manual portal dkv v9 -...
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Manual de formación
Portal Sanitario DKV
Índice
_____________________________________________________________________
Índice _______________________________________________________________ 2
Introducción __________________________________________________________ 4
Requisitos informáticos _________________________________________________ 5
Seguridad ____________________________________________________________ 6
Login y perfiles de usuarios ______________________________________________ 7
Configuración general de la herramienta ___________________________________ 8
Descripción de las diferentes Operativas ___________________________________ 9
Terminal DKV ________________________________________________________ 11
Nuevo Acto Médico: _______________________________________________________ 12
1. Pase de tarjeta/introducción manual: ______________________________________________ 12
2. Datos del asegurado: ___________________________________________________________ 13
3. Actos médicos: ________________________________________________________________ 16
4. Resumen de la transacción _______________________________________________________ 18
5. Resultado de la transacción: ______________________________________________________ 19
6. Errores de transacción: __________________________________________________________ 21
Consulta actividad médica realizada __________________________________________ 22
Solicitud Nueva prescripción _________________________________________________ 24
Consulta de prescripciones emitidas __________________________________________ 30
Facturar prescripciones remitidas_____________________________________________ 33
Histórico prescripciones facturadas ___________________________________________ 36
Informes de transacciones __________________________________________________ 39
Informes de totales ________________________________________________________ 42
Información Facturación y pagos ________________________________________ 45
Pagos ___________________________________________________________________ 45
Entregas _________________________________________________________________ 46
Facturación electrónica _____________________________________________________ 47
Consulta por pacientes _____________________________________________________ 48
Incidencias _______________________________________________________________ 50
Modificación Cuenta Corriente _______________________________________________ 51
Solicitud Baremos y Tarifas __________________________________________________ 52
Información I.R.P.F. ________________________________________________________ 53
Contenidos (Avisos y Noticias) ___________________________________________ 54
Introducción DKV seguros pone a su disposición el nuevo Portal Sanitario DKV. Este portal ha sido
desarrollado con y para todos aquellos colaboradores que trabajan con la compañía y dando
respuesta a las nuevas necesidades basadas en la relación Profesional-DKV.
Este nuevo Portal tiene como objetivo:
• Garantizar y agilizar los medios de pagos actuales, basados en modelos datáfono o
papel.
• Asegurar las transacciones y agilizar los periodos de cobro, reduciendo así las
incidencias que se pudiesen generar.
• Dotar de una herramienta al Colaborador que permita la prescripción de actos,
reduciendo y simplificando el esfuerzo administrativo.
• Facilitar el acceso a toda la información de cobros y facturación para los
colaboradores DKV, de una forma sencilla y actualizada.
• Crear un nuevo canal de comunicación bidireccional entre los colaboradores y la
compañía, agilizando y flexibilizando las solicitudes de ámbito sanitario y
administrativo.
Este manual tiene como objetivo ser una guía a los profesionales para el correcto
funcionamiento de todas las funcionalidades que dispone el nuevo Portal Sanitario DKV.
El acceso a dicha herramienta se hace a través de un portal web con enlace:
http://www.services.DKVseguros.com/WebPS/Login.aspx
Requisitos informáticos
Es necesario disponer de una conexión a Internet para poder utilizar las aplicaciones
disponibles. Es recomendable disponer de una conexión de banda ancha, tipo ADSL, para
obtener un buen rendimiento de las mismas.
Para el correcto funcionamiento de todas las aplicaciones, es aconsejable tener instalado
Internet Explorer 7 o una versión superior. También puede utilizarse con los navegadores
Mozilla-Firefox o Chrome.
