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112
[ Logotipo de la Institución ] Matríz de Administración de Riesgos Institucional S U P E R V I S Ó A U T O R I Z Ó 20 Desarrollo Social I N T E G R Ó Institución I. EVALUACIÓN RIESGOS F A C T O R Selección Descripción Selección Especificar Otro No. de Factor Descripción Clasificación Ramo Administrativo / Sector Luis Enrique Miranda Nava, Titular de la Institución Julieta Becerril Ramírez , Enlace de Administración de Riesgos Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Coordinador de Control Interno Objetivo Coordinación interinstitucional implementada ineficientemente para el abatimiento de la pobreza multidimensional. Normativo Técnico- Administrativo Mecanismos y estrategias de política y administrativas, carentes de una visión transversal. No. de Riesgo Unidad Administrativa R I E S G O Clasificación del Riesgo Nivel de decisión del Riesgo Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018. Objetivo 1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. Estratégico 1.3 Sustantivo 1.1 1.2 Ausencia de mecanismos que garanticen el exacto cumplimiento de la norma. Técnico- Administrativo Instrumentación de políticas sociales que no promueven la inclusión, el desarrollo del capital social en los procesos de toma de 2017_1 Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre Secretaría de Desarrollo Social Fecha de Impresión: 30/03/2017 1 de 112

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Page 1: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

Objetivo

Coordinación interinstitucional

implementada

ineficientemente para el

abatimiento de la pobreza

multidimensional.

Normativo

Técnico-

Administrativo

Mecanismos y estrategias de

política y administrativas, carentes

de una visión transversal.

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Programa Nacional México

Sin Hambre 2014-2018.

Objetivo 1. Cero hambre a

partir de una alimentación y

nutrición adecuada de las

personas en pobreza

multidimensional extrema y

carencia de acceso a la

alimentación.

Estratégico

1.3

Sustantivo

1.1

1.2

Ausencia de mecanismos que

garanticen el exacto cumplimiento

de la norma.

Técnico-

Administrativo

Instrumentación de políticas

sociales que no promueven la

inclusión, el desarrollo del capital

social en los procesos de toma de

decisiones públicas.

2017_1

Secretaría Técnica de

la Comisión

Intersecretarial de la

Cruzada contra el

Hambre

Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de Impresión: 30/03/2017 1 de 112

Page 2: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

1.1.1Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el

Hambre.

Preventiv

oSI SI SI

1.1.2Consejo de Expertos de la Cruzada Nacional contra el

Hambre.Detectivo SI SI SI

1.1.3 Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Detectivo SI SI SI

1.1.4Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo

Social".Detectivo SI SI SI

1.1.5Transversal 12 denominado “Cruzada Nacional contra el

Hambre”.Detectivo SI SI SI

1.2.1

Normas de Organización y Funcionamiento de la Comisión

Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada

Nacional contra el Hambre.

Preventiv

oSI SI SI

1.2.2Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la

Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Preventiv

oSI SI SI

1.2.3Matriz de Marco Lógico con programas y objetivos de la

Cruzada Nacional contra el Hambre.

Preventiv

oSI SI SI

1.2.4Transversal 12 denominado “Cruzada Nacional contra el

Hambre”.Detectivo SI SI SI

1.2.5

1.3.1 Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Detectivo SI SI SI

1.3.2Aplicación de un Cuestionario Único de Información

Socioeconómica (CUIS).

Preventiv

oSI SI SI

1.3.3 Contraloria Social.Preventiv

oSI SI SI

Valoración Inicial

1. Políticas sociales que no

coadyuvan a la superación de

las condiciones de la pobreza

multidimensional, ni a la

inclusión social.

2. Politicas sociales con visión

fragmentada, que limitan el

desarrollo productivo de

diversos sectores de la

población.

3. Deficiente coordinación, y

duplicidad de esfuerzos

institucionales, en la

instrumentación de las políticas

sociales.

4. Incapacidad para detonar la

participación social en el

diseño, instrumentación,

evaluación y control de la

política social.

8

Interno

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

Interno

Interno

SI

8 I

SI

SI

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 2 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

Riesgo

Controlado

Suficientemente

77

UBICACIÓN EN CUADRANTES

I

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

REDUCIR EL

RIESGO

Estrategia para Administrar

el Riesgo

SI

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 3 de 112

Page 4: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

Descripción de la(s) Acción(es)

Revisión periódica de las metas del Plan Anual de Trabajo 2017 de la

Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional

contra el Hambre, para confirmar los avances o, en su caso, replantear sus

acciones.

Generación de estrategias a traves del Diseño y seguimiento a la Matriz de

Marco Lógico con programas y objetivos de la Cruzada Nacional Contra el

Hambre para 2017.

Coordinación entre dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal que inciden en la Cruzada Nacional Contral el Hambre para

instrumentar las acciones de atención a la población en condición de

pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 4 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Objetivo

Coordinación interinstitucional

implementada

ineficientemente para el

abatimiento de la pobreza

multidimensional.

Programa Nacional México

Sin Hambre 2014-2018.

Objetivo 1. Cero hambre a

partir de una alimentación y

nutrición adecuada de las

personas en pobreza

multidimensional extrema y

carencia de acceso a la

alimentación.

Estratégico

1.4

1.5

1.3

Sustantivo

Técnico-

Administrativo

Instrumentación de políticas

sociales que no promueven la

inclusión, el desarrollo del capital

social en los procesos de toma de

decisiones públicas.

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 2. Fortalecer el

presupuesto basado en

resultados de la APF,

incluyendo el gasto

federalizado.

Estrategia 2.3: Fortalecer el

proceso de seguimiento y

evaluación al desempeño de

la APF.

2017_1

Estratégico

Sistema de Información

instrumentado

deficientemente, impidiendo

la identificación de

beneficiarios y datos

socioeconómicos de la

población objetivo.

Administrativo

Secretaría Técnica de

la Comisión

Intersecretarial de la

Cruzada contra el

Hambre

2017_2

Dirección General de

Geoestadistica y

Padrones de

Beneficiarios

Técnico-

Administrativo

Normativo2.1Normativa que no garantice la

debida integración de información.

2.2

Imposibilidad para identificar a los

beneficiarios de los programas

sociales y la información

socioeconómica.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 5 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

2017_2

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

1.3.4Acuerdos Integrales para el Desarrollo Social Incluyente

(AIDSI).

Preventiv

oSI SI SI

1.3.5

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

2.1.1 Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento-Preventiv

oSI SI SI

2.1.2 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.Preventiv

oSI SI SI

2.1.3Lineamientos de integración, uso y compartición de

información socioeconómica del SIFODE.

Preventiv

oSI NO SI

2.1.4Lineamientos para la integración del Padrón Único de

Beneficiarios.

Preventiv

oSI NO SI

2.1.5

2.2.1 Convenios de colaboración inter e intrainstitucionales. Detectivo SI SI SI

2.2.2Difusión de los padrones de beneficiarios por cada programa

de subsidio (versión pública) Detectivo SI SI SI

1. Políticas sociales que no

coadyuvan a la superación de

las condiciones de la pobreza

multidimensional, ni a la

inclusión social.

2. Politicas sociales con visión

fragmentada, que limitan el

desarrollo productivo de

diversos sectores de la

población.

3. Deficiente coordinación, y

duplicidad de esfuerzos

institucionales, en la

instrumentación de las políticas

sociales.

4. Incapacidad para detonar la

participación social en el

diseño, instrumentación,

evaluación y control de la

política social.

8

Interno SI

8 I

1. Imposibilidad para identificar

correctamente a los

beneficiarios por cada

programa social.

2. Duplicidades en la entrega

de subsidios a beneficiarios de

los programas a cargo del

Gobierno Federal.

3. Inadecuada toma de

decisiones para el diseño e

instrumentación de estrategias

en materia de desarrollo social.

9 6 I

Interno SI

Externo SIFecha de Impresión: 30/03/2017 6 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

2017_2

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

NO Deficiente

NO Deficiente

NO Deficiente

NO Deficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

6

77 IREDUCIR EL

RIESGO

9REDUCIR EL

RIESGOI

SI

NO

Fecha de Impresión: 30/03/2017 7 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_1

2017_2

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Coordinación entre dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal que inciden en la Cruzada Nacional Contral el Hambre para

instrumentar las acciones de atención a la población en condición de

pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación.

Proponer las adecuaciones necesarias al marco jurídico aplicable, así como

formalizar la normativa que permita la debida integración del Padrón Único

de Beneficiarios e información socioeconómica.

Fortalecer los mecanismos para la suscripción de Convenios de

Colaboración con las Entidades Federativas y los Municipios.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 8 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 2. Fortalecer el

presupuesto basado en

resultados de la APF,

incluyendo el gasto

federalizado.

Estrategia 2.3: Fortalecer el

proceso de seguimiento y

evaluación al desempeño de

la APF.

