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MANUAL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

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MANUAL SISTEMA

GESTIÓN DE CALIDAD

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 2

ÍNDICE 1.- PRÓLOGO ................................................................................................................................................... 4 2.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.............................................................................. 6 3.- PUNTOS DE EXCLUSIÓN A LA NORMA ISO 9001

2000............................................................................................................................................................... 7 4.- REQUISITOS DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (S.G.C) ................................................................. 8

4.1.- Estructura Manual Gestión de Calidad ................................................................................................. 8 4.2.- Estructura Documental del SGC........................................................................................................... 9

5.- PROCESOS DEL SGC .............................................................................................................................. 10 5.1.- Mapa General de Procesos ................................................................................................................ 10 5.2.- Procesos Operativos........................................................................................................................... 11

Proceso de Acción Comercial................................................................................................................. 12 Proceso de Consultoría IPO/Investigación MCP.................................................................................... 12 Proceso de Desarrollo del Diseño .......................................................................................................... 13 Proceso de I+D Planificación del Diseño................................................................................................ 12

5.3.- Procesos Estratégicos ........................................................................................................................ 14 Proceso de Acciones Correctivas ........................................................................................................... 16 Proceso de Acciones Preventivas .......................................................................................................... 17 Proceso de Ambiente de Trabajo ........................................................................................................... 18 Proceso de Asunto No Conforme ........................................................................................................... 15 Proceso de Auditoria Interna .................................................................................................................. 15 Proceso de Formación............................................................................................................................ 17 Proceso de Formación Entrada .............................................................................................................. 17 Proceso de Quejas Externas .................................................................................................................. 15 Proceso de Quejas Internas ................................................................................................................... 16 Proceso de Revisión por la Dirección ..................................................................................................... 16 Proceso de Satisfacción Cliente ............................................................................................................. 18

5.4.- Procesos de Soporte........................................................................................................................... 19 Proceso de Compras .............................................................................................................................. 20 Proceso de Comunicación Cliente.......................................................................................................... 20 Proceso de Comunicación Interna.......................................................................................................... 20 Proceso de Control Documental Externo ............................................................................................... 21 Proceso de Control Documental Interno................................................................................................. 21 Proceso de Control Registros ................................................................................................................. 21 Proceso de Control Registros Externos.................................................................................................. 22 Proceso de Infraestructura...................................................................................................................... 22 Proceso de Propiedad Cliente ................................................................................................................ 20

6.- RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL S.G.C ................................................................................. 23 Listado Documentación............................................................................................................................... 23

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 3

HISTÓRICO Versión Fecha Aprobado Alcance V01 01/04/2007 Juan José Mena Mas Creación V02 05/06/2007 Juan José Mena Mas Modificación de los planes

DISTRIBUCIÓN Nº Ejemplar Formato Destinatario 1 Papel - Original Dirección 2 PDF – Copia B.V.Certificación 3 PDF - Copia Red Inorme

