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373
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOSDE LA ADMINISTRACIÓN DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRESUPUESTOS GENERALES DELPRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA 2003

INDICE 1.- Estado de ingresos......................................................................................................................................................... 1

1.1.- Resumen por capítulos.......................................................................................................................................... 3 1.2.- Detalle por subconceptos..................................................................................................................................... 7

2.- Estado de gastos .......................................................................................................................................................... 21 2.1.- Resumen por capítulos........................................................................................................................................ 23 2.2.- Resumen por secciones....................................................................................................................................... 27

2.2.1.- Por Capítulos................................................................................................................................................ 29 2.2.2.- Por Programas .............................................................................................................................................. 45

2.3.- Detalle por subconceptos ................................................................................................................................... 85 2.3.1.- 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO............................................................... 87 2.3.2.- 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO ......................................................................................... 93 2.3.3.- 03.DEUDA ................................................................................................................................................... 97 2.3.4.- 04.CLASES PASIVAS............................................................................................................................... 98 2.3.5.- 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 99 2.3.6.- 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA ....................................................................................................... 118 2.3.7.- 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS............................................................... 136 2.3.8.- 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE....................................................................................... 155 2.3.9.- 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ......................................................................... 172 2.3.10.- 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES ................................................................................. 234 2.3.11.- 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIA L ............................................................... 250 2.3.12.- 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA .......................................................................... 274 2.3.13.- 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO................................................................ 299 2.3.14.- 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS................................................................ 322 2.3.15.- 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO............................................................ 344 2.3.16.- 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO.............................................................. 369

1

Estado de ingresos

1.1

Resumen por capítulos

1 Estado de ingresos 1.1 Resumen por capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 5

Resumen por capítulos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Capítulo Euros

1 IMPUESTOS DIRECTOS 454.828.477

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 812.431.931

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 69.750.499

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.514.862

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.215.061

Operaciones corrientes 2.434.740.830

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 29.453.594

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 428.882.252

Operaciones de capital 458.335.846

Operaciones no financieras 2.893.076.676

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones financieras 104.853.125

Total SECCIÓN 2.997.929.801

1.2

Detalle por subconceptos

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 9

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

10000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 9.015.180

100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 9.015.180

10100 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas 359.489.200

101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS

PERSONAS FÍSICAS 359.489.200

10200 Impuesto s/grandes establecimientos comerciales 4.207.000

102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 4.207.000

10 SOBRE LA RENTA 372.711.380

11000 Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones 54.528.807

110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 54.528.807

11100 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 27.588.290

111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 27.588.290

11 SOBRE EL CAPITAL 82.117.097

1 IMPUESTOS DIRECTOS 454.828.477

20000 Impuesto sobre Transmisiones Intervivos 76.380.103

200 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 76.380.103

20100 Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 59.857.098

201 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 59.857.098

20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS

DOCUMENTADOS 136.237.201

21000 Impuesto sobre el Valor Añadido 434.762.926

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 434.762.926

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 434.762.926

22000 Impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas derivadas 7.415.525

22001 Impuesto especial sobre la cerveza 1.865.304

22003 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 52.652.446

22004 Impuesto especial sobre hidrocarburos 93.805.117

22005 Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 26.569.410

22006 Impuesto especial sobre productos intermedios 159.622

22007 Impuesto especial sobre la electricidad 34.158.299

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 10 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

22008 Impuesto minorista sobre hidrocarburos 19.739.881

220 IMPUESTOS ESPECIALES 236.365.604

22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 236.365.604

28000 Compensac.tributos varios.Cía Telefónica Nacional de España 190.220

280 COMPENSACIÓN TRIBUTOS VARIOS.CÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE

ESPAÑA 190.220

28100 Impuesto sobre el juego del bingo 4.875.980

281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 4.875.980

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 5.066.200

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 812.431.931

30000 Venta de libros de órdenes y visitas 2.000

300 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 2.000

30200 Venta de impresos a entidades locales 301

30201 Venta de publicaciones propias 6.000

302 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 6.301

30700 Venta de libros, órdenes y visitas 500

30701 Realización de fotocopias y reproducciones planos 600

307 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL 1.100

30800 Aprovechamientos forestales 330.557

308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL 330.557

30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 339.958

31001 Ingresos por servicios a terceros 9.915.000

310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 9.915.000

31500 Estación invernal de Pajares 540.000

31501 Instalaciones deportivas El Cristo 760.000

31502 Polideportivo de Riaño (Langreo) 33.000

31503 Centro regional de deportes La Morgal 113.000

31504 Parque deportivo La Felguera 64.000

31505 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y

restauración de bienes 589.353

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 11

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

31506 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 6.200

31507 Escuela Universitaria de Trabajo Social 51.100

31508 Albergues y residencias juveniles 468.790

31509 Verano joven 135.228

31510 Carnet joven 60.102

31511 Carnés ISYC, REAJ, TEACHER, FYTO 21.036

315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CULTURA 2.841.809

31600 Jardines de Infancia 138.235

31601 Servicios en centros para personas discapacitadas 183.910

31602 Servicios en centros de día 551.730

316 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 873.875

31700 Transp. viajeros y mercancías funicular de Bulnes 600.000

317 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 600.000

31800 Servicios en materia forestal y de montes 6.600

318 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 6.600

31900 Ciudad de vacaciones de Perlora 1.900.000

31901 Canon de empresas turísticas 40.000

319 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 1.940.000

31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 16.177.284

32000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud

pública 68.095

32001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 265.128

32002 Expedición de hojas de reclamaciones 1.500

320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 334.723

32200 Boletín Oficial del Principado de Asturias 916.453

32201 Asociaciones 15.780

32202 Espectáculos 2.606

32203 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 156.260

32204 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y

apuestas 252.344

322 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA Y ADMINISTRACIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 12 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 1.343.443

32400 Licencias de pesca continental 715.000

32401 Permisos de pesca 517.000

32402 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 700.000

32403 Permiso de caza en reservas dependientes de la

Administración 550.000

324 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 2.482.000

32501 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 68.520

32502 Expedición de títulos, certificados y diplomas 424.135

32503 Por prestación de servicios del Registro de la Propiedad

Intelectual 7.850

32504 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 10.000

325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 510.505

32700 Licencias de obras y aprovechamiento red carreteras 135.000

32701 Puertos 486.820

32702 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones

facultativas 360.607

32703 Expedición de cédulas de habitabilidad 66.000

32704 Concesión de calificaciones y certificaciones en V.P.O. y

precio máximo de venta 117.236

32705 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de

calidad de la edificación 3.000

32706 Servicios y realización de trabajos en el centro de estudios

de calidad de la edificación 43.700

32707 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 210.000

32708 Servicios de información cartográfica 30.051

327 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL 1.452.414

32800 Servicios facultativos veterinarios 90.100

32801 Pesca marítima 32.000

32802 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas,

forestales, pecuarias y alimentarias 25.000

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 13

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

32803 Gestión de servicios facultativos de los servicios

agronómicos 36.000

32804 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia

forestal 90.000

32805 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo

profesional y actividades subacuáticas 33.100

328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 306.200

32900 Tasa de minas 180.000

32901 Tasa de industria 766.000

329 EN MATERIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO 946.000

32 TASAS 7.375.285

33200 Juegos de suerte, envite y azar 38.504.442

332 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 38.504.442

33 TASAS FISCALES. 38.504.442

38200 Reintegros de operaciones diversas 2.375.000

38201 Reintegro de ejercicio corriente 600.000

382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 2.975.000

38800 De ejercicios cerrados 30.000

388 REINTEGROS DEL FEGA 30.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.005.000

39000 Multas y sanciones 206.882

39001 Aportación para medicamentos extranjeros 4.300

390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 211.182

39100 Multas y sanciones 1.021.721

391 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 1.021.721

39200 Recargos sobre apremios 601.013

39201 Intereses de demora 601.013

39202 Multas y sanciones (Hacienda) 24.041

39203 Multas y sanciones (Admones.Públicas y Presidencia) 30.051

39204 Otros ingresos no previstos 650.000

392 OTROS SERVICIOS(PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 14 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

PUBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 1.906.118

39400 Multas y sanciones 60.102

39401 Cánones cotos regionales de caza 96.000

39402 Otros cánones 301

394 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 156.403

39500 Otros ingresos 1.300

39501 Cánones de cafeterías 45.150

39502 Cánones de contratos de gestión de servicios públicos 18.950

39503 Multas y sanciones 90.150

39504 Ingresos en concepto de gestión de las matrículas. Becas

Escuela Universitaria de Trabajo Social 20.435

395 EN MATERIA DE EDUCACION Y CULTURA 175.985

39600 Canon servicios en centros 22.331

39601 Multas y sanciones 18.030

39602 Otros ingresos 3.125

39603 Canon convenio SEDES 120.200

396 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 163.686

39700 Multas y sanciones 431.581

39701 Traspaso de locales 600

397 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 432.181

39800 Multas y sanciones 150.254

398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL 150.254

39900 Aportaciones para ferias de artesanía 36.000

39901 Multas y sanciones 95.000

399 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 131.000

39 OTROS INGRESOS 4.348.530

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 69.750.499

40000 Plan nacional sobre la droga 786.185

40005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 8.250.000

40006 Liquidación cuenta sanitaria 33.154.000

400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 42.190.185

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 15

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

40101 Ayudas previas a la jubilación ordinaria 2.515.864

40102 Gestión PNFIP 3.979.955

401 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 6.495.819

40203 Transferencia del INAP al Plan de Formación Continua 460.493

40204 Porcentaje de participación provincial 138.244.800

40207 Fondo de suficiencia 803.998.180

40208 Liquidación de ejercicios anteriores 30.000.000

402 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 972.703.473

40501 Financiación profesores de religión 5.717.405

40506 Para intercambios escolares 16.555

40507 Apoyo a federaciones y asociaciones de padres de alumnos 24.000

40509 Jubilaciones anticipadas 408.852

405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.166.812

40601 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e

incapacitados en el trabajo 711.235

40602 Subsidios a guarderías infantiles laborales 508.060

40603 Convenio en materia de información sobre acción social y

servicios sociales 12.020

40604 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios

sociales 2.963.485

40605 Plan nacional gitano 105.195

40606 Para colaboración en la gestión de pensiones no

contributivas 484.290

40607 Plan gerontológico 1.292.620

40608 Programa de exclusión social 100.845

40609 Programa de malos tratos 37.700

40611 Programa de apoyo a familias en situaciones especiales 412.160

40612 Voluntariado social 103.040

40613 Menores infractores 194.290

40614 Plan de acción de discapacidades 145.085

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 16 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

40615 Programas de integración social de inmigrantes 66.945

406 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 7.136.970

40800 Apoyo a ATRIAS 30.100

40803 Apoyo a la sanidad vegetal 21.050

40805 Financiación para programa apícola 18.750

40811 Aportación MAPA para defensa sanitaria 30.050

40812 Financiación MAPA para calidad de la leche 1.216.713

40813 Aportación MAPA para mejora de la cabaña 48.080

408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.364.743

40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.036.058.002

41100 Transferencias del INEM para programas de empleo 22.960.831

41101 Plan anual de trabajo para los Centros Nacionales de

Formación Profesional y Ocupacional 498.845

411 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 23.459.676

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 23.459.676

47100 Aportaciones para la promoción del cooperativismo 601

471 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 601

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 601

48200 Venta de números de rifa pro-infancia de Gijón 240.405

48201 Venta de números de rifa benéfica de Oviedo 300.507

482 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 540.912

48601 Convenio Fundación la Caixa.Programa acogimiento familiar de

menores, familias canguro 53.600

486 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 53.600

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 594.512

49000 Programa dieta y cáncer 18.031

490 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 18.031

49800 Financiación primas FEOGA-GARANTÍA 31.553.140

49801 Compensación para productos agroalimentarios 793.400

49803 Financiación programa apícola 37.500

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 17

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 32.384.040

49 DEL EXTERIOR 32.402.071

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.514.862

52200 Intereses Cuentas Bancarias 1.800.000

522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.800.000

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.800.000

53200 Dividendos de empresas públicas y otros entes 350.000

532 DIVIDENDOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 350.000

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 350.000

54200 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 3.005.061

54201 Rentas de inmuebles patrimoniales 60.000

542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 3.065.061

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 3.065.061

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.215.061

Operaciones corrientes 2.434.740.830

60200 Venta de suelo industrial 9.015.182

602 VENTA DE SUELO INDUSTRIAL 9.015.182

60 DE TERRENOS 9.015.182

61200 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 7.216.146

61201 Venta de inmuebles patrimoniales 13.222.266

612 OTRAS INVERSIONES REALES 20.438.412

61 OTRAS INVERSIONES REALES 20.438.412

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 29.453.594

70101 Plan de formación e inserción profesional (PNFIP) 18.910.848

70102 Aportaciones al programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio

y Talleres de Empleo 14.171.630

70103 Transferencias para economía social 449.881

701 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 33.532.359

70202 Fondo de Compensación Interterritorial 2003 42.570.850

70205 Aportación del MAPA al Plan Provincial de Obras y Servicios 3.305.570

70206 Aportación del MAPA al Programa Operativo Local 865.460

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 18 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

70207 Convenio Fondos Mineros 1.200.000

702 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 47.941.880

70401 Convenio Fondos Mineros 6.010.000

70403 Convenio plan suelos contaminados 1.803.036

704 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 7.813.036

70500 Convenio para actuaciones en la Universidad Laboral 12.020.000

70501 Convenio Fondos Mineros 7.300.000

705 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 19.320.000

70600 Aportación al plan gerontológico 514.920

706 EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES 514.920

70700 Convenio fondos mineros 78.915.000

707 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL 78.915.000

70800 Aportación del MAPA para el cese anticipado 2.362.500

70804 Programa operativo integrado 11.220.863

70805 Aportación del MAPA para el programa apícola 20.000

70806 Aportación del MAPA para la defensa sanitaria 329.650

70809 Plan sectorial de pesca IFOP 959.042

70811 Aportación MAPA. Mejora de explotaciones (Pluriregional) 195.330

70812 Financiación MIMAN. Programa Operativo 1.399.601

70816 Financiación MAPA.- Medidas de acompañamiento 1.797.601

70817 MAPA.- Razas autóctonas 6.000

70818 Convenio MAPA sector agrario 12.020.240

708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 30.310.827

70900 Para actuaciones de reforma de las estructuras comerciales 205.000

70901 Plan de seguridad minera 500.000

70902 Convenio Fondos Mineros 2.400.000

709 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 3.105.000

70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 221.453.022

71100 Transferencias del INEM para programas de empleo 6.353.381

711 EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 6.353.381

1 Estado de ingresos 1.2 Detalle por subconceptos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 19

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 6.353.381

75400 Aportación al Plan Director de Obras de Saneamiento del

Principado de Asturias 9.015.182

754 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 9.015.182

75 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PDO. DE ASTURIAS 9.015.182

76200 Aportación de los Ayuntamientos al Plan Provincial de Obras

y Servicios 479.900

76201 Aportación de los Ayuntamientos al Programa Operativo Local 86.546

762 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 566.446

76 DE CORPORACIONES LOCALES 566.446

77900 Incautación de fianzas y avales 3.000

779 EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 3.000

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.000

79200 Nuevo Marco Comunitario Programa Operativo 139.021.511

79201 Nuevo Marco Comunitario IFOP 6.793.643

79202 Nuevo MAC P.O. Plurirregional. FEOGA-ORIENTACIÓN 2.343.960

79203 Aportación del FEDER al programa operativo local 4.223.912

79205 Otros Fondos Comunitarios (Fondo Cohesión, Iniciativas y

otros) 19.489.589

79206 FEOGA-GARANTÍA, cese anticipado 8.775.000

79210 FEOGA-GARANTÍA, programa apícola 40.000

79211 FEOGA-GARANTÍA, reestructuración del viñedo 18.000

79212 FEOGA-GARANTIA.-Medidas de acompañamiento 10.785.606

792 OTROS SERVICIOS (PRESIDENCIA, HACIENDA, ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS) 191.491.221

79 DEL EXTERIOR 191.491.221

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 428.882.252

Operaciones de capital 458.335.846

Operaciones no financieras 2.893.076.676

82200 Anticipos al personal 2.450.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 20 Tomo 2

Detalle por subconceptos: Ingresos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Subconcepto Euros

822 REINTEGROS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 2.450.000

82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 2.450.000

84200 Enajenación de acciones del Sector Público 4.059.602

842 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 4.059.602

84 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 4.059.602

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602

90200 Emisión de Deuda 98.343.523

902 EMISIÓN DE DEUDA 2003 98.343.523

90 EMISIÓN DEUDA INTERIOR 98.343.523

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones financieras 104.853.125

Total SECCIÓN 2.997.929.801

{ TC "2.- Estado de gastos" \f C \l "1" }

2

Estado de gastos

{ TC "2.1.- Resumen por capítulos" \f C \l "2" }

2.1

Resumen por capítulos

2 Estado de gastos 2.1 Resumen por capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 25

Resumen por capítulos

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 531.480.230

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 112.744.253

3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.317.444.103

Operaciones Corrientes 2.017.053.543

6 INVERSIONES REALES 503.427.210

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 372.595.923

Operaciones de Capital 876.023.133

Operaciones No Financieras 2.893.076.676

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.509.602

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones Financieras 104.853.125

Total General 2.997.929.801

{ TC "2.2.- Resumen por secciones" \f C \l "2" }

2.2

Resumen por secciones

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 29

{ TC "2.2.1.- Por Capítulos" \f C \l "3" }

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.689.111

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 740.987

Operaciones corrientes 2.430.098

6 INVERSIONES REALES 74.170

Operaciones de capital 74.170

Operaciones no financieras 2.504.268

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 2.504.268

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 30 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117

Operaciones corrientes 7.701.108

6 INVERSIONES REALES 462.760

Operaciones de capital 462.760

Operaciones no financieras 8.163.868

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 8.163.868

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 31

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 03 DEUDA

Capítulo Euros

3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957

Operaciones corrientes 55.384.957

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 55.384.957

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones financieras 98.343.523

Total SECCIÓN 153.728.480

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 32 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 6.012

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740

Operaciones corrientes 6.752

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 6.752

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 6.752

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 33

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 4.667.987

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.345.712

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.111.712

Operaciones corrientes 13.125.411

6 INVERSIONES REALES 26.907.335

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.280.671

Operaciones de capital 41.188.006

Operaciones no financieras 54.313.417

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 54.313.417

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 34 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 10.587.520

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.018.172

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.264

Operaciones corrientes 21.155.956

6 INVERSIONES REALES 20.938.005

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024

Operaciones de capital 22.140.029

Operaciones no financieras 43.295.985

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 43.295.985

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 35

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 9.369.648

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.442.445

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.939.243

Operaciones corrientes 31.751.336

6 INVERSIONES REALES 9.930.010

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492

Operaciones de capital 11.552.502

Operaciones no financieras 43.303.838

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 43.303.838

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 36 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 8.818.038

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.312.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.774.602

Operaciones corrientes 14.905.140

6 INVERSIONES REALES 59.662.720

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.929.634

Operaciones de capital 67.592.354

Operaciones no financieras 82.497.494

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 82.497.494

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 37

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 378.615.443

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.695.308

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.183.944

Operaciones corrientes 602.494.695

6 INVERSIONES REALES 56.916.873

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.106.860

Operaciones de capital 92.023.733

Operaciones no financieras 694.518.428

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 694.518.428

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 38 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 28.405.514

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.854.832

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.997.042

Operaciones corrientes 112.257.388

6 INVERSIONES REALES 3.713.530

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.429.444

Operaciones de capital 13.142.974

Operaciones no financieras 125.400.362

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805

Operaciones financieras 1.805

Total SECCIÓN 125.402.167

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 39

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 18.970.437

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.291.236

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.126.841

Operaciones corrientes 29.388.514

6 INVERSIONES REALES 246.291.970

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.881.836

Operaciones de capital 272.173.806

Operaciones no financieras 301.562.320

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 301.562.320

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 40 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 20.584.590

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.149.928

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.725.384

Operaciones corrientes 65.459.902

6 INVERSIONES REALES 22.822.101

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.889.321

Operaciones de capital 101.711.422

Operaciones no financieras 167.171.324

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 167.171.324

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 41

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 7.153.650

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.128.221

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.522.183

Operaciones corrientes 21.804.054

6 INVERSIONES REALES 7.738.833

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84.897.006

Operaciones de capital 92.635.839

Operaciones no financieras 114.439.893

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797

Operaciones financieras 4.057.797

Total SECCIÓN 118.497.690

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 42 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 16.082.490

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.746.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 958.267.016

Operaciones corrientes 979.096.161

6 INVERSIONES REALES 34.449.819

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.338.279

Operaciones de capital 51.788.098

Operaciones no financieras 1.030.884.259

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 1.030.884.259

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.1 Por Capítulos

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 43

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 15.596.024

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.278.598

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.979.750

Operaciones corrientes 51.854.372

6 INVERSIONES REALES 12.317.059

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.018.356

Operaciones de capital 108.335.415

Operaciones no financieras 160.189.787

Operaciones financieras 0

Total SECCIÓN 160.189.787

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 44 Tomo 2

Resumen por Capítulos: Gastos.

SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.238.171

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265

Operaciones corrientes 8.237.699

6 INVERSIONES REALES 1.202.025

Operaciones de capital 1.202.025

Operaciones no financieras 9.439.724

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000

Operaciones financieras 2.450.000

Total SECCIÓN 11.889.724

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 45

{ TC "2.2.2.- Por Programas" \f C \l "3" }

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.666.053

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.773

Operaciones corrientes 2.364.826

6 INVERSIONES REALES 43.695

Operaciones de capital 43.695

Operaciones no financieras 2.408.521

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.408.521

Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA

1 GASTOS DE PERSONAL 23.058

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.214

Operaciones corrientes 65.272

6 INVERSIONES REALES 30.475

Operaciones de capital 30.475

Operaciones no financieras 95.747

Operaciones financieras 0

Total Programa 95.747

Total SECCIÓN 2.504.268

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 46 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117

Operaciones corrientes 7.701.108

6 INVERSIONES REALES 462.760

Operaciones de capital 462.760

Operaciones no financieras 8.163.868

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.163.868

Total SECCIÓN 8.163.868

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 47

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 03 DEUDA

Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO

Capítulo Euros

3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957

Operaciones corrientes 55.384.957

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 55.384.957

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones financieras 98.343.523

Total Programa 153.728.480

Total SECCIÓN 153.728.480

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 48 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS

Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 6.012

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740

Operaciones corrientes 6.752

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 6.752

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.752

Total SECCIÓN 6.752

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 49

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.769.023

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.544.195

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087.712

Operaciones corrientes 6.400.930

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.361.978

Operaciones de capital 2.361.978

Operaciones no financieras 8.762.908

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.762.908

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

1 GASTOS DE PERSONAL 425.474

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 774.000

Operaciones corrientes 1.249.474

6 INVERSIONES REALES 400.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 566.000

Operaciones de capital 966.000

Operaciones no financieras 2.215.474

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.215.474

Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 139.338

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.517

Operaciones corrientes 180.855

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 180.855

Operaciones financieras 0

Total Programa 180.855

Programa 126F PUBLICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 623.333

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 50 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Capítulo Euros

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000

Operaciones corrientes 1.523.333

6 INVERSIONES REALES 60.000

Operaciones de capital 60.000

Operaciones no financieras 1.583.333

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.583.333

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1 GASTOS DE PERSONAL 423.898

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000

Operaciones corrientes 2.373.898

6 INVERSIONES REALES 15.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000

Operaciones de capital 665.000

Operaciones no financieras 3.038.898

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.038.898

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.286.921

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000

Operaciones corrientes 1.396.921

6 INVERSIONES REALES 26.432.335

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.702.693

Operaciones de capital 37.135.028

Operaciones no financieras 38.531.949

Operaciones financieras 0

Total Programa 38.531.949

Total SECCIÓN 54.313.417

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 51

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.412

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 619.042

Operaciones corrientes 1.963.454

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.963.454

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.963.454

Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 757.486

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.111

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

Operaciones corrientes 973.597

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 973.597

Operaciones financieras 0

Total Programa 973.597

Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 1.478.679

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.750

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.718

Operaciones corrientes 1.879.147

6 INVERSIONES REALES 1.663.120

Operaciones de capital 1.663.120

Operaciones no financieras 3.542.267

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.542.267

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

1 GASTOS DE PERSONAL 2.581.963

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.303

Operaciones corrientes 2.762.266

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 52 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Capítulo Euros

6 INVERSIONES REALES 4.091.000

Operaciones de capital 4.091.000

Operaciones no financieras 6.853.266

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.853.266

Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA

1 GASTOS DE PERSONAL 460.260

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.977

Operaciones corrientes 481.237

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 481.237

Operaciones financieras 0

Total Programa 481.237

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.188.748

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.158.856

Operaciones corrientes 6.347.604

6 INVERSIONES REALES 14.673.025

Operaciones de capital 14.673.025

Operaciones no financieras 21.020.629

Operaciones financieras 0

Total Programa 21.020.629

Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA

1 GASTOS DE PERSONAL 2.058.584

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.689.529

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.546

Operaciones corrientes 5.078.659

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 5.078.659

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.078.659

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 53

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

Capítulo Euros

Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

1 GASTOS DE PERSONAL 215.334

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 871.467

Operaciones corrientes 1.086.801

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.086.801

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.086.801

Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA

1 GASTOS DE PERSONAL 502.054

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.137

Operaciones corrientes 583.191

6 INVERSIONES REALES 510.860

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024

Operaciones de capital 1.712.884

Operaciones no financieras 2.296.075

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.296.075

Total SECCIÓN 43.295.985

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 54 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 2.151.657

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.957

Operaciones corrientes 2.241.614

6 INVERSIONES REALES 12.000

Operaciones de capital 12.000

Operaciones no financieras 2.253.614

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.253.614

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

1 GASTOS DE PERSONAL 634.239

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.302.316

Operaciones corrientes 1.936.555

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.936.555

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.936.555

Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 2.752.578

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.241.604

Operaciones corrientes 10.994.182

6 INVERSIONES REALES 7.420.000

Operaciones de capital 7.420.000

Operaciones no financieras 18.414.182

Operaciones financieras 0

Total Programa 18.414.182

Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 2.306.666

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.081.882

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.518

Operaciones corrientes 3.428.066

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 55

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo Euros

6 INVERSIONES REALES 2.368.010

Operaciones de capital 2.368.010

Operaciones no financieras 5.796.076

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.796.076

Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

1 GASTOS DE PERSONAL 600.935

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 304.943

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.763

Operaciones corrientes 988.641

6 INVERSIONES REALES 30.000

Operaciones de capital 30.000

Operaciones no financieras 1.018.641

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.018.641

Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD

1 GASTOS DE PERSONAL 641.766

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 276.444

Operaciones corrientes 918.210

6 INVERSIONES REALES 100.000

Operaciones de capital 100.000

Operaciones no financieras 1.018.210

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.018.210

Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

1 GASTOS DE PERSONAL 281.807

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.299

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.816.962

Operaciones corrientes 11.244.068

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492

Operaciones de capital 1.622.492

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 56 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo Euros

Operaciones no financieras 12.866.560

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.866.560

Total SECCIÓN 43.303.838

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 57

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 819.663

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 270.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602

Operaciones corrientes 1.090.265

6 INVERSIONES REALES 48.510.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.066.061

Operaciones de capital 52.576.061

Operaciones no financieras 53.666.326

Operaciones financieras 0

Total Programa 53.666.326

Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.066.371

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 146.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

Operaciones corrientes 1.224.871

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.224.871

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.224.871

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

1 GASTOS DE PERSONAL 1.507.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 986.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 962.000

Operaciones corrientes 3.455.000

6 INVERSIONES REALES 6.570.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 820.027

Operaciones de capital 7.390.027

Operaciones no financieras 10.845.027

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.845.027

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 58 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Capítulo Euros

Programa 443F RECURSOS NATURALES

1 GASTOS DE PERSONAL 5.425.004

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.910.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.800.000

Operaciones corrientes 9.135.004

6 INVERSIONES REALES 4.582.720

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.043.546

Operaciones de capital 7.626.266

Operaciones no financieras 16.761.270

Operaciones financieras 0

Total Programa 16.761.270

Total SECCIÓN 82.497.494

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 59

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 2.486.007

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.568.579

Operaciones corrientes 4.955.088

6 INVERSIONES REALES 221.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.590

Operaciones de capital 861.590

Operaciones no financieras 5.816.678

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.816.678

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

1 GASTOS DE PERSONAL 8.705.544

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.670.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.437

Operaciones corrientes 11.767.981

6 INVERSIONES REALES 1.038.269

Operaciones de capital 1.038.269

Operaciones no financieras 12.806.250

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.806.250

Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 1.704.300

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.072.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.132

Operaciones corrientes 3.004.432

6 INVERSIONES REALES 50.000

Operaciones de capital 50.000

Operaciones no financieras 3.054.432

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.054.432

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 60 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1 GASTOS DE PERSONAL 132.473.129

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.122.362

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.932.026

Operaciones corrientes 168.527.517

6 INVERSIONES REALES 1.257.823

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.896.226

Operaciones de capital 3.154.049

Operaciones no financieras 171.681.566

Operaciones financieras 0

Total Programa 171.681.566

Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS

1 GASTOS DE PERSONAL 173.447.303

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.760

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.967.588

Operaciones corrientes 218.699.651

6 INVERSIONES REALES 17.072.544

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.080.658

Operaciones de capital 19.153.202

Operaciones no financieras 237.852.853

Operaciones financieras 0

Total Programa 237.852.853

Programa 422D UNIVERSIDADES

1 GASTOS DE PERSONAL 280.277

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.269

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.561.489

Operaciones corrientes 94.962.035

6 INVERSIONES REALES 9.704.049

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.774.506

Operaciones de capital 11.478.555

Operaciones no financieras 106.440.590

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 61

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 106.440.590

Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL

1 GASTOS DE PERSONAL 10.688.959

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 486.426

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.448.774

Operaciones corrientes 13.624.159

6 INVERSIONES REALES 190.000

Operaciones de capital 190.000

Operaciones no financieras 13.814.159

Operaciones financieras 0

Total Programa 13.814.159

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

1 GASTOS DE PERSONAL 7.855.908

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 553.765

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.194.935

Operaciones corrientes 9.604.608

6 INVERSIONES REALES 502.552

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 228.385

Operaciones de capital 730.937

Operaciones no financieras 10.335.545

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.335.545

Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA

1 GASTOS DE PERSONAL 4.237.169

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.542

Operaciones corrientes 4.584.711

6 INVERSIONES REALES 100.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.232

Operaciones de capital 269.232

Operaciones no financieras 4.853.943

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 62 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 4.853.943

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 183.661

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415.407

Operaciones corrientes 599.068

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 655.779

Operaciones de capital 655.779

Operaciones no financieras 1.254.847

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.254.847

Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

1 GASTOS DE PERSONAL 26.301.313

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.240.041

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668

Operaciones corrientes 46.938.022

6 INVERSIONES REALES 150.000

Operaciones de capital 150.000

Operaciones no financieras 47.088.022

Operaciones financieras 0

Total Programa 47.088.022

Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.410.446

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200.192

Operaciones corrientes 1.610.638

6 INVERSIONES REALES 30.000

Operaciones de capital 30.000

Operaciones no financieras 1.640.638

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.640.638

Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 63

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 313.561

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.308

Operaciones corrientes 393.869

6 INVERSIONES REALES 7.800

Operaciones de capital 7.800

Operaciones no financieras 401.669

Operaciones financieras 0

Total Programa 401.669

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

1 GASTOS DE PERSONAL 3.069.805

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.109

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.605.402

Operaciones corrientes 5.825.316

6 INVERSIONES REALES 7.060.102

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.846.303

Operaciones de capital 8.906.405

Operaciones no financieras 14.731.721

Operaciones financieras 0

Total Programa 14.731.721

Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL

1 GASTOS DE PERSONAL 546.841

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 654.985

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.675.553

Operaciones corrientes 6.877.379

6 INVERSIONES REALES 3.941.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.552.607

Operaciones de capital 8.493.607

Operaciones no financieras 15.370.986

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.370.986

Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 64 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 478.358

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.307.728

Operaciones corrientes 3.936.086

6 INVERSIONES REALES 2.813.243

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.473.911

Operaciones de capital 11.287.154

Operaciones no financieras 15.223.240

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.223.240

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

1 GASTOS DE PERSONAL 983.631

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 570.000

Operaciones corrientes 1.553.631

6 INVERSIONES REALES 751.265

Operaciones de capital 751.265

Operaciones no financieras 2.304.896

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.304.896

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1 GASTOS DE PERSONAL 2.490.756

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.924

Operaciones corrientes 3.001.680

6 INVERSIONES REALES 3.496.273

Operaciones de capital 3.496.273

Operaciones no financieras 6.497.953

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.497.953

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.945

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 65

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Capítulo Euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.517

Operaciones corrientes 1.403.462

6 INVERSIONES REALES 8.530.953

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.282.589

Operaciones de capital 11.813.542

Operaciones no financieras 13.217.004

Operaciones financieras 0

Total Programa 13.217.004

Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL 107.191

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.462

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.709

Operaciones corrientes 625.362

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.506.074

Operaciones de capital 9.506.074

Operaciones no financieras 10.131.436

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.131.436

Total SECCIÓN 694.518.428

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 66 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.519.977

