ejercicio de contabilidad basica02

16
PAG. No 01 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 01/10/2014 5.000,00 $ 5.000,00 $ 06/10/2014 300,00 $ 5.300,00 $ 10/10/2014 10.640,00 $ 15.940,00 $ 11/10/2014 9.500,00 $ 6.440,00 $ 13/10/2014 8.512,00 $ 14.952,00 $ 14/10/2014 8.512,00 $ 6.440,00 $ 15/10/21014 P/r cancelacion en efectivo de cuentas por cobrar pendientes 2.000,00 $ 8.440,00 $ 31/10/2014 8.440,00 $ - $ 26.452,00 $ 26.452,00 $ PAG. No 01 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 01/10/2014 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ - $ P/r Deposito en cta corriente de la empresa EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.” LIBRO MAYOR GENERAL NOMBRE DE LA CUENTA: CODIGO: AÑO: CAJA 1.1.1 2014 P/r El estado de Situacion Financiera Inicial P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432 P/r Ventas en efectivo PN no OC P/r Deposito en cta corriente de la empresa P/r Ventas en efectivo PN no OC NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA CHICA CODIGO: 1.1.2 AÑO: 2014 P/r El estado de Situacion Financiera Inicial TOTALES P/r Deposito en cta corriente TOTALES

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Page 1: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/10/2014 5.000,00$ 5.000,00$

06/10/2014 300,00$ 5.300,00$

10/10/2014 10.640,00$ 15.940,00$

11/10/2014 9.500,00$ 6.440,00$

13/10/2014 8.512,00$ 14.952,00$

14/10/2014 8.512,00$ 6.440,00$

15/10/21014 P/r cancelacion en efectivo de cuentas por cobrar pendientes 2.000,00$ 8.440,00$

31/10/2014 8.440,00$ -$

26.452,00$ 26.452,00$

PAG. No 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

01/10/2014 200,00$ 200,00$

200,00$ -$

P/r Deposito en cta corriente de la empresa

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”

LIBRO MAYOR GENERAL

NOMBRE DE LA CUENTA:

CODIGO:

AÑO:

CAJA

1.1.1

2014

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

P/r Ventas en efectivo PN no OC

P/r Deposito en cta corriente de la empresa

P/r Ventas en efectivo PN no OC

NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA CHICA

CODIGO: 1.1.2

AÑO: 2014

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

TOTALES

P/r Deposito en cta corriente

TOTALES

Page 2: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 2

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 85.500,00$ 85.500,00$

02/10/2014 1.372,80$ 84.127,20$

08/10/2014 1.380,00$ 82.747,20$

11/10/2014 9.500,00$ 92.247,20$

25/10/2014 168,00$ 92.079,20$

14/10/2014 8.512,00$ 100.591,20$

16/10/2014 896,00$ 99.695,20$

18/10/2014 7.794,00$ 91.901,20$

20/10/2014 100,00$ 91.801,20$

22/10/2014 610,00$ 91.191,20$

26/10/2014 P/r Pago de deudas a proveedores 1.000,00$ 90.191,20$

26/10/2014 P/r Cancelacion de servicio de agua potable 35,00$ 90.156,20$

26/10/2014 P/r pago de sueldos y salarios 2.231,83$ 87.924,37$

30/10/2014 P/r Debito bancario por chequera 30,00$ 87.894,37$

31/10/2014 8.440,00$ 96.334,37$

111.952,00$ 15.617,63$

PAG. No 2

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 50.500,00$ 50.500,00$

02/10/2014 11.440,00$ 61.940,00$

06/10/2014 2.500,00$ 59.440,00$

10/10/2014 -$ 6.500,00$ 52.940,00$

13/10/2014 5.200,00$ 47.740,00$

16/10/2014 800,00$ 48.540,00$

16/10/2014 600,00$ 49.140,00$

63.340,00$ 14.200,00$

P/r Deposito en cta corriente

P/r Cancelacion de servicio telefónico

P/r Deposito en cta corriente de la empresa

P/r devolucion en venta dia 13 oct.

P/r Compra de suministros de oficina

P/r Anticipo de sueldo al Sr.

P/r declaracion y pago de IVA Octubre

P/r Deposito en cta corriente de la empresa

DETALLE

NOMBRE DE LA CUENTA: BANCOS

CODIGO: 1.1.3

AÑO: 2014

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r v Compra a crédito a D. Pichincha S.A S/F No. 001-002-65432

P/r el pagoanticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC

NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS

CODIGO: 1.1.5

AÑO: 2014

P/r costo de ventas devolucion de mercad.

P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC

P/r devolucion en venta dia 13 oct.

