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Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Capítulo: 1

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Gastos de Personal

2011

Retribuciones Concejales con Dedicación Exclusiva y Parcial ---Órganos de Gobierno

577.988,001000000 91200 71

Trienios Concejales con Dedicación Exclusiva ---Órganos de Gobierno 2.806,001000001 91200 71

Indemnizaciones Asistencia Concejales sin Dedicación exclusiva ---Órganos de Gobierno

57.791,001000100 91200 71

Retribuciones Personal Confianza --- Grupos Políticos 395.788,001100000 91202 71

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Policía Local 44.031,961200000 13200 72

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Urbanismo 29.354,641200000 15000 31

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Edificación y Arquitectura 14.677,321200000 15101 33

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 58.709,281200000 15102 31

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Licencias Urbanísticas 29.354,641200000 15103 31

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Disciplina Urbanística 14.677,321200000 15104 31

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Vías Públicas 14.677,321200000 15500 33

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 14.677,321200000 17000 41

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Parques y Jardines 14.677,321200000 17100 41

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 58.709,281200000 23000 51

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

14.677,321200000 23101 51

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

102.741,241200000 24100 81

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción Económica 14.677,321200000 24300 81

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Promoción de Emprendedores 29.354,641200000 24301 81

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 14.677,321200000 31300 83

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Escuela Infantil Municipal 14.677,321200000 32100 51

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Patrimonio Histórico 14.677,321200000 33600 61

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

14.717,531200000 33601 61

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Deportes 29.354,641200000 34000 65

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Comercio 14.677,321200000 43100 83

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia

29.354,641200000 91203 71

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Asesoría Jurídica General 44.031,961200000 92001 71

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios Generales de Administración de Personal

14.677,321200000 92010 21

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Información Geográfica y Estadística 14.677,321200000 92300 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 1 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Intervención 71.904,711200000 93100 11

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

44.031,961200000 93200 11

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Gestión del Patrimonio 14.677,321200000 93300 32

Sueldos funcionarios Grupo A1 ---Servicio de Tesorería 29.394,851200000 93400 11

Sueldos funcionarios interinos Grupo A1---Licencias Urbanísticas 6.115,551200001 15103 31

Sueldos funcionarios interinos Grupo A1 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

32.054,641200001 23103 51

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Policía Local 118.456,731200100 13200 72

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Edificación y Arquitectura 12.906,481200100 15101 33

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 12.906,481200100 15102 31

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Licencias Urbanísticas 25.812,961200100 15103 31

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Disciplina Urbanística 25.812,961200100 15104 31

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Vías Públicas 51.625,921200100 15500 33

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parques y Jardines 25.812,961200100 17100 41

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Playas y Masas Forestales 12.906,481200100 17300 42

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 153.578,461200100 23000 51

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

12.906,481200100 23101 51

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

38.719,441200100 24100 81

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Económica 12.906,481200100 24300 81

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.906,481200100 31300 83

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Archivo 12.906,481200100 33201 61

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Promoción Cultural 12.906,481200100 33400 61

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Patrimonio Histórico 12.906,481200100 33600 61

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios Generales de Administración de Personal

38.719,441200100 92010 21

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Participación Ciudadana 12.906,481200100 92400 52

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Información Interna y Publicaciones 12.906,481200100 92600 21

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Parque Móvil 12.906,481200100 92700 41

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicio de Intervención 12.906,481200100 93100 11

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Sección de Compras 12.906,481200100 93101 11

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

5.480,831200100 93200 11

Sueldos funcionarios Grupo A2 ---Gestión del Patrimonio 12.906,481200100 93300 32

Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

27.953,761200101 23103 51

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 2 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

7.966,801200101 23104 51

Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios de Asistencia a la Mujer

13.886,161200101 23200 53

Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

28.004,641200101 23300 51

Sueldos funcionarios interinos Grupo A2 ---Programa Orienta 28.298,761200101 24110 81

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Policía Local 1.453.375,241200300 13200 72

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Protección Civil 9.884,881200300 13400 73

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Urbanismo 19.769,761200300 15000 31

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 49.424,401200300 15102 31

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Licencias Urbanísticas 69.194,161200300 15103 31

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Disciplina Urbanística 9.884,881200300 15104 31

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Vías Públicas 19.796,841200300 15500 33

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Cementerio 19.769,761200300 16400 51

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 9.909,271200300 17000 41

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parques y Jardines 19.769,761200300 17100 41

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Playas y Masas Forestales 9.884,881200300 17300 42

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Bienestar Social 19.769,761200300 23000 51

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

29.654,641200300 24100 81

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Programa de Formación Municipal 9.884,881200300 24210 81

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Económica 9.884,881200300 24300 81

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción de Emprendedores 9.884,881200300 24301 81

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Salud y Consumo 19.769,761200300 31300 83

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Educación 9.884,881200300 32000 64

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Archivo 9.884,881200300 33201 61

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Promoción Cultural 49.424,401200300 33400 61

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Patrimonio Histórico 19.769,761200300 33600 61

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Deportes 9.884,881200300 34000 65

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Comercio 9.884,881200300 43100 83

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Actividades y Promoción Turística 9.911,961200300 43200 62

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gabinete de Alcaldía 9.884,881200300 91201 71

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales Área de la Presidencia

39.539,521200300 91203 71

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Asesoría Jurídica General 9.884,881200300 92001 71

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios Generales de Administración de Personal

88.963,921200300 92010 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 3 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Geográfica y Estadística 19.769,761200300 92300 21

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Información Interna y Publicaciones 108.733,681200300 92600 21

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Parque Móvil 18.428,451200300 92700 41

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Intervención 39.539,521200300 93100 11

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Sección de Compras 29.654,641200300 93101 11

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

148.273,201200300 93200 11

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Gestión del Patrimonio 19.769,761200300 93300 32

Sueldos funcionarios Grupo C1 ---Servicio de Tesorería 39.539,521200300 93400 11

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Policía Local 41.892,601200400 13200 72

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Planeamiento y Gestión Urbanística 16.757,041200400 15102 31

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Licencias Urbanísticas 16.757,041200400 15103 31

Sueldos funcionarios Grupo C2 --- Disciplina Urbanística 16.757,041200400 15104 31

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Vías Públicas 50.294,071200400 15500 33

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Cementerio 16.757,041200400 16400 51

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Medio Ambiente 125.677,801200400 17000 41

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parques y Jardines 16.757,041200400 17100 41

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Playas y Masas Forestales 8.378,521200400 17300 42

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Bienestar Social 33.514,081200400 23000 51

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

8.378,521200400 24100 81

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Programa de Formación Municipal 8.378,521200400 24210 81

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Educación 82.388,781200400 32000 64

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Promoción Cultural 18.547,521200400 33400 61

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Patrimonio Histórico 8.378,521200400 33600 61

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Fiestas Populares y Festejos 8.378,521200400 33800 63

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Deportes 8.378,521200400 34000 65

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Actividades y Promoción Turística 8.378,521200400 43200 62

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales Área de la Presidencia

16.757,041200400 91203 71

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios Generales de Administración de Personal

8.378,521200400 92010 21

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Geográfica y Estadística 16.875,981200400 92300 21

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Participación Ciudadana 8.378,521200400 92400 52

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Información Interna y Publicaciones 25.158,511200400 92600 21

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Parque Móvil 34.547,051200400 92700 41

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Intervención 67.028,161200400 93100 11

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 4 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Sección de Compras 8.378,521200400 93101 11

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

108.943,711200400 93200 11

Sueldos funcionarios Grupo C2 ---Servicio de Tesorería 8.378,521200400 93400 11

Sueldos funcionarios interinos Grupo C2 ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

18.263,281200401 23300 51

Sueldos funcionarios Grupo E ---Vías Públicas 109,691200500 15500 33

Sueldos funcionarios Grupo E ---Información Interna y Publicaciones 41.460,401200500 92600 21

Trienios funcionarios ---Policía Local 303.699,761200600 13200 72

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 2.113,081200600 13400 73

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.287,121200600 15000 31

Trienios funcionarios ---Edificación y Arquitectura 5.547,841200600 15101 33

Trienios funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 33.037,321200600 15102 31

Trienios funcionarios ---Licencias Urbanísticas 26.836,081200600 15103 31

Trienios funcionarios ---Disciplina Urbanística 4.183,801200600 15104 31

Trienios funcionarios ---Vías Públicas 25.347,961200600 15500 33

Trienios funcionarios ---Cementerio 5.170,561200600 16400 51

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 34.493,281200600 17000 41

Trienios funcionarios ---Parques y Jardines 16.860,481200600 17100 41

Trienios funcionarios ---Playas y Masas Forestales 6.361,081200600 17300 42

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 46.424,021200600 23000 51

Trienios funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

7.226,641200600 23101 51

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.529,001200600 24100 81

Trienios funcionarios ---Programa de Formación Municipal 1.083,481200600 24210 81

Trienios funcionarios ---Promoción Económica 5.245,561200600 24300 81

Trienios funcionarios ---Promoción de Emprendedores 4.108,921200600 24301 81

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 11.301,601200600 31300 83

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Educación 14.735,281200600 32000 64

Trienios funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 4.515,481200600 32100 51

Trienios funcionarios ---Archivo 5.122,441200600 33201 61

Trienios funcionarios ---Promoción Cultural 12.491,401200600 33400 61

Trienios funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.247,801200600 33600 61

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

4.515,481200600 33601 61

Trienios funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 750,841200600 33800 63

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 9.247,561200600 34000 65

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 5 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.934,081200600 43100 83

Trienios funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 2.528,281200600 43200 62

Trienios funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.612,561200600 91201 71

Trienios funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 20.888,881200600 91203 71

Trienios funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.040,761200600 92001 71

Trienios funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 36.344,401200600 92010 21

Trienios funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.463,921200600 92300 21

Trienios funcionarios ---Participación Ciudadana 4.059,121200600 92400 52

Trienios funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 28.354,481200600 92600 21

Trienios funcionarios ---Parque Móvil 9.717,511200600 92700 41

Trienios funcionarios ---Servicio de Intervención 29.239,831200600 93100 11

Trienios funcionarios ---Sección de Compras 11.182,441200600 93101 11

Trienios funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 55.445,421200600 93200 11

Trienios funcionarios ---Gestión del Patrimonio 10.675,201200600 93300 32

Trienios funcionarios ---Servicio de Tesorería 10.634,881200600 93400 11

Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

4.417,081200601 23103 51

Trienios funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

237,841200601 23104 51

Trienios funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 834,481200601 23200 53

Trienios funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

1.896,121200601 23300 51

Trienios funcionarios interinos---Programa Orienta 1.346,281200601 24110 81

Reconocimiento de trienios funcionarios interinos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

4.000,001200602 92019 21

Complemento de destino funcionarios ---Policía Local 1.048.503,551210000 13200 72

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil

5.527,081210000 13400 73

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 32.479,201210000 15000 31

Complemento de destino funcionarios ---Edificación y Arquitectura 18.791,281210000 15101 33

Complemento de destino funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística

88.770,121210000 15102 31

Complemento de destino funcionarios ---Licencias Urbanísticas 87.412,561210000 15103 31

Complemento de destino funcionarios ---Disciplina Urbanística 42.864,721210000 15104 31

