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08 de Abril de 2017 ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACION DE USUARIOS

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08 de Abril de 2017

ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla

ASAMBLEA ORDINARIA ASOCIACION DE USUARIOS

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1. Lectura y aprobación del orden día2. Oración3. Himno de Antioquia4. Himno de Marinilla5. Informe de gestión Comité Coordinador de Asociación de

Usuarios6. Rendición de Cuentas ESE Hospital San Juan de Dios –

Cierre 20167. Preguntas jornada de Rendición de cuentas8. Evaluación de jornada de Rendición de cuentas9. Construcción del Plan de Desarrollo 2017-202010. Propuesta de Inclusión de nuevos artículos en Estatutos

Asociación de Usuarios11. Proposiciones y varios

ORDEN DEL DÍA

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INFORME DE GESTIÓNCIERRE DE LA VIGENCIA 2016

INFORME DE GESTIÓNCIERRE DE LA VIGENCIA 2016

INFORME DE GESTIÓN

RESULTADOS VIGENCIA 2016

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

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POBLACIÓN OBJETODICIEMBRE 2016

AdministradoraTotal

personas%

Nueva EPS 5,606 20%

Magisterio 1,225 4%

Savia (Subsidiado)Savia (Contributivo)

14,091 49%1,275 4%

Vinculados 6,337 22%

Total 28,534 100%

GENERALIDADES DE LA ESE

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PERFILEPIDEMIOLÓGICO

5

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6

MORBILDAD CONSULTA EXTERNADICIEMBRE 2016

26%

14%

6%

46%

HIPERTENSION

DIABETES MELLITUS

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

HIPOTIROIDISMO* NOESPECIFICADOINFECCION VIRAL* NOESPECIFICADALUMBAGO NO ESPECIFICADO

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

DOLOR EN MIEMBRO

INFECCION DE VIAS URINARIAS*SITIO NO ESPECIFICADOCEFALEA

DEMAS CAUSAS

Demás Causas

Hipertensión

Diabetes

Infección Respiratoria Aguda

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7

MORBILDAD CONSULTA EXTERNADICIEMBRE 2016

DIAGNOSTICO %

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 25.7%

2 DIABETES MELLITUS 13,8%

3 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 5.6%

4 HIPOTIROIDISMO* NO ESPECIFICADO 1.6%

5 INFECCION VIRAL* NO ESPECIFICADA 1.6%

6 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 1.6%

7 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 1.4%

8 DOLOR EN MIEMBRO 1.1%

9 INFECCION DE VIAS URINARIAS* SITIO NO ESPECIFICADO 1,1%

10 CEFALEA 1,0%

DEMAS CAUSAS 45.7%

100%

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8

MORBILIDAD URGENCIASDICIEMBRE 2016

8%

5%

4%

4% 3%66%

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

OTROS DOLORES ABDOMINALES YLOS NO ESPECIFICADOSCEFALEA

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

NAUSEA Y VOMITO

DOLOR EN EL PECHO* NOESPECIFICADOHERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO*SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)HERIDA DE LA CABEZA* PARTE NOESPECIFICADAFIEBRE* NO ESPECIFICADA

DEMAS CAUSAS

Demás Causas

IRA

EDA

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9

MORBILIDAD URGENCIASDICIEMBRE 2016

DIAGNOSTICO %1 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 8.3%2 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 5.3%3 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 4.5%

4 CEFALEA 3.7%

5 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 2.7%6 NAUSEA Y VOMITO 2.2%7 DOLOR EN EL PECHO* NO ESPECIFICADO 2.2%

8 FIEBRE* NO ESPECIFICADA 1.8%

9 HERIDA DE LA CABEZA* PARTE NO ESPECIFICADA 1,7%

10 FIEBRE* NO ESPECIFICADA 1,6%

DEMAS CAUSAS 65.4%

TOTAL 100%

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10

MORTALIDADENERO A DICIEMBRE DE 2016

CAUSA INDETER HOMBRES MUJERES TOTAL

1 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 26 14 40

2 CANCER 11 10 21

3 ACCIDENTE DE TRANSITO 11 0 11

4 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 2 5 7

5 HERIDAS PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO 7 0 7

6 HERIDA POR ARMA CORTOPUNZANTE 4 1 5

7 HIPERTENSION ARTERIAL 1 3 4

8 AHORCAMIENTO 2 1 3

9 ALZAHAIMER 1 1 2

10 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1 1 2

11 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 0 2 2

12 NEUMONIA 1 1 2

13 ATEROESCLEROSIS 1 0 1

14 COLANGIOCARCINOMA BILIAR 1 0 1

15 MUERTE FETAL 1 0 0 1

OTRAS CAUSAS 4 5 9

TOTAL GENERAL 1 73 44 118

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11

PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICASPOR ASEGURADOR DICIEMBRE 2016