Estratégico

Sistema de Información

instrumentado

deficientemente, impidiendo

la identificación de

beneficiarios y datos

socioeconómicos de la

población objetivo.

Administrativo2017_2

Dirección General de

Geoestadistica y

Padrones de

Beneficiarios

Técnico-

Administrativo

TIC's

2.4

2.5

2.2

Imposibilidad para identificar a los

beneficiarios de los programas

sociales y la información

socioeconómica.

2.3

Carencia de una herramienta

tecnológica que permita constituir,

actualizar, autentificar, proteger y

difunfir la información de los

beneficiarios de los programas a

cargo del Gobierno Federal, así

como integrar y explotar los datos

socioeconómicos de los

participantes.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 9 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_2

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

2.2.3 Reportes de carga de la información por cada padrónCorrectiv

oSI SI SI

2.2.4 Capacitaciones períodicas.Preventiv

oSI SI SI

2.2.5 Observaciones formuladas por los Órganos Fiscalizadores. Detectivo SI SI SI

2.3.1

Acreditación de recomendaciones de organismos

multilaterales para el desarrollo y financiamiento de la

herramienta tecnológica

Preventiv

oSI SI SI

2.3.2Soporte técnico para la realización de las estructuras de datos

correspondientes.

Preventiv

oSI SI SI

2.3.3 Reporte de carga de la información por cada padrón recibido.Correctiv

oSI SI SI

2.3.4

2.3.5

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

1. Imposibilidad para identificar

correctamente a los

beneficiarios por cada

programa social.

2. Duplicidades en la entrega

de subsidios a beneficiarios de

los programas a cargo del

Gobierno Federal.

3. Inadecuada toma de

decisiones para el diseño e

instrumentación de estrategias

en materia de desarrollo social.

9 6 I

Externo SI

Interno SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 10 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_2

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

69REDUCIR EL

RIESGOINO

Fecha de Impresión: 30/03/2017 11 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_2

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fortalecer los mecanismos para la suscripción de Convenios de

Colaboración con las Entidades Federativas y los Municipios.

Programación de talleres y cursos de capacitación.

Crear una plataforma informática que permita, de forma sencilla, constituir,

actualizar, autentificar, proteger y difunfir la información de los beneficiarios

de los programas a cargo del Gobierno Federal y datos socioeconómicos de

la población potencial y objetivo.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 12 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Normativo

Técnico-

AdministrativoEstratégico

Personas y/u organizaciones

no elegibles beneficiadas con

los Programas de Desarrollo

Social.

Sustantivo2017_3Dirección General de

SeguimientoObjetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 4. Construir una

sociedad igualitaria donde

exista acceso irrestricto al

bienestar social mediante

acciones que protejan el

ejercicio de los derechos de

todas las personas.

3.1Falta de identificación del universo

de población potencial.

Técnico-

Administrativo

3.2

Formulación de Reglas de

Operación que no generan

certidumbre a la población

potencial.

3.3

Focalización inadecuada de

acciones en apoyo de los

beneficiarios, dada la falta de

información confiable.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 13 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

3.1.1 Sistema Integral de Información de los Programas (SIIP).Preventiv

oSI SI SI

3.1.2Lineamientos de Integración, Uso y Compartición de

Información Socioeconómica del SIFODE.

Preventiv

oSI SI SI

3.1.3 SIFODE en sistemas de gestión.Preventiv

oSI SI SI

3.1.4

3.1.5

3.2.1Revisión de las Reglas de Operación de los Programas de

Desarrollo Social.

Correctiv

oSI SI SI

3.2.2Validación de beneficiarios y apoyos a través de procesos

sistematizados.

Preventiv

oSI SI SI

3.2.3 Contraloria Social.Preventiv

oSI SI SI

3.2.4

3.2.5

3.3.1Mecanismos de coordinación interinstitucional y confrontas de

bases de datos con otras dependencias y entidades.Detectivo SI SI SI

3.3.2Levantamiento del Cuestionario Único de Información

Socioeconómica (CUIS)

Preventiv

oSI SI SI

3.3.3Visitas de verificación de eligibilidad de benefiarios mediante

muestreo.

Preventiv

oSI SI SI

Interno SI

1. Acceso restringido de la

población potencial a los

programas, políticas y acciones

de desarrollo social.

2. Beneficiarios que no logran

acceder de manera pronta y

expedita a los apoyos a que

tienen derecho, en términos de

las Reglas de Operación de los

programas sociales.

3. Duplicidad de esfuerzos

entre distintas Unidades

Responsables del Ramo 20

"Desarrollo Social", con

eventual duplicidad de entrega

de subsidios.

4. Incremento en demandas

legales y presiones sociales,

debido a la suspensión de

apoyos.

8

Interno SI

Interno SI6 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 14 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente 7 5 EVITAR EL RIESGOIVSI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 15 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Revisión y, en su caso, actualización de las Reglas de Operación de los

programas sociales.

Esquemas de verificación mediante cruces de información a través de un

Padrón Único de Beneficiarios.

Desarrollar esquemas de verificación mediante cruces de información intra e

interinstitucional.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 16 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Técnico-

Administrativo

Normativo

Estratégico

Personas y/u organizaciones

no elegibles beneficiadas con

los Programas de Desarrollo

Social.

Sustantivo2017_3Dirección General de

SeguimientoObjetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 4. Construir una

sociedad igualitaria donde

exista acceso irrestricto al

bienestar social mediante

acciones que protejan el

ejercicio de los derechos de

todas las personas.

Duplicidad de esfuerzos entre

distintas Unidades Responsables,

para la evaluación y entrega de

apoyos, con el consecuente

dispendio de recursos públicos.

3.3

Focalización inadecuada de

acciones en apoyo de los

beneficiarios, dada la falta de

información confiable.

3.4

3.5Suspensión de apoyos, sin apego a

la normatividad aplicable.

Operativo

Infraestructura operando en

condiciones de seguridad

deficiente.

De seguridad2017_4

Dirección General de

Políticas

Sociales/Dirección

General de

Participación Social

Objetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1. Fortalecer el

cumplimiento efectivo de los

derechos sociales que

potencien las capacidades de

las personas en situación de

pobreza, a través de acciones

que incidan positivamente en

la alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3. Dotar de

esquemas de seguridad social

que protejan el bienestar

socioeconómico de la

población en situación de

carencia o pobreza.

4.1

Supervisión inadecuada a las

instalaciones en donde se prestan

servicios de los programas de

desarrollo social.

Técnico-

AdministrativoFecha de Impresión: 30/03/2017 17 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

2017_4

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

3.3.4

3.3.5

3.4.1 Convocatorias públicas para el otorgamiento de apoyos.Preventiv

oSI SI SI

3.4.2 Emisión de Lineamientos de Operación de los Programas.Preventiv

oSI SI SI

3.4.3Visitas de verificación de eligibilidad de benefiarios mediante

muestreo.

Preventiv

oSI SI SI

3.4.4

3.4.5

3.5.1 Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Social.Preventiv

oSI SI SI

3.5.2 Procedimientos para realizar la suspensión.Correctiv

oSI SI SI

3.5.3Lineamientos específicos y regulación secundaria de los

Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

3.5.4

3.5.5

4.1.1Programa de visitas periódicas de supervisión a la

insfraestructura.

Preventiv

oSI SI SI

1. Acceso restringido de la

población potencial a los

programas, políticas y acciones

de desarrollo social.

2. Beneficiarios que no logran

acceder de manera pronta y

expedita a los apoyos a que

tienen derecho, en términos de

las Reglas de Operación de los

programas sociales.

3. Duplicidad de esfuerzos

entre distintas Unidades

Responsables del Ramo 20

"Desarrollo Social", con

eventual duplicidad de entrega

de subsidios.

4. Incremento en demandas

legales y presiones sociales,

debido a la suspensión de

apoyos.

8Interno SI

Interno SI

Interno SI

6 I

Interno SI

1. Prestación inadecuada de los

servicios que se prestan al

amparo de los programas

sociales.

2. Subutilización de la

insfraestructura con la que se

prestan los servicios.

3. Mayores costos de

mantenimiento correctivo, por

falta de capacitación en la

supervisión preventiva.

4. Materialización de una

contingencia, que ponga en

riesgo la seguridad física de las

personas beneficiarias de los

programas.

8 4 IV

Fecha de Impresión: 30/03/2017 18 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

2017_4

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

7 5 EVITAR EL RIESGO

5 3 ASUMIR EL RIESGOIII

IV

SI

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 19 de 112

Page 20: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_3

2017_4

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Desarrollar esquemas de verificación mediante cruces de información intra e

interinstitucional.

Que las Unidades Administrativas Responsables de los Programas reporten

el número de solicitudes de derecho de audiencia recibidas y den

seguimiento a las mismas.

