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135
REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público Al 30 de junio de 2014 Septiembre de 2014

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público

Al 30 de junio de 2014

Septiembre de 2014

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REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Comportamiento de la Economía a través de sus Principales Indicadores Económicos y Financieros del Sector Público

Al 30 de junio de 2014

Septiembre de 2014

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REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección de Asesoría Económica y Financiera

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI Contralora General

LUIS FELIPE ICAZA F. Subcontralor General

EDWIN R. HERRERA Secretario General

WINSTON I. SÁNCHEZ A. Director

Unidad de Análisis e Informes Especiales

Rocío M. Berroa (Coordinadora)

Asesores Económicos: Indira Suklal de Castillo

Erick Monrroy

Direcciones que participaron:

Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad Instituto Nacional de Estadística y Censo

Consular Comercial

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iii

PáginaNo.

x1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA…………………………………………….……………………………………………………………2

1.1 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)………...…………………………………………………….……………………………………….21.2 Balanza de Pagos…………………….………………….…………………………………………………………………………………………3

1.2.1 Cuenta Corriente………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………31.2.1.1 Balanza de Bienes……………………………...………………………………………………………………………………………………………………..31.2.1.2 Balanza de Servicios……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41.2.1.3 Balanza de Renta…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..41.2.1.4 Balanza de Transferencias Corrientes……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………4

1.2.2 Cuenta de Capital y Financiera………………………...………………………………………………………………………………………………………………51.3 Indice de Precios al Consumidor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61.4 Indicadores Sectoriales Representativos………………………………………………...…………...……………………………………………………………6

1.4.1 Industria manufacturera…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………61.4.2 Construcción………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………71.4.3 Generación de electricidad……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………71.4.4 Consumo nacional de electricidad……………………………..………………………………………………………………………………………………………..81.4.5 Facturación de agua en la República…………………………..…………………………………………………………………………………………………….91.4.6 Venta de combustibles para consumo nacional…………………...……………………………………………………………………………………………………..91.4.7 Venta de automóviles nuevos………………………………………….………………………………………………………………………………………….101.4.8 Hoteles………………………………………….………………………………………………………………………………………….101.4.9 Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados……………………….………………………………………………………………..111.4.10 Transporte y almacenaje……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………111.4.11 Actividades de esparcimiento…………………………………..……………………………………………………………….. 121.4.12 Actividad bursátil………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..121.4.13 Exportaciones…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..131.4.14 Monto de las exportaciones……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………141.4.15 Volumen de las exportaciones……………………………..…………………………………………………………………………………………………..141.4.16 Importaciones……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….141.4.17 Zona Libre de Colón………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………151.4.18 Contratos de trabajo ………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..15

2. BALANCE FISCAL..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222.1 BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) AL 30 DEJUNIO DE 2014.……………………………………………………………….………………………………………………………………………24

2.1.1 Ingresos Totales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………252.1.2 Gastos Totales…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….252.1.3 Ahorro Corriente Total del SPNF……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..252.1.4 Resultado del Balance Fiscal del SPNF…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2.2 BALANCE FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..252.2.1 Ingresos Totales……………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………262.2.2 Gastos Totales…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………262.2.3 Ahorro Corriente……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..262.2.4 Resultado del Balance Fiscal del Gobierno Central……………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..26

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO……………………………...……………………………………………………………………………………….293.1 SECTOR PÚBLICO……………………………………...………………………….……………………………………………………………………………………30

3.1.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Público…………………………………….………………………………..303.1.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Público…………………………………..…………………313.1.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Público……………………………………….………………………323.1.4 Presupuesto de Ingresos…………………………………..…………………………………………………………………………333.1.5 Presupuesto de Gastos…………………………..……………………………………………………………………………….333.1.6 Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público…….……………………….…………………………………………………33

3.2 GOBIERNO CENTRAL………………………………………….……………………………..……………………………………………………………………….353.2.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central……………………...………………………………………………………………………………….353.2.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central…………………………….……………………………………………………………..353.2.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Gobierno Central……………………………….…………………………………………………………………………….353.2.4 Presupuesto de Ingresos……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….363.2.5 Presupuesto de Gastos……………………………………………………...……………………………………………….........................................................................373.2.6 Análisis del Financiamiento Presupuestario……………………………………………...……………………………………………………………………………….393.2.7 Ejecución Financiera del Presupuesto………………………………………………….………………………………………………………………………………..40

3.3 SECTOR DESCENTRALIZADO………………………..……………………………………………………………………………………………………………………403.3.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado………………………….………………………………………………………………….403.3.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado…………………………...………………………………………………………………………………403.3.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Descentralizado……………..…………………………………………………………………413.3.4 Presupuesto de Ingresos…………………………………………………………………..………………………………………………………………………413.3.5 Presupuesto de Gastos………………………………………………………………….…………………………………………………………………..43

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO.............……..............................................................................................................................................................................

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iv

PáginaNo.

4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA…………………………...…………………………………………………………………………………………………………..664.1 Deuda Contractual del Sector Público…………………………………….……………………………………………………………………………………………67

4.1.1 Variación de la Deuda Contractual del Sector Público……………………………...……………………………………………………………………………674.2 Deuda Contractual del Gobierno Central…………………...…………………………………………………………………………………….69

4.2.1 Deuda externa……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..694.2.2 Transacciones de bonos externos…………………………...…………………………………………………………. 714.2.3 Deuda interna………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………724.2.4 Desarrollo del mercado interno de capitales………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………72

4.3 Deuda Contractual del Sector Descentralizado………………..………………………………………………………………………………………………….734.3.1 Deuda externa……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….734.3.2 Deuda interna…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………74

4.4 Reactivación y Contratación de Préstamos…………………...………………………………………………………………………………………..744.5 Servicio de la deuda pública…………………...………………………………………………………………………………………..74

5. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………………………………………80

5.1 Planilla acumulada: enero a junio 2014 y 2013……………………………………………………………………………………………………………….815.1.1 Número de Empleados………………………...……………...……………………………………………………………………………………………………….815.1.2 Sueldo Bruto………………………………………………………...………………………………………………………………………………………83

5.2 Comparativo de la Planilla del Sector Público, junio 2014 y 2013………………………………………………..…………………………………………………………………..84

6. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES……………………………………………………………………………… 966.1 Fiscalización a los Incentivos Fiscales……………………………………………………………………………………………………..96

6.1.1 Fiscalización a las solicitudes exoneradas del Impuesto de Importación………………………………………. 966.1.2 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones no Tradicionales (CAT)……………………. 976.1.3 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones de los CeFA……………………………….. 976.1.4 Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a la Industria Nacional (C.F.I.)……………………………………. 986.1.5 Fiscalización a las solicitudes de Certificados con Poder Cancelatorio (C.P.C)………………………………. 98

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103Anexo No.1 Componentes Normalizados de la Balanza de Pagos de Panamá: Años 2012-2013 y

Primer Semestre de 2014…………………………………………………………………...…………………………………….104Anexo No.2 Índice de Precios al Consumidor en los Distritos de Panamá y San Miguelito y Variación

Porcentual, Según Mes: Año 2013 y Enero-Junio de 2014 …………………………….……….….………………………………116Anexo No.3 Índice de Precios al Consumidor en el Resto Urbano y Variación Porcentual, Según Mes: Año

2013 y Enero-Junio de 2014……….…………………………………………….…………………………………………………………………….117Anexo No.4 Posición de la Deuda Externa Total de la República, Según Sector: Primer Semestre 2012-2014……………... 118Anexo No.5 Importaciones Registradas (CIF), Enero-Junio de 2014 y 2013, en miles de balboas…………………………………………………………………………………………………………………119Anexo No.6 Comparativo de los Principales Renglones de Ingresos del Gobierno Central, al 30 de junio

de 2014 y 2013, en balboas…………………………………………………………………………………………………..120

ÍNDICE GENERAL

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v

Cuadro No.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPO DE BIENES: ENERO-JUNIO DE 2013-2014………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUALSEGÚN MES: AÑO 2013 Y ENERO-JUNIO DE 2014……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013…………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………..

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013,EN MILES DE BALBOAS.................................................................................................................................................................................................................................................

1-5 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE KILOVATIOS………………………………………………………………..

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013,EN MILES DE KILOVATIOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-7 CONSUMO DE ELECTRICIDAD, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE KILOVATIOS......................................................................

1-8 FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICA, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE GALONES....................................................

1-9 VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013……………………………………………………………………………………

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y GASTOS EFECTUADOS , ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN TONELADAS MÉTRICAS Y EN TEU's....................................................................................................................

1-12 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE BALBOAS..................................................................

1-13 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB), ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE BALBOAS…………………………...……………………

1-14 EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB), ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE KILOS NETOS……………..……………..………………….

1-15 CONTRATOS DE TRABAJOS, ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN UNIDADES……………………...…………………………………..

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: AÑOS 2013, PRIMER y SEGUNDOTRIMESTRE DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: AÑOS 2013-2012 A2014-13, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: PRIMERY SEGUNDO TRIMESTRE 2014………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE 2013-14………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALESPERÍODO: ENERO-JUNIO: 2012-2014 (P)…………………………………………………………………………………………………..……………………………

2-1 BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DEBALBOAS................................................................................................................................................................................................................

2-2 BALANCE FISCAL DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DEBALBOAS..............................................................................................................................................................................................................................

3-1 BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………..………………………………

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS...........................................................................................................................................................................

1-20 20

1-17

17

1-4

1-10

9

9

10

8

8

7

1-16

1-18

1-19

1-6

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

1-3

1-13

7

1-26

1-11

12

12

13

11

14

15

16

18

30

27

19

28

313-2

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vi

Cuadro No.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................................................................................................

GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS.............................................................................................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO

DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS..................................................................................................................................................................................

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS.................................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIODE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................................................................

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIODE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIODE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014,EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

RELACIONES PORCENTUALES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS....................................................................................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DEJUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS .............................................................................................................................................

BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS ...............................................................................................................................

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIODE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS.....................................................................................................................................................................

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIODE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………………...…………

COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………..

INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………..……………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIODE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS …………………………………………………………………………………………………………………………………..

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS...........................................................................................................................................................................................

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DEJUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………….………………………………

INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

32

34

37

35

40

41

39

3-7

3-19

3-17

3-14

3-13

3-18

3-16

3-15

3-5

38

38

3-6

3-8

3-11

3-10

3-12

3-9

35

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

3-4

3-3

3-2B 32

3-3A

42

42

43

44

45

493-20

3-2A 31

47

48

46

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vii

Cuadro No.

PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESAS, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………...……………………………..……………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO,AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓNAL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………

INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO, AL 30 DEJUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

3-25 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓN, AL 30 DE JUNIODE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

3-25A INFORME COMPARATIVO DE LO PAGADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE JUNIODE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

3-25B INFORME DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO CENTRAL, OBJETO DEL GASTO, AL 30 DE JUNIODE 2014 , EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………………………

3-26 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………………………...……..……………………….

3-27 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014,EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………………………...…………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014,EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………...………………………………………………………………………………………….………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2013,EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………..……………………………………………………...…………………………………………………

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS (FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN) SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………….………………………………………………………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTORDESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………..……………..……………………….

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONES DEL SECTORDESCENTRALIZADO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………….……………………………………………

4-1 DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………...………….

4-2 VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014EN MILLONES DE BALBOAS…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………..

4-3 DEUDA CONTRACTUAL DEL SERVICIO PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007-2013 Y AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………

VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE 1990-2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………….

PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOS, PERÍODO 2014-2053, EN MILLONES DE BALBOASEN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-6 DETALLE DE LAS EMISIONES DE NOTAS Y BONOS DEL TESORO, AL 30 DE JUNIO DE 2014.EN MILLONES DE BALBOAS…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………..

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBREDE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS………………………………………………………………...……..……………………………

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 31 DE DICIEMBREDE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………………………….…………………………….………………….………76

73

69

67

68

67

57

54

55

56

3-24

3-2352

53

4-5

75

71

3-30B

3-30A

3-30

3-29A

ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

4-8

4-7

3-29B

3-28

3-29

4-4

58

60

59

61

62

65

63

64

3-2150

3-2251

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viii

Cuadro No.

SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS……………………………...…………………………..………………………….………

DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO, AL 30 DE JUNIO DE 2014, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………………………………………………….…………………………………………………………

SALDO COMPARATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y2013, EN MILLONES DE BALBOAS…………………………….………………………………………………………………….………………………………………………..

COMPARATIVO DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO,POR SECTOR, PERÍODO: ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013…………………………………………………………………………………………………………..

5-1.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO, PERÍODO: ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013…………………………………………………….

NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO A JUNIO DE 2014…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, PERÍODO: ENERO-JUNIO 2014 Y 2013, EN MILES DE BALBOAS………….…….………………………………………………………………………………………………………..……………..

SUELDO BRUTO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN MES Y SECTOR PERÍODO ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013, EN MILES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………………

SUELDO BRUTO SEGÚN LA CONDICIÓN DE EVENTUALES O PERMANENTES, ENERO A JUNIO DE 2014,EN MILES DE BALBOAS…...………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

5-3 COMPARATIVO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR, JUNIO DE 2014 - 2013…………………..………………………………..………..

NÚMERO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES EN EL SECTOR PÚBLICO, ENERO - JUNIODE 2014……………………………………………………………………….…………………………………………………..………...……………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES,DEL SECTOR PÚBLICO, ENERO-JUNIO DE 2014, EN MILES DE BALBOAS……………………………………………………………………………………….……………………….

NÚMERO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES, SEGÚN PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO,ENERO A JUNIO DE 2013……………………….………………………………….……………………………………………………….…………...………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y ACUMULADO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES Y EVENTUALES DELSECTOR PÚBLICO, ENERO-JUNIO DE 2013, EN MILES DE BALBOAS ………………………………….……………………………………………………..

SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE FUNCIONARIOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN ELSECTOR PÚBLICO, JUNIO DE 2014…………………………………………………...……………………………………………..………………………………..

COMPARATIVO DE BENEFICIOS Y CONCESIONES FISCALIZADOS, PERÍODO: ENERO A JUNIO DE 2014 - 2013EN BALBOAS………………….…………………………………………………...……………………………………………..………………………………..

BENEFICIOS Y CONCESIONES REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PERÍODOENERO A JUNIO DE 2014 - 2013, EN BALBOAS…………………………………………………...……………………………………………..………………………………..

COSTO DE LA MERCADERÍA E IMPUESTO DE IMPORTACIÓN EXONERADO A LOS DISTINTOS SECTORES, PERÍODO: ENERO A JUNIO DE 2014 - 2013, EN BALBOAS…………………………………………………...……………………………………………..………………………………..100

BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL AL SECTOR AGROEXPORTADOR DE PRODUCTOSNO TRADICIONALES POR ORDEN DE VALOR: ENERO A JUNIO DE 2014, EN BALBOAS…………………………………………………...……………………………………………..………………………………101

BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FOMENTO AL SECTOR INDUSTRIAL,POR ORDEN DE VALOR, ENERO A JUNIO DE 2014, EN BALBOAS…………………………………………………………………………………102

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ÍNDICE DE CUADROSPágina

No.

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Gráfica No.

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOSDE 2007: AÑOS 2013-2012 A 2014-2013 ………………………………………...……………………………………………………………………………………………..……………………….

SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZADE PAGO DE PANAMÁ: ENERO-JUNIO DE 2012-14……………………………………………………………………………………..

1-3 COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ: PRIMER SEMESTRE 2014…………………………………………………..

1-4 VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL, ENERO-JUNIODE 2014 Y 2013…………………………………………………………………………………………………………………………..……………

1-5 INGRESOS Y VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA A TRAVÉS DEL CANAL DE PANAMÁ,ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

1-6 VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS,ENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013……………………………………………………………………….………………………………………………………………….

1-7 IMPORTACIONES Y REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN, ENERO-JUNIO2014 Y 2013, EN MILES DE BALBOAS………………………………………………………………………………………..…………………..

4-1 RELACIÓN DEUDA CONTRACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) : AÑOS 2007-2013 YAL 30 DE JUNIO DE 2014…………………………………………………………………………………...……………………………………………….

ÍNDICE DE GRÁFICASPágina

No.

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RESUMEN EJECUTIVO

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA – II TRIMESTRE DE 2014 1. Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) El desempeño de la economía panameña en el segundo trimestre de 2014, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un crecimiento de 6.3%, respecto al período similar del año previo. El PIBT valorado a precios del 2007 registró un monto de B/.8,657.4 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un aumento de B/.511.6 millones comparado con igual trimestre de 2013. El incremento del PIBT relacionado con la economía interna, se sustenta en los buenos resultados de las siguientes actividades: explotación de minas y canteras, la industria de la construcción, el comercio local al por mayor y menor, el transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y los servicios gubernamentales. En menor medida aumentó la industria manufacturera y las otras actividades comunitarias, sociales y personales. Registraron variaciones negativas la energía eléctrica y las actividades agropecuarias. En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo mostraron incremento, la pesca, el transporte aéreo y el Canal. Registraron disminución, el cultivo de banano, las frutas de exportación y el comercio desde la Zona Libre de Colón y las actividades portuarias. 2. Balanza de Pagos Para el primer semestre de 2014, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de Panamá, registró un saldo negativo de B/.2,294.3 millones, esto como consecuencia de un saldo negativo de B/.3,822.9 millones en los componentes de Bienes y de B/.1,719.4 millones en la Renta, y superávit en la Balanza de Servicios y Transferencias Corrientes de B/.3,242.8 millones y B/.5.2 millones, respectivamente. En este período, el ingreso de capitales al país registró en la Cuenta de Capital y Financiera un monto de B/.2,370.9 millones, mostrando un decrecimiento de 15.4%, respecto al saldo registrado en el mismo período del 2013. La Inversión Directa Extranjera fue de B/.2,575.4 millones, con un incremento para el período de 26.0%, compuesto de 64.0% de Utilidades Reinvertidas, 30.0% de compras de acciones de empresas nacionales por parte de inversionistas no residentes y el restante, 6.0%, correspondió a la partida de otro capital. 3. Indicadores Sectoriales Representativos En la industria manufacturera, para el período de enero-junio de 2014, registraron aumentos la producción de carne de gallina en 10.4%, leche evaporada, condensada y en polvo de 9.8%, leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados en 9.4%, bebidas gaseosas en 8.5% y bebidas alcohólicas 4.5%; mientras que disminuyó el sacrificio de ganado porcino y

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vacuno en 2.5% y 5.4%, respectivamente; la producción de leche pasteurizada en 6.9% y alcohol rectificado en 34.1%. En la construcción, el valor declarado en la adquisición de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones aumentó en 38.7%; principalmente en el valor de los permisos registrados en el distrito de San Miguelito con 228.3%, Colón 36.2%, Panamá 31.4%, los distritos agrupados de: David, Chitré, Santiago, Aguadulce y La Chorrera en 25.7% y Arraiján 19.8%. La generación de electricidad disminuyó en 0.7%, debido a la disminución en la generación hidráulica de 17.8%; no obstante, la generación térmica aumentó en 1.0%, y la generada por la Autoridad del Canal de Panamá en 125.1%. La facturación de agua registró un incremento en el consumo de 4.3%; es decir, 2,058.5 millones de galones más que en igual período del año anterior. La venta de automóviles nuevos aumentó en 5.6% y la venta de combustible en 9.4%, destacándose la gasolina con 24.8%. La actividad hotelera en la ciudad de Panamá aumentó en el número de unidades habitacionales en 2.7%, el promedio diario de cuartos ocupados en 4.9%. La entrada al país de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 8.6% y los gastos efectuados por estos visitantes y pasajeros aumentaron en 5.5%. El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumentó en 4.0%, las toneladas netas del Canal en 3.0% y el volumen de carga transportada, en miles de toneladas largas, en 6.8%. El tránsito de naves disminuyó en 0.8%, por la disminución de los buques de pequeño calado de 5.6%. El movimiento de la carga en el Sistema Portuario Nacional creció en 6.8%, especialmente por la carga a granel en 13.0%, y la contenedorizada en 2.9%; mientras que la carga general disminuyó en 18.1%; por otro lado, el movimiento de contenedores en TEU’s aumentó en 1.4%. Las actividades de esparcimiento aumentaron en 3.7%. En la actividad bursátil, el mercado total aumentó en 24.9%. El valor de las exportaciones aumentó en 1.0% y el volumen exportado en 6.1%. El monto CIF de las importaciones se cifró en B/.6,684.2 millones que, comparado con el mismo período al 2013 (B/.6,407.2 millones) representa un incremento de 4.3%, destacándose las importaciones de bienes de consumo con un monto de B/.3,192.3 millones, los bienes intermedios de B/.1,766.4 millones y los bienes de capital de B/.1,725.6 millones. 4. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero El resultado del Balance Fiscal del SPNF, registra un déficit de B/.1,510.5 millones; es decir, 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), mayor comparado con igual período del 2013, donde el déficit alcanzó la cifra de B/.834.5 millones.

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El Gobierno Central registró un déficit en su balance fiscal, cifrado en B/.1,744.6 millones, que representa el 3.7% del PIB corriente estimado para el año 2014. Hay un aumento del déficit de B/.361.2 millones con respecto al registrado a igual período del 2013, el cual se cifró en B/.1,383.4 millones. 5. Ejecución Presupuestaria del Sector Público El Sector Público (Gobierno Central y Sector Descentralizado) en la relación ingresos (-) pagos, mostró un saldo positivo, neto de transferencias, de B/.787.7 millones, obtenido de un total de ingresos de B/.8,431.9 millones, de los que se realizaron pagos por B/.7,644.1 millones. Comparativamente el saldo de ingresos menos pagos de B/.1,012.3 millones, incluyendo transferencias, es inferior en B/.138.4 millones al registrado a igual período del 2013. En la relación ingresos (-) gastos1, el Sector Público registró una diferencia positiva de B/.39.2 millones, obtenido de un total de ingresos netos de B/.8,431.9 millones, contra un total de gastos netos devengados por B/.8,392.7 millones. En términos comparativos con el saldo positivo al 30 de junio de 2013, se refleja un resultado temporal desfavorable en operaciones de B/.251.4 millones. El Gobierno Central en la relación ingresos (-) pagos registró un saldo positivo, incluyendo las transferencias, de B/.332.8 millones, lo que equivale comparativamente a una variación positiva de B/.188.1 millones (129.9%) con respecto al mismo período del 2013. En la relación ingresos (-) gastos, obtuvo un resultado negativo estacional de B/.381.7 millones, dada una recaudación de B/.4,603.8 millones y un total de gastos devengados por B/.4,985.4 millones. Este resultado negativo se debe fundamentalmente, por el lado de los ingresos, a la disminución en la recaudación de los siguientes renglones: impuesto sobre la renta con B/.101.2 millones, participación de utilidades de empresas estatales con B/.14.2 millones, impuesto de importación con B/.9.5 millones, e impuesto sobre actos jurídicos con B/.3.4 millones; y por el lado de los gastos, el incremento en los gastos de funcionamiento con B/.139.7 millones. El Sector Descentralizado, con una recaudación total de B/.4,651.7 millones, y pagos por la suma de B/.3,972.2 millones, registró un saldo positivo de B/.679.5 millones, saldo inferior en B/.326.5 millones (32.5%) al obtenido en igual período del 2013 (B/.1,006.0 millones). En la relación ingresos (-) gastos se registró un resultado favorable de B/.420.9 millones, al aplicarle al total de ingresos recibidos de B/.4,651.7 millones, un total de gastos devengados por B/.4,230.8 millones. 6. Estado de la Deuda Pública La deuda contractual del sector público registró un monto de B/.17,639.5 millones al 30 de junio de 2014. Con respecto al saldo de B/.15,683.6 millones registrado al 31 de diciembre de 2013, se observa un aumento neto de B/.1,955.9 millones. De esta variación, a la deuda externa le corresponde un aumento de B/.1,005.1 millones y a la deuda interna un aumento de B/.950.8 millones.

1 Se refiere al devengado. El devengado es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios recibidos, entregados por el proveedor.

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El aumento de B/.1,955.9 millones en la deuda contractual del sector público, está directamente relacionada con la obtención de recursos para financiar obras de infraestructura y programas de la administración pública. El indicador de solvencia de la deuda pública total (deuda total/PIB), se cifra en 41.4% y muestra un comportamiento positivo a partir del año 2005; toda vez, que se observa una tendencia a la disminución por parte de dicho indicador, explicado esencialmente por el crecimiento del PIB; no obstante, esa disminución en la relación deuda/PIB para el primer semestre de 2014 no se ve reflejada, ya que las cifras del PIB utilizadas corresponden a las del 31 de diciembre de 2013. 7. Planilla del Sector Público Para el período enero-junio de 2014, la planilla del sector público registró un promedio mensual de 204,116 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/.1,231.2 millones. Para el mismo período de 2013, ésta registró un promedio mensual de 196,604 funcionarios y un monto acumulado en sueldo bruto de B/.1,136.9 millones. Los incrementos en el número promedio de empleados se dieron en el sector de seguridad pública con 1,735, educación con 1,672, salud con 1,047, las instituciones nuevas con 694 el grupo de instituciones con leyes especiales con 617, y el resto de las instituciones con 1,747. Por otro lado, los incrementos en el sueldo bruto acumulado por sector se dieron en educación con B/.26.8 millones, salud con B/.24.4 millones, leyes especiales con B/.11.9 millones, seguridad pública con B/.11.3 millones, instituciones nuevas con B/.3.9 millones y el resto de las instituciones con B/.15.9 millones. 8. Exoneraciones Subsidios y Concesiones Las exoneraciones e incentivos fiscales refrendados por la Contraloría General, representaron un sacrificio fiscal de B/.65.5 millones, compuesto por Exoneraciones de Impuestos de Importación, Certificados de Fomento a las Agroexportaciones, Certificados de Fomento Industrial y Certificados con Poder Cancelatorio. En el primer semestre se examinaron 7,928 solicitudes de exoneración de Impuesto de Importación, que alcanzaron un valor C.I.F. de B/.584.2 millones y exoneraciones por B/.62.4 millones. El incentivo al Sector Agroexportador se cifró en B/.2.4 millones a través del refrendo de 186 Certificados de Fomento a la Agroexportación (CeFA). Por su parte se otorgaron beneficios a través de Certificados de Fomento Industrial y Certificados con Poder Cancelatorio por B/.332.0 miles y B/.421.8 miles, respectivamente.

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1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

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1. PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.1 Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)

Gráfica No.1-1 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE 2007: AÑOS 2013/12 A 2014/13

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Trimestre

Porc

enta

je

PIB 7.6 6.4 7.9 11.4 6.0 6.3

13-I II III IV 14-I II

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), valor de los bienes y servicios generados por los productores residentes en la economía panameña, a precios constantes, creció en 6.3% durante el segundo trimestre de 2014, con respecto a periodo similar del año previo, alcanzando un monto de B/.8,657.4 millones, con un aumento de B/.511.6 millones comparados con los B/.8,145.8 del 2013. (Ver Cuadro No.1-16) De las actividades relacionadas con la economía interna, tuvieron buen desempeño en este trimestre, la explotación de minas y canteras, la industria de la construcción, el comercio local al por mayor y menor, el transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y los servicios gubernamentales. En menor medida aumentó la industria manufacturera y las otras actividades comunitarias, sociales y personales. Registraron variaciones negativas la energía eléctrica y las actividades agropecuarias. En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo mostraron incremento, la pesca, el transporte aéreo y el Canal. Registraron disminución, el cultivo de banano, las frutas de exportación y el comercio desde la Zona Libre de Colón y las actividades portuarias. El comportamiento de la actividad económica a precios constantes, al primer semestre de 2014 alcanzó un crecimiento de 6.2%. (Ver Cuadro No.1-19)

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1.2. Balanza de Pagos

1.2.1 Cuenta Corriente El saldo de las transacciones externas registradas en la Cuenta Corriente de la economía panameña, el primer semestre del 2014, registró un déficit de B/.2,294.3 millones, esto como consecuencia de un saldo negativo de B/.3,822.9 millones en los componentes de Bienes y de B/.1,719.4 millones en la Renta. Por su parte, la Balanza de Servicios y de Transferencias Corrientes mostraron saldo positivo (superávit) de B/.3,242.8 millones y B/.5.2 millones, respectivamente, tal como se muestra en la gráfica siguiente.

Gráfica No.1-2. SALDOS DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ:

ENERO - JUNIO DE 2012-2014

-5,000.0

-4,000.0

-3,000.0

-2,000.0

-1,000.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

Mill

ones

de

balb

oas

2012 (P) -1,365.5 -2,869.1 2,412.9 -961.1 51.8

2013 (P) -2,400.9 -3,572.7 2,600.7 -1,495.3 66.4

2014 (E) -2,294.3 -3,822.9 3,242.8 -1,719.4 5.2

Cuenta Corriente

Bienes Servicios Renta Transferencias Corrientes

1.2.1.1 Balanza de Bienes El déficit registrado en la Balanza de Bienes para el periodo de enero a junio de 2014 fue consecuencia del incremento en las importaciones nacionales por un monto de B/.6,067.4 millones, que representa un aumento de 4.31% y en la de las Zonas Procesadoras para la Exportación con B/.159.7 millones, con una variación de 0.4%, al ser comparadas con el mismo período del 2013. (Ver Anexo No.1)

Primero Segundo Primero Segundo Primero Segundo

Exportaciones 405.4 197.7 207.7 409.7 191.0 218.7 1.1 (3.4) 5.3

Productos agrícolas 110.2 46.3 63.9 102.4 48.0 54.4 (7.1) 3.7 (14.9) Productos no agrícolas 295.2 151.4 143.8 307.3 143.0 164.3 4.1 (5.5) 14.3

Importaciones 5,816.7 2,816.0 3,000.7 6,067 2,875 3,192 4.3 2.1 6.4

Bienes de consumo 2,801.8 1,355.9 1,445.9 2,986.6 1,447.9 1,538.7 6.6 6.8 6.4 Bienes intermedios 1,407.6 663.4 744.2 1,560.8 713.5 847.3 10.9 7.6 13.9 Bienes de capital 1,607.3 796.7 810.6 1,520.0 713.9 806.1 (5.4) (10.4) (0.6)

Balanza comercial (5,411.3) (2,618.3) (2,793.0) (5,657.7) (2,684.3) (2,973.4) 4.6 2.5 6.5(1) Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

2013Trimestre

2014

Enero - JunioTrimestre

Enero - JunioEnero - Junio

Cuadro No.1-1 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES NACIONALES FOB, SEGÚN TIPODE BIENES: ENERO - JUNIO DE 2013-14

Variacion porcentualExportaciones e Importaciones Nacionales FOB (1) (en millones de balboas)

Tipo de bienes 2014Trimestres

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Las exportaciones nacionales FOB al primer semestre del 2014 sumaron B/.409.7 millones, mostrando un incremento de 1.1%, en relación al mismo período del año pasado. Esto se debe, primordialmente, por las ventas de productos no agrícolas y aumentos de precio del mercado internacional, principalmente, en rubros como la harina y aceite de pescado y el camarón. No obstante, la mayoría de los productos agrícolas, no tuvieron un buen desenvolvimiento, a excepción del azúcar sin refinar que subió 11.6% y el melón que creció 4.8%. La tendencia a la baja se notó más en rubros como el café y la piña con 37.0% y 24.1%, respectivamente. La principal razón es que los precios internacionales no fueron del todo favorables para los cafetaleros y los precios de la piña no fueron tan atractivos, específicamente, en el mercado europeo. Mientras tanto, las importaciones nacionales FOB sumaron B/.6,067.4 millones, con un incremento de 6.4% en comparación con similar periodo del año anterior. Al analizar, según composición, los bienes intermedios, registraron un crecimiento de 10.9%, producto de un buen desempeño en el renglón de materiales de construcción de 28.8%, seguido de otros insumos con 12.6%. En los bienes de consumo, se notó un ascenso de 6.6%, básicamente de combustibles, lubricantes y productos conexos y los bienes de consumo semiduraderos y no duraderos, con 16.2%, 8.1% y 4.1%, respectivamente. Durante el primer semestre del año 2014, las importaciones en la Zona Libre de Colón, registraron un monto de B/.5,199.1 millones, con una disminución de 16.5% referente al año previo; mientras que el valor de las reexportaciones registró B/.6,068.0 millones; es decir, 13.4% menos que el primer semestre del año anterior. Esto se debe a las continuas restricciones comerciales impuestas por sus principales clientes, así como la reducción del negocio con otro de sus usuarios importantes. 1.2.1.2 Balanza de Servicios El saldo generado en el primer semestre de 2014 en la Balanza de Servicios fue de B/.3,242.8 millones, destacándose el renglón de transporte con un crecimiento que alcanzó el 17.1% al compararse con el primer semestre del año anterior, fundamentado en mejores servicios brindados por vías marítimas con incremento de 12.1% y aéreas que ascendieron en 22.3%. En el primer semestre del 2014, mostró que arribaron al país 3,252,207 personas. El número de turistas y excursionistas creció 33.0% y el 67.0% corresponden a visitas de personas en tránsito directo y tripulantes. El gasto fue B/.1,675.2 millones, incrementándose en 4.9%, respecto al primer semestre del año pasado.

1.2.1.3 Balanza de Renta La Balanza de Renta presentó un monto de B/.1,719.4 millones, generado principalmente por la reinversión de utilidades en las empresas locales que operan con capital de inversionistas no residentes, por el orden de B/.1,643.8 millones y el pago neto de dividendos por B/.57.6 millones.

1.2.1.4 Balanza de Transferencias Corrientes Las remesas recibidas durante el primer semestre del año 2014 fueron de B/.220.6 millones; es decir, 5.2% superior al compararlo con el mismo periodo del año pasado y las enviadas fueron de B/.361.4 millones, 16.8% mayor que igual periodo del año 2013. Este flujo de capital hacia el exterior está ligado con la migración de extranjeros que existe en nuestro país, fruto del auge económico vinculado a la suma de empresas de capital extranjero que

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5

se han emplazado en el país. El personal técnico extranjero que contratan, utiliza esta herramienta con sus familiares y conocidos, hacia o desde su país de origen, acentuándose más con ciudadanos estadounidenses, colombianos, costarricenses, mexicanos, españoles, venezolanos, dominicanos y chinos, entre otros.

1.2.2 Cuenta de Capital y Financiera Para el primer semestre de 2014, la Cuenta de Capital y Financiera fue de B/.2,370.9 millones, mostrando un decrecimiento de 15.4%, respecto al saldo registrado en el mismo período del 2013. El superávit reflejado es atribuible a la ejecución continua de proyectos de inversión directa extranjera en actividades tales como la minería, generación de energía eléctrica y eólica, hoteles y puertos, entre otras.

Gráfica No.1-3. COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN PANAMÁ: AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

30%

64%

6%

Otro CapitalAcciones y otras participaciones de capitalUtilidades reinvertidas

La Inversión Directa Extranjera durante el primer semestre del año 2014 fue de B/.2,575.4 millones, reflejando un crecimiento de 26.0%, respecto al registrado en igual período del 2013, compuesto en un 64.0% de Utilidades Reinvertidas, lo que se traduce en la confianza del inversionista, en el buen desempeño de la economía panameña; en 30.0% de compras de acciones de empresas nacionales por parte de inversionistas no residentes y el restante, 6.0%, correspondió a la partida de otro capital. De este monto bruto de inversiones de no residentes, B/.158.4 millones, corresponden a capitales invertidos en la Zona Libre de Colón, para el primer semestre de 2014, reflejando una disminución de B/.124.9 millones; es decir, 44.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Centro Bancario Internacional, registró activos por B/.3,487.1 millones, destacándose los depósitos que reflejaron un monto de B/.1,560.4 millones y los préstamos a no residentes que sumaron B/.1,426.2 millones. La inversión en el sector bancario ascendió a B/.363.5 millones. El monto de la deuda externa total de la República de Panamá durante el primer semestre del año, asciende a B/.75,139.7 millones (incluye deuda del Gobierno, Autoridades Monetarias, Bancos y Otros sectores), lo que representa un aumento del 7.6%, con respecto al mismo período del 2013.

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6

1.3. Índice de Precios al Consumidor La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio con respecto a mayo de 2014, presentó un aumento de 0.5%, tanto en el Nacional Urbano, como en los distritos de Panamá y San Miguelito y el Resto Urbano. Respecto a junio de 2013, se observó un crecimiento de 3.4% en el Nacional Urbano; 3.3% en los distritos de Panamá y San Miguelito; y de 3.5% en el Resto Urbano. La variación porcentual acumulada del IPC Nacional Urbano fue del 2.3%. (Ver cuadro No.1-2 y Anexo No.2 y No.3)

Promedio anual…………………………………………………………………………...148.1 173.6 4.0 5.8

Enero……………………………………………………………………………145.3 169.5 4.7 7.1 150.2 177.2 3.4 4.5 Febrero……………………………………………………………………………146.1 169.7 4.6 5.9 151.0 178.3 3.4 5.1 Marzo……………………………………………………………………………146.7 170.5 4.1 6.1 151.6 179.2 3.3 5.1 Abril……………………………………………………………………………147.2 172.1 3.7 6.2 152.4 180.8 3.5 5.1 Mayo……………………………………………………………………………147.8 173.1 3.7 5.3 152.6 181.2 3.2 4.7 Junio……………………………………………………………………………148.3 174.2 4.1 5.9 153.3 182.8 3.4 4.9 Julio……………………………………………………………………………148.7 175.0 4.1 5.9 Agosto……………………………………………………………………………149.1 175.2 3.9 5.5 Septiembre……………………………………………………………………………149.2 175.1 3.9 5.5 Octubre……………………………………………………………………………149.4 175.8 3.9 6.0 Noviembre……………………………………………………………………………149.5 175.9 3.8 5.1 Diciembre……………………………………………………………………………149.9 176.5 3.7 4.6

(a) Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice Nacional Urbano, se basan en los gastos de consumo de 8,455 hogares de diferentes niveles de ingreso mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizada en los distritos de Panamá y San Miguelito y algunas áreas urbanas de los distritos de Colón, La Chorrera, Aguadulce, Chitré, Santiago, David y Changuinola en 1997/98.

Cuadro 1-2. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUAL,SEGÚN MES: AÑO 2013 Y ENERO-JUNIO DE 2014

Mes

Índice de Precios Octubre 2002=100 (a)

2013 2014

Total Alimentos

y bebidas

Variación porcentual

Total Alimentos

y bebidas

Variación porcentualanual (2013/12) anual (2014/13)

Total Alimentos y bebidas Total Alimentos y

bebidas

1.4. Indicadores Sectoriales Representativos

1.4.1 Industria manufacturera Para el período de enero-junio de 2014 respecto a igual período de 2013, hubo incremento en la producción de carne de gallina en 10.4%, leche evaporada, condensada y en polvo de 9.8%, leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados en 9.4%, bebidas gaseosas en 8.5% y bebidas alcohólicas 4.5%; mientras que disminuyó el sacrificio de ganado porcino y vacuno en 2.5% y 5.4%, respectivamente; la producción de leche pasteurizada en 6.9% y alcohol rectificado en 34.1%.

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7

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL……………………………888,393 878,314 10,079 1.1 100.0

Carne de gallina (2)………………………………………………………71,773 64,988 6,785 10.4 8.1Leche evaporada, condensada y en polvo (2)……………………………………………………9,379 8,543 836 9.8 1.1Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados (2)…………………………………………………84,839 77,566 7,273 9.4 9.5Bebidas gaseosas (1)……..………………………… 135,381 124,787 10,594 8.5 15.2Bebidas alcoholicas (1)……..………………………… 141,536 135,407 6,130 4.5 15.9Sacrificio de ganado porcino (3)………………………………218,052 223,664 (5,612) (2.5) 24.5Sacrificio de ganado vacuno (3)………………………………183,878 194,397 (10,519) (5.4) 20.7Leche pasteurizada (2)……………………………………………………38,675 41,554 (2,879) (6.9) 4.4Alcohol Rectificado (1)……………………………………………4,879 7,410 (2,530) (34.1) 0.5

NOTA: Los valores aparecen redondeados.

(1) En miles de litros.

(2) En miles de kilos.

(3) En cabeza.

(P) Cifra preliminar.

Participación Porcentual del 2014

Cuadro No. 1-3. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERAENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013

DetalleVariación Enero-Junio

1.4.2 Construcción El valor declarado en la adquisición de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones aumentó en 38.7%; principalmente en el valor de los permisos registrados en el distrito de San Miguelito con 228.3%, Colón 36.2%, Panamá 31.4%, los distritos agrupados de: David, Chitré, Santiago, Aguadulce y La Chorrera en 25.7% y Arraiján 19.8%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 1,040,813 750,451 290,362 38.7

San Miguelito 108,617 33,089 75,527 228.3

Colón 33,082 24,291 8,791 36.2Panamá 705,645 537,114 168,531 31.4David, Chitré, Santiago Aguadulce y La Chorrera 140,818 112,021 28,797 25.7Arraiján 52,651 43,936 8,715 19.81/ Se refiere al valor de la obra declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas.(P) Cifra preliminar.

Cuadro No. 1-4. VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y REPARACIONES 1/ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de balboas)

DistritoVariación Enero-Junio

Del total de permisos, la solicitud para la construcción de obras residenciales aumentó en 11.7%, y para obras no residenciales en 76.6%. La producción registrada de concreto premezclado y cemento descendió en 39.8% y 10.2%, respectivamente. (Ver Cuadro No.1-20)

1.4.3 Generación de electricidad La generación de electricidad disminuyó en 0.7%, debido a la disminución en la generación hidráulica de 17.8%; no obstante, la generación térmica aumento en 1.0%, y la generada por la Autoridad del Canal de Panamá en 125.1%.

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8

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 4,247,568 4,275,736 (28,168) (0.7)

Excedente (ACP) 1/ 618,752 274,868 343,884 125.1

Térmica 1,831,372 1,814,054 17,319 1.0

Hidráulica 1,797,444 2,186,814 (389,371) (17.8)

1/ Se refiere al excedente generado por la ACP, suministrado al Centro Nacional de Despacho para su comercialización.

(P) Cifra preliminar

Cuadro No. 1-5. GENERACIÓN DE ELECTRICIDADENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de kilovatios)

DetalleVariación Enero-Junio

La oferta y demanda agregada de electricidad aumentó en 2.4%. Por el lado de la oferta, el crecimiento se explica por una mayor importación de electricidad de 108.1 millones de kilovatios, y por el lado de la demanda se debió al incremento en el consumo de electricidad (facturado) de 141.0 millones de kilovatios.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

Generación Nacional de Electricidad 4,247,568 4,275,736 (28,168) (0.7)más: Importación de electricidad 175,925 67,780 108,146 159.6menos: Pérdidas Técnicas en Generación 165,032 185,843 (20,810) (11.2)

Oferta Agregada de Electricidad 4,258,462 4,157,673 100,788 2.4

Consumo de Electricidad (Facturado) 3,846,293 3,705,339 140,954 3.8Exportacion de Electricidad - 48,478 .. ..Consumo no Facturado 412,169 403,857 8,312 2.1

Demanda Agregada de Electricidad 4,258,462 4,157,673 100,788 2.4

NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.(P) Cifra preliminar... Dato no aplicable.- Cantidad nula o cero.

Cuadro No. 1-6. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DE ELECTRICIDAD

(En miles de kilovatios)

DetalleVariación

ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

Enero-Junio

1.4.4 Consumo nacional de electricidad El consumo nacional de electricidad facturada aumentó en 141.0 millones de kilovatios; es decir, 3.8%. La composición de dicho aumento es la siguiente: el sector comercial con 33.5%, el sector residencial con 45.9%, el gobierno con 13.2%, los grandes clientes con 9.6%, otros con 1.5% y los generadores (autoconsumo) con 0.2%; mientras que el sector industrial disminuyó en 3.8%.

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9

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 3,846,293 3,705,339 140,954 3.8 100.0

Comercial 1,753,513 1,706,315 47,198 2.8 33.5Residencial 1,223,258 1,158,599 64,659 5.6 45.9Gobierno 494,971 476,414 18,557 3.9 13.2Grandes clientes 208,492 195,000 13,492 6.9 9.6Industrial 147,238 152,561 (5,323) (3.5) (3.8)Generadores (autoconsumo) 4,420 4,139 281 6.8 0.2Otros 1/ 14,401 12,311 2,090 17.0 1.5

1/ Se refiere a las ventas a otras empresas y a la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).(P) Cifra preliminar

Cuadro No. 1-7. CONSUMO DE ELECTRICIDADENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de kilovatios)

Enero-JunioDetalle

Variación Participación porcentual de la variación

absoluta

1.4.5 Facturación de agua en la República La facturación de agua en la República aumentó en 4.3%; es decir, 2,058.5 millones de galones más que en igual período del año anterior. La participación por sectores en este aumento fue: sector residencial con 82.6%; sector comercial con 14.7%; sector gobierno con 1.4% y sector industrial con 1.2%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 49,874,334 47,815,801 2,058,533 4.3 100.0

Residencial 36,629,004 34,928,338 1,700,666 4.9 82.6Comercial 7,674,650 7,371,157 303,493 4.1 14.7Gobierno 4,745,399 4,716,584 28,815 0.6 1.4Industrial 825,281 799,722 25,559 3.2 1.2

(P) Cifra preliminar.

Cuadro No. 1-8. FACTURACIÓN DE AGUA EN LA REPÚBLICAENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de galones)

SectorVariación Participación

porcentual de la variación

Enero-Junio

1.4.6 Venta de combustibles para consumo nacional La venta de combustible para consumo nacional aumentó en 9.4% (Ver Cuadro No.1-20) destacándose la gasolina con 24.8%, el búnker C con 9.7%, el diesel con 9.2%; mientras que el gas licuado de petróleo disminuyó en 45.8%.

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10

1.4.7 Venta de automóviles nuevos La venta de automóviles nuevos se incrementó en 5.6%. Dentro de dicho incremento los mayormente comprados fueron los automóviles regulares con 641 unidades y los buses con 423 unidades según se muestra en el cuadro a continuación:

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 28,381 26,870 1,511 5.6

Automóviles regulares 1/ 12,646 12,005 641 5.3SUV'S 2/ 7,413 7,291 122 1.7Pick ups 3,728 3,631 97 2.7Automóviles de lujo 1,369 1,229 140 11.4Buses 1,027 604 423 70.0Camiones 836 833 3 0.4Paneles 744 740 4 0.5Minivans 433 350 83 23.7Otros 185 187 (2) (1.1)1/ Incluye automóviles regulares tipo sedán, coupé y camionetas.2/ Incluye crossover.(P) Cifra preliminar

Cuadro No. 1-9. VENTA DE AUTOMÓVILES NUEVOS ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

TipoVariación Enero - Junio

1.4.8 Hoteles

La actividad hotelera en la ciudad de Panamá aumentó en el número de unidades habitacionales en 2.7%, el promedio diario de cuartos ocupados en 4.9%; sin embargo, el promedio diario de pernoctaciones y el porcentaje de ocupación habitacional disminuyeron en 7.1% y 3.6%, respectivamente. (Ver Cuadro No.1-20)

Gráfica No.1-4 VENTA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO NACIONAL ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Vent

a de

com

bust

ible

(E

n m

iles

de g

alon

es)

2014 (P) 246,962 128,419 102,789 30,210 42,680

2013 197,819 117,569 93,671 55,779 38,714

Variación 24.8% 9.2% 9.7% -45.8% 10.2%

Gasolina Diésel Búnker C Gas licuado de petróleo

Otros 1/

1/ Se refiere a las ventas de AvGas, Jet Fuel, Kerosene, Asfalto y Lubricantes.

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11

1.4.9 Entrada de pasajeros residentes en el exterior y gastos efectuados La entrada al país de pasajeros residentes en el exterior aumentó en 8.5%. Los pasajeros en tránsito directo y tripulantes aumentaron en 12.0%. Por su parte el rubro de visitantes se incrementó en 2.3%, debido a la mayor entrada de excursionistas con 13.7%, pasajeros en crucero con 6.4%, y los turistas con 0.5%. Los gastos efectuados por estos visitantes y pasajeros aumentaron en 5.5%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 3,252 2,996 256 8.5

Visitantes (en miles de personas) 1,082 1,058 24 2.3

Pasajeros en crucero (2/) 158 148 10 6.4 Excursionistas 1/ 87 76 11 13.7 Turistas 837 833 4 0.5

Tránsito directo y tripulantes ( E) 2,170 1,938 232 12.0

Gastos efectuados (En miles de balboas) 1,806,410 1,712,563 93,847 5.5

2/ Excluye los pasajeros registrados por Colón 2000.

(P) Cifra preliminar.(E) Dato estimado por la Autoridad de Aeronáutica Civil, en miles de personas.

1/ Comprende todos los pasajeros que entran al país por un máximo de 24 horas y realizan compras, e incluye los que llegan en cruceros.

Cuadro No. 1-10. ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIO Y GASTOS EFECTUADOSENERO- JUNIO DE 2014 Y 2013

DetalleVariación Enero - Junio

1.4.10 Transporte y almacenaje El ingreso por peaje registrado por la Autoridad del Canal de Panamá aumento en 4.0%, las toneladas netas del Canal en 3.0% y el volumen de carga transportada, en miles de toneladas largas, en 6.8%.

Gráfica No. 1 -5 . INGRESOS Y V OLUM EN DE CARGA TRANS PORTADA A TRAV ÉS DEL CANAL DE P ANAM Á: ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Valo

res

(En

mile

s)

2014 (P) 935,194 108,591 159,298

2013 899,319 101,713 154,626

V ariac ion 4.0% 6.8% 3.0%

Ingres o por peaje(En miles de balboas )

V olumen de c arga trans portada(En miles de toneladas largas )

Toneladas netas del Canal(En miles ) 1/

1 / Se re fie re a la m ed ida de capacidad de los ba rcos que trans itan po r e l C ana l de P anam á

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12

El tránsito de naves disminuyó en 0.8%, por la disminución de los buques de pequeño calado de 5.6% (Ver Cuadro No. 1-20) El movimiento de carga a través del Sistema Portuario Nacional creció en 6.8%, especialmente por la carga a granel en 13.0%, y la contenedorizada en 2.9%; mientras que la carga general disminuyó en 18.1%; por otro lado, el movimiento de contenedores en TEU’s aumento en 1.4%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

MOVIMIENTO DE CARGA (En toneladas métricas) 42,289,493 39,596,891 2,692,602 6.8

A granel 18,839,241 16,671,719 2,167,522 13.0 General 543,570 663,565 (119,995) (18.1) Contenedorizada 22,906,682 22,261,607 645,075 2.9

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES (En TEU's) 1/ 3,313,610 3,268,757 44,853 1.4

1/ Un TEU (Twenty Equivalent Unit) es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 toneladas métricas en promedio.(P) Cifra preliminar.

Cuadro No. 1-11. MOVIMIENTO DE CARGA Y DE CONTENEDORES DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONALENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

DetalleVariación Enero-Junio

1.4.11 Actividades de esparcimiento El monto registrado en las actividades de esparcimiento aumentó en 2.7%, destacándose las salas de apuesta de eventos deportivos con 38.3%, las apuestas del hipódromo con 5.3% y las máquinas tragamonedas tipo “A” con 4.3%. Por otra parte, se observaron disminuciones en las salas de bingos con 9.0% y las mesa de juegos con 9.5%. La venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia se incrementó en 7.8%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

Apuestas en Juegos de Suerte y Azar 1,177,975 1,147,094 30,881 2.7

Máquinas tragamonedas tipo "A" 993,727 952,630 41,097 4.3Mesas de juegos 144,965 160,106 (15,141) (9.5)Hipódromo 23,304 22,133 1,172 5.3Salas de apuesta de eventos deportivos 14,185 10,254 3,931 38.3Salas de bingos 1,794 1,971 (177) (9.0)

Venta Neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia 308,655 286,228 22,426 7.8

(P) Cifra preliminar.