Complemento de destino funcionarios ---Vías Públicas 84.447,231210000 15500 33

Complemento de destino funcionarios ---Cementerio 22.462,801210000 16400 51

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente

91.354,091210000 17000 41

Complemento de destino funcionarios ---Parques y Jardines 47.221,321210000 17100 41

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 6 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento de destino funcionarios ---Playas y Masas Forestales 19.174,441210000 17300 42

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social

155.088,981210000 23000 51

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

15.298,561210000 23101 51

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

106.736,521210000 24100 81

Complemento de destino funcionarios ---Programa de Formación Municipal 12.036,721210000 24210 81

Complemento de destino funcionarios ---Promoción Económica 22.436,281210000 24300 81

Complemento de destino funcionarios ---Promoción de Emprendedores 23.459,401210000 24301 81

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo

29.577,241210000 31300 83

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Educación 51.549,721210000 32000 64

Complemento de destino funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 8.160,841210000 32100 51

Complemento de destino funcionarios ---Archivo 12.664,801210000 33201 61

Complemento de destino funcionarios ---Promoción Cultural 46.326,391210000 33400 61

Complemento de destino funcionarios ---Patrimonio Histórico 36.983,761210000 33600 61

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

8.192,771210000 33601 61

Complemento de destino funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.899,001210000 33800 63

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 31.851,121210000 34000 65

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 17.180,641210000 43100 83

Complemento de destino funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 12.056,281210000 43200 62

Complemento de destino funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.527,081210000 91201 71

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia

63.863,281210000 91203 71

Complemento de destino funcionarios ---Asesoría Jurídica General 33.502,321210000 92001 71

Complemento de destino funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal

97.812,121210000 92010 21

Complemento de destino funcionarios ---Información Geográfica y Estadística

35.796,981210000 92300 21

Complemento de destino funcionarios ---Participación Ciudadana 13.059,841210000 92400 52

Complemento de destino funcionarios ---Información Interna y Publicaciones

127.420,741210000 92600 21

Complemento de destino funcionarios ---Parque Móvil 39.120,991210000 92700 41

Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Intervención 126.701,681210000 93100 11

Complemento de destino funcionarios ---Sección de Compras 32.865,601210000 93101 11

Complemento de destino funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

192.274,981210000 93200 11

Complemento de destino funcionarios ---Gestión del Patrimonio 31.456,081210000 93300 32

Complemento de destino funcionarios ---Servicio de Tesorería 53.592,621210000 93400 11

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 7 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento de destino funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 3.400,351210001 15103 31

Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

26.226,241210001 23103 51

Complemento de destino funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

3.487,321210001 23104 51

Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer

5.276,401210001 23200 53

Complemento de destino funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

20.634,481210001 23300 51

Complemento de destino funcionarios interinos ---Programa Orienta 13.990,081210001 24110 81

Complemento específico funcionarios ---Policía Local 1.005.074,791210100 13200 72

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil

5.550,161210100 13400 73

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 28.853,161210100 15000 31

Complemento específico funcionarios ---Edificación y Arquitectura 16.572,921210100 15101 33

Complemento específico funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística

78.265,321210100 15102 31

Complemento específico funcionarios ---Licencias Urbanísticas 80.512,041210100 15103 31

Complemento específico funcionarios ---Disciplina Urbanística 38.929,941210100 15104 31

Complemento específico funcionarios ---Vías Públicas 77.609,021210100 15500 33

Complemento específico funcionarios ---Cementerio 21.902,441210100 16400 51

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente

90.107,351210100 17000 41

Complemento específico funcionarios ---Parques y Jardines 42.097,581210100 17100 41

Complemento específico funcionarios ---Playas y Masas Forestales 17.467,661210100 17300 42

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social

138.449,941210100 23000 51

Complemento específico funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

13.194,581210100 23101 51

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

93.047,361210100 24100 81

Complemento específico funcionarios ---Programa de Formación Municipal 11.120,061210100 24210 81

Complemento específico funcionarios ---Promoción Económica 19.425,281210100 24300 81

Complemento específico funcionarios ---Promoción de Emprendedores 19.924,661210100 24301 81

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo

25.729,061210100 31300 83

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Educación 52.478,951210100 32000 64

Complemento específico funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 6.846,981210100 32100 51

Complemento específico funcionarios ---Archivo 11.897,761210100 33201 61

Complemento específico funcionarios ---Promoción Cultural 45.164,171210100 33400 61

Complemento específico funcionarios ---Patrimonio Histórico 33.763,941210100 33600 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 8 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

6.874,991210100 33601 61

Complemento específico funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 4.889,361210100 33800 63

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 28.192,361210100 34000 65

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 15.775,481210100 43100 83

Complemento específico funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 11.137,131210100 43200 62

Complemento específico funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161210100 91201 71

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia

65.429,141210100 91203 71

Complemento específico funcionarios ---Asesoría Jurídica General 29.469,441210100 92001 71

Complemento específico funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal

88.316,341210100 92010 21

Complemento específico funcionarios ---Información Geográfica y Estadística

32.477,081210100 92300 21

Complemento específico funcionarios ---Participación Ciudadana 11.647,441210100 92400 52

Complemento específico funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 115.698,331210100 92600 21

Complemento específico funcionarios ---Parque Móvil 37.807,311210100 92700 41

Complemento específico funcionarios ---Servicio de Intervención 122.187,301210100 93100 11

Complemento específico funcionarios ---Sección de Compras 29.642,761210100 93101 11

Complemento específico funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

177.797,311210100 93200 11

Complemento específico funcionarios ---Gestión del Patrimonio 28.353,781210100 93300 32

Complemento específico funcionarios ---Servicio de Tesorería 49.385,801210100 93400 11

Complemento específico funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 2.852,901210101 15103 31

Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

22.619,281210101 23103 51

Complemento específico funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

3.618,121210101 23104 51

Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer

6.070,921210101 23200 53

Complemento específico funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

22.473,601210101 23300 51

Pluses funcionarios ---Policía Local 1.201.229,601210300 13200 72

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 1.917,321210300 13400 73

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 7.669,281210300 15000 31

Pluses funcionarios ---Edificación y Arquitectura 3.834,641210300 15101 33

Pluses funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 23.007,841210300 15102 31

Pluses funcionarios ---Licencias Urbanísticas 24.606,801210300 15103 31

Pluses funcionarios ---Disciplina Urbanística 11.503,921210300 15104 31

Pluses funcionarios ---Vías Públicas 30.333,321210300 15500 33

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 9 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Pluses funcionarios ---Cementerio 10.846,521210300 16400 51

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 114.843,201210300 17000 41

Pluses funcionarios ---Parques y Jardines 12.466,161210300 17100 41

Pluses funcionarios ---Playas y Masas Forestales 5.751,961210300 17300 42

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 55.149,331210300 23000 51

Pluses funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

8.400,401210300 23101 51

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 26.869,841210300 24100 81

Pluses funcionarios ---Programa de Formación Municipal 3.851,441210300 24210 81

Pluses funcionarios ---Promoción Económica 5.751,961210300 24300 81

Pluses funcionarios ---Promoción de Emprendedores 5.433,601210300 24301 81

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 7.669,281210300 31300 83

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Educación 17.746,851210300 32000 64

Pluses funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 1.917,321210300 32100 51

Pluses funcionarios ---Archivo 3.834,641210300 33201 61

Pluses funcionarios ---Promoción Cultural 15.750,651210300 33400 61

Pluses funcionarios ---Patrimonio Histórico 9.586,601210300 33600 61

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

1.921,701210300 33601 61

Pluses funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 1.917,321210300 33800 63

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 7.686,081210300 34000 65

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 3.851,801210300 43100 83

Pluses funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 3.839,021210300 43200 62

Pluses funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 1.917,321210300 91201 71

Pluses funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 15.338,561210300 91203 71

Pluses funcionarios ---Asesoría Jurídica General 7.669,281210300 92001 71

Pluses funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal 26.836,241210300 92010 21

Pluses funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 9.580,361210300 92300 21

Pluses funcionarios ---Participación Ciudadana 3.834,641210300 92400 52

Pluses funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 38.010,121210300 92600 21

Pluses funcionarios ---Parque Móvil 12.556,121210300 92700 41

Pluses funcionarios ---Servicio de Intervención 33.796,551210300 93100 11

Pluses funcionarios ---Sección de Compras 9.586,601210300 93101 11

Pluses funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal 60.289,111210300 93200 11

Pluses funcionarios ---Gestión del Patrimonio 7.669,281210300 93300 32

Pluses funcionarios ---Servicio de Tesorería 13.442,421210300 93400 11

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 10 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Otros complementos funcionarios ---Policía Local 2.298,961210301 13200 72

Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 766,321210301 15000 31

Otros complementos funcionarios ---Licencias Urbanísticas 766,321210301 15103 31

Otros complementos funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal

1.277,161210301 92010 21

Pluses funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 797,501210302 15103 31

Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

12.221,281210302 23103 51

Pluses funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

1.741,441210302 23104 51

Pluses funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 1.914,001210302 23200 53

Pluses funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

9.938,641210302 23300 51

Otros pluses del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 494.385,001210304 92019 21

Complemento Retribuciones funcionarios interinos contratados ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

25.000,001210306 92019 21

Aportación planes pensiones empleo funcionarios ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

49.861,271270000 22100 21

Retribuciones básicas laborales fijos ---Policía Local 23.015,521300000 13200 72

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil

37.404,241300000 13400 73

Retribuciones básicas laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 11.507,761300000 15103 31

Retribuciones básicas laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 21.948,841300000 15201 34

Retribuciones básicas laborales fijos ---Vías Públicas 200.834,561300000 15500 33

Retribuciones básicas laborales fijos ---Cementerio 50.337,001300000 16400 51

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente

55.381,321300000 17000 41

Retribuciones básicas laborales fijos ---Parques y Jardines 43.183,851300000 17100 41

Retribuciones básicas laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 13.308,601300000 17300 42

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social

11.507,761300000 23000 51

Retribuciones básicas laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

42.128,371300000 23101 51

Retribuciones básicas laborales fijos ---Juventud 27.339,001300000 23201 65

Retribuciones Básicas laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo

11.507,761300000 24100 81

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 152.908,291300000 32000 64

Retribuciones básicas laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 79.156,201300000 32100 51

Retribuciones básicas laborales fijos ---Archivo 8.660,221300000 33201 61

Retribuciones básicas laborales fijos ---Promoción Cultural 42.096,841300000 33400 61

Retribuciones básicas laborales fijos ---Patrimonio Histórico 43.515,121300000 33600 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 11 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

17.280,481300000 33601 61

Retribuciones básicas laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 23.046,241300000 33800 63

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 266.472,161300000 34000 65

Retribuciones básicas laborales fijos ---Mercados 53.262,481300000 43101 83

Retribuciones básicas laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 68.061,541300000 43200 62

Retribuciones básicas laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 8.640,241300000 91201 71

Retribuciones básicas laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 196.110,981300000 92600 21

Retribuciones básicas laborales fijos ---Parque Móvil 138.549,141300000 92700 41

Retribuciones básicas laborales fijos ---Sección de Compras 14.382,121300000 93101 11

