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Cambios realizados en este Documento
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS,
EVALUACIN Y
CONTROL DE
RIESGOS PARA
EMPRESAS
CONTRATISTAS DE
SMCV
VERSIN: 01 COPIA N:
Elaborado por: Gerencia Salud y Seguridad
Fecha: 08-Abr-13
Modificado por: Revisado por: Aprobado por:
N.A. Firma: Firma:
N.A. Gerente de Salud y
Seguridad Gerente de Salud y
Seguridad
Fecha: --- Fecha: Fecha:
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CONTENIDO
1. OBJETIVO(S) ....................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ............................................................................................................................. 3
3. RESPONSABLES ................................................................................................................. 3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .................................................................................... 3
4.1 Definiciones ................................................................................................................... 3 4.2 Abreviaturas................................................................................................................... 4
5. DESCRIPCIN ..................................................................................................................... 4
5.1. Identificacin de tareas ................................................................................................ 5 5.2. Identificacin de peligros y riesgos ............................................................................ 5 5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros ........................................................ 5 5.3.1 Valoracin de la Probabilidad de Prdida (P) ...................................................... 6 5.3.2 Valoracin de la Consecuencia (C): ..................................................................... 6 5.3.3 Valoracin del Riesgo Puro................................................................................... 6 5.3.4 Clasificacin del Riesgo Puro ............................................................................... 7 5.4. Implementacin de Controles y Evaluacin del Riesgo Residual ............................ 7 5.4.1 Implementacin de Controles ............................................................................... 7 5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual ........................................................................... 8 5.5. Control de Riesgos ...................................................................................................... 9 5.5.1 Verificacin de Controles ...................................................................................... 9 5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos .................................................................. 9 5.6. Actualizacin de Peligros y Riesgos .......................................................................... 9 5.7. Comunicacin de peligros y riesgos ........................................................................ 10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 10
7. REGISTROS ....................................................................................................................... 10
8. ANEXOS ............................................................................................................................. 10
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1. OBJETIVO(S)
Establecer y mantener la metodologa para la permanente:
Identificacin de los peligros y evaluacin riesgos en las tareas a ser ejecutadas por empresas contratistas y/o de actividades conexas por encargo de SMCV
Implementacin de las medidas de control para evitar accidentes laborales en las instalaciones de SMCV por parte de las empresas contratistas y/o actividades conexas mientras ejecutan sus actividades/tareas asignadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas por terceros, es decir, empresas contratistas y de actividades conexas para SMCV.
3. RESPONSABLES
Gerentes de reas
Superintendentes de reas
Jefes de reas y supervisores
Supervisor de Salud y Seguridad
Administradores de contrato
Empresas Contratistas y de Actividades conexas
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Definiciones
Programa de trabajo: Secuencia lgica de tareas que desarrollarn las empresas contratistas o de actividades conexas que sean designadas por SMCV para tal efecto. El programa de trabajo asegura el cumplimiento final de las actividades o procesos para los cuales fue contratada la empresa.
Tarea: secuencia lgica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte ms bsica de un sistema y donde se identifican y evalan los riesgos. Cuanto ms especfica sea la tarea, ms sencillo ser el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de stos.
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o dao a la propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es).
Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningn control.
Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la implementacin de controles. Este riesgo puede ser aceptable en caso la evaluacin de los
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controles as lo demuestre o puede ser necesaria la implementacin de controles adicionales.
Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y crticos, que de no ser controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podran causar fatalidades o prdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.
Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal que la organizacin puede tolerar tomando en cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, estndares y su poltica de SSO. El Riesgo aceptable puede ser puro o producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso ser un Riesgo Residual aceptable.
Evaluacin de Riesgos Residual: Proceso de valoracin y clasificacin de los riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluacin de riesgos se puede realizar de manera planificada y formal aplicando la matriz IPECR o como complemento de los controles establecidos de manera informal utilizando el Anlisis de Riesgo Operacional (ARO).
Probabilidad de Prdida (P): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado.
Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposicin al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinacin de estos
Valor Esperado de Prdida (VEP): Clculo matemtico que sirve para cuantificar el nivel de riesgo de una tarea especfica en funcin de la probabilidad de prdida y la consecuencia de la misma. Su mtodo de clculo permite encontrar tres rangos de valoracin y entrega a la consecuencia un mayor peso relativo en el valor final. La frmula es: VEP = P * C
Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surge (n) de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del trabajo, an fuera del lugar y horas en que aqul se realiza, bajo rdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
4.2 Abreviaturas
SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
SGI : Sistema de Gestin Integrado.
SSO : Seguridad y Salud Ocupacional
POE : Procedimiento de Operacin Estndar.
VEP : Valor Esperado de Prdida
ARO : Anlisis de Riesgo Operacional
5. DESCRIPCIN
El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos constituye la base del Sistema de Gestin de SSO.
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Un equipo de trabajo identifica todas las tareas que se realizarn por encargo de SMCV y las ordena de acuerdo a lo presentado en el Programa de Trabajo en el formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos para Empresas Contratistas
5.1. Identificacin de tareas
La identificacin de tareas se realiza mediante el Programa de Trabajo donde se deben identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizarn sean estas de ejecucin propia o por terceros (subcontratistas).
5.2. Identificacin de peligros y riesgos
Para esta etapa del anlisis se deber utilizar como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizada (ver Anexo N 01). Sin embargo, cada empresa contratista podr utilizar sus propias listas si as lo considera necesario.
Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo subcontratistas y visitas;
Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos;
Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;
Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin;
Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros;
Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales;
Modificaciones al sistema de gestin de SSO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios;
El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas.
Poltica de SSO
Registros de incidentes de SSO
Resultados de las auditorias de la gestin de SSO (si hubieran)
Inspecciones Planeadas.
5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros
En esta parte del proceso, se evaluarn los riesgos identificados en el punto anterior como riesgos puros y para tal efecto se aplicar la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP).
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Con ese resultado se podr inmediatamente clasificar la criticidad del riesgo para que, en funcin de ello, se establezcan las medidas de control adecuadas.
5.3.1 Valoracin de la Probabilidad de Prdida (P)
Por cada tarea identificada se deber valorar la Probabilidad de Prdida (P) por ejecutarla. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos histricos, predictivos y la propia experiencia del equipo evaluador que permitan efectuar el anlisis del presente y del pasado. La valorizacin de la probabilidad de perdida se realiza sin considerar las medidas de control existentes.
Para la calificacin de la probabilidad de prdida (P) considerar la tabla N 01.
Tabla N 01: Valores referenciales de (P)
Valor asignado P
1 Es Improbable que ocurra un accidente laboral
2 Es Posible que ocurra un accidente laboral
3 Es Probable que ocurra un accidente laboral
4 Es Casi Seguro que ocurra un accidente laboral
Los valores identificados debern elegirse tomando en consideracin todos los peligros y riesgos que estn presentes en la tarea y debern colocarse en la columna de Probabilidad del Formato Matriz de IPECR para Empresas Contratistas.
5.3.2 Valoracin de la Consecuencia (C):
Por cada tarea se deber valorar la Consecuencia (C) en caso que ocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. La valorizacin de la consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes.
Para la calificacin de la consecuencia (C) considerar la tabla N 02.
Tabla N 02: Valores Referenciales de (C)
Valor asignado C
1 Menor - Sin tiempo perdido / Primeros Auxilios
2 Moderada - Lesin sin das perdidos / tratamiento mdico
3 Significativa - Lesin con tiempo perdido / incapacitante
4 Mayor - Mltiple Tiempo perdido / Incapacidad permanente o fatalidad
Los valores identificados debern colocarse en la columna de Consecuencia del Formato matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos para empresas contratistas
5.3.3 Valoracin del Riesgo Puro
Con los valores de la Probabilidad de Prdida (P) y la Consecuencia (C), se aplicar la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP) el cual indicar el nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluacin.
VEP = P * C
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5.3.4 Clasificacin del Riesgo Puro
Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:
Tabla N 03 Clasificacin del Riesgo
Valor esperado de prdida (VEP) Nivel de Riesgo
Lmite inferior Lmite Superior
8 16 A - Significativo
4 6 B - Moderado
1 3 C - Bajo
Registrar este valor en la columna correspondiente del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos para Empresas Contratistas
5.4. Implementacin de Controles y Evaluacin del Riesgo Residual
5.4.1 Implementacin de Controles
Segn el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deber tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles:
Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia y/o la probabilidad de prdida a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se realizarn programas de auditoria, y mejora continua enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana en el control de estos riesgos significativos.
Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia o la probabilidad de prdida a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo.
Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la condicin de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en moderados (B) o Significativos (A).
Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirn para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se debern considerar desde los ms efectivos (eliminacin) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La jerarqua siguiente describe en detalle cada uno de los grupos de control:
Eliminacin: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, herramientas o incluso los mtodos de trabajo para eliminar un peligro. Este proceso es continuo por lo que podra ser modificado durante la prestacin del servicio si es que as las condiciones de trabajo lo requieran.
Sustitucin: que puede ser el cambio de materiales por otros de menor peligro, la reduccin de la energa de los sistemas de trabajo (mecnica, elctrica, potencial, etc.). Este proceso es continuo por lo que podra ser modificado durante la prestacin del servicio si es que as las condiciones de trabajo lo requieran.
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Controles de Ingeniera: Considerar el aislamiento de la fuente, protecciones de maquinaria, guardas, insonorizacin, ventilacin; y otras a criterio de la especialidad de la empresa contratista ejecutora de la tarea.
Procedimientos Operativos Estndar (POE): Documento de carcter preventivo por naturaleza. En l se expresa como mnimo: el alcance de la tarea, las responsabilidades especficas, los niveles de comunicacin y coordinacin, las habilidades y experiencia requerida para los ejecutores; la descripcin y secuencia de las tareas y las medias de control determinadas, los materiales, equipos y herramientas a utilizarse. Este documento debe ser motivo de capacitacin previa a la ejecucin de la tarea segn lo requerido el artculo 69 del D.S.055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, formato 14-A.
NOTA: un POE puede abarcar ms de una tarea siempre y cuando estas guarden una relacin operacional lgica. Ej. Armado/Desarmado de; Encofrado/Desencofrado de
Estndares Operacionales: SMCV ha desarrollado una lista de estndares operacionales en base a requisitos legales, normas internacionales y corporativas con la finalidad de establecer los criterios de control mnimos para la ejecucin de actividades de riesgo, ya sea relacionado la operacin, el mantenimiento o la construccin. Estos estndares son de aplicacin estricta sin limitacin de aplicar algn otro estndar propio de la empresa contratista ya sea por su experiencia, especialidad o proveniencia.
Controles administrativos: que incluyen Polticas, Reglamentos, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitacin, entrenamiento, sensibilizacin, programas de mantenimiento, sealizacin, sistemas de advertencia, entre otros.
Equipo de proteccin personal (EPP): Que puede ser bsico o especfico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. Cualquiera sea el equipo de Proteccin Personal elegido, deber contar con las certificaciones requeridas por ley y especificadas en el estndar de SMCV correspondiente.
La jerarqua de los controles mencionados significa que se debe evaluar la aplicacin en ese orden. Sin embargo, para SMCV, los Procedimientos de Operacin Estndar (POE) y los estndares operativos implementados son requisitos indispensables para poder ejecutar la tarea.
Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de gestin de riesgos y reduccin del valor esperado de prdida se obtendrn aplicando una combinacin de las posibilidades anteriores.
5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deber aplicar nuevamente la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP) pero considerando los nuevos valores que tomarn la probabilidad de prdida (P) y la consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles definidos en el punto 5.4.1. Finalmente, se deber clasificar el Riesgo Residual segn los criterios de la Tabla N 03.
Slo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podr ejecutar la tarea, caso contrario se deber evaluar los controles propuestos (implementados) hasta lograr los niveles de exposicin y/o consecuencia deseables para tal finalidad.
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5.5. Control de Riesgos 5.5.1 Verificacin de Controles La condicin de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo slo si se mantienen tambin los controles identificados e implementados en el proceso de evaluacin formal inicial. En tal sentido, se deben mantener evaluaciones especficas e inopinadas, las cuales se llevarn a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de encontrar alguna desviacin, no se podr iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementacin.
La persona o el grupo de personas debern utilizar el formato Anlisis de Riesgo Operacional (ARO)
5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos En funcin a la evaluacin presentada por la empresa contratista en su matriz de IPECR, SMCV mediante el administrador de contrato o la Gerencia de Salud y Seguridad podr realizar auditoras a aquellas tareas cuyo riesgo puro sea Significativo con la finalidad de verificar en el campo que los controles definidos para el manejo de estos riesgos han sido implementados y son efectivos. Sin perjuicio de otras necesidades, estas auditoras se enfocarn en los siguientes elementos:
Condiciones generales; que incluyen factores laborales y/o ambientales. La correcta evaluacin de los controles utilizando la jerarqua de control.
Planificacin y supervisin; que incluye el compromiso con sus responsabilidades (accountability), la asignacin de recursos, liderazgo, direccin y control de la tarea.
Conductas; para evaluar conocimientos generales, entendimiento del POE, habilidades especficas relacionadas con la tarea, capacidad de comprender las alertas de incidentes (red flags), la experiencia en la tarea, la correcta toma de decisiones, posibles transgresiones, etc.
Seguimiento del Procedimiento; que implica, la claridad y simpleza del POE as como los pasos identificados con sus respectivas medidas de control. Esto incluye la verificacin de implementacin de los estndares aplicables identificados o no en su matriz de IPECR.
Dentro de su programa de gestin, cada empresa contratista podr auto ejecutar este tipo de auditoras, en cuyo caso deber utilizar el formato Auditoria de Riesgos Significativos
5.6. Actualizacin de Peligros y Riesgos
Cada empresa contratista es responsable de asegurar la revisin y/o actualizacin del registro Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos presentada al inicio de sus actividades. Esta revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos, sean estos, producto de la ejecucin de la tarea o por elementos externos a la misma como interaccin con otras actividades, factores climticos, etc.
Cuando existan cambios en los procesos, mtodos de trabajo, materiales, equipos, herramientas o patrones de comportamiento.
Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.
Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.
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Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la necesidad de revisar y actualizar la Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
5.7. Comunicacin de peligros y riesgos
Cada empresa contratista es responsable de asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes interesadas a travs de:
Entrenamiento en los Procedimientos (POE) antes de ejecutar la tarea.
Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin,
Reuniones grupales,
Contactos personales u
Otras actividades consideradas por la empresa contratista.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
SGIot0003: Gua para elaboracin de POE.
Norma OHSAS 18001:2007.
SGIm0002: Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas.
D.S.055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.
7. REGISTROS
Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo mnimo de
Conservacin
Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Empresa Contratista Permanente
Anlisis de Riesgo Operacional (ARO) Empresa Contratista 01 mes
Auditoria de Riesgos Significativos Empresa Contratista Permanente
8. ANEXOS
Anexo 01: Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos en SMCV.
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Anexo N 01
Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos en SMCV
N PELIGRO RIESGO
1 Actos Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daos a la propiedad
2 Amago de incendio/incendio / explosin / implosin Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte / dao a los equipos
3 Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas
Lesiones a distintas partes del cuerpo
4 Cada al mar / agua / raff Ahogamiento / muerte
5 Cada de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos
6 Cada de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
7 Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos)
Lesiones a distintas partes del cuerpo
8 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos
9 Choque contra objetos mviles / inmviles Lesiones a distintas partes del cuerpo
10 Condicin Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
11 Contacto con materiales calientes o incandescentes
Quemaduras
12 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo
13 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo
14 Contacto con productos qumicos Quemadura / Lesiones a distintas partes del cuerpo
15 Energa remanente Shock elctrico / quemadura.
16 Equipo energizado Shock elctrico / quemadura / muerte.
17 Espacio confinado Asfixia / sofocacin / desmayos / muerte
18 Excavaciones Asfixia / sofocacin / muerte
19 Exposicin a fluidos a alta / baja presin Lesiones a distintas partes del cuerpo
20 Exposicin a fluidos a alta / baja temperatura Quemaduras
21 Exposicin a fuego directo Quemaduras
22 Exposicin a humedad Afecciones a la salud
23 Exposicin a luminosidad Lesin a los ojos
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24 Exposicin al calor / fro Quemaduras / sofocacin/afecciones al sistema respiratorio
25 Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas
Contusin, cortes diversos / lesin a distintas partes del cuerpo
26 Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad ocupacional
27 Operacin de equipo pesado y liviano Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones / lesiones a distintas partes del cuerpo
28 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo / daos a los objetos
29 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras.
30 Proyeccin de fragmentos o partculas Lesiones a distintas partes del cuerpo
31 Salpicadura de sustancias qumicas Quemaduras / dao al equipo
32 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
33 Trabajos en altura Cadas de diferente / igual nivel
34 Exposicin a vehculos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte
Lista de Actos y Condiciones Subestandar
Acto Subestandar Condicin Subestandar
Desobedeciendo los Procedimientos Sistema de Proteccin
1 Violacin de POE's y documentos 1 Proteccin y resguardo inadecuado
2 Falta de seguimiento de instruccin 2 Proteccin defectuosa
3 Operacin del equipo sin autorizacin 3 Sin proteccin
4 Posicin o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado / defectuoso
5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos
6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados / defectuosos
7 Carga inapropiada Herramientas, equipos, vehculos
8 Toma de atajos 7 Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo
9 Prisa por terminar la tarea 8 No se considera factores ergonmicos
10 Mala priorizacin de la tarea 9 Equipos / herramientas/materiales defectuosos / inadecuados
11 No se sigue la capacitacin recibida 10 Vehculo defectuoso
12 Intento por realizar tareas sin capacitacin 11 Diseo deficiente de la interfaz hombre-maquina
13 Accin innecesaria para realizar la tarea 12 Vehculo inadecuado para el propsito previsto
14 Error en lista de verificacin 13 Vehculo mal preparado / equipado
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Mal uso de Herramientas y Equipos 14 Herramientas / equipos mal diseados
15 Uso inapropiado de equipos 15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehculos
16 Uso inapropiado de herramientas / herramienta incorrecta
Ambiente en el lugar de Trabajo
17 Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales
16 Diseo inadecuado del lugar de trabajo
18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo
19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente
20 Operacin de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado
21 Revisin de equipos en funcionamiento 20 Otros
22 Herramienta incorrecta para el trabajo
23 Equipos mal mantenidos
24 Herramientas mal mantenidas
25 Instrumento mal interpretado / mal ledo
Mal uso de Mtodos de Proteccin
26 No se utilizan equipos de proteccin personal
27 Uso inapropiado de EPP
28 Uso de EPP defectuoso o contaminado
29 Control inadecuado de la energa (bloqueo / tarjeteo)
30 Equipos o materiales no asegurados
31 Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados.
32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad
33 No hay equipos de proteccin personal disponibles
34 Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo / equipo
Falta de Atencin / Falta de Conciencia
35 Toma de decisiones inapropiada
36 Reaccin retrasada
37 Distraccin en el lugar de trabajo / ambiente
38 Distraccin por parte de otros
39 Equilibrio Inseguro / 3 puntos de contacto
40 No se mantiene la vista en el camino
41 Actos de violencia
42 No se advirti
43 Consumo de drogas o alcohol
44 Actividad rutinaria sin pensar
45 Jugarretas
46 Colocarse en la lnea de fuego
47 Se ignora precaucin / advertencia
48 Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes
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49 Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo
50 Intento por hacer mltiples tareas a la vez
51 Error de sincronizacin
52 Mala percepcin
53 Suficiencia
54 Operar equipos sin autorizacin
55 No sealar o advertir
56 Falla en asegurar adecuadamente
57 Operar a velocidad inadecuada
58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
59 Usar equipo defectuoso
60 Usar los equipos de manera incorrecta
61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin personal
62 Almacenar en forma incorrecta
63 Levantar objetos en forma incorrecta
64 Otros
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