Las consultas y documentos pueden descargarse en formato Excel o PDF. Es necesario tener
descargados los correspondientes programas para poder visualizar y/o imprimir los
documentos. Indicamos las páginas desde donde se puede hacer la descarga de cada uno de
ellos en el caso de que sea necesario:
• http://get.adobe.com/es/reader para Acrobat Reader
• http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?familyid=1cd6acf9-ce06-
4e1c-8dcf-f33f669dbc3a&displaylang=es para MS Excel Reader
• http://es.openoffice.org/programa/index.html para Open Office
Si el usuario dispone del software Microsoft Excel se debe de disponer de la versión 2003 o
superior.
Seguridad
Existen 2 niveles de seguridad en el sistema;
a. Por un lado la comunicación se efectúa utilizando https, con un certificado de
seguridad y canal encriptado, lo que permite abrir una comunicación segura.
b. La primera vez que se arranca la aplicación, será necesario validar y aceptar el
certificado de seguridad de la compañía.
2. Por otro el acceso al sistema necesita la utilización de un usuario y una contraseña
para cada uno de las personas que se conectan al mismo.
a. En caso de no tener este usuario y contraseña, póngase en contacto con el
Servició Técnico del Portal telefónicamente al tlfo. 902 499 500.
Login y perfiles de usuarios
Existen dos perfiles de acceso a la herramienta según el usuario que vaya a utilizarla:
• Perfil Colaborador Sanitario: este tipo de usuario tendrá acceso a todas las operativas
disponibles en el Portal Sanitario DKV.
o Terminal DKV, facturación la actividad médica, solicitud de prescripciones (*) e
informes de actividad.
o Consulta del estado de su facturación y pagos.
o Mantenimiento todos sus datos administrativos y de configuración.
o Noticias y avisos.
• Perfil Administrativo: este perfil está diseñado para personal administrativo de las
consultas con acceso a uno o varios colaboradores sanitarios. El acceso a los menús
dependerá de la disponibilidad que el Colaborador Sanitario quiera dar al personal
administrativo.
o Terminal DKV, facturación la actividad médica, solicitud de prescripciones (*) e
informes de actividad.
o Consulta del estado de facturación y pagos.
o Mantenimiento sus datos administrativos y de configuración.
o Noticias y avisos.
El perfil Administrativo permite la selección del facturador con el que trabaja desde la pantalla
inicial o desde la selección en Punto de servicio.
(*) NOTA: Exclusivo para especialidades médicas prescriptoras.
Configuración general de la herramienta Esta herramienta permite varios grados de personalización a través de una pantalla de
configuración:
• Página de inicio: Es la página inicial con la qué arrancará la aplicación una vez validado
correctamente el usuario y contraseña.
• Cambio de contraseña: En este apartado, se puede cambiar la contraseña de acceso al
servicio. La contraseña distingue las letras en mayúscula y minúscula.
Descripción de las diferentes Operativas
Una vez realizado el login correctamente, la imagen que visualizaremos es la siguiente:
Página inicial con la configuración de página de entrada Nuevo Acto Médico
Este Portal contiene cuatro herramientas de diferente ámbito:
• Terminal DKV: Terminal virtual para la gestión y facturación de consultas, la
generación de prescripciones y obtención de informes de las transacciones.
• Información facturación y pagos: Portal virtual de colaboradores para la realización de
consultas y gestiones referentes a la facturación.
• Configuración: Apartado configuración general de la herramienta.
• Contenidos: Se visualizarán los mensajes, avisos y documentos que DKV irá colgando
en la página.
Terminal DKV Es la herramienta On-line de facturación que DKV Seguros pone a disposición de sus
colaboradores para comunicar directamente a la Compañía la actividad sanitaria realizada de
una forma ágil y directa. Este terminal realiza on-line todas las validaciones necesarias para
aceptar automáticamente las transacciones
Otra funcionalidad de la que dispone el Terminal DKV es la posibilidad de realizar
electrónicamente prescripciones de servicios a otros profesionales sanitarios del cuadro
médico. La herramienta permite, sin necesidad de utilizar documentos en papel, prescribir las
asistencias médicas que los clientes necesiten. Además los profesionales realizadores podrán
“rescatar” las prescripciones que hayan sido realizadas a su nombre para poder terminar el
proceso de facturación.
