código: bs - po1- f04administrativos.ut.edu.co/images/viceadministrativa/div_servicio… ·...

2
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA Código: BS - PO1- F04 Versión: 06 O.C. No.: O Q :: v v UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS I NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 SEÑORES: VICTOR HUGO GIRALDO CASAS REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 15 NO. 115A-03 URB. ROSALES DE TAHI NIT:93,410,354 PAG 1 TEL:2721812 - 3162374456 SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 2 DE MAYO 2016 ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 1 TUBERIA CR UND 20.00 68,966.00 1,379,320 DE 2 PULGADAS X 6 METROS, CURVATURAS DE ACUERDO A LA AROIJ1TEr.TlJRA DEI. INVERNADERO. 2 TUBERIA CR UND 40.00 40,948.00 1,637,920 DE 1 PULGADA X 6 METROS, CURVATURAS DE ACUERDO A LA AROITTTF.r.TIIRA DEI. INVF.RNADERO 3 ANTICORROSIVO GAL 5.00 47,414.00 237,070 COLOR NEGRO. 4 THINER GAL 4.00 21,552.00 86,208 5 SOLDADURA 70131/8 KG. 8.00 51,724.00 413,792 6 CEMENTO GRIS X 50 KG BUL 15.00 24,138.00 362,070 7 ARENA BLANCA M3 l.50 51,724.00 77,586 8 TRITURADO M3 l.50 77,586.00 116,379 PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL 0.00 4,310,345.00 4,310,345.00 0.00 0.00 689,655.00 5,000,000.00 FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROV. 170120516 - SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 30328162 GARANTIA: [' < VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS B 2."::)_~cg '2J I I FISCALES q4-t03 "4 ~l--OI fa ~ \ - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE O ~ If¡ ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. ~ ~ Z c:t - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y~~?E~IV.ADQS..P.ARAJ~B9.~.!~IOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS ~ ~ ~ O" PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURID~D;SEGUN ·NORMA (NTC 44351 . ~ .' I~~~~~ ~ l~~'C~¡ ¿/j,,~ ¿.l.. / ~.- O ).... .; Ü ~P,'!' :-r'.) ,! t~t'?;~~~d' 5 .- f . ¡l ANG ENRIQU CESPEDES RUBIO ~ HERMEL ALFC NSO HUERTAS ARAMENDIZ i. (~"'::"~' '''',' : DI .INVESTI9" CIONES G.05 ._r.;;,I .___ Jefe Sección C mpras ~ Nombre Ordenador del Gasto SECCION CO~ PRAS/HERMEL ALFONSO HUERT ' ifI,'L. :M~S.:" "'S 1\ Q...€ ,-¡Elaboró: MARTHA 1636341 Fgci. 971

Upload: others

Post on 12-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Código: BS - PO1- F04administrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_servicio… · numero: 1267 certifica que en la fecha se procedio al registro presupuestal del compromiso

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - PO1- F04Versión: 06

O.C. No.: O Q ::v v

UNIVERSIDAD DEL TOLIMASECCION COMPRAS INIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

SEÑORES: VICTOR HUGO GIRALDO CASASREGIMEN COMUNDIRECCION: CRA. 15 NO. 115A-03 URB. ROSALES DE TAHI

NIT:93,410,354 PAG 1

TEL:2721812 - 3162374456

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 2 DE MAYO 2016

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1 TUBERIA CR UND 20.00 68,966.00 1,379,320DE 2 PULGADAS X 6 METROS, CURVATURAS DE ACUERDO A LAAROIJ1TEr.TlJRA DEI. INVERNADERO.

2 TUBERIA CR UND 40.00 40,948.00 1,637,920DE 1 PULGADA X 6 METROS, CURVATURAS DE ACUERDO A LAAROITTTF.r.TIIRA DEI. INVF.RNADERO

3 ANTICORROSIVO GAL 5.00 47,414.00 237,070COLOR NEGRO.

4 THINER GAL 4.00 21,552.00 86,208

5 SOLDADURA 70131/8 KG. 8.00 51,724.00 413,792

6 CEMENTO GRIS X 50 KG BUL 15.00 24,138.00 362,070

7 ARENA BLANCA M3 l.50 51,724.00 77,586

8 TRITURADO M3 l.50 77,586.00 116,379

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIASEXENTOGRAVADOSUB TOTALFLETESDESCUENTOIVATOTAL

0.004,310,345.004,310,345.00

0.000.00

689,655.005,000,000.00

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROV. 170120516 - SUPERVISOR: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA C.C. 30328162

GARANTIA:

[' < VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS B 2."::)_~cg'2J I I FISCALES q4-t03 "4 ~l--OI fa~ \ - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEO ~ If¡ ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.~ ~ Z c:t - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y~~?E~IV.ADQS..P.ARAJ~B9.~.!~IOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS~ ~ ~ O" PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURID~D;SEGUN ·NORMA (NTC 44351 . ~ .'

I~~~~~~ l~~'C~¡ ¿/j,,~¿.l.. /~.- O ).... .; Ü lÜ ~P,'!' :-r'.) ,! t~t'?;~~~d'5 .- f . ¡l ANG ENRIQU CESPEDES RUBIO

~ HERMEL ALFC NSO HUERTAS ARAMENDIZ i. (~"'::"~' '''',' : DI .INVESTI9" CIONES G.05

._r.;;,I .___ Jefe Sección C mpras ~ • Nombre Ordenador del Gasto

SECCION CO~ PRAS/HERMEL ALFONSO HUERT ' ifI,'L. :M~S.:" "'S 1\ Q...€ ,-¡Elaboró: MARTHA 1636341 Fgci. 971

Page 2: Código: BS - PO1- F04administrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_servicio… · numero: 1267 certifica que en la fecha se procedio al registro presupuestal del compromiso

PLACA - GF-POI-F03

SISTEMA DE GESTION DE CALIDADVERSION: 03REGISTRO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERASECCION PRESUPUESTO

Numero: 1267

CERTIFICAQUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

93410354 VICTOR HUGO GIRALDO CASASOBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 1701205

16

C.COSTO RUBRO VALOR

408 05360819 PROYECTO REGALlAS BPIN-*30044-CAPACIDADES 5,000,000.00

SISTEMA GENERAL DE REGALlAS B-PIN-Dado a los: 06 días del mes de: M

1637572

2016

•.