ADMINISTRADORA DIABETES HTA EPOC TOTAL GENERAL %

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 414 1.485 122 2.021 61%NUEVA EPS 243 627 52 922 28%FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 43 150 5 198 6%MUNICIPIO DE MARINILLA 7 38 1 46 COOMEVA E.P.S. 8 17 7 32 ATENCION A PARTICULARES 5 18 3 26 SURA E.P.S. 2 10 4 16 CAFE SALUD 1 9 2 12 POLICIA NACIONAL 1 5 6 COMFENALCO VALLE 1 1 2 SALUD TOTAL EPS 1 1 2 CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD 1 1 D.G.S.M. BATALLON A.S.P.C. No 4 YARIGUIES 1 1 E.P.S. SANITAS 1 1 E.S.E. HOSPITAL EL SANTUARIO 1 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 1 1 EMSSANAR 1 1 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA 1 1 QBE SEGUROS S.A. 1 1

TOTAL GENERAL 726 2.368 197 3.291

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TRIAGES POR ADMINISTRADORAENERO A DICIEMBRE DE 2016

ASEGURADORTIPO TRIAGE Total

general1 2 3 4 5COOMEVA E.P.S. 16 2.096 3.542 3.217 339 9.210 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 22 2.012 2.640 2.940 286 7.900 SUSALUD E.P.S. 8 1.379 1.467 2.028 205 5.087 NUEVA EPS 6 893 1.148 1.064 98 3.209 ATENCION A PARTICULARES 5 617 534 809 61 2.026 CAFE SALUD 3 522 329 875 95 1.824 MUNICIPIO DE MARINILLA 3 201 201 282 34 721 SALUD TOTAL EPS 1 193 157 331 39 721 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 175 252 200 31 658 POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD A 132 64 119 17 332 CAPRECOM EPS-S 1 69 103 114 38 325 SURATEP 175 61 38 8 282

SALUDCOOP E.P.S. 62 31 95 19 207 QBE SEGUROS S.A. 131 14 11 3 159 COLMENA A.R.L. 98 26 8 4 136 SEGUROS DEL ESTADO S.A 110 8 6 2 126 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 86 7 7 100 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD 26 30 34 8 98 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 28 27 29 13 97 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 74 10 6 2 92 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 62 11 5 2 80 MUNDIAL DE SEGUROS 62 3 4 1 70 OTRAS 1 254 107 185 47 594

TOTAL GENERAL 66 9.457 10.772 12.407 1.352 34.054

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13

PRODUCCIÓN POR SERVICIOSENERO A DICIEMBRE DE 2016

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14

SERVICIO POR ESPECIALIDAD 2016

MEDICINA GENERAL Consulta Medica 24,635NUTRICIÓN Consulta Ingreso y control 515PSICOLOGÍA Ingresos y controles 774FONOAUDILOGÍA Ingresos y controles 467

OPTOMETRÍAConsulta Ingreso y control 730

Suministro de Lentes-Monturas 119

ODONTOLOGÍAExamen Clínico 4,083Atenciones de Urgencias 604

LABORATORIO CLÍNICO Exámenes de Laboratorio 65.990RAYOS X Estudios 7,210HOSPITALIZACIÓN Egresos 533

URGENCIASConsulta Prioritaria 10.654Consulta Urgencias 15.569Triage 34.054

GINECOBSTETRICIAConsulta Ingreso y Control 1.063Ecografías 1,403

MEDICINA INTERNA Consulta 600PSIQUIATRÍA Ingreso y control 206ORTODONCIA Ingresos y control 208FISIOTERAPIA Ingresos y control 7,155

PRODUCCIÓN POR SERVICIOSENERO A DICIEMBRE DE 2016

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15

PRODUCCIÓN POR SERVICIOSENERO A DICIEMBRE DE 2016

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16

PROGRAMASACTIVIDADES INDIVIDUALES

Vacunación 16.813Salud oral 14,838Planificación familiar 1.572Crecimiento y desarrollo 5.185Citologías 2,764Control prenatal 2.205Atención del adulto 508Atención del joven 1.520Agudeza visual 439Atención del parto 34Diabetes 2.792Hipertención 7.665