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 370.090

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010

Operaciones corrientes 1.896.077

6 INVERSIONES REALES 12.020

Operaciones de capital 12.020

Operaciones no financieras 1.908.097

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.908.097

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

1 GASTOS DE PERSONAL 2.360.144

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 670.762

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.532.560

Operaciones corrientes 30.563.466

6 INVERSIONES REALES 27.050

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.548.720

Operaciones de capital 7.575.770

Operaciones no financieras 38.139.236

Operaciones financieras 0

Total Programa 38.139.236

Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

1 GASTOS DE PERSONAL 239.387

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.165

Operaciones corrientes 324.552

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 324.552

Operaciones financieras 0

Total Programa 324.552

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

1 GASTOS DE PERSONAL 24.158.686

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 67

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Capítulo Euros

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.511.755

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.812.467

Operaciones corrientes 78.482.908

6 INVERSIONES REALES 3.674.460

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.477.759

Operaciones de capital 5.152.219

Operaciones no financieras 83.635.127

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805

Operaciones financieras 1.805

Total Programa 83.636.932

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

1 GASTOS DE PERSONAL 127.320

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.060

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.005

Operaciones corrientes 990.385

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402.965

Operaciones de capital 402.965

Operaciones no financieras 1.393.350

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.393.350

Total SECCIÓN 125.402.167

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 68 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 2.567.340

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.295.543

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.133

Operaciones corrientes 3.941.016

6 INVERSIONES REALES 47.809.522

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.631.915

Operaciones de capital 66.441.437

Operaciones no financieras 70.382.453

Operaciones financieras 0

Total Programa 70.382.453

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.154

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.377

Operaciones corrientes 2.017.531

6 INVERSIONES REALES 2.144.787

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.370.000

Operaciones de capital 4.514.787

Operaciones no financieras 6.532.318

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.532.318

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.618

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 132.886

Operaciones corrientes 2.001.504

6 INVERSIONES REALES 144.500

Operaciones de capital 144.500

Operaciones no financieras 2.146.004

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.146.004

Programa 513G TRANSPORTES

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 69

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.226.920

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 901.318

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.050.558

Operaciones corrientes 4.178.796

6 INVERSIONES REALES 11.272.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.119.094

Operaciones de capital 13.391.794

Operaciones no financieras 17.570.590

Operaciones financieras 0

Total Programa 17.570.590

Programa 513H CARRETERAS

1 GASTOS DE PERSONAL 10.331.654

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.460.902

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.110

Operaciones corrientes 13.453.666

6 INVERSIONES REALES 169.605.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.555.594

Operaciones de capital 171.160.594

Operaciones no financieras 184.614.260

Operaciones financieras 0

Total Programa 184.614.260

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

1 GASTOS DE PERSONAL 1.051.762

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.280

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602

Operaciones corrientes 1.281.644

6 INVERSIONES REALES 10.303.943

Operaciones de capital 10.303.943

Operaciones no financieras 11.585.587

Operaciones financieras 0

Total Programa 11.585.587

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 70 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

Capítulo Euros

Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

1 GASTOS DE PERSONAL 133.989

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.930

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.336.438

Operaciones corrientes 2.514.357

6 INVERSIONES REALES 5.011.518

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.205.233

Operaciones de capital 6.216.751

Operaciones no financieras 8.731.108

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.731.108

Total SECCIÓN 301.562.320

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 71

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 3.648.484

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 409.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.303

Operaciones corrientes 4.237.987

6 INVERSIONES REALES 12.750.462

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.182.021

Operaciones de capital 17.932.483

Operaciones no financieras 22.170.470

Operaciones financieras 0

Total Programa 22.170.470

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.844.943

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 261.300

Operaciones corrientes 2.106.243

6 INVERSIONES REALES 167.000

Operaciones de capital 167.000

Operaciones no financieras 2.273.243

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.273.243

Programa 711B DESARROLLO RURAL

1 GASTOS DE PERSONAL 2.347.492

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 394.934

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.437

Operaciones corrientes 34.823.863

6 INVERSIONES REALES 7.075.177

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.973.870

Operaciones de capital 53.049.047

Operaciones no financieras 87.872.910

Operaciones financieras 0

Total Programa 87.872.910

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 72 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Capítulo Euros

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

1 GASTOS DE PERSONAL 5.733.922

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 809.900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.896.107

Operaciones corrientes 13.439.929

6 INVERSIONES REALES 208.300

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.643.000

Operaciones de capital 16.851.300

Operaciones no financieras 30.291.229

Operaciones financieras 0

Total Programa 30.291.229

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.629.422

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.286

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668

Operaciones corrientes 2.205.376

6 INVERSIONES REALES 1.719.644

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.079.369

Operaciones de capital 9.799.013

Operaciones no financieras 12.004.389

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.004.389

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

1 GASTOS DE PERSONAL 5.380.327

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.095.308

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.170.869

Operaciones corrientes 8.646.504

6 INVERSIONES REALES 901.518

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.061

Operaciones de capital 3.912.579

Operaciones no financieras 12.559.083

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 73

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Capítulo Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.559.083

Total SECCIÓN 167.171.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 74 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.828.383

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 824.845

Operaciones corrientes 2.653.228

6 INVERSIONES REALES 718.810

Operaciones de capital 718.810

Operaciones no financieras 3.372.038

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.372.038

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

1 GASTOS DE PERSONAL 328.845

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 322.440

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.338.205

Operaciones corrientes 1.989.490

6 INVERSIONES REALES 330.557

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.447.645

Operaciones de capital 6.778.202

Operaciones no financieras 8.767.692

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.767.692

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.573

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 185.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.240

Operaciones corrientes 1.382.443

6 INVERSIONES REALES 162.280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 691.164

Operaciones de capital 853.444

Operaciones no financieras 2.235.887

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.235.887

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 75

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Capítulo Euros

Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.530.437

Operaciones corrientes 6.530.437

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.101.071

Operaciones de capital 51.101.071

Operaciones no financieras 57.631.508

Operaciones financieras 0

Total Programa 57.631.508

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.583.678

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.405

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.519.418

Operaciones corrientes 3.474.501

6 INVERSIONES REALES 6.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.580.110

Operaciones de capital 16.586.110

Operaciones no financieras 20.060.611

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797

Operaciones financieras 4.057.797

Total Programa 24.118.408

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA

1 GASTOS DE PERSONAL 1.016.855

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.424

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573.970

Operaciones corrientes 1.715.249

6 INVERSIONES REALES 1.874.806

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.915.951

Operaciones de capital 4.790.757

Operaciones no financieras 6.506.006

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.506.006

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 76 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Capítulo Euros

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.221.316

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 299.477

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.537.913

Operaciones corrientes 4.058.706

6 INVERSIONES REALES 4.646.380

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.161.065

Operaciones de capital 11.807.445

Operaciones no financieras 15.866.151

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.866.151

Total SECCIÓN 118.497.690

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 77

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 6.110.661

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 459.619

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 289.907

Operaciones corrientes 6.860.187

6 INVERSIONES REALES 4.141.224

Operaciones de capital 4.141.224

Operaciones no financieras 11.001.411

Operaciones financieras 0

Total Programa 11.001.411

Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO

1 GASTOS DE PERSONAL 258.655

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 136.450

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952.026.303

Operaciones corrientes 952.421.408

6 INVERSIONES REALES 29.108.719

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.773.659

Operaciones de capital 44.882.378

Operaciones no financieras 997.303.786

Operaciones financieras 0

Total Programa 997.303.786

Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.023

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.516

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.203

Operaciones corrientes 1.476.742

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 942.547

Operaciones de capital 942.547

Operaciones no financieras 2.419.289

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.419.289

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 78 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Capítulo Euros

Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1 GASTOS DE PERSONAL 250.202

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.578.864

Operaciones corrientes 2.129.366

6 INVERSIONES REALES 304.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 328.046

Operaciones de capital 632.046

Operaciones no financieras 2.761.412

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.761.412

Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

1 GASTOS DE PERSONAL 2.926.277

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.151.257

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.814.410

Operaciones corrientes 9.891.944

6 INVERSIONES REALES 522.223

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.012

Operaciones de capital 807.235

Operaciones no financieras 10.699.179

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.699.179

Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

1 GASTOS DE PERSONAL 250.683

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.922

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.123

Operaciones corrientes 360.728

6 INVERSIONES REALES 12.122

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.015

Operaciones de capital 21.137

Operaciones no financieras 381.865

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 79

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Capítulo Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 381.865

Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

1 GASTOS DE PERSONAL 5.113.989

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 465.591

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.206

Operaciones corrientes 5.955.786

6 INVERSIONES REALES 361.531

Operaciones de capital 361.531

Operaciones no financieras 6.317.317

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.317.317

Total SECCIÓN 1.030.884.259

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 80 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.150.748

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 287.234

Operaciones corrientes 1.437.982

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.437.982

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.437.982

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

1 GASTOS DE PERSONAL 5.359.039

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.088.761

Operaciones corrientes 30.297.800

6 INVERSIONES REALES 3.478.858

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.037.314

Operaciones de capital 48.516.172

Operaciones no financieras 78.813.972

Operaciones financieras 0

Total Programa 78.813.972

Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS

1 GASTOS DE PERSONAL 1.003.661

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.021.721

Operaciones corrientes 2.094.326

6 INVERSIONES REALES 2.328.824

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.572.354

Operaciones de capital 20.901.178

Operaciones no financieras 22.995.504

Operaciones financieras 0

Total Programa 22.995.504

Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 81

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo Euros

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.810

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591.378

Operaciones corrientes 1.072.188

6 INVERSIONES REALES 4.504.604

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.619.499

Operaciones de capital 17.124.103

Operaciones no financieras 18.196.291

Operaciones financieras 0

Total Programa 18.196.291

Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.787.658

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 474.026

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.285.068

Operaciones corrientes 6.546.752

6 INVERSIONES REALES 130.051

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.051

Operaciones de capital 148.102

Operaciones no financieras 6.694.854

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.694.854

Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

1 GASTOS DE PERSONAL 4.779.768

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.417.584

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930.915

Operaciones corrientes 8.128.267

6 INVERSIONES REALES 420.713

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.049.923

Operaciones de capital 19.470.636

Operaciones no financieras 27.598.903

Operaciones financieras 0

Total Programa 27.598.903

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 82 Tomo 2

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo Euros

Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.515.150

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.907

Operaciones corrientes 2.277.057

6 INVERSIONES REALES 1.454.009

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.215

Operaciones de capital 2.175.224

Operaciones no financieras 4.452.281

Operaciones financieras 0

Total Programa 4.452.281

Total SECCIÓN 160.189.787

2 Estado de gastos 2.2 Resumen por secciones 2.2.2 Presupuestos Generales del Principado de Asturias

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 83

Resumen por Programas: Gastos.

SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Capítulo Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 735.640

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265

Operaciones corrientes 6.735.168

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 6.735.168

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000

Operaciones financieras 2.450.000

Total Programa 9.185.168

Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.502.531

Operaciones corrientes 1.502.531

6 INVERSIONES REALES 1.202.025

Operaciones de capital 1.202.025

Operaciones no financieras 2.704.556

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.704.556

Total SECCIÓN 11.889.724

{ TC "2.3.- Detalle por subconceptos" \f C \l "2" }

2.3

Detalle por subconceptos

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 87

{ TC "2.3.1.- 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Euros

10000 Retribuciones del Presidente del Principado 59.410

100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 59.410

10300 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 185.412

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 185.412

10 ALTOS CARGOS 244.822

11000 Retribuciones básicas y complementarias 510.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 510.000

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 510.000

12000 Retribuciones básicas y complementarias 429.900

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 429.900

12100 Sustituciones de funcionarios 10.730

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 10.730

12 PERSONAL FUNCIONARIO 440.630

13000 Retribuciones básicas y complementarias 81.400

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 81.400

13100 Sustituciones de personal laboral 3.250

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.250

13 PERSONAL LABORAL 84.650

14000 Retribuciones básicas y complementarias 15.394

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 15.394

14 PERSONAL TEMPORAL 15.394

15100 Gratificaciones 1.533

151 GRATIFICACIONES 1.533

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.533

16600 Cuotas sociales 367.797

166 CUOTAS SOCIALES 367.797

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 367.797

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.227

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.227

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 88 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Euros

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.227

1 GASTOS DE PERSONAL 1.666.053

20200 Edificios y otras construcciones 21.470

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.470

20400 Material de transporte 6.408

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.408

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.878

21200 Edificios y otras construcciones 7.485

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.485

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 19.203

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.203

21500 Mobiliario y enseres 13.020

215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.020

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 39.708

22000 Material ordinario no inventariable 25.827

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 59.986

220 MATERIAL DE OFICINA 85.813

22101 Agua 2.749

22103 Combustibles 6.630

22104 Vestuario 8.593

22107 Menaje, lencería y ropa 633

22109 Otros suministros 25.258

221 SUMINISTROS 43.863

22201 Otras comunicaciones 39.588

222 COMUNICACIONES 39.588

22300 Transporte 10.735

223 TRANSPORTE 10.735

22500 Tributos 4.421

225 TRIBUTOS 4.421

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 89

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Euros

22601 Atenciones protocolarias y representativas 56.828

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 56.828

22606 Reuniones y conferencias 75.771

22609 Otros gastos diversos 56.828

226 GASTOS DIVERSOS 246.255

22700 Limpieza y aseo 7.107

22701 Seguridad 1.988

22702 Valoraciones y peritajes 1.988

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 101.029

22709 Otros 18.943

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 131.055

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 561.730

23000 Dietas y locomoción 69.457

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 69.457

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 69.457

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.773

Operaciones corrientes 2.364.826

61002 Propiedad industrial 3.158

610 MANIFESTACIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A FAVOR DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.158

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.158

62001 Construcciones 3.356

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 24.818

62009 Otro inmovilizado material 12.363

620 BIENES Y ELEMENTOS PATRIMONIALES TANGIBLES 40.537

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 40.537

6 INVERSIONES REALES 43.695

Operaciones de capital 43.695

Operaciones no financieras 2.408.521

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 90 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.408.521

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.1 01.PRESID. PRINCIPADO Y CONSEJO DE GOBIERNO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 91

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 18.300

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO 18.300

16600 Cuotas sociales 4.758

166 CUOTAS SOCIALES 4.758

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.758

1 GASTOS DE PERSONAL 23.058

21200 Edificios y otras construcciones 526

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 526

21500 Mobiliario y enseres 657

215 MOBILIARIO Y ENSERES 657

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.183

22000 Material ordinario no inventariable 5.207

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.052

220 MATERIAL DE OFICINA 10.259

22201 Otras comunicaciones 632

222 COMUNICACIONES 632

22300 Transporte 3.306

223 TRANSPORTE 3.306

22606 Reuniones y conferencias 14.753

22609 Otros gastos diversos 6.315

226 GASTOS DIVERSOS 21.068

22700 Limpieza y aseo 1.319

22701 Seguridad 1.629

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.629

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.577

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.842

23000 Dietas y locomoción 1.189

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.189

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 92 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 01 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 112D APOYO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TITULARIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.189

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 42.214

Operaciones corrientes 65.272

62009 Otro inmovilizado material 30.475

620 BIENES Y ELEMENTOS PATRIMONIALES TANGIBLES 30.475

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.475

6 INVERSIONES REALES 30.475

Operaciones de capital 30.475

Operaciones no financieras 95.747

Operaciones financieras 0

Total Programa 95.747

Total SERVICIO 2.504.268

Total SECCIÓN 2.504.268

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.2 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 93

{ TC "2.3.2.- 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Euros

10900 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 1.472.000

109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 1.472.000

10 ALTOS CARGOS 1.472.000

11000 Retribuciones básicas y complementarias 748.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 748.000

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 748.000

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.867.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.867.000

12100 Sustituciones de funcionarios 24.530

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 24.530

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.891.530

15100 Gratificaciones 6.130

151 GRATIFICACIONES 6.130

15200 Conceptos variables de personal funcionario 18.030

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 18.030

15300 Productividad de personal funcionario 65.657

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 65.657

15 OTRAS RETRIBUCIONES 89.817

16600 Cuotas sociales 796.000

166 CUOTAS SOCIALES 796.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 796.000

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 24.040

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24.040

17100 Ayudas sociales 63.106

171 AYUDAS SOCIALES 63.106

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 87.146

18000 Provisión social y de personal 6.010

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.010

18 OTROS FONDOS 6.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 94 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Euros

1 GASTOS DE PERSONAL 5.090.503

20200 Edificios y otras construcciones 19.925

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.925

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.925

21200 Edificios y otras construcciones 40.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.040

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.040

21400 Material de transporte 12.020

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.020

21500 Mobiliario y enseres 50.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000

21600 Equipos para proceso de información 30.051

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 30.051

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 156.111

22000 Material ordinario no inventariable 80.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 133.000

22004 Material informático no inventariable 30.051

220 MATERIAL DE OFICINA 243.051

22100 Energía eléctrica 50.000

22101 Agua 6.000

22102 Gas 24.000

22103 Combustibles 12.020

22104 Vestuario 18.030

22109 Otros suministros 6.010

221 SUMINISTROS 116.060

22200 Telefónicas 181.000

22201 Otras comunicaciones 43.000

222 COMUNICACIONES 224.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.2 02.JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 95

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Euros

22400 Edificios y locales 12.300

22401 Vehículos 6.010

22409 Otros riesgos 1.202

224 PRIMAS DE SEGUROS 19.512

22500 Tributos 15.025

225 TRIBUTOS 15.025

22601 Atenciones protocolarias y representativas 165.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 75.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 153.000

22606 Reuniones y conferencias 30.051

22609 Otros gastos diversos 6.010

22611 Oposiciones y pruebas selectivas 30.051

226 GASTOS DIVERSOS 459.112

22700 Limpieza y aseo 120.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 69.051

22707 Servicios de carácter informático 24.040

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 213.091

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.289.851

23000 Dietas y locomoción 35.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000

25100 Acciones no programadas 601

251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 601

25 GASTOS SIN CLASIFICAR 601

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.501.488

48000 Asignaciones a Grupos Parlamentarios 919.550

480 TRANSFERENCIAS 919.550

48900 Para becas 60.350

48912 Para otras materias 105.177

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 96 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Euros

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 165.527

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.085.077

49901 En otras materias 24.040

499 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 24.040

49 AL EXTERIOR 24.040

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.109.117

Operaciones corrientes 7.701.108

61005 Aplicaciones informáticas 30.051

610 DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA JUNTA GENERAL 30.051

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.051

62001 Construcciones 6.000

62006 Mobiliario 270.455

62007 Equipos para procesos de información 150.253

62008 Elementos de transporte 6.001

620 INVERSIONES DIVERSAS DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 432.709

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 432.709

6 INVERSIONES REALES 462.760

Operaciones de capital 462.760

Operaciones no financieras 8.163.868

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.163.868

Total SERVICIO 8.163.868

Total SECCIÓN 8.163.868

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.3 03.DEUDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 97

{ TC "2.3.3.- 03.DEUDA" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 03 DEUDA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO

Subconcepto Euros

32000 Intereses de préstamos a largo plazo 54.783.944

320 INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 54.783.944

32900 Gastos de formalización, modificación y cancelación 601.013

329 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 601.013

32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 55.384.957

3 GASTOS FINANCIEROS 55.384.957

Operaciones corrientes 55.384.957

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 55.384.957

92000 Amortización de préstamos 98.343.523

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 98.343.523

92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 98.343.523

9 PASIVOS FINANCIEROS 98.343.523

Operaciones financieras 98.343.523

Total Programa 153.728.480

Total SERVICIO 153.728.480

Total SECCIÓN 153.728.480

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 98 Tomo 2

{ TC "2.3.4.- 04.CLASES PASIVAS" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 04 CLASES PASIVAS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.208

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.208

12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.208

16600 Cuotas sociales 1.804

166 CUOTAS SOCIALES 1.804

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.804

1 GASTOS DE PERSONAL 6.012

48001 Ayudas a exvendedores de la rifa benéfica 740

480 TRANSFERENCIAS 740

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 740

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740

Operaciones corrientes 6.752

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 6.752

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.752

Total SERVICIO 6.752

Total SECCIÓN 6.752

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 99

{ TC "2.3.5.- 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 59.410

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 113.090

11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.750

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.750

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.750

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.155.990

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.155.990

12100 Sustituciones de funcionarios 2.580

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 2.580

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.158.570

13000 Retribuciones básicas y complementarias 38.752

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 38.752

13 PERSONAL LABORAL 38.752

14000 Retribuciones básicas y complementarias 9.040

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 9.040

14 PERSONAL TEMPORAL 9.040

16600 Cuotas sociales 366.076

166 CUOTAS SOCIALES 366.076

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 366.076

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.745

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.745

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 6.745

1 GASTOS DE PERSONAL 1.769.023

21500 Mobiliario y enseres 1.296

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.296

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.296

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 100 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22000 Material ordinario no inventariable 18.661

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 15.446

220 MATERIAL DE OFICINA 34.107

22109 Otros suministros 368

221 SUMINISTROS 368

22201 Otras comunicaciones 7.124

222 COMUNICACIONES 7.124

22300 Transporte 2.591

223 TRANSPORTE 2.591

22601 Atenciones protocolarias y representativas 38.305

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 515.313

22603 Jurídicos y contenciosos 53.305

22604 Edición y difusión de publicaciones 26.643

22606 Reuniones y conferencias 78.286

22609 Otros gastos diversos 751.985

226 GASTOS DIVERSOS 1.463.837

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 43.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.551.027

23000 Dietas y locomoción 10.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

23100 Otras indemnizaciones 2.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

25000 Procesos electorales 979.872

250 PROCESOS ELECTORALES 979.872

25 GASTOS SIN CLASIFICAR 979.872

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.544.195

40001 Al Consejo Asesor de Radio Televisión Española 67.265

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 101

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.265

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 67.265

44006 Al Ente de Comunicación Pública 1.051.772

440 TRANSFERENCIAS 1.051.772

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.051.772

48002 A la Escuela de Práctica Jurídica de Oviedo 6.011

48003 Al Patronato del Real Sitio de Covadonga 1.044

480 TRANSFERENCIAS 7.055

48915 Para procesos electorales 961.620

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 961.620

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 968.675

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.087.712

Operaciones corrientes 6.400.930

74004 Al Ente de Comunicación Pública 2.283.846

740 TRANSFERENCIAS 2.283.846

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.283.846

78000 Al Patronato del Real Sitio de Covadonga 78.132

780 TRANSFERENCIAS 78.132

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.132

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.361.978

Operaciones de capital 2.361.978

Operaciones no financieras 8.762.908

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.762.908

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 102 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 126F PUBLICACIONES

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 237.800

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 237.800

12 PERSONAL FUNCIONARIO 237.800

13000 Retribuciones básicas y complementarias 233.387

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 233.387

13100 Sustituciones de personal laboral 3.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.000

13 PERSONAL LABORAL 236.387

14000 Retribuciones básicas y complementarias 7.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 7.000

14 PERSONAL TEMPORAL 7.000

16600 Cuotas sociales 142.146

166 CUOTAS SOCIALES 142.146

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 142.146

1 GASTOS DE PERSONAL 623.333

21200 Edificios y otras construcciones 2.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

21400 Material de transporte 600

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 600

21500 Mobiliario y enseres 900

215 MOBILIARIO Y ENSERES 900

21600 Equipos para proceso de información 5.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.000

22000 Material ordinario no inventariable 5.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 700

22004 Material informático no inventariable 6.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 103

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 126F PUBLICACIONES

Subconcepto Euros

220 MATERIAL DE OFICINA 11.700

22101 Agua 100

22102 Gas 10.000

22103 Combustibles 600

22104 Vestuario 1.400

22109 Otros suministros 92.500

221 SUMINISTROS 104.600

22201 Otras comunicaciones 240.000

222 COMUNICACIONES 240.000

22300 Transporte 6.000

223 TRANSPORTE 6.000

22401 Vehículos 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

22500 Tributos 60

225 TRIBUTOS 60

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 600

22609 Otros gastos diversos 600

226 GASTOS DIVERSOS 1.800

22700 Limpieza y aseo 22.000

22701 Seguridad 47.240

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 450.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 519.240

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 884.400

23000 Dietas y locomoción 600

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 600

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000

Operaciones corrientes 1.523.333

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 104 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 126F PUBLICACIONES

Subconcepto Euros

61005 Aplicaciones informáticas 600

61006 Propiedad intelectual 400

610 EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.000

62006 Mobiliario 3.000

62007 Equipos para procesos de información 50.000

62009 Otro inmovilizado material 6.000

620 EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 59.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 59.000

6 INVERSIONES REALES 60.000

Operaciones de capital 60.000

Operaciones no financieras 1.583.333

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.583.333

Total SERVICIO 10.346.241

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 105

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 233.050

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 233.050

12 PERSONAL FUNCIONARIO 233.050

13000 Retribuciones básicas y complementarias 99.121

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 99.121

13 PERSONAL LABORAL 99.121

16600 Cuotas sociales 93.303

166 CUOTAS SOCIALES 93.303

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 93.303

1 GASTOS DE PERSONAL 425.474

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.035

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.035

21400 Material de transporte 1.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500

21500 Mobiliario y enseres 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.035

22000 Material ordinario no inventariable 3.500

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

220 MATERIAL DE OFICINA 6.500

22103 Combustibles 950

22109 Otros suministros 133

221 SUMINISTROS 1.083

22201 Otras comunicaciones 133

222 COMUNICACIONES 133

22300 Transporte 950

223 TRANSPORTE 950

22401 Vehículos 550

224 PRIMAS DE SEGUROS 550

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 106 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Euros

22500 Tributos 165

225 TRIBUTOS 165

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.263

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 926

22606 Reuniones y conferencias 1.263

22609 Otros gastos diversos 632

226 GASTOS DIVERSOS 4.084

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 9.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.965

23000 Dietas y locomoción 12.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000

46000 A la Federación Asturiana de Concejos 60.000

46001 Gastos de representación institucional en concejos de menos de 1.000

habitantes 96.000

460 TRANSFERENCIAS 156.000

46900 Apoyo a la gestión de Mancomunidades y otras Entidades 606.000

469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 606.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 762.000

48036 A la Confederación de asociaciones de vecinos de Asturias 12.000

480 TRANSFERENCIAS 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 774.000

Operaciones corrientes 1.249.474

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 400.000

630 EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA AYTOS Y MANCOMUNIDADES 400.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 400.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 107

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Euros

6 INVERSIONES REALES 400.000

76502 Dotación para parroquias rurales 60.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 60.000

76901 Apoyo a inversiones y equipamientos de mancomunidades 506.000

769 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 506.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 566.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 566.000

Operaciones de capital 966.000

Operaciones no financieras 2.215.474

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.215.474

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 108 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 51.468

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 51.468

10 ALTOS CARGOS 51.468

12000 Retribuciones básicas y complementarias 893.173

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 893.173

12 PERSONAL FUNCIONARIO 893.173

13000 Retribuciones básicas y complementarias 74.621

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 74.621

13 PERSONAL LABORAL 74.621

16600 Cuotas sociales 267.659

166 CUOTAS SOCIALES 267.659

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 267.659

1 GASTOS DE PERSONAL 1.286.921

20200 Edificios y otras construcciones 3.500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500

21200 Edificios y otras construcciones 1.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500

21400 Material de transporte 16.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 16.000

21500 Mobiliario y enseres 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.000

22000 Material ordinario no inventariable 13.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.900

220 MATERIAL DE OFICINA 14.900

22101 Agua 300

22103 Combustibles 17.000

22104 Vestuario 700

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 109

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Euros

22109 Otros suministros 1.202

221 SUMINISTROS 19.202

22201 Otras comunicaciones 600

222 COMUNICACIONES 600

22300 Transporte 800

223 TRANSPORTE 800

22401 Vehículos 10.000

22408 Otro inmovilizado 50

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.050

22500 Tributos 1.300

225 TRIBUTOS 1.300

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 600

22606 Reuniones y conferencias 150

22609 Otros gastos diversos 1.200

226 GASTOS DIVERSOS 1.950

22700 Limpieza y aseo 6.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.302

23000 Dietas y locomoción 32.198

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 32.198

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.198

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000

Operaciones corrientes 1.396.921

60109 Otros gastos asociados 250.000

601 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES 250.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 250.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.000

620 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 110 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Euros

63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 10.147.713

631 PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS 10.147.713

63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 15.883.368

632 COOPERACIÓN AL DESARROLLO LOCAL 15.883.368

63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.254

638 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 150.254

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 26.181.335

6 INVERSIONES REALES 26.432.335

76500 Infraestructuras y equipamientos 2.847.000

76501 Mantenimiento de servicios municipales 4.620.000

76599 Fondos mineros 3ª y 4ª fase 1.200.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 8.667.000

76802 Ayuntamiento de Aller 66.112

76806 Ayuntamiento de Bimenes 288.487

76815 Ayuntamiento de Caso 213.361

76828 Ayuntamiento de Ibias 290.036

76832 Ayuntamiento de Laviana 90.152

76833 Ayuntamiento de Lena 240.406

76838 Ayuntamiento de Morcín 174.103

76858 Ayuntamiento de Riosa 180.304

76873 Ayuntamiento de Tineo 432.732

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.975.693

76 A CORPORACIONES LOCALES 10.642.693

78503 Aportaciones a la Caja de Crédito de Cooperación 60.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 60.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.702.693

Operaciones de capital 37.135.028

Operaciones no financieras 38.531.949

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 111

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 38.531.949

Total SERVICIO 40.747.423

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 112 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359

10 ALTOS CARGOS 50.359

12000 Retribuciones básicas y complementarias 209.220

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 209.220

12 PERSONAL FUNCIONARIO 209.220

13000 Retribuciones básicas y complementarias 74.696

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 74.696

13 PERSONAL LABORAL 74.696

16600 Cuotas sociales 89.623

166 CUOTAS SOCIALES 89.623

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.623

1 GASTOS DE PERSONAL 423.898

20200 Edificios y otras construcciones 30.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000

21500 Mobiliario y enseres 1.803

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.803

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.803

22000 Material ordinario no inventariable 5.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000

220 MATERIAL DE OFICINA 10.000

22101 Agua 1.000

22109 Otros suministros 2.549

221 SUMINISTROS 3.549

22201 Otras comunicaciones 7.000

222 COMUNICACIONES 7.000

22300 Transporte 5.000

223 TRANSPORTE 5.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 113

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Euros

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.912

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 184.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 28.050

22606 Reuniones y conferencias 77.112

22609 Otros gastos diversos 5.000

226 GASTOS DIVERSOS 296.074

22700 Limpieza y aseo 10.567

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 327.725

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 338.292

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 659.915

23000 Dietas y locomoción 8.282

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.282

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.282

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000

40403 Para Programas de Cooperación 18.031

404 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.031

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 18.031

45401 Para Programas de Cooperación 12.020

454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 12.020

46003 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Avilés 25.903

46004 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Gijón 25.903

46005 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Langreo 25.903

46006 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Valdés 25.903

46007 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Siero 25.903

46008 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Oviedo 25.903

46009 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Mieres 25.903

46010 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Laviana 25.903

46011 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Cangas del Narcea 25.903

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 114 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Euros

46012 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Aller 25.903

46013 Transferencia corriente a la Mancomunidad de la Sidra 25.903

46014 Transferencia a la Mancomunidad de Quirós, Santo Adriano y Teverga 25.903

46015 Transferencia corriente a la Mancomunidad de las cinco Villas 25.903

46016 Transferencia corriente a la Mancomunidad de concejos de Oriente 25.903

46017 Transferencia corriente al Ayuntamiento de Vegadeo 25.903

460 TRANSFERENCIAS 388.545

46406 Para actividades de promoción de la mujer 329.897

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 329.897

46 A CORPORACIONES LOCALES 718.442

48442 Para actividades de la mujer 501.507

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 501.507

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 501.507

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000

Operaciones corrientes 2.373.898

62006 Mobiliario 6.010

62009 Otro inmovilizado material 8.990

620 ADQUISICIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 15.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 15.000

6 INVERSIONES REALES 15.000

75402 Proyectos europeos. Curso de especialista universitario 35.066

754 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 35.066

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.066

76407 Para dotaciones y equipamientos de uso general 80.203

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 80.203

76 A CORPORACIONES LOCALES 80.203

78405 Para talleres itinerantes 368.188

78409 Para proyectos de investigación en políticas de género 36.061

78411 Proyectos europeos. Itinerarios de inserción laboral 130.482

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 115

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Euros

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 534.731

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 534.731

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000

Operaciones de capital 665.000

Operaciones no financieras 3.038.898

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.038.898

Total SERVICIO 3.038.898

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 116 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.686