Cuadro No. 1-12. ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTOENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de balboas)

DetalleVariación Enero-Junio

1.4.12 Actividad bursátil En la actividad bursátil el mercado total aumentó en 24.9%, principalmente por la actividad del mercado primario con 62.5% y el mercado de recompras con 1.5%; sin embargo, se reportó disminución en el mercado secundario con 15.4%

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13

En el mercado accionario, el índice medido en la Bolsa de Valores de Panamá, a junio de 2014 con respecto a igual periodo de 2013, disminuyó en 12.4%; mientras que aumentó el volumen negociado en 56.0% y el número de acciones en 202.3%. (Ver Cuadro No.1-20)

Gráfica No. 1-6. VOLUMEN NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO, SECUNDARIO Y DE RECOMPRAS

ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Volu

men

neg

ocia

do (E

n m

iles

de b

albo

as)

2014 (P) 2,671,802 1,735,649 758,365 177,788

2013 2,139,247 1,067,895 896,192 175,160

Variación 24.9% 62.5% -15.4% 1.5%

Total Mercado Primario Mercado Secundario Mercado de Recompras

1.4.13 Exportaciones

Al 30 de junio de 2014, el valor de las exportaciones se incrementó en 1.0%, con respecto a igual periodo del 2013, al pasar de un total exportado de B/.405.5 millones a B/.409.7 millones.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 409,700 405,462 4,238 1.0 100.0

Rubros que mostraron crecimiento 299,661 237,802 61,859 26.0 73.1Harina y aceite de pescado 33,986 5,433 28,553 525.6 8.3Larvas de camarón 56 19 37 197.2 0.0Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 22,583 13,533 9,050 66.9 5.5Camarón 19,049 12,797 6,252 48.9 4.6Azúcar sin refinar 15,602 13,984 1,618 11.6 3.8Melón 3,280 3,131 149 4.8 0.8Otros 205,105 188,905 16,200 8.6 50.1

Rubros que mostraron decrecimiento 110,039 167,660 (57,621) (34.4) 26.9Pieles y cueros 11,295 11,375 (80) (0.7) 2.8Banano 46,646 47,662 (1,016) (2.1) 11.4Sandía 15,034 15,657 (624) (4.0) 3.7Productos derivados del petróleo 894 935 (40) (4.3) 0.2Carne de ganado bovino 11,307 12,311 (1,003) (8.1) 2.8Piña 18,057 23,783 (5,725) (24.1) 4.4Café 3,785 6,010 (2,225) (37.0) 0.9Ropa 1,804 3,105 (1,301) (41.9) 0.4Ganado vacuno en pie 150 1,047 (897) (85.6) 0.0Oro 1,066 45,777 (44,710) (97.7) 0.3

(P) Cifra preliminar.

Participación porcentual del

2014

Cuadro No. 1-13. EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de balboas)

Exportaciones registradas (FOB)Variación Enero - Junio

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14

1.4.14 Monto de las exportaciones El monto total de las exportaciones a junio de 2014 se cifró en B/.409.7 millones. Los rubros con mayor participación en el monto exportado en el 2014, fueron: el banano con B/.46.6 millones (11.4%), harina y aceite de pescado con B/.34.0 millones (8.3%), el atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado con B/.22.6 millones (5.5%), camarón con B/.19.0 millones (4.6%), la piña con B/.18.1 millones (4.4%), Azúcar sin refinar con 15.6 millones (0.8%), entre otros. Los renglones con mayor tasa de crecimiento en sus montos exportados respecto a igual período del 2013 fueron: harina y aceite de pescado con 525.6%, larvas de camarón con 197.2%, entre otros.

1.4.15 Volumen de las exportaciones Al 30 de junio de 2014 se exportó un total de 650.9 millones de kilos netos, que equivale a un aumento de 7.1%, respecto a igual período del 2013. Los rubros con mayor participación en los volúmenes exportados en el 2014, fueron: el banano con 128.9 millones de kilos netos (19.8%), la piña con 38.1 millones de kilos netos (5.9%), azúcar sin refinar con 31.9 millones de kilos netos (4.9%) y harina y aceite de pescado con 30.2 millones de kilos netos (4.6%), entre otros. Los renglones que registraron mayor crecimiento en sus volúmenes exportados respecto al mismo período del 2013, fueron: larvas de camarón con 947.3%, harina y aceite de pescado con 455.1% y el atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado con 58.3%.

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 650,948 607,770 43,178 7.1 100.0

Rubros que mostraron crecimiento 482,935 422,979 59,956 14.2 74.2Larvas de camarón 12 1 11 947.3 0.0Harina y aceite de pescado 30,252 5,450 24,802 455.1 4.6Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado 8,774 5,543 3,231 58.3 1.3Camarón 2,584 2,124 461 21.7 0.4Melón 6,905 5,855 1,050 17.9 1.1Azúcar sin refinar 31,900 28,852 3,048 10.6 4.9Productos derivados del petróleo 1,068 1,019Otros 401,439 374,134 27,305 7.3 61.7

Rubros que mostraron decrecimiento 168,011 184,791 (16,781) (9.1) 25.8Banano 128,922 132,692 (3,770) (2.3) 19.8Piña 38,111 49,915 (11,804) (23.6) 5.9Café 801 1,345 (544) (40.4) 0.1Ropa 93 165 (72) (43.8) 0.0Ganado vacuno en pie 84 674 (590) (87.5) 0.0

(P) Cifra preliminar.

Participación Porcentual del 2014

Cuadro No. 1-14. EXPORTACIONES REGISTRADAS (FOB)ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de kilos netos)

Rubros exportadosVariación Enero-Junio

1.4.16 Importaciones El monto CIF de las importaciones en el periodo enero-junio de 2014 se cifró en B/.6,684.2 millones que, comparado con el mismo período al 2013 (B/.6,407.2 millones) representa un incremento de 4.3%. (Ver Anexo No.5)

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15

Los bienes de consumo registraron un monto de B/.3,192.3 millones, los bienes intermedios de B/.1,766.4 millones y los bienes de capital de B/.1,725.6 millones. (Ver Anexo No.5)

1.4.17 Zona Libre de Colón Para este periodo de enero-junio de 2014 comparado con su similar periodo anterior, el valor del movimiento comercial en la Zona Libre de Colón disminuyó en 14.9%, registrándose una caída en las importaciones de 16.5% y en las reexportaciones de 13.4%; igualmente, se reportó descenso en el peso del movimiento comercial de 4.8%, en las importaciones de 7.0% y en las reexportaciones de 2.5%. (Ver Cuadro No.1-20)

GR Á F IC A N o . 1-7. IM P OR T A C IONE S Y R EE XP OR T A C ION ESD E LA Z ON A LIB R E D E C OLÓN : E N ER O-JUN IO D E 2014 Y 2013

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

Mile

s de

bal

boas

2014 (P) 5,199,139 6,067,887

2013 6,225,359 7,008,659

Variación -16.5% -13.4%

Importaciones Reexportaciones

1.4.18 Contratos de trabajo Durante el periodo enero-junio de 2014, aumentó la cantidad de contratos de trabajos por el orden de los 8,341 (6.2%) en comparación con similar período del 2013. De este total, los contratos de obra determinada e indefinido, aumentaron en 8,174 (18.7%) y 302 (0.8%), respectivamente; mientras que disminuyeron los contratos definidos en 135 (0.3%).

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

Contratos 141,812 133,471 8,341 6.2

Obra determinada 51,886 43,712 8,174 18.7 Definido 49,806 49,941 (135) (0.3) Indefinido 40,120 39,818 302 0.8

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Departamento de Estadística, Oficina de Planificación.(P) Cifra preliminar.

Cuadro No. 1-15. CONTRATOS DE TRABAJOSENERO-JUNIO DE 2014 Y 2013

(En unidades)

DetalleVariación Enero-Junio

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16

Descripción

I II III IV I II

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura...............................................................863.1 198.1 251.8 219.9 193.3 199.6 248.2

B Pesca......................................................................................................................141.3 22.0 20.9 40.8 57.6 27.0 31.4

C Explotación de minas y canteras.................................................................427.7 108.7 99.3 108.6 111.1 122.0 110.8

D Industrias manufactureras......................................................................................1,699.8 421.3 432.6 429.2 416.7 425.2 433.2

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................862.2 208.7 201.4 222.9 229.3 206.0 199.9

F Construcción............................................................................................................4,111.4 1,023.1 947.1 1,049.0 1,092.2 1,188.3 1,087.5

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................................5,949.0 1,392.9 1,401.4 1,482.8 1,671.9 1,422.9 1,462.8

H Hoteles y restaurantes..........................................................................................1,023.3 262.2 235.0 243.6 282.6 264.0 226.2

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.........................................6,253.2 1,538.0 1,492.4 1,559.2 1,663.7 1,669.7 1,593.1

J Intermediación financiera...............................................................................2,566.8 618.8 634.5 628.4 685.2 645.7 647.2

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 2,316.1 559.9 617.4 567.7 571.1 594.9 691.1

M Enseñanza privada....................................................................................................294.2 73.5 73.5 73.5 73.5 76.5 76.5

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................390.4 93.4 98.1 101.5 97.4 95.8 98.9

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ....................................................................................................................679.6 160.2 169.3 175.6 174.5 172.2 171.7

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados

al consumo interno...............................................................................762.9 184.5 187.0 193.1 198.3 198.6 196.4

Subtotal Producción de mercado (P.11)...........................................................................26,815.4 6,496.3 6,487.7 6,709.5 7,121.9 6,911.2 6,882.2

F Construcción..............................................................................................................352.2 97.7 76.4 99.8 78.4 111.1 96.1

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler.............................2,297.5 568.1 571.5 575.5 582.4 585.1 588.6

P Hogares privados con servicios domésticos....................................... 203.5 51.5 51.1 50.7 50.3 52.2 54.1

Subtotal Producción de uso final propio (P.12) ..........................2,853.2 717.2 699.0 725.9 711.1 748.3 738.9

Subtotal Otra Producción de no mercado (P.13)...........................2,379.5 572.1 601.4 593.5 612.6 603.1 628.0

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................32,048.2 7,785.7 7,788.1 8,028.9 8,445.5 8,262.6 8,249.1

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................1,525.3 379.7 357.8 364.1 423.8 395.8 408.3

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR.................................33,573.5 8,165.4 8,145.8 8,393.0 8,869.3 8,658.4 8,657.4

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo.

(P) Cifras preliminares.

(E) Cifras estimadas.

.. Dato no aplicable al grupo o categoría.

2013 (P)

Trimestres

Cuadro No.1-16. PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007: AÑOS 2013, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

Categoría de actividad

económicaTrimestres

2014 (E )

Producto interno bruto trimestral

(en millones de balboas)

Total

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17

Descripción

I II III IV I II

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura...............................................................1.8 3.0 6.2 -2.2 0.0 0.8 -1.4

B Pesca......................................................................................................................15.2 18.5 -1.3 9.1 26.5 22.8 50.0

C Explotación de minas y canteras.................................................................31.4 31.0 24.3 34.0 36.2 12.3 11.6

D Industrias manufactureras......................................................................................2.7 2.9 4.0 2.4 1.5 0.9 0.1

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................ 3.1 7.7 -3.4 6.3 2.1 -1.3 -0.8

F Construcción............................................................................................................30.5 26.4 23.1 34.4 38.1 16.1 14.8

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................................3.5 0.2 1.7 0.9 10.7 2.2 4.4

H Hoteles y restaurantes..........................................................................................6.1 4.6 2.4 2.7 14.5 0.7 -3.7

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones......................................... 6.1 3.0 4.7 4.9 11.9 8.6 6.8

J Intermediación financiera...............................................................................9.6 8.3 8.6 10.1 11.4 4.4 2.0

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 9.0 14.6 6.9 9.8 5.5 6.3 11.9

M Enseñanza privada....................................................................................................4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................6.4 6.0 8.2 7.9 3.6 2.6 0.8

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ....................................................................................................................7.2 14.0 7.6 7.3 1.1 7.5 1.4

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados

al consumo interno...............................................................................7.5 9.6 9.0 6.1 5.7 7.7 5.0

Subtotal Producción de mercado (P.11)...........................................................................9.1 7.7 6.8 8.6 13.1 6.4 6.1

F Construcción........................................................................................ 22.2 32.5 5.1 40.8 10.5 13.7 25.8

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler......................... 7.2 7.1 7.0 7.2 7.4 3.0 3.0

P Hogares privados con servicios domésticos..................................... -1.7 1.4 -0.7 -2.7 -4.6 1.3 6.0

Subtotal Producción de uso final propio (P.12)........................ 8.1 9.6 6.2 10.1 6.8 4.3 5.7

Subtotal Otra Producción de no mercado (P.13)...........................5.1 8.4 5.9 2.5 3.9 5.4 4.4

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................8.7 7.9 6.7 8.2 11.8 6.1 5.9

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................1.5 0.7 -0.1 1.9 3.5 4.2 14.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR.............................. 8.4 7.6 6.4 7.9 11.4 6.0 6.3

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo.(P) Cifras preliminares.(E) Cifras estimadas. .. Dato no aplicable al grupo o categoría.

Total Trimestres

Categoría de actividad

económicaTrimestres

2014-13

Variación porcentual del producto interno bruto trimestral

2013-12

Cuadro No.1-17. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, A PRECIOS DE 2007:

AÑOS: 2013-12 A 2014-13

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18

Descripción

I II III IV I II

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura...............................................................2.6 2.4 3.1 2.6 2.2 2.3 2.9

B Pesca......................................................................................................................0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.4

C Explotación de minas y canteras................................................................. 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3

D Industrias manufactureras......................................................................................5.1 5.2 5.3 5.1 4.7 4.9 5.0

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................ 2.6 2.6 2.5 2.7 2.6 2.4 2.3

F Construcción............................................................................................................12.2 12.5 11.6 12.5 12.3 13.7 12.6

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................................17.7 17.1 17.2 17.7 18.9 16.4 16.9

H Hoteles y restaurantes..........................................................................................3.0 3.2 2.9 2.9 3.2 3.0 2.6

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones.........................................18.6 18.8 18.3 18.6 18.8 19.3 18.4

J Intermediación financiera...............................................................................7.6 7.6 7.8 7.5 7.7 7.5 7.5

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 6.9 6.9 7.6 6.8 6.4 6.9 8.0

M Enseñanza privada....................................................................................................0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ....................................................................................................................2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno...............................................................................2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3

Subtotal Producción de mercado (P.11)...........................................................................79.9 79.6 79.6 79.9 80.3 79.8 79.5

F Construcción.........................................................................................................1.0 1.2 0.9 1.2 0.9 1.3 1.1

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................. 6.8 7.0 7.0 6.9 6.6 6.8 6.8

P Hogares privados con servicios domésticos....................................... 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Subtotal Producción de uso final propio (P.12) ..........................8.5 8.8 8.6 8.6 8.0 8.6 8.5

Subtotal Otra Producción de no mercado (P.13)...........................7.1 7.0 7.4 7.1 6.9 7.0 7.3

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................95.5 95.3 95.6 95.7 95.2 95.4 95.3

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................4.5 4.7 4.4 4.3 4.8 4.6 4.7

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR.................................100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo.(P) Cifras preliminares.(E) Cifras estimadas. .. Dato no aplicable al grupo o categoría.

TrimestresTotal

Categoría de actividad

económicaTrimestres

2014 (E)

Producto interno bruto trimestral

(en millones de balboas)

Cuadro No.1-18. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE COMPRADOR EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,

A PRECIOS DE 2007: AÑO : 2013, PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2014

2013 (P)

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19

2013 (P) 2014 (E) 2014-13

A Agricultura, ganadería y silvicultura............................................................... 449.9 447.9 -0.5

B Pesca......................................................................................................................42.9 58.4 36.0

C Explotación de minas y canteras................................................................. 208.0 232.8 12.0

D Industrias manufactureras......................................................................................854.0 858.4 0.5

E Suministro de electricidad, gas y agua........................................................ 410.1 405.8 -1.0

F Construcción............................................................................................................1,970.1 2,275.7 15.5

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos...................................................................2,794.3 2,885.7 3.3

H Hoteles y restaurantes..........................................................................................497.2 490.2 -1.4

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones......................................... 3,030.3 3,262.9 7.7

J Intermediación financiera............................................................................... 1,253.2 1,292.9 3.2

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler............................... 1,177.3 1,286.1 9.2

M Enseñanza privada....................................................................................................147.1 153.1 4.1

N Actividades de servicios sociales y de salud privada.....................................................191.5 194.7 1.7

O Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios ....................................................................................................................329.5 343.9 4.4

.. Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados

al consumo interno............................................................................... 371.5 395.0 6.3

Subtotal Producción de mercado (P.11)...........................................................................12,984.0 13,793.4 6.2

F Construcción..................................................................................... 174.1 207.2 19.0

K Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler..................... 1,139.6 1,173.7 3.0

P Hogares privados con servicios domésticos................................. 102.6 106.3 3.6

Subtotal Producción de uso final propio (P.12) .......................... 1,416.2 1,487.2 5.0

Subtotal Otra Producción de no mercado (P.13)........................... 1,173.5 1,231.1 4.9

Valor Agregado Bruto en valores básicos.......................................................15,573.7 16,511.7 6.0

.. Más: Impuestos sobre los productos netos de subsidios..................................................737.5 804.1 9.0

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR................................. 16,311.2 17,315.8 6.2

NOTA: La diferencia que pueda observarse en la suma de los trimestres se debe al redondeo.(P) Cifras preliminares.(E) Cifras estimadas. .. Dato no aplicable al grupo o categoría.

Cuadro No.1-19. PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS DE COMPRADOR Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,

A PRECIOS DE 2007: ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE 2013-14

Categoría de actividad

económicaDescripción

Producto interno bruto trimestral (en millones de balboas)

Variación porcentual

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20

PIB Trimestral 2007=100 millones de balboas … 16,311.2 17,315.8 .. 6.2

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Producción de carne de gallina miles de kilos 58,674 64,988 71,773 10.8 10.4 Producción de leche evaporada, condensada y en polvo miles de kilos 9,376 8,543 9,379 (8.9) 9.8 Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados miles de kilos 79,267 77,566 84,839 (2.1) 9.4 Producción de derivados del tomate miles de kilos 5,225 5,300 5,202 1.4 (1.8)Sacrificio de ganado porcino cabezas 218,352 223,664 218,052 2.4 (2.5)Sacrificio de ganado vacuno cabezas 209,562 194,397 183,878 (7.2) (5.4)Producción de Sal miles de kilos 15,549 27,197 25,613 74.9 (5.8)Producción de leche pasteurizada miles de kilos 42,563 41,554 38,675 (2.4) (6.9)Producción de azúcar miles de kilos 172,458 183,881 164,737 6.6 (10.4)Alcohol rectificado miles de litros 9,383 7,410 4,879 (21.0) (34.1)

CONSTRUCCIONES

Producción de concreto premezclado metros cúbicos 1,485,023 1,887,876 1,135,675 27.1 (39.8)Producción de cemento gris en toneladas métricas 1,138,912 1,202,084 1,079,995 5.5 (10.2)Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 1/ miles de balboas 765,794 1,500,902 2,081,626 96.0 38.7

ELECTRICIDAD

Generación de ElectricidadGeneración Térmica miles de KWH 1,528,577 1,814,054 1,831,372 18.7 1.0 Generación Hidráulica miles de KWH 2,377,164 2,186,814 1,797,444 (8.0) (17.8)Excedente de ACP 2/ miles de KWH 218,736 274,868 618,752 25.7 125.1

Total Generación Eléctrica Nacional miles de KWH 4,124,477 4,275,736 4,247,568 3.7 (0.7)

Menos:Exportaciones miles de KWH 6,546 48,478 - 640.6 ..Pérdidas Técnicas (Generación) miles de KWH 194,042 185,843 165,032 (4.2) (11.2)

Más:Importaciones miles de KWH 7,626 67,780 175,925 788.8 159.6

Oferta Interna de Electricidad miles de KWH 3,931,516 4,109,197 4,258,463 4.5 3.6

Consumo de electricidad facturado miles de KWH 3,531,280 3,705,339 3,846,293 4.9 3.8

Grandes Clientes miles de KWH 185,262 195,000 208,492 5.3 6.9 Generadores (autoconsumo) miles de KWH 5,902 4,139 4,420 (29.9) 6.8 Residencial miles de KWH 1,111,988 1,158,599 1,223,258 4.2 5.6 Gobierno miles de KWH 466,708 476,414 494,971 2.1 3.9 Comercial miles de KWH 1,615,129 1,706,315 1,753,513 5.6 2.8 Industrial miles de KWH 135,494 152,561 147,238 12.6 (3.5)Otros 3/ miles de KWH 10,797 12,311 14,401 14.0 17.0

Consumo no facturado miles de KWH 400,236 403,857 412,169 0.9 2.1

AGUA

Facturación de agua en la República miles de galones 46,169,015 47,815,801 49,874,334 3.6 4.3

VENTA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO NACIONAL miles de galones 489,458 503,552 551,061 2.9 9.4

Diesel miles de galones 188,868 197,819 246,962 4.7 24.8 Gas licuado de petróleo 4/ miles de galones 37,401 38,714 42,680 3.5 10.2 Gasolina miles de galones 115,512 117,569 128,419 1.8 9.2 Bunker C miles de galones 57,426 55,779 30,210 (2.9) (45.8)Otros miles de galones 90,251 93,671 102,789 3.8 9.7

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Total de pasajeros miles de personas 2,613 2,995 3,252 14.6 8.6 Gastos efectuados, total miles de balboas 1,100,275 1,712,563 1,806,410 55.6 5.5

HOTELES

Cuartos ocupados durante el período promedio diario 4,774 5,607 5,881 17.5 4.9 Habitaciones al final del período unidades 7,992 10,018 10,286 25.4 2.7 Pernoctaciones durante el período promedio diario 7,867 11,081 10,293 40.8 (7.1)Ocupación habitacional durante el período porcentaje 60.5 59.3 57.2 (2.0) (3.6)

COMERCIO EXTERIOR

Zona Libre de ColónImportaciones miles de balboas 6,943,459 6,225,359 5,199,139 (10.3) (16.5)Reexportaciones miles de balboas 7,856,586 7,008,659 6,067,887 (10.8) (13.4)Importaciones miles toneladas métricas 566.4 472.4 439.3 (16.6) (7.0)Reexportaciones miles toneladas métricas 542.5 449.2 437.9 (17.2) (2.5)

Principales Indicadores Económicos

Cuadro No. 1-20 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES Periodo: Enero-Junio: 2012-2014 (P)

Enero - Junio2014/2013Enero - Junio 2013

Unidad de medidaDetalle Enero - Junio 2014 (P)

Variación porcentual acumulada

Enero - Junio2013/2012Enero - Junio 2012

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21

Exportaciones registradas miles de kilos netos 572,585 652,486 692,369 14.0 6.1

Larvas de Camarón miles de kilos netos 28 1 12 (95.9) 947.1 Harina y aceite de pescado miles de kilos netos 9,485 5,450 30,252 (42.5) 455.1 Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de kilos netos 4,578 5,543 8,774 21.1 58.3 Camarón miles de kilos netos 1,236 2,124 2,584 71.8 21.7 Melón miles de kilos netos 4,938 5,855 6,905 18.6 17.9 Azúcar sin refinar miles de kilos netos 36,571 28,852 31,900 (21.1) 10.6 Productos derivados del petróleo miles de kilos netos 494 1,019 1,068 106.3 4.8 Banano miles de kilos netos 126,215 132,692 128,922 5.1 (2.8)Sandía miles de kilos netos 32,889 35,199 32,959 7.0 (6.4)Carne de ganado bovino miles de kilos netos 3,141 2,875 2,664 (8.5) (7.4)Pieles y Cueros miles de kilos netos 4,755 6,641 5,800 39.7 (12.7)Piña miles de kilos netos 31,180 49,915 38,111 60.1 (23.6)Café miles de kilos netos 1,238 1,345 801 8.6 (40.4)Ropa miles de kilos netos 224 165 93 (26.3) (43.9)Ganado vacuno en pie miles de kilos netos 881 674 84 (23.5) (87.5)Otros miles de kilos netos 314,732 374,134 401,439 18.9 7.3

Exportaciones registradas FOB miles de balboas 386,013 405,462 409,700 5.0 1.0

Harina y aceite de pescado miles de balboas 7,542 5,433 33,986 (28.0) 525.5 Larvas de Camarón miles de balboas 1,620 19 56 (98.8) 197.2 Atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado miles de balboas 13,119 13,533 22,583 3.2 66.9 Camarón miles de balboas 7,873 12,797 19,049 62.5 48.9 Azúcar sin refinar miles de balboas 27,805 13,984 15,602 (49.7) 11.6 Melón miles de balboas 5,871 3,131 3,280 (46.7) 4.8 Pieles y Cueros miles de balboas 7,349 11,375 11,295 54.8 (0.7)Banano miles de balboas 43,849 47,662 46,646 8.7 (2.1)Sandía miles de balboas 15,849 15,657 15,034 (1.2) (4.0)Productos derivados del petróleo miles de balboas 355 935 894 163.3 (4.3)Carne de ganado bovino miles de balboas 11,995 12,311 11,307 2.6 (8.1)Piña miles de balboas 14,378 23,783 18,057 65.4 (24.1)Café miles de balboas 6,875 6,010 3,785 (12.6) (37.0)Ropa miles de balboas 4,162 3,105 1,804 (25.4) (41.9)Ganado vacuno en pie miles de balboas 1,411 1,047 150 (25.8) (85.6)Oro miles de balboas 51,378 45,777 1,066 (10.9) (97.7)Otros miles de balboas 164,581 188,905 205,105 14.8 8.6

TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Canal de PanamáTránsito de naves unidades 7,482 6,945 6,886 (7.2) (0.8)

Buques de alto calado unidades 6,433 5,933 5,931 (7.8) (0.0)Buques de pequeño calado unidades 1,049 1,012 955 (3.5) (5.6)

Ingresos por peaje miles de balboas 911,336 899,319 935,194 (1.3) 4.0 Toneladas netas del Canal 6/ miles 164,252 154,626 159,298 (5.9) 3.0 Volumen de carga miles de toneladas largas 7/ 106,907 101,713 108,591 (4.9) 6.8

Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional toneladas métricas 36,674,594 39,596,891 42,289,493 8.0 6.8

A granel toneladas métricas 11,852,662 16,671,719 18,839,241 40.7 13.0 Contenedorizada toneladas métricas 24,177,922 22,261,607 22,906,682 (7.9) 2.9 General toneladas métricas 644,010 663,565 543,570 3.0 (18.1)

Movimiento de contenedores TEU'S 8/ 3,492,523 3,268,757 3,313,610 (6.4) 1.4

ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO miles de balboas 1,211,928 1,433,322 1,486,630 18.3 3.7

Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia miles de balboas 268,437 286,228 308,655 6.6 7.8 Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón miles de balboas 23,523 22,133 23,304 (5.9) 5.3

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar 9/ miles de balboas 919,968 1,124,961 1,154,671 22.3 2.6

INDICADORES BURSÁTILES

Volumen Negociado del Mercado Total miles de balboas 2,134,737 2,139,247 2,671,802 0.2 24.9

Primario miles de balboas 1,792,215 1,067,895 1,735,649 (40.4) 62.5

Recompras miles de balboas 64,469 175,160 177,788 171.7 1.5 Secundario miles de balboas 278,053 896,192 758,365 222.3 (15.4)

Mercado Accionario

Número de acciones miles de unidades 1,901 1,368.3 4,136.2 (28.0) 202.3 Volumen negociado miles de balboas 44,607 51,166.7 79,818.3 14.7 56.0 ÍNDICE BVP, S.A. (Dic 2002=100) 10/ índice 391.9 477.6 418.4 21.9 (12.4)NOTA: Los valores están visibles en miles; no obstante, las variaciones porcentuales consideran los valores completos.(P) Cifras preliminares.1/ Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los permisos de construcción en las oficinas respectivas.

3/ Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas generadoras).4/ Incluye gas butano y propano.5/ Excluye la venta a barcos y aviones. 6/ Equivale a 100 pies cúbicos de capacidad volumétrica.7/ 1 Tonelada larga es igual a 2,240 libras.8/ Un TEU's (Twenty Equivalent Unit) es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 Toneladas Métricas en promedio.9/ Se refiere a las apuestas realizadas en las salas de bingos, mesas de juego, máquinas tragamonedas tipo A y salas de apuestas de eventos deportivos.10/ Se refiere al índice calculado para el último día del mes.(..) Dato no aplicable.(...) Información no Disponible.(-) Cantidad nula o cero.

2/ Se refiere al excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá suministrado al Centro Nacional de Despacho, para su comercialización.

Cuadro No. 1-20 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA Y SUS VARIACIONES PORCENTUALES Periodo: Enero-Junio: 2012-2014 (P) (Conclusión)

Detalle Unidad de medidaPrincipales Indicadores Económicos Variación porcentual acumulada

Enero - Junio 2012 Enero - Junio 2013 Enero - Junio 2014 (P)

Enero - Junio2013/2012

Enero - Junio2014/2013

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2. BALANCE FISCAL

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23

2. BALANCE FISCAL

Concepto del Balance Fiscal El Balance Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) y del Gobierno Central mide las necesidades de financiamiento, a través del cambio en la posición financiera neta del Sector Público, determinándose así el superávit o déficit de cada uno de estos dos grandes sectores, los cuales se expresan en términos relativos en base al Producto Interno Bruto a precios corrientes. Es un indicador importante que sirve de instrumento de control del nivel de endeudamiento y proporciona a los agentes económicos nacionales e internacionales una señal del manejo de las finanzas públicas. En el Artículo 7 numeral 4 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008, modificado por el Artículo 33 de la Ley No.38 de 5 de junio de 2012, se define el Balance Fiscal del SPNF, como sigue:

“Balance Fiscal del Sector Público No Financiero: Es el resultado Déficit (-) / Superávit (+) del flujo de efectivo del Sector Público No Financiero que representa el saldo obtenido durante un período fiscal de las entradas por concepto de ingresos corrientes (tributarios, no tributarios y otros, incluyendo los aportes de la Autoridad del Canal de Panamá), donaciones, ingresos de capital y el saldo de préstamo neto (préstamo menos recuperación en las entidades que no son captadoras de depósitos y que se dedican a efectuar préstamos con fines de política económica), menos las salidas en concepto de gastos corrientes y de capital efectivamente pagados excluyendo la amortización de préstamos. Este Balance deberá ser igual al resultado del cálculo de financiamiento del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero con el signo contrario”.

En el numeral 6 del Artículo precitado se define que el nuevo concepto de Balance Fiscal Ajustado del SPNF es:

“El Balance Fiscal del Sector Público No Financiero menos los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá resultantes de aplicar la regla de acumulación respecto a la contribución de la Autoridad del Canal de Panamá establecida en esta Ley”.

El cálculo del Balance Fiscal se hace a través de una metodología uniforme a nivel internacional, que emana de las directrices de los Organismos Financieros Internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas es a quien le corresponde el cálculo del Balance Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, que lo crea. Dentro de sus funciones, está la de dirigir la administración financiera del Estado y de llevar la contabilidad gubernamental integrada. En la realización de los cálculos del Balance Fiscal se reclasifican algunos renglones presupuestarios y se incorporan otros elementos financieros no presupuestarios al análisis, razón por la cual los montos reportados en ingresos y pagos en algunos casos no resultan exactos a los presentados en el capítulo de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público de este Informe. La Contraloría General de la República, en su papel de ente fiscalizador del gasto público, incorpora en este Informe, este capítulo sobre el Balance Fiscal del SPNF y del Gobierno Central con el propósito de permitir a la comunidad nacional e internacional el poder constatar el cumplimiento y aplicación de las medidas y mecanismos para el logro de las metas macrofiscales.

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24

Metas financieras del Gobierno Nacional Mediante Ley No.38 de 5 de junio de 2012 se modifican los artículos de la Ley No.34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal relativos a la suspensión temporal de los límites máximos permitidos en el déficit del Sector Público No Financiero con respecto al Producto Interno Bruto Nominal al cierre del año fiscal y mediante Resolución No.50 de 30 de abril de 2013, la Asamblea Nacional aprueba la dispensa temporal de los límites financieros sobre el déficit, por emergencia nacional acordada por el Consejo de Gabinete según Resolución No.157 de 26 de noviembre de 2012 y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para modificar el límite máximo del déficit fiscal hasta un 3.1% en el año 2013, el cual debe decrecer hasta el 1.0% en el año 2017, tal como lo establece la Ley 38 de 2012. Los nuevos límites máximos para el déficit del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero, son:

2012 2013 2014 2015 2016 2017Límite Máximo del

Déficit (%) 2.9 3.1 2.7 2 1.5 1

DETALLE AÑOS

De acuerdo a la Ley 38 precitada, los límites financieros pueden suspenderse temporalmente mediante una dispensa aprobada por la Asamblea Nacional, de ocurrir una situación de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete; o cuando se experimente en Panamá una desaceleración económica con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real de 2.0% o menos, durante dos trimestres consecutivos. En caso de ocurrencia, la dispensa deberá cumplir con lo siguiente:

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto Real Límite de Dispensa

1.1% - 2.0% -1.0% del PIB Nonimal0.0% - 1.0% -1.5% del PIB Nominal

Crecimiento Negativo -2.0% del PIB Nominal Los límites de la dispensa son límites máximos y la solicitud de dispensa debe justificar el límite de la dispensa pedido. La dispensa se podrá mantener vigente por un periodo máximo de tres años consecutivos, mientras existan pruebas concluyentes de que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Real se mantiene por debajo del 2% que motivó la dispensa. Los retiros del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) utilizados para financiar estas dispensas estarán condicionados a que los activos del FAP no podrán ser inferiores al 2.0% del PIB Nominal del año anterior. 2.1 BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) AL 30 DE JUNIO DE

2014 El resultado del Balance Fiscal del SPNF, registra un déficit de B/.1,510.5 millones; es decir, 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), mayor comparado con igual período del 2013, donde el déficit alcanzó la cifra de B/.834.5 millones; es decir 2.0% del PIB. (Ver Cuadro No. 2-1).

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25

2.1.1 Ingresos Totales Los ingresos totales del SPNF alcanzaron la suma de B/.4,705.6 millones, superior en B/.68.7 millones a lo recaudado a igual período del 2013. Este aumento se debe a un mejor desempeño en la recaudación de los ingresos tributarios del Gobierno General, que registraron un aumento en los ingresos del Gobierno Central de B/.118.2 millones, los ingresos de la CSS de B/.1.7 millones, los ingresos del Balance de las Empresas Públicas de B/.3.6 millones, y las Agencias no Consolidadas y otros de B/.58.3 millones; no obstante, los ingresos de Capital y las Donaciones disminuyeron sus ingresos en B/.100.8 millones y B/.6.4 millones, respectivamente.

2.1.2 Gastos Totales

Los gastos totales alcanzaron la suma de B/.6,216.1 millones, monto superior en B/.744.7 millones a los de igual período del 2013 (B/.5,471.4 millones). Los gastos corrientes del Gobierno General se incrementaron en B/.217.7 millones (7.5%), el cual incluye el pago de subsidios a través de los siguientes programas sociales: útiles escolares y uniformes, Red de Oportunidades, Programa 100 a los 70 y subsidios a la electricidad. El Gobierno General aumentó sus gastos en B/.1,048.8 millones; es decir, 42.1%. Comparativamente con el mismo periodo de 2013, aumentó el pago de los intereses de la deuda en B/.20.4 millones (5.0%). Los gastos de capital, que corresponde a las inversiones físicas, registraron una ejecución de B/.2,674.5 millones, lo que es superior en B/.506.7 millones; es decir, 23.4%, a lo gastado en igual periodo del 2013.

2.1.3 Ahorro Corriente del SPNF

El Ahorro Corriente es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. El ahorro corriente total de SPNF para el período analizado resultó positivo en B/.1,154.9 millones, lo que significó una disminución de B/.61.0 millones con respecto al registrado al mismo período del 2013, cifrado en B/.1,215.9 millones. La causa de un menor ahorro la constituye el aumento de gastos corrientes del Gobierno Central de B/.143.0 millones, fundamentalmente por los proyectos llave en mano, gastos de la CSS de B/.63.5 millones y de las Agencias no Consolidadas de B/.11.1 millones, con respecto al primer semestre de 2013.

2.1.4 Resultado del Balance Fiscal del SPNF

El SPNF en su conjunto registró un déficit de B/.1,510.5 millones (ingresos totales menos gastos totales, incluyendo el pago de los intereses de la deuda), equivalente al 3.2% del PIB; para el mismo período del 2013 se registró un déficit de B/.834.5 millones, equivalente al 2.0% del PIB.

2.2 BALANCE FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 El Gobierno Central registró un déficit en su balance fiscal, cifrado en B/.1,744.6 millones, que representa el 3.7% del PIB corriente estimado para el año 2014. Hay un aumento del déficit de B/.361.2 millones con respecto al registrado a igual período del 2013, el cual se cifró en B/.1,383.4 millones.

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26

2.2.1 Ingresos Totales Los ingresos totales del Gobierno Central para el período analizado fueron de B/.3,132.9 millones, monto superior en B/.93.2 millones (3.1%) al obtenido en el mismo período de 2013 (B/.2,039.7 millones). Los ingresos no tributarios aumentaron en B/.214.3 millones; no obstante, hubo disminución en los ingresos tributarios en B/.21.8 millones, debido a un menor crecimiento de la economía. Por su parte, a junio de 2014 no hay registro alguno en los ingresos de capital por lo que al compararlo con igual período de 2013, se refleja una disminución de B/.92.8 millones; de igual forma, las Donaciones disminuyeron en B/.6.4 millones.

2.2.2 Gastos Totales Los gastos totales del Gobierno Central registraron un aumento de B/.454.4 millones (10.3%) con respecto al registrado a igual período de 2013. Los gastos corrientes aumentaron en B/.168.0 millones (7.4%). Los gastos de capital aumentaron en B/.286.4 millones (13.3%), debido a los compromisos de la actual administración por cumplir con sus obras de carácter social, tales como: la Línea 1 del Metro de Panamá, el Saneamiento de la Bahía de Panamá y el reordenamiento vial, entre otras.

2.2.3 Ahorro Corriente

El ahorro corriente del Gobierno Central se cifró en B/.700.9 millones; aumentando en B/.24.5 millones (3.6%) con respecto al registrado a igual período del 2013 (B/.676.4 millones).

2.2.4 Resultado del Balance Fiscal del Gobierno Central El Gobierno Central registró un déficit en este período de B/.1,744.6 millones, el cual fue B/.361.2 millones superior al registrado a igual período del 2013.

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27

1. INGRESOS TOTALES (2+3+4+5+6) 4,705.6 4,636.9 68.7 1.5

2. Ingresos Corrientes Gobierno General 4,465.7 4,351.7 114.0 2.6

Gobierno Central 3,006.3 2,888.1 118.2 4.1

CSS 1,369.8 1,368.1 1.7 0.1

Agencias Consolidadas 89.6 95.6 (6.0) (6.3)

3. Balance de las Empresas Públicas 74.5 71.0 3.6 5.0

4. Agencias no Consolidadas y Otros 154.7 96.4 58.3 60.5

5. Ingresos de Capital 8.7 109.4 (100.8) (92.1)

6. Donaciones 2.1 8.5 (6.4) (75.5)

7. GASTOS TOTALES (8a+9+10) 6,216.1 5,471.4 744.7 13.6

8. Gastos Corrientes Gobierno General 1 / 3,541.6 2,492.8 1,048.8 42.1

8a. Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 3,115.8 2,898.2 217.7 7.5

Gobierno Central 1,854.5 1,711.5 143.0 8.4

CSS 1,163.4 1,099.9 63.5 5.8

Agencias Consolidadas 97.9 86.8 11.1 12.7

9. Gastos de Capital (Inversiones Físicas) 2,674.5 2,167.9 506.7 23.4

10. Total de Intereses 425.8 405.4 20.4 5.0

11. Ahorro Corriente del SPNF (2-8a-10+3+4) 1,154.9 1,215.9 (61.0) (5.0) % del PIB 2.4% 2.9%

12. DÉFICIT (1-7) (1,510.5) (834.5) (676.4) 81.0 % del PIB -3.2% -2.0%

1/ Excluye pago de intereses de Empresas Públicas.PIB Nominal 2014 (E)= B/.47,459 millones.PIB Nominal 2013 (P) = B/.42,648 millones.(P) Cifras preliminares(R) Cifras revisadas

ENERO - JUNIO

Cuadro No.2-1 BALANCE FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DIFERENCIA

DETALLE

(4)=(3)/(2)*100

ABSOLUTA2014 (P)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

(1)

RELATIVA

(2) (3)=(1)-(2)

2013 (R)

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28

1. INGRESOS TOTALES (2+3+4) 3,043.4 2,831.6 211.7 7.5

2. Ingresos Corrientes 2,945.1 2,825.6 119.5 4.2

Tributarios 2,468.7 2,380.6 88.1 3.7

Directos 1,323.7 1,303.0 20.7 1.6

Indirectos 1,145.0 1,077.6 67.4 6.3

No Tributarios 562.0 576.4 (14.4) (2.5)

Ajuste a la Renta 1/ (85.6) (131.4) (45.8) (34.9)

3. Ingresos de Capital 89.8 - 89.8 … 4. Donaciones 8.5 6.0 2.5 41.5

5. GASTOS TOTALES (6+8) 4,238.6 3,782.2 456.4 12.1

6. Gastos Corrientes 2,282.1 2,065.4 216.7 10.5 Servicios Personales 823.6 743.4 80.2 10.8 Bienes y Servicios 2/ 258.3 243.7 14.5 6.0 Transferencias 3/ 701.0 676.4 24.6 3.6 Intereses de la Deuda 402.8 347.5 55.3 15.9 Otros 96.5 54.4 42.1 77.4

7. Ahorro Corriente (2-6) 663.0 760.2 (97.2) (12.8) % del PIB 1.6% 2.1%

8. Gastos de Capital (Inversiones Físicas) 1,956.5 1,716.8 239.7 14.0

9. DÉFICIT (1-5) (1,195.3) (950.6) (244.7) 25.7 % del PIB -2.9% -2.6%

1/ Este ajuste corresponde a pagos con Documentos Fiscales.

2/ Incluye B/.26.7 millones en el 2013 y B/.22.4 millones en el 2012 en gastos de útiles y textos escolares.3/ Incluye B/.60.6 millones en el 2013 y B/.56.6 millones en el 2012 del Programa 100 a los 70

PIB Nominal 2013 (E)= B/.40,987 millones.PIB Nominal 2012 (P)= B/.36,253 millones.(P) Cifras preliminares

DIFERENCIAENERO - JUNIO

(1) (2)

CUADRO No.2-2 BALANCE FISCAL DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2013(En millones de balboas)

Fuente: Cuadro preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas con información de la Contraloría General, la Superintendencia de Bancos, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, las Entidades Descentralizadas y el propio MEF.

2013 (P) RELATIVA

(4)=(3)/(2)*100

ABSOLUTA

(3)=(1)-(2)

2012DETALLE

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3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO

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30

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO ANTECEDENTES Para la vigencia fiscal 2014, el Presupuesto General del Estado fue aprobado mediante la Ley Nº 75 de 21 de octubre de 2013 y promulgado en la Gaceta Oficial 27400-A de 22 de octubre de 2013. Conceptualmente, el Presupuesto General del Estado es la estimación de los ingresos y la autorización máxima de los gastos que podrán comprometer las instituciones públicas para ejecutar sus planes, programas y proyectos, así como para lograr los objetivos y las metas institucionales de acuerdo con las políticas del gobierno, en materia de desarrollo económico y social (Artículo No.229 de la Ley No.75 precitada). Por lo anteriormente expuesto: La ejecución de los ingresos se fundamenta en el concepto de caja que es la captación

física de los recursos financieros, cuya disponibilidad permite la ejecución del presupuesto de gastos (Artículo No.232 de la Ley de Presupuesto); y

La ejecución del presupuesto de gastos se realiza en tres etapas secuenciales: Compromiso, devengado y pagado, tal como se define en el Artículo No.237 de la Ley de Presupuesto, en base a las asignaciones mensuales que corresponden a las autorizaciones máximas de gastos distribuidas en doce meses. (Artículo No. 247)

3.1. SECTOR PÚBLICO

3.1.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Público El total de ingresos del Sector Público (B/.9,255.4 millones) al 30 de junio de 2014, netos de transferencias interinstitucionales (B/.823.6 millones), totalizó B/.8,431.9 millones; contra los mismos se efectuaron pagos (B/.8,243.1 millones) netos de transferencia (B/.599.0 millones) por B/.7,664.1 millones, mostrando un saldo positivo de B/.787.7 millones. Es importante indicar que sobre este saldo los gastos ejecutados por pagar totalizan B/.748.5 millones, netos de transferencia.

TOTAL INGRESOS

TOTAL PAGADO SALDO COMPROMISOS

(Devengado)

GASTOS EJECUTADOS POR PAGAR

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(4)-(2)

GOBIERNO CENTRAL 4,603.8 4,270.9 332.8 4,985.4 714.5

SECTOR DESCENTRALIZADO 4,651.7 3,972.2 679.5 4,230.8 258.6

Total SECTOR PÚBLICO 9,255.4 8,243.1 1,012.3 9,216.2 973.1

menos: Transferencias Interinstitucionales 823.6 599.0 224.6 823.6 224.6

Total SECTOR PÚBLICO neto de Transf. 8,431.9 7,644.1 787.7 8,392.7 748.5

NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-1 BALANCE PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLE

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31

3.1.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector Público La relación ingresos (-) pagos del sector público, en el período analizado (B/.1,012.3 millones), comparado con igual período de 2013 (B/.1,150.7 millones), da por resultado una disminución de 12.0% en la variación de saldos.

ABSOLUTA RELATIVA(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

Ingresos 9,255.4 8,865.6 389.8 4.4

Pagos 8,243.1 7,714.9 528.2 6.8

Saldo 1,012.3 1,150.7 (138.4) (12.0)

La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.

NOTA: Incluye Transferencias Interinstitucionales.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-2 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013

VARIACIÓN

Cabe anotar que al 30 de junio de 2014, el saldo por pagar de los gastos de funcionamiento fue de B/.417.7 millones y el de inversión de B/.555.5 millones.

ASIGNADO EJECUTADO PAGADO POR PAGAR

PORCENTAJE DE LO

EJECUTADO (%)

(1) (2) (3) 4=(2)-(3) 5=(2)/(1)*100

Gobierno Central 3,073.2 2,546.4 2,304.9 241.5 82.9Instituciones Descentralizadas 2,098.9 1,575.4 1,437.6 137.8 75.1Empresas Públicas 501.6 326.4 289.0 37.4 65.1Intermediarios Financieros 260.4 183.3 182.3 1.0 70.4

Total de Gastos de Funcionamiento 5,934.0 4,631.5 4,213.8 417.7 78.1

NOTA: No incluye Transferencias Interinstitucionales.

La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-2A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLE

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32

ASIGNADO EJECUTADO PAGADO POR PAGAR

PORCENTAJE DE LO

EJECUTADO (%)

(1) (2) (3) 4=(2)-(3) 5=(2)/(1)*100

Gobierno Central 3,493.7 2,439.0 1,966.0 473.0 69.8Instituciones Descentralizadas 1,640.9 764.9 713.0 51.9 46.6Empresas Públicas 450.4 234.2 204.0 30.3 52.0Intermediarios Financieros 1,223.1 1,146.6 1,146.3 0.3 93.7

Total de Gastos de Inversión 6,808.0 4,584.8 4,029.3 555.5 67.3

NOTA: No incluye Transferencias Interinstitucionales ni saldo de contratos por ejecutar.

La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-2B GASTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLE

3.1.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Público En la ejecución presupuestaria del sector público, los ingresos netos del gobierno central y del sector descentralizado totalizaron B/.8,431.9 millones y el total de gastos comprometidos, netos de transferencias, alcanzó la suma de B/.8,392.7 millones, lo que da un saldo presupuestario positivo de B/.39.2 millones.

LEY AJUSTES MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)*100

INGRESOS

Gobierno Central 9,829.6 356.1 10,185.6 4,747.8 4,603.8 97.0 Instituciones Descentralizadas 5,910.9 113.3 6,024.2 2,882.1 2,601.0 90.2 Empresas Públicas 1,414.0 120.0 1,534.0 860.0 696.4 81.0 Intermediarios Financieros 2,499.3 8.1 2,507.4 1,013.8 1,354.3 133.6

Subtotal 19,653.7 597.5 20,251.2 9,503.7 9,255.4 97.4

Menos: Transferencias 1,890.8 -2.5 1,888.3 944.4 823.6 87.2

TOTAL DE INGRESOS 17,762.9 600.0 18,362.9 8,559.3 8,431.9 98.5

GASTOS

Gobierno Central 9,829.6 356.1 10,185.6 6,566.9 4,985.4 75.9 Instituciones Descentralizadas 5,910.9 113.3 6,024.2 3,739.8 2,340.4 62.6 Empresas Públicas 1,414.0 120.0 1,534.0 951.9 560.6 58.9 Intermediarios Financieros 2,499.3 8.1 2,507.4 1,483.5 1,329.9 89.6

Subtotal 19,653.7 597.5 20,251.2 12,742.0 9,216.2 72.3

Menos: Transferencias 1,890.8 -2.5 1,888.3 944.4 823.6 87.2

TOTAL DE GASTOS 17,762.9 600.0 18,362.9 11,797.7 8,392.7 71.1

DIFERENCIAS - - - (3,238.3) 39.2 (1.2)

(-) Cantidad nula o ceroFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

ENTIDADESPRESUPUESTO EJECUCIÓN

PORCENTUAL (%)

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33

3.1.4. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto general de ingresos modificado, al 30 de junio de 2014, para el sector público fue por un monto neto de B/.20,251.2 millones (incluye transferencias interinstitucionales por B/.1,888.3 millones); de este total, le corresponde al gobierno central el 50.3%, a las instituciones descentralizadas el 29.7%, a los intermediarios financieros el 12.4% y a las empresas públicas el 7.6%. Este presupuesto fue modificado por créditos adicionales por un monto de B/.597.5 millones, con los que el gobierno central se incrementó en B/.356.1 millones, las empresas públicas en B/.120.0 millones, las instituciones descentralizadas en B/.113.3 millones, y los intermediarios financieros en B/.8.1 millones, quedando el presupuesto modificado (con transferencias incluidas), en B/.20,251.2 millones, al terminar el segundo trimestre de la vigencia fiscal 2014. (Ver Cuadro No.3-3) El presupuesto asignado de ingresos fue por un monto neto de B/.8,559.3 millones y se ejecutaron B/.8,431.9 millones, es decir el 98.5%.

3.1.5. Presupuesto de Gastos

El presupuesto general de gastos del sector público modificado al 30 de junio de 2014, fue por un monto bruto de B/.18,362.9 millones. La composición porcentual de este presupuesto por sectores institucionales es igual a lo comentado en la sección de ingresos. Del total asignado neto de B/.11,797.7 millones se registró un monto comprometido por B/.8,392.7 millones (71.1%). (Ver Cuadro No.3-3)

3.1.6. Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Sector Público El total de ingresos, descontadas las transferencias interinstitucionales al 30 de junio de 2014, fue de B/.8,431.9 millones y a igual período de 2013 fue de B/.8,104.8 millones, reflejando un aumento de B/.327.1 millones (4.0%), como resultado de un aumento en los ingresos corrientes de B/.397.6 millones y en los ingresos de capital de B/.7.8 millones. (Cuadro No.3-3A) Los gastos al 30 de junio de 2014, descontadas las transferencias, aumentaron en B/.578.5 millones (7.4%) respecto a igual período de 2013, en los que los gastos de funcionamiento aumentaron en B/.186.7 millones (4.2%); y los gastos de inversión en B/.454.5 millones (11.0%). La diferencia presupuestaria entre ingresos y gastos, registró un saldo positivo de B/.39.2 millones, que comparado con el saldo positivo registrado a igual período de 2013 (B/.290.6 millones), registró una diferencia negativa de B/.251.4 millones. En esta diferencia el Gobierno Central aportó un saldo positivo de B/.94.5 millones y el Sector Descentralizado un saldo negativo de B/.345.9 millones. En el saldo positivo de B/.94.5 millones registrado en el Gobierno Central respecto al 2013, incidió, por el lado de los ingresos (Ver Anexo No.5): al aumento del impuesto de Tasas y Derechos en B/.177.5 millones (B/.173.2 millones en el renglón de Derechos y B/.4.3 millones en el de Tasas), de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios en B/.55.4 millones, Producción, Venta y Consumo Selectivo en B/.32.5 millones, Sobre la Propiedad y Patrimonio en B/.15.0 millones, Ingresos varios en B/.3.1 millones, otros impuestos indirectos en B/.2.6 millones y Contribuciones de Mejoras en B/.2.1 millones; y por el lado de los gastos: a la disminución del servicio de la deuda en B/.34.2 millones y de B/.2.5 millones en los gastos de inversión. (Ver Cuadro No.3-24)

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34

Consideramos conveniente mencionar que hay instituciones que han presentado solicitudes de excepciones para las adquisiciones de bienes y servicios ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo Económico Nacional (CENA) y el Consejo de Gabinete, en su fase de ejecución presupuestaria y dentro del marco que permiten las disposiciones de las contrataciones públicas. Por otra parte, en el marco de la ejecución presupuestaria varias instituciones han adoptado la figura de Contratos de Fideicomiso para la ejecución de proyectos institucionales, los cuales se realizan conjuntamente con el Fiduciario. Algunas Instituciones han adoptado la modalidad de contratación de “llave en mano” para desarrollar proyectos de infraestructura, de los cuales se han cumplido su compromiso en la programación de pago de este período fiscal, dado el vencimiento de las certificaciones por adelantados documentarios. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá incluir la programación de pagos futuros de acuerdo a los vencimientos de estos compromisos.

