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PLAN DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD Código: IP10.01 Revisión 3 Fecha: 30.07.14 Página 1 de 18 PLAN DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OBRA: “CENTRAL DE REBOMBEO EL MISTERIO I PARA CRUDO MAYA EN EL AREA DE MEZCLADO Y DISTRIBUCION EL MISTERIO” CONTRATO: 420901812 Revisión Descripción Fecha 0 Autorización del Plan 03/Marzo/2012 1 Actualización de PASH 29/Octubre/2012 2 Actualización de PASH (SSAP-GSAPRS- SSAPOPESDC-ROB3-CRM1-CE-254-2012) 09/Noviembre/2014 3 Actualización de PASH conforme Minuta de la 25ª. Verificación del Anexo “S” 30/Julio/2014 Responsable Reviso Aprobó Marcos Aguilar Hernandez Coordinador de Seguridad y Ambiente Dennise González Pedre Gerente de Calidad, Seguridad y Ambiente Javier Julian Blasco Director

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    PLAN DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD

    OBRA: CENTRAL DE REBOMBEO EL MISTERIO I PARA CRUDO MAYA EN EL AREA DE MEZCLADO

    Y DISTRIBUCION EL MISTERIO

    CONTRATO:

    420901812

    Revisin Descripcin Fecha

    0 Autorizacin del Plan 03/Marzo/2012

    1 Actualizacin de PASH 29/Octubre/2012

    2 Actualizacin de PASH (SSAP-GSAPRS-SSAPOPESDC-ROB3-CRM1-CE-254-2012)

    09/Noviembre/2014

    3 Actualizacin de PASH conforme Minuta de la 25. Verificacin del Anexo S

    30/Julio/2014

    Responsable Reviso Aprob

    Marcos Aguilar Hernandez Coordinador de Seguridad

    y Ambiente

    Dennise Gonzlez Pedre Gerente de Calidad,

    Seguridad y Ambiente Javier Julian Blasco

    Director

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    INDICE

    1. Introduccin 1.1. Propsito y Alcance 1.2. Descripcin General del Proyecto 1.3. Descripcin del(os) Entorno(s) de Trabajo

    2. Planeacin

    2.1. Identificacin de Riesgos 2.2. Requisitos Legales 2.3. Permisos y Aprobaciones 2.4. Programa(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo

    3. Implantacin y Operacin

    3.1 Estructura y Responsabilidades 3.2 Entrenamiento y Concientizacin 3.3 Comunicacin 3.4 Control de Documentos

    4. Controles de Seguridad y Salud

    4.1. Planeacin para el manejo de riesgos 4.1.1. Identificacin de Peligros y, la evaluacin y control de riesgos 4.1.2. Permisos de Trabajos con Riesgo PEP 4.2. Procedimiento de Control 4.3. Preparacin y Respuesta a Emergencia

    5. Verificacin y Accin Correctiva

    5.1. Monitoreo y Medicin (Inspecciones) 5.2. Accidentes, Incidentes, No Conformidad y Accin Correctiva y Preventiva. 5.3. Registros 5.4. Auditorias

    6. Referencias

    7. Glosarios y Trminos

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    1. INTRODUCCIN En la actualidad la Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo se ha convertido en un elemento bsico de las relaciones comerciales, por considerarse la garanta para asegurar la salud e integridad fsica de los trabajadores y promover altos niveles de calidad de vida, los cuales constituyen un factor indispensable para mejorar la productividad, que es necesaria en la competitividad de las empresas. En referencia a lo anterior, se requiere del establecimiento de programas, procedimientos, reglamentos, controles, procesos especficos, entre otros se busca minimizar los riesgos en las diferentes actividades a lo largo del desarrollo del Contrato N 420901812 Central de Rebombeo El Misterio I para Crudo Maya en el rea de Mezclado y Distribucin el Misterio I.

    1.1. PROPSITO Y ALCANCE

    PROPSITO

    Establecer, implementar y mantener un Plan de Administracin de Seguridad, Higiene y Salud, cuyo objetivo primordial el mejoramiento de las condiciones de trabajo a travs del cabal cumplimiento de las normas y de acciones que operen dentro de un marco de equidad. Esto permite y asegura el desarrollo integral del individuo y al mismo tiempo garantiza su preservacin fsica y mental ALCANCE El Plan de Administracin de Seguridad, Higiene y Salud es de cumplimiento obligatorio en todas las reas de trabajo y actividades que se ejecuten en la Central de Rebombeo Misterio I.

