cir12a1 spro pim - mef.gob.pe · pdf file10/06/2003 pagina : 2 17:28:54 mef/dnpp cierre del...
Post on 05-Feb-2018
213 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PAGINA : 110/06/2003
17:28:54
MEF/DNPP CIR12A1CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL GASTO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0013
0014
0015
0018
0019
0020
0021
0023
0024
0025
0027
0029
0030
0032
0034
161 974 858
311 434 532
205 160 074
53 540 668
214 023 574
3 921 225 366
3 156 891
2 733 435
6 564 926
19 051 707
169 546 935
164 058 204
19 932 421
3 450 700 450
39 711 844
204 934 462
26 793 204
19 312 850
22 413 862
32 723 158
35 887 589
16 346 887
4 081 110
26 235 583
4 470 618
168 546 784
13 956 020
46 513 828
7 961 196
1 352 284
148 464
5 463 881
300 234
1 136 143
32 089 911
5 668 521
5 190 153
594 353
71 904 677
3 821 203
2 730 222
144 889 779
719 389 263
994 361
950 264
201 374 719
69 672 088
3 807 049
1 041 074
505 046
424 673
14 580 833
22 938 238
1 866 820
374 996
2 655 711
7 852 863
40 714 318
1 996
4 925 382
10 007 341
48 418 361
3 970 501 577
525 000
40 175 530
14 640 000
113 819 866
4 927 378
10 007 341
48 418 361
3 970 501 577
525 000
40 175 530
14 640 000
113 819 866
80 203
1 745 000
17 088 937
427 122
51 250 482
64 529 470
104 520
105 889
7 604 268
357 302
2 864 732
2 711 287
11 713
3 826 956
94 601
36 575
514 479
1 044 854
162 649 414
385 084 209
226 070 214
56 698 012
424 119 855
4 788 675 216
4 255 772
3 683 699
6 564 926
220 532 315
270 460 349
212 476 565
25 091 754
7 421 202 027
41 110 220
205 964 508
26 793 204
62 353 112
30 739 975
47 464 168
68 116 664
18 308 308
4 492 681
43 831 528
12 837 960
325 261 965
| RECURSOS | CANON Y |PARTICIPACION|CONTRIBUCIO- | RECURSOS | RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO | DONACIONES | | ORDINARIOS | SOBRECANON | RENTAS DE |NES A FONDOS |DIRECTAMENTE |-----------------------------------------| Y | TOTAL | | | ADUANAS | |RECAUDADOS | INTERNO | EXTERNO | SUBTOTAL |TRANSFERENCIA|
ACCION LEGISLATIVA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DEFENSA DE LOS DERECHOSCONSTITUCIONALES Y LEGALES
READAPTACION SOCIAL
SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
ADMINISTRACION GENERAL
CONSERVACION Y DIFUSIONDOCUMENTARIA
DIFUSION OFICIAL
INFORMATICA
REGISTROS
EDIFICACIONES PUBLICAS
ASISTENCIA FINANCIERA
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION DE LA DEUDA YPARTICIPACION ACCIONARIA
CONTROL EXTERNO
PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO,FINANCIERO Y CONTABLE
REGULACION ECONOMICO-FINANCIERA
ORGANIZACION Y MODERNIZACIONADMINISTRATIVA
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES YESTADISTICAS
INVESTIGACION BASICA
INVESTIGACION APLICADA
INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA
INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACIONDE TIERRAS
PROTECCION SANITARIA VEGETAL
IRRIGACION
SUBPROGRAMAS
SECTOR PUBLICO
PAGINA : 210/06/2003
17:28:54
MEF/DNPP CIR12A1CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL GASTO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0052
0053
0055
0056
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
216 868
2 699 713
3 395 645
4 595 782
13 072 102
10 747 345
36 431 166
6 415 970
85 486 670
144 512 758
1 032 139
1 020 723
538 432 784