Retribuciones básicas laborales fijos ---Servicio de Tesorería 11.527,461300000 93400 11

Horas extraordinarias personal laboral ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

14.900,001300100 92019 21

Complemento de destino laborales fijos ---Policía Local 13.113,121300200 13200 72

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil

22.341,841300200 13400 73

Complemento de destino laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.118,081300200 15103 31

Complemento de destino laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 14.726,281300200 15201 34

Complemento de destino laborales fijos ---Vías Públicas 115.822,291300200 15500 33

Complemento de destino laborales fijos ---Cementerio 28.044,721300200 16400 51

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente

33.510,481300200 17000 41

Complemento de destino laborales fijos ---Parques y Jardines 25.215,471300200 17100 41

Complemento de destino laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.995,041300200 17300 42

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social

6.118,081300200 23000 51

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

22.604,841300200 23101 51

Complemento de destino laborales fijos ---Juventud 15.593,041300200 23201 65

Complemento de destino laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo

6.118,081300200 24100 81

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Educación

88.137,891300200 32000 64

Complemento de destino laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 44.143,441300200 32100 51

Complemento de destino laborales fijos ---Archivo 4.749,141300200 33201 61

Complemento de destino laborales fijos ---Promoción Cultural 26.458,801300200 33400 61

Complemento de destino laborales fijos ---Patrimonio Histórico 23.968,681300200 33600 61

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

9.474,961300200 33601 61

Complemento de destino laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 14.495,001300200 33800 63

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 12 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento de destino laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 155.218,481300200 34000 65

Complemento de destino laborales fijos ---Mercados 31.167,361300200 43101 83

Complemento de destino laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística

40.696,061300200 43200 62

Complemento de destino laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 4.737,481300200 91201 71

Complemento de destino laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones

116.784,581300200 92600 21

Complemento de destino laborales fijos ---Parque Móvil 80.919,741300200 92700 41

Complemento de destino laborales fijos ---Sección de Compras 8.667,241300200 93101 11

Complemento de destino laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.129,581300200 93400 11

Complemento específico laborales fijos ---Policía Local 13.105,681300201 13200 72

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil

25.940,881300201 13400 73

Complemento específico laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 6.347,601300201 15103 31

Complemento específico laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 15.775,481300201 15201 34

Complemento específico laborales fijos ---Vías Públicas 136.211,941300201 15500 33

Complemento específico laborales fijos ---Cementerio 33.384,121300201 16400 51

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente

36.461,461300201 17000 41

Complemento específico laborales fijos ---Parques y Jardines 32.364,551300201 17100 41

Complemento específico laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 6.846,981300201 17300 42

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social

6.347,601300201 23000 51

Complemento específico laborales fijos Toxicomanía ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

24.312,911300201 23101 51

Complemento específico laborales fijos ---Juventud 17.133,901300201 23201 65

Complemento específico laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo

6.347,601300201 24100 81

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Educación

100.525,071300201 32000 64

Complemento específico laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 51.861,041300201 32100 51

Complemento específico laborales fijos ---Archivo 5.561,801300201 33201 61

Complemento específico laborales fijos ---Promoción Cultural 28.083,721300201 33400 61

Complemento específico laborales fijos ---Patrimonio Histórico 24.548,581300201 33600 61

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

11.100,321300201 33601 61

Complemento específico laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 16.313,831300201 33800 63

Complemento específico laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 173.056,341300201 34000 65

Complemento específico laborales fijos ---Mercados 38.204,601300201 43101 83

Complemento específico laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 44.759,051300201 43200 62

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 13 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento específico laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 5.550,161300201 91201 71

Complemento específico laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones

137.848,081300201 92600 21

Complemento específico laborales fijos ---Parque Móvil 95.158,671300201 92700 41

Complemento específico laborales fijos ---Sección de Compras 9.882,881300201 93101 11

Complemento específico laborales fijos ---Servicio de Tesorería 6.131,261300201 93400 11

Pluses laborales fijos ---Policía Local 4.053,611300202 13200 72

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 9.178,971300202 13400 73

Pluses laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 2.026,811300202 15103 31

Pluses laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 3.735,261300202 15201 34

Pluses laborales fijos ---Vías Públicas 92.967,761300202 15500 33

Pluses laborales fijos ---Cementerio 34.199,831300202 16400 51

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 17.740,041300202 17000 41

Pluses laborales fijos ---Parques y Jardines 10.260,241300202 17100 41

Pluses laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 2.047,331300202 17300 42

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 2.026,811300202 23000 51

Pluses laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

17.243,441300202 23101 51

Pluses laborales fijos ---Juventud 6.080,431300202 23201 65

Pluses laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.026,811300202 24100 81

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 33.752,711300202 32000 64

Pluses laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 17.084,501300202 32100 51

Pluses laborales fijos ---Archivo 2.026,811300202 33201 61

Pluses laborales fijos ---Promoción Cultural 8.107,241300202 33400 61

Pluses laborales fijos ---Patrimonio Histórico 8.107,241300202 33600 61

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

4.053,621300202 33601 61

Pluses laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 6.080,431300202 33800 63

Pluses laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.438,771300202 34000 65

Pluses laborales fijos ---Mercados 31.116,071300202 43101 83

Pluses laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.755,071300202 43200 62

Pluses laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.026,811300202 91201 71

Pluses laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 51.360,381300202 92600 21

Pluses laborales fijos ---Parque Móvil 35.775,801300202 92700 41

Pluses laborales fijos ---Sección de Compras 4.055,781300202 93101 11

Pluses laborales fijos ---Servicio de Tesorería 2.031,491300202 93400 11

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 14 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Otros complementos laborales fijos ---Vías Públicas 1.532,641300203 15500 33

Otros complementos laborales fijos ---Parques y Jardines 766,321300203 17100 41

Otros complementos laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 1.530,241300203 34000 65

Otros complementos laborales fijos ---Mercados 1.532,641300203 43101 83

Otros complementos laborales fijos ---Parque Móvil 1.662,841300203 92700 41

Pagas extras laborales fijos --- Policía Local 10.124,361300204 13200 72

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Protección Civil 20.106,901300204 13400 73

Pagas extras laborales fijos --- Licencias Urbanísticas 4.786,781300204 15103 31

Pagas exrras laborales fijos --- Inspección Técnica de Edificios 9.295,121300204 15201 34

Pagas extras laborales fijos --- Vías Públicas 109.315,751300204 15500 33

Pagas extras laborales fijos --- Cementerio 26.360,161300204 16400 51

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Medio Ambiente 26.288,861300204 17000 41

Pagas extras laborales fijos --- Parques y Jardines 23.830,791300204 17100 41

Pagas extras laborales fijos --- Playas y Masas Forestales 5.117,481300204 17300 42

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Bienestar Social 4.837,481300204 23000 51

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

18.207,041300204 23101 51

Pagas extras laborales fijos --- Juventud 12.800,521300204 23201 65

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 4.736,081300204 24100 81

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Educación 77.215,481300204 32000 64

Pagas extras laborales fijos --- Escuela Infantil Municipal 39.867,621300204 32100 51

Pagas extras laborales fijos --- Archivo 4.076,281300204 33201 61

Pagas extras laborales fijos --- Promoción Cultural 18.879,421300204 33400 61

Pagas extras laborales fijos --- Patrimonio Histórico 18.749,221300204 33600 61

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

8.578,101300204 33601 61

Pagas extras laborales fijos --- Fiestas Populares y Festejos 12.647,761300204 33800 63

Pagas extras laborales fijos --- Servicios Generales de Deportes 136.437,561300204 34000 65

Pagas extras laborales fijos --- Mercados 30.264,421300204 43101 83

Pagas extras laborales fijos --- Actividades y Promoción Turística 30.633,461300204 43200 62

Pagas extras laborales fijos --- Gabinete de Alcaldía 4.310,601300204 91201 71

Pagas extras laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones 106.392,341300204 92600 21

Pagas extras laborales fijos --- Parque Móvil 74.263,641300204 92700 41

Pagas extras laborales fijos --- Sección de Compras 7.760,081300204 93101 11

Pagas extras laborales fijos --- Servicio de Tesorería 4.910,861300204 93400 11

Trienios laborales fijos ---Policía Local 8.033,521300600 13200 72

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 15 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.988,841300600 13400 73

Trienios laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 3.337,921300600 15103 31

Trienios laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 1.578,601300600 15201 34

Trienios laborales fijos ---Vías Públicas 32.625,841300600 15500 33

Trienios laborales fijos ---Cementerio 4.085,521300600 16400 51

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.463,641300600 17000 41

Trienios laborales fijos ---Parques y Jardines 8.869,081300600 17100 41

Trienios laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 3.582,721300600 17300 42

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 3.755,161300600 23000 51

Trienios laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

11.705,401300600 23101 51

Trienios laborales fijos ---Juventud 5.369,641300600 23201 65

Trienios laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.920,681300600 24100 81

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 28.149,361300600 32000 64

Trienios laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 12.491,521300600 32100 51

Trienios laborales fijos ---Archivo 1.389,841300600 33201 61

Trienios laborales fijos ---Promoción Cultural 9.058,441300600 33400 61

Trienios laborales fijos ---Patrimonio Histórico 11.817,721300600 33600 61

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

5.367,241300600 33601 61

Trienios laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 4.566,481300600 33800 63

Trienios laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 58.658,041300600 34000 65

Trienios laborales fijos ---Mercados 7.435,561300600 43101 83

Trienios laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 13.071,361300600 43200 62

Trienios laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 2.210,041300600 91201 71

Trienios laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 33.907,321300600 92600 21

Trienios laborales fijos ---Parque Móvil 21.850,081300600 92700 41

Trienios laborales fijos ---Sección de Compras 1.718,401300600 93101 11

Trienios laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.755,161300600 93400 11

Reconocimiento de trienios laborales fijos ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

9.000,001300602 92019 21

Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal ---Proyecto Integral de Empleo

14.170,511310000 24212 81

Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal laboral temporal --- Bibliotecas

52.980,241310000 33200 61

Contratación personal laboral temporal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

295.000,001310001 92019 21

Aportación planes pensiones empleo laborales ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

18.387,311370000 22100 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 16 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Productividad funcionarios ---Policía Local 315.212,691500000 13200 72

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Protección Civil 3.063,601500000 13400 73

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo 12.935,581500000 15000 31

Productividad funcionarios ---Edificación y Arquitectura 6.684,961500000 15101 33

Productividad funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística 38.144,301500000 15102 31

Productividad funcionarios ---Licencias Urbanísticas 40.714,581500000 15103 31

Productividad funcionarios ---Disciplina Urbanística 18.793,281500000 15104 31

Productividad funcionarios ---Vías Públicas 40.747,621500000 15500 33

Productividad funcionarios ---Cementerio 12.256,261500000 16400 51

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 49.800,421500000 17000 41

Productividad funcionarios ---Parques y Jardines 21.345,661500000 17100 41

Productividad funcionarios ---Playas y Masas Forestales 9.303,961500000 17300 42

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social 69.871,801500000 23000 51

Productividad funcionarios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

6.475,061500000 23101 51

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 45.351,661500000 24100 81

Productividad funcionarios ---Programa de Formación Municipal 6.143,021500000 24210 81