    1.2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

    La construccin de la Central de Rebombeo El Misterio I Para Crudo Maya En El rea De Mezclado Y Distribucin El Misterio I, motivo del presente contrato, tiene el objetivo de contar con el equipo de bombeo y la infraestructura necesaria en la central de Rebombeo El Misterio I para ampliar la capacidad de transporte de crudo maya en el corredor T. M. de Dos Bocas-Estacin nuevo Teapa hasta 1,050 mbpd, cumpliendo con los lineamientos requeridos por SIPAC y la normatividad vigente aplicable.

    COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIN DE EQUIPOS Y LA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIN DE REBOMBEO.

    Acondicionamiento del terreno; incluyendo trazo y nivelacin, despalme, terrapln, revestimiento y compactacin para la construccin de la Central de Rebombeo El Misterio I.

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    Construccin de interconexiones; incluyendo prueba de gas, re corrimiento de esprragos, instalacin/retiro de bridas y comales, apertura de vlvulas en extremos muertos, construccin de lneas de carga y descarga de 48 mediante la aplicacin del hot tapping, para la integracin de la Central de Rebombeo, al sistema existente de ductos del corredor T. M. de Dos Bocas-Estacin Nuevo Teapa.

    Construccin del sistema de contra incendio; incluyendo el diseo de la red, construccin de la red contra incendio, aplicando corte y soldadura, aplicacin de pruebas no destructivas, acondicionamiento del terreno conforme al diseo, excavacin, compactacin de terreno, construccin del cobertizo para la instalacin de, bombas contra incendio, instalacin, instalacin de accesorios, instalacin de monitores, instalacin de hidrantes, instalacin de gabinetes para manguera, instalacin de tomas, instalacin de vlvulas.

    Se instalarn 8 bombas centrfugas horizontales de multietapas, accionadas con motores elctricos enfriados por agua. Incluyendo las siguientes actividades, construccin de cobertizo de bombas, instalacin de red elctrica, instalacin de tableros elctricos.

    Instalacin de Filtros permanentes tipo T para la succin de las bombas.

    Servicios auxiliares: se considerar sistema de aire de plantas e instrumentos, sistema de agua de servicios, sistema de agua de enfriamiento y sistema de tratamiento de aguas negras y jabonosas.

    Sistemas independientes de recoleccin de drenajes atmosfrico a fosa API y de drenajes cerrados a crcamo de bombeo.

    Abastecimiento de agua (pozo profundo).

    Sistema de potabilizacin de agua (en funcin del anlisis del agua de pozo)

    Suministro de energa elctrica (Incluye subestacin elctrica de enlace con C.F.E. y subestacin elctrica derivada).

    Obra civil necesaria para el proyecto (acondicionamiento de las reas, mochetera, accesos, edificios, cobertizos, rea de estacionamiento, barda perimetral, con sus servicios requeridos, etc.).

    Sistema de instrumentacin y control.

    Sistema de telecomunicaciones.

    Sistemas de deteccin, alarma y supresin de fuego.

    Trabajos de Interconexin en la L1 y L3 Consiste en la construccin de dos ductos de lneas regulares de 36 de la cual incluye la Interconexin con el ducto que se dirige hacia dos bocas. Dicha conexin se conecta a una trampa de diablos que se divide en un ducto de succin (PRD900) y un ducto de descarga (PRD901) Ver Anexo 01 Plano Arreglo general acometida de entrada y salida de aceite

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    1.3. DESCRIPCION DE LOS ENTORNOS DEL TRABAJO La Central de Rebombeo El Misterio I se localiza en la ranchera Miahuatlan en el municipio de Crdenas, Tabasco, a la altura del kilmetro 130 de la carretera Coatzacoalcos-Crdenas-Villahermosa, aproximadamente a 300 metros del derecho de va Samaria Nudo Crdenas, en el camino vecinal a la ranchera Miahuatlan Cunduacn.

