matriz de riesgos 15-or

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matriz de riesgo sencilla

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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

PLAN DE ACCION PROGRAMA SEMANAL 28-Jan-11

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1 LOGISTICA NO 2 3 6 MODERADO TRANSFERIR 5 SUPERVISOR 0%

Daño del surtidor de combustible MATERIALES NO 1 3 3 BAJO TRANSFERIR 5 SUPERVISOR 0% 0

0% 0

0% 0

VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL

NUMERO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

RIESGO

(Que puede ocurrir)

CAUSA RAIZ DEL RIESGO

(Cual es la fuente del riesgo)

CLASIFICACION DE LA CAUSA RAIZ

(Solvencia economica, Logistica,

Materiales, Equipos, Interruccion de

Actividades, Medicion y

Controles, Otros)

CONSECUENCIAS DE

PRESENTARSE EL RIESO

(Retraso definitivo, Ocasional,

suspensión, Retraso temporal, Ningun retraso)

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EVALUACION DEL RIESGO

OBJETIVO LA ACCIÓN

CONTROL PARA

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PRIORIDAD DEL RIESGO (Con base al resultado de la

columna anterior) (0 a 4 BAJO), (5 a 8

MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY ALTO)

ACCION DE MANEJO QUE

SE PRETENDE (Evitar, Reducir,

Transferir, Asumir)

DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA

DIA

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FECHA DE INICIO

CONTROL

(Semana

siguiente al inicio de la Actividad)

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Adquisición

Combustible (Gasolina

Corriente) para los

Vehículos de Soporte

Técnico

Eventual incumplimiento del contratista para el suministro de combustible

*No poseer el combustible necesario para el tanqueo de los Vehículos RETRASO

TEMPORAL

Disponer del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue

de la ejecución del contrato

Daño en alguno de los componentes del surtidor de combustible

RETRASO TEMPORAL

Disponer del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue

de la ejecución del contrato

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

NUMERO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

RIESGO

(Que puede ocurrir)

17

18

1

PLANIFICAR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

2

3

4

5 0

6 #REF!7 #REF!8 #REF!9 #REF!

10 #REF!11 #REF!12 #REF!13 #REF!14 #REF!15 #REF!

REALIZAR PROPUESTA DEL PROYECTOREVISION Y APROBACION LAS PROPUETAS DEL PROYECTOEJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

CAUSA RAIZ DEL RIESGO

(Cual es la fuente del riesgo)

CLASIFICACION DE LA CAUSA

RAIZ

(Solvencia economica, Logistica,

Materiales, Equipos,

Interruccion de Actividades, Medicion y

Controles, Otros)

CONSECUENCIAS DE

PRESENTARSE EL RIESO

(Retrazo definitivo, Ocaciona

suspención, Retrazo temporal, Ningun retrazo)

SE

LE

HA

PR

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SE

NT

AD

O A

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IOR

ME

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, 4 A

LTO

)

SOLVENCIA ECONOMRETRAZO DEFINITIV SI 1 1

LOGISTICA OCACIONA SUSPEN NO 2 2

MATERIALES RETRAZO TEMPORAL 3 3

EQUIPOS NINGUN RETRAZO 4 4

INTERRUCCION DE LA ACTIVIDAD

MEDICION Y CONTROLES

OTROS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

PLAN DE ACCION

0000000000000000

EVALUACION DEL RIESGO

OBJETIVO LA ACCIÓN

CONTROL PARA

DETECTAR

NIV

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RIE

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os

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PRIORIDAD DEL RIESGO

(Con base al

resultado de la columna

anterior) (0 a 4 BAJO), (5 a 8 MODERADO), (9 a 12 ALTO), (13 a 18 MUY

ALTO)

ACCION DE MANEJO QUE

SE PRETENDE (Evitar, Reducir,

Transferir, Asumir)

DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTIGENCIA

DIA

S D

E L

A A

CT

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BAJO EVITAR

MODERADO REDUCIR

ALTO TRANSFERIR

MUY ALTO ASUMIR

EVITAR

REDUCIR

ASUMIR

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PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

PROGRAMA SEMANAL 4-Jul-07

0% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 0

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FECHA DE VALORACION:

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CONTROL

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