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.686

10 ALTOS CARGOS 52.686

12000 Retribuciones básicas y complementarias 59.990

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 59.990

12 PERSONAL FUNCIONARIO 59.990

16600 Cuotas sociales 26.662

166 CUOTAS SOCIALES 26.662

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.662

1 GASTOS DE PERSONAL 139.338

21500 Mobiliario y enseres 417

215 MOBILIARIO Y ENSERES 417

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 417

22000 Material ordinario no inventariable 4.350

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.850

220 MATERIAL DE OFICINA 8.200

22201 Otras comunicaciones 450

222 COMUNICACIONES 450

22300 Transporte 650

223 TRANSPORTE 650

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.250

22606 Reuniones y conferencias 1.250

22609 Otros gastos diversos 620

226 GASTOS DIVERSOS 3.120

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.680

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.100

23000 Dietas y locomoción 10.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.5 11.CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 117

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 11 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Programa 126C PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Subconcepto Euros

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.517

Operaciones corrientes 180.855

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 180.855

Operaciones financieras 0

Total Programa 180.855

Total SERVICIO 180.855

Total SECCIÓN 54.313.417

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 118 Tomo 2

{ TC "2.3.6.- 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 64.350

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.350

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 118.030

11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.538

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.538

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.538

12000 Retribuciones básicas y complementarias 392.159

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 392.159

12100 Sustituciones de funcionarios 5.752

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.752

12 PERSONAL FUNCIONARIO 397.911

15100 Gratificaciones 1.737

151 GRATIFICACIONES 1.737

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.737

16600 Cuotas sociales 154.074

166 CUOTAS SOCIALES 154.074

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 154.074

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 9.196

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.196

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 9.196

1 GASTOS DE PERSONAL 757.486

21500 Mobiliario y enseres 1.503

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.503

21600 Equipos para proceso de información 301

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 301

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.804

22000 Material ordinario no inventariable 11.404

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 119

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.650

220 MATERIAL DE OFICINA 18.054

22201 Otras comunicaciones 622

222 COMUNICACIONES 622

22300 Transporte 1.244

223 TRANSPORTE 1.244

22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.215

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 500

22606 Reuniones y conferencias 22.172

22609 Otros gastos diversos 2.528

226 GASTOS DIVERSOS 31.415

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.972

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.972

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.307

23000 Dietas y locomoción 8.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 66.111

44010 A la Sociedad de Servicios del Principado S.A. 150.000

440 TRANSFERENCIAS 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

Operaciones corrientes 973.597

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 973.597

Operaciones financieras 0

Total Programa 973.597

Total SERVICIO 973.597

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 120 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 02 INTERVENCIÓN GENERAL

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.015

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.015

10 ALTOS CARGOS 53.015

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.987.645

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.987.645

12100 Sustituciones de funcionarios 3.006

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.006

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.990.651

14000 Retribuciones básicas y complementarias 6.011

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.011

14 PERSONAL TEMPORAL 6.011

15100 Gratificaciones 1.203

151 GRATIFICACIONES 1.203

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.203

16600 Cuotas sociales 531.083

166 CUOTAS SOCIALES 531.083

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 531.083

1 GASTOS DE PERSONAL 2.581.963

22000 Material ordinario no inventariable 12.932

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.215

220 MATERIAL DE OFICINA 19.147

22300 Transporte 902

223 TRANSPORTE 902

22601 Atenciones protocolarias y representativas 602

22606 Reuniones y conferencias 1.203

226 GASTOS DIVERSOS 1.805

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 149.126

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 149.126

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.980

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 121

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 02 INTERVENCIÓN GENERAL

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 9.323

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.323

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.323

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.303

Operaciones corrientes 2.762.266

61005 Aplicaciones informáticas 4.091.000

610 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 4.091.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.091.000

6 INVERSIONES REALES 4.091.000

Operaciones de capital 4.091.000

Operaciones no financieras 6.853.266

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.853.266

Total SERVICIO 6.853.266

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 122 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 365.285

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 365.285

12 PERSONAL FUNCIONARIO 365.285

16600 Cuotas sociales 94.975

166 CUOTAS SOCIALES 94.975

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 94.975

1 GASTOS DE PERSONAL 460.260

21600 Equipos para proceso de información 896

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 896

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 896

22000 Material ordinario no inventariable 4.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 331

220 MATERIAL DE OFICINA 4.331

22109 Otros suministros 12.000

221 SUMINISTROS 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.331

23000 Dietas y locomoción 3.750

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.750

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.750

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.977

Operaciones corrientes 481.237

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 481.237

Operaciones financieras 0

Total Programa 481.237

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 123

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.572.775

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.572.775

12100 Sustituciones de funcionarios 19.770

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 19.770

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.592.545

15100 Gratificaciones 815

151 GRATIFICACIONES 815

15300 Productividad de personal funcionario 40.605

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 40.605

15 OTRAS RETRIBUCIONES 41.420

16600 Cuotas sociales 424.619

166 CUOTAS SOCIALES 424.619

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 424.619

1 GASTOS DE PERSONAL 2.058.584

21200 Edificios y otras construcciones 66.112

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.112

21400 Material de transporte 1.400

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.400

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 67.512

22000 Material ordinario no inventariable 30.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

220 MATERIAL DE OFICINA 33.000

22103 Combustibles 1.300

22109 Otros suministros 65.000

221 SUMINISTROS 66.300

22201 Otras comunicaciones 200

222 COMUNICACIONES 200

22300 Transporte 1.700

223 TRANSPORTE 1.700

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 124 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 613A GESTIÓN TRIBUTARIA

Subconcepto Euros

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.865

22603 Jurídicos y contenciosos 1.000

22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 2.397.952

22609 Otros gastos diversos 85.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.485.817

22702 Valoraciones y peritajes 28.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 28.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.615.017

23000 Dietas y locomoción 7.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.689.529

48004 Para pago de premios de la rifa benéfica 156.540

48005 Para pago de premios de la rifa pro-infancia 174.006

480 TRANSFERENCIAS 330.546

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 330.546

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.546

Operaciones corrientes 5.078.659

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 5.078.659

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.078.659

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 125

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 169.500

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 169.500

12100 Sustituciones de funcionarios 1.400

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 1.400

12 PERSONAL FUNCIONARIO 170.900

16600 Cuotas sociales 44.434

166 CUOTAS SOCIALES 44.434

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 44.434

1 GASTOS DE PERSONAL 215.334

22000 Material ordinario no inventariable 602

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 600

220 MATERIAL DE OFICINA 1.202

22100 Energía eléctrica 3.000

22101 Agua 4.500

221 SUMINISTROS 7.500

22201 Otras comunicaciones 522.881

222 COMUNICACIONES 522.881

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 120.000

22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 207.284

22609 Otros gastos diversos 600

226 GASTOS DIVERSOS 327.884

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 859.467

23000 Dietas y locomoción 12.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 871.467

Operaciones corrientes 1.086.801

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.086.801

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 126 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 613G RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS

Subconcepto Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.086.801

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 127

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.675

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.675

10 ALTOS CARGOS 53.675

12000 Retribuciones básicas y complementarias 346.910

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 346.910

12 PERSONAL FUNCIONARIO 346.910

16600 Cuotas sociales 101.469

166 CUOTAS SOCIALES 101.469

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 101.469

1 GASTOS DE PERSONAL 502.054

21600 Equipos para proceso de información 1.803

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.803

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.803

22000 Material ordinario no inventariable 3.306

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.500

220 MATERIAL DE OFICINA 5.806

22300 Transporte 121

223 TRANSPORTE 121

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 778

226 GASTOS DIVERSOS 778

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.609

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 60.609

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.314

23000 Dietas y locomoción 12.020

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.020

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.020

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.137

Operaciones corrientes 583.191

61000 Gastos de investigación y desarrollo 510.860

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 128 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y HACIENDA

Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA

Subconcepto Euros

610 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FINANCIACIÓN 510.860

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 510.860

6 INVERSIONES REALES 510.860

77901 Para insolvencia de avales 1.202.024

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 1.202.024

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.202.024

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.202.024

Operaciones de capital 1.712.884

Operaciones no financieras 2.296.075

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.296.075

Total SERVICIO 8.942.772

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 129

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 04 DIR. GENERAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS

Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 53.680

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.071.335

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.071.335

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.071.335

13000 Retribuciones básicas y complementarias 41.692

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 41.692

13 PERSONAL LABORAL 41.692

15100 Gratificaciones 6.311

151 GRATIFICACIONES 6.311

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.311

16600 Cuotas sociales 305.661

166 CUOTAS SOCIALES 305.661

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 305.661

1 GASTOS DE PERSONAL 1.478.679

22000 Material ordinario no inventariable 12.600

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

220 MATERIAL DE OFICINA 18.600

22300 Transporte 900

223 TRANSPORTE 900

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 180.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 34.000

22606 Reuniones y conferencias 30.000

226 GASTOS DIVERSOS 244.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 293.500

23000 Dietas y locomoción 37.250

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 130 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 04 DIR. GENERAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS

Programa 612B ECONOMÍA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Subconcepto Euros

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 37.250

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.250

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.750

45900 A Hispalink 9.316

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 9.316

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 9.316

48908 A la Asociación Asturiana de Estudios Económicos 36.061

48909 A la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos 24.341

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 60.402

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.402

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.718

Operaciones corrientes 1.879.147

61000 Gastos de investigación y desarrollo 213.120

61009 Otros gastos asociados 1.450.000

610 ESTUDIOS DIVERSOS 1.663.120

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.663.120

6 INVERSIONES REALES 1.663.120

Operaciones de capital 1.663.120

Operaciones no financieras 3.542.267

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.542.267

Total SERVICIO 3.542.267

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 131

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 883.200

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 883.200

12 PERSONAL FUNCIONARIO 883.200

13000 Retribuciones básicas y complementarias 119.230

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 119.230

13 PERSONAL LABORAL 119.230

15100 Gratificaciones 7.213

151 GRATIFICACIONES 7.213

15200 Conceptos variables de personal funcionario 47.153

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 47.153

15400 Conceptos variables de personal laboral 3.006

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.006

15 OTRAS RETRIBUCIONES 57.372

16600 Cuotas sociales 284.610

166 CUOTAS SOCIALES 284.610

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 284.610

1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.412

20400 Material de transporte 240.405

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 240.405

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 240.405

21400 Material de transporte 62.506

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 62.506

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 62.506

22000 Material ordinario no inventariable 601

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 686

220 MATERIAL DE OFICINA 1.287

22103 Combustibles 122.840

22104 Vestuario 40.000

22109 Otros suministros 1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 132 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO

Subconcepto Euros

221 SUMINISTROS 163.840

22300 Transporte 1.000

223 TRANSPORTE 1.000

22401 Vehículos 37.504

224 PRIMAS DE SEGUROS 37.504

22500 Tributos 2.500

225 TRIBUTOS 2.500

22609 Otros gastos diversos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 207.631

23000 Dietas y locomoción 108.500

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 108.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 108.500

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 619.042

Operaciones corrientes 1.963.454

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.963.454

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.963.454

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 133

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362

10 ALTOS CARGOS 50.362

12000 Retribuciones básicas y complementarias 757.740

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 757.740

12 PERSONAL FUNCIONARIO 757.740

13000 Retribuciones básicas y complementarias 123.950

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 123.950

13 PERSONAL LABORAL 123.950

15100 Gratificaciones 6.011

151 GRATIFICACIONES 6.011

15400 Conceptos variables de personal laboral 157

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 157

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.168

16600 Cuotas sociales 250.528

166 CUOTAS SOCIALES 250.528

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 250.528

1 GASTOS DE PERSONAL 1.188.748

20200 Edificios y otras construcciones 797.316

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 797.316

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 797.316

21000 Terrenos y bienes naturales 1.000

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000

21200 Edificios y otras construcciones 70.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 460.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 460.000

21500 Mobiliario y enseres 24.040

215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.040

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 134 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Euros

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 555.040

22000 Material ordinario no inventariable 11.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 14.000

220 MATERIAL DE OFICINA 25.000

22100 Energía eléctrica 1.228.000

22101 Agua 23.150

22102 Gas 31.000

22103 Combustibles 15.000

22104 Vestuario 4.507

22109 Otros suministros 57.143

221 SUMINISTROS 1.358.800

22201 Otras comunicaciones 43.000

222 COMUNICACIONES 43.000

22300 Transporte 27.000

223 TRANSPORTE 27.000

22400 Edificios y locales 228.000

22409 Otros riesgos 48.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 276.000

22500 Tributos 445.000

225 TRIBUTOS 445.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 200

22603 Jurídicos y contenciosos 20.000

22609 Otros gastos diversos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 22.200

22700 Limpieza y aseo 710.000

22701 Seguridad 871.000

22702 Valoraciones y peritajes 500

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.591.500

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.6 12.CONSEJERÍA DE HACIENDA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 135

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Euros

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.788.500

23000 Dietas y locomoción 18.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.158.856

Operaciones corrientes 6.347.604

62001 Construcciones 13.123.025

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 500.000

62006 Mobiliario 1.000.000

620 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 14.623.025

62309 Otro inmovilizado material 50.000

623 INVENTARIO GENERAL DE BIENES 50.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 14.673.025

6 INVERSIONES REALES 14.673.025

Operaciones de capital 14.673.025

Operaciones no financieras 21.020.629

Operaciones financieras 0

Total Programa 21.020.629

Total SERVICIO 22.984.083

Total SECCIÓN 43.295.985

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 136 Tomo 2

{ TC "2.3.7.- 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 62.173

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 62.173

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571

10 ALTOS CARGOS 114.744

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.300

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.300

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.300

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.164.955

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.164.955

12100 Sustituciones de funcionarios 27.700

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 27.700

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.192.655

13000 Retribuciones básicas y complementarias 205.153

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 205.153

13100 Sustituciones de personal laboral 6.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.000

13 PERSONAL LABORAL 211.153

14000 Retribuciones básicas y complementarias 192.435

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 192.435

14 PERSONAL TEMPORAL 192.435

15100 Gratificaciones 2.760

151 GRATIFICACIONES 2.760

15200 Conceptos variables de personal funcionario 2.760

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.760

15400 Conceptos variables de personal laboral 615

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 615

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.135

16600 Cuotas sociales 494.711

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 137

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

166 CUOTAS SOCIALES 494.711

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 494.711

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 17.533

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 17.533

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 17.533

1 GASTOS DE PERSONAL 2.306.666

21500 Mobiliario y enseres 600

215 MOBILIARIO Y ENSERES 600

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 600

22000 Material ordinario no inventariable 60.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 190.000

220 MATERIAL DE OFICINA 250.000

22109 Otros suministros 300

221 SUMINISTROS 300

22201 Otras comunicaciones 40.000

222 COMUNICACIONES 40.000

22300 Transporte 1.000

223 TRANSPORTE 1.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 12.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 432.000

22603 Jurídicos y contenciosos 3.500

22606 Reuniones y conferencias 13.500

22609 Otros gastos diversos 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 469.000

22700 Limpieza y aseo 38.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 249.982

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 287.982

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.048.282

23000 Dietas y locomoción 32.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 138 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 121E DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 32.000

23100 Otras indemnizaciones 1.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.081.882

45901 Seminario de gestión pública local 3.156

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 3.156

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 3.156

48902 A la Fundación Universidad de Oviedo para el código autonómico

"DERECONS" 36.362

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 36.362

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.362

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.518

Operaciones corrientes 3.428.066

61009 Otros gastos asociados 2.368.010

610 ESTUDIOS DIVERSOS 2.368.010

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.368.010

6 INVERSIONES REALES 2.368.010

Operaciones de capital 2.368.010

Operaciones no financieras 5.796.076

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.796.076

Total SERVICIO 5.796.076

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 139

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS

Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 100.718

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 100.718

10 ALTOS CARGOS 100.718

12000 Retribuciones básicas y complementarias 53.607

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 53.607

12 PERSONAL FUNCIONARIO 53.607

13000 Retribuciones básicas y complementarias 309.414

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 309.414

13 PERSONAL LABORAL 309.414

16600 Cuotas sociales 137.196

166 CUOTAS SOCIALES 137.196

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 137.196

1 GASTOS DE PERSONAL 600.935

20400 Material de transporte 1.804

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.804

20700 Cánones 73

207 CÁNONES 73

20800 Arrendamientos en el exterior 52.690

208 ARRENDAMIENTOS EN EL EXTERIOR 52.690

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 54.567

21500 Mobiliario y enseres 1.251

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.251

21600 Equipos para proceso de información 3.006

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.006

21800 Bienes situados en el exterior 10.518

218 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 10.518

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.775

22000 Material ordinario no inventariable 9.364

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 11.348

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 140 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS

Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Subconcepto Euros

220 MATERIAL DE OFICINA 20.712

22100 Energía eléctrica 3.126

221 SUMINISTROS 3.126

22200 Telefónicas 11.123

22201 Otras comunicaciones 1.500

222 COMUNICACIONES 12.623

22300 Transporte 208

223 TRANSPORTE 208

22500 Tributos 6.251

225 TRIBUTOS 6.251

22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.016

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.016

22604 Edición y difusión de publicaciones 30.063

22606 Reuniones y conferencias 41.763

22609 Otros gastos diversos 9.016

226 GASTOS DIVERSOS 92.874

22700 Limpieza y aseo 4.809

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.063

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 34.872

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.666

23000 Dietas y locomoción 64.835

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 64.835

23100 Otras indemnizaciones 100

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 64.935

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 304.943

48903 Becas de colaboración 21.458

48904 Becas estudios europeos 12.261

48905 Becas Oficina de Bruselas y Fundación Madariaga 12.261

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 141

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS

Programa 121F COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

Subconcepto Euros

48906 Premio Asturias-Europa 9.196

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 55.176

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55.176

49000 Cuotas de asociaciones europeas 27.587

490 TRANSFERENCIAS 27.587

49 AL EXTERIOR 27.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.763

Operaciones corrientes 988.641

61009 Otros gastos asociados 30.000

610 ESTUDIOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA 30.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000

6 INVERSIONES REALES 30.000

Operaciones de capital 30.000

Operaciones no financieras 1.018.641

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.018.641

Total SERVICIO 1.018.641

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 142 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 03 OFICINA DE AUDITORÍA Y CALIDAD

Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890

10 ALTOS CARGOS 55.890

12000 Retribuciones básicas y complementarias 371.221

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 371.221

12 PERSONAL FUNCIONARIO 371.221

14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.000

14 PERSONAL TEMPORAL 80.000

16600 Cuotas sociales 134.655

166 CUOTAS SOCIALES 134.655

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 134.655

1 GASTOS DE PERSONAL 641.766

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000

21500 Mobiliario y enseres 301

215 MOBILIARIO Y ENSERES 301

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.301

22000 Material ordinario no inventariable 15.627

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011

220 MATERIAL DE OFICINA 21.638

22109 Otros suministros 421

221 SUMINISTROS 421

22201 Otras comunicaciones 1.804

222 COMUNICACIONES 1.804

22300 Transporte 361

223 TRANSPORTE 361

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 15.026

22604 Edición y difusión de publicaciones 195.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 143

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 03 OFICINA DE AUDITORÍA Y CALIDAD

Programa 121G AUDITORÍA Y CALIDAD

Subconcepto Euros

22606 Reuniones y conferencias 812

22609 Otros gastos diversos 812

226 GASTOS DIVERSOS 211.650

22700 Limpieza y aseo 18.500

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 7.556

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 26.056

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 261.930

23000 Dietas y locomoción 7.213

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.213

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.213

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 276.444

Operaciones corrientes 918.210

61000 Gastos de investigación y desarrollo 73.000

61009 Otros gastos asociados 27.000

610 ESTUDIOS DIVERSOS SOBRE AUDITORÍA Y CALIDAD 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 100.000

6 INVERSIONES REALES 100.000

Operaciones de capital 100.000

Operaciones no financieras 1.018.210

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.018.210

Total SERVICIO 1.018.210

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 144 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890

10 ALTOS CARGOS 55.890

12000 Retribuciones básicas y complementarias 370.041

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 370.041

12 PERSONAL FUNCIONARIO 370.041

13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.638.137

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.638.137

13 PERSONAL LABORAL 1.638.137

14000 Retribuciones básicas y complementarias 25.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 25.000

14 PERSONAL TEMPORAL 25.000

15100 Gratificaciones 3.300

151 GRATIFICACIONES 3.300

15200 Conceptos variables de personal funcionario 800

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 800

15400 Conceptos variables de personal laboral 1.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 5.100

16600 Cuotas sociales 658.410

166 CUOTAS SOCIALES 658.410

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 658.410

1 GASTOS DE PERSONAL 2.752.578

20400 Material de transporte 10.818

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.818

20700 Cánones 90

207 CÁNONES 90

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.908

21500 Mobiliario y enseres 301

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 145

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Euros

215 MOBILIARIO Y ENSERES 301

21600 Equipos para proceso de información 1.352.277

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.352.277

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.352.578

22000 Material ordinario no inventariable 12.020

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.020

22004 Material informático no inventariable 390.658

220 MATERIAL DE OFICINA 414.698

22103 Combustibles 1.322

22109 Otros suministros 18.030

221 SUMINISTROS 19.352

22200 Telefónicas 3.102.638

22201 Otras comunicaciones 60

222 COMUNICACIONES 3.102.698

22300 Transporte 12.020

223 TRANSPORTE 12.020

22601 Atenciones protocolarias y representativas 902

22608 Cursos de formación 30.051

22609 Otros gastos diversos 902

226 GASTOS DIVERSOS 31.855

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 372.628

22707 Servicios de carácter informático 2.880.272

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.252.900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.833.523

23000 Dietas y locomoción 42.071

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 42.071

23100 Otras indemnizaciones 1.202

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.202

23200 Indemnizaciones por traslado 1.322

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 146 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Programa 121D ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Euros

232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 1.322

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 44.595

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.241.604

Operaciones corrientes 10.994.182

61000 Gastos de investigación y desarrollo 54.091

61005 Aplicaciones informáticas 3.180.888

610 SISTEM AS DE INFORMACIÓN 3.234.979

61105 Aplicaciones informáticas 150.253

611 INSERCIÓN DE ASTURIAS EN INTERNET 150.253

61205 Aplicaciones informáticas 1.197.991

612 LICENCIAS DE PRODUCTOS 1.197.991

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.583.223

62007 Equipos para procesos de información 2.836.777

620 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2.836.777

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.836.777

6 INVERSIONES REALES 7.420.000

Operaciones de capital 7.420.000

Operaciones no financieras 18.414.182

Operaciones financieras 0

Total Programa 18.414.182

Total SERVICIO 18.414.182

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 147

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571

10 ALTOS CARGOS 52.571

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.244.930

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.244.930

12100 Sustituciones de funcionarios 2.300

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 2.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.247.230

13000 Retribuciones básicas y complementarias 198.242

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 198.242

13100 Sustituciones de personal laboral 2.300

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.300

13 PERSONAL LABORAL 200.542

14000 Retribuciones básicas y complementarias 185.246

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 185.246

14 PERSONAL TEMPORAL 185.246

15100 Gratificaciones 2.585

151 GRATIFICACIONES 2.585

15 OTRAS RETRIBUCIONES 2.585

16600 Cuotas sociales 463.483

166 CUOTAS SOCIALES 463.483

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 463.483

1 GASTOS DE PERSONAL 2.151.657

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 602

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 602

21500 Mobiliario y enseres 902

215 MOBILIARIO Y ENSERES 902

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.504

22000 Material ordinario no inventariable 15.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 148 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Euros

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011

220 MATERIAL DE OFICINA 21.511

22109 Otros suministros 1.503

221 SUMINISTROS 1.503

22201 Otras comunicaciones 21.457

222 COMUNICACIONES 21.457

22300 Transporte 1.073

223 TRANSPORTE 1.073

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 458

22606 Reuniones y conferencias 1.804

22609 Otros gastos diversos 1.804

226 GASTOS DIVERSOS 4.066

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.031

22709 Otros 6.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24.531

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 74.141

23000 Dietas y locomoción 9.016

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.016

23100 Otras indemnizaciones 1.840

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.840

23200 Indemnizaciones por traslado 3.456

232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 3.456

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.312

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.957

Operaciones corrientes 2.241.614

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.000

621 EQUIPAMIENTO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 12.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.000

6 INVERSIONES REALES 12.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 149

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Euros

Operaciones de capital 12.000

Operaciones no financieras 2.253.614

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.253.614

Total SERVICIO 2.253.614

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 150 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 56.110

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.110

10 ALTOS CARGOS 56.110

12000 Retribuciones básicas y complementarias 387.647

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 387.647

12100 Sustituciones de funcionarios 9.900

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 9.900

12 PERSONAL FUNCIONARIO 397.547

13000 Retribuciones básicas y complementarias 30.400

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 30.400

13 PERSONAL LABORAL 30.400

14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.800

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.800

14 PERSONAL TEMPORAL 18.800

16600 Cuotas sociales 131.382

166 CUOTAS SOCIALES 131.382

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.382

1 GASTOS DE PERSONAL 634.239

21200 Edificios y otras construcciones 1.200

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.552

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.552

21500 Mobiliario y enseres 2.506

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.506

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.258

22000 Material ordinario no inventariable 26.185

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.202

220 MATERIAL DE OFICINA 27.387

22101 Agua 300

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 151

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Euros

22102 Gas 12.020

22109 Otros suministros 200

221 SUMINISTROS 12.520

22201 Otras comunicaciones 120

222 COMUNICACIONES 120

22300 Transporte 4.809

223 TRANSPORTE 4.809

22500 Tributos 180

225 TRIBUTOS 180

22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.006

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.021

22606 Reuniones y conferencias 30.051

22608 Cursos de formación 901.519

22609 Otros gastos diversos 3.006

22611 Oposiciones y pruebas selectivas 216.385

226 GASTOS DIVERSOS 1.165.988

22700 Limpieza y aseo 15.030

22701 Seguridad 30.953

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.051

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 76.034

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.287.038

23000 Dietas y locomoción 9.020

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.020

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.020

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.302.316

Operaciones corrientes 1.936.555

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.936.555

Operaciones financieras 0

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 152 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 06 INSTIT. ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Euros

Total Programa 1.936.555

Total SERVICIO 1.936.555

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.7 13.CONSEJERÍA ADM. PUBLICAS Y AS.EUROPEOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 153

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571

10 ALTOS CARGOS 52.571

12000 Retribuciones básicas y complementarias 173.171

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 173.171

12 PERSONAL FUNCIONARIO 173.171

16600 Cuotas sociales 56.065

166 CUOTAS SOCIALES 56.065

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.065

1 GASTOS DE PERSONAL 281.807

21200 Edificios y otras construcciones 6.010

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.010

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.502

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.502

21500 Mobiliario y enseres 1.502

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.502

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.014

22000 Material ordinario no inventariable 3.461

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.172

220 MATERIAL DE OFICINA 4.633

22109 Otros suministros 601

221 SUMINISTROS 601

22201 Otras comunicaciones 300

222 COMUNICACIONES 300

22300 Transporte 300

223 TRANSPORTE 300

22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.513

22606 Reuniones y conferencias 300

22608 Cursos de formación 108.182

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 154 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 13 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS

SERVICIO 07 DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Euros

22609 Otros gastos diversos 5.560

226 GASTOS DIVERSOS 117.555

22700 Limpieza y aseo 4.688

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.988

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.377

23000 Dietas y locomoción 7.908

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.908

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.908

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.299

42001 A 112 Asturias 2.137.400

42002 A Bomberos del Principado de Asturias 8.679.562

420 TRANSFERENCIAS 10.816.962

42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 10.816.962

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.816.962

Operaciones corrientes 11.244.068

72001 A la entidad pública Bomberos de Asturias 1.472.238

720 TRANSFERENCIAS 1.472.238

72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.472.238

76902 Dotación de medios a la policía local 150.254

769 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 150.254

76 A CORPORACIONES LOCALES 150.254

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.622.492

Operaciones de capital 1.622.492

Operaciones no financieras 12.866.560

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.866.560

Total SERVICIO 12.866.560

Total SECCIÓN 43.303.838

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 155

{ TC "2.3.8.- 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 59.408

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.408

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.571

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.571

10 ALTOS CARGOS 111.979

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.637

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.637

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.637

12000 Retribuciones básicas y complementarias 621.112

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 621.112

12100 Sustituciones de funcionarios 5.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 626.112

13000 Retribuciones básicas y complementarias 15.064

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 15.064

13 PERSONAL LABORAL 15.064

15100 Gratificaciones 3.067

151 GRATIFICACIONES 3.067

15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.067

16600 Cuotas sociales 216.897

166 CUOTAS SOCIALES 216.897

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 216.897

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 15.615

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.615

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.615

1 GASTOS DE PERSONAL 1.066.371

21500 Mobiliario y enseres 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 156 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22000 Material ordinario no inventariable 15.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000

22004 Material informático no inventariable 1.000

220 MATERIAL DE OFICINA 20.000

22104 Vestuario 500

22109 Otros suministros 1.500

221 SUMINISTROS 2.000

22201 Otras comunicaciones 10.000

222 COMUNICACIONES 10.000

22300 Transporte 600

223 TRANSPORTE 600

22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 33.000

22603 Jurídicos y contenciosos 3.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 9.000

22606 Reuniones y conferencias 12.000

22609 Otros gastos diversos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 68.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 17.000

22709 Otros 400

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 17.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.000

23000 Dietas y locomoción 28.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 146.500

48300 Para becas 12.000

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 12.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 157

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 443A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

Operaciones corrientes 1.224.871

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.224.871

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.224.871

Total SERVICIO 1.224.871

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 158 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 538.336

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 538.336

12 PERSONAL FUNCIONARIO 538.336

14000 Retribuciones básicas y complementarias 98.086

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 98.086

14 PERSONAL TEMPORAL 98.086

15200 Conceptos variables de personal funcionario 7.358

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 7.358

15400 Conceptos variables de personal laboral 1.228

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.228

15 OTRAS RETRIBUCIONES 8.586

16600 Cuotas sociales 174.655

166 CUOTAS SOCIALES 174.655

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 174.655

1 GASTOS DE PERSONAL 819.663

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500

21400 Material de transporte 13.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000

21500 Mobiliario y enseres 1.350

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.350

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.850

22000 Material ordinario no inventariable 10.500

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.100

220 MATERIAL DE OFICINA 14.600

22103 Combustibles 11.000

22104 Vestuario 2.200

22109 Otros suministros 2.000

221 SUMINISTROS 15.200

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 159

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Euros

22201 Otras comunicaciones 625

222 COMUNICACIONES 625

22300 Transporte 1.200

223 TRANSPORTE 1.200

22401 Vehículos 6.000

22409 Otros riesgos 275

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.275

22500 Tributos 5.000

225 TRIBUTOS 5.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 36.000

22609 Otros gastos diversos 6.000

226 GASTOS DIVERSOS 42.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.000

22709 Otros 50.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 110.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 194.900

23000 Dietas y locomoción 59.250

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 59.250

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 59.250

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 270.000

48006 A la Asociación para defensa de la calidad de las aguas 602

480 TRANSFERENCIAS 602

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 602

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602

Operaciones corrientes 1.090.265

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.020

620 EQUIPAMIENTO DIVERSO 12.020

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.020

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.500.003

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 160 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 441A INFRAES. URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Euros

630 TERRENOS Y BIENES MATERIALES 1.500.003

63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 35.487.977

631 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 35.487.977

63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 5.500.000

632 INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y OTRAS ACTUACIONES

HIDRÁULICAS 5.500.000

63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 6.010.000

637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. OBRAS HIDRÁULICAS 6.010.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 48.497.980

6 INVERSIONES REALES 48.510.000

70300 Para convenios con el Ministerio de Medio Ambiente 2.468.380

703 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 2.468.380

70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.468.380

76300 Para obras de saneamiento y abastecimiento de aguas 1.561.620

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.561.620

76837 Ayuntamiento de Mieres 36.061

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 36.061

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.597.681

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.066.061

Operaciones de capital 52.576.061

Operaciones no financieras 53.666.326

Operaciones financieras 0

Total Programa 53.666.326

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 161

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.889

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.889

10 ALTOS CARGOS 55.889

12000 Retribuciones básicas y complementarias 952.341

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 952.341

12 PERSONAL FUNCIONARIO 952.341

13000 Retribuciones básicas y complementarias 134.040

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 134.040

13 PERSONAL LABORAL 134.040

14000 Retribuciones básicas y complementarias 45.978

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 45.978

14 PERSONAL TEMPORAL 45.978

16600 Cuotas sociales 318.752

166 CUOTAS SOCIALES 318.752

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 318.752

1 GASTOS DE PERSONAL 1.507.000

21200 Edificios y otras construcciones 900

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 312.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 312.500

21400 Material de transporte 9.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 9.000

21500 Mobiliario y enseres 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

21700 Bienes públicos destinados al uso general 12.000

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 12.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 335.900

22000 Material ordinario no inventariable 20.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 162 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Euros

220 MATERIAL DE OFICINA 23.000

22102 Gas 600

22103 Combustibles 10.000

22104 Vestuario 4.800

22109 Otros suministros 3.000

22113 Material de laboratorio y reactivos 3.000

221 SUMINISTROS 21.400

22201 Otras comunicaciones 5.000

222 COMUNICACIONES 5.000

22300 Transporte 500

223 TRANSPORTE 500

22401 Vehículos 5.600

22408 Otro inmovilizado 3.000

22409 Otros riesgos 200

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.800

22500 Tributos 3.000

225 TRIBUTOS 3.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 6.000

22606 Reuniones y conferencias 3.000

22608 Cursos de formación 3.000

22609 Otros gastos diversos 1.240

226 GASTOS DIVERSOS 44.740

22700 Limpieza y aseo 2.400

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 24.260

22709 Otros 487.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 513.660

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 620.100

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 163

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 30.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 986.000