562 947 430
5 557 495 921
2 035 068
15 645 210
232 676 569
135 285 333
184 290 971
28 788 320
1 172 573 734
7 019 158
37 705 231
2 893 936
693 735
1 710 232
2 527 005
10 795 710
2 038 640
96 616
33 083 654
7 910 928
1 960 031
294 151
349 715
2 133 630
1 075 065 1 568 519 198
5 143 246
4 522 559
5 574 317
7 787
29 417 584
1 898 230
21 272 745
3 843 428
447 425
58 804 329
2 338 388
433 300
7 443 886
804 050
86 375 593
936 000
62 040 466
4 988 845
54 714 486
118 341 537
134 844 548
10 688 487
4 199 433
674 654
2 584 282
74 986 000
21 359 940
28 843 642
19 691 442
79 863 685
29 280 000
257 743 381
21 359 940
28 843 642
19 691 442
79 863 685
29 280 000
332 729 381
650
9 262
29 267 405
38 719
222 456
1 045 500
74 200
1 664 618
3 347 189
22 944 965
3 738 075
34 708 665
5 360 114
7 222 272
8 970 612
5 306 566
73 467 323
34 005 515
86 586 272
4 065 884
30 127 342
235 024 594
150 554 404
1 562 055
1 020 723
613 721 143
927 336 754
7 215 425 808
936 000
64 369 685
24 721 845
287 391 055
253 626 870
319 135 519
28 788 320
1 217 970 886
11 218 591
38 379 885
5 478 218
| RECURSOS | CANON Y |PARTICIPACION|CONTRIBUCIO- | RECURSOS | RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO | DONACIONES | | ORDINARIOS | SOBRECANON | RENTAS DE |NES A FONDOS |DIRECTAMENTE |-----------------------------------------| Y | TOTAL | | | ADUANAS | |RECAUDADOS | INTERNO | EXTERNO | SUBTOTAL |TRANSFERENCIA|
MECANIZACION AGRICOLA
SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO
PROTECCION SANITARIA ANIMAL
DESARROLLO ANIMAL
PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA
REFORESTACION
CONSERVACION DE SUELOS
JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS
EXTENSION RURAL
PROMOCION AGRARIA
ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
ASISTENCIA A COMUNIDADES CAMPESINAS YNATIVAS
ASISTENCIA AL ANCIANO
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
SERVICIOS POSTALES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RADIODIFUSION
OPERACIONES TERRESTRES
OPERACIONES NAVALES
OPERACIONES AEREAS
SERVICIOS DE INTELIGENCIA YCONTRAINTELIGENCIA
OPERACIONES POLICIALES
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
AUTORIDAD POLITICA
CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES,EXPLOSIVOS DE USO CIVIL Y SERVICIOS DESEGURIDAD
SUBPROGRAMAS
SECTOR PUBLICO
PAGINA : 310/06/2003
17:28:54
MEF/DNPP CIR12A1CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL GASTO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0085
0091
0092
0093
0094
0095
0097
0098
0099
0100
0101
0102
206 906 967
30 664 792
22 278 008
439 694 826
7 321 932
2 021 382 259
12 605 099
1 582 390 802
70 795 703
405 320 238
2 932 815
175 314 126
3 182 937
45 811 413
106 780 783
53 644 479
2 081 979
16 010 326
3 529 084
7 238 541
5 094 515
2 229 166
531 550
2 287 899
19 741 665
1 934 295
15 654 821
411 095
6 871 727
5 497 987
72 427
262 142
5 591 367
46 369
679 031
67 222
122 900
199 252
566 320
2 197 356
2 274 699
4 489 708
5 024 042
13 500 060
1 871 696
6 867 227
17 900
1 368 051
6 498 028
5 979 823
266 495 455
26 336 157
45 634 835
9 416 276
27 488 775
21 182 934
500
16 230 899
3 067 091
32 872 679
6 682 496
3 388 298
18 256
897 000
211 826
2 211 866
58 674 010
36 000 000 103 104 943
90 169 993
139 854
60 660 499
9 780 919
45 225 438