TOTAL ACTIVIDADES EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

38,751

NUESTRA PRODUCCIÓN POR SERVICIOSENERO A DICIEMBRE DE 2016

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Con la Unidad Móvil de Atención, llevamos nuestros servicios médicos a barrios, veredas

e Instituciones educativas,

ACTIVIDADES EXTRAMURALES

Crecimiento y Desarrollo 453

Atención del Adulto Sano 16

Atención del Joven 1.069

Agudeza Visual 186

SALUD ORAL

Control de Placa 4.320

Flúor 3,592

Sellantes 3,477

Detartraje 1.982

TOTAL ACTIVIDADES 15.095

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Para el periodo de 2016 se registra un indicador de satisfacción acumulado del96%, así:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%E

ne

Feb

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

Jul

Ag

o

Sep

Oct

No

v

Dic

%

Tasa global de satisfacción

Resultados 2016

Límite %

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CONSOLIDADO DE QUEJAS

CONSULTA URGENCIAS 39% 76

CONSULTA EXTERNA 34% 66LABORATORIO 8% 16FARMACIA 12% 23ODONTOLOGIA 6% 11FACTURACION 0% 0

HOSPITALIZACION 3% 5

TOTAL 100% 197

39%

34%

8%

12%

6% 0% 3%

Consolidado de QuejasEnero a Diciembre de 2016

CONSULTA URGENCIAS CONSULTA EXTERNA LABORATORIO

FARMACIA ODONTOLOGIA FACTURACION

HOSPITALIZACION

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55%

29%

3% 0% 0%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Consolidado de SugerenciasEnero a Diciembre de 2016

CONSULTA URGENCIAS CONSULTA EXTERNA LABORATORIO

FARMACIA ODONTOLOGIA FACTURACION

HOSPITALIZACION

CONSOLIDADO DE SUGERENCIAS

SERVICIO % No.

CONSULTA URGENCIAS 55% 17CONSULTA EXTERNA 29% 9LABORATORIO 3% 1FARMACIA 0% 0ODONTOLOGIA 0% 0FACTURACION 0% 0HOSPITALIZACION 13% 4

TOTAL 100% 31

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15%

35%

5%

15%

2%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

Consolidado de FelicitacionesEnero a Diciembre de 2016

CONSULTA URGENCIAS CONSULTA EXTERNA LABORATORIO

FARMACIA ODONTOLOGIA FACTURACION

HOSPITALIZACION

CONSOLIDADO DE FELICITACIONES

SERVICIO % NoCONSULTA URGENCIAS 15% 9CONSULTA EXTERNA 35% 21LABORATORIO 5% 3FARMACIA 15% 9ODONTOLOGIA 2% 1FACTURACION 0% 0HOSPITALIZACION 28% 17

TOTAL 100% 60

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SERVICIO QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

288

CONSULTA URGENCIAS 76 17 9CONSULTA EXTERNA 66 9 21LABORATORIO 16 1 3FARMACIA 23 0 9ODONTOLOGIA 11 0 1FACTURACION 0 0 0HOSPITALIZACION 5 4 17

TOTAL 197 31 60

68%11%

21%

Consolidado de Expresiones

QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

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PLANTA DE CARGOS – FIJA

N. CARGOS VALOR ANUAL

CARGOS ASISTENCIALES 24 $ 1.600.855.557

CARGOS ADMINISTRATIVOS 17 $ 663.200.457

TOTAL GENERAL 41 $ 2.264.056.014

PLANTA DE CARGOS - TEMPORAL

N. CARGOS VALOR ANUAL

CARGOS ASISTENCIALES 44.5 $ 2.299.500.232

CARGOS ADMINISTRATIVOS 35 $ 860.350.929

TOTAL GENERAL 79.5 $ 3.159.851.161

La ESE cierra el año 2016 con una Planta de Personal de 120.5 colaboradores, 68,5asistenciales y 52 administrativos así:

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GESTIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO CONCEPTOPRESUPUESTO DEFINITIVO