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 4

1.- PRÓLOGO

La valoración del éxito de toda empresa debería realizarse mediante el análisis crítico de los ejercicios pasados así cómo del análisis del cumplimiento o no de ciertos objetivos empresariales y estratégicos fijados. El primer criterio es relativamente fácil de controlar y sopesar en cualquier empresa: facturación neta, cuentas, libros, etc. Los objetivos, independientemente de su índole, comportan algo más de trabajo, pues deben ser analizados estados actuales, metas deseadas, desviaciones, causas de éstas desviaciones, etc. Una empresa debe ser analizada en su globalidad para poder determinar su evolución, tanto positiva como negativa. Es importante por lo tanto el poseer alguna herramienta que nos permita realizar estos análisis de forma cómoda y que nos aporte información útil. Las normas ISO poseen, entre muchos otros aspectos, herramientas muy importantes para poder ya no tan solo analizar, si no también, entender, organizar y estructurar el trabajo funcional de una empresa. La Norma ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de Calidad.Requisitos” propone, como su nombre indica, la adopción de un sistema de gestión de calidad basado en la estructuración en procesos y la relación entre ellos de la actividad de una empresa1. “Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre si. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.” (ISO 9001:200.Introducción) Gracias a una estructuración del trabajo en forma de procesos resulta más fácil el obtener una visión general de todo aquellos que esta transcurriendo en la empresa. Y por lo tanto resulta más cómo el seguimiento de la evolución de los mismos, con el claro objetivo de rectificar aquellos aspectos flojos o que entorpecen el buen desarrollo de los procesos de la empresa; lo que la norma define como mejora continua del sistema de gestión de calidad. Todos los procesos pueden clasificarse en tres grupos: los operativos, los de soporte y los estratégicos. Los primeros explican el propio quehacer de la empresa, la transformación de sus productos, soluciones y servicios hacia el cliente. Los segundos son aquellos que ayudan a que este quehacer se desarrolle de forma organizada y coherente. Y los últimos son aquellos que nos permiten desarrollar estrategias de mejora continua y cumplimiento de objetivos dentro del sistema de gestión de calidad. El análisis de estos tres grupos de procesos y del funcionamiento global de la empresa nos permitirá cumplir con unos de los objetivos más importantes en un buen sistema de gestión de calidad: la mejora continua. En este manual se explican los diferentes procesos en los que clasificamos el trabajo de Inorme, así como los indicadores fundamentales a tener en cuenta durante el proceso de evaluación de la mejora continua. El siguiente documento marca las pautas del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de INORME SL, convirtiéndose así en el Manual fundamental de esta gestión. En este manual se presentan todos los procesos de Inorme sl, junto a su “plan de calidad” o plantilla informativa de cada proceso. Todo proceso posee unos datos de entrada y de salida y en cada etapa del proceso queda definido sus acciones y competencias así como posible instrucciones y registros relacionados. Se presentan también todos aquellos aspectos o procesos que se han excluido de la norma durante esta certificación, por su no aplicación en el quehacer cotidiano de Inorme SL. Nace como resultado de esta implantación un nuevo departamento en Inorme SL: DEPARTAMENTO DE CALIDAD. El trabajo de este nuevo departamento consiste en el control del cumplimiento y no cumplimiento de este nuevo Sistema de Gestión de Calidad; y conjuntamente con Dirección se encarga

1 En nuestro caso particular hemos exceptuado de la normativa el control puramente administrativo de la empresa así cómo todo lo relacionado con temas de Outsourcing. El primer punto por la existencia y buen funcionamiento actualmente de un sistema de gestión administrativa; y en el segundo de los casos dada a su relativa novedad en la organización, preferimos analizar por separada más adelante, con la experiencia obtenida de esta primera certificación. (Departamento de Calidad – Dirección)

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 5

del análisis de todos los indicadores de cada uno de los procesos con el objetivo ÚNICO de mejora continua. En otras palabras, el departamento de Calidad tiene la misión del preservar la calidad existente del trabajo de Inorme y de mejorarla y acentuarla en el transcurso de su gestión. Tanto este manual, como el sistema de gestión de calidad, como incluso el mismo Departamento de Calidad son elementos cambiantes en el año, pues como hemos remarcado antes: se trata de mejorar, de cambiar, de evolucionar. Se trata de implantar, probar, reflexionar y mejorar, solo así podremos llegar gestionar la calidad de forma positiva. La valoración del éxito de toda empresa debería realizarse, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, mediante el análisis crítico de los ejercicios pasados así cómo del análisis DE LA GESTIÓN DE SU CALIDAD. Este nuevo Sistema de Gestión de Calidad que presentamos en este documento debe ser una herramienta útil para el trabajo en Inorme Sl y debe aportar a sus gestores (todos vosotros) herramientas suficientes para la mejora de la calidad del trabajo de uno y cada unos de nosotros.

Departamento de Calidad

Inorme Sl

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 6

2.- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Consultoría Informática de Procesos y Organización con posibilidad de Integración de Productos de Terceros. Diseño y desarrollo de Software, para empresas en general y específicamente Bancos, Cajas de Ahorro y Compañías de Seguros.

La Dirección- Juan José Mena Mas Barcelona 02 Marzo 2007

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 7

3.- PUNTOS DE EXCLUSIÓN A LA NORMA ISO 9001:2000 Inorme no contempla la aplicación de los siguientes puntos de la norma:

• 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.

Inorme controla todos sus productos durante y antes de la entrega al cliente. Haciéndose evidentes los defectos que pudieran tener antes de su uso.

• 7.5.5 Preservación del producto.