86 548 280
139 104 943
90 169 993
139 854
60 660 499
9 780 919
45 225 438
86 548 280
1 436 255
3 443 236
18 032 689
325 840
2 226 003
15 000
1 172 645
16 507
46 578
611 755
63 000
940 918
149 330
42 900
16 140 196
366 211 161
30 664 792
22 278 008
529 882 719
7 321 932
2 026 333 400
12 605 099
1 667 582 018
77 101 366
679 539 683
42 856 459
231 902 525
12 877 862
78 938 133
128 621 841
53 644 979
18 375 878
19 077 417
6 079 811
41 119 360
12 049 241
5 859 616
1 116 126
50 607 693
124 704 840
6 635 829
17 866 687
59 085 105
| RECURSOS | CANON Y |PARTICIPACION|CONTRIBUCIO- | RECURSOS | RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO | DONACIONES | | ORDINARIOS | SOBRECANON | RENTAS DE |NES A FONDOS |DIRECTAMENTE |-----------------------------------------| Y | TOTAL | | | ADUANAS | |RECAUDADOS | INTERNO | EXTERNO | SUBTOTAL |TRANSFERENCIA|
DEFENSA CIVIL
DEFENSA CONTRA INCENDIOS YEMERGENCIAS MENORES
CUNAS
JARDINES
PROGRAMAS ESPECIALES
ENSEÑANZA PRIMARIA
ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
FORMACION GENERAL
FORMACION OCUPACIONAL
SUPERIOR UNIVERSITARIA
ENSEÑANZA DE POST-GRADO
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
EXTENSION UNIVERSITARIA
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ENTRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACION COMPENSATORIA
BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS
PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO YARQUEOLOGICO
DIFUSION CULTURAL
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
GENERACION DE ENERGIA NOCONVENCIONAL
TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
ELECTRIFICACION RURAL
GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR
PROMOCION MINERA
SUBPROGRAMAS
SECTOR PUBLICO
PAGINA : 410/06/2003
17:28:54
MEF/DNPP CIR12A1CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL GASTO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0103
0105
0108
0110
0113
0114
0116
0117
0118
0119
0121
0122
0123
0124
0127
0129
0130
0132
0134
0135
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
5 450 196
8 284 702
8 295 826
21 730 222
163 090
3 881 883
9 809 443
300 961 271
3 383 996
148 998 377
291 791 378
431 509 396
19 178 549
52 177 157
4 958 945
7 598 644
15 505 485
6 606 037
118 016 546
4 992 000
2 308 940
215 372
272 436 085
78 130 499
360 553 587
43 904 860
1 328 763
26 937
2 632 592
2 246 070
21 683 595
3 528 700
355 209
41 511 038
2 134 838
89 473
1 279 517
1 745 462
50 000
2 023 798
9 759 797
6 795 973
1 785 639
650 000
3 990 911
2 446 772
9 066 645
12 577 875
2 870 151
22 456 730
8 317 714
1 948 024
17 006 328
17 119 138
116 529 305
21 141 025
8 684 581
2 993 949
2 110 146
2 447 598
2 637 771
5 452 424
763 740
1 456 966
168 748 728
4 003 472
310 000
202
47 944 810
63 905 409
384 552 798
126 085 542
47 944 810
63 905 611
384 552 798
126 085 542
11 394 067
1 551 190
219 201
191 835
60 339
399 165
14 758 291
829 289
1 754 537
2 146 046
11 081 908
8 694 724
306 080
10 673 216
12 345 404
6 100 196
26 277 960
1 745 462
12 320 725
33 698 660
12 932 800
6 752 034
34 512 243
309 339 324
5 731 185
180 762 996
308 910 516
548 867 990
40 319 574
134 268 478
14 718 742
19 534 612
22 929 970
9 053 635
131 736 225
5 347 209
16 456 088
1 285 192
389 982 916
249 014 065
749 199 330
182 645 806