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS

2016 INGRESOS 13,012,215,941 14,320,663,749 12,439,496,999

2015 INGRESOS 13,060,138,829 15,475,712,879 13,045,395,796

DIFERENCIA -47,922,888 -1,155,049,130 -605,898,797

2016 INGRESOS

2015 INGRESOS

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PRESUPUESTO DE GASTOS

PERIODO CONCEPTOPRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

2016 GASTOS 13,012,215,941 12,727,186,442 10,846,019,692 13,012,215,941

2015 GASTOS 13,060,138,829 15,475,712,879 13,045,395,796 13,060,138,829

DIFERENCIA -47,922,888 -2,748,526,437 -2,199,376,104 -47,922,888

2016 GASTOS

2015 GASTOS

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BALANCE GENERAL

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VARIACIÓN %

Disponible 3.7% 482,255,910 20.8% 2,920,368,395 (2,438,112,485) -83.5%Deudores salud 15.0% 1,971,575,427 15.9% 2,236,878,723 (265,303,296) -11.9%Encargo Fiduciario 9.1% 1,199,343,940 9.6% 1,352,541,779 (153,197,839) -11.3%Fondos S.F. y S.G.P. 3.0% 390,055,518 6.2% 874,847,429 (484,791,911) -55.4%Inventarios 1.2% 157,267,178 1.1% 160,611,726 (3,344,548) -2.1%Inversiones 13.0% 1,709,935,871 1.0% 140,815,333 1,569,120,538 1114.3%Diferidos 0.3% 42,140,380 0.3% 39,157,227 2,983,153 7.6%Otras Cuentas por Cobrar 0.3% 35,336,057 0.1% 18,370,185 16,965,872 92.4%ACTIVOS CORRIENTES 45.6% 5,987,910,281 55.2% 7,743,590,798 (1,755,680,517) -22.7%

Activos Fijos 14.0% 1,843,735,970 13.6% 1,914,687,095 (70,951,125) -3.7%Valorizaciones 28.7% 3,769,729,950 26.9% 3,769,729,950 - 0.0%Cuentas por Cobrar L.P. 8.9% 1,167,834,437 2.2% 315,321,428 852,513,009 270.4%Provision Cartera -1.2% (151,347,143) -1.1% (156,139,611) 4,792,468 -3.1%Prestamos a Empleados 2.9% 384,731,969 2.0% 287,235,152 97,496,817 33.9%Intangibles 0.7% 96,950,903 0.5% 76,779,159 20,171,744 26.3%Inversiones 0.2% 28,067,428 0.5% 76,802,134 (48,734,706) -63.5%ACTIVOS NO CORRIENTES 54.4% 7,139,703,515 44.8% 6,284,415,307 855,288,208 13.6%

TOTAL ACTIVOS 100% 13,127,613,795 100% 14,028,006,104 (900,392,309) -6.4%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLABALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en pesos)

BALANCE GENERAL

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VARIACIÓN %

Obligaciones Laborales 3.7% 488,169,129 4.0% 555,913,000 (67,743,871) -12.2%Proveedores 1.4% 180,800,388 0.0% - 180,800,388 100.0%Acreedores 1.3% 168,277,156 0.0% - 168,277,156 100.0%Otros Pasivos 1.9% 248,111,989 0.0% 6,350,459 241,761,531 3807.0%Provision Contingencias 0.1% 7,593,923 0.1% 7,593,923 - 0.0%Impuestos 0.1% 13,554,758 0.0% - 13,554,758 100.0%PASIVOS CORRIENTES 8.4% 1,106,507,343 4.1% 569,857,382 536,649,961 94.2%

Pasivos Estimados 7.9% 1,039,633,779 9.6% 1,352,541,779 (312,908,000) -23.1%PASIVOS NO CORRIENTES 7.9% 1,039,633,779 9.6% 1,352,541,779 (312,908,000) -23.1%

TOTAL PASIVOS 16.3% 2,146,141,122 13.7% 1,922,399,161 223,741,961 11.6%

Capital Fiscal 36.9% 4,840,353,870 34.5% 4,840,353,870 - 0.0%Superavit 28.7% 3,769,729,950 26.9% 3,769,729,950 - 0.0%Resultado de ejercios anteriores 27.4% 3,601,843,585 12.8% 1,790,419,413 1,811,424,172 101.2%Resultado del ejercicio -8.6% (1,124,134,270) 12.9% 1,811,424,172 (2,935,558,442) -162.1%Efectos del Saneamiento Contable -0.8% (106,320,462) -0.8% (106,320,462) - 0.0%TOTAL PATRIMONIO 83.7% 10,981,472,674 86.3% 12,105,606,944 (1,124,134,270) -9.3%