Productividad funcionarios ---Promoción Económica 9.575,241500000 24300 81

Productividad funcionarios ---Promoción de Emprendedores 9.671,941500000 24301 81

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo 12.717,761500000 31300 83

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Educación 32.649,981500000 32000 64

Productividad funcionarios ---Escuela Infantil Municipal 3.285,841500000 32100 51

Productividad funcionarios ---Archivo 6.316,021500000 33201 61

Productividad funcionarios ---Promoción Cultural 25.406,991500000 33400 61

Productividad funcionarios ---Patrimonio Histórico 15.983,781500000 33600 61

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

3.294,181500000 33601 61

Productividad funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos 3.059,841500000 33800 63

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Deportes 12.855,081500000 34000 65

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Comercio 6.608,641500000 43100 83

Productividad funcionarios ---Actividades y Promoción Turística 6.123,241500000 43200 62

Productividad funcionarios ---Gabinete de Alcaldía 3.063,581500000 91201 71

Productividad funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia 56.945,401500000 91203 71

Productividad funcionarios ---Asesoría Jurídica General 13.357,441500000 92001 71

Productividad funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal

44.179,241500000 92010 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 17 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Productividad funcionarios ---Información Geográfica y Estadística 15.744,061500000 92300 21

Productividad funcionarios ---Participación Ciudadana 6.226,661500000 92400 52

Productividad funcionarios ---Información Interna y Publicaciones 63.754,201500000 92600 21

Productividad funcionarios ---Parque Móvil 21.909,311500000 92700 41

Productividad funcionarios ---Servicio de Intervención 87.998,241500000 93100 11

Productividad funcionarios ---Sección de Compras 15.653,561500000 93101 11

Productividad funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

97.143,781500000 93200 11

Productividad funcionarios ---Gestión del Patrimonio 12.708,941500000 93300 32

Productividad funcionarios ---Servicio de Tesorería 35.664,401500000 93400 11

Productividad funcionarios interinos---Licencias Urbanísticas 1.304,201500001 15103 31

Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

12.346,561500001 23103 51

Productividad funcionarios interinos --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

1.734,601500001 23104 51

Productividad funcionarios interinos ---Servicios de Asistencia a la Mujer 3.027,601500001 23200 53

Productividad funcionarios interinos ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

11.794,801500001 23300 51

Productividad funcionarios interinos ---Programa Orienta 4.850,041500001 24110 81

Productividad laborales fijos ---Policía Local 2.241,461500100 13200 72

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil 5.446,901500100 13400 73

Productividad laborales fijos ---Licencias Urbanísticas 1.120,721500100 15103 31

Productividad laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios 2.243,361500100 15201 34

Productividad laborales fijos ---Vías Públicas 30.834,981500100 15500 33

Productividad laborales fijos ---Cementerio 7.625,661500100 16400 51

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.909,121500100 17000 41

Productividad laborales fijos ---Parques y Jardines 6.542,511500100 17100 41

Productividad laborales fijos ---Playas y Masas Forestales 1.153,981500100 17300 42

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Bienestar Social 1.120,721500100 23000 51

Productividad laborales fijos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

4.456,531500100 23101 51

Productividad laborales fijos ---Juventud 3.299,481500100 23201 65

Productividad laborales fijos --- Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.120,721500100 24100 81

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Educación 20.837,441500100 32000 64

Productividad laborales fijos ---Escuela Infantil Municipal 10.893,801500100 32100 51

Productividad laborales fijos ---Archivo 1.089,381500100 33201 61

Productividad laborales fijos ---Promoción Cultural 4.453,461500100 33400 61

Productividad laborales fijos ---Patrimonio Histórico 4.484,801500100 33600 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 18 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

2.178,761500100 33601 61

Productividad laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos 3.268,141500100 33800 63

Productividad laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes 36.170,841500100 34000 65

Productividad laborales fijos ---Mercados 9.444,301500100 43101 83

Productividad laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística 7.721,601500100 43200 62

Productividad laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 1.089,381500100 91201 71

Productividad laborales fijos ---Información Interna y Publicaciones 30.893,841500100 92600 21

Productividad laborales fijos ---Parque Móvil 21.689,411500100 92700 41

Productividad laborales fijos ---Sección de Compras 2.178,761500100 93101 11

Productividad laborales fijos ---Servicio de Tesorería 1.123,701500100 93400 11

Productividad personal funcionario por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

18.000,001500200 92019 21

Productividad personal laboral por funciones de superior categoría ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

6.152,001500201 92019 21

Programas de productividad ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 87.000,001500300 92019 21

Programa de productividad funcionarios Feria y Mundial Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados

172.100,001500400 92019 21

Programa de Productividad laborales Feria y Mundial de Motociclismo --- Otros Servicios de Personal no Clasificados

9.000,001500401 92019 21

Gratificaciones personal funcionario ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

37.735,001510000 92019 21

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Policía Local 612.288,861530000 13200 72

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Urbanismo

16.743,721530000 15000 31

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Edificación y Arquitectura

6.266,521530000 15101 33

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Planeamiento y Gestión Urbanística

6.266,521530000 15102 31

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Licencias Urbanísticas 3.795,961530000 15103 31

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Vías Públicas 16.892,761530000 15500 33

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Cementerio 3.795,961530000 16400 51

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente

60.407,401530000 17000 41

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parques y Jardines 4.857,241530000 17100 41

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Bienestar Social

25.015,681530000 23000 51

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

17.363,761530000 24100 81

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Salud y Consumo

4.890,961530000 31300 83

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Archivo 3.795,961530000 33201 61

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Promoción Cultural 13.515,241530000 33400 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 19 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Patrimonio Histórico 12.370,681530000 33600 61

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Fiestas Populares y Festejos

2.723,041530000 33800 63

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Deportes

12.533,161530000 34000 65

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales Área de la Presidencia

7.217,521530000 91203 71

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Asesoría Jurídica General

19.845,241530000 92001 71

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios Generales de Administración de Personal

24.254,041530000 92010 21

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Geográfica y Estadística

12.533,041530000 92300 21

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Información Interna y Publicaciones

10.625,981530000 92600 21

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Parque Móvil 7.643,181530000 92700 41

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Intervención

10.977,511530000 93100 11

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Sección de Compras 9.781,921530000 93101 11

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

22.727,441530000 93200 11

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Gestión del Patrimonio 6.266,641530000 93300 32

Complemento de dedicación especial funcionarios ---Servicio de Tesorería 9.326,071530000 93400 11

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Policía Local 11.802,361530100 13200 72

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Protección Civil

17.796,961530100 13400 73

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Licencias Urbanísticas

704,401530100 15103 31

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Inspección Técnica de Edificios

6.266,521530100 15201 34

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Vías Públicas 5.731,441530100 15500 33

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Medio Ambiente

19.550,881530100 17000 41

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parques y Jardines 8.385,721530100 17100 41

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Educación

16,991530100 32000 64

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Promoción Cultural 12.532,921530100 33400 61

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Patrimonio Histórico 3.796,081530100 33600 61

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Fiestas Populares y Festejos

18.696,841530100 33800 63

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicios Generales de Deportes

14.799,961530100 34000 65

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Actividades y Promoción Turística

16.736,521530100 43200 62

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Gabinete de Alcaldía 6.203,281530100 91201 71

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 20 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Complemento dedicación especial laborales fijos --- Información Interna y Publicaciones

21.741,121530100 92600 21

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Parque Móvil 10.693,441530100 92700 41

Complemento de dedicación especial laborales fijos ---Servicio de Tesorería 3.795,841530100 93400 11

Cuotas a la Seguridad Social ---Policía Local 1.907.308,791600000 13200 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Protección Civil 53.217,361600000 13400 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Urbanismo 41.808,841600000 15000 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Edificación y Arquitectura 22.646,761600000 15101 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Planeamiento y Gestión Urbanística 112.067,551600000 15102 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Licencias Urbanísticas 145.798,821600000 15103 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Disciplina Urbanística 57.634,801600000 15104 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Inspección Técnica de Edificios 21.041,641600000 15201 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Vías Públicas 384.750,861600000 15500 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Cementerio 94.563,601600000 16400 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Medio Ambiente 240.495,261600000 17000 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Parques y Jardines 118.337,861600000 17100 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Playas y Masas Forestales 43.898,521600000 17300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Bienestar Social 226.912,981600000 23000 21

Cuotas a la Seguridad Social --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

66.722,121600000 23101 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Intervención con Familias Desfavorecidas

45.789,641600000 23103 21

Cuotas Seguridad Social --- Servicios de Intervención con Población Inmigrante

6.237,721600000 23104 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Asistencia a la Mujer 10.144,801600000 23200 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Juventud 28.602,481600000 23201 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

36.921,601600000 23300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 149.562,601600000 24100 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Programa Orienta 15.200,101600000 24110 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Programa de Formación Municipal 15.606,121600000 24210 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Proyecto Integral de Empleo 4.711,711600000 24212 81

Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Económica 32.877,841600000 24300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción de Emprendedores 32.013,841600000 24301 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Salud y Consumo 35.554,801600000 31300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Educación 245.435,751600000 32000 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Escuela Infantil Municipal 92.944,321600000 32100 21

Cuotas Seguridad Social --- Bibliotecas 16.574,761600000 33200 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 21 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Cuotas a la Seguridad Social ---Archivo 28.348,971600000 33201 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Promoción Cultural 107.964,111600000 33400 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Patrimonio Histórico 95.188,081600000 33600 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

30.283,971600000 33601 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Fiestas Populares y Festejos 40.928,181600000 33800 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Deportes 347.045,821600000 34000 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Comercio 17.412,841600000 43100 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Mercados 69.142,061600000 43101 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Actividades y Promoción Turística 86.732,551600000 43200 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Órganos de Gobierno 188.411,021600000 91200 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Gabinete de Alcaldía 19.788,361600000 91201 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Grupos Políticos 100.000,001600000 91202 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales Área de la Presidencia 76.577,641600000 91203 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Asesoría Jurídica General 44.551,321600000 92001 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios Generales de Administración de Personal

143.253,001600000 92010 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 39.907,521600000 92019 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Información Geográfica y Estadística 44.734,101600000 92300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Participación Ciudadana 18.189,361600000 92400 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Información Interna y Publicaciones 382.590,161600000 92600 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Parque Móvil 224.325,441600000 92700 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Intervención 161.287,841600000 93100 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Sección de Compras 62.655,481600000 93101 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

273.717,371600000 93200 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Gestión del Patrimonio 41.755,441600000 93300 21

Cuotas a la Seguridad Social ---Servicio de Tesorería 77.209,901600000 93400 21

Asistencia farmaceútica funcionarios ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

110.000,001600800 92019 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Policía Local 162.792,001600801 13200 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Urbanismo

3.672,001600801 15000 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Edificación y Arquitectura 3.060,001600801 15101 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Planeamiento y Gestión Urbanística

8.568,001600801 15102 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Licencias Urbanísticas 12.852,001600801 15103 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Disciplina Urbanística 2.448,001600801 15104 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 22 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Vías Públicas 9.792,001600801 15500 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Cementerio 2.448,001600801 16400 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Medio Ambiente

19.584,001600801 17000 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parques y Jardines 9.180,001600801 17100 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Playas y Masas Forestales 4.284,001600801 17300 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Bienestar Social

