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  • 8/18/2019 Directiva ANA

    1/6

    DIRECTIVA PROCEDIMIENTOS PARA LA

    TOMA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS

    FISICAS EN EL AL MACEN C ENTRAL DE L A

     AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

    Ii~

     AU TO RiD AD N A CIONAL

    D E l A G UAM IN IS TE R IO D E

     AGR ICU L TUR A

    NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA l A TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE LAS

    EXISTENCIAS FislCAS EN El AlMACEN CENTRAL DE lA AUTORIDAD NACIONAl

    DElAGUA

    Normar el proceso para la realizaci6n de la Toma de Inventario General de las Existencias

    Fisicas en el Almacen Central de la Autoridad Nacional del Agua ANA.

    Establecer las normas,   procedimientos y mecanismos a seguir para la adecuada ejecuci6n del

    proceso de Toma de Inventario General de las Existencias Fisicas en el Almacen Central de  la

     Autoridad Nacional del Agua - ANA.

    Decreto Legislativo N° 997,   que aprueba la Ley de Organizaci6n y Funciones del Minister io

    de Agricultura.

    Decreto Supremo N° 039,   que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la

     ANA.

    Resoluci6n de Contr aloria N° 320-2006-CG,   que aprob6 las normas de control interno.

    Resoluci6n de Contraloria N° 528-2005-CG,   que aprueba el "Ejercicio del Control Preventivo

    por   105 Organos de Controllnstitucional".

    Norma General del Sistema de Abastecimiento S. A 0.7 sobre verificaci6n del Estado y

    utilizaci6n de   105   Bienes y Servicios,   aprobado con Resoluci6n Jefatural N°118-80-INAP/DN.

    Resoluci6n Jefatural N°335-90-INAPIDNA "Manual de Administraci6n de Almacenes para el

    Sector Publico".Directiva General N° 0002-2009-ANA-J-OPP - Normas para la Formulaci6n,   Tramite,

     Aprobaci6n y Actualizaci6n de Directivas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

    La presente Directiva es de aplicaci6n en la Sede Central de la Autoridad Nacional   del Agua   -

     ANA.

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    5.1   La Toma de Inventario General de las Existencias Ff sicas en el   Almacem Central de la

     ANA, tiene por  finalidad:

    a) Determinar las c1asesy cantidad actual de las existencias del Almacen.

    b) Determinar las existencias obsoletas y/o deterioradas del Almacen.c) Viabilizar las futuras adquisiciones en el proceso de la programaci6n.d) Determinar y sustentar los saldos correspondientes para los efectos del Balance

    General al   31   de diciembre de cada Ario Fiscal.

    5.2 La Toma de Inventario General de las Existencias Fisicas en el Almacen Central   de   la

     ANA estara a cargo de una Comisi6n de Toma de Inventario General de Existencias de Almacen, la misma que sera presidida por el Subdirector de Contabilidad de la Oficina de Administraci6n de la ANA.

    5.3 La Comisi6n de Toma de Inventario General de Existencias de Almacen estaraconformada por los miembros siguientes:

    a) EI Subdirector   de la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, quien la presidira y

    actuara como Secretario de la Comisi6n.b) Un representante de la Unidad de Contabilidad,   quien actuara como miembro y sera

    designado por el Subdirector de la Unidad de Contabilidad.

    c) Un representante de la Unidad de Logfstica y Control Patrimonial,  quien actuara comomiembro y sera designado por el Subdirector de la Unidad de Logistica y ControlPatrimonial.

    d) Un representante de la Oficina de Control Interno,   quien actuara como Veedor y seradesignado por el Director del Organo de Control Institucional.

    5.4 Por principio general,   en el acto de inventario no intervendra el personal encargado del

    almacen, 10que no impide su presencia para facilitar la identificaci6n y constataci6n delacto por interes individual.

    5.5 Previa a la Toma de Inventario,   se elaborara el acta de corte documentario respecto de   ladocumentaci6n sustentatoria de ingreso y salida de bienes del ario a inventariar ,   la misma

    que debera estar debidamente suscrita por el responsable del  almacen,  el Presidente de laComisi6n de Inventario y los responsables de la Unidad de Logistica y Control   Patr imonial,Unidad de Contabilidad y el veedor del Organo de Control Institucional.

    5.6 EI responsable de almacen,   entrega al Presidente de la Comisi6n de Inventario,   las lIavesdel almacen bajo su custodia, quien sera el unico responsable que abrira y cerrara el

    almacen durante la toma de inventario fisico de existencias del almacen.

    5.7 AI inicio y al final de la toma del inventario, se levantara un acta de conformidad de larecepci6n y entrega del almacen,   siendo firmada por el presidente,   secretario y miembrosdesignados de la Comisi6n.

    a) Planificar y organizar la Toma de Inventario General de Existencias de Almacen,supervisando,   coordinando y verificando la conformidad del baloteo de las existencias

    a inventariar .b) Designar a las personas que se encargaran de la ejecuci6n misma de la Toma de

    Inventario General   de Existencias del Almacen, las mismas que no deberan superar el numero de cuatro   (04)   miembros, siendo dos   (02)  de ellos personal de la Unidad deContabilidad y dos   (02)   de la Unidad de Logfstica y Control Patrimonial.

    c) Verificar el correcto ordenamiento de los bienes, antes de iniciar el inventario ffsico deexistencia del  almacen.

    d) Proporcionar el material indispensable para la toma y pr ocesamiento del   inventar iofisico de existencias del almacen.

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    e) Efectuar la verificaci6n de las diferencias de las tarjetas de conteo y reconteo.

    t)   Emitir un informe final con respecto a la Toma del Inventario Fisico de Existencias de Almacem a la Direcci6n de la Oficina de Administraci6n, bajo responsabilidad.

    g) Asegurar que el proceso de organizaci6n de tarjetas se concluya en   la fecha

    serialada.

    a) Duraci6n del Inventario. EI inventario fisico de existencias del almacen se efectuara

    dentro de las tres (03) primeras semanas de enero de cada ario y tendra una duraci6n

    maxima de tres (03) dias utiles, bajo responsabilidad e la Comisi6n de Toma de

    Inventario.

    b) Conteo de existencias. EI inventario fisico se efectuara con dos (02) conteosefectuados por el personal designado por la Comisi6n de Inventario, los mismos que

    estaran integrados en grupos de dos (02) personas para cada cuerpo de tarjeta ytal6n respectivo.

    c) Tarjeteos de existencias. EI area de almacen ordenara las existencias fisicas dealmacen una semana antes del inicio del inventario fisico de existencias de almacen

    de cada ario fiscal.   EI tarjeteo de existencias debe iniciarse el primer dia util en que laComisi6n de Inventario mediante Acta de Instalaci6n, de por iniciado el Inventar io

    Fisico de Existencias de Almacen.

    d) Tarjetas de Inventario. EI Presidente de la Comisi6n se cerciorara que todos los

    items contenidos en la lista de stock de almacen otorgada por el encargado de

    almacen, se encuentren con su respectiva Tarjeta de Inventario, verificando de esta

    manera selectivamente que la tarjeta coincida con la descripci6n del articulo.

    e) Existencias obsoletas. Por existencias obsoletas encontradas durante la Toma deInventario Fisico,   la Comisi6n de Inventario elevara un acta informando de dicha

    ocurrencia y de considerarlo pertinente recomendar la baja de dichos bienes, informeque sera elevado a la Direcci6n de la Oficina de Administraci6n.

    f) Bienes en custodia. Lo s bienes en custodia que se encuentran en el Area de

     Almacen se calificaran de forma coordinada con el encargado de Almacen,   a fin dedeterminar el tiempo que se encuentran en dicha area y a partir de ello,   se

    comunicara a cada Oficina responsable de dichos bienes,   a fin que los recupere ydetermine su destino.

    a) Con anticipaci6n a la Toma de Inventario, la Comisi6n debe:

    Verificar el cumplimiento de las politicas y procedimientos para la preparaci6n delInventario Fisico de Existencias de Almacen, bajo responsabilidad.

    Verificar el corte documentario del Area de Almacen.

    b) Efectuar la Inspecci6n Fisica del ordenamiento de existencias fisicas en el almacen

    para autorizar el inicio del conteo.c) Verificar la ubicaci6n de la mesa de control conjuntamente con el responsable de

    almacen.

    a) Supervisar el trabajo de la mesa de control.

    b) Si se hallaran documentos retenidos en almacen correspondientes a movimientos deexistencias efectuadas antes del inventario ffsico de bienes, se coordinara con elPresidente de la Comisi6n de Inventario, a fin de elevar un acta destacando dicha

    circunstancia.

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    c) Asegurar que el inventario se haga con doble contada y se confronte en mesa decontrol el cuerpo de la tarjeta con el tal6n .

    d) Tomar nota de la cantidad de tarjetas emitidas para confrontarlas con la relaci6n que

    alcanzara el responsable de almacen.

    e) Solicitar al responsable de almacen el listado de control de tarjetas de inventario yefectuar la verificaci6n respectiva,  sin omitir ningun dato.

    f) Una vez culminado el inventario fisico revisar que no queden tarjetas de inventario sintrabajar.

    g) Coordinar la apertura del almacen con el responsable de este, cuando se haya

    culminado con el conteo ffsico y las correcciones necesarias.

    a) Entregar al responsable de almacen,   105   cuerpos de las tarjetas de inventario

    trabajadas y verificadas en mesa de control, a fin de elaborar el cuadro respectivo delresultado del inventario.

    b) Preparar el informe final del inventario con sus comentarios y sugerencias,   programas

    de trabajo,   Planillas de Corte Documentario,   copia del listado de control de tarjetasemitidas y entregarlo a la Direcci6n de la Oficina de Administraci6n,   bajo

    responsabilidad,   en un plazo que no excedera   105  tres (03) dias utiles a partir de la

    culminaci6n del inventario.

    Como responsable de la ejecuci6n del inventario del almacen a su cargo,   debe cumplir conlas siguientes funciones:

    a) Verificar el correcto ordenamiento de las existencias antes de iniciarse el inventarioffsico de bienes.

    b) Tener en orden las tarjetas de inventario y colocarlas un dia antes del inicio delinventario.

    a) Ubicar la mesa de control a fin que   105   miembros de la comisi6n efectuen su trabajocon eficacia.

    b) Orientar a   105  miembros de mesa de control cuando estes se   10soliciten.

    c) Coordinar con el Presidente de la Comisi6n de Inventario Fisico de Existencia de Almacen,   0   quien haga sus veces sobre   105   asuntos de Toma de Inventario de

    Bienes.d) Otras funciones internas,   tales como aviso oportuno al personal,   usuario,

    proveedores,  etc., sobre la fecha de ejecuci6n del inventario.e) EI encargado del almacen no debera ausentarse hasta concluir la revisi6n de las

    tarjetas de inventario.

    a) Coordinar con el Presidente de la Comisi6n de Inventario para complementar tareasde mesa de control en almacen.

    b) Recepcionar    105   talones de tarjetas de inventario trabajadas y ordenariascorrelativamente. Efectuar la misma operaci6n con   105 cuerpos de las tarjetas.

    c) Verificar que la cantidad inventariada, indicada en la de tarjeta de inventario,   coincida

    con la cantidad de   105 talones.

    d) AI final del inventario, disponer de un listado de errores y entregarlo al Presidente dela Comisi6n de Inventario.

    e) En resumen,   trabaja con:  tarjetas de inventario,  listado de errores,   listado del stock dealmacen, formato de tarjetas, que entregara el Presidente de la Comisi6n deInventario al terminar su trabajo.

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    f) Los encargados de la mesa de control no se ausentartm hasta haber culminado la

    ejecuci6n del inventario.   Solo se retiraran con la autorizaci6n del Presidente de la

    Comisi6n de Inventario.

    a) Anotar con lapicero y en forma legible en el tal6n la cantidad inventariada,   poniendo

    su apellido en serial de haber side inventariado.

    b) En caso de items expresados en numeros enteros y decimales   0en kilos, se colocara

    la unidad mas cercana al numero entero.

    4.494.80

    4.50

    c) En caso de items con tarjeta en blanco,   se asegurara que el concepto y la referencia

    coincidan tanto en el cuerpo como en el tal6n de la tarjeta de inventario.

    d) La Comisi6n de Inventario proveera de lapicero y hojas de borrador para la  labor de

    cada inventariador .

    a) Anotar con lapicero en el cuerpo de la tarjeta, la cantidad inventariada,   su apellido en

    serial de haber side inventariado.

    b) EI responsable de almacen es el encargado de recoger las tarjetas trabajadas   y

    remitirlas al encargado de la mesa de control.

    a) Recibir del responsable de almacen los talones trabajados por el inventariador .

    b) Verificar que los talones Inventariados esten escritos con letra legible y en caso de

    enmendadura,   disponga del visto bueno del responsable de almacen.

    c) Agrupar las tarjetas por secci6n.

    d) Ordenar correlativamente los talones del inventario de acuerdo alas secciones

    prefijadas.

    e) De faltar una tarjeta,   colocar un clip al tal6n anterior y comunicar al jefe de grupo para

    su busqueda.

    a) Proceder de acuerdo a 10 indicado en los literales a) y b) de la primera contada, con

    los cuerpos de las tarjetas de inventario.

    b) Comparar cantidades del cuerpo con su respectivo tal6n,   segun numeraci6n

    correlativa.

    c) Revisar que coincidan las cantidades anotadas en el cuerpo y tal6n de tarjeta de

    inventario.

    d) De no coincidir, se procedera de la siguiente manera:

  • 8/18/2019 Directiva ANA

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    Se entregaran las papeletas de error a la persona designada para que efectue

    el tercer conteo, indicandole previamente que anote en el documento la

    cantidad y su apellido en serial de conformidad.

    Nota:   De persistir el error, se confecciona otra papeleta,   a fin que se ef ectUe el

    cuarto y ultimo conteo, que debera ser realizado por el Presidente de la

    Comision y el resultado se dara como valido.

    d.2) Se unen el talon y el cuerpo con un clip en serial que existe diferencia en esa

    tarjeta. Se corrige la cantidad equivocada en el cuerpo   y/o   talon de la tarjeta de

    inventario,   anotando la cantidad correcta que figura en la ultima papeleta de

    error .

    Se coloca su visto bueno en el cuerpo   y/o   talon de la tarjeta de inventario al

    lado de la cifra corregida, se saca el clip   y   se coloca en su lugar .

    e) Se ordena correlativamente segun su numeracion, cuerpo y talon.

    t) Se cuadra la tarjeta del inventario con el listado de control de tarjetas por seccion,

    anotando tanto el numero de tarjetas como las en blanco.

    La Comision de Inventario,   a traves de sus inventariadores,   efectuara su labor de la mejor manera posible, adoptando todas las disposiciones que se indican en esta Directiva General   0

    acogiendo procedimientos extras que faciliten su labor, pero que de ninguna manera podran

    diferir de 10 aqui dispuesto, bajo responsabilidad.

    Los miembros de la Comision de Toma de Inventario General de Existencias de Almacen y los

    inventariadores que estos designen, son responsables del cumplimiento de la presente Directiva

    General.

     ANCISCO PALOMINO GARCiA

    Jefe

    f\utoridad Nacional del Agua