Además permite obtener informes personalizados de un periodo de tiempo determinado, de
las transacciones realizadas.
Nuevo Acto Médico: Esta opción permite facturar las asistencias médicas realizadas a los clientes, ya sean
liberalizados (sin necesidad de autorización previa) como actos no liberalizados (actos que
requieren de una autorización previa de la compañía).
Los pasos a seguir para facturar un nuevo acto médico son los siguientes:
1. Pase de tarjeta/introducción manual: Mediante un lector de tarjetas convencional se realiza el pase de tarjeta para recoger los datos
del cliente.
También existe la posibilidad, en el caso de tener habilitada la opción, y siempre y cuando no
sea posible la lectura automática de la banda magnética, de introducir manualmente los 19
dígitos de la tarjeta Medicard©.
2. Datos del asegurado: Una vez identificado al cliente, el sistema nos presenta los datos básicos de éste. Además
disponemos de la posibilidad de añadir o modificar sus datos de contacto (teléfono fijo, móvil y
el correo electrónico).
Estos datos servirán para el envío, una vez realizada la transacción, de un SMS o un correo
electrónico, sustituyendo así los convencionales resguardos.
El Terminal DKV permite Guardar la transacción para finalizarla una vez haya sido realizada la
asistencia médica o con la transacción con el botón de comando Siguiente.
Desde el apartado Consulta actividad médica realizada podremos rescatar las transacciones
guardas previamente para poder terminarlas una vez sepamos los actos médicos realizados a
los clientes.
3. Actos médicos: En este punto seleccionamos el acto o actos médicos realizados al cliente. Para ello podemos
seleccionar cualquiera de las especialidades habilitadas para el
la opción de buscar el acto médico por su código de acto o el literal.
En el apartado de “Actos Disponibles” aparecerán los 50 códigos más comunes de la
especialidad. Para poder usar el resto de códigos podremos buscarlo por los campos de
búsqueda del literal del acto o código del acto.
Podemos facturar varios actos a la ve
Algunos actos llevarán símbolos que a continuación explicamos:
• El símbolo indica al
previa de DKV.
• El símbolo indica si el acto médico tiene la posibilidad de autoprescripción.
• El símbolo indica la
• El símbolo indica la opción de informar el número de Docume
• Los símbolos y
• El símbolo (activo si el acto seleccionado permite repeticiones en un mismo día)
se indica el número de actos que se facturarán de éste código.
En este punto seleccionamos el acto o actos médicos realizados al cliente. Para ello podemos
seleccionar cualquiera de las especialidades habilitadas para el colaborador. Además tenemos
la opción de buscar el acto médico por su código de acto o el literal.
En el apartado de “Actos Disponibles” aparecerán los 50 códigos más comunes de la
especialidad. Para poder usar el resto de códigos podremos buscarlo por los campos de
búsqueda del literal del acto o código del acto.
Podemos facturar varios actos a la vez incluso de especialidades diferentes.
Algunos actos llevarán símbolos que a continuación explicamos:
indica al colaborador si el acto médico requiere de
indica si el acto médico tiene la posibilidad de autoprescripción.
la obligación de informar el número de Documento Único.
indica la opción de informar el número de Documento Único
permiten añadir o eliminar actos seleccionados.
(activo si el acto seleccionado permite repeticiones en un mismo día)
se indica el número de actos que se facturarán de éste código.
En este punto seleccionamos el acto o actos médicos realizados al cliente. Para ello podemos
. Además tenemos
En el apartado de “Actos Disponibles” aparecerán los 50 códigos más comunes de la
especialidad. Para poder usar el resto de códigos podremos buscarlo por los campos de
de una autorización
indica si el acto médico tiene la posibilidad de autoprescripción.
Documento Único.
nto Único.
permiten añadir o eliminar actos seleccionados.