41300 Al Consejo juventud. Convenio agendas 21 locales 36.000

413 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 36.000

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 36.000

45300 Convenios con la Universidad de Oviedo 18.000

453 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 18.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 18.000

46300 A Ayuntamientos para la gestión de residuos sólidos urbanos y mejora

del entorno 258.000

46301 A COGERSA para la limpieza de playas 258.000

46302 A COGERSA para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos 80.000

46303 A los Ayuntamientos para ayuda y homogeneización en el transporte de

residuos 150.000

46304 A los Ayuntamientos "Agenda 21 locales" 102.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 848.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 848.000

48300 Para becas 30.000

48301 A la Administración Corporativa. Congreso Nacional de Medio Ambiente y

Ferias 30.000

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 962.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 164 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 3.455.000

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.225.000

60009 Otros gastos asociados 85.000

600 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 6.310.000

60100 Terrenos y bienes naturales 5.000

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 74.000

60109 Otros gastos asociados 6.000

601 REDES AUTOMÁTICAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 85.000

60209 Otros gastos asociados 50.000

602 CONTROL Y TRATAMIENTO DE VERTIDOS INDUSTRIALES 50.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 6.445.000

61000 Gastos de investigación y desarrollo 45.000

610 INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 45.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 45.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 20.000

620 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 20.000

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 15.000

62109 Otro inmovilizado material 45.000

621 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 60.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 80.000

6 INVERSIONES REALES 6.570.000

76301 Equipamientos para la gestión de los residuos sólidos urbanos y ayuda

los servicios municipales de medio ambiente 600.000

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 600.000

76815 Ayuntamiento de Caso 9.016

76873 Ayuntamiento de Tineo 6.011

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 15.027

76 A CORPORACIONES LOCALES 615.027

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 165

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Euros

77300 Gestión de residuos 205.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 205.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 205.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 820.027

Operaciones de capital 7.390.027

Operaciones no financieras 10.845.027

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.845.027

Total SERVICIO 64.511.353

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 166 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.677

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.677

10 ALTOS CARGOS 53.677

12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.054.089

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.054.089

12100 Sustituciones de funcionarios 25.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 25.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.079.089

13000 Retribuciones básicas y complementarias 818.330

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 818.330

13100 Sustituciones de personal laboral 6.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.000

13 PERSONAL LABORAL 824.330

14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.000

14 PERSONAL TEMPORAL 18.000

15100 Gratificaciones 6.000

151 GRATIFICACIONES 6.000

15200 Conceptos variables de personal funcionario 102.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 102.000

15300 Productividad de personal funcionario 123.300

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 123.300

15400 Conceptos variables de personal laboral 45.673

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 45.673

15500 Productividad de personal laboral 7.500

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 7.500

15 OTRAS RETRIBUCIONES 284.473

16600 Cuotas sociales 1.165.435

166 CUOTAS SOCIALES 1.165.435

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 167

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.165.435

1 GASTOS DE PERSONAL 5.425.004

20200 Edificios y otras construcciones 500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500

20700 Cánones 700.000

207 CÁNONES 700.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 700.500

21200 Edificios y otras construcciones 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

21400 Material de transporte 125.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 125.000

21500 Mobiliario y enseres 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 144.500

22000 Material ordinario no inventariable 48.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

220 MATERIAL DE OFICINA 54.000

22101 Agua 700

22102 Gas 3.500

22103 Combustibles 151.000

22104 Vestuario 100.000

22105 Productos alimenticios 9.000

22106 Productos farmacéuticos 1.800

22109 Otros suministros 15.000

221 SUMINISTROS 281.000

22201 Otras comunicaciones 15.500

222 COMUNICACIONES 15.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 168 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

22300 Transporte 2.500

223 TRANSPORTE 2.500

22401 Vehículos 66.000

22409 Otros riesgos 3.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 69.000

22500 Tributos 19.000

225 TRIBUTOS 19.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 80.000

22603 Jurídicos y contenciosos 1.200

22604 Edición y difusión de publicaciones 24.000

22606 Reuniones y conferencias 12.000

22609 Otros gastos diversos 20.000

226 GASTOS DIVERSOS 137.200

22700 Limpieza y aseo 19.000

22702 Valoraciones y peritajes 2.400

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300.000

22709 Otros 45.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 366.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 944.600

23000 Dietas y locomoción 119.200

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 119.200

23100 Otras indemnizaciones 1.200

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 120.400

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.910.000

42002 A Bomberos del Principado de Asturias 69.000

420 TRANSFERENCIAS 69.000

42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 69.000

46310 Al Ayto de. Cangas del Narcea para la organización feria

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 169

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

"Narcenatur" 30.000

46311 Al Ayuntamiento de Salas para organización de la feria del salmón 12.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 42.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 42.000

48007 A la Fundación Oso Asturias 270.000

480 TRANSFERENCIAS 270.000

48303 Para ayudas al estudio y conocimiento de la problemática ambiental 72.000

48304 Para apoyo a instituciones y centros de conservación de recursos

naturales 12.000

48305 Para la indemnización de daños ocasionados por la fauna salvaje 1.025.000

48306 Para apoyo de asociaciones para la conservación de los recursos

naturales 250.000

48307 Para adquisición de cuotas de captura del salmón en el mar a través

la National Atlantic Salmon Found 12.000

48317 Al CEPESMA 12.000

48318 Para programas de educación ambiental 36.000

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.419.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.689.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.800.000

Operaciones corrientes 9.135.004

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 440.000

600 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS

NATURALES 440.000

60100 Terrenos y bienes naturales 180.000

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.750.454

60109 Otros gastos asociados 6.000

601 ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS DEL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 170 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

PORNA 1.936.454

60801 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 751.266

608 PLAN COMPLEM. REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 751.266

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.127.720

61000 Gastos de investigación y desarrollo 522.000

61002 Propiedad industrial 12.000

61009 Otros gastos asociados 6.000

610 ESTUDIOS, PLANES Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA

GESTIÓN DERECURSOS NATURALES 540.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 540.000

62001 Construcciones 619.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 100.000

62008 Elementos de transporte 190.000

62009 Otro inmovilizado material 6.000

620 APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS NATURALES 915.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 915.000

6 INVERSIONES REALES 4.582.720

75300 Para programas de colaboración en materia de recursos naturales 240.000

753 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 240.000

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 240.000

76302 Ayudas al mantenimiento y mejora de espacios naturales 878.500

76311 Al Ayuntamiento de Gijón para puesta en funcionamiento del Jardín

Botánico 1.503.000

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 2.381.500

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.381.500

78300 Ayudas al mantenimiento y mejora de espacios y monumentos naturales y

áreas "Porna" 380.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.8 14.CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 171

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 14 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 03 D. GENERAL RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Euros

78305 Apoyo proyectos LIFE 42.046

783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 422.046

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 422.046

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.043.546

Operaciones de capital 7.626.266

Operaciones no financieras 16.761.270

Operaciones financieras 0

Total Programa 16.761.270

Total SERVICIO 16.761.270

Total SECCIÓN 82.497.494

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 172 Tomo 2

{ TC "2.3.9.- 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 64.385

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.385

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 118.065

11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.540

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.540

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.540

12000 Retribuciones básicas y complementarias 811.565

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 811.565

12100 Sustituciones de funcionarios 6.130

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.130

12 PERSONAL FUNCIONARIO 817.695

13000 Retribuciones básicas y complementarias 94.735

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 94.735

13 PERSONAL LABORAL 94.735

14000 Retribuciones básicas y complementarias 4.180

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.180

14 PERSONAL TEMPORAL 4.180

15100 Gratificaciones 1.576

151 GRATIFICACIONES 1.576

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.576

16600 Cuotas sociales 295.815

166 CUOTAS SOCIALES 295.815

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 295.815

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.840

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.840

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.840

1 GASTOS DE PERSONAL 1.410.446

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 173

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

20200 Edificios y otras construcciones 18.300

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.300

20400 Material de transporte 17.500

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.500

20700 Cánones 1.500

207 CÁNONES 1.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 37.300

21200 Edificios y otras construcciones 9.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.100

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.100

21500 Mobiliario y enseres 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.600

22000 Material ordinario no inventariable 12.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

22004 Material informático no inventariable 3.000

220 MATERIAL DE OFICINA 21.000

22101 Agua 3.000

22102 Gas 3.500

22104 Vestuario 900

22109 Otros suministros 2.800

221 SUMINISTROS 10.200

22201 Otras comunicaciones 6.000

222 COMUNICACIONES 6.000

22300 Transporte 1.200

223 TRANSPORTE 1.200

22409 Otros riesgos 1.600

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.600

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 174 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22500 Tributos 300

225 TRIBUTOS 300

22601 Atenciones protocolarias y representativas 7.513

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000

22603 Jurídicos y contenciosos 11.870

22606 Reuniones y conferencias 5.109

22609 Otros gastos diversos 10.000

226 GASTOS DIVERSOS 54.492

22700 Limpieza y aseo 7.500

22701 Seguridad 31.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.000

22709 Otros 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 42.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 137.292

23000 Dietas y locomoción 13.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 13.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200.192

Operaciones corrientes 1.610.638

62001 Construcciones 20.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000

62007 Equipos para procesos de información 5.000

620 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE DIVERSOS SERVICIOS 30.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000

6 INVERSIONES REALES 30.000

Operaciones de capital 30.000

Operaciones no financieras 1.640.638

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.640.638

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 175

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

Total SERVICIO 1.640.638

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 176 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Euros

20200 Edificios y otras construcciones 13.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000

22000 Material ordinario no inventariable 1.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000

22201 Otras comunicaciones 600

222 COMUNICACIONES 600

22300 Transporte 3.000

223 TRANSPORTE 3.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 59.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 36.061

22606 Reuniones y conferencias 35.000

22609 Otros gastos diversos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 131.061

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 29.000

22709 Otros 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.661

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 183.661

46200 Para la promoción del asturiano 150.202

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 150.202

46 A CORPORACIONES LOCALES 150.202

47200 Para la promoción del asturiano 48.081

47201 Para la promoción de la música en asturiano 30.021

472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 78.102

47 A EMPRESAS PRIVADAS 78.102

48008 A la Academia de la Llingua 115.000

480 TRANSFERENCIAS 115.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 177

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Euros

48250 Para la promoción del asturiano 72.103

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 72.103

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 187.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 415.407

Operaciones corrientes 599.068

77200 Para promoción del asturiano en medios de comunicación 312.527

77201 Para publicaciones en asturiano 184.211

77202 Para el fomento de la traducción 54.041

772 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 550.779

77 A EMPRESAS PRIVADAS 550.779

78001 A la Academia de la Llingua 105.000

780 TRANSFERENCIAS 105.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 105.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 655.779

Operaciones de capital 655.779

Operaciones no financieras 1.254.847

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.254.847

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 178 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.793.240

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.793.240

12100 Sustituciones de funcionarios 7.185

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 7.185

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.800.425

13000 Retribuciones básicas y complementarias 322.850

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 322.850

13100 Sustituciones de personal laboral 14.370

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.370

13 PERSONAL LABORAL 337.220

14000 Retribuciones básicas y complementarias 228.233

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 228.233

14 PERSONAL TEMPORAL 228.233

15100 Gratificaciones 1.000

151 GRATIFICACIONES 1.000

15200 Conceptos variables de personal funcionario 34.100

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 34.100

15400 Conceptos variables de personal laboral 3.700

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.700

15 OTRAS RETRIBUCIONES 38.800

16600 Cuotas sociales 665.127

166 CUOTAS SOCIALES 665.127

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 665.127

1 GASTOS DE PERSONAL 3.069.805

20200 Edificios y otras construcciones 52.690

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.690

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.690

21000 Terrenos y bienes naturales 465

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 465

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 179

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Euros

21200 Edificios y otras construcciones 20.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.369

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.369

21500 Mobiliario y enseres 13.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.834

22000 Material ordinario no inventariable 25.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 120.000

220 MATERIAL DE OFICINA 145.000

22101 Agua 6.783

22102 Gas 3.100

22103 Combustibles 19.000

22104 Vestuario 3.041

22106 Productos farmacéuticos 200

22109 Otros suministros 10.000

221 SUMINISTROS 42.124

22201 Otras comunicaciones 9.190

222 COMUNICACIONES 9.190

22300 Transporte 30.000

223 TRANSPORTE 30.000

22408 Otro inmovilizado 1.821

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.821

22500 Tributos 950

225 TRIBUTOS 950

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 25.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 15.000

22606 Reuniones y conferencias 6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 180 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Euros

22609 Otros gastos diversos 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.000

22700 Limpieza y aseo 123.000

22701 Seguridad 165.000

22702 Valoraciones y peritajes 2.000

22704 Custodia, depósitos y almacenaje 1.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 450.000

22709 Otros 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 742.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.023.585

23000 Dietas y locomoción 10.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.109

41000 Al Centro Regional de Bellas Artes 978.032

410 TRANSFERENCIAS 978.032

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 978.032

44001 Al Museo Etnográfico de Grandas de Salime 150.000

440 TRANSFERENCIAS 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

46201 Para ayudas y dotaciones a museos municipales 60.000

46202 Al Museo del Pueblo de Asturias 48.081

46207 A archivos mancomunados 35.000

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 143.081

46 A CORPORACIONES LOCALES 143.081

48203 A la Fundación de la Sidra 34.559

48204 Ayudas a museos de titularidad privada 60.000

48205 Al Archivo de Indianos 153.259

48206 Al archivo del Monasterio de San Pelayo 15.471

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 181

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Euros

48245 Para becas de perfeccionamiento artístico 6.000

48249 Para el Museo Jurásico 65.000

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 334.289

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 334.289

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.605.402

Operaciones corrientes 5.825.316

62001 Construcciones 30.051

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.051

62009 Otro inmovilizado material 736.810

620 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 796.912

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 796.912

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 6.263.190

630 CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS 6.263.190

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 6.263.190

6 INVERSIONES REALES 7.060.102

71000 Al Centro Regional de Bellas Artes 1.196.049

710 TRANSFERENCIAS 1.196.049

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.196.049

74001 Al Museo Etnográfico de Grandas de Salime 48.081

740 TRANSFERENCIAS 48.081

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.081

76200 Infraestructuras y equipamientos en bibliotecas y museos 500.000

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000

78200 Para mejoras en museos de titularidad privada 102.173

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 102.173

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.173

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.846.303

Operaciones de capital 8.906.405

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 182 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 452D BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Euros

Operaciones no financieras 14.731.721

Operaciones financieras 0

Total Programa 14.731.721

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 183

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.015

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.015

10 ALTOS CARGOS 53.015

12000 Retribuciones básicas y complementarias 241.275

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 241.275

12 PERSONAL FUNCIONARIO 241.275

13000 Retribuciones básicas y complementarias 134.350

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 134.350

13 PERSONAL LABORAL 134.350

16600 Cuotas sociales 118.201

166 CUOTAS SOCIALES 118.201

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 118.201

1 GASTOS DE PERSONAL 546.841

20200 Edificios y otras construcciones 1.800

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.800

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600

21500 Mobiliario y enseres 2.400

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.400

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000

22000 Material ordinario no inventariable 1.200

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.800

220 MATERIAL DE OFICINA 3.000

22109 Otros suministros 3.000

221 SUMINISTROS 3.000

22201 Otras comunicaciones 6.000

222 COMUNICACIONES 6.000

22408 Otro inmovilizado 1.800

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 184 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL

Subconcepto Euros

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.800

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.021

22604 Edición y difusión de publicaciones 20.000

22606 Reuniones y conferencias 10.000

22609 Otros gastos diversos 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 47.021

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 384.364

22709 Otros 200.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 584.364

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 645.185

23000 Dietas y locomoción 5.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 654.985

41002 A la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 3.455.819

410 TRANSFERENCIAS 3.455.819

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.455.819

44000 Al Real Instituto de Estudios Asturianos 198.334

440 TRANSFERENCIAS 198.334

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 198.334

46204 Para actuaciones culturales 179.945

46205 Para "Asturias Cultural" 270.455

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 450.400

46 A CORPORACIONES LOCALES 450.400

47202 Para actividades culturales 114.000

472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 114.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 114.000

48009 A Lisardo Lombardía. Delegación asturiana en Lorient 16.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 185

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL

Subconcepto Euros

480 TRANSFERENCIAS 16.000

48252 Para actividades culturales y formativas 1.441.000

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.441.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.457.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.675.553

Operaciones corrientes 6.877.379

60800 Terrenos y bienes naturales 550.000

608 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 550.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 550.000

62101 Construcciones 3.005.000

621 ADECUACIÓN UNIVERSIDAD LABORAL 3.005.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.005.000

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 236.000

630 INFRAESTRUCTURALES CULTURALES 236.000

63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.000

638 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 150.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 386.000

6 INVERSIONES REALES 3.941.000

71002 A la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 18.000

710 TRANSFERENCIAS 18.000

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18.000

74000 Al Real Instituto de Estudios Asturianos 15.000

740 TRANSFERENCIAS 15.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.000

76201 Para infraestructuras culturales 1.298.179

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.298.179

76806 Ayuntamiento de Bimenes 180.304

76811 Ayuntamiento de Cangas del Narcea 210.355

76822 Ayuntamiento de Degaña 420.709

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 186 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 455C PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL

Subconcepto Euros

76837 Ayuntamiento de Mieres 961.620

76853 Ayuntamiento de Quirós 246.415

76872 Ayuntamiento de Teverga 1.202.025

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 3.221.428

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.519.607

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.552.607

Operaciones de capital 8.493.607

Operaciones no financieras 15.370.986

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.370.986

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 187

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 317.060

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 317.060

12 PERSONAL FUNCIONARIO 317.060

13000 Retribuciones básicas y complementarias 412.733

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 412.733

13 PERSONAL LABORAL 412.733

14000 Retribuciones básicas y complementarias 20.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 20.000

14 PERSONAL TEMPORAL 20.000

15100 Gratificaciones 1.276

151 GRATIFICACIONES 1.276

15400 Conceptos variables de personal laboral 43.772

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 43.772

15 OTRAS RETRIBUCIONES 45.048

16600 Cuotas sociales 240.104

166 CUOTAS SOCIALES 240.104

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240.104

1 GASTOS DE PERSONAL 1.034.945

20200 Edificios y otras construcciones 40.540

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.540

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.540

21000 Terrenos y bienes naturales 1.000

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000

21200 Edificios y otras construcciones 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300

21500 Mobiliario y enseres 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 188 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Subconcepto Euros

21700 Bienes públicos destinados al uso general 600

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 600

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.400

22000 Material ordinario no inventariable 10.578

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.628

220 MATERIAL DE OFICINA 15.206

22101 Agua 1.683

22103 Combustibles 1.683

22104 Vestuario 5.289

22109 Otros suministros 12.622

221 SUMINISTROS 21.277

22201 Otras comunicaciones 331

222 COMUNICACIONES 331

22300 Transporte 3.306

223 TRANSPORTE 3.306

22409 Otros riesgos 3.577

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.577

22500 Tributos 331

225 TRIBUTOS 331

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.323

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 8.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 8.000

22606 Reuniones y conferencias 2.645

22609 Otros gastos diversos 13.223

226 GASTOS DIVERSOS 33.191

22700 Limpieza y aseo 16.528

22701 Seguridad 2.645

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 103.668

22709 Otros 33.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 189

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Subconcepto Euros

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 155.841

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 233.060

23000 Dietas y locomoción 10.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000

46210 Para el fomento del patrimonio arqueológico 33.415

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 33.415

46 A CORPORACIONES LOCALES 33.415

48223 Cooperación en bienes de la Iglesia 35.102

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 35.102

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.102

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.517

Operaciones corrientes 1.403.462

60008 Bienes del patrimonio histórico-artístico 3.526.903

600 INVERSIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO 3.526.903

60108 Bienes del patrimonio histórico-artístico 1.202.025

601 UNO POR CIENTO CULTURAL 1.202.025

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 4.728.928

62009 Otro inmovilizado material 100.000

620 BIENES DE INTERÉS CULTURAL 100.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000

63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 3.702.025

638 PLAN COMPLEM. REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 3.702.025

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.702.025

6 INVERSIONES REALES 8.530.953

76202 Para la protección del patrimonio histórico 859.550

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 859.550

76837 Ayuntamiento de Mieres 1.556.622

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 190 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Subconcepto Euros

76873 Ayuntamiento de Tineo 48.081

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.604.703

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.464.253

78202 Para la protección del patrimonio histórico 818.336

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 818.336

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 818.336

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.282.589

Operaciones de capital 11.813.542

Operaciones no financieras 13.217.004

Operaciones financieras 0

Total Programa 13.217.004

Total SERVICIO 44.574.558

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 191

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

10300 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 64.940

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 64.940

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 110.675

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 110.675

10 ALTOS CARGOS 175.615

11000 Retribuciones básicas y complementarias 41.875

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 41.875

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 41.875

12000 Retribuciones básicas y complementarias 5.618.726

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 5.618.726

12100 Sustituciones de funcionarios 12.550

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 12.550

12 PERSONAL FUNCIONARIO 5.631.276

13000 Retribuciones básicas y complementarias 765.312

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 765.312

13100 Sustituciones de personal laboral 12.550

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.550

13 PERSONAL LABORAL 777.862

14000 Retribuciones básicas y complementarias 12.550

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 12.550

14 PERSONAL TEMPORAL 12.550

15100 Gratificaciones 6.250

151 GRATIFICACIONES 6.250

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.250

16600 Cuotas sociales 583.966

166 CUOTAS SOCIALES 583.966

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 583.966

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.150

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.150

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 192 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

17100 Ayudas sociales 370.000

171 AYUDAS SOCIALES 370.000

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 376.150

18000 Provisión social y de personal 1.100.000

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 1.100.000

18 OTROS FONDOS 1.100.000

1 GASTOS DE PERSONAL 8.705.544

20200 Edificios y otras construcciones 51.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.000

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 42.000

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.000

20600 Equipos para proceso de información 500

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 93.500

21200 Edificios y otras construcciones 15.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

21400 Material de transporte 1.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

21500 Mobiliario y enseres 5.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000

21600 Equipos para proceso de información 30.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 30.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.000

22000 Material ordinario no inventariable 200.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.000

22004 Material informático no inventariable 25.000

220 MATERIAL DE OFICINA 245.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 193

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

22101 Agua 5.000

22103 Combustibles 21.000

22104 Vestuario 4.508

22106 Productos farmacéuticos 150

22109 Otros suministros 10.000

221 SUMINISTROS 40.658

22201 Otras comunicaciones 76.627

222 COMUNICACIONES 76.627

22409 Otros riesgos 52.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 52.000

22500 Tributos 2.000

225 TRIBUTOS 2.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000

22603 Jurídicos y contenciosos 30.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 60.102

22606 Reuniones y conferencias 66.550

22608 Cursos de formación 6.000

22609 Otros gastos diversos 6.011

22611 Oposiciones y pruebas selectivas 130.000

226 GASTOS DIVERSOS 351.663

22700 Limpieza y aseo 50.000

22701 Seguridad 40.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.051

22707 Servicios de carácter informático 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 123.051

22900 Gastos de funcionamiento de centros 1.476.501

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 1.476.501

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.367.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 194 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 145.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 145.000

23100 Otras indemnizaciones 1.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 146.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.670.000

48010 Al Consejo Escolar del Principado de Asturias 60.102

48012 Para indemnizaciones por accidentes escolares 20.000

48013 Al Consejo Asturiano de la Formación Profesional 120.203

480 TRANSFERENCIAS 200.305

48226 Para ayudas a asociaciones de alumnos 6.000

48227 Para ayudas a proyectos pedagógicos 96.000

48229 Federaciones y asociaciones de padres de alumnos 78.132

48233 Para premios a la excelencia educativa 12.000

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 192.132

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 392.437

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 392.437

Operaciones corrientes 11.767.981

61005 Aplicaciones informáticas 794.228

610 APLICACIONES INFORMÁTICAS 794.228

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 794.228

62001 Construcciones 24.041

62007 Equipos para procesos de información 200.000

62009 Otro inmovilizado material 20.000

620 INVERSIONES EN SERVIC. GRALES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 244.041

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 244.041

6 INVERSIONES REALES 1.038.269

Operaciones de capital 1.038.269

Operaciones no financieras 12.806.250

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 195

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.806.250

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 196 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.698.300

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.698.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.698.300

16600 Cuotas sociales 6.000

166 CUOTAS SOCIALES 6.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.000

1 GASTOS DE PERSONAL 1.704.300

22608 Cursos de formación 60.000

226 GASTOS DIVERSOS 60.000

22900 Gastos de funcionamiento de centros 1.000.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 1.000.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.060.000

23000 Dietas y locomoción 12.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.072.000

45002 Convenio educativo con la Universidad 78.132

450 TRANSFERENCIAS 78.132

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 78.132

48231 Para becas y ayudas al profesorado para formación 150.000

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.132

Operaciones corrientes 3.004.432

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 50.000

630 INVERSIONES EN FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 50.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

6 INVERSIONES REALES 50.000

Operaciones de capital 50.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 197

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN

Subconcepto Euros

Operaciones no financieras 3.054.432

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.054.432

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 198 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 115.757.977

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 115.757.977

12100 Sustituciones de funcionarios 5.360.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.360.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 121.117.977

14000 Retribuciones básicas y complementarias 4.985.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.985.000

14 PERSONAL TEMPORAL 4.985.000

15100 Gratificaciones 15.326

151 GRATIFICACIONES 15.326

15200 Conceptos variables de personal funcionario 240.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 240.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 255.326

16600 Cuotas sociales 6.114.200

166 CUOTAS SOCIALES 6.114.200

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.114.200

17100 Ayudas sociales 626

171 AYUDAS SOCIALES 626

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 626

1 GASTOS DE PERSONAL 132.473.129

22900 Gastos de funcionamiento de centros 2.552.362

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 2.552.362

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.552.362

23000 Dietas y locomoción 560.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 560.000

23100 Otras indemnizaciones 10.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 570.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.122.362

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 199

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Euros

46213 Programa de educación infantil de 0 a 3 años 2.505.732

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2.505.732

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.505.732

48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 3.291.253

48015 Para gastos de personal de centros concertados 27.135.041

480 TRANSFERENCIAS 30.426.294

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.426.294

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.932.026

Operaciones corrientes 168.527.517

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.257.823

630 INFRAESTRUC. EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 1.257.823

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.257.823

6 INVERSIONES REALES 1.257.823

76215 Convenios con Aytos para obras infraestructuras educ.infantil y primaria 1.896.226

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.896.226

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.896.226

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.896.226

Operaciones de capital 3.154.049

Operaciones no financieras 171.681.566

Operaciones financieras 0

Total Programa 171.681.566

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 200 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 157.930.425

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 157.930.425

12100 Sustituciones de funcionarios 5.500.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 5.500.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 163.430.425

14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.878.290

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.878.290

14 PERSONAL TEMPORAL 1.878.290

15100 Gratificaciones 15.650

151 GRATIFICACIONES 15.650

15200 Conceptos variables de personal funcionario 10.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 10.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 25.650

16600 Cuotas sociales 8.112.000

166 CUOTAS SOCIALES 8.112.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.112.000

17100 Ayudas sociales 938

171 AYUDAS SOCIALES 938

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 938

1 GASTOS DE PERSONAL 173.447.303

22700 Limpieza y aseo 1.290.004

22701 Seguridad 371.426

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.661.430

22900 Gastos de funcionamiento de centros 11.537.330

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 11.537.330

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.198.760

23000 Dietas y locomoción 85.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 85.000

23100 Otras indemnizaciones 1.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 201

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS

Subconcepto Euros

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 86.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.760

46214 Al Centro Municipal de Teverga 108.370

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 108.370

46 A CORPORACIONES LOCALES 108.370

48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 3.737.815

48015 Para gastos de personal de centros concertados 28.121.403

480 TRANSFERENCIAS 31.859.218

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.859.218

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.967.588

Operaciones corrientes 218.699.651

62001 Construcciones 7.611.066

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 40.000

62006 Mobiliario 305.282

620 OBRAS DE ADECUACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE SECUNDARIA Y

FORMACIÓN PROFESIONAL 7.956.348

62101 Construcciones 5.240.231

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 300.507

62106 Mobiliario 890.093

62109 Otro inmovilizado material 180.304

621 ADECUACIÓN UNIVERSIDAD LABORAL 6.611.135

62801 Construcciones 2.505.061

628 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 2.505.061

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 17.072.544

6 INVERSIONES REALES 17.072.544

76214 Convenio con el Ayuntamiento de Avilés para infraestructuras educativas 390.658

76225 Garantía social e inserción profesional 760.000

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.150.658

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 202 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422C EDUCAC. SECUNDARIA, FORMAC. PROFESIONAL Y E.OFICIAL IDIOMAS

Subconcepto Euros

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.150.658

78207 Garantía social e inserción profesional 930.000

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 930.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 930.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.080.658

Operaciones de capital 19.153.202

Operaciones no financieras 237.852.853

Operaciones financieras 0

Total Programa 237.852.853

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 203

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 10.273.032

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 10.273.032

12100 Sustituciones de funcionarios 239.415

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 239.415

12 PERSONAL FUNCIONARIO 10.512.447

15200 Conceptos variables de personal funcionario 17.392

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 17.392

15 OTRAS RETRIBUCIONES 17.392

16600 Cuotas sociales 159.120

166 CUOTAS SOCIALES 159.120

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 159.120

1 GASTOS DE PERSONAL 10.688.959

22900 Gastos de funcionamiento de centros 436.426

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 436.426

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 436.426

23000 Dietas y locomoción 50.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 50.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 486.426

48014 Para gastos de funcionamiento de centros concertados 1.089.516

48015 Para gastos de personal de centros concertados 1.359.258

480 TRANSFERENCIAS 2.448.774

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.448.774

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.448.774

Operaciones corrientes 13.624.159

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 190.000

630 INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 190.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 190.000

6 INVERSIONES REALES 190.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 204 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL

Subconcepto Euros

Operaciones de capital 190.000

Operaciones no financieras 13.814.159

Operaciones financieras 0

Total Programa 13.814.159

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 205

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 5.390.300

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 5.390.300

12100 Sustituciones de funcionarios 321.300

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 321.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO 5.711.600

13000 Retribuciones básicas y complementarias 534.973

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 534.973

13100 Sustituciones de personal laboral 6.130

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.130

13 PERSONAL LABORAL 541.103

14000 Retribuciones básicas y complementarias 210.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 210.000

14 PERSONAL TEMPORAL 210.000

15100 Gratificaciones 6.131

151 GRATIFICACIONES 6.131

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.131

16600 Cuotas sociales 1.387.074

166 CUOTAS SOCIALES 1.387.074

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.387.074

1 GASTOS DE PERSONAL 7.855.908

22700 Limpieza y aseo 33.075

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.075

22900 Gastos de funcionamiento de centros 517.180

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 517.180

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 550.255

23000 Dietas y locomoción 3.010

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.010

23100 Otras indemnizaciones 500

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 206 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Subconcepto Euros

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.510

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 553.765

46211 A Conservatorios municipales 910.519

46212 Escuelas municipales de música y danza tradicional 90.152

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.000.671

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.671

48011 A componentes de la Joven Orquesta P.A. (JOSPA) 36.061

48020 Para ayudas de estudios en el Conservatorio 18.000

48021 Compensaciones componentes banda y orquesta 20.000

480 TRANSFERENCIAS 74.061

48225 Para ayudas al estudio de post-graduados de música 30.051

48228 Para asociaciones con escuela de música tradicional 90.152

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 120.203

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 194.264

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.194.935

Operaciones corrientes 9.604.608

62001 Construcciones 303.185

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000

62006 Mobiliario 60.000

62007 Equipos para procesos de información 50.000

62009 Otro inmovilizado material 39.367

620 INVERSIONES EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 502.552

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 502.552

6 INVERSIONES REALES 502.552

76837 Ayuntamiento de Mieres 228.385

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 228.385

76 A CORPORACIONES LOCALES 228.385

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 228.385

Operaciones de capital 730.937

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 207

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Subconcepto Euros

Operaciones no financieras 10.335.545

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.335.545

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 208 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.011.829

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.011.829

12100 Sustituciones de funcionarios 55.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 55.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.066.829

16600 Cuotas sociales 170.340

166 CUOTAS SOCIALES 170.340

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 170.340

1 GASTOS DE PERSONAL 4.237.169

22900 Gastos de funcionamiento de centros 321.542

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 321.542

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 321.542

23000 Dietas y locomoción 25.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

23100 Otras indemnizaciones 1.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 26.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.542

Operaciones corrientes 4.584.711

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 100.000

630 INVERSIONES EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 100.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

6 INVERSIONES REALES 100.000

76251 Ayudas para actuaciones educativas de adultos 61.000

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 61.000

76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 78.132

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 78.132

76 A CORPORACIONES LOCALES 139.132

78214 Ayudas para actuaciones educativas de adultos 30.100

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 209

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 422K PROMOCIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Euros

