228-ehs-p-24 procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO PARA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y RESGISTRO DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN de peligros, EVALUACIN Y control de RIESGOS EHS-P-24Revisin05Pgina 1 de 17Fecha de Aprobacin: 13/09/2012

PROCEDIMIENTO para la IDENTIFICACIN de peligros, EVALUACIN Y control DE RIESGOS

ELABORADO PORREVISADO PORAPROBADO POR

Nombre: Vilma PachecoNombre: Jhon CspedesNombre: Julissa Salavarra

Cargo: Inspector SSO

Cargo: Coordinador General EHSCargo: Jefe de QEHS

I. Control de revisin

N Rev.DescripcinPg.

00Emisin-

01Varios cambios en procedimiento

03Se modifico las definiciones de Peligro y Riesgo04

Se modifico el proceso de Identificacin y Evaluacin05

Se incluyo el formato usado para los programas GCMA-M-1-FB06

Se modifico el nombre del formato EHS-P-24-FA06

Se modifico el Anexo N 2 parte B (Ocupacional) de acuerdo a la Gua Bsica RM-148-2007-TR11

05Se hicieron modificaciones mnimas en el Objetivo y rea de Aplicacin04

Se incluy en Documentos de Referencia la Ley N 29783 y su Reglamento.04

Se incluyeron y modificaron Definiciones04

Se modific el proceso de Designacin de Equipo de Trabajo05

Se incluy el tem Frecuencia de Elaboracin y Consideraciones para la aplicacin de la metodologa06

Se modific el proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos07

Se incluy el tem Comunicacin de Peligros Significativos a las reas09

Se modific las Responsabilidades10

Se modific el Cuadro N 4 14

Se modific el Cuadro N 10 y agreg el Cuadro N 11.18

II. Tabla de contenido.

TEM PAG.I.Control de revisin2II.Tabla de contenido.31.OBJETIVO42.REA DE APLICACIN43.DOCUMENTOS DE REFERENCIA44.DEFINICIONES45.PROCEDIMIENTO56.Registros97.Responsabilidades98.Anexos9

1. OBJETIVOEstablecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades que presenten riesgos significativos, con la finalidad de reducir dichos riesgos a niveles que sean tolerables para la organizacin.

2. REA DE APLICACIN Aplica a todas las reas de concesin del AIJCh a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas u operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3.1 Regulacin Aeronutica del Per N 139, Certificacin de Aerdromos3.2 Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil Internacional3.3 Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI3.4 Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional para Aeropuertos, SIGESOA. 3.5 Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia3.6 Especificacin OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional3.7 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento - Decreto Supremo N 005-2012-TR: Reglamento de la Ley 29783.

4. DEFINICIONES4.1 COSSO: Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.4.2 Evaluacin del Riesgo: Es el proceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.4.3 Identificacin de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas.4.4 Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las personas, equipos, proceso o ambiente.4.5 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y genere daos a las personas, equipos y al ambiente.4.6 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesin.4.7 Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.4.8 Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable.4.9 Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos. 4.10 Representante ISO: Persona designada por el Jefe de rea o Gerente Central con responsabilidad para liderar, implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental de su rea.

5. PROCEDIMIENTO5.1 Designacin del Equipo de TrabajoLas gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable de rea que, en consulta con los trabajadores, realizar o actualizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de sus actividades. Dichos responsables de rea sern de preferencia los Representantes ISO y contarn con la asesora de la Jefatura de QEHS para ejecutar el presente procedimiento de manera adecuada. La revisin final de la evaluacin de riesgos ocupacionales ser realizada por los representantes de los trabajadores (miembros COSSO).En caso que el peligro afecte a las operaciones de LAP estas debern ser centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional, y si estas afectan a la seguridad y salud ocupacional del trabajador sern centralizadas y coordinadas con QEHS. Para aquellas actividades realizadas dentro del AIJCh por personal externo a LAP, la Jefatura de QEHS orientar a los representantes de las distintas empresas -contratistas LAP, contratistas de los concesionarios, incluyendo los concesionarios- sobre la elaboracin de su matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

5.2 Frecuencia de ElaboracinLa identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos ser actualizado una vez al ao como mnimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan evidenciado algn dao a la salud o seguridad del trabajador.

5.3 Consideraciones para la aplicacin de la metodologa Para identificar la mayor cantidad de peligros en sus actividades, los responsables de cada rea deben considerar los peligros resultantes de: El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria / equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. El comportamiento y las capacidades humanas, as como otros factores humanos. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que se encuentren desempeando funciones bajo el control de la organizacin, capaz de afectar la salud y seguridad de las personas. La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean provistos por la organizacin o por otros. Los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o materiales. Las modificaciones al sistema de gestin, incluyendo cambios temporales. Cualquier obligacin legal aplicable relacionada a la evaluacin de los riesgos y la implementacin de los controles necesarios.