(activo si el acto seleccionado permite repeticiones en un mismo día)
Una vez seleccionados los actos, estos se irán acumulando en los Actos Seleccionados.
Si estos requieren autorización o documento único, en Actos Seleccionados se mostrará la
pantalla para introducir dicha autorización.
4. Resumen de la transacción:
Este paso es previo al envío de la transacción a DKV donde se presenta un resumen de los
datos generales del cliente y de los actos médicos que se van a facturar.
En esta pantalla tenemos la opción de volver a guardar la transacción, para recuperarla y
finalizarla posteriormente, o de enviarla a DKV (paso de facturación y donde se finaliza el
proceso).
En el caso de no tener informado los datos de teléfono móvil o correo electrónico, es posible
informarlo en este punto.
5. Resultado de la transacción: Una vez finalizada la transacción, la herramienta muestra un resumen de ésta y permite cuatro
opciones:
• Obtener PDF con el resumen de la transacción.
• Imprimir justificante de la transacción realizada.
o Si se han marcado la opción de envío en Comunicaciones a clientes, donde
hemos recogido los datos de contacto del cliente, no será necesario imprimir
el documento, ya que el cliente recibirá el justificante en su móvil o correo
electrónico.
• Generar prescripción. El sistema permite solicitar electrónicamente una prescripción
para el cliente seleccionado. Ver apartado Solicitud Nueva prescripción.
• Una nueva transacción de un Acto Médico.
Si hemos elegido la opción Obtener PDF, la pantalla mostrara el siguiente mensaje para la
descarga del documento generado.
Dependiendo de la versión de
Internet Explorer aparecerá un
recuadro o el otro.
Si hemos elegido la opción Imprimir justificante levantará una nueva ventana y la opción de
imprimir el resguardo.
6. Errores de transacción:
En el caso que se generen errores en la transacción, la pantalla mostrará un mensaje de error.
Los mensajes de error describen el motivo que lo ha generado.
Consulta actividad médica realizada Desde este punto podemos gestionar la actividad médica realizada en los 2 últimos días.
Podemos consultar, modificar y anular las transacciones terminadas correctamente, las
guardadas sin finalizar, las que no terminaron satisfactoriamente.
Toda transacción terminada es susceptible de ser consultada, anulada y obtener un duplicado
del comprobante de la transacción. Además puede servir para recuperar los datos del cliente
para realizar la facturación de un nuevo acto médico.
Desde esta operativa podemos terminar las transacciones pendientes en el mismo punto
donde se guardaron.
La pantalla de búsqueda es la siguiente:
Esta pantalla permite realizar búsqueda de diferentes maneras:
• Número de transacción.
• Tarjeta DKV.
• Apellidos.
• NIF / NIE.
• Estado.
o Pendiente
o Error.
o Enviada.
o Anulada.
Las acciones que permite realizar, será en función del estado en que se encuentre la
transacción.
• Anular. Elimina completamente la transacción.
• Nueva. Realizar una nueva transacción recuperando los datos del asegurado.
• Imprimir. Muestra la pantalla resumen que permite generar de nuevo el documento
de impresión.
• Editar. Permite recuperar una transacción pendiente para modificarla y acabarla.
Solicitud Nueva prescripción La solicitud de una nueva prescripción puede realizarse por dos accesos:
• Al finalizar una transacción
• En el desplegable de Terminal DKV
Una vez seleccionado el punto de Solicitud nueva prescripción deberemos identificar al cliente.
En caso de haber accedido después de una transacción automáticamente nos levantará estos
datos. Por lo demás el proceso es el mismo.
En la siguiente pantalla es necesario seleccionar la especialidad prescriptora del proveedor
(por defecto seleccionará la de la transacción previa) y la especialidad realizadora así como los
actos a prescribir. En los casos de especialidades que no pueden prescribir no tendrán este
acceso.
Una vez seleccionado el acto, desde esta misma pantalla, se puede seleccionar el realizador.