El producto de Inorme no es susceptible de precisar almacenamiento, manipulación y/o embalaje. El producto queda controlado por el control de registros informáticos y el mantenimiento de la infraestructura de hardware.

• 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

La actividad de Inorme no requiere de dispositivos de seguimiento de medición para su desarrollo.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 8

4.- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (S.G.C)

El Sistema de Gestión de Calidad constituye una asociación de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización respecto a la calidad, por lo cual este manual de calidad es un documento que especifica el sistema de gestión de calidad de Inorme S.L. El Manual de Calidad corresponde a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y será revisado cuando se producen cambios importantes en las Normas, la estructura, los procesos, los medios de producción o en el Sistema de Gestión de Calidad de Inorme S.L. Es el documento de referencia que deberá se conocido y aplicado por toda la organización.

4.1.- Estructura Manual Gestión de Calidad Tiene un claro enfoque a procesos para la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, obtener resultados del desempeño y eficacia de los procesos y la mejora continua de estos con mediciones objetivas. Está basado en las normas para la consulta de:

� ISO 9001:2000. Requisitos. � ISO 9004:2000. Directrices. � ISO 9000:2000. Fundamentos y su vocabulario. � UNE 66175. Indicadores de procesos.

Identifica los requisitos generales del sistema:

� Alcance de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. � Los procesos y sus secuencias a través de la organización. � Las exclusiones a puntos de la norma certificada. � La documentación del sistema. � La competencia y responsabilidades.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 9

4.2.- Estructura Documental del SGC

Manual de gestión de calidad. Documento especificado Planes de Calidad. Documentos que especifican:

� Procedimientos. � Procesos. � Competencias asociadas. � Registros requeridos. � Objetivos de mejora continúa.

Entendiendo como: • Procedimientos. Documentos que describen de forma especifica como llevar a cabo una actividad o

proceso. • Procesos. Actividades interrelacionadas que han transformado elementos de entrada y resultados.

• Competencias Asociadas. Habilidad demostrada y requerida por Inorme para aplicar conocimientos y

aptitudes en un proceso.

• Registros. Documento que presenta los resultados obtenidos y proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

• Objetivos de Mejora Continua. Pretensión de alcanzar unos resultados determinados con el fin de

obtener eficacia o eficiencia de un proceso.

Manual de

Calidad

Plan De Calidad

Procedimientos

Registros

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 10

5.- PROCESOS DEL SGC

5.1.- Mapa General de Procesos El mapa general de procesos, que conforma el Sistema de Gestión de Calidad implantado por la empresa, se ilustra mediante la siguiente figura:

Figura 1

Como se puede observar mediante el mapa general de procesos, Inorme ha definido tres tipos de procesos para el desarrollo de su actividad. Dichos procesos son:

• Procesos Estratégicos. Son los que permiten definir y desplegar las estrategias de la empresa. • Procesos Operativos. Son aquellos que definen la operativa de la empresa en el desarrollo,

diseño y producción de su producto hasta las manos de su cliente. Atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. Son las actividades esenciales del Servicio, su razón de ser.

• Procesos de Soporte. Son aquellos procesos que sirven de apoyo a los procesos

fundamentales que realiza un Servicio.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 11

5.2.- Procesos Operativos

Figura 2

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 12

Proceso de Consultaría IPO/Investigación MCP

Proceso de I+D Planificación del Diseño

Proceso de Acción Comercial

PROCESO CONSULTORÍA IPO – INVESTIGACIÓN MCP

PLAN DE CALIDAD CONSULTORÍA IPO – INVESTIGACIÓN MCP

ref. a ISO 9001 7.1

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTE

DE SALIDA CON PROCESOS: PLANIFICACIÓN DISEÑO I+D

ALCANCE

Se formalizan las posibles entradas de información para la creación de propuestas e ideas a valorar. Como datos de entrada tenemos el análisis y estudio de mercado, así cómo las peticiones de clientes y nuevos clientes o todas aquellas ideas que puedan surgir de todos los trabajadores de empresa. Cómo datos de salida de este procedimiento: obtención de ideas para la creación de Propuestas de Valoración.