2014 2013 ABSOLUTA RELATIVA (%)

(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

INGRESOSCORRIENTES 5,813.1 5,415.5 397.6 7.3 Gobierno Central 3,053.5 2,938.9 114.6 3.9 Sector Descentralizado 2,759.6 2,476.6 283.0 11.4

CAPITAL 3,442.3 3,450.1 (7.8) (0.2) Gobierno Central 1,550.3 1,432.2 118.1 8.2 Sector Descentralizado 1,892.0 2,018.0 (125.9) (6.2)

SUBTOTAL DE INGRESOS 9,255.4 8,865.6 389.8 4.4

Menos: Transferencias 823.6 760.8 62.8 8.2

TOTAL DE INGRESOS 8,431.9 8,104.8 327.1 4.0

GASTOS 1/FUNCIONAMIENTO 4,631.5 4,444.8 186.7 4.2 Gobierno Central 2,546.4 2,436.1 110.3 4.5 Sector Descentralizado 2,085.1 2,008.7 76.4 3.8

INVERSIÓN 4,584.8 4,130.2 454.5 11.0 Gobierno Central 2,439.0 2,411.1 27.9 1.2 Sector Descentralizado 2,145.7 1,719.1 426.6 24.8

SUBTOTAL DE GASTOS 9,216.2 8,575.0 641.2 7.5

Menos: Transferencias 823.6 760.8 62.8 8.2

TOTAL DE GASTOS 8,392.7 7,814.2 578.5 7.4

DIFERENCIAS 39.2 290.6 (251.4) (86.5)

Gobierno Central (381.7) (476.2) 94.5 (19.9)

Sector Descentralizado 420.9 766.8 (345.9) (45.1)

1/ Se refiere al devengadoFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

ENTIDADESJUNIO VARIACIÓN

Cuadro No.3-3A COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO

AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013(En millones de balboas)

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3.2. GOBIERNO CENTRAL

3.2.1 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Del total de ingresos recaudados por B/.4,603.8 millones (B/.3,053.5 millones de ingresos corrientes y B/.1,550.3 millones de ingresos de capital), se efectuaron pagos de la vigencia actual por la suma de B/.4,270.9 millones, que comprende pagos de gastos de funcionamiento y seguro educativo por B/.2,304.9 millones y pagos de inversión por B/.1,966.0 millones. El comportamiento descrito anteriormente, muestra como resultado a junio de 2014, un saldo positivo incluyendo transferencias, de B/.332.8 millones, al comparar los ingresos por B/.4,603.8 millones contra los pagos efectuados por B/.4,270.9 millones.

CORRIENTES CAPITAL TOTAL FUNCIONAMIENTO 1/ INVERSIÓN TOTAL

2014 3,053.5 1,550.3 4,603.8 2,304.9 1,966.0 4,270.9 332.8

NOTA: Incluye transferencias interinstitucionales.

1/ Incluye gastos de seguro educativo.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRALAl 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

AñoINGRESOS PAGOS

SALDO

3.2.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Gobierno Central Los resultados comparativos de las operaciones del gobierno central, indican que al 30 de junio de 2014 hubo un aumento en el saldo de ingresos menos pagos de 129.9% (B/.188.1 millones) con respecto al saldo registrado en similar período del 2013 (B/.144.8 millones), en el que los ingresos aumentaron en 5.3% y los pagos en 1.1%.

ABSOLUTA RELATIVA (%)

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

Ingresos 4,603.8 4,371.0 232.7 5.3

Pagos 4,270.9 4,226.3 44.7 1.1

Saldo 332.8 144.8 188.1 129.9

NOTA: Incluye Transferencias Interinstitucionales

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-5 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013

VARIACIÓN

3.2.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Gobierno Central El total de los ingresos recaudados del Gobierno Central ascendió a B/.4,603.8 millones, y la ejecución presupuestaria de gastos (compromisos ejecutados) para el mismo período fue de

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B/.4,985.4 millones (netos de Compromisos de Contratos por Ejecutar), obteniéndose un resultado temporal negativo de B/.381.7 millones; comparado con el resultado presupuestario negativo al mismo período de 2013 (B/.476.2 millones) se observa una disminución positiva en el saldo de B/.94.5 millones. (Ver Cuadros No.3-16 y 3-18)

3.2.4 Presupuesto de Ingresos El total de los ingresos del Gobierno Central recaudados al segundo trimestre de 2014 (B/.4,603.8 millones) representan el 97.0% del presupuesto asignado de B/.4,747.8 millones. De este total recaudado de B/.4,603.8 millones, corresponden a ingresos corrientes B/.3,053.5 millones; es decir, el 66.3% del total recaudado y B/.1,550.3 millones, a ingresos de capital, o el 33.7%. (Ver Cuadro No.3-17). La composición de la ejecución de los ingresos corrientes comprende ingresos tributarios por B/.2,380.7 millones; es decir, 78.0% del total; ingresos no tributarios por B/.634.2 millones, que representan el 20.8%; fondos incorporados por B/.37.6 millones, que representan el 1.2%; y otros ingresos corrientes por B/.1.0 millón. (Ver Cuadro No.3-17) Los ingresos corrientes registran una ejecución de B/.3,053.5 millones (87.4%), de un presupuesto asignado de B/.3,493.7 millones. Los fondos incorporados se ejecutaron en 104.7%, los ingresos tributarios en 87.8%, los ingresos no tributarios en 92.3%, y otros ingresos corrientes en 3.5%. (Ver Cuadro No.3-17) En los ingresos corrientes se destacan los siguientes renglones con respecto a igual período de 2012: (Ver Anexo No.6) a) Con Aumentos El impuesto de Tasas y Derechos, con aumento de B/.177.5 millones principalmente en los

siguientes renglones: concesiones varias B/.152.6 millones, peajes del canal B/.10.9 millones, concesiones Bienes Revertidos con B/.10.5 millones, FECI con B/.6.5 millones y tasa anual-vigencia sociedades anónimas con B/.1.5 millones.

El impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) con incremento de B/.55.4 millones; correspondientes al renglón de declaración-ventas con B/.41.4 millones y en el renglón de importación con B/.14.0 millones;

El impuesto a la producción, venta y consumo selectivo, con un aumento de B/.32.5 millones, principalmente por el renglón de consumos varios con B/.13.7 millones, televisión, cable, teléfono celular con B/.9.5 millones, prima de seguros con B/.4.7 millones, consumo de licores con B/.4.2 millones y consumo selectivo de automóviles con B/.2.4 millones.

El impuesto sobre la propiedad y patrimonio con aumento de B/.15.0 millones, principalmente por el aumento registrado en el renglón de inmuebles en B/.9.5 millones;

Los ingresos varios aumentaron en B/.3.1 millones, fundamentalmente por los depósitos caducados en B/.2.1 millones y otros ingresos varios en B/.1.6 millones.

Otros impuestos indirectos aumentaron en B/.2.6 millones. El impuesto contribuciones de mejoras aumentó en B/.2.1 millones por el renglón de tasa

de soterramiento de cable, y El ingreso por venta de servicios que aumentó en B/.1.9 millones, principalmente por el

servicio de descuento que ofrece la Contraloría General de la República.

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b) Con Disminución El impuesto sobre la renta (ISR) disminuyó en B/.101.2 millones, fundamentalmente en los

renglones siguientes: ganancias por enajenación-valores con B/.67.6 millones, y persona jurídica con B/.29.4 millones;

La participación de utilidades de empresas estatales disminuyó en B/.14.2 millones, principalmente por la disminución en el renglón de dividendos del Banco Nacional de Panamá en B/.21.1millones.

El renglón de importación disminuyó en B/.9.5 millones, básicamente por la disminución registrada en el renglón de artículos no especificados;

El impuesto sobre actos jurídicos disminuyó en B/.3.4 millones, principalmente por la disminución en la recaudación de timbres nacionales en B/.2.3 millones.

La renta de activos disminuyó su recaudación en B/.1.2 millones, fundamentalmente por el decrecimiento de los renglones de ingresos por venta de bienes en B/.423.4 miles, y servicios de correos y telégrafos en B/.405.0 miles.

Los Aportes al fisco disminuyeron en B/.861.8 miles, por una menor aportación con respecto al año anterior de las siguientes instituciones: Zona Libre de Colón con B/.10.0 millones, y la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.1.9 millones.

Otros Ingresos Corrientes disminuyó en B/.247.1 miles, debido fundamentalmente a los intereses sobre entidades públicas que disminuyeron en B/.246.8 miles.

Los ingresos de capital aumentaron en B/.118.1 millones, fundamentalmente por los recursos del crédito que aumentaron en B/.212.5 millones. (Ver Anexo No.5)

ABSOLUTA RELATIVA (%)(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE INGRESOS 4,603.8 4,371.0 232.7 5.3 Ingresos Corrientes 3,053.5 2,938.9 114.6 3.9 Ingresos de Capital 1,550.3 1,432.2 118.1 8.2

NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-6 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 y 2013

(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013 VARIACIÓN

3.2.5 Presupuesto de Gastos El presupuesto asignado de gastos del Gobierno Central al 30 de junio de 2014 ascendió a B/.6,566.9 millones, de los cuales se ejecutó un total B/.4,985.4 millones; o sea, el 75.9%. De este total ejecutado de B/.4,985.4 millones, corresponde a gastos de funcionamiento y seguro educativo B/.2,546.4 millones (82.9%) y a gastos de inversión B/.2,439.0 millones (69.8%) del monto asignado.

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PRESUPUESTOMODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO NO

EJECUTADO

EJECUCIÓN DE LO

ASIGNADO (%)(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(3)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 10,185.6 6,566.9 4,985.4 1,581.4 75.9

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 1/ 6,010.6 3,073.2 2,546.4 526.8 82.9

TOTAL DE INVERSIÓN 4,175.0 3,493.7 2,439.0 1,054.7 69.8

1/ Incluye Seguro Educativo Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLE

Con respecto a junio de 2013 se registró un aumento de B/.137.2 millones en el total de gastos (2.5%), en los que el renglón de funcionamiento, presentó un aumento de B/.131.7 millones (5.4%), en el que los servicios personales y no personales aumentaron en B/.82.7 millones y B/.35.5 millones, respectivamente; por su parte, el renglón de inversiones presentó disminución de B/.2.5 millones principalmente por las disminuciones en las transferencias de capital en B/.165.4 millones y en los servicios personales en B/.2.4 millones; sin embargo, cabe destacar que se dieron aumentos significativos en los siguientes renglones: maquinaria y equipo con B/.44.9 millones, materiales y suministros en B/.44.2 millones y contrataciones por contrato en B/.31.0 millones; y el renglón de seguro educativo aumentó en B/.8.0 millones (16.7%). (Ver Cuadro No.3-24)

ABSOLUTA RELATIVA (%)(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 1/ 5,523.9 5,386.7 137.2 2.5 Gastos de Funcionamiento 2/ 2,644.4 2,504.8 139.7 5.6 Gastos de Inversión 2,879.4 2,881.9 (2.5) (0.1)

1/ Incluye saldo de Contratos por Ejecutar2/ Incluye gastos de seguro educativo.Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-8 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, AL 30 DE JUNIO DE 2014 y 2013

(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013 VARIACIÓN

Respecto al 2013, las instituciones que mayormente incrementaron sus gastos de funcionamiento fueron las siguientes: Ministerio de Salud con B/.79.6 millones, Ministerio de Gobierno con B/.47.9 millones, Ministerio de Educación con B/.15.4 millones, y el Ministerio de la Presidencia con B/.13.9 millones. (Ver Cuadro No.3-25) Por su parte, las instituciones que incrementaron sus gastos de inversión fueron: Ministerio de Salud con B/.93.6 millones, Ministerio de Obras Públicas con B/.85.2 millones, Ministerio de

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Educación con B/.55.3 millones, Ministerio de Seguridad Pública con B/.40.9 millones y el Ministerio de Desarrollo Social con B/.16.6 millones. (Ver Cuadro No.3-25) A continuación se presentan algunas relaciones porcentuales de importancia en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos:

2014 2013 DIFERENCIA(1) (2) 3=(1-2)

Indicadores:Total de Ingresos Recaudados 4,603.8 4,371.0 232.7Ingreso Corrientes 3,053.5 2,938.9 114.6Total de Gastos Devengados 4,985.4 4,847.2 138.2PIB Corriente 42,648.1 40,987.0 1,661.1

Renglones de Gastos más importantes:Servicio de la Deuda (Montos pagados) 630.8 652.9 (22.1)Planilla (Sueldos y Sobresueldos) 720.5 668.8 51.6Gastos de Inversión Devengados 2,439.0 2,411.1 27.9Deuda 17,693.5 15,209.6 2,483.9

Relaciones Porcentuales: % %Gastos de Inversión / Ingresos Totales 53.0 55.2 (2.2)Planilla / Ingresos Corrientes 23.6 22.8 0.8Servicio de la Deuda / Ingresos Corrientes 20.7 22.2 (1.6)Deuda / PIB Corriente 41.5 37.1 4.4Servicio de la Deuda / Gastos Totales 12.7 13.5 (0.8)Inversión / Gastos Totales 48.9 49.7 (0.8)NOTA: La diferencia entre el total y los parciales se debe al redondeo.

Los varlores del PIB a junio 2014 corresponden a cifras oficiales de diciembre de 2013.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

DETALLE

Cuadro No.3-9 RELACIONES PORCENTUALES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013(En millones de balboas)

3.2.6 Análisis del Financiamiento Presupuestario Al 30 de junio de 2014, la recaudación de los ingresos corrientes, alcanzó la suma de B/.3,053.5 millones, los que sirvieron para financiar los gastos corrientes del período de B/.2,381.5 millones, dando como resultado una diferencia positiva en cuenta corriente de B/.671.9 millones. (Ver Cuadro No.3-26) Adicionalmente, se efectuaron gastos de inversión por B/.2,439.0 millones, para un déficit económico de B/.1,767.1 millones.

A este déficit económico se le aplicó un endeudamiento neto positivo de B/.1,368.4 millones, en razón de haberse recibido desembolsos del crédito externo por B/.949.3 millones y del crédito interno por B/.583.9 millones, contra un pago a la amortización de la deuda pública de B/.164.9 millones.

Con la recaudación en otros financiamientos recibidos en los conceptos de recursos del patrimonio por B/.15.8 millones, otros ingresos de capital por B/.1.1 millones, y saldo de caja y banco por B/.0.2 millones, se establece una diferencia temporal negativa de B/.381.7 millones.

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3.2.7 Ejecución Financiera del Presupuesto La ejecución financiera del presupuesto del gobierno central, concluido el segundo trimestre de 2014, muestra una recaudación total de ingresos por B/.4,603.8 millones, de los cuales B/.3,053.5 millones son ingresos corrientes, y B/.1,550.3 millones ingresos de capital. (Ver Cuadro No.3-27) Por otro lado, la cifra acumulada de los pagos de la vigencia actual, realizados al 30 de junio de 2014, ascendió a B/.4,270.9 millones que incluye pagos de gastos corrientes por B/.2,304.9 millones y de gastos de inversión por B/.1,966.0 millones. El comportamiento descrito anteriormente, muestra como resultado, un saldo financiero positivo de B/.332.8 millones, al comparar los ingresos por B/.4,603.8 millones contra los pagos efectuados por B/.4,270.9 millones. Finalmente, al considerar el total de los compromisos no pagados (B/.1,252.9 millones), el total de compromisos ascendió a B/.5,523.9 millones, obteniéndose un resultado negativo al final del mes de junio de 2014 de B/.381.7 millones, al comparar el total de ingresos por B/.4,603.8 millones contra el total de compromisos que excluyen los contingentes por B/.4,985.4 millones.

3.3 SECTOR DESCENTRALIZADO Al 30 de junio de 2014 se registró un total de ingresos de B/.4,651.7 millones de un monto asignado de B/.4,755.9 millones. De estas recaudaciones B/.2,759.6 millones corresponden a ingresos corrientes y B/.1,892.0 millones a ingresos de capital. La ejecución conjunta del Presupuesto de Ingresos fue de 97.8% del monto asignado. (Ver Cuadro No.3-29A)

3.3.1. Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Pagos del Sector Descentralizado

Del total de ingresos (B/.4,651.6 millones) se efectuaron pagos de la vigencia actual, por la suma de B/.3,972.2 millones (B/.1,908.9 millones a pagos de funcionamiento y B/.2,063.3 millones a pagos de inversión), resultando un saldo positivo de B/.679.5 millones. (Ver Cuadros No.3-30, 3-30A y 3-30B)

CORRIENTES CAPITAL TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTAL

2014 2,759.6 1,892.0 4,651.7 1,908.9 2,063.3 3,972.2 679.5

Nota: Los montos no están netos de las transferencias interinstitucionales.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (-) PAGOS SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

Año INGRESOS PAGOSSALDO

3.3.2 Balance Comparativo de la Relación Ingresos (-) Pagos del Sector

Descentralizado El saldo positivo de B/.679.5 millones de la relación ingresos menos pagos, comparado con el saldo a igual período del 2013 (B/.1,006.0 millones) refleja una disminución de B/.326.5 millones (32.5%).

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ABSOLUTA RELATIVA (%)(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

Ingresos 4,651.7 4,494.6 157.1 3.5

Pagos 3,972.2 3,488.6 483.6 13.9

Saldo 679.5 1,006.0 (326.5) (32.5)

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

NOTA: Incluye Transferencias Interinstitucionales.

Cuadro No.3-11 BALANCE COMPARATIVO DE INGRESOS (-) PAGOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO

Al 30 DE JUNIO DE 2014 y 2013(En millones de balboas)

DETALLE 2014 2013 VARIACIÓN

3.3.3 Ejecución Presupuestaria Ingresos (-) Gastos del Sector Descentralizado La ejecución presupuestaria del sector descentralizado en su conjunto, que comprende las instituciones descentralizadas, las empresas públicas y los intermediarios financieros, registró un resultado favorable entre ingresos y gastos de B/.420.9 millones; los ingresos recibidos totalizaron B/.4,651.7 millones, y los gastos B/.4,230.8 millones. (Ver cuadro No.3-28) La composición del resultado de B/.420.9 millones por sector es la siguiente: las instituciones descentralizadas con B/.260.7 millones, (el resultado más significativo fue la Caja del Seguro Social con un saldo positivo de B/.149.7 millones), las empresas públicas con B/.135.8 millones (el resultado más significativo fue la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. con un saldo positivo de B/.45.9 millones) y los intermediarios financieros con B/.24.4 millones (el resultado más significativo lo presentó el Banco de Desarrollo Agropecuario con un saldo positivo de B/.8.2 millones).

3.3.4 Presupuesto de Ingresos

Al 30 de junio de 2014, los ingresos del sector descentralizado en conjunto fueron de B/.4,651.7 millones, de los cuales corresponden el 55.9% (B/.2,601.0 millones) a las instituciones descentralizadas, 29.1% (B/.1,354.3 millones) a las intermediarios financieros, y 15.0% (B/.696.4 millones) a las empresas públicas. (Ver Cuadro No.3-12 y detalle en Cuadro No.3-29A) El presupuesto asignado de ingresos para las instituciones descentralizadas fue de B/.2,882.1 millones, de los cuales ingresaron B/.2,601.0 millones; es decir, el 90.2%. Entre las entidades que reportaron mayores ingresos en este grupo institucional, se encuentran: Caja del Seguro Social con B/.1,952.3 millones (75.1%); IFARHU con B/.81.7 millones (3.1%), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con B/.75.5 millones (2.9%), y la Universidad de Panamá con B/.90.9 millones (3.5%). Estas cuatro entidades en conjunto representan el 84.6% del total de los ingresos para las instituciones descentralizadas. (Ver Cuadro No.3-29A)

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42

Modificado Asignado Recaudado Modificado Asignado Recaudado Modificado Asignado Recaudado

TOTAL 6,424.6 3,200.5 2,759.6 3,640.9 1,555.4 1,892.0 10,065.6 4,755.9 4,651.7 97.8

INST. DESCENTRALIZADAS 4,660.8 2,299.3 2,074.9 1,363.4 582.8 526.2 6,024.2 2,882.1 2,601.0 90.2

EMPRESAS PÚBLICAS 1,160.5 586.2 480.7 373.4 273.8 215.7 1,534.0 860.0 696.4 81.0

INTER. FINANCIEROS 603.3 315.0 204.1 1,904.1 698.8 1,150.2 2,507.4 1,013.8 1,354.3 133.6

1 / La información del recaudado corresponde a la ejecución presentada por la entidad, debido a que estas se encuentran en el Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA). Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAl 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLEIngresos Corrientes Ingresos de Capital Total de Ingresos Ejecución

Porcentual (%)

Las empresas públicas, con un presupuesto asignado de ingresos de B/.860.0 millones, recaudaron un total de B/.696.4 millones, es decir, el 81.0%. En este grupo las instituciones con mayores recaudos fueron: Zona Libre de Colón con B/.130.3 millones (18.7%), Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. con B/.113.5 millones (16.3%), Lotería Nacional de Beneficencia con B/.106.1 millones (15.2%), IDAAN con B/.87.5 millones (12.6%), y la Autoridad Marítima de Panamá con B/.78.2 millones (11.2%). Los intermediarios financieros, con un presupuesto asignado de ingresos de B/.1,013.8 millones obtuvieron ingresos por un monto de B/.1,354.3 millones; es decir, 133.6%, de los cuales destacan el Banco Nacional de Panamá con B/.901.6 millones, y la Caja de Ahorros con B/.389.3 millones, que representaron el 95.3% de la recaudación. a) Ingresos Corrientes Los ingresos corrientes del Sector Descentralizado, con respecto a igual periodo del año 2013, aumentaron en B/.283.0 millones, ubicado principalmente en las siguientes instituciones: Caja de Seguro Social con B/.195.1 millones, Lotería Nacional de Beneficencia con B/.31.2 millones, IDAAN con B/.18.6 millones, Empresa de Generación Eléctrica, S.A. con B/.15.6 millones, Autoridad de Transito y Transporte Terrestre con B/.14.5 millones y la Autoridad de Turismo de Panamá con B/.11.9 millones. (Ver Cuadro No.3-29) b) Ingresos de Capital Los ingresos de capital con respecto a junio de 2013 disminuyeron en B/.125.9 millones, ubicándose fundamentalmente en las siguientes instituciones: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. en B/.192.4 millones, Caja de Ahorros en B/.53.1 millones, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en B/.53.0 millones, Caja de Seguro Social en B/.49.7 millones y el IFARHU en B/.49.0 millones; no obstante, cabe mencionar que se dieron aumentos significativos en el Banco Nacional de Panamá con B/.125.9 millones, y la Zona Libre de Colón con B/.81.9 millones. (Ver Cuadro No.3-29)

ABSOLUTA RELATIVA (%)(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)* 100

TOTAL DE INGRESOS 4,651.7 4,494.6 157.1 3.5Ingresos Corrientes 2,759.6 2,476.6 283.0 11.4Ingresos de Capital 1,892.0 2,018.0 (125.9) (6.2)

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-13 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO:

AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013

VARIACIÓN

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43

Con respecto a junio de 2013 se registró un aumento neto en el total de ingresos de B/.157.1 millones; dado que los ingresos corrientes aumentaron en B/.283.0 millones y los ingresos de capital disminuyeron en B/.125.9 millones.

3.3.5. Presupuesto de Gastos Todo el sector descentralizado en conjunto registró compromisos por un monto de B/.4,230.8 millones, que comparados con el monto de B/.6,175.2 millones asignado a junio de 2014, representó un 68.5% de ejecución.

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5)=(3)/(2)*100 (6) (7)=(3)/(6) (5)=(7)/(2)*100

TOTAL DE GASTOS 10,065.6 6,175.2 4,230.8 1,944.3 68.5 641.5 4,872.4 78.9

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,306.7 2,860.8 2,085.1 775.7 72.9 147.6 2,232.7 78.0

Instituciones Descentralizadas 3,844.6 2,098.9 1,575.4 523.5 75.1 105.4 1,680.8 80.1

Empresas Públicas 936.0 501.6 326.4 175.2 65.1 39.2 365.5 72.9

Intermediarios Financieros 526.1 260.4 183.3 77.1 70.4 3.0 186.3 71.6

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 4,758.8 3,314.4 2,145.7 1,168.6 64.7 493.9 2,639.7 79.6

Instituciones Descentralizadas 2,179.6 1,640.9 764.9 875.9 46.6 379.1 1,144.1 69.7

Empresas Públicas 598.0 450.4 234.2 216.2 52.0 98.8 333.1 74.0

Intermediarios Financieros 1,981.3 1,223.1 1,146.6 76.5 93.7 16.0 1,162.5 95.0

NOTA: No incluye transferencias interinstitucionales

EJECUCIÓN DE LO

ASIGNADO (%)

SALDO DE CONTRATOSX EJECUTAR

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

EJECUTADO +SALDO DE

CONTRATOSX EJECUTAR

EJECUCIÓNCON SALDO DE

CONTRATOSX EJECUTAR (%)

Cuadro No.3-14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(Devengado)

NOEJECUTADO

El grupo de instituciones descentralizadas cuyo presupuesto asignado fue de B/.3,739.8 millones, realizó compromisos por el orden de B/.2,340.4 millones (B/.1,575.4 millones en funcionamiento y B/.764.9 millones en inversiones) que representan una ejecución presupuestaria del 62.6%. De las instituciones que comprenden este grupo sobresalen, la Caja del Seguro Social con B/.1,802.5 millones, es decir, 77.0% del total, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre con B/.85.6 millones (3.7%), la Universidad de Panamá con B/.78.8 millones (3.4%) y el IFARHU con B/.75.9 millones ó 3.2%; éstas representan el 87.3% del total de gastos de este grupo. (Ver Cuadro No.3-30) En las empresas públicas el total del compromiso presupuestario ascendió a B/.560.6 millones, de un presupuesto asignado de B/.951.9 millones, lo que representa una ejecución de gastos del 58.9%. Las instituciones con mayores niveles de gasto fueron: el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. con B/.130.2 millones, la Zona Libre de Colón con B/.114.4 millones, la Lotería Nacional de Beneficencia con B/.79.8 millones, la Autoridad Marítima de Panamá con B/.68.5 millones, y el IDAAN con B/.62.2 millones, representando en conjunto el 81.2% del total de los gastos realizados en este grupo. (Ver Cuadro No.3-30)

En los intermediarios financieros, el presupuesto asignado fue de B/.1,483.5 millones, de los cuales se ejecutaron B/.1,329.9 millones, o sea, el 89.6%. El Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, registraron gastos por B/.901.6 millones y B/.389.3 millones, respectivamente, representando en conjunto 97.1% del total de compromisos realizados por este grupo. (Ver Cuadro No.3-30)

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44

Con respecto a junio de 2013, el total de gastos registró un aumento de B/.792.3 millones (19.4%), correspondiéndole al renglón de funcionamiento un aumento de B/.114.4 millones y al de inversión de 677.9 millones.

ABSOLUTA RELATIVA (%)(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)* 100

TOTAL DE GASTOS 1/ 4,872.4 4,080.1 792.3 19.4Gastos de Funcionamiento 2,232.7 2,118.3 114.4 5.4Gastos de Inversión 2,639.7 1,961.8 677.9 34.6

1/ Incluye saldos de contratos por ejecutar.

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-15 COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO:

AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013(En millones de balboas)

DETALLE2014 2013 VARIACIÓN

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45

2014 2013 ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3)/(2)*100

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 3,053.5 2,938.9 114.6 3.9

INGRESOS DE CAPITAL 1,550.3 1,432.2 118.1 8.2

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4,603.8 4,371.0 232.7 5.3

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,588.7 2,457.0 131.7 5.4

Gastos de Operación 1,286.0 1,150.6 135.4 11.8 Servicios Personales 907.0 824.3 82.7 10.0 Servicios No Personales 216.6 181.1 35.5 19.6 Materiales Y Suministros 140.1 115.3 24.8 21.5 Maquinaria y Equipo 14.7 20.0 (5.3) (26.6) Inversión Financiera - - - .. Construcciones por Contratos - - - .. Asignaciones Globales 7.6 9.9 (2.2) (22.6)

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 671.9 641.5 30.4 4.7

Transferencias de Capital 0.0 - 0.0 ..

Servicio de la Deuda Pública 630.8 664.9 (34.2) (5.1) Intereses 465.9 448.0 17.9 4.0 Amortización 164.9 216.9 (52.1) (24.0)

GASTOS DE INVERSIÓN 2,879.4 2,881.9 (2.5) (0.1)

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 55.8 47.8 8.0 16.7

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 5,523.9 5,386.7 137.2 2.5

(MENOS) COMPROMISOS (CONTRATOS X EJECUTAR) (538.4) (539.5) 1.0 (0.2)

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 4,985.4 4,847.2 138.2 2.9CON LOS COMPROMISOS CONTINGENTES AJUSTADOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (381.7) (476.2) 94.5 (19.9)

(-) Cantidad nula o cero (B/.33.4 ingresos corrientes y B/.42.7 fuentes externas).(..) No aplica Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-16 INFORME COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

( En millones de balboas)

EJECUCIÓNDETALLE

VARIACIÓN

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46

ASIGNADO RECAUDACIÓN DIFERENCIA(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7)=(5)/(4)*100

INGRESOS CORRIENTES 7,424.6 208.3 7,632.9 3,493.7 3,053.5 440.2 87.4

Ingresos Tributarios 5,271.7 36.83 5,308.5 2,712.8 2,380.7 332.1 87.8

Impuestos Directos 2,674.1 36.83 2,711.0 1,434.6 1,209.9 224.7 84.3

Sobre la Renta 2,288.1 - 2,288.1 1,182.7 996.8 185.9 84.3 Sobre la Propiedad y Patrimonio 288.7 - 288.7 166.4 164.5 2.0 98.8 Seguro Educativo 97.3 - 134.1 85.5 48.7 36.8 56.9

Impuestos Indirectos 2,597.6 - 2,597.6 1,278.2 1,170.8 107.4 91.6

Transferencia de Bienes Muebles 1,439.5 - 1,439.5 695.2 665.9 29.3 95.8 Importación 395.7 - 395.7 192.4 181.9 10.4 94.6 Producción, Vta. y Cons. Selectivo 689.0 - 689.0 346.3 282.3 64.0 81.5 Sobre Actos Jurídicos 48.2 - 48.2 23.1 19.7 3.5 84.9 Otros Impuestos Indirectos 25.1 - 25.1 21.1 20.9 0.2 99.2

Ingresos No Tributarios 2,028.9 139.8 2,168.7 687.2 634.2 53.0 92.3

Renta de Activos 11.6 - 11.6 5.8 2.9 2.9 50.5 Participación de Utilidades de Empresas Estatales 990.1 29.2 1,019.3 65.5 46.1 19.4 70.4 Transferencias Corrientes 9.4 32.7 42.1 37.4 3.4 34.0 9.2 Tasas y Derechos 740.0 74.5 814.5 443.7 486.4 (42.7) 109.6 Contribución de Mejoras 3.4 1.9 5.3 3.6 2.1 1.5 58.1 Ingresos Varios 15.1 1.2 16.3 8.7 (9.9) 18.6 (113.2) Aportes al Fisco 259.3 0.2 259.5 122.4 103.1 19.2 84.3

Otros Ingresos Corrientes 57.9 - 57.9 29.0 1.0 27.9 3.5

Saldo en Caja y Banco - 28.9 28.9 28.9 0.0 28.9 0.0

Fondos Incorporados 66.0 2.8 68.9 35.9 37.6 (1.7) 104.7

INGRESOS DE CAPITAL 2,405.0 147.7 2,552.7 1,254.1 1,550.3 (296.2) 123.6

Recursos del Patrimonio 211.0 - 211.0 5.8 15.8 (10.0) 271.4

Recursos del Crédito 2,171.6 139.6 2,311.2 1,225.4 1,533.2 (307.8) 125.1

Otros Ingresos de Capital 15.3 3.8 19.1 11.5 1.1 10.4 9.5

Saldo de Caja y Banco 7.1 4.3 11.4 11.4 0.2 11.2 1.6

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 9,829.6 356.1 10,185.6 4,747.8 4,603.8 144.0 97.0

(-) Cantidad nula o cero Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

EJECUCIÓN PORCENTUAL

Cuadro No.3-17 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

(En millones balboas)

PRESUPUESTO DETALLE

PRESUPUESTOLEY AJUSTES PRESUPUESTO

MODIFICADO

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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100 (10)=(7)/(4)*100 (11)=(7)/(3)*100

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES 7,424.6 208.3 7,632.9 3,493.7 3,053.5 - 3,053.5 440.2 87.4 87.4 40.0

INGRESOS DE CAPITAL 2,405.0 147.7 2,552.7 1,254.1 1,550.3 - 1,550.3 (296.2) 123.6 123.6 60.7

TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y CAPITAL 9,829.6 356.1 10,185.6 4,747.8 4,603.8 - 4,603.8 144.0 97.0 97.0 45.2

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,877.4 40.3 5,917.7 3,013.9 2,490.8 97.9 2,588.7 523.2 82.6 85.9 43.7

Gastos de Operación 2,808.2 26.4 2,834.6 1,456.3 1,188.4 97.7 1,286.0 267.9 81.6 88.3 45.4 Servicios Personales 2,075.2 1.8 2,077.0 1,043.3 907.0 0.0 907.0 136.2 86.9 86.9 43.7 Servicios No Personales 392.5 18.6 411.1 231.4 144.9 71.7 216.6 86.6 62.6 93.6 52.7 Materiales Y Suministros 304.8 (3.3) 301.5 154.0 117.1 23.0 140.1 36.9 76.0 91.0 46.5 Maquinaria y Equipo 21.4 7.8 29.2 19.1 11.7 3.0 14.7 7.4 61.4 77.0 50.4 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - .. .. .. Construcciones por Contrato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - .. .. .. Asignaciones Globales 14.4 1.3 15.7 8.5 7.6 0.0 7.6 0.9 89.8 89.8 48.6

Transferencias y Subsidios a Entidades Descentralizadas y Otras 1,704.7 28.1 1,732.9 820.1 671.7 0.2 671.9 148.4 81.9 81.9 38.8

Transferencias de Capital - - - - - - - - .. .. ..

Servicio de la Deuda Pública 1,364.5 (14.2) 1,350.2 737.5 630.8 - 630.8 106.8 85.5 85.5 46.7 Intereses 1,040.9 (7.3) 1,033.6 563.0 465.9 - 465.9 97.1 82.8 82.8 45.1 Amortización 323.6 (6.9) 316.7 174.6 164.9 - 164.9 9.7 94.4 94.4 52.1

GASTOS DE INVERSIÓN 3,859.3 315.7 4,175.0 3,493.7 2,439.0 440.4 2,879.4 1,054.7 69.8 82.4 69.0

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 92.9 0.02 92.9 59.2 55.6 0.2 55.8 3.6 93.9 94.1 60.0

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN 9,829.6 356.0 10,185.6 6,566.9 4,985.4 538.4 5,523.9 1,581.4 75.9 84.1 54.2

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS AL 30-06-13 - 0.00 0.00 (1,819.1) (381.7)

(-) Cantidad nula o cero (..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

D E T A L L E PRESUPUESTO

PRESUPUESTOLEY

EJEC. PORCENT.DE LO ASIGNADO

CON CONT. X EJEC.AJUSTES

MODIFICADO ASIGNADOEJECUTADO

EJEC. PORCENT.DEL MODIFICADO

CON CONT. X EJEC.

SALDO DECONTRATOS

POR EJECUTAR

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIAVARIACIÓN

EJEC. PORCENT.DE LO ASIGNADOSIN CONT. X EJEC.

47

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48

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO( 1 ) ( 2 ) ( 3 )=( 1 )+( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )=( 5 )-( 4 ) ( 7 )=( 5 )/( 4 )*100

Ingresos Corrientes 7,424.6 208.3 7,632.9 3,493.7 3,053.5 (440.2) 87.4

Tributarios 5,271.7 36.8 5,308.5 2,712.8 2,380.7 (332.1) 87.8 Sobre la Renta 2,288.1 - 2,288.1 1,182.7 996.8 (185.9) 84.3 Sobre la Propiedad y Patrimonio 288.7 - 288.7 166.4 164.5 (2.0) 98.8 Seguro Educativo 97.3 36.8 134.1 85.5 48.7 (36.8) 56.9 ITBM 1,439.5 - 1,439.5 695.2 665.9 (29.3) 95.8 Importación 395.7 - 395.7 192.4 181.9 (10.4) 94.6 Venta y Consumo Selectivo 689.0 - 689.0 346.3 282.3 (64.0) 81.5 Sobre Actos Jurídicos 48.2 - 48.2 23.1 19.7 (3.5) 84.9 Otros Impuestos 25.1 - 25.1 21.1 20.9 (0.2) 99.2

No tributarios 2,028.9 139.8 2,168.7 687.2 634.2 (53.0) 92.3 Renta de Activos 11.6 - 11.6 5.8 2.9 (2.9) 50.5 Parti. de Utilidades de Empresas 990.1 29.2 1,019.3 65.5 46.1 (19.4) 70.4 Dividendos de Cable & Wireless 72.0 29.2 101.2 29.2 6.3 (22.9) .. Dividendos del Canal 660.0 - 660.0 - 0.0 - .. Dividendos Empresas Electricas 90.0 - 90.0 - 0.0 - .. Dividendos AITSA 50.0 - 50.0 - 0.0 - .. Dividendos CALV - - - - 0.0 - .. Dividendos PTP 3.1 - 3.1 - 7.1 7.1 .. Dividendos BNP 105.0 - 105.0 36.3 32.6 (3.7) 89.8 Dividendos Caja de Ahorros 10.0 - 10.0 - 0.0 - .. Dividendos COFINA - - - - 0.1 0.1 .. Señoreaje - - - - 0.0 0.0 ..

Aportes al Fisco 259.3 0.2 259.5 122.4 103.1 (19.2) 84.3 Autoridad de Turismo 0.5 - 0.5 0.5 0.4 (0.0) 97.5 Registro Público 34.0 0.2 34.2 17.0 17.0 0.0 100.0 Autoridad del Tránsito - - - - - - .. Autoridad Marítima de Panamá 80.0 - 80.0 35.2 35.2 - 100.0 Lotería Nacional de Beneficencia 93.7 - 93.7 44.3 36.5 (7.8) 82.3 Zona Libre de Colón 51.1 - 51.1 25.4 14.0 (11.4) 55.2

Transferencias Corrientes 9.4 32.7 42.1 37.4 3.4 (34.0) 9.2

Tasas y Derechos 740.0 74.5 814.5 443.7 486.4 42.7 109.6 Derechos 535.4 67.0 602.4 334.7 384.9 50.2 115.0 Peajes del Canal 434.7 - 434.7 217.3 187.8 (29.5) 86.4 Otros 100.7 67.0 167.7 117.4 197.1 79.8 167.9 Tasas 204.6 7.5 212.1 109.0 101.4 (7.6) 93.1

Tasa de Valorización 3.4 1.9 5.3 3.6 - (3.6) 0.0 Tasa de Soterramiento de Cables - - - - 2.1 2.1 .. Ingresos Varios 15.1 1.2 16.3 8.7 (9.9) (18.6) (113.2)

Otros Ingresos Corrientes 57.9 - 57.9 29.0 1.0 (27.9) 3.5 Intereses del Fdo. De Ahorro de Panamá 35.0 - 35.0 17.5 - (17.5) - Otros Intereses 22.9 - 22.9 11.5 1.0 (10.4) 8.9

Fondos Incorporados 66.0 2.8 68.9 35.9 37.6 1.7 104.7

Saldo en Caja y Banco - 28.9 28.9 28.9 - (28.9) 0.0

Ingresos de Capital 2,405.0 147.7 2,552.7 1,254.1 1,550.3 296.2 123.6

Recursos del Patrimonio 211.0 - 211.0 5.8 15.8 10.0 271.4 Venta de Activos 200.0 - 200.0 - 0.0 0.0 .. Otros Recursos del Patrimonio 11.0 - 11.0 5.8 15.8 9.9 271.1

Crédito Interno 870.1 63.0 933.1 498.1 583.9 85.8 117.2 Letras del Tesoro - 15.0 15.0 15.0 - (15.0) .. Notas del Tesoro - - - - 583.9 583.9 .. Bonos Internos 868.4 48.0 916.4 482.2 - - - Préstamo BNP-Tesoro Nacional - - - - - - .. Préstamo Caja de Ahorros - - - - - - .. Fondo de Pre-Inversión 1.8 - 1.8 0.9 - (0.9) - Crédito Externo 1,301.5 76.6 1,378.1 727.3 949.3 222.0 130.5 Proyectos- Organismos Internacionales 125.9 76.7 202.6 139.6 949.3 809.6 679.8 Bonos Externos 1,175.6 (0.1) 1,175.5 587.7 0.0 (587.7) 0.0

Otros Ingresos de Capital 15.3 3.8 19.1 11.5 1.1 (10.4) 9.5 Donaciones - Sector Externo 15.3 3.8 19.1 11.5 1.1 (10.4) 9.5 Otros - - - - - - ..

Saldo en Caja y Banco 7.1 4.3 11.4 11.4 0.2 (11.2) 1.6 Vigencia Anterior - - - - - - .. Saldo en Caja PRODEC - - - - - - .. Saldo en Banco Seguro Educativo 7.1 - 7.1 7.1 - (7.1) - Saldo en Banco-MIDA - 4.3 4.3 4.3 0.2 (4.1) ..

TOTAL DE INGRESOS 9,829.6 356.1 10,185.6 4,747.8 4,603.8 (144.0) 97.0

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

(En millones de balboas)

Cuadro No.3-19 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

DETALLEPRESUPUESTO AJUSTES

PRESUPUESTO

DIFERENCIA PORCENTAJE

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49

2014 2013 ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

INGRESOS CORRIENTES 3,053.5 2,938.9 114.6 3.9

Ingresos Tributarios 2,380.7 2,381.8 (1.1) (0.0)

Impuestos Directos 1,209.9 1,288.6 (78.7) (6.1)

Sobre la Renta 996.8 1,098.0 (101.2) (9.2) Sobre la Propiedad y Patrimonio 164.5 149.4 15.0 10.1 Contribuciones a la Seguridad Social - - - - Seguro Educativo 48.7 41.2 7.5 18.2

Impuestos Indirectos 1,170.8 1,093.2 77.6 7.1

Transferencia de Bienes Muebles 665.9 610.5 55.4 9.1 Importación a/ 181.9 191.4 (9.5) (5.0) Exportación - - - - Producción, Vta. y Cons. Selectivo 282.3 249.8 32.5 13.0 Sobre Actividades Comerciales - - - - Sobre Actos Jurídicos 19.7 23.1 (3.4) (14.8) Otros Impuestos Indirectos 20.9 18.4 2.6 14.1

Ingresos No Tributarios 634.2 525.8 108.4 20.6

Renta de Activos 2.9 3.8 (0.8) (21.7) Participación de Utilidades de Empresas Estatales 46.1 109.1 (63.0) (57.7) Transferencias Corrientes 3.4 2.7 0.7 28.0 Tasas y Derechos 486.4 308.9 177.5 57.5 Contribución de Mejoras 2.1 - 2.1 .. Ingresos Varios (9.9) (2.6) (7.3) 279.9 Aportes al Fisco 103.1 104.0 (0.9) (0.8)

Otros Ingresos Corrientes 1.0 1.3 (0.2) (19.4)

Saldo en Caja y Banco 0.0 0.3 (0.3) (100.0) Fondos Incorporados 37.6 29.7 7.9 26.6

INGRESOS DE CAPITAL 1,550.3 1,432.2 118.1 8.2

Recursos del Patrimonio 15.8 99.7 (83.9) (84.2)

Recursos del Crédito 1,533.2 1,320.8 212.5 16.1

Otros Ingresos de Capital 1.1 11.7 (10.6) (90.7)

Saldo de Caja y Banco 0.2 - 0.2 -

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4,603.8 4,371.0 232.7 5.3

a/ Incluye el ITBM sobre bienes importados, ya que no se dispone de su desglose.(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

VARIACIÓN

Cuadro No.3-20 INFORME COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

RECAUDACIÓNDETALLE

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(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)= (4)-(5) (7)=(5)/(3) (8)=(5)/(4)

TOTAL DE UTILIDADES Y APORTES 1,249.4 29.4 1,278.8 187.9 149.2 38.6 11.7 79.4

UTILIDADES 990.1 29.2 1,019.3 65.5 46.1 19.4 4.5 70.4

Dividendos Cable & Wireless 72.0 29.2 101.2 29.20 6.3 22.9 6.3 - Dividendos del Canal 660.0 - 660.0 - - - - - Dividendos Empresas Electricas 90.0 - 90.0 - - - - - Dividendos AITSA 50.0 - 50.0 - - - - - Dividendos CALV - - - - - - - - Dividendos PTP 3.1 - 3.1 - 7.1 (7.1) 229.8 .. Dividendos Banco Nacional 105.0 - 105.0 36.30 32.6 3.7 31.0 - Dividendos Caja de Ahorros 10.0 - 10.0 - - - 0.0 .. Dividendos COFINA - - - - 0.1 (0.1) - -

APORTES AL FISCO 259.3 0.2 259.5 122.4 103.1 19.2 39.7 84.3

Autoridad de Turismo 0.5 - 0.5 0.5 0.4 0.0 97.7 97.5 Registro Público 34.0 0.2 34.2 17.0 17.0 - 49.7 100.0 Autoridad del Tránsito - - - - - - - - Autoridad Marítima de Panamá 80.0 - 80.0 35.2 35.2 - 44.0 100.0 Lotería Nacional de Beneficencia 93.7 - 93.7 44.3 36.5 7.8 38.9 82.3 Zona Libre de Colón 51.1 - 51.1 25.4 14.0 11.4 27.4 55.2 (-) Cantidad nula o cero

Cuadro No.3-21 PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES Y APORTES DE EMPRESASAL 30 DE JUNIO DE 2014 (En millones de balboas)

INSTITUCIONESPRESUPUESTO

LEY AJUSTESPRESUPUESTO

MODIFICADO DE LO ASIGNADO

DEL MODIFICADO

EJECUCIÓN PORCENTUAL

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

ASIGNADO RECAUDACIÓNDIFERENCIAABSOLUTA

50

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EJEC. PORCENT. EJEC. PORCENT.DE LO ASIGNADO DE LO ASIGNADOSIN CONT.X.EJEC. CON CONT.X.EJEC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100 (10)=(7)/(4)*100

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 5,877.4 40.3 5,917.7 3,013.9 2,490.8 97.9 2,588.7 523.2 82.6 85.9

Servicios Personales 2,075.2 1.8 2,077.0 1,043.3 907.0 0.0 907.0 136.2 86.9 86.9 Sueldos y Sobresueldos 1,641.4 (57.3) 1,584.1 766.9 720.5 0.00 720.5 46.4 93.9 93.9 Gastos de Representación 27.7 (0.9) 26.8 13.0 11.7 - 11.7 1.2 90.4 90.4 Décimo Tercer Mes 62.4 14.6 77.0 43.6 22.4 - 22.4 21.2 51.5 51.5 Contribuciones a la Seguridad Social 271.8 1.1 272.9 137.5 119.6 - 119.6 17.9 87.0 87.0 Otros Servicios Personales 71.9 44.3 116.2 82.3 32.7 - 32.7 49.5 39.8 39.8

Servicios No Personales 392.5 18.6 411.1 231.4 144.9 71.7 216.6 86.6 62.6 93.6Materiales y Suministros 304.8 (3.3) 301.5 154.0 117.1 23.0 140.1 36.9 76.0 91.0Maquinaria y Equipo 21.4 7.8 29.2 19.1 11.7 3.0 14.7 7.4 61.4 77.0Inversión Financiera - - - - - - - - .. ..Construcciones Por Contrato - - - - - - - - .. ..

Transferencias Corrientes 1,704.7 28.1 1,732.9 820.1 671.7 0.2 671.9 148.4 81.9 81.9 Instituciones Descentralizadas 1,006.5 34.6 1,041.1 459.7 394.2 - 394.2 65.5 85.7 85.7 Empresas Públicas 81.6 24.2 105.8 65.3 62.4 - 62.4 2.9 95.6 95.6 Intermediarios Financieros 5.1 - 5.1 3.0 3.0 - 3.0 0.0 100.0 100.0 Otras transferencias 611.5 (30.7) 580.9 292.1 212.0 0.2 212.2 80.1 72.6 72.7

Transferencias de Capital - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 .. .. Otras transferencias - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 .. ..