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.100

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.100

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.232

Operaciones de capital 269.232

Operaciones no financieras 4.853.943

Operaciones financieras 0

Total Programa 4.853.943

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 210 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 6.058.052

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.058.052

12100 Sustituciones de funcionarios 40.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 40.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 6.098.052

13000 Retribuciones básicas y complementarias 13.494.890

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.494.890

13100 Sustituciones de personal laboral 955.700

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 955.700

13 PERSONAL LABORAL 14.450.590

14000 Retribuciones básicas y complementarias 114.158

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 114.158

14 PERSONAL TEMPORAL 114.158

15100 Gratificaciones 6.130

151 GRATIFICACIONES 6.130

15200 Conceptos variables de personal funcionario 5.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 5.000

15400 Conceptos variables de personal laboral 70.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 70.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 81.130

16600 Cuotas sociales 5.557.383

166 CUOTAS SOCIALES 5.557.383

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.557.383

1 GASTOS DE PERSONAL 26.301.313

22107 Menaje, lencería y ropa 24.041

221 SUMINISTROS 24.041

22300 Transporte 16.800.000

223 TRANSPORTE 16.800.000

22900 Gastos de funcionamiento de centros 3.400.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 211

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 03 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Subconcepto Euros

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 3.400.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.224.041

23000 Dietas y locomoción 15.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

23100 Otras indemnizaciones 1.000

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.240.041

48232 Para ayudas al transporte 396.668

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 396.668

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 396.668

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668

Operaciones corrientes 46.938.022

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 150.000

630 INVERSIONES EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 150.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

6 INVERSIONES REALES 150.000

Operaciones de capital 150.000

Operaciones no financieras 47.088.022

Operaciones financieras 0

Total Programa 47.088.022

Total SERVICIO 501.486.770

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 212 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365

10 ALTOS CARGOS 50.365

12000 Retribuciones básicas y complementarias 161.015

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 161.015

12100 Sustituciones de funcionarios 13.060

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 13.060

12 PERSONAL FUNCIONARIO 174.075

16600 Cuotas sociales 55.837

166 CUOTAS SOCIALES 55.837

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 55.837

1 GASTOS DE PERSONAL 280.277

20200 Edificios y otras construcciones 13.674

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.674

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.674

21200 Edificios y otras construcciones 301

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 301

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 301

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 301

21500 Mobiliario y enseres 301

215 MOBILIARIO Y ENSERES 301

21900 Otro inmovilizado material 301

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 301

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.204

22000 Material ordinario no inventariable 4.959

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.828

22004 Material informático no inventariable 361

220 MATERIAL DE OFICINA 7.148

22109 Otros suministros 301

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 213

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Euros

221 SUMINISTROS 301

22201 Otras comunicaciones 602

222 COMUNICACIONES 602

22300 Transporte 301

223 TRANSPORTE 301

22601 Atenciones protocolarias y representativas 301

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.006

22606 Reuniones y conferencias 12.021

22609 Otros gastos diversos 602

226 GASTOS DIVERSOS 15.930

22700 Limpieza y aseo 5.109

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 70.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 75.109

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 99.391

23000 Dietas y locomoción 6.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 120.269

40003 Al Centro de la UNED en Asturias 122.324

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.324

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 122.324

45000 Para gastos de funcionamiento 87.683.803

450 TRANSFERENCIAS 87.683.803

45201 Aplicación normativa estatal 444.749

45202 Plan de saneamiento financiero 4.207.085

45205 Otras actuaciones 2.103.528

452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.755.362

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 94.439.165

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.561.489

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 214 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 94.962.035

62001 Construcciones 2.404.049

620 INFRAESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS 2.404.049

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 2.404.049

63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 7.300.000

637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. CAMPUS DE MIERES 7.300.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 7.300.000

6 INVERSIONES REALES 9.704.049

75201 Para infraestructuras, equipamientos y construcciones 1.173.506

75205 Otras actuaciones 601.000

752 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.774.506

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.774.506

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.774.506

Operaciones de capital 11.478.555

Operaciones no financieras 106.440.590

Operaciones financieras 0

Total Programa 106.440.590

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 215

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 85.072

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 85.072

12 PERSONAL FUNCIONARIO 85.072

16600 Cuotas sociales 22.119

166 CUOTAS SOCIALES 22.119

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.119

1 GASTOS DE PERSONAL 107.191

21900 Otro inmovilizado material 308

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 308

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 308

22000 Material ordinario no inventariable 1.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

22004 Material informático no inventariable 241

220 MATERIAL DE OFICINA 2.241

22109 Otros suministros 902

221 SUMINISTROS 902

22201 Otras comunicaciones 602

222 COMUNICACIONES 602

22300 Transporte 500

223 TRANSPORTE 500

22409 Otros riesgos 307

224 PRIMAS DE SEGUROS 307

22601 Atenciones protocolarias y representativas 900

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 500

22606 Reuniones y conferencias 100

22609 Otros gastos diversos 602

226 GASTOS DIVERSOS 8.102

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 84.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 216 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 04 D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 541A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Subconcepto Euros

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 84.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.654

23000 Dietas y locomoción 500

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 500

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.462

48910 A la FICYT 420.709

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 420.709

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 420.709

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.709

Operaciones corrientes 625.362

77900 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004 3.606.074

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 3.606.074

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.606.074

78900 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 2001-2004 5.900.000

789 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 5.900.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.900.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.506.074

Operaciones de capital 9.506.074

Operaciones no financieras 10.131.436

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.131.436

Total SERVICIO 116.572.026

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 217

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365

10 ALTOS CARGOS 50.365

12000 Retribuciones básicas y complementarias 261.242

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 261.242

12 PERSONAL FUNCIONARIO 261.242

13000 Retribuciones básicas y complementarias 59.765

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 59.765

13 PERSONAL LABORAL 59.765

15100 Gratificaciones 3.753

151 GRATIFICACIONES 3.753

15200 Conceptos variables de personal funcionario 2.662

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 2.662

15400 Conceptos variables de personal laboral 314

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 314

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.729

16600 Cuotas sociales 100.257

166 CUOTAS SOCIALES 100.257

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 100.257

1 GASTOS DE PERSONAL 478.358

20200 Edificios y otras construcciones 10.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000

21200 Edificios y otras construcciones 730

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 730

21500 Mobiliario y enseres 390

215 MOBILIARIO Y ENSERES 390

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.120

22000 Material ordinario no inventariable 12.020

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 218 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Euros

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.210

220 MATERIAL DE OFICINA 16.230

22102 Gas 8.410

22104 Vestuario 450

22106 Productos farmacéuticos 150

22109 Otros suministros 1.800

221 SUMINISTROS 10.810

22201 Otras comunicaciones 10.220

222 COMUNICACIONES 10.220

22300 Transporte 126.210

223 TRANSPORTE 126.210

22409 Otros riesgos 27.050

224 PRIMAS DE SEGUROS 27.050

22500 Tributos 840

225 TRIBUTOS 840

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 60.100

22604 Edición y difusión de publicaciones 12.021

22606 Reuniones y conferencias 19.834

22609 Otros gastos diversos 200.000

226 GASTOS DIVERSOS 293.455

22700 Limpieza y aseo 1.200

22701 Seguridad 12.020

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 579.855

22709 Otros 52.890

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 645.965

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.130.780

23000 Dietas y locomoción 8.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 219

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Euros

23100 Otras indemnizaciones 100

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.100

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.150.000

46218 A la Fundación Deportiva Municipal de Avilés para Unidad Regional de

Medicina Deportiva 36.061

46220 Para programas de actividades deportivas 450.000

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 486.061

46 A CORPORACIONES LOCALES 486.061

48236 Para Federaciones y Clubes Deportivos 1.255.705

48237 Convenio con "FEDEMA" 22.538

48238 Programa de apoyo a deportistas de alto nivel 30.051

48244 Para centros de tecnificación deportiva 60.100

48251 A la Real Federación de Fútbol del Principado Asturias 453.273

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.821.667

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.821.667

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.307.728

Operaciones corrientes 3.936.086

61009 Otros gastos asociados 601.012

610 CONTRATO PATROCINIO DEPORTIVO 601.012

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 601.012

63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 2.212.231

638 PLAN COMPLEMENTARIO CUENCAS MINERAS 2.212.231

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.212.231

6 INVERSIONES REALES 2.813.243

76205 Para infraestructura deportiva municipal 6.451.337

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 6.451.337

76802 Ayuntamiento de Aller 186.315

76815 Ayuntamiento de Caso 150.254

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 220 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Euros

76824 Ayuntamiento de Gijón 240.405

76828 Ayuntamiento de Ibias 120.203

76832 Ayuntamiento de Laviana 120.203

76833 Ayuntamiento de Lena 360.608

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.177.988

76 A CORPORACIONES LOCALES 7.629.325

78205 Al Club Gijón Baloncesto 644.586

78206 Para campos de fútbol y boleras 200.000

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 844.586

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 844.586

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.473.911

Operaciones de capital 11.287.154

Operaciones no financieras 15.223.240

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.223.240

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 221

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Euros

13000 Retribuciones básicas y complementarias 539.960

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 539.960

13100 Sustituciones de personal laboral 10.000

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 10.000

13 PERSONAL LABORAL 549.960

14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.000

14 PERSONAL TEMPORAL 80.000

15100 Gratificaciones 20.612

151 GRATIFICACIONES 20.612

15400 Conceptos variables de personal laboral 89.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 89.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 109.612

16600 Cuotas sociales 244.059

166 CUOTAS SOCIALES 244.059

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 244.059

1 GASTOS DE PERSONAL 983.631

20200 Edificios y otras construcciones 2.400

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.400

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 288.486

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 288.486

20400 Material de transporte 15.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000

20700 Cánones 700

207 CÁNONES 700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 306.586

21000 Terrenos y bienes naturales 15.627

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.627

21200 Edificios y otras construcciones 15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 222 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Euros

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 31.027

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.027

21400 Material de transporte 18.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 18.000

21500 Mobiliario y enseres 900

215 MOBILIARIO Y ENSERES 900

21700 Bienes públicos destinados al uso general 9.000

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 9.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 89.554

22000 Material ordinario no inventariable 10.200

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 300

220 MATERIAL DE OFICINA 10.500

22103 Combustibles 31.300

22104 Vestuario 25.300

22106 Productos farmacéuticos 3.600

22109 Otros suministros 39.100

221 SUMINISTROS 99.300

22201 Otras comunicaciones 700

222 COMUNICACIONES 700

22300 Transporte 1.200

223 TRANSPORTE 1.200

22401 Vehículos 6.400

22409 Otros riesgos 3.700

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.100

22500 Tributos 4.800

225 TRIBUTOS 4.800

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.300

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 223

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Euros

22606 Reuniones y conferencias 1.300

22609 Otros gastos diversos 15.000

226 GASTOS DIVERSOS 37.600

22700 Limpieza y aseo 900

22701 Seguridad 400

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 167.500

23000 Dietas y locomoción 6.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

23100 Otras indemnizaciones 360

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 360

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.360

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 570.000

Operaciones corrientes 1.553.631

62001 Construcciones 103.283

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 647.982

620 INMOVILIZADO MATERIAL 751.265

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 751.265

6 INVERSIONES REALES 751.265

Operaciones de capital 751.265

Operaciones no financieras 2.304.896

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.304.896

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 224 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 229.550

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 229.550

12 PERSONAL FUNCIONARIO 229.550

13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.521.895

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.521.895

13100 Sustituciones de personal laboral 18.760

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 18.760

13 PERSONAL LABORAL 1.540.655

14000 Retribuciones básicas y complementarias 33.375

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 33.375

14 PERSONAL TEMPORAL 33.375

15100 Gratificaciones 6.250

151 GRATIFICACIONES 6.250

15400 Conceptos variables de personal laboral 75.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 75.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 81.250

16600 Cuotas sociales 605.926

166 CUOTAS SOCIALES 605.926

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 605.926

1 GASTOS DE PERSONAL 2.490.756

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.700

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.700

20500 Mobiliario y enseres 305

205 MOBILIARIO Y ENSERES 305

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.005

21000 Terrenos y bienes naturales 14.200

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.200

21200 Edificios y otras construcciones 34.378

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.378

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 225

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Euros

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 43.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.000

21400 Material de transporte 1.300

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.300

21500 Mobiliario y enseres 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

21700 Bienes públicos destinados al uso general 6.100

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 100.978

22000 Material ordinario no inventariable 7.500

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300

220 MATERIAL DE OFICINA 8.800

22101 Agua 65.500

22102 Gas 75.127

22103 Combustibles 12.020

22104 Vestuario 18.250

22106 Productos farmacéuticos 2.800

22109 Otros suministros 50.008

221 SUMINISTROS 223.705

22201 Otras comunicaciones 1.503

222 COMUNICACIONES 1.503

22300 Transporte 902

223 TRANSPORTE 902

22401 Vehículos 1.203

22409 Otros riesgos 2.885

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.088

22500 Tributos 21.500

225 TRIBUTOS 21.500

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 226 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Euros

22606 Reuniones y conferencias 4.000

22609 Otros gastos diversos 14.208

226 GASTOS DIVERSOS 21.208

22700 Limpieza y aseo 31.854

22701 Seguridad 82.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.804

22709 Otros 602

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 116.260

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 397.966

23000 Dietas y locomoción 6.125

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.125

23100 Otras indemnizaciones 1.850

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.975

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.924

Operaciones corrientes 3.001.680

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 390.200

600 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS 390.200

60801 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3.106.073

608 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 3.106.073

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.496.273

6 INVERSIONES REALES 3.496.273

Operaciones de capital 3.496.273

Operaciones no financieras 6.497.953

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.497.953

Total SERVICIO 24.026.089

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 227

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365

10 ALTOS CARGOS 50.365

12000 Retribuciones básicas y complementarias 564.056

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 564.056

12 PERSONAL FUNCIONARIO 564.056

13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.137.631

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.137.631

13100 Sustituciones de personal laboral 15.325

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 15.325

13 PERSONAL LABORAL 1.152.956

14000 Retribuciones básicas y complementarias 87.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 87.000

14 PERSONAL TEMPORAL 87.000

15100 Gratificaciones 2.760

151 GRATIFICACIONES 2.760

15200 Conceptos variables de personal funcionario 1.043

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 1.043

15400 Conceptos variables de personal laboral 57.500

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 57.500

15 OTRAS RETRIBUCIONES 61.303

16600 Cuotas sociales 570.327

166 CUOTAS SOCIALES 570.327

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 570.327

1 GASTOS DE PERSONAL 2.486.007

20200 Edificios y otras construcciones 23.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000

21200 Edificios y otras construcciones 11.009

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 228 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Euros

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.009

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

21400 Material de transporte 3.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000

21500 Mobiliario y enseres 4.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 30.009

22000 Material ordinario no inventariable 19.565

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.021

220 MATERIAL DE OFICINA 31.586

22101 Agua 7.500

22102 Gas 12.500

22103 Combustibles 12.500

22104 Vestuario 9.000

22105 Productos alimenticios 180.000

22106 Productos farmacéuticos 600

22107 Menaje, lencería y ropa 3.500

22109 Otros suministros 24.000

221 SUMINISTROS 249.600

22201 Otras comunicaciones 24.041

222 COMUNICACIONES 24.041

22300 Transporte 9.500

223 TRANSPORTE 9.500

22401 Vehículos 1.400

22409 Otros riesgos 7.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 9.200

22500 Tributos 350

225 TRIBUTOS 350

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 229

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Euros

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 40.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 46.000

22606 Reuniones y conferencias 275.000

22609 Otros gastos diversos 7.000

226 GASTOS DIVERSOS 370.000

22700 Limpieza y aseo 9.200

22701 Seguridad 102.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

22709 Otros 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 144.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 838.477

23000 Dietas y locomoción 9.016

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.016

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.016

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.502

40401 Al Centro Penitenciario de Villabona 15.026

40402 Al Consorcio de Red de Albergues Juveniles 3.010

404 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.036

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 18.036

41004 Al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 300.000

410 TRANSFERENCIAS 300.000

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 300.000

46407 Actividades de juventud 661.320

46419 Para Planes Locales 18.037

46420 A Corporaciones Locales para Casas de juventud 35.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 714.357

46806 Ayuntamiento de Bimenes 12.021

46833 Ayuntamiento de Lena 60.102

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 230 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Euros

46873 Ayuntamiento de Tineo 9.016

468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 81.139

46 A CORPORACIONES LOCALES 795.496

48016 Premios y Becas 12.020

480 TRANSFERENCIAS 12.020

48419 Para Consejos Locales 18.031

48441 Para la promoción del asociacionismo juvenil 424.996

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 443.027

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 455.047

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.568.579

Operaciones corrientes 4.955.088

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 35.000

600 INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA

JUVENTUD 35.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 35.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 14.000

62006 Mobiliario 165.000

62007 Equipos para procesos de información 1.000

62009 Otro inmovilizado material 6.000

620 EQUIPAMIENTO DIVERSO 186.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 186.000

6 INVERSIONES REALES 221.000

71004 Al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 18.030

710 TRANSFERENCIAS 18.030

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18.030

76405 Para obras y equipamientos en infraestructuras juveniles 141.237

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 141.237

76832 Ayuntamiento de Laviana 120.203

76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 301.013

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 231

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 06 INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Euros

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 421.216

76 A CORPORACIONES LOCALES 562.453

78407 Para equipamiento de asociaciones juveniles 60.107

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 60.107

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.107

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.590

Operaciones de capital 861.590

Operaciones no financieras 5.816.678

Operaciones financieras 0

Total Programa 5.816.678

Total SERVICIO 5.816.678

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 232 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 07 AGENCIA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAEST. CULTURALES

Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 59.410

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.410

10 ALTOS CARGOS 59.410

12000 Retribuciones básicas y complementarias 191.805

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 191.805

12 PERSONAL FUNCIONARIO 191.805

16600 Cuotas sociales 62.346

166 CUOTAS SOCIALES 62.346

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.346

1 GASTOS DE PERSONAL 313.561

20200 Edificios y otras construcciones 1.200

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.200

20400 Material de transporte 5.364

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.364

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.564

21500 Mobiliario y enseres 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000

22000 Material ordinario no inventariable 5.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000

22103 Combustibles 1.000

22104 Vestuario 4.000

22109 Otros suministros 5.000

221 SUMINISTROS 10.000

22201 Otras comunicaciones 150

222 COMUNICACIONES 150

22300 Transporte 6.011

223 TRANSPORTE 6.011

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.9 15.CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 233

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 15 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 07 AGENCIA PARA DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAEST. CULTURALES

Programa 451P COORDINAC.Y DESARROLLO DE PROY. E INFRAESTRUCT.CULTURALES

Subconcepto Euros

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000

22604 Edición y difusión de publicaciones 3.000

22606 Reuniones y conferencias 10.000

22609 Otros gastos diversos 13.800

226 GASTOS DIVERSOS 31.800

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.783

22709 Otros 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 14.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.744

23000 Dietas y locomoción 4.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.308

Operaciones corrientes 393.869

62007 Equipos para procesos de información 1.800

62009 Otro inmovilizado material 6.000

620 INMOVILIZADO MATERIAL 7.800

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 7.800

6 INVERSIONES REALES 7.800

Operaciones de capital 7.800

Operaciones no financieras 401.669

Operaciones financieras 0

Total Programa 401.669

Total SERVICIO 401.669

Total SECCIÓN 694.518.428

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 234 Tomo 2

{ TC "2.3.10.- 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 64.083

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 64.083

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.575

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.575

10 ALTOS CARGOS 116.658

11000 Retribuciones básicas y complementarias 76.540

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.540

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 76.540

12000 Retribuciones básicas y complementarias 852.926

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 852.926

12 PERSONAL FUNCIONARIO 852.926

13000 Retribuciones básicas y complementarias 161.035

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 161.035

13 PERSONAL LABORAL 161.035

15100 Gratificaciones 3.066

151 GRATIFICACIONES 3.066

15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.066

16600 Cuotas sociales 306.226

166 CUOTAS SOCIALES 306.226

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 306.226

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 3.526

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.526

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3.526

1 GASTOS DE PERSONAL 1.519.977

20400 Material de transporte 6.010

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.010

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.010

21000 Terrenos y bienes naturales 600

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 600

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 235

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

21200 Edificios y otras construcciones 6.010

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.010

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.010

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.010

21400 Material de transporte 1.200

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200

21500 Mobiliario y enseres 1.505

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.505

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 15.325

22000 Material ordinario no inventariable 21.035

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010

220 MATERIAL DE OFICINA 27.045

22101 Agua 2.480

22102 Gas 6.010

22104 Vestuario 1.805

22109 Otros suministros 3.005

221 SUMINISTROS 13.300

22201 Otras comunicaciones 24.040

222 COMUNICACIONES 24.040

22300 Transporte 15.025

223 TRANSPORTE 15.025

22401 Vehículos 485

224 PRIMAS DE SEGUROS 485

22500 Tributos 60.105

225 TRIBUTOS 60.105

22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.010

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 42.070

22603 Jurídicos y contenciosos 6.010

22604 Edición y difusión de publicaciones 12.025

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 236 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22606 Reuniones y conferencias 1.805

22608 Cursos de formación 3.005

22609 Otros gastos diversos 9.015

226 GASTOS DIVERSOS 79.940

22700 Limpieza y aseo 37.505

22701 Seguridad 31.255

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 36.010

22709 Otros 9.020

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 113.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.730

23000 Dietas y locomoción 15.025

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.025

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.025

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 370.090

48400 Para ejecución de actos administrativos 6.010

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.010

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.010

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010

Operaciones corrientes 1.896.077

62001 Construcciones 9.015

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.005

620 REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 12.020

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.020

6 INVERSIONES REALES 12.020

Operaciones de capital 12.020

Operaciones no financieras 1.908.097

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.908.097

Total SERVICIO 1.908.097

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 237

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.677

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.677

10 ALTOS CARGOS 53.677

12000 Retribuciones básicas y complementarias 789.338

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 789.338

12 PERSONAL FUNCIONARIO 789.338

13000 Retribuciones básicas y complementarias 992.202

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 992.202

13 PERSONAL LABORAL 992.202

16600 Cuotas sociales 524.927

166 CUOTAS SOCIALES 524.927

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 524.927

1 GASTOS DE PERSONAL 2.360.144

20200 Edificios y otras construcciones 50.005

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.005

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.005

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.005

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.005

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.005

22000 Material ordinario no inventariable 15.025

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010

220 MATERIAL DE OFICINA 21.035

22101 Agua 1.805

22102 Gas 9.015

22109 Otros suministros 7.510

221 SUMINISTROS 18.330

22201 Otras comunicaciones 9.015

222 COMUNICACIONES 9.015

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.875

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 238 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

Subconcepto Euros

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 136.305

22606 Reuniones y conferencias 935

22608 Cursos de formación 1.500

22609 Otros gastos diversos 9.015

226 GASTOS DIVERSOS 149.630

22700 Limpieza y aseo 49.975

22701 Seguridad 21.905

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 67.625

22709 Otros 3.125

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 142.630

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 340.640

23000 Dietas y locomoción 25.845

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.845

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.845

25800 Actuaciones Plan Complementario Reactivación de las Comarcas Mineras 251.267

258 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 251.267

25 GASTOS SIN CLASIFICAR 251.267

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 670.762

46400 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 13.675.130

46401 Plan Nacional Gitano 181.270

46402 Programa de exclusión social 331.280

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 14.187.680

46 A CORPORACIONES LOCALES 14.187.680

48415 Ingreso Mínimo de Inserción 11.894.755

48416 A mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados 711.235

48417 Inmigración de minorías 187.520

48418 Ayudas a emigrantes 150.255

48420 Programas de exclusión social 37.505

48421 Plan Regional del Voluntariado 330.555

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 239

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

Subconcepto Euros

48458 A emigrantes retornados 33.055

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 13.344.880

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.344.880

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.532.560

Operaciones corrientes 30.563.466

62001 Construcciones 6.010

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 12.025

62006 Mobiliario 9.015

620 ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS TERRITORIALES 27.050

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 27.050

6 INVERSIONES REALES 27.050

76400 Para creación de servicios sociales municipales 790.330

76401 Para supresión de barreras arquitectónicas 309.525

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.099.855

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.099.855

78400 Para inversiones en servicios sociales especializados 186.315

78401 Para supresión de barreras arquitectónicas 252.425

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 438.740

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 438.740

79400 Para cooperación al desarrollo 5.859.870

79401 Convenio con el Comité de la Causa Árabe 150.255

794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.010.125

79 AL EXTERIOR 6.010.125

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.548.720

Operaciones de capital 7.575.770

Operaciones no financieras 38.139.236

Operaciones financieras 0

Total Programa 38.139.236

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 240 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 189.989

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 189.989

12 PERSONAL FUNCIONARIO 189.989

16600 Cuotas sociales 49.398

166 CUOTAS SOCIALES 49.398

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.398

1 GASTOS DE PERSONAL 239.387

21200 Edificios y otras construcciones 5.410

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.410

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 605

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 605

21500 Mobiliario y enseres 605

215 MOBILIARIO Y ENSERES 605

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.620

22000 Material ordinario no inventariable 18.025

220 MATERIAL DE OFICINA 18.025

22101 Agua 600

22102 Gas 1.200

22103 Combustibles 1.500

22109 Otros suministros 3.605

221 SUMINISTROS 6.905

22201 Otras comunicaciones 24.040

222 COMUNICACIONES 24.040

22609 Otros gastos diversos 1.195

226 GASTOS DIVERSOS 1.195

22700 Limpieza y aseo 14.985

22701 Seguridad 6.040

22709 Otros 6.005

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 27.030

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 241

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Subconcepto Euros

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.195

23000 Dietas y locomoción 1.350

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.350

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.350

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.165

Operaciones corrientes 324.552

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 324.552

Operaciones financieras 0

Total Programa 324.552

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 242 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Subconcepto Euros

11000 Retribuciones básicas y complementarias 30.395

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 30.395

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 30.395

12000 Retribuciones básicas y complementarias 68.640

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 68.640

12 PERSONAL FUNCIONARIO 68.640

15100 Gratificaciones 307

151 GRATIFICACIONES 307

15 OTRAS RETRIBUCIONES 307

16600 Cuotas sociales 27.978

166 CUOTAS SOCIALES 27.978

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 27.978

1 GASTOS DE PERSONAL 127.320

20200 Edificios y otras construcciones 32.310

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.310

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.310

21200 Edificios y otras construcciones 650

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 650

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 650

21500 Mobiliario y enseres 165

215 MOBILIARIO Y ENSERES 165

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.465

22000 Material ordinario no inventariable 6.250

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 34.505

220 MATERIAL DE OFICINA 40.755

22101 Agua 315

22109 Otros suministros 1.665

221 SUMINISTROS 1.980

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 243

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Subconcepto Euros

22201 Otras comunicaciones 1.870

222 COMUNICACIONES 1.870

22300 Transporte 11.705

223 TRANSPORTE 11.705

22408 Otro inmovilizado 625

224 PRIMAS DE SEGUROS 625

22601 Atenciones protocolarias y representativas 12.020

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 18.750

22606 Reuniones y conferencias 30.050

22609 Otros gastos diversos 12.500

226 GASTOS DIVERSOS 73.320

22700 Limpieza y aseo 4.685

22701 Seguridad 185

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.110

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.980

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.235

23000 Dietas y locomoción 42.050

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 42.050

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 42.050

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.060

48422 Actividades culturales de Centros Asturianos 108.385

48457 Escuela de verano de asturianía 37.620

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 146.005

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.005

49401 A emigrantes 280.000

49402 Para actividades culturales en Centros Asturianos 220.000

494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 500.000

49 AL EXTERIOR 500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.005

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 244 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 02 D. GENERAL DE SERV. SOCIALES COMUNITARIO Y PRESTACIONES

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 990.385

78402 A Centros Asturianos 142.845

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 142.845

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 142.845

79402 A Centros Asturianos 197.730

79403 Para nuevas construcciones 62.390

794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 260.120

79 AL EXTERIOR 260.120

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402.965

Operaciones de capital 402.965

Operaciones no financieras 1.393.350

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.393.350

Total SERVICIO 39.857.138

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 245

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 103.485

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 103.485

10 ALTOS CARGOS 103.485

12000 Retribuciones básicas y complementarias 2.216.479

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.216.479

12100 Sustituciones de funcionarios 76.210

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 76.210

12 PERSONAL FUNCIONARIO 2.292.689

13000 Retribuciones básicas y complementarias 13.364.257

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.364.257

13100 Sustituciones de personal laboral 913.200

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 913.200

13 PERSONAL LABORAL 14.277.457

14000 Retribuciones básicas y complementarias 935.562

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 935.562

14 PERSONAL TEMPORAL 935.562

15100 Gratificaciones 32.500

151 GRATIFICACIONES 32.500

15200 Conceptos variables de personal funcionario 24.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 24.000

15400 Conceptos variables de personal laboral 630.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 630.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 686.500

16600 Cuotas sociales 5.862.993

166 CUOTAS SOCIALES 5.862.993

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.862.993

1 GASTOS DE PERSONAL 24.158.686

20200 Edificios y otras construcciones 1.201.760

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.201.760

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 246 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Euros

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.201.760

21000 Terrenos y bienes naturales 35.480

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 35.480

21200 Edificios y otras construcciones 262.305

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.305

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 62.560

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.560

21400 Material de transporte 5.300

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.300

21500 Mobiliario y enseres 15.625

215 MOBILIARIO Y ENSERES 15.625

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 381.270

22000 Material ordinario no inventariable 59.530

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 56.105

220 MATERIAL DE OFICINA 115.635

22101 Agua 80.000

22102 Gas 168.000

22103 Combustibles 100.000

22104 Vestuario 130.000

22105 Productos alimenticios 956.580

22106 Productos farmacéuticos 1.125

22107 Menaje, lencería y ropa 34.380

22109 Otros suministros 210.000

221 SUMINISTROS 1.680.085

22201 Otras comunicaciones 30.000

222 COMUNICACIONES 30.000

22300 Transporte 600.000

223 TRANSPORTE 600.000

22401 Vehículos 2.165

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 247

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Euros

22409 Otros riesgos 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.165

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.875

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 230.000

22603 Jurídicos y contenciosos 6.815

22604 Edición y difusión de publicaciones 133.005

22606 Reuniones y conferencias 37.205

22607 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 439.415

22608 Cursos de formación 1.560

22609 Otros gastos diversos 30.000

22610 Gastos para actividades en centros 225.020

226 GASTOS DIVERSOS 1.104.895

22700 Limpieza y aseo 1.422.825

22701 Seguridad 1.212.190

22705 Servicios contratados de alimentación 439.110

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 215.000

22709 Otros 284.580

22710 Otros trabajos realizados en centros de día 1.761.140

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.334.845

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.868.625

23000 Dietas y locomoción 60.100

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.100

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.511.755

41006 A Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 28.863.795

410 TRANSFERENCIAS 28.863.795

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 28.863.795

44009 A la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con

discapacidades y/o dependencias 1.127.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 248 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Euros

440 TRANSFERENCIAS 1.127.500

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.127.500

46403 Para intervención familiar 684.510

46404 Para centros ocupacionales de discapacitados 906.330

46405 Para centros de personas mayores 200.020

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.790.860

46831 Ayuntamiento de Langreo 112.690

46832 Ayuntamiento de Laviana 90.152

468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 202.842

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.993.702

48401 Programas de alojamiento con entidades ajenas para infancia y

adolescencia 1.862.660

48402 Programas de alojamiento con entidades ajenas para personas con

discapacidades 2.561.465

48403 Ayudas individuales a personas dependientes 879.315

48404 Desinstitucionalización de jóvenes 60.100

48405 Programa para adolescentes en riesgo 150.255

48406 Medidas preventivas de maltrato y desprotección infantil 187.520

48407 Programa de intervención familiar 324.065

48408 Para ayudas institucionales 1.988.980

48409 Convenios con Centros Ocupacionales 1.725.145

48411 Programa de apoyo en el entorno a personas con discapacidades 300.505

48412 Programa de acogimiento familiar de personas mayores 180.305

48413 Apoyo al acogimiento de menores 606.500

48414 Acciones preventivas de reinserción de menores 880.450

48447 Medidas de apoyo a la familia 120.205

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 11.827.470

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.827.470

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.812.467

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.10 16.CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 249

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 16 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO 03 D.G. ATENCIÓN A MAYORES, DISCAPACITADOS Y PERS. DEPENDIENTES

