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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE ÁREAS DE LA ENTIDAD, SOBRE LA MEDICIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN O MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Siendo las 4.00 p.m., de 21 de enero de 2015, en los ambientes del auditorio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Cáceres - Juanjui, contando con la presencia del Jefe del Órgano de Control Institucional, CPC. Luis Antonio Ríos Soto; la Directora de la Unidad de Acompañamiento y Gestión Local, Prof. Gloria Marina Alva Díaz; el Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, Eco. Neptón Pinedo López y la Jefa de la Oficina de Operaciones, CPC. Elida Chui García; se procedió a comunicarles el motivo de la reunión de trabajo, respecto al llenado del formulario para la medición de la implementación o madurez del sistema de control interno que señalamos a continuación: Mediante correo electrónico de 23 de diciembre de 2014, la Gerencia de Control Interno de la Contraloría General de la República, solicita al Órgano de Control Institucional de la Entidad, asegurar la objetividad, confiabilidad y consistencia de la información sobre el llenado del formulario para la medición de la implementación del sistema de control interno. En tal sentido, se procedió a explicar y absolver las preguntas referentes al formulario que fue estructurado por los componentes y principios de control interno, teniendo como objetivo contar con una referencia del avance de la Entidad respecto al control interno. Siendo las 5.25 pm. del mismo día, se da por terminado el presente acto y en señal de conformidad lo refrendamos con nuestras firmas. ……………………………………….. ……………………………………….. CPC. Luís Antonio Ríos Soto Prof. Gloria Marina Alva Díaz

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ACTA DE REUNIN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE REAS DE LA ENTIDAD, SOBRE LA MEDICIN DE LA IMPLEMENTACIN O MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Siendo las 4.00 p.m., de 21 de enero de 2015, en los ambientes del auditorio de la Unidad de Gestin Educativa Local de Mariscal Cceres - Juanjui, contando con la presencia del Jefe del rgano de Control Institucional, CPC. Luis Antonio Ros Soto; la Directora de la Unidad de Acompaamiento y Gestin Local, Prof. Gloria Marina Alva Daz; el Jefe de la Oficina de Planificacin y Desarrollo Institucional, Eco. Neptn Pinedo Lpez y la Jefa de la Oficina de Operaciones, CPC. Elida Chui Garca; se procedi a comunicarles el motivo de la reunin de trabajo, respecto al llenado del formulario para la medicin de la implementacin o madurez del sistema de control interno que sealamos a continuacin:

Mediante correo electrnico de 23 de diciembre de 2014, la Gerencia de Control Interno de la Contralora General de la Repblica, solicita al rgano de Control Institucional de la Entidad, asegurar la objetividad, confiabilidad y consistencia de la informacin sobre el llenado del formulario para la medicin de la implementacin del sistema de control interno. En tal sentido, se procedi a explicar y absolver las preguntas referentes al formulario que fue estructurado por los componentes y principios de control interno, teniendo como objetivo contar con una referencia del avance de la Entidad respecto al control interno.

Siendo las 5.25 pm. del mismo da, se da por terminado el presente acto y en seal de conformidad lo refrendamos con nuestras firmas.

....CPC. Lus Antonio Ros SotoProf. Gloria Marina Alva DazJefe de OCI de la UGEL MCJ.Directora de la Unidad de Acomp.

Eco. Nepton Pinedo Lpez CPC. Elida Chui GarcaJefe de la Oficina de PlanificacinJefa de la Oficina de Operaciones