Servicio de la Deuda 1,364.5 (14.2) 1,350.2 737.5 630.8 - 630.8 106.8 85.5 85.5 Amortización 323.6 (6.9) 316.7 174.6 164.9 - 164.9 9.7 94.4 94.4 Intereses 1,026.5 (11.9) 1,014.6 547.2 451.6 - 451.6 95.6 82.5 82.5 Comisiones y Gtos. Bancarios 14.4 4.6 19.0 15.8 14.3 - 14.3 1.4 90.9 90.9

Asignaciones Globales 14.4 1.3 15.7 8.5 7.6 - 7.6 0.9 89.8 89.8

TOTAL DE INVERSIÓN 3,859.3 315.7 4,175.0 3,493.7 2,439.0 440.4 2,879.4 1,054.7 69.8 82.4

Servicios Personales 34.0 8.3 42.4 26.6 16.6 0.0 16.6 10.0 62.4 62.4Servicios No Personales 141.0 121.4 262.4 233.5 128.9 35.9 164.7 104.7 55.2 70.5Materiales y Suministros 122.2 59.7 181.9 159.2 121.1 29.1 150.2 38.1 76.0 94.3Maquinaria y Equipo 251.8 26.4 278.2 269.0 173.7 36.1 209.8 95.3 64.6 78.0Inversión Financiera 14.3 38.3 52.6 47.0 11.3 25.3 36.6 35.7 24.0 77.8Construcciones Por Contrato 2,420.8 20.1 2,440.9 2,112.8 1,535.0 311.2 1,846.2 577.8 72.7 87.4Transferencias Corrientes 137.5 0.6 138.0 91.0 85.2 0.8 86.0 5.8 93.6 94.5Transferencias De Capital 731.6 (27.1) 704.5 482.4 296.7 0.3 297.0 185.6 61.5 61.6 Servicios de la Deuda - - - - - - - - .. ..Asignaciones Globales 6.1 68.0 74.1 72.1 70.5 1.8 72.3 1.6 97.8 100.2

TOTAL DE SEGURO EDUCATIVO 92.9 0.0 92.9 59.2 55.6 0.2 55.8 3.6 93.9 94.1

Servicios Personales 6.5 0.0 6.5 3.2 2.5 - 2.5 0.7 78.5 78.5Servicios No Personales 2.7 0.1 2.8 1.6 1.0 0.2 1.2 0.6 65.3 75.3Materiales y Suministros 6.8 (0.2) 6.6 3.9 1.7 - 1.7 2.2 43.7 43.7Maquinaria y Equipo 0.5 (0.0) 0.5 0.2 0.1 - 0.1 0.1 62.1 62.1Inversión Financiera - - - - - - - - .. ..Construcciones Por Contrato - - - - - - - - .. ..Transferencias Corrientes 7.3 0.1 7.4 4.1 4.1 - 4.1 0.1 98.2 98.2Asignaciones Globales 69.1 - 69.1 46.1 46.1 - 46.1 - 100.0 100.0

TOTAL DE GASTOS 9,829.6 356.1 10,185.6 6,566.9 4,985.4 538.4 5,523.9 1,581.4 75.9 84.1

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

TOTALEJECUCIÓN

PRESUPUESTARIADIFERENCIA

SALDO DE CONTRATOS POR

EJECUTAR

Cuadro No.3-22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTO

Al 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

PRESUPUESTODETALLE

MODIFICACIONESPRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

51

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EJEC. PORCENT. EJEC. PORCENT.DE LO ASIGNADO DE LO ASIGNADO

SIN CONT.X.EJECUT. CON CONT.X.EJECUT.(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(5) (9)=(5)/(4)*100 (10)=(7)/(4)*100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,877.4 40.3 5,917.7 3,013.9 2,490.8 97.9 2,588.7 523.2 82.6 85.9

ASAMBLEA 62.9 5.4 68.3 36.9 33.6 0.7 34.3 3.3 91.0 92.9 CONTRALORÍA 85.4 1.0 86.3 43.8 36.1 3.5 39.5 7.7 82.3 90.2 PRESIDENCIA 122.6 15.2 137.8 77.1 50.5 13.5 64.0 26.6 65.5 83.0 RELACIONES EXTERIORES 60.0 (0.2) 59.8 29.4 25.6 0.3 25.9 3.8 87.2 88.2 EDUCACIÓN 1,138.8 15.4 1,154.2 575.1 504.5 0.9 505.3 70.6 87.7 87.9 COMERCIO E INDUSTRIAS 50.9 (2.5) 48.4 23.0 18.1 0.4 18.5 4.8 78.9 80.6 OBRAS PÚBLICAS 31.9 1.7 33.6 17.8 15.9 0.0 15.9 2.0 89.0 89.0 DESARROLLO AGROPECUARIO 62.7 0.4 63.1 31.9 29.7 0.0 29.8 2.2 93.2 93.2 SALUD 1,341.5 (1.9) 1,339.5 599.8 464.6 18.6 483.2 135.2 77.5 80.6 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 17.0 1.6 18.7 10.2 6.7 0.0 6.7 3.5 65.7 66.1 VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 36.6 0.1 36.7 18.9 17.2 0.6 17.7 1.8 90.6 93.6 ECONOMÍA Y FINANZAS 391.1 (20.7) 370.4 200.9 124.5 11.0 135.5 76.4 62.0 67.5 GOBIERNO 241.5 32.1 273.7 153.1 144.8 8.2 153.0 8.3 94.6 99.9 SEGURIDAD PÚBLICA 543.0 5.0 548.0 277.0 234.8 32.8 267.6 42.2 84.8 96.6 DESARROLLO SOCIAL 37.6 (0.2) 37.4 18.8 16.9 0.3 17.2 1.9 89.8 91.3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.8 0.1 2.9 1.5 1.3 0.2 1.4 0.2 85.2 97.1 ÓRGANO JUDICIAL 94.4 0.0 94.4 47.4 40.1 2.8 42.9 7.3 84.6 90.4 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 86.9 0.4 87.3 44.0 38.8 3.8 42.6 5.2 88.2 96.7 PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACIÓN 4.1 (0.1) 4.0 2.0 1.8 0.1 1.9 0.2 90.7 96.3 TRIBUNAL ELECTORAL 66.6 1.7 68.3 50.2 39.3 0.0 39.3 10.9 78.3 78.3 FISCALIA GENERAL ELECTORAL 8.2 0.0 8.2 4.3 3.7 0.1 3.7 0.7 84.7 86.2 OTROS GASTOS DE LA ADMÓN. 15.1 0.0 15.1 7.5 6.8 0.0 6.8 0.7 90.2 90.2 TRIBUNAL DE CUENTAS 3.0 0.0 3.0 1.5 1.4 0.1 1.5 0.1 91.9 98.7 FISCALÍA DE CUENTAS 2.8 0.0 2.8 1.4 1.3 0.1 1.5 0.1 95.0 104.8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 5.5 0.0 5.5 2.8 2.1 0.1 2.2 0.7 76.2 78.6 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 1,364.5 (14.2) 1,350.2 737.5 630.8 0.0 630.8 106.8 85.5 85.5

GASTOS DE INVERSIÓN 3,859.3 315.7 4,175.0 3,493.7 2,439.0 440.4 2,879.4 1,054.7 69.8 82.4

ASAMBLEA 2.7 9.9 12.7 11.9 10.6 0.5 11.1 1.3 89.1 93.0 CONTRALORÍA 0.8 0.9 1.7 1.3 0.8 0.0 0.8 0.4 64.3 64.3 PRESIDENCIA 1,061.9 164.5 1,226.5 1,129.8 939.0 40.7 979.7 190.8 83.1 86.7 RELACIONES EXTERIORES 8.0 1.6 9.6 5.6 0.0 - 0.0 5.6 0.6 0.6 EDUCACIÓN 427.1 (9.5) 417.6 328.4 213.1 45.8 258.8 115.4 64.9 78.8 COMERCIO E INDUSTRIAS 22.7 9.5 32.2 23.5 13.0 0.7 13.7 10.5 55.2 58.3 OBRAS PÚBLICAS 885.7 62.0 947.7 712.7 619.1 52.2 671.2 93.6 86.9 94.2 DESARROLLO AGROPECUARIO 75.4 14.5 89.8 69.6 52.9 3.9 56.7 16.7 75.9 81.5 SALUD 514.7 6.8 521.5 482.8 216.9 202.4 419.2 265.9 44.9 86.8 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 17.5 0.0 17.5 8.2 8.1 0.0 8.1 0.1 98.4 98.9 VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 100.6 (2.3) 98.3 76.3 39.3 10.6 49.9 37.0 51.5 65.5 ECONOMÍA Y FINANZAS 219.3 39.9 259.2 223.6 34.7 32.4 67.1 188.9 15.5 30.0 GOBIERNO 106.0 0.2 106.2 74.2 42.6 28.2 70.8 31.6 57.4 95.4 SEGURIDAD PÚBLICA 173.6 11.6 185.2 184.5 124.0 21.2 145.2 60.5 67.2 78.7 DESARROLLO SOCIAL 212.0 (13.2) 198.8 117.7 110.2 0.0 110.2 7.5 93.6 93.6 ÓRGANO JUDICIAL 10.6 18.9 29.5 27.2 11.0 0.3 11.3 16.1 40.6 41.8 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 9.6 (0.1) 9.5 7.0 2.0 1.3 3.3 5.0 28.2 46.7 PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACIÓN 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 26.8 71.4 TRIBUNAL ELECTORAL 10.5 0.2 10.7 8.7 1.7 - 1.7 7.0 19.3 19.3 FISCALIA GENERAL ELECTORAL - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - .. .. TRIBUNAL DE CUENTAS 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 - 0.0 0.0 44.8 44.8 FISCALÍA DE CUENTAS 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 32.1 46.8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 - 0.0 0.1 11.6 11.6

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 92.9 0.0 92.9 59.2 55.6 0.2 55.8 3.6 93.9 94.1

EDUCACIÓN 83.1 0.0 83.1 54.3 51.1 - 51.1 3.2 94.1 94.1 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 9.8 - 9.8 4.9 4.5 0.2 4.7 0.4 91.5 94.7

TOTAL GASTOS 9,829.6 356.1 10,185.6 6,566.9 4,985.4 538.4 5,523.9 1,581.4 75.9 84.1 (-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

EJECUTADO

SALDO DECONTRATOS POR

EJECUTAR

TOTAL EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIADIFERENCIA

Cuadro No.3-23 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓNAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLEPRESUPUESTO

LEY MODIFICACIONES PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO

52

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53

DETALLE 2014 2013 ABSOLUTA PORCENTUAL

( 1 ) ( 2 ) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,588.7 2,457.0 131.7 5.4 Servicios Personales 907.0 824.3 82.7 10.0 Sueldos y Sobresueldos 720.5 668.8 51.6 7.7 Gastos de Representacion 11.7 11.7 0.1 0.6 Décimo Tercer Mes 22.4 16.2 6.3 38.9 Contribuciones a la Seguridad Social 119.6 108.1 11.6 10.7 Otros Servicios Personales 32.7 19.6 13.1 66.9 Servicios No Personales 216.6 181.1 35.5 19.6Materiales y Suministros 140.1 115.3 24.8 21.5Maquinaria y Equipo 14.7 20.0 (5.3) (26.6)Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 671.9 641.5 30.4 4.7 Instituciones Descentralizadas 394.2 329.1 65.1 19.8 Empresas Públicas 62.4 28.9 33.5 115.6 Intermediarios Financieros 3.0 2.1 0.9 43.4 Otras Transferencias 212.2 281.3 (69.1) (24.6) Transferencias de Capital 0.0 - 0.0 .. Instituciones Descentralizadas 0.0 - 0.0 .. Servicio de la Deuda 630.8 664.9 (34.2) (5.1) Amortización 164.9 216.9 (52.1) (24.0) Intereses 451.6 425.2 26.4 6.2 Comisiones y Gtos. Bancarios 14.3 22.8 (8.5) (37.1) Asignaciones Globales 7.6 9.9 (2.2) (22.6)

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 2,879.4 2,881.9 (2.5) (0.1)

Servicios Personales 16.6 19.0 (2.4) (12.6)Servicios No Personales 164.7 156.4 8.3 5.3Materiales y Suministros 150.2 106.0 44.2 41.7Maquinaria y Equipo 209.8 164.9 44.9 27.2Inversión Financiera 36.6 5.6 31.0 550.3Construcciones Por Contrato 1,846.2 1,841.8 4.4 0.2Transferencias Corrientes 86.0 63.6 22.4 35.2Transferencias de Capital 297.0 462.5 (165.4) (35.8)Servicio de la Deuda - - - ..Asignaciones Globales 72.3 62.1 10.1 16.3

TOTAL GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 55.8 47.8 8.0 16.7

Servicios Personales 2.5 2.5 0.1 2.5Servicios No Personales 1.2 1.2 0.0 1.4Materiales y Suministros 1.7 1.7 0.0 1.5Maquinaria y Equipo 0.1 0.3 (0.1) (48.3)Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..Transferencias Corrientes 4.1 3.6 0.5 14.3Asignaciones Globales 46.1 38.6 7.5 19.5

TOTAL GASTOS 5,523.9 5,386.7 137.2 2.5

NOTA: Las columnas de ejecución presupuestaria incluye los saldos de contratos por ejecutar(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

VARIACIÓN

Cuadro No.3-24 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DE GASTOAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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54

2014 2013 ABSOLUTA PORCENTUAL( 1 ) ( 2 ) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,588.7 2,457.0 131.7 5.4

ASAMBLEA 34.3 41.4 (7.1) (17.2) CONTRALORÍA 39.5 33.5 6.0 18.0 PRESIDENCIA 64.0 50.1 13.9 27.7 RELACIONES EXTERIORES 25.9 26.9 (1.0) (3.6) EDUCACIÓN 505.3 489.9 15.4 3.1 COMERCIO E INDUSTRIAS 18.5 21.5 (3.0) (13.8) OBRAS PÚBLICAS 15.9 13.4 2.5 18.3 DESARROLLO AGROPECUARIO 29.8 30.6 (0.8) (2.7) SALUD 483.2 403.6 79.6 19.7 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 6.7 7.5 (0.8) (10.6) VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 17.7 18.2 (0.4) (2.5) ECONOMÍA Y FINANZAS 135.5 138.3 (2.8) (2.0) GOBIERNO 153.0 105.1 47.9 45.6 SEGURIDAD PÚBLICA 267.6 263.1 4.5 1.7 DESARROLLO SOCIAL 17.2 14.6 2.6 17.5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 1.4 1.3 0.1 9.8 ÓRGANO JUDICIAL 42.9 38.9 3.9 10.1 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 42.6 38.7 3.8 9.9 PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 1.9 1.9 0.0 (1.3) TRIBUNAL ELECTORAL 39.3 37.7 1.6 4.3 FISCALIA GENERAL ELECTORAL 3.7 2.6 1.1 43.6 OTROS GASTOS DE LA ADMÓN 6.8 7.0 (0.2) (2.9) TRIBUNAL DE CUENTAS 1.5 1.4 0.0 0.5 FISCALÍA DE CUENTAS 1.5 1.4 0.0 3.3 DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.2 3.3 (1.1) (33.6) DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 630.8 664.9 (34.2) (5.1)

GASTOS DE INVERSIÓN 2,879.4 2,881.9 -2.5 -0.1

ASAMBLEA 11.1 20.9 (9.8) (47.1) CONTRALORÍA 0.8 - 0.8 .. PRESIDENCIA 979.7 1,051.8 (72.1) (6.9) RELACIONES EXTERIORES 0.0 0.1 (0.1) (73.7) EDUCACIÓN 258.8 203.5 55.3 27.2 COMERCIO E INDUSTRIAS 13.7 22.9 (9.2) (40.0) OBRAS PÚBLICAS 671.2 586.0 85.2 14.5 DESARROLLO AGROPECUARIO 56.7 78.0 (21.3) (27.3) SALUD 419.2 325.6 93.6 28.8 TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 8.1 8.2 (0.1) (1.2) VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 49.9 90.5 (40.5) (44.8) ECONOMÍA Y FINANZAS 67.1 131.2 (64.1) (48.9) GOBIERNO 70.8 140.9 (70.1) (49.8) SEGURIDAD PÚBLICA 145.2 104.3 40.9 39.2 DESARROLLO SOCIAL 110.2 93.6 16.6 17.8 ÓRGANO JUDICIAL 11.3 16.8 (5.5) (32.5) PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3.3 2.8 0.4 15.9 PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 0.2 0.2 0.0 19.6 TRIBUNAL ELECTORAL 1.7 4.1 (2.4) (58.8) FISCALÍA GENERAL ELECTORAL 0.0 0.0 - .. TRIBUNAL DE CUENTAS 0.0 0.0 0.0 36.4 FISCALIA DE CUENTAS 0.0 0.1 (0.1) (58.7) DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0.0 0.2 (0.2) (90.8)

GASTOS DE SEGURO EDUCATIVO 55.8 47.8 8.0 16.7

EDUCACIÓN 51.1 43.3 7.8 18.1 TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL 4.7 4.5 0.2 4.0

TOTAL GASTOS 5,523.9 5,386.7 137.2 2.5

NOTA: Las columnas de ejecución presupuestaria incluye los saldos de contratos por ejecutar(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-25 INFORME COMPARATIVO DE GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR INSTITUCIÓNAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

DETALLEVARIACIÓNEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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55

2014 2013 ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)*100

TOTAL PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 2,273.6 2,234.6 39.0 1.7 Servicios Personales 901.9 822.7 79.2 9.6 Sueldos y Sobresueldos 720.5 668.8 51.6 7.7 Gastos de Representacion 11.7 11.7 0.1 0.6 Décimo Tercer Mes 22.4 16.2 6.3 38.8 Contribuciones a la Seguridad Social 117.4 107.8 9.6 8.9 Otros Servicios Personales 29.9 18.2 11.6 63.6 Servicios No Personales 115.7 103.8 11.8 11.4Materiales y Suministros 83.4 80.8 2.7 3.3Maquinaria y Equipo 7.0 9.0 -2.0 (22.1)Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 543.9 556.4 -12.5 (2.2) Instituciones Descentralizadas 300.4 280.4 20.0 7.1 Empresas Públicas 53.9 25.7 28.1 109.3 Intermediarios Financieros 2.5 2.1 0.4 18.0 Otras Transferencias 187.1 248.1 -61.0 (24.6) Transferencias de Capital 0.00 - 0.0 .. Instituciones Descentralizadas 0.00 - 0.0 .. Servicio de la Deuda 615.5 652.9 -37.4 (5.7) Amortización 162.2 215.2 -53.0 (24.6) Intereses 439.1 415.0 24.1 5.8 Comisiones y Gastos Bancarios 14.1 22.6 -8.5 (37.6) Asignaciones Globales 6.3 9.1 -2.8 (30.9)

TOTAL PAGOS DE INVERSIÓN 1,966.0 1,954.5 11.5 0.6

Servicios Personales 16.5 18.9 -2.3 (12.4)Servicios No Personales 91.2 80.3 10.9 13.6Materiales y Suministros 96.4 50.2 46.2 92.0Maquinaria y Equipo 53.5 80.5 -27.0 (33.6)Inversión Financiera 5.2 0.8 4.4 553.5Construcciones Por Contrato 1,379.2 1,224.5 154.8 12.6Transferencias Corrientes 84.4 62.7 21.7 34.5Transferencias de Capital 181.6 400.2 -218.6 (54.6)Servicio de la Deuda - - - ..Asignaciones Globales 57.9 36.4 21.5 59.0

TOTAL PAGOS DE SEGURO EDUCATIVO 31.3 37.1 -5.8 -15.6

Servicios Personales 2.5 2.5 0.1 3.0Servicios No Personales 0.8 0.8 -0.1 (8.6)Materiales y Suministros 1.6 1.5 0.1 3.7Maquinaria y Equipo 0.1 0.3 -0.2 (59.6)Inversión Financiera 0.0 0.0 - ..Construcciones Por Contrato 0.0 0.0 - ..Transferencias Corrientes 3.3 3.1 0.1 4.1Asignaciones Globales 23.0 28.9 -5.8 (20.2)

TOTAL PAGOS 4,270.9 4,226.3 44.7 1.1

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplica

DETALLE

Fuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

VARIACIÓN

Cuadro No.3-25A INFORME COMPARATIVO DE LO PAGADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DEL GASTOAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En millones de balboas)

PAGADO

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56

EJECUTADO PAGADO ABSOLUTA PORCENTUAL(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)/(2)

TOTAL FUNCIONAMIENTO 2,490.8 2,273.6 217.2 9.6 Servicios Personales 907.0 901.9 5.2 0.6 Sueldos y Sobresueldos 720.5 720.5 0.0 0.0 Gastos de Representacion 11.7 11.7 0.0 0.1 Décimo Tercer Mes 22.4 22.4 0.0 0.0 Contribuciones a la Seguridad Social 119.6 117.4 2.2 1.9 Otros Servicios Personales 32.7 29.9 2.9 9.7 Servicios No Personales 144.9 115.7 29.2 25.2Materiales y Suministros 117.1 83.4 33.7 40.4Maquinaria y Equipo 11.7 7.0 4.8 68.2Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..

Transferencias Corrientes 671.7 543.9 127.8 23.5 Instituciones Descentralizadas 394.2 300.4 93.9 31.2 Empresas Públicas 62.4 53.9 8.5 15.8 Intermediarios Financieros 3.0 2.5 0.54 21.5 Otras Transferencias 212.0 187.1 24.9 13.3 Transferencias de Capital 0.00 0.00 - .. Instituciones Descentralizadas 0.00 0.00 - .. Servicio de la Deuda 630.8 615.5 15.3 2.5 Amortización 164.9 162.2 2.6 1.6 Intereses 451.6 439.1 12.4 2.8 Comisiones y Gastos Bancarios 14.3 14.1 0.2 1.4 Asignaciones Globales 7.6 6.3 1.3 21.3

TOTAL INVERSIÓN 2,439.0 1,966.0 473.0 24.1

Servicios Personales 16.6 16.5 0.0 0.3Servicios No Personales 128.9 91.2 37.7 41.3Materiales y Suministros 121.1 96.4 24.7 25.6Maquinaria y Equipo 173.7 53.5 120.2 224.6Inversión Financiera 11.3 5.2 6.1 118.9Construcciones Por Contrato 1,535.0 1,379.2 155.7 11.3Transferencias Corrientes 85.2 84.4 0.8 1.0Transferencias de Capital 296.7 181.6 115.1 63.4Servicio de la Deuda - - - ..Asignaciones Globales 70.5 57.9 12.6 21.8

TOTAL SEGURO EDUCATIVO 55.6 31.3 24.3 77.5

Servicios Personales 2.5 2.5 0.0 0.0Servicios No Personales 1.0 0.8 0.3 33.7Materiales y Suministros 1.7 1.6 0.1 8.3Maquinaria y Equipo 0.1 0.1 0.0 35.9Inversión Financiera - - - ..Construcciones Por Contrato - - - ..Transferencias Corrientes 4.1 3.3 0.8 24.7Asignaciones Globales 46.1 23.0 23.0 100.0

TOTAL 4,985.4 4,270.9 714.5 16.7

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

DETALLE

Cuadro No.3-25B INFORME DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO CENTRAL, POR OBJETO DEL GASTOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DIFERENCIA2014

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57

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 2,380.7 No Tributarios 634.2 Otros Ingresos 1.0 Saldo de Caja y Banco 0.0 Fondos Incorporados 37.6TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 3,053.5

GASTOS CORRIENTES

Operación 1,188.4 Transferencias y Subsidios 671.7 Transferencias de Capital 0.0 Intereses Deuda Pública 465.9 Seguro Educativo 55.6TOTAL GASTOS CORRIENTES 2,381.5

AHORRO EN CUENTA CORRIENTE 671.9

(menos) GASTO DE CAPITAL - Inversión 2,439.0

SUPERÁVIT O DÉFICIT ECONÓMICO (1,767.1)

ENDEUDAMIENTO NETO 1,368.4

Amortización (164.9)

DESEMBOLSOS RECIBIDOS 1,533.2 Crédito Interno 583.9 Crédito Externo 949.3

OTROS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS 17.0 Recursos del Patrimonio 15.8 Otros Ingresos de Capital 1.1 Saldo de Caja y Banco 0.2

TOTAL FINANCIAMIENTO NETO 1,385.4

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (381.7)

NOTA: El gasto corresponde al compromiso devengado y no incluye la vigencia expirada.(-) Cantidad nula o ceroFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-26 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

DETALLE MONTOTOTAL

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58

Cuadro No.3-27 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 (En millones de balboas)

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos Tributarios 2,380.7 Ingresos No Tributarios 634.2 Otros Ingresos Corrientes 1.0 Saldo en Caja y Banco 0.0 Fondos Incorporados 37.6 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3,053.5

INGRESOS DE CAPITAL 1,550.3

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 4,603.8

EGRESOS:

PAGOS CORRIENTES

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 901.9 Servicios No Personales 115.7 Materiales Y Suministros 83.4 Maquinaria y Equipo 7.0 Inversión Financiera - Construcciones por Contrato - Asignaciones Globales 6.3 TOTAL DE PAGOS DE FUNCIONAMIENTO 1,114.2

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 543.9 (Entidades Descentralizadas y Otras)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.0

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 615.5

PAGOS DE SEGURO EDUCATIVO 31.3

TOTAL DE PAGOS CORRIENTES 2,304.9

PAGOS DE INVERSIÓN 1,966.0

TOTAL DE PAGOS 4,270.9

MÁS: COMPROMISOS NO PAGADOS

FUNCIONAMIENTO 315.1 DE INVERSIÓN 913.4 SEGURO EDUCATIVO 24.4 TOTAL COMPROMISOS NO PAGADOS 1,252.9

TOTAL DE COMPROMISOS 5,523.9

MENOS: COMPROMISOS CONTINGENTES (Contratos x Ejecutar) FUNCIONAMIENTO 97.9 DE INVERSIÓN 440.4 SEGURO EDUCATIVO 0.2 TOTAL COMPROMISOS CONTINGENTES 538.4

TOTAL DE COMPROMISOS EXCLUYENDO CONTINGENTES 4,985.4

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (381.7) (-) Cantidad nula o ceroFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

DETALLE MONTOTOTAL

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Detalle

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)*100 (7) (8) (9)=(8)/(7)*100 (10)=(5)-(8)

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 5,910.9 113.3 6,024.2 2,882.1 2,601.0 90.2 3,739.8 2,340.4 62.6 260.7

Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos 31.0 (1.0) 30.0 14.5 10.4 71.4 14.6 4.3 Autoridad de la Micro, Pequeña y Med. Emp. 15.6 0.8 16.4 8.6 8.6 100.0 8.8 5.6 63.5 3.0 Autoridad de Tránsito y Transp. Terrestre 212.4 31.7 244.2 138.0 75.5 54.7 137.7 85.6 62.2 (10.1) Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 20.5 0.0 20.5 10.2 10.7 104.8 10.2 9.1 88.9 1.6 Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 23.0 6.1 29.1 17.6 24.4 138.6 17.6 8.3 47.0 16.1 Autoridad Nacional del Ambiente 34.4 0.0 34.4 17.2 15.7 91.4 17.7 12.8 72.6 2.9 Autoridad Nacional de Aduanas 28.4 7.1 35.5 21.3 21.6 101.7 21.3 13.6 63.8 8.0 Caja de Seguro Social 4,435.4 99.1 4,534.4 2,116.5 1,952.3 92.2 2,870.5 1,802.5 62.8 149.7 Instituto Conmemorativo Gorgas 7.4 1.2 8.6 4.9 3.1 63.3 5.0 3.0 61.4 0.1 CENETIM 1.2 0.0 1.2 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 Autoridad de Protección al Consumidor 10.6 0.0 10.6 5.3 5.3 100.0 5.3 4.4 81.7 0.9 Cons. de Admón. del SIACAP 1.6 0.5 2.1 1.3 1.3 100.0 1.3 0.6 48.1 0.7 IFARHU 304.4 (19.9) 284.5 143.7 81.7 56.9 177.2 75.9 42.8 5.8 SENADIS 7.1 0.0 7.1 3.5 3.5 99.7 3.6 2.8 79.6 0.7 A U P S A 6.3 0.2 6.5 3.3 3.2 96.1 3.4 2.7 79.7 0.5 IDIAP 12.5 0.9 13.4 7.2 6.3 88.2 7.2 5.6 78.5 0.7 Autoridad de los Recursos Acuáticos 9.6 0.0 9.6 4.8 3.8 78.3 4.8 3.8 78.3 (0.0) Dirección Gral. de Contrataciones Públicas 5.6 2.5 8.2 5.3 4.7 88.2 6.0 4.1 68.0 0.6 Tribunal Adm. de Contrataciones Públicas 2.1 0.0 2.1 1.1 0.9 88.0 1.1 0.7 67.5 0.2 INAC 21.5 3.0 24.4 13.7 13.9 101.1 16.2 11.9 73.6 1.9 SERTV 12.8 0.0 12.8 6.4 6.4 100.0 7.6 4.7 62.1 1.7 SENACYT 50.2 (10.0) 40.2 15.1 25.7 169.7 29.7 27.0 91.1 (1.4) Instituto Nacional de la Mujer 3.0 0.0 3.0 1.5 1.1 76.5 1.5 0.9 61.8 0.2 Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia 5.4 0.3 5.6 2.9 1.3 45.3 2.9 1.7 57.2 (0.3) PANDEPORTES (INDE) 83.5 (32.1) 51.4 9.7 22.0 227.9 43.0 14.2 33.1 7.7 INADEH 52.8 0.0 52.8 26.4 21.5 81.6 29.9 22.4 74.9 (0.9) IPHE 32.6 0.0 32.6 16.5 16.5 100.2 16.8 15.0 89.2 1.5 Autoridad de Pasaporte de Pma. 7.0 0.3 7.3 3.8 2.5 67.2 5.0 1.7 34.9 0.8 IPACOOP 11.0 0.0 11.0 5.5 5.0 91.5 5.8 3.9 66.6 1.2 ATP 52.0 6.7 58.7 32.7 35.0 107.0 35.2 15.7 44.6 19.3 A I G 25.1 0.1 25.2 12.6 11.4 89.9 17.4 11.9 68.4 (0.5) Registro Público de Panamá 60.4 5.3 65.7 38.0 44.0 115.8 39.1 29.1 74.3 14.9 Aut. Nal. de Transp. y Acceso a la Inf. 3.4 0.0 3.4 1.7 0.9 51.4 1.7 0.6 36.0 0.3 Universidad Autónoma de Chiriquí 40.4 0.0 40.4 20.2 20.1 99.7 22.5 15.6 69.5 4.5 Universidad de Panamá 182.2 9.3 191.5 99.8 90.9 91.1 99.9 78.8 78.9 12.1 Universidad Marítima Internacional de Panamá 7.3 0.0 7.3 3.6 3.1 84.8 3.7 2.7 72.1 0.4 Universidad Especializada de las Américas 16.3 0.0 16.3 8.3 8.6 104.0 9.1 6.5 71.8 2.1 Universidad Tecnológica de Panamá 74.5 1.2 75.7 38.7 37.8 97.6 38.8 30.5 78.5 7.3 Zona Franca del Barú 0.5 0.0 0.5 0.2 0.2 91.0 0.2 0.2 74.5 0.0

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 1,414.0 120.0 1,534.0 860.0 696.4 81.0 951.9 560.6 58.9 135.8

Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. 369.0 5.0 374.0 202.9 113.5 55.9 246.8 130.2 52.8 (16.7) Autoridad Marítima de Panamá 155.6 0.0 155.6 72.0 78.2 108.5 81.4 68.5 84.1 9.7 Bingos Nacionales 0.8 0.0 0.8 0.4 0.3 70.0 0.4 0.2 58.7 0.0 Autoridad de Aeronáutica Civil 38.1 6.8 44.9 25.9 25.4 98.2 29.9 20.0 66.9 5.4 IDAAN 286.0 (7.0) 279.1 135.8 87.5 64.4 168.1 62.2 37.0 25.3 IMA 39.6 10.7 50.3 30.5 29.2 95.6 35.5 29.0 81.5 0.2 Empresa de Generación Eléctrica,S.A. 12.2 18.2 30.4 24.3 25.2 104.0 25.8 6.4 24.9 18.8 Empresa Nacional de Autopistas 2.5 0.0 2.5 1.4 1.0 71.6 1.2 0.7 52.9 0.4 Empresa de Transmisión Eléctrica,S.A. 117.0 0.0 117.0 80.2 70.3 87.7 77.3 24.4 31.6 45.9 Lotería Nacional 211.8 0.0 211.8 103.4 106.1 102.6 103.4 79.8 77.2 26.3 Zona Libre de Colón 90.1 86.2 176.4 137.5 130.3 94.8 136.7 114.4 83.7 15.8 Agencia del Área Panamá Pacifico 10.5 0.0 10.5 5.3 3.3 62.9 5.5 2.7 49.7 0.6 Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario 80.7 0.0 80.7 40.4 26.0 64.4 40.0 22.0 55.0 4.0

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 2,499.3 8.1 2,507.4 1,013.8 1,354.3 133.6 1,483.5 1,329.9 89.6 24.4

Superintendencia de Bancos 16.3 0.0 16.3 11.8 13.9 117.5 8.2 6.6 80.1 7.3 Superintendencia de Seguros y Reaseguros 3.2 0.0 3.2 1.7 2.5 145.1 1.6 1.1 69.4 1.4 BDA 89.4 0.0 89.3 46.8 27.2 58.0 53.4 19.0 35.6 8.2 BHN 19.7 8.1 27.8 20.8 15.3 73.5 17.9 7.4 41.4 7.9 Banco Nacional de Panamá 1,730.2 0.0 1,730.2 611.9 901.6 147.3 994.7 901.6 90.6 - Caja de Ahorros 626.5 0.0 626.5 313.3 389.3 124.3 400.7 389.3 97.2 - Superintendencia del Mercado de Valores 5.3 0.0 5.3 3.1 2.6 82.2 2.7 1.4 51.8 1.2 ISA 8.7 0.0 8.7 4.3 2.0 45.5 4.3 3.5 80.4 (1.5)

TOTAL SECTOR DESCENTRALIZADO 9,824.2 241.4 10,065.6 4,755.9 4,651.7 97.8 6,175.2 4,230.8 68.5 420.9

(-) Cantidad nula o ceroFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

PORCENTUAL

DIFERENCIAINGRESOS (-)

EGRESOSRECAUDADO PORCENTUAL ASIGNADO EJECUTADO

Cuadro No.3-28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014

I N G R E S O S

(En millones de balboas)

G A S T O SPRESUPUESTOLEY MODIFICACIONES PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO

59

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EJECUTADO2014

EJECUTADO2013 DIFERENCIA AUMENTO O

DISMINUCIÓN (%)EJECUTADO

2014EJECUTADO

2013 DIFERENCIA AUMENTO O DISMINUCIÓN (%)

(1) (2) 3=(1)-(2) 4=(3)/(2)*100 (5) (6) 7=(5)-(6) 8=(7)/(6)*100

TOTAL 2,759.6 2,476.6 283.0 11.4 1,892.0 2,018.0 (125.9) (6.2)

INST. DESCENTRALIZADAS 2,074.9 1,801.2 273.7 15.2 526.2 637.8 (111.6) (17.5)Aut. Nacional de los Ingresos Públicos 8.7 - 8.7 .. 1.7 - 1.7 ..Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2.2 1.4 0.8 60.4 6.4 7.7 (1.4) (17.8)Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 71.1 56.6 14.5 25.5 4.4 57.4 (53.0) (92.3)Aut. Nacional de los Servicios Públicos 10.7 10.6 0.2 1.7 - 5.50 (5.5) ..Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 13.2 8.2 5.0 61.8 11.2 5.0 6.2 125.2Autoridad Nacional del Ambiente 13.8 10.9 2.8 25.9 1.9 4.7 (2.8) (59.1)Autoridad Nacional de Aduanas 20.6 12.0 8.6 71.2 1.1 0.8 0.3 36.3 Caja de Seguro Social 1,554.3 1,359.2 195.1 14.4 397.9 447.6 (49.7) (11.1)Instituto Conmemorativo Gorgas 2.3 2.7 (0.4) (14.4) 0.8 0.6 0.3 44.9 CENETIM 0.0 - 0.0 .. 0.0 - 0.0 ..Aut. de Protección al Consumidor 5.3 6.5 (1.2) (17.9) 0.0 0.0 0.0 (47.3)Consejo de Adm. del SIACAP 1.3 0.8 0.5 61.7 - - 0.0 ..IFARHU 58.5 49.9 8.6 17.3 23.2 72.2 (49.0) (67.9)SENADIS 2.5 2.6 (0.1) (2.5) 1.0 0.9 0.0 5.0 AUPSA 3.2 2.9 0.3 11.7 - - - ..IDIAP 4.9 4.9 0.0 (0.0) 1.4 1.2 0.2 17.2Autoridad de los Recursos Acúaticos 3.4 3.0 0.4 14.9 0.3 0.5 (0.2) (32.2)Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 4.0 1.0 3.0 287.8 0.6 0.6 0.0 6.4Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 0.8 0.9 0.0 (5.6) 0.1 0.1 0.0 (11.1)INAC 10.3 7.1 3.1 44.2 3.6 2.2 1.4 64.0 SERTV 6.4 6.2 0.3 4.1 - 0.54 (0.5) ..SENACYT 1.7 1.6 0.1 6.6 23.9 14.5 9.4 65.1 Instituto Nacional de la Mujer 1.1 0.7 0.4 49.1 0.0 0.0 0.0 15.4Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 0.8 1.5 (0.7) (45.7) 0.5 0.3 0.2 53.2PANDEPORTES (INDE) 7.3 10.6 (3.2) (30.4) 14.7 0.8 13.9 1,827.6 INADEH 18.7 15.7 3.0 19.1 2.8 0.8 2.0 255.9 IPHE 15.5 12.8 2.7 20.8 1.0 0.5 0.5 87.9 Autoridad de Pasaporte de Panamá 1.3 - 1.3 .. 1.3 - 1.3 ..IPACOOP 5.0 5.6 (0.5) (9.8) - - - ..ATP 34.0 22.1 11.9 53.7 1.0 1.0 0.0 0.0 Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 3.1 2.2 1.0 44.8 8.2 4.6 3.7 79.6 Registro Público de Panamá 44.0 35.8 8.2 22.8 0.0 - 0.0 ..Autoridad Nacional de Transp. Y Acceso a la Inf. 0.9 - 0.9 .. - - - ..Universidad Autónoma de Chiriquí 17.9 15.8 2.1 13.5 2.2 1.7 0.5 29.1 Universidad de Panamá 80.1 85.2 (5.0) (5.9) 10.8 1.0 9.8 947.6 Universidad Marítima Internacional de Panamá 2.8 2.5 0.3 12.1 0.3 0.3 0.0 5.8Universidad Especializada de las Américas 7.7 7.9 (0.3) (3.2) 1.0 2.8 (1.9) (65.9)Universidad Tecnologica de Panamá 35.0 33.6 1.4 4.3 2.7 1.8 1.0 56.1 Zona Franca del Barú 0.2 0.2 0.0 (12.5) - - - ..

EMPRESAS PÚBLICAS 480.7 409.8 70.9 17.3 215.7 300.5 (84.8) (28.2)Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 74.9 67.7 7.2 10.7 38.6 231.0 (192.4) (83.3)Autoridad Marítima de Panamá 78.2 72.3 5.9 8.1 - - - ..Bingos Nacionales 0.3 - 0.3 .. - - - ..Autoridad de Aeronaútica Civil 17.5 16.3 1.2 7.4 7.9 29.5 (21.6) (73.3)IDAAN 76.0 57.4 18.6 32.3 11.5 5.9 5.7 96.4 IMA 2.7 3.5 (0.8) (23.2) 26.5 12.9 13.6 105.3Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 21.5 6.0 15.6 260.9 3.7 - 3.7 ..Empresa Nacional de Autopistas 1.0 0.88 0.1 .. - - - ..Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 30.6 33.8 (3.2) (9.4) 39.7 6.8 33.0 485.3Lotería Nacional de Beneficencia 106.1 74.9 31.2 41.7 - - - ..Zona Libre de Colón 45.6 50.9 (5.4) (10.5) 84.7 2.8 81.9 2,914.2Agencia del Área Panamá Pacífico 3.3 5.2 (1.9) (36.1) - - - ..Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 23.0 20.9 2.0 9.6 3.1 11.60 (8.5) ..

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 204.1 265.7 (61.6) (23.2) 1,150.2 1,079.8 70.5 6.5Superintendencia de Bancos 13.9 12.2 1.7 13.7 - - - ..Superintendencia de Seguros y Reaseguros 2.5 2.5 0.0 .. - - - ..Banco de Desarrollo Agropecuario 13.5 23.5 (10.0) (42.4) 13.6 14.5 (0.9) (6.0)Banco Hipotecario Nacional 11.9 2.7 9.1 332.5 3.4 4.9 (1.5) (30.0)Banco Nacional de Panamá 95.5 148.7 (53.2) (35.8) 806.1 680.2 125.9 18.5Caja de Ahorros 62.2 71.0 (8.8) (12.4) 327.1 380.2 (53.1) (14.0)Superintendencia del Mercado de Valores 2.6 2.8 (0.2) (7.4) - - - ..Instituto de Seguro Agropecuario 2.0 2.2 (0.3) (11.3) - 0.0 0.0 (100.0)

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-29 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

(En millones de balboas)

DETALLE

60

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MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE

LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO

(1) (2) (3) 4=(3)/(2)*100 (5) (6) (7) 8=(7)/(6)*100 (9) (10) (11) 12=(11)/(10)*100

TOTAL 6,424.6 3,200.5 2,759.6 86.2 3,640.9 1,555.4 1,892.0 121.6 10,065.6 4,755.9 4,651.7 97.8

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 4,660.8 2,299.3 2,074.9 90.2 1,363.4 582.8 526.2 90.3 6,024.2 2,882.1 2,601.0 90.2Aut. Nacional de los Ingresos Públicos 24.5 12.0 8.7 72.3 5.5 2.5 1.7 67.6 30.0 14.5 10.4 71.4Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4.4 2.2 2.2 100.0 12.0 6.4 6.4 100.0 16.4 8.6 8.6 100.0Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 190.8 111.3 71.1 63.9 53.4 26.7 4.4 16.7 244.2 138.0 75.5 54.7Aut. Nacional de los Servicios Públicos 20.5 10.2 10.7 104.8 - - - .. 20.5 10.2 10.7 104.8Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 23.6 14.8 13.2 88.9 5.5 2.8 11.2 407.3 29.1 17.6 24.4 138.6Autoridad Nacional del Ambiente 26.4 13.4 13.8 103.0 8.0 3.8 1.9 50.7 34.4 17.2 15.7 91.4Autoridad Nacional de Aduanas 33.0 20.1 20.6 102.5 2.5 1.2 1.1 88.1 35.5 21.3 21.6 101.7Caja de Seguro Social 3,577.1 1,726.4 1,554.3 90.0 957.3 390.1 397.9 102.0 4,534.4 2,116.5 1,952.3 92.2Instituto Conmemorativo Gorgas 6.3 3.3 2.3 70.3 2.3 1.7 0.8 49.5 8.6 4.9 3.1 63.3CENETIM 1.2 0.6 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 0.6 0.00 0.0Aut.de Protección al Consumidor 10.6 5.3 5.3 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10.6 5.3 5.3 100.0Consejo de Adm. del SIACAP 2.1 1.3 1.3 100.0 - - - .. 2.1 1.3 1.3 100.0IFARHU 125.4 63.2 58.5 92.5 159.1 80.4 23.2 28.9 284.5 143.7 81.7 56.9SENADIS 5.1 2.5 2.5 99.8 2.0 1.0 1.0 99.4 7.1 3.5 3.5 99.7AUPSA 6.5 3.3 3.2 96.1 - - - .. 6.5 3.3 3.2 96.1IDIAP 9.9 5.1 4.9 96.6 3.5 2.1 1.4 67.9 13.4 7.2 6.3 88.2Autoridad de los Recursos Acúaticos 8.4 4.2 3.4 81.5 1.2 0.6 0.3 54.6 9.6 4.8 3.8 78.3Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 5.9 4.3 4.0 94.1 2.2 1.0 0.6 62.5 8.2 5.3 4.7 88.2Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.9 1.0 0.8 86.7 0.2 0.1 0.1 100.0 2.1 1.1 0.9 88.0INAC 18.8 10.2 10.3 100.5 5.7 3.5 3.6 102.9 24.4 13.7 13.9 101.1SERTV 12.0 6.4 6.4 100.0 0.9 - - .. 12.8 6.4 6.4 100.0SENACYT 3.4 1.7 1.7 99.7 36.8 13.4 23.9 178.6 40.2 15.1 25.7 169.7Instituto Nacional de la Mujer 2.8 1.4 1.1 78.2 0.2 0.1 0.0 50.4 3.0 1.5 1.1 76.5Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 4.9 2.4 0.8 35.0 0.7 0.5 0.5 92.4 5.6 2.9 1.3 45.3PANDEPORTES (INDE) 17.3 9.1 7.3 80.3 34.1 0.5 14.7 2,907.5 51.4 9.7 22.0 227.9INADEH 36.5 18.8 18.7 99.7 16.3 7.6 2.8 36.6 52.8 26.4 21.5 81.6IPHE 31.0 15.5 15.5 100.2 1.6 1.0 1.0 100.0 32.6 16.5 16.5 100.2Autoridad de Pasaporte de Panamá 4.8 2.5 1.3 2.5 1.3 1.3 100.0 7.3 3.8 2.5 67.2IPACOOP 11.0 5.5 5.0 91.5 - - - .. 11.0 5.5 5.0 91.5ATP 50.7 24.7 34.0 137.6 8.0 8.0 1.0 12.5 58.7 32.7 35.0 107.0Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 6.3 3.1 3.1 100.0 18.9 9.5 8.2 86.6 25.2 12.6 11.4 89.9Registro Público de Panamá 65.6 38.0 44.0 115.9 0.1 0.0 0.0 7.9 65.7 38.0 44.0 115.8Autoridad Nacional de Transp. Y Acceso a la Inf. 3.4 1.7 0.9 - - - .. 3.4 1.7 0.9 51.4Universidad Autónoma de Chiriquí 35.9 18.0 17.9 99.7 4.4 2.2 2.2 100.0 40.4 20.2 20.1 99.7Universidad de Panamá 179.1 89.0 80.1 90.1 12.4 10.8 10.8 100.0 191.5 99.8 90.9 91.1Universidad Maritíma Internacional de Panamá 6.7 3.4 2.8 83.4 0.6 0.3 0.3 100.0 7.3 3.6 3.1 84.8Universidad Especializada de las Américas 14.6 7.3 7.7 105.0 1.7 1.0 1.0 96.7 16.3 8.3 8.6 104.0Universidad Tecnológica 72.0 36.0 35.0 97.4 3.8 2.7 2.7 100.0 75.7 38.7 37.8 97.6Zona Franca del Barú 0.5 0.2 0.2 91.0 - - - .. 0.5 0.2 0.2 91.0

EMPRESAS PÚBLICAS 1,160.5 586.2 480.7 82.0 373.4 273.8 215.7 78.8 1,534.0 860.0 696.4 81.0Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 335.4 164.4 74.9 45.6 38.6 38.6 38.6 100.0 374.0 202.9 113.5 55.9Autoridad Maritima de Panamá 155.6 72.0 78.2 108.5 - - - .. 155.6 72.0 78.2 108.5Bingos Nacionales 0.8 0.4 0.3 70.0 - - - .. 0.8 0.4 0.29 70.0Autoridad de Aeronaútica Civil 31.3 15.7 17.5 112.0 13.6 10.2 7.9 77.1 44.9 25.9 25.4 98.2IDAAN 164.8 87.3 76.0 87.1 114.2 48.5 11.5 23.7 279.1 135.8 87.5 64.4IMA 6.7 3.3 2.7 79.6 43.6 27.2 26.5 97.6 50.3 30.5 29.2 95.6Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 24.4 21.5 21.5 100.0 6.0 2.7 3.7 135.4 30.4 24.3 25.2 104.0Empresa Nacional de Autopistas 2.5 1.4 1.0 71.6 - - - .. 2.5 1.4 1.03 71.6Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 65.5 31.7 30.6 96.6 51.5 48.5 39.7 82.0 117.0 80.2 70.3 87.7Loteria Nacional de Beneficencia 211.8 103.4 106.1 102.6 - - - .. 211.8 103.4 106.1 102.6Zona Libre de Colón 86.7 50.4 45.6 90.4 89.7 87.1 84.7 97.3 176.4 137.5 130.3 94.8Agencia del Área Panamá Pacífico 7.2 3.6 3.3 91.2 3.3 1.6 - 0.0 10.5 5.3 3.3 62.9Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 67.8 31.0 23.0 73.9 12.9 9.4 3.1 32.66 80.7 40.4 26.0 64.4

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 603.3 315.0 204.1 64.8 1,904.1 698.8 1,150.2 164.6 2,507.4 1,013.8 1,354.3 133.6Superintendencia de Bancos 16.3 11.8 13.9 117.5 - - - .. 16.3 11.8 13.9 117.5Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Pmá. 3.2 1.7 2.5 - - - ..Banco de Desarrollo Agropecuario 50.0 27.3 13.5 49.6 39.30 19.49 13.62 69.9 89.3 46.8 27.2 58.0Banco Hipotecario Nacional 16.9 13.3 11.9 89.5 10.89 7.51 3.41 45.3 27.8 20.8 15.3 73.5Banco Nacional de Panamá 332.4 168.2 95.5 56.8 1,397.82 443.76 806.12 181.7 1,730.2 611.9 901.6 147.3Caja de Ahorros 170.4 85.2 62.2 73.0 456.08 228.04 327.07 143.4 626.5 313.3 389.3 124.3Superintendencia del Mercado de Valores 5.3 3.1 2.6 82.2 - - - .. 5.3 3.1 2.6 82.2Instituto de Seguro Agropecuario 8.7 4.3 2.0 45.5 - - - .. 8.7 4.3 2.0 45.5

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE INGRESOS

DETALLE

Cuadro No.3-29A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

61

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MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE

LO ASIGNADO MODIFICADO ASIGNADO RECAUDADO EJECUCIÓN DE LO ASIGNADO

(1) (2) (3) 4=(3)/(2)*100 (5) (6) (7) 8=(7)/(6)*100 (9) (10) (11) 12=(11)/(10)*100

TOTAL 5,512.1 2,716.2 2,476.6 91.2 3,243.7 1,620.2 2,018.0 124.6 8,755.9 4,336.4 4,494.6 103.6

INST. DESCENTRALIZADAS 4,020.8 1,952.4 1,801.2 92.3 968.6 604.1 637.8 105.6 4,989.4 2,556.5 2,438.9 95.4Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2.5 1.4 1.4 100.0 19.7 9.7 7.7 79.4 22.2 11.1 9.1 82.0Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 103.3 56.6 56.6 100.1 77.1 69.5 57.4 82.7 180.4 126.0 114.0 90.5Aut. Nacional de los Servicios Públicos 20.4 9.9 10.6 106.9 5.5 5.5 5.5 100.0 25.9 15.4 16.1 104.4Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 16.6 10.1 8.2 80.7 9.2 4.6 5.0 107.8 25.9 14.7 13.1 89.2Autoridad Nacional del Ambiente 24.6 12.8 10.9 85.5 17.2 9.7 4.7 48.9 41.8 22.5 15.7 69.8Autoridad Nacional de Aduanas 25.8 14.0 12.0 85.7 1.7 0.8 0.8 93.9 27.5 14.9 12.8 86.1Caja de Seguro Social 3,125.9 1,473.1 1,359.2 92.3 577.8 360.8 447.6 124.1 3,703.7 1,833.9 1,806.8 98.5Instituto Conmemorativo Gorgas 6.4 3.7 2.7 71.6 1.3 0.6 0.6 88.4 7.7 4.4 3.2 74.0CENETIM 1.2 0.7 - - 0.0 0.0 - 0.0 1.3 0.7 - - Aut. de Protección al Consumidor 10.3 6.6 6.5 97.7 - - 0.0 .. 10.3 6.6 6.5 97.8Consejo de Adm. del SIACAP 1.9 1.1 0.8 73.3 - - - .. 1.9 1.1 0.8 73.3IFARHU 108.4 54.6 49.9 91.4 166.9 90.3 72.2 80.0 275.3 144.9 122.1 84.3SENADIS 5.0 2.6 2.6 99.6 1.9 0.9 0.9 100.0 6.9 3.6 3.6 99.7AUPSA 6.4 3.2 2.9 89.8 - - - .. 6.4 3.2 2.9 89.8IDIAP 9.4 4.9 4.9 100.6 3.3 1.7 1.2 71.2 12.8 6.6 6.1 92.9Autoridad de los Recursos Acúaticos 8.5 4.3 3.0 69.0 1.7 0.8 0.5 55.8 10.2 5.2 3.5 66.9Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 3.0 1.6 1.0 63.5 5.6 2.9 0.6 20.4 8.6 4.5 1.6 36.0Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.7 1.0 0.9 88.8 0.2 0.1 0.1 100.0 2.0 1.1 1.0 90.0INAC 17.2 8.7 7.1 81.9 5.0 2.7 2.2 82.1 22.3 11.4 9.3 81.9SERTV 10.2 6.2 6.2 100.0 0.8 0.5 0.5 100.0 11.0 6.7 6.7 100.0SENACYT 3.1 1.6 1.6 100.1 25.4 14.7 14.5 98.9 28.5 16.3 16.1 99.0Instituto Nacional de la Mujer 2.6 1.3 0.7 54.6 0.2 0.1 0.04 47.5 2.7 1.4 0.8 54.2Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 3.4 1.8 1.5 86.0 0.7 0.4 0.3 86.7 4.2 2.2 1.9 86.1PANDEPORTES (INDE) 18.7 11.6 10.6 90.7 4.8 3.1 0.8 24.6 23.5 14.7 11.3 76.8INADEH 30.9 15.7 15.7 100.1 14.8 7.4 0.8 10.5 45.7 23.2 16.5 71.3IPHE 30.1 15.3 12.8 84.0 1.1 0.6 0.5 92.9 31.2 15.8 13.4 84.3IPACOOP 9.4 5.9 5.6 94.3 - - - .. 9.4 5.9 5.6 94.3ATP 46.3 25.9 22.1 85.5 2.5 2.5 1.0 40.0 48.8 28.4 23.1 81.5Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 4.9 2.5 2.2 84.7 12.7 7.7 4.6 60.0 17.6 10.2 6.7 66.2Registro Público de Panamá 65.5 33.6 35.8 106.7 0.1 0.1 - - 65.6 33.6 35.8 106.5Universidad Autónoma de Chiriquí 34.0 17.2 15.8 92.0 2.4 1.7 1.7 99.5 36.4 18.9 17.5 92.7Universidad de Panamá 175.3 95.5 85.2 89.2 2.1 1.0 1.0 100.0 177.3 96.6 86.2 89.3Universidad Marítima Internacional de Panamá 6.4 3.4 2.5 73.9 0.6 0.3 0.3 100.0 6.9 3.7 2.8 75.9Universidad Especializada de las Américas 12.5 8.2 7.9 96.8 2.8 1.5 2.8 195.9 15.4 9.6 10.8 111.8Universidad Tecnologica de Panamá 68.2 35.5 33.6 94.6 3.5 1.9 1.8 92.1 71.7 37.4 35.4 94.5Zona Franca del Barú 0.5 0.2 0.2 96.6 - - - .. 0.5 0.2 0.2 96.6

EMPRESAS PÚBLICAS 923.7 467.6 409.8 87.6 448.5 354.9 300.5 84.7 1,372.2 822.5 710.2 86.3Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 151.9 65.8 67.7 102.9 231.4 231.0 231.0 100.0 383.3 296.8 298.7 100.7Autoridad Marítima de Panamá 163.7 73.3 72.3 98.7 - - - .. 163.7 73.3 72.3 98.7Bingos Nacionales 1.0 0.5 - - - - - .. 1.0 0.5 - - Autoridad de Aeronaútica Civil 30.0 17.0 16.3 96.2 43.7 35.4 29.5 83.4 73.6 52.3 45.8 87.5IDAAN 154.8 82.5 57.4 69.6 74.4 32.6 5.9 18.0 229.1 115.1 63.3 55.0IMA 6.5 3.5 3.5 97.8 30.6 16.4 12.9 78.9 37.0 19.9 16.4 82.3Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 8.3 6.0 6.0 100.0 - - - .. 8.3 6.0 6.0 100.0Empresa Nacional de Autopistas 2.5 1.2 0.9 70.7 - - - .. 2.5 1.2 0.9 70.7Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 60.1 29.3 33.8 115.2 23.2 17.8 6.8 38.1 83.3 47.1 40.5 86.1Lotería Nacional de Beneficencia 195.2 101.7 74.9 73.6 - - - .. 195.2 101.7 74.9 73.6Zona Libre de Colón 91.5 55.5 50.9 91.8 16.0 2.8 2.8 101.8 107.5 58.2 53.8 92.3Agencia del Área Panamá Pacífico 8.0 4.0 5.2 129.1 6.5 3.3 - - 14.5 7.3 5.2 71.1Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 50.4 27.3 20.9 76.6 22.8 15.8 11.6 73.4 73.2 43.1 32.5 75.5