Para la selección del realizador, existe un buscador de posibles Colaboradores DKV,
permitiendo buscarlos a través de su provincia, nombre de proveedor o su dirección.
Una vez filtrado, seleccionar el proveedor adecuado.
Una vez seleccionado la especialidad, actos y colaborador qué realizará el acto prescrito, se
muestra un resumen de la prescripción realizada, permitiendo informar la comunicación al
cliente (teléfono o correo electrónico).
Una vez ENVIADA a DKV, se muestra la siguiente pantalla, donde se permite
documento de prescripción para su impresión o la generación de una nueva prescripción.
Si hemos elegido la opción imprimir justificante, la pantalla mostrara el siguiente mensaje para
la descarga del documento generado.
Será necesaria la impresión del justificante si no se ha solicitado e
electrónico directamente al cliente.
a DKV, se muestra la siguiente pantalla, donde se permite
documento de prescripción para su impresión o la generación de una nueva prescripción.
Si hemos elegido la opción imprimir justificante, la pantalla mostrara el siguiente mensaje para
la descarga del documento generado.
Será necesaria la impresión del justificante si no se ha solicitado el envío
electrónico directamente al cliente.
Dependiendo de la versión de
Internet Explorer aparecerá un
recuadro o el otro.
a DKV, se muestra la siguiente pantalla, donde se permite la generación del
documento de prescripción para su impresión o la generación de una nueva prescripción.
Si hemos elegido la opción imprimir justificante, la pantalla mostrara el siguiente mensaje para
envío por correo
Dependiendo de la versión de
Internet Explorer aparecerá un
En la descarga, si elegimos la opción Abrir, se mostrará el documento generado y donde se
permite imprimirlo.
En el caso de que una prescripción haya finalizado con alguna incidencia (estas suelen ser por
necesitar una autorización para la realización del servicio) se deberá poner en contacto con la
Compañía para solucionarla. Una vez resuelta la incidencia el estado de la prescripción
cambiará para que pueda ser facturada por el realizador seleccionado.
En este caso el proveedor deberá cumplimentar en el apartado de “Actos No Autorizados” un
informe que indique el motivo de la prueba o intervención, así como el hospital, en caso de
intervención, que realizará el ingreso.
El documento único que se emitirá nos informará que la prescripción no ha podido finalizarse y
además nos indicará la referencia de la prescripción necesaria a la hora de contactar con DKV
Seguros.
Consulta de prescripciones emitidas Existe una opción que permite la consulta de las prescripciones emitidas durante un periodo
de 60 días donde es posible la reimpresión del justificante, la anulación y la modificación del
médico realizador. Esta opción se encuentra en el desplegable de “Terminal DKV”
La pantalla de búsqueda es la siguiente:
Esta pantalla permite realizar búsqueda de diferentes maneras:
• Número de prescripción
• Nº de Documento Único (DU)
• Rango de fecha Desde – Hasta
• N.I.F. asegurado
• Nombre asegurado
• N.I.F. realizador
• Nombre realizador
Las acciones que permita realizar, serán en función del estado en que se encuentre la
transacción. Para consultar el estado de la transacción podemos visualizarla seleccionando el
campo en negrita del número de la prescripción.
En el resumen de la prescripción mostrará los actos asignados a la prescripción y en qué
estado se encuentran estos actos. Los estados pueden ser:
• AUTORIZACION: Tiene una incidencia y debe ser solucionada para facturarla.
• PENDIENTE: El acto está autorizado y está pendiente de facturarse.
• PARCIAL: El acto está autorizado y parte de este está pendiente de facturarse. Esto sucede en los baremos con múltiples actos, por ejemplo en pruebas radiológicas de más de una proyección donde el proveedor puede haber facturado 1 proyección de las 2 posibles.
• TERMINADA: El acto ha sido facturado.