PROCESO I+D - PLANIFICACIÓN DISEÑO

PLAN DE CALIDAD Evolución de I+D y Planificación Diseño

ref. a ISO 9001 7.3.1

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: Consultoría IPO / Investigación MCP

DE SALIDA CON PROCESOS: Acción Comercial

ALCANCE

• Este proceso engloba lo referente a I+D y a Planificación de Diseño. • Cuando hablamos de I+D estamos hablando de aquel estudio o análisis que toda persona de la

empresa puede realizar con el objetivo de entregar a dirección una Propuesta de Valoración. Esta Propuesta, debidamente redactada, será valorada y discutida con el objetivo único de abrir un proyecto de I+D, es decir, pasar a la fase de Planificación del Diseño.

• Cuando hablamos de Planificación de Diseño estamos definiendo la fase entre la apertura de un Proyecto de I+D, y su comercialización y venta a un cliente. Esta fase es simplemente una evolución

• Han sido determinadas las etapas del diseño y desarrollo, las responsabilidades y competencias en cada etapa y la programación asociada que asume el plazo de entrega.

PROCESO ACCIÓN COMERCIAL

PLAN DE CALIDAD Realización de la acción comercial / firma contrato

ref. a ISO 9001 7.2

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: I+D Planificación Diseño

DE SALIDA CON PROCESOS: Desarrollo Diseño

ALCANCE

• Fase intermedia entre la realización del Pre-funcional y la firma de una contrato con el cliente. • Toda entrega de propósito de trabajo a cliente deberá estar supervisada por dirección (Juan Mena

Más, Dimas José Perez Carrión) para evitar confusiones.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 13

Proceso de Desarrollo del Diseño

• Este procedimiento pretende la “mecanización” del proceso de marketing para su análisis profundo.

• Asegurar la capacidad de Inorme para cumplir satisfactoriamente los requisitos del cliente y del producto suministrado, incluso desde la primera acción comercial de entrega de la oferta.

PROCESO DESARROLLO DEL DISEÑO

PLAN DE CALIDAD EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO DISEÑO.

ref. a ISO 9001 7.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: ACCIÓN COMERCIAL

DE SALIDA CON PROCESOS: CLIENTE

ALCANCE

Procedimiento “core” de los procesos operativos de Inorme SL. El procedimiento trata desde la firma de un contrato con un cliente hasta le entrega del producto y cierre del proyecto.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 14

5.3.- Procesos Estratégicos

Figura 3

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 15

Proceso de Quejas Externas

Proceso de Asunto No Conforme

Proceso de Auditoria Interna

PROCESO QUEJAS EXTERNAS

PLAN DE CALIDAD ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS EXTERNAS

ref. a ISO 9001 7.5.3 (c)

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTES

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

Registrar, Analizar y Determinar las causas por las cuales se ha producido una queja externa de un cliente ó proveedor, actuando sobre las misma para evitar su reiteración.

PROCESO ASUNTO NO CONFORME

PLAN DE CALIDAD CONTROL ASUNTO NO CONFORME

ref. a ISO 9001 8.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: TODOS LOS PROCESOS

DE SALIDA CON PROCESOS: ACCIONES CORRECTIVAS, REVISIÓN DIRECCÓN

ALCANCE

Registrar, Analizar, Resolver y Determinar las causas por las cuales se ha producido un Asunto no conforme para Inorme.

PROCESO AUDITORIA INTERNA

PLAN DE CALIAD REALIZACIÓN AUDITORIA INTERNA

ref. a ISO 9001 8.2.2

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: TODOS LOS DEL SISTEMA DEL SGC DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

• Determinar el grado de conformidad del cumplimiento de todo el S.G.C de Inorme y los requisitos de la ISO 9001:2000.

• Contiene la planificación, ejecución e informe de resultados. • Los incumplimientos deberán ser resueltos por el responsable del proceso auditado sin demora. • Los auditores no podrán auditar los procesos en los cuales participan.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 16

Proceso de Quejas Internas

Proceso de Revisión por la Dirección

Proceso de Acciones Correctivas

PROCESO QUEJAS INTERNAS

PLAN DE CALIDAD ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS INTERNAS

ref. a ISO 9001 5.5.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: EMPLEADOS DE INORME

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

Registrar, Analizar y Determinar las causas por las cuales se ha producido una queja interna dentro del sistema de calidad, actuando sobre las mismas para evitar su reiteración.

PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PLAN DE CALIDAD REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN.

ref. a ISO 9001 5.6 Y 8.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS.