    Figura 1A Ubicacin Geogrfica

    Las coordenadas del rea de la Estacin de Rebombeo El Misterio I son:

    rea seleccionada Coordenadas UTM

    PUNTO 1 (esquina barda perimetral)

    X = 467,039.62 Y = 1,991,378.95

    PUNTO 2 (acceso principal) X = 467,099.97

    Y = 1,990,910.57

    PUNTO 3 (esquina barda perimetral)

    X = 446,527.65 Y = 1,991,303.24

    PUNTO 4 (esquina barda perimetral)

    X = 466,582.91 Y = 1,990,828.57

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    Figura 1B Ubicacin Geogrfica Las coordenadas del punto de interconexin con la lnea L-1 de 36 son las siguientes:

    Punto de Interconexin Coordenadas UTM

    Con la Lnea L1 de 36 Junto a la Lnea L-3 de 36

    X = 466,589.57 Y = 1,991,637.12

    En el siguiente diagrama se muestra la distribucin de maquinaria y equipo significativo en la Central de Rebombeo el Misterio I. En la Figura 2 se muestra el Diagrama de Distribucin en Planta y distribucin de maquinaria y equipo significativo

    Figura 3 Se muestra el diagrama de la Trampa de diablos

    Ver Atlas de Riesgo al final del documento

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    1.4. POLITICA INTEGRAL Cotinavec Mxico se compromete a dar cumplimiento a la Poltica y Principios del SSPA en PEMEX. As como tambin se anexan las polticas de cada una de las empresas que participan en el presente contrato (Ver Anexo 1)

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    2. PLANEACION

    2.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS La finalidad de la Identificacin de los Riesgo es reducir los peligros a niveles que sean tolerables por la organizacin, nos atenemos al procedimiento de hacer un Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST) (Ver Anexo 2) De acuerdo a lo establecido en el contrato se estar utilizando la metodologa del AST (Anlisis de Seguridad en el Trabajo) el cual es una herramienta que como el mtodo anterior, identifica los riesgos potenciales y determina las medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos tal como se ilustra en la siguiente figura.

    Figura 4 Pasos para realizar un AST

    El resultado del anlisis de riesgos de las actividades a desarrollar sern difundidas al personal mediante plticas pre operativas, dejando constancia de ello en el formato FP03.01 Lista de Asistencia.

    2.2. REQUISITOS LEGALES La normatividad (Leyes, Reglamentos, Normas, Lineamientos, Normas de Referencia, etc.) a la que se sujetaran las actividades del contrato se encuentran contenidas en el formato FP07.01 Matriz de Identificacin y Evaluacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos el cual adjunta en el Anexo 3

    2.3. PERMISOS Y APROBACIONES Los permisos y aprobaciones obtenidos para le ejecucin del Contrato N 420901812 Central de Rebombeo El Misterio I para Crudo Maya en el rea de Mezclado y Distribucin el Misterio I se enlistan en el Formato FP07.01 Matriz de Identificacin y Evaluacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos

    2.4. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La organizacin asegura definir la estrategia para dar cumplimiento con los requisitos de las normas de referencia, as como con los objetivos de Seguridad y Salud que debern de cumplirse durante la ejecucin del Contrato N 420901812 Central de Rebombeo El Misterio I para Crudo Maya en el rea de Mezclado y Distribucin el Misterio I. En el apartado de salud ocupacional la organizacin cuenta con un Programa Anual de Salud Ocupacional FP10.09, el cual tiene como finalidad preservar la salud de los trabajadores que laboran en el proyecto.

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    La ejecucin de dicho programa es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. Debe actualizarse como mnimo una vez al ao, segn se presenten cambios en los factores de riesgo o en los procesos. Este programa incluye el monitoreo al cumplimiento de una Poltica de Alcohol y Drogas la cual se menciona debajo; a travs de exmenes antidoping y la aplicacin de la prueba del Alcoholmetro diariamente (Lista de Verificacin Alcoholmetro)

    3. IMPLANTACION Y OPERACIN.

    3.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES. El establecimiento del personal responsable que se encontrara desarrollando la obra se presenta en el Organigrama general de la obra (en el que se aprecia su interaccin con las dems reas) y el especfico del rea de ambiente y seguridad que aplicara al proyecto. Las responsabilidades y autoridades del personal se encuentran establecidas en el formato FP06.03Descripcin y Perfil de Puesto de su estructura de personal, en los cuales se especifican las responsabilidades y las funciones de los mismos.