Implementar mecanismos de control operativos para reducir la incorporación

de personas que no cumplen con lo establecido en las Reglas de Operación

de los Proegramas de Desarrollo Social.

Seguimiento a las supervisiones de la infraestructura en la que se prestan

apoyos de programas sociales y verificación de cumplimiento a la carga de

reportes.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 20 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Operativo

Infraestructura operando en

condiciones de seguridad

deficiente.

De seguridad2017_4

Dirección General de

Políticas

Sociales/Dirección

General de

Participación Social

Objetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1. Fortalecer el

cumplimiento efectivo de los

derechos sociales que

potencien las capacidades de

las personas en situación de

pobreza, a través de acciones

que incidan positivamente en

la alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3. Dotar de

esquemas de seguridad social

que protejan el bienestar

socioeconómico de la

población en situación de

carencia o pobreza.

4.1

Supervisión inadecuada a las

instalaciones en donde se prestan

servicios de los programas de

desarrollo social.

Técnico-

Administrativo

4.2

Falta de seguimiento a la

insfraestructura a través de la cual

se operan programas sociales y que

fueron detectadas con

incumplimiento en cuestiones de

seguridad.

4.3Errores en el levantamiento de la

supervisión.

Técnico-

Administrativo

Humano

Fecha de Impresión: 30/03/2017 21 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

4.1.2Registrar avances de las supervisiones en los Sistemas de

Gestión de estos programas.

Preventiv

oSI SI SI

4.1.3Identificación de necesidades de infraestructura y de

mantenimiento.Detectivo SI SI SI

4.1.4

Fortalecimiento de las figuras de supervisión de la

infraestructura social, con el apoyo de los distintos niveles de

gobierno.

Preventiv

oSI SI SI

4.1.5 Revisión y análisis de resultados de las supervisiones. Detectivo SI SI SI

4.2.1Seguimiento a las observaciones en materia de supervisión

de la infraestructura.

Preventiv

oSI SI SI

4.2.2Seguimiento a la atención de las observaciones hasta su

cumplimiento.

Preventiv

oSI SI SI

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1Capacitación permanentemente al personal encargado de la

supervisión.

Preventiv

oSI SI SI

4.3.2Emisión de reportes de cumplimiento sobre las labores de

supervisión.Detectivo SI SI SI

4.3.3Actualización de las aplicaciones tecnológicas que sirven de

apoyo para la realización de las labores de supervisión

Preventiv

oSI SI SI

4.3.4

Interno SI

1. Prestación inadecuada de los

servicios que se prestan al

amparo de los programas

sociales.

2. Subutilización de la

insfraestructura con la que se

prestan los servicios.

3. Mayores costos de

mantenimiento correctivo, por

falta de capacitación en la

supervisión preventiva.

4. Materialización de una

contingencia, que ponga en

riesgo la seguridad física de las

personas beneficiarias de los

programas.

8

Interno SI

Interno SI

4 IV

Fecha de Impresión: 30/03/2017 22 de 112

Page 23: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

5 3 ASUMIR EL RIESGOIIISI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 23 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Seguimiento a las supervisiones de la infraestructura en la que se prestan

apoyos de programas sociales y verificación de cumplimiento a la carga de

reportes.

Monitoreo al seguimiento de la supervisión de instalaciones identificadas con

deficiencias en cuestiones de seguridad.

Coordinación entre las Delegaciones de la SEDESOL con instancias locales

para el desarrollo de la infraestructura estatal y municipal asociada a

programas sociales, así como la supervisión para la aplicación de la

normatividad en materia de protección civil.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 24 de 112

Page 25: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Operativo

Infraestructura operando en

condiciones de seguridad

deficiente.

De seguridad2017_4

Dirección General de

Políticas

Sociales/Dirección

General de

Participación Social

Objetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1. Fortalecer el

cumplimiento efectivo de los

derechos sociales que

potencien las capacidades de

las personas en situación de

pobreza, a través de acciones

que incidan positivamente en

la alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3. Dotar de

esquemas de seguridad social

que protejan el bienestar

socioeconómico de la

población en situación de

carencia o pobreza.

4.3Errores en el levantamiento de la

supervisión.

4.4

4.5

Humano

Estratégico

Demandas del sector social

focalizadas

inadecuadamente.

Sustantivo2017_5

Dirección General de

Evaluación y Monitoreo

de los Programas

Sociales

Dirección General de

Análisis y Prospectiva

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 2. Fortalecer el

presupuesto basado en

resultados de la APF,

incluyendo el gasto

federalizado.

Estrategia 2.3: Fortalecer el

proceso de seguimiento y

evaluación al desempeño de

la APF.

5.1Incapacidad de identificación de las

demandas del sector social.

5.2

Perfiles profesionales inadecuados

para llevar a cabo las tareas de

análisis, investigación y evaluación

Técnico-

Administrativo

Humano

Fecha de Impresión: 30/03/2017 25 de 112

Page 26: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

2017_5

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

4.3.5

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

5.1.1 Evaluaciones anteriores. Detectivo SI SI SI

5.1.2 Términos de referencia emitidos por el CONEVAL.Preventiv

oSI SI SI

5.1.3Demandas del sector identificadas a través del Fondo

Sectorial SEDESOL-CONACYT.Detectivo SI SI SI

5.1.4 Programa Anual de Evaluación. Detectivo SI SI SI

5.1.5 Reuniones periódicas con el equipo evaluador. Detectivo SI SI SI

5.2.1 Cédulas de Perfiles de Puestos.Preventiv

oSI SI SI

5.2.2 Cursos y talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

1. Prestación inadecuada de los

servicios que se prestan al

amparo de los programas

sociales.

2. Subutilización de la

insfraestructura con la que se

prestan los servicios.

3. Mayores costos de

mantenimiento correctivo, por

falta de capacitación en la

supervisión preventiva.

4. Materialización de una

contingencia, que ponga en

riesgo la seguridad física de las

personas beneficiarias de los

programas.

8

Interno SI

4 IV

Interno SI

1. Falta de atención a

demandas reales que afectan a

los sectores sociales más

desprotegidos, sujetos de las

políticas de desarrollo social.

2. Visión estratégica limitada de

las políticas de desarrollo

social.

3. Diseño inadecuado de las

políticas de desarrollo social.

4. Incremento en los costos de

la política de desarrollo social.

6 6

Interno SI

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 26 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

2017_5

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

III

5 3 ASUMIR EL RIESGO

5 4 ASUMIR EL RIESGO

IIISI

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 27 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_4

2017_5

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONESCoordinación entre las Delegaciones de la SEDESOL con instancias locales

para el desarrollo de la infraestructura estatal y municipal asociada a

programas sociales, así como la supervisión para la aplicación de la

normatividad en materia de protección civil.

Capacitación al personal encargado de las labores de supervisión.

Actualización de las herramientas de acompañamiento.

Implementar acciones de mejora para la elaboración de términos de

referencia, y el fortalecimiento del Fondo Sectorial SEDESOL-CONACYT.

Identificación del perfil profesional adecuado para el análisis, evaluación y

prospectiva de las políticas de desarrollo social, y el desarrollo de habilidades

entre el personal de las Unidades Responsables.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 28 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Entorno

Estratégico

Demandas del sector social

focalizadas

inadecuadamente.

Sustantivo2017_5

Dirección General de

Evaluación y Monitoreo

de los Programas

Sociales

Dirección General de

Análisis y Prospectiva

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 2. Fortalecer el

presupuesto basado en

resultados de la APF,

incluyendo el gasto

federalizado.

Estrategia 2.3: Fortalecer el

proceso de seguimiento y

evaluación al desempeño de

la APF.

Oferta limitada de terceros que

desarrollen investigación aplicada

con la especificidad que demanda

el sector

5.2

Perfiles profesionales inadecuados

para llevar a cabo las tareas de

análisis, investigación y evaluación

5.3

Información deficiente por parte de

las Unidades Responsables de los

programas sociales.

5.4

5.5

Humano

Fecha de Impresión: 30/03/2017 29 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

5.2.3Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y

Tecnológicas.

Preventiv

oSI SI SI

5.2.4 Términos de referencia emitidos por el CONEVAL.Preventiv

oSI SI SI

5.2.5

5.3.1 Programa Anual de Evaluación. Detectivo SI SI SI

5.3.2 Metodologías para el seguimiento de los programas sociales.Correctiv

oSI SI SI

5.3.3 Aspectos Susceptibles de Mejora.Correctiv

oSI SI SI

5.3.4 Recomendaciones derivadas de auditorías.Correctiv

oSI SI SI

5.3.5

5.4.1 Términos de referencia emitidos por el CONEVAL.Preventiv

oSI SI SI

5.4.2Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y

Tecnológicas.

