,484,025.29 7.767.76647 8.943.748.87PARTICIPACIONES DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACCIÓN

0.00 12,873,989.48 12,873,999.48 í,883487.99 1,514480.03

INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 7.809.74526 7,809,745.26 4,042.993.72 3.962,463.87FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRÓOUCTORE8 DE

0.00 3,072,730.86 3,072,730.86 0.00 0.00

f íT f o n d o d e 1APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (P®M1

0.00 577,652.22 577,652.22 0.00 0.00

FlVFO ND O DÉ APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ÍFORTAMUN1

0.00 184,896.46 154,896.46 56,300.00 0.00

RECURSOSTRANSFERIDOS

0.00 318,600.77 318,600.77 311,122.03i

309,768.72

TO TAL Economía* 0.00 38,291,650.34 35,291,650.34 14,Ó4Í,é70.21 12,730,331.49

1....... -399.337277.00 79.898.442.07 479.035,719.07 103.321.583.06 9642742149

ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN Y 65 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTAOO. RECURSOS APROBADOS MEDIANTE P® «Q DICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EN EL SUPLEMENTO 7761 F D ER ECH A 21 DEjENERO DE 2017, ACUERDO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE PARAISO. .TARASCO V ftCTAS DE CAp iL D O ^ T . , , DONDE SE ENCUENTRAN VALIDADOS LOS MOVIMIENTOS P R ES U P I^pA £ES ^A 0TA T3S 7lC 3 EXTRAORDIN DE FECHA 29/12/2016, No. 02 ORDINARIA DE FECHA 10/0272017, N oá^ORDINÁRIA DE FECHA 01/03/2017 Y JEX TR A O R D IN A R IA ^FEC H A 01/03/17.

PROGRAMACION

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No-7359- , ' r . . . . / ; . . . - A Y U N TA M IE K i O w w o i i i Ü C IO N A*. •*» *

Informes sobre ¡a Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

D E P A R A ÍS O , T A B A S C O

2016-2018' CAprrAt ©*« ©CSASaCLLO

Primer Trimestre 2017

Entidad T abascoMaMdpi

oPara so

Ocio de Racimo

2016 N ive l; R eporte Fina n cien )(

PARTOA AVANCE FWAKCÍEROOBSERVAD

OHES

Tipo de Registro

Tipo da Recurso

Destripeión

Remo

OaveRamo

DescripciónPrograma

ClaveProgra

rm

ProgramaFondo

Commnio-Especifico

DependenciaEjecutora

Remiroiento

Rnandero

Reintegr0

Tipo de Gasto

Partida Aprobado ModificadoRecaudado(Ifinóttado)

Comprometido Devengado E|ere¡do Pagada Pagado SHCP

Z -PARTIDA

SU3SIDIO S -1

GOBERNAGÓN

4

SUBSOOS EN MATERIADESEGURIDADPÚBLICA

U007SIN MUMOPIO IDENTIFIC DE AR PARAISO,..

1-GASTO CORREN TEP

211- - MATERIALES ÚTILESY ' EQUIPOS MENORES 0E OFICINA

261.75351 . 261.753.01 261.753J0t 261.753.01 261753.01 261753.01 261.753.01 NÍA

212-

Z - SU6SIDI GOBERN PARTIDA O S -1 ACIÓN

ENMA7BSA SIN MUNICIPIODE U007 IDENTFIC DESECUNDAD . AR PARAISO....PÚBLICA

Z - SU8SI0I GOBERN PARTÍDAOS-1 ACIÓN

SUBSIDIOSEN MATERIA SIN MUNICIPIOOE U007 IDENTIRC DESEGURIDAD AR PARAISO^PUSUCA.

1-GASTO CORRIEN TE

MATERIALES YÚTEESDE IMPRESIÓN Y REPRODUCO ÓN

249-OTROS MATERIALES

1-GASTO Y ARTÍCULOS CORREN OE TE CQRSTRUCa

ÓNYREPARACIÓN

24,886.95 24.886.95 24586.96

1SZ.VH.12 157.J01.12 157.101.12

Z - SUBSO GOBERN PARTIDA O S -1 AGÓN

SUBSIDIOSEN MATERIA SIN MUNCEIODE U007 D E N TE S OESEGUREN) ÁR PARAISOUPÚBUCA

255-MA7BHALES.

1-GASTO ACCESORIOSCORREN Y 096.628.96 89652096 896.628-96 896.828.96 89652896 896.62896 896,62856 NIATE SUMNSTROS

BELABORATORIO

Z - SUBSO GOBERN PARTIDAOS-1 ACIÓN

subsoosEN MATERIA SIN MUNICIPIO

DE U007 D ENTFIC OESEGUNDAD AR PARAISO.,PÚBLICA

SUBSIDIOS

2 - SUBSC GOBERN EN“ *TERIA . • SIN MUWGPIO P4Rr 'CA OS ■1 AGÓN * UUC7 DEÑTEIC DE

SEGURIDAD AR PARAISO,PÚBLICA

272-1 -GASTO PRENDAS DECORREN SEGUNDAD Y 691.559.10 691.559.10 69155910 691559.10 691599.10 691,559.10 691559.10 WATE PROTECCIÓN

PERSONAL

................ 2 8 3 -.....................................................PRENDAS OE

1- GASTO PROTECGÓNCORRIEN PARA 2518.36000 2.518.36000 2.516360.00 2518.360.00 2518.360.00 2518.360.00 2.518.360.X N/ATÉ SEGURDATí

PÚBLICA Y NAOCMAL

Ww

20 DE M

AYO D

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 35

\

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--.r » 3 M SONES

l - S U B S » SALARIA PARTIDA O S -1 LESY

ECONOm u s

PONDO PARA B R O C E S fed er a tiv a SY

23 MUNK3PIOS U093 PROOUCTOR ES BEHDROCARBUROS

SM ADMOPIOB6KT1RC OE AR PARASCM

l-G A S TO 79B-OIRAS CORREN SLOGtfHNE TE S ESPECIALES

PAOVISIONES

1- SUBSOI SALARIA PARTEA OS-1 USSY

ECONÓm u s

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVA S Y

23 MUMOPIOS U093 PRODUCTOR ESOEHDROCARBUROS

SM MUMOPIODENDFIC DE AR PARAISOS

623-CONSTRUCQ OH DE OBRAS p ara a

2-GASTO ABASTIONE OE NTOOEAGUA.MVERSIÓ PETRÓLEO,N GAS.

ELECTRICDADYTSEOOMUNICACÍONES

PROMSIONES

2r S U B S » SALARIA PARTIDA O S -1 LES Y

ECONO MCAS

FORTALECM 23 ENTO U130

FMWOERO

SIN MUMOPIO DENDFIC OE PARAISO- AR .

1 -GASTO CORREN TE

335-SSNKJOSDEPWESTIGACIóNQENTfRCAYDESARROLLO

PRCVES1ONES

í - S IE S O SALARA PARTIDA O S -I LES t

ECONÓ

FORTALECM 23 ENTO U130

FINANCIERO

MCAS

SM MUMOPIO DENTW C OEPARAISO- AR

PRCMSIONES

i - S IE S O SALARIA PARIDA O S-1 LESY

ECONÓ MCAS

FORTALECM 23 ENTO UI30

FMANCJERQ

SM MUMOPIO D e n m e OEPAftUSO- AR

PROVEIONES

Z - ----------S IE S O SALARIAPARIDA O S-1 LESY

ECONÓ

EO R ULECM -------------SM-------------MUMOPIO---------23 ENTO LFI30 DENRRC OEPARAISO-

FMANOERO AR u

MCAS

1 -GASTO 299-OTRAS CORREN ERQGAOONE TE S ESPECULES

2-GASTOOEINVERSIÓ

622-

EOnCAOÓNNOHAOTAOONAl

624-OM StiN DE TERRENOS

2-GASTO Y____________DE CONSTRUCO MVERSIÓ ONDE OBRAS N OE

URBAMZAOON

PRCMSIONES

2 - S IE S O SALARIA PARTIDA O S-1 LESY

ECONÓ MICAS

23

FONOOPARAaFORTALECM ENTO DELA WFRAESTRU CTURA

UI32

ESTATAL YM LMO PAL

SM MUMOPIOIOENOFIC DE AR ' PARAISO...

1 -GASTO 799-OTRAS CORREN EROGACIONE TE S ESPECIALES

HDROCAR2.780334.68 2380.33430 2780336» 2.780.334.68 0.00 OjOO 0.00 NU BUHOS

2016

HDROCAR«261696 «9.61696 48931606 «9.61696 «9161696 «9,61696 «661696 NU 8UROS

2016

6259344.79 6259344.79 5350344.» 4351.09634 435139634 435139634 33068134 NU

44.25735439 4435735439 4435735439 3672031630 3672601638 3672601830 17.00131655 NU

0.00 0.00 600 0.00 600 030 0.00 I

PER

IOD

ICO

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IAL

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 37

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APORTA 2 - OONES PARTIDA FEDERA

LES-2

APORTA 554-G U IES FAIS ‘ ■'••i.¿í ;• r '/■ SiSTL.'.’AL' CteFEDERA MUMOPALY AIREIES OE LAS ACONOC1CNAPARA DEMARCACU SIN M UM OP» 1 -GASTO DO.ENTUMO 33 NES I004 OÉNTIFIC OE CORRKN CALEFACCIÓNES te r r ito r ia l AR PARAISO,. TE Y DEFEDERA ESOEL REFRIGERADTOAS Y DUTRTTO ÓNMUMOP FEDERAL M0U5IRMLYU S COMERCIAL

46,273.89 «273.89 46273.83 4627968 4627969 4627969 46279.89 NIA

APORTA 2 - CUNES PARTOA FEDERA

LES-2

APORTACUNESFEDERALESPARAENTDADESFEDERA UVAS Y MUMCP O S

33

FAISMUMOPALYDELASDEMARCAD»NES 1004TERWTOR1ALE s o aDISTRITOFEOBWL

SOI MUMQPIOBENT1FU DE AR PARAISO^,

1 -GASTO 799-OTRASCORREN EROGAOONE 0.13 0l13 0.13 0.00 0.00 000 0.00 NIATE S ESPECIALES

APORTA 2 , CUNES PARTIDA FEDERA

LE S -2

APORTACUNESFEDERALESPARAENTIDADESFEDERA UVAS Y MUMOP US

FAISMUMOPALY DELAS DEMARCACU

33 NES 1004TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL

SM MUNICIPIOIDENTIFK DE AR PARAISO,..

CONSTRUOCI On d e o br as PARAEL

2-GASTO ABASTECME

«WERSIÚ S T 27,330,733.00 27.330,733.00 27630,73300 27J30.733.00 27J30,733.00 27.330,733.00 27.330.733.00

N GAS.ELECTRCIDADYTELECOMUMCAGONES

NIA

APORTACIONESFEDERA

..PARTIDA FEDERA ® ¡T1QW) 33 FORTAMUN

LES-2FBDBWUVAS Y MUMQP US

nossai MUNICIPIOIDENTIFC DE AR PARAISO,..

........ 173- ........................... ............. .................." 1 -GASTO SUELDOSCORREN BASE AL 17,320608.89 17.320606.89 17.32060669 17J20.906.89 17J20.908.89 17.32060689 17J20.908.89 NIA

TE PERSONAL PERMANENTE

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ICO

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20 DE M

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DE 2017

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 39

TIYA

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 43

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44 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 45

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL

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48 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 49

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 51

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APORTA 1 - OONES PARTIDA PEDERA

IES-2

APORTAOONESFEOERALESPARA SINENTIDAD 33 FORTAMUN «05 IDENTIFICES ARFEDERAUVAS YMUNSCtPIOS

MUMCJPIO 06 PARAISO'.