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 78.482.908

62001 Construcciones 3.147.940

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 284.845

62006 Mobiliario 241.675

620 REFORMA Y ADAPTACIÓN DE CENTROS 3.674.460

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.674.460

6 INVERSIONES REALES 3.674.460

76417 Edificio polivalente de mayores y juventud de Candás 120.205

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 120.205

76824 Ayuntamiento de Gijón 180.304

76833 Ayuntamiento de Lena 75.082

76837 Ayuntamiento de Mieres 169.756

76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 462.780

76866 Ayuntamiento de Siero 48.923

76867 Ayuntamiento de Sobrescobio 180.304

76872 Ayuntamiento de Teverga 240.405

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.357.554

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.477.759

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.477.759

Operaciones de capital 5.152.219

Operaciones no financieras 83.635.127

84000 Compra de acciones de empresas públicas 1.805

840 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.805

84 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1.805

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.805

Operaciones financieras 1.805

Total Programa 83.636.932

Total SERVICIO 83.636.932

Total SECCIÓN 125.402.167

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 250 Tomo 2

{ TC "2.3.11.- 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 59.410

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 106.470

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 106.470

10 ALTOS CARGOS 165.880

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.031

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.031

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.031

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.148.682

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.148.682

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.148.682

13000 Retribuciones básicas y complementarias 61.525

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 61.525

13 PERSONAL LABORAL 61.525

14000 Retribuciones básicas y complementarias 18.030

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 18.030

14 PERSONAL TEMPORAL 18.030

15100 Gratificaciones 4.641

151 GRATIFICACIONES 4.641

15 OTRAS RETRIBUCIONES 4.641

16600 Cuotas sociales 386.698

166 CUOTAS SOCIALES 386.698

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 386.698

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 6.131

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.131

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 6.131

1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.618

21500 Mobiliario y enseres 1.877

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.877

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 251

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.877

22000 Material ordinario no inventariable 26.263

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 18.759

220 MATERIAL DE OFICINA 45.022

22104 Vestuario 1.564

22109 Otros suministros 1.564

221 SUMINISTROS 3.128

22201 Otras comunicaciones 21.887

222 COMUNICACIONES 21.887

22300 Transporte 1.564

223 TRANSPORTE 1.564

22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.692

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 9.692

22603 Jurídicos y contenciosos 4.690

22606 Reuniones y conferencias 3.127

22609 Otros gastos diversos 3.753

226 GASTOS DIVERSOS 30.954

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.127

22709 Otros 314

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.441

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.996

23000 Dietas y locomoción 25.013

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.013

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.013

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 132.886

Operaciones corrientes 2.001.504

62008 Elementos de transporte 144.500

620 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO 144.500

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 144.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 252 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

6 INVERSIONES REALES 144.500

Operaciones de capital 144.500

Operaciones no financieras 2.146.004

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.146.004

Total SERVICIO 2.146.004

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 253

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365

10 ALTOS CARGOS 50.365

12000 Retribuciones básicas y complementarias 616.840

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 616.840

12 PERSONAL FUNCIONARIO 616.840

13000 Retribuciones básicas y complementarias 239.750

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 239.750

13 PERSONAL LABORAL 239.750

14000 Retribuciones básicas y complementarias 51.470

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 51.470

14 PERSONAL TEMPORAL 51.470

15400 Conceptos variables de personal laboral 1.080

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.080

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.080

16600 Cuotas sociales 267.415

166 CUOTAS SOCIALES 267.415

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 267.415

1 GASTOS DE PERSONAL 1.226.920

21200 Edificios y otras construcciones 85.344

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.344

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.218

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.218

21400 Material de transporte 1.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500

21500 Mobiliario y enseres 1.060

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.060

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 98.122

22000 Material ordinario no inventariable 18.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 254 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Euros

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.200

220 MATERIAL DE OFICINA 19.200

22101 Agua 233

22103 Combustibles 2.400

22104 Vestuario 1.200

22109 Otros suministros 700

221 SUMINISTROS 4.533

22201 Otras comunicaciones 18.050

222 COMUNICACIONES 18.050

22300 Transporte 1.630

223 TRANSPORTE 1.630

22401 Vehículos 32.006

224 PRIMAS DE SEGUROS 32.006

22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.020

22606 Reuniones y conferencias 24.000

22609 Otros gastos diversos 5.001

226 GASTOS DIVERSOS 42.521

22700 Limpieza y aseo 3.920

22701 Seguridad 120.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 83.203

22709 Otros 400.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 607.123

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 725.063

23000 Dietas y locomoción 78.133

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 78.133

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 78.133

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 901.318

44007 Al Consorcio de Transportes 1.000.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 255

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Euros

440 TRANSFERENCIAS 1.000.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000

47500 Mejora líneas de transporte rural 720.000

47501 Por abandono de la profesión 300.507

47502 Para adaptación del taxi 30.051

475 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.050.558

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.050.558

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.050.558

Operaciones corrientes 4.178.796

60000 Terrenos y bienes naturales 60.200

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.000.000

600 INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE: MARQUESINAS, SEÑALIZACIÓN 2.060.200

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 2.060.200

62007 Equipos para procesos de información 12.500

620 INMOVILIZADO MATERIAL 12.500

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 12.500

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 7.700.000

630 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 7.700.000

63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.500.000

637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. SOTERRAMIENTO FEVE LANGREO 1.500.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 9.200.000

6 INVERSIONES REALES 11.272.700

74502 Al Consorcio de Transportes 420.709

745 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 420.709

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 420.709

76507 Para inversiones en materia de transporte 900.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 900.000

76832 Ayuntamiento de Laviana 180.304

76873 Ayuntamiento de Tineo 48.081

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 256 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Euros

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 228.385

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.128.385

77500 Para adaptación del taxi 240.000

775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 240.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000

78500 A asociaciones de transportes 90.000

78504 A federaciones, asociaciones y fundaciones de minusválidos 240.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 330.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 330.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.119.094

Operaciones de capital 13.391.794

Operaciones no financieras 17.570.590

Operaciones financieras 0

Total Programa 17.570.590

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 257

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 323.205

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 323.205

12 PERSONAL FUNCIONARIO 323.205

13000 Retribuciones básicas y complementarias 478.350

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 478.350

13 PERSONAL LABORAL 478.350

15400 Conceptos variables de personal laboral 6.254

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 6.254

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.254

16600 Cuotas sociales 243.953

166 CUOTAS SOCIALES 243.953

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 243.953

1 GASTOS DE PERSONAL 1.051.762

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 902

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 902

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 902

21200 Edificios y otras construcciones 3.006

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.006

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 36.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.000

21400 Material de transporte 3.007

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.007

21500 Mobiliario y enseres 451

215 MOBILIARIO Y ENSERES 451

21700 Bienes públicos destinados al uso general 6.010

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 6.010

21900 Otro inmovilizado material 15.026

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.026

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 63.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 258 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Euros

22000 Material ordinario no inventariable 6.011

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.156

220 MATERIAL DE OFICINA 9.167

22101 Agua 1.804

22102 Gas 1.226

22103 Combustibles 27.046

22104 Vestuario 6.011

22109 Otros suministros 16.679

221 SUMINISTROS 52.766

22201 Otras comunicaciones 7.213

222 COMUNICACIONES 7.213

22300 Transporte 241

223 TRANSPORTE 241

22401 Vehículos 4.748

22408 Otro inmovilizado 13.427

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.175

22500 Tributos 1.016

225 TRIBUTOS 1.016

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 2.000

22700 Limpieza y aseo 4.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.578

23000 Dietas y locomoción 70.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.000

23100 Otras indemnizaciones 300

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 300

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 70.300

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.280

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 259

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Euros

48029 Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación 602

480 TRANSFERENCIAS 602

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 602

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 602

Operaciones corrientes 1.281.644

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 7.500.000

60009 Otros gastos asociados 500.000

600 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS EN PUERTOS 8.000.000

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 350.000

601 EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES 350.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 8.350.000

62001 Construcciones 1.893.842

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.101

620 ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS A LAS MEJORAS DEL

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 1.953.943

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.953.943

6 INVERSIONES REALES 10.303.943

Operaciones de capital 10.303.943

Operaciones no financieras 11.585.587

Operaciones financieras 0

Total Programa 11.585.587

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 260 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 106.340

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 106.340

12 PERSONAL FUNCIONARIO 106.340

16600 Cuotas sociales 27.649

166 CUOTAS SOCIALES 27.649

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 27.649

1 GASTOS DE PERSONAL 133.989

22000 Material ordinario no inventariable 5.313

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 720

220 MATERIAL DE OFICINA 6.033

22201 Otras comunicaciones 2.375

222 COMUNICACIONES 2.375

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 13.800

22606 Reuniones y conferencias 7.344

22609 Otros gastos diversos 1.876

226 GASTOS DIVERSOS 23.020

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.428

23000 Dietas y locomoción 12.502

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.502

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.502

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.930

44005 A la Productora de Programas del Principado de Asturias 372.632

440 TRANSFERENCIAS 372.632

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 372.632

48501 A la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones (AUTEL) 1.300

48502 En materia de telecomunicaciones 62.506

48507 Para la gestión global de Telecentros 1.900.000

485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.963.806

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.963.806

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 261

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A ORDENACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Subconcepto Euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.336.438

Operaciones corrientes 2.514.357

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 480.000

600 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE REEMISORES DE TELEVISIÓN 480.000

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 120.000

601 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO EN BANDA ANCHA 120.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 600.000

63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 3.810.000

637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. COMUNICACIONES 3.810.000

63800 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 601.518

638 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVACIÓN COMARCAS MINERAS 601.518

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 4.411.518

6 INVERSIONES REALES 5.011.518

74006 A la Productora de Programas del Principado de Asturias 495.233

740 TRANSFERENCIAS 495.233

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 495.233

76503 Para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones 220.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 220.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 220.000

77505 En materia de telecomunicaciones 490.000

775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 490.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 490.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.205.233

Operaciones de capital 6.216.751

Operaciones no financieras 8.731.108

Operaciones financieras 0

Total Programa 8.731.108

Total SERVICIO 37.887.285

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 262 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362

10 ALTOS CARGOS 50.362

12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.460.145

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.460.145

12100 Sustituciones de funcionarios 6.775

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.775

12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.466.920

13000 Retribuciones básicas y complementarias 3.306.288

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.306.288

13100 Sustituciones de personal laboral 6.790

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.790

13 PERSONAL LABORAL 3.313.078

15100 Gratificaciones 70.867

151 GRATIFICACIONES 70.867

15200 Conceptos variables de personal funcionario 64.614

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 64.614

15400 Conceptos variables de personal laboral 45.365

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 45.365

15 OTRAS RETRIBUCIONES 180.846

16600 Cuotas sociales 2.320.448

166 CUOTAS SOCIALES 2.320.448

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.320.448

1 GASTOS DE PERSONAL 10.331.654

20200 Edificios y otras construcciones 102.170

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 102.170

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.020

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.020

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 114.190

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 263

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Euros

21000 Terrenos y bienes naturales 1.200

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.200

21200 Edificios y otras construcciones 19.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 210.350

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 210.350

21400 Material de transporte 91.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 91.000

21500 Mobiliario y enseres 3.010

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.010

21700 Bienes públicos destinados al uso general 18.030

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 18.030

21900 Otro inmovilizado material 15.030

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.030

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 357.620

22000 Material ordinario no inventariable 42.070

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.010

220 MATERIAL DE OFICINA 48.080

22101 Agua 6.010

22102 Gas 4.510

22103 Combustibles 451.000

22104 Vestuario 60.102

22106 Productos farmacéuticos 150

22109 Otros suministros 121.000

221 SUMINISTROS 642.772

22201 Otras comunicaciones 6.010

222 COMUNICACIONES 6.010

22300 Transporte 1.050

223 TRANSPORTE 1.050

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 264 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Euros

22400 Edificios y locales 2.400

22401 Vehículos 108.000

22409 Otros riesgos 12.020

224 PRIMAS DE SEGUROS 122.420

22500 Tributos 18.100

225 TRIBUTOS 18.100

22601 Atenciones protocolarias y representativas 300

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.000

22603 Jurídicos y contenciosos 60.100

22606 Reuniones y conferencias 12.020

22609 Otros gastos diversos 18.030

226 GASTOS DIVERSOS 102.450

22700 Limpieza y aseo 31.000

22701 Seguridad 600

22702 Valoraciones y peritajes 600

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.010

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 38.210

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 979.092

23000 Dietas y locomoción 1.010.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.010.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.010.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.460.902

47000 Indemnización a empresas por daños causados en carreteras 210.350

470 TRANSFERENCIAS 210.350

47 A EMPRESAS PRIVADAS 210.350

48028 Indemnización a particulares por daños causados en carreteras 450.760

480 TRANSFERENCIAS 450.760

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 450.760

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.110

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 265

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 13.453.666

60000 Terrenos y bienes naturales 9.984.083

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 71.774.363

60009 Otros gastos asociados 132.222

600 OBRAS NUEVAS Y ACONDICIONAMIENTO EN CARRETERAS 81.890.668

60100 Terrenos y bienes naturales 700.000

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 20.909.332

601 MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA 21.609.332

60701 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 65.605.000

607 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. CARRETERAS 65.605.000

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 169.105.000

62001 Construcciones 250.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 250.000

620 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL ESPECIALIZADO 500.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500.000

6 INVERSIONES REALES 169.605.000

76506 A Ayuntamientos para mejorar la red viaria local 1.555.594

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.555.594

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.555.594

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.555.594

Operaciones de capital 171.160.594

Operaciones no financieras 184.614.260

Operaciones financieras 0

Total Programa 184.614.260

Total SERVICIO 184.614.260

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 266 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.783

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.783

10 ALTOS CARGOS 54.783

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.021.593

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.021.593

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.021.593

13000 Retribuciones básicas y complementarias 247.885

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 247.885

13 PERSONAL LABORAL 247.885

14000 Retribuciones básicas y complementarias 106.972

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 106.972

14 PERSONAL TEMPORAL 106.972

16600 Cuotas sociales 358.921

166 CUOTAS SOCIALES 358.921

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 358.921

1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.154

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.203

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.203

21400 Material de transporte 1.203

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.203

21500 Mobiliario y enseres 1.203

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.203

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.609

22000 Material ordinario no inventariable 24.642

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011

220 MATERIAL DE OFICINA 30.653

22101 Agua 9.016

22103 Combustibles 2.405

22109 Otros suministros 10.819

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 267

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Euros

221 SUMINISTROS 22.240

22201 Otras comunicaciones 6.011

222 COMUNICACIONES 6.011

22300 Transporte 3.006

223 TRANSPORTE 3.006

22401 Vehículos 1.804

22409 Otros riesgos 1.203

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.007

22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.011

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 14.000

22603 Jurídicos y contenciosos 6.011

22604 Edición y difusión de publicaciones 6.011

22606 Reuniones y conferencias 24.642

22609 Otros gastos diversos 6.011

226 GASTOS DIVERSOS 62.686

22700 Limpieza y aseo 12.021

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.102

22709 Otros 6.011

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.134

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 205.737

23000 Dietas y locomoción 18.031

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 18.031

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.031

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.377

Operaciones corrientes 2.017.531

60000 Terrenos y bienes naturales 12.020

60001 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 312.020

600 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 324.040

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 324.040

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 268 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Euros

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 6.011

62109 Otro inmovilizado material 900.000

621 TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA 906.011

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 906.011

63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 914.736

632 PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES 914.736

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 914.736

6 INVERSIONES REALES 2.144.787

76504 Para planeamiento y actuaciones urbanísticas 2.370.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 2.370.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.370.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.370.000

Operaciones de capital 4.514.787

Operaciones no financieras 6.532.318

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.532.318

Total SERVICIO 6.532.318

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 269

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362

10 ALTOS CARGOS 50.362

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.527.820

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.527.820

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.527.820

13000 Retribuciones básicas y complementarias 361.680

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 361.680

13 PERSONAL LABORAL 361.680

14000 Retribuciones básicas y complementarias 75.424

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 75.424

14 PERSONAL TEMPORAL 75.424

16600 Cuotas sociales 552.054

166 CUOTAS SOCIALES 552.054

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 552.054

1 GASTOS DE PERSONAL 2.567.340

20200 Edificios y otras construcciones 3.606

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.606

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.606

21200 Edificios y otras construcciones 96.162

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 96.162

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.006

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.006

21400 Material de transporte 4.006

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.006

21500 Mobiliario y enseres 602

215 MOBILIARIO Y ENSERES 602

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 103.776

22000 Material ordinario no inventariable 48.081

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 270 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Euros

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.011

220 MATERIAL DE OFICINA 54.092

22101 Agua 902

22103 Combustibles 6.000

22104 Vestuario 1.500

22109 Otros suministros 1.503

221 SUMINISTROS 9.905

22201 Otras comunicaciones 33.455

222 COMUNICACIONES 33.455

22300 Transporte 1.002

223 TRANSPORTE 1.002

22400 Edificios y locales 12.021

22401 Vehículos 4.500

22409 Otros riesgos 16.026

224 PRIMAS DE SEGUROS 32.547

22500 Tributos 250.000

225 TRIBUTOS 250.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.011

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 55.000

22603 Jurídicos y contenciosos 3.006

22604 Edición y difusión de publicaciones 3.006

22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 643.301

22606 Reuniones y conferencias 3.006

22609 Otros gastos diversos 1.804

226 GASTOS DIVERSOS 715.134

22700 Limpieza y aseo 15.026

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000

22709 Otros 35.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 55.026

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 271

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Euros

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.151.161

23000 Dietas y locomoción 37.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 37.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.295.543

46500 Para baremación de viviendas de protección pública 3.006

465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 3.006

46 A CORPORACIONES LOCALES 3.006

48500 A la Fundación "Estudios sobre la calidad de la edificación" 75.127

485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.127

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75.127

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.133

Operaciones corrientes 3.941.016

62000 Terrenos y bienes naturales 2.000.000

62001 Construcciones 31.000.000

62009 Otro inmovilizado material 300.507

620 PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 33.300.507

62101 Construcciones 2.000.000

621 REPARACIÓN GRUPOS DE VIVIENDAS DEL PRINCIPADO 2.000.000

62302 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 9.015

62309 Otro inmovilizado material 300.000

623 CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 309.015

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 35.609.522

63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 4.200.000

631 ACTUACIONES URBANÍSTICAS 4.200.000

63700 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 8.000.000

637 FONDOS MINEROS 3ª Y 4ª FASE. VIVIENDA 8.000.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 12.200.000

6 INVERSIONES REALES 47.809.522

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 272 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Euros

74503 A "VIPASA" para reparación de viviendas del Principado de Asturias 306.517

745 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 306.517

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 306.517

76505 Para obras de infraestructuras 3.100.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 3.100.000

76802 Ayuntamiento de Aller 150.254

76806 Ayuntamiento de Bimenes 30.051

76811 Ayuntamiento de Cangas del Narcea 513.867

76815 Ayuntamiento de Caso 18.031

76822 Ayuntamiento de Degaña 72.122

76832 Ayuntamiento de Laviana 150.254

76837 Ayuntamiento de Mieres 24.041

76844 Ayuntamiento de Oviedo 407.757

76866 Ayuntamiento de Siero 48.923

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.415.300

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.515.300

77504 Para repercusión de suelo 4.207.085

775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 4.207.085

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.207.085

78501 Para adquisición y rehabilitación del patrimonio residencial 7.800.000

78502 En materia de vivienda. Ayuda al alquiler 1.202.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 9.002.000

78800 Para el acceso a la vivienda de los jóvenes 601.013

788 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 601.013

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.603.013

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.631.915

Operaciones de capital 66.441.437

Operaciones no financieras 70.382.453

Operaciones financieras 0

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.11 17.CONSEJERÍA INFRAEST. Y POL. TERRITORIAL

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 273

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 17 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

SERVICIO 05 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Euros

Total Programa 70.382.453

Total SERVICIO 70.382.453

Total SECCIÓN 301.562.320

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 274 Tomo 2

{ TC "2.3.12.- 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 63.840

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 63.840

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890

10 ALTOS CARGOS 119.730

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.611

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.611

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.611

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.184.748

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.184.748

12100 Sustituciones de funcionarios 3.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.187.748

13000 Retribuciones básicas y complementarias 69.954

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 69.954

13 PERSONAL LABORAL 69.954

15100 Gratificaciones 4.378

151 GRATIFICACIONES 4.378

15 OTRAS RETRIBUCIONES 4.378

16600 Cuotas sociales 384.099

166 CUOTAS SOCIALES 384.099

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 384.099

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.423

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.423

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 1.423

1 GASTOS DE PERSONAL 1.844.943

20200 Edificios y otras construcciones 17.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 275

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

21200 Edificios y otras construcciones 6.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000

21400 Material de transporte 10.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000

21500 Mobiliario y enseres 3.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.000

22000 Material ordinario no inventariable 30.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.300

220 MATERIAL DE OFICINA 37.300

22101 Agua 500

22103 Combustibles 40.000

22104 Vestuario 2.200

22109 Otros suministros 2.800

221 SUMINISTROS 45.500

22201 Otras comunicaciones 8.500

222 COMUNICACIONES 8.500

22300 Transporte 1.200

223 TRANSPORTE 1.200

22401 Vehículos 21.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 21.000

22500 Tributos 2.300

225 TRIBUTOS 2.300

22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 3.100

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22606 Reuniones y conferencias 6.000

22609 Otros gastos diversos 5.500

226 GASTOS DIVERSOS 25.200

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 276 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22700 Limpieza y aseo 3.500

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 48.100

22707 Servicios de carácter informático 2.800

22709 Otros 1.900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.300

23000 Dietas y locomoción 28.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 261.300

Operaciones corrientes 2.106.243

62108 Elementos de transporte 167.000

621 ADECUACIÓN DE SERVICIOS 167.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 167.000

6 INVERSIONES REALES 167.000

Operaciones de capital 167.000

Operaciones no financieras 2.273.243

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.273.243

Total SERVICIO 2.273.243

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 277

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.120

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.120

10 ALTOS CARGOS 54.120

12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.735.848

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.735.848

12100 Sustituciones de funcionarios 12.262

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 12.262

12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.748.110

13000 Retribuciones básicas y complementarias 649.410

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 649.410

13 PERSONAL LABORAL 649.410

14000 Retribuciones básicas y complementarias 55.600

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 55.600

14 PERSONAL TEMPORAL 55.600

15100 Gratificaciones 6.131

151 GRATIFICACIONES 6.131

15 OTRAS RETRIBUCIONES 6.131

16600 Cuotas sociales 1.220.551

166 CUOTAS SOCIALES 1.220.551

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.220.551

1 GASTOS DE PERSONAL 5.733.922

20200 Edificios y otras construcciones 18.500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.500

21200 Edificios y otras construcciones 5.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

21400 Material de transporte 15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 278 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

Subconcepto Euros

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000

21500 Mobiliario y enseres 2.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 28.500

22000 Material ordinario no inventariable 30.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 500

220 MATERIAL DE OFICINA 30.500

22101 Agua 5.500

22102 Gas 4.000

22103 Combustibles 30.000

22104 Vestuario 3.000

22105 Productos alimenticios 1.000

22107 Menaje, lencería y ropa 600

22109 Otros suministros 7.000

22113 Material de laboratorio y reactivos 5.000

22120 Material didáctico y suministros cursos 2.000

221 SUMINISTROS 58.100

22201 Otras comunicaciones 20.000

222 COMUNICACIONES 20.000

22300 Transporte 6.000

223 TRANSPORTE 6.000

22401 Vehículos 19.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 19.500

22500 Tributos 5.800

225 TRIBUTOS 5.800

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 60.000

22606 Reuniones y conferencias 54.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 279

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

Subconcepto Euros

22609 Otros gastos diversos 5.000

226 GASTOS DIVERSOS 169.600

22700 Limpieza y aseo 98.000

22701 Seguridad 500

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 294.300

22709 Otros 600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 393.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 702.900

23000 Dietas y locomoción 60.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 809.900

42000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 3.636.150

420 TRANSFERENCIAS 3.636.150

42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 3.636.150

44003 A Empresa Asturiana de Servicios Agrarios (EASA) 390.600

440 TRANSFERENCIAS 390.600

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 390.600

46306 Apoyo a certámenes agroalimentarios 57.097

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 57.097

46 A CORPORACIONES LOCALES 57.097

47300 Restitución y apoyo distribución productos agroalimentarios 793.400

47301 Apoyo a la sanidad vegetal 21.050

47302 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 72.120

47303 Apoyo al fomento asociativo 510.860

47304 Apoyo a ATRIAS 30.100

47305 Apoyo a cooperativas constituidas en APAS 90.150

473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 280 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

Subconcepto Euros

AMBIENTE 1.517.680

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.517.680

48023 Apoyo a la Fundación de la Sidra 33.060

48026 A la Cámara Agraria del Principado de Asturias 60.100

480 TRANSFERENCIAS 93.160

48308 A organizaciones y asociaciones agrarias 216.400

48310 Apoyo a certámenes agroalimentarios 3.000

48313 A la Fundación de la Economía Social 20.400

48314 Apoyo a la Cámara de Industria, Comercio y Navegación 60.100

48319 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 901.520

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.201.420

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.294.580

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.896.107

Operaciones corrientes 13.439.929

61100 Gastos de investigación y desarrollo 18.000

61105 Aplicaciones informáticas 12.100

611 DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MEDIO RURAL 30.100

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.100

62101 Construcciones 75.000

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 37.000

621 ADECUACIÓN DE SERVICIOS 112.000

62201 Construcciones 18.000

62202 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 48.200

622 PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL 66.200

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 178.200

6 INVERSIONES REALES 208.300

72000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 1.111.950

720 TRANSFERENCIAS 1.111.950

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 281

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENAC., REESTRUCTURAC. Y MEJORA PRODUCC. AGRÍCOLAS

Subconcepto Euros

72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.111.950

76309 Mejora y comercialización de producciones agroalimentarias 60.100

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 60.100

76 A CORPORACIONES LOCALES 60.100

77301 Fomento de la industria agroalimentaria y forestal 8.415.000

77302 Apoyo a cooperativas y otras entidades asociativas 90.150

77304 Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector 901.600

77305 Apoyo al desarrollo tecnológico y medios de producción 240.400

77307 Mejora y modernización de explotaciones agrarias 5.409.100

77308 Apoyo de iniciativas para desarrollo y comercialización 216.400

77309 Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación 180.300

77326 Apoyo a planes de reestructuración del viñedo 18.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 15.470.950

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.470.950

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.643.000

Operaciones de capital 16.851.300

Operaciones no financieras 30.291.229

Operaciones financieras 0

Total Programa 30.291.229

Total SERVICIO 30.291.229

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 282 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.456

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.456

10 ALTOS CARGOS 53.456

12000 Retribuciones básicas y complementarias 2.664.388

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.664.388

12100 Sustituciones de funcionarios 6.132

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 6.132

12 PERSONAL FUNCIONARIO 2.670.520

13000 Retribuciones básicas y complementarias 89.839

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 89.839

13 PERSONAL LABORAL 89.839

15100 Gratificaciones 1.500

151 GRATIFICACIONES 1.500

15200 Conceptos variables de personal funcionario 51.400

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 51.400

15300 Productividad de personal funcionario 24.000

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 24.000

15400 Conceptos variables de personal laboral 1.400

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.400

15500 Productividad de personal laboral 600

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 600

15 OTRAS RETRIBUCIONES 78.900

16600 Cuotas sociales 755.769

166 CUOTAS SOCIALES 755.769

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 755.769

1 GASTOS DE PERSONAL 3.648.484

21200 Edificios y otras construcciones 600

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 283

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Euros

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600

21400 Material de transporte 40.700

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 40.700

21500 Mobiliario y enseres 600

215 MOBILIARIO Y ENSERES 600

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 42.500

22000 Material ordinario no inventariable 20.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 150

220 MATERIAL DE OFICINA 20.150

22101 Agua 300

22103 Combustibles 85.800

22104 Vestuario 64.300

22109 Otros suministros 5.000

22113 Material de laboratorio y reactivos 350

221 SUMINISTROS 155.750

22201 Otras comunicaciones 3.000

222 COMUNICACIONES 3.000

22300 Transporte 100

223 TRANSPORTE 100

22401 Vehículos 41.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 41.800

22500 Tributos 13.800

225 TRIBUTOS 13.800

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 5.800

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 6.000

22606 Reuniones y conferencias 600

22609 Otros gastos diversos 3.700

226 GASTOS DIVERSOS 16.700

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 284 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Euros

22700 Limpieza y aseo 8.300

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 45.000

22709 Otros 100

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 53.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 304.700

23000 Dietas y locomoción 62.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 62.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 62.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 409.200

46305 Apoyo a ferias y certámenes de carácter forestal "ASTURFORESTA" 180.303

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 180.303

46 A CORPORACIONES LOCALES 180.303

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.303

Operaciones corrientes 4.237.987

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 5.022.565

60109 Otros gastos asociados 327.435

601 PRODUCCIÓN FORESTAL 5.350.000

60201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 6.431.616

602 CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL MONTE 6.431.616

60301 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 308.744

603 USO RECREATIVO DEL BOSQUE 308.744

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 12.090.360

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.102

621 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO FORESTAL 60.102

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 60.102

63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 600.000

631 USO RECREATIVO DEL MONTE 600.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 285

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Euros

6 INVERSIONES REALES 12.750.462

72000 Al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 180.000

720 TRANSFERENCIAS 180.000

72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 180.000

76304 Para la ordenación y desarrollo del bosque 65.000

76305 Para la defensa del monte contra incendios 1.100.000

76306 Para la forestación agraria 60.000

76312 Al Ayuntamiento de Ponga para mejora de acceso a Monte Sobrefoz 30.000

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.255.000

76837 Ayuntamiento de Mieres 12.021

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 12.021

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.267.021

77310 Para la ordenación y desarrollo del bosque 2.035.000

77311 Apoyo a empresas y cooperativas forestales 360.000

77312 Para la forestación agraria 1.340.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 3.735.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.735.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.182.021

Operaciones de capital 17.932.483

Operaciones no financieras 22.170.470

Operaciones financieras 0

Total Programa 22.170.470

Total SERVICIO 22.170.470

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 286 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359

10 ALTOS CARGOS 50.359

12000 Retribuciones básicas y complementarias 655.033

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 655.033

12 PERSONAL FUNCIONARIO 655.033

13000 Retribuciones básicas y complementarias 546.127

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 546.127

13 PERSONAL LABORAL 546.127

15100 Gratificaciones 1.568

151 GRATIFICACIONES 1.568

15400 Conceptos variables de personal laboral 11.061

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 11.061

15 OTRAS RETRIBUCIONES 12.629

16600 Cuotas sociales 365.274

166 CUOTAS SOCIALES 365.274

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 365.274

1 GASTOS DE PERSONAL 1.629.422

20200 Edificios y otras construcciones 2.500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

21200 Edificios y otras construcciones 900

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 900

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.300

21400 Material de transporte 30.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000

21500 Mobiliario y enseres 300

215 MOBILIARIO Y ENSERES 300

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 287

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Euros

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 34.500

22000 Material ordinario no inventariable 10.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.600

220 MATERIAL DE OFICINA 11.600

22101 Agua 200

22102 Gas 2.200

22103 Combustibles 12.035

22104 Vestuario 5.800

22105 Productos alimenticios 700

22109 Otros suministros 3.600

22113 Material de laboratorio y reactivos 600

221 SUMINISTROS 25.135

22201 Otras comunicaciones 1.200

222 COMUNICACIONES 1.200

22300 Transporte 800

223 TRANSPORTE 800

22401 Vehículos 14.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 14.000

22500 Tributos 1.200

225 TRIBUTOS 1.200

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.503

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 1.503

22606 Reuniones y conferencias 1.200

22609 Otros gastos diversos 17.045

226 GASTOS DIVERSOS 21.851

22700 Limpieza y aseo 16.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.600

22709 Otros 600

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 288 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Euros

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.986

23000 Dietas y locomoción 48.300

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 48.300

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 48.300

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.286

48312 Apoyo a organizaciones pesqueras y asociaciones 396.668

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 396.668

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 396.668

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396.668

Operaciones corrientes 2.205.376

61100 Gastos de investigación y desarrollo 318.863

611 INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PESQUERA 318.863

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 318.863

62101 Construcciones 90.152

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.050

621 ORDENACIÓN PESQUERA 120.202

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 120.202

63100 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.280.579

631 ADECUACION DE ESTRUCTURAS PESQUERAS 1.280.579

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.280.579

6 INVERSIONES REALES 1.719.644

77313 Modernización y reestructuración sector pesquero 7.692.369

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 7.692.369

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.692.369

78302 Apoyo a entidades del sector y asociaciones 387.000

783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 289

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Euros

AMBIENTE 387.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 387.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.079.369

Operaciones de capital 9.799.013

Operaciones no financieras 12.004.389

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.004.389

Total SERVICIO 12.004.389

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 290 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890

10 ALTOS CARGOS 55.890

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.440.051

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.440.051

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.440.051

13000 Retribuciones básicas y complementarias 181.071

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 181.071

13 PERSONAL LABORAL 181.071

14000 Retribuciones básicas y complementarias 168.854

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 168.854

14 PERSONAL TEMPORAL 168.854

16600 Cuotas sociales 501.626

166 CUOTAS SOCIALES 501.626

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 501.626

1 GASTOS DE PERSONAL 2.347.492

21400 Material de transporte 6.800

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.800

21500 Mobiliario y enseres 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.300

22000 Material ordinario no inventariable 10.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 500

220 MATERIAL DE OFICINA 10.500

22103 Combustibles 12.600

22104 Vestuario 1.500

22109 Otros suministros 1.200

221 SUMINISTROS 15.300

22201 Otras comunicaciones 10.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 291

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Euros

222 COMUNICACIONES 10.000

22300 Transporte 3.000

223 TRANSPORTE 3.000

22401 Vehículos 8.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.500

22500 Tributos 450

225 TRIBUTOS 450

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 1.000

22606 Reuniones y conferencias 1.000

22609 Otros gastos diversos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 5.100

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 246.200

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 246.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 299.050