Preventiv

oSI SI SI

5.4.3 Evaluaciones anteriores realizadas por terceros.Preventiv

oSI SI SI

5.4.4

5.4.5

5.5.1

1. Falta de atención a

demandas reales que afectan a

los sectores sociales más

desprotegidos, sujetos de las

políticas de desarrollo social.

2. Visión estratégica limitada de

las políticas de desarrollo

social.

3. Diseño inadecuado de las

políticas de desarrollo social.

4. Incremento en los costos de

la política de desarrollo social.

6 6

Interno SI

Interno SI

Externo SI

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 30 de 112

Page 31: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

III5 4 ASUMIR EL RIESGOSI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 31 de 112

Page 32: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Actualizar y diversificar los procedimientos de contratación.

Identificación del perfil profesional adecuado para el análisis, evaluación y

prospectiva de las políticas de desarrollo social, y el desarrollo de habilidades

entre el personal de las Unidades Responsables.

Implementación de cursos y talleres de capacitación.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 32 de 112

Page 33: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Demandas del sector social

focalizadas

inadecuadamente.

Sustantivo2017_5

Dirección General de

Evaluación y Monitoreo

de los Programas

Sociales

Dirección General de

Análisis y Prospectiva

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 2. Fortalecer el

presupuesto basado en

resultados de la APF,

incluyendo el gasto

federalizado.

Estrategia 2.3: Fortalecer el

proceso de seguimiento y

evaluación al desempeño de

la APF.

5.5

Estratégico

Reglas de Operación de

Programas de Desarrollo

Social diseñadas compleja e

imprecisamente.

Sustantivo2017_6

Unidad de Planeación y

Relaciones

Internacionales

Objetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018

Objetivo 4. Construir una

sociedad igualitaria donde

exista acceso irrestricto al

bienestar social mediante

acciones que protejan el

ejercicio de los derechos de

todas las personas.

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 4: Mejorar la gestión

pública gubernamental en la

APF.

Estrategia 4.1

Transformar los procesos de

las dependencias y entidades.

6.1

Inaccesibilidad a los apoyos dadas

las imprecisiones en su redacción, y

el exceso de requisitos para su

eligibilidad, en detrimento de la

población objetivo de los distintos

programas sociales

6.2

Desconocimiento de las

metodologías establecidas por la

globalizadora, para el diseño de las

Reglas de Operación.

6.3

Falta de aplicación de protocolos

para el diseño, seguimiento y, en su

caso, actualización de las Reglas

de Operación de los programas

sociales.

Normativo

Técnico-

Administrativo

Fecha de Impresión: 30/03/2017 33 de 112

Page 34: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

2017_6

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

6.1.1Regulación emitida por las globalizadoras (SHCP, SFP,

COFEMER, INMUJERES, entre otros).

Preventiv

oSI SI SI

6.1.2Proceso de revisión, validación y publicación de las Reglas de

Operación de los Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

6.1.3Opinión Técnica a los Anteproyectos de las Reglas de

Operación.

Preventiv

oSI SI SI

6.1.4

6.1.5

6.2.1Proceso de revisión, validación y publicación de las Reglas de

Operación de los Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

6.2.2Opinión Técnica a los Anteproyectos de las Reglas de

Operación.Detectivo SI SI SI

2.2.3 Reuniones de Revisión de Reglas de OperaciónPreventiv

oSI SI SI

2.2.4 Mecanismos de difusión.Preventiv

oSI SI SI

2.2.5

6.3.1 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.Preventiv

oSI SI SI

1. Falta de atención a

demandas reales que afectan a

los sectores sociales más

desprotegidos, sujetos de las

políticas de desarrollo social.

2. Visión estratégica limitada de

las políticas de desarrollo

social.

3. Diseño inadecuado de las

políticas de desarrollo social.

4. Incremento en los costos de

la política de desarrollo social.

6 6 I

Interno SI

1. Población objetivo que ve

limitado el acceso a los apoyos

de los distintos programas de

desarrollo social.

2. Beneficiarios que no logran

acceder oportunamente a los

apoyos a que tienen derecho.

3. Generación de

intermediarios, para el acceso a

los programas, incrementando

costos, en detrimento de los

apoyos que reciben los

beneficiarios.

8 7

Interno SI

Interno SI

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 34 de 112

Page 35: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

2017_6

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

III5 4 ASUMIR EL RIESGO

7 6REDUCIR EL

RIESGOI

SI

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 35 de 112

Page 36: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_5

2017_6

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Revisiones conforme a los protocolos establecidos; incorporación del

lenguaje ciudadano, y atención a las recomendaciones formuladas por los

distintos entes de control y fiscalización.

Desarrollo de cursos y talleres de capacitación, así como fortalecimiento de

los canales de difusión.

Implementación de acciones conforme a lo establecido en las Bases de

Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,

particularmente a los Compromisos relativos a "Procesos", y "Mejora

Regulatoria".

Fecha de Impresión: 30/03/2017 36 de 112

Page 37: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Reglas de Operación de

Programas de Desarrollo

Social diseñadas compleja e

imprecisamente.

Sustantivo2017_6

Unidad de Planeación y

Relaciones

Internacionales

Objetivo

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018

Objetivo 4. Construir una

sociedad igualitaria donde

exista acceso irrestricto al

bienestar social mediante

acciones que protejan el

ejercicio de los derechos de

todas las personas.

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 4: Mejorar la gestión

pública gubernamental en la

APF.

Estrategia 4.1

Transformar los procesos de

las dependencias y entidades. Falta de oportunidad para su

adecuación a las distintas

situaciones que presentan los

programas sociales.

6.3

Falta de aplicación de protocolos

para el diseño, seguimiento y, en su

caso, actualización de las Reglas

de Operación de los programas

sociales.

6.4

6.5

Estratégico

Programas de la protección

social limitados para

garantizar apoyos y/o

ingresos conforme a la línea

de bienestar.

Sustantivo2017_7

Dirección General de

Atención a Grupos

Prioritarios

Dirección General de

Seguro de Vida para

Jefas de Familia

Dirección General de

Políticas Sociales

Dirección General de

Participación Social

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.1 Granatizar el

ejercicio efectivo de los

derechos sociales para toda la

población.

Objetivo 2.4 Ampliar el acceso

a la seguridad social

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1

Fortalecer el cumplimiento

efectivo de los derechos

sociales que potencien las

capacidades de las personas

en situación de pobreza, a

través de acciones que

incidan positivamente en la

alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3

Dotar de esquemas de

seguridad social que protejan

el bienestar socioeconómico

de la población en situación

de carencia o pobreza

7.1

Incapacidad de identificación de las

demandas sociales y la

construcción de estrategias para su

atención.

Técnico-

AdministrativoFecha de Impresión: 30/03/2017 37 de 112

Page 38: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_6

2017_7

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

6.3.2Proceso de revisión, validación y publicación de las Reglas de

Operación de los Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

6.3.3Opinión Técnica a los Anteproyectos de las Reglas de

Operación.Detectivo SI SI SI

6.3.4 Talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

2.3.5 Mecanismos de difusión.Preventiv

oSI SI SI

6.4.1 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.Preventiv

oSI SI SI

2.4.2Proceso de revisión, validación y publicación de las Reglas de

Operación de los Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

6.4.3Opinión Técnica a los Anteproyectos de las Reglas de

Operación.Detectivo SI SI SI

6.4.4 Talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

6.4.5 Contraloría Social.Preventiv

oSI SI SI

2.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

7.1.1Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo

Social y Humano.

Preventiv

oSI SI SI

7.1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED-PbR). Detectivo SI SI SI

1. Población objetivo que ve

limitado el acceso a los apoyos

de los distintos programas de

desarrollo social.

2. Beneficiarios que no logran

acceder oportunamente a los

apoyos a que tienen derecho.

3. Generación de

intermediarios, para el acceso a

los programas, incrementando

costos, en detrimento de los

apoyos que reciben los

beneficiarios.

8 7

Interno SI

Interno SI

I

Interno SI

1. Diseño, instrumentación,

seguimiento y evaluación

deficientes de la política social

del Gobierno Federal

2. Falta de acceso a productos

básicos y de calidad, y a

precios accesibles a localidades

marginadas.

3. Dificultad de acceso a las

personas en situación de

pobreza, a una alimentación

nutritiva.

4. Incapacidad para incorporar

a la población en condiciones

de vulnerabilidad (jóvenes,

adultos mayores, personas con

discapacidad y mujeres), a

condiciones de bienestar social

mínimo, y al ejercicio de sus

derechos sociales.

5. Carencia de recursos

presupuestarios para atender a

la población elegible a los

programas de protección social.

6 7 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 38 de 112

Page 39: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_6

2017_7

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

7 6REDUCIR EL

RIESGO

5 6 EVITAR EL RIESGO

I

II

SI

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 39 de 112

Page 40: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_6

2017_7

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Implementación de acciones conforme a lo establecido en las Bases de

Colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,

particularmente a los Compromisos relativos a "Procesos", y "Mejora

Regulatoria".