| RECURSOS | CANON Y |PARTICIPACION|CONTRIBUCIO- | RECURSOS | RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO | DONACIONES | | ORDINARIOS | SOBRECANON | RENTAS DE |NES A FONDOS |DIRECTAMENTE |-----------------------------------------| Y | TOTAL | | | ADUANAS | |RECAUDADOS | INTERNO | EXTERNO | SUBTOTAL |TRANSFERENCIA|
ESTUDIOS E INVESTIGACIONESHIDROLOGICAS
PROMOCION INDUSTRIAL
COMERCIALIZACION
PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO
PROMOCION DEL TURISMO
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL YMETROLOGIA
DESARROLLO DE LA PESCA
FOMENTO DE LA PESCA
RELACIONES DIPLOMATICAS
COOPERACION INTERNACIONAL
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LASALUD
ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
REGULACION Y CONTROL SANITARIO
SANEAMIENTO GENERAL
DEFENSA CONTRA LA EROSION
CONTROL DE LA CONTAMINACION
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
RELACIONES DE TRABAJO
EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICOAEREO
SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DECARRETERAS
CONSERVACION DE CARRETERAS
REHABILITACION DE CARRETERAS
CAMINOS RURALES
SUBPROGRAMAS
SECTOR PUBLICO
PAGINA : 510/06/2003
17:28:54
MEF/DNPP CIR12A1CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL GASTO - PIM
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
0146
0147
0148
0152
0154
0155
0157
0161
0163
0171
0172
0173
0174
0176
0177
0178
0184
0185
10 334 506
689 758
7 387 129
6 229 641
4 426 827
2 077 232
3 386 723
34 641 542
30 067 652
98 320
2 067 497
30 449 552
62 667 145
39 585
880 262 694
112 052 221
2 881 130
10 000
589 772
12 442 009
5 956 996
1 227 386
37 533 090
62 171 572
6 534 802
28 686 551
16 100 000
9 018 264
3 136 521
2 805 061
2 499 935
297 658
13 100
5 114 488
17 621 304
1 326 400
1 425 480
9 546 636
1 674
93 514 121
268 370 021
113 144
26 408 536
74 831 000
26 408 536
74 831 000
1 077 033
1 859 525
7 098
854 950
16 078 905
143 817
498 691
16 100 000
19 352 770
3 826 279
10 202 190
10 396 381
4 426 827
76 988 471
5 259 348
78 656 364
48 923 440
1 424 720
2 067 497
98 949 623
72 213 781
41 259
1 064 686 720
380 566 059
3 492 965
| RECURSOS | CANON Y |PARTICIPACION|CONTRIBUCIO- | RECURSOS | RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO | DONACIONES | | ORDINARIOS | SOBRECANON | RENTAS DE |NES A FONDOS |DIRECTAMENTE |-----------------------------------------| Y | TOTAL | | | ADUANAS | |RECAUDADOS | INTERNO | EXTERNO | SUBTOTAL |TRANSFERENCIA|
26 766 352 293 300 527 442 187 386 189 1 568 519 198 3 343 596 337 110 988 198 5 759 153 168 5 870 141 366 393 048 257 38 429 571 082TOTAL GENERAL :
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO PORCARRETERAS
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
FERROVIAS
PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES YLACUSTRES
CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICOHIDROVIARIO
TRANSPORTE METROPOLITANO
VIAS URBANAS
EDIFICACIONES URBANAS
PLANEAMIENTO URBANO
APOYO AL ESTUDIANTE
HIDROCARBUROS
OPERACIONES CONJUNTAS
EDIFICACIONES ESCOLARES
CONTROL EPIDEMIOLOGICO
SALUD AMBIENTAL
ATENCION MEDICA BASICA
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
REGULACION, SUPERVISION YFISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMAS
SECTOR PUBLICO
top related