1 - CASTO CORREN TE

223-UTENSIUOS PARA a SERVICIO OE AUMENTAOÓN

APORTA Z - OONES PARTIDA FEDERA

L E S -2

APORTAOONESFEDERALESPARAENTIDAD 33 FORTAMUNESFEDERA UVAS Y MUMOP IOS

I005SINOENT1FICAR

MUNK2PI0 OE PARAISO1.

1 -GASTO C0RR1EN TE

246-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

APORTAZ - OONES PARTIDA FEDERA

LES-2

APORTAOONESFEDERALESPARAENTIDAD 33 FORTAMUN - 1005 ESFEDERA UVAS Y WJNtOP IOS

SINÜ6NTIRCAR

MUMCTO OE PARAISO*.

247-

1 - GASTO CORRAN TE

ARTÍCULOSMETÁLICOSPARALACONSTRUÍ»ÓN

APORTA Z - OONES PARTIDA FEDERA

LES-2

APORTAOONESFEDERALESPARAENHDAO 33 FORTAMUNESFEDERATWASY ---------------MUMQPIOS

1005SINID6NTTRCAR

MUNICIPIO 0E PARAISO'.

1-GASTO CORRIEN TE

248-MATERIALESCOMPLEMENTARIOS

APORTA 2 - OONES PARTIDA FEDERA

LES-2

APORTAOONESFEDERALESPARAENT10AÜ 33 FORTAMUNESFEDERATfVASYM U Ñ O ?<CS

1005SIN1DENTIFICAR

MUNICIPIO DE PARAISO".

249-OTROS MATERIALES

1 - GASTO Y ARTÍCULOS CORRIEN DE TE CONSTRUCO

ÓNYREPARACIÓN

996.00

Z004.00

10500.00

3.55ZOO

12.000.00

U1K>

996.00 000 0.00 000 0.00 0.00 MA

2.004.00 ooo ooo ooo o.oo (xoo m

10.50000 OOO OLOO 0.00 aoo 0X0 NIA

26O5Z00 11.990.69 1109009 1109a69 1109a© 6©.97 NÍA

39.000.00 3Z643.58 3Z64358 3Z643.58 32.643.58 32.643.58 N/A

PER

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20 DE M

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DE 2017

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2J1&

016.

00

2.00

1016

.00

793,

1492

7 79

3.14

927

793,

1492

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927

719.

8632

2

20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 53

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5 N

a o z aa o a v w aa qz iv io u o ODiaoiaad H

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 55

'.3.

REC

REA

TIVO

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PERIODICO OFICIAL 2Ó DE MAYO DE 2017

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APORTAOONES

APORTA 1 , O O N ES PARTIDA FEDERA

L E S -2

FEDERA'LESPARAENTIDAD 33 FORTAMUN ESFEDERA UVAS YMuracipios

nos$MJOENTlFiCAR

MUNICPIO OE PARAÍSO*.

355-REPARAOÓN

1 - GASTO YCORRIEN MANTEWMIEN 199.484.00 179.484.00 4,906.96 4.986.96 4.386.96 4.986.96 4.69636 NÍATE TOOEEQUIPO

DETRANSPORTE

APORTA

APORTA 2 - OONES PARTIDA FEDERA

IE S -2

OONESFEDERALESPARAENTOAD 33 FORTAMUNESFEDERA UVAS Y MUNQP IOS

1005SBiIDENTIFICAR

MUMOPK3 DE PARAISO*.

1 -GASTO CORRIEN TE

371-PASAJES AÉREOS

20,00030 20.000.00 6359.00 6399.00 635930 6359.00 6,95930 N A

APORTA 2 - CtONES PARTIDA FEDERA

LES - 2

APORTAOONESFEDERALESPARAENTIDAD 33 FORTAMUN ESFEDERATTVASYMUMOPIOS

nosSINIDENTIFICAR

MUMQPfO DE PARAISO*.

1 -GASTO 799-OTRASCORRIEN EROGAOONE 7303.148.04 7304.148.04 231*78635 a00 030 a00 030 MEATE S ESPECIALES

20 DE M

AYO

DE 2017

PER

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v.iMrjnes sobra Ja Situaciu» bCbnuáim Púbüt's y laDeuda Pública

ayuntamiento CONSTI'í ucional ■ C E ? ; .r . i 3 G , T A R A S C O

2016-2018 J : 'C A M TA i O T . i ;T S A 9 »O U OfimM i.MMestre ld17

O apandnda C je o itn rl

T * a

00Paraíso O D E

BABOSO !N M : Rapwte T o ta l» »

Eetatira

A M M f

O d aM

Recen

Tlpodel

R a o »

0

R im o O aantpctaa

Fondee F u tid a Avance Financiero

R o y a

aD w cripdo a

Pro y a—

Fondo

C ia v r tn t y A

0

Fbw nriere

Reintegro

•tip o

G ario

Partida

Ganartei

MorMIcadoRecaudado(U ntotrado)

Comprometido Dmrangado Ejercido PagadoAvanc

O teonrad

onee

Vedado 2017

1-

s u e s io

IOS

4 Gobernación U007

Subsidneen

materia de

soguridad pública

$0.00 $ 0 ,00 $ 10.000.000.00 $10,000.000.00 $7.000.000.00 $ 0 .00 $0.0 0 $0.0 0 $ 2 0 0

Validado 2016

2-APORT

ACKME

S

PEDER

ALES

33

Aportaciones

Fedérala

pareEntidades

Federativa y

Munfciptoe

1004

FAIS Municipal y

dalas

Demarcacionas

Territoriales del Distrito Federal

$ 0 1 2 $ 0 .» $28,889.55200 $28.889.552.00 $28.889.55200 $28889951.87 $28968155127 $22889251 .87 $ 2 2 8 8 9 2 5 1 2 7

Validado 2016

1-

SUBSID

IOS

23

P rovilionaSaÉarúÉesy

Económ ica

U093

Fondo para

entidades

h d e o lva sym tfwdpv»

productora dehidrocarburos

$ 7.52783 $ 32 69951 .64 $2289.951.64 $3,269,95164 $ 3 2 6 9 9 5 1 6 4 $489,61296 $489.61296 $482616.96

Validado 2017

1.

s u B s n

IOS

23

Promisiones

Satarirtesy

Económicas

U135Fondo para el

Fortatocénento

Financiero

$ 0 3 » $11,000.001100 $ 11.000.000.00 $11.000.000.00 $0.0 0 $ 2 0 0 8 0 0 0 $ 2 0 0

Vaidado 2016

1-

SUBSIO

IOS

23

Provisiones

S a M Ie s yEconómicas

U022Program a

Regionales$40 61 $15.778.180.51 S 15,778.180.51 $15,778.100.51 $ 15.778.180.51 $ 12 41 9 .2 1 27 2 $15.419.21272 $ 1 2 41 9 .2 1 27 2

Vaidado 2016

1-SUBSID

IOS

23

Provisiones

Salaríalas y

EconómicasU130

Fortalecimiento

rnandero$ 13,390.66 $50.070.497.46 $50.070.497.46 $50.070,49746 $44.676.707.35 $44,676.707.35 $44.672707.35 $21.064.431.72

Validado 2017

1-

SUBSID

OS

23

Provisiones Salaríeles y

EconónitasU093

Fondo para

enrieladas

faderatvasy

munictpios

productores de

tidrocarburos

$0.0 0 $746,111.83 $746,111.63 $746.111.83 S 0.00 $0.0 0 ■; 10.00 $ 0 .0 0

Validado I'-2016 SUSSID¡ios

4 rebei neoón U I07Subsidios en ¡ m ateria de I

seguridad pública

$213.52 $0.00í

$ 14.M1 607.00] $ 14.641,607.00 $ 14.641.607.00Í $ 13.987.400.57 $ 13,987,400.57 $ 13.987.40057 $ 13.987.40057

I ! l . ¡ • Provisiones ! i ^ P « e i 1

Validado: T f ' . i j SUSSID 23 Salariales y -U132 ’ r » t * cci™ " lü ti' ¡ $ « 2 0 8 .0 0 • -ios • F c o -^ K * ;!a !nfraes!rjc*ura I

ts a w > V e n c ía

J > í

i i ■ it

S 9.890.000 00 $ 9-890.DOO.OOj S9.8M M 00.0C $2891.111.45i

$0.00 S 0.00

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L .

'2U16

¡1-StfiSiUIOS

16

Medio Ambienté y Recursos Naturales

1 . .

U032

ÍFortafeárréolo

EntidadesFederativas

$0.00 f j i -5 13.80O.GoS 00 5 13.800.000.00

. .

5 13,8TOA«?Ó0 '^?Í3.800.000.0u *' 5 13.788,885.86

: . .

S 13,789&S.áV.'V/w V .- » V 3 ,788.885 86

.. • •

Validado 2016

2-APORTAOONESFEDERALES

33

AportacionesFederalesparaEntidades Federativas y Municipios

1005 FORTAMUN 56,102.09 $0.00 $46.924.605.00 $46.924.605.00 546.924,605.00 546.867.052.64 546.867.052:64 $46.667,05264 545.064.03373

Vaidado 2017

2-APORTAOONESFEDERALES

33

AportacionesFederalesparaEntidades

FedenfirasyMunicipios

1005 FORTAMUN 5 675.78 50.00 $51,359,350.00 551.359,350.00 512.839.838.00 541.549.406.28 5 9,927,051.65 59.923.051.65 59,662.691.81

Vafidado 2017

2-APORTAOONESFEDERALES

33

AportacionesFederalesparaEntidades Federativas r Municipios

1004

FAISMunidpafydélasDetnarcaoones Territoriales det Distrito Federal

521,066.98 50.00 $33,794.166.00 5 33.794.166.00 56.758.834.00 50.00 50.00 50.00 50.00

I

2016-2018TABASCOPRESIDENCIA

MUNICIPAL

en<0

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/o »o

Informes sobra la Situación Económ ica, I » Finanzas PúM caa y ta Dw k U PúblicaAYUNTAMlth i o uifliSTlTUClONAL

DE PARAÍSO, TABASCO 2016-2018

. Prime» T rim s l» 2017CAIWAt DU OISARSOliO

oa r e p m del Avance

Municipio— — - - CnuuM

- « - — reoerenaTabaco Menfapio Parata Fencióo 2-VMsnde y Servidos

a la Comunidad

N iv e l: R eporte Indicadores F O R TA M U N

Prepares PresupnsreMto Mfcadoree UtaayAaaaca al variad»

-Unidad

PreparesPresopoastart

0

NenÉredalPregnrea

ile

Fin SeMundóe tosttiirloeel Montan dritakador lin d o deCÜCMtot a i t atodfcadof

Frecaendade

MedUte

Unidad de MaMn U ta

Italia illa rita «atsp ro p ia » — -

h m oA t o n t a .

((Gaato «ja cto « i

33- «16-Aportadonaa OtoMCián

Tatarata Ganaralde pera Programada 1005

Enfeudes nyFnteraferasy Presupuesto Munidpias A

6-Fondo de financiera» -Gesto

2 -

FORTAMUN Desmoto Social

7 -Vivienda y Servidos a

bComunidad

Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipio» y de las Domare cerones

Territoriales del DistritoFederal

fndtoe de Apficacton Prioritaria de Reare*

ejercido ee Pago por Derecho* de Agua-

Gasto ejercido ee Seguridad Púbica- Gasto ejercido a»

emersión)/(Gasto total ejercido del

FORTAMUN OF)J * 100

Fñ Parunbjc Ertratagto Efcaóa 207.99

33- 416-Aportaciones Dirección

Federales Generalde para Pmgramació 1005

Enidades nyrprioid m y Presupuesto

ttmidpios A

2 -

FORTAMUN Desaroflo Sodd

7-Vivienda y Servicióse

laComunidad

6-Fondo de Aportaciones pare el

Fbtiatocimientodelos (Municipios y de tas

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal

Intico dfFnenctora

(Recursos ministrados del FORTAMUN OF al

municipio odemarcación territorial/

Ingresos propios registrados por el

municipio o demarcación territorial

del Distrito Feriare!)