Fortalecimiento de los esquemas técnicos y metodológicos que se aplican

para el seguimiento y actualización de las Reglas de Operación de

Programas.

Fortalecimiento de los esquemas técnicos y metodológicos que se aplican

para el diseño, ejecución y seguimiento de los programas sociales, así como

de los instrumentos de acompañamiento.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 40 de 112

Page 41: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Estratégico

Programas de la protección

social limitados para

garantizar apoyos y/o

ingresos conforme a la línea

de bienestar.

Sustantivo2017_7

Dirección General de

Atención a Grupos

Prioritarios

Dirección General de

Seguro de Vida para

Jefas de Familia

Dirección General de

Políticas Sociales

Dirección General de

Participación Social

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.1 Granatizar el

ejercicio efectivo de los

derechos sociales para toda la

población.

Objetivo 2.4 Ampliar el acceso

a la seguridad social

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1

Fortalecer el cumplimiento

efectivo de los derechos

sociales que potencien las

capacidades de las personas

en situación de pobreza, a

través de acciones que

incidan positivamente en la

alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3

Dotar de esquemas de

seguridad social que protejan

el bienestar socioeconómico

de la población en situación

de carencia o pobreza

7.1

Incapacidad de identificación de las

demandas sociales y la

construcción de estrategias para su

atención.

Técnico-

Administrativo

7.2

Desviaciones en la ejecución de los

programas sociales por parte de

instancias ejecutoras y/o

beneficiarios, que limitan los

alcances de los objetivos y

estrategias previstas

7.3 Insuficiencia presupuestaria.Financiero-

Presupuestal

Entorno

Fecha de Impresión: 30/03/2017 41 de 112

Page 42: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

7.1.3 Matriz de Indicadores para Resultados. Detectivo SI SI SI

7.1.4

Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos

de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de

Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

7.1.5

7.2.1

Mecanismos de supervisión y evaluación establecidos en las

Reglas de Operación de los Programas Sociales y/o

Lineamientos.

Detectivo SI SI SI

7.2.2 Evaluaciones de CONEVAL. Detectivo SI SI SI

7.2.3 Auditorías.Correctiv

oSI SI SI

7.2.4 Contraloría Social.Preventiv

oSI SI SI

7.2.5

7.3.1 Anteproyecto de Presupuesto que formula la Dependencia.Preventiv

oSI SI SI

7.3.2Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal en curso.Detectivo SI SI SI

7.3.3 Matriz de Indicadores para Resultados. Detectivo SI SI SI

7.3.4

Oficios de autorización en términos presupuestarios, a las

Reglas de Operación de los Programas Sociales y/o

Lineamientos.

Preventiv

oSI SI SI

7.3.5

Interno SI

1. Diseño, instrumentación,

seguimiento y evaluación

deficientes de la política social

del Gobierno Federal

2. Falta de acceso a productos

básicos y de calidad, y a

precios accesibles a localidades

marginadas.

3. Dificultad de acceso a las

personas en situación de

pobreza, a una alimentación

nutritiva.

4. Incapacidad para incorporar

a la población en condiciones

de vulnerabilidad (jóvenes,

adultos mayores, personas con

discapacidad y mujeres), a

condiciones de bienestar social

mínimo, y al ejercicio de sus

derechos sociales.

5. Carencia de recursos

presupuestarios para atender a

la población elegible a los

programas de protección social.

6

Externo SI

Externo SI

7 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 42 de 112

Page 43: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

5 6 EVITAR EL RIESGOIISI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 43 de 112

Page 44: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fortalecimiento de los esquemas de coordinación con los ejecutores de los

programas, principalmente con el personal que labora en las delegaciones,

así como con los órganos colegiados de participación ciudadana y contraloría

social.

Revisión de los componentes de los programas, que permita robustecer las

justificaciones que soporten las asignaciones presupuestarias de los

programas asociados a la protección social.

Fortalecimiento de los esquemas técnicos y metodológicos que se aplican

para el diseño, ejecución y seguimiento de los programas sociales, así como

de los instrumentos de acompañamiento.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 44 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Entorno

Estratégico

Programas de la protección

social limitados para

garantizar apoyos y/o

ingresos conforme a la línea

de bienestar.

Sustantivo2017_7

Dirección General de

Atención a Grupos

Prioritarios

Dirección General de

Seguro de Vida para

Jefas de Familia

Dirección General de

Políticas Sociales

Dirección General de

Participación Social

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.1 Granatizar el

ejercicio efectivo de los

derechos sociales para toda la

población.

Objetivo 2.4 Ampliar el acceso

a la seguridad social

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 1

Fortalecer el cumplimiento

efectivo de los derechos

sociales que potencien las

capacidades de las personas

en situación de pobreza, a

través de acciones que

incidan positivamente en la

alimentación, la salud y la

educación.

Objetivo 3

Dotar de esquemas de

seguridad social que protejan

el bienestar socioeconómico

de la población en situación

de carencia o pobreza

Procesos de evaluación que no

coadyuvan en el diseño y ejecución

de la política social

7.4

7.5

Estratégico

Programas de inclusión social

instrumentados

desarticuladamente para el

desarrollo de capital social.

Sustantivo2017_8

Dirección General de

Opciones Productivas Objetivo

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.2 Transitar hacia

una sociedad equitativa e

incluyente.

Meta IV México Próspero

Objetivo 4.8 Desarrollar los

sectores estratégicos del país.

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 5

Fortalecer la participación

social para impulsar el

desarrollo comunitario a

través de esquemas de

inclusión productiva y

cohesión social.

Objetivo 6

Mejorar el ingreso de las

personas en situación de

pobreza mediante el apoyo y

desarrollo de proyectos

productivos.

8.1

Diseño, instrumentación,

seguimiento y evaluación

deficientes de la política social del

Gobierno Federal.

Técnico-

Administrativo

8.2

Desviaciones en la ejecución de los

programas sociales por parte de

instancias ejecutoras y/o

beneficiarios, que limitan los

alcances de los objetivos y

estrategias previstas.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 45 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

2017_8

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

7.4.1 Términos de referencia emitidos por el CONEVAL.Preventiv

oSI SI SI

7.4.2 Programa Anual de Evaluación.Preventiv

oSI SI SI

7.4.3Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo

Social y Humano.

Preventiv

oSI SI SI

7.4.4 Cursos y talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

7.4.5

7.5.1

1.5.2

7.5.3

7.5.4

1.5.5

8.1.1Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo

Social y Humano

Preventiv

oSI SI SI

8.1.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED-PbR). Detectivo SI SI SI

8.1.3 Matriz de Indicadores para Resultados. Detectivo SI SI SI

8.1.4

Lineamientos generales para la elaboración de diagnósticos

de cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de

Programas de Desarrollo Social.

Preventiv

oSI SI SI

8.1.5

8.2.1Mecanismos de supervisión y evaluación establecidos en las

Reglas de Operación de los programas sociales.

Preventiv

oSI SI SI

1. Diseño, instrumentación,

seguimiento y evaluación

deficientes de la política social

del Gobierno Federal

2. Falta de acceso a productos

básicos y de calidad, y a

precios accesibles a localidades

marginadas.

3. Dificultad de acceso a las

personas en situación de

pobreza, a una alimentación

nutritiva.

4. Incapacidad para incorporar

a la población en condiciones

de vulnerabilidad (jóvenes,

adultos mayores, personas con

discapacidad y mujeres), a

condiciones de bienestar social

mínimo, y al ejercicio de sus

derechos sociales.

5. Carencia de recursos

presupuestarios para atender a

la población elegible a los

programas de protección social.

6

Interno SI

7 I

Interno SI

1. Incapacidad de identificación

de las demandas sociales y la

construcción de estrategias

para su atención.

2. Duplicidad de esfuerzos

entre dependencias y entidades

de la APF que no se traducen

en el desarrollo de capital

social.

3. Limitantes a los objetivos y

metas de proyectos

productivos, con potencial para

generar capital social y

desarrollo comunitario.

4. Generación de intermediarios

y costos innecesarios para el

acceso a los apoyos de los

programas sociales, en

perjuicio de los beneficiarios.

6

Externo SI

7 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 46 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

2017_8

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

5 6 EVITAR EL RIESGO

5 6 EVITAR EL RIESGOII

IISI

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 47 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_7

2017_8

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fortalecimiento de los procesos de evaluación de los programas sociales,

que garanticen esquemas de control interno y mejora contínua para el

diseño, ejecución y seguimiento de los mismos.

Análisis, y en su caso mejora, de los sistemas que se utilizan para la

ejecucuín y seguimiento de los programas sociales.

Fortalecimiento de los esquemas técnicos y metodológicos que se aplican

para el diseño, ejecución y seguimiento de los programas sociales.