Para poder anular, modificar o imprimir una prescripción, tenemos las opciones en el margen
derecho de la prescripción marcadas en negrita.
Facturar prescripciones remitidas Esta opción permite al proveedor realizador facturar las prescripciones que han sido
previamente solicitadas por el Terminal DKV, a nombre del asegurado al que se va a realizar la
asistencia médica.
El proveedor realizador visualizará desde su Terminal DKV todas las prescripciones de ese
cliente que vayan a su nombre o en su defecto a su especialidad en el caso que el prescriptor
no haya seleccionado un realizador. La validez de las prescripciones es de 60 días.
Con el pase de tarjeta mediante el lector aparecerán las prescripciones pendientes de facturar
de ese cliente y que el proveedor puede realizar.
Desde esta pantalla podemos seleccionar la prescripción que se vaya a facturar pudiendo
hacer la búsqueda por prescripción o número documento (DU)
Una vez seleccionada la prescripción, aparecerán todos los actos que incluye esa prescripción
Si la prescripción contiene más de un acto podemos seleccionar todos los actos o alguno en
concreto. El resto de actos se pueden facturar en otra ocasión. En el caso de actos con
múltiples “NUM. ACTOS A FACTURAR” se puede seleccionar la cantidad de actos que
deseamos enviar en la transacción.
Una vez seleccionados los actos, mediante el botón Facturar Actos Seleccionados, se factura la
transacción.
Una vez enviada a facturar la transacción, el sistema da opción a Imprimir un justificante,
Facturar una nueva prescripción o facturar un Nuevo Acto Médico.
La transacción facturada aparecerá tanto en el menú de “Consulta de actividad médica
realizada” como en el de “Histórico prescripciones facturadas” que se explica en el siguiente
apartado. En este apartado pueden aparecer transacciones con incidencias que se muestran
con el estado AUTORIZACIÓN. Estas transacciones están pendiente de valorar por DKV y no
podrán utilizarse hasta que no cambie su estado a Pendiente.
Histórico prescripciones facturadas En este punto se puede consultar toda la actividad facturada perteneciente a prescripciones
recibidas donde se visualizarán los últimos 60 días.
En esta pantalla permite realizar búsqueda de diferentes maneras:
• Número de prescripción
• Nº de Documento Único (DU)
• Rango de fecha Desde – Hasta
• N.I.F. asegurado
• Nombre asegurado
• N.I.F. realizador
• Nombre realizador
También se puede saber si la transacción se ha facturado total o parcialmente por los estados
que muestra la prescripción:
• PARCIAL: Parte de los actos facturables este está pendiente de tramitarse. Esto sucede
en los baremos con múltiples actos, por ejemplo en pruebas radiológicas de más de
una proyección donde el proveedor puede haber facturado 1 proyección de las 2
posibles.
• TERMINADA: Los actos han sido facturados. En la pantalla resumen de la transacción si seleccionamos el campo ESTADO de una prescripción nos dará un resumen de los actos facturas y en que transacción se han enviado.
Seleccionando la entrega nos mostrará el detalle de los actos facturados y de los pendientes si
los hubiera.
Si seleccionamos los actos facturados en el detalle, nos mostrará en que transacción ha sido
facturado el servicio.
Informes de transaccionesLa herramienta nos permite obtener informes a medida de las transacciones realizadas en un
periodo de tiempo determinado. En estos informes podrán aparecer todas las transacciones
independientemente del estado en que hayan finalizado.
La información mostrada en este
transacciones realizadas el mismo día
médica realizada”.
Tenemos varios filtros para realizar la búsqueda:
• Rango de fecha Desde
• Especialidades. Pueden seleccionarse varias o todas
• Operaciones. Son los diversos tipos de información que indicamos a DKV al realizar una transacción.
o Actos sin operación. Transacción sin adjuntar información complementaria.
o Documento Únicomanualmente.
o Autorizacióno Prescripción electrónica.
prescripción electrónica.
o Autoprescribibleautoprescribible.