DE SALIDA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS.

ALCANCE

Revisar y Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implantado en Inorme para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia del mismo.

PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS

PLAN DE CALIDAD REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ref. a ISO 9001 8.5.2

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: ASUNTOS NO CONFORMES, AUDITORIAS, QUEJAS EXTERNAS E INTERNAS.

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

Registrar y Determinar las causas que han provocado la apertura de una Acción Correctiva y establecer las acciones necesarias con el propósito de que estas no vuelvan ha ocurrir, habiendo evaluado su eficacia.

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Ejemplar Nº3 17

Proceso de Acciones Preventivas

Proceso de Formación

Proceso de Formación Entrada

PROCESO ACCIONES PREVENTIVAS

PLAN DE CALIDAD REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

ref. a ISO 9001 8.5.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: AUDITORIAS, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

Registrar y Determinar las acciones preventivas necesarias con el fin de evitar la ocurrencia de Asuntos No Conformes.

PROCESO FORMACIÓN

PLAN DE CALIDAD CONTROL DE LA FORMACIÓN

ref. a ISO 9001 6.2.2

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS

DE SALIDA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS

ALCANCE

Proporcionar y Determinar las acciones necesarias para mejorar y/o ampliar la formación del personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.

PROCESO FORMACIÓN ENTRADA

PLAN DE CALIDAD CONTROL DE LA FORMACIÓN DE ENTRADA

ref. a ISO 9001 6.2.2

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS

DE SALIDA CON PROCESOS: OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS

ALCANCE

Realizar las acciones necesarias para proporcionar la formación de entrada al recurso, tanto a los protocolos de seguridad de la empresa, el horario… como la formación especifica de su lugar de trabajo.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 18

Proceso de Satisfacción Cliente

Proceso de Ambiente de Trabajo

PROCESO SATISFACCIÓN CLIENTE

PLAN DE CALIDAD REALIZACIÓN SATISFACCIÓN CLIENTE

ref. a ISO 9001 8.2.1

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTES

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCESO AMBIENTE TRABAJO

PLAN DE CALIDAD GESTIÓN del AMBIENTE de TRABAJO en INORME

ref. a ISO 9001 6.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: EMPLEADOS DE INORME

DE SALIDA CON PROCESOS: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ALCANCE

DETERMINAR Y GESTIONAR EL AMBIENTE DE TRABAJO NECESARIO PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO, TRABAJADORES Y CLIENTES.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 19

5.4.- Procesos de Soporte

Figura 4

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 20

Proceso de Comunicación Interna

Proceso de Propiedad Cliente

Proceso de Compras

Proceso de Comunicación Cliente

PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA

PLAN DE CALIDAD IDENTIFICAR COMUNICACIONES INTERNAS

REF. a ISO 9001 5.5.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: TODOS

DE SALIDA CON PROCESOS: TODOS

ALCANCE

Identificar y definir como se ha de llevar a cabo todo tipo de comunicaciones internas dentro de la empresa.

PROCESO PROPIEDAD CLIENTE

PLAN DE CALIDAD PROPIEDADES CLIENTE

REF. a ISO 9001 7.5.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTE

DE SALIDA CON PROCESOS: ASUNTO NO CONFORME

ALCANCE

Registrar, Analizar y determinar las causas por las cuales la propiedad del cliente ha sufrido algún deterioro, un uso indebido o se ha perdido, y la resolución al problema.

PROCESO COMPRAS DE MATERIAL

PLAN DE CALIDAD COMPRAS DE MATERIAL

ref. a ISO 9001 7.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: OPERATIVOS, SOPORTE

DE SALIDA CON PROCESOS: Proveedores

ALCANCE

Asegurar que los materiales adquiridos y que pueden afectar a la calidad del servicio o producto del cliente son comprados a proveedores previamente evaluados y aceptados por Inorme. Los pedidos de compra son completos en información y a la recepción de este material es verificado por la persona solicitante.

PROCESO COMUNICACIÓN CLIENTE

PLAN DE CALIDAD FLUJO Y ALMACÉN DE INFORMACIÓN SOLICITADA DIRECTAMENTE A CLIENTE

ref. a ISO 9001 7.2.3

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 21

Proceso de Control Documental Interno

Proceso de Control Documental Externo

Proceso de Control Registros

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTES

DE SALIDA CON PROCESOS: OPERATIVOS, ESTRATÉGICOS

ALCANCE

Regular el flujo de la información pedida a cliente con el objetivo de poseer un archivo practico de la información obtenida.