    3.2. ENTRENAMIENTO Y CONCIENTIZACIN La organizacin cuenta con un programa Anual de Capacitacin, el cual est enfocado en los aspectos de seguridad, salud y ambiente relativos a las necesidades del personal que participa en el proyecto. De igual manera la herramienta principal para lograr el entendimiento de la Poltica de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental es el reforzamiento continuo en materia.

    3.3. COMUNICACIN Estos mecanismos son necesarios para la comunicacin interna eficaz entre los distintos niveles de la organizacin, implicados en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad; adems de dar a conocer aspectos importantes del Sistema de Gestin de Calidad, Resultados de indicadores de calidad, auditorias y revisiones realizadas al Sistema de Gestin de Calidad, as como del progreso de los logros obtenidos, estando el personal informado por medio de:

    - Correspondencia interna (Circulares en tableros, Oficios, Memorando y

    correo electrnico) - Reuniones de trabajo - Trpticos y - La informacin necesaria en programas de avances de obra, reportes de

    ejecucin, rdenes de trabajo, rdenes de compra, anlisis estadsticos, etc.

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    Los mecanismos de comunicacin con PEP se establecen en el siguiente diagrama.

    NOMBRE PUESTO OFICINA CELULAR E MAIL

    Ing. Jorge Luis Teran de la Fuente

    Superintendente General de la Obra

    Ing. Jose Antonio Hernandez Castillo

    Gerente de Construccin

    Ing. Marcos Aguilar Hernandez

    Coordinador de Seguridad

    3.4. CONTROL DE DOCUMENTOS

    Se llevara a cabo mediante el procedimiento P01 Control de Documentos y Registros, el cual describe el establecimiento de la forma en que se llevara a cabo el control de los registros que estamos manejando para el proyecto, con el propsito de asegurar que se establezcan debidamente elaborado, identificados, disponibles, legibles, protegidos, almacenados, tiempo de retencin y la disposicin final que tendrn.

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    4. CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD

    4.1. PLANEACIN PARA EL MANEJO DE RIESGOS A la organizacin dentro de los anexos del contrato no se le proporciono informacin referente a que se haya elaborado algn estudio de riesgo previo.

    4.2. IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y, LA EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

    La Organizacin lo realizara conforme a lo que establece el procedimiento P10 Identificacin de Peligro, Evaluacin de Riesgo y Determinacin de Controles registrndolo en los formatos FP10.02 Anlisis y Evaluacin de Riesgo por Puesto Actividad

    4.3. PERMISOS DE TRABAJOS CON RIESGO DE PEP. Los permisos Trabajo con Riesgo de PEP basados en el Sistema de Permisos de Trabajo con Riesgo (SPPTR) se realizan con la finalidad de implementar las medidas de seguridad para cada actividad; se clasifican en clase A y clase B dependiendo el grado de riesgo que implique la realizacin de los trabajos, la mitigacin de los riesgos se controla con la realizacin e implementacin de ASTs. Tal como lo establece PEP en el lineamiento del Anexo S COTINAVEC MEXICO contara con el personal avalado ante esta entidad con el curso de Signatarios; y por lo cual el personal que se designara para ser Signatarios ante PEP ser: - Superintendente de Obra - Supervisores de trabajo - Residentes de Obra - Coordinadores y Supervisores de seguridad, calidad y ambiental. - Sobrestantes La certificacin de los Signatarios se realizara, conforme a la fecha de vigencia de las credenciales y se realizara ante un organismo avalado por PEP (CMIC por ejemplo) o en su defecto, el organismo de capacitacin que el personal PEP sugiera.

    As mismo se ha elaborado una gua del manual de permisos para trabajo con riesgo para la capacitar al personal.