3.672,001600801 23000 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario --- Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

1.836,001600801 23101 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Educación

9.180,001600801 32000 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Archivo 3.672,001600801 33201 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Promoción Cultural 1.836,001600801 33400 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Patrimonio Histórico 5.508,001600801 33600 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Deportes

1.224,001600801 34000 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Actividades y Promoción Turística

2.448,001600801 43200 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales Área de la Presidencia

6.120,001600801 91203 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Asesoría Jurídica General 3.672,001600801 92001 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios Generales de Administración de Personal

15.300,001600801 92010 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Geográfica y Estadística

3.672,001600801 92300 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Información Interna y Publicaciones

8.568,001600801 92600 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Parque Móvil 3.672,001600801 92700 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Intervención 6.732,001600801 93100 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Sección de Compras 4.896,001600801 93101 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

16.524,001600801 93200 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Gestión del Patrimonio 6.120,001600801 93300 21

Asistencia sanitaria al personal funcionario ---Servicio de Tesorería 4.896,001600801 93400 21

Pensiones a cargo de la Entidad Local ---Pensiones 14.908,051610500 21100 21

Otros servicios en materia de prevención ---Prevención de Riesgos Laborales

2.000,001620000 92012 21

Ayudas sociales al personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

175.042,601620400 22100 21

Prima de seguro colectivo de vida ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

22.955,001620500 22100 21

Prima de seguro colectivo de accidentes ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

12.330,001620501 22100 21

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 23 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Becas de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 3.597,071620900 32301 21

Becas de hijos de empleados ---Promoción Educativa Empleados e Hijos 84.590,351620901 32301 21

Otros gastos sociales del personal ---Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

7.452,001620902 22100 21

Servicio prevención y vigilancia de la salud ---Prevención de Riesgos Laborales

22.800,001620903 92012 21

Total Capítulo 32.093.505,70

Capítulo: 2

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

2011

Arrendamiento de locales para acción social ---Servicios Generales de Bienestar Social

18.274,802020000 23000 51

Arrendamiento local oficina ---Actividades y Promoción Turística 16.150,002020000 43200 62

Arrendamiento locales oficinas ---Administración General del Área Económica

8.484,002020000 93000 11

Arrendamiento local almacén ---Sección de Compras 11.702,002020000 93101 11

Arrendamiento nave industrial ---Parque Móvil 29.878,002020001 92700 41

Alquiler de galería de tiro --- Policía Local 3.600,002020002 13200 72

Alquiler recinto para actividades ---Festival de Teatro de Comedias 8.000,002020002 33501 61

Arrendamiento de maquinaria --- Programa de Empleo Barrio Alto 3.000,002030000 24112 81

Arrendamiento de material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 8.000,002030100 33800 63

Renting vehículos ---Policía Local 72.000,002040000 13200 72

Arrendamiento de contenedores de residuos urbanos ---Servicios Generales de Deportes

1.200,002080000 34000 65

Cánones ---Servicios Generales de Medio Ambiente 10.000,002090000 17000 41

Cánones ---Playas y Masas Forestales 18.000,002090000 17300 42

Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Instalaciones y Pistas Deportivas

95.000,002090000 34200 65

Cánones ocupación terrenos Autoridad Portuaria ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros

60.500,002090000 41500 82

Mantenimiento señalización ---Vías Públicas 2.000,002100000 15500 33

Conservación del viario ---Vías Públicas 100.000,002100001 15500 33

Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias en la via pública ---Infraestructuras y Urbanización

1.000,002100002 15100 33

Conservación del recinto ferial ---Fiestas Populares y Festejos 1.000,002100100 33800 33

Conservación edificio ---Policía Local 6.000,002120000 13200 72

Conservación de instalaciones Protección Civil ---Servicios Generales de Protección

5.000,002120000 13400 73

Conservación ---Cementerio 21.000,002120000 16400 51

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 24 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Conservación edificios ---Servicios Generales de Medio Ambiente 500,002120000 17000 41

Conservación de edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.573,002120000 24100 81

Conservación centros escolares y otros ---Servicios Generales de Educación

30.000,002120000 32000 64

Conservación de edificio --- Escuela Infantil Municipal 5.000,002120000 32100 51

Conservación inmueble Museo Mpal. y Centro Conservación y Restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

3.906,002120000 33601 61

Conservación campos de juego ---Instalaciones y Pistas Deportivas 15.000,002120000 34200 65

Conservación locales municipales AA.VV. ---Participación Ciudadana 1.800,002120000 92400 52

Conservación de edificios municipales ---Gestión del Patrimonio 45.000,002120000 93300 33

Material eléctrico conservación dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio

14.500,002120001 93300 33

Conservación Casa de la Cultura ---Gestión del Patrimonio 1.000,002120002 93300 64

Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias edificios ---Disciplina Urbanística

15.000,002120100 15104 31

Gastos municipales por ejecuciones subsidiarias ---Inspección Técnica de Edificios

2.000,002120101 15201 34

Conservación maquinaria taller ---Vías Públicas 2.000,002130000 15500 33

Conservación maquinaria ---Alumbrado Público 130.000,002130000 16500 33

Conservación maquinaria ---Servicios Generales de Medio Ambiente 7.000,002130000 17000 41

Conservación de maquinaria centros escolares --- Servicios Generales de Educación

19.641,522130000 32000 64

Conservación maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 3.975,002130000 33500 61

Conservación maquinaria ---Servicios Generales no Clasificados 146.317,002130000 92002 11

Conservación instalaciones eléctricas ---Playas y Masas Forestales 2.000,002130101 17300 42

Revisión eléctrica y trámite certificados botiquines ---Protección Civil en Playas

3.500,002130102 13401 73

Mantenimiento de extintores y equipos antirrobo ---Servicios Generales de Educación

16.000,002130103 32000 64

Conservación utillaje ---Policía Local 12.000,002130200 13200 72

Conservación utillaje taller vías públicas ---Vías Públicas 2.000,002130200 15500 33

Conservación utillaje ---Alumbrado Público 11.500,002130200 16500 33

Conservación utillaje ---Servicios Generales de Medio Ambiente 1.000,002130200 17000 41

Conservación utillaje ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 800,002130200 33500 61

Conservación utillaje ---Servicios Generales no Clasificados 6.870,002130200 92002 11

Conservación utillaje guardería forestal ---Servicios Generales de Medio Ambiente

1.000,002130201 17000 41

Conservación de vehículos ---Policía Local 30.000,002140000 13200 72

Conservación embarcaciones --- Protección Civil en Playas 3.500,002140000 13401 73

Conservación vehículos ---Parque Móvil 50.000,002140000 92700 41

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 25 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Mantenimiento y conservación de mobiliario ---Servicios Generales no Clasificados

6.000,002150000 92002 11

Conservación material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales

1.000,002190000 92012 21

Material de oficina - Policía Local 3.000,002200000 13200 72

Material de oficina ---Servicios Generales de Protección Civil 300,002200000 13400 73

Material de oficina ---Club de Empleo-SPC 2.000,002200000 24101 81

Material de oficina --- Programa Orienta 2.510,032200000 24110 81

Material de oficina ---Programa de Empleo Barrio Alto 2.000,002200000 24112 81

Material de oficina ---Programa de Formación Municipal 1.000,002200000 24210 81

Material de oficina ---Servicios Generales de Comercio 950,002200000 43100 83

Material de oficina ---Servicios Generales no Clasificados 45.000,002200000 92002 11

Material de oficina ---Información Geográfica y Estadística 1.000,002200000 92300 21

Suscripciones y publicaciones --- Programa Orienta 1.000,002200100 24110 81

Suscripciones y publicaciones --- Bibliotecas 4.000,002200100 33200 61

Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

580,002200100 33601 61

Suscripciones y publicaciones ---Servicios Generales no Clasificados 16.205,002200100 92002 11

Suscripciones y publicaciones ---Administración General del Área Económica

1.600,002200100 93000 11

Material bibliográfico Asesoría Jurídica ---Servicios Generales de Urbanismo

300,002200101 15000 31

Bibliografía y material específico ---Edificación y Arquitectura 300,002200101 15101 33

Material bibliográfico y adquisición libros --- Programa Orienta 500,002200101 24110 81

Adquisición de prensa --- Programa Orienta 1.000,002200102 24110 81

Adquisición prensa ---Gabinete de Alcaldía 2.200,002200102 91201 71

Material informático no inventariable --- Programa Orienta 500,002200200 24110 81

Suministro de energía eléctrica ---Alumbrado Público 1.565.000,002210000 16500 33

Suministro energía eléctrica alumbrados extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos

33.000,002210000 33800 63

Suministro de energía eléctrica dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados

600.000,002210000 92002 11

Suministro de agua servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados

282.000,002210100 92002 11

Suministro de gas ---Servicios Generales de Protección Civil 350,002210200 13400 73

Suministro de gas ---Escuela Infantil Municipal 2.000,002210200 32100 51

Suministro de gas ---Instalaciones y Pistas Deportivas 10.000,002210200 34200 65

Suministro de combustible vehículos ---Parque Móvil 70.000,002210300 92700 41

Suministro de combustible para calefacción centros escolares ---Servicios Generales de Educación

5.000,002210301 32000 64

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 26 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Uniformidad ---Policía Local 146.292,002210400 13200 72

Uniformidad ---Servicios Generales de Protección Civil 8.000,002210400 13400 73

Uniformidad Guardería Forestal y Supervisores medioambientales ---Servicios Generales de Medio Ambiente

12.000,002210400 17000 41

Vestuario de personal --- Programa de Empleo Barrio Alto 5.000,002210400 24112 81

Vestuario personal prácticas ---Actividades y Promoción Turística 150,002210400 43200 62

Vestuario personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 41.746,002210400 92019 21

Equipos de prevención y seguridad del personal ---Prevención de Riesgos Laborales

2.000,002210401 92012 21

Manutención ---Escuela Infantil Municipal 30.000,002210500 32100 51

Productos farmacéuticos ---Instalaciones y Pistas Deportivas 1.000,002210600 34200 65

Productos farmaceuticos botiquines dependencias --- Prevención de Riesgos Laborales

500,002210600 92012 21

Material sanitario botiquín ---Servicios Generales de Protección Civil 900,002210601 13400 73

Productos limpieza centros escolares --- Servicios Generales de Educación 3.400,622211000 32000 64

Productos de limpieza dependencias municipales ---Servicios Generales no Clasificados

16.336,002211000 92002 41

Suministro de repuestos maquinaria ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 300,002211100 33500 61

Material de seguridad y salud ---Prevención de Riesgos Laborales 1.000,002211101 92012 21

Material eléctrico actividades ---Promoción Cultural 500,002211200 33400 61

Suministro material eléctrico actividades ---Patrimonio Histórico 300,002211200 33600 61

Suministro material eléctrico ---Fiestas Populares y Festejos 30.000,002211200 33800 63

Suministro material eléctrico dependencias municipales ---Gestión del Patrimonio

25.000,002211200 93300 33

Suministro de material didáctico (Ampliable)---Programa Aula Mentor 3.859,382211400 24213 81

Materiales y productos ---Parques y Jardines 30.000,002211501 17100 41

Suministro de material deportivo ---Promoción y Fomento del Deporte 5.000,002211501 34100 65