Adicionalmente, en la evaluacin de riesgos ocupacionales se debe tener en cuenta lo siguiente: Los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacin de los trabajadores. El enfoque de gnero y proteccin de las trabajadoras.

5.4 Metodologa de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos5.4.1 Identificacin de PeligrosPara la identificacin de peligros operacionales y sus potenciales consecuencias se utilizarn los cuadros N 1 y 2 que se encuentran en el anexo A y se registrarn en el formato EHS-P-24-FA. Para la identificacin de peligros ocupacionales y sus potenciales consecuencias se llenar el formato EHS-P-24-FD Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos segn lo siguiente: Columna Actividades: Por cada rea o gerencia se deber identificar todas las actividades que realizan. Columna Situacin: Se colocar R en caso la actividad sea rutinaria, NR en caso la actividad sea no rutinaria y E en caso la actividad sea de emergencia. Columna Incidencia: Se colocar P cuando la actividad sea realizada por personal de la organizacin, C cuando lo realicen contratistas y T en caso la actividad sea realizada por terceros. Columna Peligro: Por cada actividad se deber identificar todos aquellos peligros que puedan afectar a la seguridad o salud del trabador (tomar de referencia el cuadro N 3 del anexo B). Columna Descripcin: Se deber colocar una pequea descripcin del peligro identificado. Columna Consecuencia: Esto debe estar referido a la consecuencia que traera consigo el peligro; para lo cual, se puede tomar como referencia el cuadro N 4 del anexo B.

5.4.2 Evaluacin del Riesgo BasePara la evaluacin de riesgos operacionales, el equipo de trabajo utilizar los cuadros N 5 y 6 de acuerdo a los criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el Anexo C y se registrarn en el formato EHS-P-24-FA.Para la evaluacin de riesgos ocupacionales, el equipo de trabajo llenar el formato EHS-P-24-FD Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos segn lo siguiente: Para determinar el ndice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) se debern completar las columnas de ndice de Personas Expuestas (A), ndice de Procedimientos Existentes (B), ndice de Capacitacin (C) y el ndice de Exposicin al Riesgo (D) con los valores 1, 2 o 3 segn lo que indica en el cuadro N 8 del anexo C. Para determinar el ndice de Severidad de Consecuencias se debe llenar dicha columna con los valores 4, 8 o 12 segn lo indicado en el cuadro N 9 del anexo C. El ndice de Riesgo Ocupacional es el producto de los dos ndices antes mencionados. El Nivel de Riesgo debe ser determinado comparando el resultado obtenido del ndice de Riesgo Ocupacional con el cuadro N 10 del anexo C. Los resultados pueden ser los niveles siguientes: bajo, moderado o alto. Sern considerados Riesgos Significativos aquellos que resultan ser Altos luego de la evaluacin.

5.4.3 Control Operativo del PeligroLuego de ser evaluados los riesgos de cada actividad, el equipo de trabajo sugerir las medidas de control operativas para aquellos que alcanzaron el nivel de riesgo Alto.Para el control de riesgos operacionales, se debern registrar los riesgos significativos en el formato EHS-P24-FB e incluir sus respectivas medidas de control en el mismo formato.Para el control de riesgos ocupacionales, se deber proponer los controles operativos en el formato EHS-P-24-FD teniendo en cuenta la siguiente jerarqua:

1st Eliminacin del Peligro: Modificar el diseo para eliminar el peligro; por ejemplo, introducir dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro de la carga manual, etc.2nd Sustitucin del Peligro: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energa del sistema; por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc.3rd Controles de ingeniera: Uso de nuevas tecnologas; por ejemplo, cabinas de bioseguridad para el manejo de correos sospechosos por contaminacin, instalar sistemas de ventilacin, protecciones de mquinas, engranajes, cabinas de insonorizacin, etc.4th Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos: Su efectividad depende de las decisiones humanas; por ejemplo, procedimientos de seguridad, inspeccin de equipos, seales de seguridad, marcado de rea peligrosa, seales fotoluminosas, marcas para caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de trabajo y etiquetado, etc.5th Equipos de proteccin personal: Como ltima medida de control se entregar EPP a los trabajadores; por ejemplo, gafas de seguridad, protectores auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores y guantes, etc.