Otra Esfraltgtoo Btoada 1 .»

33- 4t$.Aportaoones Dirección

Federales Genere! de pare Programstíó 100$

Entidades nyFederativas y Presupuesto

Muñidora A

2-FORTAMUN Desarrollo

Soc*

7 -Vivienda y Servidos a

taComunidad

6 -Fondo de Aportaciones pare el

Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales dei Distrito

Federa:

íntica de Dependencia Rnandere

(Recursos ministrados del FORTAMUN OFd

municipio odemarcación territorial /

ingresos predas registrados por el

Prepósito Semestral

xnafzxrr tytonal dei Crs^to reoera')

Otra Estratégico Eticada 1.24

PER

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33- 416-Aportacñnes Dirección

Federales General de pera Programació

Entidades njrFederativas? Presupuesto

A

m FORTAMUN2-

DesanotioSocial

7-Vivienda y Servicios a

la^ ---------4-i— iUOrTXnUOaO

6 -Fondo de Aportaciones panel

Forialedmieiitodelos Municipios adelas

Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal

Pproertaie de avance en las malas

(Promedio de avance enlas metas porcentuales r _____de i/Promedio délas UJmP0™ nl Trimestral Porcentaje EsSMOgico metas programadas

poroentuahadei)*100

Eficacia 100 100 100

33- 416-Aporiacianes OtrecdOn

Pedentes General de pan Programado

Bridadas nyFederativas y Presupuesto

Municipios A

nos2 -

FORTAMUN Desanolb Social

7-Vivienday Servidos a

laComunidad

6 -Fondo de Aportaciones pan el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Oístrito Federal

Indtoe en el Ejercido de Recursos

(Gasto «jercido del FORTAMUN DF por el

munrdpteodemarcación territorial/Monto anual aprobado Actividad Trimestnl Porceniaje del FORTAMUN C f al

muridpioo 1 /demarcacióntonitoriaipoOv

GesHn Eficacia 1932 1932 100

a

2016-2911TABASCOPRESIDENCIA

M UM Cm iL

2011-2018TABASCO

PROGRAMACION

o »

20 DE M

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|rifc,,.,v..; 3itüa<:i' . Económica, l*s £”•«<. - ’V;Públicas y la Deuda Pública

, AYUNTAMirMT,: ':::;:T!TUCir,.NAL DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2018

Primer t trimestre 2017CAPITAL OB-. D « A * * * O U O

DATOS DEL PROGRAMA

■ rogramapresupuestario

i-005 fSrtamun Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

dependencia Enfoques Coordinador 416 - Dirección General de transversa adelFondo Programación y Presupuesto les

A

Ninguno

Clasificación Funcional

FinaSdad 2 -Desámelo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad SuWunción 7 - Vivienda y Servidos a la Comunidad

Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para e msouicaon roniocvnoni) ob 109 Mtiniapios y al de las Demarcaciones Tenttoriales

del Distrito Federal

RESULTADOS

MDICADORES AVANCE

NIVEL OBJETIVOSDenominación Método de cálculo

Unidad de .__ „ . Dvnensión-medida rFrecuencia

Meta Programada

Anual al periodo

Reaióado al periodo

Avance%al

periodo

abtaddRegistro

delAvance«

Fin Indice de Aplicación Prioritaria deRacursoa

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua * Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Porcentaje Estratógico- Eficada-Anual

207.99 N/A N/A N/A Municipal

O)NJ

1932municipios y a las demarcaciones territoriales, en los Recursos destinas de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Trimestral

Com¡»nent Recur^ federales transSd^TteTnunicipira y a Porcentaje desvarasen las (PromedSrMkTáváSce' en’ lás" métesTófoSítuálés de i / Porcentaje Éstratégícx)- 100.00 1o5.55 fbÓ.ÓÍ l5f.0Ó Municipale las demarcaciones tenttoriales del Distrito Federal, metas Promedio de las metas programadas porcentuales de i) *100 Eficacia-

aplicados en los destinos dé gasto establecidos en la TrimestralLey de Coordinación Fiscal.

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Indice de Oistrito Federal reciben la transferencia de recursos Financiera federales para el fdrtalecimients de sus finanzas cibicas municipales.

Dependencia (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por ei municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Otra ‘ ^estratificó- 1.24 Eficacia-

Semestral

N/A m N/A Municipal

PER

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t

2016-2011TABASCOPRESIDENCIAMUNICIPAL

T A B A S C O L C.P. ANGEL Mi RIO LASTRA DÍAZ P R O G R A M A C iQ N D IR E C TO R DE ’ROGRAMACIÓN

0>w

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sTim a ré » la Situación

las Finanzas Públicas y la Deuda PáttcaA Y w r .^ t ^ r ^ « ^ S T m in ic ) i iA L

DE PARAÍSO, TABASCO 2016-2018

*¿h-v*t*x:"~^ CAPfSAA. ©%W OCtAMMUQPrimer fnmeslre Üiil

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. . . . . . . . . . . . . . . .

Meta anualMeta *1 periodo

Pagado?!periodo

Avance %

- ■JM onesadepesos

- NGOones de pesos

M illones de

pesosA l periodo

P R ES U P U ES TO ORIGINAL N/D N/D N/D H IA

P R ES U P U ES TO M O O FK A O O , N/D N/D N/D NÍA

PRESUPUESTO

Justificación de düerencia de avances con respecto 9 las metas programad**

Indicadores con frecuencia d e metfición cuatrimestral, sem estral, .«mal o coa un periodo mayor de tiempo.Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harón de conformidad con ti frecuencia de medición con la que programaron 1

Porcentaje de proyectos ds cafidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del RStffiFSin información

Porcentaje dé recursos destinados al tkiandamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos RSMDF Sin información

Porcentaje dé otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos deí F1SM0F Sin información

Porcentaje dé recursos destinados al finandamietdo de otros proyectos respecto del total de recursos FtSMDF Sin infonnación

Porcentaje de recursos destinados al finandamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FtSMDFSin información

Porcentaje de recursos destinados al firundamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FtSMDFSin información

Porcentaje dé proyectos de infraestructura desatad respecto dei total de proyectos financiados con recursos del ñSMDF Ski información

Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del RSMDF Sin información

Porcentaje de proyectos de infraestructura de alroentadóa respecto dei total de proyectos financiados con recursos del FISUDFSin información

Porcentaje de recursos destinados al financiamieato de proyectos de infraestructura dé aumentación respecto del total de recursos FISMDF Sin infonnación

Porcentaje de otros proyectos registrados en la M DS

Sin informadóo

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIOSSír r-formariftr

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PERIODICO OFICIAL66 ¿0 DE MAYO DE 2017

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20 DE MAYO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 67

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Cons truco» nDe

TAB1616 rtdmafeo 04006266 En Caites KAL71 10 Ceta

Colonia Magfetariaip overee* 4 )

Urbano Subamos

U0S2Fortetaom*ntoftwámo

23-Preveo

MtbctS é rn m S2.724.956 S2.724.956 S2.724.956 $2724.956 S2.724.956 $272436 $2724.956 100.00 $0 Cuadrado 25.186 000»jr sEcooteicas

financiera: usté proyecto quedo

100.00

refrendado y se termino de ejecutar el 23 febrero de 2017/ Física: este proyecto .quedo fefrendadoyse termino de ejecutar el 23 Muero de 2017/ ReQistro:este proyecto quedo refemdadoyse termino de genitor el 23 febrero de 2017. se

ConstadonOeCancha De F ü to o i7 & r

TA81616 U04008266 Universidad KAL72 ? T T Rural18 Mascnfca A* rtro

Del Ge*)De Marico,Talases(Imreisicnri)

S u b á k x

U0S2Fortatocimie

Fmanden

proyecto KAL71- SSTEMArPaeaM «■dente nML•jRMPR! 9V.I*v*vn*.w.**..*<

25-ProviáoraeStertfe deporte $2297.548 $2297.548 $1,98*398 $158938 $ 1 3 9 3 8 $ 1 3 9 3 8 $13*325 8 6 3 $0 Ote»*7 . ,Eccnómicas

Rm naRX ESTE PROYECTOSE TERMNARADE PAGAR EN a SEGUNDO TRIMESTRES Física ESTE PROYECTO SETERMNO B S tC A ie iTE /

784 0.00 100#) RagfcMxESIEPROYECTOSE TERMNARADE PAGAR EN a SEGUNDO TRM ESIRE. MGMO QUE FUETERMWO FIStCAM SITE.- SISTEMA: Pasa al aguhntoiM .

U132 Fondo 23-

TAB1616para el Foririeomfe

Piovi&e nes .

Paraíso Urtano SubsMot obdeto - Steeriate

77 CulturaMansueto *yra Estatal y Econórr»MuntipN caí •

Cultora y turismo

MUNICIPAL

$9,890#» $9890#» $2.891.111 $1991.111 $2,891,111 $2391.111 $2391.111 2933 $0 Otos 25,186 0.90

2016-2018TABASCO

2939

Financiera: ESTEPROYECTOSETERMMARA EN ELSEGUNDOTRMriESTRE/FMca:ESTE PROYECTOSETERMNARAENSEGUNDOTM C S TR E/ItogrrtccESTEPROYECTOSETERMMARA EN E lSEGUNDOTRNCSTRE-SISTEMA: Pasa aNjuántorárel.

O »<o

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\

f~ C'. ' ,r - • M“)Pt Cv ■ ,:■*;*•:■ -.Tv rí i» •<>\%¿/- ¿yWoro** sote» la Sfateíta Efiontaícs, te» Finanzas Púbfeas y te

--------«— < U . f ----ui bw n ipw

A» üífTAMJürtTO COMSTITUClOhMi. *■ DE PARAÍSO, TABASCO

2016-2618. - .v

m.je »

ÍSjj-"- V CM fTM . M i M U R D O IlO .Primer Tiimeitr» 2017

a

dMEegtera del Avance

Medápto BtidedFedérate» Titeen Haaietate Ptntao He i-O nareio Sectil .

3-VMawto r Senicios a leComunidad

Nhrafc Rápoite M jc a d o n s F A S

* .. -

< ' r . ■ ■ •. . . •

'»—**— -»— ■QOOOito Mete y A nacart peritos

Ramo lleefrfodlR e ír teFraeupeee

-M i» .

NoadaeiMPrapetM

Pneup entorte

un *-» _t«_«MmnMipoBAdMrtSd

el

NeeskreM - tadfcaior

Método de CEcabN W MMtaeder

FrecaenctadeMedteón

4Eeteeejftn T in d il

M e , Utohuto t i l — ■ — - progne» traneoo

•«4O

33-A iiW m

Federales para Entdedes

Federadney Itanááphs

«16-Qteecita

GeneoldePregraradcMn . 1004

»Presupuesto

A

(Sumatorie de manetosFM SM jndpdy S-Fonto comtomeatoiio» ragtotadosen

dete . 7 -Vivienda y LmjL proyectos taMDSaitrimesbeOm atcadonae Servicios ata Com iementari oonespcndtanteSumatatadeTerritortatedel Comunidad os registrados proyecte totales registrados en laDistrito Federal entaMDS MOSaltrimeste

correspottieiitepOO

Trimestral Gesten Efcacfc 0 0

33-Aportaciones

Fedérate pera Enidedes

Federabas y

416- Dbectión

Ganara!deKKH

FAIS Municipal yde te 7 -Vivienda y

Demarcaciones Servido* a la Terrtoriatedel Comunidad Oferto Federal

5-Fondo de

Apórtete» s per» la

Infcaenrucfci raSodal

Porcentaje de oboe

proyectos ragisbadosen

taMDS

(Sumstarie de oboe proyecte ragtabadot b MBS al bta»ete coReepondfeateSumetoiede

proyecte totales mostrados anta ’ M DSd bimestre

correspondtanlepOO

Gastón * NIA •fiestatimarte no se sjecsteon proyecte

' FAiSJktefcipaiydete 7 -Vivienda y

XXM Demarcaciones Servidos ele Territoriales del Comunidad

....... — • OWtoTe8Sff'

5 -Fondo de

spemte désete.