PASIVO + PATRIMONIO 100% 13,127,613,795 100% 14,028,006,104 (900,392,309) -6.4%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLABALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015

(Cifras expresadas en pesos)

BALANCE GENERAL

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VARIACIÓN %

Venta de Servicios 7,819,582,424 8,624,616,380 (805,033,957) -9.3%Glosas y Devoluciones (89,466,244) (81,053,173) (8,413,072) 10.4%Margen de Contratacion (+) 782,175,007 571,661,089 210,513,918 36.8%Margen de Contratacion (-) (1,087,816,682) (696,935,331) (390,881,351) 56.1%TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% 7,424,474,504 100% 8,418,288,966 (993,814,461) -11.8%

Costos por de Servicios 85.4% 6,341,934,070 72.4% 6,094,408,390 247,525,680 4.1%

UTILIDAD BRUTA 14.6% 1,082,540,435 27.6% 2,323,880,576 (1,241,340,141) -53.4%

Gastos de Administracion 29.2% 2,167,401,128 23.0% 1,935,665,643 231,735,485 12.0%

EBITDA -14.6% (1,084,860,693) 4.6% 388,214,933 (1,473,075,626) -379.4%

Depre. Amortizaciones y Provision 4.8% 357,582,878 4.3% 359,172,181 (1,589,303) -0.4%

PÉRDIDA OPNAL NETA -19.4% (1,442,443,571) 0.3% 29,042,752 (1,471,486,323) -5066.6%

Ingresos NO Operacionales 479,290,896 1,793,870,349 (1,314,579,453) -73.3%TRANSFERENCIAS 164,555,833 - 164,555,833 0.0%Egresos NO Operacionales 325,537,428 11,488,929 314,048,499 2733.5%UTILIDAD NO OPERACIONAL 4.3% 318,309,301 21.2% 1,782,381,420 (1,464,072,119) -82.1%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -15.1% (1,124,134,270) 21.5% 1,811,424,172 (2,935,558,442) -162.1%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLAESTADO DE RESULTADOS

DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras expresadas en pesos)

DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015

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CONCEPTO VALORIngresos Financieros 353,422,680Transferencia para adquisición ambulancia 70,000,000Transferencia Estampilla Pro-Hospital 68,807,833Ingresos extraordinarios 51,609,440Descuentos por pronto pago 36,926,350Transferencia para pago de pensiones 25,748,000Ingresos ordinarios 20,588,635Ingresos ejercicios anteriores. 16,743,792TOTAL 643,846,729

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CONCEPTO SALDO Cuotas partes de pensiones de jubilación 169,598,427Gastos de ejercicios anteriores 94,749,026Gastos ordinarios-conciliaciòn de cartera 26,082,587Gastos financieros de los fondos del SGP 19,422,027Gastos Financieros 11,194,620Gastos Extraordinarios 4,437,874Gastos Público Social 52,867TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 325,537,428

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2016 2015CAPITAL DE TRABAJO 4,724,135,760$ 7,173,733,416$ LIQUIDEZ 5.27 13.59 SOLIDEZ 6.12 7.30 ENDEUDAMIENTO TOTAL 16.3% 13.7%INDICE DE PROPIEDAD 83.7% 86.3%COSTOS / FACTURACION 85.4% 72.4%GASTOS AD / FACTURACION 29.2% 23.0%EBIDTA -14.6% 4.6%MARGEN OPERATIVO -19.4% 0.3%MARGEN NETO -15.1% 21.5%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

INDICADORES FINANCIEROS

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X1Activo corriente 5,987,910,281 37.2%Pasivo corriente 1,106,507,343 Activo Total 13,127,613,795

X2Utilidades Retenidas 8,610,083,821 65.6%Activo Total 13,127,613,795

X3Utilidad Operacional (1,442,443,571) -11.0%Activo Total 13,127,613,795

X4Patrimonio 10,981,472,674 511.7%Pasivo Total 2,146,141,122

X5Ventas 7,424,474,504 56.6%Activos Totales 13,127,613,795

SALUD FINANCIERA 4.64

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLAINDICADOR SALUD FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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TAREAS REALIZADAS

GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

1. Para el presupuesto del año 2017 se realiza unaoptimización de recursos por un valor de $ 3.686.069.641buscando el equilibrio para dicha vigencia recortando lossiguientes rubros:

Prestación de serviciosSuministros e insumos médicosServicios públicosPapelería y útiles de oficina

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TAREAS REALIZADAS

GESTIÓN FINANCIERA

CARTERA

2. Fundación Medico Preventiva: Se recibió una cartera aproximada de400 millones, se realiza acuerdo de pago de 90 millones mensuales entreagosto y noviembre de 2016.