• Estados. Estado final
• Criterio de Ordenacióntransacción, especialidad y por fecha.
Informes de transacciones La herramienta nos permite obtener informes a medida de las transacciones realizadas en un
periodo de tiempo determinado. En estos informes podrán aparecer todas las transacciones
el estado en que hayan finalizado.
mostrada en este apartado es la del día anterior al que nos encontremos
el mismo día puede visualizarse en el apartado “Consulta actividad
Tenemos varios filtros para realizar la búsqueda:
sde-Hasta
Especialidades. Pueden seleccionarse varias o todas
Operaciones. Son los diversos tipos de información que indicamos a DKV al realizar
Actos sin operación. Transacción sin adjuntar información complementaria.
Documento Único o . Transacción en la que se ha introducido el DU ualmente.
. Transacción en la que se ha introducido el nº de autorización.Prescripción electrónica. Transacción electrónica relacionada con una prescripción electrónica.
Autoprescribible . Transacción que no requería de autorización por ser autoprescribible.
dos. Estado final de la transacción electrónica.
Criterio de Ordenación. Se puede ordenar por el tipo de operación, Estado de transacción, especialidad y por fecha.
La herramienta nos permite obtener informes a medida de las transacciones realizadas en un
periodo de tiempo determinado. En estos informes podrán aparecer todas las transacciones
es la del día anterior al que nos encontremos. Las
puede visualizarse en el apartado “Consulta actividad
Operaciones. Son los diversos tipos de información que indicamos a DKV al realizar
Actos sin operación. Transacción sin adjuntar información complementaria.
introducido el DU
. Transacción en la que se ha introducido el nº de autorización. Transacción electrónica relacionada con una
ansacción que no requería de autorización por ser
. Se puede ordenar por el tipo de operación, Estado de
Existe la posibilidad de visualizar estos informes en pantalla o descargarlos en formato Excel
para su tratamiento.
Si lo visualizamos en pantalla nos mostrará a continuación un resumen de la selección de todas
las transacciones solicitadas.
Cuando seleccionemos la transacción nos dará el detalle de ésta.
Al solicitar el detalle por Excel nos mostrará el siguiente mensaje para descargar el archivo.
(Dependiendo de la versión de Internet Explorer puede cambiar la visualización del mensaje)
Una vez descargado el Excel la información nos aparecerá con una pestaña por especialidad y
con toda la información de la transacción.
Informes de totales Este apartado nos ofrece los informes con los datos de las transacciones realizadas pero en un
formato más resumido, donde muestra únicamente los actos facturados por especialidad y
código de acto de un rango de fecha.
Solo es posible visualizar la información resumida hasta el día anterior a la fecha en la que nos
encontremos.
A través de la vista previa podremos visualizar en un principio los actos de todas las
especialidades con algún tipo de facturación en ese rango de fecha. Mediante el filtro que
tenemos en la herramienta podemos seleccionar la especialidad de la cual deseamos tener el
detalle.
Si solicitamos el detalle en formato Excel nos solicitará descargar un archivo (el formato del
mensaje de aviso deperá de la versión de Intenet Explorer) en formato Excel donde podremos
visualizar una pesataña con el resupen de especialidades y una pestaña con cada especialidad.
Información Facturación y pagos Este apartado aglutina todas las herramientas necesarias para que el proveedor pueda conocer
el estado de su facturación y pagos. Además cuenta con la posibilidad de realizar on-line
modificaciones básicas de sus datos administrativos.
Pagos Esta opción nos presenta el resumen de los pagos en los 12 últimos meses. En una primera
pantalla vemos el resumen de los importes brutos, netos y los descuentos aplicados en estos
pagos. Si entramos dentro de uno de los meses nos aparecen desglosados los pagos realizados
en ese mes. Además nos ofrece la posibilidad de consultar la carta de pagos que justifica ese
pago en concreto.