P m a ú tít to (Súmate» de proyectos dei-.T ; i contibudóndbeetaieglebadoeen

takiDSalbimesbe correspondtanteSumatoria de

ra Social ialiO S

proyecte totales regisbadoe en ta MIOS ai bimestre

t0^ r uCto “ ms‘‘w , 0 °

SAtt?* • -£

PRESIDENCIAMUNICIPAL

TrimesW Porcentaje Quien Btoacá enasto tornes*» n o n ejecutaren proyecto

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No.- 7360

informa* sobra la Situación ^Snóm ica. las F lp a n ^ Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: TARASCO PERIODO: Primar Titowatre 2017

'f f!- ■"?' ?7

MUMCPIO: MACAJUCANIVB. FWANCERO 2917

AVANCE F IN U IC É R O .. i

Pasa r yEnti Mam de Upo dadad d p i» R egí Recur R eam o Ramo

Pro Fondo gra .Coóvafd

dónete m tente Refcttq r Tipo «te • EJecut Flnanc • o , Cteato

R» caudado?’ Compromofld (MMebado). o Devengado . QacWo

do.SHCPl-

NACIÓN 4

setmoe

. SM •’ nene

OR

MUÑO PIOOS ; NACAJ OCA

EL HDHTeOflO INCLUYE TANTO B . SALDO NO EJS tC SO («2J0SSZ9S3)c o m o l o s w p e u o q tío s FSW tO B V * QUE SG MSS8TRAR0N B l

púb lica

s o s re e t * xtkoobM « 20000040 * 200.00000 $ warniino i t».0 «5 4 0 i « w i i s iM ^ c u o Nte (ira .* i) Y io s o u g a e o o c ru n onc a ta lo g o oen n o o o o e itio N ro A im M K A o o

POR lACANnOAOOESU37J0L NOTA: UNEA OS CAPRINA wewsuMioNirY

v> • OOf7AA0E3SIO«11SMV *EL RSNTEGHO INCLUYETANTO R SALDO NO 6JBICID0 (B2J0SS2SÚJ)'

-v|

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Info

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PERIODICO OFICIAL72 20 DE MAYO DE 2017

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Informes sobre lá Situación Económica, tas Finanzas Ptíbllcis y la Deuda PúblicaH . A YÜ W TW X JP TTÓ D E N N C A jO C A 2 0 1 6 -2 0 1 8 J_______________ ___________ _____________

ENTIDAD; T ABASCO MUMOPIO: KACAJUCAPERIODO: Prim er Trimestre 2017 NIVEL HNANOERO 2017

..............................Cto Pingra■'..''tipo' CkA& " • íX""6Í«-Ííw cirtpc' V *Enti Muñí do do Tipo do tT r v lón dad dplo Régf Rocür Rocuroó Ro Program

' otro' :.aó- . ¿ ¡ - .r io o a.• Mv. -....

Pro Pondo gra ConvonJ

Oopon Rondí dónela miento Rotntogr Tipo do EJoeut Flnane o Gasto ’ 9** *•” »

'AVANCE iñrtÁhciERQ ’f

Modificado (Ministrado) Dowongado ' EJorcMd

Pagodo

SHCP .

OBSERVACIONES

5CO2.-PART 2019 IOA

SUBSIDIOS GOBER .1 NACIÓN

SUBSOIOSENMATERIA06SEGUROADPÚBLICA

U007

_ MUMCI

UCA

EL REMTEQRO MCWVE TANTO EL SALDO NO 6 J6 V 0 O (R ¿ O M lM a | COMO LOS REKXMCNTOS

2 . 941* F V W d E A O t QUE SE MMSTRAROM 81GASTO VSdCULOS L08 MESES DE OCTUBRE Y NCMCMOflC06 ' Y EQUIPO S .1.478.S36X * 1.476.53M0 $ 1.47W3SX S1.4T1.733X S 1.471.733X Sf.471.733X $ 1.471.733X NM ($135.41) Y LOS OUE SE Ge*RARON1NVERSI TBWSSTR DSVVAOO DEL MONTO AUTORIZADOÓN E POR LA CANTOAD OE $1.72? JB. NOTA

UNEA DE CAPTURA 0017AAEVQ63S41234467Y 0017AADEZS1041100405

subsxhoSENMATERIA06SEGURE}'AOPOBUCA

SinOEKTFlCAR

MUMO PIO 06 NACAJ UCA

2- XI*GASTO EQUIPO OE06 OEPEN8AY S 1X0X000 $ 1.560.000.00 $ 1XO.OOOX S N V S W SEGURJOA ÓN O

t

O . RENTEGRO MCLUYE TANTO EL SALDO NO EJEROOO (& X 5 .S 29 X ) COMO LOS RE7CWMIGMTOB FINANCIEROS QUE SE MNSTRARQN EN LOS MESES OE OCTUBRE Y NOVEMBfe

S - I • NIA ($136.41) Y LOS QUE SE GB4BUSRONOERMADO DEL MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD OES1.727X. NOTA: UNEA OE CAPTURA 0017AAEWOS3S41234467 Y

________________________________ 0Q17AAOE2S10411S0405

Nwm| pART Mia « ° **• «OA

GOBER . NACIÓN 4

SUBSKMOSENMATERIAOE

ADPÚBLICA

SMIDENT1RCAR

MUMCIP »O ENACAJUCA

2 -GASTO

ÓN

S05-ECMPODE COMUNCA . O Ó N Y * TBJECOMU MCAOÓN

60X0.00 S 60.00000 $

EL REINTEGRO ECUIVE TANTO EL SALDO NO EJEROOO (S2X6XSS3) GOMOLOS REMOBRp r roS FVtfNOERpS QUE SE MBBSTRMtQN EN

. LOS «CEES OE OCTUBRE Y NOVCMBRE60,60000 S M .196X $ 94.196X % 54.1MX $ 54.196.6» NIA ($1X41) Y LOS QUE SE GENERARON

O e W W O BEL MONTO ALITOÉSZAPO POR LA CANTCMO OE $L727X. NOTA: UNEA OE CAPTURA

• OS17AAEVOB3641234467 YQ017AADE2S1041160406

u

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2!

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública_________________________________________________________ ^ g E N T O D E m m ü á m m m m ^ ^ENTIDAD: TA8ASC0 MUNICIPIO: NACAJUCAPERIODO: Primer Trinw tre 2017 NIVEL FINANCIERO 2017

~ . , r bi»CTÍpci¿n frogram im P w i up U*it3rtc% •

Tipo «Blav -------i Cte PaitcrlpcEnd Munl d t de T lp o d « dad dpto Ragl R a w Reciirso

Í - ? V.R i Prog f n i P w Fondo

g n Con van!

■■ -v 7..:-ivéAiflpFr'Dañan RemSdáñete miento RaMegr Tipo de . E)eeut Finarte o Geeto r » WQ*

:;*a*a.\-.tejo. ' . \ Í . . ■

ÁVANÓE

(Ministrado)Devengado Ejercido Pagado

Paga. de OBSERVACIONES

Taba Naca| ace uea

2*( w aoisKM

m edioAJJMENTE YR6CUR <6to eNATURALES

FORT M £OMENTOAM0&MT ALEN U09 ENROMO 2

SOIDENTIFICAR

FEOERATIVAS

MUNW PIO 06 NACAJ OCA

?. M i - B . R9(TEGR0 CONTEMPLA TANTO LOSg a s to ved e m o s w tb r e se s g en e r a d o s í s i s u s )OE y EQUIPO * 4.000000.00 l 4j000.000.00 % 4.000.000.00 t 3J92.799J9 S 3.002.78*» S 3J92.799J9 S 3J92.799.99 N/A COMO LOS RECURSOS NO EÜERC0OS •M2RS» TERRESTR BU a EJERCK30 FISCAL 20M (S7J06J2)ÚN e H A C0CO UN TOTAL OE S7.365.S8

1..PRO6RA

Tat>.i Macal MA sao uea PRES

UPl£ STARiO

2016

u f o ioAMWEN TE YRECUR 16 SOS NATUR ALES

PORTALE OMENTO AMBIFNT ALEN U03 B4TKMD 2 ESfboeratiVAS

SIN SINlOewrtF» iOENTI o CAR FICAR

7355.66

TOTAL DEL PROGRAMA FRESUPUE STAfWO

S 4.000.000.00 $ 4.000.000-00 6 4.000.000.® 5 3J92.799.99 i 3.962.799.98 5 3JS2.799.96 t 3J02.799J6 HtA

[«* Macalsu uea

2.-PART 2016 IOA

PROVISIONES

SUBSIDIOS SALAR! • 1 ALES Y

6CONÓ MICAS

PROORA MAS UC2 R6GIONA 2 'IES

DEMTIFtCAR

MU Ni OI PIOOS NACAJ UCA

2 - 622-OASTO EDtfCAOÓOE N NO % 7.391.963.76 % 7.391.953 7» lINVCRSi HASFFAOO 0N NAL

7.391.953.76 i 7J91J77J9 S 7J91J77.09 $ 7.291.5*7.09 $ 2.169.62166 N/A C3FRAS PREUMtMRES AL 31 DE MAR2G DEL 2017.

Taba N«aj 2.-ñART 2016

PROSASIONES

SUM OOS SALAR! _ -1 ALES Y

ECONÓ MICAS- - ...

PROGRA MAS U02 REOfOMA 2LES

SINIOENTIF1CAR

MUNfa PIO 06 NACAJ UCA

2-GASTOOE

ÓN.__

624 *DMSJÓNDETERRENOSYOONSTRUCO0N0E

S 23.191.175.13 323,191.175-13 $ 23.191.175.13 S22.475J933? S22.47S.9CU7 S22.47SJ93.57 S 17.605.934.55 N/A CFRAS PRaMNARES AL 31 06 MAR20DEL 2017.

URRAMZAC

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Informes sobré la Situación Económica; las Finanzas Públicas y la Deuda Pública_________ .____________ H . A Y O M T A M X E N IO D E N A C A JU C A . 2 O 1 6 -2 0 1 B _________ '

ENTIDAD: TABASCO PERIODO: Primer Trimestre 2017

- - " : ' / D¿*cripci¿rt dm Progrtm*. Pr»*upü«rtirió«: r -•••

' O » O«crtoe “ P"* '*

MUNICIPIO: NACAJUCA

NIVEL FWANCERO 2017PARTIO A. 'AVANCE FINANCIERO

Tipo CfctoEntf Muni do do : . Tipo dodad cslplo Rogl Rocur Recurso Ramo Ra Pn> Fondo í r ; 1* ¡"i"*0 R*ln“»r PértM.

ga rénM ^ F£“ C ° ,Aprobado • Roeawtedo Coonprmnodd

(MMstradó) o Oovongado Ejarddo

. Papá. . do***> SHC

. •• p - ;•

OBSERVACIONES.