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 567.6 296.2 265.7 89.7 1,826.6 661.2 1,079.8 163.3 2,394.3 957.4 1,345.5 140.5Superintendencia de Bancos 15.6 11.4 12.2 107.2 - - - .. 15.6 11.4 12.2 107.2Superintendencia de Seguros y Reaseguros 2.9 1.6 2.5 158.9 - - - .. 2.9 1.6 2.5 158.9Banco de Desarrollo Agropecuario 45.8 24.9 23.5 94.5 40.2 20.7 14.5 69.9 86.0 45.6 38.0 83.3Banco Hipotecario Nacional 6.7 3.8 2.7 72.5 11.0 7.5 4.9 64.9 17.6 11.3 7.6 67.5Banco Nacional de Panamá 329.7 164.0 148.7 90.7 1,367.6 409.0 680.2 166.3 1,697.4 573.0 828.9 144.7Caja de Ahorros 153.7 83.4 71.0 85.2 406.0 222.2 380.2 171.1 559.7 305.5 451.2 147.7Superintendencia del Mercado de Valores 4.7 2.9 2.8 94.8 - - - .. 4.7 2.9 2.8 94.8Instituto de Seguro Agropecuario 8.4 4.3 2.2 51.3 1.8 1.8 0.0 0.9 10.2 6.1 2.2 36.8

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

Cuadro No.3-29B EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2013 (En millones de balboas)

INGRESOS CORRIENTES

DETALLE

INGRESOS DE CAPITAL TOTAL DE INGRESOS

62

Page 77: REPÚBLICA DE PANAMÁ - 190.34.178.19190.34.178.19/assets/informe-trimestral-a-junio-2014.pdf · 1.2.1 Cuenta Corriente ... 1.2.1.4 Balanza de Transferencias Corrientes ... 1- 13

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11(5)-(10) 11(5)/(10)*100

GRAN TOTAL 9,824.2 241.4 10,065.6 6,175.2 4,230.8 641.5 4,872.4 1,944.3 68.5 3,972.2 258.6 93.9

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 5,910.9 113.3 6,024.2 3,739.8 2,340.4 484.5 2,824.9 1,399.4 62.6 2,150.6 189.7 91.9

Aut. Nacional de los Ingresos Públicos 31.0 (1.0) 30.0 14.6 4.3 0.1 4.4 10.3 29.4 4.1 0.2 95.8Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 15.6 0.8 16.4 8.8 5.6 2.9 8.5 3.2 63.5 5.4 0.2 96.5Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 212.4 31.7 244.2 137.7 85.6 1.5 87.1 52.1 62.2 84.8 0.7 99.2Aut. Nacional de los Servicios Públicos 20.5 - 20.5 10.2 9.1 1.8 11.0 1.1 88.9 8.3 0.9 90.6Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 23.0 6.1 29.1 17.6 8.3 2.1 10.4 9.3 47.0 7.9 0.4 94.9Autoridad Nacional del Ambiente 34.4 (0.0) 34.4 17.7 12.8 1.2 14.0 4.9 72.6 12.5 0.4 97.0Autoridad Nacional de Aduanas 28.4 7.1 35.5 21.3 13.6 3.2 16.8 7.7 63.8 13.2 0.5 96.7Caja de Seguro Social 4,435.4 99.1 4,534.4 2,870.5 1,802.5 394.3 2,196.8 1,068.0 62.8 1,636.8 165.7 90.8Instituto Conmemorativo Gorgas 7.4 1.2 8.6 5.0 3.0 0.0 3.0 1.9 61.4 3.0 0.1 98.1CENETIM 1.2 (0.0) 1.2 0.6 - - - 0.6 - - - ..Aut. de Protección al Consumidor 10.6 - 10.6 5.3 4.4 0.4 4.8 1.0 81.7 4.1 0.2 94.6Consejo de Adm. del SIACAP 1.6 0.5 2.1 1.3 0.6 0.2 0.8 0.7 48.1 0.6 0.1 88.8IFARHU 304.4 (19.9) 284.5 177.2 75.9 3.2 79.1 101.3 42.8 75.7 0.2 99.8SENADIS 7.1 (0.0) 7.1 3.6 2.8 0.1 2.9 0.7 79.6 2.7 0.2 94.3AUPSA 6.3 0.2 6.5 3.4 2.7 0.2 2.8 0.7 79.7 2.6 0.1 96.5IDIAP 12.5 0.9 13.4 7.2 5.6 0.1 5.7 1.5 78.5 5.1 0.5 91.0Autoridad de los Recursos Acúaticos 9.6 - 9.6 4.8 3.8 0.3 4.0 1.0 78.3 3.5 0.2 94.1Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 5.6 2.5 8.2 6.0 4.1 1.2 5.3 1.9 68.0 4.0 0.1 98.0Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 2.1 - 2.1 1.1 0.7 0.0 0.7 0.3 67.5 0.7 0.0 95.4INAC 21.5 3.0 24.4 16.2 11.9 0.6 12.5 4.3 73.6 11.8 0.2 98.7SERTV 12.8 - 12.8 7.6 4.7 0.6 5.3 2.9 62.1 4.1 0.6 87.8SENACYT 50.2 (10.0) 40.2 29.7 27.0 3.9 31.0 2.7 91.1 25.7 1.3 95.0Instituto Nacional de la Mujer 3.0 (0.0) 3.0 1.5 0.9 0.0 0.9 0.6 61.8 0.9 0.0 97.9Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 5.4 0.3 5.6 2.9 1.7 0.3 2.0 1.2 57.2 1.6 0.0 97.0PANDEPORTES (INDE) 83.5 (32.1) 51.4 43.0 14.2 22.5 36.7 28.8 33.1 11.4 2.8 80.0INADEH 52.8 - 52.8 29.9 22.4 3.5 25.9 7.5 74.9 21.4 1.0 95.7IPHE 32.6 - 32.6 16.8 15.0 0.6 15.6 1.8 89.2 14.6 0.4 97.3Autoridad de Pasaporte de Panamá 7.0 0.3 7.3 5.0 1.7 1.1 2.9 3.3 34.9 1.7 0.1 95.2IPACOOP 11.0 - 11.0 5.8 3.9 0.5 4.3 1.9 66.6 3.8 0.0 98.7ATP 52.0 6.7 58.7 35.2 15.7 19.8 35.5 19.5 44.6 12.9 2.8 82.0Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 25.1 0.1 25.2 17.4 11.9 6.7 18.6 5.5 68.4 10.5 1.4 88.3Registro Público de Panamá 60.4 5.3 65.7 39.1 29.1 9.3 38.4 10.0 74.3 27.3 1.8 93.8Aut. Nal. de Transp. y Acceso a la Inf. 3.4 (0.0) 3.4 1.7 0.6 0.0 0.6 1.1 36.0 0.6 0.0 96.8Universidad Autónoma de Chiriquí 40.4 - 40.4 22.5 15.6 - 15.6 6.9 69.5 10.8 4.8 69.4Universidad de Panamá 182.2 9.3 191.5 99.9 78.8 0.5 79.3 21.1 78.9 78.0 0.8 99.0Universidad Marítima Internacional de Panamá 7.3 - 7.3 3.7 2.7 0.1 2.8 1.0 72.1 2.5 0.2 93.7Universidad Especializada de las Américas 16.3 - 16.3 9.1 6.5 0.6 7.1 2.6 71.8 6.0 0.5 91.7Universidad Tecnologica de Panamá 74.5 1.2 75.7 38.8 30.5 0.8 31.3 8.4 78.5 30.1 0.4 98.7Zona Franca del Barú 0.5 - 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 74.5 0.2 0.0 98.8

EMPRESAS PUBLICAS 1,414.0 120.0 1,534.0 951.9 560.6 138.0 698.6 391.3 58.9 493.0 67.6 87.9

Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 369.0 5.0 374.0 246.8 130.2 68.7 198.9 116.5 52.8 128.3 2.0 98.5Autoridad Marítima de Panamá 155.6 - 155.6 81.4 68.5 10.3 78.8 12.9 84.1 67.9 0.6 99.2Bingos Nacionales 0.8 - 0.8 0.4 0.2 - 0.2 0.2 58.7 0.2 0.0 92.6Autoridad de Aeronaútica Civil 38.1 6.8 44.9 29.9 20.0 3.2 23.2 9.9 66.9 19.7 0.3 98.4IDAAN 286.0 (7.0) 279.1 168.1 62.2 12.8 74.9 105.9 37.0 48.7 13.5 78.3IMA 39.6 10.7 50.3 35.5 29.0 1.3 30.2 6.6 81.5 2.9 26.1 9.9Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 12.2 18.2 30.4 25.8 6.4 9.4 15.8 19.3 24.9 6.4 0.0 99.7Empresa Nacional de Autopistas 2.5 - 2.5 1.2 0.7 0.0 0.7 0.6 52.9 0.6 0.0 94.5Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 117.0 - 117.0 77.3 24.4 12.6 37.1 52.9 31.6 22.1 2.4 90.3Lotería Nacional de Beneficencia 211.8 - 211.8 103.4 79.8 6.2 86.0 23.6 77.2 62.1 17.7 77.8Zona Libre de Colón 90.1 86.2 176.4 136.7 114.4 9.4 123.8 22.2 83.7 113.5 1.0 99.2Agencia del Área Panamá Pacífico 10.5 - 10.5 5.5 2.7 0.5 3.2 2.7 49.7 2.1 0.6 76.8Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 80.7 - 80.7 40.0 22.0 3.7 25.7 18.0 55.0 18.6 3.4 84.5

INTER. FINANCIEROS 2,499.3 8.1 2,507.4 1,483.5 1,329.9 19.0 1,348.9 153.6 89.6 1,328.6 1.3 99.9

Superintendencia de Bancos 16.3 - 16.3 8.2 6.6 0.9 7.6 1.6 80.1 6.1 0.5 92.5Superintendencia de Seguros y Reaseguros 3.2 - 3.2 1.6 1.1 0.3 0.9 0.5 69.4 1.1 0.0 96.6Banco de Desarrollo Agropecuario 89.4 (0.0) 89.3 53.4 19.0 5.4 25.4 34.4 35.6 18.8 0.2 98.7Banco Hipotecario Nacional 19.7 8.1 27.8 17.9 7.4 5.6 7.7 10.5 41.4 7.1 0.3 96.1Banco Nacional de Panamá 1,730.2 - 1,730.2 994.7 901.6 6.5 851.9 93.1 90.6 901.6 - 100.0Caja de Ahorros 626.5 - 626.5 400.7 389.3 - 451.2 11.4 97.2 389.3 - 100.0Superintendencia del Mercado de Valores 5.3 - 5.3 2.7 1.4 0.2 1.9 1.3 51.8 1.3 0.1 96.3Instituto de Seguro Agropecuario 8.7 - 8.7 4.3 3.5 0.1 5.1 0.8 80.4 3.3 0.2 95.4

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

PAGADO POR PAGAR

% DE LOPAGADO

SALDO DE CTOS. POR EJECUTAR

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUP.

SALDO DELASIGNADO

% DE LOEJECUTADODETALLE

PRESUPUESTOLEY AJUSTES

PRESUPUESTO

Cuadro No.3-30 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS ( FUNCIONAMIENTO E INVERSION ) DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

60

63

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MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11(5)-(10) 11(5)/(10)*100

TOTAL FUNCIONAMIENTO 5,147.8 93.7 5,306.7 2,860.8 2,085.1 147.6 2,232.7 775.7 72.9 1,908.9 176.2 91.6

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 3,701.7 142.8 3,844.6 2,098.9 1,575.4 105.4 1,680.8 523.5 75.1 1,437.6 137.8 91.3

Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos 25.0 (0.5) 24.5 12.0 4.3 0.1 4.4 7.7 35.6 4.1 0.2 95.8Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4.3 0.1 4.4 2.3 1.7 0.8 2.6 0.5 77.6 1.7 0.1 95.4Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 134.5 31.2 165.6 98.7 75.0 0.2 75.2 23.6 76.0 74.9 0.1 99.8Aut. Nacional de los Servicios Públicos 16.9 0.0 16.9 8.5 7.6 0.9 8.5 0.9 89.5 7.3 0.3 95.9Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 19.7 6.1 25.8 16.0 8.1 2.1 10.3 7.8 50.9 7.8 0.4 95.6Autoridad Nacional del Ambiente 24.1 (0.0) 24.1 12.1 10.5 0.1 10.6 1.6 87.0 10.4 0.1 99.2Autoridad Nacional de Aduanas 25.9 7.0 32.9 20.0 13.4 2.7 16.1 6.6 67.0 13.1 0.3 97.5Caja de Seguro Social 2,870.8 90.9 2,961.7 1,628.9 1,210.1 85.9 1,295.9 418.8 74.3 1,084.8 125.3 89.6Instituto Conmemorativo Gorgas 6.1 0.2 6.3 3.3 2.6 0.0 2.6 0.7 79.9 2.6 0.0 98.6CENETIM 1.2 (0.0) 1.2 0.6 - - - 0.6 - - - ..Aut. de Protección al Consumidor 10.6 - 10.6 5.3 4.4 0.4 4.8 1.0 81.8 4.1 0.2 94.6Consejo de Adm. del SIACAP 1.6 0.5 2.1 1.3 0.6 0.2 0.8 0.7 48.1 0.6 0.1 88.8IFARHU 26.2 - 26.2 13.7 7.5 2.6 10.0 6.2 54.6 7.6 (0.1) 100.9SENADIS 5.1 (0.0) 5.1 2.6 2.1 0.1 2.2 0.4 83.9 2.0 0.2 92.6AUPSA 6.3 0.2 6.5 3.4 2.7 0.2 2.8 0.7 79.7 2.6 0.1 96.5IDIAP 9.8 0.1 9.9 5.1 4.5 0.1 4.6 0.5 89.4 4.1 0.5 90.0Autoridad de los Recursos Acúaticos 8.4 (0.0) 8.4 4.2 3.6 0.3 3.8 0.6 84.8 3.4 0.2 95.1Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 3.4 2.5 5.9 4.2 3.7 0.0 3.8 0.5 88.3 3.7 0.1 97.9Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 1.9 - 1.9 1.0 0.7 0.0 0.7 0.3 71.1 0.7 0.0 95.2INAC 17.1 1.6 18.7 11.3 7.9 0.3 8.2 3.5 69.4 7.7 0.1 98.4SERTV 10.6 - 10.6 5.3 3.8 0.5 4.3 1.5 71.8 3.7 0.2 95.4SENACYT 3.4 - 3.4 1.7 1.4 0.0 1.4 0.3 83.3 1.4 0.0 99.3Instituto Nacional de la Mujer 2.8 (0.0) 2.8 1.4 0.9 0.0 0.9 0.5 63.4 0.9 0.0 98.1Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 4.9 (0.0) 4.9 2.4 1.6 0.3 1.9 0.8 67.5 1.6 0.0 98.0PANDEPORTES (INDE) 16.2 1.0 17.3 9.2 7.7 1.0 8.7 1.5 83.8 7.4 0.3 96.2INADEH 12.6 - 12.6 6.3 4.8 1.0 5.7 1.5 75.8 4.5 0.3 93.8IPHE 31.0 - 31.0 15.6 14.3 0.5 14.7 1.3 91.6 14.1 0.2 98.8Autoridad de Pasaporte de Panamá 4.5 0.3 4.8 2.5 0.9 1.1 2.0 1.6 37.0 0.8 0.1 91.0IPACOOP 10.4 - 10.4 5.2 3.9 0.5 4.3 1.4 73.5 3.8 0.0 98.7ATP 20.7 (0.4) 20.2 9.9 6.1 2.6 8.7 3.8 61.8 6.0 0.2 97.1Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 6.3 - 6.3 3.1 2.8 0.3 3.1 0.4 88.8 2.4 0.4 84.3Registro Público de Panamá 47.4 2.3 49.7 25.7 23.5 0.3 23.8 2.2 91.4 22.1 1.4 94.0Aut. Nal. de Transp. y Acceso a la Inf. 3.4 (0.0) 3.4 1.7 0.6 0.0 0.6 1.1 36.0 0.6 0.0 96.8Universidad Autónoma de Chiriquí 35.9 - 35.9 18.2 15.2 0.0 15.2 3.0 83.8 10.5 4.7 69.0Universidad de Panamá 179.1 0.0 179.1 89.1 77.7 0.1 77.8 11.4 87.2 76.9 0.7 99.1Universidad Marítima Internacional de Panamá 6.7 - 6.7 3.4 2.6 0.1 2.7 0.8 77.3 2.5 0.1 94.6Universidad Especializada de las Américas 14.6 - 14.6 7.6 6.1 0.0 6.1 1.5 80.1 5.6 0.5 91.5Universidad Tecnologica de Panamá 72.0 (0.3) 71.7 36.1 30.3 0.1 30.5 5.7 84.1 30.0 0.4 98.7Zona Franca del Barú 0.5 - 0.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 74.5 0.2 0.0 98.8 TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 921.4 -50.6 936.0 501.6 326.4 39.2 365.5 175.2 65.1 289.0 37.4 88.6 Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 185.0 (13.5) 171.5 103.9 34.2 9.9 44.1 69.8 32.9 32.2 1.9 94.3Autoridad Marítima de Panamá 135.3 (0.2) 135.2 64.7 60.9 0.0 60.9 3.8 94.1 60.4 0.5 99.1Bingos Nacionales 0.8 - 0.8 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 58.7 0.2 0.0 92.6Autoridad de Aeronaútica Civil 26.0 0.1 26.1 13.2 10.6 0.2 10.9 2.5 80.7 10.5 0.1 98.9IDAAN 145.8 6.0 151.8 79.9 53.3 5.6 58.9 26.6 66.7 42.2 11.1 79.2IMA 6.7 - 6.7 3.3 2.5 0.2 2.7 0.9 73.9 1.7 0.8 67.4Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 6.2 18.2 24.4 22.8 5.3 8.8 14.1 17.4 23.4 5.3 0.0 99.6Empresa Nacional de Autopistas 2.5 - 2.5 1.2 0.7 0.0 0.7 0.6 52.9 0.6 0.0 94.5Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 49.7 (47.3) 49.7 29.3 21.4 1.4 22.8 0.6 73.0 19.9 1.5 92.9Lotería Nacional de Beneficencia 210.0 (160.3) 210.0 102.5 79.7 6.0 85.7 7.9 77.8 62.1 17.7 77.8Zona Libre de Colón 78.2 131.8 82.3 43.1 34.5 3.1 37.6 22.7 80.1 34.4 0.1 99.8Agencia del Área Panamá Pacífico 7.2 75.1 7.2 3.6 1.6 0.2 1.8 8.6 44.2 1.5 0.1 92.0Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 67.8 (60.5) 67.8 33.6 21.5 3.7 25.2 2.0 63.9 18.1 3.4 84.1 TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 524.7 1.5 526.1 260.4 183.3 3.0 186.3 77.1 70.4 182.3 1.0 99.5 Superintendencia de Bancos 16.3 - 16.3 8.2 6.6 0.9 7.5 1.6 80.1 6.1 0.5 92.5Superintendencia de Seguros y Reaseguros 3.2 - 3.2 1.6 1.1 0.3 1.4 0.5 69.4 1.1 0.0 96.6Banco de Desarrollo Agropecuario 26.0 (0.0) 26.0 13.7 9.1 0.3 9.4 4.6 66.4 9.0 0.1 99.3Banco Hipotecario Nacional 13.9 1.5 15.3 8.5 4.9 0.7 5.6 3.6 57.6 4.7 0.2 95.7Banco Nacional de Panamá 309.1 - 309.1 156.0 95.5 0.5 96.0 60.4 61.2 95.5 - 100.0Caja de Ahorros 145.1 - 145.1 66.9 62.2 0.0 62.2 4.7 92.9 62.2 - 100.0Superintendencia del Mercado de Valores 5.3 - 5.3 2.7 1.4 0.2 1.6 1.3 51.8 1.3 0.1 96.3Instituto de Seguro Agropecuario 5.7 - 5.7 2.8 2.6 0.1 2.6 0.3 89.7 2.4 0.1 95.5

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

PAGADO POR PAGAR

% DE LOPAGADO

SALDO DE CTOS. POR EJECUTAR

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUP.

SALDO DELASIGNADO

% DE LOEJECUTADODETALLE

PRESUPUESTOLEY AJUSTES

PRESUPUESTO

Cuadro No.3-30A EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014(En millones de balboas)

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MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7=(5)+(6) 8=(4)-(5) 9=(5)/(4)*100 (10) 11(5)-(10) 11(5)/(10)*100

TOTAL INVERSIONES 4,676.3 82.5 4,758.8 3,314.4 2,145.7 493.9 2,639.7 1,168.6 64.7 2,063.3 82.5 96.2

TOTAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2,209.1 -29.5 2,179.6 1,640.9 764.9 379.1 1,144.1 875.9 46.6 713.0 51.9 93.2

Aut. Nacional de los Ingresos Públicos 6.0 (0.5) 5.6 2.6 0.0 - 0.0 2.6 0.2 - 0.0 0.0Aut.de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 11.4 0.7 12.0 6.5 3.8 2.0 5.9 2.7 58.6 3.7 0.1Aut. de Tránsito y Transporte Terrestre 78.0 0.6 78.5 39.0 10.5 1.3 11.9 28.5 27.0 10.0 0.6 94.4Aut. Nacional de los Servicios Públicos 3.6 - 3.6 1.8 1.5 0.9 2.5 0.3 85.7 1.0 0.5 64.6Autoridad Nacional de Adm. de Tierras 3.3 - 3.3 1.6 0.1 0.0 0.1 1.5 8.1 0.1 0.1 50.8Autoridad Nacional del Ambiente 10.3 -0.0 10.3 5.6 2.3 1.1 3.4 3.3 41.4 2.0 0.3 86.7Autoridad Nacional de Aduanas 2.5 0.1 2.6 1.3 0.2 0.5 0.7 1.1 13.9 0.1 0.1 36.7Caja de Seguro Social 1,564.6 8.2 1,572.8 1,241.6 592.4 308.4 900.8 649.2 47.7 552.0 40.4 93.2Instituto Conmemorativo Gorgas 1.3 1.0 2.3 1.7 0.4 0.0 0.4 1.3 25.9 0.4 0.0 95.3CENETIM 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - Aut. de Protección al Consumidor 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - ..IFARHU 278.2 -19.9 258.3 163.5 68.4 0.7 69.1 95.1 41.9 68.2 0.3 99.6SENADIS 2.0 0.0 2.0 1.0 0.7 - 0.7 0.3 68.5 0.7 0.0 99.9IDIAP 2.7 0.8 3.5 2.1 1.1 - 1.1 1.0 52.6 1.1 0.1 95.3Autoridad de los Recursos Acúaticos 1.2 0.0 1.2 0.6 0.2 - 0.2 0.4 31.3 0.1 0.0 72.9Dir. Gral. de Contrataciones Públicas 2.2 - 2.2 1.7 0.3 1.2 1.5 1.4 18.6 0.3 - 100.0Trib. Adm. de Contrataciones Públicas 0.2 - 0.2 0.1 0.0 - 0.0 0.1 33.0 0.0 - 100.0INAC 4.4 1.4 5.8 4.9 4.1 0.3 4.4 0.8 83.3 4.0 0.0 99.3SERTV 2.2 - 2.2 2.2 0.9 0.1 1.0 1.4 38.7 0.5 0.4 54.0SENACYT 46.8 -10.0 36.8 28.0 25.6 3.9 29.5 2.4 91.5 24.3 1.3 94.8Instituto Nacional de la Mujer 0.2 -0.0 0.2 0.1 0.0 - 0.0 0.1 36.9 0.0 0.0 92.3Secret. Nac. de Niñez, Adolescencia y Familia 0.5 0.3 0.8 0.5 0.1 - 0.1 0.5 10.0 0.0 0.0 68.1PANDEPORTES (INDE) 67.3 -33.1 34.1 33.9 6.6 21.5 28.0 27.3 19.4 4.0 2.6 61.1INADEH 40.2 - 40.2 23.6 17.6 2.6 20.2 6.0 74.6 16.9 0.7 96.2IPHE 1.6 - 1.6 1.2 0.7 0.2 0.9 0.5 57.2 0.5 0.2 65.8Aut. de Pasaporte de Panamá 2.5 - 2.5 2.5 0.8 0.0 0.9 1.7 32.8 0.8 - IPACOOP 0.5 - 0.5 0.5 - - - 0.5 - - - ..ATP 31.3 7.1 38.5 25.3 9.5 17.2 26.8 15.7 37.8 6.9 2.6 72.3Autoridad Nacional Para la Innovación Gubernamental 18.8 0.1 18.9 14.3 9.1 6.4 15.5 5.2 63.9 8.2 1.0 89.6Registro Público de Panamá 13.0 3.0 16.0 13.4 5.6 9.0 14.6 7.8 41.8 5.2 0.4 93.1Universidad Autónoma de Chiriquí 4.4 - 4.4 4.3 0.4 - 0.4 3.9 9.0 0.3 0.1 86.1Universidad de Panamá 3.1 9.3 12.4 10.8 1.1 0.4 1.5 9.7 10.5 1.1 0.1 92.6Universidad Marítima Internacional de Panamá 0.6 - 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.3 24.9 0.1 0.0 67.3Universidad Especializada de las Américas 1.7 - 1.7 1.5 0.5 0.6 1.0 1.0 30.2 0.4 0.0 94.3Universidad Tecnologica de Panamá 2.5 1.5 4.0 2.7 0.1 0.7 0.8 2.6 4.5 0.1 - 100.0

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 492.6 105.4 598.0 450.4 234.2 98.8 333.1 216.2 52.0 204.0 30.3 87.1

Aero. Internacional de Tocumen, S.A. 184.0 18.5 202.5 142.8 96.1 58.7 154.8 46.8 67.3 96.0 0.0 100.0Autoridad Marítima de Panamá 20.3 0.2 20.5 16.7 7.6 10.2 17.8 9.1 45.5 7.5 0.0 99.4Autoridad de Aeronaútica Civil 12.1 6.7 18.8 16.7 9.4 3.0 12.4 7.3 56.1 9.2 0.2 97.9IDAAN 140.2 -13.0 127.2 88.2 8.9 7.1 16.0 79.3 10.1 6.5 2.4 72.9IMA 32.9 10.7 43.6 32.2 26.5 1.0 27.5 5.7 82.3 1.2 25.3 4.5Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 6.0 - 6.0 3.0 1.1 0.6 1.7 1.9 36.7 1.1 - ..Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 67.2 0.0 67.3 48.0 3.0 11.2 14.3 45.0 6.3 2.2 0.9 72.1Lotería Nacional de Beneficencia 1.8 - 1.8 0.9 0.0 0.2 0.2 0.9 5.6 0.0 0.0 0.0Zona Libre de Colón 11.9 82.2 94.1 93.6 79.9 6.3 86.2 13.6 85.4 79.1 0.9 98.9Agencia del Área Panamá Pacífico 3.3 - 3.3 1.8 1.1 0.4 1.5 0.7 60.6 0.6 0.5 54.9Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 12.9 - 12.9 6.5 0.5 0.0 0.5 5.9 8.5 0.5 - 100.0

TOTAL INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,974.6 6.6 1,981.3 1,223.1 1,146.6 16.0 1,162.5 76.5 93.7 1,146.3 0.3 100.0

Banco de Desarrollo Agropecuario 63.4 - 63.4 39.7 9.9 5.1 15.0 29.8 25.0 9.8 0.2 98.2Banco Hipotecario Nacional 5.8 6.6 12.5 9.4 2.5 4.9 7.4 6.9 26.8 2.4 0.1 97.1Banco Nacional de Panamá 1,421.1 - 1,421.1 838.8 806.1 6.0 812.1 32.7 96.1 806.1 - 100.0Caja de Ahorros 481.4 - 481.4 333.7 327.1 0.0 327.1 6.7 98.0 327.1 - 100.0Instituto de Seguro Agropecuario 3.0 - 3.0 1.5 0.9 0.0 0.9 0.6 62.8 0.9 0.0 95.2

(-) Cantidad nula o cero(..) No aplicaFuente: Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

TOTAL DE EJECUCIÓN

PRESUP.

SALDO DELASIGNADO

PRESUPUESTOLEY AJUSTES

PRESUPUESTO SALDO DE CTOS. POR EJECUTAR

% DE LOEJECUTADO PAGADO

Cuadro No.3-30B EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS DE INVERSIONES DEL SECTOR DESCENTRALIZADOAL 30 DE JUNIO DE 2014

POR PAGAR

% DE LOPAGADO

(En millones de balboas)

DETALLE

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4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

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67

4. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA

4.1 Deuda Contractual del Sector Público Al concluir el primer semestre del año 2014, el monto de la deuda pública ascendió a B/.17,639.5 millones, los cuales corresponden al siguiente desglose:

TIPO DE DEUDA

Externa 1/ 13,190.1 46.1 13,236.2Interna 2/ 4,300.5 102.8 4,403.3

Total 17,490.6 148.9 17,639.5

1/ Incluye B/.120.2 millones de fluctuación monetaria favorable.2/ No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del sector público cuya

fuente de recursos proviene de otros préstamos), por B/.144.1 millones.

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro Núm.4-1 DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2014

(En millones de balboas)

GOBIERNO CENTRAL

SECTOR DESCENTRALIZADO

DEUDA CONTRACTUAL

4.1.1 Variación de la Deuda Contractual del Sector Público Al 30 de junio de 2014, el saldo de la deuda contractual del sector público reflejó un aumento de B/.1,955.9 millones, al pasar de B/.15,683.6 millones existentes al 31 de diciembre de 2013, al saldo actual de B/.17,639.5 millones. De este incremento, a la deuda externa le corresponden B/.1,005.1 millones y a la deuda interna B/.950.8 millones. A continuación, el resumen y variación de la deuda contractual del sector público, por tipo y deudor.

TIPO DE DEUDA

EXTERNAGobierno Central 12,182.2 13,190.1 1,007.9Sector Descentralizado 48.9 46.1 -2.8

Subtotal 1/ 12,231.1 13,236.2 1,005.1

INTERNAGobierno Central 3,430.0 4,300.5 870.5Sector Descentralizado 22.5 102.8 80.3

Subtotal 2/ 3,452.5 4,403.3 950.8

Total Deuda Contractual 15,683.6 17,639.5 1,955.9

1/ Incluye B/.120.2 millones de fluctuación monetaria favorable.2/ No incluye B/.144.1 millones de deuda entre entidades del sector público, cuya fuente

de financiamiento se origina en otros préstamos (Financiamiento Interinstitucional).Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

SALDO AL 31-12-2013

SALDO AL 30-06-2014 DIFERENCIA

Cuadro Núm.4-2 VARIACIÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAl 30 de junio de 2014

(En millones de balboas)

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El aumento de B/.1,955.9 millones que refleja la deuda contractual del sector público por financiamiento, obedece básicamente a la recepción de recursos para financiar obras de infraestructura y programas de eficiencia en la administración pública. Esta variación en la composición por tipo de deuda, muestra aumento en los renglones de deuda externa proveniente de organismos multilaterales y de fuentes privadas, mientras que en deuda interna hubo incremento en ambos grupos, el de fuentes privadas y el de fuentes del sector público (Ver Cuadro Núm.4-5). De origen externo, los mayores desembolsos se recibieron para financiar el presupuesto de inversiones y para la continuación de obras de infraestructura, provenientes de organismos multilaterales de crédito y de la banca privada, cuyos financiamientos están relacionados con el proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá y la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá. Entre éstos, se recibieron recursos de Fondo OPEP para Desarrollo Internacional (OFID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), así como de financiamientos privados garantizados por la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA/Banco Mundial), mientras que de origen interno, se aumentó por la colocación de nuevas Notas del Tesoro y se recibieron recursos del Banco Nacional de Panamá, de Línea de Crédito contratada por el Gobierno Central y de préstamo otorgado a la Zona Libre de Colón. La relación Deuda/PIB; es decir, el peso de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto a precios corrientes, ha mostrado una tendencia a la baja, tal como se refleja en el Cuadro No.4-3; de 40.4% en el año 2010, pasó a 36.8% en el 2013; no obstante, cabe señalar que el aumento reflejado a junio de 2014 se produce por utilizar las cifras del PIB a diciembre de 2013 ya que aún no se cuenta con las cifras oficiales del PIB corriente con año base 2007.

Externa Interna

2007 10,470.6 8,275.6 2,195.0 - - 21,121.9 49.6

2008 10,437.4 8,477.3 1,960.1 201.7 -234.9 24,884.0 41.92009 10,972.3 10,150.1 822.2 1,672.8 -1,137.9 25,925.1 42.3

2010 11,629.5 10,438.5 1,191.0 288.4 368.8 28,814.1 40.42011 12,814.2 10,910.4 1,903.8 471.9 712.8 33,270.5 38.5

2012 14,265.2 10,782.4 3,482.8 -128.0 1,579.0 37,956.2 37.6

2013 15,683.6 12,231.1 3,452.5 1,448.7 -30.3 42,648.1 36.82014 17,639.5 13,236.2 4,403.3 1,005.1 950.8 42,648.1 41.4

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.Nota: PIB Corriente del 2014, corresponde a cifras de diciembre de 2013.

1/ Se refiere a la Deuda Contractual.

Incremento Anual

Total InternaExterna

(P) Cifras Preliminares de la Contraloría General de la República.(..) No aplica

Cuadro No.4-3 RELACIÓN DEUDA1/PIB DEL SECTOR PÚBLICOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2007-2013 y A JUNIO DE 2014

(En millones de balboas)

AÑOSDEUDA PIB

Corriente(Preliminar)

Deuda Total/PIB (%)

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DEUDA TOTAL 10,470.6 10,437.4 10,972.3 11,629.5 12,814.2 14,265.2 15,683.6 17,639.5VARIACIÓN ABSOLUTA 17.9 (33.2) 534.9 657.2 1,184.7 1,451.0 1,418.4 1,955.9TASA DE CRECIMIENTO% 0.2 (0.3) 5.1 6.0 10.2 11.3 9.9 12.5(R) Revisado(E) Estimado

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007-2013 Y AL 30 DE JUNIO DE 2014Cuadro No.4-4 VARIACIÓN ABSOLUTA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO

2010 2011 2012 JUNIO 2014(E)2013 (R)AÑOS 2007 2008 2009

(En millones de balboas)

Gráfica No.4-1 RELACIÓN DEUDA CONTRACTUAL/PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): AÑOS: 2007-2013 Y AL 30 DE JUNIO DE 2014

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

Porc

enta

je

Mill

ones

de

balb

oas

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

PIB Corriente 21,121.9 24,884.0 25,925.1 28,814.1 33,270.5 37,956.2 42,648.1 42,648.1

Deuda 10,470.6 10,437.4 10,972.3 11,629.5 12,814.2 14,265.2 15,683.6 17,639.5

Relación Deuda/PIB 49.6 41.9 42.3 40.4 38.5 37.6 36.8 41.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (R) II° Trim. 2014

(R) Revisado. Nota: El PIB al II° Trimestre de 2014 corresponde al PIB de diciembre de 2013.

4.2 Deuda Contractual del Gobierno Central Al 30 de junio de 2014, la deuda contractual del gobierno central registró un aumento de B/.1,878.4 millones, al pasar de los B/.15,612.2 millones existentes al 31 de diciembre de 2013, al saldo actual de B/.17,490.6 millones. En este aumento se incluye a la deuda externa con B/.1,007.9 millones y a la deuda interna con B/.870.5 millones.

4.2.1 Deuda externa La deuda externa del gobierno central que aumentó en B/.1,007.9 millones, incluye incremento en los grupos de organismos multilaterales por B/.643.1 millones y de fuentes privadas por B/.368.4 millones, así como disminución de B/.3.6 millones en el grupo de acreedores bilaterales y oficiales. Del grupo de organismos multilaterales, el renglón del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aumentó en B/.303.5 millones, con el registro de desembolsos recibidos por B/.349.9 millones y amortizaciones pagadas por B/.46.4 millones. Los desembolsos de préstamos activos por B/.349.9 millones fueron destinados así: B/.2.3 millones del proyecto de seguridad integral, B/.16.5 millones de infraestructura vial del Plan Puebla-Panamá, B/.0.1 millones para red de protección social, B/.1.5 millones de mejoramiento a la administración de justicia, B/.1.3 millones para catastro en la región

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metropolitana, B/.1.4 millones al programa multifase de transformación tecnológica, B/.0.1 millones para desarrollo sostenible en Chiriquí y Bocas del Toro, B/.3.9 millones para desarrollo sostenible en Colón y provincias centrales, B/.4.1 millones para inversión en agua potable y saneamiento, B/.1.2 millones para espacios educativos y calidad de los aprendizajes, B/.4.3 millones para mejoramiento de la equidad y fortalecimiento de servicios de salud, B/.4.1 millones para innovación de la infraestructura escolar y B/.309.1 millones destinados a los programas asistenciales para el fortalecimiento y competitividad del Estado.

El renglón del Banco Mundial (BIRF) con aumento de B/.199.4 millones, incluye desembolsos recibidos por B/.220.6 millones y pagos de amortización por B/.21.2 millones. De los desembolsos, se recibieron B/.1.9 millones para productividad rural y sostenimiento de los recursos naturales, B/.1.9 millones para agua potable y servicios de saneamiento, B/.0.8 millones del proyecto de protección social, B/.4.1 millones para equidad en la salud y mejora de desempeño, B/.1.2 millones de mejoramiento del agua y tratamiento de aguas en Panamá Metro y B/.210.7 millones para el desarrollo de políticas de administración fiscal y eficiencia del Sector Público.

En el renglón del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) hubo disminución de B/.0.1 millones, los que corresponden al pago de amortización semestral del vigente préstamo FIDA 750-PM, destinado al proyecto de desarrollo participativo y modernización rural. El renglón Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) aumentó en B/.45.9 millones, suma que fue desembolsada de un nuevo préstamo para saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá. La Corporación Andina de Fomento (CAF), con aumento en B/.96.2 millones, incluye desembolsos por B/.101.5 millones y pagos de amortización por B/.5.3 millones; de los desembolsos se recibieron B/.6.5 millones para saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá (préstamos CAF 6987 y CAF 8468), y B/.95.0 millones del tercer financiamiento para el proyecto Línea 1 del metro de Panamá (préstamo CAF 8507). En el renglón Banco Europeo de Inversiones (EIB), la disminución de B/.1.8 millones incluye pago de amortización por B/.1.7 millones y B/.0.1 millones de ajuste aplicado por redondeo de cifras en los renglones de financiamiento. El grupo de acreedores bilaterales y oficiales registra una disminución de B/.3.6 millones, los que incluyen pagos de amortización por B/.12.7 millones, desembolsos recibidos por B/.1.1 millones y aumento de B/.8.0 millones con el registro de fluctuación monetaria desfavorable. Los pagos de capital están registrados en los préstamos directos y garantizados AID por B/.0.7 millones, grupo de apoyo con B/.9.3 millones y en el renglón de proveedores oficiales con B/.2.7 millones. Las sumas recibidas por B/.1.1 millones provienen del grupo de apoyo, del crédito japonés (JICA I) para el saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá, mientras que la fluctuación monetaria desfavorable de B/.8.0 millones, se distribuye entre el renglón grupo de apoyo con B/.7.5 millones y el renglón proveedores oficiales con B/.0.5 millones. En el grupo de las fuentes privadas hubo un aumento de B/.368.4 millones, distribuidos entre el renglón bonos globales con B/.14.1 millones y el renglón financiamiento privado (banca comercial) por B/.354.3 millones. En los bonos globales, el aumento de B/.14.1 millones solo refleja el registro de fluctuación desfavorable de moneda, mientras que el aumento de B/.354.3 millones en el financiamiento privado corresponde a desembolsos para el proyecto Línea 1 del Metro de Panamá, recibidos de un nuevo préstamo del Citibank Group y garantizado por MIGA / Banco

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Mundial por B/.250.0 millones, del Citibank Int. (COFACE / Francia) por B/.88.3 millones y de Natixis, S.A. (CESCE / España) por B/.16.0 millones. 4.2.2 Transacciones de bonos externos Superada la crisis de los años 1980 – 1990, el país volvió a tener acceso al mercado de capitales, permitiéndole realizar colocaciones de bonos externos con el propósito de obtener los recursos para el financiamiento presupuestario, así como el retiro parcial del mercado de emisiones vigentes, mediante operaciones de canje directo por nuevos bonos o con la recompra de bonos propios en el mercado secundario. Este acceso al mercado de capitales se dio con el saneamiento del estado de morosidad, situación que fue solventada con el refinanciamiento de los bonos en el año 1994, y su cierre final en el año 1996, con la reestructuración de la deuda comercial, negociada dentro del mecanismo del Plan Brady, y convertida mediante cuatro (4) emisiones denominadas Bonos Brady. De ahí que a partir del año 1997, el país haya incursionado en el mercado de capitales efectuando transacciones que contribuyeran a mejorar el perfil de vencimientos a corto y mediano plazo, con la redención anticipada de bonos, utilizando como fuente de financiamiento la emisión y reapertura de bonos globales, cuyo plazo de vencimiento fuese posterior a los años en que vencían los Bonos Brady, cancelados finalmente en el año 2006. Igualmente, se han realizado operaciones de manejo de pasivos destinadas al retiro parcial de bonos externos, así como a la cancelación de títulos valores de deuda interna, para bajar el costo por tasa de interés y desfasar vencimientos de corto y mediano plazo, hacia el largo plazo. Con las transacciones realizadas desde 1997 hasta la fecha, el saldo de la deuda en bonos externos deberá ser redimido mediante el flujo de pagos proyectado en el siguiente perfil, de acuerdo al vencimiento contractual de cada emisión.

Año 2015

Año 2020

Año 2021

Año 2023

Año 2026

Año 2027

Año 2029

Año 2034

Año 2035

Año 2036

Año 2051

Año 2052

Año 2053

Global 8.875% 1997 - - - - - 975.0 - - - - - - - 975.0

Global 9.375% 1999 - - - - - - 951.4 - - - - - - 951.4

Global 10.75% 2000 - 30.7 - - - - - - - - - - - 30.7

Global 9.375% 2003 - - - 138.9 - - - - - - - - - 138.9

Global 8.125% 2004 - - - - - - - 172.9 - - - - - 172.9

Global 7.25% 2005 378.8 - - - - - - - - - - - - 378.8

Global 7.125% 2006 - - - - 980.0 - - - - - - - - 980.0

Global 6.70% 2006 - - - - - - - 677.9 678.0 678.0 - - - 2,033.9

Global 5.20% 2009 - 1,500.0 - - - - - - - - - - - 1,500.0

Samurai 2.664% 2011 - - 501.3 - - - - - - - - - - 501.3

Global 4.30% 2013 - - - - - - - - - - 250.0 250.0 250.0 750.0

Total Redención 378.8 1,530.7 501.3 a/ 138.9 980.0 975.0 951.4 850.8 678.0 678.0 250.0 250.0 250.0 8,412.9

a/ Valor de conversión del monto emitido - JPY.41,500 millones (Yenes Japoneses a U.S.Dólares).

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro Núm.4-5 PROGRAMA DE REDENCIÓN DE LOS BONOS EXTERNOSPeríodo 2014 - 2053

(En millones de balboas)

VENCIMIENTO NATURAL Y MONTO A REDIMIR, POR AÑO Y POR EMISIÓNAÑO

INICIALEMISIÓN TOTAL

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4.2.3 Deuda interna La deuda interna del gobierno central tuvo un aumento de B/.870.5 millones, al pasar de B/.3,430.0 millones adeudados al finalizar el año 2013, al saldo de B/.4,300.5 millones al 30 de junio de 2014. Este aumento se distribuye entre el grupo de fuentes privadas con B/.408.0 millones y el grupo de fuentes del sector público con B/.462.5 millones. El grupo de fuentes privadas con aumento neto de B/.408.0 millones, incluye el renglón Financiamiento Privado con disminución de B/.2.2 millones, por pagos de amortización, al igual que el de Letras del Tesoro que disminuyó la circulación en B/.146.0 millones, producto de nuevas colocaciones por B/.313.0 millones y cancelación de Letras vencidas por B/.459.0 millones, el renglón Notas del Tesoro aumentó en B/.556.2 millones, con el inicio de las colocaciones de una nueva emisión al 4.875% de interés anual y plazo de 7 años, mientras que no hubo variación en el renglón Bonos del Tesoro. El grupo fuentes del sector público, compuesto solamente por el renglón Financiamiento de Bancos Oficiales, tuvo un aumento neto de B/.462.5 millones, en los que se incluyen sumas recibidas por B/.500.0 millones y pagos de amortización por B/.37.5 millones. Los desembolsos corresponden al registro de la Línea de Crédito Interina otorgada por el Banco Nacional de Panamá, mientras que los pagos de amortización incluyen al préstamo del Fideicomiso FACE por B/.25.0 millones y B/.12.5 millones de abonos a préstamos diversos a largo.

4.2.4 Desarrollo del mercado interno de capitales Con el propósito de desarrollar el mercado interno de capitales, así como para cubrir parcialmente necesidades presupuestarias, el Gobierno Nacional ha incursionado en el mercado interno, ofreciendo nuevos instrumentos de financiamiento, adoptando prácticas y estándares internacionales en la emisión y colocación de títulos de deuda pública interna, lo que a su vez, promueve el desarrollo de un mercado secundario dinámico a través de instrumentos negociables. A partir del año 2002, a medida que las condiciones imperantes han permitido el acceso al mercado interno de capitales, se ha procedido a colocar mediante subasta pública a través de la Bolsa de Valores de Panamá, las nuevas emisiones de títulos valores denominados Notas del Tesoro y Bonos del Tesoro. En adición a la colocación de estos valores mediante subasta pública, se han emitido Notas del Tesoro con el propósito de documentar la cancelación de compromisos del Gobierno Nacional, en concepto de laudos arbitrales, subsidios tarifarios y restitución de recursos patrimoniales, tanto al sector privado como a entidades del sector público.

Cabe resaltar, la operación realizada a finales del año 2013, con la colocación de títulos valores autorizados con el Decreto de Gabinete No.4 de 26 de febrero de 2013, denominados Bonos del Tesoro, por un monto de hasta B/.1,500.0 millones, tasa de interés al 4.95% anual fijo y vencimiento en mayo de 2024, cuya primera colación mediante subasta por B/.100.0 millones, se destinó a la recompra de bonos externos que vencen en el año 2015, con el propósito de aliviar la presión de pago para cancelar dicha emisión. A continuación el detalle de emisiones, colocaciones y saldo de las Notas y Bonos del Tesoro:

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73

Al 31 Dic. de 2013

Año 2014

Subasta PúblicaNotas del Tesoro 2002-2005 7.25% 250.0 250.0 - 250.0 - Julio de 2005Notas del Tesoro 2003-2007 6.75% 250.0 250.0 - 250.0 - Marzo de 2007

Notas del Tesoro 2004-2009 5.25% 300.0 300.0 - 300.0 - Enero de 2009Notas del Tesoro 2005-2010 5.75% 300.0 196.3 - 196.3 - Junio de 2010Notas del Tesoro 2010-2013 3.50% 600.0 566.3 - 566.3 a/ - Mayo de 2013

Notas del Tesoro 2011-2018 5.00% 1,166.2 994.0 - - 994.0 Junio de 2018Notas del Tesoro 2014-2021 4.875% 1,250.0 - 556.2 - 556.2 Febrero 2021

Subtotal 4,116.2 2,556.6 556.20 1,562.6 1,550.2

Compensación EstatalNotas del Tesoro 2005-2015 b/ 7.00% 28.8 28.8 - - 28.8 Diciembre 2015Notas del Tesoro 2006-2011 c/ 6.00% 17.1 17.1 - 17.1 - Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 d/ 6.00% 12.9 12.9 - 12.9 - Julio de 2011Notas del Tesoro 2006-2011 e/ 6.00% 10.0 10.0 - 10.0 - Noviembre 2011

Subtotal 68.8 68.8 - 40.0 28.8

Total Notas del Tesoro 4,185.0 2,625.4 556.20 1,602.6 1,579.0

Bonos del Tesoro 2012-2022 5.625% 1,400.0 1,364.0 - - 1,364.0 Julio de 2022Bonos del Tesoro 2013-2024 4.950% 1,500.0 - 100.0 - 100.0 Mayo de 2024

Total Bonos del Tesoro 2,900.0 1,364.0 100.0 - 1,464.0

Total Notas y Bonos 7,085.0 3,989.4 656.2 1,602.6 3,043.0

a/ Incluye canje efectuado en octubre 2012, para desfasar pago del año 2013 hata el año 2018, por B/.456.0 millones. b/ Emitida para cancelar laudo arbitral a favor de la empresa ICA, S.A. c/ Emitida para cancelar compromiso por subsidio de tarifa a favor de EDEMET y EDECHI.

d/ Emitida para cancelar compromiso por subsidio de tarifa a favor de ELEKTRA NORESTE. e/ Emitida para restituír recursos al patrimonio de la Caja de Ahorros.

Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro Núm.4-6 DETALLE DE LAS EMISIONES DE NOTAS Y BONOS DEL TESOROAl 30 de junio de 2014

(En millones de balboas)

COLOCACIONESEmisión Tasa de

InterésMonto

Autorizado VencimientoSaldo Actual

Vencidas Pagadas

4.3 Deuda Contractual del Sector Descentralizado Al concluir este primer semestre del año 2014, la deuda contractual del sector descentralizado registró un aumento neto de B/.77.5 millones, al pasar de B/. B/.71.4 millones al terminar el año 2013, a B/.148.9 millones al 30 de junio de 2014; esta variación se distribuye entre la deuda externa con disminución de B/.2.8 millones y aumento de B/.80.3 millones en la deuda interna. 4.3.1 Deuda externa La disminución de B/.2.8 millones en la deuda externa del sector descentralizado, está en el grupo de organismos multilaterales, constituido solamente por el renglón Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta variación incluye pagos de amortización por B/.2.3 millones y fluctuación monetaria favorable por B/.0.5 millones. Los abonos a capital fueron efectuados por el IDAAN con B/.0.3 millones, ETESA por B/.1.8 millones y BDA por B/.0.2 millones, mientras que la fluctuación

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74

neta se distribuye entre el IDAAN con B/.0.2 millones de desfavorable y favorable de B/.0.7 millones en ETESA. 4.3.2 Deuda interna La deuda interna del sector descentralizado aumentó en B/.80.3 millones, los que están reflejados en el grupo Fuentes del Sector Público, porque el grupo de Fuentes Privadas se mantuvo sin variación. Estos B/.80.3 millones de aumento en el grupo de fuentes del sector público, constituido por el renglón Financiamiento de Bancos Oficiales, incluye sumas recibidas por B/.84.0 millones y pagos de amortización por B/.3.7 millones. El desembolso de B/.84.0 millones fue efectuado por el Banco Nacional de Panamá (BNP), a la empresa Zona Libre de Colón, del préstamo para financiar la ampliación del Corredor Colón; los pagos de capital por B/.3.7 millones, a favor del propio BNP, los hicieron la Autoridad de Aeronáutica Civil por B/.0.7 millones, ETESA por B/.1.1 millones y Zona Libre de Colón por B/.1.9 millones.