Si los resultados de la evaluacin de riesgos lo hacen necesarios, se realizar: Controles peridicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevencin, incluidas las relacionadas con los mtodos de trabajo y de produccin, que garanticen un mayor nivel de proteccin de seguridad y salud de los trabajadores.

5.4.4 Evaluacin del Riesgo ResidualLuego de establecer los controles operativos se deber volver a evaluar los riesgos siguiendo los pasos descritos en el punto 5.4.2 y teniendo en cuenta las medidas de control propuestas.Como resultado de la evaluacin del riesgo residual se conocer si las medidas de control propuestas son eficaces, al lograr que el nivel de riesgo resulte Moderado o Bajo.En caso el Nivel de Riesgo Residual mantenga su nivel Alto se deber proponer otras medidas de control antes de iniciar o continuar las actividades.

5.5 Comunicacin de Peligros Significativos a las reasLos Peligros Ocupacionales Significativos identificados luego de la evaluacin sern comunicados mediante la publicacin del registro EHS-P-24-FD en Intranet el cual se mantendr actualizado. Adicionalmente se realizar la publicacin impresa de dicho registro en sus respectivas reas de LAP.

6. RegistrosRegistroLugar de AlmacenamientoTiempo mnimo Almacenamiento

EHS-P-24-FA, Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de RiesgosEHS-P-24-FB, Registros de Riesgos Significativos y Medidas de Control OperacionalEHS-P-24-FD, Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de RiesgosEHS

EHS

EHS5 aos

5 aos

5 aos

7. Responsabilidades7.1 Jefatura de QEHS7.1.1 Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.7.1.2 Coordinar con los responsables de cada rea, Representantes ISO y los miembros del COSSO para realizar la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Ocupacionales.7.2 Oficial de Seguridad Operacional7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos operacionales.7.2.2 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinacin con cada responsable del rea.7.3 Responsable de rea / Representante ISO7.3.1 Realizar la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de su rea en consulta con los trabajadores.7.4 Representantes de los trabajadores - COSSO7.4.1 Revisar las matrices de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Ocupacionales sugiriendo medidas de control y haciendo el seguimiento de las mismas.

8. Anexos8.1 Anexo A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales8.2 Anexo B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales8.3 Anexo C: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales8.4 Anexo D: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales

ANEXO A: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Operacionales

Cuadro N 1 Lista de Peligros Operacionales

LISTA DE PELIGROS OPERACIONALES

P01 Incursin de aeronave en pista P02 Incursin de vehculos P03 Presencia de aves P04 Deficiencia de ayudas visuales P05 Uso de comunicaciones no estandarizadas P06 Obstculos nos iluminados o sinalizadas P07 Pavimento de pistas o calles de rodaje en malas condiciones P08 Falta de visibilidad por condiciones climticas. P09 Interferencia o bloqueo de las comunicaciones aeronave con torre de control por otra aeronaves P10 NOTAMS no comunicados oportunamente P11 Presencia de canes en pista y calles de rodaje P12 Presencia de materiales en pista, calles de rodaje o plataforma (FOD) P13 Lluvias o garas intensas P14 Obstculos ubicados delante de turbinas de aeronaves en funcionamiento P15 Obstculos ubicados detrs de turbinas de aeronaves en funcionamiento P16 Ausencia de guas o sealeros P17 Invasin del rea de Seguridad del Puesto de Estacionamiento de la Aeronave P18 Chorro del motor de turbinas P19 Pendiente en la Plataforma P20 Ausencia de sealizacin horizontal y/o vertical o no adecuada. P21 Fallas en las indicaciones del gua o sealero P22 Trnsito de vehculos P23 Vehculos con falta de elementos reflectivos P24 Uso de productos combustibles

P25 Disposicin incorrecta de los equipos de apoyo en tierra con respecto a los puestos de estacionamiento P26 Uso de vehculos no adecuados para el transporte de carritos portaequipajes (camionetas, combis, etc.) P27 Abastecer combustible mientras los trenes de aterrizaje estn soportados por gatas hidrulicas P28 Abastecer combustible con puntos de ignicin cerca P29 Generacin de energa esttica en el abastecimiento P30 Derrames de combustibles P31 Generacin de puntos de ignicin P32 Procedimiento inadecuado en la colocacin del payd mover P33 Falla en el Sistema de Aterrizaje Instrumental ILS P34 Operaciones de transporte de carga cerca de aeronaves P35 Acercarse al avin en movimiento o cuando no estn acuadas P36 Aproximarse cuando los motores estn prendidos P37 Operaciones de puentes de embarque cerca de aeronave P38 Operaciones de abastecimiento cerca de alas de aeronaves P39 Invasin del rea de seguridad definida para el PLB P40 Operaciones del control de llenado de tanques de avin P41 Luces deslumbramiento P42 Superficie del pavimento resbalosa P43 Personal cerca de turbina encendida de aeronaves P44 Conduccin de montacargas P45 Generacin de Polvo