Toboacó

1..PRO PROV1SGRA IONES PROGRA

U02 ^2 ©6NT1RPRÉS 2016

SAURI 2j ALES Y

UASREGtONA

UPUE 6C0N0 LES CARSTAR MCAS10

SIN«oennr c a a

TOTAL 06.PROGRALUkP1¿S¡JPX¡£ *»S».12ftJ1 S30.563.128J1 $ 3O.SO.120.91 $29.767.57066 C9.7*7¿70J6 $29.757.57086 «19.79SJ56.41 NÍA S TA R »

• jba itocaí pART 2010 DA

1t>a NacN paro 2010SM-O uct

PROVtSIONES

SUBSIDIOS SALAR]* 1 ALES r "

ECONÓ MICAS

FONDOPARAENTIDADESFeOCftATf VAS Y U09 MUMCPl 3 OSPROOUCTORESOEhioroEaR8UROS

SINIOENTIF!CAR

MUNICI PIO DE NACAJ UCA

1 •GASTOCORRENTE

2*1-PROOUCTOSMINERALESNOMETALICOS

FONDORARAam o*o

pftos/ts ESIONES PEOERATI MUMCI 1- 3*7-

SUBSIDIOS SALARI _ VAS Y U09 PIO DE i GASTO FLETES Y•1 ALES Y 23 MUMOPI 3 CORR* MANIOBRA

ECONO ÚS UCA NTE SMICAS PROOUCT

$

$

$ 93.907JO $ 93*7.90 * 93.907.60 $ 93JO7J0 $ 93407J0 $ 93.907.80 NIA CjfjRAS PRELIMINARES AL 3! DE MARZO

k

$ 160.597.93 160*7.83 $ 100J97J3 $ 160.587.93 160.597.93 $ 160.587.93 NÍA CIFRAS PRELIMINARES AL 3106 MARZO DEL 2017.

MQROCA

PARA

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2

E N TlW h TABASCO PERIODO: Primar TriniMtre 2017

'T'T'.. ’ . EJwícSpctónáiProgrjmM rWtipufítaíió* ,

Informas sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

v a r o n a

Upo O d*Entf Muñí do do Tipo do " T T ? *o i&ndod dpio Ropl Pócur Rowso ,IU Prepmai

....... ^

C U D ncripc P ? tupan Rana*

KIVEL FMANCERO 2017\. . ;/AV^>w>úicaíRb • 7 " -' - T ' '

• » * « * . £ £ S T RT r . S o *— * « -* * .. — £ £ £ £ , ComT " “‘‘ ■>— » - >•»—HW ,/%*- vjMm '■■■ loro ( ■ ; , V* _ V r.v • \ ';■ ,

OBSERVACIONES»IC

T«6o NM| ¡

FONDOpan a *24-BNTXM9 o m s iOn

PROSAS ES OEIONES FCOtRATt SM

DENHRCAR

MUMCI GASTO0É9TVER8IÓN

TO1KCN08SUBIOOS SALAR) _ VASY UOi PK>OE Y♦1 ALES Y °

ECONOMUMCFI 3 OS

NACAJUCA

CONSTRUC OÚN DE

MIGAS PROOUCT OIRAS 0E0RES0E URBW2ACHOftOCARSUROS

IÓN

$ 2482.101.66 * 2.082.10145 $ 2.0*2.101.06 * 24*2.10145 $ 24*2.10145 * 2401.06467 NM CIFRAS PRB4NNWES AL 31 OE MARZO

FONDOKMe m td a d

l.-ao Naed .

m o m esIONES FE0ERATI MUNM3s*m v a s y uq» p io o eALES Y " HUMOPf 3 NACAJECONÓ OS OCA

2 -GASTO^ v ía s o e MVERSI WWUI; áN

•23-C0NSTRUC OÚN DE S 717483.14 $ 717.883.14 S 717483.14 $ 7174*3-14 8 71748SM 5 71741*43 NÍA CTRAS PR&MMARES AL 31 0 6 MARZO

0EL2017.COMUMCAaóN

1MMOCARBUROG

1.-PROORA

7N>0 Nocd MA KO UCO FRES 4

UFUE STAR 10

FOMTO PANA ENTOAO

provis esIONES FEQERATISALAR) _ VASY U08 ALES Y ** MUMOPI 3 ECONÓ OSMICAS PRODUCT

ORES OE MOROGA

_________ f*u*as

SM SIN«OENTin DENTI 10K.S 0 CAR PICAR

| 5476488.87 $ 5.87844947 8 5476.349.87 $ 3,034,470.52 8 3.034.47052 S 3.034.47042 8 3.00240843 WA

STAMO

PER

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DE 2017

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ENTEAD: TABASCO PERIODO: Primer Trtrauln »1 7

Informes sobre la Situación Éconótnlci, tas Finanzas Públicasyla Deuda Pública ___________ H. X TONrokPSM TO DE KACAJOCA 2 0 1 6 -2 0 1 8 ' .

MUMCnO: NACAJUCAWVELFMANCERO 2017

i -■ 3SgaWWW ^ | 55WSáj l|!oeeAi¡iBy¡SBiB^ :y'.:r?' ‘VTipo Ckao;: O » t ¿ p « i Rm u H

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Enfl Muñí da da T ifo da Daacripelón Mo Pro Fondo dónete mtonto Ratntapr Tipo da

Aprobado Modificada (Mtnéflrado)

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Taba NacaJ £* _ _ SUM OOS SALA»seo uca í ¡ p T 2018 -1 ALES Y

ECONÓ INCAS

FORJALE OMENTO U13 FINANCIE 0 R0

BENOFlCAR

UUMC1 PIO DE NACAJ UCA

DMSIÓNDE

GASTODEMVERSI-ÓN

YCONSTRUC CIÓNOE OBRAS 0E URBANIZAC IÓN

$21J0S¿74.48 mS9S.074.4l 9 21JSS.074.4S *21.742.194.31 % 3.142J2S.4» I 3.142J2S-4I $ 2.632344.14 « A ORIAS PREUMNARES AL 9106 MARZO08-2017.

Taba NacMacó uca

2.-PART 2014IOA

PROMS

SUM OOS SALARI M •1 ALES Y a

ECONÓ INCAS

PORTALE OMENTO U13 FINANCIE 0 RO

SIND EN TACAR

MUMOPIOOENACAJUCA

2-GASTODEBWERSIÓN

CONSTRUCCIÓNOEv ía s o eCOMUNICAOÓN

$ 1.714.884.00 $ 1.714.644J0 S T.7MJ44J0 $ IS S U ttJS 9 1JMJX0.8B $ 1.44BJ02J» $ 1JZ7J5E42 MA OFftAS PR8JMNARES AL 91 06 SMRZO DEL 9017.

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1.-PROGRA

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CENT1 0

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OMENTO U13 FMANCC 0 OENTIFI 0 J30J60l144.42 930JOOO.M4.42 9 3006B.M4.42 929.707.917.04 * <871*28.1» $ 4 « i n « s H A

UPUESTARIO

ECONÓMICAS

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Informes sobre la Sttuácjón Económica, lía Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaN A C A J Ü C A 2 0 X 6 - 2 0 1 8

ENTIDAD; TABASCO PERIODO: Primer Triraeetre 2017

;,r' pj»CktoJ---£ :■?Enfl Munl :vd¿ ; da!/'. Tipo

MUMOPIOrNACAJUCAMVELFMANCERO 2017

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UPUE STAR 10

P°^■.'.Re^ Préámm í¡¿ « !«■ * » » « <!>........... *SÍ«SX,n! . ora W .FONDO PARA ENTIDAD

PR0M8 ESIONES FEDERAR

VAS Y UOBALES Y ** MUMCIPI 3 ECONO OSIdCAS PROOUCT

ORESOE HIOAOCA

' Aprobado Modificado (Ministrado}Compromadd

SMOBITOCAR

PIO 06 NACAJ UCA

t 1.404J82J3 $ 1.404.8S2J3 *

Davangado Pagado do ‘S H C .•p ■';*•

OBSERVACIONES

2-PART 2017 IDA

PROVtSIONES

FONDOPARAENTVMOESFEOERATI MUMa 1-

7M -OTRAS

SUBSIDIOS SALARI M VAS Y U09 PODE GASTO EROGAOO.1 « z s r a MUMCIPi 3 CAR NACAJ CORRE NES

ECONO OS UCA NTE ESPECIALEMICAS PROOUCT

ORESOEWOROCARBUROS

1S

$ 1.404.882J3 S 1.404.S82J3 $ J • * $ CIFRAS PREURBMRES AL 31DE MARZODEL 2017.

3

1.-PROORA

Taba Naesf MA 7 seo uca PRES

UPUE STAR »

PROMSIONES

SUBSIDIOS SALAR! . • 1 ALES Y 4

ECONÓ MICAS

FONDO PARA EL PORTALE U13 ; CtM TO S FINANCIE RO

NACAJUCA

TOTAL oea PROGRAMA , PRESUPUE STAR»

S 1.110^00.90 $ 1.110,860JO $

Taba Naca! p ^ j ^ “ O « IM

PRCArtS IONES SALAR! , ALES Y 4 ECONO

FONDO AM A EL PORTALE Ut3 OMENTOS FMANCE

CBfflFICAR

u u ta aP »D ENACAJUCA

Tas-te OTRASGASTO EROGADO CORRE NES NTE ESPECIALE

8 1,110.580JO S 1.11O.S0OJO $CIFRAS PRfiJMMARES AL 31 DE MAR20 OEL2017.

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s

EMTOAftTABASCO PEWOOO: MmrTriMabaJMT

Informassobra laSÍhiaciónEconómkia, las Finanzas P ú b ^ s y la DsudaPúbOcaH . A H M B M P B B O M I k a C M O c a i 2 0 1 JS -2 0 1 8>TTO tt»^ ¡TO D «JW g W g C ^ i|

W JM C m iU C A JU C AMVELFMAMCERO 2017

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u p u eSTAAJO

APORTAD ON8 FSDE «•2

ABONE FAS8 MUMOPA«D 6 R LYCEALES AMIA B O D A 39oesre o »

LASDEMARCA DONES 1004le rw roMALES

SMtoaronCAR

MJMO«o ce eNACAI 9 UCA

0

TOTAL 08. PROGRAMA Aicaufue STAMO

ATIVAS oaY DISTRITOMUMO FEOSRAL

$ 26,414.107.00 S25.4M.1S700 9 S,00.13800 $

TRM HBM| •eo un

APORTACJONESF E O »

FASMUMCBAIY 0 ELASDEMARCAOJONES 1004TBMMTORIALES08.DISTRITO

790*

2.*PART 2017 DA

APOCTAClQMSFEDÉRALE8 -2

F U SparaEMTDA 38 OES PEDER ATIVAS

8Nd b t o rCAR

MUÑO PIO DE NACAJUCA

fGASTOCORRIEMTE

OTRASEROGADONESESPECIALES

ju n a ___ FEDERAL

$25,414.1*7.00 S2S.414.t87.00 S 5.082J38.00 $ CERAS PREUMNARES ALMOS MARZO08.2917.