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    4.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Para ello se cuentan con procedimientos especficos para las operaciones y actividades que estn asociadas a los riesgos, mismos que forman parte del PASHS y se anexan a continuacin. Los Procedimientos de Control que se utilizaran son:

    P/GLR-SEG04.D Primero auxilios Rev. 01 P/GLR-SEG05.D Corte y soldadura Rev. 01 P/GLR-SEG06.D Orden y limpieza Rev. 01 P/GLR-SEG07.D Equipo de proteccin personal Rev. 01 P/GLR-SEG09-D Delimitacin de reas con riesgo (barricadas) Rev. 01 P/GLR-SEG10D Prevencin de cadas Rev. 01 P/GLR-SEG11.D Entrada a espacios confinados Rev. 01 P/GLR-SEG13D Trabajos de altura Rev. 01 P/GLR-SEG14D Seguridad de izaje y maniobras con apoyo de gras Rev. 01 P/GLR-SEG15D Seguridad para la instalacin y desarmado de andamios Rev. 01 P/GLR-SEG16D Talud y ademes Rev. 01 P/GLR-SEG17D Uso y manejo de extintores Rev. 01 P/GLR-SEG21D Seguridad para la seguridad elctrica Rev. 01 P/GLR-SEG24D Medidas de seguridad en pruebas hidrostticas Rev. 01 P/GLR-SEG25D Bloqueo de energa y materiales peligrosos Rev. 01 P/GLR-SEG26D Apertura de lneas y equipos de proceso Rev. 01 P/GLR-SEG29D Paro de actividades inseguras Rev. 01

    4.5. PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIA Cotinavec Mexico cuenta con procedimiento para identificar emergencias potenciales (fenmenos naturales) y la respuesta hacia situaciones de accidentes y emergencia y para prevenir y mitigar impactos ambientales que pudieran estar asociados con ella; el objetivo de este procedimiento es definir los actividades que Cotinavec Mexico sigue para prepararse, prevenir y responder a situaciones de emergencia, particularmente donde pueda haber un impacto significativo en el medio ambiente. Este procedimiento se utiliza para asegurar que se identifiquen y prevengan los accidentes y las situaciones de emergencia potenciales y que se disminuyan los impactos ambientales serios. Ver el Plan IP09.01 Plan de Respuesta a Emergencia

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    5. VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA.

    5.1. MONITOREO Y MEDICIN (INSPECCIONES) De los procedimientos de Seguridad que existen la medicin para la vigilancia del grado de cumplimiento del PASHS ser a travs de la revisin mensual al cumplimiento de los requisitos del Anexo SSPA que apliquen al presente contrato. Las oportunidades de mejora as como las anomalas sern registradas para realizar un Plan de Accin y promover las acciones pertinentes para el cumplimiento a los requerimientos en materia de Seguridad y Salud.

    Dentro de las actividades tambin se encuentran las inspecciones que se realizaran a los equipos (extintores, gras, maquinaria, mquinas de soldar, elementos de izaje, andamios, arns y lneas de vidas) para lo cual se ocupan los checklist de la propia organizacin. La realizacin de Auditoras Efectivas por parte de PEP donde se verifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de la obra. La frecuencia de dichas auditorias la establecer PEP y las condiciones de anomalas se documentan en el Formato FP04.03 Informe de Acciones Correctivas y/o Preventivas Asimismo se lleva un Estadstico Mensual de Accidentabilidad establecidos en los Formatos 1 y 2 pertenecientes al Anexo SSPA

    5.2. ACCIDENTES, INCIDENTES NO CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

    En caso de presentarse un evento el Coordinador de Seguridad deber registrar en el formato FP09.02 Informe de Investigacin de Incidentes/Accidentes el evento ocurrido, informando de manera inmediata al Superintendente de Obra y a la mxima autoridad del sitio PEP. Una vez ocurrido el evento deber seguir lo establecido en el procedimiento de P09 Investigacin de incidentes y Accidentes, es establecer las acciones que deben seguirse en el momento que se susciten incidentes o accidentes de la organizacin; para deducir las casusas que los generaron e implementar las medidas correctivas que permitan evitar la repeticin de eventos iguales o similares y encaminar a la organizacin a la cultura de prevencin. A raz de esta investigacin se podrn detectar los planes de Accin a establecer para evitar la recurrencia de dicha actividad.

    5.3. REGISTROS Establecer la forma en que se realizar el Control de los Registros del Sistema de Gestin Integral de la Organizacin con el propsito de asegurar de que estn debidamente elaborados, identificados, disponibles, legibles, protegidos, almacenados, tiempo de retencin y la disposicin final que tendrn.