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitivaDe modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elabor el cuadro siguiente:

Cuadro N 2 Listado de Potenciales Consecuencias

POTENCIALES CONSECUENCIAS

C01 Colisin entre aeronaves C02 Colisin de aeronave con vehculo en tierra C3 Daos en aeronave por impacto de aves C04 Colisin de aeronave con infraestructura del aerdromo o infraestructura cercana a ella. C05 Colisin de aeronave con obstculos C06 Daos por despiste de aeronave C07 Daos en turbina de aeronaves por ingesta de material o similar C08 Daos en aeronave por impacto con canes C09 Daos en aeronave por impacto con obstculos C10 Daos a la infraestructura del aerdromo por proyeccin de material C11 Aterrizaje de emergencia por insuficiente combustible para el vuelo C12 Daos a aeronave por impacto con puentes de embarque C13 Daos a la aeronave por choque o impacto con vehculos de apoyo en tierra C14 Desplazamiento involuntario de aeronave en tierra C15 Incendio C16 Interrupcin de operacin sin daos C17 Desplazamiento involuntario de vehculo de apoyo en tierra

ANEXO B: Ejemplo de Peligros y Potenciales consecuencias Ocupacionales

Cuadro N 3 Lista de Peligros Ocupacionales

PELIGROS OCUPACIONALES

MECANICOSP101Pisos resbaladizosERGONMICOSP501Diseo del puesto de trabajo

P102Pisos disparejosP502Posturas incorrectas de trabajo

P103EscalerasP503Levantamiento de cargas

P104HerramientasP504Esfuerzos por empujar o tirar objetos

P105Infraestructura inadecuadaP505Movimientos repetitivos o montonos

P106Partes expuestas de mquinas en movimientoP506Inactividad muscular

P107Objetos o superficies punzo cortantesP507Carga postural esttica

P108Proyecciones de partculas u objetosP508Sobrecarga o presin en el trabajo

P109Objetos sobresalientesP509Actividades rutinarias

P110Trnsito vehicularBIOLOGICOSP601Presencia de virus

P111Superficies calientesP602Presencia de hongos

P112Recipientes a presinP603Presencia de bacterias

ELECTRICOSP201Contacto directo o indirecto con puntos energizados(en baja, media o alta tensin)P604Presencia de parsitos

P202Descarga elctricaP605Vectores biolgicos

P203Descarga elctrica estticaPSICOSOCIALP701Hostilidad / Hostigamiento

P204CortocircuitoP702Uso de Alcohol/Drogas

FISICOSP301RuidoP703Horas de trabajo prolongados/excesivas

P302Iluminacin P704Turno de trabajo inadecuado

P303Altas temperaturas NATURALESP801Movimientos Ssmicos

P304Bajas temperaturasP802Neblinas

P305Radiaciones Ionizantes P803Sutnami

P306Radiaciones No IonizantesP804Lluvia o garas

P307VibracionesEXTERNOSP901Amenazas de bomba

QUIMICOSP401Sustancias txicasP902Invasiones

P402Sustancias asfixiante (gases y vapores)P903Terrorismo

P403Sustancia corrosivasP904Asalto / conducta agresivas

P404Sustancias irritantes o alergizantesF-QP1001Explosin

P405Sustancias narcotizantesP1002Incendio

P406Gases inflammablesOPERACINP1101Trabajo en Altura

P407Lquidos inflammablesP1102Trabajo en Espacio Confinado

P408Slidos InflamablesP1103Trabajo en Caliente

P409Explosivos

P410Polvo

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

De modo similar para estimar las potenciales consecuencias de cada uno de los peligros identificados se elabor el cuadro siguiente:

Cuadro N 4 Listado de Potenciales Consecuencias

Potenciales Consecuencias

C01 ChoquesC17 Stress Trmico

C02 Cadas a nivelC18 Trastornos musculares y seos

C03 Golpes, cortes o contusionesC19 Hernias

C04 Cadas a distinto nivelC20 Varices

C05 Atrapamiento / AprisionamientoC21 Stress Laboral / Tensin Mental

C06 Daos al sistema respiratorioC22 Enfermedades causadas por microorganismos

C07 Daos a la pielC23 Enfermedades causadas por parsitos

C08Daos al estomagoC24 Enfermedades causadas por vectores

C09 Incendio y/o explosionesC25 Asfixia (deficiencia de oxigeno)