APORT

1.*ACIpNE

PRO FE06RORA APQRTACI ALES •N MUÑO TOTAL DEL

Taba R Mm o un ÜSes 20,7

ONES PARA M FEDERALE BfTDA ”

FORTAMUN nos D e ro n

CARp io o e 0NACAJ 0 PROGRAMA

PRESUPUE , *W2S-78W0 98R22B.79S00 $ 17JJ64.440M SM9M.571JB 917.1M.SS7.81 S17.D0S.4M.43 9 8JSS.S67.74 NA

UPUE S •2 DES UCA STAR »STAR MOERto ATIVAS

----------------------M JK 3 --------

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informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública_______________________________________________ H . X Y t M T M g E H T O P E N A C A 3 P C A 2 0 1 6 - 2 0 1 8 ■ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: NACAJUCAPERIODO; Priw e Trim wlm 2017 NIVEL FMANCIERO 2017

Tipo CicloEntf Munl d* do T lp o d» d*d d pio Rpgl Roeur Rocun»

Doocflpolflo do Pregramo» P ^o p u o o S ioo' PARTIDA*

Omcrt CU Doocrlpc Dopoh Rondi

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. AVANCE FftMÑÓERÓ

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Aprotedo M o d to d o IMWdnd^ OovMQOdo Q onádo_OBSERVACIONES

-8

Tobo MKOj•60 ueo

2.-PART 2017 ■JA

APORTAQ a le sONÉS PARA _ FEoeutE ento* 33 $•2 oes

FEOGR

FÚRTAMUN

SM1005 toaronCAR

MUMCtPIOOSNACA1UCA

GASTOCORASMIE

122-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

$ to a rtM t ta jn M t 4 s .m ¿ r t « u t t j s $ $OFRAS PREUMSMRES AL $1OE MARZO OEL20I7.

a tiv a sYIAASCIAPORTABONES 131-

T»S» NaeN*eo uco

2.-PAKT 2017 IDA

APORTACt ALES ONE8 PARAPEOERALE EKDOA **s-2 oes

PORTAMUN

smMM I0ENT1R

CAR

MUMCIPfOOEHACAJUCA

IATNASY

PAMAS1- p o r a Ao s GASTO 06 _CORRIE SERVICIOS ’ NTE EFECTIVOS

PRESTADO S

«3013.48 % SMAOAS $ 317.48SSS 8 «3013.48 I 317.48M5 S 317.48SS5 % 202*78.44 NÍA CIFRAS Pft&JMMAftES AL 3106 MARZO DEL 2017.

8

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00M

Informes sobra ía Situación Económ ki tes Fínánps Pública» y la D«uda Pública ________ h . A TowaMigMTO og w a u g a ^ 2016-2018 ________

EM TlM D:TABASCO MUMCVIO; HMCAJUCAP B B Q D O :M M rTM M **2Q 17 NIVEL F W A M C S » 2*17

.dfd.:Wk> .M*. i ....***:

“ 2 S « . ^ Z f Z o

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1 WWT 2017 B*

APORTAD M£S ONES PARAFEOBMLE B A B A ®*•* o »

FORTAMU N

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MUMC1 FIO DE NACAJ UCA

141 •APORTADOMES DE 3 4.216,728.73 f 4716.728.73 3 172873674 t 471673873 $ 1.52873674 % 172873674 S

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CIFRAS PR8JM04ARES AL 31 OE MARZO 08.2017.

RUMASY

SSffACtfSC

TiM Nmf •eo un

i -PART 2017 OA

APORTADONESFE0BM7S-2

PEDERMttPARAENTIOA * OES FSDB* ATMAS

J*MB___

FORT AMU N

SMM6 SENTIR

CAR

4

MLMCt PIO DE NACAJ UCA

1-GASTOCORRENTE

144-¡¡£ ^ ¡¡5 ° 3 780J0170 3 790138170 3 S66UR06

• S 70078170 3 • 3 - 3

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^ DFRAS PRQJMMARE8 AL31DEMAR20 ‘ 08.2017.

S

2.-1 PART 2017

APORTAD AiJES ONES PARA _ FEDERALE ENTIOA ** $•2 OES

Jdrtwwb0s motor" CAR

MUÑO PIO DE NACAJUCA

> GASTO CORME MTE

122 •MDEMM2A $ 1.750.014^8 3 1.750.814.06 D0*CS

386700.00 3 1.78071476 3 386700.00 $ 3S57D070 3 25070000 MIA CIFRAS PR8JM04ARES 31 OE MARZO08.2017.

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Informes sobré la Situación Económica, las Ftnanzas Públicas y la Deuda Pública___________ H - A TO N TM C re M TO D K r H hC K 3Ó C A 2 0 1 6 -2 0 1 8 ____________

Q fTD A D : TA BA SC O PERIODO: Prim er Trim o tn 2017

PARTO*s?fJTvV'<i ñStS pc ^ ' ^ ioanM fnn ^ ii lMÍ^j -Tipo CWo ■-■■.' - I '¿ t ’á i Ó iic r t B C .? ^ : P ~ - D f m R*x«

EnM -Muiil > . e . -n t » * jé V f f V Pn, ¿ ¿ d e '. * "* ■ . * * * * ? ° » P ^ d .

.iSáSSst ■•■¿¿n -Kv3íf; ¡'la w . j. .

MUHCWfcHACAJOCA

. Aprabsdo Modificado

: ' Agc.t -wínvi ¿

NW RRNANOERO 2017J. £ -V f AVANCE.FWÁHOÉTO7

Recaudado, Coropcon>afld - Devengado Ejercido

ABONES

T<É* "■?* PART 2DI7APORTACI M£S O N 8 N M „FEDERALE S O B A S*2 OES

FORTAMUN

SMO »C M

MUÑOnoceNACAJUCA

1»-OTRAS

1 - PPESTABOGASTO MES tCORRE SOCIALES * NTE Y

6C0NÚMCAS

S 319J0040 $ SHSSfcQS % 3 1 M 0 U » $ SIUQ Q J» $ 319JOOJO MA c*k a s prelim inares a l si d e marzo0EL2017.

rAPOPTABONE

Taba Nacaj cea uoa

l -PART 2017 D A

APORTACIONESFEDERALES -2

FB JB lALESPARA „s m o A soesFW B lATOASYMUNDt ... _

PORTAMUioos o w n f lN CAR

MUMCtPIOOENACAJUCA

1*GASTOCORMENTE

1

•a.

( « l i a a s j o a u t u e a s u a u i t a * Asaaaaao t i m g u > i m n u a «as.121.11 m a BFRASFRELMNARESAL31 OE MARZO DEL 2017.

S

ACIONE

Tata seo

2.-PART 3017 DA

FEDERAPORTACI ALES ONES PARA _ FEDERALE ENTOA **S -2 oes

J°*WlíU «OS OENTF) N CAR

MUMC1 PIO OE NACA) UCA

ATOASYMUNCI

211*1 - MATBttALEGASTO S.ÜTLESY CORME EQUPOS NTE MENORES

06 OPONA

111.44&S2 S 111.Í4&S2 S « ¿ 7 6 » f 16237» f « J 7 6 » $ « ¿ 7 6 » $ 6 7 2 7 » NÍA CFRAS PRSJMMARES AL91 OE MARZO00. 2017.

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i

Informes sobre la Situación taxonómica, fas Finanzas Públicas y la Deuda Pública

MUMCmNMAJÜCAENTIDAD: TABASCO PEiaOOa P r t e Tifaeslre »1 7" ‘'J"77*: ~;~Z ‘f:7T)wripc*&n pe PragrSriaal^ ó puaetertciZ

JW B .R K A N O B K ) M i7

. U po Cicle En flM o n í de' de Tipo,de

-Cía Daacrtpc J j Jva ' Í4« 2 L » - - -■ - pro l onco

d a d d p lo R * # R«cur..R«cur*o Prosmn ___

AP0RT*ors

APORTACI ALE!ONES RARA _ FORTAMU , FEDERALE B ff* * J9 N S 2 0 9

MUMCt, p io d e

mcKtUCA

Raintoor Tipo de •- ^

215-NOEXISTE 04 S «31908.25 $ CATALOGO

AVAMCE F R M M C E R O i -~>r\ ’

Devengado Ejercido Pagado

43J8BJ5 S 12.122-00 5 26J43J0 * 27.186.80 S 12,122.00 5 3.986J0

r_a£<*!

CERAS PRBJMtNARES AL 21 DE IMRZO 06.2017. NOTA: EL CONCERTO DE LA PWfflOR 215 ES MATERIAL IMPRECO

. APORTAS ALES _ MUNICtI . 1 - , ONES RARA FORTAMU PIODE

2017 FEDERALE B#n0A 33 N 806 P g 11* 1 MA£> JS -2 DES ^ UCADA

1- 216- GASTO MATERIAL CORRE DE OTE

$ K234J6 S 14.234J5 S 31SJS % 31SJ5 5 316JS 8 J1SJ6 6 31SJ5 i CFRASPREUMNARESAL31 DE MARZO 0EL2D17.

A T M »

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Taba Naodace uca

2.*PART 2017 DA

APORTACI ALESONES , PARA __ FORTAMU FEDERALE BRIDA H S -2 066 x

MUNK2PIODENACAJMCA

ATABASY

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1- MATEMM.g a s to aEcm wcoCOMEE Y

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2.-PART 2017

APORTAS a l bo n b n v u

s - 2 oes33

FORTAMU N nos n e m n

CAR

MUMCI PIO 06 NACA! UCA

ÁTMAS

1 . COMBUSnBASTO BIES. - CORRE LUBRtCANT * NTE E8Y

aditivos

S72.10LS1 3 372.1Q2S1 $ 372.1C¿51 $ 3IÍ.102S1 * S.44BJ4 WA.C E n A & H r f MIURr T AL 3106 MARZO 08.2317.

!* * PART 20)7 * " “ * OA

APORTAOONE

APORTAO .a S " ONES PARA ~ FEE8WJE B tW A8-2 oes

FECSR AÍNAS Y * U N C I

a*. MUNK3 PORTAMU PDD6 ^ «OS DEN7F1

CAR ix >

1-OASTOCORREOTE

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APORTAOONES

2 8 -

Taba Nacaj acó uea

2.*PART 2017 DA

APORTAO ALES ONES PARAFEDERALE EKTDA S -2 06S

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1 - *

°*sro SJíST*"* D PÚBLICA

YNACIONAL

122MJ4 S 7JB6M * 7J65J6 $ 7JSSJI *

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86 PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 2017

ii

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Informes sobré la Situación Económica, la* Finanzas Públicasy la Deuda Pública'H . Á TP H X ItttE gH TO D I ’ M A C A JO C A 2 D Í'6 -2 D Í8

BfmAD: TABASCO PERIODO; PrinarTtimafet 2017> T:s j? lffi% É 3 S »« lpd<n d«>^ >• -'.vf

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HUWCPIO; NACAJUCANVB. FINANCIERO 2017

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informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaH . A Z O W T M g B M T O D E K A C A JC T C A 2 0 1 6 - 2 0 1 8 _

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PERIODICO OFICIAL 20 DE MAYO DE 201790

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Total: 57

Informes sobré la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

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ENTIDAD: TABANCO

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informes robre lá Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública •H . . A Y Ü H TA 1 C X K N T0 D B N A C A J Ü C A 2 0 1 6 -2 0 1 8

ENTIDAD: T a 6 J s C ¿PERIODO: PRIMER TtBMESTRE 2817

MUNICIPIO: NACAJUCANNEL PROYECTO 2017

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EHTOAD: TABÁSCO PEM OOft PM MER TRM ESTKE 2017

InfomMS sobre la SituaciAri Eponómica, tas Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaH . A X U H T A H IE H T O D E H A C A JtJC A 2 0 1 Í - 2 0 1 8

MUMiCPIO: NACAJUCA “ “ “ “ “ "NIVEL PROYECTO 2017

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ENTIDAD: TA BA SC O PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas públicas y la Deuda Pública• H. jt líroraÁMiaNTO DÉ. NACA«3ll¿!A2ÍÍ 6-2018 -

ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCA

NIVEL AVANCE 2017

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y lá Deuda PúblicaH. A YUNTAMIENTO DE NACAJUCA 2016-2018

ENTIDAD-. T ABASCOPERIODO: PRIMER TRIM ESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCANIVEL AVANCE 2017

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PERIODO: Primer Trimestre 2017Progrsná Presupuestario

Informes sobre ía Situación Económica, las finanzas. ¡Públicas y la Deuda.PúblicaH. A YUNTAMIENTO DE NACAJUCA 2016-2018

RésponsaÉile

delRegistró'def

Avance

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Prog ; Nombre ráijia .dep. Pies Program upue a stafí Prasupü-;

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ón ndónlnstitu Indicad Céjculo >’ clórial or