Fortalecimiento de los esquemas de coordinación con los ejecutores de los

programas, principalmente con el personal que labora en las delegaciones,

así como con los órganos colegiados de participación ciudadana y contraloría

social.Fecha de Impresión: 30/03/2017 48 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Entorno

TIC'sEstratégico

Programas de inclusión social

instrumentados

desarticuladamente para el

desarrollo de capital social.

Sustantivo2017_8

Dirección General de

Opciones Productivas Objetivo

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.2 Transitar hacia

una sociedad equitativa e

incluyente.

Meta IV México Próspero

Objetivo 4.8 Desarrollar los

sectores estratégicos del país.

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 5

Fortalecer la participación

social para impulsar el

desarrollo comunitario a

través de esquemas de

inclusión productiva y

cohesión social.

Objetivo 6

Mejorar el ingreso de las

personas en situación de

pobreza mediante el apoyo y

desarrollo de proyectos

productivos.

Esquemas financieros limitados

para la potenciación de los apoyos

de los programas de desarrollo

social en materia de inclusión.

8.2

Desviaciones en la ejecución de los

programas sociales por parte de

instancias ejecutoras y/o

beneficiarios, que limitan los

alcances de los objetivos y

estrategias previstas.

8.3

Coordinación interinstitucional

ineficiente para la instrumentación

de la política de desarrollo social en

materia de inclusión.

8.4Financiero-

Presupuestal

Fecha de Impresión: 30/03/2017 49 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

8.2.2 Evaluaciones de CONEVAL. Detectivo SI SI SI

8.2.3 Auditorías. Detectivo SI SI SI

8.2.4 Contraloría social.Preventiv

oSI SI SI

8.2.5

8.3.1 Convenios de Colaboración inter e intrainstitucionales.Preventiv

oSI SI SI

8.3.2Reuniones de los Gabinetes Especializados (México

Incluyente - México Próspero).Detectivo SI SI SI

8.3.3 Fortalecimiento de órganos colegiados interinstitucionales.Preventiv

oSI SI SI

8.3.4

8.3.5

8.4.1 Convenios de Colaboración inter e intrainstitucionales.Preventiv

oSI SI SI

8.4.2 Anexos de Ejecución.Preventiv

oSI SI SI

8.4.3Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal en curso.Detectivo SI SI SI

8.4.4

1. Incapacidad de identificación

de las demandas sociales y la

construcción de estrategias

para su atención.

2. Duplicidad de esfuerzos

entre dependencias y entidades

de la APF que no se traducen

en el desarrollo de capital

social.

3. Limitantes a los objetivos y

metas de proyectos

productivos, con potencial para

generar capital social y

desarrollo comunitario.

4. Generación de intermediarios

y costos innecesarios para el

acceso a los apoyos de los

programas sociales, en

perjuicio de los beneficiarios.

6

Externo SI

Externo SI

Externo SI

7 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 50 de 112

Page 51: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

5 6 EVITAR EL RIESGOIISI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 51 de 112

Page 52: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fortalecimiento de los esquemas de coordinación con los ejecutores de los

programas, principalmente con el personal que labora en las delegaciones,

así como con los órganos colegiados de participación ciudadana y contraloría

social.

Celebración y seguimiento a Convenios de Coordinación interinstitucionales.

Promoción de esquemas e instrumentos innovadores para la potenciación de

los apoyos que se otorgan al sector social de la economía.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 52 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Programas de inclusión social

instrumentados

desarticuladamente para el

desarrollo de capital social.

Sustantivo2017_8

Dirección General de

Opciones Productivas Objetivo

Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018

Meta II México Incluyente

Objetivo 2.2 Transitar hacia

una sociedad equitativa e

incluyente.

Meta IV México Próspero

Objetivo 4.8 Desarrollar los

sectores estratégicos del país.

Programa Sectorial de

Desarrollo Social 2013-2018.

Objetivo 5

Fortalecer la participación

social para impulsar el

desarrollo comunitario a

través de esquemas de

inclusión productiva y

cohesión social.

Objetivo 6

Mejorar el ingreso de las

personas en situación de

pobreza mediante el apoyo y

desarrollo de proyectos

productivos.

Esquemas financieros limitados

para la potenciación de los apoyos

de los programas de desarrollo

social en materia de inclusión.

8.4

8.5

Procesos de evaluación que no

coadyuvan en el diseño y ejecución

de la política social

Financiero-

Presupuestal

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Acciones de blindaje electoral

aplicadas insuficiente e/o

incorrectamente.

De Corrupción2017_9

Unidad del Abogado

General y Comisionado

para la Transparencia

Objetivo

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 1: Impulsar un

gobierno abierto que fomente

la rendición de cuentas en la

APF.

9.1

Ausencia de controles para evaluar

el uso de los recursos públicos

durante procesos electorales.

9.2

Desconocimiento de las conductas

que pueden derivar en infracciones

administrativas, electorales o

penales.Fecha de Impresión: 30/03/2017 53 de 112

Page 54: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

2017_9

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

8.4.5

8.5.1 Términos de referencia emitidos por el CONEVAL.Preventiv

oSI SI SI

8.5.2 Programa Anual de Evaluación.Preventiv

oSI SI SI

8.5.3Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo

Social y Humano.

Preventiv

oSI SI SI

8.5.4 Cursos y talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

8.5.5

9.1.1 Programa de Blindaje Electoral.Preventiv

oSI SI SI

9.1.2Suscripción de convenios de colaboración y concertación con

organizaciones e instituciones especializadas.

Preventiv

oSI SI SI

9.1.3Comunicados de la Unidad del Abogado General y

Comisionado para la Transparencia.

Preventiv

oSI SI SI

9.1.4

9.1.5

9.2.1

Cursos de capacitación en materia electoral; de

anticorrupción; de ética y valores; de derechos y obligaciones;

dirigidos a los servidores públicos, así como de los

Preventiv

oSI SI SI

9.2.2

Evaluaciones periódicas sobre el conocimiento de las

infracciones administrativas, electorales o penales previstas

en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de

Detectivo SI SI SI

1. Incapacidad de identificación

de las demandas sociales y la

construcción de estrategias

para su atención.

2. Duplicidad de esfuerzos

entre dependencias y entidades

de la APF que no se traducen

en el desarrollo de capital

social.

3. Limitantes a los objetivos y

metas de proyectos

productivos, con potencial para

generar capital social y

desarrollo comunitario.

4. Generación de intermediarios

y costos innecesarios para el

acceso a los apoyos de los

programas sociales, en

perjuicio de los beneficiarios.

6

Externo SI

Interno SI

7 I

Interno SI

1. Pérdida de credibilidad de la

SEDESOL, en cuanto a la

gestión y la calidad de la

aplicación de los programas

sociales.

2. Trasgredir el marco legal que

exige un desempeño imparcial,

transparente, con rendición de

cuentas y evaluación de

resultados.

8 7

Interno SI

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 54 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

2017_9

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

5 6 EVITAR EL RIESGO

7 6REDUCIR EL

RIESGOSI

II

I

SI

Fecha de Impresión: 30/03/2017 55 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_8

2017_9

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONESPromoción de esquemas e instrumentos innovadores para la potenciación de

los apoyos que se otorgan al sector social de la economía.

Fortalecimiento de los procesos de evaluación de los programas sociales,

que garanticen esquemas de control interno y mejora contínua para el

diseño, ejecución y seguimiento de los mismos.

Implementar mesas de trabajo,capacitación en temas relacionados al manejo

de programas sociales, blindaje electoral y prácticas de anticorrupción para

el personal de la SEDESOL y sus beneficiarios.

Difusión de material auditivo y visual. Realización de capacitación a

beneficiarios sobre la incondicionalidad de los apoyos, y atención a la

plataforma de consulta, que permita responder dudas respecto de cómo

deben conducirse los servidores públicos, y despejar cuestionamientos

respecto del Programa de Blindaje Electoral.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 56 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Normativo

Estratégico

Acciones de blindaje electoral

aplicadas insuficiente e/o

incorrectamente.

De Corrupción2017_9

Unidad del Abogado

General y Comisionado

para la Transparencia

Objetivo

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 1: Impulsar un

gobierno abierto que fomente

la rendición de cuentas en la

APF.

9.2

Desconocimiento de las conductas

que pueden derivar en infracciones

administrativas, electorales o

penales.

9.3Falta de coordinación

interinstitucional.

9.4

9.5

Fecha de Impresión: 30/03/2017 57 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_9

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

9.2.3Comunicados de la Unidad del Abogado General y

Comisionado para la Transparencia.

Preventiv

oSI SI SI

9.2.4

9.2.5

9.3.1 Reglas de Operación de los programas de desarrollo social.Preventiv

oSI SI SI

9.3.2Suscripción de convenios de colaboración y concertación con

organizaciones e instituciones especializadas.