C10 Descargas Elctricas (quemaduras, paro cardiaco)C26 Quemaduras

C11Hipoacusia Inducida por RuidoC27 Atropellos

C12 Problemas en la vista (dolores de cabeza, miopa, astigmatismo)C28 Neumoconiosis

C13 Shock trmico, insolacin o quemadurasC29 Muerte

C14 Hipotermia, resfros o quemadurasC30 Fracturas / Laceraciones

C15 Trastornos a nivel genticoC 31 Intoxicacin

C16 Problemas en sistema nervioso, seo y muscularC32 Enfermedades Respiratorias

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

ANEXO C: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y Niveles de Riesgo Operacionales.

Cuadro 5: Probabilidad de Ocurrencia

PROBABILIDAD OCURRENCIAEXPRESIN INTUITIVA

IMPROBABLECuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales.

REMOTACuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 3 veces por cada 70000 operaciones areas o puede ocurrir en algn momento.

PROBABLECuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones areas o probablemente ocurra en algn momento.

FRECUENTECuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones areas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.

Cuadro 6: Severidad de las consecuencias

SEVERIDAD CONSECUENCIASEXPRESIN INTUITIVA

PERSONASMATERIAL / EQUIPOInterrupcin Operaciones Areas

MENORSe presentan lesiones que no necesitan descanso mdico, como golpes, cortes, quemaduras leves o similares. Cuando no afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura. No implica un atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos.

MODERADOSe presentan lesiones con descansos mdicos no mayores a un mes, como laceraciones, quemaduras, conmociones o similares. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura, pero es posible repararlas sin mayor inversin. Implica atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos y menos de 30 minutos.

PELIGROSASon aquellos que causan lesiones y Prdida de facultades fsicas en forma temporal mayor a un mes, como quemaduras graves, fracturas o similares. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura temporalmente e interviene el seguro. Reduce la capacidad operativa del aeropuerto por ms de 30 minutos pero menos de 12 horas.

CATASTRFICASon aquellos que causan la muerte o incapacidad fsica permanente, como amputaciones, prdida de alguno de los sentidos u otros. Limitacin en su operatividad de manera total y permanente de las aeronaves, equipos o infraestructura. Cuando se paraliza las operaciones areas por ms de 12 horas.

Cuadro 7: Nivel de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

Anexo D: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo Ocupacionales

Cuadro 8: Probabilidad de Ocurrencia

ndicePersonas expuestasProcedimientos existentesCapacitacinExposicin al riesgo

1de 1 a 3Existen son satisfactorios y suficientesPersonal entrenado. Conoce el peligro y lo previene.Al menos una vez al aoEspordicamente

2De 4 a12Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes.Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.Al menos una vez al mes eventualmente

3Ms de 12No existenPersonal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de controlAl menos una vez al dapermanentemente

Cuadro 9: Severidad de las Consecuencias

SEVERIDADINDICEExpresin Intuitiva

Lesin sin incapacidad Disconfort / Incomodidad4Aquellas que impliquen asistencia mdica de primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a 24 horas.Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc.

Lesin con incapacidad temporal Dao a la salud reversible8Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la prdida de las facultades fsicas de una persona, por ms de 24 horas de forma temporal.Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc.

Lesin con incapacidad permanente Daos a la salud reversible12Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente.Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto grado, etc.Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.

Cuadro 10: ndice de Riesgo Ocupacional y Nivel de Riesgo

El ndice de riesgo ocupacional se determina multiplicando el ndice de probabilidad de ocurrencia con el ndice de severidad de las consecuencias. La estimacin del nivel de riesgo es el resultado de comparar el ndice de riesgo con el cuadro siguiente:

Nivel de RiesgoPuntaje

BajoMenor o igual a 32

ModeradoMayores que 32 menor o igual a 64

AltoMayores a 64 menor o igual a 144

Cuadro 11: Tolerancia del Riesgo

El nivel de riesgo obtenido se compara con el cuadro siguiente y se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin. Para la organizacin los Riesgos Significativos son los Niveles de Riesgo Alto.

NIVEL DE RIESGOINTERPRETACIN / SIGNIFICADO

AltoNo se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

ModeradoSe puede realizar las operaciones siempre y cuando se mantenga la supervisin de los controles implementados para evitar posibles desviaciones.Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. De la misma manera buscar en el tiempo nuevas tecnologas y nuevos controles que permitan reducir ms el riesgo.

BajoNo se necesita adoptar ninguna accin.

La versin impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de Copia Controlada