INDICADOR DE FAIS 2017Meta y Avance al periodo

Munidpí Tabas Nacaju 33Aportado

4.16- Okección General de

Federales Programado para ny Entidades Presupuesto Federativa A syMunicipios

I004 FAIS 2- 2- 7- 5-Munkapal y Desarrol Vivieod Vhriend Fondo délas lo Demarcad Social

Porcentaj (Sumatoria de a de proyectos

ay ay de proyectos complementarios Servid Servicio Aportad Completa registrados en la

Niveldet

Iridieador

Acíividad

Frac, tiene la de Medíclón

J tsTrim estral

Unída • Dimé Met Reáli

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Justificación

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MIDS al trimestre conespondiente/S umatoria de proyectos totales registrados en la MIOS al trimestre correspondiente)*! 00

Muntdpi Tabas Necaju 33- 416- 1004 FAIS 2 - 7-Aportacio Dirección nes GenereldeFederales Programadó para ny

Porcentaj (Sumatoria de Municipal y Desarrol Vtviend Viviend Fondo e de otros proyectos

ay - de ofiee registrados la Servicio Aportad proyectos MIOS al trimestre sala ones registrad correspondiente/S

deles lo Demarcad Soda) ones

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AdM Trime Por GesS Elicac 0 dad stral cent ón ia

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EN EL PRIMERTRIMESTRE NOSE PROGRAMONINGUNPROYECTOCOMPLEMENTAR!O

NO SE TIENE PLANEADO REALIZAR PROYECTOS TIPOS OTROS

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PERIODO: Primer Trimestre 2017Programa Presupuestario

informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaH. A YUNTAMIENTO DE NACAJÜCA 2016-2018

IndicadoresINDICADOR DE FAIS 2017

Meta y Avance álperiodo

Responsable

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Entidad

„ Pede MuniRe9J f rativ C,p,° o delAvance

Ramo Unidad

Prog Nombré rama del. Pres Program upue a ¿tari Presupu

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ón ndón Institu Indicad ciónal or

Método de Cálculo

Niveldel

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Indic- 13 tie ^'P0 n del pro en el ce Justificación Medí Me indic gra Perio (%)ción did ador nía do

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Municlp! Tabas Nacaju 33- 416-Aportado Dirección nes General deFederales Programada para n yEntidades Presupuesta Federativa A

¡004 FAIS 2- 2- 7- 5-Municipal y Desarrol Viviend Viviend Fondo de las lo Demaread Sodal onesTenitoriale sdel

Poreentaj (Sumatoría deede proyectos de

ay- ay de proyectos contribudónServid Servido Aportad de directa registradosos a la s a la ones contribud en la MIOS alComún! Comuni parala ón trimestredad dad intraestr directa correspondiente/S .

uctura registrad umatoriadeSodal os en la proyectos totales

MIDS registrados en laMIOS al trimestre correspondente)*! 00

Ac#v¡ Trime Por Gesü Eflcac 0 dad stral cent ón ia

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N/A EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE PROGRAMO NINGUN PROYECTO DIRECTO

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deiida PúblicaH. & YUNTAMIENTO DE NACAJDCA 20X6-2018

ENTIDAD: TABASCO PERIODO: Prhnar Trimaüre 2017

Programa PresupuestarioResponsabledel

Regístrorinl

Muñidpk»

Entfdad Munic

Feder Ipio atíva

Ramo

Tabas Nacajuc 3 3 - co a Aportadone

s Federales paraEntidades

Unidad

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

Progr Nombra ama' del

Presu Programa püest PTesupues arlo tarto

FinFundó Subfuncl Actividad

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delIndicador

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Nivel Fr*? Unida Mítodode. deí ddaCálculo Indle * Medid . Medí ador adón

BffitCADOROE FORTAMUN2017Mei/Avance él pértódo

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y Municipios

1005 FORTAMUN 2 - 2 - 7 -Vivienda 6 -FondodeOesarrofl Vivienda y Servidos Aportaciones o Social y ala para el

Servidos Comunidad Fortalecimiento ala deiosComunkJ Municipios y dead tes

Indos de Apücadón Prioritaria deRecursos

Terrtoriaies del Distrito Federal

((Gasto ejercido en Fin ObRgsdones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Púbfica + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN D F ))\100

Anual Porcent Estratég Eficad aje feo a

Muñid Tabas Nseajuc 33 -Aportadone s Federales paraEntidades Federativas y Municipios

416 • Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN 2- 2- 7 - Vivienda 6 - Fondo de* OesarroH Vivienda y Servidos Aportaciones

o Soda! y a la para elServidos Comunidad Fortalecimientoala de losComunld Municipios ydead las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de (Recursos Dependend ministrados del a FORTAMUN DF alFtnandera municipio o

demarcación territorial / Ingresos propios registrados por ei municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

Propós Sernos Otra 9o ira!

Estratég Eficad

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ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: NACAJUCA

PERIODO: Primer Trimestre 2017 INDICADOR DE FORTAMUN 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Publica- - . • -H. A YUNTAMIENTO DE NACAJDCA 2016-2018

Programa Presupuestario Indicadores

Responsabledel

Regístróriel

Muñidpío

Enttd >.ad M unic

Peder ipio ativa •

Ramo Unidad

'P ro g r Nom bre a n a del

Presu Program a puest Presupues ario tarto .

Fin Fu n d ó S ub fun d Actividad n ón Institucional

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Indicador

Método de Cálculo

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Tip o

Meta y Avance ai periodo

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Tabas Nacajuc 33 - co a Aportadone

s Federales paraEntidadesFederativasyMuniopws

Murad Tabas Nacajuc 33 - pío co a Aportadone

s Federales para

. Entidades Federativas yMunfdptos

416-Dirección I00S Generaí de Programación y Presupuesto A

4 1 6 -Dirección Genera! de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN 2 - 2 - 7 - VMenda S - Fondo deDesarro}} Vjvwnda y Servidos Aportaciones o Soda! y a la para ai

Servidos Comunidad Fortalecimiento a ¡a délosComunid Municipios y dead les

Demarcaciones TenHariales del Distrito Federa!

FORTAMUN 2 - 2 - 7 - Vivienda 6 - Fondo deDesanoi! VMendá y Servidos Aportaciones oSodal y ale A para el

Servidos Comunidad Fortalecimiento ala délosComunid Munidpiosydead • las

Demarcaciones Territoriales dd Distrito Federa)

Índice dé {Recursos Oependend ministrados del a ' FORTAMUN DF alFinanciera municipio o

demarcación territorial/Ingresos propios registrados pdrei municipio o demarcación

* temtorfetdel Distrito Feriara!)

Propós Sames Otra ito tral

Estratég Eficacl

en las

Porcentaje (Promedio de da avance avance ert las

metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcantuaies de i ) * 100

Comp Tilmas Porcent EsfratóQ Eflced onente trai aje ico a

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100 37.6 37.6

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Informes sobre la Situación Económica, las Pinaruas Públicas y ía Deuda PúblicaH. A YUNTAMIENTO DE NACAJTJCA 2016-2018 /

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: Primer Trimestre 2017MUNICIPIO: NACAJUCA

AÍ9Ponsabledel

Regístro

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Erttidad Munic

Feder Ipio attva

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Progr Nombra ama del

Unidad Preso Programa púest presúpues ario . talo

INDICADOR DE FORTAMUN 2017

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Fin Fundó Subfimd Actividad n ón Institucional

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Indicador'

Método da Cálculo

delIndicador'

Frac uend a daMedí(ÍÓfl

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RealIzadoan Avanc

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Tabas Nacajuc 33 < co a Aportadone

s Federales paraEntidades Federativas y Municipios

416 - Dirección KX)5 FORTAMUN 2 - 2 - 7 - VMenda 6 - Fondo deGeneral de DesarroB VMenda y Servidos AportacionesProgramación y oSodal y «la paradPresupuesto A Servidos Comunidad Fortotodrrtonto

a laComurridad

dalosMuñidlos y de lasDemarcaciones Terrítoriates del Oistrtto Federal

Índice en el (Gasto ejercido del ActMd Trimes Ftarcent Gestión Etcad Ejercido de FORTAMUN DF por ad traf aje aRecursos el muricipto o

demarcación territorial/Momo anual aprobado del FORTAMUN DF a! municipio o demarcación terrtoriaf)*100

25 25 100

LIC. REÍNAfJSflgElyCORDOVA MADRIGAL ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

M U N ICIPIO D FN A C A JU C A DIRECTOR DE O B R A ^ Ü E d EN AMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaH. A YTJNT AMIENTO DE NACAJUCA 2016-2018

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCA

MATRIZ DE INDICADORES FAIS 2017DATOS D6L PROGRÁMA ...

416 ■General Prooramadóo y

Dirección Enfoquw Ninguno de transversales

Programa I- PAIS Munidpal y de taspresupuesta 004 Demarcacionesrio______________ Territoriales del Ctefrto

Ramo Aportaciones Federales para Federativas y Municipios

Entidades Dependencia Coordinadora

•*_______ del Fondo

Finalidad 2 • Desanclo Sodal Fundón 2 - Vh/lenda y Servicios e la Comunidad

Clasificación Funcional Subfundón 7 - Vivienda y Servicios a la

ComunidadActividad s - Fondo de Aportaciones pera la Infraestructura Institucional Soda!

v R ESULTAD O S*^in p ic a d ó r E S T : ÁVAN C¿-

tflVEL OBJETIVOS Denominación MitododécOcúlo Unidad de medida

TigOfDiménsíón-

>. Méta Programada ^

Anual al periodo

Realizado al

periodo

Avance % al . periodo

Responsable del Registro . ' del Avance

Componente Proyectos financiados de Porcentaje de proyectos de (Nfrnero de proyecta de cafidad y aspados de te infraestructura para la calidad y cafidad y aspados de vivienda vivienda financiados con el FISMDF en el espado» de la vivienda respecto del total de proyectos «jarcido fiscal corriente/Número total de

financiados con recursos del proyecta financiados con recursos dai FiSMDF FISMDF en al «jarcido leed corriente)*! 00

Porcentaje N A N A Administración Púbfica Federal

Componente Porcentaje de recursos {Monto da recursos del FISMDF destinados a desfinados al flnandamtento de proyecta de calidad y espacios da is vivienda en proyecta de cafidad y)eapack»'eiajerdcfcfiscalcorrtenie/Monto total da recursos de te vivienda respecto de) total programados del FISAOF en el ejercido fiscal de recursos FISMDF contenten00

Porcentaje Gestión*Efieada-

Semestrai

N A Administración PÚMca Federal

Proyectos financiados Infraestructura sodal

de Porcentaje de otros proyecta (Número de otros proyecta financiados con e) respecto del total de proyectos FISMDF en el ejercido fiscal corrtenta/Número financiados con recursos de) total da proyectos financiados con recursos dai FISMDF FISMDF en el ejercido fiscal comente)*100

Porcentaje Gesfión-Eficada-

Semestrai

N A N A Administración Púbfica Federal

Porcentaje .da recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a destetados si flnandamtento dárteos proyecta en al ejercido fiscal otros proyectos respectodettota) corriertte/Monto ta ri de recursos del FISMDF

’ de recursos FISMDF programados en ei ejercido fiscal corriente)‘100

Porcentaje N A Administración Púbfica Federal

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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaH. A YtrtíTAMIBiíTO DB N AC &JVC A 2016-20X8

ENTIDAD: TABASCOPERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCA

de recursos (Monto dm raeun*» dél FISMDF ¿Manados a destinados 9J flnanciamiento de proyectos de Mraestrudun de salud en el proyectos de infraestructura de ejercido fiscal corrienta/Monto tote! de recursos salud respecto del total de progremedos del FISMDF en el ejercido fiscal recursos FiStvDF corriente )*100

MATRIZ DE INDICADORES FAIS 2017^íeeSóf^

EScoda-Semestral

*WT m AdmWstradón Públca Federe!