Materiales Programas ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 1.000,002219900 24100 81

Materiales Programas ---Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002219900 24111 81

Adquisición de materiales ---Programa de Empleo Barrio Alto 30.000,002219900 24112 81

Materiales cursos ---Programa de Formación Municipal 50.000,002219900 24210 81

Materiales módulos autoempleo Centro de Empresas Mpal. ---Promoción de Emprendedores

1.000,002219900 24301 81

Suministro materiales de urgencia ---Promoción Cultural 700,002219900 33400 61

Materiales de conservación y restauración ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

6.200,002219900 33601 61

Suministros de material diverso ---Servicios Generales no Clasificados 1.500,002219900 92002 11

Adquisición de munición armas reglamentarias ---Policía Local 2.000,002219901 13200 72

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 27 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Cuotas de comunidad edificios ---Servicios Generales de Fomento de Empleo

11.200,002219902 24100 81

Cuotas de comunidades edificios de uso municipal ---Gestión del Patrimonio

12.500,002219902 93300 32

Comunicaciones telefónicas ---Servicios Generales no Clasificados 325.000,002220000 92002 11

Gastos de franqueo ---Servicios Generales no Clasificados 80.000,002220100 92002 21

Mensajería urgente ---Asesoría Jurídica General 2.000,002220101 92001 71

Mensajería urgente ---Servicios Generales no Clasificados 2.500,002220101 92002 21

Otros servicios comunicaciones ---Actividades y Promoción Turística 180,002229900 43200 62

Transporte módulos ---Servicios Generales de Protección Civil 3.500,002230000 13400 73

Transporte escolar ---Oferta Educativa 37.418,002230000 32401 64

Traslado de documentación --- Archivo 18.228,002230000 33201 61

Traslado de piezas ---Museo Arqueológico 2.000,002230000 33300 61

Gastos de transportes para actividades deportivas ---Servicios Generales de Deportes

8.000,002230000 34000 65

Primas de seguros de vehículos ---Parque Móvil 60.900,002240000 92700 41

Primas de seguros de embarcaciones y agrupación voluntarios ---Protección Civil en Playas

1.500,002240001 13401 73

Primas de seguros de daños materiales en bienes públicos ---Servicios Generales de Administración General

95.000,002240002 92000 71

Primas de seguros de responsabilidad civil patrimonial ---Servicios Generales de Administración General

78.303,002240100 92000 71

Primas de seguros alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 4.000,002240200 24112 81

Primas de seguros alumnos Programa Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales

1.122,002240200 24202 81

Primas de seguros alumnos cursos ---Programa de Formación Municipal 2.000,002240200 24210 81

Primas de seguros participantes en actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte

3.800,002240200 34100 65

IBI local de Compras ---Sección de Compras 6.253,562250200 93101 11

Atenciones protocolarias y representativas Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores

1.500,002260100 24301 81

Atenciones protocolarias y representativas ---Promoción Cultural 1.500,002260100 33400 61

Atenciones protocolarias y representativas ---Patrimonio Histórico 1.500,002260100 33600 61

Atenciones protocolarias y representativas ---Actividades y Promoción Turística

1.500,002260100 43200 62

Atenciones protocolarias y representativas ---Órganos de Gobierno 40.000,002260100 91200 71

Adquisición de publiobjetos protocolarios ---Órganos de Gobierno 6.000,002260101 91200 74

Publicidad en prensa ---Publicaciones externas 2.000,002260200 92800 21

Publicidad en medios ---Publicaciones externas 180.000,002260201 92800 74

Publicidad en otros soportes ---Publicaciones externas 70.000,002260202 92800 74

Programa de absentismo escolar --- Servicios Generales de Educación 4.000,002260203 32000 64

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 28 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Medios de comunicación y publicidad directa ---Publicaciones externas 2.500,002260203 92800 74

Anuncios en Diarios Oficiales ---Publicaciones externas 65.200,002260300 92800 11

Gastos jurídicos ---Planeamiento y Gestión Urbanística 10.000,002260400 15102 31

Gastos jurídicos - Disciplina Urbanística 3.000,002260400 15104 31

Gastos jurídicos viviendas municipales --- Vivienda 1.000,002260400 15200 34

Gastos jurídicos ---Gestión del Patrimonio 3.000,002260400 93300 32

Defensa jurídica del personal --- Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados

2.000,002260401 22100 21

Gastos de defensa jurídica ---Asesoría Jurídica General 20.000,002260401 92001 71

Impartición de talleres oferta educativa ---Servicios Generales de Bienestar Social

18.000,002260600 23000 51

Impartición talleres oferta educativa ---Servicios de Asistencia a la Mujer 15.000,002260600 23200 53

Talleres ---Juventud 70.000,002260600 23201 65

Realización de talleres ---Servicios Generales de Salud y Consumo 4.920,002260600 31300 83

Talleres, Jornadas y Congresos Enseñanza --- Servicios Complementarios de Educación

3.000,002260600 32400 64

Monitores talleres, jornadas y congresos ---Oferta Educativa 60.000,002260600 32401 64

Reuniones y conferencias ---Patrimonio Histórico 9.658,002260600 33600 61

Congresos, conferencias y talleres didácticos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

2.400,002260600 33601 61

Realización de talleres ---Promoción y Fomento del Deporte 36.650,002260600 34100 65

Jornadas y talleres ---Planes de Actuación de Comercio 12.000,002260600 43102 83

Congresos y seminarios ---Actividades y Promoción Turística 1.000,002260600 43200 62

Celebración de jornadas ---Participación Ciudadana 1.200,002260600 92400 52

Impartición talleres ---Programa Educación Barrio Alto 101.000,002260610 32300 64

Contratación de monitores ---Programa de Empleo Barrio Alto 27.000,002260620 24112 81

Contratación monitores ---Programa de Formación Municipal 20.000,002260620 24210 81

Contratación monitores Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores

14.000,002260620 24301 81

Contratación de monitores aula educación cívica ---Participación Ciudadana

12.000,002260621 92400 52

Gastos celebración de oposiciones y pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal

3.000,002260700 92011 21

Artes escénicas pequeño formato ---Otros programas de Artes Escénicas 9.169,002260902 33502 61

Actividades teatrales---Festival de Teatro de Comedias 107.000,002260903 33501 61

Programación Teatro Municipal ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 166.831,002260904 33500 61

Gastos diversos Biblioteca Alfonso X El Sabio --- Biblioteca 10.445,002260905 33200 61

Gastos diversos Biblioteca Casa de la Cultura ---Bibliotecas 5.000,002260906 33200 61

Exposiciones ---Patrimonio Histórico 1.800,002260910 33600 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 29 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Gastos diversos ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

9.500,002260911 33601 61

Otros gastos salas exposiciones ---Museo Arqueológico 2.700,002260912 33300 61

Adquisición documentación y microfilms ---Patrimonio Histórico 950,002260913 33600 61

Gastos diversos ---Servicios Generales de Deportes 55.850,002260920 34000 65

Cine y actividades audiovisuales ---Promoción Cultural 25.000,002260930 33400 61

Conciertos didácticos para escolares ---Servicios Complementarios de Educación

4.000,002260940 32400 64

Conciertos Banda de Música ---Promoción Cultural 3.000,002260942 33400 61

Actividades fomento lectura ---Promoción Cultural 1.000,002260950 33400 61

Gastos diversos ---Policía Local 6.000,002261000 13200 72

Gastos diversos ---Gabinete de Alcaldía 36.000,002261000 91201 71

Gastos diversos ---Comunicación, imagen y protocolo 2.000,002261000 92601 74

Compensación Consejería de Salud expedientes sancionadores (Ampliable) ---Servicios Generales de Salud y Consumo

5.474,002261001 31300 83

Gastos diversos tráfico ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento 9.000,002262000 13300 72

Gastos diversos ---Cementerio 3.000,002262000 16400 51

Gastos diversos ---Playas y Masas Forestales 3.000,002262000 17300 42

Gastos diversos ---Juventud 40.000,002262000 23201 65

Gastos diversos ---Mercados 3.500,002262000 43101 83

Programa de educación vial ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

5.000,002262001 13300 72

Ordenación tráfico Motorada y Feria ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

200.000,002262002 13300 72

Gastos diversos ---Servicios Generales de Bienestar Social 24.000,002263000 23000 51

Gastos diversos ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

8.000,002263000 23101 51

Gastos diversos ---Participación Ciudadana 2.000,002263000 92400 52

Gastos Programa de igualdad ---Servicios de Asistencia a la Mujer 21.348,002263001 23200 53

Proyectos Barrio Alto ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)

130.490,752263002 23102 51

Gastos diversos Programas Sociales ---Servicios Generales de Bienestar Social

100.000,002263003 23000 51

Plan Municipal contra la violencia de género ---Servicios de Asistencia a la Mujer

12.000,002263004 23200 53

Gastos diversos ---Servicios Generales de Fomento de Empleo 2.000,002264000 24100 81

Gastos diversos centro empresas --- Promoción de Emprendedores 3.000,002264000 24301 81

Gastos diversos ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,002264000 41500 82

Gastos diversos ---Servicios Generales de Comercio 700,002264000 43100 83

Gastos diversos ---Actividades y Promoción Turística 2.000,002264000 43200 62

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 30 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Elementos exorno urbano ---Planes de Actuación de Comercio 6.000,002264001 43102 83

Actividades de promoción de la Ciudad ---Actividades y Promoción Turística 15.000,002264002 43200 62

Gastos varios de organización de eventos ---Comunicación, imagen y protocolo

15.000,002264003 92601 74

Promoción comercial---Planes de Actuación de Comercio 25.000,002264004 43102 83

Gastos diversos festejos populares ---Fiestas Populares y Festejos 400.000,002269900 33800 63

Indemnizaciones funcionamiento servicios municipales ---Servicios Generales no Clasificados

15.000,002269901 92002 72

Gastos ejecución sentencias ---Servicios Generales no Clasificados 10.000,002269903 92002 71

Sanciones administrativas---Infraestructura y Urbanización 1.500,002269904 15100 33

Sanciones administrativas --- Licencias Urbanísticas 117.000,002269904 15103 31

Sanciones administrativas ---Displina Urbanística 31.000,002269904 15104 31

Sanciones administrativas --- Juventud y Deportes 3.768,152269904 23201 11

Limpieza de parcelas municipales urbanas y canales ---Otras Infraestructuras Municipales

30.000,002270000 45900 33

Limpieza de centros de enseñanza ---Servicios Generales de Educación 1.384.009,002270001 32000 64

Limpieza de edificios municipales ---Servicios Generales no Clasificados 1.277.274,002270001 92002 41

Servicio limpieza vehículos oficiales ---Policía Local 6.000,002270002 13200 72

Recogida de basuras ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos 9.875.596,002270010 16200 41

Conservación litoral y masas forestales ---Playas y Masas Forestales 2.894.794,692270011 17300 42

Trabajos de desinfección, desinsectación y desratización ---Protección de la salubridad pública

30.743,342270012 31301 51

Recogida de residuos especiales ---Mercados 17.441,502270014 43101 83

Recogida de mobiliario y enseres ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

375.500,002270015 16200 41

Centro de eliminación de residuos (CRR) ---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

706.942,282270020 16200 41

Tratamiento de residuos urbanos (planta pública)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