Preventiv

oSI SI SI

9.3.3Lineamientos Generales para Elecciones Ordinarias y

Extraordinarias.

Preventiv

oSI SI SI

9.3.4

9.3.5

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

1. Pérdida de credibilidad de la

SEDESOL, en cuanto a la

gestión y la calidad de la

aplicación de los programas

sociales.

2. Trasgredir el marco legal que

exige un desempeño imparcial,

transparente, con rendición de

cuentas y evaluación de

resultados.

8 7

Interno SI

Interno SI

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 58 de 112

Page 59: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_9

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

7 6REDUCIR EL

RIESGOSI I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 59 de 112

Page 60: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_9

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Difusión de material auditivo y visual. Realización de capacitación a

beneficiarios sobre la incondicionalidad de los apoyos, y atención a la

plataforma de consulta, que permita responder dudas respecto de cómo

deben conducirse los servidores públicos, y despejar cuestionamientos

respecto del Programa de Blindaje Electoral.

Establecer protocolos de actuación, que garanticen la aplicación de la

normatividad en materia de utilización y provisión de materiales, durante la

celebración de procesos electorales.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 60 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Gestión administrativa

efectuada ineficientemente en

detrimento de la

instrumentación de la política

de desarrollo social.

Administrativo2017_10

Dirección General de

Programación y

Presupuesto

Dirección General de

Recursos Humanos

Dirección General de

Recursos Materiales

Dirección General de

Tecnologías de la

Información y

Comunicaciones

Dirección General de

Procesos y Estructuras

Organizacionales

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 4: Mejorar la gestión

pública gubernamental en la

APF.

Estrategia 4.1

Transformar los procesos de

las dependencias y entidades.

10.1

Estructuras orgánicas funcionales

mal jerarquizadas y con división de

funciones inadecuada.

10.2

Procedimientos sin alinear a los

Manuales Administrativos de

Aplicación General respectivos.

10.3

Subutilización de los sistemas

informáticos de las globalizadoras

que limitan el cumplimiento

transparente de las actividades

realizadas.

Normativo

TIC's

Fecha de Impresión: 30/03/2017 61 de 112

Page 62: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

10.1.1Estructuras órganicas funcionales de las direcciones

generales adscritas a la Oficialía Mayor.

Preventiv

oSI SI SI

10.1.2Cédulas de Perfiles de Puestos de los servidores públicos que

integran las direcciones adscritas a la Oficialía Mayor

Preventiv

oSI SI SI

10.1.3Manuales de Organización y de Procedimientos de las

direcciones generales adscritas a la Oficialía Mayor.

Preventiv

oSI SI SI

10.1.4

10.1.5

10.2.1Manuales de Organización y de Procedimientos de las

direcciones generales adscritas a la Oficialía Mayor.

Preventiv

oSI SI SI

10.2.2Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por

las Globalizadoras, en las materias respectivas.

Preventiv

oSI SI SI

10.2.3 Normativa Interna Administrativa.Preventiv

oSI SI SI

10.2.4 Estrategia Digital Nacional.Preventiv

oSI SI SI

10.2.5

10.3.1 Sistemas de control presupuestario.Preventiv

oSI SI SI

10.3.2 Sistemas de control contable.Preventiv

oSI SI SI

10.3.3Sistemas de control para la administración de los recursos

humanos.

Preventiv

oSI SI SI

Interno SI

1. Procesos administrativos mal

alineados a los objetivos y

metas institucionales.

2. Procesos administrativos sin

estandarizar y, por ende,

ineficientes e ineficaces.

3. Sobre y subutilización de los

recursos humanos que

intervienen en el desarrollo de

los procesos administrativos

que se instrumentan al interior

del Ramo 20 "Desarrollo

Social".

4. Actos contrarios de

servidores públicos a los

principios de transparencia y

rendición de cuentas.

5. Incapacidad para solventar

en tiempo los requerimientos

administrativos de la

Dependencia.

6 8

Interno SI

Interno SII

Fecha de Impresión: 30/03/2017 62 de 112

Page 63: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente 6 8 EVITAR EL RIESGONO I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 63 de 112

Page 64: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Adecuación de las estructuras orgánicas y alineación de los Manuales de

Organización y de Procedimientos de las direcciones generales adscritas a la

Oficialía Mayor, a los distintos Manuales Administrativos de Aplicación

General.

Explotación de los sistemas de control de las dependencias globalizadoras.

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos internos, necesarios

para brindar el apoyo administrativo que demanda la instrumentación de la

política de desarrollo social .

Fecha de Impresión: 30/03/2017 64 de 112

Page 65: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Gestión administrativa

efectuada ineficientemente en

detrimento de la

instrumentación de la política

de desarrollo social.

Administrativo2017_10

Dirección General de

Programación y

Presupuesto

Dirección General de

Recursos Humanos

Dirección General de

Recursos Materiales

Dirección General de

Tecnologías de la

Información y

Comunicaciones

Dirección General de

Procesos y Estructuras

Organizacionales

Estrategia

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 4: Mejorar la gestión

pública gubernamental en la

APF.

Estrategia 4.1

Transformar los procesos de

las dependencias y entidades.

Ausencia de mecanismos de

comunicación y control interno que

dificultan el desempeño y control de

las funciones asignadas.

10.3

Subutilización de los sistemas

informáticos de las globalizadoras

que limitan el cumplimiento

transparente de las actividades

realizadas.

10.4

10.5Autorizaciones inoportunas de las

Globalizadoras.

Técnico-

Administrativo

TIC's

Estratégico

Apoyos otorgados

irregularmente en detrimento

de la población objetivo.

De Corrupción2017_11

Oficinas del C.

Secretario

Subsecretaría de

Desarrollo Social y

Humano

Subsecretaría de

Planeación, Evaluación

y Desarrollo Regional

Objetivo

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 1: Impulsar un

gobierno abierto que fomente

la rendición de cuentas en la

APF.

11.1Apoyos otorgados que no

benefician a la población objetivo

de los programas sociales.

Técnico-

AdministrativoFecha de Impresión: 30/03/2017 65 de 112

Page 66: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

2017_11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

10.3.4Sistemas de control para las adquisiciones, contratación de

servicios, y de obra pública.

Preventiv

oSI SI SI

10.3.5

10.4.1Bases de Colaboración del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno.

Preventiv

oSI SI SI

10.4.2 Sistema de Control Interno Institucional. Detectivo SI SI SI

10.4.3 Fortalecimiento de los sistemas informáticos internos.Preventiv

oSI SI SI

10.4.4 Normativa Interna Administrativa.Preventiv

oSI SI SI

10.4.5

10.5.1Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por

las Globalizadoras, en las materias respectivas.

Preventiv

oSI SI SI

10.5.2 Anteproyecto de Presupuesto que formula la Dependencia.Preventiv

oSI SI SI

10.5.3 Fortalecimiento de los sistemas informáticos internos.Preventiv

oSI SI SI

10.5.4

10.5.5

11.1.1Mecanismos de supervisión establecidos en las Reglas de

Operación de los programas sociales.

Preventiv

oSI SI SI

11.1.2Padrones de Beneficiarios actualizados e integrados

adecuadamente .

Preventiv

oSI SI SI

1. Procesos administrativos mal

alineados a los objetivos y

metas institucionales.

2. Procesos administrativos sin

estandarizar y, por ende,

ineficientes e ineficaces.

3. Sobre y subutilización de los

recursos humanos que

intervienen en el desarrollo de

los procesos administrativos

que se instrumentan al interior

del Ramo 20 "Desarrollo

Social".

4. Actos contrarios de

servidores públicos a los

principios de transparencia y

rendición de cuentas.

5. Incapacidad para solventar

en tiempo los requerimientos

administrativos de la

Dependencia.

6 8

Interno

Interno SI

SI

Externo SI

I

Interno SI

1. Tergiversación de la

aplicación de los programas

sociales en lo relativo a la

entrega de beneficios.

2. Trasgredir el marco legal que

exige un desempeño

transparente, con rendición de

cuentas y evaluación de

resultados.

3. Supervisiones ineficientes

para el proceso de entrega de

apoyos.

3. Deterioro de la imagen de la

Secretaría de Desarrollo Social.

4. Incremento de los indices de

marginación en el país, al no

entrarse los beneficios a la

población objetivo de los

Programas Sociales.

10 9 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 66 de 112

Page 67: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

2017_11

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

NO Deficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

6 8 EVITAR EL RIESGO

9 7REDUCIR EL

RIESGO

NO

SI

I

I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 67 de 112

Page 68: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_10

2017_11

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos internos, necesarios

para brindar el apoyo administrativo que demanda la instrumentación de la

política de desarrollo social .

Seguimiento puntual de las normas que rigen el Sistema de Control Interno

Institucional.

Difusión de la normativa aplicable para la gestión de recursos.

Seguimiento puntual a los instrumentos de control y de evaluación que

permitan lograr de forma razonable la entrega de apoyos apoyos que

benefician a la población objetivo de los programas sociales.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 68 de 112

Page 69: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Estratégico

Apoyos otorgados

irregularmente en detrimento

de la población objetivo.

De Corrupción2017_11

Oficinas del C.

Secretario

Subsecretaría de

Desarrollo Social y

Humano

Subsecretaría de

Planeación, Evaluación

y Desarrollo Regional

Objetivo

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 1: Impulsar un

gobierno abierto que fomente

la rendición de cuentas en la

APF.

11.1Apoyos otorgados que no

benefician a la población objetivo

de los programas sociales.

Técnico-

Administrativo

11.2

Desviaciones en la ejecución de los

programas sociales por parte de

instancias ejecutoras que limitan los

alcances de las metas y objetivos

establecidos.

11.3

Mala supervisión en la ejecución de

los procesos de entrega de los

beneficios.

Humano

Entorno

Fecha de Impresión: 30/03/2017 69 de 112

Page 70: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

11.1.3 Contralorías sociales.Preventiv

oSI SI SI

11.1.4 Auditorías. Detectivo SI SI SI

11.1.5

11.2.1Mecanismos de supervisión establecidos en las Reglas de

Operación de los programas sociales.

Preventiv

oSI SI SI

11.2.2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED-PbR). Detectivo SI SI SI

11.2.3 Matriz de Indicadores para Resultados. Detectivo SI SI SI

11.2.4 Programa de Blindaje Electoral.Preventiv

oSI SI SI

11.2.5 Contralorías sociales.Preventiv

oSI SI SI

11.3.1 Cursos y talleres de capacitación.Preventiv

oSI SI SI

11.3.2 Programa de Blindaje Electoral.Preventiv

oSI SI SI

11.3.3 Contralorías sociales.Preventiv

oSI SI SI

11.3.4

11.3.5

Interno SI

1. Tergiversación de la

aplicación de los programas

sociales en lo relativo a la

entrega de beneficios.

2. Trasgredir el marco legal que

exige un desempeño

transparente, con rendición de

cuentas y evaluación de

resultados.

3. Supervisiones ineficientes

para el proceso de entrega de

apoyos.

3. Deterioro de la imagen de la

Secretaría de Desarrollo Social.

4. Incremento de los indices de

marginación en el país, al no

entrarse los beneficios a la

población objetivo de los

Programas Sociales.

10

Externo SI

Externo SI9 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 70 de 112

Page 71: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente 9 7REDUCIR EL

RIESGOSI I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 71 de 112

Page 72: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Vigilar el cumplimiento a la normativa aplicable para evitar la desviaciolnes

en la operación de los programas sociales por parte de instancias ejecutoras.

Seguimiento puntual a los instrumentos de control y de evaluación que

permitan lograr de forma razonable la entrega de apoyos apoyos que

benefician a la población objetivo de los programas sociales.

Capacitación al personal encargado de las labores de supervisión.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 72 de 112

Page 73: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

Normativo

Técnico-

Administrativo

Estratégico

Apoyos otorgados

irregularmente en detrimento

de la población objetivo.

De Corrupción2017_11

Oficinas del C.

Secretario

Subsecretaría de

Desarrollo Social y

Humano

Subsecretaría de

Planeación, Evaluación

y Desarrollo Regional

Objetivo

Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-

2018.

Objetivo 1: Impulsar un

gobierno abierto que fomente

la rendición de cuentas en la

APF.

Ausencia de mecanismos de control

que garanticen el exacto

cumplimiento de la norma.

11.4

11.5

Padrones de beneficiarios

integrados de manera inadecuada y

desactualizados.

12.1

12.2Fecha de Impresión: 30/03/2017 73 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

11.4.1Revisión y en su caso, actualización de las Reglas de

Operación de los programas de desarrollo social.

Preventiv

oSI SI SI

11.4.2 Difusión de la normativa a través de comunicados específicosPreventiv

oSI SI SI

11.4.3 Revisión periódica de los Padrones de Beneficiarios.Preventiv

oSI SI SI

11.4.4 Programa de Trabajo de Control InternoPreventiv

oSI SI SI

11.4.5

11.5.1 Revisión periódica de los Padrones de Beneficiarios.Preventiv

oSI SI SI

11.5.2 Integración del Padrón Único de Beneficiarios.Preventiv

oSI SI SI

11.5.3

11.5.4

11.5.5

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.2.1

12.2.2

1. Tergiversación de la

aplicación de los programas

sociales en lo relativo a la

entrega de beneficios.

2. Trasgredir el marco legal que

exige un desempeño

transparente, con rendición de

cuentas y evaluación de

resultados.

3. Supervisiones ineficientes

para el proceso de entrega de

apoyos.

3. Deterioro de la imagen de la

Secretaría de Desarrollo Social.

4. Incremento de los indices de

marginación en el país, al no

entrarse los beneficios a la

población objetivo de los

Programas Sociales.

10

Interno SI

Interno SI

9 I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 74 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

SI Suficiente

9 7REDUCIR EL

RIESGOSI I

Fecha de Impresión: 30/03/2017 75 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

2017_11

Descripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Actualización periódica de los padrones de beneficiarios y realización de las

respectivas confrontas.

Fecha de Impresión: 30/03/2017 76 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

12.4

12.2

12.3

12.5

13.1

13.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 77 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.2.1

13.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 78 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 79 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 80 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 81 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

13.5.1

13.5.2

13.5.3

13.5.4

13.5.5

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.2.1

14.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 82 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 83 de 112

Page 84: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 84 de 112

Page 85: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 85 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.4.4

14.4.5

14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.2.1

15.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 86 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 87 de 112

Page 88: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 88 de 112

Page 89: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 89 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.4.5

15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.5.5

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2.1

16.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 90 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 91 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 92 de 112

Page 93: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 93 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.5.4

16.5.5

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.2.1

17.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 94 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 95 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 96 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

18.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 97 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.5.1

17.5.2

17.5.3

17.5.4

17.5.5

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.2.1

18.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 98 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 99 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 100 de 112

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03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

19.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 101 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

18.2.3

18.2.4

18.2.5

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.5.4

18.5.5

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.2.1

19.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 102 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 103 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 104 de 112

Page 105: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 105 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

19.3.5

19.4.1

19.4.2

19.4.3

19.4.4

19.4.5

19.5.1

19.5.2

19.5.3

19.5.4

19.5.5

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4

20.1.5

20.2.1

20.2.2

Fecha de Impresión: 30/03/2017 106 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 107 de 112

Page 108: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 108 de 112

Page 109: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11 S U P E R V I S Ó

A U T O R I Z Ó

20 Desarrollo Social

I N T E G R Ó

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R

Selección Descripción Selección Especificar OtroNo. de

FactorDescripción Clasificación

Ramo Administrativo

/ Sector

Luis Enrique Miranda Nava,

Titular de la Institución

Julieta Becerril Ramírez ,

Enlace de Administración de Riesgos

Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez,

Coordinador de Control Interno

No. de

RiesgoUnidad Administrativa R I E S G O

Clasificación del Riesgo

Nivel de

decisión

del Riesgo

Alineación a Estrategias, Objetivos,

o Metas Institucionales

Secretaría de Desarrollo Social

20.2

20.3

20.4

20.5

Fecha de Impresión: 30/03/2017 109 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

I. EVALUACIÓN RIESGOS

F A C T O R C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

TipoGrado

Impacto

Probabilidad

OcurrenciaCuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado

Está

Formalizado

Se

Aplica

Valoración Inicial

¿Tiene

controles?Posibles efectos del Riesgo

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

20.3.5

20.4.1

20.4.2

20.4.3

20.4.4

20.4.5

20.5.1

20.5.2

20.5.3

20.5.4

20.5.5

Fecha de Impresión: 30/03/2017 110 de 112

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[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

Riesgo

Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

Es

Efectivo

Resultado de la

determinación del

Control

Grado

de Impacto

Probabilidad

de OcurrenciaI II III IV

Riesgo

Controlado

Suficientemente

UBICACIÓN EN CUADRANTES

III. VALORACIÓN DE RIESGOS

VS. CONTROLESV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Valoración Final

Estrategia para Administrar

el Riesgo

IV. MAPA

DE RIESGOS 2017II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 111 de 112

Page 112: Formato de Administración de Riesgos Insttucional - … · 2017-03-30 · 1.1.4 Informe Anual de la Cuenta Pública del Ramo 20 "Desarrollo ... Hambre”. Detectivo SI 1.2.1 Normas

[ Logotipo

de la Institución ]Matríz de Administración de Riesgos Institucional

03-feb-11

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Ramo Administrativo

/ Sector

No. de

RiesgoDescripción de la(s) Acción(es)

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Fecha de Impresión: 30/03/2017 112 de 112