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    Los Registros del Sistema de Gestin Integral son documentos especiales que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias de actividades desempeadas en los Procesos reas de la Organizacin. Al concluir la vigencia de retencin, pasarn a ser obsoletos y se mandarn a archivo muerto o se destruirn.

    5.4. AUDITORIAS El cliente estar auditando el cumplimiento al Anexo SSPA cada mes conforme lo establece el contrato; y se registrara en los formatos 6 y 7 de dicho Anexo en conjunto con la realizacin de Auditoras Efectivas por parte de PEP donde se verifica el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de la obra. Asimismo, el rea de Auditorias Generales auditar mensualmente al rea de Seguridad y Salud a travs del procedimiento de P03 Auditora Interna, el cual establece los lineamientos generales para realizar auditoras internas al proyecto, para verificar el cumplimiento de las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la organizacin.

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    6. REFERENCIAS Doc. No. S1-PASHS-001 Gua para la Elaboracin del Plan de Seguridad, Higiene y Salud NMX-SAST-001-IMNC-2008 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Ley federal del trabajo Reglamento federal de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo Ley general del equilibrio ecolgico y la proteccin al ambiente y sus reglamentos Ley del seguro social NMX-055-SCFI-2002 seguridad-equipo de proteccin personal cascos de proteccin industrial clasificacin, especificaciones y mtodos de prueba NOM-004-STPS-1999 sistemas de proteccin y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. NOM-009-STPS-1999 equipos suspendidos en asenso NOM-011-STPS-2001 condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido NOM-026-STPS-1998 colores y seales de seguridad e higiene, e identificacin de riesgos por fluidos conducidos en tuberas NOM-027-STPS-2000 soldadura y cortecondiciones de seguridad e higiene. NOM-115-STPS-1994 cascos de proteccin- especificaciones, mtodos de prueba y clasificacin NOM-019-STPS-1993. Constitucin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. NRF-001-PEMEX-2007 tubera de acero para recoleccin y transporte de hidrocarburos NRF-004-PEMEX-2003 proteccin con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos. NRF-006-PEMEX-2002 ropa de trabajo para los trabajadores de petrleos mexicanos y organismos subsidiarios NRF-009-PEMEX-2004 identificacin de productos transportados por tuberas o contenidos en tanques de almacenamiento NRF-020-PEMEX-2005 calificacin y certificacin de soldadores y soldadura NRF-026-PEMEX-2001 proteccin con recubrimientos anticorrosivos para tuberas enterradas y/o sumergidas NRF-030-PEMEX-2006 diseo, construccin, inspeccin y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recoleccin de hidrocarburos NRF-038-PEMEX-2005 caminos de acceso a instalaciones petroleras. NRF-047-PEMEX-2007 diseo, instalacin y mantenimiento de los sistemas de proteccin catdica NRF-096-PEMEX-2004 conexiones y accesorios para ductos de recoleccin y transporte de hidrocarburos NRF-150-PEMEX-2005 pruebas hidrostticas de tuberas y equipos NRF-007-PEMEX-2008 lentes y gogles de seguridad NRF-008-PEMEX-2007 calzado industrial de piel para proteccin de los trabajadores de petrleos mexicanos y organismos subsidiarios.