4.4 Reactivación y contratación de préstamos El resumen de préstamos activos de desembolsos multianuales, provenientes de fuentes multilaterales y bilaterales de crédito, así como de financiamientos bancarios garantizados, con recursos disponibles para su utilización de acuerdo al avance de los programas y proyectos, muestra que al 30 de junio de 2014, el Gobierno Nacional dispone de B/.1,080.2 millones, tanto para el desarrollo del programa de modernización económica del Estado, la adquisición de bienes y servicios, así como para la ejecución de proyectos de inversión (Ver Cuadro Núm.4-10). 4.5 Servicio de la Deuda El saldo comparativo del servicio de la deuda del sector público indica que la misma hasta el 30 de junio de 2014 fue de B/.638.5 millones, mientras que para el 2013 fue de B/.675.1 millones reflejándose una disminución de B/.36.6 millones. (Ver Cuadro No.4-11)

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Cuadro No.4-7 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICOAl 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2014

(En millones de balboas)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENCIA

TOTAL DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 15,683.6 17,639.5 1,955.9

TOTAL DEUDA EXTERNA 12,231.1 13,236.2 1,005.1

ORGANISMOS MULTILATERALES 2,937.4 3,578.0 640.6 BID 1,621.5 1,922.5 301.0 BANCO MUNDIAL (BIRF) 578.1 777.5 199.4 FIDA 0.4 0.3 (0.1) OFID 20.0 65.9 45.9 CAF 664.8 761.0 96.2 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (EIB) 52.6 50.8 (1.8)

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 293.3 289.4 (3.9) AID 1.6 1.1 (0.5) GARANTIZADOS AID 2.3 1.8 (0.5) GRUPO DE APOYO 227.5 226.8 (0.7) PROVEEDORES OFICIALES 61.9 59.7 (2.2)

FUENTES PRIVADAS 9,000.4 9,368.8 368.4 BONOS GLOBALES Y OTROS 8,307.1 8,321.2 14.1 FINANCIAMIENTO PRIVADO 693.3 1,047.6 354.3

TOTAL DEUDA INTERNA 3,452.5 4,403.3 950.8

FUENTES PRIVADAS 1/ 2,952.4 3,360.4 408.0 FINANCIAMIENTO PRIVADO 16.1 13.9 (2.2) LETRAS DEL TESORO 449.5 303.5 (146.0) NOTAS DEL TESORO 1,022.8 1,579.0 556.2 BONOS DEL TESORO 1,464.0 1,464.0 0.0

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2/ 500.1 1,042.9 542.8 FINANC. DE BANCOS OFICIALES 500.1 1,042.9 542.8

1/ No incluye cuentas por pagar del Gobierno Central en concepto de pasivos por laudos y demandas.2/ No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.144.1 millones. Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

SALDO AL 31-12-2013

SALDO AL 30-06-2014

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Al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2014(En millones de balboas)

DIFERENCIA

TOTAL GOBIERNO CENTRAL 15,612.2 17,490.6 1,878.4

TOTAL DEUDA EXTERNA 12,182.2 13,190.1 1,007.9

ORGANISMOS MULTILATERALES 2,889.2 3,532.3 643.1BID 1,573.3 1,876.8 303.5BANCO MUNDIAL (BIRF) 578.1 777.5 199.4FIDA 0.4 0.3 (0.1)OFID 20.0 65.9 45.9CAF 664.8 761.0 96.2BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (EIB) 52.6 50.8 (1.8)

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 292.6 289.0 (3.6)AID 0.9 0.7 (0.2)GARANTIZADOS AID 2.3 1.8 (0.5)GRUPO DE APOYO 227.5 226.8 (0.7)PROVEEDORES OFICIALES 61.9 59.7 (2.2)

FUENTES PRIVADAS 9,000.4 9,368.8 368.4BONOS GLOBALES 8,307.1 8,321.2 14.1FINANCIAMIENTO PRIVADO 693.3 1,047.6 354.3

TOTAL DEUDA INTERNA 3,430.0 4,300.5 870.5

FUENTES PRIVADAS 1/ 2,951.5 3,359.5 408.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 15.2 13.0 (2.2)LETRAS DEL TESORO 449.5 303.5 (146.0)NOTAS DEL TESORO 1,022.8 1,579.0 556.2BONOS DEL TESORO 1,464.0 1,464.0 0.0

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 478.5 941.0 462.5FINANC. DE BANCOS OFICIALES 478.5 941.0 462.5

1/ No incluye cuentas por pagar en concepto de pasivos por laudos y demandas.Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro No.4-8 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL GOBIERNO CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SALDO AL 31-12-2013

SALDO AL 30-06-2014

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Cuadro No.4-9 SALDO COMPARATIVO DE LA DEUDACONTRACTUAL DEL SECTOR DESCENTRALIZADO

Al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2014(En millones de balboas)

DIFERENCIA

TOTAL DESCENTRALIZADAS 71.4 148.9 77.5

TOTAL DEUDA EXTERNA 48.9 46.1 (2.8)

ORGANISMOS MULTILATERALES 48.2 45.7 (2.5)BID 48.2 45.7 (2.5)

ACREEDORES BILATERALES Y OFICIALES 0.7 0.4 (0.3)AID 0.7 0.4 (0.3)

FUENTES PRIVADAS 0.0 0.0 0.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.0 0.0 0.0

TOTAL DEUDA INTERNA 22.5 102.8 80.3

FUENTES PRIVADAS 0.9 0.9 0.0FINANCIAMIENTO PRIVADO 0.9 0.9 0.0

FUENTES DEL SECTOR PÚBLICO 1/ 21.6 101.9 80.3FINANC. DE BANCOS OFICIALES 21.6 101.9 80.3

1/ No incluye el Financiamiento Interinstitucional (deuda entre entidades del Sector Público) por B/.144.1 millones. Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SALDO AL 31-12-2013

SALDO AL 30-06-2014

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Cuadro No.4-10 DETALLE DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO

Al 30 de junio de 2014(En millones de balboas)

MONTO DEL FINANCIAMIENTO CONTRATADOSECTOR ECONÓMICO PROPÓSITO SALDO

PRÉSTAMO DISPONIBLE

Sector Educación 100.0 5.3 28.2 71.8BID 2462/OC-PN Espacios educativos y calidad de los aprendizajes 30.0 1.2 20.9 9.1BID 2734/OC-PN Innovación en la infraestructura escolar 70.0 4.1 7.3 62.7

Sector Salud 927.7 69.1 508.6 419.1BID 1719/OC-PN-1 Saneamiento de la bahía de Panamá - II Etapa 30.0 - 0.4 29.6BID 2367/OC-PN (IDAAN) Inversión en agua potable y saneamiento - Fase I 40.0 4.1 18.0 22.0BID 2563/OC-PN Mej. de la equidad y fortal. de servicios de salud 50.0 4.3 10.4 39.6BID 3002/OC-PN (IDAAN) Inversión en agua potable y saneamiento - Fase II 54.0 - - 54.0BIRF 7477-PAN Agua potable y servicios de saneamiento 32.0 1.9 26.9 5.1BIRF 7587-PAN Equidad en salud y mejora de desempeño 40.0 4.1 34.3 5.7BIRF 7877-PAN Mejora del agua y tratamiento de aguas - PM 40.0 1.2 3.8 36.2OFID - 1557PB Saneam de la ciudad y bahía de Panamá - Fase II 52.0 45.9 45.9 6.1CAF 6987 Saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá 120.0 4.3 116.7 3.3CAF 7532 Servicios de agua potable y alcantarillado 100.0 - 6.8 93.2CAF 8468 Saneam de la ciudad y bahía de Panamá - Fase II 103.7 2.2 2.2 101.5BEI - 24304 Saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá 40.0 - 18.4 21.6JICA II - Japón Saneamiento de la bahía de Panamá - I Etapa 226.0 a/ 1.1 224.8 1.2

Desarrollo Urbano y Comunal 123.1 4.0 72.4 50.7BID 2025/OC-PN-1 Desarrollo sostenible de Chiriquí y Bocas del Toro 56.0 0.1 46.7 9.3BID 2025/OC-PN-2 Des. sostenible de Colón y provincias centrales 63.0 3.9 24.6 38.4FIDA 750-PA Desarrollo participativo y modernización rural 4.1 b/ - 1.1 3.0

Transporte y Comunicaciones 1,349.0 465.8 1,250.9 98.1BID 1785/OC-PN Multifase de infraestructura vial - PPP 70.0 7.4 70.0 0.0BID 1785/OC-PN-1 Multifase de infraestructura vial - PPP (II Etapa) 70.0 9.1 15.3 54.7CAF 7485 Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 400.0 - 394.0 6.0CAF 8109 Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá II 100.0 - 95.0 5.0CAF 8507 Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá III 100.0 95.0 95.0 5.0Citibank Int. (COFACE) Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 297.8 88.3 274.0 23.8Natixis, S.A. (CESCE) Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 61.2 16.0 57.6 3.6Citibank Group (MIGA) II Construcción de Línea 1 del Metro de Panamá 250.0 250.0 250.0 0.0

Sector Agropecuario 85.6 3.2 81.9 3.7BID 1885/OC-PN-1 Programa de administración de tierras y catastro 44.4 1.3 44.3 0.1BIRF 7439-PAN Aumentar productividad y sost. rec. naturales 39.4 1.9 37.0 2.4OFID - 1300PB Desarrollo participativo y modernización rural 1.8 - 0.6 1.2

Multisectorial 1,095.2 525.9 658.4 436.8BID 1762/OC-PN Programa de seguridad integral (PROSI) 22.7 2.3 18.2 4.5BID 1867/OC-PN Red de protección social - Fase I 20.1 0.1 20.1 0.0BID 1875/OC-PN Mejoramiento de la administración de justicia 21.6 1.5 18.6 3.0BID 1941/OC-PN * Pol. de competitividad y apertura comercial 32.7 3.5 32.7 0.0BID 1987/OC-PN Prog. multifase de transformación tecnológica 19.7 1.4 14.6 5.1BID 2568/OC-PN * Programa de fortalecimiento de la gestión fiscal 50.0 5.6 15.8 34.2BID 2842/OC-PN * Fortalec. de la admón. macrofinanciera y fiscal 265.0 - - 265.0BID 3146/OC-PN * Estabilidad y transparencia fiscal y financiera 300.0 300.0 300.0 0.0BIRF 7479-PAN Proyecto de protección social 24.0 0.8 21.9 2.1BIRF 8016-PAN ** Asist. técnica - Mej. eficiencia del Sector Público 55.0 10.7 14.8 40.2BIRF 8087-PAN ** Política de gestión de riesgo por desastres 66.0 - - 66.0BIRF 8333-PAN ** Admón fiscal programática y eficiencia del gasto III 200.0 200.0 200.0 0.0CAF 5348 Proyecto de cuencas hidrográficas prioritarias 18.4 - 1.7 16.7

T O T A L 3,680.6 1,073.3 2,600.4 1,080.2

a/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Yenes Japoneses (JPY.19,371 millones). b/ Cifra Estimada, el monto contratado se denomina en Derechos Especiales de Giro (DEG.2,600,000). Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

DESEMBOLSOS RECIBIDOSTOTALAño 2014 Acumulado

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79

SECTOR

TOTAL DE SERVICIO DE LA DEUDA 638.5 675.1 (36.6)

GOBIERNO CENTRAL 615.5 652.9 (37.4) Amortización 162.2 215.2 (53.0) Intereses 439.1 415.0 24.1

Comisiones bancarias 14.1 22.6 (8.5)

SECTOR DESCENTRALIZADO 23.0 22.2 0.8 Amortización 19.2 13.9 5.3 Intereses 3.8 8.3 (4.5)

Comisiones bancarias 0.0 0.0 0.0

NOTA: La amortización incluye ajustes que modifican el saldo, sin afectación presupuestaria de gasto. Las sumatorias manuales pueden no ser exactas por el redondeo de las cifras.(-) Cantidad nula o cero.Fuente: Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y Finanzas.

SALDO AL 30-06-2013

SALDO AL 30-06-2014 DIFERENCIA

Cuadro No.4-11 SALDO COMPARATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDADEL SECTOR PÚBLICO

Al 30 DE JUNIO DE 2014 y 2013(En millones balboas)

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5. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO

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5. PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO

El Informe de la Planilla del Sector Público que se presenta corresponde al 30 de junio de 2014 y se compara con igual período de 2013. La fuente de esta información la constituyen los registros centrales de pago de planillas procesados en la Contraloría General de la República y los informes de planillas que nos remiten las instituciones que efectúan sus propios pagos. Al 30 de junio de 2014, la Planilla del Sector Público está compuesta por ochenta y tres (83) entidades, conformadas de la siguiente manera: 24 del Gobierno Central, 38 de las Instituciones Descentralizadas, 13 de las Empresas Públicas y 8 de los Intermediarios Financieros; no incluye a la Autoridad del Canal, los Bomberos, los Municipios, ni jubilados. El renglón del sueldo bruto comprende los pagos de salario bruto al personal permanente y eventual (transitorios y contingentes), e incluye las vacaciones, sobresueldos y licencias con sueldo, según corresponda; y no se incluyen los pagos de servicios profesionales, vigencias expiradas, gastos de representación, décimo tercer mes, bonos, horas extras, ni jubilaciones. 5.1. Planilla acumulada: enero a junio 2014 y 2013 En el período de enero - junio de 2014, la planilla reflejó un promedio mensual de 204,116 funcionarios, con un pago mensual acumulado de B/.1,231.2 millones en el sueldo bruto. (Ver Cuadro No. 5-1 y 5-2) Al 30 de junio de 2013, el promedio mensual de funcionarios fue de 196,604 con un pago acumulado de B/.1,136.9 millones en el sueldo bruto. (Ver Cuadro No. 5-1 y 5-2)

5.1.1. Número de Empleados2

Al comparar los promedios totales del segundo trimestre de 2014 con los del mismo período de 2013, se observa un aumento de 7,511 funcionarios.

2014 2013 DIFERENCIA

SEGURIDAD PÚBLICA 27,219 25,484 1,735

EDUCACIÓN 69,291 67,620 1,672

SALUD 41,139 40,093 1,047

INSTITUCIONES NUEVAS 1/ 694 0 694

LEYES ESPECIALES 17,590 16,974 617RESTO DE INSTITUCIONES 48,182 46,434 1,747

TOTAL 107,605 103,501 4,105

Cuadro No.5-1 COMPARATIVO DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS DE LAPLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR

PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2014 y 2013

PROMEDIO EMPLEADOSSECTOR

1/ Se refiere a las creadas a partir del 2013 las cuales inician operaciones con presupuestopropio a partir del 2014.

2 Nota: No debe interpretarse que el total de funcionarios nombrados es igual al total de funcionarios pagados en el mes, ya que un número de funcionarios se acogen a vacaciones, licencias u otras situaciones, lo que puede generar diferencias en estos totales.

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82

Respecto al total del aumento en el número promedio de empleados en el período, los sectores que más influyeron fueron el sector seguridad pública con 1,735, educación con 1,672, y salud con 1,047. (Ver Cuadro No.5-1)

2014 2013 ABSOLUTA %

Enero 194,361 186,019 8,342 4.5 Gobierno Central 123,274 118,356 4,918 4.2 Sector Descentralizado 71,087 67,663 3,424 5.1

Febrero 203,554 195,243 8,311 4.3 Gobierno Central 129,609 124,083 5,526 4.5 Sector Descentralizado 73,945 71,160 2,785 3.9

Marzo 204,904 197,047 7,857 4.0 Gobierno Central 130,225 125,395 4,830 3.9 Sector Descentralizado 74,679 71,652 3,027 4.2

Abril 205,794 198,691 7,103 3.6

Gobierno Central 131,210 126,592 4,618 3.6

Sector Descentralizado 74,584 72,099 2,485 3.4

Mayo 207,398 199,991 7,407 3.7 Gobierno Central 132,557 127,412 5,145 4.0

Sector Descentralizado 74,841 72,579 2,262 3.1

Junio 208,682 202,635 6,047 3.0 Gobierno Central 132,736 128,825 3,911 3.0 Sector Descentralizado 75,946 73,810 2,136 2.9

Promedio Mensual 204,116 196,604 7,511 3.8

Cuadro No.5.1.1 NÚMERO DE EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2014 y 2013

MES AÑOS: VARIACIÓN

Del aumento de 7,511 empleados, se observa que los aumentos más significativos se presentaron en enero con 4.5% (siendo el sector descentralizado el más representativo con 5.1%) y en febrero con 4.3% (fundamentalmente por el gobierno central con 4.5%).

MES EVENTUALES PERMANENTES TOTAL

ENERO 13,762 180,599 194,361

FEBRERO 20,223 183,331 203,554

MARZO 21,270 183,634 204,904

ABRIL 21,198 184,596 205,794

MAYO 22,292 185,106 207,398

JUNIO 23,400 185,282 208,682

Promedio Mensual 20,358 183,758 204,116

Cuadro No.5-1.2 NÚMERO DE EMPLEADOS SEGÚN LA CONDICIÓNDE EVENTUALES O PERMANENTES

ENERO A JUNIO DE 2014

Por otro lado, del promedio mensual de empleados, 90.0% son permanentes y 10.0% son eventuales.

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5.1.2. Sueldo Bruto Al comparar la planilla acumulada al segundo trimestre de 2014 (B/.1,231.2 millones) con el mismo período del 2013 (B/.1,136.9 millones), se observa un aumento de B/.94.2 millones. Los aumentos de mayor representatividad se dan en el sector educación con B/.26.8 millones, salud con B/.24.4 millones, leyes especiales con B/.11.9 millones y seguridad pública con B/.11.3 millones.

2014 2013 DIFERENCIA

EDUCACIÓN 389,284 362,495 26,789

SALUD 336,290 311,938 24,352

LEYES ESPECIALES 120,775 108,852 11,923

SEGURIDAD PÚBLICA 145,200 133,900 11,301

INSTITUCIONES NUEVAS 3,946 0 3,946RESTO DE INSTITUCIONES 235,681 219,758 15,923

TOTAL 1,231,177 1,136,942 94,234

SECTOR

Cuadro No.5-2 COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO DE LAPLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTOR

PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2014 y 2013

SUELDO BRUTO ACUMULADO(En miles de balboas)

A continuación se presenta el cuadro comparativo del sueldo bruto de la planilla del período: enero a junio 2014-213, por mes, en el cual se refleja que el aumento más significativo en el sueldo bruto de la planilla del Sector Público, se dio en febrero con 10.1% (sector descentralizado con 11.2% y gobierno central con 9.3%) y en enero la variación fue de 9.7% (sector descentralizado con 11.8% y gobierno central con 8.3%).

2014 2013 ABSOLUTA %

Enero 195,726 178,341 17,385 9.7 Gobierno Central 112,566 103,935 8,631 8.3 Sector Descentralizado 83,160 74,406 8,754 11.8Febrero 203,436 184,803 18,633 10.1 Gobierno Central 118,782 108,705 10,077 9.3 Sector Descentralizado 84,653 76,098 8,555 11.2Marzo 203,196 190,383 12,813 6.7 Gobierno Central 118,196 110,008 8,188 7.4 Sector Descentralizado 85,000 80,375 4,625 5.8Abril 204,831 190,015 14,816 7.8 Gobierno Central 120,827 112,064 8,763 7.8 Sector Descentralizado 84,004 77,951 6,053 7.8Mayo 208,659 194,905 13,754 7.1 Gobierno Central 123,269 112,304 10,965 9.8 Sector Descentralizado 85,390 82,601 2,789 3.4Junio 215,329 198,495 16,833 8.5 Gobierno Central 127,113 115,476 11,636 10.1 Sector Descentralizado 88,216 83,019 5,197 6.3

Monto Acumulado Total 1,231,177 1,136,942 94,234 8.3

Cuadro No.5-2.1 SUELDO BRUTO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN MES Y SECTOR

(En miles de balboas)PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2014 y 2013

MESAÑOS VARIACIÓN

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84

MES EVENTUALES PERMANENTES TOTAL

ENERO 10,197 185,529 195,726

FEBRERO 15,930 187,506 203,436

MARZO 15,114 188,082 203,196

ABRIL 15,549 189,283 204,831

MAYO 16,309 192,350 208,659

JUNIO 17,286 198,043 215,329

TOTAL ACUMULADO 90,384 1,140,792 1,231,177

(En miles de balboas) ENERO A JUNIO DE 2014

Cuadro No.5-2.2 SUELDO BRUTO SEGÚN LA CONDICIÓNDE EVENTUALES O PERMANENTES

Los empleados permanentes captan el 92.7% del monto total acumulado de la planilla a junio de 2014 y los eventuales el 7.3%.

5.2. Comparativo de la Planilla del Sector Público, junio 2014 y 2013

La planilla correspondiente al mes de junio de 2014, registró un total de 208,682, lo que significó un aumento de 6,047 empleados con respecto a junio de 2013. El sueldo bruto totalizó B/.215.3 millones, lo que significó un aumento de B/.16.8 millones al compararlo con junio de 2013.

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

SUELDO BRUTO MENSUAL

(En miles de B/.)

NÚMERO DE EMPLEADOS

EDUCACIÓN 71,999 72,661 63,497 71,012 8,502 1,649SALUD 57,639 40,903 55,536 40,477 2,103 426SEGURIDAD PÚBLICA 24,523 27,615 23,014 26,029 1,509 1,586LEYES ESPECIALES 20,375 17,686 18,613 17,323 1,762 363INSTITUCIONES NUEVAS 720 753 0 0 720 753RESTO DE INSTITUCIONES 40,072 49,064 37,836 47,794 2,237 1,270

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 215,329 208,682 198,495 202,635 16,833 6,047

Cuadro No. 5-3 COMPARATIVO DE LA PLANILLA DEL SECTOR PÚBLICO, POR SECTORJUNIO 2014 - 2013

SECTOR2014 2013 DIFERENCIA

Para el mes de junio de 2014, del total de servidores públicos el 67.7% presta sus servicios en los sectores de educación, salud y seguridad pública; al igual mes del 2013 la participación de estos tres sectores fue del 67.9%. Respecto al monto de la planilla, los sectores de educación, salud y seguridad pública tanto para junio de 2014 como de 2013 representaron el 71.6%.

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No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Promedio Mensual

TOTAL SECTOR PÚBLICO 194,361 203,554 204,904 205,794 207,398 208,682 204,116EDUCACIÓN 64,549 68,788 68,904 69,772 71,074 72,661 69,291

1 Educación 48,717 52,114 51,866 52,867 53,371 53,949 52,1472 Instituto Panameño de Habilitación Especial 1,732 1,763 1,787 1,872 1,886 1,908 1,8253 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,221 1,318 1,403 1,371 1,384 1,749 1,4084 Universidad de Panamá 8,368 8,335 8,235 8,232 8,262 8,308 8,2905 Universidad Especializada de Las Américas 550 835 1,060 776 1,382 1,603 1,0346 Universidad Tecnológica de Panamá 2,512 2,740 2,802 2,867 2,985 3,350 2,8767 Universidad Marítima Internacional de Panamá 163 160 188 190 191 192 181

8 Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 520 679 708 732 742 739 687

9 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 433 508 521 533 540 537 512

10 Sistema Estatal de Radio 333 336 334 332 331 326 332

SALUD 40,521 41,273 41,608 41,581 40,950 40,903 41,13911 Salud 14,284 14,902 15,546 15,601 15,614 15,420 15,22812 Caja de Seguro Social 25,964 26,096 25,785 25,695 25,048 25,198 25,63113 Instituto Conmemorativo Gorgas 273 275 277 285 288 285 281

SEGURIDAD PÚBLICA 26,673 26,921 27,170 27,333 27,601 27,615 27,21914 Seguridad Pública 25,193 25,423 25,690 25,863 26,050 26,042 25,710

Servicio de Protección Institucional (SPI ) 1,480 1,498 1,480 1,470 1,551 1,573 1,509

LEYES ESPECIALES 17,442 17,569 17,563 17,581 17,699 17,686 17,59015 Contraloría General de la República 3,357 3,370 3,391 3,390 3,394 3,395 3,38316 Órgano Judicial 3,704 3,738 3,729 3,740 3,756 3,739 3,73417 Procuraduría General de la Nación 3,835 3,859 3,846 3,879 3,910 3,920 3,87518 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 374 380 398 396 401 394 39119 Banco Nacional de Panamá 3,112 3,096 3,117 3,143 3,158 3,160 3,13120 Caja de Ahorros 1,649 1,660 1,675 1,646 1,682 1,675 1,66521 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 1,048 1,098 1,047 1,013 1,024 1,028 1,04322 Procuraduría de la Administración 164 165 164 169 168 170 16723 Tribunal de Cuentas 99 98 98 99 100 99 9924 Fiscalía de Cuentas 100 105 98 106 106 106 104

INSTITUCIONES NUEVAS 1/ 619 642 703 721 728 753 69425 Autoridad Nacional de Ingreso Público 548 563 579 594 602 618 58426 Autoridad de Pasaporte de Panamá 47 51 86 87 85 90 7427 Autoridad de Transparencia 24 28 38 40 41 45 36

RESTO DE INSTITUCIONES: 44,557 48,361 48,956 48,806 49,346 49,064 48,182GOBIERNO CENTRAL 22,401 24,394 24,374 24,084 24,594 24,379 24,038

28 Asamblea Nacional 1,638 1,643 1,645 1,646 1,645 1,636 1,64229 Superintendencia de Seguros 60 57 57 58 57 56 5830 Presidencia 2,071 2,179 2,191 2,210 2,176 2,127 2,15931 Gobierno 2,838 3,034 3,089 3,106 3,197 3,197 3,07732 Relaciones Exteriores 660 681 680 671 686 646 67133 Comercio e Industrias 799 789 787 788 797 803 79434 Obras Públicas 2,763 2,798 2,800 2,829 2,830 2,817 2,80635 Desarrollo Agropecuario 2,129 2,333 2,353 2,346 2,357 2,354 2,31236 Trabajo y Desarrollo Laboral 1,094 1,116 1,110 1,108 1,114 1,101 1,10737 Vivienda 1,259 1,289 1,287 1,287 1,294 1,286 1,28438 Economía y Finanzas 2,604 2,633 2,688 2,704 2,731 2,719 2,68039 Desarrollo Social 1,420 1,622 1,624 1,186 1,623 1,627 1,51740 Tribunal Electoral 1,936 3,036 2,888 2,959 2,900 2,596 2,71941 Fiscalia General Electoral 260 305 300 306 304 306 29742 Tribunal Administrativo Tributario 63 64 63 63 65 65 6443 Defensoría del Pueblo 178 186 183 188 189 189 186

Asamblea de Representantes 629 629 629 629 629 854 667

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 10,002 11,038 11,744 11,580 11,617 11,590 11,262

44 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 866 929 1,004 1,003 1,012 1,011 97145 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 300 308 316 316 317 317 31246 Dirección General de Contratación 92 92 93 94 93 89 9247 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 92 91 91 93 93 94 9248 Autoridad de los Recursos Acuáticos 345 377 378 382 380 379 37449 Tribunal de Contrataciones Públicas 46 49 48 48 46 46 4750 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 42 169 182 191 215 216 169

Cuadro No.5-4 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales en el Sector Público:Enero-Junio de 2014

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No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Promedio Mensual

TOTAL SECTOR PÚBLICO 194,361 203,554 204,904 205,794 207,398 208,682 204,116

51 Zona Franca del Barú 13 14 14 12 12 13 1352 Secretaría Nacional de Discapacidad 155 155 178 180 187 187 17453 Autoridad Nacional de Aduana 1,521 1,523 1,524 1,538 1,539 1,547 1,53254 Instituto Nacional de la Mujer 102 109 109 115 116 115 11155 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 179 183 185 182 180 179 18156 Autoridad de Innovación Gubernamental 87 127 129 128 121 123 11957 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 849 851 859 872 873 867 86258 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 392 393 394 400 404 404 39859 Autoridad Nacional del Ambiente 1,043 1,251 1,490 1,525 1,525 1,519 1,39260 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 492 502 500 500 502 497 49961 Sistema de Ahorro y Capitalización 32 27 29 31 31 31 3062 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 563 562 558 562 559 556 56063 Instituto Nacional de Cultura 802 1,041 1,087 1,094 1,085 1,078 1,03164 Instituto Panameño de Deportes 675 937 944 938 957 953 90165 Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 342 350 352 353 355 350 35066 Autoridad de Turismo de Panamá 274 303 586 318 321 321 35467 Registro Público de Panamá 698 695 694 705 694 698 697

EMPRESAS PÚBLICAS 10,489 11,224 11,105 11,399 11,377 11,354 11,15868 Autoridad Marítima de Panamá 1,580 1,589 1,589 1,590 1,589 1,592 1,58869 Bingos Nacionales 40 40 40 40 42 45 4170 Autoridad Aeronáutica Civil 746 746 745 765 768 762 75571 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 2,512 2,866 2,619 2,862 2,835 2,843 2,75672 Instituto de Mercadeo Agropecuario 627 708 729 733 739 729 71173 Lotería Nacional de Beneficencia 1,713 1,975 2,034 2,042 2,073 2,062 1,98374 Zona Libre de Colón 671 714 694 734 701 701 70375 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 23 25 24 23 25 26 2476 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 91 91 93 97 99 96 9577 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 2,474 2,457 2,524 2,500 2,492 2,485 2,48978 Empresa Nacional de Autopista, S.A. 12 13 14 13 14 13 13

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,665 1,705 1,733 1,743 1,758 1,741 1,72479 Superintendencia de Bancos 382 379 379 378 391 389 38380 Banco de Desarrollo Agropecuario 736 738 737 740 743 739 73981 Banco Hipotecario Nacional 295 302 330 335 335 325 32082 Superintendencia de Mercado de Valores 86 86 86 87 87 88 8783 Instituto de Seguro Agropecuario 166 200 201 203 202 200 195

1/ Corresponde a las instituciones creadas a partir del 2013 y cuyo funcionamiento prespuestario inicia a partir del 2014.

Cuadro No.5-4 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales en el Sector Público:Enero-Junio de 2014 (Conclusión)

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87

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Monto Acumulado

TOTAL SECTOR PÚBLICO 195,726 203,436 203,196 204,831 208,659 215,329 1,231,177EDUCACIÓN 59,240 62,405 62,835 65,384 67,421 71,999 389,284

1 Educación 41,286 43,556 43,878 45,917 47,338 51,214 273,1892 Instituto Panameño de Habilitación Especial 1,648 1,671 1,688 1,815 1,803 1,821 10,4453 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,993 2,152 2011 2,166 2,231 2,302 12,8554 Universidad de Panamá 9,190 9,201 9218 9,522 9,611 9,664 56,4075 Universidad Especializada de Las Américas 474 831 906 694 1,066 1,242 5,2146 Universidad Tecnológica de Panamá 3,460 3,650 3752 3,863 3,936 4,340 23,0027 Universidad Marítima Internacional de Panamá 249 244 272 273 273 282 1,594

8 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 300 352 355 371 381 368 2,127

9 Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 364 467 476 488 507 495 2,796

10 Sistema Estatal de Radio 277 280 278 275 275 270 1,655

SALUD 56,603 55,779 56,431 54,593 55,244 57,639 336,290

11 Salud 17,223 18,246 18,009 18,259 18,285 18,572 108,59512 Caja de Seguro Social 39,087 37,236 38,124 36,023 36,649 38,761 225,87913 Instituto Conmemorativo Gorgas 294 297 299 311 310 306 1,816

SEGURIDAD PÚBLICA 23,470 24,186 24,024 24,232 24,764 24,523 145,200

14 Seguridad Pública 22,155 22,853 22,704 22,917 23,319 23,159 137,10714 Servicio de Protección Institucional (SPI ) 1,316 1,333 1,320 1,316 1,446 1,364 8,094

LEYES ESPECIALES 19,787 20,097 19,916 20,236 20,364 20,375 120,775

15 Contraloría General de la República 4,312 4,357 4,365 4,373 4,385 4,384 26,17716 Órgano Judicial 4,074 4,131 4,113 4,149 4,199 4,173 24,83917 Procuraduría General de la Nación 3,532 3,567 3,537 3,594 3,643 3,668 21,54218 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 669 673 694 731 722 697 4,18719 Banco Nacional de Panamá 3,855 3,883 3,843 3,874 3,893 3,925 23,27320 Caja de Ahorros 1,895 1,903 1,851 1,973 2,001 2,018 11,64221 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 1,001 1,130 1,071 1,073 1,054 1,044 6,37322 Procuraduría de la Administración 167 169 171 175 175 177 1,03323 Tribunal de Cuentas 138 138 138 144 145 143 84524 Fiscalía de Cuentas 142 147 133 148 147 147 864

INSTITUCIONES NUEVAS 1/ 578 621 654 678 696 720 3,946

25 Autoridad Nacional de Ingreso Público 501 523 519.45 533 549 558 3,18426 Autoridad de Pasaporte de Panamá 41 44 75 80 79 83 40227 Autoridad de Transparencia 35 54 59 65 67 80 360

RESTO DE INSTITUCIONES: 36,048 40,346 39,336 39,708 40,170 40,072 235,681GOBIERNO CENTRAL: 18,306 20,366 19,909 19,917 20,272 20,194 118,963

28 Asamblea Nacional 1,799 1,804 1,806 1,806 1,814 1,803 10,83229 Superintendencia de Seguros 84 81 81 83 84 81 49330 Presidencia 1,795 1,938 1,931 1,962 1,884 1,947 11,45631 Gobierno 1,604 1,919 1,837 1,889 1,993 1,942 11,18432 Relaciones Exteriores 684 740 704 728 751 694 4,30133 Comercio e Industrias 695 686 686 691 704 720 4,18034 Obras Públicas 1,625 1,655 1,648 1,681 1,693 1,689 9,99135 Desarrollo Agropecuario 2,115 2,282 2,233 2,232 2,257 2,252 13,37136 Trabajo y Desarrollo Laboral 845 866 862 881 867 855 5,17637 Vivienda 866 891 894 895 907 903 5,35738 Economía y Finanzas 2,803 2,856 2,885 2,937 2,958 2,942 17,38239 Desarrollo Social 851 984 965 738 970 982 5,49040 Tribunal Electoral 1,385 2,438 2,166 2,168 2,160 1,901 12,21941 Fiscalia General Electoral 256 309 301 308 309 307 1,79042 Tribunal Administrativo Tributario 98 99 97 97 100 100 59143 Defensoría del Pueblo 175 189 182 192 191 190 1,119

Asamblea de Representantes 629 629 629 629 629 887 4,032

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 8,295 9,502 9,367 9,591 9,589 9,622 55,965

44 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 591 632 663.115 667 674 677 3,90345 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 290 294 302 302 305 306 1,80046 Dirección General de Contratación 131 131 134 135 134 123 78847 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 161 157 157 164 167 168 97448 Autoridad de los Recursos Acuáticos 349 373 371 380 373 376 2,22149 Tribunal de Contrataciones Públicas 67 70 67 67 64 64 40050 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 64 343 224 237 261 315 1,44451 Zona Franca del Barú 10 11 11 11 11 11 6552 Secretaría Nacional de Discapacidad 148 147 162 167 180 178 98353 Autoridad Nacional de Aduana 1,005 1,012 1,008 1,044 1,028 1,042 6,13954 Instituto Nacional de la Mujer 87 101 89 97 95 94 56355 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 163 166 165 164 163 163 98356 Autoridad de Innovación Gubernamental 159 275 228.27 224 219 225 1,33057 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 775 778 781 794 801 794 4,724

Cuadro No.5-4.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público:Enero - Junio de 2014 (En miles de balboas)

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88

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Monto Acumulado

TOTAL SECTOR PÚBLICO 195,726 203,436 203,196 204,831 208,659 215,329 1,231,177

58 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 509 532 529.075 539 542 544 3,19659 Autoridad Nacional del Ambiente 923 1,108 1236.615 1,306 1,273 1,265 7,11360 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 428 441 434.359 436 440 436 2,61461 Sistema de Ahorro y Capitalización 42 44 40.779 44 45 45 26062 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 313 312 309.863 315 315 311 1,87663 Instituto Nacional de Cultura 660 930 842.46 852 838 837 4,96064 Instituto Panameño de Deportes 374 541 502.784 504 531 511 2,96565 Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 237 254 262.17 265 265 260 1,54266 Autoridad de Turismo de Panamá 232 275 271.595 271 279 284 1,61267 Registro Público de Panamá 578 576 573.83 603 587 591 3,509

EMPRESAS PÚBLICAS 7,873 8,863 8,442 8,585 8,667 8,561 50,990

68 Autoridad Marítima de Panamá 1,600 1,612 1,602 1,605 1,620 1,626 9,66569 Bingos Nacionales 22 22 22 22 24 24 13770 Autoridad Aeronáutica Civil 803 803 810 842 863 844 4,96571 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 1,890 2,470 2,073 2,201 2,199 2,174 13,00672 Instituto de Mercadeo Agropecuario 402 484 488 485 486 472 2,81673 Lotería Nacional de Beneficencia 998 1,274 1,242 1,201 1,221 1,220 7,15674 Zona Libre de Colón 497 543 518 548 577 529 3,21075 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 41 41 41 41 45 45 25676 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 142 138 138 142 143 145 84877 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 1,445 1,439 1,473 1,463 1,455 1,449 8,72478 Empresa Nacional de Autopista 32 37 35 35 34 34 207

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,575 1,615 1,619 1,616 1,643 1,696 9,763

79 Superintendencia de Bancos 585 580 587 584 602 635 3,57380 Banco de Desarrollo Agropecuario 562 562 564 568 572 567 3,39581 Banco Hipotecario Nacional 105 112 116 119 120 112 68482 Superintendencia de Mercado de Valores 171 170 177 169 172 209 1,06883 Instituto de Seguro Agropecuario 152 191 174 175 177 173 1,04383 0

1/ Corresponde a las instituciones creadas a partir del 2013 y cuyo financiamiento presupuestario inicia a partir del 2014.

Cuadro No.5-4.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público:Enero - Junio de 2014 (Conclusión)

(En miles de balboas)

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89

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Promedio Mensual

TOTAL SECTOR PÚBLICO 186,019 195,243 197,047 198,691 199,991 202,635 196,604EDUCACIÓN 62,233 66,638 67,559 68,395 69,882 71,012 67,620

1 Educación 46,607 50,355 50,906 51,599 52,609 53,003 50,8472 Instituto Panameño de Habilitación Especial 1,632 1,658 1,705 1,750 1,785 1,836 1,7283 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,411 1,447 1,523 1,567 1,590 1,775 1,5524 Universidad de Panamá 8,143 8,101 8,118 8,046 8,002 8,008 8,0705 Universidad Especializada de Las Américas 558 707 846 928 1,186 1,449 9466 Universidad Tecnológica de Panamá 2,477 2,700 2,767 2,814 3,002 3,214 2,8297 Universidad Marítima Internacional de Panamá 159 160 185 187 189 188 178

8 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 435 541 542 539 548 558 527

9 Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 511 666 663 662 662 662 638

10 Sistema Estatal de Radio 300 303 304 303 309 319 306

SALUD 39,429 40,246 40,179 40,126 40,100 40,477 40,09311 Salud 14,147 14,744 14,960 14,899 14,907 14,998 14,77612 Caja de Seguro Social 25,014 25,234 24,950 24,956 24,920 25,198 25,04513 Instituto Conmemorativo Gorgas 268 268 269 271 273 281 272

SEGURIDAD PÚBLICA 24,685 25,270 25,296 25,863 25,760 26,029 25,48414 Fuerza Pública 23,483 24,075 24,091 24,487 24,446 24,728 24,21814 Servicio de Protección Institucional (SPI ) 1,202 1,195 1,205 1,376 1,314 1,301 1,266

LEYES ESPECIALES 16,632 16,748 16,995 17,046 17,097 17,323 16,97415 Contraloría General 3,342 3,354 3,361 3,372 3,364 3,424 3,37016 Órgano Judicial 3,555 3,557 3,566 3,567 3,604 3,655 3,58417 Procuraduría General de la Nación 3,637 3,599 3,676 3,679 3,660 3,714 3,66118 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 403 395 400 406 405 409 40319 Banco Nacional de Panamá 2,699 2,851 2,972 2,993 3,010 3,022 2,92520 Caja de Ahorros 1,699 1,696 1,704 1,701 1,717 1,705 1,70421 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 943 939 956 972 972 1,022 96722 Procuraduría de la Administración 159 157 162 161 162 164 16123 Tribunal de Cuentas 98 101 101 98 102 102 10024 Fiscalía de Cuentas 97 99 97 97 101 106 100

RESTO DE INSTITUCIONES: 43,040 46,341 47,018 47,261 47,152 47,794 46,434GOBIERNO CENTRAL 22,067 22,896 23,324 23,312 23,197 23,685 23,080

28 Asamblea Nacional 1,494 1,501 1,497 1,500 1,499 1,580 1,51230 Presidencia 2,090 2,181 2,174 2,121 2,186 2,199 2,15929 Superintendencia de Seguros 38 49 54 55 54 55 5131 Gobierno y Justicia 2,943 3,042 3,134 3,150 3,112 3,117 3,08332 Relaciones Exteriores 758 780 786 788 785 795 78233 Comercio e Industrias 684 722 865 859 855 851 80634 Obras Públicas 2,683 2,723 2,741 2,741 2,733 2,731 2,72535 Desarrollo Agropecuario 2,130 2,296 2,327 2,334 2,347 2,362 2,29936 Trabajo y Desarrollo Laboral 952 1,097 1,102 1,081 1,098 1,098 1,07137 Vivienda 1,285 1,297 1,296 1,293 1,297 1,280 1,29138 Economía y Finanzas 2,719 2,788 2,835 2,861 2,895 2,895 2,83239 Desarrollo Social 1,173 1,174 1,161 1,160 1,162 1,159 1,16540 Tribunal Electoral 2,090 2,165 2,234 2,225 2,021 2,274 2,16841 Fiscalia General Electoral 157 212 249 272 281 269 24042 Tribunal Administrativo Tributario 62 61 61 62 62 62 6243 Defensoría del Pueblo 180 179 179 181 181 176 17943 Asamblea de Representantes 629 629 629 629 629 782 655

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 9,532 10,749 10,869 10,995 11,041 11,162 10,72544 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 832 850 849 852 849 844 84645 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 284 296 295 298 293 293 29346 Dirección General de Contratación 86 86 88 94 92 90 8947 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 87 87 86 86 88 87 8748 Autoridad de los Recursos Acuáticos 296 295 312 334 346 352 32349 Tribunal de Contrataciones Públicas 36 50 49 49 50 50 4750 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 197 206 234 297 325 325 26451 Zona Franca del Barú 15 14 17 15 12 16 1552 Secretaría Nacional de Discapacidad 165 183 185 185 183 183 18153 Autoridad Nacional de Aduana 1,486 1,507 1,508 1,500 1,515 1,517 1,50654 Instituto Nacional de la Mujer 94 97 105 103 103 103 10155 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 152 154 166 171 178 179 16756 Autoridad de Innovación Gubernamental 78 76 75 77 78 79 7757 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 628 641 636 636 642 659 64058 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 350 360 360 369 369 372 36359 Autoridad Nacional del Ambiente 1,215 1,475 1,500 1,510 1,521 1,531 1,45960 Aut. de Protecc.al Consumidor y Defensa de la Comp. 414 496 487 484 486 491 47661 Sistema de Ahorro y Capitalización 30 29 30 32 32 32 3162 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 567 570 564 568 561 559 56563 Instituto Nacional de Cultura 795 1,055 1,082 1,084 1,075 1,111 1,03464 Instituto Panameño de Deportes 451 888 906 907 897 934 831

Cuadro No.5-5 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales en el Sector Público:Enero-Junio de 2013

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90

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Promedio Mensual

TOTAL SECTOR PÚBLICO 186,019 195,243 197,047 198,691 199,991 202,635 196,604

65 Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 342 338 333 336 334 335 33666 Autoridad de Turismo de Panamá 275 317 320 318 318 318 31167 Registro Público de Panamá 657 679 682 690 694 702 684

EMPRESAS PÚBLICAS 9,817 11,042 11,144 11,250 11,190 11,219 10,94468 Autoridad Marítima de Panamá 1,509 1,509 1,556 1,567 1,568 1,555 1,54469 Bingos Nacionales 60 50 45 43 44 44 4870 Autoridad Aeronáutica Civil 708 754 764 757 760 764 75171 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 2,431 2,743 2,777 2,779 2,776 2,773 2,71372 Instituto de Mercadeo Agropecuario 502 568 581 589 611 624 57973 Lotería Nacional de Beneficencia 1,033 1,856 1,868 1,868 1,894 1,939 1,74374 Zona Libre de Colón 714 715 706 715 713 702 71175 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 22 23 23 23 24 22 2376 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 105 108 107 110 117 112 11077 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 2,724 2,707 2,708 2,790 2,673 2,673 2,71378 Empresa Nacional de Autopista, S.A. 9 9 9 9 10 11 10

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,624 1,654 1,681 1,704 1,724 1,728 1,68679 Superintendencia de Bancos 366 362 367 371 375 378 37080 Banco de Desarrollo Agropecuario 733 737 743 753 756 755 74681 Banco Hipotecario Nacional 276 304 303 306 312 320 30482 Comisión Nacional de Valores 66 68 72 76 80 79 7483 Instituto de Seguro Agropecuario 183 183 196 198 201 196 193

Cuadro No.5-5 Número de Funcionarios Permanentes y Eventuales en el Sector Público:Enero-Junio de 2013 (Conclusión)

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91

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Monto Acumulado

TOTAL SECTOR PÚBLICO 178,341 184,803 190,383 190,015 194,905 198,495 1,136,942EDUCACIÓN 55,857 58,562 60,160 61,717 62,702 63,497 362,495

1 Educación 39,139 41,493 42,644 43,962 44,212 44,461 255,9112 Instituto Panameño de Habilitación Especial 1,512 1,526 1,632 1,703 1,735 1,779 9,8873 Universidad Autónoma de Chiriquí 1,863 1,906 1,917 1,952 2,039 2,148 11,8254 Universidad de Panamá 8,479 8,404 8,472 8,487 8,730 8,803 51,3755 Universidad Especializada de Las Américas 480 603 681 667 844 974 4,2496 Universidad Tecnológica de Panamá 3,277 3,362 3,513 3,597 3,802 3,989 21,5407 Universidad Marítima Internacional de Panamá 236 240 271 266 265 263 1,541

8 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 291 351 351 357 369 367 2,086

9 Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 337 437 438 442 441 442 2,537

10 Sistema Estatal de Radio 243 240 241 284 265 269 1,542

SALUD 48,948 49,508 53,206 50,499 54,241 55,536 311,93811 Salud 14,947 15,907 15,667 15,762 15,714 17,136 95,13312 Caja de Seguro Social 33,716 33,326 37,256 34,457 38,248 38,092 215,09513 Instituto Conmemorativo Gorgas 285 275 283 280 279 308 1,710

SEGURIDAD PÚBLICA 21,451 22,119 22,028 22,776 22,512 23,014 133,90014 Fuerza Pública 20,403 21,069 20,973 21,350 21,362 21,878 127,03514 Servicio de Protección Institucional (SPI ) 1,048 1,050 1,055 1,426 1,150 1,136 6,865

LEYES ESPECIALES 17,743 17,855 18,014 18,199 18,428 18,613 108,85215 Contraloría General 3,451 3,461 3,471 3,483 3,471 3,578 20,91516 Órgano Judicial 3,845 3,848 3,869 3,913 4,009 4,033 23,51717 Procuraduría General de la Nación 3,217 3,184 3,376 3,344 3,373 3,440 19,93418 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 592 621 622 637 687 669 3,82819 Banco Nacional de Panamá 3,410 3,593 3,510 3,522 3,529 3,528 21,09220 Caja de Ahorros 1,736 1,747 1,754 1,814 1,887 1,918 10,85621 Tocumen, S.A. (Aeropuerto Internacional) 1,058 962 970 1,042 1,025 993 6,05022 Procuraduría de la Administración 164 162 167 169 168 170 1,00023 Tribunal de Cuentas 135 138 137 136 138 136 82024 Fiscalía de Cuentas 135 139 138 139 141 149 841

RESTO DE INSTITUCIONES 34,342 36,759 36,975 36,824 37,022 37,836 219,758GOBIERNO CENTRAL 17,492 18,316 18,592 18,457 18,637 19,434 110,928

28 Asamblea Nacional 1,580 1,592 1,597 1,605 1,614 1,910 9,89830 Presidencia 1,754 1,848 1,863 1,613 1,866 1,926 10,87029 Superintendencia de Seguros 41 62 81 77 71 75 40731 Gobierno y Justicia 1,587 1,720 1,822 1,802 1,751 1,774 10,45632 Relaciones Exteriores 743 761 758 783 780 801 4,62633 Comercio e Industrias 542 583 735 759 726 724 4,06934 Obras Públicas 1,514 1,502 1,529 1,545 1,525 1,533 9,14835 Desarrollo Agropecuario 2,027 2,155 2,133 2,175 2,196 2,203 12,88936 Trabajo y Desarrollo Laboral 766 971 850 842 845 853 5,12737 Vivienda 866 840 839 859 873 869 5,14638 Economía y Finanzas 2,905 2,882 2,931 2,973 3,014 3,038 17,74339 Desarrollo Social 681 685 678 678 685 689 4,09640 Tribunal Electoral 1,422 1,583 1,598 1,563 1,510 1,647 9,32341 Fiscalia General Electoral 162 231 272 270 273 257 1,46542 Tribunal Administrativo Tributario 94 93 93 95 95 96 56643 Defensoría del Pueblo 179 179 184 189 184 181 1,09643 Asamblea de Representantes 629 629 629 629 629 859 4,004

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 7,781 8,868 8,719 8,896 8,834 9,010 52,10844 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 564 558 545 561 566 573 3,36745 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 263 288 279 294 279 284 1,68746 Dirección General de Contratación 121 121 124 131 127 126 75047 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 144 146 145 145 148 161 88948 Autoridad de los Recursos Acuáticos 313 310 346 367 357 360 2,05349 Tribunal de Contrataciones Públicas 51 92 69 68 73 69 42250 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 230 259 332 388 331 335 1,87551 Zona Franca del Barú 11 12 12 12 12 12 7152 Secretaría Nacional de Discapacidad 157 172 168 169 167 170 1,00353 Autoridad Nacional de Aduana 1,009 979 983 980 997 995 5,94354 Instituto Nacional de la Mujer 81 84 91 86 86 87 51555 Secretaría Nal. de Niñez, Adolescencia y Familia 136 134 155 155 163 160 90356 Autoridad de Innovación Gubernamental 138 134 133 144 145 141 83557 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 516 535 527 526 529 556 3,18958 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 439 483 478 474 486 479 2,83959 Autoridad Nacional del Ambiente 1,051 1,209 1,175 1,213 1,209 1,216 7,07360 Aut. de Protecc. al Consumidor y Defensa de la Comp. 348 425 421 423 446 430 2,49361 Sistema de Ahorro y Capitalización 42 46 44 47 47 47 27362 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 314 315 312 317 316 314 1,88863 Instituto Nacional de Cultura 632 901 854 837 826 856 4,906

Cuadro No.5-5.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público: Enero - Junio de 2013 (En miles de balboas)

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92

No. ENTIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Monto Acumulado

TOTAL SECTOR PÚBLICO 178,341 184,803 190,383 190,015 194,905 198,495 1,136,942

64 Instituto Panameño de Deportes 239 601 471 486 458 525 2,78065 Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 238 235 233 233 234 242 1,41566 Autoridad de Turismo de Panamá 230 281 268 265 266 299 1,60967 Registro Público de Panamá 514 548 554 575 566 571 3,328

EMPRESAS PÚBLICAS 7,632 8,089 8,144 7,927 7,989 7,784 47,56568 Autoridad Marítima de Panamá 1,491 1,488 1,537 1,557 1,555 1,541 9,16969 Bingos Nacionales 28 24 28 27 22 22 15170 Autoridad Aeronáutica Civil 726 817 782 794 797 809 4,72571 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 1,520 1,962 1,796 1,813 1,810 1,796 10,69772 Instituto de Mercadeo Agropecuario 354 381 391 393 405 415 2,33973 Lotería Nacional de Beneficencia 989 1,134 1,101 1,119 1,127 1,192 6,66274 Zona Libre de Colón 728 518 737 424 522 259 3,18875 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 37 37 37 43 41 40 23576 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 161 159 158 158 158 162 95677 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 1,574 1,546 1,549 1,573 1,518 1,518 9,27878 Empresa Nacional de Autopista, S.A. 24 23 28 26 34 29 164

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1,437 1,486 1,520 1,544 1,562 1,608 9,15779 Superintendencia de Bancos 554 553 554 560 588 590 3,39980 Banco de Desarrollo Agropecuario 538 540 544 558 563 575 3,31881 Banco Hipotecario Nacional 86 106 105 108 105 108 61882 Comisión Nacional de Valores 106 119 138 149 154 162 82883 Instituto de Seguro Agropecuario 153 168 179 169 152 173 994

Cuadro No.5-5.1 Sueldo Bruto Mensual y Acumulado de Funcionarios Permanentes y Eventuales del Sector Público: Enero - Junio de 2013 (Conclusión)

(En miles de balboas)

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SUELDONo. ENTIDAD BRUTO

(4)

GOBIERNO CENTRAL 118,804 121,338 979 8,309 11,398 729 127,113 132,736 958

1 Asamblea Nacional 1,795 1,627 1,103 8 9 839 1,803 1,636 1,1022 Contraloría General 3,738 2,717 1,376 646 678 953 4,384 3,395 1,2913 Presidencia 1,837 2,015 912 109 112 977 1,947 2,127 915

Servicio de Protección Institucional (SPI ) 1,359 1,566 868 4 7 631 1,364 1,573 8674 Gobierno 1,716 2,953 581 226 244 924 1,942 3,197 6075 Seguridad Pública 22,659 25,490 889 500 552 906 23,159 26,042 8896 Relaciones Exteriores 623 581 1,072 71 65 1,096 694 646 1,0747 Educación 47,122 47,487 992 4,092 6,462 633 51,214 53,949 9498 Comercio e Industrias 720 803 896 - - .. 720 803 8969 Obras Públicas 1,575 2,604 605 114 213 537 1,689 2,817 600

10 Desarrollo Agropecuario 2,127 2,132 998 125 222 561 2,252 2,354 95711 Salud 18,213 14,844 1,227 359 576 623 18,572 15,420 1,20412 Trabajo y Desarrollo Laboral 690 917 753 165 184 896 855 1,101 77713 Vivienda y Ordenamiento Territorial 789 1,127 700 114 159 719 903 1,286 70214 Economía y Finanzas 2,288 2,129 1,075 654 590 1,108 2,942 2,719 1,08215 Desarrollo Social 953 1,573 606 29 54 537 982 1,627 60316 Órgano Judicial 3,957 3,573 1,108 215 166 1,297 4,173 3,739 1,11617 Procuraduría General de la Nación 3,655 3,906 936 13 14 900 3,668 3,920 93618 Tribunal Electoral 1,507 1,979 761 395 617 639 1,901 2,596 73219 Procuraduría de la Administración 169 158 1,070 8 12 638 177 170 1,03920 Fiscalia General Electoral 103 71 1,457 203 235 864 307 306 1,00221 Tribunal de Cuentas 142 98 1,448 1 1 675 143 99 1,44022 Fiscalía de Cuentas 147 106 1,383 - - .. 147 106 1,38323 Defensoría del Pueblo 190 189 1,006 - - .. 190 189 1,00624 Tribunal Administrativo Tributario 99 64 1,552 1 1 650 100 65 1,538

Asamblea de Representantes 629 629 1,000 258 225 1,147 887 854 1,039

SECTOR DESCENTRALIZADO 79,238 63,944 1,239 8,978 12,002 748 88,216 75,946 1,162INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 62,267 46,162 1,349 7,927 10,376 764 70,193 56,538 1,242

25 Autoridad Nacional de Ingreso Público 392 436 899 166 182 912 558 618 90326 Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 542 798 679 135 213 635 677 1,011 67027 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 544 404 1,347 - - .. 544 404 1,34728 Autoridad Nacional del Ambiente 1,103 1,288 856 163 231 706 1,265 1,519 83329 Caja de Seguro Social 37,326 23,866 1,564 1,435 1,332 1,077 38,761 a/ 25,198 1,53830 Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 364 418 871 71 79 904 436 497 87631 Sistema de Ahorro y Capitalización 29 19 1,551 15 12 1,275 45 31 1,44532 Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos 358 520 689 136 219 623 495 739 66933 Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 305 542 563 6 14 441 311 556 56034 Instituto Nacional de Cultura 658 791 832 179 287 625 837 1,078 77735 Instituto Panameño de Deportes 269 460 584 242 493 492 511 953 53636 Instituto Nal. de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 299 420 713 69 117 588 368 537 68637 Instituto Panameño de Habilitación Especial 1,690 1,761 960 131 147 888 1,821 1,908 95438 Autoridad de Innovación Gubernamental 219 121 1,812 6 2 2,775 225 123 1,82839 Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 229 315 728 30 35 868 260 350 74240 Autoridad de Turismo de Panamá 237 279 850 47 42 1,113 284 321 88441 Instituto Conmemorativo Gorgas 267 221 1,208 39 64 612 306 285 1,07442 Registro Público de Panamá 589 697 846 2 1 2,000 591 698 847

(1)(en miles de B/.)(en miles de B/.)