23000 Dietas y locomoción 87.584

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 87.584

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 87.584

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 394.934

41005 A la Comisión Regional del Banco de Tierras 528.297

410 TRANSFERENCIAS 528.297

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 528.297

47310 Apoyo al mantenimiento de rentas 31.553.140

473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 31.553.140

47 A EMPRESAS PRIVADAS 31.553.140

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.437

Operaciones corrientes 34.823.863

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 292 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Euros

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.209.810

601 ACCESO A FINCAS Y PASTOS 2.209.810

60201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 4.835.267

602 CONCENTRACIÓN PARCELARIA 4.835.267

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 7.045.077

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.100

621 DOTACIONES INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 30.100

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.100

6 INVERSIONES REALES 7.075.177

71005 A la Comisión Regional del Banco de Tierras 202.294

710 TRANSFERENCIAS 202.294

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 202.294

76308 Desarrollo y mejora infraestructuras de apoyo a las producciones

agrarias 2.110.000

76318 Apoyo a medidas de acompañamiento 360.809

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 2.470.809

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.470.809

77316 Electrificación y comunicación 900.760

77317 Desarrollo y mejora infraestructuras de apoyo a las producciones

agrarias 901.520

77319 Cese anticipado en la actividad agraria 17.729.858

77320 Apoyo a programas de desarrollo rural 120.000

77330 Apoyo a medidas de acompañamiento 14.020.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 33.672.138

77 A EMPRESAS PRIVADAS 33.672.138

78304 Apoyo a grupos de desarrollo rural 9.628.629

783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 293

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 05 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Euros

AMBIENTE 9.628.629

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.628.629

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.973.870

Operaciones de capital 53.049.047

Operaciones no financieras 87.872.910

Operaciones financieras 0

Total Programa 87.872.910

Total SERVICIO 87.872.910

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 294 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.359

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.359

10 ALTOS CARGOS 50.359

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.386.900

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.386.900

12100 Sustituciones de funcionarios 26.960

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 26.960

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.413.860

13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.594.689

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.594.689

13 PERSONAL LABORAL 1.594.689

14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.053.030

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.053.030

14 PERSONAL TEMPORAL 1.053.030

15100 Gratificaciones 6.011

151 GRATIFICACIONES 6.011

15200 Conceptos variables de personal funcionario 42.071

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 42.071

15400 Conceptos variables de personal laboral 18.031

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 18.031

15 OTRAS RETRIBUCIONES 66.113

16600 Cuotas sociales 1.202.276

166 CUOTAS SOCIALES 1.202.276

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.202.276

1 GASTOS DE PERSONAL 5.380.327

21200 Edificios y otras construcciones 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 295

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Euros

21400 Material de transporte 12.100

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.100

21500 Mobiliario y enseres 3.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 67.100

22000 Material ordinario no inventariable 40.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.200

220 MATERIAL DE OFICINA 42.200

22101 Agua 2.000

22102 Gas 600

22103 Combustibles 20.000

22104 Vestuario 3.700

22105 Productos alimenticios 6.000

22109 Otros suministros 100.000

22113 Material de laboratorio y reactivos 300.108

221 SUMINISTROS 432.408

22201 Otras comunicaciones 18.500

222 COMUNICACIONES 18.500

22300 Transporte 9.000

223 TRANSPORTE 9.000

22401 Vehículos 20.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000

22500 Tributos 6.600

225 TRIBUTOS 6.600

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000

22603 Jurídicos y contenciosos 600

22604 Edición y difusión de publicaciones 1.000

22606 Reuniones y conferencias 1.000

22609 Otros gastos diversos 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 296 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Euros

226 GASTOS DIVERSOS 13.600

22700 Limpieza y aseo 30.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 84.900

22709 Otros 253.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 367.900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 910.208

23000 Dietas y locomoción 118.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 118.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 118.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.095.308

46307 Apoyo a certámenes ganaderos 85.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 85.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 85.000

47307 Mejora de la producción y comercialización apícola 75.000

47308 Apoyo a agrupaciones de defensa sanitaria 300.000

47309 Programa de calidad de leche 1.216.713

47311 Convenio ASCOL-OPEN HOLSTEIN 33.056

473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.624.769

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.624.769

48309 A asociaciones de criadores de razas autóctonas 60.100

48311 Para el apoyo a certámenes ganaderos 6.000

48315 Apoyo al Laboratorio Interprofesional Lechero 395.000

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 461.100

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 461.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.170.869

Operaciones corrientes 8.646.504

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.12 18.CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 297

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Euros

60109 Otros gastos asociados 641.800

601 MEJORA Y DESARROLLO GANADERO 641.800

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 641.800

62201 Construcciones 12.500

62202 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 174.718

62208 Elementos de transporte 72.500

622 PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL 259.718

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 259.718

6 INVERSIONES REALES 901.518

76303 Mejora, comercialización y control sanitario del ganado 498.100

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 498.100

76 A CORPORACIONES LOCALES 498.100

77303 Mejora de la producción y comercialización apícola 80.000

77306 Ayudas al sacrificio de ganado en campañas 230.000

77321 Indemnizaciones por medidas excepcionales EEB 130.000

77322 Para primas de seguro sanidad animal 894.218

77324 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera. Convenio ASCOL 432.730

77325 Mejora comercialización y control sanitario ganado 20.000

77329 Ayuda a la reposición de razas autóctonas 6.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 1.792.948

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.792.948

78301 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera 720.013

783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO

AMBIENTE 720.013

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.013

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.011.061

Operaciones de capital 3.912.579

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 298 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 18 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENAC., REESTRUC. Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Euros

Operaciones no financieras 12.559.083

Operaciones financieras 0

Total Programa 12.559.083

Total SERVICIO 12.559.083

Total SECCIÓN 167.171.324

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 299

{ TC "2.3.13.- 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 59.410

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 59.410

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 52.575

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 52.575

10 ALTOS CARGOS 111.985

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.020

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.020

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.020

12000 Retribuciones básicas y complementarias 641.120

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 641.120

12 PERSONAL FUNCIONARIO 641.120

13000 Retribuciones básicas y complementarias 80.875

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.875

13100 Sustituciones de personal laboral 4.295

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.295

13 PERSONAL LABORAL 85.170

14000 Retribuciones básicas y complementarias 3.100

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.100

14 PERSONAL TEMPORAL 3.100

15100 Gratificaciones 1.810

151 GRATIFICACIONES 1.810

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.810

16600 Cuotas sociales 245.352

166 CUOTAS SOCIALES 245.352

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 245.352

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 9.016

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.016

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 9.016

1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.573

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 300 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

21200 Edificios y otras construcciones 3.605

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.605

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.720

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.720

21500 Mobiliario y enseres 2.105

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.105

21600 Equipos para proceso de información 1.505

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.505

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.935

22000 Material ordinario no inventariable 24.040

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 9.020

220 MATERIAL DE OFICINA 33.060

22101 Agua 2.405

22103 Combustibles 6.815

22104 Vestuario 1.000

22109 Otros suministros 3.010

221 SUMINISTROS 13.230

22201 Otras comunicaciones 12.000

222 COMUNICACIONES 12.000

22300 Transporte 5.000

223 TRANSPORTE 5.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.620

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 2.900

22603 Jurídicos y contenciosos 770

22606 Reuniones y conferencias 3.000

22609 Otros gastos diversos 11.060

226 GASTOS DIVERSOS 27.350

22700 Limpieza y aseo 1.810

22701 Seguridad 49.000

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 301

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.140

22709 Otros 7.205

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 68.155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 158.795

23000 Dietas y locomoción 16.900

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.900

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 185.630

48613 A la Cámara de Comercio de Oviedo para el proyecto "Ventanilla Única" 22.240

486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 22.240

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.240

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.240

Operaciones corrientes 1.382.443

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 162.280

630 GRAN COMPLEJO INDUSTRIAL 162.280

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 162.280

6 INVERSIONES REALES 162.280

77609 A la Sociedad de Garantía Recíproca "ASTURGAR" 691.164

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 691.164

77 A EMPRESAS PRIVADAS 691.164

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 691.164

Operaciones de capital 853.444

Operaciones no financieras 2.235.887

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.235.887

Total SERVICIO 2.235.887

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 302 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS

Subconcepto Euros

42003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 4.357.630

42004 Al IDEPA para contrato-programa en materia de innovación, calidad,

internacionalización y servicios avanzados 2.172.807

420 TRANSFERENCIAS 6.530.437

42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 6.530.437

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.530.437

Operaciones corrientes 6.530.437

72003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 383.948

72004 Al IDEPA para contrato programa en materia de ayudas a la mejora de

competitividad de la empresa asturiana 34.493.843

72005 Al IDEPA para contrato-programa en materia de actuaciones en el marco

del Plan Suelo Industrial 7.212.145

72099 Al IDEPA. Fondos mineros 3ª y 4ª fase 2.400.000

720 TRANSFERENCIAS 44.489.936

72800 Al IDEPA para suelo industrial 5.108.603

72801 Al IDEPA para ampliación del plan de reindustrialización 601.013

72802 Al IDEPA para el Centro de Innovación y Desarrollo 901.519

728 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 6.611.135

72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 51.101.071

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.101.071

Operaciones de capital 51.101.071

Operaciones no financieras 57.631.508

Operaciones financieras 0

Total Programa 57.631.508

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 303

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.365

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.365

10 ALTOS CARGOS 50.365

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.096.246

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.096.246

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.096.246

14000 Retribuciones básicas y complementarias 105.995

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 105.995

14 PERSONAL TEMPORAL 105.995

15100 Gratificaciones 370

151 GRATIFICACIONES 370

15 OTRAS RETRIBUCIONES 370

16600 Cuotas sociales 330.702

166 CUOTAS SOCIALES 330.702

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 330.702

1 GASTOS DE PERSONAL 1.583.678

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000

21500 Mobiliario y enseres 1.200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.200

22000 Material ordinario no inventariable 24.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.600

220 MATERIAL DE OFICINA 27.600

22109 Otros suministros 1.800

221 SUMINISTROS 1.800

22201 Otras comunicaciones 6.000

222 COMUNICACIONES 6.000

22300 Transporte 1.200

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 304 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Euros

223 TRANSPORTE 1.200

22409 Otros riesgos 12.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 38.000

22606 Reuniones y conferencias 4.200

22609 Otros gastos diversos 600

226 GASTOS DIVERSOS 44.800

22700 Limpieza y aseo 15.700

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 170.105

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 185.805

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 279.205

23000 Dietas y locomoción 90.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 90.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.405

45600 Apoyo al Laboratorio de Metales Preciosos 6.000

456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 6.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6.000

48600 A la Fundación ITMA 793.316

48601 A FUNDATEC 300.000

48602 Para organización de jornadas técnicas 30.000

48603 A la Fundación Asturiana de la Energía 60.102

48604 A la Fundación Agencia Local de Energía del Nalón 30.000

48610 A la Asociación de Centros de Empresas 300.000

486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 1.513.418

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.513.418

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 305

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.519.418

Operaciones corrientes 3.474.501

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000

62007 Equipos para procesos de información 1.000

620 EQUIPOS DE INSPECCIÓN 6.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 6.000

6 INVERSIONES REALES 6.000

74600 A la SRP para ampliación de capital de SODECO 1.502.531

74604 A la SRP para Valnalón 802.025

746 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 2.304.556

74801 Subvención a SODECO para fondo capital semilla 601.013

748 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 601.013

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.905.569

76600 Programas de eficiencia energética 700.000

76601 Para equipamiento de centros de empresas 540.350

76606 Al Ayuntamiento de Avilés para el Museo de Industria 901.519

766 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 2.141.869

76831 Ayuntamiento de Langreo 1.274.146

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 1.274.146

76 A CORPORACIONES LOCALES 3.416.015

77600 Para seguridad industrial 190.405

77601 Para programas de eficiencia energética 290.000

77602 Ayuda a la implantación de redes de gas 1.400.000

77603 Mejora de la seguridad en infraestructuras eléctricas de Alta Tensión 520.000

77616 Ayudas a empresas en reconversión con potencial competitivo 7.038.121

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 9.438.526

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 306 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Euros

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.438.526

78600 Para programas de eficiencia energética 440.000

78611 Para mejora de instalaciones eléctricas de baja tensión 140.000

78612 A la Fundación ITMA 120.000

78613 Para seguridad de aparatos de gas 60.000

78615 A la Fundación Asturiana de la Energía 60.000

786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 820.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 820.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.580.110

Operaciones de capital 16.586.110

Operaciones no financieras 20.060.611

83200 Depósitos a largo plazo 2.555.266

832 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 2.555.266

83 DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 2.555.266

84000 Compra de acciones de empresas públicas 1.502.531

840 COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS 1.502.531

84 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 1.502.531

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.057.797

Operaciones financieras 4.057.797

Total Programa 24.118.408

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 307

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 727.640

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 727.640

12 PERSONAL FUNCIONARIO 727.640

15100 Gratificaciones 301

151 GRATIFICACIONES 301

15200 Conceptos variables de personal funcionario 46.891

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 46.891

15300 Productividad de personal funcionario 32.179

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 32.179

15 OTRAS RETRIBUCIONES 79.371

16600 Cuotas sociales 209.844

166 CUOTAS SOCIALES 209.844

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 209.844

1 GASTOS DE PERSONAL 1.016.855

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500

21400 Material de transporte 2.754

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.754

21500 Mobiliario y enseres 345

215 MOBILIARIO Y ENSERES 345

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.599

22000 Material ordinario no inventariable 10.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.500

220 MATERIAL DE OFICINA 13.500

22103 Combustibles 2.105

22109 Otros suministros 300

221 SUMINISTROS 2.405

22201 Otras comunicaciones 3.005

222 COMUNICACIONES 3.005

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 308 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA

Subconcepto Euros

22300 Transporte 900

223 TRANSPORTE 900

22401 Vehículos 4.210

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.210

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.000

22606 Reuniones y conferencias 3.000

22609 Otros gastos diversos 1.805

226 GASTOS DIVERSOS 34.805

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.825

23000 Dietas y locomoción 60.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 60.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 60.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.424

48605 A la Asociación Española de Seguridad Minera 24.040

48606 Concurso de entibadores mineros y otras actividades 9.016

48607 A FUNDOMA 360.610

48608 Centro Tecnológico de Experimentación Subterránea "Fundación Barredo" 180.304

486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 573.970

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 573.970

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573.970

Operaciones corrientes 1.715.249

61000 Gastos de investigación y desarrollo 576.621

610 ACTUACIONES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD MINERA 576.621

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 576.621

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 18.030

62007 Equipos para procesos de información 12.000

620 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA 30.030

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.030

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 309

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y MINERÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA

Subconcepto Euros

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 1.268.155

630 RESTAURACIÓN DE ESCOMBRERAS Y DE SUELOS AFECTADOS POR LA

ACTIVIDAD MINERA 1.268.155

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 1.268.155

6 INVERSIONES REALES 1.874.806

76815 Ayuntamiento de Caso 6.011

76838 Ayuntamiento de Morcín 24.041

76860 Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 108.183

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 138.235

76 A CORPORACIONES LOCALES 138.235

77614 I+D en seguridad minera 504.488

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 504.488

77 A EM PRESAS PRIVADAS 504.488

78602 Asociación Salvamento en Minas 120.000

78610 Centro Tecnológico de Experimentación Subterránea "Fundación Barredo" 2.153.228

786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 2.273.228

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.273.228

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.915.951

Operaciones de capital 4.790.757

Operaciones no financieras 6.506.006

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.506.006

Total SERVICIO 88.255.922

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 310 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

Subconcepto Euros

13000 Retribuciones básicas y complementarias 1.221.943

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.221.943

13100 Sustituciones de personal laboral 21.410

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 21.410

13 PERSONAL LABORAL 1.243.353

14000 Retribuciones básicas y complementarias 13.440

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 13.440

14 PERSONAL TEMPORAL 13.440

15100 Gratificaciones 6.131

151 GRATIFICACIONES 6.131

15400 Conceptos variables de personal laboral 111.800

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 111.800

15 OTRAS RETRIBUCIONES 117.931

16600 Cuotas sociales 453.659

166 CUOTAS SOCIALES 453.659

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 453.659

1 GASTOS DE PERSONAL 1.828.383

21000 Terrenos y bienes naturales 15.630

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.630

21200 Edificios y otras construcciones 37.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.500

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.750

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.750

21400 Material de transporte 940

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 940

21500 Mobiliario y enseres 625

215 MOBILIARIO Y ENSERES 625

21600 Equipos para proceso de información 625

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 625

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 311

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

Subconcepto Euros

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 74.070

22000 Material ordinario no inventariable 4.535

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 940

220 MATERIAL DE OFICINA 5.475

22102 Gas 56.255

22103 Combustibles 6.250

22104 Vestuario 15.630

22105 Productos alimenticios 320.000

22106 Productos farmacéuticos 560

22107 Menaje, lencería y ropa 75.000

22109 Otros suministros 25.000

221 SUMINISTROS 498.695

22201 Otras comunicaciones 1.875

222 COMUNICACIONES 1.875

22300 Transporte 6.250

223 TRANSPORTE 6.250

22401 Vehículos 940

22409 Otros riesgos 1.250

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.190

22601 Atenciones protocolarias y representativas 625

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.500

22609 Otros gastos diversos 2.500

226 GASTOS DIVERSOS 15.625

22700 Limpieza y aseo 84.390

22701 Seguridad 109.400

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.500

22709 Otros 9.375

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 215.665

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 745.775

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 312 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 313I CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 5.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 824.845

Operaciones corrientes 2.653.228

62000 Terrenos y bienes naturales 24.040

62001 Construcciones 476.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 125.010

62006 Mobiliario 93.760

620 CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA 718.810

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 718.810

6 INVERSIONES REALES 718.810

Operaciones de capital 718.810

Operaciones no financieras 3.372.038

Operaciones financieras 0

Total Programa 3.372.038

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 313

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 174.560

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 174.560

12 PERSONAL FUNCIONARIO 174.560

14000 Retribuciones básicas y complementarias 80.160

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 80.160

14 PERSONAL TEMPORAL 80.160

15100 Gratificaciones 1.719

151 GRATIFICACIONES 1.719

15 OTRAS RETRIBUCIONES 1.719

16600 Cuotas sociales 72.406

166 CUOTAS SOCIALES 72.406

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 72.406

1 GASTOS DE PERSONAL 328.845

20200 Edificios y otras construcciones 4.350

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.350

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.350

21500 Mobiliario y enseres 240

215 MOBILIARIO Y ENSERES 240

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 240

22000 Material ordinario no inventariable 4.200

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.400

220 MATERIAL DE OFICINA 6.600

22109 Otros suministros 1.200

221 SUMINISTROS 1.200

22201 Otras comunicaciones 4.800

222 COMUNICACIONES 4.800

22300 Transporte 900

223 TRANSPORTE 900

22409 Otros riesgos 900

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 314 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Euros

224 PRIMAS DE SEGUROS 900

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 226.409

22606 Reuniones y conferencias 18.000

22609 Otros gastos diversos 5.000

226 GASTOS DIVERSOS 249.409

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 293.809

23000 Dietas y locomoción 24.041

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.041

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.041

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 322.440

46600 Para ferias comerciales y de artesanía 200.000

466 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 200.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 200.000

47600 A los artesanos para asistencia a ferias 50.000

476 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 50.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 50.000

48609 A asociaciones de comerciantes y artesanos para desarrollo comercial 821.052

48612 Becas a post-graduados en materia de comercio 27.000

48619 Para la Asociación de Artesanos para la organización de ferias 50.000

48623 A Cámaras de Comercio para organización de ferias 40.000

48631 A la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón para Turicom 60.000

48635 A Agentes Sociales para proyectos de interés en materia de comerio 90.153

486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 1.088.205

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.088.205

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 315

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Euros

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.338.205

Operaciones corrientes 1.989.490

61009 Otros gastos asociados 330.557

610 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y ARTESANÍA 330.557

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 330.557

6 INVERSIONES REALES 330.557

76602 Para equipamientos comerciales y ejes comerciales 1.387.326

76605 Para equipamientos feriales 450.000

76607 Al Ayuntamiento de Llanes para el Centro de Artesanía 450.507

766 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 2.287.833

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.287.833

77605 Para activos fijos en artesanía 200.000

77606 Plan de ayuda al comercio minorista 3.225.298

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 3.425.298

77800 Plan de promoción del comercio minorista 401.013

778 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 401.013

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.826.311

78603 A asociaciones de comerciantes para equipamientos y estudios 117.196

78605 Formación Cámaras y artesanía 36.000

78606 Apoyo a programas de calidad 180.305

786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

COMERCIALES 333.501

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 333.501

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.447.645

Operaciones de capital 6.778.202

Operaciones no financieras 8.767.692

Operaciones financieras 0

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 316 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Euros

Total Programa 8.767.692

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 317

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.360

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.360

10 ALTOS CARGOS 50.360

12000 Retribuciones básicas y complementarias 711.135

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 711.135

12100 Sustituciones de funcionarios 10.590

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 10.590

12 PERSONAL FUNCIONARIO 721.725

13000 Retribuciones básicas y complementarias 171.312

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 171.312

13 PERSONAL LABORAL 171.312

14000 Retribuciones básicas y complementarias 14.415

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.415

14 PERSONAL TEMPORAL 14.415

15100 Gratificaciones 1.000

151 GRATIFICACIONES 1.000

15400 Conceptos variables de personal laboral 2.000

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 2.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 3.000

16600 Cuotas sociales 260.504

166 CUOTAS SOCIALES 260.504

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 260.504

1 GASTOS DE PERSONAL 1.221.316

20200 Edificios y otras construcciones 94.076

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.076

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 94.076

21200 Edificios y otras construcciones 9.015

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.015

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 318 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Euros

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.010

21500 Mobiliario y enseres 3.005

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.005

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 18.030

22000 Material ordinario no inventariable 22.240

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.210

220 MATERIAL DE OFICINA 26.450

22101 Agua 360

22102 Gas 3.605

22103 Combustibles 600

22109 Otros suministros 4.510

221 SUMINISTROS 9.075

22201 Otras comunicaciones 12.020

222 COMUNICACIONES 12.020

22300 Transporte 6.010

223 TRANSPORTE 6.010

22500 Tributos 3.795

225 TRIBUTOS 3.795

22601 Atenciones protocolarias y representativas 7.215

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 10.470

22606 Reuniones y conferencias 2.405

22609 Otros gastos diversos 2.545

226 GASTOS DIVERSOS 22.635

22700 Limpieza y aseo 18.030

22701 Seguridad 1.205

22703 Control y explotación de vertidos 1.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 21.036

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 41.271

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.256

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 319

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 66.115

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 66.115

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 66.115

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 299.477

40700 A la Autoridad Portuaria 60.102

407 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 60.102

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 60.102

44004 A la Sociedad Regional de Turismo 1.322.227

440 TRANSFERENCIAS 1.322.227

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.322.227

45700 Para estadística y documentación 168.284

457 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 168.284

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 168.284

46700 Para oficinas de turismo 120.205

46705 Para encomiendas de gestión de oficinas de turismo 200.000

467 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 320.205

46873 Ayuntamiento de Tineo 30.051

468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 30.051

46 A CORPORACIONES LOCALES 350.256

47700 Premios al sector turístico 18.000

477 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 18.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 18.000

48700 A asociaciones para promoción turística 330.556

48701 A asociaciones para eventos de interés turístico 180.304

48702 Becas para formación de profesionales del turismo 18.031

48707 A Agentes Sociales para proyectos de interés turístico 90.153

487 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 619.044

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 619.044

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.537.913

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 320 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Euros

Operaciones corrientes 4.058.706

60101 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 150.254

601 INFRAESTRUCTURAS Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 150.254

60809 Otros gastos asociados 480.810

608 ACTUACIONES PLAN COMPLEMENTARIO COMARCAS MINERAS 480.810

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 631.064

61009 Otros gastos asociados 3.690.215

610 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURÍSTICA 3.690.215

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.690.215

62101 Construcciones 220.101

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 70.000

62106 Mobiliario 35.000

621 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 325.101

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 325.101

6 INVERSIONES REALES 4.646.380

74002 A la Sociedad Regional de Turismo 2.644.453

740 TRANSFERENCIAS 2.644.453

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.644.453

76700 Apoyo de actividades de interés turístico regional 901.519

76701 Planes de excelencia, dinamización y calidad de turismo 1.502.531

767 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 2.404.050

76802 Ayuntamiento de Aller 54.092

76806 Ayuntamiento de Bimenes 45.076

76837 Ayuntamiento de Mieres 12.021

76838 Ayuntamiento de Morcín 18.031

76858 Ayuntamiento de Riosa 150.254

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 279.474

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.683.524

77700 A PYMES del sector turístico 1.803.037

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.13 19.CONSEJ. INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 321

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 19 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Euros

777 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 1.803.037

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.803.037

78700 A la Fundación "Principado de Asturias" 30.051

787 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 30.051

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.051

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.161.065

Operaciones de capital 11.807.445

Operaciones no financieras 15.866.151

Operaciones financieras 0

Total Programa 15.866.151

Total SERVICIO 28.005.881

Total SECCIÓN 118.497.690

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 322 Tomo 2

{ TC "2.3.14.- 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 63.835

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 63.835

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.340

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.340

10 ALTOS CARGOS 119.175

11000 Retribuciones básicas y complementarias 77.590

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 77.590

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 77.590

12000 Retribuciones básicas y complementarias 4.063.965

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.063.965

12 PERSONAL FUNCIONARIO 4.063.965

13000 Retribuciones básicas y complementarias 296.331

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 296.331

13 PERSONAL LABORAL 296.331

14000 Retribuciones básicas y complementarias 6.450

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 6.450

14 PERSONAL TEMPORAL 6.450

15100 Gratificaciones 3.067

151 GRATIFICACIONES 3.067

15300 Productividad de personal funcionario 242.046

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO 242.046

15500 Productividad de personal laboral 7.588

155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 7.588

15 OTRAS RETRIBUCIONES 252.701

16600 Cuotas sociales 1.273.629

166 CUOTAS SOCIALES 1.273.629

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.273.629

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 20.820

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.820

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 323

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 20.820

1 GASTOS DE PERSONAL 6.110.661

20200 Edificios y otras construcciones 17.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000

20400 Material de transporte 140.451

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 140.451

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 157.451

21000 Terrenos y bienes naturales 1.920

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.920

21200 Edificios y otras construcciones 10.098

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.098

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.994

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.994

21400 Material de transporte 296

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 296

21500 Mobiliario y enseres 1.579

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.579

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.887

22000 Material ordinario no inventariable 25.536

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 19.191

220 MATERIAL DE OFICINA 44.727

22101 Agua 752

22103 Combustibles 12.752

22104 Vestuario 651

22109 Otros suministros 6.469

221 SUMINISTROS 20.624

22201 Otras comunicaciones 38.226

222 COMUNICACIONES 38.226

22300 Transporte 9.441

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 324 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

223 TRANSPORTE 9.441

22401 Vehículos 37

224 PRIMAS DE SEGUROS 37

22500 Tributos 9.210

225 TRIBUTOS 9.210

22601 Atenciones protocolarias y representativas 9.595

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 12.752

22603 Jurídicos y contenciosos 6.065

22609 Otros gastos diversos 12.382

226 GASTOS DIVERSOS 40.794

22700 Limpieza y aseo 54.167

22701 Seguridad 39.006

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 17.286

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 110.459

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.518

23000 Dietas y locomoción 11.763

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.763

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.763

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 459.619

45400 Programas de farmacovigilancia, prevención de minusvalías y otros 222.375

454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 222.375

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 222.375

48423 Para actividades de interés sanitario 60.102

48432 Becas de formación 7.430

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 67.532

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 67.532

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 289.907

Operaciones corrientes 6.860.187

62001 Construcciones 3.917.324

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 325

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

620 INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS 3.917.324

62101 Construcciones 174.300

62102 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 49.600

621 REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS CENTRALES 223.900

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.141.224

6 INVERSIONES REALES 4.141.224

Operaciones de capital 4.141.224

Operaciones no financieras 11.001.411

Operaciones financieras 0

Total Programa 11.001.411

Total SERVICIO 11.001.411

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 326 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 53.680

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.781.279

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.781.279

12100 Sustituciones de funcionarios 4.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 4.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.785.279

13000 Retribuciones básicas y complementarias 388.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 388.907

13 PERSONAL LABORAL 388.907

14000 Retribuciones básicas y complementarias 61.305

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 61.305

14 PERSONAL TEMPORAL 61.305

15100 Gratificaciones 7.000

151 GRATIFICACIONES 7.000

15200 Conceptos variables de personal funcionario 3.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO 3.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES 10.000

16600 Cuotas sociales 627.106

166 CUOTAS SOCIALES 627.106

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 627.106

1 GASTOS DE PERSONAL 2.926.277

21200 Edificios y otras construcciones 1.506

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.506

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.500

21400 Material de transporte 1.002

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.002

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 327

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Subconcepto Euros

21500 Mobiliario y enseres 1.146

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.146

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 59.154

22000 Material ordinario no inventariable 40.869

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 46.726

220 MATERIAL DE OFICINA 87.595

22101 Agua 2.104

22102 Gas 331

22103 Combustibles 14.425

22104 Vestuario 2.194

22106 Productos farmacéuticos 2.361.723

22108 Material no sanitario para consumo y reposición 352.628

22109 Otros suministros 15.627

221 SUMINISTROS 2.749.032

22201 Otras comunicaciones 24.041

222 COMUNICACIONES 24.041

22300 Transporte 16.228

223 TRANSPORTE 16.228

22401 Vehículos 4.508

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.508

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 22.173

22604 Edición y difusión de publicaciones 29.029

22606 Reuniones y conferencias 16.092

22609 Otros gastos diversos 6.612

226 GASTOS DIVERSOS 73.906

22700 Limpieza y aseo 66.111

22701 Seguridad 4.388

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.112

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 108.611

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 328 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Subconcepto Euros

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.063.921

23000 Dietas y locomoción 28.182

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 28.182

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 28.182

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.151.257

41400 Para proyectos de promoción de la salud 18.031

41405 SESPA. Programas de prevención y promoción de la salud 120.202

414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 138.233

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 138.233

46409 Para prevención y reinserción de toxicómanos 344.998

46410 Para programas de ciudades saludables 30.051

46411 Para programas de prevención de la salud 37.096

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 412.145

46800 Ayuntamientos mineros 12.699

468 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 12.699

46 A CORPORACIONES LOCALES 424.844

48424 Al Centro Comunitario de Transfusiones 135.688

48425 Para actividades de interés sanitario 98.233

48426 A ONGs para apoyo de actividades sanitarias 150.437

48427 Programa experimental para prevención de drogodependencias 21.036

48428 Para programas de salud 739.245

48429 Para prevención, tratamiento y reinserción de toxicómanos 2.013.391

48430 Para proyectos promoción de salud en centros escolares 30.051

48432 Becas de formación 18.176

48452 Actividades de promoción de la salud y prevención enfermedades 45.076

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 3.251.333

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.251.333

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.814.410

Operaciones corrientes 9.891.944

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 329

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413D PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Subconcepto Euros

61000 Gastos de investigación y desarrollo 173.693

61002 Propiedad industrial 902

610 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN SOBRE LA SALUD 174.595

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 174.595

62001 Construcciones 106.010

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 108.182

620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 214.192

62209 Otro inmovilizado material 4.218

622 APOYO A PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD 4.218

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 218.410

63200 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 129.218

632 APOYO AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD 129.218

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 129.218

6 INVERSIONES REALES 522.223

71400 SESPA. Renovación tecnológica 72.121

714 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 72.121

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72.121

76414 Para programas de salud 54.091

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 54.091

76800 Ayuntamientos mineros 158.800

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 158.800

76 A CORPORACIONES LOCALES 212.891

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.012

Operaciones de capital 807.235

Operaciones no financieras 10.699.179

Operaciones financieras 0

Total Programa 10.699.179

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 330 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 172.280

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 172.280

12 PERSONAL FUNCIONARIO 172.280

13000 Retribuciones básicas y complementarias 25.271

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 25.271

13 PERSONAL LABORAL 25.271

16600 Cuotas sociales 53.132

166 CUOTAS SOCIALES 53.132

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53.132

1 GASTOS DE PERSONAL 250.683

22000 Material ordinario no inventariable 7.272

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.065

220 MATERIAL DE OFICINA 10.337

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.311

22604 Edición y difusión de publicaciones 16.828

22606 Reuniones y conferencias 9.135

226 GASTOS DIVERSOS 32.274

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.611

23000 Dietas y locomoción 6.311

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.311

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.311

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.922

41404 SESPA. Programas de salud laboral en colaboración con el sistema

sanitario 12.020

414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.020

46412 Apoyo a programas de drogodependencia en el medio laboral 21.156

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 21.156

46 A CORPORACIONES LOCALES 21.156

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 331

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 413E SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Subconcepto Euros

47400 Programas específicos de promoción y vigilancia de la salud de los

trabajadores 12.020

474 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 12.020

47 A EMPRESAS PRIVADAS 12.020

48432 Becas de formación 12.922

48453 Para organización jornadas, reuniones y congresos 3.005

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.927

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.927

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.123

Operaciones corrientes 360.728

61000 Gastos de investigación y desarrollo 12.122

610 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 12.122

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 12.122

6 INVERSIONES REALES 12.122

71401 SESPA. Sistemas información y vigilancia epidemiológica 9.015

714 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 9.015

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.015

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.015

Operaciones de capital 21.137

Operaciones no financieras 381.865

Operaciones financieras 0

Total Programa 381.865

Total SERVICIO 11.081.044

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 332 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 53.680

12000 Retribuciones básicas y complementarias 749.072

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 749.072

12 PERSONAL FUNCIONARIO 749.072

13000 Retribuciones básicas y complementarias 122.736

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 122.736

13 PERSONAL LABORAL 122.736

16600 Cuotas sociales 246.535

166 CUOTAS SOCIALES 246.535

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 246.535

1 GASTOS DE PERSONAL 1.172.023

22000 Material ordinario no inventariable 6.011

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.006

220 MATERIAL DE OFICINA 9.017

22109 Otros suministros 301

221 SUMINISTROS 301

22300 Transporte 3.907

223 TRANSPORTE 3.907

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 30.051

22604 Edición y difusión de publicaciones 30.051

22606 Reuniones y conferencias 30.051

22609 Otros gastos diversos 3.006

226 GASTOS DIVERSOS 93.159

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 48.081

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 48.081

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 154.465

23000 Dietas y locomoción 30.051

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 333

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Programa 412P PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS

Subconcepto Euros

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.051

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.051

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.516

46413 Para zonas especiales de salud 120.203

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 120.203

46 A CORPORACIONES LOCALES 120.203

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.203

Operaciones corrientes 1.476.742

76403 Eliminación de barreras arquitectónicas en centros sanitarios 150.254

764 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 150.254

76 A CORPORACIONES LOCALES 150.254

78403 Apoyo a centros hospitalarios 751.266

78414 Análisis accesibilidad centros sanitarios 41.027

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 792.293

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 792.293

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 942.547

Operaciones de capital 942.547

Operaciones no financieras 2.419.289

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.419.289

Total SERVICIO 2.419.289

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 334 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 55.890

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890

10 ALTOS CARGOS 55.890

12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.685.281

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.685.281

12100 Sustituciones de funcionarios 55.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 55.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.740.281

13000 Retribuciones básicas y complementarias 155.773

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 155.773

13 PERSONAL LABORAL 155.773

14000 Retribuciones básicas y complementarias 76.300

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 76.300

14 PERSONAL TEMPORAL 76.300

15100 Gratificaciones 18.760

151 GRATIFICACIONES 18.760

15 OTRAS RETRIBUCIONES 18.760

16600 Cuotas sociales 1.066.985

166 CUOTAS SOCIALES 1.066.985

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.066.985

1 GASTOS DE PERSONAL 5.113.989

20200 Edificios y otras construcciones 6.621

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.621

20500 Mobiliario y enseres 602

205 MOBILIARIO Y ENSERES 602

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.223

21200 Edificios y otras construcciones 6.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 632

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 335

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Subconcepto Euros

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 632

21400 Material de transporte 1.894

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.894

21500 Mobiliario y enseres 1.203

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.203

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.729

22000 Material ordinario no inventariable 28.083

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.021

220 MATERIAL DE OFICINA 40.104

22103 Combustibles 17.500

22104 Vestuario 6.011

22109 Otros suministros 9.016

22113 Material de laboratorio y reactivos 6.912

221 SUMINISTROS 39.439

22300 Transporte 36.963

223 TRANSPORTE 36.963

22401 Vehículos 1.804

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.804

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 45.677

22604 Edición y difusión de publicaciones 54.092

22606 Reuniones y conferencias 30.051

22609 Otros gastos diversos 4.208

226 GASTOS DIVERSOS 134.028

22700 Limpieza y aseo 18.830

22701 Seguridad 32.648

22702 Valoraciones y peritajes 6.011

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 22.538

22709 Otros 71.198

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 151.225

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 336 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Subconcepto Euros

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 403.563

23000 Dietas y locomoción 45.076

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.076

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 45.076

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 465.591

46414 Para el desarrollo del Servicio Municipal de Consumo 144.627

46415 Para actividades en centros de formación al consumidor 18.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 162.627

46 A CORPORACIONES LOCALES 162.627

47401 Programa de educación del consumo en centros educativos 6.011

47402 Para programas de autocontrol en higiene y alimentación 18.031

474 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 24.042

47 A EMPRESAS PRIVADAS 24.042

48443 Ayudas a asociaciones de consumidores 140.253

48444 Programa de educación para el consumo 31.253

48454 Subvenciones en arbitraje 18.031

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 189.537

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 189.537

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376.206

Operaciones corrientes 5.955.786

62001 Construcciones 195.328

620 EQUIPAMIENTO DE LA AGENCIA REGIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL

Y CONSUMO 195.328

62109 Otro inmovilizado material 166.203

621 MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 166.203

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 361.531

6 INVERSIONES REALES 361.531

Operaciones de capital 361.531

Operaciones no financieras 6.317.317

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 337

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 04 AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Subconcepto Euros

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.317.317

Total SERVICIO 6.317.317

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 338 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.680

10 ALTOS CARGOS 53.680

12000 Retribuciones básicas y complementarias 147.023

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 147.023

12 PERSONAL FUNCIONARIO 147.023

16600 Cuotas sociales 49.499

166 CUOTAS SOCIALES 49.499

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.499

1 GASTOS DE PERSONAL 250.202

21200 Edificios y otras construcciones 6.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600

21500 Mobiliario y enseres 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.600

22000 Material ordinario no inventariable 12.000

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.000

220 MATERIAL DE OFICINA 32.000

22109 Otros suministros 600

221 SUMINISTROS 600

22201 Otras comunicaciones 100

222 COMUNICACIONES 100

22300 Transporte 6.000

223 TRANSPORTE 6.000

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 73.500

22604 Edición y difusión de publicaciones 15.000

22606 Reuniones y conferencias 12.500

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 339

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subconcepto Euros

22609 Otros gastos diversos 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 104.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 120.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 120.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 262.700

23000 Dietas y locomoción 30.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.300

41403 Al SESPA para servicio información Salud Pública 208.864

414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 208.864

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 208.864

48423 Para actividades de interés sanitario 70.000

48439 Para formación de personal sanitario, organización de jornadas,

congresos y simposios 1.300.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.370.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.370.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.578.864

Operaciones corrientes 2.129.366

61000 Gastos de investigación y desarrollo 100.000

610 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 100.000

62009 Otro inmovilizado material 204.000

620 DESARROLLO PROGRAMAS CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 204.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 204.000

6 INVERSIONES REALES 304.000

78413 A Fundación de Investigación 328.046

784 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 328.046

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.046

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 340 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 05 D.G. CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

Programa 413C CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subconcepto Euros

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 328.046

Operaciones de capital 632.046

Operaciones no financieras 2.761.412

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.761.412

Total SERVICIO 2.761.412

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 341

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA

Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.790

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.790

10 ALTOS CARGOS 54.790

12000 Retribuciones básicas y complementarias 152.666

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 152.666

12 PERSONAL FUNCIONARIO 152.666

16600 Cuotas sociales 51.199

166 CUOTAS SOCIALES 51.199

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 51.199

1 GASTOS DE PERSONAL 258.655

20200 Edificios y otras construcciones 70.275

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.275

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 70.275

21200 Edificios y otras construcciones 6.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.528

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.528

21500 Mobiliario y enseres 1.246

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.246

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.774

22000 Material ordinario no inventariable 8.500

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

220 MATERIAL DE OFICINA 11.500

22101 Agua 250

221 SUMINISTROS 250

22606 Reuniones y conferencias 3.000

22609 Otros gastos diversos 6.000

226 GASTOS DIVERSOS 9.000

22700 Limpieza y aseo 13.187

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 342 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA

Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO

Subconcepto Euros

22701 Seguridad 1.464

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 24.651

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.401

23000 Dietas y locomoción 12.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 136.450

41010 Al Servicio de Salud del Principado de Asturias por competencias

asumidas 933.861.303

410 TRANSFERENCIAS 933.861.303

41407 Por cumplimiento de objetivos en IT y servicios a terceros 18.165.000

414 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 18.165.000

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.026.303

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 952.026.303

Operaciones corrientes 952.421.408

62101 Construcciones 29.108.719

621 INVERSIÓN NUEVA 29.108.719

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 29.108.719

6 INVERSIONES REALES 29.108.719

71008 Al Servicio de Salud del Principado de Asturias por competencias

asumidas 15.773.659

710 TRANSFERENCIAS 15.773.659

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.773.659

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.773.659

Operaciones de capital 44.882.378

Operaciones no financieras 997.303.786

Operaciones financieras 0

Total Programa 997.303.786

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.14 20.CONSEJERÍA DE SALUD Y SERV. SANITARIOS

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 343

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 20 CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO 06 DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA

Programa 411B DIR. Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO S. SANITARIO

Subconcepto Euros

Total SERVICIO 997.303.786

Total SECCIÓN 1.030.884.259

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 344 Tomo 2

{ TC "2.3.15.- 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

10200 Retribuciones de Consejeros 62.175

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 62.175

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 54.782

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.782

10 ALTOS CARGOS 116.957

11000 Retribuciones básicas y complementarias 78.760

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 78.760

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 78.760

12000 Retribuciones básicas y complementarias 590.142

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 590.142

12 PERSONAL FUNCIONARIO 590.142

13000 Retribuciones básicas y complementarias 104.596

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 104.596

13 PERSONAL LABORAL 104.596

16600 Cuotas sociales 238.506

166 CUOTAS SOCIALES 238.506

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.506

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 21.787

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 21.787

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 21.787

1 GASTOS DE PERSONAL 1.150.748

20400 Material de transporte 1.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

21200 Edificios y otras construcciones 4.965

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.965

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.286

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.286

21500 Mobiliario y enseres 2.897

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 345

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.897

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.148

22000 Material ordinario no inventariable 19.067

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 10.000

220 MATERIAL DE OFICINA 29.067

22101 Agua 4.334

22103 Combustibles 9.286

22106 Productos farmacéuticos 310

22109 Otros suministros 8.911

221 SUMINISTROS 22.841

22201 Otras comunicaciones 15.847

222 COMUNICACIONES 15.847

22300 Transporte 2.043

223 TRANSPORTE 2.043

22601 Atenciones protocolarias y representativas 6.191

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000

22603 Jurídicos y contenciosos 3.096

22604 Edición y difusión de publicaciones 6.191

22606 Reuniones y conferencias 8.571

22609 Otros gastos diversos 8.571

22611 Oposiciones y pruebas selectivas 3.096

226 GASTOS DIVERSOS 45.716

22700 Limpieza y aseo 68.095

22701 Seguridad 49.523

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.286

22707 Servicios de carácter informático 5.476

22709 Otros 3.096

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 135.476

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 250.990

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 346 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Euros

23000 Dietas y locomoción 15.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

23100 Otras indemnizaciones 3.096

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.096

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.096

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 287.234

Operaciones corrientes 1.437.982

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 1.437.982

Operaciones financieras 0

Total Programa 1.437.982

Total SERVICIO 1.437.982

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 347

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.126

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.126

10 ALTOS CARGOS 53.126

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.236.160

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.236.160

12100 Sustituciones de funcionarios 3.000

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 3.000

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.239.160

13000 Retribuciones básicas y complementarias 121.830

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 121.830

13 PERSONAL LABORAL 121.830

16600 Cuotas sociales 373.542

166 CUOTAS SOCIALES 373.542

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 373.542

1 GASTOS DE PERSONAL 1.787.658

20200 Edificios y otras construcciones 174.344

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.344

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 174.344

21200 Edificios y otras construcciones 15.025

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.025

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.893

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.893

21500 Mobiliario y enseres 3.006

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.006

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 19.924

22000 Material ordinario no inventariable 28.071

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.031

220 MATERIAL DE OFICINA 40.102

22101 Agua 5.079

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 348 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Subconcepto Euros

22102 Gas 2.405

22103 Combustibles 602

22109 Otros suministros 1.203

221 SUMINISTROS 9.289

22201 Otras comunicaciones 33.100

222 COMUNICACIONES 33.100

22300 Transporte 3.006

223 TRANSPORTE 3.006

22400 Edificios y locales 12.021

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.021

22500 Tributos 1.203

225 TRIBUTOS 1.203

22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.006

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 11.904

22604 Edición y difusión de publicaciones 14.041

22606 Reuniones y conferencias 10.051

22609 Otros gastos diversos 4.810

226 GASTOS DIVERSOS 43.812

22700 Limpieza y aseo 51.087

22701 Seguridad 48.081

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 11.036

22707 Servicios de carácter informático 12.021

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 122.225

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.758

23000 Dietas y locomoción 15.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 474.026

40100 Ayudas previas a la jubilación ordinaria 2.515.864

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 349

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322D TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Subconcepto Euros

401 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.515.864

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.515.864

44008 Al Consejo Económico y Social 284.703

440 TRANSFERENCIAS 284.703

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 284.703

48100 A agentes sociales por participación institucional 1.352.277

48101 A agentes sociales por actividades socioculturales 120.203

48114 Para ferias y congresos 12.021

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.484.501

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.484.501

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.285.068

Operaciones corrientes 6.546.752

62001 Construcciones 130.051

620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO UMAC 130.051

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 130.051

6 INVERSIONES REALES 130.051

74008 Al Consejo Económico y Social 18.051

740 TRANSFERENCIAS 18.051

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.051

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.051

Operaciones de capital 148.102

Operaciones no financieras 6.694.854

Operaciones financieras 0

Total Programa 6.694.854

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 350 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.915

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.915

10 ALTOS CARGOS 50.915

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.050.623

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.050.623

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.050.623

13000 Retribuciones básicas y complementarias 97.562

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 97.562

13 PERSONAL LABORAL 97.562

16600 Cuotas sociales 316.050

166 CUOTAS SOCIALES 316.050

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 316.050

1 GASTOS DE PERSONAL 1.515.150

21000 Terrenos y bienes naturales 10.026

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.026

21200 Edificios y otras construcciones 48.081

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.081

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 33.056

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.056

21500 Mobiliario y enseres 4.208

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.208

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 95.371

22000 Material ordinario no inventariable 18.572

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 39.667

220 MATERIAL DE OFICINA 58.239

22101 Agua 3.456

22102 Gas 12.031

22103 Combustibles 602

22104 Vestuario 4.809

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 351

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Euros

22105 Productos alimenticios 1.804

22106 Productos farmacéuticos 902

22109 Otros suministros 10.021

22113 Material de laboratorio y reactivos 5.051

221 SUMINISTROS 38.676

22201 Otras comunicaciones 3.715

222 COMUNICACIONES 3.715

22300 Transporte 1.804

223 TRANSPORTE 1.804

22409 Otros riesgos 301

224 PRIMAS DE SEGUROS 301

22500 Tributos 15.026

225 TRIBUTOS 15.026

22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.705

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 106.405

22604 Edición y difusión de publicaciones 33.657

22606 Reuniones y conferencias 81.021

22609 Otros gastos diversos 36.061

226 GASTOS DIVERSOS 259.849

22700 Limpieza y aseo 60.107

22701 Seguridad 35.102

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.021

22707 Servicios de carácter informático 21.823

22709 Otros 1.804

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 130.857

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 508.467

23000 Dietas y locomoción 96.162

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 96.162

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 96.162

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 352 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Euros

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000

47100 Premios a la "Prevención de Riesgos Excelentes" para las empresas

asturianas 18.031

471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 18.031

47 A EMPRESAS PRIVADAS 18.031

48102 Becas de investigación preventiva de carácter singular 21.036

48103 Premios a la "Prevención de Riesgos Excelentes" para colectivos de

trabajadores asturianos 12.021

48104 Para las inciativas para la promoción de la seguridad y salud laboral 10.819

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 43.876

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.876

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.907

Operaciones corrientes 2.277.057

61109 Otros gastos asociados 360.607

611 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE

SINIESTRALIDAD LABORAL 360.607

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 360.607

62001 Construcciones 612.846

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 260.101

62006 Mobiliario 220.455

620 ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO ASTURIANO DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.093.402

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.093.402

6 INVERSIONES REALES 1.454.009

78100 Para la formación en materia de prevención de riesgos 721.215

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 721.215

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 721.215

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.215

Operaciones de capital 2.175.224

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 353

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Programa 322K ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Subconcepto Euros

Operaciones no financieras 4.452.281

Operaciones financieras 0

Total Programa 4.452.281

Total SERVICIO 11.147.135

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 354 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 50.362

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 50.362

10 ALTOS CARGOS 50.362

12000 Retribuciones básicas y complementarias 3.032.918

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.032.918

12100 Sustituciones de funcionarios 38.880

121 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS 38.880

12 PERSONAL FUNCIONARIO 3.071.798

13000 Retribuciones básicas y complementarias 894.875

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 894.875

13100 Sustituciones de personal laboral 25.275

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 25.275

13 PERSONAL LABORAL 920.150

14000 Retribuciones básicas y complementarias 153.260

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 153.260

14 PERSONAL TEMPORAL 153.260

16600 Cuotas sociales 1.163.469

166 CUOTAS SOCIALES 1.163.469

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.163.469

1 GASTOS DE PERSONAL 5.359.039

20200 Edificios y otras construcciones 200.957

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.957

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200.957

21000 Terrenos y bienes naturales 614

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 614

21200 Edificios y otras construcciones 21.150

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.150

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.794

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.794

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 355

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Euros

21400 Material de transporte 614

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 614

21500 Mobiliario y enseres 6.437

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.437

21600 Equipos para proceso de información 614

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 614

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 43.223

22000 Material ordinario no inventariable 111.913

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 30.538

220 MATERIAL DE OFICINA 142.451

22101 Agua 3.715

22104 Vestuario 602

22106 Productos farmacéuticos 1.203

22109 Otros suministros 12.556

221 SUMINISTROS 18.076

22201 Otras comunicaciones 31.554

222 COMUNICACIONES 31.554

22300 Transporte 12.622

223 TRANSPORTE 12.622

22500 Tributos 8.415

225 TRIBUTOS 8.415

22601 Atenciones protocolarias y representativas 902

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 255.559

22604 Edición y difusión de publicaciones 2.405

22606 Reuniones y conferencias 9.617

22609 Otros gastos diversos 6.311

226 GASTOS DIVERSOS 274.794

22700 Limpieza y aseo 80.860

22701 Seguridad 6.191

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 356 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Euros

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.816

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 93.867

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 581.779

23000 Dietas y locomoción 24.041

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.041

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.041

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.000

40101 Para la contratación de trabajadores desempleados 14.000

401 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 14.000

40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 14.000

41100 A organismos autónomos para fomento del empleo 60.000

411 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 60.000

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 60.000

44100 Para la contratación de trabajadores desempleados 117.000

441 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 117.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 117.000

45100 Master de Desarrollo Local 60.100

45101 Para la contratación de trabajadores desempleados 133.000

451 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EM PLEO 193.100

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 193.100

46101 Para acciones de orientación profesional 1.483.796

46102 Para el fomento de empresas de desarrollo local 13.766.406

461 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 15.250.202

46 A CORPORACIONES LOCALES 15.250.202

47101 Para innovación y empleo 937.579

47102 Para la contratación de trabajadores 1.803.036

471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.740.615

47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.740.615

48030 A la Fundación del Fomento para la Economía Social 354.600

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 357

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Euros

48031 A "FAEDIS" 342.580

480 TRANSFERENCIAS 697.180

48105 Para el apoyo a actividades 340.000

48114 Para ferias y congresos 30.650

48115 Para acciones de orientación profesional 1.483.797

48116 Bonificación de cuotas perceptores de pago único 345.580

48117 Para la contratación de trabajadores desempleados 2.816.637

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 5.016.664

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.713.844

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.088.761

Operaciones corrientes 30.297.800

61005 Aplicaciones informáticas 6.000

61009 Otros gastos asociados 196.170

610 ASISTENCIA TÉCNICA 202.170

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 202.170

62000 Terrenos y bienes naturales 240.000

62001 Construcciones 240.000

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 292.948

62006 Mobiliario 200.000

62007 Equipos para procesos de información 200.000

620 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.172.948

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.172.948

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 2.103.740

630 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 2.103.740

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.103.740

6 INVERSIONES REALES 3.478.858

76000 Pacto Local Ayuntamiento de Gijón 4.097.580

76001 Pacto Local Ayuntamiento de Avilés 1.241.691

760 TRANSFERENCIAS 5.339.271

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 358 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 03 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Euros

76100 Para fomento de empresas y desarrollo local 19.013.688

761 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 19.013.688

76 A CORPORACIONES LOCALES 24.352.959

77100 Ayudas a empresas 15.780.099

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 15.780.099

77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.780.099

78101 A centros especiales de empleo e integración de minusválidos 4.297.233

78103 A entidades sin ánimo de lucro (FSE) 607.023

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 4.904.256

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.904.256

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.037.314

Operaciones de capital 48.516.172

Operaciones no financieras 78.813.972

Operaciones financieras 0

Total Programa 78.813.972

Total SERVICIO 78.813.972

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 359

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS

Subconcepto Euros

10400 Retribuciones de Directores Generales y asimilados 53.126

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 53.126

10 ALTOS CARGOS 53.126

12000 Retribuciones básicas y complementarias 507.405

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 507.405

12 PERSONAL FUNCIONARIO 507.405

13000 Retribuciones básicas y complementarias 133.600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 133.600

13 PERSONAL LABORAL 133.600

14000 Retribuciones básicas y complementarias 92.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 92.000

14 PERSONAL TEMPORAL 92.000

16600 Cuotas sociales 217.530

166 CUOTAS SOCIALES 217.530

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 217.530

1 GASTOS DE PERSONAL 1.003.661

21500 Mobiliario y enseres 2.705

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.705

21600 Equipos para proceso de información 2.530

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.530

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.235

22000 Material ordinario no inventariable 7.020

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.780

22004 Material informático no inventariable 902

220 MATERIAL DE OFICINA 9.702

22109 Otros suministros 601

221 SUMINISTROS 601

22300 Transporte 3.005

223 TRANSPORTE 3.005

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 360 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS

Subconcepto Euros

22401 Vehículos 601

224 PRIMAS DE SEGUROS 601

22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.025

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 1.467

22606 Reuniones y conferencias 4.808

22609 Otros gastos diversos 3.306

226 GASTOS DIVERSOS 13.606

22700 Limpieza y aseo 500

22701 Seguridad 10.000

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.694

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.194

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.709

23000 Dietas y locomoción 21.000

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 21.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.944

48106 Concurso de ideas y proyectos empresariales 30.051

48107 Apoyo a proyectos de formación para el empleo innovadores 540.911

48112 A la Fundación Comarcas Mineras 450.759

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.021.721

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.021.721

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.021.721

Operaciones corrientes 2.094.326

60109 Otros gastos asociados 210.354

601 SERVICIOS DE FORMACIÓN DE EMPRESAS 210.354

60209 Otros gastos asociados 60.101

602 SERVICIOS TELEMÁTICOS DE INFORMAC. Y ORIENTAC. LABORAL 60.101

60309 Otros gastos asociados 30.051

603 SERVICIO DE EMPLEO A TRAVÉS DE INTERNET 30.051

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 361

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322B FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y PROGRAMAS COMUNITARIOS

Subconcepto Euros

60409 Otros gastos asociados 330.557

604 SERVICIO DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL 330.557

60509 Otros gastos asociados 1.277.052

605 CENTROS DE INICIATIVA EMPRESARIAL 1.277.052

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 1.908.115

61009 Otros gastos asociados 420.709

610 ESTUDIOS, EVALUACIONES Y ACCIONES DE INFORMACIÓN Y

PUBLICIDAD 420.709

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 420.709

6 INVERSIONES REALES 2.328.824

77101 Plan de Formación a la Carta FSE 751.265

77102 Apoyo al proyecto taller de empresarios 661.113

771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.412.378

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.412.378

78105 Formación ocupacional y continua FSE 9.285.637

78106 Iniciativa comunitaria de recursos humanos EQUAL 6.156.315

78107 Otros programas comunitarios de recursos humanos 658.893

78108 A FUCOMI para apoyo de escuelas taller 991.670

78110 A la Asociación Secretariado General Gitano 19.380

78112 A la Gerencia del Sector Naval 48.081

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 17.159.976

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.159.976

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.572.354

Operaciones de capital 20.901.178

Operaciones no financieras 22.995.504

Operaciones financieras 0

Total Programa 22.995.504

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 362 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO

Subconcepto Euros

20000 Terrenos y bienes naturales 902

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 902

20200 Edificios y otras construcciones 15.025

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.025

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 42.071

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.071

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.998

21000 Terrenos y bienes naturales 4.207

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.207

21200 Edificios y otras construcciones 14.823

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.823

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.755

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.755

21400 Material de transporte 17.429

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 17.429

21500 Mobiliario y enseres 2.705

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.705

21600 Equipos para proceso de información 2.530

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.530

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 56.449

22000 Material ordinario no inventariable 30.051

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 9.015

22004 Material informático no inventariable 2.103

220 MATERIAL DE OFICINA 41.169

22101 Agua 3.005

22102 Gas 6.490

22103 Combustibles 13.222

22104 Vestuario 30.051

22109 Otros suministros 123.500

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 363

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO

Subconcepto Euros

221 SUMINISTROS 176.268

22201 Otras comunicaciones 3.005

222 COMUNICACIONES 3.005

22300 Transporte 11.016

223 TRANSPORTE 11.016

22400 Edificios y locales 2.104

22401 Vehículos 15.025

22409 Otros riesgos 4.005

224 PRIMAS DE SEGUROS 21.134

22500 Tributos 12.200

225 TRIBUTOS 12.200

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 6.010

22606 Reuniones y conferencias 6.010

22608 Cursos de formación 18.031

22609 Otros gastos diversos 12.020

226 GASTOS DIVERSOS 42.071

22700 Limpieza y aseo 41.470

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.010

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 47.480

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 354.343

23000 Dietas y locomoción 12.020

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.020

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.020

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 480.810

48113 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 591.378

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 591.378

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 591.378

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591.378

Operaciones corrientes 1.072.188

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 364 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322C ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO

Subconcepto Euros

60009 Otros gastos asociados 3.758.308

600 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 3.758.308

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 3.758.308

62001 Construcciones 240.406

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 47.480

62006 Mobiliario 19.833

62007 Equipos para procesos de información 21.637

62008 Elementos de transporte 12.020

620 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 341.376

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 341.376

63000 Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos 404.920

630 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPDS 404.920

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 404.920

6 INVERSIONES REALES 4.504.604

78111 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 12.619.499

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 12.619.499

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.619.499

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.619.499

Operaciones de capital 17.124.103

Operaciones no financieras 18.196.291

Operaciones financieras 0

Total Programa 18.196.291

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 365

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

Subconcepto Euros

12000 Retribuciones básicas y complementarias 1.887.286

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.887.286

12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.887.286

13000 Retribuciones básicas y complementarias 494.030

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 494.030

13 PERSONAL LABORAL 494.030

14000 Retribuciones básicas y complementarias 1.311.825

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.311.825

14 PERSONAL TEMPORAL 1.311.825

16600 Cuotas sociales 1.086.627

166 CUOTAS SOCIALES 1.086.627

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.086.627

1 GASTOS DE PERSONAL 4.779.768

20000 Terrenos y bienes naturales 1.503

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.503

20200 Edificios y otras construcciones 186.087

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 186.087

20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.503

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.503

20500 Mobiliario y enseres 1.503

205 MOBILIARIO Y ENSERES 1.503

20600 Equipos para proceso de información 1.503

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.503

20900 Otro inmovilizado material 1.503

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.503

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 193.602

21000 Terrenos y bienes naturales 6.131

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.131

21200 Edificios y otras construcciones 27.912

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 366 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

Subconcepto Euros

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.912

21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.522

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.522

21400 Material de transporte 7.663

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.663

21500 Mobiliario y enseres 7.663

215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.663

21600 Equipos para proceso de información 6.132

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.132

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 65.023

22000 Material ordinario no inventariable 31.521

22002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.006

22004 Material informático no inventariable 3.006

220 MATERIAL DE OFICINA 37.533

22101 Agua 9.743

22102 Gas 25.805

22103 Combustibles 10.976

22104 Vestuario 3.006

22105 Productos alimenticios 3.006

22106 Productos farmacéuticos 3.006

22107 Menaje, lencería y ropa 3.006

22109 Otros suministros 6.011

22120 Material didáctico y suministros cursos 604.562

221 SUMINISTROS 669.121

22200 Telefónicas 3.006

22201 Otras comunicaciones 3.006

222 COMUNICACIONES 6.012

22300 Transporte 6.011

223 TRANSPORTE 6.011

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.15 21.CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOC. EMPLEO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 367

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

Subconcepto Euros

22400 Edificios y locales 3.570

22401 Vehículos 3.548

22408 Otro inmovilizado 3.006

22409 Otros riesgos 60.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 70.124

22500 Tributos 3.006

225 TRIBUTOS 3.006

22602 Información, publicidad y promoción de actividades 90.484

22604 Edición y difusión de publicaciones 21.036

22606 Reuniones y conferencias 6.011

22607 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 6.011

22608 Cursos de formación 6.011

22609 Otros gastos diversos 6.011

226 GASTOS DIVERSOS 135.564

22700 Limpieza y aseo 169.081

22701 Seguridad 12.021

22706 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 12.021

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 193.123

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.120.494

23000 Dietas y locomoción 38.465

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 38.465

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.465

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.417.584

48108 Para becas y/o ayudas a alumnos PFIP 1.930.915

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.930.915

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.930.915

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.930.915

Operaciones corrientes 8.128.267

61005 Aplicaciones informáticas 24.762

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 368 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 21 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

SERVICIO 04 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN

Programa 322J PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

Subconcepto Euros

61009 Otros gastos asociados 12.382

610 PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 37.144

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 37.144

62000 Terrenos y bienes naturales 6.192

62001 Construcciones 49.523

62002 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 321.662

62006 Mobiliario 3.096

62007 Equipos para procesos de información 3.096

620 CENTROS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 383.569

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 383.569

6 INVERSIONES REALES 420.713

76866 Ayuntamiento de Siero 139.075

768 PLAN COMPLEMENTARIO REACTIVAC. COMARCAS MINERAS 139.075

76 A CORPORACIONES LOCALES 139.075

78102 Prácticas profesionales PNFIP 457.522

78109 Para cursos PNFIP 18.453.326

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 18.910.848

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.910.848

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.049.923

Operaciones de capital 19.470.636

Operaciones no financieras 27.598.903

Operaciones financieras 0

Total Programa 27.598.903

Total SERVICIO 68.790.698

Total SECCIÓN 160.189.787

2 Estado de gastos 2.3 Detalle por subconceptos 2.3.16 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO

Estados numéricos de la Admón. del Principado de Asturias Pág. 369

{ TC "2.3.16.- 31.GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ORG.GOBIERNO" \f C \l "3" }

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

SERVICIO 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Subconcepto Euros

17000 Formación y perfeccionamiento del personal 30.652

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.652

17100 Ayudas sociales 2.957.804

171 AYUDAS SOCIALES 2.957.804

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 2.988.456

18000 Provisión social y de personal 2.854.807

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 2.854.807

18 OTROS FONDOS 2.854.807

1 GASTOS DE PERSONAL 5.843.263

22409 Otros riesgos 735.640

224 PRIMAS DE SEGUROS 735.640

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 735.640

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 735.640

48024 A órganos de representación de personal 6.011

48027 A agentes sociales para gastos de funcionamiento 150.254

480 TRANSFERENCIAS 156.265

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 156.265

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.265

Operaciones corrientes 6.735.168

Operaciones de capital 0

Operaciones no financieras 6.735.168

82100 Préstamos y anticipos al personal 2.450.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 2.450.000

82 CONCESION DE PRÉSTAMOS 2.450.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.450.000

Operaciones financieras 2.450.000

Total Programa 9.185.168

Total SERVICIO 9.185.168

PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2003

Pág. 370 Tomo 2

Detalle por Subconceptos: Gastos.

SECCIÓN 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

SERVICIO 02 GASTOS NO TIPIFICADOS

Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Subconcepto Euros

25100 Acciones no programadas 1.502.531

251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 1.502.531

25 GASTOS SIN CLASIFICAR 1.502.531

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.502.531

Operaciones corrientes 1.502.531

60009 Otros gastos asociados 1.202.025

600 ACCIONES NO PROGRAMADAS 1.202.025

60 INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL 1.202.025

6 INVERSIONES REALES 1.202.025

Operaciones de capital 1.202.025

Operaciones no financieras 2.704.556

Operaciones financieras 0

Total Programa 2.704.556

Total SERVICIO 2.704.556

Total SECCIÓN 11.889.724