2.096.855,002270021 16200 41

Tratamiento de residuos industriales (planta privada)---Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

351.058,002270022 16200 41

Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Bienestar Social 92.350,002270100 23000 51

Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

27.263,002270100 23101 51

Seguridad y vigilancia Centro de Empresas Municipal ---Promoción de Emprendedores

1.000,002270100 24301 81

Seguridad y vigilancia edificios ---Servicios Generales de Educación 27.950,002270100 32000 64

Seguridad y vigilancia ---Promoción Cultural 32.100,002270100 33400 61

Seguridad y vigilancia ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 59.450,002270100 33500 61

Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales de Deportes 6.000,002270100 34000 65

Seguridad y vigilancia ---Mercados 59.100,002270100 43101 83

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 31 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Seguridad y vigilancia ---Servicios Generales no Clasificados 57.750,002270100 92002 72

Servicio de seguridad y vigilancia Motorada ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

28.500,002270101 13300 72

Seguridad y vigilancia actividades ---Patrimonio Histórico 3.667,002270101 33600 61

Seguridad y vigilancia ---Fiestas Populares y Festejos 19.000,002270101 33800 63

Gestión depósito archivo municipal ---Archivo 26.631,002270400 33201 61

Gastos procesos electorales ---Información Geográfica y Estadística 6.000,002270500 92300 21

Medidas de prevención emergencias ---Servicios Generales de Protección Civil

12.000,002270600 13400 73

Consultoría y asistencia técnica revisión-adaptación PGOU ---Planes Municipales de Ordenación

809.350,002270601 15105 31

Contratación Servicio Auditoría --- Programa Orienta 1.000,002270601 24110 81

Contratación servicio auditoría - Programas Mixtos de Formación y Empleo 4.000,002270601 24111 81

Análisis paleontógico yacimiento manantial ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

4.990,002270601 33601 61

Contratación de empresas ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros

3.000,002270601 41500 82

Contratación asistencia técnica Andalucía Film Commission ---Actividades y Promoción Turística

3.800,002270601 43200 62

Contrato asistencia auditoría de organización ---Organización 9.145,002270601 92021 21

Asistencia externa para el control financiero ---Servicio de Intervención 30.000,002270601 93100 11

Redacción de planeamiento ---Planeamiento y Gestión Urbanística 8.038,002270602 15102 31

Asistencia técnica redacción PEPCH ---Planes Municipales de Ordenación 89.172,002270602 15105 31

Asistencia técnica redacción proyectos --- Programas Mixtos de Formación y Empleo

12.000,002270602 24111 81

Estudios y trabajos técnicos ---Policía Local 4.513,202270603 13200 72

Contratación empresas --- Programas Mixtos de Formación y Empleo 10.000,002270603 24111 81

Realización de estudios ---Planes de Actuación de Comercio 18.000,002270603 43102 83

Contratación asesoramiento diseños publicitarios ---Comunicación, imagen y protocolo

12.000,002270603 92601 74

Agenda 21 Local ---Protección y Mejora del Medio Ambiente 500,002270604 17200 41

Compensación Diputación Prov. Convenio Multas (Ampliable) --- Policía Local

108.100,002270800 13200 72

Compensación Diputación Prov. Convenio Gestión Recaudatoria ---Servicio de Recaudación

936.058,042270800 93401 11

Servicio recaudación tasa recogida de residuos (Ampliable) ---Servicio de Recaudación

256.838,722270801 93401 11

Gastos de distribución y montaje de publicidad ---Publicaciones externas 20.000,002270901 92800 74

Mantenimiento de semáforos ---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

25.000,002271000 13300 33

Retirada vehículos de la vía pública y portería del depósito municipal vehículos---Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento

437.465,102271000 13300 72

Salvamento, vigilancia y asistencia sanitaria ---Protección Civil en Playas 493.448,002271000 13401 73

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 32 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Servicio de grua --- Alumbrado Público 10.000,002271000 16500 33

Mantenimiento juegos infantiles y mobiliario urbano ---Parques y Jardines 50.000,002271000 17100 41

Servicio de megafonía ---Playas y Masas Forestales 21.240,002271000 17300 42

Educación ambiental ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente

9.320,002271000 17900 41

Servicio de animación Acción Comunitaria ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social (Cooperación social)

177.000,002271000 23102 51

Trabajos asistenciales contratados Mpales. ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

208.504,002271000 23300 51

Trabajos asistenciales contratados ---Servicios Especializados de Asistencia a Personas Dependientes (Residencia ancianos)

423.555,002271000 23301 51

Funcionamiento Salas de Estudio ---Servicios Complementarios de Educación

64.533,002271000 32400 64

Actuaciones musicales y otras ---Promoción Cultural 22.000,002271000 33400 61

Servicios funcionamiento ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 85.000,002271000 33500 61

Instalación Alumbrados Extraordinarios ---Fiestas Populares y Festejos 480.000,002271000 33800 63

Contratación servicios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte

21.500,002271000 34100 65

Contratación servicios ---Actividades y Promoción Turística 55.000,002271000 43200 62

Montaje y desmontaje de actividades ---Promoción Cultural 21.600,002271001 33400 61

Montajes y desmontajes actividades ---Patrimonio Histórico 2.818,002271001 33600 61

Montajes y desmontajes actividades ---Servicios Generales de Arqueología y Protección de Bienes Culturales

1.200,002271001 33601 61

Montaje casetas de feria ---Fiestas Populares y Festejos 230.000,002271001 33800 63

Servicios iluminación y sonido ---Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca 30.000,002271002 33500 61

Contrato mantenimiento señalización horizontal y vertical ---Vías Públicas 100.000,002271003 15500 33

Mantenimiento de jardines ---Parques y Jardines 1.593.342,002271003 17100 41

Mantenimiento integral accesos playas ---Playas y Masas Forestales 12.000,002271003 17300 42

Mantenimiento de centros escolares por empresa --- Servicios Generales de Educación

70.000,002271003 32000 64

Otros trabajos y tratamientos ---Parques y Jardines 38.000,002271004 17100 41

Trabajos diversos ---Playas y Masas Forestales 500,002271004 17300 42

Atención de animales de compañía ---Otras Actuaciones Relacionadas con el Medio Ambiente

65.550,262271004 17900 41

Trabajos asistenciales contratados Ley Dependencia (Ampliable) ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a Domicilio)

1.482.998,402271004 23300 51

Servicios contratados gestión instalaciones ---Instalaciones y Pistas Deportivas

694.965,102271004 34200 65

Ejecución de calas en Vía Pública (Ampliable) ---Vías Públicas 800.000,002271005 15500 33

Cánones gestión CRA ---Centro de Recursos Ambientales 66.020,002271006 17901 41

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 33 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Convenio Colegio de Veterinarios ---Servicios Generales de Medio Ambiente

3.271,002271008 17000 41

Tratamiento zonas verdes ---Parques y Jardines 29.680,002271009 17100 41

Gestión servicios Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales

10.264,902272000 24202 81

Dietas cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002300000 91200 71

Dietas del personal --- Programa Orienta 200,002302000 24110 81

Dietas Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912302000 24212 81

Dietas del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 26.598,002302000 92019 21

Dietas Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística

4.000,002302001 43200 62

Locomoción cargos electos ---Órganos de Gobierno 8.550,002310000 91200 71

Locomoción del personal --- Programa Orienta 350,002312000 24110 81

Locomoción Personal ---Proyecto Integral de Empleo 173,912312000 24212 81

Locomoción del personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados 31.876,002312000 92019 21

Locomoción Pnal. Turismo desplazamientos promocionales ---Actividades y Promoción Turística

2.500,002312001 43200 62

Otras indemnizaciones ---Órganos de Gobierno 1.000,002330000 91200 71

Otras indemnizaciones personal ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

4.826,002332000 92019 21

Indemnización asistencia pruebas selectivas ---Otros Servicios de Administración de Personal

30.000,002332100 92011 21

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Catastro ---Servicios de Gestión Tributaria e Inspección Fiscal

560.707,652502000 93200 11

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de Cartografía ---Información Geográfica y Estadística

82.613,102502001 92300 21

EL PUERTO GLOBAL S.L.U., Servicio de Disciplina Urbanística ---Disciplina Urbanística

11.483,312502002 15104 31

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicio de Notificaciones ---Servicios Generales no Clasificados

490.133,922502003 92002 21

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios Informáticos ---Servicios Informáticos Internos

1.294.404,132502004 92020 21

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U Servicios de Registro de Solares ---Disciplina Urbanística

86.386,222502005 15104 31

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de O.A.C. ---Información Interna y Publicaciones

48.146,042502006 92600 21

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Servicios de comunicación y protocolo ---Comunicación, imagen y protocolo

213.296,682502007 92601 74

Total Capítulo 40.039.832,21

Capítulo: 3

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Gastos Financieros

2011

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 34 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Intereses préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 26.774,993100000 01100 11

Intereses préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 716.591,523100001 01100 11

Intereses préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 5.856,163100002 01100 11

Intereses operaciones de tesorería ---Deuda Pública 779.083,133100100 01100 11

Gastos de formalización, modificación y cancelación de operaciones de crédito ---Servicio de Tesorería

144.825,003110000 93400 11

Intereses de demora ---Servicio de Tesorería 1.024.395,663520000 93400 11

Intereses deuda Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación 56.577,953590000 93401 11

Intereses aplazamientos y fraccionamientos deudas Organismos Públicos --- Servicio de Tesorería

33.307,653590001 93400 11

Otros gastos financieros ---Servicio de Tesorería 430,563590100 93400 11

Total Capítulo 2.787.842,62

Capítulo: 4

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Transferencias Corrientes

2011

EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. Campaña de empadronamiento ---Información Geográfica y Estadística

12.000,004491000 92300 21

SUVIPUERTO S.A. Subvención déficit gestión viviendas municipales ---Vivienda

104.000,004491010 15200 34

SUVIPUERTO S.A. Subvención gastos jurídicos y tributarios ---Vivienda 36.000,004491011 15200 34

SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión otras viviendas públicas ---Vivienda

20.500,004491012 15200 34

SUVIPUERTO S.A. Subvención por gestión rehabilitación autonómica ---Vivienda

25.000,004491013 15200 34

SUVIPUERTO S.A. subvención reducción de renta 18.000,004491014 15200 34

Convenio Junta de Andalucía circuito teatro y música ---Promoción Cultural 12.000,004500000 33400 61

Convenio Diputación servicio de teleasistencia domiciliaria ---Servicios Comunitarios de Asistencia a Personas Dependientes (Ayuda a domicilio)

3.154,004610000 23300 51

Aportación Mancomunidad B.C. Proy. PREVENCAR --- Policía Local 12.993,904630000 13300 72

Aport. Mancdad. B.C. equipamtos. --- Playas y Masas Forestales 15.707,124630000 17300 42

Aportación a Mancomunidad ---Transferencias a Mancomunidad Bahía de Cádiz

44.576,554630000 94300 41

Aportación al Consorcio contra Incendios ---Servicio de Extinción de Incendios

2.306.880,004670000 13500 73

Aportación Consorcio UTEDLT ---Promoción Económica 51.352,004670000 24300 81

Aportación al Consorcio ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público