También existe la posibilidad de llegar al máximo nivel de detalle, es decir, ver el nombre y
apellidos de los asegurados atendidos, fecha de realización y acto médico efectuado de todas
las entregas y facturas incluidas en este pago. Toda esta información puede ser descargada en
fichero Excel para un mejor tratamiento.
Entregas Desde este apartado podemos consultar cualquier entrega de facturación manual. Podemos
ver el estado de la misma y como en el apartado de pagos, podemos llegar a ver el desglose de
los clientes incluidos y la actividad que se realizó.
Existe un buscador para agilizar la búsqueda de estas entregas.
Las entregas pueden tener diferentes estados:
• Pago realizado: Este pago ya ha sido emitido en la Fecha de Pago indicada.
• En proceso: Esta entrega está pendiente del cierre de pagos.
Facturación electrónica Desde este punto podemos consultar toda la actividad realizada por cualquier método
electrónico que el colaborador tenga activado con DKV.
El funcionamiento es similar a los apartados de consulta de Pagos y de Entregas.
Las entregas pueden tener diferentes estados:
• Pago realizado: Este pago ya ha sido emitido en la Fecha de Pago indicada.
• Pendiente de pago: Esta factura está pendiente del cierre de pagos.
Consulta por pacientes Esta herramienta es un buscador de pacientes atendidos.
Introduciendo los parámetros de búsqueda de un cliente podemos consultar toda la actividad
que se ha facturado de él, ya sea de forma electrónica o manual, durante los últimos 2 años.
Llegamos a ver el máximo detalle y fácilmente podemos saber en qué pago fue abonado.
Existen varios tipos de búsqueda:
• Por Fecha.
• Nombre de Paciente.
• Nº de Tarjeta DKV.
El resultado de la búsqueda, se muestra de la siguiente manera:
Si el Terminal no localiza ningún paciente con los criterios de búsqueda seleccionada, mostrará
este mensaje de error.
Incidencias Este punto es un buscador de todas las incidencias generadas en el proceso de facturación
manual.
Este buscador permite la búsqueda por diferentes criterios:
• Número de incidencia.
• Referencia de proveedor.
• Intervalo de fechas.
• Nombre de paciente.
• Tipo de estado
o Solucionadas.
o Anuladas.
o Pendientes.
o En Curso.
El resultado de dicha búsqueda se muestra en la siguiente imagen:
Modificación Cuenta Corriente Este apartado ofrece al colaborador la posibilidad de modificar la cuenta bancaria donde
recibe los pagos que le realiza la Compañía de una forma segura y con todas las validaciones
necesarias.
Ofrece la cuenta corriente actual y los campos en blanco para que introduzca los nuevos datos.
El cambio se realiza de forma automática por lo que a partir de ese momento los pagos futuros
que se realicen serán en la nueva cuenta corriente.
Solicitud Baremos y Tarifas Desde este apartado, el colaborador tiene la posibilidad de descargarse las tarifas actualizadas
que tiene en vigor con DKV.
Esta consulta puede realizarse de cualquiera de las especialidades facturables concertadas con
DKV.
Información I.R.P.F. Este punto permite al colaborador consultar y descargar, en formato PDF, el Certificado de
retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F.
Estos certificados son anuales (año en curso y anterior) o trimestrales.
Para la generación de dicho certificado es necesario seleccionar sobre el PERIODO
determinado.
Contenidos (Noticias y Avisos) El Portal DKV dispone de una herramienta de Noticias y Avisos donde el profesional podrá
tener recogidas todas las comunicaciones de interés realizadas por DKV Seguros.
Además aquí estarán disponibles todos los manuales, dossiers, formularios, etc, necesarios en
la relación entre DKV Seguros y el profesional.
En algunas ocasiones el profesional recibirá avisos que visualizará nada más entrar en el portal.
En el apartado Noticias quedará un histórico de todas las noticias colgadas por DKV Seguros.
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