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    Anexo S obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y proteccin ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex exploracin y produccin. Cuarta versin, revisin 01, mayo 2010 ANEXO B-2 generalidades administrativas, de seguridad industrial y proteccin ambiental IG-SS-TC-001-2007. Instructivo de trabajo para realizar una supervisin segura en instalaciones de Pemex exploracin y produccin. IG-SS-TC-0022008. Instructivo para realizar anlisis de seguridad en el trabajo (AST) en Pemex exploracin y produccin. PROCEDIMIENTOS CRITICOS PG-SS-TC-0035-2011 Entrada a espacios confinados (ESC) establecer la secuencia de las actividades y los requisitos de seguridad salud en el trabajo y proteccin ambiental, que deben de seguir los trabajadores al realizar trabajos en espacios confinados para prevenir accidentes y enfermedades profesionales en las instalaciones de PEP. PG-SS-TC-0040-2011 Proteccin contra incendio. Establecer las disposiciones generales para asegurar que los trabajos que implican riesgos de incendio en las instalaciones y centros de proceso de PEP. Cuentes con las medidas preventivas, de proteccin y control necesarios en cantidad, tiempo y forma. PG-SS-TC-0037-2011. Equipo de proteccin personal. Establece los requerimientos mnimos para la seleccin y uso correcto del equipo de proteccin personal para proteger la integridad fsica y la salud de los trabajadores durante la ejecucin segura de los trabajos en PEMEX exploracin y produccin. PG-SS-TC-0039-2011 Prevencin de cadas. Contar con un objetivo para la prevencin de cadas del personal que labora en PEP. Con el fin de preservar la seguridad, salud en el trabajo y la proteccin ambiental. PG-SS-TC-0038-2011 Seguridad elctrica. Establece la secuencia de actividades para la realizacin de trabajos de mantenimiento, operacin, construccin y desmantelamiento en los sistemas y equipos elctricos de manera segura y eficiente y que permitan identificar los riesgos para prevenir accidentes y/o incidentes, a fin de contribuir en la seguridad del personal y de las instalaciones terrestres y marinas de PEP. Coadyuvando en la proteccin del medio ambiente. PG-SS-TC-0034-2011 Bloqueo de energa y materiales peligrosos. Establece las disposiciones para garantizar que todo equipo esttico, dinmico, tubera, subestacin elctrica, centro de control de motores, instalaciones elctricas de transmisin y distribucin o proceso que se a intervenido para limpieza, reparacin, inspeccin o cualquier cambio fsico, sea bloqueado, etiquetado y aprobado debidamente antes de prevenir lesiones al personal y daos al medio ambiente. PG-SS-TC-0036-2011 Delimitacin de reas de riesgo (BARRICADAS). Establecer la secuencia de actividades, los requisitos mnimos y las precauciones de seguridad para delimitar las reas de riesgo para prevenir incidentes o accidentes en los trabajos que se realicen en los centro de trabajo de PEP. PG-SS-TC-0033-2011. Apertura de lneas y equipos de proceso. Establece los requisitos mnimos de seguridad y las medidas de seguridad que se deben cubrir para realizar trabajos de apertura de tuberas, accesorio y equipos de proceso

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    7. GLOSARIOS Y TERMINOS. Accidente: suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, lesin, dao u otra prdida Auditoria: examen sistemtico para determinar si ciertas actividades y el resultado de stas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, as como si es adecuado para alcanzar la poltica y los objetivos de la organizacin Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo Evaluacin de riesgos: proceso general de estimacin de la magnitud del riesgo y decisin sobre si ese riesgo es tolerable o no Identificacin del peligro: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas Incidente. Aquel incidente donde no ha ocurrido ningn efecto negativo para la salud, lesin, dao u otra prdida Instructivo. Describe cmo se realiza una tarea. Mejora continua: proceso de intensificacin del sistema de gestin de la Seguridad y Salud, para alcanzar mejoras en el desempeo general en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en lnea con la poltica de Seguridad y Salud No conformidad: cualquier desviacin de las pautas de trabajo, prcticas, procedimientos, reglamentacin, desempeo del sistema de gestin, etc., que podra dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daos a la propiedad, daos al lugar de trabajo o a una combinacin de stos. Objetivos: metas, en trminos de desempeo de la SST, que una organizacin se establece para alcanzar por s misma Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte de las anteriores, est constituida o no, sea pblica o privada, que tenga sus propias funciones y administracin Parte interesada: individuo o grupo que tenga inters o se vea afectado por el desempeo de la Seguridad y Salud de una organizacin Peligro: fuente o situacin potencial de dao en trminos de lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daos a la propiedad, daos al entorno del lugar de trabajo o una combinacin de stos

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    Procedimiento. es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie comn de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupacin, trabajo, investigacin, o estudio. Riesgo tolerable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la organizacin teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de Seguridad y Salud Riesgo: combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de la materializacin de un suceso peligroso especificado Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo Seguridad: ausencia de riesgos de dao inaceptables. Sistema de gestin de la Seguridad y Salud: parte del sistema de gestin global de la organizacin que facilita la gestin de los riesgos de SST asociados con la actividad de la organizacin. Incluye la estructura organizativa, la planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos. Los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la poltica de Seguridad y Salud de la organizacin