297.221,054670000 44100 41

Subvención PYMES Proyectos Empresariales de Interés Local ---Promoción de Emprendedores

15.000,004700000 24301 81

Subvención gestión ---Centro de Recursos Ambientales 373.237,004790000 17901 41

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 35 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Subvención al transporte urbano ---Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público

2.556.964,004790000 44100 41

Convenio con El Vaporcito ---Actividades y Promoción Turística 11.000,004790001 43200 62

Realojos ---Vivienda 107.493,184800000 15200 51

Subvenciones acción social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social

24.800,004800000 23100 51

Ayudas de Emergencia Social ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social

440.000,004800001 23100 51

Convenio Marco Asociación Cruz Roja ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social

40.000,004800100 23100 51

Convenio Marco Asociación Anydes ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

130.000,004800100 23101 51

Convenio ANDAD ---Participación Ciudadana 10.000,004800100 92400 52

Otras subvenciones ---Servicios Sociales Comunitarios de Acción Social 290.856,004800101 23100 51

Subvenciones Asociaciones drogodependencia ---Servicios Sociales Especializados de Acción Social (Toxicomanía)

15.000,004800101 23101 51

Premios universitarios --- Servicios Generales de Educación 4.000,004810000 32000 64

Premios ---Fiestas Populares y Festejos 19.100,004810000 33800 63

Premios actividades deportivas ---Promoción y Fomento del Deporte 1.100,004810000 34100 65

Becas alumnos ---Programa de Empleo Barrio Alto 10.000,004810100 24112 81

Becas alumnos Proyecto Leonardo da Vinci ---Experiencias Transnacionales

102.253,304810100 24202 81

Becas ---Programa de Formación Municipal 6.000,004810100 24210 81

Becas alumnos en prácticas ---Actividades y Promoción Turística 800,004810100 43200 62

Ayudas para rehabilitación de viviendas ---Vivienda 3.500,004820000 15200 34

Ayudas realización inspección ---Inspección Técnica de Edificios 2.000,004820000 15201 34

Subvenciones Asociaciones Mujer --- Servicio de Asistencia a la Mujer 10.000,004820000 23200 53

Subvenciones ---Juventud 5.000,004820000 23201 65

Subvenciones ---Servicios Generales de Educación 3.000,004820000 32000 64

Subvenciones ---Promoción Cultural 10.000,004820000 33400 61

Subvenciones ---Fiestas Populares y Festejos 56.000,004820000 33800 63

Subvenciones ---Promoción y Fomento del Deporte 180.000,004820000 34100 65

Subvenciones clubes Natacion Portuense y Waterpolo ADESAMAR ---Piscinas Municipales

40.000,004820000 34201 65

Subvenciones ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 8.000,004820000 41500 82

Otras transferencias asociaciones ---Planes de Actuación de Comercio 50.000,004820000 43102 83

Subvenciones Grupos Políticos Municipales ---Grupos Políticos 158.268,004820000 91202 71

Subvenciones ---Participación Ciudadana 70.000,004820000 92400 52

Subvenciones a fundaciones ---Patrimonio Histórico 22.841,004820001 33600 61

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 36 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Convenio FLAVE ---Participación Ciudadana 41.818,004820001 92400 52

Convenio La Muralla ---Participación Ciudadana 20.000,004820002 92400 52

Transferencia CEEI Bahía de Cádiz ---Promoción Económica 12.774,114830000 24300 81

Aportación anual Fundación Luis Goytisolo Convenio Purullena ---Patrimonio Histórico

25.000,004830000 33600 61

Cuota Asoc. Des. Comarca Jerez (PRODER) ---Desarrollo Rural 1.000,004840000 41400 81

Cuota anual AECIPE ---Protección y Desarrollo de los Recursos Pesqueros 1.500,004840000 41500 82

Cuota Asociación Ruta del Vino Marco de Jerez ---Actividades y Promoción Turística

1.800,004840000 43200 62

Cuotas socios federaciones y asociaciones ---Servicios Generales de Administración General

13.000,004840000 92000 71

Cuotas socio ACEVIN-RECEVIN ---Desarrollo Rural 1.500,004840001 41400 81

Subvenciones a Proyectos ---Programas de Cooperación Internacional 23.500,004900000 23001 51

Total Capítulo 7.877.489,21

Capítulo: 6

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Inversiones Reales

2011

Acondicionamiento Pza. Pescadería y otras actuaciones en el Casco Hco.--- Vías Públicas

3.500.000,006000201 15500 33

Acatamiento sentencias expropiatorias--- Planeamiento y Gestión Urbanística

35.000,006006801 15102 31

Expropiación terrenos en E.P. Pinar de Mochicle y Viario Andalucía Real--- Planeamiento y Gestión Urbanística

475.000,006007201 15102 31

Retasación terrenos afectados por la AARU-CO 9 Viario Fuentebermeja --- Planeamiento y Gestión Urbanística

82.000,006007501 15102 31

Rotonda Bahía Blanca --- Planeamiento y Gestión Urbanística 5.712,006007801 15102 31

Expropiacion terrenos C/ Durango --- Planeamiento y Gestión Urbanística 20.000,006007901 15102 31

Expropiación terrenos afectados por ampliación Hijuela Tío Gilito --- Planeamiento y Gestión Urbanística

2.000,006008001 15102 31

Expropiación de terrenos afectados por SGEL-16-SUNP ---Planeamiento y Gestión Urbanística

125.000,006008101 15102 31

Modificado del proyecto de la pasarela--- Infraestructura y Urbanización 100.000,006090001 15100 33

Recuperación Caminos Rurales 1ª Fase --- Caminos Rurales 60.000,006090001 45400 81

Construcción parque skate y patinaje en Valdelagrana--- Promoción y Fomento del Deporte

220.000,006090101 34100 65

Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio

127.086,016090101 43100 83

Liquidación 4ª fase Urbanismo Comercial--- Servicios Generales de Comercio

83.876,666090201 43100 83

Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-Las Redes--- Otras Infraestructuras Municipales

135.438,756090301 45900 81

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 37 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Mejora acceso zona actividad naútica playa Sta. Catalina-El Ancla--- Otras Infraestructuras Municipales

135.851,026090401 45900 81

Reurbanización Plaza Miguel del Pino---Vías Públicas 135.000,006095001 15500 33

Urbanización calle de acceso a Centro de Día y Centro de Emergencia Socia--- Vías Públicas

200.000,006095101 15500 33

Acerado Camino del Águila ---Vías Públicas 16.550,006095201 15500 33

Reforma saneamiento y acometida Pabellón Angelita Alta--- Vías Públicas 4.520,006095301 15500 33

Urbanización y reurbanización --- Vías Públicas 1.000.000,006096701 15500 33

Plan de Barrios --- Vías Públicas 1.000.000,006096801 15500 33

Eliminación de barreras arquitectónicas--- Vías Públicas 150.000,006191001 15500 33

Adaptación pasos de peatones a la Orden FOM/3053/2008 --- Vías públicas 50.000,006195001 15500 33

Mejora y reposición vías públicas --- Vías Públicas 602.030,036198601 15500 33

Adecentamiento y mejora parcela mpal. C/ Marisma --- Infraestructura y Urbanización

40.000,006210001 15100 33

Construcción Casa de la Juventud--- Juventud 200.000,006220001 23201 65

Redacción proyecto modernización Mercado de Abastos---Mercados 21.295,076220001 43101 83

Restauración Ermita de los Caminantes ---Edificación y Arquitectura 90.000,006220301 15101 31

Construcción vestuarios campos de fútbol Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas

400.000,006220301 34200 65

Liquidación obras local social Bda. Los Milagros--- Participación Ciudadana 12.000,006220301 92400 52

Construcción campo de rugby (anualidades 2010 y 2011)--- Instalaciones y Pistas Deportivas

660.000,006220801 34200 65

Adquisición e instalación de parquet flotante Pabellón Angelita Alta--- Instalaciones y Pistas Deportivas

220.000,006220901 34200 65

Construcción vestuarios y almacén C. P. Sericícola --- Instalaciones y Pistas Deportivas

120.000,006221501 34200 65

Reforma vestuario Pista Deportiva Malacara --- Instalaciones y Pistas Deportivas

135.000,006221601 34200 65

Reposición pavimento pista atletismo Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas

350.000,006221801 34200 65

Construcción campo de fútbol cesped artificial en Ciudad Deportiva Portuense--- Instalaciones y Pistas Deportivas

500.000,006221901 34200 65

Regenaración campo cesped Ciudad Deportiva Portuense---Instalaciones y Pistas Deportivas

18.000,006222001 34200 65

Reforma cerramiento, entrada principal y accesibilidad Ciudad Deportiva--- Instalaciones y Pistas Deportivas

400.000,006222101 34200 65

Protección antirrobo Centro Logístico --- Sección de Compras 15.517,006230101 93101 11

Acondicionamiento accesos y alumbrado aparcamiento Monasterio La Victoria --- Infraestructura y Urbanización

345.985,006290001 15100 33

Reforma Recinto Ferial --- Fiestas Populares y Festejos 90.000,006390001 33800 33

Total Capítulo 11.882.861,54

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 38 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

Capítulo: 7

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Transferencias de Capital

2011

Aportación a EL PUERTO GLOBAL S.L.U. gtos. Inversión --- Servicio de Tesorería

313.418,447400001 92020 11

Aportación Convenio Ermita Santa Clara y entorno--- Vivienda 968.790,367400101 15200 34

Aportación de capital al Consorcio Metropolitano de Transportes --- Mantenimiento y Desarrollo del Transporte Público

78.058,997670001 44100 41

Total Capítulo 1.360.267,79

Capítulo: 8

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Activos Financieros

2011

Otros anticipos (Ampliable) ---Servicios Generales de Administración General

10.000,008300000 92000 11

Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Infraestructuras y Urbanización

150.000,008300100 15100 33

Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Disciplina Urbanística

150.000,008300100 15104 31

Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Inspección Técnica de Edificios

10.000,008300100 15201 34

Gastos anticipados ejecución subsidiaria (Ampliable) ---Gestión del Patrimonio

6.000,008300100 93300 32

Anticipos IT por cuenta de Seguridad Social (Ampliable) ---Otros Servicios de Personal no Clasificados

700.000,008300400 92019 21

Anticipos reintegrables al personal menos de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal

200.000,008300800 92011 21

Anticipos reintegrables al personal más de un año (Ampliable) ---Otros Servicios de Administración de Personal

100.000,008300801 92011 21

Total Capítulo 1.326.000,00

Capítulo: 9

Aplicación

Presupuestaria (E-

F-O) Denominación

Importe

Pasivos Financieros

2011

Amortización préstamos largo plazo sector público ---Deuda Pública 90.929,779110000 01100 11

Devolución anticipos Diputación Cádiz (Convenio) ---Servicio de Recaudación

392.387,409110100 93401 11

Amortización préstamos largo plazo otras entidades ---Deuda Pública 5.189.950,409130000 01100 11

Amortización de préstamo art. 177.5 del R.D.L. 2/2004 ---Deuda Pública 518.043,589130001 01100 11

Total Capítulo 6.191.311,15

miércoles, 16 de noviembre de 2011 Página 39 de 40

Presupuesto de Gastos 2011Estado de Gastos. Estructura Económica.Aplicaciones Presupuestarias por Capítulos

103.559.110,22Suma total

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