BRUTO 1/SUELDO

PERMANENTES EVENTUALES 2/ TOTALES

FUNCIONARIOSSUELDO

(en Balboas)PROMEDIOFUNCIONARIOS

SUELDO SUELDOPROMEDIO

SUELDOFUNCIONARIOS

(en miles de B/.) (en Balboas)(8)=(2+5)(2) (3)=(1)/(2)*1000

(en Balboas)PROMEDIO BRUTO

Cuadro No.5-6 SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE FUNCIONARIOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO: JUNIO DE 2014

(9)=(7)/(8)*1000(5) (6)=(4)/(5)*1000 (7)=(1+4)

93

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SUELDONo. ENTIDAD BRUTO

(4)

43 Universidad Autónoma de Chiriquí 2,021 1,349 1,498 281 b/ 400 703 2,302 1,749 1,31644 Universidad de Panamá 7,001 4,347 1,610 2,664 3,961 673 9,664 8,308 1,16345 Universidad Especializada de Las Américas 441 388 1,136 802 1,215 660 1,242 1,603 77546 Universidad Tecnológica de Panamá 3,502 2,488 1,407 838 862 972 4,340 3,350 1,29647 Universidad Marítima Internacional de Panamá 260 174 1,496 21 18 1,178 282 192 1,46648 Sistema Estatal de Radio 270 326 828 - - .. 270 326 82849 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 293 299 979 13 18 722 306 317 96450 Dirección General de Contratación 120 88 1,365 3 1 3,000 123 89 1,38451 Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 168 94 1,791 - - .. 168 94 1,79152 Autoridad de los Recursos Acuáticos 361 357 1,011 15 22 673 376 379 99253 Tribunal de Contrataciones Públicas 64 46 1,398 - - .. 64 46 1,39854 Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 81 63 1,292 233 153 1,526 315 216 1,45855 Zona Franca del Barú 10 12 866 1 1 600 11 13 84556 Secretaría Nacional de Discapacidad 171 174 984 7 13 527 178 187 95257 Autoridad Nacional de Aduana 880 1,324 665 162 223 726 1,042 1,547 67458 Instituto Nacional de la Mujer 85 100 852 9 15 600 94 115 81959 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 159 175 908 4 4 1,030 163 179 91160 Autoridad Nacional de Administración de Tierras 794 867 916 - - .. 794 867 91661 Autoridad de Pasaporte de Panamá 83 90 917 - - .. 83 90 91762 Autoridad de Transparencia 80 45 1,770 - - .. 80 45 1,770

EMPRESAS PÚBLICAS 9,502 11,512 825 801 1,264 633 10,303 12,776 806

63 Autoridad Marítima de Panamá 1,626 1,592 1,021 - - .. 1,626 1,592 1,02164 Bingos Nacionales 24 45 531 - - .. 24 45 53165 Autoridad Aeronáutica Civil 809 740 1,093 35 22 1,579 844 762 1,10766 Aeropuerto Internacional de Tocumen 1,044 1,028 1,016 - - .. 1,044 1,028 1,01667 Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 1,892 2,478 764 281 365 770 2,174 2,843 76568 Instituto de Mercadeo Agropecuario 216 271 795 256 458 559 472 729 64769 Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 697 394 1,770 - - .. 697 c/ 394 1,77070 Lotería Nacional de Beneficencia 1,035 1,721 601 185 341 541 1,220 2,062 59271 Zona Libre de Colón 506 655 772 23 46 505 529 701 75572 Empresa de Generación Eléctrica, S. A. 45 26 1,741 - - .. 45 26 1,74173 Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 145 96 1,510 - - .. 145 96 1,51074 Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 1,429 2,453 582 21 32 646 1,449 2,485 58375 Empresa Nacional de Autopista, S.A. 34 13 2,650 - - .. 34 13 2,650

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 7,469 6,270 1,191 250 362 692 7,720 6,632 1,164

76 Superintendencia de Bancos 635 389 1,631 - - .. 635 389 1,63177 Banco de Desarrollo Agropecuario 538 693 776 29 46 638 567 739 76778 Banco Hipotecario Nacional 99 300 331 13 25 505 112 325 34479 Banco Nacional de Panamá 3,797 2,993 1,268 129 167 770 3,925 3,160 1,24280 Caja de Ahorros 1,985 1,620 1,225 33 55 593 2,018 1,675 1,20581 Superintendencia del Mercado de Valores 209 88 2,377 - - .. 209 88 2,37782 Instituto de Seguro Agropecuario 126 131 960 47 69 686 173 200 86683 Superintendencia de Seguros 81 56 1,448 - - .. 81 56 1,448

TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 198,043 185,282 1,069 17,286 23,400 739 215,329 208,682 1,032

1/ No se incluye pago correspondiente a vigencias expiradas.2/ Incluye empleados transitorios y contingentes.a/ Incluye pago por vacaciones de la primera quincena de julio a 1,415 funcionarios por B/.1,872,064.00 .b/ Incluye pago de planilla adicional por B/.177,478.32 a 313 empleados eventuales.c/ Incluye pago por B/.3,462.44 a 132 meteorólogos.(-) Cantidad nula o cero.(..) Dato no aplicable

(1)(en miles de B/.)(en miles de B/.)

BRUTO 1/SUELDO

PERMANENTES EVENTUALES 2/ TOTALES

FUNCIONARIOSSUELDO

(en Balboas)PROMEDIOFUNCIONARIOS

SUELDO SUELDOPROMEDIO

SUELDOFUNCIONARIOS

(en miles de B/.) (en Balboas)(8)=(2+5)(2) (3)=(1)/(2)*1000

(en Balboas)PROMEDIO BRUTO

Cuadro No.5-6 SUELDO BRUTO MENSUAL Y NÚMERO DE FUNCIONARIOS, PERMANENTES Y EVENTUALES, EN EL SECTOR PÚBLICO: JUNIO DE 2014 (Conclusión)

(9)=(7)/(8)*1000(5) (6)=(4)/(5)*1000 (7)=(1+4)

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6. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES

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6. EXONERACIONES, SUBSIDIOS Y CONCESIONES

A continuación se presenta el detalle de las principales actividades referente a las exoneraciones, subsidios y concesiones expedidas durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014 comparado a la misma fecha del año 2013. 6.1 FISCALIZACIÓN A LOS INCENTIVOS FISCALES Para el período de enero a junio del año 2014, los beneficios y concesiones fiscalizados significaron que el Estado dejara de percibir ingresos por la suma de B/.65.5 millones que comparado con el mismo período del año 2013, reflejó una disminución de B/.29.6 millones. El desglose en miles de Balboas es el siguiente:

2014 2013

Exoneraciones de Impuesto de Importación 62,428,505.6 77,210,316.8 (14,781,811.2)

Certificados de Abono Tributario (C.A.T.) 0.0 4,381,983.8 (4,381,983.8)

Certificados de Fomento a la Agroexportación (Ce.F.A.) 2,364,878.8 8,219,616.5 (5,854,737.7)

Certificados de Fomento Industrial (C.F.I.) 331,500.2 5,293,122.9 (4,961,622.7)

Certificados con Poder Cancelatorio (C.P.C.) 421,768.2 0.0 421,768.2

TOTALES 65,546,652.8 95,105,040.0 (29,558,387.2)

Fuente: Dirección Nacional de Consular Comercial-Contraloría General de la República.

Cuadro No.6.1 COMPARATIVO DE BENEFICIOS Y CONCESIONES FISCALIZADOSPERÍODO: ENERO A JUNIO DE 2014 - 2013

MONTO

(En balboas)

CONCEPTO Variación

6.1.1. Fiscalización a las solicitudes Exoneradas del Impuesto de Importación

En cumplimiento a las disposiciones legales se examinaron previamente 7,928 solicitudes de exoneraciones autorizadas por la Autoridad Nacional de Aduanas, que alcanzaron un valor C.I.F. de B/.584.2 millones y exoneraciones de impuesto de importación por B/.62.4 millones que comparado con el primer semestre del año 2013, refleja una disminución de B/.14.8 millones. Este se desglosa de la siguiente manera:

i. Sector Industrial se otorgaron beneficios por B/.30.0 millones en la importación de mercancías por valor C.I.F. de B/.235.9 millones. Entre las mercancías exoneradas están: maquinarias, equipos, repuestos, accesorios, materias primas, productos semielaborados, envases y empaques para el desarrollo de las actividades de este sector. En este sector se produjo un aumento de B/.3.7 millones comparados con el año 2013.

ii. Sector Público se concedieron beneficios por B/.17.7 millones en las importaciones exoneradas de equipos médicos y medicamentos (para uso de hospitales), vehículos para Honorables Diputados y Miembros del Órgano Judicial, así como también equipos didácticos y deportivos para los colegios públicos, y otros; cuyo valor C.I.F., fue de B/.140.4 millones. El sacrificio fiscal en este renglón disminuyó en B/.1.6 millones comparado con el mismo período del año anterior.

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iii. Cuerpo Consular, Diplomático y los Organismos Internacionales recibieron exoneración por la suma de B/.693.0 miles en trámites de las Importaciones de vehículos, mobiliarios, y otros con valor C.I.F. de B/.10.2 millones. En este renglón aumentó B/.244.8 miles comparado al 30 de junio de 2013.

iv. Sector de Corporaciones y Otros donde se incluyen: Cooperativas, las Concesiones

Administrativas, Clínicas y Hospitales Privados, Colegios Privados, Turistas Pensionados radicados en nuestro país, Universidades Privadas, el Gremio de la Acción Pastoral, recibieron exoneraciones en concepto de impuesto de importación por un monto de B/.9.0 millones y un valor C.I.F. de B/.151.8 millones. Para el 2014 disminuyó en B/.8.4 millones con relación al mismo período del año 2013.

v. Sector del Transporte Público con exoneración en impuesto de importación por B/.5.0

millones, con un valor C.I.F. de B/.45.9 millones. Para el 2014, se refleja una disminución de B/.8.7 millones comparado con el mismo período del año 2013; este renglón incluye la exoneración de autobuses, Metro de Panamá (Línea 1), microbuses, vehículos para taxis colectivos y de turismo, por el cual se establecen incentivos fiscales al transporte público de pasajeros. Es importante señalar, que a partir del 1 de julio de 2010, las importaciones de vehículos del Capítulo 87 del Arancel de Importación no pagan Impuesto de Importación, por lo que la exoneración a que hace referencia este punto, es básicamente para piezas, repuestos y otros.

6.1.2. Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones no tradicionales

Certificados de Abono Tributario (C.A.T.) Mediante la Ley No. 108 de 30 de diciembre de 1974, se crean los Certificados de Abono Tributario como instrumento para fomentar las exportaciones no tradicionales de bienes producidos o elaborados total o parcialmente en Panamá. Durante el período no se presentaron solicitudes para firma de Certificados de Abono Tributario expedidos por el Ministerio de Economía y Finanzas correspondientes a Resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, esto genera una disminución de 4.4 millones en comparación al mismo período del año 2013. Cabe señalar que según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 28 de 8 de mayo de 2012, “los Certificados de Abono Tributario emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas caducarán el 31 de mayo de 2013”.

6.1.3. Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a las Exportaciones de los (Ce.F.A.)

Por medio de la Ley No. 82 de 31 de diciembre de 2009, se crea el Programa de Fomento a la competitividad de las Exportaciones Agropecuarias (Ce.F.A.), Reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 65 de 25 de marzo de 2010. Durante el período correspondiente a la fecha del informe, se examinaron 277 Resoluciones por el monto de B/.3.5 millones, emitidas por la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias.

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Se firmaron 186 Certificados de Fomento a las Agroexportaciones expedidos a favor de 38 empresas o sociedades, por el valor de B/.2.4 millones. Para este incentivo comparado con el mismo período del año 2013, se produjo una disminución de B/.5.9 millones.

6.1.4. Fiscalización a las solicitudes de Incentivos a la Industria Nacional (C.F.I.)

A través de la Ley No. 76 de 23 de noviembre de 2009, se crea el Programa de Fomento y Desarrollo Industrial, Reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 15 de 15 de enero de 2010. Para el período transcurrido de enero a junio de 2014, se presentó y se examinó una (1) resolución para la firma del Certificado de Fomento Industrial expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente a Resolución emitida por la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Comercio e Industrias, por la suma de B/.332.0 miles. Esto generó una disminución de 5.0 millones, al compararse con el mismo período del año 2013.

6.1.5. Fiscalización a las solicitudes de Certificados con Poder Cancelatorio producto de actividades de exportación/reexportación de la Industria Nacional (C.P.C.)

En el período reportado correspondiente al año 2014, se refrendaron cinco (5) Certificados con Poder Cancelatorio (C.P.C.) por B/.421.8 miles emitidos por la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, previo examen de las solicitudes aprobadas, a beneficio de aquellos contribuyentes que realizan actividades de exportación/reexportación de mercancías. Al compararlo con el 2013, se refleja un aumento del 100% del monto otorgado en el 2014, dado que en dicha vigencia anterior no se refrendaron C.P.C.

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2014 2013

TOTAL 65,546,652.8 95,105,040.0 (29,558,387.2)

A. EXONERACIÓN DE IMPUESTO DE IMPORTACIÓN 1/ 62,428,505.6 77,210,316.8 (14,781,811.2)

INDUSTRIAL 29,974,367.0 26,317,177.0 3,657,190.0

PÚBLICO 17,744,211.5 19,381,249.9 (1,637,038.4)

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO 449,906.4 169,561.6 280,344.8

ORGANISMOS INTERNACIONALES 243,077.5 278,601.4 (35,523.9)

CORPORACIONES Y OTROS 9,006,206.5 17,398,812.6 (8,392,606.1)

TRANSPORTE PÚBLICO 5,010,736.7 13,664,914.3 (8,654,177.6)

B. CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO 2/ 0.0 4,381,983.8 (4,381,983.8)

C. CERTIFICADOS DE FOMENTO A LA AGROEXPORTACION 2/ 2,364,878.8 8,219,616.5 (5,854,737.7)

D. CERTIFICADOS DE FOMENTO INDUSTRIAL 3/ 331,500.2 5,293,122.9 (4,961,622.7)

E. CERTIFICADOS CON PODER CANCELATORIO 4/ 421,768.2 0.0 421,768.2

1/ No incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos.

2/ Incentivos a las Exportaciones de Productos no Tradicionales.

3/ Incentivos a la Industria Nacional.

4/ Créditos Fiscales, I.T.B.M.S. acumulado.

Fuente: Dirección Nacional de Consular Comercial- Contraloría General de la República.

VALOR

Cuadro No.6-2 BENEFICIOS Y CONCESIONES REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DELA REPÚBLICA, PERÍODO: ENERO A JUNIO DE 2014 - 2013

(En balboas)

DETALLE VARIACIÓN

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100

2014 2013 2014 2013 2014 2013

TOTAL.......... 7,928 8,547 584,219,051.5 831,253,705.8 62,428,505.9 77,210,316.8 (14,781,810.90)

INDUSTRIAL 3,362 3,851 235,932,235.9 309,664,189.8 29,974,367.0 26,317,177.0 3,657,190.00

PÚBLICO 1,488 1,326 140,390,377.0 109,303,502.4 17,744,211.5 19,381,249.9 (1,637,038.40)

CUERPO CONSULAR Y DIPLOMÁTICO 262 198 5,335,875.6 4,233,309.0 449,906.4 169,561.6 280,344.80

ORGANISMOS INTERNACIONALES 298 349 4,844,264.5 4,292,803.8 243,077.8 278,601.4 (35,523.60)

CORPORACIONES Y OTROS 2/ 2,109 2,089 151,828,988.4 255,012,157.7 9,006,206.5 17,398,812.6 (8,392,606.10)

TRANSPORTE PÚBLICO 409 734 45,887,310.1 148,747,743.2 5,010,736.7 13,664,914.3 (8,654,177.60)

1/ Se refiere al impuesto de importación, no incluye I.T.B.M.S. y demás gravámenes conexos.

Fuente: Dirección Nacional de Consular Comercial- Contraloría General de la República.

2/ Incluye Turistas, Rentistas y Jubilados Pensionados, Cooperativas, Exfuncionarios Diplomáticos Panameños que regresan definitivamente al país, Clínicas y Hospitales Privados, Colegios Privados,Concesiones Administrativas otorgadas por el Estado y otros.

EXONERADO A LOS DISTINTOS SECTORES, PERÍODO: ENERO A JUNIO DE 2014 - 2013Cuadro No.6-3 COSTO DE LA MERCADERÍA E IMPUESTO DE IMPORTACIÓN

(En balboas)

Número de Solicitud Valor C.I.F. Impuesto de Importación Exonerado 1/

Variación Absoluta

Exonerada SECTOR

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(CERTIFICADO DE FOMENTO A LAS AGROEXPORTACIONES-Ce.F.A.)

No. EMPRESAS VALORCe.F.A.

TOTAL…. 2,364,878.83

1 Carnes de Coclé, S.A. 914,494.092 Cabo Zarzo, S.A. 253,360.753 Agrícola San Lorenzo, S.A. 105,651.474 Corporación Frutera del Pacífico, S.A. 102,721.325 Tenería El Progreso, S.A. 95,702.556 Dolce Pineapple Co., Inc. 85,849.247 Embutidos y Conservas de Pollo, S.A. 78,151.508 FASPA, S.A. 74,397.699 Ramafrut Internacional, S.A. 73,047.32

10 Tropical Fruit Company, S.A. 68,783.5111 Frutas del Atlántico, S.A. 42,903.7112 Agrotropical Sostenible, S.A. 42,111.1113 Servicios de Carnes de Panamá, S.A. 41,995.8014 Agro Export Pacific, S.A. 35,162.2615 Bodegas de América, S.A. 33,628.7616 Delfin González/International Tropic Fruits 30,952.5817 Matadero Chiriquí, S.A. 29,985.8118 Verba Odrec, S. A. 29,029.1219 Alcoholes del Istmo, S.A. 23,390.1520 Distribuidora Frigocarne, S.A. 21,686.0721 Expo Latina Panamá Internacional, S.A. 19,907.5422 Dalota Tropical Fruit, S.A. 18,571.5623 Fenix Business, S.A. 17,650.6824 Dos Valles, S.A. 15,726.5825 Cooperativa de Producción de Exportadores de Azuero, R. 15,210.0026 Fortunato Mangravita, S.A. 14,705.3427 American Flower Shippers, Inc. 14,404.8028 Istmo Fruit Company Inc. 10,647.0729 Potuga Fruit Company, S.A. 10,437.8530 Julmax Export, S.A. 9,632.5631 Concería Italiana, S.A. 8,059.8032 Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Remigio Rojas 7,740.7933 Conservas Panameñas Selectas, S.A. 7,633.5334 MACELLO, S.A. 4,826.5035 Olivera e Hijos, S.A. 2,700.0036 Piladora San Juan, S.A. 2,673.0237 Agropecuaria Panagra, S.A. 828.0038 Tierra del Caribe, S.A. 518.40

Fuente: Dirección Nacional de Consular Comercial- Contraloría General de la República.

Cuadro No.6-4 DE BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERALAL SECTOR AGROEXPORTADOR DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES

POR ORDEN DE VALOR: ENERO A JUNIO DE 2014(En balboas)

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102

No. EMPRESAS VALORC.F.I.

TOTAL…. 331,500.16

1 PRODUCTOS KIENER, S.A. 331,500.16

Cuadro No.6-5 BENEFICIOS REFRENDADOS POR LA CONTRALORÍA GENERALPARA EL FOMENTO AL SECTOR INDUSTRIAL,

(En balboas)

Fuente: Dirección Nacional de Consular Comercial- Contraloría General de la República.

POR ORDEN DE VALORENERO A JUNIO DE 2014

(CERTIFICADO DE FOMENTO INDUSTRIAL-C.F.I.)

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ANEXOS

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104

2014 (E)

I. CUENTA CORRIENTE ………………………………………………...……………………….-3,527.5 -1,365.5 -4,919.5 -2,400.9 -2,294.3

Bienes, servicios y renta……………………………...……………………………..-3,615.5 -1,417.3 -4,982.0 -2,467.3 -2,299.5

crédito 30,089.0 14,689.6 29,312.2 14,430.2 14,006.1débito -33,704.5 -16,106.9 -34,294.2 -16,897.5 -16,305.6

Bienes y servicios………………………………………………………..…………….-1,718.8 -456.2 -1,918.2 -972.0 -580.1crédito 28,159.5 13,739.9 27,010.2 13,198.1 12,858.2débito -29,878.3 -14,196.1 -28,928.4 -14,170.1 -13,438.3

A. Bienes……………………………………………………………………………..……………..-6,414.9 -2,869.1 -6,976.5 -3,572.7 -3,822.9

crédito 18,857.3 9,199.5 17,159.5 8,347.6 7,310.2débito -25,272.2 -12,068.6 -24,136.0 -11,920.3 -11,133.1

1. Mercancías generales…………………………………...……………………………….-9,250.3 -4,249.8 -9,266.1 -4,781.8 -4,924.7 1.1 Exportaciones Fob …………………………………...……………………………..15,709.6 7,671.8 14,512.5 6,964.1 6,023.4

1.1.1 Exportaciones en estadísticas de aduanas………………………..……17,343.1 8,400.1 16,082.7 7,664.5 6,721.2 Exportaciones nacionales f.o.b. ………………………………...……. 821.6 386.0 843.9 405.5 409.7 Reexportaciones nacionales f.o.b. ……………………………...……. 155.5 70.7 189.2 88.9 103.3 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón ……………………...……16,141.7 7,856.6 14,735.5 7,008.6 6,068.0 Exportaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación………………………………………………..…….. 224.3 86.8 314.1 161.5 140.2 1.1.2 Ajustes………………………………………………………………..……….-1,633.5 -728.3 -1,570.2 -700.4 -697.8

1.1.2.1 De cobertura ………………………………………………...……..-1,633.5 -728.3 -1,570.2 -700.4 -697.8 Exportaciones de coco ………………………………...………. 0.8 0.4 0.8 0.4 0.4 Exportaciones de electricidad ………………………….….. 0.6 0.4 1.8 - - Exportaciones nacionales f.o.b. a la Zona Libre de Colón ………………………………….……. -29.3 -13.6 -32.2 -14.2 -17.2 Exportaciones nacionales f.o.b. a Zonas Procesadoras ……………………………………….………. -11.3 -3.3 -27.2 -16.7 -7.9 Reexportaciones nacionales f.o.b. a la Zona Libre de Colón ………………………………….……………………..-36.3 -16.1 -39.4 -20.3 -14.3 Reexportaciones de la Zona Libre de de Colón a Panamá ……………………………...………………..-1,362.2 -606.4 -1,280.9 -544.3 -554.2 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón a otros residentes …………………………….………………………-5.6 -3.4 -5.1 -2.4 -1.3 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón incluidas en viajes …………………………..…………………………….-186.0 -84.4 -183.6 -100.0 -101.2 Reexportaciones de la Zona Libre de Colón - empresas representadas ……………….…………………………………-4.2 -1.9 -4.4 -2.9 -2.1

1.2 Importaciones f.o.b……………………………………………………………….…-24,959.9 -11,921.6 -23,778.6 -11,745.9 -10,948.1

1.2.1 Importaciones en estadísticas de aduanas…………………………...……….-26,251.7 -12,445.5 -24,869.4 -12,202.5 -11,426.2 Importaciones nacionales (f.o.b.)…………………………………...…..-11,370.4 -5,413.5 -11,852.8 -5,816.7 -6,067.4 Importaciones de la Zona Libre de Colón (c.i.f.)…………………..……..-14,650.8 -6,943.4 -12,685.5 -6,225.4 -5,199.1 Importaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación (f.o.b.) ………………………………………………….....-230.5 -88.6 -331.1 -160.4 -159.7 1.2.2 Ajustes………………………………………………………………….... 1,291.8 523.9 1,090.8 456.6 478.1 1.2.2.1 De cobertura……………………………………………………...………..769.6 272.1 744.0 267.7 356.9 Importaciones de maquinaria y equipo de transporte …………………………………..………...…. -790.0 -410.0 -803.9 -405.4 -333.3 Importaciones de electricidad…………………………………..………...…. -0.3 - -2.6 -1.2 -0.9 Importaciones f.o.b. procedentes de la Zona Libre de Colón …………………………….……………………1,362.2 606.4 1,280.9 544.3 554.2 Importaciones f.o.b. procedentes de la Zona Libre de Colón …………………………….……………………65.6 29.7 71.6 34.5 31.5 Importaciones f.o.b. procedentes de otros residentes …………………………………..…...… 96.1 29.7 155.2 72.1 94.7 Importaciones de la Zona Libre de Colón - empresas representadas……………………………………………2.8 1.0 2.6 1.2 1.6 Importaciones de la Zona Libre de Colón - otros residentes ……………………………………..……………………..33.2 15.3 40.2 22.2 9.1 1.2.2.2 De clasificación …………………………………….………… 522.2 251.8 346.8 188.9 121.2 Fletes de importaciones de la Zona Libre de Colón ………………………………………...……………...…..506.6 244.1 334.7 182.7 115.6 Seguros de importaciones de la Zona Libre de Colón ………………………………….………………..………..15.6 7.7 12.1 6.2 5.6

Primer semestre

Primer semestre

Partida

Componentes normalizados (en millones de balboas)

2012 (P)

TOTAL Primer semestre

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014

TOTAL

2013 (P)

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105

2. Bienes para transformación……………………………………………………...………….. - - - - - 3. Reparaciones de bienes……………………………………………………………...………....-0.5 0.5 -2.1 -0.7 -1.0

crédito 9.2 4.6 9.2 4.6 4.6débito -9.7 -4.1 -11.3 -5.3 -5.6

4. Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte…………………………...……2,835.9 1,380.2 2,291.7 1,209.8 1,102.8crédito 3,138.5 1,523.1 2,637.8 1,378.9 1,282.2

Petróleo y otros combustibles y lubricantes…………………………………..……3,126.9 1,518.1 2,626.2 1,374.0 1,277.2 Buques……………………………………………………………………………...……3,059.8 1,484.7 2,559.0 1,340.3 1,243.5 Aeronaves…………………………………………………………………………..…….67.1 33.4 67.2 33.7 33.7 Otros medios de transporte……………………………………………………….… - - - - - Aprovisionamiento…………………………………………………………..….. 11.6 5.0 11.6 4.9 5.0

débito -302.6 -142.9 -346.1 -169.1 -179.4 Petróleo y otros combustibles y lubricantes (aeronaves)………………………..…….-279.2 -131.9 -319.1 -156.1 -165.4 Aprovisionamiento…………………………………………………………………….…..-23.4 -11.0 -27.0 -13.0 -14.0

B. Servicios…………………………………………………………………………………..……4,696.1 2,412.9 5,058.3 2,600.7 3,242.8

crédito 9,302.2 4,540.4 9,850.7 4,850.5 5,548.0débito -4,606.1 -2,127.5 -4,792.4 -2,249.8 -2,305.2

1. Transportes……………………………………………………………………….…… 2,330.7 1,296.7 2,677.7 1,422.3 1,665.0crédito 4,691.6 2,259.6 5,063.7 2,449.5 2,679.4débito -2,360.9 -962.9 -2,386.0 -1,027.2 -1,014.4

Pasajeros……………………………………………………………………………..….1,345.9 617.5 1,708.7 803.3 977.4crédito 1,521.4 704.1 1,885.5 891.2 1,056.0débito -175.5 -86.6 -176.8 -87.9 -78.6

Fletes………………………………………………………...……………………….-1,545.4 -707.9 -1,434.2 -731.8 -688.0crédito 25.1 12.1 33.5 14.4 16.0

débito -1,570.5 -720.0 -1,467.7 -746.2 -704.0 Otros…………………………………………………………….………………………2,530.2 1,387.1 2,403.2 1,350.8 1,375.6

crédito 3,145.1 1,543.4 3,144.7 1,543.9 1,607.4débito -614.9 -156.3 -741.5 -193.1 -231.8

1.1 Transporte marítimo……………………………………………………..……….1,524.0 798.2 1,540.4 731.7 820.5crédito 3,085.5 1,513.8 2,999.1 1,473.5 1,520.1débito -1,561.5 -715.6 -1,458.7 -741.8 -699.6

1.1.1 Pasajeros ………………………………………………………………….. - - - - - 1.1.2 Fletes …………………………………………………………………… -1,561.5 -715.6 -1,458.7 -741.8 -699.6

crédito - - - - -débito -1,561.5 -715.6 -1,458.7 -741.8 -699.6

Importaciones nacionales………………………………….……………-1,030.0 -463.2 -1,082.6 -540.4 -564.8 Importaciones de la Zona Libre de Colón ……………...…………….-506.6 -244.1 -334.7 -182.7 -115.6 Importaciones de las Zonas Procesadoras de Exportación ……………………………………………..……….. -24.9 -8.3 -41.4 -18.7 -19.2 1.1.3 Otros……………………………………………………………..…………..3,085.5 1,513.8 2,999.1 1,473.5 1,520.1

crédito 3,085.5 1,513.8 2,999.1 1,473.5 1,520.1 Ingresos por peaje de la Autoridad del Canal de Panamá ………………………………………………….…………………..1,852.4 911.5 1,849.7 899.3 935.2 Ingresos marítimos de la Autoridad del Canal de Panamá ………………………………………………...…………………..395.5 196.3 374.3 187.4 207.0 Ingresos por servicios portuarios…………………………….………… 837.6 406.0 775.1 386.8 377.9

débito - - - - - 1.2 Transporte aéreo………………………………………………………….…….. 806.7 498.5 1,137.3 690.6 844.5

crédito 1,606.1 745.8 2,064.6 976.0 1,159.3débito -799.4 -247.3 -927.3 -285.4 -314.8

1.2.1 Pasajeros…………………………………………………………...………….1,345.9 617.5 1,708.7 803.3 977.4crédito 1,521.4 704.1 1,885.5 891.2 1,056.0

Pasajes (boletos)……………………………………………..…………1,509.1 698.3 1,873.9 885.6 1,050.4 Ingresos por el exceso en el peso del equipaje…………...………………12.3 5.8 11.6 5.6 5.6

débito -175.5 -86.6 -176.8 -87.9 -78.6 Pasajes (boletos)……………………………………………...…………..-166.3 -82.0 -167.6 -83.3 -74.0 Pagos por el exceso en el peso del equipaje…………….……………….-9.2 -4.6 -9.2 -4.6 -4.6

1.2.2 Fletes……………………………………………………………………….… 16.1 7.7 24.5 10.0 11.6crédito 25.1 12.1 33.5 14.4 16.0débito -9.0 -4.4 -9.0 -4.4 -4.4

1.2.3 Otros………………………………………………………………………....-555.3 -126.7 -595.9 -122.7 -144.5

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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106

crédito 59.6 29.6 145.6 70.4 87.3 Ingresos de aeropuerto por servicios de hangares y afines ……………………………………...………….. 45.6 22.6 129.5 62.3 79.5 Gastos de funcionamiento de las agencias extranjeras de transporte ………………………………….……………………..14.0 7.0 16.1 8.1 7.8

débito -614.9 -156.3 -741.5 -193.1 -231.8 Pagos de aeropuerto por servicios de hangares y afines ……………………………………………………...…………-138.3 -64.5 -164.4 -80.1 -86.6 Gastos de funcionamiento de las compañías nacionales de transporte ………………………………….……… -476.6 -91.8 -577.1 -113.0 -145.2

2. Viajes………………………………………………………………………….………. 2,498.3 1,229.0 2,614.1 1,273.5 1,171.9

crédito 3,012.8 1,474.9 3,233.2 1,597.0 1,675.2débito -514.5 -245.9 -619.1 -323.5 -503.3

2.1 Viajes de negocios…………………………………………………….………….. 177.2 116.4 228.7 127.5 79.2crédito 261.9 157.8 326.6 178.6 160.9débito -84.7 -41.4 -97.9 -51.1 -81.7

Negocios…………………………………………………………………...……………-43.4 -21.5 -56.6 -30.3 -54.6 Misiones oficiales…………………………………………………..…………… -17.9 -8.9 -24.2 -12.7 -18.5 Gastos de tripulantes………………………………………………………..... -23.4 -11.0 -17.1 -8.1 -8.6 2.2 Viajes personales…………………………………………………………….. 2,321.1 1,112.6 2,385.4 1,146.0 1,092.7

crédito 2,750.9 1,317.1 2,906.6 1,418.4 1,514.3débito -429.8 -204.5 -521.2 -272.4 -421.6

2.2.1 Por razones de salud…………………………………………………...… -92.7 -43.1 -85.8 -46.3 -99.9crédito 25.2 13.0 32.6 16.3 16.9débito -117.9 -56.1 -118.4 -62.6 -116.8

2.2.2 Por razones de estudios…………………………………………….………..-40.2 -11.9 -73.7 -27.8 -46.7crédito 35.8 17.8 21.0 15.0 15.3débito -76.0 -29.7 -94.7 -42.8 -62.0

2.2.3 Otros………………………………………………………………….………2,454.0 1,167.6 2,544.9 1,220.1 1,239.3crédito 2,689.9 1,286.3 2,853.0 1,387.1 1,482.1débito -235.9 -118.7 -308.1 -167.0 -242.8

3. Servicios de comunicaciones ……………………………………………………...…….195.1 94.0 262.9 134.5 171.4

crédito 265.1 129.4 324.9 165.6 202.6 Ingresos por el transporte de la correspondencia…………………………….…………..5.1 2.3 5.4 2.4 40.4 Ingresos de las agencias de telecomunicaciones………………………...………..260.0 127.1 319.5 163.2 162.2

débito -70.0 -35.4 -62.0 -31.1 -31.2 Pagos por el transporte de la correspondencia……………………………..………. - - - - - Pagos de las agencias de comunicaciones…………………………………...……….-70.0 -35.4 -62.0 -31.1 -31.2

4. Servicios de construcción………………………………………………………...……. 4.2 1.3 4.0 2.0 54.6

crédito 4.2 1.3 4.0 2.0 54.6débito - - - - -

5. Servicios de seguros………………………………………………………………..……-60.6 -25.7 -74.7 -37.0 -38.7

crédito 153.7 75.4 145.3 72.6 72.8 Seguros sobre exportaciones nacionales………………………………………..…… 2.4 1.2 2.4 1.2 1.2 Seguros no relativos a mercancías, neto……………………………………..……105.3 50.8 107.2 53.6 54.3 Reaseguros no relativos a mercancías, neto……………………………...…… 22.0 11.4 21.3 10.6 10.1 Comisiones sobre seguros y reaseguros…………………………………….……. 24.0 12.0 14.4 7.2 7.2

débito -214.3 -101.1 -220.0 -109.6 -111.5 Seguros sobre importaciones nacionales……………………………………….…….-96.4 -43.6 -104.4 -51.7 -53.6 Seguros sobre importaciones de la Zona Libre de Colón…………………….……….-15.6 -7.7 -12.1 -6.2 -5.6 Seguros no relativos a mercancías, neto …………………………………...………. - - - - - Reaseguros no relativos a mercancías, neto………………………………..…………-93.1 -45.4 -93.9 -46.9 -47.5 Comisiones sobre seguros y reaseguros……………………………………….…. -9.2 -4.4 -9.6 -4.8 -4.8

6. Servicios financieros (salvo los de seguros)…………………………………….…… 41.0 -0.7 -41.6 26.6 10.7

crédito 670.9 350.6 566.3 319.1 220.7 Comisiones recibidas por los bancos de licencia general………………...…………76.4 45.6 77.2 37.0 34.7 Comisiones recibidas por los bancos de licencia internacional…………...………….43.6 18.8 47.8 20.7 28.6 Otros ingresos recibidos por los bancos de licencia general……………..………………281.0 160.6 224.4 123.2 75.9 Otros ingresos recibidos por los bancos de licencia internacional ……………………………………………………………………...………..269.9 125.6 216.9 138.2 81.5

débito -629.9 -351.3 -607.9 -292.5 -210.0 Comisiones pagadas por los bancos de licencia general…………………...…………-22.7 -10.8 -23.0 -12.4 -11.5

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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107

Comisiones pagadas por los bancos de licencia internacional………………...…….-11.0 -5.7 -15.0 -6.3 -9.1 Otros gastos pagados por los bancos de licencia general……………………..………….-347.4 -200.1 -403.8 -199.4 -113.6 Otros gastos pagados por los bancos de licencia internacional…………...……………….-221.4 -115.3 -151.1 -64.7 -62.6 Comisiones devengadas y pagadas por el Gobierno Central………………..…………….-25.8 -18.6 -14.4 -9.1 -11.9 Comisiones devengadas y pagadas por las Entidades Descentralizadas ……………………………………………………………..…………- - - - - Comisiones devengadas y no pagadas por el Gobierno Central………….……….. - - - - - Comisiones devengadas y no pagadas por las Entidades Descentralizadas …………………………………………………………...………………………….- - - - - Otros gastos del Gobierno asociados a la deuda externa…………………..…………-1.6 -0.8 -0.6 -0.6 -1.3

7. Servicios de informática y de información…………………………………….……. 41.8 20.2 17.8 8.2 8.6crédito 57.2 27.8 31.4 15.2 14.9débito -15.4 -7.6 -13.6 -7.0 -6.3

8. Regalías y derechos de licencia…………………………………………..…………… -84.8 -41.4 -68.3 -35.9 -31.2crédito 12.1 5.7 12.6 6.2 3.9débito -96.9 -47.1 -80.9 -42.1 -35.1

Regalías pagadas por las empresas de la Zona Libre de Colón…………….……….-20.7 -10.8 -24.9 -14.9 -13.9 Regalías pagadas por otras empresas…………………………………………...… -76.2 -36.3 -56.0 -27.2 -21.2

9. Otros servicios empresariales………………………………………………………..…..-325.3 -185.8 -428.1 -226.6 209.2crédito 288.6 143.7 266.9 133.6 532.6débito -613.9 -329.5 -695.0 -360.2 -323.4

9.1 Servicios de compraventa y otros relacionados con el comercio ………………………………...…………………………………...…………….-9.3 -9.4 8.4 6.5 251.9

crédito 47.8 24.5 32.3 17.8 353.1 Comisiones y honorarios recibidos por agentes de casas extranjeras ………………………………………………………………..……. 13.6 6.4 12.5 6.4 5.2 Comisiones recibidas por agentes de publicidad………………………….……. 5.9 1.9 8.2 3.2 0.6 Comisiones recibidas por las empresas de la Zona Libre de Colón ………………………………………………………………...………………..28.3 16.2 11.6 8.2 347.3

débito -57.1 -33.9 -23.9 -11.3 -101.2 Comisiones pagadas por agentes de publicidad……………………………... -2.5 -1.5 -3.0 -1.3 -0.6 Comisiones pagadas por las empresas de inversión directa…………..…. -8.3 -4.0 -9.4 -4.5 -92.4 Comisiones pagadas por las empresas de la Zona Libre de Colón ……………………………………………………………….……..-46.3 -28.4 -11.5 -5.5 -8.2

9.2 Servicios de arrendamiento de explotación……………………………………....-201.5 -126.6 -26.6 -14.4 -15.5crédito 8.5 4.1 8.0 4.0 4.1débito -210.0 -130.7 -34.6 -18.4 -19.6

9.3 Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios………………….……..-114.5 -49.8 -409.9 -218.7 -27.2crédito 232.3 115.1 226.6 111.8 175.4débito -346.8 -164.9 -636.5 -330.5 -202.6

9.3.1 Jurídicos, contables, asesoramiento de empresas y relaciones públicas……………………………………………...…………………………………..126.1 63.2 133.3 65.4 66.9

crédito 163.3 81.8 170.9 84.2 85.7débito -37.2 -18.6 -37.6 -18.8 -18.8

9.3.2 Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión………………………………………………………..……….. -99.6 -49.8 -99.6 -49.8 -39.5

crédito 14.4 7.2 15.6 7.8 7.4débito -114.0 -57.0 -115.2 -57.6 -46.9

9.3.3 Investigación y desarrollo ………………………………...……………….. 15.6 7.8 15.6 7.8 7.8crédito 16.4 8.2 16.4 8.2 8.2débito -0.8 -0.4 -0.8 -0.4 -0.4

9.3.4 Arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos …………………………………………………...……………………………….-8.0 -4.0 -8.0 -4.0 -2.1

crédito 0.8 0.4 0.8 0.4 0.3débito -8.8 -4.4 -8.8 -4.4 -2.4

9.3.5 Agrícolas, mineros y de transformación en el lugar……………...…….. - - - - - 9.3.6 Otros servicios………………………………………………………..…. -148.6 -67.0 -451.2 -238.1 -60.3

crédito 37.4 17.5 22.9 11.2 73.8 Ingresos de las agencias de noticias, alquiler de películas y afines ……………………………………………..…………12.3 5.3 12.1 6.0 5.6 Otros ingresos de las empresas de la Zona Libre de Colón ………………………………………………………….….. 25.1 12.2 10.8 5.2 68.2

débito -186.0 -84.5 -474.1 -249.3 -134.1 Otros gastos de las empresas de la Zona Libre de Colón …………………………………………………………...….. -68.6 -37.2 -109.2 -67.4 -59.0 Gastos de las empresas de inversión directa…………………...… -112.5 -45.7 -360.7 -180.2 -70.4

(Cont...)Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014

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Gastos de la Autoridad de Turismo de Panamá por propaganda…………………………………………….. -4.2 -1.3 -3.5 -1.4 -4.4 Otros servicios adquiridos del exterior……………………………... -0.7 -0.3 -0.7 -0.3 -0.3

10. Servicios personales, culturales y recreativos……………………………………... 27.8 14.2 37.9 20.2 18.9crédito 45.2 22.2 64.9 29.9 30.8débito -17.4 -8.0 -27.0 -9.7 -11.9

10.1 Servicios audiovisuales y conexos………………………………………...… 14.8 7.4 25.4 12.2 13.9crédito 26.8 13.4 37.2 16.6 19.1débito -12.0 -6.0 -11.8 -4.4 -5.2

10.2 Otros servicios personales, culturales y recreativos………………….………… 13.0 6.8 12.5 8.0 5.0crédito 18.4 8.8 27.7 13.3 11.7débito -5.4 -2.0 -15.2 -5.3 -6.7

11. Servicios del gobierno, n.i.o.p. ………………………………………………...……. 27.9 11.1 56.6 12.9 2.4crédito 100.8 49.8 137.5 59.8 60.5

Gastos del personal diplomático y consular extranjero ……………..………………43.4 21.0 67.7 25.2 22.2 Ingresos recibidos por la tasa de servicios al pasajero ……………….………….. 57.4 28.8 69.8 34.6 38.3

débito -72.9 -38.7 -80.9 -46.9 -58.1 Asistencia técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional y organismos internacionales ………………...………………… -15.4 -7.8 -17.9 -9.7 -10.2 Gastos del personal diplomático y consular en el exterior…………………….……-37.3 -21.0 -43.7 -27.4 -36.2 Pagos por servicios consulares y afines ………………………………………. -20.2 -9.9 -19.3 -9.8 -11.7

C. Renta…………………………………………………………………………………….... -1,896.7 -961.1 -3,063.8 -1,495.3 -1,719.4

crédito 1,929.5 949.7 2,302.0 1,232.1 1,147.9débito -3,826.2 -1,910.8 -5,365.8 -2,727.4 -2,867.3

1. Remuneración de empleados………………………………………………………..... 29.8 20.6 27.9 15.2 62.2crédito 29.8 20.6 27.9 15.2 64.4

Personal local de las embajadas y consulados, organismos internacionales y otros ……………………………………………………….……. 21.2 16.4 19.5 11.0 18.2 Remuneración a tripulantes y otro personal panameño…………………………… 8.6 4.2 8.4 4.2 46.2

débito - - - - -2.2

2. Renta de la inversión……………………………………………………………..…….-1,926.5 -981.7 -3,091.7 -1,510.5 -1,781.6

crédito 1,899.7 929.1 2,274.1 1,216.9 1,083.5débito -3,826.2 -1,910.8 -5,365.8 -2,727.4 -2,865.1

2.1 Inversión directa…………………………………………………………...………..-1,729.6 -900.5 -3,019.3 -1,492.2 -1,701.4crédito 325.0 143.0 496.8 316.5 261.2débito -2,054.6 -1,043.5 -3,516.1 -1,808.7 -1,962.6

2.1.1 Renta procedente de acciones y otras participaciones de capital ………………………………...………. -1,729.6 -900.5 -3,019.3 -1,492.2 -1,701.4

crédito 325.0 143.0 496.8 316.5 261.2débito -2,054.6 -1,043.5 -3,516.1 -1,808.7 -1,962.6

2.1.1.1 Dividendos y utilidades distribuidas………………..…………. -992.3 -332.3 -246.0 -24.7 -57.6crédito 325.0 143.0 496.8 316.5 261.2

Bancos de licencia general……………………….……… 302.5 126.0 319.1 140.1 177.0 Bancos de licencia internacional………………..………… 22.5 17.0 177.7 176.4 84.2 Empresas de la Zona Libre de Colón……………..……………. - - - - - Otras empresas ……………………………………..…… - - - - -

débito -1,317.3 -475.3 -742.8 -341.2 -318.8 Bancos de licencia general……………………….……… -579.8 -101.0 -359.5 -133.5 -164.7 Bancos de licencia internacional………………..………… -104.2 -87.0 -105.2 -69.0 -84.3 Empresas de la Zona Libre de Colón……………..…………….-154.9 -72.1 -62.0 -48.0 -30.6 Otras empresas ……………………………………..…… -478.4 -215.2 -216.1 -90.7 -39.2 2.1.1.2 Utilidades reinvertidas y no distribuidas………………….. -737.3 -568.2 -2,773.3 -1,467.5 -1,643.8

crédito - - - - -débito -737.3 -568.2 -2,773.3 -1,467.5 -1,643.8

Bancos de licencia general………………..……………...…………...…..272.9 -37.5 36.2 -31.3 -80.7 Bancos de licencia internacional…………………………...….-172.2 -76.5 -260.4 -233.1 -167.7 Empresas de la Zona Libre de Colón………………………..……-92.2 -50.6 -341.0 -183.7 -119.8 Otras empresas………………………………………………. -745.8 -403.6 -2,208.1 -1,019.4 -1,275.6 2.1.2 Renta procedente de la deuda (intereses)………………………………….. - - - - -

2.2 Inversión de cartera…………………………………………………………………...-528.1 -247.0 -378.1 -167.6 -269.8crédito 206.7 114.0 367.9 194.0 103.7débito -734.8 -361.0 -746.0 -361.6 -373.5

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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2.2.1 Renta procedente de acciones u otras participaciones de capital ………………………………………….…. 10.1 5.1 17.7 2.5 1.6

crédito 10.1 5.1 17.7 2.5 1.6débito - - - - -

2.2.1.1 Autoridades monetarias……………………………………… - - - - - 2.2.1.2 Gobierno general……………………………………………… - - - - - 2.2.1.3 Bancos……………………………………………………….... - - - - - 2.2.1.4 Otros sectores………………………………………………….…. 10.1 5.1 17.7 2.5 1.6

crédito 10.1 5.1 17.7 2.5 1.6 2.2.2 Renta procedente de la deuda (intereses)…………………….……… -538.2 -252.1 -395.8 -170.1 -271.4

crédito 196.6 108.9 350.2 191.5 102.1débito -734.8 -361.0 -746.0 -361.6 -373.5

2.2.2.1 Bonos y pagarés………………………………………..……. -538.8 -252.4 -512.0 -229.3 -277.1crédito 196.0 108.6 234.0 132.3 96.4débito -734.8 -361.0 -746.0 -361.6 -373.5

2.2.2.1.1 Autoridades monetarias………………….……………….7.1 3.8 5.1 2.7 0.2crédito 7.1 3.8 5.1 2.7 0.2débito - - - - -

2.2.2.1.2 Gobierno general……………………………..……………-530.0 -259.8 -537.2 -247.5 -261.9crédito 33.6 21.3 30.4 24.1 17.6débito -563.6 -281.1 -567.6 -271.6 -279.5

Intereses bonos PDI capitalizados ………………………………….…. - - - - - Otros intereses devengados y pagados …………………………………...… -563.6 -281.1 -567.6 -271.6 -279.5 Otros intereses devengados y reprogramados …………………………...……………………………- - - - - Otros intereses devengados y no pagados ………………………………..….. - - - - - 2.2.2.1.3 Bancos ……………………………………………… -36.2 -6.7 -61.1 -30.7 -38.8

crédito 135.0 73.2 116.2 58.7 54.6 Intereses cobrados por los bancos de licencia general …………………..…………………………..98.3 53.6 93.3 47.0 42.1 Intereses cobrados por los bancos de licencia internacional …………………………………...…………………36.7 19.6 22.9 11.7 12.5

débito -171.2 -79.9 -177.3 -89.4 -93.4 Intereses pagados por los bancos de licencia general ………………...…… -19.9 -7.6 -24.9 -12.1 -13.1 Intereses pagados por los bancos de licencia internacional ……………………………….…………………………..………-151.3 -72.3 -152.4 -77.3 -80.3 2.2.2.1.4 Otros sectores………………………………...…. 20.3 10.3 81.2 46.2 23.4

crédito 20.3 10.3 82.3 46.8 24.0débito - - -1.1 -0.6 -0.6

2.2.2.2 Instrumentos del mercado monetario y financiero derivados ……………………………………..…….. 0.6 0.3 116.2 59.2 5.7

crédito 0.6 0.3 116.2 59.2 5.7débito - - - - -

2.2.2.2.1 Autoridades monetarias………………………..…………. - - - - - 2.2.2.2.2 Gobierno general……………………………….……….. - - - - - 2.2.2.2.3 Bancos…………………………………………… - - - - - 2.2.2.2.4 Otros sectores……………………………...…….. 0.6 0.3 116.2 59.2 5.7

crédito 0.6 0.3 116.2 59.2 5.7

2.3 Otra inversión …………..…………………………………………………….. 331.2 165.8 305.7 149.3 189.6crédito 1,368.0 672.1 1,409.4 706.4 718.6débito -1,036.8 -506.3 -1,103.7 -557.1 -529.0