PROCESO CONTROL DOCUMENTAL INTERNO

PLAN DE CALIDAD CONTROL Y CREACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

ref. a ISO 9001 4.2.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: Todos los procesos.

DE SALIDA CON PROCESOS: Todos los procesos.

ALCANCE

Regularización y control en la creación o modificación de nuevos documentos.

PROCESO CONTROL DOCUMENTAL EXTERNO

PLAN DE CALIDAD CONTROL Y SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN EXTERNA

ref. a ISO 9001 4.2.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTES, PROVEEDORES O ORGANISMOS.

DE SALIDA CON PROCESOS: TODOS LOS PROCESOS

ALCANCE

Poseer un control de la entrada y salida de Documentación externa de Inorme, así cómo de su distribución y mantenimiento.

PROCESO CONTROL REGISTROS

PLAN DE CALIDAD CONTROL Y CREACIÓN DE REGISTROS INTERNOS

ref. a ISO 9001 4.2.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: PROCESOS APLICABLES

DE SALIDA CON PROCESOS: PROCESOS APLICABLES

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 22

Proceso de Control Registros Externos

Infraestructura

ALCANCE

El establecimiento, mantenimiento, identificación recuperación y archivo con el fin de proporcionar evidencia de los resultados de las acciones tomadas.

PROCESO CONTROL DE REGISTROS EXTERNOS

PLAN DE CALIDAD CONTROL Y ALMACENAJE DE REGISTROS EXTERNOS.

ref. a ISO 9001 4.2.4

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: CLIENTE, PROVEEDOR

DE SALIDA CON PROCESOS: PROCESOS APLICABLES

ALCANCE Se tiene cómo objetivo el control y el almacenaje correcto de todos aquellos registros externos en Inorme Sl.

PROCESO INFRAESTRUCTURA

PLAN DE CALIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

ref. a ISO 9001 6.3

INTERACCIÓN DE PROCESOS

DE ENTRADA CON PROCESOS: OPERATIVOS, COMPRAS

DE SALIDA CON PROCESOS: OPERATIVOS

ALCANCE

Proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad del producto de forma sistemática y controlada.

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 23

6.- RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL S.G.C

Listado Documentación

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS OPERATIVOS

Consultoría IPO – Investigación MPC INS – Consultoría – Investigación INS – Propuesta Investigación I+D – Planificación Diseño INS – Resolución Propuesta INS – Resolución Pre-Funcional INS – Propuesta Preliminar Acción Comercial INS – Resolución Propuesta Cliente INS – Contrato Desarrollo del Diseño INS – Verificación Producto INS – Validación Diseño

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Quejas Externas INS – Quejas Externas Asunto No Conforme INS – Asunto No Conforme Auditoria Interna Quejas Internas Quejas Internas Revisión por la Dirección INS – Revisión 1 INS – Revisión 2 Acciones Correctivas INS – Acciones Correctivas INS – Informe Revisión Acciones Preventivas INS – Acciones Preventivas INS – Informe Revisión Formación INS – Propuesta Formación INS – Aceptación Propuesta Formación INS – Solicitud Formación INS – Eficacia Formación INS – Informe Revisión Formación Entrada INS – Formación Entrada INS – Protocolo Entrada Informe Formación Entrada Satisfacción Cliente INS – Encuesta INS – Análisis Encuesta Ambiente Trabajo INS – Análisis Encuesta Ambiente de Trabajo

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Manual Sistema Gestión de Calidad

Ejemplar Nº3 24

PROCEDIMIENTOS

PROCESOS DE SOPORTE

Comunicación Interna INS – Comunicación Interna Propiedad Cliente INS – Propiedad Cliente Compras Material Comunicación Cliente INS – Comunicación Cliente Control Documental Interno INS – FORMATO INS – Control Documental Control Documental Externo INS – Que es Documentación Externa INS – Control Documental Externo Control Registros INS – Formato Registro INS – Control Registros Control Registros Externos INS – Que es Registro Externo INS – Control Registros Externos Infraestructura