Porcentaje n /a

Porcentaje de recursos (Monto de recursos FͧMÓF destinados a desuñados a) finandamiento de proyectos de Infraestructura educativa en el proyectos de infraestructura ejercido fiscal conten te/Monto total de recua s educativa respecto del total de programedoa del FISMDF en el ejercido fiscal recursos FISKOF corriente)*100

M/A Ádmlntafradón Públca Federal

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

N/A

Porcentaje de proyectos da (Número de proyectos de infraestructura de salud infraestructura de salud respecto financiados con eTFJSMOF en el ejercido focal del total de proyectos financiados corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FiSMDF con recursos del FISMDF en el ejercido fiscal

corriente)*10G I

Porcentaje Gestión- Efica da-

Semestral

N/A N/A N/A Admintatradón Púbfica

Porcentaje de proyectos de (Numero de proyectos de infraestructura infraestructura educativa respecto educativa financiados con el FiStoOF en ei del total de proyectos financiados ejercicio focal corriente/Número tota! de con recursos del FISMDF proyectos financiados con recursos del FISMDF

en el ejercicio fiscal corriente)*100t

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

NIA N/A N/A Administración Públca Federal

Porcentaje de proyectos de (Número de proyectos de Infraesfructura de infraestructura de alimentación afimentadón financiados con el FISMDF en el respecto del total de proyectos ejercicio fiscal corriente/Número total de financiados con recursos del proyectos financiados con recursos del FAIS en el FISMDF ejercicio fiscal corrienta)*100

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

N/A N/A Admfrfotradón Púbfica Federal

Porcentaje de recursos (Monto de recursos del FISMDF destinados a destinados ai finandamiento de proyectos de infraestructura de afimentadón en el

afimentadón respecto del total de del FISMDF programados en el ejercido fiscal recursos FISMDF corriente)*100

Porcentaje Gestión-Eficacta-

Semestral

N/A N/A N/A Administración Púbfica Federal

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Informes sobre lá Situación Económica, las Finanzas Públicas y lá Deuda PúblicaH. A YUNTAMIENTO DH NACÁJUCA 2016-2018

ENTIDAD: TABASCOPERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCAMATRIZ DE INDICADORES FAIS 2017

Actividad Registro en la Inventen pan al Social

Matriz de Porcentaje da otros proyectos (Sumatoria de otros proyectos registrados la Desarrollo registrados en la MID5 MIOS ai trimestre correspondlente/Sumatoria de

proyectos totales registrados en la MIDS ai trimestre correspondiente )*100

Porcentaje Gestión*Eficacia-

Trimestral

0.00 o.oo 0.00 NÍA Munldpa!

27-TABASCO0.00 0.00 0.00 NÍA 13 - Nacaiuca

Actividad Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios Complementarios registrados en registrados en la MDS ai trimestre la MIDS conespondenta/Sumatorta de proyectos totales

registrados en la MD$ al trimestre corresporxtíente)*100

Porcentaje Gestión-Eficatia-

Trimestral

49.00 0.00 0.00 NÍA Municipal

27-TABASCO -49.00 0.00 0.00 NÍA 13 • Nacaiuca

Actividad Porcentaje de proyectos de (Sumatoria de proyectos de contribución directa contribución drecta registrados en registrados en la MIOS al trimestre la MÍOS corrospondente/Sumatoria da proyectos (otates

registrados en la MIDS .al trfinestre corraspondente}*100

Porcentaje Gestten-Eficada-

Trimestral

51.00 0.00 0.00 NÍA Municipal

27-TABASCO ; • ■ -i' :•51.00 0.00 0.00 NÍA 13 - Nacaiuca

Componente Proyectos . financiados de Porcentaje da proyectos da (Número da proyectos de servidos básicos en la * infraestructura de servidos servidos básicos en la vMenda vivienda financiados por el FtSfcOF en el ejercido

hádeos en la vivienda raspado del total da proyectos fiscal corrienta/Número total de proyectos financiados con recursos del financiados con recursos del FISMDF en el FISMDF ejercido fiscal comente)-! 00

Porcentaje Gesttón-Eficadb-

Semestral

NÍA NIA NÍA NÍA Adminístradón Púbfica Federal

Componente 'Porcentaje da recuraos (Monto da recursos deafinados a proyectos de destinados ti financtorntento da sarrietas básicos en la vivienda « i el ejercido proyecto* da sarrietas básicos fiscal corrtentaMonto total de recursos raspado ai total de recursos programados en el ejercicio fiscal oorriento)ri00 FISfcCF

Porcentaje GaaBón*Eficacia-

Semestral

NÍA NÍA n ía . NÍA Administración PúMca Federal

Prapórtto La población que hatea en las Porcentaje da población que (Persona» con caranda por servidos básicos de zonas da atención prioritaria presento caranda par acoeeo a la ririaoda a » al afio Mota! da hadtontes en al urbanas, en tas locaidsdee con senridoa básico» da la ririende a fotflO Q los dos mayores grados da rezago social de cada municipio

Pe(cenote cmmegno-

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NÍA m NÍA NIA AdmMsbadóñ Públca Federal

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informes sobré la Situación Écóhóiifíicá, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública H. A YUNTAMIENTO DE KACAJDCA 2016-2018

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informes sobre la Situación Económica', las Finanzas Públicas y la Deuda Públicab . x iftrarnuMEÍníó ü e NXcÁtjüCx 2016-2018',

BIT1DAD: TABASCOPEWOOO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCA

MATRIZ DE INDICADORES FAIS 2017Inversión por cáptta dei Fondo (R eanos del RSM que se Invierten en pera la In&aesiructura Social bcafidedes con alto y muy alto rezago soda! de Municipal (FI9M ) en tocafidades acuerdo a la clasificación 2010 / Total de con alto y m uyate rezago soási Población 2010 que habitaba en localidades de

« ato y muy ato rezago soda!) / (Recursos queretiben tos municipios del RSM en el presente ejercido fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos tos municipios que redben recursos del RSM) Del padrón de obras, se identificará aquefias obras que se hayan realzado en las focatidades clasificadas por Coneval con ato y muy ato rezago social en 2010 y se efectuará el método desato. 0 indcador no cambiará la clasificación de tocaldades de ato y muy ato rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, cond propósito de hacer comparable la medición entre tos años del presente sexenio

Gestión-Eficacia-

Anual

N/A N/A NIA Administración Púbfica Federal

Capacitación a imaádpies Porcentaje de municipios (Número de municipios especiados sobre ei FAJS (actividad kansversaá a tosteescapadtadoe sobre el FAIS en ei ejercicio «peal correapondtente / Total comportantes déla Matriz) respecto del tetei de muniripfas im écfrio» dal pete flO O

delpaís

r n rrn nfnjn Gestión-Efictde-

N/A Administración Púbfica Federal

ladte-adqrea con toacusnete de msillüán ceStrimartrel. semestral, anual o con un periodo «waytde tiempo.no registraron Inforw c lón ni listtficaclóu, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de metflción con la que programaren mis metas.

Porcentaje de proyectos-de calidad y espacios de vMenda respecto del total de proyectos financiados con recursos del F1SIIOF» » _ ■* onseonnacnn

Poren te )» de recuraos destinado» al flnanctomlsoto de provectos de calidad y espacios da te vivienda respecto del total da recurso» FtSiPF SkiNbrmadón

Porcentaje da otros proyectos respecto del total de projoctos financiados con recursos cM F t9 C F StoHbrmadón

Porcentaje de tecurao» destinados al finawofemlento de otro» provectos respecto dei total de recursos FISIOF* m - mmmwt_Mi ■aunneuun

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Informes sobre la Situación Económica, tas Finanzas Públicas y la Deuda Pública• H. A YUNTAMIENTO DE NACA JUCA 2016-2018

ENTIDAD: TABASCÓ MUNICIPIO: NACAJUCA

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Informes sóbre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y ía Deuda Pública H. AYDWTAMIBNTO DB HACAJUCA 2016-2018

ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUMCIPIQ: NACAJUCAMATRIZ DE MOCADORES FAJS 2017

Pananta|i * I» poMacttn «i pobreza «xtrema

ImaraMn par cápNa dal Fondo para la Infrarebuctura Social Mmidpal (F M If« *- » éismnormacnnanlocaMadaa canato yarey «No rezago aodal

A l- ------------- I I -oCi mnrmsaon

ISABEL KORDOVA MADRIGALENCARGADA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION

, m m c t p t o d er&RUZ DE LOS SANTOS .

DIRECTOR DE OBRAS, ORI AL YSERVICIOS MUNICIPALES

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Informes sóbre te Situación Económica, las Finanzas Públicas: y la Dfttida PúbMcaH. A YT3MTAMIÍBNTO DB NACAJUCA 2016-2018

ENTIDAD: TARASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO: NACAJUCAMATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN 2017

DATOS DEL PROGRAMAPrograma I- FORTAMUN presupuesta 005rio

33 Aportaciones Fedéralas Municipios

para EnBdadea FederaSves y Dependen Enfoques Mnguno

416 - Obacdón General * " * " " + * CooaBnad ^ Programación y or* Presupuesto AFondo

Finalidad 2 - DwanoDo Social Fundón 2 • VMsnde y Servidos a to Comunidad

CbeMcaclón Fu n cio n a l Subfunción 7 - VMendo y Sanéete* a

b ComunidadActMded(naOtudonal

6 - Fondo de Aportectanea pare ai Fortebcbnbnlo de tos Munidptas y de tes Dsmarcedones TarrUorlibs del Distrito Federal

RESULTADOS_________ INDICADORES_________________________________________ ---------AVANCE

NIVEL OBJETIVOS

1Denominación Método de cálculo

Unidad dai«tii» w nsiw ion»

m w M * Frecuencia

Mete Programada

Anual atqsriodo

Realizad Avance o al % al

periodo periodo

Reeponeebb del Registró delAvance

ConWbuir a impulsar el federafomo «acal pare que lee Federativas y Municipios puedan preservar M equSbrio de sus púdicas. mediante la opdmtzadfl aplcación de los recursos federales transferidos.

del Mejora de le dee craditicb

lograr y acumuleda

in en la púUcos

La MOCEA es un contador simple de fe mejora o deterioro en Is caided eredRfcb agregada da las anudada* federados. Oónde: MOCEA- ¿ J b lJ ^ IO C iJ U } ¿IC C L.W ai ¿M M C¿JU > ¿M CC¿Ji,13) ¿ICC¿_P0 si ¿M M C¿JU ) - ¿MCC¿_0.13) ¿ICC¿_M si ¿M M C¿JÚ )* ¿MCC¿_(I,13) Es el indfcador de evolución de caided o edBcfo de b entidad i en el aAo de medidán L Eeb indfcador puede tomar loe vetaras 1 .0 y 1. dependbndo de/ MCCA (U ). Es b menor cbMcadón cretMcb quirograbria otorgada por alguna de ba calcadores reconocidas en et pab, de b anidad i en el año de wedfcidn l En caso.de que une anidad que hubiera tenido ctMcerión dejara de estar cslicsds, se consideraré como una dbmbuefcn

Estratégico-Bfcacb-

Anuel

MCA NfA Adm M sM ort Púbfca Federal

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m m m m m a m m m m sm mENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2017

Informes sobre iá Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

H. A YUNTAMIBNTO DE NACA JUCA 2016-2018MUNICIPIO: NACAJUCA

MATRIZ DE INDICADORES FORTAMUN 2017

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"2011, Año del Centenario de te Promulgación de la ubicado en la cade Nicolás Bravo Esq.JoséN. Rovirosa # 359,1* piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32,Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’ 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.