2.3.1 Autoridades monetarias ………………………………..…………….. 1.9 0.6 1.9 0.6 1.2crédito 2.7 1.2 2.3 0.8 1.3débito -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.1

Otros intereses devengados y pagados …………………...………. -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.1 Con organismos internacionales …………………..…………….. - - - - - Con bancos del exterior …………………………...……………. -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.1 2.3.2 Gobierno general ………………………………………….…………. -75.2 -36.9 -89.8 -42.9 -50.3

crédito 0.6 0.2 0.8 0.4 0.2 Intereses devengados - Depósitos privatizados……….……………… 0.6 0.2 0.8 0.4 0.2 Intereses devengados - Garantía de intereses…………..……….. - - - - -

débito -75.8 -37.1 -90.6 -43.3 -50.5

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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110

Intereses devengados y pagados - Multilaterales………….………………….-65.4 -32.4 -75.4 -36.6 -39.7 Intereses devengados y pagados - Bilateral oficiales ……………………………………………………...………… -6.2 -3.1 -5.2 -2.7 -2.3 Intereses devengados y pagados - Banca y proveedores ………………………………………………..……….. -4.2 -1.6 -10.0 -4.0 -8.5 Intereses devengados y reprogramados……………………..………… - - - - - Intereses devengados y no pagados…………………………...……… - - - - - 2.3.3 Bancos…………………………………………………………………….… 444.8 224.5 475.3 230.1 237.9

crédito 1,323.2 650.3 1,381.1 693.4 648.0 Intereses cobrados por los bancos de licencia general ……………………………………………………………...…. 721.5 357.5 765.4 392.0 334.8 Intereses cobrados por los bancos de licencia internacional …………………………………………………….…… 601.7 292.8 615.7 301.4 313.2

débito -878.4 -425.8 -905.8 -463.3 -410.1 Intereses pagados por los bancos de licencia general ………………………………………………………….…. -536.2 -259.3 -569.0 -294.3 -248.7 Intereses pagados por los bancos de licencia internacional ……………………………………………………...……-342.2 -166.5 -336.8 -169.0 -161.4 2.3.4 Otros sectores -40.3 -22.4 -81.7 -38.5 0.8

crédito 41.5 20.4 25.2 11.8 69.1 Intereses cobrados por las empresas de inversión directa ……………………………………………………………...……. 8.6 4.1 9.0 4.2 36.7 Intereses cobrados por la Autoridad del Canal de Panamá ………………………………………………………….…. 13.3 6.5 7.4 4.4 3.0 Intereses cobrados por las empresas de la Zona Libre de Colón……………………………………………...… 6.0 3.0 6.5 2.9 6.4 Intereses cobrados por las empresas de inversión nacional …………………………………………………………….….. 13.6 6.8 2.3 0.3 23.0

débito -81.8 -42.8 -106.9 -50.3 -68.3 Intereses pagados por las Entidades Descentralizadas ………………………………………………..….. -1.5 -0.8 -1.4 -0.8 -0.6 Intereses devengados y pagados - Multilaterales…………..…………-1.5 -0.8 -1.4 -0.8 -0.6 Intereses devengados y pagados - Bilaterales oficiales ………………………………………………………... - - - - - Intereses devengados y pagados - Banca y proveedores………………………………………………...…….. - - - - - Intereses devengados y reprogramados……………………...….. - - - - - Intereses devengados y no pagados………………………..……….. - - - - - Intereses pagados por las empresas de inversión directa…………………………………………………………….……….-23.6 -13.8 -47.2 -20.9 -21.2 Intereses pagados por las empresas de la Zona Libre de Colón…………………………………………………...…… -2.8 -1.7 -2.6 -1.3 -2.7 Intereses pagados por las empresas de inversión nacional…………………………………………………………..… -53.9 -26.5 -55.7 -27.3 -43.8

D. Transferencias corrientes……………………………………………………………….. 88.0 51.8 62.5 66.4 5.2

crédito 844.7 416.8 843.5 440.8 454.7débito -756.7 -365.0 -781.0 -374.4 -449.5

1. Gobierno general……………………………………………………………………..….137.3 67.5 142.2 69.8 84.7crédito 152.1 74.7 157.8 78.9 92.3

1.1 ** FE - Otras donaciones intergubernamentales…………………………...………. - - - - - 1.2 ** FE - Donaciones procedentes de cuentas subvencionadas por el Fondo Monetario Internacional…………………………..…………. - - - - - 1.3 Otras 152.1 74.7 157.8 78.9 92.3 Asistencia técnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional y Organismos Internacionales ………………………….…………………………..15.4 7.8 17.9 9.7 6.2 Recaudos consulares e impuestos pagados por la Marina Mercante………………………………………………………….... 136.7 66.9 139.9 69.2 78.2 Impuestos pagados por patentes, marcas de fábrica, etc.…………………………………………………………....- - - - 7.9

débito -14.8 -7.2 -15.6 -9.1 -7.6

2. Otros sectores………………………………………………………………………. -49.3 -15.7 -79.7 -3.4 -79.5crédito 692.6 342.1 685.7 361.9 362.4débito -741.9 -357.8 -765.4 -365.3 -441.9

2.1 Remesas de trabajadores…………………………………………………….……-182.5 -84.2 -220.2 -99.6 -140.8crédito 381.1 186.1 424.0 209.7 220.6débito -563.6 -270.3 -644.2 -309.3 -361.4

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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2.2 Otras transferencias………………………………………………………... 133.2 68.5 140.5 96.2 61.3crédito 311.5 156.0 261.7 152.2 141.8

Pensiones de gobiernos extranjeros……………………………………..… 311.5 156.0 261.7 152.2 141.8débito -178.3 -87.5 -121.2 -56.0 -80.5

Primas pagadas por la Autoridad del Canal de Panamá……………...………….-8.2 -3.9 -5.4 -2.7 -4.3 Siniestros pagados por la Autoridad del Canal de Panamá……………..……..-4.5 -1.3 -1.9 -1.0 -1.2 Pensiones y otras transferencias del gobierno de Panamá…………….……………-165.6 -82.3 -113.9 -52.3 -75.0

II. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA……………………………………………………….………..3,213.3 1,071.6 4,971.2 2,802.3 2,370.9

A. Cuenta de capital………………………………………………………………………… 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7

crédito 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7débito - - - - -

1. Transferencias de capital……………………………………………………………..……16.5 6.8 28.2 12.4 11.7crédito 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7débito - - - - -

1.1 Gobierno general………………………………………………………………..……16.5 6.8 28.2 12.4 11.7crédito 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7débito - - - - -

1.1.1 Condonación de deudas………………………………………………...…. - - - - - 1.1.2 Otras transferencias ………………………………………………...……. 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7

crédito 16.5 6.8 28.2 12.4 11.7débito - - - - -

B. Cuenta financiera…………………………………………………………………………….……..3,196.8 1,064.8 4,943.0 2,789.9 2,359.2

1. Inversión directa……………………………………………………………………..…3,254.0 1,427.8 4,372.7 2,314.2 2,332.1

1.1 En el extranjero………………………………………………………………..… 274.4 -148.8 -280.8 269.7 -243.3 1.1.1 Acciones y otras participaciones de capital……………………...……….274.4 -148.8 -280.8 269.7 -243.3 Activos frente a empresas filiales………………………………..…….. 274.4 -148.8 -280.8 269.7 -243.3 Bancos de licencia general…………………………………….……..356.3 -116.4 -54.3 -65.6 -122.9 Bancos de licencia internacional……………………………….…………-81.9 -32.4 -226.5 335.3 -108.7 Empresas de la Zona Libre de Colón………………………….………. - - - - -4.3 Otras empresas……………………………………………….……….. - - - - -7.4 Pasivos frente a empresas filiales……………………………….……… - - - - - 1.1.2 Utilidades reinvertidas……………………………………………….……… - - - - - 1.1.3 Otro capital……………………………………………………………..…… - - - - - Activos frente a empresas filiales……………………………………..…… - - - - - Pasivos frente a empresas filiales…………………………………..……………..- - - - -

1.2 En la economía declarante…………………………………………………….…………….2,979.6 1,576.6 4,653.5 2,044.5 2,575.4 1.2.1 Acciones y otras participaciones de capital………………………...…………1,560.7 778.6 1,340.1 287.4 780.0 1.2.1.1 Activos frente a inversionistas directos…………………...…………..- - - - - 1.2.1.2 Pasivos frente a inversionistas directos……………….……………1,560.7 778.6 1,340.1 287.4 780.0 Otros…………………………………………………...………….1,560.7 778.6 1,340.1 287.4 780.0 Bancos de licencia general…………………………..……. -81.6 41.9 802.9 89.0 107.0 Bancos de licencia internacional……………………...………………131.6 108.1 35.4 -86.5 8.1 Empresas de la Zona Libre de Colón………………...…………131.3 66.6 0.6 0.3 0.5 Otras empresas……………………………………………..…………….1,379.4 562.0 501.2 284.6 664.4 1.2.2 Utilidades reinvertidas……………………………………………………….………737.3 568.2 2,773.3 1,467.5 1,643.8 Bancos de licencia general………………………………………….……-272.9 37.5 -36.2 31.3 80.7 Bancos de licencia internacional…………………………………….………..172.2 76.5 260.4 233.1 167.7 Empresas de la Zona Libre de Colón…………………………………...……………..92.2 50.6 341.0 183.7 119.8 Otras empresas…………………………………………………………..…745.8 403.6 2,208.1 1,019.4 1,275.6 1.2.3 Otro capital…………………………………………………………………...…681.6 229.8 540.1 289.6 151.6 1.2.3.1 Activos frente a inversionistas directos…………………..…………-292.1 -226.7 -399.7 -209.9 -260.8 Empresas de la Zona Libre de Colón……………………..…………298.9 186.5 -88.0 -88.5 -38.6 Otras empresas…………………………………………….….. -591.0 -413.2 -311.7 -121.4 -222.2 1.2.3.2 Pasivos frente a inversionistas directos…………………...……….973.7 456.5 939.8 499.5 412.4 Empresas de la Zona Libre de Colón……………………..……..107.3 47.3 329.8 187.8 76.7 Otras empresas……………………………………………..….. 866.4 409.2 610.0 311.7 335.7

2. Inversión de cartera…………………………………………………………………...………240.2 -58.8 399.8 -118.2 -195.1

2.1 Activos…………………………………………………………………………….…-282.8 -378.9 -736.9 -918.9 -633.8

2.1.1 Títulos de participación en el capital…………………………………...…..-145.2 -40.9 -165.8 -59.9 -128.9 2.1.1.1 Autoridades monetarias………………………………………...……. - - - - - 2.1.1.2 Gobierno general……………………………………………...….. -1.9 - -0.4 -2.5 -4.9

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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2.1.1.3 Bancos………………………………………………………...…….. - - - - - 2.1.1.4 Otros sectores……………………………………………...………..-143.3 -40.9 -165.4 -57.4 -124.0 Empresas de la Zona Libre de Colón…………………..…………-16.0 -9.9 -11.4 -5.5 - Otras empresas…………………………………………...………….-127.3 -31.0 -154.0 -51.9 -124.0 2.1.2 Títulos de deuda……………………………………………………..… -137.6 -338.0 -571.1 -859.0 -504.9 2.1.2.1 Bonos y pagarés……………………………………………...…. 124.0 -157.5 -787.9 -1,027.4 -502.1 Autoridades monetarias……………………………...………………..- - - - - Gobierno general………………………………………..…………-29.6 - -24.9 -80.6 -76.8 Bancos…………………………………………………..……………205.3 -285.0 -546.9 -782.9 -314.6

Bancos de licencia general………………………...…………327.5 -171.4 -651.4 -751.1 -347.1 A largo plazo………………………………………….…….. 327.5 -171.4 -651.4 -751.1 -347.1 Bancos de licencia internacional……………………...…………-122.2 -113.6 104.5 -31.8 32.5 A largo plazo………………………………………...…… -122.2 -113.6 104.5 -31.8 32.5 Otros sectores………………………………………….……. -51.7 127.5 -216.1 -163.9 -110.7 Empresas de la Zona Libre de Colón……………….……………..-4.0 2.9 -3.2 -0.6 -1.4 Otras empresas………………………………………..….. -47.7 124.6 -212.9 -163.3 -109.3 2.1.2.2 Instrumentos del mercado monetario……………………...……….-169.7 -87.2 153.4 135.8 -3.3 Autoridades monetarias…………………………………...…….. - - - - - Gobierno general…………………………………………….…….. - - - - - Bancos……………………………………………………..………-109.8 -66.6 193.0 86.2 -82.3 Bancos de licencia general…………………………..…………..-142.5 -40.6 269.8 134.1 -111.1 Bancos de licencia internacional………………………...……………..32.7 -26.0 -76.8 -47.9 28.8 Otros sectores…………………………………………….…………-59.9 -20.6 -39.6 49.6 79.0 2.1.2.3 Instrumentos financieros derivados………………………..………..-91.9 -93.3 63.4 32.6 0.5 Autoridades monetarias…………………………………...……….. - - - - - Gobierno general…………………………………………….….. -4.5 - 2.2 3.0 2.6 Bancos………………………………………………………...……..-87.4 -93.3 61.2 29.6 -2.1 Bancos de licencia general…………………………...……………..-82.1 -88.7 59.9 29.4 2.7 Bancos de licencia internacional………………….………… -5.3 -4.6 1.3 0.2 -4.8 Otros sectores………………………………………...……….. - - - - -

2.2 Pasivos………………………………………………………………………….… 523.0 320.1 1,136.7 800.7 438.7

2.2.2 Títulos de deuda……………………………………………………….... 523.0 320.1 1,136.7 800.7 438.7

2.2.2.1 Bonos y pagarés………………………………………...…….. 928.2 723.9 1,004.7 775.3 425.2 Autoridades monetarias……………………………...……….. - - - - - Gobierno general……………………………………….…….. -492.5 -260.0 666.4 750.0 - Otros…………………………………………………..…….. -492.5 -260.0 666.4 750.0 - Emisiones del Gobierno…………………………...………..248.6 248.6 1,250.0 750.0 - Amortizaciones pagadas……………………….………… -741.1 -508.6 -583.6 - - Amortizaciones reprogramadas y no pagadas………………………………………...…….. - - - - - Amortizaciones devengadas y no pagadas………………………………………..…….. - - - - - Bancos……………………………………………….…………1,420.7 983.9 338.3 25.3 425.2 ** FE-Emisiones ………………………………..…………. 1,420.7 983.9 338.3 25.3 425.2 Bancos de licencia general………………………………..………….786.8 591.7 549.7 160.0 80.4 Bancos de licencia internacional……………………….………………………633.9 392.2 -211.4 -134.7 344.8 2.2.2.2 Instrumentos del mercado monetario………………………….. -426.4 -412.5 172.5 56.9 15.4 Autoridades monetarias………………………………………. - - - - - Gobierno general……………………………………………… - - - - - Bancos……………………………………………….………… -426.4 -412.5 172.5 56.9 15.4 ** FE-Emisiones ………………………………..…………. -426.4 -412.5 172.5 56.9 15.4 Bancos de licencia general………………………………..………….-297.5 -312.6 153.9 63.2 -43.3 Bancos de licencia internacional……………………….………………………-128.9 -99.9 18.6 -6.3 58.7 2.2.2.3 Instrumentos financieros derivados………………...……………………..21.2 8.7 -40.5 -31.5 -1.9 Autoridades monetarias…………………………….………….. - - - - - Gobierno general………………………………...………………. -6.0 - 1.3 2.2 - Bancos……………………………………………..……….. 27.0 8.8 -42.0 -33.8 -1.6 Bancos de licencia general…………………..………….. 16.2 -0.3 -39.6 -29.5 0.9 Bancos de licencia internacional…………..…………………………10.8 9.1 -2.4 -4.3 -2.5 Otros sectores……………………………………..………………. 0.2 -0.1 0.2 0.1 -0.3

3. Otra inversión…………………………………………………………………..……………………-261.1 -406.1 572.0 947.4 -171.5

3.1 Activos………………………………………………………………….…………….-3,527.6 -1,298.9 -2,941.3 -3,137.5 -4,090.3

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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113

3.1.1 Créditos comerciales………………………………………….……………..247.3 -158.2 -203.2 -66.0 4.6 3.1.1.1 Gobierno general…………………………………….……………. - - - - - 3.1.1.2 Otros sectores………………………………………….……………..247.3 -158.2 -203.2 -66.0 4.6 A largo plazo……………………………………...………………..-37.6 -16.7 -16.1 -11.9 -17.6 Empresas de inversión directa………………..……………….. - - - - -16.9 Empresas de inversión de cartera……………..……………………- - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón……………..………………….-38.1 -16.9 -24.4 -12.3 -0.5 Empresas de inversión nacional………………..……………………0.5 0.2 8.3 0.4 -0.2 A corto plazo……………………………………...……………. 284.9 -141.5 -187.1 -54.1 22.2 Empresas de inversión directa…………………...……………..-26.7 7.2 -59.1 12.7 31.7 Empresas de inversión de cartera……………..……………………….- - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón………...……………………-288.4 -149.5 -83.3 -44.0 -6.4 Empresas de inversión nacional………………...……………….600.0 0.8 -44.7 -22.8 -3.1 3.1.2 Préstamos…………………………………………………………...…………..-1,337.8 41.4 -682.8 -2,356.8 -1,426.2 3.1.2.1 Autoridades monetarias……………………………...…………….. - - - - - 3.1.2.2 Gobierno general……………………………………..…………. - - - - - 3.1.2.3 Bancos………………………………………………...…………..-1,337.8 41.4 -682.8 -2,356.8 -1,426.2 A largo plazo…………………………………..…………. - - - - - A corto plazo……………………………………..………… -1,337.8 41.4 -682.8 -2,356.8 -1,426.2 Bancos de licencia general…………………...………….. -1,842.3 -690.2 467.0 -1,872.1 -887.2 Bancos de licencia internacional……………...……………. 504.5 731.6 -1,149.8 -484.7 -539.0 3.1.2.4 Otros sectores………………………………………….………………. - - - - - 3.1.3 Moneda y depósitos……………………………………………...…………-2,401.9 -1,024.1 -2,151.0 -580.2 -2,665.4 3.1.3.1 Autoridades monetarias…………………………………...……. - - - - - 3.1.3.2 Gobierno general…………………………………………..………. 47.1 - 30.9 -52.1 -72.6 3.1.3.3 Bancos………………………………………………………….…-1,749.3 -604.1 -774.1 -55.2 -1,560.4 Bancos de licencia general……………………………...….. -321.0 -274.9 -1,047.7 422.8 -929.9 A largo plazo…………………………………………...……. 98.3 94.6 -53.1 -65.2 92.7 A corto plazo……………………………………………..………..-419.3 -369.5 -994.6 488.0 -1,022.6 Bancos de licencia internacional……………………...………..-1,428.3 -329.2 273.6 -478.0 -630.5 A largo plazo…………………………………………….…….. -10.0 - -21.5 5.0 -35.9 A corto plazo…………………………………………...……..-1,418.3 -329.2 295.1 -483.0 -594.6 3.1.3.4 Otros sectores………………………………………………...…. -699.7 -420.0 -1,407.8 -472.9 -1,032.4 3.1.4 Otros activos…………………………………………………………...…………-35.2 -158.0 95.7 -134.5 -3.3 3.1.4.1 Autoridades monetarias……………………………………….……..-107.9 -85.7 - - 0.1 A largo plazo……………………………………………...…….. - - - - - A corto plazo……………………………………………….………-107.9 -85.7 - - 0.1 3.1.4.2 Gobierno general……………………………………………...…….99.8 - -112.9 -61.1 102.3 A largo plazo……………………………………………….…………….- - - - - Suscripciones del Banco Interamericano de Desarrollo……………………………………………..… - - - - - Otras suscripciones ……………………………………….… - - - - - A corto plazo……………………………………………………....99.8 - -112.9 -61.1 102.3 3.1.4.3 Bancos………………………………………………………………..28.8 -48.7 147.3 -74.6 -101.5 A largo plazo……………………………………………………… - - - - - A corto plazo…………………………………………………………….28.8 -48.7 147.3 -74.6 -101.5 Bancos de licencia general………………………………………71.1 101.7 -26.9 -174.7 -48.1 Bancos de licencia internacional………………………………...-42.3 -150.4 174.2 100.1 -53.4 3.1.4.4 Otros sectores………………………………………………………..-55.9 -23.6 61.3 1.2 -4.2 A largo plazo ………………………………………………… - - - - - A corto plazo…………………………………………………….. -55.9 -23.6 61.3 1.2 -4.2 Autoridad del Canal de Panamá……………………………….. - - - - - Empresas de inversión directa…………………………………18.9 46.9 38.9 37.7 -4.2 Empresas de inversión de cartera……………………………. - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón…………………………..-74.1 -70.2 4.3 -7.0 - Empresas de inversión nacional……………………………… -0.7 -0.3 18.1 -29.5 -

3.2 Pasivos………………………………………………………………………….. 3,266.5 892.8 3,513.3 4,084.9 3,918.8

3.2.1 Créditos comerciales………………………………………………………………299.7 114.3 47.6 34.4 105.3 3.2.1.1 Gobierno general……………………………………………………… - - - - - 3.2.1.2 Otros sectores……………………………………………………….299.7 114.3 47.6 34.4 105.3 A largo plazo………………………………………………………….13.5 -7.4 -122.1 -20.9 79.4 Empresas de inversión directa……………………………………-4.4 -16.3 94.8 88.9 78.6 Empresas de inversión de cartera………………………………...- - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón………………………….……7.3 3.3 -26.9 -14.8 0.4

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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Empresas de inversión nacional………………………………….…..10.6 5.6 -190.0 -95.0 0.4 A corto plazo…………………………………………………. 286.2 121.7 169.7 55.3 25.9 Empresas de inversión directa…………………………………….……..59.7 14.9 -22.6 -31.4 11.8 Empresas de inversión de cartera…………………………………….…- - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón………………………………..……181.6 81.3 -33.3 -26.1 10.7 Empresas de inversión nacional………………………………..44.9 25.5 225.6 112.8 3.4 3.2.2 Préstamos……………………………………………………………………..857.4 -463.8 2,072.1 148.7 1,227.6 3.2.2.1 Autoridades monetarias………………………………………………………...-0.1 -0.1 - - - Uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional…………………………………….. - - - - - Otros a largo plazo………………………………………………. -0.1 -0.1 - - - Giros…………………………………………………………………-0.1 -0.1 - - - Otros…………………………………………………………….-0.1 -0.1 - - - Con organismos internacionales………………………… -0.1 -0.1 - - - Con bancos del exterior…………………………………. -0.1 -0.1 - - - Reembolsos……………………………………………………... - - - - - A corto plazo…………………………………………………………………..- - - - - 3.2.2.2 Gobierno general………………………………………………………..447.6 379.3 915.5 618.6 985.9 A largo plazo…………………………………………………………..447.6 379.3 915.5 618.6 985.9 Giros…………………………………………………………………620.1 466.5 1,092.9 706.4 1,073.4 Otros…………………………………………………………….620.1 466.5 1,092.9 706.4 1,073.4 Multilaterales…………………………………………. 517.4 365.2 698.9 313.3 718.0 Bilaterales oficiales……………………………………… 16.5 15.1 2.8 1.9 1.1 Banca comercial y proveedores diversos……………………………………………..... 86.2 86.2 391.2 391.2 354.3 Reembolsos de préstamos recibidos…………………….…..-172.5 -87.2 -177.4 -87.8 -87.5 Otros……………………………………………………… -172.5 -87.2 -177.4 -87.8 -87.5 Multilaterales………………………………………...…. -154.9 -78.3 -161.7 -79.7 -74.9 Bilaterales oficiales………………………………….…. -17.6 -8.9 -15.7 -8.1 -12.6 Banca comercial y proveedores diversos………………………………………………... - - - - - 3.2.2.3 Bancos………………………………………………………………...432.0 -831.2 777.7 -550.0 -377.6 A largo plazo………………………………………………….... 476.2 -81.0 -898.6 -773.8 326.1 Giros……………………………………………………… 476.2 -81.0 -898.6 -773.8 326.1 Otros………………………………………………………. 476.2 -81.0 -898.6 -773.8 326.1 Bancos de licencia general ……………………………..….545.2 302.7 -685.3 -762.0 413.9 Bancos de licencia internacional …………………...………-69.0 -383.7 -213.3 -11.8 -87.8 A corto plazo……………………………………………………....-44.2 -750.2 1,676.3 223.8 -703.7 Otros………………………………………………………… -44.2 -750.2 1,676.3 223.8 -703.7 Bancos de licencia general………………………………….653.4 -244.7 1,718.1 400.7 -614.6 Bancos de licencia internacional …………………………...…-697.6 -505.5 -41.8 -176.9 -89.1 3.2.2.4 Otros sectores……………………………………………………. -22.1 -11.8 378.9 80.1 619.3 A largo plazo……………………………………………………. 100.0 100.2 491.1 120.6 547.6 Giros……………………………………………………….. 104.7 102.7 495.5 122.8 550.4 Otros……………………………………………………….. 104.7 102.7 495.5 122.8 550.4 Empresas de inversión nacional…………………..………100.0 100.0 495.6 122.8 550.4 Entidades Descentralizadas……………………...…… 4.7 2.7 -0.1 - - Multilaterales……………………………………...……. 4.7 2.7 -0.1 - - Reembolsos………………………………………………. -4.7 -2.5 -4.4 -2.2 -2.8 Otros………………………………………………………... -4.7 -2.5 -4.4 -2.2 -2.8 Empresas de inversión nacional…………………..……… - - - - - Entidades Descentralizadas……………………...…… -4.7 -2.5 -4.4 -2.2 -2.8 Multilaterales……………………………………...……. -4.0 -2.2 -3.6 -1.8 -2.4 Bilaterales oficiales…………………………………... -0.7 -0.3 -0.8 -0.4 -0.4 A corto plazo…………………………………………….. -122.1 -112.0 -112.2 -40.5 71.7 Otros……………………………………………………….. -122.1 -112.0 -112.2 -40.5 71.7 Empresas de inversión directa……………………….…..-137.3 -121.3 -134.4 -43.0 74.4 Empresas de inversión de cartera……………………...… - - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón………………….……………………10.6 6.3 15.1 -1.1 -2.9 Empresas de inversión nacional……………………….…………4.6 3.0 7.1 3.6 0.2 3.2.3 Moneda y depósitos……………………………………………...……………..2,167.0 1,350.7 1,402.6 3,703.6 2,528.8 3.2.3.1 Autoridades monetarias………………………………...………… 8.3 22.1 -2.4 -1.8 -2.7 3.2.3.2 Gobierno general…………………………………………..…….. - - - - - 3.2.3.3 Bancos………………………………………………….………………2,158.7 1,328.6 1,405.0 3,705.4 2,531.5 Bancos de licencia general……………………...……………1,087.0 990.7 264.2 2,740.4 1,782.7 A largo plazo……………………………………..…………… -63.1 -54.1 -1,598.9 246.1 159.6 A corto plazo……………………………………..……………..1,150.1 1,044.8 1,863.1 2,494.3 1,623.1 Bancos de licencia internacional……………….…………….1,071.7 337.9 1,140.8 965.0 748.8

(Cont...)Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014

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A largo plazo……………………………………..……………..-48.6 -183.3 376.2 328.1 -134.6 A corto plazo…………………………………...………………..1,120.3 521.2 764.6 636.9 883.4 3.2.3.4 Otros sectores……………………………………….…………. - - - - - 3.2.4 Otros pasivos……………………………………………………..………….. -57.6 -108.4 -9.0 198.2 57.1 3.2.4.1 Autoridades monetarias…………………………...………………. -0.4 -3.9 2.7 -3.2 0.7 A largo plazo ………………………………….…………….. -0.6 -3.9 0.5 -5.6 1.0 A corto plazo………………………………….……………… 0.2 - 2.2 2.4 -0.3 Otros………………………………………………...……. 0.2 - 2.2 2.4 -0.3 3.2.4.2 Gobierno general………………………………………...……….. -87.8 - 116.8 113.5 -41.2 A largo plazo ……………………………………………….…… - - - - - A corto plazo……………………………………………….………………-87.8 - 116.8 113.5 -41.2 Otros………………………………………………….………. -87.8 - 116.8 113.5 -41.2 3.2.4.3 Bancos…………………………………………………..………. 12.6 -113.6 -93.7 94.0 80.9 A largo plazo …………………………………………………… - - - - - A corto plazo…………………………………………………..…………12.6 -113.6 -93.7 94.0 80.9 Otros………………………………………………………….... 12.6 -113.6 -93.7 94.0 80.9 Bancos de licencia general - neto………………..….. -44.6 -141.5 -79.2 66.8 62.4 Bancos de licencia internacional -neto…………….………..57.2 27.9 -14.5 27.2 18.5 3.2.4.4 Otros sectores………………………………………………….. 18.0 9.1 -34.8 -6.1 16.7 A largo plazo …………………………………………………..… - - - - - A corto plazo………………………………………………….. 18.0 9.1 -34.8 -6.1 16.7 Otros………………………………………………………. 18.0 9.1 -34.8 -6.1 16.7 Primas de seguro de vida………………………………..…..9.8 4.8 11.5 6.2 6.0 Empresas de inversión directa………………………...…………4.7 2.0 19.5 18.5 10.1 Empresas de inversión de cartera…………………..…………….- - - - - Empresas de la Zona Libre de Colón………………….………………………..3.4 2.4 -41.7 -18.8 0.4 Empresas de inversión nacional……………………….….0.1 -0.1 -24.1 -12.0 0.2

4. Activos de reserva…………………………………………………………...……………..-36.3 101.9 -401.5 -353.5 393.7 4.1 Oro monetario……………………………………………………………..………… - - - - - 4.2 Derechos Especiales de Giro………………………………………...………… 0.6 3.9 -0.5 5.6 -1.0 4.3 Posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional………...……………………….0.1 0.3 -0.1 0.4 - 4.4 Divisas……………………………………………………………………….………….3.6 97.7 -400.9 -359.5 394.7

4.4.1 Moneda y depósitos…………………………………………………..………….-226.2 26.6 -386.2 -390.4 404.1

4.4.1.1 Autoridades monetarias…………………………...…………… - - - - - 4.4.1.2 Bancos………………………………………………….……………..-226.2 26.6 -386.2 -390.4 404.1 4.4.2 Valores……………………………………………………………..………….229.8 71.1 -14.7 30.9 -9.4

4.4.2.1 Participaciones de capital………………………………..…………-39.9 -41.3 - - - 4.4.2.2 Bonos y pagarés…………………………………………….…… 259.6 111.0 -14.7 30.9 -9.4 4.4.2.3 Instrumentos del mercado monetario…………………...…………….- - - - - 4.4.2.4 Instrumentos financieros derivados (neto)…………….………………….10.1 1.4 - - - 4.5 Otros activos…………….……………………………………………………………………………..-40.6 - - - -

III. ERRORES Y OMISIONES NETOS…………………………………………………………….……….314.2 293.9 -51.7 -401.4 -76.6

Anexo No.1 COMPONENTES NORMALIZADOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PANAMÁ: AÑOS 2012-13 Y PRIMER SEMESTRE DE 2014(Cont...)

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116

Promedio anual………………………………………………………..148.3 173.3 4.0 5.6

Enero………………………………………………………..145.4 169.2 4.7 7.2 150.3 176.6 3.4 4.4 Febrero………………………………………………………..146.3 169.4 4.4 5.6 151.2 177.8 3.3 5.0 Marzo………………………………………………………..146.9 170.4 4.1 5.8 151.7 178.7 3.3 4.9 Abril………………………………………………………..147.5 172.1 3.6 5.8 152.5 180.4 3.4 4.8 Mayo………………………………………………………..148.0 172.8 3.7 5.0 152.7 181.0 3.2 4.7 Junio………………………………………………………..148.5 173.9 4.2 5.8 153.4 182.6 3.3 5.0 Julio………………………………………………………..148.9 174.8 4.2 5.9 Agosto………………………………………………………..149.2 174.8 3.8 5.3 Septiembre………………………………………………………..149.3 174.7 3.8 5.4 Octubre………………………………………………………..149.6 175.6 3.9 6.1 Noviembre………………………………………………………..149.7 175.8 3.8 5.1 Diciembre………………………………………………………..150.1 176.4 3.8 4.7

Anexo No.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO

Índice de Precios Octubre 2002=100 (a)

Y VARIACIÓN PORCENTUAL, SEGÚN MES: AÑO 2013 Y ENERO-JUNIO DE 2014

Mes

2014

TotalAlimentos y

bebidas

2013

Alimentos y

bebidas

Variación porcentualanual (2014/13)

(a) Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice se basan en los gastos de consumo de 1,956 hogares de diferentesniveles de ingreso mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizada en los distritos de Panamá ySan Miguelito en 1997/98.

anual (2013/12)

Total

Variación porcentual

TotalTotal Alimentos y

bebidas

Alimentos y

bebidas

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117

Promedio anual……………………………………………………….147.6 174.2 4.1 6.1

Enero……………………………………………………….145.0 170.3 4.8 7.2 150.0 178.7 3.4 4.9 Febrero……………………………………………………….145.6 170.6 4.9 7.0 150.6 179.6 3.4 5.3 Marzo……………………………………………………….146.1 170.7 4.2 6.8 151.5 180.5 3.7 5.7 Abril……………………………………………………….146.5 172.2 4.1 7.2 152.1 181.7 3.8 5.5 Mayo……………………………………………………….147.1 173.9 3.7 6.0 152.2 181.7 3.5 4.5 Junio……………………………………………………….147.8 174.9 4.1 6.1 153.0 183.2 3.5 4.7 Julio……………………………………………………….148.1 175.5 4.0 5.7 Agosto……………………………………………………….148.7 176.3 4.1 6.1 Septiembre……………………………………………………….149.0 176.3 4.3 6.1 Octubre……………………………………………………….148.9 176.3 3.9 5.8 Noviembre……………………………………………………….148.8 176.3 3.8 5.0 Diciembre……………………………………………………….149.2 176.9 3.5 4.6

Anexo No.3 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EL RESTO URBANO Y VARIACIÓN PORCENTUAL,SEGÚN MES: AÑO 2013 Y ENERO-JUNIO DE 2014

anual (2014/13)Variación porcentual

Alimentos y

bebidas

2014

TotalAlimentos y

bebidas

Alimentos y

bebidas

Índice de Precios Octubre 2002=100 (a)

(a) Las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice se basan en los gastos de consumo de 6,499 hogares dediferentes niveles de ingreso mensual, investigados en la "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares", realizadaen algunas áreas urbanas de los distritos de Colón, La Chorrera, Aguadulce, Chitré, Santiago, David y Changuinola en1997/98.

Total

Mes Variación porcentualanual (2013/12)

Total Alimentos y bebidas

2013

Total

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118

Primero Segundo Primero Segundo Primero Segundo

GOBIERNO GENERAL ...........................................................................………………………………………………………..…………………………….…………………………………..10,671.4 10,841.9 11,022.5 12,143.4 12,835.6 13,367.3

Corto plazo ...........................................................................………………………………………………………..………………………………...…………………………………….- - 80.9 168.3 146.2 130.4Instrumentos del mercado monetario ...........................................................................………………………………………………………..…………………….…………………..- - - - - -Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………….…………………- - - - - -Créditos comerciales ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………..- - - - - -Otros pasivos 1/ ...........................................................................……………………………………………………….. ……………………………………………………….- - 80.9 168.3 146.2 130.4

Largo plazo ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………….10,671.4 10,841.9 10,941.6 11,975.1 12,689.4 13,236.9Bonos y pagarés 3/ ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………….7,872.9 7,886.9 7,685.6 8,413.1 8,313.7 8,321.2Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………………….2,798.5 2,955.0 3,256.0 3,562.0 4,375.7 4,915.7Créditos comerciales ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………….- - - - - -Otros pasivos 1/ ...........................................................................……………………………………………………….. ……………………………………………………………- - - - - -

AUTORIDADES MONETARIAS ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………424.8 443.2 378.1 377.5 273.3 381.9

Corto plazo ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………………………..119.6 144.2 82.7 81.2 76.3 77.3Instrumentos del mercado monetario ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………..- - - - - -Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………………….- - - - - -Moneda y depósitos 2/ ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………..69.9 94.5 80.0 78.8 74.5 75.5Otros pasivos 1/ ...........................................................................……………………………………………………….. …………………………………………………………..49.7 49.7 2.7 2.4 1.8 1.8

Largo plazo ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………………..305.2 299.0 295.4 296.3 197.0 304.6Bonos y pagarés ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………………- - - - - -Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………….- - - - - -Moneda y depósitos...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………….- - - - - -Otros pasivos 1/ ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………….305.2 299.0 295.4 296.3 197.0 304.6

BANCOS ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………………35,492.0 36,450.8 41,208.1 42,255.2 41,666.5 44,190.0

Corto plazo ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………25,085.3 25,799.3 29,372.8 30,658.2 31,971.1 33,697.9Instrumentos del mercado monetario ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………443.0 478.3 502.4 521.3 583.1 652.4Instrumentos financieros derivados ...........................................................................………………………………………………………..………………………110.6 124.8 70.8 41.0 34.6 31.3Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………..3,382.6 2,967.4 3,864.1 3,897.4 4,913.5 4,646.4Moneda y depósitos...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………….20,833.9 22,026.5 24,609.9 25,863.0 26,205.5 28,138.6Otros pasivos 1/...........................................................................……………………………………………………….. ………………………………………………………………..315.2 202.3 325.6 335.5 234.4 229.2

Largo plazo ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………….10,406.6 10,651.4 11,835.2 11,596.9 9,695.3 10,492.0Bonos y pagarés...........................................................................……………………………………………………….. …………………………………………………………….3,420.3 4,188.4 4,673.8 4,650.4 5,037.7 5,388.6Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………..2,972.7 2,933.3 3,207.3 2,716.8 2,657.7 2,918.5Moneda y depósitos...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………4,013.6 3,529.7 3,954.1 4,229.7 1,999.9 2,184.9Otros pasivos 1/ ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………………- - - - - -

OTROS SECTORES ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………………..4,475.4 4,579.1 5,413.0 5,454.9 6,608.0 6,724.8

Corto plazo ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………………………3,147.7 3,159.3 3,881.2 3,748.3 3,563.4 3,628.7Instrumentos del mercado monetario ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………….- - - - - -Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………..1,324.0 1,272.9 1,898.5 1,819.6 1,494.0 1,533.7Moneda y depósitos...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………….- - - - - -Créditos comerciales...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………….1,701.3 1,757.2 1,835.2 1,781.7 1,928.6 1,947.0Otros pasivos 1/ ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………….122.4 129.2 147.5 147.0 140.8 148.0

Largo plazo ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………………………………………….1,327.7 1,419.8 1,531.8 1,706.6 3,044.6 3,096.1Bonos y pagarés ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………………….- - - - - -Préstamos ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………………………957.5 1,057.7 1,102.7 1,237.2 2,640.6 2,638.7Moneda y depósitos...........................................................................………………………………………………………..…………………………………………………….- - - - - -Créditos comerciales...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………….370.2 362.1 429.1 469.4 404.0 457.4Otros pasivos 1/ ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………………………- - - - - -

INVERSIÓN DIRECTA: Préstamos entre empresas ...........................................................................………………………………………………………..…………………………………7,862.6 8,087.7 9,427.0 9,623.0 10,288.2 10,475.7

Pasivos frente a empresas afiliadas ...........................................................................………………………………………………………..……………………………………….- - - - - -Pasivos frente a inversionistas directos ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………..7,862.6 8,087.7 9,427.0 9,623.0 10,288.2 10,475.7

DEUDA EXTERNA CONTRACTUAL ...........................................................................………………………………………………………..………………………………………………58,926.2 60,402.7 67,448.7 69,854.0 71,671.6 75,139.7

Nota. La diferencia que se observa entre el total y los parciales se debe al redondeo.1/ Corresponde a otros pasivos de la Posición de Inversión internacional.2/ Incluye el íntegro de moneda y depósitos ya que no se dispone de información para hacer la atribución de corto y largo plazo.3/ Excluye la tenencia de bonos soberanos por parte de residentes.

Trimestres TrimestresPartida

Trimestres

Anexo No.4 POSICIÓN DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN SECTOR:PRIMER SEMESTRE 2012-2014

2012 (P) 2013 (P) 2014 (E)

Posición de la deuda externa total(en millones de balboas)

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119

2014 (P) 2013 Absoluta Relativa

TOTAL 6,684,248 6,407,155 277,094 4.3 100.0

Bienes de consumo 3,192,264 2,934,595 257,669 8.8 47.8Combustibles, lubricanes y productos conexos 1,589,449 1,367,703 221,746 16.2 23.8No duradero 830,403 797,996 32,407 4.1 12.4Semi duradero 568,424 526,006 42,418 8.1 8.5Utensilios domésticos 203,988 242,889 (38,902) (16.0) 3.1

Bienes intermedios 1,766,390 1,618,545 147,845 9.1 26.4Materias primas y productos intermedios para la industria (excluye construcción) 812,689 838,848 (26,159) (3.1) 12.2Materiales de construcción 785,193 609,531 175,662 28.8 11.7Materias primas y productos intermedios para la agricultura 102,143 111,217 (9,074) (8.2) 1.5Otros insumos 66,365 58,949 7,416 12.6 1.0

Bienes de capital 1,725,594 1,854,014 (128,420) (6.9) 25.8Equipo de transporte y telecomunicación 645,042 605,676 39,366 6.5 9.7Para la industria, construcción y electricidad 563,410 654,657 (91,247) (13.9) 8.4Para la agricultura 28,637 29,463 (826) (2.8) 0.4Otros bienes de capital 488,505 564,218 (75,714) (13.4) 7.3

Participación porcentual del

2014

Anexo No.5 IMPORTACIONES REGISTRADAS (CIF)ENERO - JUNIO DE 2014 Y 2013

(En miles de balboas)

Bienes importadosVariación Enero - Junio

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120

2014 2013 DIFERENCIA

1. INGRESOS CORRIENTES11 INGRESOS TRIBUTARIOS

111 IMPUESTOS DIRECTOS1111 SOBRE LA RENTA 996,794,557.5 1,098,016,213.9 -101,221,656.5

111101 Persona Natural 26,457,507.8 28,107,950.9 (1,650,443.0)111102 Persona Jurídica 391,225,709.2 420,616,174.1 (29,390,464.9)111103 289,621,259.5 296,904,488.3 (7,283,228.8)111104 69,630,710.3 59,765,812.0 9,864,898.3111105 Complementario 89,806,618.6 98,850,035.4 (9,043,416.8)111106 Autoridad del Canal 27,717,272.2 26,198,950.6 1,518,321.7111107 Zona Libre de Colón 19,075,878.1 20,741,810.7 (1,665,932.6)111109 Transferencias de Bienes Inmuebles 22,842,456.7 23,010,420.9 (167,964.3)111110 Ganancias por Enajenación - Valores 13,936,521.6 81,578,459.9 (67,641,938.3)111111 Ganancias por Enajenación-B. Inmuebles 46,480,623.6 42,242,111.2 4,238,512.3

1112 SOBRE LA PROPIEDAD Y PATRIMONIO 164,453,016.7 149,413,309.7 15,039,707.0111201 67,488,145.6 57,953,005.2 9,535,140.5111202 Aviso de operación de empresas 96,964,871.1 91,460,304.5 5,504,566.5

1114 SEGURO EDUCATIVO 48,655,506.0 41,179,950.0 7,475,556.0

112 IMPUESTOS INDIRECTOS1121 TRANS. DE BIENES MUEBLES Y SERV. (ITBMS) 665,896,744.5 610,516,132.3 55,380,612.2

112101 262,014,984.3 248,004,180.3 14,010,804.0112102 Declaración - Ventas 403,881,760.2 362,511,952.0 41,369,808.2

1122 IMPORTACION 181,949,091.5 191,443,008.9 (9,493,917.4)112229 Artículos no Especificados 181,949,091.5 191,443,008.9 (9,493,917.4)

1124 PRODUCCIÓN, VENTA Y CONSUMO SELECTIVO 282,337,831.6 249,797,069.0 32,540,762.6112401 Prima de Seguros 42,370,434.9 37,692,954.2 4,677,480.7112402 Consumo de Combustible y Derivados de Petróleo 54,320,463.7 59,267,686.3 (4,947,222.6)112405 Consumo de Cerveza 20,764,171.8 17,662,048.2 3,102,123.7112406 Consumo de Licores 10,876,929.1 6,653,132.4 4,223,796.8112407 Consumo de Vinos 1,384,198.8 146,477.9 1,237,720.9112408 Venta de Gaseosas 3,602,820.4 3,417,926.7 184,893.8112409 Consumos Varios 42,284,621.0 28,575,388.2 13,709,232.8112411 Televisión, cable, microonda, teléfono celular 25,739,135.0 16,210,716.0 9,528,419.0112412 Juegos de suerte y azar 737,140.7 1,177,097.4 (439,956.7)112413 Cigarrillo importado 10,278,993.5 11,388,753.8 (1,109,760.3)112414 Consumo selectivo automóviles 69,978,922.7 67,604,888.0 2,374,034.7

1127 SOBRE ACTOS JURÍDICOS 19,611,986.8 23,037,723.1 (3,425,736.4)112702 Timbres Nacionales 11,485,944.6 13,754,390.1 (2,268,445.5)112704 Boletos Timbres 50,426.1 32,149.5 18,276.5112706 Declaración - Timbres 8,126,042.2 9,283,333.0 (1,157,290.9)

1128 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 20,895,689.7 18,286,852.7 2,608,837.0112802 Bancos y Casas de Cambio 20,895,689.7 18,286,852.7 2,608,837.0

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS121 RENTA DE ACTIVOS 2,926,913.4 3,744,111.7 (1,222,198.3)

1212 Exploración y Explotación 160,173.4 149,021.5 11,151.91213 Ingresos por venta de bienes 166,740.0 590,090.2 (423,350.2)

1214 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2,600,000.0 3,005,000.0 (405,000.0)121404 Correos y Telégrafos 2,600,000.0 3,005,000.0 (405,000.0)

122 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE EMP. ESTATALES 46,112,015.9 60,285,364.7 (14,173,348.8)122101 Dividendos Cable and Wireless 6,331,511.3 6,585,364.7 (253,853.4)122109 Dividendos PTP 7,124,930.0 - 7,124,930.0122470 Dividendos B.N.P. 32,600,000.0 53,700,000.0 (21,100,000.0)122475 Dividendos COFINA 55,574.6 - 55,574.6

124 TASAS Y DERECHOS 486,367,712.9 308,856,644.7 177,511,068.11241 DERECHOS 384,927,125.0 211,679,214.8 (173,247,910.2)

124102 Peajes del Canal 187,804,959.8 176,952,549.6 10,852,410.3124103 Derecho Único 351,290.0 296,400.0 54,890.0124105 Licencia para pesca de camarón 67,674.1 35,503.3 32,170.8124136 Trasiego de petróleo 265,224.5 1,091,291.5 (826,066.9)124145 Concesiones varias 181,437,976.5 28,803,470.5 152,634,506.0124146 Concesiones - Bienes Revertidos 15,000,000.0 4,500,000.0 10,500,000.0

ANEXO No.6 COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013

(En balboas)

RENGLÓN RECAUDACIÓN AL 30 DE JUNIO

PlanillaDividendos

Inmuebles

Importación

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121

2014 2013 DIFERENCIA

1242 TASAS 101,440,587.9 97,177,429.9 4,263,157.9124201 Almacenaje de Aduana 65,621.0 90,212.0 (24,591.0)124203 Boletin Ofic. de la Propiedad Industrial 1,254,069.7 1,291,330.2 (37,260.4)124205 Tasa Anual-Vigencia Sociedades Anónimas 49,139,970.0 47,654,108.0 1,485,861.9124209 FECI 43,085,985.8 36,623,646.2 6,462,339.6124210 Tasa de Aviso de Operación 290,880.0 264,705.0 26,175.0124211 Inscripción de Registro del Municipio (T.A.O.) 220,347.8 124,144.1 96,203.6124222 Autentificacion de Firmas 219,151.5 200,378.5 18,773.0124236 Tasa de Oleoducto 4,420,766.1 3,899,785.6 520,980.6124246 Servicio Administrativo Aduanero 2,743,796.0 7,029,120.3 (4,285,324.3)

1250 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,100,000.0 0.0 2,100,000.0125002 Tasa de Soterramiento de Cable 2,100,000.0 0.0 2,100,000.0

126 INGRESOS VARIOS 12,085,105.6 8,967,833.0 3,117,272.6126001 Multas, Recargos e Intereses 3,561,710.5 3,894,072.2 (332,361.7)126003 Depósitos Caducados 2,612,533.9 553,438.8 2,059,095.0126008 Depósitos - Lesión Patrimonial 120,993.2 195,674.0 (74,680.8)126009 Dineros decomisados 755,181.0 1,600,066.0 (844,885.0)126013 Colon Conteiner Terminal 750,000.0 0.0 750,000.0126099 Otros ingresos varios 4,284,687.0 2,724,582.0 1,560,105.1

127 APORTES AL FISCO 103,133,296.0 103,995,083.0 (861,787.0)127210 Autoridad de Turismo de Panamá 439,818.0 265,000.0 174,818.0127295 Registro Público 17,000,004.0 14,802,933.0 2,197,071.0127303 Autoridad Marítima de Panamá 35,200,000.0 27,000,000.0 8,200,000.0127306 Lotería Nacional de Beneficencia 36,477,159.0 38,357,148.0 (1,879,989.0)127396 Zona Libre de Colón 14,016,315.0 23,570,002.0 (9,553,687.0)

13 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,024,511.3 1,271,605.0 (247,093.8)1324 INTERESES Y COMISIONES GANADOS S/VALORES 1,024,511.3 1,271,605.0 (247,093.8)

132450 Intereses sobre colocaciones 42,080.6 42,326.4 (245.9)132460 Intereses sobre Entidades Públicas 982,430.7 1,229,278.6 (246,847.9)

14 SALDO EN CAJA Y BANCO - 334,178.2 (334,178.2)

1514 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS 5,524,094.2 3,599,967.3 1,924,126.9151407 Laboratorio y Centros Especiales 199,500.1 207,962.6 (8,462.5)151411 Comercio Exterior 54,245.5 51,690.8 2,554.7151422 Alimentación - MIDA 43,536.0 46,068.9 (2,532.8)151423 Servicios de Odontología 57,038.8 52,848.5 4,190.3151425 Fondo de Descuento Contraloría 4,374,448.7 2,500,000.0 1,874,448.7151499 Otros Servicios Varios 795,325.2 741,396.5 53,928.7

2. INGRESOS DE CAPITAL 1,550,276,925.8 1,432,154,642.4 118,122,283.4

21 RECURSOS DEL PATRIMONIO 15,775,598.3 99,665,589.1 (83,889,990.9)

22 RECURSOS DEL CREDITO 1,533,228,671.9 1,320,778,033.6 212,450,638.4

221 CREDITO INTERNO 583,912,791.5 - (583,912,791.5)2216 NOTAS DEL TESORO 583,912,791.5 - 583,912,791.5

222 CREDITO EXTERNO 949,315,880.4 1,320,778,033.6 (23,824,326.4)2221 ORG. INTER. DE FINANCIAMIENTO 594,999,895.0 571,175,568.6 23,824,326.4

222114 94,999,965.0 179,999,965.0 (85,000,000.0)222122 FORTALE. DE LA GESTIÓN FISCAL - MEF BID 2568 199,999,965.0 - 199,999,965.0222138 299,999,965.0 - 299,999,965.0222176 CITI BANK Y OTROS - 391,175,603.56 (391,175,603.6)

2223 PROVEEDORES 354,275,985.4 - - 222301 PROVEEDORES EXTERNOS MOP 354,275,985.4 - 354,275,985.4

2225 BONOS EXTERNOS 40,000.0 749,602,465.0 (749,562,465.0)

23 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1,089,940.9 11,711,019.8 (10,621,078.9)232 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1,089,940.9 11,711,019.8 (10,621,078.9)

24 SALDO EN CAJA Y BANCO 182,714.8 - 182,714.8

Fuente: Contraloría General de la República - Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

ASISTENCIA TÉCNICA - REFORMA POLÍTICA PÚBL.

RECAUDACIÓN AL 30 DE JUNIO

- Cantidad nula o cero.

RENGLÓN

ANEXO No.6 COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRALAL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 2013 (Conclusión)

(En balboas)

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO