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MEMORIA AÑO 2011 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL 101 CAPÍTULO VIII RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES ADSCRITOS

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

101

CAPÍTULO VIII RESUMEN EJECUTIVO DE LA

GESTIÓN DE LOS ENTES ADSCRITOS

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BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. BANCO DE

DESARROLLO

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I. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo 1.1 Misión Institucional

Somos una Institución del Sistema Micro financiero de la República Bolivariana de Venezuela con enfoque hacia el Modelo de Desarrollo Soberano, Social, Sostenible, Endógeno y Humanista, creada para prestar servicios no financieros y financieros oportunos, a fin de construir una economía social desde el reconocimiento de los saberes, vocaciones productivas, habilidades, hábitos, potencialidades y necesidades de las comunidades que habitan en las zonas más excluidas, permitiendo la erradicación de la miseria y la pobreza.

1.2 Competencia El ámbito de acción que le corresponde al Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, Institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, lo conforman las actividades micro financieras sustentadas en la iniciativa pública o privada, tanto en las zonas urbanas como rurales, otorgando Microcréditos para cualquier actividad económica y social en sectores específicos del país, compatibles con su naturaleza, bajo parámetros de clasificación distintos a los establecidos en el resto de los bancos y demás instituciones financieras, pudiendo realizar las operaciones de intermediación financiera y servicios financieros necesarios para alcanzar su objeto. En consecuencia, prestará los servicios financieros y no financieros establecidos en el Decreto Nº 1.250 con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero vigente y conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con la directriz “Suprema Felicidad Social” del Proyecto Simón Bolívar: Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. La satisfacción de las necesidades sociales está vinculada con el sistema de producción-distribución de bienes y servicios, porque sólo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la producción de la riqueza social según sus capacidades, con el desarrollo de sus potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las necesidades sociales. Y, el principio a cada cual, según sus necesidades se basa en la calidad de la satisfacción, comenzando por satisfacer las necesidades sociales básicas y superar las brechas y déficit persistentes.

Dentro del marco de la celebración del 10mo. Aniversario del Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, en acto público celebrado el día 26 de octubre del año 2009, en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, el ciudadano Comandante Presidente de la República

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Bolivariana de Venezuela, giró instrucciones para reimpulsarlo hacia una estructura de intermediación financiera, en la búsqueda del fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, y con el objetivo de canalizar su esencia hacia los sectores y actividades productivas, como factor crucial del crecimiento y desarrollo económico del país, dándole herramientas al pueblo para su ingreso y acceso democrático y socialista a los servicios financieros. Así mismo, el 19 de agosto de 2010, es reformado el artículo 2 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, incluyendo en su ámbito de aplicación al Banco del Pueblo Soberano C.A. Banco de Desarrollo, y desde esa fecha diversifico sus productos y servicios, regulado por las disposiciones de la Ley antes mencionada, y en consecuencia, sujeto a supervisión e inspección por parte de la SUDEBAN. En fecha 28 de diciembre de 2010, se publica la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la cual es aplicable a nuestra institución, ejecutando el proyecto de transformación de su estructura, parámetros y lineamientos a la normativa vigente, incluyendo las normas prudenciales dictadas por la SUDEBAN. Artículo 308 de la Constitución de la República Bol ivariana de Venezuela. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. Decreto Nº 1.250 Con Fuerza de Ley de Creación, Est ímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero . El presente Decreto Ley tiene como objeto crear, estimular, promover y desarrollar el Sistema Micro financiero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales auto empleadas o desempleadas y cualesquiera otras formas de asociación. 1.3 Estructura Organizativa

La estructura organizativa del Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo contempla tres niveles: Superior, Apoyo y Sustantivo. El cual se presenta a continuación:

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II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS Objetivo Estratégico Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, es una institución micro financiera que contribuye directamente con los compromisos asumidos por Venezuela en cuanto a alcanzar los objetivos del milenio y con la Misión Cristo; “Pobreza y Miseria Cero antes del 2021”, en este sentido impulsamos el modelo económico social, con apoyo a diversas unidades productivas familiares y a las distintas formas asociativas, promoviendo su autodesarrollo y el sistema de producción comunitario autogestionario, contribuyendo a la disminución del desempleo y elevando la calidad de vida de las personas más pobres que habitan en las comunas.

Para el logro de este objetivo se plantea la siguiente política:

Política

Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

III. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

El proyecto ejecutado para el año 2011 asociado con las políticas del Proyecto Nacional Simón Bolívar tiene como nombre “Servicios Financieros y No Financieros a microempresarios y unidades asociativas e intermediaciones financieras”, su objetivo fue “Promover el desarrollo socialista sustentable en el Sector Micro financiero, bajo un proceso de acompañamiento social personalizado y continuo a las unidades de producción familiar y las distintas formas e agregación comunitaria, con apoyo financiero, garantizando el acceso de mujeres y hombres al trabajo en igualdad de oportunidades, así como también ofrecer a los sectores excluidos de la banca tradicional servicios como son la apertura de cuentas de ahorro, corriente, participaciones, depósitos a plazo fijo, tarjetas de crédito, créditos personales y créditos para la adquisición de vehículos, todo esto aunado a la apertura de 35 nuevas agencias a lo largo de todo el territorio nacional”, con un 257% de ejecución del proyecto al cierre del ejercicio por una cantidad de 6.854 créditos correspondientes a financiamientos a través del microcrédito, 1.347 créditos a financiamientos a través de tarjetas de créditos y 662 financiamientos a través del crédito al consumo (crédinomina), siendo la fuente de financiamiento el Ejecutivo Nacional el cual asignó la cantidad de 40.000.000 Bolívares para dicho Proyecto y por recursos propios 78.718.659 Bolívares.

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IV. LOGROS MAS RESALTANTES Política Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

Logros

− Se liquidaron un total de 7.516 créditos estimados al cierre del año 2011 a nivel nacional, por un monto de 79.177.740,77 Bolívares, (este monto no incluye los gastos de transformación, que representan la cantidad de 25.995.293,00 Bolívares) distribuidos de la siguiente manera: 5.706 créditos pertenecientes al Proyecto Mi Casa Bien Equipada, por un monto de 23.381.749,65 Bolívares, dirigido a los pensionados del IVSS, con la finalidad, de que puedan adquirir bienes y equipos básicos, que distribuye la red MERCAL y PDVAL para el hogar, dentro del marco de los convenios suscritos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China; 662 Créditos Nóminas, por un monto de 10.675.960,07 Bolívares, para aquellas personas que poseen Cuentas Nóminas en nuestra institución; 872 créditos correspondiente a Microcrédito Empresarial Economía Popular (CECMS), por un monto de 37.070.329,00 Bolívares, destinado al financiamiento del capital de trabajo y adquisición de maquinaria, en el contexto del Plan de Transformación de la Economía Popular y Solidaria para Fortalecer el Poder Popular; 206 créditos pertenecientes a los Proyectos Socio productivos, por un monto de 2.748.714,05 Bolívares, en comunidades en condiciones de pobreza; 68 créditos correspondiente a Microcrédito Empresarial, por un monto de 5.261.000,00 Bolívares, destinado a personas naturales o jurídicas con menos de 10 empleados, que desarrollen actividades de producción, comercialización y/o servicios y cuya fuente principal de pago, legítima y comprobable, la constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades, y 2 Crédito Soberano por un monto de 39.988,00 Bolívares, a un nuevo microempresario/a que requirió de nuestro apoyo para mejorar sus condiciones de trabajo y por ende su calidad de vida. A través del proyecto: “Servicios Financieros y no Financieros a microempresarios y unidades asociativas e intermediaciones financieras”, se generaron un estimado de 753 empleos, de los cuales 251 empleos directos y 502 empleos indirectos.

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Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

ANZOATEGUI 103 363.385,97 22 220.800,00 0 0,00 13 112.203,04 1 150.000,00 0 0,00 139 846.389,01

APURE 105 469.349,09 65 946.300,00 0 0,00 7 83.900,34 1 10.000,00 0 0,00 178 1.509.549,43

ARAGUA 345 1.597.762,36 2 34.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 347 1.632.062,36

BARINAS 104 340.747,35 115 2.523.000,00 0 0,00 0 0,00 10 690.000,00 0 0,00 229 3.553.747,35

BOLIVAR 40 151.979,29 8 85.000,00 0 0,00 0 0,00 1 80.000,00 0 0,00 49 316.979,29

CARABOBO 605 2.613.899,46 8 151.800,00 0 0,00 11 146.140,15 1 120.000,00 0 0,00 625 3.031.839,61

COJEDES 211 869.508,53 1 17.200,00 0 0,00 11 155.778,40 1 70.000,00 0 0,00 224 1.112.486,93

DELTA AMACURO 61 164.838,21 0 0,00 0 0,00 8 115.504,48 0 0,00 0 0,00 69 280.342,69

DISTRITO CAPITAL 1.031 4.315.584,20 213 3.641.961,16 872 37.070.329,00 18 217.687,57 23 1.743.000,00 1 25.850,00 2.158 47.014.411,93

FALCON 508 2.009.054,47 3 57.100,00 0 0,00 5 91.175,08 1 150.000,00 0 0,00 517 2.307.329,55

GUARICO 31 104.758,92 5 62.800,00 0 0,00 16 163.549,67 0 0,00 0 0,00 52 331.108,59

LARA 38 161.936,98 8 143.100,00 0 0,00 16 194.166,19 8 760.000,00 0 0,00 70 1.259.203,17

MERIDA 158 681.184,92 30 269.800,00 0 0,00 10 160.199,98 7 435.000,00 0 0,00 205 1.546.184,90

MIRANDA 217 818.362,36 13 193.100,00 0 0,00 11 126.659,56 3 225.000,00 1 14.138,00 245 1.377.259,92

MONAGAS 177 884.989,63 1 19.000,00 0 0,00 11 151.514,60 0 0,00 0 0,00 189 1.055.504,23

NUEVA ESPARTA 162 709.447,53 3 59.500,00 0 0,00 17 233.395,19 1 100.000,00 0 0,00 183 1.102.342,72

PORTUGUESA 25 96.225,82 0 0,00 0 0,00 17 199.034,20 0 0,00 0 0,00 42 295.260,02

SUCRE 112 481.873,97 7 143.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 119 625.173,97

TACHIRA 449 1.485.566,25 2 42.500,00 0 0,00 0 0,00 2 141.000,00 0 0,00 453 1.669.066,25

TRUJILLO 67 291.576,00 1 20.000,00 0 0,00 18 349.725,97 0 0,00 0 0,00 86 661.301,97

VARGAS 314 1.299.233,00 21 259.100,00 0 0,00 2 15.339,00 0 0,00 0 0,00 337 1.573.672,00

YARACUY 169 687.352,85 126 1.683.998,91 0 0,00 15 232.740,63 2 135.000,00 0 0,00 312 2.739.092,39

ZULIA 674 2.783.132,49 8 102.300,00 0 0,00 0 0,00 6 452.000,00 0 0,00 688 3.337.432,49

Total General 5.706 23.381.749,65 662 10.675.960,07 872 3 7.070.329,00 206 2.748.714,05 68 5.261.000,00 2 39.988,00 7.516 79.177.740,77Cifras al 31DIC20111/ CECMS: Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrol lo-Gerencia General de Crédito

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS LIQUIDADOS ESTIM ADOS

AÑO 2011

Proyectos SocioproductivosMi Casa Bien Equipada

(Mercal-PDVAL)Crédito NominaEstado

RECURSOS PROPIOS POR ENTIDAD FEDERAL

Total General (Recursos Propios)

Microcrédito EmpresarialMicrocrédito Empresarial

Economía Popular (CECMS) 1/ Crédito Soberano

Recursos Propios

Cifras al 31DIC20111/ CECMS: Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo-Gerencia General de Crédi to

CRÉDITOS LIQUIDADOS ESTIMADOS EN Bs.RECURSOS PROPIOS AÑO 2011

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

Mi Casa Bien Equipada

(Mercal-PDVAL)

Crédito Nomina Microcrédito Empresarial

Economía Popular

(CECMS) 1/

Proyectos Socioproductivos

Microcrédito Empresarial

Crédito Soberano

23.381.749,65

10.675.960,07

37.070.329,00

2.748.714,05

5.261.000,00

39.988,00

Mo

nto

en

Bs.

Programa de Financiamiento

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Cifras al 31DIC20111/ CECMS: Centro de Economía Comunal Manuelita Sáenz

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo-Gerencia General de Crédito

CANTIDAD DE CRÉDITOS LIQUIDADOS ESTIMADOS RECURSOS PROPIOS AÑO 2011

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mi Casa Bien Equipada

(Mercal-PDVAL)

Crédito Nomina Microcrédito Empresarial

Economía Popular

(CECMS) 1/

Proyectos Socioproductivos

Microcrédito Empresarial

Crédito Soberano

5.706

662872

206 68 2

Can

tid

ad d

e C

réd

ito

s

Programa de Financiamiento

Directos Indirectos Total

1999 170 340 510

2000 4.874 9.748 14.622

2001 11.884 23.768 35.652

2002 3.284 6.568 9.852

2003 5.212 10.424 15.636

2004 6.296 12.592 18.888

2005 25.917 51.834 77.751

2006 11.706 23.412 35.118

2007 11.200 22.400 33.600

2008 13.178 26.356 39.534

2009 9.985 19.970 29.955

2010 1.778 3.556 5.334

2011 251 502 753

Total 105.735 211.470 317.205

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, Banco de Desarro l lo-Gerencia de

Control de Gestión

AÑO 1999 - 2011

AñosEmpleos Generados

EMPLEOS ESTIMADOS GENERADOS POR AÑO

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− Durante el año 2011 se recaudó por concepto de recuperación del crédito, la cantidad de 26.273.282,29 Bolívares. Desde los inicios del Banco se ha logrado una recaudación acumulada de 146.973.343,64 Bolívares

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo-G erencia de Control de Gestión

EMPLEOS GENERADOS POR AÑO ESTIMADOS

1704.874

11.884

3.284

5.2126.296

25.917

11.706

11.200

13.1789.985

1.778 251340

9.748

23.768

6.56810.424

12.592

51.834

23.412

22.400

26.356

19.970

3.556502

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

de E

mpl

eos

Gen

erad

os

Años

Directo Indirecto

1999 7.377,30

2000 765.347,67

2001 3.794.528,31

2002 4.564.549,27

2003 3.836.944,39

2004 7.449.598,44

2005 6.602.352,96

2006 14.543.027,92

2007 16.662.209,97

2008 15.672.313,12

2009 24.465.431,18

2010 22.336.380,82

2011 26.273.282,29

Total General 146.973.343,64

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo-

Gerencia General de Cobranzas

AÑO 1999 - 2011

Año Monto en Bs.

TOTAL RECUPERADO ESTIMADO

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111

− En el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, como tutor en el Plan de Transformación Integral del Hábitat en el Estado Delta Amacuro, realizó un despliegue de funcionarios/as, con el fin de realizar visitas a los Consejos Comunales de esta entidad y constatar el avance de las obras.

− De acuerdo a la Circular Nº SBIF-DSB-II-GGCJ-GRT-11391 del

29/07/2009. Proyecto de incorporación del Chips, en las tarjetas de débito, crédito y demás tarjetas de financiamiento de pago electrónico, el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, a través de los servicios financieros orientados al uso de tarjetas de crédito como medio de pago, con soporte de la tecnología EMV, y bajo los parámetros de la más alta calidad y seguridad, logró un crecimiento de la cartera de Tarjetas de Crédito Mastercard con Chip, a través de las Agencias existentes a nivel nacional, se otorgaron un total de mil trescientos cuarenta y siete (1.347) tarjetas nuevas correspondientes al cierre del año 2011, por un monto de 5.772.040,00 Bolívares, este monto no incluye los gastos de transformación, los cuales representan la cantidad de 7.773.585,00 Bolívares.

− Para el año 2011 se han constituido trece mil quinientas setenta y

nueve (13.579) Cuentas de Ahorro, sesenta y nueve mil cuatrocientas doce (69.412) Cuentas Corrientes y quinientas veintisiete (527) Cuentas Remuneradas, lo que totaliza una cantidad de ochenta y tres mil quinientas dieciocho (83.518) cuentas constituidas, en todas nuestras agencias a nivel nacional.

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo- Gerencia General de Cobranzas

AÑO 1999 - 2011TOTAL RECUPERADO ESTIMADO

7,38 765,353.794,53

4.564,55 3.836,94

7.449,606.602,35

14.543,03

16.662,21

15.672,31

24.465,4322.336,38

26.273,28

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mile

s d

e B

s.

Años

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MEMORIA AÑO 2011

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112

Cuentas Corrientes 69.412 426.238.008,45

Cuentas Remuneradas 527 92.655.236,41

Total Cuentas Corrientes 69.939 518.893.244,86

Ahorro Natural 13.559 17.469.713,35

Ahorro Juridico 20 9.495.938,37

Total Cuentas Ahorro 13.579 26.965.651,72

TOTAL GENERAL 83.518 545.858.896,58

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo-Sistema Integral Bancario (IBS)

PRODUCTOS PASIVOS ESTIMADOSAÑO 2011

ProductosCantidad de

CuentasSaldo

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrol lo-Sistema Integral Bancario (IBS)

PRODUCTOS ESTIMADOS PASIVOS , NÚMERO DE CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES AÑO 2011

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorros

69.939

13.579Ca

nti

da

d d

e C

ue

nta

s

Cuentas

Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorros

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113

Otro logro de la Institución

− Se liquidaron un total de siete mil cuarenta y cinco (7.045) créditos a nivel nacional, por un monto de 45.864.173,71 Bolívares, por la cartera administrada, distribuidos de la siguiente manera: siete mil doce (7.012) créditos pertenecientes al Programa Mi Casa Bien Equipada a nivel nacional, por un monto de 33.533.873,66 Bolívares, con recursos del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, para el beneficio de aquellas personas con necesidades de electrodomésticos; cinco (5) créditos pertenecientes a Economía Popular Inparques, por un monto de 1.074.925,95 Bolívares, y veintiocho (28) créditos pertenecientes al Proyecto de Urbanismos, por un monto de 11.255.374,10 Bolívares, con recursos del Fondo de Desarrollo Micro financiero (Fondemi), con el objetivo de impulsar organizaciones socio productivas, con la participación de los entes y el Poder Popular organizado, para la activación de los espacios productivos en los urbanismos.

Cifras al 31DIC011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrol lo-Sistema Integral Bancario (IBS)

AÑO 2011

PRODUCTOS ESTIMADOS PASIVOS, SALDO DE CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorros

518.893.244,86

26.965.651,72

Sald

o e

n B

s.

Cuentas

Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorros

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114

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

Cantidad de Créditos

Monto Liquidado en Bs.

AMAZONAS 303 1.567.899,00 0 0,00 0 0,00 303 1.567.899,00

ANZOATEGUI 542 2.742.270,00 0 0,00 0 0,00 542 2.742.270,00

APURE 349 1.609.802,00 0 0,00 0 0,00 349 1.609.802,00

ARAGUA 45 219.168,38 0 0,00 0 0,00 45 219.168,38

BARINAS 101 514.803,00 0 0,00 0 0,00 101 514.803,00

BOLIVAR 439 2.226.998,00 0 0,00 0 0,00 439 2.226.998,00

CARABOBO 211 1.064.160,00 0 0,00 0 0,00 211 1.064.160,00

COJEDES 1 5.238,00 0 0,00 0 0,00 1 5.238,00

DELTA AMACURO 80 398.361,00 0 0,00 0 0,00 80 398.361,00

DISTRITO CAPITAL 911 4.328.466,28 2 386.514,14 8 2.545.134,71 921 7.260.115,13

FALCON 404 1.970.214,00 0 0,00 0 0,00 404 1.970.214,00

GUARICO 226 1.006.321,00 0 0,00 0 0,00 226 1.006.321,00

LARA 368 1.838.235,00 0 0,00 0 0,00 368 1.838.235,00

MERIDA 262 1.140.780,00 0 0,00 0 0,00 262 1.140.780,00

MIRANDA 652 2.327.842,00 3 688.411,81 7 3.435.127,89 662 6.451.381,70

MONAGAS 283 1.482.556,00 0 0,00 1 390.494,00 284 1.873.050,00

NUEVA ESPARTA 160 831.381,00 0 0,00 0 0,00 160 831.381,00

PORTUGUESA 335 1.714.269,00 0 0,00 0 0,00 335 1.714.269,00

SUCRE 1 5.238,00 0 0,00 0 0,00 1 5.238,00

TACHIRA 260 1.187.449,00 0 0,00 0 0,00 260 1.187.449,00

TRUJILLO 180 872.091,00 0 0,00 6 2.736.157,41 186 3.608.248,41

VARGAS 152 693.099,00 0 0,00 3 577.814,59 155 1.270.913,59

YARACUY 281 1.394.715,00 0 0,00 0 0,00 281 1.394.715,00

ZULIA 466 2.392.518,00 0 0,00 3 1.570.645,50 469 3.963.163,50

Total General 7.012 33.533.873,66 5 1.074.925,95 28 11.25 5.374,10 7.045 45.864.173,71Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrol lo-Gerencia General de Crédito

RECURSOS DE TERCEROS ESTIMADOS POR ENTIDAD FEDERAL

Mi Casa Bien Equipada (MPPCyPS)

Urbanismos (Fondemi)

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS LIQUIDADOS

AÑO 2011

Estado

Recursos de Terceros (Cartera Administrada) Total General

(Recursos Terceros)Economía Popular Inparques

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrol lo-Gerencia General de Crédito

CANTIDAD DE CRÉDITOS LIQUIDADOSRECURSOS DE TERCEROS ESTIMADOS

AÑO 2011

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

Mi Casa Bien Equipada (MPPCyPS)

Economía Popular Inparques

Urbanismos (Fondemi)

7.012

5 28

Cant

idad

de Cr

edito

s

Programa de Financiamiento

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115

V.- PROYECTOS EJECUTADOS Nombre de la Institución: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS El monto aprobado en el presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal año 2.011, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 39.582 de fecha 28/12/2010 en lo que respecta al Proyecto: “Servicios Financieros y No Financieros a Microempresarios y U nidades Asociativas e Intermediaciones Financieras” fue de 83.000.000,00 Bolívares y para las Acciones Centralizadas: Gastos de los trabajadores, gestión administrativa y Previsión y Protección Social por 373.301.690,00 Bolívares.

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo-Gerencia General de Crédito

CRÉDITOS LIQUIDADOS EN Bs. RECURSOS DE TERCEROS ESTIMADOS

AÑO 2011

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Mi Casa Bien Equipada (MPPCyPS)

Economía Popular Inparques

Urbanismos (Fondemi)

33.533.874

1.074.926

11.255.374Mon

to e

n Bs

.

Programa de Financiamiento

Nombre del ProyectoMonto Aprobado 2011

(en bolívares)% de Avance Físico 2011

% de Avance Financiero 2011

Servicios financieros y no Financieros a microempresarios y

unidades asociativas e inetrmediaciones financieras.

83.000.000 257% 143%

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116

Las fuentes de financiamiento previstas para este ejercicio fiscal en lo que respecta al Proyecto: “Servicios Financieros y No Financieros a Microempresarios y Unidades Asociativas e Intermedi aciones Financieras” es: fuente 01 “Ordinario” por un monto aprobado de 40.000.000,00 Bolívares, para el proyecto más 43.000.000,00 Bolívares, de Ingresos propios; y para la acción centralizada se aprobó 10.000.000,00 Bolívares, por fuente ordinario y 363.301.690,00 Bolívares de ingresos propios. VII.- INGRESOS DEVENGADOS El monto recibido como aporte legal del Ejecutivo al cierre del año 2.011 fue de 50.000.000,00 Bolívares, siendo 40.000.000,00 Bolívares para el Proyecto: “Servicios Financieros y No Financieros a Microempresarios y Unidades Asociativas e Intermedi aciones Financieras” y 10.000.000,00 Bolívares para las Acciones Centralizadas. Estos recursos fueron recibidos a través de la siguiente orden de pago: •Nº 0036 de fecha 28/01/2011 por un monto de 3.333.333,00 Bolívares. •Nº 0051 de fecha 28/01/2011 por un monto de 833.333,00 Bolívares. •Nº 0269 de fecha 23/02/2011 por un monto de 833.333,00 Bolívares. •Nº 0535 de fecha 16/03/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 0516 de fecha 16/03/2011 por un monto de 833.334,00 Bolívares. •Nº 0882 de fecha 08/04/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 0871 de fecha 08/04/2011 por un monto de 1.200.000,00 Bolívares. •Nº 1305 de fecha 16/05/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 1324 de fecha 16/05/2011 por un monto de 833.334,00 Bolívares. •Nº 1922 de fecha 20/06/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 1918 de fecha 20/06/2011 por un monto de 833.334,00 Bolívares. •Nº 2222 de fecha 07/07/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 2238 de fecha 07/07/2011 por un monto de 1.200.000,00 Bolívares. •Nº 2797 de fecha 15/08/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 2813 de fecha 15/08/2011 por un monto de 1.200.000,00 Bolívares. •Nº 3149 de fecha 09/09/2011 por un monto de 3.333.334,00 Bolívares. •Nº 3136 de fecha 09/09/2011 por un monto de 1.200.000,00 Bolívares. •Nº 3909 de fecha 07/10/2011 por un monto de 4.444.443,00 Bolívares. •Nº 3899 de fecha 07/10/2011 por un monto de 1.033.332,00 Bolívares. • Nº 4442 de fecha 24/11/2011 por un monto de 4.444.443,00 Bolívares. • Nº 5168 de fecha 13/12/2011 por un monto de 3.250.000,00 Bolívares. • Nº 5181 de fecha 16/12/2011 por un monto de 1.194.443,00 Bolívares. La ejecución presupuestaria del Banco del Pueblo Soberano C.A. Banco de Desarrollo, correspondiente a su proyecto “Servicios Financieros y No Financieros a Microempresarios y Unidades Asocia tivas e Intermediaciones Financieras” fue por 118.718.659,00 Bolívares y su fuente de financiamiento es de 40.000.000,00 Bolívares de Recursos

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117

Ordinarios y 78.718.659,00 Bolívares por Ingresos Propios. Asimismo, la ejecución de la Acción Centralizada fue de 202.949.962,00 Bolívares. Siendo su Fuente de Financiamiento 10.000.000,00 Bolívares del ejecutivo y 192.949.962,00 Bolívares de Ingresos Propios.

Durante el año 2011 se recaudó por concepto de recuperación de crédito un monto total de 26.273.282,00 Bolívares.

No. Orden Fecha ConceptoAccion

CentralizadaProyecto

36 28/01/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.333,00 3.333.333,00

51 28/01/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 833.333,00 833.333,00

269 23/02/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 833.333,00 833.333,00

535 16/03/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

516 16/03/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 833.334,00 833.334,00

882 08/04/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

871 08/04/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 1.200.000,00 1.200.000,00

1305 16/05/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

1324 16/05/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 833.334,00 833.334,00

1922 20/06/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

1918 20/06/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 833.334,00 833.334,00

2222 07/07/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

2238 07/07/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 1.200.000,00 1.200.000,00

2797 15/08/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

2813 15/08/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 1.200.000,00 1.200.000,00

3149 09/09/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.333.334,00 3.333.334,00

3136 09/09/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 1.200.000,00 1.200.000,00

3909 07/10/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 4.444.443,00 4.444.443,00

3899 07/10/2011 GASTOS DE PERSONAL (ACCIÓN CENTRALIZADA) 1.033.332,00 1.033.332,00

4442 24/11/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 4.444.443,00 4.444.443,00

5168 13/12/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 3.250.000,00 3.250.000,00

5181 16/12/2011 GASTOS DE PERSONAL (PROYECTO) 1.194.443,00 1.194.443,00

10.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo- Gerencia General de Planificación y Presu puesto

Total

ORDENES DE PAGOS RECIBIDAS RECURSOS APROBADOS ESTIMADOS

AÑO 2011

Gasto de Personal Monto en Bs. TOTAL MONTO

RECIBIDO

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118

VIII.- OBSTÁCULOS

Para el año 2011 el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, realizó diferentes proyecciones tanto de metas físicas como financieras, siempre tomando en consideración nuestra Directriz “La Suprema Felicidad Social”, siguiendo el Objetivo de “Fortalecer la Capacidades Básicas Para el Trabajo Productivo” y con el proceso de socialización de la banca, nuestra institución se planteó para este ejercicio entre otras funciones en el área social, la entrega de: 800 microcréditos sociales, con respecto al área financiera se programó la entrega de 2.000 tarjetas de créditos y 650 créditos al consumo.

Es importante acotar, que los recursos asignados por el ejecutivo a través del Ministerio, fueron destinados a la partida 4-01 gastos de personal, por lo que el financiamiento de esos créditos los ha tenido que asumir la institución con los recursos propios.

La sobre ejecución de las metas tanto físicas como financiera que se evidencia en el proyecto, se debe a la incorporación de los créditos del Programa Mi Casa Bien Equipada a los pensionados (por mandato presidencial), el cual sobrepasó las expectativas que se tenían dentro de la Institución.

Cifras al 31DIC2011

Fuente: Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de De sarrollo- Gerencia General de Planificación y Presu puesto

CANTIDAD DE ORDENES DE PAGOS RECIBIDAS RECURSOS APROBADOS ESTIMADOS POR MES

AÑO 2011

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

22

1

2 2 2 2 2 2 2 2

1

2

Can

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119

IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL 2012. Objetivo: Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral. En el cumplimiento de las Políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013; el Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, ha venido desarrollando una destacada labor en el sistema Micro financiero; aplicando la metodología propia “Proyectos Socio productivos”, lo que significa acompañamiento social personalizado a las comunidades en todo el Territorio Nacional, convirtiéndose de esta manera en su mayor fortaleza; el cual será un elemento importante en la construcción de las comunas en las zonas asignadas para ello. Para el 2012 El Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, tiene previsto ejecutar el proyecto “Prestación de Servicios Financieros y No Financieros a las Comunidades, a fin de Fortalecer la Socialización de la Banca.”, el cual contempla tres (3) acciones específicas que engloban lo social y lo comercial. El monto total del Proyecto es por 550.077.206,00 Bolívares, cuyas fuentes de financiamiento son: 01 Ordinarios 40.000.000,00 Bolívares e Ingresos Propios por 510.077.206,00 Bolívares. A continuación se describen las acciones específicas:

− Financiar a 25.800 personas mediante el otorgamiento de microcréditos, los cuales estarán distribuido de la siguiente manera: 10.800 microcréditos que generarán empleos tanto directos como indirectos y 15.000 microcréditos correspondientes al financiamiento del crédito al consumo.

− Bancarizar a 111.270 personas con las aperturas de cuentas de ahorros y corrientes, dándole prioridad a los sectores de más bajos recursos, a fin de que tenga acceso a los beneficios de la banca pública.

− Diagnosticar a los sectores más necesitados, para así facilitar talleres de formación a un 1.500 personas, con la finalidad de otorgar créditos socio-productivo.

La meta del proyecto es la entrega de 10.800 microcréditos (800 PSP y 10.000 Microcréditos empresariales) con los cuales se pretende beneficiar a 51.160 mujeres y hombres económicamente activos, de un total de 1.148.962 mujeres y hombres económicamente activo, que se encuentran

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desocupados y excluidos de la estructura económica productiva nacional.

El proyecto del Banco del Pueblo Soberano, C.A. Banco de Desarrollo, tiene como directriz “La Suprema Felicidad Social”; motivado a que a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La Suprema Felicidad Social”.

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CONSEJO NACIONAL PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(CONAPDIS)

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I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

1.1.- Misión Institucional

Consolidar la integración de las personas con discapacidad en la República Bolivariana de Venezuela, logrando que este sector asuma un rol protagónico y participativo en las comunidades y sean autores de su propio desarrollo e integración en todas las áreas de la vida nacional.

1.2.- Competencias

Conforme a lo establecido en la Ley para las Personas con Discapacidad, el CONAPDIS ha desarrollado acciones avocadas a fomentar la participación activa y en la formulación de lineamientos, políticas, planes, proyectos y estrategias en materia de atención integral a las personas con discapacidad; así como en la promoción de la participación ciudadana en lo social y económico, a través de comités comunitarios, asociaciones cooperativas, empresas comunitarias y de cogestión y autogestión, en función de la organización de las personas con discapacidad, entre las acciones desarrolladas por la institución, destacan las siguientes:

− Promover la prestación de servicios asistenciales en materia jurídica, social y cultural a las personas con discapacidad.

− Conocer sobre situaciones de discriminación a las personas con discapacidad y tramitarlas ante las autoridades competentes.

− Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y

cualesquiera otros instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo en materias específicas de la atención integral de personas con discapacidad.

− Crear y mantener actualizado un centro de datos nacional e

internacional para registrar información y documentación relativas a la participación e incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad.

− Diseñar y promover a través de los medios de comunicación social,

programas y campañas masivas de información y difusión sobre la prevención de accidentes, de enfermedades que causen discapacidades y a la atención integral de personas con discapacidad.

− Llevar un registro permanente de personas con discapacidad, de

organizaciones sociales de y para personas con discapacidad y de instituciones, empresas u organizaciones sociales o económicas con o sin fines de lucro, que comercialicen productos, presten servicio,

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atención, asistencia o de alguna manera brinden cuidados, educación, beneficios, o faciliten la obtención de ellos a personas con discapacidad.

− Promover a nivel nacional la creación de comités comunitarios de

personas con discapacidad, los cuales tendrán como objetivo fundamental las acciones dirigidas a la integración de personas con discapacidad a la comunidad y la participación en el mejoramiento de sus condiciones de vida, por medio de la elaboración y asesoría de proyectos en materia de discapacidad, la canalización de las solicitudes efectuadas por las personas con discapacidad ante el Consejo Comunal y el Consejo Local de Planificación Pública, la coordinación con distintas instituciones públicas para la creación y fortalecimiento de canales o redes de información entre los diferentes comités, etc.

− Promover el acceso de las personas con discapacidad a las fuentes de financiamiento de proyectos productivos presentados por las diferentes organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares.

− Garantizar la investigación, estandarización, registro y promoción de

la lengua de señas venezolana. − Las unidades municipales para las personas con discapacidad

tendrán en su ámbito político-territorial, entre otras, las siguientes funciones y competencias: • Ejecutar directrices en materia de atención integral a las personas

con discapacidad, señaladas por el CONAPDIS. • Promocionar la conformación de los comités comunitarios de

personas con discapacidad y participación de las personas con discapacidad en el ejercicio de la contraloría social.

• Certificar la condición de persona con discapacidad, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley.

• Realizar y mantener actualizado un registro municipal de las personas con discapacidad y de las organizaciones de y para personas con discapacidad.

• Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con discapacidad en condiciones de ingresar al mercado laboral.

• Coordinar en el municipio actividades desarrolladas por entes públicos y privados de participación y atención integral a las personas con discapacidad.

• Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que atenten contra el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas.

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1.3.- Estructura Organizativa

ConsejoDirectivo

Presidencia

ConsejoConsultivo

AuditoríaInterna

ConsultoríaJurídica

Oficina deRelaciones

Institucionales

Oficina dePlanificación yPresupuesto

Oficina de Atención

Ciudadana

Oficina deRecursosHumanos

Oficina deTecnología deInformación

Oficina de Administración

y Finanzas

Vicepresidencia

Gerencia deInvestigacióny Formulación

Gerencia deAtenciónIntegral

Gerencia deRegistro,

Certificacióny Fiscalización

Gerencia deGestiónEstadal

y Municipal

ConsejoDirectivo

Presidencia

ConsejoConsultivo

AuditoríaInterna

ConsultoríaJurídica

Oficina deRelaciones

Institucionales

Oficina dePlanificación yPresupuesto

Oficina de Atención

Ciudadana

Oficina deRecursosHumanos

Oficina deTecnología deInformación

Oficina de Administración

y Finanzas

Vicepresidencia

Gerencia deInvestigacióny Formulación

Gerencia deAtenciónIntegral

Gerencia deRegistro,

Certificacióny Fiscalización

Gerencia deGestiónEstadal

y Municipal

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

El desarrollo de la misión institucional del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y el cumplimiento de sus competencias así como la ejecución de sus metas programadas para el año 2011 estuvo enmarcado dentro de las disposiciones contenidas en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. La estrategia a seguir respondió a la contenida en el numeral II-3.1 Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social, que a su vez contempla la política destinada a las personas con discapacidad, a saber: II-3.1.6 Brindar Atención Integral a la población con discapacidades; todas ellas dentro de la directriz Suprema Felicidad Social.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

Durante el año fiscal 2011 se ejecutaron dos Proyectos ordinarios los cuales fueron implementados y controlados directamente, a saber: “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista” y “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”. Por otro lado, a través del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela se le hizo seguimiento a dos Proyectos extraordinarios, los cuales se mencionan a continuación: “Continuación del fortalecimiento de los laboratorios actuales y creación de nuevos laboratorios estadales. Formación del personal técnico para los nuevos laboratorios de Ortopedia Técnica. Fase III”, y “Fortalecimiento del desarrollo de nuevos diagnósticos genéticos y continuación en la formación de recursos humanos”; todos ellos para responder a la política de Brindar Atención Integral a la población con discapacidades, contenida en la directriz Suprema Felicidad Social del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013.

El primer proyecto, denominado: “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista”, cuyo objetivo específico consistió en conformar equipos interdisciplinarios que complementen la estructura regional, ampliando el alcance de la Institución en el ámbito nacional con miras a fortalecer el ejercicio del poder popular, alcanzó como meta 41.545 personas atendidas, con una inversión total ejecutada de 14.388.934 Bolívares.

En segundo lugar, se encuentra el proyecto denominado: “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”, cuyo objetivo específico consistió en garantizar la incorporación progresiva al mercado laboral y el acceso a la formación de la población venezolana con discapacidad y coadyuvar en la difusión de información relativa a la prevención de la discapacidad,

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alcanzó como meta 21.225 personas atendidas integralmente, con una inversión total ejecutada de 3.566.015 Bolívares.

Con respecto a uno de los proyectos extraordinarios correspondientes al Convenio de Cooperación Cuba – Venezuela, denominado “Continuación del fortalecimiento de los laboratorios actuales y creación de nuevos laboratorios estadales. Formación del personal técnico para los nuevos laboratorios de Ortopedia Técnica. Fase III”, el cual tuvo como objetivos específicos los siguientes: 1. Continuar con la evaluación del universo de las personas con discapacidad que requieran de un aditamento ortopédico provisional con ayuda ortoprotésica. 2. Actualizar la base de datos que recoja las especificidades de las personas con discapacidad, tributarias de un medio ortopédico. 3. Fabricar los artificios ortopédicos; alcanzó una ejecución financiera de 14.823.491,82 Bolívares.

Por su parte, el segundo proyecto extraordinario denominado “Fortalecimiento del desarrollo de nuevos diagnósticos genéticos y continuación en la formación de recursos humanos”, se planteó los objetivos específicos a saber: 1. Desarrollo de Técnicas para el diagnóstico de enfermedades genéticas en el laboratorio. 2. Preparación y calificación de técnicos y profesionales que quedarán trabajando en el futuro en el laboratorio. 3. Preparación e introducción de programas docentes y proyectos de investigación que sustenten el desarrollo futuro de los recursos humanos en esta especialidad en el país. 4. Brindar asistencia médica especializada; lo cual requirió una inversión total de 7.053.625,19 Bolívares.

Cabe destacar que la ejecución física de ambos proyectos extraordinarios no es señalada, debido a que el seguimiento lo hace directamente el Ministerio de adscripción.

IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES

Política

Brindar atención integral a la población con discapacidades.

Logros

− Se promovió en las comunas la participación de 5.236 personas con discapacidad y sus familiares, organizados en Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad, estimulando así el ejercicio y fortalecimiento del Poder Popular y Participación Ciudadana en diversos estados del país, beneficiando a igual número de personas; a través de 300 talleres, se generaron 66 empleos directos (23 femeninos y 43 masculinos) y 198 indirectos, todo ello con una inversión de 561.074,84 Bolívares, a través del proyecto “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista”.

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Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Se crearon 4 Unidades Municipales para las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley para las Personas con Discapacidad, en los estados: Carabobo, Municipio Bejuma; Sucre, Municipios Sucre y Bermudez; y Zulia, Municipio la Guajira; generando 4 empleos directos (2 femeninos y 2 masculinos) y 12 empleos indirectos, con una inversión de 10.593.728,14 Bolívares, a través de la ejecución del proyecto “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista”. Beneficiándose aproximadamente 3.300 personas con discapacidad y sus familiares.

Estado MunicipioNº de Unidades

MunicipalesCarabobo Bejuma 1

Sucre 1Bermudez 1

Zulia La Guajira 14

Unidades Municipales para las Personas con Discapacidad creadas según

Estado y Municipio

Sucre

Total

Entidad Federal Nº Talleres %

Carabobo 49 16%Portuguesa 48 16%Sucre 35 12%Falcón 25 8%Aragua 23 8%Lara 20 7%Anzoátegui 20 7%Barinas 19 6%Mérida 16 5%Miranda 10 3%Bolívar 10 3%

Apure 9 3%Zulia 8 3%Guárico 5 2%Vargas 2 1%Cojedes 1 0%

TOTAL 300 100%

Total de Talleres de Formación Socio-Política Dictados según Entidad Federal.

49

48

35

25

23

20

20

19

16

10

10

9

8

5

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Carabobo

Portuguesa

Sucre

Falcón

Aragua

Lara

Anzoátegui

Barinas

Mérida

Miranda

Bolívar

Apure

Zulia

Guárico

Vargas

Cojedes

Nº de Talleres

Ent

idad

Fed

eral

Nº de Talleres de Participación y Formación Comunitaria dictados

según Entidad Federal.

Fuente: Consejo Nacionalñ para las Personas con Discapacidad

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128

− Se certificaron 31.043 personas con discapacidad en todo el territorio nacional, actualizando así las estadísticas de personas con discapacidad, a fin de garantizarles los beneficios contemplados en Ley. En este caso los beneficiarios son las mismas personas certificadas, se generaron 15 empleos directos (5 femeninos y 10 masculinos) y 45 indirectos, todo ello con una inversión de 1.904.909,50 Bolívares, a través del proyecto “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista”.

− Se incorporaron 1.449 empresas en el Sistema de Registro contemplado en la Ley para las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica del Trabajo, con el objetivo de mantener actualizado un centro de datos referente a las instituciones públicas y/o privadas que están en cumplimiento con la Ley antes mencionada, lo cual ha permitido beneficiar a 1.966 trabajadores con discapacidad, y generar 8 empleos directos (4 femeninos y 4 masculinos) y 24 indirectos; todo ello con una inversión de 1.329.221,78 Bolívares, a través del proyecto “Conformación de equipos regionales para profundizar la participación de las personas con discapacidad en la construcción de la patria socialista”.

Entidad Federal Nº %

Aragua 4.597 15%Distrito Capital 3.028 10%Carabobo 2.665 9%Zulia 2.366 8%Miranda 2.044 7%Guarico 1.760 6%Portuguesa 1.574 5%Anzoategui 1.455 5%Bolivas 1.400 5%Sucre 1.376 4%Tachira 1.371 4%Monagas 1.125 4%Barinas 937 3%Lara 889 3%Merida 826 3%Yaracuy 662 2%Falcon 610 2%Apure 530 2%Trujillo 510 2%Nueva Esparta 501 2%Vargas 395 1%Cojedes 171 1%Amazonas 134 0%Delta Amacuro 117 0%

Total 31.043 100%

Personas con Discapacidad Certificadas por Estado. Año 2011

4.597

3.028

2.665

2.366

2.044

1.760

1.574

1.455

1.400

1.376

1.371

1.125

937

889

826

662

610

530

510

501

395

171

134

117

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Aragua

Distrito Capital

Carabobo

Zulia

Miranda

Guarico

Portuguesa

Anzoategui

Bolivas

Sucre

Tachira

Monagas

Barinas

Lara

Merida

Yaracuy

Falcon

Apure

Trujillo

Nueva Esparta

Vargas

Cojedes

Amazonas

Delta Amacuro

Nº de Personas

Entid

ad F

ede

ral

Nº de Personas con Discapacidad Certificadassegún Entidad Federal

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

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− Se formaron y sensibilizaron en materia de discapacidad un total de 15.105 personas, a través de talleres de sensibilización y concientización en el Distrito Capital y los estados: Aragua, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Vargas y Zulia; generando 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 33 indirectos, beneficiando a igual número de trabajadores, con una inversión de 1.143.270,86 Bolívares, mediante la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

Nº de Personas Formadas en Materia de Discapacidad por Sexo

Entidad Federal

Nº Jornadas %

Aragua 370 26%

Miranda 289 20%

Carabobo 162 11%Lara 115 8%Distrito Capital 113 8%Zulia 69 5%Portuguesa 69 5%Bolívar 38 3%Nueva Esparta 37 3%Trujillo 33 2%Anzoátegui 31 2%Yaracuy 22 2%Táchira 20 1%Barinas 17 1%Falcón 13 1%Monagas 13 1%Sucre 10 1%Mérida 9 1%Vargas 7 0%Cojedes 5 0%Guárico 5 0%Apure 2 0%

TOTAL 1.449 97%

370

289

162

115

113

69

69

38

37

33

31

22

20

17

13

13

10

9

7

5

5

2

0 100 200 300 400

Aragua

Miranda

Carabobo

Lara

Distrito Capital

Zulia

Portuguesa

Bolívar

Nueva Esparta

Trujillo

Anzoátegui

Yaracuy

Táchira

Barinas

Falcón

Monagas

Sucre

Mérida

Vargas

Cojedes

Guárico

Apure

Nº de Empresas

En

tid

ad

Fed

era

l

Nº de Empresas Registradas según Entidad Federal

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Sexo Nº %Femenino 6093 40Masculino 9012 60TOTAL 15105 100

PERSONAS SENSIBILIZADAS

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

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− Se integraron laboralmente un total de 1.966 personas con discapacidad en puestos de trabajo dignos y seguros, en diversos estados del territorio nacional, beneficiando a igual número de personas; generando 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 1.966 indirectos (541 femeninos y 1.425 masculinos). Para lo cual fue necesaria una inversión de 762.180,57 Bolívares, a través de la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

0

2000

4000

6000

8000

10000

Femenino Masculino

6093

9012

SEXO

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Entidad Federal Nº %

Aragua 662 34%Carabobo 412 21%Miranda 298 15%Distrito Capital 118 6%Zulia 78 4%Lara 77 4%Portuguesa 64 3%

Anzoátegui 48 2%

Táchira 42 2%Nueva Esparta 37 2%Yaracuy 28 1%Falcón 27 1%Trujillo 17 1%Bolívar 13 1%Barinas 10 1%Vargas 7 0%Mérida 7 0%Monagas 7 0%Sucre 7 0%Cojedes 6 0%Apure 1 0%

TOTAL 1.966 100%

Total Personas Incluidas Laboralmente , Según Entidad Federal.

662

412

298

118

78

77

64

48

42

37

28

27

17

13

10

7

7

7

7

6

1

0 100 200 300 400 500 600 700

Aragua

Carabobo

Miranda

Distrito Capital

Zulia

Lara

Portuguesa

Anzoátegui

Táchira

Nueva Esparta

Yaracuy

Falcón

Trujillo

Bolívar

Barinas

Vargas

Mérida

Monagas

Sucre

Cojedes

Apure

Nº de Personas

En

tida

d F

ed

era

l

Nº de Personas Incluidas al Campo Laboralsegún Entidad Federal

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

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− Se promovieron y fortalecieron 8 Centros de Formación, garantizando así la capacitación de las personas con discapacidad en oficios demandados por el sector empleador en los estados: Miranda (Municipio Sucre), Aragua (Municipio Mariño), Monagas (Municipio Maturín), Zulia (en los Municipio Maracaibo y San Francisco), Bolívar (Municipio Caroní) y Distrito Capital (en las Parroquias La Pastora y Antimano); beneficiando a 380 Personas con Discapacidad en los cursos de Asistente Administrativo, Atención al Público, Asistente de Contabilidad, Reparación de Computadoras, Reparación de Celulares, Braille y Computación para Población con Discapacidad Visual, cursos de Lengua de Señas Venezolana; generando 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 287 indirectos. Todo ello con una inversión de 37.474,55 Bolívares, a través del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

− Se garantizó la incorporación de no menos de un 2% de estudiantes con discapacidad en las diversas universidades de todo el país. Además, se realizaron acuerdos interinstitucionales para incorporar el tema de discapacidad como eje transversal en las curriculas de estudio de los diversos niveles y modalidades del sistema de educación, beneficiando a toda la población con discapacidad. Se generaron 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 33 indirectos. Todo ello con una inversión de 10.707,01 Bolívares, a través del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

Entidad Federal N° de Centros

Miranda 1

Aragua 1

Monagas 1

Zulia 2

Bolivar 1

Distrito Capital 2

TOTAL 8

Centros de Formación Fortalecidos según Entidad Federal

Fuente: Consejo Nacional para las Personas conFuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

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132

− Se formaron 36 facilitadores en el Distrito Capital, a través de la promoción de estudios especializados en materia de discapacidad, tales como: herramientas andragógicas para la formación de personas con discapacidad, prevención integral en materia de discapacidad, atención integral y especializada en materia de discapacidad, integración socio laboral y perfiles ocupacionales de personas con discapacidad; generando 4 empleos directos (femeninos) y 12 indirectos; beneficiando a 288 personas. Todo ello con una inversión de 26.767,53 Bolívares, a través del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”.

− Se impulsó la ejecución de 6 Proyectos pilotos en materia de discapacidad, mediante la realización de 22 alianzas y acuerdos interinstitucionales en el Distrito Capital y los estados: Nueva Esparta, Falcón, Miranda, Anzoátegui, Mérida; Barinas, Zulia, Cojedes, Aragua y Carabobo, beneficiando a 309 personas; generando 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 33 indirectos. Todo ello con una inversión de 32.121,04 Bolívares, a través de la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”. A continuación se mencionan los proyectos:

• Fortalecimiento del Centro de Atención y Desarrollo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidades Mayores en el Estado Aragua.

• Programas adaptados metodológicamente para la formación académica de personas con diversas discapacidades, en coordinación con las Misiones Educativas, donde egresaron 34 nuevos bachilleres de la República, en Distrito Capital.

• Programa Nacional de Turismo Accesible, pauta y calidad en la atención a las personas con discapacidad; conjuntamente con Instituto Nacional de Turismo del Ministerio del Poder Popular para el Turismo en los estados: Nueva Esparta, Falcón, Miranda, Anzoátegui, Mérida; Barinas, Zulia, Cojedes, Aragua, Carabobo y Distrito Capital.

• Proyecto de atención integral y orientación a los familiares de personas con discapacidad.

• En el marco de atención y desarrollo de la población con discapacidad intelectual y sus familiares, a través de la construcción colectiva se consolidó el nuevo enfoque centrado en la persona y sus potencialidades.

• Fábrica comunitaria de producción y reparación de ayudas técnicas y adaptación a vehículos para personas con discapacidad músculo esquelética, en el Estado Aragua.

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133

− Se formó y orientó a 307 personas con y sin discapacidad procedentes del Distrito Capital y los estados: Aragua, Barinas, Falcón, Miranda y Vargas, en lo relativo a la importancia del rol de la familia en el desarrollo de potencialidades de las personas con discapacidad, beneficiando a igual número de personas, con lo que se generaron 7 empleos directos (6 femeninos y 1 masculino) y 21 indirectos. Para ello se requirió una inversión de 21.490,28 Bolívares, a través de la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las Personas con Discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”.

ActividadesNº de

Beneficiarios/as%

Orientación en Exploración al medio íntimo familiar

93 30

Atención Psicológica 2 1

Encuentro Fundación Misión Hábitat 12 4

I Encuentro Familiar 44 14

Taller Discapacidad y Familia - Aragua

25 8

II Encuentro Familiar "Manejo de Emociones"

11 4

Cine Foro Trabajadores/as de CONAPDIS

27 9

Taller Formativo Discapacidad y Familia INAMUJER

22 7

Foro Discapacidad y Familia 71 23

TOTAL 307 100

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Nº de Personas Orientadas por Actividad Realizada

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− Se orientó y formó a 1.778 estudiantes de básica y diversificado, del Área Metropolitana de Caracas, en lo relativo a la Prevención de la Discapacidad, se beneficiaron a igual número de personas, y se generaron 7 empleos directos (6 femeninos y 1 masculino) y 21 indirectos. Todo ello con una inversión de 451.721,15 Bolívares mediante la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”.

− Se realizaron 35 exploraciones al medio íntimo familiar beneficiando a 65 personas con discapacidad y sus familiares que requerían dicha documentación para la tramitación de servicios y bienes ante instituciones gubernamentales; las personas atendidas son procedentes de los Estados: Barinas, Distrito Capital y Miranda. Se generaron 7 empleos directos (6 femeninos y 1 masculino) y 21 indirectos. Todo ello con una inversión de 14.326,85 Bolívares mediante la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio laboral”.

Sexo Nº de Beneficiarios/as %

Femenino 470 26

Masculino 1308 74

TOTAL 1778 100

Personas Formadas en la Prevención de la Discapacidad por Sexo

26%74%

Personas Formadas en la Prevencion de la Discapacidad por Sexo.

Femenino

Masculino

Sexo Nº de Beneficiarios/as %

Femenino 36 55

Masculino 29 45

TOTAL 65 100

Nº de Beneficiarios de Exploraciones al Medio íntimo Familiar por Sexo

55%45%

Nº de Beneficiarios de Exploraciones al Medio Íntimo Familiar por Sexo

Femenino

Masculino

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Fuente: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

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− Se formaron 130 recreadores en materia de discapacidad, en el Distrito Capital y los estados: Miranda, Vargas y Falcón, para facilitar la integración sociocultural de niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos mayores con discapacidad; generando 11 empleos directos (9 femeninos y 2 masculinos) y 130 indirectos; beneficiando a 520 personas. Para ello fue necesaria una inversión de 11.939,05 Bolívares, a través de la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

− Se atendió de manera integral a 507 personas con discapacidad y sus familiares residentes de 24 Refugios de Distrito Capital y Miranda, en el marco de la situación de emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, con la finalidad de coadyuvar a la dignificación de la población con discapacidad que se encuentran ubicadas de manera temporal en los refugios, como política del Gobierno Revolucionario; se beneficiaron a igual número de personas, y se generaron 7 empleos directos seis (6 femeninos y 1 masculino) y 21 indirectos. Todo ello con una inversión de 1.054.016,01 Bolívares mediante la ejecución del proyecto “Promoción de la prevención, formación, inclusión laboral y atención integral de las personas con discapacidad y sus familiares dentro de su ámbito comunitario y socio-laboral”.

Las Unidades no ejecutoras de proyectos que forman parte de la estructura organizativa de la Institución se encuentran en la Acción Centralizada, los logros que se mencionan más adelante fueron alcanzados por estas Unidades y requirieron una inversión total de 35.313.602 Bolívares.

− Se elaboró la Tipificación de las Discapacidades en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo que permite contar con registros administrativos y sistemas de capturas de datos capaces de recoger al detalle la mayor información posible de la población con discapacidad. Así mismo, se brindó asesoría para el diseño de las preguntas en materia de discapacidad para el Censo Nacional 2011; generando 5 empleos directos (4 femeninos y 1 masculino) y 15 empleos indirectos, y beneficiándose la población con discapacidad existente.

− Se otorgaron 332 ayudas técnicas beneficiando a 280 personas con discapacidad a nivel nacional, a objeto de contribuir con el mejoramiento de su condición de vida. No se requirió inversión del presupuesto actual, ya que las ayudas entregadas provenían del inventario existente adquirido en el año 2009 y otras son producto de donaciones realizadas por la Misión Dr. José Gregorio Hernández al CONAPDIS. Con la realización de esta actividad se

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generaron 7 empleos directos (6 femeninos y 1 masculino) y 21 indirectos.

− En estricto apego al marco jurídico y al ejercicio del derecho a través de la Consultoría Jurídica se realizó el Proyecto Parcial de Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad, promoviendo así la participación protagónica de 4.758 personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel nacional. Los beneficiarios son todas las personas con discapacidad; se generaron 6 empleos directos (4 femeninos y 2 masculinos) y 18 indirectos.

− Se culminó el Sistema que integra la Base de Datos de Personas con Discapacidad aptas para trabajar, entre el CONAPDIS y MDJGH, el mismo se realizó en Caracas, generando 2 empleos directos (1 femenino y 1 masculino) y 4 indirectos, el número de beneficiarios está representado por las personas con discapacidad que buscan ser insertados en el campo laboral.

V.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS

Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2011 fueron aprobados recursos presupuestarios por un total de 35.236.449 Bolívares, de los cuales 18.224.926 Bolívares son recursos destinados a financiar los proyectos y 16.775.074 Bolívares para financiar las Acciones Centralizadas de la Institución, los mismos son provenientes de ingresos

Nombre del ProyectoMonto Aprobado

2011 (en bolívares)% de Avance Físico 2011

% de Avance Financiero 2011

Conformación de equiposregionales para profundizarla participación de laspersonas con discapacidaden la construcción de lapatria socialista.

14.488.059164% 99%

Promoción de laprevención, formación,inclusión laboral y atenciónintegral de las personascon discapacidad y susfamiliares dentro de suámbito comunitario y sociolaboral.

7.219.869 110% 49%

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ordinarios y de gestión fiscal a través de transferencias de la República Bolivariana de Venezuela

También fueron aprobados recursos extraordinarios por un monto de 21.877.117 Bolívares con el fin de financiar los proyectos del Convenio de Cooperación Cuba – Venezuela.

VII.- RECURSOS DEVENGADOS

En el año 2011 el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad recibió a través de las transferencias provenientes del Ejecutivo Nacional por concepto de gestión fiscal y otras fuentes un monto total de 35.000.000 Bolívares para financiar los gastos de las unidades administrativas que se encuentran inmersas en las acciones centralizadas y que realizan gestiones encausadas a coadyuvar con el cumplimiento de las metas de los proyectos que se ejecutan actualmente en la Institución, así como también, para financiar la programación presentada por los proyectos. Adicional a ello, por parte del FONDOMIRANDA se recibieron 21.877.117 Bolívares para los proyectos ejecutados a través del Convenio de Cooperación Cuba – Venezuela.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los proyectos ordinarios, durante este período alcanzó un monto de 17.954.949 Bolívares, y en la Acción Centralizada la cantidad de 35.313.602 Bolívares.

La ejecución de los recursos extraordinarios fue por la cantidad de 21.877.117 Bolívares correspondientes a los dos proyectos desarrollados a través del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela (FONDOMIRANDA).

En este período se realizaron modificaciones presupuestarias producto de las fuentes de financiamiento: disminución de caja, cuentas por cobrar y anticipos a proveedores, Transferencias para el Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela (FONDOMIRANDA), logrando incrementar el presupuesto a 79.482.797 Bolívares, lo que representa un 125, 57 % del presupuesto original. Dichos recursos quedaron distribuidos de la siguiente manera: el Proyecto N°1 sufrió una dismin ución del 15% asignado originalmente pasando de 17.000.000 Bolívares a 14.488.059 Bolívares; por su parte el Proyecto N°2 se incremen tó en un 141% con respecto al presupuesto original, es decir ascendió de 3.000.000 Bolívares a 7.219.869 Bolívares; asimismo la Acción Centralizada tuvo un incremento del 136% con relación al presupuesto originalmente asignado, aumentando de 15.236.449 Bolívares a 35.897.752 Bolívares.

VIII.- OBSTÁCULOS

− Presupuesto insuficiente para cumplir con todas las competencias del CONAPDIS según la Ley para las Personas con Discapacidad, lo cual se puede evidenciar en la carencia de recurso humano requerido para abarcar las múltiples actividades en las que

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cotidianamente se ve vinculada la Institución: coordinaciones como la de Certificación, Fiscalización, Trabajo Social, Capacitación e Inclusión Laboral y la Gerencia de Gestión Estadal y Municipal. Así como también, la carencia de recursos materiales para el desempeño de las funciones ordinarias del personal: equipos de computación y mobiliario, falta de acondicionamiento y adecuación de espacios físicos, entre otros. De igual manera, los escasos recursos presupuestarios impiden la colocación al aire en radio y TV de cuñas y mensajes institucionales por los altos costos publicitarios de estas actividades. Por otra parte, tampoco se puede desarrollar un proyecto que permita actualizar toda la plataforma tecnológica de acuerdo con la realidad de la institución.

− Falta de infraestructura adecuada a nivel nacional para brindar atención integral a la población con discapacidad, es decir, no se cuenta con sedes que cumplan las Normas COVENIN 2733 del año 2003, así como también, lo señalado en los artículos del 31 al 36 de la Ley para las Personas con Discapacidad y lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) en sus artículos del 59 al 64.

− La falta de aprobación del Reglamento de la Ley Para Las Personas Con Discapacidad, ya que será la herramienta vital para proceder a sancionar al sector empleador, y así lograr el efectivo cumplimiento de esta Ley.

− De acuerdo al Art. 65 de la Ley, el CONAPDIS coadyuva a la creación de Unidades Municipales para Personas con Discapacidad, para lo cual podrá celebrar convenio con los Municipios, sin embargo, es importante señalar que existen Alcaldías con las cuales se ha hecho imposible la firma del respectivo convenio por ser de oposición al gobierno, razón por la cual se propone abrir el abanico de posibilidades legales para que estos convenios puedan ser celebrados no sólo con las Alcaldías sino incluir a las Gobernaciones de Estado o Entes Públicos que tengan relación con la materia de discapacidad.

− Falta de formación política e ideológica que proporcione la identidad y sentido de pertenencia con el proceso revolucionario y el país, así como con la lucha del colectivo de personas con discapacidad.

− Falta de información estadística sistematizada que permita la toma de decisiones de manera confiable y oportuna, necesario para el control, seguimiento y evaluación tanto de los proyectos en ejecución, como de la gestión realizada por las demás unidades y coordinaciones que integran el Consejo.

− En cuanto a las políticas y relaciones interinstitucionales, así como la vinculación de la organización con su entorno externo, la política comunicacional presenta limitaciones debido al poco interés de los medios para el tratamiento del tema discapacidad, así como también, la regulación de la aparición en medios de comunicación social por el órgano de adscripción a través de los parámetros de permisología establecidos para la convocatoria y aparición en dichos medios.

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IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL

La formulación del Plan Operativo y el Presupuesto de Gasto correspondiente al ejercicio fiscal 2012, se elaboró en el marco de las Directrices Estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, específicamente la directriz Suprema Felicidad Social, cuyo objetivo apunta a reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza; como estrategia, se plantea superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social, a través de la política de brindar atención integral a la población con discapacidades, para ello se formularon 3 proyectos principales que contribuirán con el Sistema Nacional de Atención Integral a través de la ejecución de políticas que promueven la participación protagónica de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del contexto social venezolano, con el fin de coadyuvar con el buen vivir de esta población como meta suprema de la revolución bolivariana. Los proyectos a desarrollar son los siguientes:

El primer proyecto denominado “Fortalecer el sistema nacional de atención integral a través de la participación protagónica de las personas con discapacidad”, cuyo objetivo específico es promover la conformación de comités comunitarios de personas con discapacidad que permitan la participación activa de esta población en la comunidad y la autogestión en el mejoramiento de su condición de vida, todo esto en el marco del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad; tiene como meta la conformación de 920 comités comunitarios de personas con discapacidad. Para la ejecución de este proyecto le fueron aprobados recursos presupuestarios por un monto total de 26.868.697 Bolívares, monto que corresponde a recursos ordinarios.

Con respecto al segundo proyecto a desarrollar, denominado “Brindar atención integral de las personas con discapacidad y sus familias mediante la construcción de un sistema social incluyente de acuerdo al nuevo modelo

socialista y revolucionario”, el cual tiene como objetivos específicos los siguientes: Instalar un Centro de Atención Integral para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus familiares; articular con Instituciones públicas programas especiales para la integración de las personas con discapacidad; ampliar la formación y sensibilización en materia de discapacidad en el seno del poder popular; realizar investigaciones que sirvan como referencia para formular políticas, programas y proyectos, así como también, fomentar la prevención en materia de discapacidad. Tiene la meta de atender integralmente a 46.000 personas con discapacidad y sus familiares, cuya unidad de medida es el número de personas atendidas. Para llevar a cabo la puesta en marcha de este proyecto se cuenta con recursos

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presupuestarios aprobados por un monto total de 15.035.158 Bolívares, monto que corresponde a recursos ordinarios.

El tercer proyecto a desarrollar tiene por nombre “Consolidar el sistema único de registro, certificación de personas con discapacidad y fiscalización de organizaciones con miras a fortalecer la planificación, ejecución, seguimiento y control de políticas públicas para las personas con discapacidad”, y se establecieron los siguientes objetivos específicos: elaborar un registro nacional, estatal y municipal de la población con discapacidad, que permita tener una mayor eficiencia y eficacia en la implementación de políticas dirigidas a este sector de la población; monitorear las organizaciones públicas, privadas y mixtas velando por el cumplimiento de la Ley para las Personas con Discapacidad y conformar brigadas de certificación por regiones en el territorio nacional, a fin de fortalecer las políticas públicas del gobierno y dar las respuestas a las necesidades no atendidas de las personas con discapacidad. Como meta se ha planteado la certificación de 40.000 personas con discapacidad, para lo cual tendrá como unidad de medida los certificados. El mismo cuenta con recursos presupuestarios aprobados por la cantidad de 8.096.145 Bolívares para su ejecución.

Paralelamente se dará continuidad a los dos proyectos adicionales que se ejecutaron durante el año 2011 a través del Convenio de Cooperación Cuba – Venezuela, a saber:

El proyecto denominado “Continuación del fortalecimiento de los laboratorios actuales y creación de nuevos laboratorios estadales. Formación del personal técnico para los nuevos laboratorios de Ortopedia Técnica. Fase III”, y el otro proyecto a desarrollar lleva por nombre “Fortalecimiento del desarrollo de nuevos diagnósticos genéticos y continuación en la formación de recursos humanos”. Los recursos presupuestarios para la ejecución de estos proyectos son extraordinarios.

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FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO

(FONDEMI)

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II.. MMAARRCCOO NNOORRMMAATTIIVVOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL FFoonnddoo ddee DDeessaarrrroolllloo MMiiccrrooffiinnaanncciieerroo ((FFOONNDDEEMMII)).. 11..11.. MMiissiióónn IInnsstt ii ttuucciioonnaall Crear, estimular, promover y desarrollar el Sistema Microfinanciero, a fin de facilitar el acceso al financiamiento de la población excluida y autogestionaria en la búsqueda de su integración al nuevo modelo de participación y a la construcción del Estado socialista del siglo XXI. 1.2. Competencias El Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), es un ente creado en el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.164 de fecha 22 de marzo de 2001, iniciando operaciones en el mes de Julio de 2001. Actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, según se evidencia del Decreto Nº 6.732 de fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional. El artículo 9 de la referida Ley establece que el objeto principal del FONDEMI es apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento del Sistema Microfinanciero en los términos que establece el Decreto Ley y su reglamento que permita estimular y promover la participación protagónica del pueblo en la construcción de un nuevo modelo económico fundamentado en los principios de justicia social, mediante la organización de la comunidad a objeto que desarrollen proyectos socio productivos.

Con la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.806 de fecha 10-04-2006, FONDEMI orienta sus políticas de financiamiento hacia el otorgamiento de recursos a los Consejos Comunales como instancias de participación articulación e integración que permiten la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, orientando sus políticas y gestión directa a dar respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, mediante el financiamiento de actividades socio productivas, a través del Banco Comunal, aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, creando un ente de ejecución de nuevo tipo, mediante el cual el pueblo organizado podía financiar los proyectos socio-productivos, situaciones de emergencia y proyectos de inversión social, según la priorización de las necesidades y potencialidades identificadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, surgiendo en aquel momento, como una herramienta para consolidar el poder popular.

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Atendiendo a las exigencias de la Revolución y al momento político actual, se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.335 de fecha 28 de diciembre de 2009, ajustándose las líneas de trabajo del FONDEMI a lo establecido en esta ley. En este sentido, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero ha orientado sus líneas de trabajo a través de procesos estratégicos; la aplicación de cada uno de estos procesos permite potenciar la construcción de la institucionalidad revolucionaria, y promover la formación de una nueva ética y mística de trabajo a nivel interno y a nivel de las comunidades a través de los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas, como las organizaciones que tributan a la nueva estructura social, económica y política de Venezuela, así como las organizaciones socio productivas. El desarrollo de estas competencias por parte de la institución, se materializan a través de cinco procesos fundamentales, que son la Organización para el Poder Comunal, Formación para el Poder Comunal, Inversión socio-productiva Comunal, Desarrollo Socio-Productivo Comunal y Fortalecimiento Interno, a través de los cuales se ejecutará la política encaminada hacia la consolidación de la Economía Comunal. 1.3. Estructura Organizativa La estructura organizativa vigente fue aprobada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo y comunicado mediante oficio Nº 08-000318 de fecha 19-03-2008.

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II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social FONDEMI dando cumplimiento con las políticas enmarcadas en el Plan de Desarrollo Económico Social, Primer Plan Socialista 2007-2013, a través de sus dos proyectos “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del poder popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialista” y “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista”, enmarcados en la Política Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social y la Estrategia Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y distribución de excedentes , a fin de facilitar el acceso al financiamiento de la población excluida y autogestionaria en la búsqueda de su integración al nuevo modelo de participación y a la construcción del Estado socialista del siglo XXI y apoyando las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento del Sistema Microfinanciero, que permiten estimular y promover la participación protagónica del pueblo en la construcción de un nuevo modelo económico, fundamentado en los principios de justicia social, mediante la organización de la comunidad y dando soluciones a estas comunidades organizadas y fomentar en ellas una dinámica donde se produzca una transformación interna de desarrollo tanto humano como material, manteniendo la perspectiva de avance sobre la consolidación del Nuevo Modelo Productivo Socialista en función del logro de los objetivos dispuestos en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, primer Plan Socialista. III. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS Para emprender los Proyectos del año 2.011 enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico Social, Primer Plan Socialista 2007-2013, el FONDEMI orientó sus proyectos hacia la Política: Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social y su Directriz: Modelo Productivo Socialista . De modo que los proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal 2.011 fueron los siguientes:

• El Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del poder popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortaleci miento de la economía productiva socialista” cuyo objetivo específico fue el de brindar financiamiento y formación a las Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional, para la consolidación del Sistema Microfinanciero, generando productividad, desarrollo y fortalecimiento de la Economía Social y del Poder Comunal. A través de este proyecto el FONDEMI se realizó la transferencia de 160 nuevos financiamientos a Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional, formó 24.916 Voceros y Voceras de los Consejos Comunales a través de 14.740 talleres, se conformaron 1.298

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Organizaciones del Poder Popular y proporcionó 315 Herramientas de Información para el Impulso de la Economía comunal, mediante una inversión de 132.162.457,00 Bolívares.

• El Proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista” , cuyo objetivo específico Brindar Acompañamiento Integral a los Bancos Comunales, con la finalidad de aportar herramientas y medios que permitan alcanzar la efectividad del Desarrollo del Ciclo Productivo en la Producción Comunal, para ello se otorgó 25.131 asistencias técnicas a Productores (as) Comunales de todo el territorio nacional y se organizaron 247 espacios de intercambio Socio Productivo, mediante una inversión de 17.346.551,00 Bolívares.

IV. LOGROS MÁS RESALTANTES

Política Fortalecer la Sostenibilidad de la Economía Social Logros

− En el marco de la consolidación del nuevo modelo económico socio-productivo se impartieron 14.740 Talleres formativos que permitieron la capacitación en el área técnico-administrativa de 24.916 voceros y voceras, 8.890 trabajadores y trabajadoras y 21.692 miembros de las comunidades vinculados a 7.387 Organizaciones del Poder Popular, se capacitaron 780 facilitadores y 1.245 promotores a nivel nacional. La implementación de este logro tuvo un costo de 26.916.719,00 Bolívares.

FORMACIÓN DE VOCEROS Y VOCERAS

CONSEJOS COMUNALES FONDEMI

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 62 217 150 367 50 30 80 1202 ANZOÁTEGUI 217 724 1.058 1.782 281 783 1.064 3543 APURE 299 863 913 1.776 1.058 1.530 2.588 1.1164 ARAGUA 198 572 672 1.244 104 168 272 3915 BARINAS 47 65 81 146 187 232 419 216 BOLÍVAR 63 147 181 328 100 92 192 767 CARABOBO 417 636 983 1.619 69 138 207 1.4258 COJEDES 195 275 356 631 280 585 865 466

9 DELTA AMACURO 93 163 113 276 346 365 711 112

10 DISTRITO CAPITAL 63 201 210 411 83 141 224 40

11 FALCÓN 284 690 1.189 1.879 311 697 1.008 11112 GUÁRICO 175 119 202 321 66 66 132 1813 LARA 115 330 575 905 121 426 547 50514 MÉRIDA 69 127 159 286 183 189 372 18715 MIRANDA 211 194 310 504 86 92 178 49016 MONAGAS 143 139 184 323 90 133 223 33

17 NVA. ESPARTA 127 487 574 1.061 127 167 294 154

18 PORTUGUESA 180 253 405 658 18 47 65 40

19 SUCRE 29 123 149 272 50 118 168 2020 TÁCHIRA 92 415 418 833 373 453 826 13421 TRUJILLO 65 171 161 332 88 156 244 4522 VARGAS 30 105 173 278 8 13 21 10623 YARACUY 137 365 466 831 230 438 668 21324 ZULIA 242 322 630 952 167 336 503 348

3.553 7.703 10.312 18.015 4.476 7.395 11.871 6.525TOTAL GENERAL

CONSEJOS COMUNALES FORMADOS 2011

N° ESTADONº DE CC

FORMADOS

N° DE VOCEROS (AS) FORMADOS COMUNIDAD ASISTENTE N° DE TALLERES

IMPARTIDOS

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FORMACIÓN A VOCEROS Y VOCERAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS

FONDEMI

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 32 55 10 65 20 9 29 132 ANZOÁTEGUI 10 10 15 25 0 0 0 73 APURE 18 19 26 45 1 4 5 44 ARAGUA 26 28 41 69 3 3 6 95 BARINAS 52 138 140 278 9 4 13 266 BOLÍVAR 29 22 32 54 69 78 147 207 CARABOBO 48 70 73 143 10 21 31 838 COJEDES 25 43 75 118 23 42 65 68

9 DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0 0

10 DISTRITO CAPITAL 50 40 37 77 37 29 66 20

11 FALCÓN 157 268 342 610 47 33 80 2212 GUÁRICO 141 110 140 250 104 70 174 4313 LARA 62 86 137 223 73 109 182 21314 MÉRIDA 35 35 37 72 29 33 62 915 MIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 016 MONAGAS 118 81 158 239 65 117 182 3117 NVA. ESPARTA 21 54 65 119 9 16 25 1718 PORTUGUESA 0 0 0 0 0 0 0 019 SUCRE 3 6 9 15 1 4 5 620 TÁCHIRA 64 137 180 317 183 213 396 11721 TRUJILLO 21 46 38 84 92 96 188 4922 VARGAS 16 14 40 54 1 4 5 1823 YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 024 ZULIA 4 5 8 13 1 3 4 1

932 1.267 1.603 2.870 777 888 1.665 776TOTAL GENERAL

FORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA A UNIDADES ADMINIS TRATIVAS FINANCIERAS COMUNITARIAS (UAFC) 2011

N° ESTADONº DE UAFC FORMADOS

N° DE VOCEROS (AS) FORMADOS COMUNIDAD ASISTENTE N° DE TALLERES

IMPARTIDOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600N

º D

E C

ON

SE

JOS

CO

MU

NA

LES

ESTADOS

CONSEJOS COMUNALES FORMADOS ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº DE CC FORMADOS

N°DE TALLERES IMPARTIDOS

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

147

FORMACIÓN A VOCEROS Y VOCERAS DE BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA

FONDEMI

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 1 70 64 134 34 31 65 44

2 ANZOÁTEGUI 2 18 28 46 0 0 0 14

3 APURE 2 47 56 91 29 22 49 39

4 ARAGUA 2 31 54 85 22 30 52 10

5 BARINAS 2 89 48 137 279 306 585 9

6 BOLÍVAR 2 9 8 17 11 21 32 6

7 CARABOBO 2 17 16 28 7 12 19 10

8 COJEDES 3 35 21 56 173 263 436 32

9 DELTA AMACURO 2 38 21 59 229 98 327 19

10 DISTRITO CAPITAL 1 4 12 16 0 0 0 3

11 FALCÓN 3 65 72 137 142 544 686 18

12 GUÁRICO 2 22 14 36 24 42 66 9

13 LARA 4 43 34 77 0 0 0 19

15 MIRANDA 2 100 167 267 0 2 2 31

16 MONAGAS 2 36 46 82 42 94 136 11

18 PORTUGUESA 2 65 78 143 4 0 4 11

20 TÁCHIRA 2 233 239 472 230 258 488 35

22 VARGAS 1 5 10 15 0 1 1 7

23 YARACUY 2 11 10 21 9 7 16 8

24 ZULIA 2 5 10 15 14 32 46 6

41 943 1.008 1.934 1.249 1.763 3.010 341TOTALES

FORMACIÓN DE VOCEROS (AS) DE BANCOS DE LA COMUNA SO CIALISTA 2011

Nº ESTADON° DE BCS

FORMADOS

Nº DE VOCEROS (AS) FORMADOS

COMUNIDAD ASISTENTE Nº TALLERES IMPARTIDOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

0

50

100

150

200

250

DE

UA

FC

FO

RM

AD

OS

/Nº

DE

TA

LLE

RE

S IM

PA

RT

IDO

S

ESTADOS

FORMACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMUNITARIA UAFC ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº DE UAFC FORMADOS N°DE TALLERES IMPARTIDOS

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

148

FORMACIÓN ORGANIZACIONES SOCIO-PRODUCTIVAS FINANCIADAS POR UAFC

FONDEMI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

DE

BC

S F

OR

MA

DO

S/ N

º D

E T

AL

LE

RE

S

ESTADOS

FORMACIÓN DE VOCEROS (AS) DE BANCOS DE LA COMUNA SO CIALISTA ANUAL 2011 (FONDEMI)

N°DE BCS FORMADOS Nº TALLERES IMPARTIDOS

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 33 1 34 42 45 87 30 37 67 99

2 ANZOÁTEGUI 13 0 13 13 16 29 11 15 26 49

3 APURE 29 1 30 31 37 68 54 65 119 151

4 ARAGUA 3 0 3 8 10 18 5 7 12 6

5 BOLÍVAR 7 1 8 8 12 20 7 9 16 14

6 CARABOBO 104 19 123 75 92 167 64 78 142 245

7 COJEDES 66 27 93 31 38 69 19 24 43 155

8DELTA

AMACURO8 0 8 12 15 27 12 14 26 88

9 LARA 47 0 47 22 27 49 21 26 47 201

10 MÉRIDA 2 0 2 2 1 3 2 1 3 15

11 MIRANDA 45 1 46 46 56 102 31 38 69 57

12NUEVA

ESPARTA5 3 8 3 4 7 3 4 7 11

13 SUCRE 3 0 3 7 9 16 7 9 16 6

14 TRUJILLO 1 0 1 14 17 31 15 19 34 10

15 VARGAS 3 0 3 2 1 3 1 1 2 23

16 YARACUY 23 0 23 8 6 14 7 9 16 109

17 ZULIA 17 0 17 13 16 29 13 16 29 98

409 53 462 337 402 739 302 372 674 1.337Total General

TIPO DE ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR FONDEMI 2 011

N° ESTADO CC BCTOTALES TIPO

DE ORGANIZACIO

NES

VOCEROS (AS) FORMADOS COMUNIDAD ASISTENTETALLERES DICTADOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

149

FORMACIÓN ORGANIZACIONES SOCIO-PRODUCTIVAS FINANCIADAS POR LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS COMUNITARIAS FONDEMI

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

0

50

100

150

200

250

DE

TA

LL

ER

ES

IM

PA

RT

IDO

S

ESTADOS

TIPO DE ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR ANUAL 2011 (FONDEMI)

TALLERES DICTADOS

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 158 332 214 546 85 80 165 213

2 ANZOÁTEGUI 36 45 34 79 54 73 127 117

3 APURE 112 176 157 333 125 147 272 163

4 ARAGUA 78 146 113 259 41 47 88 23

5 BARINAS 37 66 56 122 26 13 39 17

6 BOLÍVAR 38 58 64 122 46 78 124 33

7 CARABOBO 320 472 494 966 158 271 429 586

8 COJEDES 223 317 261 578 61 89 150 261

9 DELTA AMACURO 36 119 57 176 13 17 30 46

10 DISTRITO CAPITAL 17 59 79 138 190 83 273 15

11 FALCÓN 182 288 277 565 74 60 134 34

12 GUÁRICO 46 93 56 149 45 62 107 39

13 LARA 122 173 152 325 111 152 263 293

14 MÉRIDA 18 113 64 177 83 103 186 38

15 MIRANDA 47 96 123 219 29 42 71 50

16 MONAGAS 88 141 208 349 105 139 244 51

17 NUEVA ESPARTA 187 236 210 446 24 15 39 156

19 SUCRE 28 58 31 89 27 43 70 18

20 TÁCHIRA 181 412 360 772 204 189 393 105

21 TRUJILLO 9 51 59 110 36 46 82 11

22 VARGAS 40 49 121 170 2 5 7 126

23 YARACUY 77 109 105 214 17 17 34 175

24 ZULIA 62 76 87 163 24 24 48 115

TOTALES 2142 3685 3382 7067 1580 1795 3375 2683

ANUAL 2011

Nº ESTADO ORGANIZACIONESTRABAJADORES FORMADOS COMUNIDAD ASISTENTE

Nº TALLERES IMPARTIDOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

150

FORMACIÓN ORGANIZACIONES SOCIO-PRODUCTIVAS FINANCIADAS POR OTROS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

FONDEMI

0

100

200

300

400

500

600N

º D

E T

ALL

ER

ES

IMP

AR

TID

OS

ESTADOS

ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVOS FINANCIADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA COMUNITARIA

ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº TALLERES IMPARTIDOS

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 59 316 271 587 82 57 139 42

2 ANZOÁTEGUI 7 24 44 68 0 0 0 73 APURE 13 41 49 90 12 20 32 44 BARINAS 2 24 16 40 24 16 40 25 CARABOBO 59 34 10 44 19 18 37 226 COJEDES 37 0 14 14 0 0 0 3

7 DELTA AMACURO 1 0 11 11 0 0 0 3

8 DISTRITO CAPITAL 5 27 19 46 27 47 74 89 FALCÓN 10 86 95 181 120 168 288 1510 GUÁRICO 10 16 19 35 9 18 27 411 MÉRIDA 4 44 66 110 64 123 187 1312 MIRANDA 5 0 0 0 10 44 54 213 MONAGAS 7 58 110 168 42 85 127 8

14 NUEVA ESPARTA 18 110 131 241 18 11 29 31

15 PORTUGUESA 1 1 5 6 0 0 0 116 SUCRE 1 6 3 9 0 0 0 117 TRUJILLO 5 7 24 31 19 23 42 618 VARGAS 3 9 10 19 0 0 0 319 YARACUY 3 26 47 73 4 8 12 1920 ZULIA 7 26 24 50 4 5 9 7

257 855 968 1.823 454 643 1.097 201TOTAL GENERAL

FORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR FORMADAS 2011

Nº ESTADONº DE

ORGANIZACIONESTRABAJADORES FORMADOS COMUNIDAD ASISTENTE Nº TALLERES

IMPARTIDOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

151

CAPACITACIÓN DE FACILITADORES Y PROMOTORES FONDEMI

0

10

20

30

40

50

60

DE

OT

RA

S O

RG

AN

IZA

CIO

NE

S

ESTADOS

FORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES DEL PODER POPULAR FORMADAS ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº DE ORGANIZACIONES

Nº TALLERES IMPARTIDOS

M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 0 2 2 5 7 12 0 9 6 15 7 4 11 92

2 ANZOÁTEGUI 0 2 2 0 0 0 0 30 35 65 26 31 57 130

3 APURE 0 0 0 1 1 2 0 88 119 207 55 70 125 720

4 ARAGUA 11 24 35 0 0 0 2 22 51 73 10 16 26 119

5 BARINAS 0 0 0 0 0 0 0 97 46 143 16 9 25 1

6 BOLÍVAR 0 0 0 0 0 0 0 19 29 48 3 16 19 20

7 CARABOBO 0 3 3 8 15 23 0 60 73 133 15 20 35 426

8 COJEDES 0 4 4 1 7 8 0 12 31 43 4 24 28 62

9 DELTA AMACURO 5 3 8 0 0 0 0 2 3 5 1 2 3 68

10 DISTRITO CAPITAL 0 0 0 4 10 14 1 0 5 5 4 14 18 37

11 FALCÓN 2 0 2 3 9 12 0 18 24 42 13 39 52 2

12 GUÁRICO 2 0 2 26 4 30 0 14 21 35 2 3 5 0

13 LARA 0 0 0 0 0 0 0 31 43 74 36 48 84 332

14 MÉRIDA 0 0 0 0 0 0 0 7 9 16 12 7 19 103

15 MIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 20 24 44 18 19 37 238

16 MONAGAS 5 5 10 5 5 10 0 24 25 49 8 12 20 2

17 NVA. ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0 26 27 53 10 70 80 9

18 PORTUGUESA 0 0 0 3 3 6 0 5 4 9 15 9 24 55

19 SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 13 16 21

20 TÁCHIRA 0 0 0 0 12 12 9 11 16 27 10 22 32 12

21 TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 0 9 16 25 0 0 0 96

23 YARACUY 0 0 0 0 0 0 0 7 13 20 12 8 20 72

24 ZULIA 0 0 0 2 2 4 11 32 79 111 13 31 44 205

TOTAL GENERAL 25 43 68 58 75 133 23 546 699 1245 293 487 780 2822

CAPACITACIÓN DE FACILITADORES Y PROMOTORESPRIMER TRIMESTRE 2011

N° ESTADO

TROPA INCORPORADA A LA EPP TROPA FORMADA EN OTROS TALLERES

N° DE PROMOTORES FORMADOS N° DE FACILITADORES FORMADOS Nº DE TALLERES

IMPARTIDOS

N° DE PROMOTORES FORMADOSN° DE FACILITADORES

FORMADOS Nº TALLERES IMPARTIDOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

152

JORNADAS POPULARES DEL SABER FONDEMI

0

100

200

300

400

500

600

700

800N

º D

E T

ALL

ER

ES

IM

AP

RT

IDO

S

ESTADOS

CAPACITACIÓN DE FACILITADORES Y PROMOTORES ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº TALLERES IMPARTIDOS

M F TOTAL M F TOTAL

1 AMAZONAS 1 18 16 23 39 5 16 216 BOLÍVAR 3 2 10 12 22 17 16 33

10 DISTRITO CAPITAL 2 5 35 30 65 30 17 4713 LARA 5 8 4 6 10 0 0 014 MERIDA 4 2 19 3 22 4 6 1019 SUCRE 2 1 11 16 27 0 5 521 TRUJILLO 10 23 35 33 68 53 75 12822 VARGAS 6 12 24 80 104 0 0 024 ZULIA 1 1 11 22 33 0 0 0

34 72 165 225 390 109 135 244

JORNADAS POPULARES DEL SABER2011

Nº ESTADONº DE ORGANIZACIONES

DEL PODER POPULAR FORMADAS

Nº JORNADAS REALIZADAS

Nº DE VOCEROS Y VOCERAS PARTICIPANTES COMUNIDAD ASIS TENTE

TOTAL GENERAL

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

153

FORMACION DE VOCEROS Y VOCERAS DE REFUGIOS FONDEMI

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

0

5

10

15

20

25

Nº D

E J

OR

NAD

AS

RE

ALIZ

AD

AS

ESTADOS

JORNADAS POPULARES DEL SABER ANUAL 2011 (FONDEMI)

Nº JORNADAS REALIZADAS

M F

ZONA E REFUGIO

METAL MINERO

3 8 11

REFUGIO DE VISTA ALEGRE

0 13 13

PALACIO BLANCO

9 21 30

REFUGIO BICENTENA

RIO DE PALACIO BLANCO

38 62 100 1

REFUGIO LA CIUDADELA DE SANTA ROSALIA

20 30 50 1

REFUGIO HOTEL

MARRIOTT3 19 22 1

REFUGIO DEL

COMANDO DE MILICIA

0 15 15 1

CHE GUEVARA

9 1 10 1

PLAZA BICENTENA

RIO18 9 27 1

DISTRITO CAPITAL

3

1

TOTAL DE VOCEROS

FORMADOS

CANTIDAD DE

TALLERES

FORMACIÓN DE VOCEROS Y VOCERAS DE LOS REFUGIOS FOND EMI 2011TERCER TRIMESTRE 2011

Nº ESTADONOMBRE

DEL REFUGIO

Nº DE PROMOTORES FORMADOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

154

FORMACIÓN DE VOCEROS Y VOCERAS DE URBANISMOS

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

REFUGIO INCRET

4 22 26 1

REFUGIO SUPREMA FELICIDAD

4 10 14 1

REFUGIO CANTV

MACARACUAY

10 19 29 1

REFUGIO VTV LOS RUICES

14 0 14 1

REFUGIO LA PIRAMIDE

3 33 36 1

REFUGIO C.F.S. LOS

RUICES4 10 14 1

156 305 461 15TOTALES

2 MIRANDA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NºD

E V

OC

ER

OS

(AS

) FO

RM

AD

OS

ESTADOS

FORMACION DE VOCEROS Y VOCERAS A LOS REFUGIOS ANUAL 2011 (FONDEMI)

TOTAL DE VOCEROS FORMADOS

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

155

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

Fuente: Gerencia de Formación para el Poder Comunal

M F

POMA GAS 18 43 61

EL SILENCIO 17 3 20

URBANISMO LA LIMONERA

14 0 14 1

URBANISMO CACIQUE TIUNA

50 50 100 3

URBANISMO TEATRO

6 26 32 1

URBANISMO FELIPE ACOSTA

3 29 32 1

REFUGIO INCRET 4 22 26 1

URBANISMO EL PALMAR

17 12 29 1

URBANISMO EL MORRO

7 25 32 1

URBANISMO CIUDAD BELÉN

13 9 22 2

3 MONAGASURBANISMO EL

SAMÁN2 20 22 1

4 TRUJILLOURBANISMO

FLORIDA I Y II25 28 53 1

5 VARGASURBANISMO

CIUDAD CARIBIA15 15 30 1

6 ZULIAURBANISMO SANTA RITA

15 19 34 1

24 TOTALES 206 301 507 17

2

MIRANDA

DISTRITO CAPITAL

1

2

TOTAL DE VOCEROS

FORMADOS

CANTIDAD DE

TALLERES

FORMACIÓN VOCEROS Y VOCERAS DE LOS URBANISMOS FONDE MI 2011TERCER TRIMESTRE 2011

Nº ESTADONOMBRE DEL

URANISMO

Nº DE PROMOTORES FORMADOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DE

VO

CE

RO

S (A

S) F

OR

MA

DO

S

ESTADOS

FORMACIÓN DE VOCEROS (AS) DE LOS URBANISMOS ANUAL 2011 (FONDEMI)

TOTAL DE VOCEROS FORMADOS

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MEMORIA AÑO 2011

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156

− Se realizaron 160 la transferencia de recursos retornables por un monto total de 89.124.855,66 Bolívares. para el financiamiento de Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional y convenios con el Banco del Pueblo Soberano y la Fundación Che Guevara para el desarrollo de proyectos socio-productivos. Para el alcance de este logro se generaron gastos de funcionamiento por un monto total de 984.409,00 Bolívares. para una inversión total de 90.109.263,77 Bolívares.

FINANCIAMIENTOS A CONSEJOS COMUNALES PARA FINANCIAR BLOQUERAS

FONDEMI

Nº ESTADONº

FINANCIAMIENTONOMBRE DEL CONSEJO COMUNAL RIF

MONTO REQUERIDO

1 ARAGUA 1 CONSEJO COMUNAL EL ONOTO J299648566 68.928,00

2 ARAGUA 1CONSEJO COMUNAL VIRGEN DEL

CARMEN OCUMARES DE LA COSTAJ299329096 54.849,60

3 BOLÍVAR 1C.C. LA NUEVA REFORMA

BOLIVARIANAJ299375080 19.350,00

4 COJEDES 1C.C. CASCO CENTRAL PUEBLO

ABAJOJ-30635700-9 93.257,89

5 LARA 1CONSEJO COMUNAL EN LA UNIÓN

ESTA LA FUERZAJ299991970 50.194,29

6 LARA 1 CONSEJO COMUNAL AGUA SALADA J299334707 46.215,71

7 MÉRIDA 1CONSEJO COMUNAL CAÑO TIGRE

PARTE ALTAJ299632961 19.464,00

8 MÉRIDA 1CONSEJO COMUNAL NUESTRA

SEÑORA VIRGEN DE FATIMAJ299897507 19.464,00

9 1 C.C. EL TRAPICHE DE CAOMA J299674737 29.820,00

10 1 C.C SAN PABLO LA ESCOPETA J299589276 90.074,56

11 YARACUY 1CONSEJO COMUNAL AGRARIO SAN

JUANJ299216275 175.274,31

TOTAL 11 666.892,36

FINANCIAMIENTO A LOS CONSEJOS COMUNALESA BLOQUERAS COMUNALES AÑO 2011

VARGAS

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

157

FINANCIAMIENTOS A CONSEJO COMUNAL PARA REIMPULSO DE EPSDC

FONDEMI

N° ESTADO NOMBRE DE LA EPSDC N° DE RIFNº

FINANCIAMIENTOACTIVIDAD

PRODUCTIVAMONTO TOTAL

(BS.)

1 CARABOBO INDUSTRIAS VENESUR J-317427807 1BLOQUERA COMUNAL

1.412.382,93

2 1BLOQUERA COMUNAL

329.700,50

3 1 CONSTRUCTORA 133.522,65

4DISTRITO CAPITAL

ASOC. COOP. SERVICIOS LA ORQUÍDEA R.S

J-31742771-8 1EVENTOS Y

PROPAGANDA1.999.540,00

5 MIRANDACONSEJO COMUNAL SOCIALISTA

BRISAS DEL ZULIA J306859195 1

PANADERIA COMUNAL

42.500,00

6 MIRANDACONSEJO COMUNAL LOS

MANGOS PARTE BAJAJ305930830 1

BLOQUERA COMUNAL

209.620,15

7 MIRANDACONSEJO COMUNAL ELIZA

RICKEL DOMINGUEZJ299487554 1

HERRERIA COMUNAL

53.314,47

8 MIRANDA COLINAS DE TAMANACO J306621792 1 TEXTILERA 232.344,28

9 LARA CONSEJO COMUNALVALLE VERDE J299592765 1HERRERIA COMUNAL

107.963,00

10 PORTUGUESACOOPERATIVA EL SAZÓN

BOLIVARIANO PO2 R.L.J316522083 1

PANADERIA COMUNAL

90.126,08

10 4.611.014,06TOTAL

FINANCIAMIENTOS A EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIREC TA COMUNALAÑO 2011

CONSEJO COMUNAL LUCHANDO POR UNA MEJOR COMUNIDAD

J299358436DISTRITO CAPITAL

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

FINANCIAMIENTO A LOS CONSEJOS COMUNALES A BLOQUERAS COMUNALES AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO REQUERIDO

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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158

FINANCIAMIENTOS A CONSEJOS COMUNALES

PRODUCTORES COMUNALES FONDEMI

N° ESTADO NOMBRE DEL CONSEJO COMUNAL RIFMONTO TOTAL

(BS.)

1 LARACONSEJO COMUNAL SIMÓN

BOLÍVAR SECTOR 3J-299536024 206.521,35

1 LARACONSEJO COMUNAL BUENOS

AIRES SECTOR 1J299526541 56.283,88

2 TOTAL 262.805,23

FINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES PARA FINANCIAR P RODUCTORES COMUNALES

AÑO 2011

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

FINANCIAMIENTO A EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECT A COMUNAL AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL (BS.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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159

REFINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES MISION NEGRA HIPOLITA

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

PORTUGUESAESTADOS

FINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES MISIÓN NEGRA HIPO LITA AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

LARA LARA

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

FINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES PARA FINANCIAR PR ODUCTORES COMUNALES AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL(BS.)

1 PORTUGUESA OSPINO LA APARICIÓNCONSEJO COMUNAL EL

ESFUERZO143.837,92

TOTAL 143.837,92

FINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES-MISIÓN NEGRA HIPO LITAAÑO 2011

Nº ESTADO MUNICIPIO PARROQUIANOMBRE DEL CONSEJO

COMUNALMONTO A

FINANCIAR

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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160

PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL BANCO DEL PUEBLO SOBERANO

N°Tipo de Forma Organizativa

Nombre y ApellidoCédula de Identidad

Nombre del Proyecto Actividad Productiva Monto Estima do

1 MICROCREDITO KATHERINE MARTINEZ 24.460.727 BARQUILLERA MÓVIL COMERCIO 60.000,00

2 MICROCREDITO JOSE ESLAVA 9.359.957 CHARCUTERIA COMERCIO 120.000,00

3 COOPERATIVA MIRIAN RODRIGUEZ 16.869.332 CHARCUTERIA COMERCIO 400.000,00

4 MICROCREDITO JOSE LUIS PAREDES 15.207.548VENTA DE HELADOS CASEROS Y

REFRESCOS COMERCIO 30.000,00

5 MICROCREDITO JENNIFER DELVE 15.844.719 AGENCIA DE FESTEJOS SERVICIOS 300.000,00

6 MICROCREDITO ISIDRA DE PAREDES 6.329.724 BODEGA POPULAR COMERCIO 40.000,00

7 MICROCREDITO LUIS BALTAZAR BRICEÑO 2.670.749 BODEGA POPULAR COMERCIO 70.000,00

8 MICROCREDITO ROSAURA MAITAN 10.303.629 VENTA DE ROPA COMERCIO 185.000,00

9 MICROCREDITO MARJORIE SILVA 13.847.739 PELUQUERIA COMERCIO 70.000,00

10 MICROCREDITO JOSMAR RINCONES 17.530.378 AGENCIA DE FESTEJOS SERVICIOS 200.000,00

11 MANCOMUNADO JHONNY ANZOLA / KAREN NIÑO 12.115.894ELABORACIÓN DE ARTESANAL DE

HELADOS Y YOGURTCOMERCIO 390.000,00

12 MICROCREDITO DORIS PAREDES 18.022.270 BODEGA POPULAR COMERCIO 120.000,00

13 MICROCREDITO ADRIANA DEL VALLE 20.563.115 BARQUILLERA MÓVIL COMERCIO 214.000,00

14 MANCOMUNADORENY COLMENARES / ROSMARY

JURADO15.328.092 ABASTO CHARCUTERIA COMERCIO 320.000,00

15 MANCOMUNADO OMAR MARTINEZ 12.917.458DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

HORTICOLASCOMERCIO 360.000,00

16 MANCOMUNADO ALEXANDER MARTINEZ 24.311.995 BODEGA CHARCUTERIA COMERCIO 300.000,00

17 MICROCREDITO ARLET VILORIA 17.298.190 CHARCUTERIA COMERCIO 300.000,00

18 MICROCREDITO HERMA VALDEZ 3.013.674 ELABORACIÓN DE UNIFORMES COMERCIO 340.000,00

19 MICROCREDITO ROGER SOLIS 16.413.797 PELUQUERIA SERVICIOS 300.000,00

20 MICROCREDITO GRACIELA EUGENIO 21.724.941 GANADERÍA COMERCIO 120.000,00

21 MANCOMUNADO HERNAN JURADO / LUIS JURADO20.911.450 /21.718.455

GANADERIA COMERCIO 300.000,00

22 MANCOMUNADO ADRIANA GONZALEZ 20.328.357 BODEGA POPULAR COMERCIO 140.000,00

23 MICROCREDITO REBECA ZURITA 22.390.163 CHARCUTERIA COMERCIO 200.000,00

24 MANCOMUNADOYUGENNY ORJUELA / YURI

EUGENIO20.227.553 / 20.096.002

BARQUILLERA MÓVIL COMERCIO 300.000,00

25 MICROCREDITO MARCO WHITTFIELD 14.666.868 FABRICA DE HELADOS COMERCIO 140.000,00

5.319.000,00

CONSOLIDADO DE PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS APROBADOS PARA FINANCIAMIENTO POR EL BANCO DEL PUEBLO SOBERANO

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

CONSOLIDADO DE PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS APROBADOS PARA FINANCIAMIENTO POR EL BANCO DEL PUEBLO SOBERANO ANU AL 2011

Monto Estimado

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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161

PROYECTOS APROBADOS POR EL BANCO DEL PUEBLO SOBERANO

PARA SU FINANCIAMIENTO

SERVICIOS GENERALESREFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y ÁREAS VERDES EN GENERAL

CENTRO DE FOTOCOPIADO REPRODUCCIÓN DE COPIAS FOTOSTATICASPELUQUERÍA COMUNAL CORTE DE CABELLO

HERRERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE HIERROTALLER MECÁNICO SERVICIO DE MECÁNICA LIGERA EN GENERAL

PANADERÌA ARTESANAL ELABORACIÓN DE PAN EN GENERAL

PELUQUERÍASERVICIO DE CORTE, PEINADO Y SECADO DE

CABELLO

TALLER DE CONFECCIÒN TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

4 NUEVO CIRCOCENTRO DE FOTOCOPIADO Y

PLASTIFICADO COMUNALREPRODUCCIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS

5 POMOGAS PROYECTO TEXTIL ELABORACIÓN DE PANTALONESCARPINTERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE MADERA

HERRERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE HIERROHERRERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE HIERRO

TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

PELUQUERÍASERVICIO DE CORTE, PEINADO Y SECADO DE

CABELLOPANADERÍA ELABORACIÓN DE PAN EN GENERAL

SERVICIOS GENERALESREFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y ÁREAS VERDES EN GENERAL

PANADERÍA ELABORACIÓN DE PAN EN GENERAL

PELUQUERÍASERVICIO DE CORTE, PEINADO Y SECADO DE

CABELLO

SERVICIOS GENERALESREFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y ÁREAS VERDES EN GENERAL

PANADERÍA ELABORACIÓN DE PAN EN GENERAL

PRODUCTO DE LIMPIEZAFABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE

PERSONAL

11 CIUDAD MARICHE FERRETERÍAVENTA DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS E

IMPLEMENTOS FERRETEROS VARIOSBLOQUERA COMUNAL ELABORACIÓN DE BLOQUES

TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERALCENTRO DE FOTOCOPIADO REPRODUCCIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS

SERVICIOS GENERALESREFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y ÁREAS VERDES EN GENERAL

TALLER DE LATONERIA Y PINTURA REPARACIÓN DE AUTOPARTES

TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

SERVICIOS GENERALESREFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD Y ÁREAS VERDES EN GENERAL

HERRERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE HIERRO

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL

PANADERÍA ELABORACIÓN DE PAN EN GENERAL

TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

PELUQUERÍASERVICIO DE CORTE, PEINADO Y SECADO DE

CABELLO

TALLER DE CONFECCIÒN TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

PELUQUERIA COMUNALSERVICIO DE CORTE, PEINADO Y SECADO DE

CABELLO

FERRETERÍA (FERRESUR)VENTA DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS E

IMPLEMENTOS FERRETEROS VARIOSTALLER DE REPACIÓN DE

ELECTRODOMÉSTICOSREPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y

MECÁNICOSCARPINTERÍA ELABORACIÓN DE PARTES DE MADERA

TALLER MECÁNICO SERVICIO DE MECÁNICA LIGERA EN GENERAL

TEXTILFABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN

GENERAL

16 42 42

16 ZULIA SANTA RITA

TOTAL

14 TRUJILLO LA FLORIDA I y II

15 VARGAS CIUDAD CARIBIA

EL MORRO

12

MONAGAS

EL SAMAN

13 PARAMACONI

6

MIRANDA

CIUDAD BELÉN

7 EL PALMAR

8 CIUDAD BETANIA

9 FELIPE ACOSTA

10

1

DTTO.CAPITAL

SILENCIO

2 CACIQUE TIUNA

3 TEATRO

URBANISMO PROYECTO Nº

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO DEL PUEBLO SOBER ANO AÑO 2011

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ESTADO

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

162

FINANCIAMIENTO EQUIPOS PARA CAMIONES FORD-350

FONDEMI

CANT. PRODUCTO MONTO EN Bs.

1 Adquisición e instalación de Dispositivos (GPS). 182.000,00

5 Adquisición de Plataformas camiones Ford-350. 115.000,00

7 Adquisición de Plataformas para camiones Ford- 350 169.069,60

220 Toldos, Sillas y Mesones 184.352,00

6 Adquisición de Plataformas para camiones Ford- 350 144.480,00

3 Adquisición de Plataformas de estaca para camiones Ford- 350. 146.496,00

3 Adquisición de Plataformas de estaca para camiones Ford- 350. 146.496,00

23 Rotulado de Camiones Ford-350 57.500,00

22Adquisición de 10 Cajas registradoras y 12 rollos térmicos para camión.

36.680,00

20 Adquisición de enfriador horizontal. 192.640,00

10Adquisición de sistema de sonido portátil externo para camiones Ford-350.

103.040,00

3 Impresiones en vinil autoadhesivo e instalación 24.500,00

1.502.253,60

EQUIPOS PARA CAMIONES FORD- 350

TOTAL

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EQUIPOS PARA CAMIONES FORD-350 ANUAL 2011 (FONDEMI)

MONTO EN Bs.

CANTIDAD

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

163

FINANCIAMIENTO LINEA MARRON A CONSEJOS COMUNALES SECTOR II, LOS HORNOS 4.

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

1 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

2 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

3 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

4 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

5 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

6 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

7 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

8 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

9 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

10 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

11 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

12 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

13 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

14 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

15 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

16 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

17 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

18 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

19 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

20 SECTOR II LOS HORNOS 4 J299519758 X X X 6608 36 201,03

TOTAL 132.160,00

Nº NOMBRE DE LA COMUNA RIF DE CC

FINANCIAMIENTOS LINEA MARRÓN DEL CONSEJO COMUNAL SE CTOR II, LOS HORNOS 4AÑO 2011

MONTO DE CUOTA MENSUAL INCLUYENDO 6% IMPUESTO.

CAMA MATRIMONIAL

LITERA JUEGO DE RECIBO MONTO TOTAL Nº DE CUOTAS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

SECTOR II LOS HORNOS 4

NOMBRE DE LA COMUNA

FINANCIAMIENTO LINEA MARRÓN CONSEJO COMUNAL AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

164

FINANCIAMIENTO LINEA MARRON A CONSEJOS COMUNALES SECTOR 5, LOS HORNOS 4.

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

1 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

2 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

3 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

4 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

5 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

6 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

7 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

8 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

9 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

10 SECTOR 5 LOS HORNOS J299361550 X X X 6608 36 201,03

TOTAL 66.080,00

Nº NOMBRE DE LA COMUNA RIF DE CC

FINANCIAMIENTOS LINEA MARRÓN DEL CONSEJO COMUNAL SE CTOR 5, LOS HORNOS AÑO 2011

MONTO DE CUOTA MENSUAL INCLUYENDO 6% IMPUESTO.

CAMA MATRIMONIAL

LITERA JUEGO DE RECIBO MONTO TOTAL Nº DE CUOTAS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

SECTOR 5 LOS HORNOS

CONSEJO COMUNAL

FINANCIAMIENTO LÍNEA MARRÓN CONSEJO COMUNAL SECTOR 5, LOS HORNOS AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

165

− Se realizó la transferencia de 103 Refinanciamientos a Organizaciones del Poder Popular a nivel nacional para el desarrollo de proyectos socio-productivos por un monto total de 4.893.835,08 Bolívares.

REFINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES

BLOQUERAS COMUNALES FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

N° ESTADO NOMBRE DEL CONSEJO COMUNAL COMUNAL RIF

MONTO OTORGADO (BS.)

1 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL ESTEBAN DIAZ B SECTOR LAS CHARAS I J299207152 54.849,60

2 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL EL ROBLE 2021 J299592765 21.000,00

3 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL EL SILENCIO J299895393 15.000,00

4 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL TODOS SOMOS VECINOS J299449377 18.705,68

5 ANZOÁTEGUI ILUSTRE SIMON BOLIVAR PARCELA 109 EL VIÑEDO J313217093 42.650,00

6 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL LOS CONEJOS J299659550 19.118,00

7 ANZOÁTEGUI CONSEJO COMUNAL EL SILENCIO J299895393 58.760,00

8 APURE CONSEJO COMUNAL ZAPATERITO III J299873527 76.935,00

9 APURE CONSEJO COMUNAL CAUJARITO J299660299 8.700,00

10 BARINAS CONSEJO COMUNAL EL ALMA DE BOLIVAR J299572985 49.464,00

11 BOLÍVAR POZO VERDE J299685844 35.000,00

12 BOLÍVAR MONTE HORED J299309656 60.000,00

13 BOLÍVAR LUZ Y ESPERANZA J299931527 35.000,00

14 BOLIVARCOOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA " EJE

FERROMINERO GURI"J299120650 102.022,03

15 BOLIVAR C.C. FUERZAS UNIDAS BOLIVARIANA J299630373 3.420,00

16 BOLIVAR C.C. EL RENACER J299875694 19.350,00

17 CARABOBO CONSEJO COMUNAL SIMON BOLIVAR SECTOR A J302261457 54.849,60

18 CARABOBO CONSEJO COMUNAL LA UNION DE LOS GUAYOS J299559962 54.849,60

19 CARABOBO CONSEJO COMUNAL COMUNIDAD ARMANDO CELLI J299670693 54.849,60

20 CARABOBO CONSEJO COMUNAL LOS MANGOS 2 J299920134 54.849,60

21 CARABOBO CONSEJO COMUNAL BRISAS DEL CAMPO J295360983 23.281,57

22 CARABOBO LOS ROSALES II J299516457 28.000,00

23 CARABOBO LA CASTRERA SECTOR 14 J299709182 6.945,00

24 DELTA AMACURO CONSEJO COMUNAL RAUL LEONI I J299488143 49.464,00

25 DELTA AMACURO CONSEJO COMUNAL LAS PUMALACAS J299345431 49.464,00

26 DELTA AMACURO CONSEJO COMUNAL LIBERTADOR I J299546330 49.464,00

27 DELTA AMACURO CONSEJO COMUNAL EL SUPAMO J299433560 49.464,00

28 DELTA AMACURO C.C. BOCA DE COCUINA J299391727 115.862,42

29 DELTA AMACURO CONSEJO COMUNAL SAN JOSE DE COCUINA J299354589 102.420,12

30 DELTA AMACURO GUACASIA J299410012 35.000,00

31 DELTA AMACURO LOS COCOS J299492299 35.000,00

32 DELTA AMACURO LOS CARATALES J299715190 13.048,00

33 DELTA AMACURO BRISAS DEL RIO J306088741 15.680,00

34 DELTA AMACURO C.C. EL CAIGUAL II J315656094 26.000,00

35 FALCÓN CONSEJO COMUNAL MARIA ANASTASIA PERON J308024368 32.010,19

36 FALCÓN CONSEJO COMUNAL MARZOLA J299568708 38.540,00

37 FALCÓN CONSEJO COMUNAL REYES JULIAN J299250490 28.800,00

38 FALCÓN CONSEJO COMUNAL LA MONTAÑITA EN AVANCE J299447030 30.855,00

39 FALCÓN ALONSICO J301573820 28.000,00

40 FALCÓN LOS OLIVOS J308332704 15.000,00

41 GUÁRICO CONSEJO COMUNAL RUBICON J299474118 32.000,00

42 GUÁRICO CONSEJO COMUNAL RÓMULO GALLEGOS 1 J299237000 10.640,00

43 GUÁRICO CONSEJO COMUNAL LA CALIFORNIA II J299226939 58.864,14

44 GUÁRICO CONSEJO COMUNAL JOSE GREGORIO HERNANDEZ J299642754 20.000,81

45 GUÁRICO CONSEJO COMUNAL LAGUNA DE PIEDRA I J299533327 38.326,19

46 GUÁRICO INAVI EN ACCIÓN J299258474 50.720,02

47 GUÁRICO CUJI NEGRO J299302635 55.420,00

48 GUÁRICO RAUL LEONI J299303488 68.922,11

49 GUÁRICO CAÑICITO J303106951 62.831,08

50 MONAGAS CONSEJO COMUNAL LOS PINOS II J299765180 38.032,89

51 MONAGAS TERRAZAS DEL OESTE J299898686 39.181,91

52 MONAGAS EL PODER DE SANTA INES J299642711 30.372,89

53 MONAGAS EL NAZARENO 1, SECTOR B J299678147 23.500,00

54 MONAGAS VALENZUELA J299455229 36.590,00

55 MONAGAS C.C. BRISAS DEL NAZARETH J299269794 7.392,00

56 LARA CONSEJO COMUNAL EL DESPERTAR DE ALI J299408204 49.464,00

57 LARA CONSEJO COMUNAL VILLA ROSA J299475530 49.464,00

58 LARA CONSEJO COMUNAL FUERZA UNIDOS J299824429 49.464,00

59 LARA CONSEJO COMUNAL VENCEDORES DEL ESTADIO J299771872 49.464,00

60 LARA CONSEJO COMUNAL EL CEMENTERIO J299350737 49.464,00

61 LARA CONSEJO COMUNAL UVA 1 UVA 2 J299408310 49.464,00

62 LARA CONSEJO COMUNAL COLINAS DE LA LUCHA J299461482 49.464,00

63 LARA CONSEJO COMUNAL 5 DE JULIO J299445185 23.000,00

64 LARA LA VIGÍA J299467871 34.320,00

65 MONAGAS CONSEJO COMUNAL BARRIO BOLIVARIANO J299757632 19.464,00

66 MONAGAS CONSEJO COMUNAL LA BELLEZA DE AREO J299575453 19.464,00

67 NUEVA ESPARTA CONSEJO COMUNAL LA SEDE J299507792 24.849,00

68 NUEVA ESPARTA CONSEJO COMUNAL BOCA DE POZO SECTOR BUENOS AIRES J299301183 54.849,60

69 TÁCHIRA C.C. LAS MARAVILLAS J307709260 38.467,20

70 TRUJILLO CONSEJO COMUNAL LA T DE VALLE VERDE J308160890 6.900,13

71 TRUJILLO LA COROMOTO I J299631825 28.250,00

72 SUCRE INDIO ESPINOZA J299550230 54.493,14

73 YARACUY CONSEJO COMUNAL LA PALMA J299322571 23.505,00

74 YARACUY CONSEJO COMUNAL GUARAPO GUARAPITO J299264962 24.235,00

75 VARGAS C.C. IBERIA I Y II J299215538 45.424,00

76 VARGAS C.C. BRISAS DEL AEREOPUERTO J299495239 38.336,00

77 VARGAS C.C. SAN JULIAN J299456640 68.336,00

3.034.606,12

AÑO 2011

TOTAL

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

166

REFINANCIAMIENTOS A CONSEJOS COMUNALES PARA FINANCIAR BLOQUERAS COMUNALES

FONDEMI

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

REFINANCIAMIENTO A LOS CONSEJOS COMUNALES A REFINAN CIAR BLOQUERAS

AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO OTORGADO (BS.)

Nª ESTADO RIFNOMBRE DEL CONSEJO

COMUNAL/BANCO DE LA COMUNA O COOP. MVC

MONTO A FINANCIAR ACTIVIDAD PRUCTIVA

1 ARAGUA J299485969CONSEJO COMUNAL SECTOR 5

CAÑA DE AZUCAR84.990,00

ADQUISICIÓN DE TROMPO TUPY, RADIAL INDUSTRIAL Y CANTEADORA

1 FALCON J299412074 CONSEJO COMUNAL CAJA DE AGUA 40.392,35REACTIVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIA DE LA

TEXTILERA

TOTAL GENERAL 125.382,35

REFINANCIAMEINTO A CONSEJOS COMUNALES A REFINANCIAR EPDSCAÑO 2011

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

167

REFINANCIAMIENTOS BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA PRODUCTORES COMUNALES

FONDEMI

N° ESTADO NOMBRE DEL BANCO DE LA COMUNAMONTO TOTAL

(Bs.)

3 ARAGUAASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA

SOCIALISTA "INDIO RANGEL ARAGUA" R.L. 107.701,28

1 MONAGASASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA

BATALLA DE LOS GODOS R.L22.680,00

2 LARAASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA

SOCIALISTA EL MAIZAL4.032,00

TOTAL 134.413,28

REFINANCIAMIENTO A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA- BLOQUERASAÑO 2011

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

ARAGUA MONAGAS LARA

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

REFINANCIAMIENTO A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA B LOQUERAS AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL(Bs.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

168

REFINANCIAMIENTOS A CONSEJOS COMUNALES PARA FINANCIAR PRODUCTORES COMUNALES

FONDEMI

N° ESTADO RIF NOMBRE DEL CONSEJO COMUNALMONTO TOTAL

(Bs.)

1 ANZOÁTEGUI J29989539-3 EL SILENCIO 25.386,63

2 ARAGUA J29948323-0 SECTOR MEREGOTOS 81.400,00

3 COJEDES J299584908 CONSEJO COMUNAL LA ARBOLEDA 50.310,00

4 FALCÓN J299502871 CERRO ATRAVESADO 47.139,24

5 LARA J30668361-5 DEL CENTRO 57.900,00

7 ZULIA J29988585-1 CAÑO NEGRO 36.272,94

8 ZULIA J299713350 LA SALINA DEL SUR 71.000,00

9 ZULIA J294771416 LA SALINA DEL SUR 36.807,92

TOTAL 406.216,73

REFINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES - PRODUCTORES C OMUNALESAÑO 2011

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

REFINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES PRODUCTORES COM UNALES AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL(Bs.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

169

REFINANCIAMIENTOS A COOPERATIVA MISIÓN VUELVAN CARAS

FONDEMI

N° ESTADO NOMBRE DE LA COOPERATIVA RIFMONTO OTORGADO

(BS.)

1 ARAGUA COOPERATIVA EL ALBA 119 J312971720 17.920,00

2 ARAGUA COOPERATIVA LUZ DE ARAGUA 421 R.L J313107816 17.920,00

3 APURE COOP EL DIAMANTE 564 RL J312390255 79.520,00

4 MÉRIDAASC COOPERATIVA EL SUENO DE LA VIVIENDA 47

R.L. J313368466 24.849,60

5 LARAASOCIACIÓN COOPERATIVA SENTIMIENTO

BOLIVARIANO 8 ESTRELLAS LA2 RL J316802329 49.464,00

6 YARACUY ASOC/COOP CONSTRUYARA YA2, R.L. J316494721 40.500,00

230.173,60

REFINANCIAMIENTO A EPSDC A REFINANCIAR BLOQUERASAÑO 2011

TOTAL

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

REFINANCIAMIENTO CONSEJOS COMUNALES PRODUCTORES COM UNALES AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL(Bs.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

170

REFINANCIAMIENTOS A BANCOS DE LA COMUNAS FONDEMI

PRESUPUESTOS PARA

ACONDICINAMIENTO DE LA SEDE DEL BCS

PRESUPUESTOS PARA LA ADQUISICION DE

EQUIPOS DE TECNOLOGIA

ESTADO NOMBRE DEL BANCO DE LA COMUNA RIF MONTO BS. MONT O BS.

1 ANZOÁTEGUIASOCIACION COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA RIVERAS DEL

RIO GUANAPE RLJ299123536 139.194,00 25.000,00 164.194,00

2 GUÁRICOBANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA

CACIQUE TAMANACOJ299121835 140.955,00 25.000,00 165.955,00

3 LARAASOCIACION COOPERATIVA "BANCO DE

LA COMUNA SOCIALISTA MARIA TERESA ANGULO"

J299118222 139.714,00 25.000,00 164.714,00

4 MÉRIDAASOC. COOP. BCO DE LA COMUNA

SOCIALISTA JOSE CARNEIRO SANTA ELENA

J299127299 139.714,00 25.000,00 164.714,00

5 MONAGASASOCIACION COOPERATVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA BATALLA DE

LOS GODOS R.LJ299125750 139.714,00 25.000,00 164.714,00

6 PORTUGUESAASOCIACION COOPERATIVA BANCO DE

LA COMUNA SOCIALISTA LAS MAJAGUAS

J299120057 113.752,00 25.000,00 138.752,00

813.043,00 150.000,00 963.043,00TOTAL GENERAL

FINANCIAMIENTOS A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA4TO TRIMESTRE 2011 MONTO TOTAL

BS.

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

REFINANCIAMIENTO MISIÓN VUELVAN CARAS A EPSDC AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO OTORGADO (BS.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

171

− Se realizó la transferencia de 12 segundos desembolsos a Consejos Comunales de los estados: Aragua, Falcón, Lara, Mérida y Zulia, por un monto total de 1.800.000,00 Bolívares.

TRANSFERENCIA SEGUNDO DESEMBOLSO APROBADO EN COMITÉ DE FINACIAMIENTO

CONSEJOS COMUNALES AÑO 2010 FONDEMI

Nº ESTADO NOMBRE DEL BANCO COMUNALNOMBRE DEL CONSEJO

COMUNALMONTO TOTAL

(Bs.)

1 ARAGUA ASOC.COOP.BANCO COMUNAL GUAIPO R.L CONSEJO COMUNAL EL

GUAIPO150.000,00

2 FALCON COOPERATIVA LA MIRADA BOLIVARIANA 04CONSEJO COMUNAL

COGOLLAL150.000,00

3 MERIDACOOPERATIVA BANCO COMUNAL MAHATMA

GANDYCOOPERATIVA BANCO

COMUNAL MAHATMA GANDY150.000,00

4 LARABANCO COMUNAL IRENES MENDOZA LA

030212 RLCONSEJO COMUNAL IRENES

MENDOZA150.000,00

5 LARAASOCIACION COOPERATIVA BANCO

COMUNAL TODOS UNIDOS LA 040302 RLCONSEJO COMUNAL TODOS

UNIDOS150.000,00

6 ZULIACOOP BANCO COMUNAL KM 22 REVOLUCION

COMUNAL R.LCONSEJO COMU NAL KM 22

ANTIGUA LINEA FERREA 150.000,00

7 ZULIACOOP BANCO COMUNAL ALIANZA

BOLIVARIANA 092 RL CONSEJO COMUNAL ALIANZA

BOLIVARIANA150.000,00

8 ZULIAASOC. COOP. BANCO COMUNAL JUNTOS

VENCEREMOS II, R.L.CONSEJO COMUNAL JUNTOS

VENCEREMOS150.000,00

9 ZULIAASOCIACION COOP. BANCO COMUNAL LOS

ROBLES IICONSEJO COMUNAL LOS

ROBLES 150.000,00

10 ZULIACOOP DE A Y C BCO COM DEL CSJ COM

NORIEGA TRIGO II CONSEJO COMUNAL NORIEGA

TRIGO II 150.000,00

11 ZULIA ASOC COOP BANCO COMUNAL SAN JUAN I CONCEJO COMUNAL SAN JUAN 150.000,00

12 ZULIACOOP DE A Y C BCO COM DEL CSJ COM SAN

IGNACIOCONSEJO COMUNAL SAN

IGNACIO150.000,00

TOTAL 1.800.000,00

FINANCIAMIENTO DE 2dos DESEMBOLSOS A CONSEJOS COMUN ALES

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

125.000,00

130.000,00

135.000,00

140.000,00

145.000,00

150.000,00

155.000,00

160.000,00

165.000,00

170.000,00

ANZOÁTEGUI GUÁRICO LARA MÉRIDA MONAGAS PORTUGUESA

MON

TO E

N Bs

.

ESTADOS

FINANCIAMIENTOS A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA ANUAL 2011 (FONDEMI)

MONTO TOTAL BS.

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

172

− Se otorgaron 15 recursos no retornables para la adecuación de las sedes de Bancos de la Comuna Socialista y para la adquisición de equipos de tecnología en los estados Delta Amacuro, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia, por un monto total de 2.021.829,54 Bolívares.

FINANCIAMIENTOS DE RECURSOS NO RETORNABLES

PARA ADECUACION DE BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

FINANCIAMIENTOS DE 2dos DESEMBOLSOS A CONSEJOS COMU NALES APROBADOS EN COMITÉ DEL AÑO 2009

MONTO TOTAL(Bs.)

Nº ESTADO Nº FINANCIAMIENTO BANCO COMUNAL RIF MONTO BS.

1 TRUJILLO 1ASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE

LA COMUNA SOCIALISTA DOLORES DIONISIA SANTOS MORENO

J-29911470-7 99.530,78

2 ZULIA 1ASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE

LA COMUNA SOCIALISTA SHIRAPTAJ-29912137-1 117.025,11

2 216.555,89

FINANCIAMIENTOS DE RECURSOS NO RETORNABLE PARA LA A DECUACIÓN DE BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA AÑO 2011

TOTAL Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

173

FINANCIAMIENTOS DE RECURSOS NO RETORNABLES A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA

FONDEMI

Fuente: Gerencia de Inversión Social

EQUIPOS DE TECNOLOGIA

ESTADO NOMBRE DEL BANCO DE LA COMUNA RIFNº DE

PRESUPUESTO

FECHAPROVEEDO

RMONTO BS.

MONTO TOTAL BS.

MONTO BS.

S/N 13/03/2011MATERIALE

S SAN RAFAEL

29.070,00 85.662,00

2 FALCON ASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA

COMUNA SOCIALISTA ARACUAJ-29912724-8 S/N S/F

PLAN DE INVERSION FONDEMI

139.194,00 139.194,00 25.000,00 164.194,00

748 S/F

ALUMINIOS Y VIDRIOS

SAN ANTONIO

17.000,00 72.762,85

4 FALCONASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA LAS CUMARAGUAS

J-29912727-2 S/N S/FPLAN DE

INVERSION FONDEMI

139.194,00 139.194,00 25.000,00 164.194,00

5 COJEDESASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA EZEQUIEL ZAMORA

J-29912702-7 S/N S/FPLAN DE

INVERSION FONDEMI

139.194,00 139.194,00 25.000,00 164.194,00

6 COJEDESASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA

COMUNA SOCIALISTA ALI PRIMERAJ-29912706-0 S/N S/F

PLAN DE INVERSION FONDEMI

139.194,00 139.194,00 25.000,00 164.194,00

7 COJEDESASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA

COMUNA SOCIALISTA CHE GUEVARAJ-29912711-6 S/N S/F

PLAN DE INVERSION FONDEMI

139.194,00 139.194,00 25.000,00 164.194,00

S/N 14/04/20011MANO DE

OBRA62.400,00 158.144,87

164.194,0010 BARINAS COMUNA SOCIALISTA EL REAL J-29912598-9 139.194,00 25.000,00 164.194,00

11 TÁCHIRAASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA GRAN MARISCAL DE

AYACUCHOJ299120901 S/N S/F

PLAN DE INVERSION FONDEMI

96.014,93 96.014,93 25.000,00 121.014,93

TOTALES 11 1.033.554,65 1.311.942,65 275.000,00 1.586.942,65

47.762,85 25.000,00

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS NO RETORNABLES A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTAAÑO 2011

BANCO DE LA COMUNA PRESUPUESTOS PARA ACONDICINAMIENTO DE LA SEDE DEL B SC

MONTO BS.

25.000,00

3 FALCONASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA

COMUNA SOCIALISTA EL LIBERTADORJ-29912726-4

1

9 PORTUGUE COMUNA SOCIALISTA LANCEROS DE

8 GUARICOASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA

COMUNA SOCIALISTA CAÑO SAN JOSÉJ-29912176-2

60.662,00DELTA

AMACURO

ASOCIACIÓN COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA RIBEREÑAS DEL CAÑO

MANAMOJ-29911987-3

J-29912616-0 PLAN DE INVERSION ELABORADO POR EL TECNICO DE FONDEMI BRAULIO ALBORNOZ C.I. V - 14.609.00 Y

133.144,87 25.000,00

139.194,00 25.000,00

90.000,00

95.000,00

100.000,00

105.000,00

110.000,00

115.000,00

120.000,00

TRUJILLO ZULIA

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

FINANCIAMIENTOS DE RECURSOS NO RETORNABLE PARA LA A DECUACIÓN DE BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA

AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO BS.

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

174

FINANCIAMIENTOS DE RECURSOS NO RETORNABLES PARA ADQUISION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA.

FONDEMI

1 BARINASASOCIACION COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA

SOCIALISTA LAS GUARACHOS LECHOZOTE139.194,00

2 MIRANDAASOCIACION COOPERATIVA BANCO DE LA COMUNA

SOCIALISTA INDIOS QUIRIQUIRE79.137,00

TOTAL 218.331,00

Nº ESTADO NOMBRE DE LA COMUNA

FINANCIAMIENTOS RECURSOS NO RETORNABLES PARA LA ADQ UISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA

AÑO 2011

MONTO EN Bs.

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS NO RETORNABLES A BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA

AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO BS.

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

175

Fuente: Gerencia de Comercialización

− En el marco de los acuerdos para el suministro de Cemento para las Bloqueras Comunales atendidas a través del FONDEMI, con Cementos de Venezuela, Fábrica Nacional de Cemento, Industria Venezolana del Cemento y Cemento Andino, se realizaron 04 transferencias de recursos financieros a cada cementera por un total de 2.923.936,34 Bolívares.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

FABRICA NACIONAL DE CEMENTO FONDEMI

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (FNC)

AÑO 2011

N° ESTADO Nº DE BLOQUERA

TOTAL DE

SACO

NUMERO DE

PALETAS RETIRADAS

TOTAL BOLIVARES

1 APURE 28 11040 276 132.480,00

2 BARINAS 12 3680 92 44.160,00

3 DISTRITO CAPITAL

2 960 24 15.974,40

4 MIRANDA 15 5680 142 69.644,80

5 TÁCHIRA 13 6320 158 75.840,00

6 VARGAS 3 1040 26 17.305,60

TOTAL 73 28.720 718 355.404,80

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

BARINAS MIRANDA

MO

NTO

EN

Bs.

ESTADOS

FINANCIAMIENTOS RECURSOS NO RETORNABLES PARA LA ADQUISICIÓ N DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA

AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTO EN Bs.

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

176

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS INDUSTRIA VENEZOLANA DE CEMENTO

FONDEMI

1 ARAGUA 10 6300 140 84.574,00

2 CARABOBO 18 8100 180 108.738,00

3 GUÁRICO 12 5040 112 67.659,20

40 19.440 432 260.971,20TOTAL

TOTAL DE SACO

NUMERO DE PALETAS

RETIRADAS

TOTAL BOLIVARES

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (INVECEM) TERCER TRIMESTRE AÑO 2011 (FONDEMI)

N° ESTADONº DE

BLOQUERA

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

DE

SA

CO

S/T

OT

AL

Bs.

ESTADOS

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (FNC) TERCER TRIMESTRE AÑO 2011

(FONDEMI)

TOTAL DE SACO TOTAL BOLIVARES

Fuente: Gerencia de Comercialización

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177

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS CEMENTO ANDINO

FONDEMI

1 MÉRIDA 14 7.104 301,92 91.854,72

2 TRUJILLO 6 3.840 163,20 49.651,20

20 10.944 465,12 141.505,92

16.980,7112.735,53145.751,10

SUB-TOTAL IVASUB-TOTAL RETENCIÓN 75%

TOTAL Bs.

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (ANDINO) TERCER TRI MESTRE AÑO 2011 (FONDEMI)

Nº BLOQUERA

SUB-TOTAL

NUMERO DE SACOS RETIRADOS

TONELADASTOTAL EN

(Bs.)N° ESTADO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ARAGUA CARABOBO GUÁRICO

DE

SA

CO

S/T

OT

AL

Bs.

ESTADOS

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (INVECEM) TERCER TRIMESTRE AÑO 2011

(FONDEMI)

TOTAL DE SACO TOTAL BOLIVARES

Fuente: Gerencia de Comercialización

Fuente: Gerencia de Comercialización

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178

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS CEMENTOS DE VENEZUELA

FONDEMI

1 AMAZONAS 3 1632 34 69,36 25.704,00

2 ANZOÁTEGUI 8 3264 68 138,72 51.408,00

3 BOLÍVAR 16 8448 176 359,04 133.056,00

4 DELTA AMACURO 9 4320 90 183,6 68.040,00

5 LARA 20 10752 224 456,96 169.344,00

6 MIRANDA 11 6048 126 257,04 95.256,00

7 MONAGAS 22 9264 193 393,72 145.908,00

8 NUEVA ESPARTA 8 4032 84 171,36 63.504,00

9 PORTUGUESA 18 9600 200 408 151.200,00

10 SUCRE 14 5568 116 236,64 87.696,00

11 YARACUY 12 7104 148 301,92 111.888,00

12 ZULIA 47 25632 534 1089,36 403.704,00

188 95.664 1.993 4.065,72 1.506.708,00

180.804,96

135.603,72

1.551.909,24

SUB-TOTAL IVA

SUB-TOTAL RETENCIÓN (75%)

TOTAL Bs.

SUB-TOTAL

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (VENEZUELA) TERCER TRIMESTRE AÑO 2011 (FONDEMI)

N° ESTADONº DE

BLOQUERATOTAL DE

SACONUMERO DE

PALETAS RETIRADASTONELADAS TOTAL (Bs.)

Fuente: Gerencia de Comercialización

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

MÉRIDA TRUJILLO

DE

SA

CO

S/T

OT

AL

Bs.

ESTADOS

DESPACHO CEMENTO GRIS (ANDINO)TERCER TRIMESTRE AÑO 2011

(FONDEMI)

NUMERO DE SACOS A RETIRAR TOTAL EN (Bs.)

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MEMORIA AÑO 2011

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179

− Se recaudó por concepto de recuperación del financiamiento un monto total de 46.163.651,64 Bolívares correspondientes a lo recuperado de los Consejos Comunales y las Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras a nivel nacional, durante el primer trimestre 2011.

RECUPERACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALES FONDEMI

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

DE

SA

CO

S/T

OT

AL

DE

Bs.

ESTADOS

DESPACHO CEMENTO GRIS TIPO CPCA (VENEZUELA) TERCER TRIMESTRE AÑO 2011

(FONDEMI)

TOTAL DE SACO TOTAL (Bs.)

N° ESTADO TOTAL COBRADO

1 AMAZONAS 31.480,00

2 ANZOÁTEGUI 928.182,44

3 APURE 814.126,13

4 ARAGUA 1.273.535,62

5 BARINAS 1.061.870,97

6 BOLIVAR 528.560,20

7 CARABOBO 2.507.509,46

8 COJEDES 919.391,64

9 DELTA AMACURO 253.149,17

10 DTTO. CAPITAL 717.586,19

11 FALCON 498.951,26

12 GUÁRICO 1.244.339,08

13 LARA 4.293.724,78

14 MÉRIDA 1.396.725,23

15 MIRANDA 1.077.204,02

16 MONAGAS 1.060.242,33

17 NVA. ESPARTA 1.087.160,74

18 PORTUGUESA 1.132.326,27

19 SUCRE 613.763,18

20 TÁCHIRA 2.387.608,00

21 TRUJILLO 777.700,36

22 VARGAS 1.074.518,92

23 YARACUY 733.491,15

24 ZULIA 1.514.433,99

TOTALES 27.862.928,13

RECUPERACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALESAÑO 2011

Fuente: Gerencia de de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

180

RECUPERACIÓN DE NUEVOS CONSEJOS COMUNALES FONDEMI

N° ESTADOS N° DE C.CMONTOS

(BS.)

1 AMAZONA 3 9.480,00

2 ANZOATEGUI 6 494.672,77

3 APURE 12 253.028,51

4 ARAGUA 8 453.117,33

5 BARINAS 13 606.097,71

6 BOLIVAR 6 94.650,50

7 CARABOBO 15 1.324.500,00

8 COJEDES 15 438.737,20

9 DELTA AMACURO 5 206.702,37

10 DISTRITO CAPITAL 5 83.598,99

11 FALCON 12 170.254,00

12 GUÁRICO 9 591.787,50

13 LARA 27 1.412.766,05

14 MÉRIDA 14 260.077,01

15 MIRANDA 6 435.067,17

16 MONAGAS 8 383.347,50

17 NUEVA ESPARTA 11 363.373,37

18 PORTUGUESA 9 513.002,10

19 SUCRE 3 90.100,00

20 TÁCHIRA 18 1.513.369,44

21 TRUJILLO 2 9.197,68

22 VARGAS 6 478.077,86

23 YARACUY 6 599.320,58

24 ZULIA 14 361.904,96

233 11.146.230,60

RECUPERACIÓN DE NUEVOS CONSEJOS COMUNALES

AÑO 2011

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

RECUPERACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALESAÑO 2011 (FONDEMI)

TOTAL COBRADO

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

181

RECUPERACIÓN BANCO DE LA COMUNA SOCIALISTA FONDEMI

4to trimestre

1020552250000003434

ANZOÁTEGUI 33.000,00 18.000,00

APURE 29.260,00 29.260,00

BARINAS 155.985,00 155.985,00

COJEDES 22.034,00 1.394,00

DELTA AMACURO 7.000,00 7.000,00

FALCON 18.566,24 18.566,24

GUÁRICO 59.674,00 59.674,00

LARA 51.000,00 51.000,00

MÉRIDA 23.122,00 23.122,00

SUCRE 8.366,00 8.366,00

TÁCHIRA 30.400,00 24.000,00

ZULIA 245.640,00 245.640,00

TOTALES 699.267,24 642.007,24

ESTADO TOTAL COBRADO

4to trimestre

RECUPERACIÓN BANCOS DE LA COMUNA SOCIALISTA 4TO TRIMESTRE 2011

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00M

ONT

O E

N Bs

.

ESTADOS

RECUPERACIÓN DE NUEVOS CONSEJOS COMUNALES AÑO 2011 (FONDEMI)

MONTOS (BS.)

Fuente: Gerencia de Inversión Social

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

182

RECUPERACIÓN MISIÓN VUELVAN CARAS FONDEMI

1 AMAZONAS 164.977,002 ANZOÁTEGUI 547.533,833 APURE 406.822,864 ARAGUA 979.385,255 BARINAS 692.764,086 BOLIVAR 126.009,177 CARABOBO 665.146,008 COJEDES 5.700,009 DELTA AMACURO 94.019,3110 DISTRITO CAPITAL 177.498,6511 FALCON 61.431,9912 GUÁRICO 98.141,8213 LARA 756.513,1514 MÉRIDA 20.700,0015 MIRANDA 411.443,4516 MONAGAS 288.649,6117 NUEVA ESPARTA 113.354,1818 PORTUGUESA 117.487,0819 SUCRE 289.665,4120 TÁCHIRA 25.000,0021 TRUJILLO 284.990,7022 VARGAS 42.000,0023 YARACUY 138.737,1324 ZULIA 4.515,00

TOTALES 6.512.485,67

RECUPERACIÓN MISIÓN VUELVAN CARAS AÑO 2011

N° ESTADO TOTAL COBRADO

Fuente: Gerencia de Inversión Social

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00M

ON

TO

EN

Bs.

ESTADOS

RECUPERACIÓN BANCOS DE LAS COMUNA SOCIALISTA ANUAL 2011 (FONDEMI)

TOTAL COBRADO

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

183

− Se garantizaron 315 herramientas comunicacionales para el Impulso del Financiamiento Comunal a nivel nacional. La implementación de este logro tuvo un costo total de 1.055.594,97 Bolívares.

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES

FONDEMI

1 NOTAS DE PRENSA 140

2COBERTURAS

AUDIOVISUALES106

3 PIEZAS GRÁFICAS 42

4 ELABORACIÓN DE MICROS 27

TOTAL 315

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA EL IMPULSO DEL FINANCIAMIENTO COMUNAL

ANUAL 2011

Nº EVENTOHERRAMIENTAS

COMUNICACIONALES REALIZADAS

Fuente: Gerencia de Inversión Social

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

RECUPERACIÓN MISIÓN VUELVAN CARAS AÑO 2011 (FONDEMI)

TOTAL COBRADO

Fuente: Oficina de Gestión Comunicacional

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

184

− Se conformaron 1.298 organizaciones comunitarias con el propósito principal de fortalecer la organización social y participación popular de manera directa en las comunidades organizadas para el desarrollo de proyectos Socio-productivos. La implementación de este logro tuvo un costo de 735.418,00 Bolívares.

CONFORMACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

FONDEMI

Fuente: Oficina de Gestión Comunicacional

Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

0

5

10

15

20

25

DE

HE

RR

AM

IEN

TA

S C

OM

UN

ICA

CIO

NA

LES

EVENTO

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES PARA EL IMPULSO DEL FINANCIAMIENTO COMUNAL

ANUAL 2011(FONDEMI)

HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES REALIZADAS

1 AMAZONAS 0 0 0 0 19 1 0 0 20

2 ANZOATEGUI 0 0 0 0 31 3 0 0 34

3 APURE 0 0 0 0 49 5 0 0 54

4 ARAGUA 0 14 0 0 11 4 0 0 32

5 BARINAS 1 0 0 0 40 2 0 0 43

6 BOLIVAR 2 3 0 0 21 4 0 0 32

7 CARABOBO 2 12 0 0 54 1 0 0 70

8 COJEDES 0 0 0 0 38 0 0 0 38

9 DELTA AMACURO 1 34 0 0 50 2 0 0 87

10 DISTRITO CAPITAL 0 0 0 0 7 7 10 7 36

11 FALCON 0 53 0 0 115 12 0 0 180

12 GUARICO 0 10 0 0 14 10 0 0 37

13 LARA 0 24 0 0 57 10 0 0 95

14 MERIDA 1 0 0 0 50 2 0 0 55

15 MIRANDA 0 1 0 0 91 7 13 0 114

16 MONAGAS 0 3 0 0 25 0 6 0 34

17 NVA. ESPARTA 0 0 0 0 14 1 0 0 15

18 PORTUGUESA 0 30 0 0 82 1 0 0 114

19 SUCRE 2 41 0 0 6 2 0 0 51

20 TACHIRA 1 0 0 0 14 2 0 0 18

21 TRUJILLO 0 0 0 0 37 1 6 0 45

22 VARGAS 0 4 0 0 11 0 4 0 19

23 YARACUY 0 33 0 0 40 0 0 0 73

24 ZULIA 0 0 0 0 17 7 3 0 3210 262 0 0 893 84 42 7 1298

Nº ESTADOEPSDC MISIÓN 13 DE

ABRIL

BRIGADAS DE TRANSPORTE A GAS

COMUNAL

TOTAL

CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2011 A NUAL

URBANISMOS REFUGIOS TOTALESBANCOS DE LAS

COMUNAS

CONSEJOS COMUNALES

FINANCIADOS 2011

PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVO

S PTIHA

PLAN DE REGISTRO DE LAS

ORGANIZACIONES

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

185

− Se brindó asistencia técnica a 25.131 Productores Comunales, pertenecientes a 6.864 organizaciones socio-productivas a nivel nacional. La implementación de este logro tuvo un costo de 13.171.284,00 Bolívares.

ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES COMUNALES FONDEMI

Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

Fuente: Gerencia Comercialización

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

DE

CO

NFO

RM

ACIO

NE

S

ESTADOS

CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2011 (F ONDEMI)

TOTALES

AGRICOLA INDUSTRIAL SERVICIO COMERCIO TURISMO F M TOTAL

1 AMAZONAS 80 66 44 9 2 483 538 1.0212 ANZOATEGUI 7 166 28 0 1 436 341 777

3 APURE 415 144 31 3 0 1.077 1.782 2.8594 ARAGUA 35 122 44 2 0 394 330 7245 BARINAS 182 195 85 34 3 434 792 1.2266 BOLIVAR 62 179 85 3 18 358 414 7727 CARABOBO 23 174 2 0 1 259 444 703

8 COJEDES 9 25 0 0 0 34 116 150

9 DELTA AMACURO 7 54 0 2 0 111 250 361

10 DISTRITO CAPITAL 0 115 12 14 0 179 166 34511 FALCON 185 123 77 13 11 540 775 1.31512 GUARICO 24 172 5 15 0 141 198 33913 LARA 3 40 0 1 0 271 107 37814 MERIDA 16 10 0 0 0 53 56 10915 MIRANDA 113 150 19 4 1 263 257 52016 MONAGAS 59 152 19 2 4 288 540 828

17 NVA. ESPARTA 16 81 7 0 0 176 156 33218 PORTUGUESA 11 86 13 1 0 189 356 54519 SUCRE 31 94 42 6 3 310 261 571

20 TACHIRA 9 71 0 0 0 133 217 350

21 TRUJILLO 14 43 7 0 0 110 81 191

22 VARGAS 6 74 27 1 1 129 170 29923 YARACUY 3 30 0 0 0 42 95 13724 ZULIA 40 172 19 27 0 404 505 909

1.350 2.538 566 137 45 6.814 8.947 15.761

ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES COMUNALES POR SE CTOR ECONÓMICO AÑO 2011

Nº ESTADO

Nº DE ASISTENCIAS TÉCNICAS POR SECTOR ECONÓMICO Nº DE PRODUCTORES COMUNALES ATENDIDOS

4.636 15.761TOTAL

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

186

ASISTENCIAS TECNICAS A ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS

FONDEMI

Fuente: Gerencia Comercialización

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

DE

AS

IST

EN

CIA

S T

ÉC

NIC

AS

PO

R S

EC

TO

R E

CO

NO

MIC

O

ESTADOS

ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES COMUNALES POR SE CTOR ECONOMICO

AÑO 2011 (FONDEMI)

AGRICOLAINDUSTRIALSERVICIOCOMERCIOTURISMO

BC COOP E.P.S E.P.S.D MANC PERSONAL SOLIDARIO UPF USC INDIV IDUALCONSEJO COMUNAL FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

1 AMAZONAS 64 0 0 26 3 0 4 0 31 0 0 0 149 159 308 127

2 ANZOATEGUI

208 0 0 79 84 0 0 0 45 0 0 0 485 433 918 399

3 APURE 492 0 95 31 35 14 76 0 105 136 0 0 834 1200 2034 1105

4 ARAGUA 578 0 5 206 18 0 5 0 231 113 0 0 611 727 1338 738

5 BARINAS 119 0 6 10 9 25 12 0 57 0 0 0 115 150 265 195

6 BOLIVAR 239 0 2 28 12 2 86 0 88 21 0 0 264 241 505 277

7 CARABOBO 9 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 18 38 56 22

8 COJEDES 51 0 11 6 28 0 4 0 2 0 0 0 75 149 224 156

9 DELTA AMACURO

96 0 3 7 48 12 0 0 11 15 0 0 199 365 564 201

10 DISTRITO CAPITAL

22 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 29 123 152 80

11 FALCON 180 0 2 81 6 0 4 8 72 6 1 0 333 340 673 362

12 GUARICO 416 0 2 31 11 9 25 0 214 124 0 0 643 637 1280 1811

13 LARA 258 0 7 55 37 11 61 0 56 30 0 1 375 571 946 644

14 MERIDA 98 0 0 12 9 0 40 0 20 17 0 0 101 100 201 197

15 MIRANDA 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 54 47 101 48

16 MONAGAS 143 0 2 44 18 43 0 0 30 6 0 0 168 380 548 143

17 NVA. ESPARTA

69 0 2 8 29 0 10 0 20 0 0 0 125 200 325 112

18 PORTUGUESA

97 0 15 9 0 0 26 0 22 25 0 0 185 184 369 301

19 SUCRE 34 0 3 2 3 0 12 0 10 4 0 0 43 72 115 46

20 TACHIRA 36 0 0 15 1 0 0 0 18 2 0 0 54 66 120 58

21 TRUJILLO 80 3 0 11 5 21 11 0 29 0 0 0 63 110 173 169

22 VARGAS 201 0 5 61 18 18 29 2 65 0 3 0 344 307 651 201

23 YARACUY 95 0 0 22 12 1 44 0 16 0 0 0 105 165 270 691

24 ZULIA 519 0 12 78 47 63 31 0 81 207 0 0 869 959 1828 908

4149 4 172 824 506 219 480 10 1223 706 4 1 6241 7723 13964 8.500TOTAL

ASISTENCIAS TÉCNICAS A ORGANIZACIONES SOCIO-PRODUCT IVAS COMUNITARIASCUARTO TRIMESTRE AÑO 2011

Nº ESTADO

Nº DE ORGANIZA

CIONES SOCIOPRODUCTIVAS VISITADAS

TIPO DE ORGANIZACIÓNNUMERO DE TRABAJADORES POR

ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Nº DE VISITAS

Fuente: Gerencia Comercialización

Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

187

ASISTENCIAS TECNICAS A COMUNAS EN CONSTRUCCION

FONDEMI

Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

0

100

200

300

400

500

600

MO

NT

O E

N B

s.

ESTADOS

ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS VISITADAS Nº DE ORG ANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS VISITADAS

AÑO 2011 (FONDEMI)

Nº DE ORGANIZACIONES SOCIOPRODUCTIVAS VISITADAS …

ASISTENCIAS T ÉCNICAS REALIZADAS A LAS COMUNAS EN CONSTRUCCION 2011 (FONDEMI)

N° ESTADO Nº DE COMUNAS

ASIST. TECNICAS

REALIZADAS

N° DE PRODUCTORES

ATENDIDOS F M TOTAL

1 BARINAS 5 3 34 27 61 2 ARAGUA 1 1 5 6 11

3 DELTA AMACURO 3 3 0 0 0

4 DISTRITO CAPITAL

1 0 6 6 12

5 MERIDA 1 1 20 7 27 6 COJEDES 1 1 8 5 13 7 TACHIRA 1 1 9 3 12 8 ZULIA 8 8 150 89 239 9 TRUJILLO 2 2 15 6 21

10 FALCÓN 4 4 4 2 6 11 SUCRE 4 4 81 43 124 12 MIRANDA 2 2 48 35 83 13 CARABOBO 4 4 57 39 96 14 ANZOATEGUI 2 2 64 41 105 15 MONAGAS 2 2 42 18 60

TOTAL 41 38 543 327 870 Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

188

− Se realizaron 247 Espacios de Intercambio Socio-Productivo a nivel

nacional, a través del acompañamiento técnico prestado, en los que se garantizó la participación de 2.567 productores comunales atendidos por el FONDEMI. La implementación de este logro tuvo un costo de 4.175.267,00 Bolívares.

ESPACIOS DE INTERCAMBIO SOCIO PRODUCTIVO FONDEMI

2 ANZOÁTEGUI 14 61 5723 APURE 23 234 15.7854 ARAGUA 11 62 1.5606 BOLÍVAR 14 50 1.6497 CARABOBO 12 211 13.0009 DELTA AMACURO 7 37 2.43410 DISTRITO CAPITAL 16 289 21.44911 FALCÓN 10 99 6.44512 LARA 18 287 6.55013 MONAGAS 7 99 9.30016 MIRANDA 10 167 1.65217 NUEVA ESPARTA 12 144 53019 SUCRE 7 71 1.90020 TACHIRA 11 98 2.30722 VARGAS 9 88 1.06023 YARACUY 13 101 7.62024 ZULIA 7 62 120

247 2.567 109.521

ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMUNAL AÑO 2011

TOTAL

ESTADONº DE INTERCAMBIOS SOCIOPRODUCTIVOS

Nº DE PRODUCTORES PARTICIPANTES

Nº DE HABITANTES DE LA COMUNA BENEFICIADOS

Fuente: Gerencia Evaluación de Proyectos y Acompañamiento

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

1

2

3

4

5

6

7

8N

º D

E A

SIS

TE

NC

IAS

RE

AL

IZA

DA

S

ESTADOS

ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS A LAS COMUNAS EN CO NSTRUCCIÓN ANUAL 2011 (FONDEMI)

ASIST. TECNICAS REALIZADAS

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

189

− Se logró la formalización de 149 Organizaciones Socio-Productivas (Bloqueras comunales) vinculadas a los proyectos de transformación integral del hábitat (T.I.H.A) en el marco del convenio suscrito entre FONDEMI y Cementos de Venezuela, C.A, garantizando el suministro de cemento a estas Bloqueras.

CONVENIO CONSEJOS COMUNALES Y BLOQUERAS COMUNALES

PROYECTOS (T.I.H.A) FONDEMI

Fuente: Gerencia de Comercialización

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

5

10

15

20

25

DE

ES

PA

CIO

S D

E IN

TE

RC

AM

BIO

ESTADOS

ESPACIOS DE INTERCAMBIOS SOCIOPRODUCTIVOS AÑO 2011 (FONDEMI)

Nº DE INTERCAMBIOS SOCIOPRODUCTIVOS

Nº ESTADOTOTAL DE

VINCULACIONESTOTAL DE BLOQUES A

SUMINISTRAR

1 AMAZONAS 2 60.000,002 ANZOATEGUI 8 220.400,003 APURE 14 212.600,004 ARAGUA 10 442.600,005 BARINAS 3 93.550,006 BOLIVAR 6 170.000,007 CARABOBO 10 450.200,008 COJEDES 6 152.300,009 DELTA AMACURO 13 607.000,00

10 DISTRITO CAPITAL 1 8.300,0011 FALCON 4 107.995,0012 GUARICO 3 0,0013 LARA 13 394.100,0014 MERIDA 5 193.000,0016 MONAGAS 1 40.000,0017 NVA. ESPARTA 8 208.400,0018 PORTUGUESA 11 390.600,0019 SUCRE 8 306.900,0020 TACHIRA 3 127.000,0021 TRUJILLO 4 44.850,0023 YARACUY 2 84.000,0024 ZULIA 14 645.400,00

TOTAL 149 4.959.195,00

VINCULACIÓN A BLOQUERAS COMUNALES A LOS PROYECTOS D E TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT

AÑO 2011

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MEMORIA AÑO 2011

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190

− En materia de Consultoría Jurídica se realizaron 1.066 Jornadas de asesoría Jurídica, fueron visitados y atendidos 2.872 Consejos Comunales. Asimismo, se brindó atención y acompañamiento jurídico a 577 Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras, financiadas por FONDEMI.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA JURÍDICA

FONDEMI

1 ANZOATEGUI 36 105 502 APURE 88 268 693 ARAGUA 148 217 1054 BARINAS 36 163 265 BOLIVAR 57 356 406 CARABOBO 18 89 237 DELTA AMACURO 4 153 68 DISTRITO CAPITAL 64 129 89 FALCON 5 93 210 GUARICO 31 33 811 LARA 17 107 1812 MONAGAS 224 159 6613 SUCRE 156 175 2114 TACHIRA 48 95 10

TOTAL 1066 2872 577

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA JURIDICA 2011

Nº ESTADON° JORNADAS

JURIDICAS EFECTUADAS

N° CONSEJOS COMUNALES VISITADOS Y ATENDIDOS

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS

COOPERATIVAS DE MISIÓN VUELVAN CARAS (M.V.C.)

Fuente: Gerencia de Comercialización

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

DE

VIN

CU

LAC

ION

ES

ESTADO

VINCULACIÓN A BLOQUERAS COMUNALES A LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL HÁBI TAT.

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2011 (FONDEMI)

Nº DE VINCULACIONES

Fuente: Oficina de Consultoría Jurídica

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

191

− Se otorgaron 110 ayudas socio económicas, donaciones 11, vivienda 18, excepcional 05, salud 61, servicio funerario 15. Por un monto total de 2.608.363,50 Bolívares. de los cuales Bs. 1.694.684,36 fueron a través del proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del Poder Popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortalecimiento de la Economía Productiva Socialista”, Bs. 112.043,15 mediante el proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo orientado a la Construcción de la Economía Socialista” y Bs. 801.635,99 a través de la acción centralizada “Gestión Administrativa” .

AYUDAS SOCIO-ECONÓMICAS OTORGADAS

ATENCIÒN AL CIUDADANO DEL FONDEMI

Nº ESTADO DONACIÓN VIVIENDA EXCEPCIONAL SALUDSERVICIOS

FUNERARIOSNº DE

BENEFICIARIOSMONTO TOTAL

Bs.

1 ARAGUA 0 0 0 2 0 2 55.000,002 BOLIVAR 0 0 0 2 0 2 29.765,163 CARABOBO 0 0 0 3 0 3 29.785,004 COJEDES 1 0 0 0 0 1 15.436,965 DISTRITO CAPITAL 10 13 5 37 10 75 1.943.770,296 FALCON 0 0 0 0 2 2 24.000,007 GUARICO 0 0 0 3 3 6 71.151,898 LARA 0 1 0 3 0 4 86.280,009 MIRANDA 0 2 0 1 0 3 58.585,3610 MONAGAS 0 0 0 1 0 1 25.500,0011 NVA. ESPARTA 0 0 0 2 0 2 37.450,00

12 PORTUGUESA 0 1 0 2 0 3 89.007,00

13 TACHIRA 0 0 0 2 0 2 30.000,0014 VARGAS 0 1 0 0 0 1 45.000,0015 YARACUY 0 0 0 1 0 1 6.631,8416 ZULIA 0 0 0 2 0 2 61.000,00

11 18 5 61 15 110 2.608.363,50

AYUDAS ATENCIÓN AL CIUDADANO 2011

TOTAL

0

50

100

150

200

250

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA JURÍDICA ANUAL 2011 (FONDEMI)

N° JORNADAS JURIDICAS EFECTUADAS

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

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192

− Se otorgaron ayudas socio económicas a 55 servidores y servidoras del FONDEMI para 28 para adquisición de viviendas y 25 para reparación de viviendas y 02 caso salud por un monto total de 1.423.971,52 Bolívares.

AYUDAS SOCIO-ECONÓMICAS OTORGADAS

A SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL FONDEMI

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

REPARACIÓN DE VIVIENDA

CASO DE SALUD

1 AMAZONAS 2 1 1 0 65.000,00

2 BOLÍVAR 2 1 1 0 65.000,00

3 COJEDES 2 0 2 0 31.530,41

4 DELTA AMACURO 3 3 0 0 135.000,00

5 DISTRITO CAPITAL 28 18 8 2 813.850,76

6 GUARICO 2 0 2 0 33.589,35

7 SUCRE 3 1 2 0 85.000,00

TOTAL 55 28 25 2 1.423.971,52

N° DE BENEFICIARIOS

TIPO DE AYUDA SOCIOECONÓMICA

MONTO EN Bs.

AYUDAS SOCIOECONÓMICAS AÑO 2011

Nº ESTADOS

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Nº D

E B

EN

EFI

CIA

RIO

S

ESTADOS

AYUDAS ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2011 (FONDEMI)

Nº DE BENEFICIARIOS

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos

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V. PROYECTOS EJECUTADOS

Nombre del Proyecto

Monto Aprobado

2011 (Bolívares.)

% Avance Físico 2011

%Avance Financiero

2011

Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del poder popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialista.

286.710.516

130 46

Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista.

34.669.694 73 50

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

MO

NTO

EN

Bs.

ESTADOS

AYUDAS SOCIOECONOMICAS ANUAL 2011 (FONDEMI)

MONTO EN Bs.

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos

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VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS Los recursos aprobados, según Gaceta Oficial Nº 39.573 de fecha 14/12/2010 para el Presupuesto de Ingreso y Gastos del FONDEMI 2011 fue por la cantidad de 250.113.532,00 Bolívares., (Véase la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº de 6.005 de esta misma fecha. El objetivo específico del Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas d el poder popular para su formación, acompañamiento y f inanciamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialista.” es brindar Formación y Financiamiento a las Organizaciones del Pode Popular a Nivel Nacional, para la consolidación del Sistema Microfinanciero, generando Productividad, Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Social. El Proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialis ta” tiene como objetivo específico brindar acompañamiento integral a las Organizaciones Socio-Productivas, con la finalidad de aportar herramientas y medios que permitan alcanzar la efectividad del desarrollo del ciclo productivo en la producción comunal. Los recursos aprobados para la Acción Centralizada “Gastos de Personal” fueron de 41.600.000,00 Bolívares mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 4.000.000,00 Bolívares. y por concepto de Transferencia de la República 37.600.000,00 Bolívares. Con respecto a la Acción Centralizada “Gestión Administrativa” los recursos aprobados fueron de 9.243.532,00 Bolívares mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 6.843.532,00 Bolívares. y por concepto de Transferencia la República. 2.400.000,00 Bolívares. En relación al Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas d el poder popular para su formación, acompañamiento y f inanciamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialista” se aprobó un monto total de 171.470.000,00 Bolívares mediante las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Propios 139.000.000,00 Bolívares. y por concepto de Transferencia y Donaciones de la República 32.470.000,00 Bolívares. De igual manera, el Proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista” a aprobó un monto total de 27.800.000,00 Bolívares mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 15.270.000,00 Bolívares y con por concepto de Transferencia de la República 12.530.000,00 Bolívares. VII. INGRESOS DEVENGADOS El Fondo de Desarrollo Microfinanciero ha recibido para el año 2011, un monto total de 88.718.942,00 Bs. como aporte legal del Ejecutivo los cuales se programaron para ser utilizados de la siguiente manera: 38.007.217,00 Bolívares para la Acción Centralizada “Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores” , 5.450.000,00 Bolívares., para la Acción Centralizada “Gestión Administrativa” ,

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30.718.942,00 Bolívares., para el Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del poder popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialist a” y 14.281.060,00 Bolívares para el Proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialis ta” . Estos recursos serán ejecutados que durante el cuarto trimestre fueron recibidos a través de las Ordenes de pago Nº 41 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares., Nº 46 por un monto de 230.000,00 Bolívares., Nº 18 por un monto de 1.625.833,00 Bolívares., Nº 27 por un monto de 1.236.666,00 Bolívares. de fecha 28-01-2011, N° 257 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares., N° 264 por un monto de 1.625.833,00 Bol ívares. De fecha 28/02/2011 y las Nº 518 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares., Nº 519 por un monto de 230.000,00 Bolívares., Nº 536 por un monto de 1.625.634,00 Bolívares., Nº 546 por un monto de 1.236.668,00 Bolívares., de fechas 16/03/2011. Órdenes de pago N° 865 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares., N° 883 1.625.834,00 Bolívares., de fechas 14/04/2011, Orden de pago N° 892 por un monto 683.334,00 Bolívares de fecha 27/04/2044, Orden de pago Nº 1306 por un monto de 1.625.834,00 Bolívares., Nº 1312 por un monto de 1.236.668,00 Bolívares., de fecha 27/05/2011, Orden de pago Nº 1325 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares., de fecha 18/05/2011, Orden de pago Nº 1334 por un monto de 230.000,00 Bolívares., de fechas 27/05/2011, Orden de pago Nº 1906 por un monto de 230.000,00 Bolívares de fecha 20/06/2011, Orden de pago Nº 1909 por un monto de 2.050.000,00 Bolívares de fecha 20/06/2011, Orden de pago Nº 1923 por un monto de 1.625.834.000,00 Bolívares. de fecha 20/06/2011, Orden de pago Nº 1926 por un monto de 1.236.668,00 Bolívares de fecha 20/06/2011. Orden de pago N° 2223 por un monto de 3 .821.944,00 Bolívares. N° 2230 por un monto 3.521.111,00 Bolíva res., N° 2239 por un monto 5.942.189,00 Bolívares., N° 2248 por un monto 510.000,00 Bolívares., de fecha 07/07/2011, Orden de pago N° 2 790 por un monto 457.217,00 Bolívares., N° 2798 por un monto 3.821.9 44,00 Bolívares., N° 2806 por un monto 3.521.111,00 Bolívares., N° 2821 por un monto 510.000,00 Bolívares., N° 2831 por un monto 5.942.1 89,00 Bolívares., de fecha 15/08/2011, Orden de pago Nº 3137 por un monto de 3.942.189,00 Bs., Nº 3144 por un monto de 510.000,00 Bolívares. Orden de pago Nº 3150 por un monto de 3.821.944,00 Bolívares., Nº 3154 por un monto de 1.167.777,00 Bolívares., de fecha 09/09/2011, Orden de pago Nº 3362 por un monto de 1.500.000,00 Bolívares., de fecha 28/09/2011. Orden de pago Nº 3900 por un monto de 3.141.144,00 Bolívares., Nº 3910 por un monto de 3.313.054,00 Bolívares de fecha 07/10/2011 y Orden de pago Nº 4035 por un monto de 1.500.000,00 Bolívares., de fecha 27/10/2011 y Nº 4428 por un monto de 3.141.144,00 Bolívares., Orden de pago N° 4428 por un monto de 3.141.144,00 Bolívares y Nº 4443 por un monto de 3.313.054,00 Bolívares de fecha 24/11/2011.

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Orden de pago N° 5165 por un monto de 3.141.145,00 Bolívares., N° 5172 por un monto de 2.872.000,00 Bolívares y N° 51 82 por un monto de 441.055,00 Bolívares de fecha 08/12/2011. Las recaudaciones o cobranzas efectuadas para el año 2011 por el FONDEMI fueron por un monto total de 45.163.651,64 Bolívares correspondientes a 27.862.928,13 Bolívares recuperado de los Consejos Comunales, 11.146.230,60 Bolívares de nuevos Consejos Comunales incorporados, 642.007,24 Bolívares de Bancos de la Comuna Socialista y 6.512.485,67 Bolívares de las Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras financiadas. La Ejecución Presupuestaria para el Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas del poder popular para su formación, acompañamiento y financiamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialist a” fue de 132.162.457,05 Bolívares y 17.346.550,95 Bolívares, corresponde a la ejecución del Proyecto de “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialis ta” , Los recursos utilizados en la Ejecución de ambos Proyectos es de 149.509.008,00 Bolívares durante el año 2011. La Acción Centralizada 01, tuvo una Ejecución Presupuestaria de 49.582.261,00 Bolívares. y la Acción centralizada 02 resultó con una ejecución de 11.556.733,00 Bolívares. El FONDEMI para el año 2011 tuvo una ejecución presupuestaria Total de 210.648.002,00 Bolívares. El Presupuesto de FONDEMI para el Ejercicio Fiscal 2011, fue de 250.113.532,00 Bolívares, el mismo tuvo una Modificación Presupuestaria que lo incremento en 55,55%, situándolo en 389.055.298,00 Bolívares. Los recursos aprobados para la Acción Centralizada “Gastos de Personal” fueron de 51.801.347,00 Bolívares mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 14.201.347,00 Bolívares y por concepto de Transferencia de la República 37.600.000,00 Bolívares Con respecto a la Acción Centralizada “Gestión Administrativa” los recursos aprobados fueron de 15.873.741,00 Bolívares mediante las fuentes de financiamiento: Recursos Propios 13.473.741,00 Bolívares y por concepto de Transferencia la República. 2.400.000,00 Bolívares En relación al Proyecto “Conformación de Organizaciones Socio-Productivas d el poder popular para su formación, acompañamiento y f inanciamiento hacia el fortalecimiento de la economía productiva socialista” se aprobó un monto total de 286.710.516,00 Bolívares mediante las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Propios 254.240.516,00 y por concepto de Transferencia y Donaciones de la República 32.470.000,00 Bolívares. De igual manera, el Proyecto “Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista” se aprobó un monto total de 34.669.694,00 Bolívares mediante las siguientes fuentes de financiamiento: Recursos Propios

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22.139.694,00 Bolívares y por concepto de Transferencia de la República 12.530.000 Bolívares VIII. OBSTÁCULOS Ninguno IX. LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJE RCICIO FISCAL La estructura del Plan Operativo Anual Institucional – POAN y del Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2.012 del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), se encuentra enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, específicamente en el Modelo Productivo Socialista. Es por ello, que el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), presenta dos Proyectos a desarrollarse en el 2.012 enmarcados dentro del área Estratégica del Modelo Productivo Socialista, cuyo objetivo estratégico es Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido mediante la Estrategia: Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y distribución de excedentes. El Proyecto “Conformación y Formación de Organizaci ones del Poder Popular para su Financiamiento y Acompañamien to Integral hacia la Construcción del Modelo Productivo Sociali sta”. Este proyecto tiene como objetivos específico Conformar Organizaciones Socio Productivas del Poder Popular para su formación, acompañamiento y financiamiento de proyectos socio-productivos para el fortalecimiento de la Economía Productiva Socialista, el mismo tiene costo de 154.913.376,00 Bolívares, mediante las siguientes fuentes de financiamiento: recursos propios 118.913.376,00 Bolívares y recursos ordinarios 36.000.000,00 Bolívares. Con la Ejecución del Proyecto se proporcionará financiamiento a 200 Organizaciones del Poder Popular e impartir 8.640 talleres en el área técnico-administrativa, social a 7.729 Voceras y 6.323 voceros, además de conformar 1.000 Organizaciones Socio-productivas del Poder Popular, así como brindar 81 herramientas comunicacionales a las comunidades organizadas. El Proyecto “Acompañamiento Integral a las Organiza ciones Socio-Productivas para el fortalecimiento del Ciclo Produ ctivo orientado al Desarrollo de la Economía Socialista”. Este proyecto tiene como objetivo específico brindar a las Organizaciones Socio-Productivas del Poder Popular financiadas, las herramientas técnicas, el acompañamiento y los medios necesarios en las distintas fases del ciclo productivo, el mismo tiene un costo de 27.500.000,00

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Bolívares, mediante las siguientes fuentes de financiamiento: recursos propios 13.500.000,00 Bolívares y recursos ordinarios 14.000.000,00 Bolívares. Con la Ejecución del Proyecto se garantizará la asistencia Técnica Productiva a 15.642 Productores Comunales, igualmente se promoverá 354 Espacios de Intercambio Socio-productivo y la conformación de 09 Centros de Almacenamiento y Distribución de la producción para el intercambio y consumo socialista.

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FONDO PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

(FONENDÓGENO)

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I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

El Fondo para el Desarrollo Endógeno (FONENDÓGENO) es un Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, creado según Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Endógeno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.500 de fecha 15 de a gosto de 2006, cuyo objetivo es financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y capacidad productiva nacional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía comunal y solidaria, en concordancia con las políticas y planes que dicte el Ejecutivo Nacional sobre la materia.

Cabe destacar, que en fecha 18 de mayo del presente año, fue publicado en Gaceta Oficial Nº 39.676, el Decreto Nº 8.204, mediante el cual se dicta el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del Fondo para el Desarrollo Endógeno, quedando derogada la Ley de Creación mencionada en el párrafo inmediatamente anterior.

1.1.- Misión Institucional

El Fondo para el Desarrollo Endógeno es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, que tiene como propósito contribuir con la consolidación del carácter endógeno del modelo de desarrollo nacional, a través del aporte de recursos técnicos, financieros y el acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos vinculados con las distintas formas de organización socio-productiva, de acuerdo con las líneas del Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (Primer Plan Socialista -PPS-).

1.2.- Competencias

− Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno y la economía comunal, colectiva y solidaria.

− Coordinar acciones con los demás organismos del Poder Público, directa o indirectamente vinculados a los objetivos del Fondo, en especial con aquellos cuyas competencias sean necesarias para garantizar la profundización y consolidación del desarrollo endógeno.

− Promover la formación y asistencia necesaria a las organizaciones de la economía comunal y solidaria, para afianzar su desarrollo y consolidación como base fundamental y primaria del sistema económico nacional.

− Promover el uso eficiente y responsable de los recursos que se otorguen para el financiamiento de planes y proyectos para el desarrollo endógeno.

− Promover y contribuir con la capacitación y formación de las organizaciones de la comunidad y de la economía solidaria, impulsando su participación corresponsable en los planes y

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proyectos de desarrollo endógeno, así como en la contraloría social responsable.

− Financiar planes y proyectos destinados a fortalecer la estructura y la capacidad productiva nacional, a través de organizaciones de la comunidad y de la economía comunal y solidaria, en concordancia con las políticas y planes que dicte el Ejecutivo Nacional sobre la materia.

1.3.- Estructura Organizativa

La Estructura Organizativa aprobada por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD) contempla tres (3) niveles organizacionales, cada uno de los cuales tiene su propia significación y aporte al desarrollo organizacional; a saber: Nivel de Dirección Superior:

En este nivel se incluyen las instancias organizacionales encargadas de cristalizar la formulación de las políticas de la Institución y los procesos de la alta Gerencia, destinados a la dirección, planeación, control, coordinación, formulación de objetivos y metas, con el fin de señalar el rumbo a seguir.

El Nivel de Dirección Superior o Estratégico está comprendido por: • Consejo Directivo. • Presidencia. • Gerencia General.

Nivel de Asesoría y Apoyo:

En este Nivel se incluyen aquellas unidades organizacionales que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos del Fondo, las relaciones institucionales y divulgación de las actividades de la organización. Las mismas propenden asegurar la legalidad de las operaciones, para salvaguardar la posición jurídica de la organización, garantizar la transparencia en todas las transacciones que se realicen y establecer el trabajo de equipos, con el propósito de lograr el compromiso de todos con los fines y procesos que deben implantarse.

El Nivel de Asesoría y Apoyo está comprendido por: • Oficina de Planificación y Presupuesto. • Oficina de Administración y Finanzas. • Oficina de Recursos Humanos. • Oficina de Tecnología y Sistemas. • Oficina de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información. • Consultoría Jurídica.

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• Auditoría Interna.

Nivel Operativo:

En este nivel se incluyen las unidades organizacionales que materializan directamente los objetivos y procesos del Fondo para el Desarrollo Endógeno. Se define como el nivel responsable de producir los resultados del Fondo, con la incorporación de las comunidades. Aquí se realizan las actividades derivadas de la ejecución de los planes, programas, proyectos y demás actividades a través de las unidades organizacionales adecuadas a la dinámica actual.

El Nivel de Operativo o Sustantivo está comprendido por: • Gerencia Estratégica de Proyectos. • Gerencia de Formación y Gestión Social para el Desarrollo

Endógeno. • Gerencia de Financiamiento de Proyectos. • Gerencia de Infraestructura y Desarrollo. • Gerencia de Desarrollo del Comercio Solidario.

A continuación se presenta el organigrama estructural del Fondo, tomando en cuenta, según lo establecido en la Gaceta Oficial Nº 39.676:

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS El Fondo para el Desarrollo Endógeno en el marco del cumplimiento del Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (Primer Plan Socialista -PPS-), ha orientado su acción de forma coordinada con otros órganos y entes del Estado para lograr el desarrollo del nuevo modelo productivo, tanto a nivel regional como local, como base material del socialismo del Siglo XXI; procurando alcanzar un crecimiento sostenido y apoyando la creación de la nueva institucionalidad del Estado, mediante el fortalecimiento institucional que permita la promoción de la corresponsabilidad Institución-comunidad en la formación de proyectos socio-productivos que impulsen el desarrollo socialista, reorientando los medios que hoy utilizan los actores y sujetos sociales de la economía popular en función del desarrollo de las capacidades productivas, para ir de la economía popular a la economía comunal. III. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS Durante el año 2011, FONENDÓGENO ejecutó el proyecto Impulso al Desarrollo Endógeno enmarcado en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” (Primer Plan Socialista -PPS-), con la finalidad de coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local, teniendo como objetivo financiar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socialista en formas de producción articuladas y estructuradas con las potencialidades de los recursos naturales presentes en las distintas regiones del país; ejecución durante la cual se realizaron 239 financiamientos (27 créditos, 68 talleres destinados a la formación técnico productiva en los Nudes, 22 encuentros para la promoción de espacios de comercialización e intercambio solidario de los productos de los NUDES y 122 financiamientos a la asistencia técnica para el acompañamiento de los proyectos socio-productivos de los NUDES), con una inversión de 124.806.270 Bolívares. IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES Política : Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social. Logros

− Se impulsó el nuevo sistema socio-productivo del país, a través del otorgamiento de 27 créditos a invertir en el sector agrícola y destinados a Consejos Comunales vinculados a Núcleos de Desarrollo Endógeno Socialista (NUDES) de los estados Apure, Guárico, Lara, Monagas, Portuguesa, Sucre, Yaracuy y Zulia, fomentando el trabajo y el desarrollo socialista de la producción y la economía popular, siendo las áreas estratégicas favorecidas el Frente de Productores Agrícolas y el Plan Zulia, mediante la

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ejecución del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”, con una inversión de 17.632.674 Bolívares.; lo cual permitió beneficiar a 323 familias y generando 108 empleos directos y 215 empleos indirectos.

− Se impartió el seguimiento y control de 410 proyectos, orientados al financiamiento de Unidades de Producción beneficiarias de los programas de financiamiento: Misión Vuelvan Caras, Misión Che Guevara y Proyectos Especiales. Iniciativas propuestas por las comunidades organizadas, para el impulso y establecimiento de proyectos socio-productivos sustentables, promoviendo el desarrollo de cadenas productivas que permitan lograr la integración de esfuerzos para el logro del bienestar colectivo, desarrollados en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia; por la cantidad de 47.564.085 Bolívares; beneficiando a 4.904 familias, generando 1.634 empleos directos y 3.270 empleos indirectos, a través del Proyecto: Impulso al Desarrollo Endógeno. Es de hacer notar, en cuanto a este logro tanto la meta física como el resultado de los beneficiarios fue obtenido y presentado en ejercicios anteriores, por lo que no se contempla en la Ficha Técnica Proyecto Nacional del presente año.

ESTADOCANTIDAD

PROYECTOS

SUCRE 2

PORTUGUESA 3

MONAGAS 4

LARA 3

APURE 3

GUARICO 1

ZULIA 7

YARACUY 4TOTAL 27

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

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205

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

− Se impulsó el nuevo sistema socio-productivo del país, a través del apoyo financiero destinado a la adecuación y mantenimiento de la infraestructura productiva de los Nudes, ubicado en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. De igual manera, se iniciaron las inspecciones de las obras ejecutadas a nivel nacional en conjunto con el Inces y las Obras para la rehabilitación del nivel feria del Centro de Economía Popular Torre Manuelita Saenz, a los fines de cumplir con el objetivo del “Plan Excepcional de Desarrollo Económico Social de Transformación de la Economía Informal en Economía Popular” ordenado por el Ejecutivo Nacional. Estas obras se encuentran en ejecución a través del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”, con una inversión de 40.753.001 Bolívares

− Se promovió la constitución de espacios para la promoción del

desarrollo endógeno, a través de la exposición y comercialización de los productos de las Unidades de Producción financiadas por la Revolución Bolivariana a través del Fondo y otras Instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPC y PS), y otros Entes del Estado; ello, mediante la realización de 22 Ferias Agrícolas (Expo-endógeno); a través de la ejecución del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”, con una inversión de 3.134.208 Bolívares; beneficiando a 264 familias, incluyendo a 1066 productores de los estados Aragua, Apure, Amazonas, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Portuguesa, Táchira y Yaracuy; generando así 214 empleos directos y 864 empleos indirectos.

Estados Proyectos

Anzoátegui 8

Aragua 48

Barinas 32

Bolivar 5

Carabobo 14

Cojedes 6

Falcon 26

Guarico 8

Lara 66

Merida 5

Miranda 17

Monagas 16

Nueva Esparta 11

Portuguesa 51

Sucre 34

Yaracuy 38

Zulia 18

Trujillo 1

Apure 3

Distrito Capital 2

Tachira 1

totales 410

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

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− Se prestó asistencia técnica a los distintos proyectos socio-productivos presentados por voceros(as) de los Consejos Comunales, productores(as) comunales y comuneros(as), financiados por la Revolución Bolivariana a través de esta Institución, mediante los programas de financiamiento: Misión Vuelvan Caras, Misión Che Guevara, Proyectos Especiales y Plan de Reimpulso de los Núcleos de Desarrollo Socialista, a través de 122 inspecciones, evaluaciones técnicas y apoyo financiero, con una inversión de 14.712.302 Bolívares; garantizando así el acompañamiento necesario para el fortalecimiento de los mismos; beneficiando a 1.462 familias, con la finalidad de impartir el seguimiento y control de los proyectos socio-productivos en el territorio nacional, generando así 512 empleos directos y 950 empleos indirectos, a través del Proyecto: Impulso al Desarrollo Endógeno.

ESTADO PRODUCTORES Yaracuy 17Barinas 66Aragua 146Portuguesa 212

Táchira 40Apure 12Falcón 85Cojedes 62Dtto Capital 275Amazonas 46Guárico 5Carabobo 100

TOTAL 1066

ESTADOSASISTENCIAS

TÉCNICAS

ARAGUA 11

BARINAS 12

BOLIVAR 10

SUCRE 7

PORTUGUESA 6

MONAGAS 7

LARA 5

APURE 6

GUARICO 5

ZULIA 8

YARACUY 8

CARABOBO 10

DC 8

FALCON 9

TRUJILLO 5

TACHIRA 5

TOTAL 122

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

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− Se promovió la formación socio-política mediante la realización de 68 talleres, dirigidos a 815 familias, los cuales incluye 1.019 productores (as), voceros (as) de los Consejos Comunales, comuneros (as) y servidores (as) públicos (as), desarrollados en los espacios socio-productivos de Comunas en Construcción, NUDES, Consejos Comunales y Entes Públicos, ubicados en el Distrito Capital y los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, con una inversión de 1.010.000 Bolívares a través del Proyecto Impulso al Desarrollo Endógeno.

V.- PROYECTOS EJECUTADOS

Nombre del Proyecto Monto

Aprobado (Bolívares)

% de Avance Físico

% de Avance

Financiero

Impulso al Desarrollo Endógeno

124.831.209 100% 100%

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS Durante el ejercicio fiscal 2011, el Fondo para el Desarrollo Endógeno contó con un presupuesto aprobado por la cantidad de Bolívares 56.562.016; distribuidos en Bolívares 21.562.016 para la ejecución de Acciones Centralizadas y Bolívares 35.000.000,00 para la ejecución del proyecto Impulso al Desarrollo Endógeno, cuyo objetivo específico era financiar la puesta en marcha de proyectos socio-productivos vinculados con las potencialidades de las distintas regiones del país, consolidando la

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

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planta física y productiva de los NUDES como piedra angular de la conformación de Comunas Socialistas autosustentables, contribuyendo con ello a lograr la transformación del modelo productivo del país. De estos recursos 55.000.000 corresponden a la Transferencia del Ejecutivo Nacional y Bolívares 1.562.016 corresponden a la Depreciación y Amortización. Posteriormente, en mayo del presente año se reformuló el Presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de Bolívares115.819.122 para situar el Presupuesto en Bolívares 172.381.138, de los cuales 89.831.209 fueron a proyectos y 25.987.913 a Acciones Centralizadas. Siendo la fuente de financiamiento saldos de caja y bancos, detectados como recursos remanentes de Ejercicios anteriores. VII. INGRESOS DEVENGADOS Durante el ejercicio fiscal 2011, el Fondo para el Desarrollo Endógeno recibió producto de transferencias corrientes provenientes del Ejecutivo Nacional la cantidad de Bolívares 55.000.0000 transferencias, de las cuales Bolívares 20.000.000 se destinaron a la ejecución de Acciones Centralizadas y Bolívares 35.000.000,00 a la ejecución del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”. Al cierre del ejercicio fiscal 2011, el proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”, tuvo una ejecución presupuestaria de Bolívares 124.806.270; mientras que la ejecución de las Acciones Centralizadas fue de Bolívares 47.218.145. Asimismo, el Fondo para el Desarrollo Endógeno modificó el presupuesto del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno” por la cantidad de Bolívares 89.831.209, provenientes de la disminución de Caja y Bancos, lo cual situó el presupuesto modificado del proyecto para el ejercicio fiscal 2011 en la cantidad de Bolívares 124.831.209. VIII.- OBSTÁCULOS Durante el ejercicio fiscal 2011, específicamente a partir de mayo, el Fondo para el Desarrollo Endógeno, inicio el proceso de Supresión y Liquidación del Ente, según lo establecido en la Gaceta Oficial 39.676 del presente año. A partir de allí, puso en marcha por intermedio de la Junta Liquidadora, máximo representante del ente, un plan orientado a la transferencia de recursos y proyectos socio-productivos sustentables en el País, a comunidades organizadas o a entes que se encarguen de la ejecución, administración, seguimiento y control de los desembolsos pendientes por entregar, con la finalidad de darle continuidad al desarrollo de cadenas productivas que permitan lograr la integración de esfuerzos para el logro del bienestar colectivo, para la ejecución del proyecto “Impulso al Desarrollo Endógeno”.

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Es de hacer notar, que el tiempo establecido para tal fin fue de apenas 6 meses, por lo que no se logró materializar dichas transferencias, sin embargo, se logró la articulación con los entes receptores de los recursos y proyectos, de manera de iniciar los trámites administrativos que se requieren según la ley. Es por ello, que en la actualidad, se solicitó una prórroga que permita cumplir el objetivo. IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 Para el Ejercicio Fiscal 2012, no se contemplan proyectos de inversión, sólo Acciones Centralizadas.

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FUNDACIÓN "MISIÓN NEGRA HIPÓLITA" (FMNH)

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I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA El 24 de Diciembre de 2005, en su programa dominical Aló Presidente, el Presidente de la República anuncia la creación de una nueva misión social, que tendrá la finalidad de combatir la pobreza extrema y saldar la enorme deuda social heredada. La misión velaría por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en pobreza extrema, o con problemas de drogas. También se incluyeron a las adolescentes embarazadas, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, en situación de calle, o con problemas de drogas. Esta Misión se bautiza con el nombre de Negra Hipólita, por ser la esclava que amamantó al Libertador Simón Bolívar. La Negra Hipólita llegó a ser considerada por Bolívar como su madre, y es un personaje altamente estimado en nuestra historia, por haber sido una mujer humanitaria y dadivosa que ayudaba a sus correligionarios. Según palabras del Primer Mandatario Nacional: “La Negra Hipólita no sólo amamantó a Bolívar sino que también le correspondió guiarle los primeros pasos y tolerar sus travesuras infantiles. Él, era un niño rebelde, inquieto, voluntarioso, audaz... sencillamente insoportable. José Sáenz y otros tutores mostraron su incapacidad para “domarlo”, devolviéndolo nuevamente a la familia. Sólo la negra Hipólita, cariñosa, solícita y condescendiente, supo entregarse a este niño travieso, descargando en él todo su cariño, soportando muchos desvelos por dar al pequeño de casa divertidos ratos de ocio, formándolo a base de condescendencia. Justamente este hecho llevó al pequeño Simón a tener un espíritu de superioridad y de mando, que seguramente influyeron más tarde en el carácter recio del Libertador.” Debido a las características de tan insigne personaje se concibe a la Misión Negra Hipólita como la propuesta integral e integradora que reforzaría el ejercicio de la corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad, bajo el esquema de un programa diseñado para convertir en protagonistas a la población tradicionalmente excluida de los beneficios sociales. El 13 de Enero de 2006, mediante el Decreto N° 4210 publicado el 16 enero del mismo año en la Gaceta Oficial Nº 38.358, se crea la Comisión Presidencial Misión Negra Hipólita, presidida por el entonces Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. El Lanzamiento de la Misión Negra Hipólita se efectúa el 14 de Enero de 2006. Posteriormente, el 25 de Septiembre de 2007, se autoriza la creación de la Fundación Misión Negra Hipólita (FMNH) mediante Decreto N° 5616, pub licado en la Gaceta Oficial N° 38.776, siendo efectiva su creación a través de su Acta Constitutiva publicada en la Gaceta Oficial N° 38.8 29 de fecha 11 de

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Diciembre de 2007. En ese entonces, dicha fundación quedó adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, el cual fue posteriormente fusionado con la cartera de Economía Comunal para dar vida al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, actual Órgano Rector de la FMNH. Dicho decreto establece como objetivo estratégico de la Fundación Misión Negra Hipólita el de reducir progresivamente los niveles de miseria en Venezuela, afrontando el tema social de forma integral, a través del manejo de una serie de valores y de conceptos tales como el de la solidaridad, el fortalecimiento de identidad local y los valores tradicionales, la reinserción familiar, el abordaje alimentario, el deportivo, el educativo y el profesional. 1.1.- MISIÓN INSTITUCIONAL La Fundación “Misión Negra Hipólita” es un ente autónomo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, encargado de proponer y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos efectivos que definan y coadyuven a la protección integral de la población que se encuentre en condiciones de exclusión o vulnerabilidad, tales como situación de calle o extrema pobreza, dirigidas a la atención, inclusión y formación integral de esta población, con el fin de garantizar a estos ciudadanos el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, entre ellos los derechos sociales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1.2.- COMPETENCIAS Gaceta Oficial N° 38.829 del 11 de Diciembre de 200 7 – establece la Fundación Misión Negra Hipólita tendrá como competencias: - Proponer las directrices, mecanismos y acciones que definan y

coadyuven a la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, inclusive aquellos que se encuentren comprendidos en situación de calle, a través de la ejecución de los programas, planes y proyectos que sean necesarios, en orden a garantizar su protección y la de los adultos, adolescentes embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de pobreza extrema, al igual que a sus familiares de origen, así como también la aplicabilidad de los planes, programas y proyectos propuestos por la Comisión Presidencial “Misión Negra Hipólita”.

- Proponer y Orientar las directrices necesarias para difundir la

“Misión Negra Hipólita” a nivel nacional.

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- Proponer los mecanismos y procedimientos necesarios para la elaboración de un censo a nivel nacional que delimite la población que será atendida.

- Coordinar y asesorar a los órganos y entes relacionados con la

atención de todos los niños, niñas y adolescentes inclusive los que se encuentran comprendidos en situación de calle, a los adultos, adolescentes embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de pobreza extrema, al igual que a sus familiares de origen.

- Conformar grupos de trabajo, a los fines de formular proyectos que

den respuesta a la problemática existente en las comunidades. - Adoptar las medidas necesarias a objeto de promover e incentivar

la participación ciudadana, a través de los Consejos Comunales, empresas de propiedad social, cooperativas o cualquier otra forma asociativa en aras de contribuir a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en general, así como también de los grupos vulnerables y coadyuvar en el acceso a los medios que les permita el pleno desarrollo de sus capacidades y destrezas.

- Cualquier otra atribución que le sea asignada por el Ministro del

Poder Popular en materia de Protección Social y/o el Ejecutivo Nacional. 1.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

Durante el año 2011 la Fundación Misión Negra Hipólita, cuyo objetivo es incluir socialmente a los ciudadanos y ciudadanas en situación de calle, con el fin de reducir la miseria dentro del marco del Plan de la Nación vigente, se propuso fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo mediante la capacitación socio productiva de las ciudadanas y ciudadanos dentro de los centros de atención, así permitiendo la formación y organización para el trabajo, en busca de incorporarlos en la sociedad como mujeres y hombres dignos y productivos.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

La Misión Negra Hipólita ejecuto en el año 2011 los siguientes proyectos:

Nombre del Proyecto: Inclusión Social de Ciudadanas y Ciudadanos en Situación de Calle y su Grupo Familiar.

Objetivo específico del proyecto: Atender de forma integral a las ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus familiares de origen, potenciando su transformación en el hombre nuevo a través de una capacitación socio productiva que estimule su inclusión social.

Meta física del proyecto alcanzada: 6034 ciudadanas y ciudadanos incluidos en el sistema de atención de la Misión Negra Hipólita.

Inversión del Proyecto: 296.702.585,00 Bolívares.

Nombre del proyecto: Prevención y Atención Integral a las Personas con Discapacidad y sus Familiares en el Marco de la Misión José Gregorio Hernández. Promover el desarrollo humano familiar y socio laboral.

Objetivo específico del proyecto: Dignificar la atención de las personas con discapacidad.

Meta física del proyecto alcanzada: 38.784 personas beneficiadas.

Inversión del Proyecto: 30.452.377, 00 Bolívares.

IV. - LOGROS MÁS RESALTANTES: Política Promover el desarrollo humano familiar y socio laboral.

Logros

− La Fundación Misión Negra Hipólita atendió a 6.034 ciudadanos y ciudadanas (593 de sexo femenino y 5.441 de sexo masculino) a

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Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

través del proyecto de inclusión social a ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus grupos familiares a nivel nacional, con una inversión de 293.927.020,00 Bolívares, generando 2.209 empleos directos (1.082 femeninos y 1.127 masculinos) a nivel nacional. Así como también se generó 6.627 empleos indirectos.

− Se realizó por medio del proyecto de inclusión social de ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus grupos familiares, las actividades y la entrega de 832 donativos en relación a la gestión socio-productiva dentro de los centros de inclusión social, beneficiando a 1935 ciudadanas y ciudadanos dentro de los centros de inclusión social estableciendo una estructura por proyectos según la capacidad del Centro, lo cual repercutió en un aumento de la producción posibilitando un acercamiento a la formación , en cada proyecto socio productivo con una inversión de 2.775.566,00 Bolívares. Generando 271 empleos directos y 873 empleos indirecto. A continuación se describen los proyectos generados por cada donativo socio productivo en los centros de inclusión social.

Estados Total SEXO

M F

Anzoátegui 142 136 6

Apure 72 72 0

Aragua 311 306 5

Barinas 118 103 15

Bolívar 169 155 14

Carabobo 374 364 10

Cojedes 54 53 1

Delta Amacuro 57 54 3

Distrito Capital 2.263 1.770 317

Falcón 156 153 3

Guárico 63 62 1

Lara 57 55 2

Mérida 151 148 3

Miranda 503 452 51

Monagas 108 108 0

Nueva Esparta 63 63 0

Portuguesa 204 196 8

Sucre 145 134 11

Táchira 211 324 63

Trujillo 110 107 3

Vargas 382 342 40

Yaracuy 69 47 22

Zulia 252 237 15

Total 6.034 5.441 593

Distribución de atenciones realizadas por la Misi ón Negra Hipólita en el año 2011

14272311

118169

374

54

57

2.263156

63

57

151

503

10863

204

145

211

110

38269252

AnzoáteguiApure

AraguaBarinas BolívarCaraboboCojedesDelta AmacuroDistrito Capital Falcón Guárico

LaraMéridaMirandaMonagas Nueva EspartaPortuguesaSucreTáchiraTrujilloVargas

YaracuyZulia

Fuente: Fondo para el Desarrollo Endógeno

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Otros logros relevantes

- Se realizó en el marco de la Prevención Social el primer censo de personas en situación de calle con la finalidad de conocer cualitativa y cuantitivamente la población que se encuentra en situación de calle y sus características generales, para diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos sociales, destinados a la atención de personas en extrema vulnerabilidad social; se realizó 1.522 talleres de prevención social, 3.211 Cines Foros, 463 Jornadas integrales, 6.247 ayudas sociales gestionadas por las coordinaciones regionales, beneficiando a 115.066 ciudadanos y ciudadanas.

Proyecto Prevención y atención integral a las perso nas con discapacidad y sus familiares en el Marco de la Mis ión Dr. José Gregorio Hernández.

Políticas:

Brindar atención integral a la población con discapacidades.

- Durante el año 2011, la Dirección de Programas Sociales Estratégicos en el marco de la Misión Dr. “José Gregorio Hernández”, en la Política de Estado diseñada para “Brindar atención integral a la población con discapacidades”, se planificó como meta anual beneficiar a treinta mil (30.000) personas con alguna discapacidad a nivel nacional a través del proyecto “Prevención y atención integral a las personas con discapacidad y sus familiares en el Marco de la Mis ión Dr. José Gregorio Hernández” , con el firme propósito de proporcionarles protección integral, restituyendo sus derechos vulnerados y equiparando sus oportunidades.

En este sentido, para este periodo, se beneficiaron un total de 38.784 Personas con Discapacidad, incluidas en la base de datos de la Misión Dr. José Gregorio Hernández arrojada por la “segunda visita casa a casa 2010” denominado estudio psicopedagógico, clínico y genético, que estimó 323.149 Personas con Discapacidad en todo el territorio venezolano. Estas personas se beneficiaron a través de la sistematización de dicha base de datos, según el estudio de las necesidades reales y la implementación de los proyectos especiales desarrollados en el seno de la misión. Dichos logros se detallan a continuación:

- Se beneficiaron 38.784 Personas con Discapacidad, con el Proyecto “Prevención y Atención Integral a las personas con discapacidad y a sus familiares en el marco de la Misión Dr. José Gregorio Hernández.” Con la puesta en marcha de los diversos programas especiales dirigidos a beneficiar a esta población vulnerable, generándose 1.029 empleos directo y 3.087 indirectos.

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V.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS

La Fundación Misión Negra Hipólita, bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para las comunas y Protección Social, recibirá durante el año 2011 a través del presupuesto ley la cantidad de 276.651.423,00 Bolívares. De este monto, los gastos de la Acción Centralizada se estipularon en 104.682.657,00 Bolívares. El Proyecto de Inclusión Social a Ciudadanos y Ciudadanas en Situación de Calle y sus grupos Familiares, recibió un monto de Bolívares136.968.766,00 Bolívares y para el proyecto de “Prevención y Atención Integral a las Personas con Discapacidad y familiares en el marco de la Misión Dr. José Gregorio Hernández Bolívares 35.000.000,00. El presente presupuesto sufrió una modificación presupuestaria producto de otra fuente de financiamiento como son los créditos adicionales, que se otorgaron debido a la necesidad ampliar la capacidad de atención a Nivel Nacional con la creación de nuevos centros, estos créditos se recibieron de la siguiente manera: un crédito adicional de Bolívares 50.000.000,00 provenientes del SAFONACC, un crédito de Bolívares 52.000.000,00 según decreto N° 8.463 de fecha 13/07/2011 y otro crédito por Bolívares 70.000.000,00 según gaceta oficial N° 39.771 y la distribución de un remanente de caja del Ejercicio Económico 2010, lo que modificó el presupuesto de la siguiente forma: los gastos de la Acción Centralizada ascendieron a un monto por Bolívares 156.856.169,00 y el Proyecto ascendió a un monto de Bolívares 382.715.503,00

VII.- INGRESOS DEVENGADOS

Durante el año 2011, la Fundación Misión Negra Hipólita devengó un total de Bolívares 400.873.088,00. Recibidos a través de desembolsos efectuados por su Órgano Rector. Para la ejecución de los gastos de la Gestión Administrativa, el proyecto de inclusión social a ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus grupos familiares y para el

% de Avance Físico 2011 % de Avance Financiero 2011

382.715.503 134% 78%

35.000.000 129% 87%

Monto Aprobado 2011 (en bolívares)

Fundación Misión Negra Hipólita proyecto Inclusión Social a ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus grupos familiares.

Prevención y Atención Integral a las personas con discapacidad y a sus familiares en el marco de la Misión Dr. José Gregorio Hernández.

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proyecto “Prevención y Atención Integral a las Personas con Discapacidad y familiares en el marco de la Misión Dr. José Gregorio Hernández. También devengamos por Otros Ingresos la cantidad de Bolívares 55.776.848,00 y por Recursos Propios que es el remanente del Saldo de Caja del 2010, un monto de Bolívares 117.921.736,00. Lo que permitió para el presupuesto del 2011 un Total de Ingresos por la cantidad de Bolívares 574.571.672,00.

VIII.- OBSTÁCULOS

Entre los principales obstáculos se encontró la disponibilidad financiera producto de la espera de los desembolsos, la solicitud de créditos adicionales para cubrir la insuficiencia presupuestaria en los gastos de personal y funcionamiento de los centros a nivel nacional, en pro garantizar la ejecución del proyecto.

El desembolso de los créditos adicionales no llegó en el tiempo oportuno lo que produjó que existiera retrasos en los pagos y compras de insumos para operatividad de los centros de inclusión social.

IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA 2012

Para el año 2012 la Fundación Misión Negra Hipólita tendrá a su cargo el Proyecto de Inclusión Social a ciudadanos y ciudadanas en situación de calle y sus grupos familiares (II Fase), busca desarrollar acciones y actividades que fomenten la Protección Integral y la Captación Socio Productiva de sus beneficiarios, con el objeto de estimular la transformación de los ciudadanos en situación de calle, bajo el ideal del Hombre Nuevo, así como la inclusión en el nuevo aparato productivo y social. Asimismo, con este proyecto se busca la atención integral en centros de inclusión social que ofrezcan actividades terapéuticas, artísticas, educativas y deportivas, servicio médico y atención a dificultades motoras.

Con este proyecto el Estado se propone, a través del Plan Nacional Simón Bolívar, alcanzar la Suprema Felicidad Social, planteando objetivos como la reducción de la miseria dentro del marco que se inserta y justifica la realización de esfuerzos dedicados a la consolidación de la inclusión social de ciudadanas y ciudadanos en situación de calle. En el marco del avance hacia la nueva sociedad socialista, del fomento de la igualdad de oportunidades y de la implementación de las políticas de protección social. El cual pretende beneficiar a 9.700 ciudadanas y ciudadanos heterosexuales y sexo diversos en situación de calle y sus grupos familiares.

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FUNDACIÓN MISIÓN "CHE GUEVARA" (FMCHG)

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MEMORIA AÑO 2011

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I. - MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Fundación “Misión Che Guevara”

1.1.- Misión Institucional

La Fundación “ Misión Che Guevara” tendrá por objeto diseñar y ejecutar un plan de capacitación, formación e inserción socio productiva para las misioneras y misioneros de la “Misión Che Guevara”, que impulse efectivamente el desarrollo humano integral, con base en las potencialidades locales, articulado con los órganos y entes de la Administración Pública, que convergen en el diseño y desarrollo de los proyectos estructurantes de la Nación, a través de un modelo socio-productivo comunitario, basados en relaciones de producción solidarias que desarrolle la economía popular, fundamentados en proyectos de las comunidades organizadas, en cualquiera de sus formas dirigidas a satisfacer las necesidades sociales de las comunidades, promoviendo la organización comunitaria y el financiamiento de proyectos socio productivos y de interés social, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.995 de fecha 15 de Agosto de 2008.

1.2.- Competencias

En cumplimiento de su objeto la Fundación “Misión Che Guevara”, tendrá las siguientes competencias:

− Implementar el Plan Extraordinario “Misión Che Guevara”.

− Realizar seguimiento, evaluación y control a los objetivos del Plan Extraordinario “Misión Che Guevara”.

− Proponer los mecanismos para el estudio y aprobación de los

proyectos a ser presentados por las misioneras y misioneros, así como por las organizaciones socio-productivas comunitarias, con el fin de decidir sobre la entrega de los recursos financieros y no financieros.

− Realizar el acompañamiento integral de las misioneras y misioneros

que participan en la “Misión Che Guevara”. − Podrá destinar los activos que se encuentran en su patrimonio,

previo análisis del estudio de factibilidad socio-productiva, a través de comodato, a las organizaciones socio-productivas comunitarias o a cualquier otra forma de asociación que surja en el seno de la comunidad, entes y empresas del Estado.

− Implementar el Plan de Inserción de la “Misión Che Guevara” en los

establecimientos penitenciarios del país y en las misiones

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desarrolladas por el ejecutivo nacional que involucren para el cumplimiento de sus fines la capacitación, formación e inserción socio-productiva.

− Administrar el Fondo de Ayuda al misionero y la misionera.

− Crear redes de organización socio-política a través de los consejos

estudiantiles y trabajadores. − Difundir los procesos de seguimiento de las políticas de formación y

acompañamiento, con el fin de garantizar la adaptación de las salidas ocupacionales a las necesidades de la comunidad.

1.3.- Estructura Organizativa

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

La Fundación Misión Che Guevara en cumplimiento con las políticas enmarcadas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista -PPS- 2007-2013 de “Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local” y de “Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social”, ha implementado una serie de estrategias dirigidas a impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la economía comunal, a través de la inserción socio productiva y laboral de misioneras y misioneros, mediante el impulso de proyectos productivos y la suscripción de convenios con empresas públicas prestadoras de servicios, así como la organización de brigadas socialista de trabajo, como primera instancia de organización en las comunidades para la ejecución de proyectos socio-productivos, de infraestructura, sociales, entre otros, en forma rápida y efectiva, la cual sirve de espacio para iniciar el proceso de asociación y de organización de trabajo con base en los principios del socialismo, para el impulso de las unidades socio-productivas comunitarias, todo esto con el fin de mejorar los niveles de vida de los misioneros y misioneras. Asimismo, la Fundación dirige sus acciones en dar cumplimiento a la política de “Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral”, en apoyo a la acción del Estado, en lo que respecta a brindar atención integral a las personas afectadas por las lluvias ocurridas en el año 2010, en el estado Miranda y Distrito Capital, que habitan temporalmente en los albergues y/o refugios a cargo de la Fundación.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

En el marco de la política de “Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local”, se llevó a cabo el proyecto Plan para la Inserción Laboral y Socio Productiva de la Misión C he Guevara 2011, con el cual se beneficiaron a 26.697 Misioneras y Misioneros, a través de su incorporación en proyectos productivos y la inserción laboral en empresas públicas prestadoras de servicios; todo ello, con una inversión de 4.991.924 Bolívares, financiados con recursos ordinarios y otras fuentes.

Por otra parte, la Fundación en apoyo a la política de “Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social” llevó a cabo en el año 2011, el proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista, con el cual se incorporaron a 3.501 mujeres y 23.153 hombres brigadistas , a través de la conformación de 2.095 brigadas socialista de trabajo , a los fines de contribuir en la organización y fortalecimiento de la fuerza de trabajo socialista; todo ello, con una inversión de 141.841.716 Bolívares, financiados con recursos ordinarios y otras fuentes.

De la misma forma, la Fundación en apoyo a la política de “Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral”, llevó a cabo en el año 2011, el proyecto Atención integral a las personas afectadas por las lluvias

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ocurridas a finales del año 2010, Fase I, mediante el cual se beneficiaron 2.353 personas que habitan en los refugios atendido s por la Fundación , a través de la reparación y el acondicionamiento de los albergues y/o refugios, la dotación de insumos tales como alimentos, medicamentos y enseres en general, así como el desarrollo de actividades recreativas y culturales; todo ello, con una inversión de 4.505.830 Bolívares, provenientes de otras fuentes.

IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES

Política

Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local.

Logro

- Se beneficiaron a 26.697 misioneras y misioneros (3.544 mujeres y 23.153 hombres) con la inserción laboral y socio-productiva, de los cuales 43 son por inserción laboral y 26.654 por inserción socio-productiva, en todos los estados del país, con una inversión de 4.991.924 Bolívares, a través del proyecto Plan para la Inserción Laboral y Socio productiva de la Misión Che Guevara, 2011.

Estado Masculino Femenino TotalAmazonas 447 39 486Anzoátegui 1656 75 1.731Apure 580 37 617Aragua 1408 209 1.617Barinas 725 210 935Bolívar 509 70 579Carabobo 864 29 893

838 104 942540 98 638

Distrito Capital 499 401 900Falcón 2209 475 2.684Guárico 865 97 962Lara 1734 357 2.091Mérida 483 53 536Miranda 1321 199 1.520

806 223 1.029Nueva Esparta 421 43 464Portuguesa 992 52 1.044Sucre 936 76 1.012Táchira 1245 98 1.343Trujillo 1029 295 1.324Vargas 624 90 714Yaracuy 453 54 507Zulia 1969 160 2.129

Total 23.153 3.544 26.697

Misioneros y Misioneras Insertados en el Aparato Productivo.

Cojedes Delta Amacuro

Monágas

Fuente: Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos para la Inserción Productiva de la Fundación Misión Che Guevara

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- Se conformaron 2.095 brigadas socialista de trabajo (integradas

por 3.501 mujeres y 23.153 hombres), de las cuales 148 participan en el desarrollo de proyectos productivos en contribución al proceso de fortalecimiento del modelo de producción socialista y 1.947 en apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, las cuales se encuentran en todos los estados del país; todo ello, con una inversión de 141.841.716 Bolívares, a través del proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista.

Am

azon

as

Anz

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gui

Apu

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acu y

Zul

ia

0

500

1000

1500

2000

2500

Misioneros y Misioneras Insertados en el Aparato Productivo

Masculino Femenino

Estados

Gén

ero

Estado TotalAmazonas 37Anzoátegui 191Apure 40Aragua 126Barinas 90Bolívar 83Carabobo 62

5946

Distrito Capital 65Falcón 175Guárico 65Lara 130Mérida 59Miranda 116Monagas 142Nueva Esparta 28Portuguesa 97Sucre 76Táchira 116Trujillo 65Vargas 49Yaracuy 40Zulia 138

TOTAL 2.095

Brigadas Socialista de Trabajo Conformadas

Cojedes

Delta Amacuro

Fuente: Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos para la Inserción Productiva de la Fundación Misión Che Guevara

2%9%

2%

6%

4%

4%

3%

3%

2%3%

8%3% 6%

3%6%

7%

1%

5%

4%

6%

3%2%2%

7%

Brigadas Socialistas de Trabajo Confomadas

Amazonas Anzoátegui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cojedes Delta Amacuro Distrito Capital Falcón Guárico Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Táchira Trujillo Vargas Yaracuy Zulia

Fuente: Gerencia de Seguimiento y Control de Proyectos para la Inserción Productiva de la Fundación Misión Che Guevara

Fuente: Gerencia de Seguimiento y Control de Proyectos para la Inserción

Productiva de la Fundación Misión Che Guevara

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- Se beneficiaron a 2.353 personas afectadas por las lluvias ocurridas a finales del año 2010, que habitan en los 11 refugios atendidos por la Fundación, ubicados en los estados Distrito Capital y Miranda, de los cuales 10 centros fueron reparados y acondicionados en sus espacios para garantizar buenas condiciones para su habitabilidad, así como también se realizaron 24 dotaciones diversas entre las cuales tenemos: medicamentos, corrales, canastillas, neveras, cocinas, lavadoras, secadoras, sillas, mesas, ventiladores, fregadores, piezas sanitarias, filtros de ozono, artículos de limpieza y se efectuaron 19 jornadas recreativas y culturales; todo ello, con una inversión de 4.505.830 Bolívares, generando 10 empleos directos y 30 indirectos, a través del proyecto Atención Integral a las Personas afectadas por las lluvias ocurridas en el año 2010, Fase I.

Refugios La Patria de Hoy Comuna Mañana 274

309120

La Carlota 130189299

La Rinconada 200Luces del Alba 350Pomarrosa 152Galpón 8 San Martín 185Helicoide. 145Total 2353

Personas atendidas en los refugios por la Fundación Misión Che Guevara

Personas atendidas

Los Héroes de Carapa

Carapa 3

Sambil La Candelaria

Miraflores

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación

Personas atendidas en los refugios por la

Fundación Misión Che Guevara6%

8%

6%

15%

8%13%

8%

6%

5%

13%

12%

La Patria de Hoy Comuna Mañana Los Héroes de Carapa Carapa 3

La Carlota Sambil La Candelaria Miraf lores

La Rinconada Luces del Alba Pomarrosa

Galpón 8 San Martín Helicoide.

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación Misión Che Guevara

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación Misión Che Guevara

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- Se beneficiaron a 182 misioneros, misioneras y otras personas naturales en los estados Aragua, Barinas, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, a través del Fondo de Ayuda al Misionero y la Misionera, con una inversión de 2.733.488 Bolívares.

Tipo de Ayudas Estados

14

Medicamentos 28

Exámenes médicos 10

Tratamientos médicos 4 Distrito Capital, Miranda y Falcón.

Canastillas 54

19

Material quirúrgico 3 Lara, Distrito Capital y Falcón

Gastos funerarios 3 Distrito Capital, Trujillo

Equipos médicos 12

Otras donaciones 35

TOTAL 182

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación Misión Che Guevara.

Distribución de ayudas a misioneros, misioneras y ciudadanos otorgadas a través del fondo de ayuda.

Misioneros, Misioneras

y Ciudadanos Intervenciones

quirúrgicas Aragua, Distrito Capital, Lara, Miranda, Falcón,

Sucre y Zulia. Aragua, Distrito Capital, Carabobo, Falcón,

Táchira, Trujillo, Miranda, Sucre Aragua, Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira,

Falcón, Zulia

Distrito Capital, Miranda, Mérida, Lara, Barinas

Material de construcción

Aragua, Distrito Capital, Carabobo, Lara, Miranda, Vargas, Portuguesa y Falcón.

Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Falcón y Lara

Distrito Capital , Miranda, Lara, Falcón, Guárico, Yaracuy, Portuguesa, Mérida, Miranda y Sucre

8%

15%

5%2%

30%

10%

2%

2%

7%

19%

Distribución de ayudas a Misioneros, Misioneras y Ciudadanos otorgadas a través del Fondo de Ayuda.

Intervenciones quirúrgicas

Medicamentos Exámenes médicos Tratamientos médicos

Canastillas Material de construcción

Material quirúrgico Gastos funerarios

Equipos médicos Otras donaciones

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación Misión Che Guevara

Fuente: Fondo de Ayuda al Misionero y Misionera, Fundación Misión Che Guevara

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V.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS

La Fundación Misión Che Guevara tiene aprobado para el ejercicio fiscal 2011, un presupuesto inicial de 33.524.322 Bolívares, distribuido de la siguiente manera: para la Acción Centralizada la cantidad de 12.993.533 Bolívares y para Proyectos asciende a la cantidad 20.530.789 Bolívares, distribuidos de la siguiente manera: al proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista, cuyo objetivo es contribuir en la organización y fortalecimiento de la fuerza de trabajo socialista, a través de Brigadas Socialista de Trabajo, Brigadas de Trabajo Voluntario y Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, que permitan incorporar a los hombres y mujeres al proceso productivo y por ende al impulso del modelo de producción socialista, se le asignaron 14.727.754 Bolívares, de los cuales 13.227.754 Bolívares por recursos ordinarios y 1.500.000 Bolívares por ingresos propios; para el proyecto Plan para la Inserción Laboral y Socio Productiva de la Misión Che Guevara 2011, cuyo objetivo es contribuir a la inserción de Misioneros y Misioneras (jóvenes y adultos formados o no por la misión y a la población penitenciaria y post-penitenciaria) en el aparato productivo nacional, a través del desarrollo de proyectos socio-productivos que sirvan de base para las comunas en construcción, así como la inserción laboral en empresas públicas y privadas prestadoras de servicio, con una asignación de 5.803.035 Bolívares, de los cuales 4.303.035 Bolívares por recursos ordinarios y 1.500.000 Bolívares por ingresos propios.

La Fundación realizó la primera Reformulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2011, incorporando la cantidad de 57.748.566 Bolívares, los cuales se detallan a continuación: 4.549.258 Bolívares remanente de una transferencia de 28.000.000 Bolívares, realizada por el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC) el 17 de diciembre del año 2010, dichos recursos fueron destinados para la creación de un nuevo proyecto denominado: Atención

Nombre del Proyecto

Monto Aprobado 2011 (en

% de Avance

Físico 2011

% de Avance Financiero 2011

Organización y Fortalecimiento de la

Fuerza de Trabajo Socialista

161.525.347 133 88

Atención Integral a las Personas afectadas por la lluvias ocurridas en el

año 2010, Fase I

4.549.258 49 99

Plan para la Inserción Laboral y Socio

Productiva de la Misión Che Guevara 2011

5.803.035 42 86

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Integral para las Personas Afectadas por las lluvias ocurridas a finales del año 2010, Fase I; la cantidad de 25.000.000 Bolívares provenientes del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC) abonados mediante una transferencia, estos recursos fueron incorporados al proyecto de Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista. La cantidad de 4.081.390 Bolívares provenientes de un traspaso de créditos presupuestarios del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, aprobados mediante Gaceta Oficial Número 39.582 de fecha 28 de Diciembre del año 2010, la cual se hizo efectivo en enero de año 2011 y la cantidad de 1.129.875 Bolívares por reintegro de operaciones bancarias realizadas por la Fundación en años anteriores, 541.170 Bolívares reintegro por convenio entre el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) Gerencias Regionales y la Fundación Misión Che Guevara y la cantidad de 1.745.280 Bolívares por transferencia de recursos para cancelar salarios y bonos a 144 facilitadores en el marco del convenio entre el INCES y la Fundación Misión Che Guevara, estos recursos fueron incorporados a la Acción Centralizada, adicionalmente se recibieron 8.000.000 Bolívares del INCES y 12.701.593 Bolívares provenientes del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: de los 8.000.000 Bolívares, 1.000.000 Bolívares fueron incorporados a la Acción Centralizada Gestión Administrativa y 7.000.000 Bolívares al proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista, y de los 12.701.593 Bolívares, 3.100.000 fueron incorporados Acción Centralizada, específicamente a la Gestión Administrativa y 9.601.593 Bolívares al proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista.

Durante el tercer trimestre se incorporaron al presupuesto de la Fundación la cantidad de 32.823.770 Bolívares, los cuales se detallan a continuación:

− La cantidad de 1.745.280 Bolívares corresponden a una transferencia del INCES para el pago de Facilitadores de la Escuela del Poder Popular, los cuales fueron incorporados a la Acción Centralizada Gestión Administrativa.

− La cantidad de 3.474.738 Bolívares correspondientes a un crédito adicional según Gaceta Oficial N° 39.721 de fecha 2 6/07/11, para la cancelación del incremento del salario mínimo y del tabulador de los empleados y obreros de la Administración Pública, estos recursos fueron incluidos en la Acción Centralizada, Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.

− La cantidad de 27.603.752 Bolívares correspondiente a un crédito

adicional según Gaceta Oficial N° 39.756 de fecha 1 3/09/11: de los cuales 4.458.752 Bolívares fueron asignados a la Acción Centralizada Dirección y Coordinación de los Gastos de los

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Trabajadores, 1.251.000 Bolívares a la Acción Centralizada Gestión Administrativa y la cantidad de 21.894.000 Bolívares al proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista.

Para el cuarto trimestre se incorporaron al presupuesto de la Fundación la cantidad de 93.357.408 Bolívares, los cuales se detallan a continuación:

− La cantidad de 4.189.920 Bolívares corresponden a una transferencia del INCES para el pago de Facilitadores de la Escuela del Poder Popular, los cuales fueron incorporados a la Acción Centralizada Gestión Administrativa.

− La cantidad de 74.244.038 Bolívares correspondientes a un crédito adicional según Gaceta Oficial N° 39.771 de fecha 0 4/10/11, de los cuales 5.442.038 Bolívares fueron asignados a la Acción Centralizada Gestión Administrativa y la cantidad de 68.802.000 Bolívares al proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista.

− La cantidad de 14.500.000 Bolívares correspondientes a una

transferencia proveniente del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), para el proyecto Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista.

− La cantidad de 423.450 Bolívares provenientes de los recursos

propios correspondientes a la depreciación acumulada.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2011, con la incorporación de los recursos adicionales antes mencionados asciende a la cantidad de 217.454.066 Bolívares.

Es importante señalar, que la segunda reformulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2011, se encuentra cumpliendo su proceso administrativo en la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para su aprobación.

VII.- INGRESOS DEVENGADOS Para cumplir con las obligaciones vinculadas a la ejecución de proyectos y al funcionamiento integral de la Fundación, se recibieron desembolsos por parte del Ejecutivo Nacional por la cantidad de 135.846.850 Bolívares, de los cuales 29.131.242 Bolívares correspondiente al aporte del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, a través del Fondo Único de las Misiones, y 106.715.608 Bolívares corresponden a las transferencias realizadas en el año 2011, por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, de los cuales 1.393.080 Bolívares corresponden al Presupuesto Ley y 105.322.528

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Bolívares por créditos adicionales. Asimismo, se recibieron 16.221.650 Bolívares provenientes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) y 52.201.593 Bolívares por transferencias del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC).

Por otra parte, la Fundación en su presupuesto de caja refleja la cantidad 7.549.258 Bolívares, de los cuales 3.000.000 Bolívares por ingresos propios y 4.549.258 Bolívares remanentes de una transferencia realizada por el SAFONACC en el año 2010, así como refleja la cantidad de 423.450 Bolívares por depreciación. En cuanto a la disminución de cuentas por cobrar, el presupuesto de la Fundación contempla la cantidad de 5.211.265 Bolívares, de los cuales 4.081.390 Bolívares provenientes de un traspaso del MPC y PS del año 2010 y 1.129.875 Bolívares por reintegro de operaciones bancarias realizadas por la Fundación en años anteriores.

La programación presupuestaria anual de las Acciones Centralizadas y Proyectos asciende a la cantidad de 217.454.066 Bolívares, de los cuales se ejecutó la cantidad de 189.549.096 Bolívares, lo que representa un 87,17% del presupuesto anual. Por la categoría de proyectos se ha ejecutado el 88,05% (151.339.470 Bolívares) del programado anual de 171.877.640 Bolívares y en la categoría acción centralizada se ha ejecutado el 83,84% (38.209.626 Bolívares) del presupuesto anual programado de 45.576.426 Bolívares.

En lo que respecta a la categoría de proyectos, el gasto se desagregó de la siguiente manera:

− Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trabajo Socialista se ejecutaron 141.841.716 Bolívares que presenta (87,81%) del programado anual 161.525.347 Bolívares.

− Plan para la Inserción Laboral y Socio Productiva de la Misión Che Guevara 2011, se ejecutaron 4.991.924 Bolívares lo que representa (86,02%) del programado anual 5.803.035 Bolívares.

− Atención Integral a las Personas afectadas por las lluvias ocurridas

en el año 2010, Fase I, se ejecutaron 4.505.830 Bolívares lo que representa (99,05%) del programado anual 4.549.258 Bolívares.

VIII.- OBSTÁCULOS La Fundación Misión Che Guevara no tuvo ningún obstáculo durante el año 2011.

IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIEN TE EJERCICIO FISCAL

Para el ejercicio fiscal 2012, el mayor esfuerzo de la Fundación se orienta al fortalecimiento del sector socio-productivo, en el marco de los

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lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista-PPS-2007-2013, estableciendo para ello la ejecución de los siguientes proyectos:

− Organización y Fortalecimiento de la Fuerza de Trab ajo Socialista, año 2012 . Tiene por finalidad contribuir en la organización y fortalecimiento de la fuerza de trabajo socialista, a través de las Brigadas Socialista de Trabajo, como mecanismo para la incorporación de hombres y mujeres al proceso productivo. En este sentido, se prevé crear 85 brigadas, con un inversión de 46.373.822 Bolívares, a través de recursos ordinarios. Este proyecto está enmarcado dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar -PPS-2007-2013, específicamente en la directriz de “Modelo Productivo Socialista” dentro del objetivo “Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido”, trazándose como estrategia “Expandir la economía social cambiando el modelo de apropiación y distribución de excedentes”, para impulsar la política de “Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de las EPS y redes en la economía social”.

− Plan para la Inserción laboral y Socio Productiva d e la misión Che Guevara 2012 , Este proyecto aportará con la inserción de Misioneros y Misioneras (jóvenes y adultos formados o no por la misión y/o certificados en sus oficios por el INCES, personas con discapacidad y la población penitenciaria y postpenitenciaria) en el aparato productivo nacional, a través del desarrollo de proyectos socioproductivos que sirvan de base para el proceso de construcción de las comunas, así como la inserción laboral en empresas públicas prestadoras de servicio, para la cual este proyecto tiene como meta la inserción de 1.631 misioneras y misioneros en el proceso socio-productivo del país, con un inversión de 10.776.198 Bolívares, a través de recursos ordinarios. Este proyecto esta enmarcado dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar -PPS-2007-2013, específicamente en la directriz de “Modelo Productivo Socialista”, en el objetivo “Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido”, trazándose como estrategia “Consolidar el carácter endógeno de la economía”, para impulsar la política de “Coordinar la acción del estado para el desarrollo regional y local”.

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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL

(FUNDACOMUNAL)

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233

I. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL). Esta institución antes denominada Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), adquiere la nueva denominación de (FUNDACOMUNAL) tal y como se señala en el Artículo 1º de la Gaceta Oficial Nº 38.997 de fecha 19/08/2008. En esa misma Gaceta, se establece en el Artículo 2º, que su objeto es “Coadyuvar en la promoción de la organización, expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del Poder Comunal; asegurando la más amplia participación de las comunidades en la gestión de las políticas públicas, para la satisfacción de sus necesidades, aspiraciones colectivas, desarrollo y mejoramiento integral de su hábitat “.

FUNDACOMUNAL actualmente está adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.

1.1.- Misión institucional.

MISIÓN:

Promover y contribuir a la consolidación del Poder Popular a través de la constitución, conformación y organización de las Instancias del Poder Popular, como instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular, que permita al pueblo organizado la gestión directa de las políticas públicas hacia la construcción del estado comunal.

VISIÓN:

Ser una instancia revolucionaria que acompañe a las formas de organización del Poder Popular, en su desarrollo como gobiernos comunitarios, rumbo a la construcción del Estado Comunal.

1.2.- Competencias.

− Fortalecimiento del poder popular en el ejercicio de la gestión comunal rumbo a la Comuna Socialista.

− Acompañamiento político- técnico a los Consejos Comunales. − Ejecutar planes y políticas que contribuyan al desarrollo de las

mejores condiciones ambientales y de hábitat en el entorno de los Consejos Comunales, en función de garantizar un adecuado espacio para las tareas de construcción de la nueva organización social.

− El apoyo al poder Popular en el ejercicio de la Controlaría y el Control Social.

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234

− Responsables de la generación de la Cartografía Comunal.

1.3.- Estructura Organizativa

La información que a continuación se presenta, es una propuesta a la actual estructura organizativa vigente aprobada en Junta Directiva en el año 2007.

Esta nueva propuesta de estructura responde a los objetivos institucionales que viene ejecutando FUNDACOMUNAL, en el marco de su denominación y objeto de acuerdo a la Gaceta Oficial citada con anterioridad. Sin embargo, la misma se encuentra en proceso de elaboración. Una vez que se efectúen los cambios será presentada ante los entes competentes, así como el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Protección Social.

Estructura Operativa vigente, aprobada por la Junta Directiva en el año 2007

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONES

JUNTA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

AUDITORÍA

CONSULTORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓNES REGIONALES

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE

Directiva Unidades de apoyo

Unidades operativas

Unidades de apoyo

Aprobada en Junta Directiva Nº 875, de fecha 27-12-2007

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235

Propuesta de la Estructura Organizativa de FUNDACOM UNAL

NIVEL SUPERIOR

NIVEL DE APOYO

NIVEL SUSTANTIVO

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE FUNDACOMUNAL, 16/06/2011 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALESCONSULTORÍA JURÍDICA

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

PRESIDENCIA

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALESCONSEJO DIRECTIVO

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALESAUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

DIRECCIONES ESTADALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA REGIONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE COMUNICACIONES Y OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALESRELACIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

NOTA: MATERIAL INFORMATIVO SUJETO A MODIFICACIONES.

GERENCIA DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNALGERENCIA DE PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNAL

ÁREA EJECUTIVA

GERENCIA DE PROYECTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL

GERENCIA DE PROYECTOS Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO COMUNAL

GERENCIA DE CARTOGRAFÍA COMUNAL

GERENCIA DE CARTOGRAFÍA COMUNAL

GERENCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL

GERENCIA DE CONTRALORÍA SOCIAL

GERENCIA DE GESTIÓN COMUNAL

GERENCIA DE GESTIÓN COMUNAL

ESTA ES LA MISMA PROPUESTA SURGIDA DE LA REUNIÓN CO N LOS ANALISTAS DE OYS DEL MPPPCyPS(REALIZADA EL 03/06/2011), PERO CON CIERTAS OBSERVA CIONES PUNTUALES REALIZADAS POR LA ASESORA DEL VICEMINISTERIO (INDICADAS EN COLOR AZUL).

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236

II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

La política que orientó la gestión de la institución durante el ejercicio fiscal 2011, está referida a “Promover la Formación de la Organización Social”, la misma fue posible realizar mediante la estrategia: “Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población”. Estas orientaciones están enmarcadas en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013.

Siguiendo la orientación anterior, FUNDACOMUNAL contribuyó, mediante sus proyectos a generar información territorial de los Consejos Comunales distribuidos en el ámbito nacional, facilitándoles a estas organizaciones la obtención de la personalidad jurídica, la delimitación exacta de sus territorios e información para diseñar y aplicar planes coherentes y pertinentes a las características que presentan sus comunidades. Así mismo, se realizaron acompañamientos técnicos integrales a los Consejos Comunales durante el proceso de construcción de viviendas dentro del marco del Plan de Transformación Integral del Hábitat y se promocionó la constitución de nuevos Consejos Comunales en el ámbito nacional.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

En el marco de la política “Promover la formación de la organización social”, inscrita en la directriz estratégica Democracia Protagónica Revolucionaria, se ejecutaron los siguientes proyectos: 1) Sistema Nacional Bolivariano de Cartografía Comunal y 2) Fortalecimiento del Poder Popular, orientado a la Construcción de la Comuna Socialista.

El primero tuvo como objetivo: establecer un “Sistema vinculado al Sistema de Información de la Taquilla Única de Registro del Poder Popular (SITUR), a fin de obtener información atributiva y territorial de los Consejos Comunales”, ejecutándose en un 77% la meta global, referida a la creación de un sistema de cartografía comunal. La inversión realizada fue de 73.973.748,00 Bolívares.

El segundo proyecto se orientó a “Reimpulsar a los Consejos Comunales bajo los nuevos elementos políticos y técnicos que implica la Nueva Ley, a fin de orientar la construcción de la Comuna Socialista”, obteniendo un porcentaje de avance de 114%, respecto a la meta global del mismo, estimada en 4.677 Consejos Comunales a los cuales se les realizaría el acompañamiento técnico integral en la promoción y organización de los colectivos de coordinación comunitaria, equipos de promotores de trabajo, comités de trabajo de la Unidad Ejecutora y diseño del Plan Comunitario de Desarrollo . La inversión realizada fue de 90.550.412,00 Bolívares.

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IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES

Proyecto: Sistema Nacional Bolivariano de Cartograf ía Comunal.

Política: Promover la formación de la organización social

Logros

Se digitalizaron 2.780 planos de los 5.086 levantamientos de poligonales realizadas en los ámbitos geográficos de los Consejos Comunales, en 24 entidades federales, con la participación de 3.884 voceros formados en Geografía Comunitaria en las Salas de Batalla Social y jornadas por ejes del Poder Popular. Se culminó la elaboración del Primer Mapa Socio Territorial de los Consejos Comunales del Distrito Capital. Asimismo, en el estado Miranda, específicamente en la Parroquia Petare, del municipio Sucre, se culminó la primera etapa de los levantamientos parcelarios para la entrega familiar de tierras a los Consejos Comunales: Manuelita Sáenz, Guayabal Bicentenario, el Progreso, Primero de Noviembre, Cañaveral, Mi Nueva Esperanza, Manantial, Ramón Aponte, José Gregorio Hernández y Calle Ciega. Se generaron 370 empleos directos y 1.110 indirectos, con una inversión de 73.973.748,00 Bolívares.

POLIGONALES LEVANTADAS DE LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS D E LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. AÑO 2 011

ENTIDAD FEDERAL

TOTAL DE

L E VANTAMIE NTOS

C AR TOG R AF IC OS

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TOTAL DE

L E VANTAMIE NTOS

P AR C E L AR IOS

R E AL IZ ADOS E N L A

P AR R OQUIA P E TAR E

NOR TE . E S TADO

MIR ANDA

TOTAL

AMAZONAS 42 42

ANZOÁTEGUI 38 38

APURE 220 220ARAGUA 168 168BARINAS 34 34BOLIVAR 43 43

CARABOBO 60 60COJEDES 59 59

DELTA AMACURO 16 16

DISTRITO CAPITAL 1081 1081

FALCON 182 182GUARICO 89 89

LARA 222 222MERIDA 258 258

MIRANDA 88 1492 1580MONAGAS 20 20

NUEVA ESPARTA189 189

PORTUGUESA22 22

SUCRE 135 135TACHIRA 153 153TRUJILLO 102 102VARGAS 120 120

YARACUY 45 45ZULIA 306 306

TOTAL 3594 1492 5086

Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Cartografía Comunal

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238

POLIGONALES LEVANTADAS DE LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS D E LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. AÑO 2 011

POLIGONALES DIGITALIZADAS DE LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICO S DE LOS CONSEJOS COMUNALES EN EL TERRITORIO NACIONAL. AÑO 2 011

42 38

220168

34 43 60 5916

1081

182

89

222258

88

1492

20

189

22

135 153102 120

45

306

0

200

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600

800

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1200

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1600

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Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Cartografía Comunal

Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Cartografía Comunal

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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

239

109

43

303

72 73

0 12

175

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985

200

36

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123

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Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder

Comunal. Dirección de Cartografía Comunal

TOTAL DE PROMOTORES Y VOCEROS FORMADOS EN GEOGRAFÍA COMUNITARIA, SEGÚN ENTIDAD FEDERAL. AÑO 2011

Proyecto: Fortalecimiento del Poder Popular Orienta do a la Construcción de la Comuna Socialista. Se realizaron 47.851 acompañamientos técnicos integrales a 4.677 Consejos Comunales durante el proceso de construcción de viviendas dentro del marco del Plan de Transformación Integral del Hábitat. Para ello se formaron 2.319 promotores integrales. Asimismo se realizó la promoción y organizaron 2.094 nuevos Consejos Comunales y se efectuó la supervisión y control a 4.674 Consejos Comunales constituidos, se generaron 920 empleos directos y 2.760 indirectos, en el territorio nacional, con una inversión de 90.550.413,00 Bolívares.

E NTIDADE S F E DE R AL E SNº DE VOCEROS

FORMADOSAMAZONAS 109

ANZOÁTEGUI 43APURE 303

ARAGUA 72BARINAS 73BOLIVAR 0

CARABOBO 12COJEDES 175

DELTA AMACURO 0

DISTRITO CAPITAL 985FALCON 200

GUARICO 36LARA 407

MERIDA 306MIRANDA 123MONAGAS 18

NUEVA ESPARTA130

PORTUGUESA 7SUCRE 80

TACHIRA 128TRUJILLO 77VARGAS 125

YARACUY 155ZULIA 320TOTAL 3884

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MEMORIA AÑO 2011

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

240

TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS INTEGRALES AL POD ER POPULAR REALIZADOS POR ENTIDAD FEDERAL. AÑO 2011

TOTAL DE PROMOTORES FORMADOS POR ENTIDAD FEDERAL. AÑO 2011

ENTIDAD FEDERAL TOTAL

AMAZONAS 50ANZOÁTEGUI 1.046APURE 3.946ARAGUA 2.601BARINAS 2.204BOLÍVAR 898CARABOBO 2.508COJEDES 1.433DELTA AMACURO 1.829DISTRITO CAPITAL 438FALCÓN 3.810GUÁRICO 149LARA 1.846MÉRIDA 1.444MIRANDA 3.339MONAGAS 1.985NUEVA ESPARTA 751PORTUGUESA 3.069SUCRE 1.689TÁCHIRA 3.902TRUJILLO 3.813VARGAS 582YARACUY 620ZULIA 3.899TOTALES 47.851

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

AM

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3.946

2.601

2.204

898

2.508

1.433

1.829

438

3.810

149

1.846

1.444

3.339

1.985

751

3.069

1.689

3.9023.813

582620

3.899

Región Estado Total Formados

Aragua 170

Distrito Capital 28

Miranda 115

Vargas 34

Carabobo 140

Falcón 203

Lara 108

Yaracuy 77

Anzoátegui 79

Monagas 88

Nueva Esparta 49

Sucre 111

Mérida 98

Táchira 84

Trujillo 84

Zulia 164

Amazonas 41

Bolívar 58

Delta Amacuro 41

Apure 57

Barinas 121

Guárico 110

Portuguesa 168

Cojedes 91

2319

Central

Centro Occidente

Llanos

Totales

Nor Oriental

Occidente

Sur Oriental

170

28

115

34

140

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Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Infraestructura

Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Formación y Asistencia

Técnica Comunal

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CONSEJOS COMUNALES PROMOCIONADOS POR ENTIDAD FEDERA L. AÑO 2011

SUPERVISIONES REALIZADAS A CONSEJOS COMUNALES POR E NTIDAD

FEDERAL. AÑO 2011

-

ESTADO TOTAL

AMAZONAS 25ANZOATEGUI 70

APURE 72ARAGUA 49BARINAS 131BOLIVAR 125

CARABOBO 61COJEDES 19

DELTA AMACURO

19

DISTRITO CAPITAL

72

FALCON 66GUARICO 43

LARA 159MERIDA 16

MIRANDA 272MONAGAS 86

NUEVA ESPARTA

17

PORTUGUESA 49

SUCRE 191TACHIRA 48TRUJILLO 61VARGAS 14

YARACUY 38ZULIA 391TOTAL 2094

ENTIDAD FEDERAL

TOTAL

AMAZONAS 103ANZOÁTEGUI 324APURE 238ARAGUA 166BARINAS 315BOLÍVAR 125CARABOBO 361COJEDES 161DELTA AMACURO 164DISTRITO CAPITAL 103FALCÓN 77GUÁRICO 26LARA 128MÉRIDA 174MIRANDA 205MONAGAS 146NUEVA ESPARTA 283PORTUGUESA 238SUCRE 108TÁCHIRA 196TRUJILLO 437VARGAS 169YARACUY 266ZULIA 161TOTALES 4.674

Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Formación y Asistencia Técnica

Comunal

Fuente: Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal. Dirección de Formación y Asistencia Técnica

Comunal

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- Se llevó a cabo el acompañamiento a 6 Consejos Comunales en conformación en el Estado Miranda, con la finalidad de fortalecer su organicidad: la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, el colectivo de coordinación comunitaria, la Unidad Ejecutiva, la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria y la Unidad de Contraloría Social; para realizar luego su posterior registro formal.

- Se atendió los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el refugio “Hotel El Oeste”, ubicado en el sector Capuchinos de la Parroquia San Juan en el Distrito Capital, a través de la realización de cursos de formación política, actividades culturales, recreativas y deportivas, tales como: cine foro, celebración del día del niño, de la madre y del padre, plan vacacional, entrega de juguetes y cena navideña. Asimismo, se establecieron las normas de convivencia en el grupo y se organizaron comisiones de trabajo. Además se efectuaron 3 talleres, 2 de sensibilización y uno de Protección Social. En estas actividades participaron alrededor de 54 personas albergadas en ese refugio.

Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio laboral

Logros

- Se desarrollaron 2 jornadas dirigidas al personal de la institución: una oftalmológica con el apoyo de la Misión Barrio Adentro, donde se entregaron de manera gratuita lentes correctivos a los trabajadores; y otra de pasaportes electrónicos mediante el respaldo institucional del SAIME, beneficiando a un total 83 trabajadores y sus familiares.

- Se honró el pago al personal contratado del beneficio de la prima de antigüedad, a partir del mes de Julio 2011 tal y como lo señala la Clausula Nº 05 de la Convención colectiva vigente. En el pago se beneficiaron 1.298 personas. Para un monto total de 16.869,78 Bolívares.

- Se canceló el retroactivo de la prima de profesionalización correspondiente al año 2011 a todo el personal que prestan servicios en la Fundación, de acuerdo a lo contemplado en la Clausula Nº 20 de la convención colectiva vigente, la cual expresa: Estudios de Post Grado 60%, Profesionales Universitarios 50%, Técnicos Superiores 45% calculada en base al salario mínimo, beneficiándose 687 personas.

- En el mes de Agosto se realizó el Plan vacacional a través de la modalidad de autogestión, el cual disfrutaron 122 hijos e hijas de los trabajadores con edades comprendidas entre 5 y 14 años de edad. Cabe destacar que esta modalidad generó un ahorro de recursos de 509.480,00 Bolívares, el cual represento el 68,91% de ahorro con respecto al monto mínimo ofertado por empresas recreadoras. El costo total fue de 229.787,20 Bolívares.

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- Se implementó de manera progresiva el diagnóstico y estudio integral de los puestos de trabajo a nivel nacional, para el levantamiento de los perfiles de los cargos, a fin obtener insumos para la elaboración de la estructura de cargos, la estructura organizativa, el manual de cargos y el plan de adiestramiento. Se visitaron 13 estados y se aplicó el cuestionario a 751 trabajadores.

- La institución abonó a las cuentas individuales del Banco de Venezuela, el monto del fideicomiso del personal contratado con el cual se mantenía una deuda desde el año 2008. Con esta acción se beneficio a 1.339 contratados.

- Otorgaron un crédito adicional a la Fundación para cubrir la insuficiencia presupuestaria, con el cual se pudo materializar el pago de sueldos, incidencias y beneficios a los trabajadores.

- Se cumplió con el Plan de Compras de Materiales y Suministros a las 24 sedes estadales, este plan contempló la adecuación de las coordinaciones de estado, adecuación de las taquillas únicas y la adecuación de la sede central en algunas áreas. Con este plan se logró la adecuación de algunas áreas de trabajo así como la optimización de los espacios en los cuales se atiende al Poder Popular.

- Se otorgaron un total de 71 donaciones, cabe destacar que 36 de las ayudas otorgadas fueron a servidores y servidoras públicos; las mismas se encuentran tipificadas en varias categorías, a saber: en el ámbito de salud, para la adquisición y remodelación de viviendas.

VI.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS

El monto que inicialmente fue asignado a FUNDACOMUNAL por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, y según Oficio MPCYPS-OPP-Nº 001701 de fecha 06OCT2010 fue de 160.000.000,00 Bolívares, distribuidos de la siguiente manera:

Nombre del ProyectoMonto Aprobado

2011 (en bolívares)% de Avance Físico 2011

% de Avance Financiero 2011

Sistema Nacional Bolivariano de Cartografía Comunal

81.916.167 77 90

Fortalecimiento del Poder Popular, orientado a la Construcción de la Comuna Socialista

97.787.669 114 93

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ACCIONES CENTRALIZAS Y PROYECTOS MONTO EN BOLÍVARES

TOTAL 180.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00PROYECTOS

ACCIONES CENTRALIZADAS

Acciones Centralizadas: 60.000.000,00 Bolívares y por Proyectos: 100.000.000,00 Bolívares. Adicionalmente y correspondiente a Recursos Propios (economías de años anteriores) se incorporó la cantidad de 20.000.000 Bolívares a la Acción Centralizada.

Las fuentes de financiamiento del presupuesto del ejercicio fiscal 2011, están constituidas por los recursos ordinarios destinados para ejecutar las Acciones Centralizadas y los Proyectos de la institución, los recursos propios y otras fuentes de financiamiento conocidas por el Ejecutivo.

Estos recursos se otorgaron para cumplir con los objetivos previstos en los proyectos: 1) Sistema Nacional Bolivariano de Cartografía Nacional y 2) Fortalecimiento del Poder Popular, orientado a la Construcción de la Comuna Socialista.

En fecha 26 de julio de 2011 y de acuerdo a la Gaceta Oficial Nº 39.721 de la misma fecha se aprobó un crédito adicional al Presupuesto de Gasto a la partida 4.01 por un monto de 1.694.275,00 Bolívares; para así poder dar cumplimiento a los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional, en cuanto al aumento del Salario Mínimo Nacional para los trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como privado.

Posteriormente en fecha 13 de Septiembre de 2011 y de acuerdo a la Gaceta Oficial Nº 39.756, se aprueba un incremento a través de un crédito adicional al Presupuesto de Gasto por un monto de 117.036.196,23 Bolívares; los cuales serán destinados a la insuficiencia de la partida 4.01 (Gasto de Personal) y 4.07 (Transferencias y Donaciones) en lo que concierne al Gasto de Jubilados y Pensionados.

Estos recursos aprobados a la Fundación, representaron un incremento superior al Veinte por ciento (20%) de los créditos originalmente aprobados en la Ley de Presupuesto 2011, por lo cual y de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del Artículo 104 del Reglamento N° 01 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), sobre el sistema presupuestario, cuya instancia de aprobación le ha sido atribuida a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), se Reformuló el Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta institución, generando a su vez una redistribución de las cuotas de desembolsos programadas a la institución.

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VII.- RECURSOS DEVENGADOS

Para el mes de Octubre, se han recibido un total de desembolsos por la cantidad de 162.509.234,00 Bolívares, de los cuales 62.509.234,00 Bolívares, corresponden a las Acciones Centralizadas y 100.000.000,00 Bolívares, pertenecen a los dos proyectos ejecutados por la institución. Quedando pendiente por recibir correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre por la cantidad de: 101.354.913,00 Bolívares, de los cuales 34.604.102,00 Bolívares, corresponden a las Acciones Centralizadas y 66.750.811,00 Bolívares, pertenecen a los dos proyectos ejecutados por la institución. La ejecución presupuestaria es la siguiente:

AC C IONE S

C E NTR AL IZ ADAS Y /O

P R OY E C TOS

Ac c iones E s pec ific asP R E S UP UE S TO

MODIF IC ADO

C O MP R OME TIDO

AC UMUL ADO

C AUS ADO

AC UMUL ADOP AG ADO AC UMUL ADO

DIS P ONIB IL IDAD

AC UMUL ADO

Dirección y C oordinación de los G astos de los T rabajadores

93.831.593,00 88.205.653,00 88.205.653,00 81.651.973 5.625.910,00

G estión Adminis trativa 56.172.574,00 52.060.116,00 52.060.116,00 41.637.681 4.112.458,00 P revis ión y P rotección S ocial 34.236.586,00 33.038.305,00 33.038.305,00 29.592.410 1.198.280,00

Ins talación de la Unidad E jecutora 96.516.228,00 89.390.843,00 89.390.843,00 80.880.835 7.125.385,00

F ormación de P romotores Integrales y personal adscrito a las Unidades de Acompañamiento

420.640,00 383.806,00 383.806,00 312.111 36.834,00

P romoción de la O rganización C omunal

110.160,00 101.833,00 101.833,00 82.821 8.327,00

Acompañamiento T écnico Integral al P oder P opular

370.320,00 336.965,00 336.965,00 274.155 33.355,00

R ealizar C ontrol en la gestión de los planes y proyectos de los C onsejos C omunales

370.320,00 336.965,00 336.965,00 273.986 33.355,00

Ins talación de la Unidad E jecutora 65.375.367,00 60.659.948,00 60.659.948,00 54.891.187 4.715.418,00

F ormación de P romotores y Voceros (as ) destacados de la E scuela del P oder P opular y de los C omités de T ierras Urbanas en torno a las acciones del proyecto

6.400.320,00 5.123.279,00 5.123.279,00 416.829.979 1.277.041,00

G eorreferenciación y delimitación de la información cartográfica de los ámbitos geográficos de los C onsejos C omunales y C omunas en C onstrucción

6.400.320,00 5.123.279,00 5.123.279,00 416.573.815 1.277.041,00

Digita lización y elaboración de planos

3.740.160,00 3.067.242,00 3.067.242,00 249.428.119 672.918,00

Ac c iones C entralizadas

F ortalec imiento del P oder

P opular, orientado a la

C ons truc c ión de la C omuna

S oc ialis ta (323)

S is tema Nac ional B olivariano

de C artog rafía C omunal (355)

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VIII. - OBSTÁCULOS

− En el proyecto Sistema Bolivariano de Cartografía Comunal, disminuyó la meta estimada para el año en la acción específica Nº 2 que contemplaba la “Formación de promotores y voceros”; debido a que fueron suspendidas las jornadas de formación de voceros comunitarios previstas para el cuarto trimestre. Asimismo las condiciones meteorológicas minimizaron la convocatoria y la realización de los talleres en el territorio nacional.

− En el proyecto de Fortalecimiento Comunal, el equipo reporta ausencia vehicular tanto en la región capital como a nivel estadal para realizar las visitas a las comunidades.

− Deficiencia en el suministro de equipos tecnológicos. − Los compañeros de la UATIC que desarrollan trabajos de campo

solicitan identificación institucional para ser más sencilla establecer la relación inicial con las comunidades.

− Dificultad en la movilización de los facilitadores a las zonas de difícil acceso.

IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL

FUNDACOMUNAL, se ha planteado para el ejercicio fiscal 2012, la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) a través de un proyecto estratégico, de igual manera se han definido planes de acción para el desarrollo de nuevas políticas internas, tales como:

− Implementar la simplificación de trámites administrativos, definiendo internamente nuevos procedimientos para agilizar los procesos.

− Desarrollar la nueva estructura organizativa. − Diseño y aprobación de la nueva estructura de cargos en donde se

definirán los perfiles y número de cargos, de acuerdo a los procesos identificados en la nueva estructura organizativa de FUNDACOMUNAL.

− Apoyar la gestión del Gobierno nacional en la Consolidación del Poder Comunal

− Formación y articulación del Poder Popular − Construir y consolidar una nueva imagen de FUNDACOMUNAL,

que conduzca a la transformación interna de la institución y que sea el reflejo de la nueva institucionalidad para así, transmitir la nueva visión, misión y valores.

Con el objeto de continuar fortaleciendo las políticas de inclusión social y dignificar la vida del ser humano como motor fundamental de la Patria Nueva, FUNDACOMUNAL contempla dentro de sus acciones participar

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en La Gran Misión Vivienda Venezuela, La Gran Misión Los Hijos de Venezuela y la Gran Misión en Amor Mayor.

Se prevé la articulación con el poder popular para seguir realizando acompañamiento técnico en la construcción de las viviendas con las fuerzas productivas de las comunidades, en el marco del Plan de Transformación Integral del Hábitat de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Asimismo, brindar apoyo técnico en la instrumentación de la Gran Misión Hijos de Venezuela dirigida a beneficiar a familias en pobreza crítica que tengan un ingreso total por debajo del salario mínimo, pero sobre todo a aquellos menores de edad cuyas madres sean adolescentes y /o presenten alguna discapacidad; y a la Gran Misión en Amor Mayor la cual está destinada a otorgar a los adultos mayores (que no lograron cotizar en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el mínimo requerido para optar a la pensión de vejez), una pensión homologada al salario mínimo.

Proyecto: 01

Objetivo Estratégico Institucional. (Contenido en N ueva Etapa) Promover la organización, expansión y consolidación de Consejos Comunales, Comunas y organizaciones populares, asegurando la participación de todos los sectores y entes que hacen vida en la comunidad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades en función de sus intereses de clase, transformando relaciones que garanticen la soberanía de su gestión y la transformación integral de su hábitat.

En el año 2012, en marco de ese objetivo estratégico, se llevará a cabo el proyecto Promoción, Organización y Acompañamiento a las Organizaciones del Poder Popular, con el propósito de “Consolidar a las Organizaciones de base del Poder Popular, a través del fortalecimiento en las áreas políticas y técnicas, en el acompañamiento permanente, permitiéndole al pueblo generar su propio modelo de gestión adecuado a las potencialidades del territorio y a las necesidades específicas del mismo, ejercer la contraloría social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en el bienestar común y la delimitación de un nuevo espacio geográfico comunal donde se tenga expresión directa del nuevo modelo de sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia”. Al finalizar el proyecto, se espera obtener como resultado: La consolidación de 8.435 organizaciones del Poder Popular (20,50% de las constituidas), en su sistema de trabajo, en la aplicación del Ciclo del Poder Popular y en su identificación cartográfica.

Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones específicas: Conformación de la Unidad Administrativa, Acompañamiento Técnico y Político a Organizaciones del Poder Popular, Promoción de nuevos Consejos Comunales en las Zonas de Silencio e interés de la Nación y el

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Fortalecimiento del Ejercicio de la Contraloría y el Control Social. El monto aprobado fue de 150.000.000,00 Bolívares. La fuente de financiamiento son los recursos ordinarios.

Acciones Centralizadas:

Respecto a las acciones centralizadas se tiene que la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores , le fue aprobado en el presupuesto 2012, un monto de 34.604.348,00 Bolívares, los cuales se recibirán por vía de Recursos Ordinarios. Por otra parte, a la acción centralizada Previsión y Protección Social, le fue asignada un monto de 34.424.310,00 Bolívares, de los cuales 23.000.000,00 Bolívares provienen de los ingresos propios y 14.424.310,00 Bolívares, de recursos ordinarios y por último, en la acción centralizada Gestión Administrativa, le asignaron un monto de 11.948.306,00.

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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA (FUNDACREDESA)

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I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

FUNDACREDESA, es un centro de investigaciones estratégicas que realiza estudios de naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre crecimiento y desarrollo humano con el propósito de desarrollar patrones de referencia nacionales en materia de crecimiento y desarrollo, así como generar información clave para el diseño de políticas y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, considerando sus características particulares. 1.1.- Misión Institucional

Generar propuestas Nacionales de investigación sobre el desarrollo físico, psicológico y social de la población venezolana, que permita el diseño de políticas públicas y el desarrollo de avances científicos, académicos en correspondencia al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

1.2.- Competencias

Los estudios Nacionales de Crecimiento y Desarrollo Humano y los estudios de condiciones de vida de la República Bolivariana de Venezuela.

LOS ESTUDIOS NACIONALES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA : Los cuales tendrá como objetivo general conocer las características de la población venezolana de principio de siglo, por estrato social en sus aspectos demográficos, sus condiciones socio económicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, crecimiento, maduración física, estado nutricional, maduración neurológica, aspectos hematológicos, bioquímicos, coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras y factores de riesgo de salud y morbilidad

LOS ESTUDIOS DE CONDICIONES DE VIDA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA : Los cuales tendrá como objetivo general conocer los cambios sociales que se sucedan en períodos cortos a los fines de tomar las medidas correctoras pertinentes para el logro de una situación de equilibrio social.

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1.3.- Estructura Organizativa

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS Política: Promover el desarrollo humano, familiar y socio-lab oral.

Facilitar la implementación de los planes y proyectos sociales destinados a garantizar la protección y participación social, elevar la calidad de vida de la población y fortalecer la soberanía del país, a través de acciones que determinen la influencia de los factores biológicos, culturales y socio-económicos en el desarrollo de la población venezolana, respondiendo primordialmente a la consolidación de las bases del modelo social de la Nación y a la búsqueda del desarrollo humano integral.

Estrategia:

Buscar la Suprema Felicidad Social diseñando patrones de referencia Nacional sobre la Población Venezolana del Siglo XXI, para proporcionar insumos científicos al Gobierno Revolucionario liderado por nuestro Comandante y Jefe el Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, con el fin de coadyuvar en el diseño de políticas sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida por estrato social, en sus aspectos demográficos, sus condiciones socioeconómicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, crecimiento, maduración física, estado nutricional, aspectos bioquímicos, coprológicos, odontológicos y factores de riesgo de salud y morbilidad de la población venezolana, todo esto enmarcado en el ideal socialista de la soberana prosperidad nacional establecido como vía estratégica en el Plan de Desarrollo de la Nación.

En este sentido, se busca lograr el desarrollo social de las comunidades más vulnerables y menos privilegiadas así como darle la participación que por años se les fue negada por gobiernos anteriores.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

Nombre del Proyecto 01 : II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana.

Objetivo específico del proyecto: Diseñar patrones de referencias nacional sobre la población venezolana para el mejoramiento de las condiciones de vida por estratos social en sus aspectos demográficos sus condiciones socioeconómicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, crecimiento, maduración física, estado nutricional, maduración neurológica, aspectos hematológicos, bioquímicas, coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras y factores de riesgo de salud y morbilidad.

Meta del proyecto alcanzada al cierre del ejercicio: Se alcanzó un 107% de la meta física al 31/12/2011, ya que se evaluaron veinte mil ochocientos ochenta y seis sujetos (21.110).

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Inversión ejecutada al cierre del ejercicio con su fuente de financiamiento: La inversión estuvo por el orden de los 21.166.882,00 Bolívares

Nombre del Proyecto 02: Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007-2011) Convenio Cuba - Venezuela Fase II.

Objetivos específicos del proyecto:

1. Analizar los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Fase II (Bolívar y Amazonas).

2. Procesar la Información por cada unidad de análisis del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Fase II (Bolívar y Amazonas).

Meta del proyecto alcanzada al cierre del ejercicio: Se alcanzó un 60% de la meta física al 31/12/2011, ya que se logró atender 3.084 personas.

Inversión ejecutada al cierre del ejercicio con su fuente de financiamiento: La inversión estuvo por el orden de 1.597.928,00 Bolívares. Nombre del Proyecto 03: Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007-2011) Convenio Cuba - Venezuela Fase III. Objetivos específicos del proyecto:

1. Analizar los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Fase III (Mérida y Trujillo).

2. Procesar la Información por cada unidad de análisis del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). ). Fase III (Mérida y Trujillo).

Meta del proyecto alcanzada al cierre del ejercicio: Se alcanzó un 69% de la meta física al 31/12/2011, ya que se logro atender 6.965 personas.

Inversión ejecutada al cierre del ejercicio con su fuente de financiamiento: La inversión estuvo por el orden de los 3.548.806,00 Bolívares.

Nombre del Proyecto 04: Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007-2011) Convenio Cuba - Venezuela Fase IV.

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Objetivo específico del proyecto:

1. Analizar los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Fase IV (Apure y Barinas)

2. Procesar la Información por cada unidad de análisis del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). ) Fase IV (Apure y Barinas).

3. Pilotaje y diseño de los instrumentos de recolección para el proyecto del Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo para los Pueblos Indígenas (ENACDPI 2012)

Meta del proyecto alcanzada al cierre del ejercicio: Se alcanzó un 69% de la meta física al 31/12/2011, ya que se logro atender 6.965 Personas. Inversión ejecutada al cierre del ejercicio con su fuente de financiamiento: La inversión estuvo por el orden de los 4.076.065,00 Bolívares.

IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES

Política

Promover el desarrollo humano familiar y socio - laboral.

Logros

− Se levantaron los datos estadísticos biomédicos y psico-sociales sobre crecimiento y desarrollo de un total de 21.110 sujetos estudiados en siete (07) estados del país correspondiente al eje (Centro llanero y oriental) 10.555 del sexo masculino y 10.555 del sexo femenino, distribuido por entidades federales de la siguiente manera: Apure (2.696), Barinas (2.629), Guárico (3.219), Anzoátegui (3.970), Sucre (3.099), Nueva Esparta (2.568) y Monagas (2.929) Con una inversión de 21.166.882 Bolívares; generando 377 empleos directos y 753 indirectos, a través del proyecto: II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana (SENACREDH 2007-2011).

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- Se procesaron y analizaron los datos estadísticos biomédicos y psico-sociales sobre crecimiento y desarrollo de un total de 3.084 sujetos estudiados en los estados Bolívar y Amazonas correspondiente al eje (Orinoco) 1.542 del sexo masculino y 1.542 del sexo femenino, con una inversión de 1.597.928 Bolívares; generando 44 empleos directos y 88 indirectos, a través del proyecto: Procesamiento y análisis de los datos del 2do Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 - 2011). Convenio Cuba - Venezuela Fase II.

LOCALIZACIÓN / ESTADOS N° SUJETOS EVALUADOS

Bolívar 2.000

Amazonas 1.084

Total 3.084

Fuente: Dirección de Estadísticas de FUNDACREDESA. 2011.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 2011

LOCALIZACIÓN / ESTADOS N° SUJETOS EVALUADOS

Apure 2.696

Barinas 2.629

Guárico 3.219

Anzoátegui 3.970

Sucre 3.099

Nueva Esparta 2.568

Monagas 2.929

Total 21.110

Fuente: Dirección de Estadísticas de FUNDACREDESA. 2011.

SUJETOS EVALUADOS 2011Porcentaje de sujetos estudiados a nivel nacional A ño

2011

13%

12%

15%

19%

15%

12%

14%

Apure Barinas Guárico

Anzoátegui Sucre Nueva Esparta

Monagas

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LOCALIZACIÓN / ESTADOS N° SUJETOS EVALUADOS

Mérida 3.000

Trujillo 3.965

Total 6.965

Fuente: Dirección de Estadísticas de FUNDACREDESA. 2011.

SUJETOS EVALUADOS 2011

− Se procesaron y analizaron los datos estadísticos biomédicos y psico-sociales sobre crecimiento y desarrollo de un total de 6.965 sujetos estudiados en los estados Mérida y Trujillo correspondiente al eje (Occidental) 3.482 del sexo masculino y 3.483 del sexo femenino, con una inversión de 3.548.806 Bolívares; generando 69 empleos directos y 483 indirectos. Procesamiento y análisis de los datos del 2do Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 - 2011). Convenio Cuba - Venezuela Fase III.

Porcentaje de los Datos Analizados y Procesados Según Entidad Federal 2011

65%

35%

Bolívar Amazonas

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Porcentaje de los Datos Analizados y Procesados Según Entidad Federal 2011

43%

57%

Mérida Trujillo

− Se procesaron y analizaron los datos estadísticos biomédicos y psico-sociales sobre crecimiento y desarrollo de un total de 3.464 personas atendidas en los estados Apure y Barinas correspondiente al eje (Llanero) 1.732 del sexo masculino y 1.732 del sexo femenino, con una inversión de 4.076.065 Bolívares; generando 54 empleos directos y 162 indirectos. Procesamiento y análisis de los datos del 2do Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 - 2011). Convenio Cuba - Venezuela Fase IV.

LOCALIZACIÓN / ESTADOS N° SUJETOS EVALUADOS

Apure 2.000

Barinas 1.464

Total 3.464

Fuente: Dirección de Estadísticas de FUNDACREDESA. 2011.

SUJETOS EVALUADOS 2011

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OTROS LOGROS RESALTANTES

Política: Democracia Protagónica y Revolucionaria.

Logros

− Se realizaron once (11) Presentaciones Institucionales sobre el alcance del SENACREDH en siete (07) estados del país correspondiente al eje (Centro llanero y oriental) Apure, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta y Monagas, tres (3) jornadas de atención integral en tres parroquias de Caracas, siete (7) Carteles Científicos Internacionales en México e Italia, dos (2) publicaciones en revista Nacional y un (1) Congreso Científico en México. Con una Inversión de 130.000 Bolívares; generando 94 empleos directos y 188 empleos indirectos.

Porcentaje de los Datos Análizados y Procesados Según Entidad Federal 2011

58%

42%

Apure Barinas

LOGRO INSTITUCIONAL CANTIDAD DEL LOGRO UBICACIÓN TER RITORIAL

Presentación de Proyectos Institucionales 11 Región Centro Llanero y Oriental

Jornadas de Atención Integral 3 Distrito Capital

Publicaciones 2 Distrito Capital

Carteles Cientifícos 7 México e Italia

Participación en Congresos 1 Cuernavaca, México

Fuente: Dirección de Estadísticas de FUNDACREDESA. 2011.

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V.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS:

Se recibieron recursos para el ejercicio fiscal 2011, Proyectos SENACREDH la cantidad de 23.267.348,41 Bolívares; Convenio Cuba – Venezuela 14.464.602,26 Bolívares, los cuales fueron utilizados para

Nombre del ProyectoMonto Aprobado 2011

(En Bolívares)% de Avance Físico

2011% de Avance

Financiero 2011

II Estudio Nacional de Crecimiento y DesarrolloHumano de la Población Venezolana(SENACREDH 2007-2011)

27.198.414,00 107% 78%

ProcesamientoyanálisisdelosdatosdelIIEstudioNacional de CrecimientoyDesarrolloHumanodela Población de la República Bolivariana deVenezuela(SENACREDH2007- 2011) ConvenioCuba - Venezuela Fase II.

1.597.928,00 60% 100%

ProcesamientoyanálisisdelosdatosdelIIEstudioNacional de CrecimientoyDesarrolloHumanodela Población de la República Bolivariana deVenezuela(SENACREDH2007-2011). ConvenioCuba - Venezuela Fase III.

3.548.806,00 69% 100%

ProcesamientoyanálisisdelosdatosdelIIEstudioNacional de CrecimientoyDesarrolloHumanodela Población de la República Bolivariana deVenezuela(SENACREDH2007-2011). ConvenioCuba - Venezuela Fase IV.

11.912.451,00 129% 34%

Porcentaje de los Logros por Tipo

46%

13%8%

29%

4%

Presentación de Proyectos Institucionales Jornadas de Atención Integral

Publicaciones Carteles Cientifícos

Participación en Congresos

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cubrir gastos de personal de campo y planta, adquisición de materiales e insumos y pago de servicios; para el desarrollo de las Acciones Centralizadas se recibió la cantidad de 30.052.985,33 Bolívares, los cuales se destinaron al pago de gastos de personal fijo (empleados, obreros y jubilados). Para un total de 67.784.936,00 Bolívares.

VII.- INGRESOS DEVENGADOS:

Para el inicio del Ejercicio Fiscal 2011 el Ejecutivo Nacional en la Ley de Presupuesto aprobó para FUNDACREDESA la cantidad de: Para Proyectos 27.198.414,00 Bolívares, para Acciones Centralizadas 25.721.919,00 Bolívares, y para el Convenio Cuba- Venezuela 11.912.451, Bolívares, para un total de 64.832.784, Bolívares. Los recursos ejecutados tanto para proyectos como para las Acciones Centralizadas en el 2011 fueron los siguientes: SENACREDH: 21.166.882,00 Bolívares, Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Convenio Cuba-Venezuela Fase II por un monto de 755.249,57 Bolívares, Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Convenio Cuba-Venezuela Fase III por un monto de 1.774.888,90 Bolívares, Procesamiento y análisis de los datos del II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población de la República Bolivariana de Venezuela (SENACREDH 2007 – 2011). Convenio Cuba-Venezuela Fase IV por un monto de 2.651.312,53 Bolívares, Acciones Centralizadas por un monto de 18.136.691,00 Bolívares.

VIII.- OBSTÁCULOS

La Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana para el año 2011 presentó una carencia de insumos y recursos limitados lo que impide un mayor desempeño y desarrollo de las actividades de campo y alcance en la promoción y divulgación del SENACREDH.

Se cuenta con un número reducido de vehículos para el traslado de materiales y equipos, sujetos muestra y personal de campo, por lo que no es posible manejar de forma eficiente eventualidades de esta naturaleza, sobre todo en áreas rurales.

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL.

Nombre del Proyecto 01: “II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana (SENACREDH-Cierre)”

Objetivos Específicos del proyecto: Diseñar patrones de referencias nacional sobre la población venezolana, para el mejoramiento de las

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condiciones socioeconómicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, crecimiento, maduración física, estado nutricional, maduración neurológica, aspectos hematológicos, bioquímicas, coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras y factores de riesgo de salud y morbilidad.

La ejecución del SENACREDH-Cierre, se requiere para finalizar el proyecto, el análisis de los datos y la elaboración del informe final (a entregarse en el año 2012) de los resultados obtenidos y su correspondiente divulgación e incorporación como aporte al diseño de políticas y programas sociales que contribuyan a la Construcción del estado comunal.

El monto total del proyecto: Es de 11.569.303, 00 Bolívares.

Fuente de financiamiento: proviene del Ejecutivo Nacional.

Directriz: Suprema Felicidad Social.

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social.

Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

Nombre del Proyecto 02: “Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de la Republica Bolivariana de Venezuela (ENACDPI)”

Objetivos Específicos del proyecto: Estudiar el crecimiento y Desarrollo Físico de los Pueblos Indígenas de la Republica Bolivariana de Venezuela (ENACPI, 2011-2014).

La realización del estudio permitirá generar por primera vez valores de referencia de crecimiento y desarrollo físico para evaluar y monitorear apropiadamente el crecimiento, estado nutricional y la salud de los pueblos indígenas (Piaroa, Yanomami y Jivi)

El monto total del proyecto: Es de 24.909.694,00 Bolívares

Fuente de financiamiento: proviene del Ejecutivo Nacional.

Directriz: Suprema Felicidad Social.

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social.

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Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio-laboral.

Nombre del Proyecto 03: “Estudio de Condiciones de Vida en Tres Comunas en Construcción Priorizadas.

Objetivos Específicos del Proyecto: Aportar los insumos (conocimientos, datos) para las diferentes Instituciones del Estado, para optimizar el diseño y programación de las Políticas Públicas en cuanto al desarrollo de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las características biológicas, nutricionales, intelectuales y condiciones de vida de la población, asegurando el mas estricto control de calidad en la obtención de los datos y garantizando su autenticidad y veracidad.

El monto total del proyecto: Es de 13.521.003,00 Bolívares

Fuente de financiamiento: proviene del Ejecutivo Nacional.

Directriz: Suprema Felicidad Social.

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social.

Política: Promover el desarrollo humano familiar y socio - laboral.

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INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENNA)

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I. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)

1 .1. Misión Institucional

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), por disposición contenida en el artículo 134 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), establece que es un Órgano con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, adscrito al Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el cual tiene como finalidad garantizar los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes. Como ente de gestión del sistema rector nacional para la protección integral de niños, niñas y adolescentes ejerce funciones deliberativas, contraloras y consultivas. Las decisiones adoptadas por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) son actos administrativos que agotan la vía administrativa. Sus actos administrativos de efectos generales deberán ser divulgados en un medio oficial de publicación. La Misión Institucional del Instituto consiste en la formulación, coordinación, integración, orientación, ejecución, evaluación y control de políticas, estrategias, planes, programas y acciones para la garantía, protección y disfrute de los derechos y deberes de todos los niños, niñas y adolescentes, como sujetos sociales de derecho, siguiendo los principios de igualdad, no discriminación, gratuidad de actuaciones, participación y corresponsabilidad entre el Estado, la Familia y la Sociedad.

1 .2. Competencias

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), fue creado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinaria de fecha 10 de Diciembre de 2007.

Las atribuciones del Organismo se establecen en el artículo 137 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), las cuales se describen a continuación:

- Presentar a consideración del órgano rector la propuesta de política del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la propuesta de Plan Nacional

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para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y su presupuesto.

- Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de lineamientos generales que deben cumplir los Consejos Municipales de Derechos y Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a su organización, funcionamiento y ejercicio de sus atribuciones.

- Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de directrices generales que deben cumplir las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, entidades de atención, programas de protección y otros servicios.

- Coordinar y brindar apoyo técnico a los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Velar por el desarrollo equilibrado de estados y municipios en materia de protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Promover la divulgación de los derechos, garantías y deberes de niños, niñas y adolescentes y ser vocero de sus intereses e inquietudes.

- Crear entidades de atención y ejecutar programas de protección. - Promover, acompañar y supervisar a las entidades de atención y

programas de protección, especialmente a través de las comunidades organizadas.

- Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Nacional de Defensorías, Entidades de Atención y Programas de Protección e inscribir aquellos de cobertura nacional y regional.

- Conocer, evaluar y opinar sobre los planes nacionales intersectoriales que elaboren los órganos competentes, así como de las políticas y acciones públicas y privadas referidas a Niños, Niñas y Adolescentes.

- Solicitar a las autoridades competentes acciones y adjudicación de recursos para la solución de problemas específicos que afecten a Niños, Niñas y Adolescentes.

- Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestación irregular de los servicios públicos nacionales, estadales y municipales, según sea el caso, prestados por entes públicos o privados, que amenacen o violen los derechos y garantías de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Conocer casos de amenazas o violaciones a los derechos colectivos o difusos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

- Intentar de oficio o por denuncia la acción de protección, así como solicitar la nulidad de la normativa o de actos administrativos cuando éstos violen o amenacen los derechos y garantías de Niños, Niñas y Adolescentes.

- Brindar protección especial a los derechos y garantías específicos de los Niños, Niñas y Adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes.

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266

- Ejercer con relación al Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la atribución que establece el artículo 339 de esta Ley.

- Ejercer las competencias de las Oficinas de Adopciones Estadales a través de sus Direcciones Estadales.

- Dictar su Reglamento Interno. - Las demás que ésta u otras leyes le asignen, así como sus

reglamentos. 1 .3. Estructura Organizativa

Gerencia de

Defensa y

Garante de

Derechos

Gerencia

de

Adopciones

Gerencia de

Políticas de

Protección de

Niños, Niñas y

Adolescentes

Gerencia de

Formación y

Participación

al Usuario

Gerencia de

Programas de

Protección y

Atención a

Niños, Niñas y

Adolescentes

Gerencia de

Asuntos

Internacionales

y Cooperación

Técnica

Gerencia

Nacional de

Direcciones

Estadales

Gerencia Estadales (24)

Junta Directiva

Presidencia

Auditoria Interna

Fondo Nacional de

Protección de Niños, Niñas

y Adolescentes

Consultoría Jurídica Oficina de Relaciones

Institucionales

Oficina de Planificación y

Presupuesto

Oficina de Sistemas y

Tecnología de Información

Oficina de Recursos

Humanos

Oficina de Administración y

Servicios

Gerencia General

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II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS De acuerdo a los objetivos estratégicos y políticas del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista 2007-2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías en el marco de la Revolución Bolivariana avanzó en la conformación de la nueva estructura social, prestando especial atención en niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad social, así como a sus familias y comunidades. En lo que respecta a las estrategias, se implementaron diferentes programas llevados a cabo por el Instituto para acelerar el desarrollo integral con la inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos, priorizando la acción social, a los fines de que se erradique en Venezuela definitivamente el problema de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Cabe destacar que los programas se refieren a Plan Nacional de Familia Sustitutas, Semillero de la Patria Simón Bolívar, Voceros y Voceritas, IDENNA móvil, Programa para la Dignificación de Adolescentes Trabajadores, Unidades de Protección Integral, Casas Comunales de Abrigo, Centros Comunales de Protección Integral, Localización de Familias de Origen y Reintegro Familiar, entre otros. Objetivo Estratégico Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Política

Prestar Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes.

III. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

Durante el ejercicio fiscal 2010 se brindó atención integral a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad social, así como a sus familias y comunidades. Los proyectos que orientaron la gestión 2011, se enmarcaron en la política “Prestar Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes”, del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista 2007-2013:

- A través de la ejecución del Proyecto “Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, se garantizó a través de programas de protección, prevención y participación, la protección oportuna, inclusión social y el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia sustituta a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social. Lográndose al cierre del ejercicio fiscal la atención integral de 125.384 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, con una inversión de 454.746.339,00 Bolívares, provenientes de transferencias de la República.

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- Mediante la ejecución del Proyecto “Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, se brindó a nivel nacional, protección y atención integral a niños, niñas y adolescentes, garantizándose la restitución oportuna de las garantías y derechos individuales, colectivos y difusos. Lográndose al cierre del ejercicio fiscal la protección integral de 19.164 niños, niñas y adolescentes, con una inversión de 6.780.921,00 Bolívares, provenientes de transferencias de la República.

IV. LOGROS MÁS RESALTANTES

Logros

- Se brindó a nivel nacional, prevención y atención integral a 125.384 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social, garantizándose a través de programas de protección, prevención y participación, su protección oportuna, inclusión social y el derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia sustituta. Todo ello, con una inversión de 454.746.339,00 Bolívares generándose 1.372 empleos directos (686 femeninos y 686 masculinos) y 262 indirectos, a través de la ejecución del proyecto “Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, en el cual se brindó prevención y atención integral en diferentes ámbitos.

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Fuente: Gerencia de Programas, Direcciones Estadales, Relaciones Institucionales, Adopciones, Formación, Programa Socio-Educativo

- Se brindó a nivel nacional, protección y atención integral a 19.164 niños, niñas y adolescentes, garantizándose la restitución oportuna de las garantías y derechos individuales, colectivos y difusos. Todo ello, con una inversión de 6.780.921,00 Bolívares generándose 39 empleos directos y 112 empleos indirectos, a través de la ejecución del proyecto: “Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes” en el cual se brindó atención integral en diferentes ámbitos.

Niños, Niñas y Adolescentes Atendidos

17.1721.992

Fuente: Defensa y Atención al Ciudadano.

Programas del IDENNAProyecto 2

Restitución de Derechos y GarantiasAtención al Ciudadano de niños, niñas y adolescentes

17.172

1.992

Niños, Niñas y Adolescentes Atendidos a través del Proyecto " Protección y

Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes"

Restitución de Derechos y Garantias

Atención al Ciudadano de niños, niñas y adolescentes

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V. PROYECTOS EJECUTADOS

VI. RECURSOS TRANSFERIDOS

Monto Aprobado del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2011, por 432.935.437,00 Bolívares distribuidos de la siguiente manera:

- La cantidad de 252.762.681,00 Bolívares para el Proyecto “Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, cuyo objetivo está orientado a brindar a través de las entidades de atención, protección integral a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo social.

- La cantidad de 6.747.004,00 Bolívares para el Proyecto “Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, cuyo objetivo está destinado a atender los casos de amenaza o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

DESCRIPCIÓN MONTO Bs.

Transferencias de la República 424.509.685,00

Disminución de Disponibilidades 1.487.232,00

Incremento de la Depreciación 6.938.520,00

Acciones Centralizadas 173.425.752,00

Proyectos 259.509.685,00

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Fuentes de Financiamiento:

- Acciones Centralizadas: Bolívares 173.425.752 • Transferencias de la República: Bolívares 165.000.000 • Recursos Propios: Bolívares 8.425.752

- Proyectos: Bolívares 259.509.685 • Transferencias de la República: Bolívares 259.509.685

VII. INGRESOS DEVENGADOS Recursos Recibidos: Bolívares 659.615.569

- Transferencias de la República: Bolívares 659.615.569 Ejecución Presupuestaria: Bolívares 652.613.201

• Acciones Centralizadas: Bolívares 213.052.528 • Proyectos: Bolívares 439.560.673 • La cantidad de Bolívares 454.746.339 para el Proyecto

“Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”.

• La cantidad de Bolívares 6.780.921 para el Proyecto “Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Presupuesto Modificado: Bolívares 726.482.447, deta llado de la siguiente manera:

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VIII. OBSTÁCULOS Entre los principales obstáculos presentados en el desarrollo y ejecución de las actividades requeridas para llevar a cabo los proyectos formulados por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), resaltan los siguientes:

• De acuerdo a los requerimientos y necesidades del Instituto, y en concordancia con el proceso de innovación y mejoramiento tecnológico que se viene adelantando en el país, el IDENNA asumió el reto de implementar un Sistema Administrativo, denominado “Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público” (SIGESP). En consecuencia se ha tenido que realizar toda la carga histórica de los productos obtenidos con la metodología anterior, lo cual ha traído como consecuencia inconvenientes en la capacidad de emitir oportunamente los reportes necesarios que contribuyan a dar cumplimiento a lo establecido en las leyes, así como las respuestas ante los órganos competentes a los que se reporta información.

• Limitaciones financieras producto de la insuficiencia originada por la aprobación de la cuota presupuestaria, respecto al presupuesto solicitado.

• Inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos administrativos internos, lo que se traduce en desconocimiento, dualidad de funciones o poca claridad en los procesos.

• Distribución del espacio físico inadecuado, lo que dificulta el desarrollo de las actividades.

IX. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJE RCICIO FISCAL De acuerdo a los objetivos estratégicos y políticas del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista 2007-2013, el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías en el marco de la Revolución Bolivariana, tiene previsto continuar avanzando en la conformación de la nueva estructura social, prestando especial atención en los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad social, así como a sus familias y comunidades. De igual manera se tiene previsto la puesta en marcha y funcionamiento de espacios físicos, para brindar atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes, tales como Unidades de Protección Integral (UPI), Casas Comunales de Abrigo y Centros Comunales de Protección Integral (CCPI), para brindar y garantizar el derecho a la salud, deporte, recreación, cultura y educación, así como también evaluación integral, tratamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario; y para erradicar las condiciones de explotación laboral de los adolescentes, se

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continuará llevado a cabo el Programa para la Dignificación de los Adolescentes Trabajadores (Prodinat). Es por ello que para el próximo ejercicio fiscal 2012 se formularon los proyectos: “Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes” y ”Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, enmarcado en las siguientes líneas: Objetivo Estratégico Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. Política Prestar Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes.

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FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

(FNPNNA)

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I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Fondo Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (FNPNNA). 1.1.- MISIÓN INSTITUCIONAL Realizar financiamiento y cofinanciamiento a proyectos, servicios y acciones dentro de la doctrina de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a los entes Municipales., Redes Comunitarias, Consejos Comunales, Organizaciones Sociales, captando y administrando recursos financieros y no financieros que permitan darle sostenibilidad al Sistema de Protección. 1.2.- COMPETENCIAS EL Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,(FNPNNA) fue creado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 5.266 de fecha 02 de Octubre de 1998, en la cual se establece en el artículo Nº 341 las Competencias del Organismo y las atribuciones del administrador, tales como: Coordinar la ejecución de los recursos de acuerdo al plan de aplicación, preparar y presentar al Ministerio de adscripción los balances financieros mensuales y anuales, emitir órdenes de pago o cheques, suscribir convenios, acuerdos o contratos con recursos del Fondo, colocar los recursos en inversiones no riesgosas, rentables y de fácil liquidación, mantener los controles necesarios para la ejecución de los recursos, ejercer la administración y mantener el control de los bienes muebles o inmuebles adquiridos con recursos del respectivo Fondo; todo ello mediante la previa aprobación de la máxima autoridad del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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1.3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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II.- POLÍTICA Y ESTRATEGIA. Política Prestar atención integral a niños, niñas, Adolescentes y familia a Nivel Nacional. Estrategia. Realizar financiamiento y cofinanciamiento a proyectos, servicios y acciones enmarcados dentro de la doctrina de Protección Integral de Niños, niñas y Adolescentes a los entes Municipales, Redes Comunitarias, Consejos Comunales, Organizaciones Sociales, captando y administrando recursos financieros y no financieros que permitan darle sostenibilidad al Sistema de Protección. III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS. El Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, con el fin único de Prestar Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, ejecutó en base a su Proyecto “Financiamiento y Cofinanciamiento de programas, Proyectos y servicios orientados a la Protección y atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad Social”, durante el ejercicio fiscal 2011 ciento tres metas (103), reflejando una inversión por la cantidad de Cincuenta y Dos Millones Novecientos Veintinueve Mil Treinta y Ocho Bolívares (52.929.038Bs.); con el objetivo de transferir recursos financieros que fueron utilizados en los programas de protección y atención Integral de niños, niñas y adolescentes, a través de los Consejos Comunales; Organizaciones Sociales; Redes Comunitarias, entidades de atención y Fondos Municipales, a fin de garantizar la inclusión y bienestar social de todo niño, niña y adolescente que se encuentre en vulnerabilidad o riesgo social. IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES. Con el propósito de contribuir al fortalecimiento, desarrollo y bienestar de niños, niñas, adolescentes y familias hacia el alcance de la Suprema Felicidad Social, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través del Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes alcanzó los siguientes logros más importantes:

− Financiamiento del III Plan Vacacional Comunitario Bolivariano a Nivel Nacional por la cantidad de 18.062.323,00 Bolívares, beneficiándose 1.000.0000 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional en los diferentes programas.

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− Igualmente se garantizó el funcionamiento de los Centros Comunales de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CCPI) y Casas Comunales de Abrigo (CCA) que se encuentran a nivel nacional, ejecutándose la cantidad de 7.093.422,00 Bolívares.

− Dentro de estos logros, se continúo con el fortalecimiento de los Centros de Formación en Tecnología “CEFONATS”. La Despulpadora de Frutas Frutinat, Semilleros de Guayana y Granja de paracotos, en la realización de este logro se invirtió la cantidad de1.195.521, 00 Bolívares, beneficiándose 223 adolescentes y 132 familias.

− Se ejecutaron 3.718.103,00 Bolívares dándole continuidad a las construcciones de Casas Comunales de Protección Integral.

− V.- PROYECTO EJECUTADO. Financiamiento y Cofinanciamiento de programas, proyectos y servicios orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad Social. VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS El Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su proyecto “Financiamiento y cofinanciamiento de Programas y Proyectos orientados a la Protección y Atención Integral de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad”, para el desarrollo de su gestión programó la cantidad de 76.568.325 Bolívares, ejecutándose la cantidad de 52.246.465 Bolívares, distribuidos en las siguientes acciones especificas.

− Por Comisiones y Gastos Bancarios la cantidad de 2.498.325 Bolívares.

− La cantidad de 2.421.925 Bolívares. para la Adquisición de edificaciones e Instalaciones, de Centros Comunales de Protección Integral (CCPI).

− Plan Vacacional Comunitario Venezolano a Nivel Nacional, por la cantidad de 18.062.323 Bolívares.

− 3.816.406 Bolívares., para las remodelaciones, ampliaciones y mejoras de Casas Comunales de Abrigo (CCA) y Centros Comunales de Protección Integral (CCPI).

− Por concepto de Construcciones de Centro Comunales de Protección Integral (CCPI), la cantidad de 3.718.103 Bolívares.

− Para la realización de programas y proyectos dirigido a los adolescentes trabajadores, la cantidad de 1.195.521 Bolívares.

− Por el Financiamiento de Planes de Acción y Aplicación, la cantidad de 717.312 Bolívares.

− En cuanto a dotaciones a los Consejos Comunales y Casas Comunales de Abrigo, se ejecutó la cantidad de 6.226.669

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Bolívares. − Por concepto de funcionamiento de los Centros Comunales de

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CCPI) y Casas de Abrigo (CCA), se generó 7.093.422 Bolívares.

− Se cancelo 5.998.300 Bolívares. Para respaldar las deudas pendientes generadas en los ejercicios anteriores.

− En cuanto a donación se ejecutó la cantidad de 498.134 Bolívares. VII.- RECURSOS DEVENGADOS. El Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, presenta el siguiente cuadro descriptivo donde se reflejan los ingresos programados y los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 2011. El Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011 fue por la cantidad de 27.925.400 Bolívares, el mismo fue modificado a la cantidad de 76.568.325 Bolívares. y se ejecutaron ingresos por la cantidad de 52.246.465 Bolívares., surgiendo una diferencia entre los ingresos por ejecutar de 24.319.860 Bolívares, de acuerdo al presupuesto modificado y aprobado. VIII.- OBSTÁCULOS.

− Baja presentación por parte de los Fondos Municipales de

Protección de los Planes de Acción y Aplicación establecidos en el Artículo 340 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. por parte de los Fondos Municipales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

− Muchos de los proyectos presentados por los Consejos Comunales, Organizaciones Sociales y Redes Comunitarias, no cumplieron con los Lineamientos y Directrices establecidas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.814 de fecha 10 de noviembre de 2003 Gaceta Oficial Nº 37.855 de fecha 12 de enero 2004.

− La alta rotación de Talento Humano representantes del Sistema de Protección Integral del Niño, niña y Adolescente a nivel Estadal y Municipal.

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL 2012

Para el ejercicio fiscal 2012 el Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tendrá como prioridad trabajar ardua y constantemente en la ejecución física y financiera del proyecto “Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas, Proyectos y servicios orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad Social”. Dicho

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Proyecto está enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013. Dicho proyecto estará basado en la transferencia de recursos financieros para ser utilizados en los programas de protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes, a través de los Consejos Comunales, Organizaciones Sociales, Redes Comunitarias, entidades de atención y Fondo Municipales, a fin de garantizar la inclusión y bienestar social de todo niño, niña y adolescente que se encuentre en vulnerabilidad o riesgo social, estableciéndose una meta de 113 con una inversión real aprobada de 36.134.226 Bolívares, enmarcado dentro de la Directriz de Suprema Felicidad Social con el objetivo de Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

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INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

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JUNTA

CONSULTORÍA

AUDITORIA

OFICINA DE

SISTEMAS

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE

PERSONAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIONES SECCIONALES

DIRECCIÓN DE CONTROL DE

GESTIÓN PROGRAMÁTICA

I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

El Instituto Nacional del Menor (INAM), hasta el año 1.978 llamado Consejo Venezolano del Niño (CVN). Es un Organismo Autónomo Sin Fines Empresariales con Personalidad Jurídica y patrimonio propio y dependiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPC y PS) y durante el lapso 01/01/2011 al 31/12/2011 enmarcó su gestión dentro del Plan Operativo Institucional dando cumplimiento al objetivo referido a la Culminación del Proceso de Supresión y Liquidación del Instituto, siguiendo las directrices establecida por el órgano tutelar el cual se inició una vez promulgada la Ley de Supresión y Liquidación desde el año 2006, en la actualidad la normativa es la establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma de la Ley de Supresión del Instituto Nacional del Menor, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.796 de fecha 25 de octubre de 2007.

1.1.- Misión Institucional

Culminar el proceso de Supresión y Liquidación del Instituto hasta su transferencia total a los órganos y entes de la Administración Pública con competencia en materia de Protección Social bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Protección Social.

1.2.- Competencias

Haciendo uso de los bienes y recursos presupuestarios ejecutar los mecanismos necesarios para la remoción y/o retiro de los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros, obreras y todas las actividades relacionadas con la ejecución presupuestaria.

1.3.- Estructura Organizativa

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II.- POLITICAS Y ESTRATEGIAS

Objetivo Estratégico:

AVANZAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL, la cual corresponde a la Directriz: “Suprema Felicidad” del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013.

Política 1

CONSOLIDAR LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS Y DEMANDAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.

Para cumplir con lo antes expuesto las diferentes unidades funcionales y/o administrativas realizaron las siguientes actividades.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

No aplica

IV. LOGROS MÁS RESALTANTES

Logros

− Se realizó la transferencia al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPRIJ) del talento humano que prestó sus servicios en el Proyecto: “Socio Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” el 1 de enero del año 2.011.

− Se realizaron reuniones con la Junta Liquidadora y las Direcciones del Nivel Central motivado al avance, liquidación y transferencia del precitado Proyecto al recién creado Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario y el status de los procesos y/o actividades de la Dirección de Control de Gestión Programática en cuanto a la Liquidación y Supresión del instituto.

− Se procesaron 35 jubilaciones especiales, 9 jubilaciones reglamentarias, 1 pensión por incapacidad de género femenino y 10 pensiones de sobreviviente otorgándose el pago de 128 Prestaciones Sociales a todos los egresados y sus diferentes pasivos laborales.

− Se canceló a diferentes clínicas a nivel nacional asumiendo de esta forma procesos administrativos de obligaciones contraídas de años anteriores, por el INAM con el Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía y Maternidad.

− Se recibieron 27 aprobaciones por parte de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público (CENBISP) para Instituciones Educativas en el estado Sucre y Distrito Capital.

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− Se elaboraron 120 actas de transferencia entre la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Fundación Misión Negra Hipólita (FMNH), además se firmaron 13 actas de entrega de bienes inmuebles para ser trasladados al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) y 32 transferencias de los bienes inmuebles Centro de Formación Integral (CFI) a nivel nacional y se anexaron los respectivos inventarios a 8 actas de transferencia de las Unidades de Formación Integral (UFI) y 63 Núcleo de Apoyo Familiar y Participación Ciudadana (NAFPC) a los siguientes entes: IDENNA, FUNDACOMUNAL, Unidades Educativas, Redes Locales y ONG.

− Se donaron 523 bienes muebles a diferentes unidades educativas en el Distrito Capital y en el Estado Sucre, siguiendo la normativa que establece la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público.

− Se efectuó la firma del documento de finiquito en convenio subscrito entre el INAM con 24 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 39 finiquitos de Clínicas privadas a nivel nacional en convenio con “Seguros Horizonte”.

− Se elaboró un convenio con la empresa: Recuperadora de Materia Prima C.A. (REMAPCA), de 12.193 bienes muebles y un contrato de Permuta de 1.089 bienes muebles con el Oferente adjudicado.

− Se efectuaron pagos correspondientes a alimentos, bebidas, medicinas y ferretería Bolívares a los Centros de Formación Integral a nivel nacional y por Colocación Familiar Remunerada.

Actividades de la Oficina de Personal

− Para continuar con la Liquidación del INAM se procesaron 35 jubilaciones especiales y 9 reglamentarias, 1 pensiones por incapacidad y 10 de sobreviviente de empleados y obreros fijos cancelándose 128 Prestaciones Sociales por un monto de 8.478.410 Bolívares debido a renuncia, remociones, jubilaciones especiales o reglamentarias y pensiones del personal empleado y obrero fijo y contratado con los pasivos laborales, elaborando las planillas del IVSS 14-100 y 14-03. Además se gestionaron 36 anticipos de Prestaciones Sociales por antigüedad del personal.

− Se recibieron las “Fe de Vida” y se elaboraron, cancelaron y remitieron las nóminas del personal jubilado y/o pensionado del INAM hasta el mes de agosto, por un monto de 45.186.970,37 Bolívares, al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social el cual realizó el correspondiente reintegro al INAM.

− Se procesaron 2.806 constancias de trabajo a nivel nacional y 1.521 antecedentes de servicio a nivel nacional.

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− Se analizaron, elaboraron, tramitaron y cancelaron nóminas beneficiando al personal en: “Bono por No Evaluación”, útiles y becas escolares, intereses sobre Prestaciones Sociales, Guardería, Día del Niño, Plan Vacacional y Uniforme del Personal obrero al personal empleado, obrero fijo y contratado; también se realizaron solicitudes de Reembolso y Carta Aval a “Seguros Horizonte” y se cumplió con los aumentos de sueldos tanto a los obreros como a los empleados.

Actividades de la Dirección de Control de Gestión P rogramática

− Se efectuó la firma del documento de finiquito en convenio con 24 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que cumplieron con el reintegro o rendición del Fondo de Contingencia.

− Se remitió a La Junta Liquidadora y Consultoría Jurídica la información referente al Proyecto “Todo Niño en Familia” en la acción “Colocación Familiar Remunerada” la cual aún se desarrolla en el INAM para que se gestione ante el Instituto Autónomo Concejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) el desarrollo de dicha acción.

− Se elaboraron 11 consolidados mensuales de la Población Atendida en el proyecto “Socio-Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” a escala nacional, discriminado por nombre y apellido, género, edad, tribunal y medida dictada, causa de ingreso, correspondiente al año 2011, los cuales fueron remitidos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, también se concretaron acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de dicho proyecto, el establecimiento de bibliotecas comunales en los CFI y la incorporación de nuevos planes en beneficio de los adolescentes que están bajo estas medidas privativas de libertad.

− Por acuerdo entre el MPPRIJ y el INAM según convenio de transferencia del proyecto “Socioeducativo para adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” ahora llamado: (“Integración Social del Adolescente que incurre en la Comisión de Hechos Punibles”) se prestó la colaboración en recibir los Tickets Alimentación de la Dirección Seccional Distrito Capital y Vargas para que sean entregadas por la Dirección de Administración de la Institución (Caja) los citados tickets del personal que labora en los Centros de Formación Integral contratados por el MPPRIJ. Continuando con el acompañamiento al proceso de transferencia del citado proyecto, esta Unidad recibe a través de oficios (relacionados con el personal que labora en los CFI – Caracas) para ser remitidos a la Dirección del Proyecto: “Integración Social del Adolescente que incurre en la Comisión de Hechos Punibles” adscrita al MPPRIJ para sus conocimientos y fines consiguientes.

− Se realizaron reuniones con la Junta Liquidadora y las Direcciones del Nivel Central motivado al avance, liquidación y transferencia del

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precitado Proyecto al recién creado Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario y el status de los procesos y/o actividades de la Dirección de Control de Gestión Programática en cuanto a la Liquidación y Supresión del instituto.

− Se realizó una reunión con la Junta Liquidadora y los Coordinadores Regionales con el fin de realizar una inducción para realizar el Acta de Entrega de las Seccionales por lo cual se elaboró y entregó a Consultoría Jurídica el preliminar de Acta de Entrega de la Coordinación Seccional del Distrito Capital y Estado Vargas, para su revisión, esto en el proceso de Liquidación y Supresión de la Institución.

Actividades de la Dirección de Bienes y Servicios

− Se construyó la base de datos de los Bienes Muebles de los Núcleos de Apoyo Familiar (NAF), Centro de Evaluación Inicial Preescolar y Maternal (CEIMP), Casa de Protección (CP), Centro de Formación Integral (CFI), Organizaciones No Gubernamental (ONG) y el Nivel Central; asimismo del Parque Automotor se incorporaron 24 documentos de los vehículos a nivel nacional en condiciones de recuperable, chatarra y/o operativo.

− Se verificaron, actualizaron, transcribieron, tramitaron donaciones y aprobaciones de inventarios de los bienes muebles del INAM a Redes Locales, ONG, Unidades Educativas, Casa de Protección (CP) y los Centros de Evaluación Inicial Maternal y Preescolar (CEIMP) en los estados

− Se culminó el proceso de enajenación de muebles bienes ante la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público (CENBISP) de las seccionales.

− Se realizó el avalúo de chatarra en las oficinas del Nivel Central y en las seccionales así como también se realizó el avalúo de bienes muebles a las ONG, Núcleo de Apoyo Familiar (NAF) y las oficinas del nivel central y el inventario de desincorporación de los bienes muebles de las seccionales y las oficinas del nivel central.

− Se otorgaron Bienes Muebles a las varias seccionales por intermedio de la permuta de las chatarras entre la empresa y el Instituto Nacional del Menor y 27 aprobaciones de los bienes muebles por parte de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público (CENBISP) para las Escuelas Básicas y la Unidades Educativas.

− Se realizaron las transferencias de los bienes inmuebles (Centro de Formación Integral) a nivel nacional y se anexaron los respectivos inventarios a 8 actas para la transferencia de las Unidades de Formación Integral (UFI) y 63 Núcleo de Apoyo Familiar y Participación Ciudadana (NAFPC) a los siguientes entes: IDENNA, FUNDACOMUNAL, Unidades Educativas, Redes Locales y ONG.

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Actividades de Consultoría Jurídica

− Se realizaron estudios y actuaciones de demandas ante los Tribunales Contenciosos Administrativos, Laborales, Civiles, Inspectoría del Trabajo y Fiscalías del Ministerio Público, se realizaron reuniones con Órganos y Entes que se tiene convenio de transferencia, además se realizó el seguimiento y control de la realización de avalúos a los Bienes Inmuebles a transferir, obteniéndose cédulas catastrales, copias certificadas y certificados de Gravamen pertenecientes a diferentes bienes inmuebles en los 16 estados donde se ubican los Centros propiedad del INAM. Se elaboraron Acta de Transferencia y actas de entrega de Bienes Inmuebles para ser trasladados y entregados, Convenios de transferencia de Bienes Muebles e Inmuebles y Proyectos de atención al Niño, Niña y Adolescente con el Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA), la Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPRIJ), MPC y PS y con el Frente Bolivariano de Luchadores Sociales entre otros.

− Se redactaron y firmaron finiquitos de contrato, convenios y por deudas pendientes entre el INAM y empresas privadas, ONG y clínicas de HCM para rescindir del convenio.

− Se elaboró un convenio con la empresa: Recuperadora de Materia Prima C.A. REMAPCA, de 12.193 bienes muebles y un contrato de permuta de 1.089 bienes muebles con el Oferente adjudicado el ciudadano Dixon A. Peña A. para la desincorporación de dichos bienes muebles programando el retiro de dichos bienes muebles y así cumplir con la Supresión y Liquidación del Instituto.

− Se revisaron y se dieron las respectivas observaciones al Convenio de transferencia entre el instituto y el MPPRIJ del Proyecto “Socio educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” para finalizar la transferencia, luego con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciarios y hacer efectiva la transferencia del citado proyecto en el mes de diciembre, elaborándose también las 31 actas de transferencia de los CFI.

Actividades de la Oficina de Sistemas

− Se actualizó y realizó mantenimiento a las aplicaciones informáticas para dar apoyo técnico a la Oficina de Personal para el cálculo de jubilaciones especiales, el proceso de constancias de trabajo, proceso de constancias de cotizaciones del fondo de jubilaciones, al Proceso de Planillas FP-026 y la Relación de Sueldos, se actualizó y realizó mantenimiento al proceso para generar comprobantes de pago resultantes del cálculo de las vacaciones vencidas no disfrutadas y vacaciones fraccionadas del personal egresado en el año 2011, así como a la Dirección de

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Administración para los procesos de la carga contable y custodia del sistema contable.

− Se realizó respaldo a las bases de datos de los diferentes sistemas de información tales como: Nominas, Contabilidad y HCM, así como

− Se elaboraron los formularios de: Revisión Técnica, Inventario de Equipos de Computación y se modificó el Formulario Control Técnico.

Actividades de la Dirección de Administración

− Se efectuaron los pagos por concepto de sueldos y salarios, bono vacacional, Prestaciones Sociales, bono semestrales por No Evaluación, Guardería, Útiles y becas escolares, bono Juguete, Día del niño y demás deudas pendientes. Se efectuaron pagos por reembolso de HCM como también se canceló la prima del año póliza a "Seguros Horizonte". Asimismo se depositaron los recursos por concepto de aporte al seguro social, paro forzoso, fondo especial de jubilación y pensión, fondo de ahorro habitacional, además se efectuó la entrega de los tickets por bono alimentación y se canceló el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta.

− Se efectuaron las órdenes de compras por los conceptos de los tickets Alimentación y otras adquisiciones de materiales, solicitudes de pago por Póliza de HCM y de Vehículo, avisos en prensa, conservación y reparaciones menores de obras entre otras, también se revisó y analizó la documentación recibida de las diferentes direcciones y oficinas del nivel central en referencia a solicitudes de pagos y Solicitudes de Asignación Especial (SAE).

− Se realizó el registro presupuestario – contable de toda la información recibida tanto del nivel central como de las diferentes seccionales, se elaboró el cierre presupuestario contable trimestral del año 2011 de acuerdo al sistema ACCUTEM 2000.

− Se efectuaron pagos correspondientes a alimentos, bebidas, medicinas y ferretería a los Centros de Formación Integral a nivel nacional y por Colocación Familiar Remunerada.

− Se realizaron reportes de los Estados Financieros: Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Ejecución Consolidada, por acciones específicas correspondientes al presupuesto ley.

Actividades de la Oficina de Planificación y Presup uesto

− Por la normativa legal para la administración financiera en referencia a la liquidación del presupuesto y de acuerdo a las cuentas de ingresos y gastos se preparó la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre, la Memoria y Cuenta y el Informe de Liquidación y Cierre del ejercicio económico y financiero del año 2010.

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− Se cumplió con lo establecido en las Leyes Orgánicas de Planificación y de la Administración Financiera del Sector Público para la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional 2.012, Formulación del Presupuesto de las Acciones Centralizadas, se realizó la Ejecución Presupuestaria trimestral correspondiente al año 2.011 bajo los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto en su instructivo № 7, se causó el gasto permitiendo cubrir los consumos propios de la acción centralizada y parte del Proyecto: “Socio Educativo para los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal”, con Medida Privativa de Libertad el cual estuvo bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores y Justicia. Debido al incremento Salarial decretado por el Ciudadano Presidente de la República se elaboraron los cálculos del incremento salarial según el Instructivo Nº 3 de la ONAPRE, el Incremento Salarial Consolidado y las Incidencias Salariales con su respectiva Base de Cálculo favoreciendo a trabajadores y trabajadoras del INAM por lo tanto se realizó la Reprogramación de las Cuotas de Compromiso y Desembolso correspondiente a la primera porción del crédito adicional relacionado con el incremento salarial.

− Se realizó la guía metodológica del anteproyecto de presupuesto 2012 de la acción centralizada del Instituto Nacional del Menor, originando posterior la formulación e inclusión en el Sistema de la Nueva Etapa. Se recibió la cuota presupuestaria correspondiente al año 2.012 y se realizó la formulación del Proyecto de Presupuesto 2.012 ante el Sistema Presupuestario, título III.

− Se realizaron a petición del Banco Central de Venezuela (BCV) los formularios de ingresos fiscales, gastos ejecutados por partidas y metas ejecutadas, durante el 1ro y 2do trimestre 2011 con el objeto que el BCV, implemente el cambio de Año Base de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales.

− Se realizó la Modificación al Presupuesto Ley del año 2011, por motivo de la insubsistencia, siguiendo la normativa establecida en el artículo 104 del reglamento № 1, ordinales 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP).

Actividades de Auditoría Interna

− Se revisó, analizó y realizó un informe al Acta de entrega de la Direcciones de Administración, Planificación y Presupuesto y la Oficina de Sistema según Gaceta Oficial № 39.229 del 28 de octubre del año 2009 de acuerdo a las normas de auditoría de aceptación general y otros procedimientos.

− Se sugirió de acuerdo a las Normas de Auditoria de Aceptación General y otros Procedimientos que se considerara necesario incorporar en el Modelo del Acta de entrega Final de la Supresión y Liquidación del INAM, la solvencia o finiquito sobre las deudas con los acreedores de entes Privados y/o del Estado.

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− Se revisaron las relaciones de retenciones laborales de Ley al personal contratado y los Aportes Patronales de años anteriores y se realizó auditoria a las Nóminas del Personal Empleado, Obreros fijos y Contratados a nivel nacional de acuerdo a las normas de auditoría de aceptación general y otros procedimientos según la Ley de Supresión y Liquidación del Instituto.

− Se revisaron los recaudos correspondientes a las relaciones de Retenciones de Ley, Retención de los Aportes Patronales, revisión de los mayores analíticos de las cuentas del IVSS, Ahorro Habitacional, Fondo de Jubilación y Pensión aplicadas al personal de la Institución para la solvencia del Instituto en el ejercicio fiscal 2010-2011 necesario para la Supresión y Liquidación del INAM e igualmente en el Acta de entrega final del Instituto a la Autoridad correspondiente del estado Venezolano.

V.- PROYECTOS EJECUTADOS No aplica. VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS El Presupuesto Ley de Recursos y Fuentes Financieras asignados para el ejercicio fiscal 2.011, asciende a la cantidad de 84.849.330 Bolívares cubriendo así las erogaciones de las Acciones Centralizadas y los gastos que generó el Proyecto: “Socio Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal”, con el propósito de dar cumplimiento al decreto con rango, valor y fuerza de ley, en lo que respecta a la supresión y liquidación del INAM.

Los recursos para las Acciones Centralizadas provienen de las siguientes fuentes financieras:

Ingresos Corrientes

Transferencias y Donaciones Corrientes

- De la República 46.231.659

- Del Poder Estadal 43.268

- Reintegros 703.578

Ingresos de la Propiedad

- Intereses por Depósitos 55.000

Fuente de Financiamiento

- Disminución de disponibilidades 37.815.825

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291

TOTAL RECURSOS 84.849.330

VII.- INGRESOS DEVENGADOS

(A) TRANSFERENCIAS DEL EJECUTIVO

PROGRAMADO RECIBIDO

DE LA REPÚBLICA 46.231.659 46.231.659

DEL PODER ESTADAL 43.268

REINTEGRO 703.578

TOTAL (A) 46.231.659 46.978.505

(B) RECURSOS PROPIOS DE OPERACIÓN

INTERESES POR DEPOSITOS 55.000 41.237

TOTAL (B) 55.000 41.237

TOTAL (A) + (B) 46.286.659 47.019.742

VIII. OBSTACULOS

No aplica

IX. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJE RCICIO FISAL.

Realizar la transferencia de los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Instituto en los 15 estados donde funcionaba el Proyecto: "Socio Educativo para adolescentes en Conflicto con la Ley Penal" a los Ministerios involucrados o en su defecto al Ministerio de adscripción como lo dicta la Ley de Supresión y Liquidación. Así como también conceder las Jubilaciones Especiales, Reglamentarias y Pensiones por Incapacidad y Sobreviviente a aquellos funcionarios que les corresponda, garantizar los derechos laborales y cancelar los pasivos laborales.

Según asignación aprobada en Gaceta Oficial № 6.006 Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2010.

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INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)

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I. - MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)

1.1.- Misión Institucional

Fomentar y ejecutar políticas, planes y estrategias en materia de servicios sociales, para garantizar los derechos de las adultas y adultos mayores y otras categorías de personas, propiciando la participación e integración ciudadana, en articulación y coordinación con los entes públicos y privados, a fin de mejorar su calidad de vida, contando con un personal calificado y comprometido con el desarrollo social del país.

1.2.- Competencias

El Instituto Nacional de Servicios Sociales a través de la aplicación de la Ley de Servicios Sociales tendrá las siguientes competencias:

− Proponer para su aprobación, al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, los lineamientos, políticas, planes y estrategias en materia de servicios sociales de atención y asistencia a las personas protegidas por esta ley.

− Ejecutar los lineamientos, políticas, planes y estrategias en materia de servicios sociales de atención y asistencia a las personas protegidas por esta ley.

− Crear y mantener actualizado el registro nacional de las personas protegidas por esta ley, el registro de las instituciones públicas y privadas dedicadas a la protección y asistencia de las personas protegidas por esta ley, el registro de las personas protegidas por esta ley en condiciones de ingresar al mercado laboral, el registro de beneficiarios de asignaciones económicas sociales, y el registro de asignaciones presupuestarias destinadas a servicios sociales y en especie, los cuales serán desarrollados de conformidad con el reglamento de esta ley.

− Ejercer las funciones de control, seguimiento y evaluación de los procesos de gestión de los servicios sociales de atención y asistencia dirigidos a las personas protegidas por esta ley.

− Promocionar la participación de las personas protegidas por esta ley, para el ejercicio de la contraloría social, la toma de decisiones sobre la planificación y el control de políticas específicas en las instituciones y servicios.

− Fomentar el interés de la sociedad, la familia y la comunidad organizada en la protección de las personas amparadas por esta ley.

− Tomar medidas necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas protegidas por esta ley.

− Elaborar los lineamientos y el reglamento interno o de funcionamiento para el desarrollo de las actividades de la institución.

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− Crear el sistema de información de servicios sociales. − Realizar y mantener actualizado conjuntamente con los estados y

municipios el registro nacional de las personas protegidas por esta ley.

− Realizar y mantener actualizado el registro de las instituciones públicas y privadas dedicadas a la protección de las personas protegidas por esta ley.

− Elaborar el registro de las personas protegidas por esta ley que estén en condiciones de ingresar al mercado laboral.

− Calificar y certificar a las personas protegidas por esta ley que se encuentren en estado de necesidad.

− Otorgar la autorización para la apertura de instituciones públicas o privadas de protección y asistencia a las personas protegidas por esta ley, así como velar por su buen funcionamiento y ordenar su suspensión o clausura de acuerdo con esta ley y su reglamento.

− Coordinar con entes públicos o privados las actividades y los servicios para las personas protegidas por esta ley.

− Realizar convenios con los estados y municipios para la ejecución de los programas para las personas protegidas por esta ley, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.

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1.3.- Estructura Organizativa

Página 1

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍAORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

AÑO 2003

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE LA SECRETARÍA

CONSULTORÌA JURÍDICA

GERENCIA DE PROMOCIÓN Y RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE AYUDAS

ECONÓMICAS

GERENCIA DE REACTIVACIÓN

CULTURAL Y LABORAL DE LA TERCERA EDAD

COORDINACIÓN NACIONAL DE

GEROGRANJAS

GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS DE

SALUD

GEROGRANJASGUARDERÍAS GERIÁTRICAS

UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL

AL ANCIANO

UNIDADES GERIÁTRICAS Y

GERONTOLÓGICAS

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DIVISION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

SERVICIOS MÉDICOS

DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE

ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS

DIVISIÓN DE DESARROLLO Y

RECURSOS HUMANOS

DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

DIVISIÓN DE RELACIONES CON LOS

TRABAJADORES

DIVISIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

DIVISIÓN DE SERVICIOS

GENERALES

DIVISIÓN DE TRABAJO SOCIAL

DIVISIÓN DE ORIENTACIÓN Y RECREACIÓN

DIVISION DE PRESUPUESTO

DIVISION DE ORGANIZACIÒN Y

SISTEMAS

DIVISION DE ESTADISTICAS E

INFORMATICA

NIVELES JERARQUICOS

1º NIVEL DECISION

2º NIVEL

ASESORIA Y APOYO

TECNICO

3º NIVEL

APOYO ADMINISTRATI

VO

4º NIVEL

SUSTANTIVO U OPERATIVO

5º NIVEL

DESCONCEN TRADOS

DOS/SV/eyl/08-05

DIVISIÒN DE AUDITORIA

ADMINISTRATIVA

DIVISIÒN DE AUDITORIA DE

GESTIÒN

DIVISIÒN DE AVERIGUAC. ADMINIST.

Y PROCED. ESPECIALES

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II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

Política: Atender integralmente a adultos y adultas mayores.

Estrategia: Superar la pobreza extrema y atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación.

Objetivo Específico del Proyecto: Dignificar al adulto y adulta mayor y otras categorías de personas, a través de su inclusión en un sistema de atención integral, que les permita beneficiarse con proyectos fortalecidos y lineamientos en materia de seguridad social, para garantizar sus derechos sociales y familiares consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en articulación con otras instituciones gubernamentales.

Meta del Proyecto Año 2011: Al cierre del ejercicio correspondiente al año 2011 se atendieron 597.493 adultos y adultas mayores a nivel nacional, con una inversión de 1.647.133.153 Bolívares, a través de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”, siendo la fuente de financiamiento ordinaria.

IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES Política Atender integralmente a adultos y adultas mayores

Logro

- Se atendieron 627.484 adultos y adultas mayores a nivel nacional en las áreas de salud, social y económica, generándose 3.545 empleos directos y 7.090 empleos indirectos, con una inversión de 2.043.704.737,00 Bolívares, a través de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”, el cual está desagregado en las siguientes acciones específicas:

- En lo que respecta a la “Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área de Salud” se atendieron 94.220 adultos y adultas mayores a nivel nacional con una inversión de 607.758.536,00 Bolívares, mediante la realización de una serie de actividades, entre las cuales destacan las siguientes:

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• En consultas médicas se atendieron a un total de 27.288 adultos y adultas mayores, mediante la realización de 109.152 consultas médicas.

• En atención en odontogeriatría se realizaron 18.807 consultas, con la finalidad de garantizar a los adultos y adultas mayores el acceso a la atención oportuna y de calidad a los servicios de salud bucal en fase preventiva, curativa y/o acciones de rehabilitación protésica, a través de las cuales se logró la atención de 6.269 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

• Se atendieron por suministro de medicamentos a un total de 9.200 adultos y adultas mayores, de acuerdo a las morbilidades más comunes de la población adulta mayor que son referidos por el cuerpo médico del Instituto a nivel nacional.

• En relación a la atención nutricional el número de raciones de comida servidas alcanzaron un total de 4.704.676, con las cuales se atendieron en promedio a un total de 7.380 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

• Se atendieron en actividades gerontológicas a un total de 38.741 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

• Se suministraron ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas) a un total de 3.042 adultos y adultas mayores con problemas de movilidad, a través del programa de dotación de soportes ortopédicos.

• En cuanto a la atención residencial en los Centros de Servicios Sociales Residenciales se atendió a un total de 2.300 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

− En lo referente a la “Asignación Económica al Adulto y Adulta

Mayor se atendieron 107.000 adultos y adultas mayores a nivel nacional, de los cuales 105.000 recibieron asignaciones económicas equivalentes al sesenta por ciento del salario mínimo urbano vigente y 2.000 adultos y adultas mayores de las comunidades pesqueras fueron beneficiados con una asignación mensual equivalente al salario mínimo actual, lo cual representó una inversión de 1.287.955.620,00 Bolívares.

− En lo que respecta a la “Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área Social” se atendieron 426.264 adultos y adultas mayores a nivel nacional, con una inversión de 147.990.581,00 Bolívares, a través de la realización de una serie de actividades que permitieron satisfacer los requerimientos en la demanda de productos y servicios en el área social, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

• Se atendieron 208.427 adultos y adultas mayores en entrevistas y orientación de casos sociales.

• En actividades recreativas y deportivas participaron un total de 99.814 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

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Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto. INASS

129627.484486.924Adulto y Adulta Mayor Atendido

Total Proyecto

143426.264298.180Adulto y Adulta Mayor Atendido

3. Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área Social

100107.000107.000Adulto y Adulta Mayor Atendido

2. Asignación Económica al Adulto y Adulta Mayor

11594.22081.744Adulto y Adulta Mayor Atendido

1. Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área de Salud

%EJECUTADOMETA

AÑO 2011UNIDAD DE MEDIDAACCIÓN ESPECÍFICA

AÑO 2011

RESULTADO FÍSICO DEL PROYECTO

Fuente: Gerencia de Planificación y Presupuesto. INASS

129627.484486.924Adulto y Adulta Mayor Atendido

Total Proyecto

143426.264298.180Adulto y Adulta Mayor Atendido

3. Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área Social

100107.000107.000Adulto y Adulta Mayor Atendido

2. Asignación Económica al Adulto y Adulta Mayor

11594.22081.744Adulto y Adulta Mayor Atendido

1. Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área de Salud

%EJECUTADOMETA

AÑO 2011UNIDAD DE MEDIDAACCIÓN ESPECÍFICA

AÑO 2011

RESULTADO FÍSICO DEL PROYECTO

• Participaron un total de 41.454 adultos y adultas mayores a nivel nacional en actividades de capacitación y adiestramiento, a través de charlas, cursos y talleres sobre reactivación laboral y cultural. De igual modo se atendieron 24.714 adultos y adultas mayores en actividades de terapia ocupacional.

• Se atendieron 1.378 adultos y adultas mayores en consultas jurídicas con la finalidad de brindar asesoramiento de tipo legal a este grupo etario, permitiéndoles así la protección jurídica a su persona y bienes de su propiedad.

• Con el fin de apoyar al adulto y adulta mayor con problemas de carácter económico se suministraron 14.426 ayudas económicas de emergencia.

• A través del servicio de atención funeraria se realizó asistencia económica para gastos funerarios a los familiares de 412 adultos mayores fallecidos durante el año 2011 a nivel nacional.

• Se atendieron 5.534 adultos y adultas mayores a través de operativos sociales a nivel comunitario con cobertura nacional.

• Se brindó atención domiciliaria a 3.190 adultos y adultas mayores con problemas de discapacidad, a fin de prestar servicios de salud, recreación, acompañamiento, alimentación y orientación.

• Se incorporaron 198 adultos y adultas mayores en el proceso de reactivación laboral en las áreas agrícola, pecuaria, artesanal y recreativa, que se desarrollan en un total de catorce (14) establecimientos bajo la modalidad de Gerogranjas.

• Se brindó atención ambulatoria en centros de servicios Sociales a 2.000 personas de sesenta y más años.

• En las Aldeas de Encuentro se brindó asistencia y protección social a 4.000 adultos mayores de ambos sexos.

• Participaron un total de 7.760 adultos y adultas mayores en actividades culturales.

• A través del servicio telefónico gratuito (0800-ABUELOS) se logró la atención de 12.957 adultos y adultas mayores a nivel nacional.

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V.- PROYECTOS EJECUTADOS En el desarrollo del Proyecto denominado “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”, se cumplió con el objetivo fundamental de atender un amplio sector de la población que hasta los momentos había estado fuera de toda protección y seguridad social y que a través del mismo recibió la atención integral, que no solo estuvo dirigida a los adultos y adultas mayores, sino también a personas con discapacidades y demás grupos vulnerables y excluidos, con criterio de justicia social, a través de la participación y formación ciudadana, la inserción social y el ejercicio de la corresponsabilidad.

De tal manera que el Instituto Nacional de Servicios Sociales desarrolló sus políticas dentro de los lineamientos y objetivos definidos en el nuevo mapa estratégico descrito por el ejecutivo nacional y en donde conjuntamente con otros entes gubernamentales se le brindó apoyo a la conformación de una nueva estructura social.

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS Durante la Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 el Instituto recibió la cantidad de 2.153.029.145,00 Bolívares; por vía Transferencia del Ejecutivo, la cantidad total de 695.000.000,00 Bolívares, de los cuales 565.000.000,00 Bolívares, corresponden al Proyecto “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como compromiso Social y Humanista con la Nación” y 130.000.000,00 Bolívares, a las “Acciones Centralizadas”, de acuerdo a la cuota aprobada para el Ejercicio Fiscal 2011.

De igual manera se recibió en el año 2011 por concepto de Créditos Adicionales un monto total de 1.241.870.147,00 Bolívares destinados a honrar el pago de las Asignaciones Económicas y Gastos de Personal. Se recibieron también aportes de las Gobernaciones por 5.334.168,00 Bolívares.

VII.- INGRESOS DEVENGADOS Al Instituto le fueron aprobados la cantidad de 2.153.029.145,00 Bolívares discriminados de la siguiente forma:

VIII.- OBSTÁCULOS

El obstáculo de mayor relevancia en la ejecución del Proyecto: “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”, fue el recibo a destiempo de los abonos de las órdenes emanadas de tesorería con respecto a la programación de desembolso, sin embargo logramos cumplir con las metas pautadas en el presupuesto 2011.

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IX.- LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIEN TE EJERCICIO FISCAL

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación.

Objetivo Específico del Proyecto: Dignificar al adulto y adulta mayor y otras categorías de personas, a través de su inclusión en un sistema de atención integral, que les permita beneficiarse con proyectos fortalecidos y lineamientos en materia de seguridad social, para garantizar sus derechos sociales y familiares consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en articulación con otras instituciones gubernamentales.

Meta Año 2012:

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se atenderán 529.772 adultos y adultas mayores y personas en estado de necesidad, a través de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”; garantizando de esta manera, su incorporación, al sistema de seguridad social, basados en los principios de justicia social, corresponsabilidad, autonomía y participación.

En cuanto a los servicios ofrecidos a través de la “Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área de Salud”, se tiene previsto atender 46.540 adultos y adultas mayores y otras categorías de personas a nivel nacional.

En cuanto a las “Asignaciones Económicas al Adulto y Adulta Mayor”, se tiene que para el ejercicio fiscal 2012 se aprobaron recursos presupuestarios para 105.000 adultos y adultas mayores, los cuales recibirán una asignación económica mensual equivalente al sesenta por ciento del salario mínimo urbano vigente y 2.000 adultos y adultas mayores de las comunidades pesqueras serán beneficiados con una asignación mensual equivalente al salario mínimo actual. Es importante destacar que se aprobaron recursos solamente para un mes, siendo necesario solicitar la aprobación de un crédito adicional para cubrir el resto del período, lo cual está supeditado a lo publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.819 de fecha 13-12-2011 a través del Decreto 694, según anuncio del Ciudadano Presidente de la República esta acción será administrada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a partir del primero de enero del año 2012.

En lo que respecta a la “Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas en el Área Social” para el año 2012 se atenderán aproximadamente a 376.232 adultos y adultas mayores y otras categorías de personas,

Monto y Fuente de Financiamiento:

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301

Monto Aprobado: El monto aprobado por Presupuesto Ley para el año 2012 asciende a la cantidad de 610.334.169,00 Bolívares.

Fuente de Financiamiento: Las fuentes de financiamiento son las que indican a continuación:

Fuente Ordinaria: 748.000.000,00 Bolívares.

Otras Fuentes: 6.155.791,00 Bolívares.

Directriz: Suprema Felicidad Social

Objetivo: Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la población en extrema pobreza y máxima exclusión social.

Política: Atender integralmente a adultos y adultas mayores

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302

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

SOCIALISTA (INCES)

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303

I.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

1.1.- Misión Institucional

Formar y capacitar integralmente a hombres y mujeres a través de programas diseñados mediante un modelo constructivista, productivo y de inclusión, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país.

1.2.- Competencias

El 14 de Mayo del año 2008, según Decreto Nro. 6.068, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.958 de fecha 23-06-2008, se promulga con rango, valor y fuerza la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPC y PS), teniendo bajo su responsabilidad las siguientes competencias:

− Ejecutar y desarrollar la política nacional en materia de educación y formación socialista para la inclusión socio-productiva.

− Presentar a consideración del órgano rector la propuesta del plan nacional de educación y formación socialista para la inclusión socio-productiva.

− Presentar a consideración del órgano rector las propuestas de normas, técnicas sobre la formación socialista para la inclusión socio-productiva de obligatorio cumplimiento.

− Presentar a consideración del órgano rector la propuesta de su Reglamento Interno.

− Ejecutar los programas de educación, formación y capacitación integral, orientados a la inclusión socio-productiva, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; los lineamientos, planes y políticas aprobados de conformidad con la planificación centralizada del Ejecutivo Nacional; de la política y plan nacional de educación y formación socialista para la inclusión socio-productiva.

− Organizar, desarrollar y fomentar, bajo los principios de solidaridad, corresponsabilidad y responsabilidad social, los programas de educación, formación y capacitación, mediante la creación y mantenimiento de Centros de Formación Socialista y programas teóricos y prácticos dentro de las diversas iniciativas socio-productivas.

− Desarrollar un modelo curricular que ofrezca programas de educación, formación y capacitación flexibles, integrales y coherentes con los principios didácticos del aprendizaje.

− Participar activamente en las acciones dirigidas a erradicar el analfabetismo, conjuntamente con los demás órganos, entes y programas del Estado, así como con los Consejos Comunales y otras formas de organización y participación popular.

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304

− Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Aportantes. − Recaudar y fiscalizar los tributos establecidos en este Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de conformidad con lo establecido en la legislación impositiva vigente.

− Brindar orientación a las y los participantes; así como a las y los aprendices para explorar sus aptitudes e intereses en la selección de los planes de estudio y velar por su sano desarrollo durante las fases de aprendizaje.

− Establecer con las instituciones con competencia en materia educativa, un sistema de reconocimiento al estudio y acreditación que le permita a los egresados del Instituto, incorporarse a diversos programas educativos en la consecución de estudios superiores.

− Coordinar con los órganos y entes del Estado la inclusión de las y los participantes; así como a las y los aprendices, en las actividades socio-productivas, especialmente aquellas dirigidas a crear formas asociativas y unidades económicas de propiedad colectiva, que propendan a la construcción de la economía socialista, en las relaciones de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios.

− Ejecutar y consolidar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para el intercambio de tecnologías, que aseguren la actualización y perfeccionamiento de los programas de educación, formación y capacitación.

− Otorgar certificaciones educativas. − Establecer una plataforma tecnológica adecuada y dirigida a

facilitar el desarrollo de sus atribuciones. − Las demás establecidas en la Ley y por el Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, es importante señalar que mediante Decreto N° 8.562, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.795 de fecha 08/11/2011, el Instituto Naciona l de Capacitación y Educación Socialista (INCES), cambia su adscripción al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.

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305

1.3.- Estructura Organizativa

DIVISION DOCUMENTACIÓN

E INFORMACION

CONSEJO NACIONAL

ADMINISTRATIVO

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENCIA

VICE

PRESIDENCIA

SECRETARÍA

GENERAL

OFICINAS CENTRALES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

MPPPD INE ONAPRE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

ECONOMIA COMUNAL

OFICINA

DE

AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE

INFORMACION

Y RELACIONES

GERENCIA

AVERIGUACIONES

ADMINISTRATIVAS

GERENCIA CONTROL

POSTERIOR

DIVISION AUDITORIA SEDE,

ENTES REGIONALES

Y SECTORIALES

DIVISION AUDITORIA

CONVENIOS Y CONTROL DE

RECAUDACIONES

DIVISION

RELACIONES

DIVISION DE

PUBLICACIONES

Y PRENSA

CONSULTORÍA

JURÍDICA

OFICINA

COOPERACION NACIONAL

E INTERNACIONAL

DIVISION RECURSOS

ADMINISTRATIVOS. Y RECLAMOS

JUDICIALES Y

DOCTRINAS.

DIVISION CONTRATOS,

OPINIONES Y

DICTAMENES

GERENCIA GENERAL

FORMACIÓN

PROFESIONAL

DIVISION

PROGRAMACION Y

CONTROL

GERENCIA TECNOLOGIA

EDUCATIVA

DIVISION INVESTIGACION

OCUPACIONAL

DIVISION DISEÑO

INSTRUCCIONAL Y

EVALUACIÓN

DIVISION RECURSOS

PARA EL APRENDIZAJE

GERENCIA INVESTIGACION

Y CAPACITACION

EN FORMACION PROFESIONAL.

DIVISION CAPACITACION Y

DESARROLLO PARA

EL PERSONAL DOCENTE

DIVISION

ESTUDIOS ESPECIALES.

Y PROYECTOS

GERENCIA TÉCNICA

FORMACIÓN

PROFESIONAL

DIVISION

ADMINISTRACION

Y SERVICIOS

DIVISION ASISTENCIA

INTEGRAL AL

PARTICIPANTE

DIVISION

FORMACION

DELEGADA

DIVISION PROCESO

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

GERENCIA GENERAL

RECURSOS

HUMANOS

COORDINACION

SERVICIOS

MEDICOS

GERENCIA

POLITICAS

R.R.H.H.

GERENCIA

RELACIONES

LABORALES

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN DE

R.R.H.H.

GERENCIA

GENERAL DE

PLANIFICACION

GERENCIA

PLANIFICACION

ESTRATEGICA

GERENCIA

DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

GERENCIA

DE

PRESUPUESTO

GERENCIA GENERAL

INFORMATICA

GERENCIA DE

DESARROLLO

DE SISTEMAS

GERENCIA

OPERACIONES

DIVISION

CLASIFICACION

Y REMUNERACIÒN.

DIVISION

PLANES Y

BENEFICIOS

DIVISION

SELECCIÓN Y

DESARROLLO

DIVISION DE

MERCADO Y

PLANIFICACIÓN

CORPORATIVA.

DIVISION

FORMULACION

PRESUPUESTARIA

DIVISION

DE

COSTOS

DIVISION

ESTADISTICAS

Y CONTROL GESTION

DIVISION

DE DESARROLLO

DIVISION

ATENCION AL

USUARIO

DIVISION SERVICIOS

DE COMPUTACION

DIVISION

DE TELECOMUNICACIONES

DIVISION

ADMINISTRACION

BASE DE DATOS

GERENCIA GENERAL

FINANZAS

DIVISION CONTROL

EGRESOS

GERENCIA

ADMINISTRACION

GERENCIA GENERAL

DE TRIBUTOS

GERENCIA

TESORERIA

DIVISION

CAJA

DIVISION

CONTROL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIVISION

CONTABILIDAD

ENTES

REGIONALES

GERENCIA GENERAL

INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS

DIVISION DE

CONTRATOS

GERENCIA

MANTENIMIENTO

GERENCIA

SERVICIOS

GENERALES

DIVISION

SERVICIOS

AUXILIARES

DIVISION PLANTA

FISICA

GERENCIA

ABASTECIMIENTO

LOGISTICA

DIVISION

INGENIERIA

DIVISION

EDIFICACIONES

Y EQUIPOS.

DIVISION UNIDADES

MOVILES

DIVISION

SEGURIDAD

Y TRANSPORTE

DIVISION HIGIENE Y

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

CEMA

UNIDAD DE

LICITACIONES

DIVISION

COMPRAS

Y SUMINISTROS

GERENCIA

DE DETERMINACIÓN

TRIBUTARIA

GERENCIA

DE VERIFICACIÓN

GERENCIA

DE FISCALIZACIÓN

UNIDAD ESTADAL DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

,PROGRAMAS DE CONTRUCCION,

METAL MINERO, TURISMO,

AGRICOLA, TEXTIL,

,MECATRONICA Y ROBOTICA,

PENITENCIARIA

DIVISION

PLANIFICACION

Y PROYECTOS

DIVISIÓN ANALISIS

FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVAORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2008

APROBADO MEDIANTE ORDEN ADMINISTRATIVA NRO. 2173-08-20 DE FECHA 09-01-2008

OFICINA DE

ATENCION

CIUDADANA

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306

II.- POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), dando cumplimiento a las políticas enmarcadas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista 2007 – 2013 de “Adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista”, “Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión de Organismos y Funcionarios” y “Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local”, llevó a cabo una serie de estrategias dirigidas a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia activa a los procesos formativos de los sectores excluidos de la población, a través de la reorientación de la Programación Docente en las áreas de Industria, Agrícola y Construcción y el cambio del Modelo de Desarrollo Curricular a Salidas Ocupacionales, enmarcados dentro de la filosofía de promover la conformación de unidades de producción, propiedad y distribución social, fundamentados en los elementos de transformación del modelo económico y formativo, en beneficio de las comunidades. De igual forma, el INCES brindó su apoyo al Gobierno Nacional, direccionando su oferta formativa a las diferentes comunidades que han sido afectadas por las tragedias ocurridas en el país durante el año 2010, ofreciendo la formación en los centros de refugio organizados por el Gobierno Nacional y en los nuevos urbanismos que se han establecido, así como a los participantes que integran las brigadas socialistas de trabajo del ejército productivo, quienes participan en el proceso de construcción de viviendas, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Asimismo, se orientaron los esfuerzos en el diseño de un Sistema que permita incrementar la calidad de la producción de información estadística y de los niveles de efectividad de la gestión pública en la asignación y uso de los recursos institucionales.

III.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS

En el marco de la política de “Adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista”, el INCES ejecutó durante el año 2011 el proyecto Formación y Capacitación Integral de Jóvenes y Adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del Estado Comunal, a través del cual se logró formar 534.302 participantes a nivel nacional en las áreas: Agrícola, Industria, Comercio y Servicios, Construcción, Textil, Turismo y Minero, en los diferentes Programas, Convenios, Centros y Unidades Móviles de Formación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ubicados en todo el territorio nacional, de los cuales 13.667 son egresados de la formación impartida a los damnificados ubicados en los refugios, 76.464 son egresados de la formación impartida a los brigadistas de la Gran Misión Vivienda, 3.012 son egresados de la formación impartida en los Nuevos Urbanismos, 222.795 corresponden a los Voceros y Voceras formados y 218.364 corresponden a los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo

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formal, significando una ejecución de recursos por 860.174.785 Bolívares financiado a través de recursos propios.

Por otra parte, dando cumplimiento a la política de “Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión de Organismos y Funcionarios”, se llevó a cabo el proyecto Sistema Integral de Estadística del INCES, logrando la instalación de 5 Módulos de Producción y Análisis de Información en las Dependencias de Tributos, Infraestructura y Servicios, Cooperación Nacional e Internacional, Información y Relaciones y la Oficina de Atención al Ciudadano, con la finalidad de incrementar la calidad de producción de información estadística y los niveles de efectividad de la gestión pública, en la asignación y uso de los recursos institucionales que permitan contar con una base de datos confiable para la toma de decisiones y el registro de los datos primarios de carácter público en el Sistema Nacional de Estadística, para lo cual se realizó una inversión de 172.800 Bolívares, financiado a través de recursos propios.

Igualmente, a través del desarrollo de la política de “Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local”, se logró la construcción de la Casa Zamorana de Desarrollo Social, ubicada en La Paragua, Estado Bolívar; así como el avance de las obras en las Casas Zamoranas de Desarrollo Social, ubicadas en Somosagua, Estado Falcón con un 52% y Elorza en el Estado Apure con un 32%, en el marco del proyecto Creación y Fortalecimiento de los Núcleos de Desarrollo Endógeno, con la finalidad de proporcionar espacios de usos múltiples para prestar servicios de capacitación y formación, así como de asistencia médica y social a los misioneros y misioneras que se encuentran laborando en las Plantas Agroindustriales y comunidades aledañas, ejecutándose para ello 5.013.506 Bolívares.

IV.- LOGROS MÁS RESALTANTES Política Adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista. Logros

− Se formaron 534.302 participantes a nivel nacional en las áreas: Agrícola, Industria, Comercio y Servicios, Construcción, Textil, Turismo y Minero, en los diferentes Programas, Convenios, Centros y Unidades Móviles de Formación del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ubicados en todo el territorio nacional, de los cuales 13.667 son egresados de la formación impartida a los damnificados ubicados en los refugios, 76.464 son egresados de la formación impartida a los brigadistas de la Gran Misión Vivienda, 3.012 son egresados de la formación

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impartida en los Nuevos Urbanismos, 222.795 corresponden a los Voceros y Voceras formados y 218.364 corresponden a los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal, significando una ejecución de recursos por 860.174.785 Bolívares, generándose 3.696 empleos directos, distribuidos en 2.217 mujeres y 1.479 hombres, a través del proyecto de Formación y capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal.

EstadosEgresados en

Refugios

Brigadistas egresados de

la Gran Misión

Vivienda

Formación en Nuevos

Urbanismos

Voceros y Voceras

Formación Ordinaria

TOTAL

Amazonas 1.090 4.084 3.090 8.264

Anzoátegui 231 6.401 9.472 4.267 20.371

Apure 5.280 9.766 546 15.592

Aragua 2.521 11.994 21.339 35.854

Barinas 2.027 10.702 8.701 21.430

Bolívar 1.380 4.952 9.994 16.326

Carabobo 668 2.176 108 11.267 18.279 32.498

Cojedes 3.524 11.343 6.044 20.911

Delta Amacuro 1.399 5.357 7.422 14.178

Distrito Capital 4.417 500 361 3.711 11.814 20.803

Falcón 960 5.841 16.209 4.861 27.871

Guárico 2.607 302 11.043 7.338 21.290

Lara 199 4.270 12.750 12.933 30.152

Mérida 1.141 4.394 9.672 7.008 22.215

Miranda 2.094 3.812 605 9.558 8.361 24.430

Monagas 936 230 10.164 7.650 18.980

Nueva Esparta 620 1.006 3.780 5.409 10.815

Portuguesa 6.083 349 9.464 8.467 24.363

Sucre 248 4.088 10.493 6.956 21.785

Táchira 509 1.986 12.231 7.406 22.132

Trujillo 1.147 1.820 444 9.233 9.637 22.281

Vargas 470 1.366 15 3.522 4.213 9.586

Yaracuy 71 2.189 6.675 12.195 21.130

Zulia 892 9.768 598 15.353 24.434 51.045

TOTAL 13.667 76.464 3.012 222.795 218.364 534.302Fuente: Gerencia General de Formación Profesional d el INCES

Participantes egresados a través de la Formación p or Acción Directa e Indirecta, Refugios,Gran Misión Vivienda, Urbanismos y Voceros a nivel nacional

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Política Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local. Logro

- Se culminaron las obras de construcción de la Casa Zamorana de Desarrollo Social, ubicada en La Paragua, Estado Bolívar; asimismo se ejecutaron los avances de obras en las Casas Zamoranas de Desarrollo Social, ubicadas en Somosagua, Estado Falcón con un 52% y Elorza en el Estado Apure con un 32%, en el marco del proyecto Creación y Fortalecimiento de los Núcleos de Desarrollo Endógeno, con la finalidad de proporcionar espacios de usos múltiples para prestar servicios de capacitación y formación, así como de asistencia médica y social a los misioneros y misioneras que se encuentran laborando en las Plantas Agroindustriales y comunidades aledañas, ejecutándose para ello la cantidad de 5.013.506 Bolívares.

Estados Ubicación Avance %

Apure Elorza 32

Bolívar La Paragua 100

Falcón Somosagua 52Fuente: Gerencia General de Infraestructura y Ser vicios INCES

Avance de las Obras de las Casas Zamoranas

Participantes egresados a través de la Formación po r Acción Directa e Indirecta, Refugios, Gran Misión Vivienda, Urbanism os y Voceros a nivel

nacional

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Estados

Par

ticip

ante

s

AmazonasAnzoáteguiApureAraguaBarinasBolívarCaraboboCojedesDelta AmacuroDistrito CapitalFalcónGuáricoLaraMéridaMirandaMonagasNueva EspartaPortuguesaSucreTáchiraTrujilloVargasYaracuyZulia

Fuente: Gerencia General de Formación Profesional d el INCES

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V.- PROYECTOS EJECUTADOS

VI.- RECURSOS TRANSFERIDOS

Para el Ejercicio Fiscal 2011 al Organismo le fue aprobado un Presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de 1.765.557.099 Bolívares, de los cuales 1.004.983.336 Bolívares corresponden a las Acciones Centralizadas, distribuidos de la siguiente manera: 884.983.336 Bolívares por recursos propios y 120.000.000 Bolívares por aporte del ejecutivo, y 760.573.763 Bolívares al desarrollo de 2 Proyectos: “Formación y Capacitación Integral de Jóvenes y Adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal”, al cual se le asignó la cantidad de 759.619.454 Bolívares, para fortalecer la formación integral de jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal, a través de los conocimientos en oficios calificados, para su incorporación al proceso productivo del país, así como brindar acompañamiento socio- político para el fortalecimiento de las comunas; y por otra parte, al proyecto “Sistema Integral de Estadística del INCES”, al cual se le asignó la cantidad de 954.309 Bolívares dirigidos al fortalecimiento de la producción y consolidación de datos estadísticos

Nombre del ProyectoMonto Aprobado 2011

(en bolívares)% de Avance Físico

2011% de Avance

Financiero 2011

Formación y capacitación integral de jóvenes yadultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal.

1.003.057.582,00 132 91

Sistema Integral de Estadística del INCES 954.309,00 36 18

Creación y Fortalecimiento de los Núcleos deDesarrollo Endógeno

5.992.535,00 25 84

Avance de las Obras de las Casas Zamoranas

100

32

52

0

20

40

60

80

100

120

Estado

Por

cent

aje

de A

vanc

e

Apure Bolívar Falcón

Fuente: Gerencia General de Infraestructura y Servi cios del INCES

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311

primarios para medir el desempeño de la gestión institucional, ambos proyectos financiados a través de recursos propios.

El presupuesto de ingresos lo conforman los siguientes conceptos: Ingresos Corrientes por la cantidad de 1.620.000.000 Bolívares, entre los cuales se consideran 1.500.000.000 Bolívares por concepto de recaudaciones y 120.000.000 Bolívares como Aporte del Ejecutivo Nacional; 121.466.281 Bolívares correspondientes a Otros Ingresos y 24.090.818 Bolívares como Otras Fuentes de Financiamiento.

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional aprobó recursos extraordinarios por la cantidad de 286.993.586 Bolívares, para atender los siguientes conceptos:

− 52.503.438 Bolívares para la cancelación del Incremento del Salario Mínimo, aprobado según Decreto Nº 8.346 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.721 de fecha 26-07-2011.

− 130.059.292 Bolívares para cancelar la Nivelación de Sueldos al personal Contratado y Facilitadores, aprobado según Decreto Nº 8.623 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.805 de fecha 22-11-2011.

− 104.430.856 Bolívares para cubrir los gastos correspondientes al HCM de los Empleados, Obreros, Contratados, Pensionados y Jubilados, aprobado según Decreto N° 8463 y publica do en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.756 de fecha 13-09-2011.

− Para el 31-12-2011, el Presupuesto de Ingresos y Gastos del INCES ascendió a la cantidad de 2.215.376.924 Bolívares, de los cuales 1.205.372.498 Bolívares corresponden a las Acciones Centralizadas; así como 1.010.004.426 Bolívares para el desarrollo de 3 Proyectos: “Formación y Capacitación Integral de Jóvenes y Adultos en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal”, al cual se le asignaron recursos por 1.003.057.582 Bolívares; el “Sistema Integral de Estadística del INCES” al cual se le asignaron recursos por 954.309 Bolívares y el proyecto “Creación y Fortalecimiento de Núcleos de Desarrollo Endógeno”, al cual se le asignaron 5.992.535 Bolívares.

VII.- INGRESOS DEVENGADOS

Durante el año 2011 el INCES percibió recursos por 120.000.000 Bolívares correspondientes al Aporte Legal del Ejecutivo y 286.993.586 por Créditos Adicionales, para atender gastos de Personal y de Funcionamiento del INCES.

Los ingresos por concepto de Recaudaciones ascendieron a la cantidad de 1.698.474.325 Bolívares. Asimismo se contemplan en el presupuesto la cantidad de 11.900.195 Bolívares por Ingresos de la Propiedad, 72.297.000 Bolívares como Saldo de Caja, 1.621.000 Bolívares por

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Ingresos producidos en curso y 24.090.818 Bolívares por Recursos de Capital (Depreciación).

La Ejecución Presupuestaria de los Proyectos Institucionales, ascendió a la cantidad de 908.896.402 Bolívares, las Acciones Centralizadas a 1.143.344.337 Bolívares y los Proyectos Extraordinarios a 5.013.506 Bolívares.

El Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre del año 2011 es de 2.215.376.924 Bolívares y presenta una diferencia con respecto al Presupuesto Inicial de 449.819.825 Bolívares, producto de las siguientes modificaciones presupuestarias realizadas para atender gastos por diferentes conceptos, que coadyuvaron al logro de los objetivos institucionales:

− 3.082.762,00, Bolívares provenientes del reintegro efectuado por las empresas contratistas que establecieron contrato con el INCES, para la realización de obras civiles en las Casas Zamoranas y el INCES Sede.

− 8.000.000,00, Bolívares destinados a cumplir compromisos con el convenio establecido entre el INCES y la Fundación Misión Che Guevara.

− 15.072.908,00, Bolívares provenientes del saldo de caja de fecha 08/08/2011 y las disponibilidades presupuestarias de las Dependencias 340.000.021 “Apoyo Institucional a las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo – Global” y del proyecto 21 “Formación y Capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del Estado Comunal”.

− 5.000.000,00, Bolívares provenientes del saldo de caja de fecha 07/09/2011 destinados a cumplir con el Convenio establecido con la Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la población Venezolana (FUNDACREDESA).

− 596.565,00, Bolívares provenientes del saldo de la cuenta de Ingresos Propios al 31/08/2011 del INCES Mérida – C.F.A.S. La Azulita, con la finalidad de complementar los créditos presupuestarios para atender la Programación Docente del segundo semestre del año 2011 del C.F.A.S. La Azulita.

− 4.500.000,00, Bolívares provenientes del saldo de caja de fecha 04/08/2011 con el propósito de cubrir compromisos asociados a la partida de Donaciones Corrientes.

− 4.100.000,00, Bolívares provenientes del saldo de caja de fecha 04-08-2011, con la finalidad de ejecutar las obras: Proyecto de restauración y puesta en valor de fachadas y construcción de cubierta de techo en la terraza del piso 12, del edificio INCES Sede.

− 92.130,00,00, Bolívares provenientes del reintegro realizado por la empresa CONSRECA, C.A. durante el ejercicio fiscal vigente para ser incorporados en la dependencia 270.000.021 “Apoyo Institucional a los Proyectos del Organismo”.

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− 16.615.023,00, Bolívares provenientes del saldo de caja de fecha 09/09/2011 para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de Servicios de Vigilancia, Elaboración de Comida y de Mantenimiento y Limpieza en las Gerencias Regionales.

− 90.591,00 Bolívares provenientes de los Ingresos Propios de la Escuela Práctica de Agricultura “La Providencia”, destinados a la reparación y rehabilitación del cuarto de bomba de dicha Escuela.

− 52.503.438,00, Bolívares correspondientes al Crédito Adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional para la cancelación del incremento del Salario Mínimo, de conformidad con el Decreto N° 8346, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 del 26-07-2011.

− 104.430.856,00, Bolívares correspondientes al Crédito Adicional aprobado por el Ejecutivo Nacional, según Decreto N° 8463, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.756 del 13-09-2011, para atender lo s gastos correspondientes al cuarto trimestre por concepto de H.C.M. del personal empleado, obrero, contratado, pensionado y jubilado de la Institución.

− 50.000.000,00, Bolívares destinados a cubrir una porción del incremento del valor de la hora/curso y sus incidencias de los facilitadores.

− 11.945.273,00, Bolívares provenientes del Saldo de Caja para atender gastos asociados al Plan Especial de Formación de Voceros (as) y Luchadores Sociales.

− 2.000.000,00, Bolívares provenientes del saldo de caja destinados a la construcción de un Albergue y/o Refugio para los damnificados del Distrito Capital en los espacios del Centro de Formación Socialista Caricuao.

− 130.059.292,00, Bolívares para cancelar la Nivelación de Sueldos al personal Contratado y Facilitadores, aprobado según Decreto Nº 8.623 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.805 de fecha 22-11-2011.

− 41.753.637,00, Bolívares destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias. Cabe destacar que las Órdenes Administrativas que soportan esta incorporación, se encuentran en cumplimiento del proceso administrativo correspondiente.

− 22.650,00, Bolívares por concepto de disminución presupuestaria en las Gerencias Regionales, producto del ajuste realizado en las ofertas económicas contratadas por los servicios de Comida, Vigilancia y Mantenimiento.

VIII.-OBSTÁCULOS

Durante el Ejercicio Fiscal 2011, se vio afectado el cumplimiento de la meta formulada en el proyecto institucional “Sistema Integral de Estadística del INCES” en su Acción Específica N° 1 “Instalar los módulos

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de análisis y producción de información estadística”, debido al inicio tardío del proceso licitatorio llevado a cabo para la selección de la empresa que daría continuidad a la segunda fase de esta acción, el cual se realizó el 03/06/2011 y los retrasos presentados en el cumplimiento del cronograma establecido para efectuar las mesas técnicas de trabajo, encargadas de validar la información que servirá de insumo al Sistema Integral de Estadística.

IX.- LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SIGUIENTE EJ ERCICIO FISCAL

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), siguiendo las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ha orientado el desarrollo de su programación de metas para el 2012 hacia la formación y capacitación de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal, a los fines de contribuir de esta manera a la conformación, fortalecimiento y consolidación de comunas socialistas, como mecanismo para impulsar la construcción y fortalecimiento del poder popular en Venezuela. Para atender y dar oportuna respuesta a las demandas presentadas por los diversos sectores de la población, el INCES ha incluido en el Plan Operativo Anual Institucional año 2012, un proyecto formativo que contempla salidas ocupacionales y cursos de formación básica y perfeccionamiento, enmarcados dentro de la filosofía que promueve la conformación de unidades de producción, propiedad y distribución social, fundamentados en los elementos de transformación del modelo económico y formativo, en beneficio de las comunidades. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), con la innovación educativa de salidas ocupacionales, busca proporcionar una formación integral, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas adquieran los conocimientos teóricos- prácticos y éticos- morales, así como el estímulo a la participación y la motivación que debe dársele a la persona para que dirija sus esfuerzos, conjuntamente con los del Gobierno Nacional, en la conformación del Estado Comunal. Tomando como referencia las líneas estratégicas del programa de Gobierno Nacional enmarcadas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista 2007 – 2013, el INCES para el año 2012 contribuirá con el desarrollo económico y social de la Nación, a través de la acción de capacitación y formación integral, para de esta manera dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos de: Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias y Fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación masivos, en el marco de las estrategias de “Profundizar la universalización de la educación bolivariana” y “Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública”, todo ello en apoyo a las políticas de “Adecuar el sistema educativo al modelo

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productivo socialista” e “Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión de organismos y funcionarios”, para lo cual se tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

− Formación y capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal, año 2012.

Este proyecto surge debido a la necesidad de transformar los modelos educativos que se han venido impartiendo, a fin de ajustarlos al nuevo modelo productivo de la economía nacional, enfocando la oferta formativa hacia la búsqueda de nuevos espacios de autogestión y formas de organización socio productiva, así como también la formación y el acompañamiento socio- político para fortalecer el proceso de conformación de comunas, lo que conlleva necesariamente a una apertura del proceso de formación profesional hacía toda la población, principalmente hacia aquellos sectores que se encuentren excluidos de cualquier oportunidad de incorporación efectiva a las actividades productivas. La asignación presupuestaria para este proyecto es de 1.046.079.534,00 Bolívares por concepto de Ingresos Propios, lo cual permitirá la formación y capacitación de 395.665 jóvenes y adultos a nivel nacional, de los cuales 175.086 recibirán la formación y el acompañamiento Socio Político y Comunitario, como fortalecimiento al proceso de conformación de las Comunas.

− Sistema Integral de Estadística del INCES, año 2012. En cumplimiento con la política de las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista 2007 – 2013 de instaurar y aplicar sistemas de evaluación y gestión de Organismos y Funcionarios; así como con lo establecido en la Ley de la Función Pública de Estadística, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.321 de fecha 09-11-2001, el INCES s e ha planteado para el año 2012, dar continuidad a la ejecución del Proyecto “Sistema Integral de Estadística del INCES”, con la finalidad de incrementar la calidad de producción de la información estadística y los niveles de efectividad de la gestión pública, en la asignación y uso de los recursos institucionales, que permitan contar con una base de datos confiable para la toma de decisiones y el registro de los datos primarios de carácter público en el Sistema Nacional de Estadística. Para ello, el INCES ha destinado recursos presupuestarios por 779.676,00 Bolívares para llevar a cabo la instalación del Sistema en 3 Dependencias y el desarrollo de 3 Talleres, a través de los cuales se capacitará a los analistas encargados de operar los 3 módulos de análisis y producción de información.