3. Nueva Eps: Se recibe una cartera cercana a los 400 millones, serealiza conciliación de la cartera por evento de octubre de 2014 a marzode 2016, se concilian recobros por valor de $25.092.275, se firmacompromiso de pago evento por $16.000.000 y se realiza trámite de cobropara conciliar 2 capitas que se deben de la vigencia 2016.

4. Coomeva Eps: Se recibe una cartera promedio de 480 millones, enreunión con la directora financiera de Antioquia y directora del orienteantioqueño se acuerda el pago mensual de la media y priorización ante lapróxima compra de cartera y se logra una conciliación de glosas por valorde $28.477.336 (80/20)

5. Savia Salud: Conciliación de Recobros por valor de $39.000.000(65/35) y de glosas 2015 por $2.600.000.

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TAREAS REALIZADAS

GESTIÓN FINANCIERA

INGRESOS

6. Se mejora la cápita de Savia Salud, pasando la UPC de $16.050 a$16.335 debido a la capitación de la atención por optometría.

7. Se amplió el portafolio de servicios de segundo nivel para usuarios deNUEVA EPS y se mejora la contratación.

8. Formalización del contrato con SURA EPS para urgencias, hospitalización,vacunación y nuevamente se ofrece el portafolio de servicios institucionalcomo IPS de primer Nivel, además se gestiona visita buscando convertir alHospital en prestador de servicios de dicha EPS.

9. Formalización del contrato de Plan de intervenciones colectivas con elMunicipio y se realiza nombramiento del equipo inicial para el desarrollo dela estrategia de Atención Primaria en Salud.

10. Gestión para un descuento del 10% en la factura mensual de Bionexo.

11. Aumento del arrendamiento de la oficina para Savia Salud

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TAREAS REALIZADAS

GESTIÓN FINANCIERA

AUSTERIDAD EN EL GASTO

12. No se presupuestaron 6,5 cargos que se tenían vacantes de la PlantaTemporal con un ahorro aproximado de $ 220.708.220.

13. No se ha nombrado subgerente administrativo, las funciones han sidoasumidas por distintas áreas.

14. Suspensión de bonificaciones económicas para colíderes de los servicios deurgencias, consulta externa y odontología.

15. Finalización del contrato de 2 auxiliares de enfermería supernumerarias,optimización del cuadro de turnos de enfermería y disponibilidad para el serviciode urgencias y hospitalización.

16. Cambio del proveedor de laboratorio PROLAB a la CLÍNICA SOMER,buscando mejores precios en el procesamiento de muestras.

17. No se nombró asesor de comunicaciones.

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TAREAS REALIZADAS

AUSTERIDAD EN EL GASTO

18. Cambio del proveedor y la tecnología para el suministro de oxígeno de laempresa LINDE a CRYOGAS, mejorando la calidad del suministro ydisminuyendo el costo en un promedio mensual de $1.006.000 con unconsumo de 156.000 m3.

19. Racionalización del uso del carro administrativo

20. Gestión para el mantenimiento gratuito de los prados con la ESPA.

21. Cambio del plan corporativo de celular del operador Claro a Movistarlogrando mejor precio y mejores planes.

22. Se adquirió moto para el servicio de vacunación con el fin de hacer labúsqueda de susceptibles directamente en vehículo motorizado oficial y confuncionario debidamente amparado en el nivel de riesgo recomendado por laARL, favoreciendo a su vez el costo de transportes generados que se estabaasumiendo.

23. Los perifoneos de las brigadas y jornadas de vacunación ya los hacedirectamente el Hospital con su carro administrativo, ahorrándose el pago quese hacia por esta actividad.

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24. Negociación con el Municipio para el pago del gravamen deValorización del cual se tiene una obligación actual por$193.342.840. Se logra realizar un abono en el mes de octubrepor $67.491.167 y financiar hasta el mes de Julio de 2017 el restodel pago por valor de $125.851.673.

TAREAS REALIZADAS

GESTIÓN FINANCIERA

GRAVAMEN DE VALORIZACIÓN

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