TOTALES

TOTALES

Page 3: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 3

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 6.000,00$ 6.000,00$

15/10/21014 2.000,00$ 4.000,00$

6.000,00$ 2.000,00$

PAG. No 3

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 4.000,00$ 4.000,00$

4.000,00$ -$

PAG. No 3

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 500,00$ 500,00$

31/10/2014 33,33$ 533,33$

-$ 533,33$

NOMBRE DE LA CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

CODIGO: 1.1.8

AÑO: 2014

NOMBRE DE LA CUENTA: MUEBLES DE OFICINA

CODIGO: 1.2.4

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r cancelacion en efectivo de cuentas por cobrar pendientes

TOTALES

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA

CODIGO: 1.2.5

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

TOTALES

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE

Page 4: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 4

FECHA DEBE HABER SALDO

00/01/1900 6.000,00$ -$ 6.000,00$

6.000,00$ -$

PAG. No 4

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 2.000,00$ 2.000,00$

31/10/2014 198,00$ 2.198,00$

-$ 2.198,00$

PAG. No 4

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 8.000,00$ 8.000,00$

02/10/201411.325,60$ 19.325,60$

06/10/2014 2.500,00$ 16.825,60$

26/10/2014 1.000,00$ 15.825,60$

31/10/2014 250,00$ 16.075,60$

3.500,00$ 19.575,60$

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION

CODIGO: 1.2.8

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

CODIGO: 1.2.9

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES

CODIGO: 2.1.10

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

P/r Pago de deudas a proveedores

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432

P/r publicidad pendiente de pago

TOTALES

Page 5: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 5

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 1.860,00$ 1.860,00$

10/10/2014 1.140,00$ 3.000,00$

13/10/2014 912,00$ 3.912,00$

16/10/2014 96,00$ 3.816,00$

22/10/2014 P/r declaracion y pago de IVA Octubre 1.860,00$ 1.956,00$

1.956,00$ 3.912,00$

PAG. No 5

FECHA DEBE HABER SALDO

01/10/2014 10.000,00$ 10.000,00$

-$ 10.000,00$

PAG. No 5

FECHA DEBE HABER SALDO

00/01/1900 134.840,00$ 134.840,00$

-$ 134.840,00$

NOMBRE DE LA CUENTA: IVA EN VENTAS

CODIGO: 2.1.5

P/r Ventas en efectivo PN no OC

P/r devolucion en venta dia 13 oct.

NOMBRE DE LA CUENTA: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR

CODIGO: 2.2.3

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r Ventas en efectivo PN no OC

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITAL

CODIGO: 3.1.1

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

TOTALES

AÑO: 2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

TOTALES

Page 6: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 6

FECHA DEBE HABER SALDO

02/10/20141.372,80$ 1.372,80$

06/10/2014 300,00$ 1.072,80$

08/10/2014 180,00$ 1.252,80$

25/10/2014 18,00$ 1.270,80$

18/10/2014 7.200,00$ 8.470,80$

22/10/2014 1.250,00$ 7.220,80$

8.770,80$ 1.550,00$

PAG. No 6

FECHA DEBE HABER SALDO

02/10/2014 114,40$ 114,40$

08/10/2014 120,00$ 234,40$

00/01/1900 6,00$ 240,40$

-$ 240,40$

PAG. No 6

FECHA DEBE HABER SALDO

08/10/2014 1.500,00$ 1.500,00$

31/10/2014 500,00$ 1.000,00$

1.500,00$ 500,00$

NOMBRE DE LA CUENTA:

CODIGO: 1.1.11

P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432

P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a

La Reforma Cía. Ltda

P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.

P/r declaracion y pago de IVA Octubre

AÑO: 2014

DETALLE

IVA EN COMPRAS

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a

NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CODIGO: 1.1.17

DETALLEP/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCION A LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

CODIGO: 2.1.7

AÑO: 2014

P/r el arriendo devengado del presente mes

AÑO: 2014

DETALLE

P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

TOTALES

TOTALES

TOTALES

Page 7: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 7

FECHA DEBE HABER SALDO

08/10/2014 180,00$ 180,00$

-$ 180,00$

PAG. No 7

FECHA DEBE HABER SALDO

10/10/2014 9.500,00$ 9.500,00$

13/10/2014 7.600,00$ 17.100,00$

31/10/2014 17.100,00$ -$

17.100,00$ 17.100,00$

PAG. No 7

FECHA DEBE HABER SALDO

10/10/2014 6.500,00$ 6.500,00$

13/10/2014 5.200,00$ 11.700,00$

16/10/2014 600,00$ 11.100,00$

31/10/2014 11.100,00$ -$

11.700,00$ 11.700,00$

NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR

CODIGO: 2.1.6

NOMBRE DE LA CUENTA: VENTAS

CODIGO: 4.1.1

AÑO: 2014

AÑO:

DETALLE

P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

NOMBRE DE LA CUENTA: COSTO DE VENTAS

CODIGO: 5.4.1

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Ventas en efectivo PN no OC

P/r Ventas en efectivo PN no OC

Cierre de la cuenta de ingresos

DETALLE

P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC

P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC

P/r costo de ventas devolucion de mercad.

Cierre de la cuenta de ingresos

TOTALES

TOTALES

TOTALES

Page 8: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 8

FECHA DEBE HABER SALDO

25/10/2014 150,00$ 150,00$

26/10/2014 35,00$ 185,00$

31/10/2014 V/D Cierre de cuentas de gastos 185,00$ -$

185,00$ 185,00$

PAG. No 8

FECHA DEBE HABER SALDO

18/10/2014600,00$ 600,00$

31/10/2014 50,00$ 550,00$

600,00$ 50,00$

PAG. No 8

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 2.420,00$ 2.420,00$

31/10/2014 2.420,00$ -$

2.420,00$ 2.420,00$

CODIGO: 5.1.12

AÑO:

DETALLE

NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS

CODIGO: 1.1.16

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.

P/r Cancelacion de servicio de agua potable

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA

CODIGO: 5.1.1

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a

La Reforma Cía. Ltda

P/r consumo de suministros de oficina

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS

P/r pago de sueldos y salarios

V/D Cierre de cuentas de gastos

TOTALES

Page 9: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 9

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 228,69$ 228,69$

30/10/2014 294,03$ 522,72$

-$ 522,72$

PAG. No 9

FECHA DEBE HABER SALDO

20/10/2014 100,00$ 100,00$

26/10/2014 100,00$ -$

100,00$ 100,00$

PAG. No 9

FECHA DEBE HABER SALDO

00/01/1900 150,00$ 150,00$

-$ 150,00$

PAG. No 9

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 290,52$ 290,52$

30/10/2014 294,03$ 584,55$

31/10/2014 584,55$ -$

584,55$ 584,55$

CODIGO: 2.1.2

AÑO: 2014

DETALLE

NOMBRE DE LA CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESS

CODIGO: 1.1.10

AÑO: 2014

DETALLE

P/r pago de sueldos y salarios

P/r Obligacion patronal

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS

AÑO: 2014

DETALLE

P/r pago de sueldos y salarios

NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

P/r Anticipo de sueldo al Sr.A, bodeguero

NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIONES JUDICIALES

CODIGO: 2.1.4

P/r pago de sueldos y salarios

P/r Obligacion patronal

CODIGO: 2.1.3

AÑO: 2014

DETALLE

P/r pago de sueldos y salarios

TOTALES

TOTALES

V/D Cierre de cuentas de gastos

TOTALES

Page 10: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

30/10/2014 30,00$ 30,00$

31/10/2014 30,00$ -$

30,00$ 30,00$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 250,00$ 250,00$

250,00$ -$

250,00$ 250,00$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 50,00$ 50,00$

50,00$ -$

50,00$ 50,00$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 500,00$ 500,00$

500,00$ -$

500,00$ 500,00$

NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS FINANCIEROS

CODIGO: 5.3.3

NOMBRE DE LA CUENTA: PROMOCION Y PUBLICIDAD

CODIGO: 5.2.1

AÑO: 2014

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Debito bancario por chequera

V/D Cierre de cuentas de gastos

CODIGO: 5.1.14

AÑO: 2014

DETALLE

DETALLE

P/r publicidad pendiente de pago

V/D Cierre de cuentas de gastos

NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA

AÑO: 2014

DETALLE

P/r el arriendo devengado del presente mes

V/D Cierre de cuentas de gastos

P/r consumo de suministros de oficina

V/D Cierre de cuentas de gastos

NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS

CODIGO: 5.1.10

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

Page 11: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 33,33$ 33,33$

33,33$ -$

33,33$ 33,33$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 198,00$ 198,00$

198,00$ -$

198,00$ 198,00$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

31/10/2014 -$ 6.000,00$ 6.000,00$

4.250,88$ 1.749,12$

1.749,12$ -$

6.000,00$ 6.000,00$

PAG. No 10

FECHA DEBE HABER SALDO

00/01/1900 V/D Utilidad del ejercicio 1.749,12$ 1.749,12$

5.1.10

AÑO: 2014

P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE

V/D Cierre de cuentas de gastos

NOMBRE DE LA CUENTA: PERDIDAS Y GANANCIAS

TOTALES

TOTALES

CODIGO: 5.1.10

AÑO: 2014

DETALLE

DETALLE

P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE

V/D Cierre de cuentas de gastos

NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO

NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS POR DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA

CODIGO:

V/D Cierre de cuentas de ingresos

V/D Cierre de cuentas de gastos

NOMBRE DE LA CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO

CODIGO:

V/D Utilidad del ejercicio

CODIGO:

AÑO: 2014

DETALLE

AÑO: 2014

DETALLE

TOTALES

TOTALES

Page 12: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 11

FECHA DEBE HABER SALDO

16.000,00$ 16.000,00$

3.280,00$ 19.280,00$

19.280,00$ -$

PAG. No 11

FECHA DEBE HABER SALDO

10.500,00$ 10.500,00$

3.200,00$ 13.700,00$

640,00$ 13.060,00$

13.700,00$ 640,00$

PAG. No 11

FECHA DEBE HABER SALDO

24.000,00$ 24.000,00$

4.960,00$ 28.960,00$

1.860,00$ 27.100,00$

28.960,00$ 1.860,00$

NOMBRE DE LA CUENTA: Refrigeradoras 14” marca “ELGIN”

CODIGO: 1.1.5.01

AÑO: 2014

2014

DETALLE

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Cocinas INDURAMA 4 quemadoresy horno -

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera InicialP/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432

EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”

LIBRO MAYOR GENERAL

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

AÑO:

TOTALES

2014

DETALLE

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Lavadoras 22 libras marca ELGIN

CODIGO: 1.1.5.03

P/r El estado de Situacion Financiera Inicial

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432

P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

CODIGO: 1.1.5.02

AÑO:

Page 13: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

02/10/2014 -$ 114,40$ 114,40$

18/10/2014 -$ 6,00$ 120,40$

-$ 120,40$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

02/10/2014 -$ 11.325,60$ 11.325,60$

06/10/2014 2.500,00$ 8.825,60$

2.500,00$ 11.325,60$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

08/10/2014 -$ 120,00$ 120,00$

-$ 120,00$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

08/10/2014 -$ 180,00$ 180,00$

-$ 180,00$

NOMBRE DE LA CUENTA: Retencion a la fuente por pagar 1%

CODIGO: 2.1.7.01

AÑO: 2014

CODIGO: 2.1.10.01

AÑO: 2014

DETALLE

DETALLEP/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a

La Reforma Cía. Ltda

NOMBRE DE LA CUENTA: Distribuidores Pinchincha S.A

TOTALES

CODIGO: 2.1.7.04

AÑO: 2014

DETALLE

P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-

002-65432P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432

NOMBRE DE LA CUENTA: Retencion a la fuente por pagar 8%

TOTALES

CODIGO: 2.1.6.03

AÑO: 2014

DETALLE

P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

NOMBRE DE LA CUENTA: IVA retenido por pagar 100%

P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con

TOTALES

Page 14: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

08/10/2014 150,00$ -$ 150,00$

150,00$ -$

PAG. No 2

FECHA DEBE HABER SALDO

20/10/2014 100,00$ 150,00$ -50,00 $

100,00$ 150,00$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 35,00$ -$ 35,00$

35,00$ -$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 2.420,00$ -$ 2.420,00$

2.420,00$ -$

CODIGO: 5.1.12.02

AÑO: 2014

DETALLE

NOMBRE DE LA CUENTA: Telefono

CODIGO: 1.1.10.01

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Anticipos de sueldos Sr. A

CODIGO: 5.1.12.01

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Anticipo de sueldo al Sr.

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Agua potable

CODIGO: 5.1.1.01

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Cancelacion de servicio de agua potable

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Sueldos

P/r pago de sueldos y salarios

TOTALES

Page 15: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 228,69$ 228,69$

-$ 228,69$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 290,52$ -$ 290,52$

290,52$ -$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 269,83$ 269,83$

-$ 269,83$

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

26/10/2014 24,20$ 24,20$

-$ 2.420,00$

CODIGO: 2.1.2.02

AÑO: 2014

DETALLE

NOMBRE DE LA CUENTA: 9,45 % Aporte individual

CODIGO: 5.1.4.03

AÑO: 2014

DETALLE

P/r pago de sueldos y salarios

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo de reserva

TOTALES

CODIGO: 5.1.4.01

AÑO: 2014

DETALLE

P/r pago de sueldos y salarios

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Aporte patronal 11,15%

CODIGO: 5.1.4.02

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Obligacion patronal

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: IECE Y SECAP 1%

P/r Obligacion patronal

TOTALES

Page 16: Ejercicio de contabilidad basica02

PAG. No 12

FECHA DEBE HABER SALDO

30/10/2014 30,00$ -$ 30,00$

30,00$ -$

AÑO: 2014

DETALLE

P/r Debito bancario por chequera

TOTALES

NOMBRE DE LA CUENTA: Chequera

CODIGO: 5.3.3.1