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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA DIRECCION GENERAL 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 8,136.28 $ 1,301.80 $ 9,438.08 $ 2206 A 311575 11-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3PAQ. AGUA DE 0.500ML 212.07 $ 33.93 $ 246.00 $ 2206 A 311571 4-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA DE 0.500ML 177.59 $ 28.41 $ 206.00 $ 2206 V 4406 18-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA DE 0.500ML 162.07 $ 25.93 $ 188.00 $ 2206 106796 12-ene-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG DE CAFÉ, 2 BOLSAS DE 1/2 DE CAFÉ 426.72 $ 68.28 $ 495.00 $ 2206 17090 D 11-ene-11 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 9 CAFÉ EXPORTACIÓN 1,241.38 $ 198.62 $ 1,440.00 $ 2206 17091 D 11-ene-11 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 4 LATAS EDICIÓN ESPECIAL, 6 LATAS REDONDAS 215.52 $ 34.48 $ 250.00 $ 2206 AUG 194255 14-ene-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA SUSTITUTO DE CREMA 62.84 $ 10.06 $ 72.90 $ 2303 3358 11-ene-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ DE VASOS TÉRMICOS C/25PZAS, 2BOLSAS DE CUCHARA PASTELERA 96.54 $ 15.45 $ 111.99 $ 2101 BDAC013833 6-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2PZA AGENDA EJECUTIVA NEGRA 315.70 $ 50.51 $ 366.21 $ 2101 BDAD019579 13-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2 BOLÍGRAFO PTO MEDIO NEGRO DIAMANTE CAJA C/12 54.74 $ 8.76 $ 63.50 $ 2101 BDAC014164 14-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 10PZAS PERSONIFICADOR HORIZONTAL 419.50 $ 67.12 $ 486.62 $ 2101 BDAB013130 24-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 6PZAS ROLLO PAPEL BOND 20.16 $ 3.23 $ 23.39 $ 2101 76843 12-ene-11 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS METÁLICOS 51.72 $ 8.28 $ 60.00 $ 2101 6917 17-ene-11 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 3 ARILLOS METÁLICOS 25.86 $ 4.14 $ 30.00 $ 2306 7238 5-ene-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 MARCOS DE MADERA 475.86 $ 76.14 $ 552.00 $ 2306 7301 12-ene-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO DE MADERA 113.79 $ 18.21 $ 132.00 $ 3604 09541 A 13-ene-11 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA #2 A Y B COL. CENTRO XALAPA, VER 26.79M2 IMP. GRAN FORMATO 1,339.50 $ 214.32 $ 1,553.82 $ 3605 4251 10-ene-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL (26 T/C A COLOR EN PAPEL COUCHE MATE) 265.52 $ 42.48 $ 308.00 $ 2407 CC019841247 21-ene-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS DURACELL 34.40 $ 5.50 $ 39.90 $ 2301 REV455 11-ene-11 FELIPE GARCIA GARCIA AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 XALAPA, VER PINZAS DE ELECTRICISTA, JUEGO DE DESARMADORES 242.24 $ 38.76 $ 281.00 $ 2301 1014 17-ene-11 LESLIE NAVARRO MARTINEZ AV. AMERICAS NO. 133 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER 1 FILTRO DE ACEITE 47.41 $ 7.58 $ 54.99 $ 2404 RV 1022 24-ene-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 EXTENSIÓN DE USO RUDO 4MT 43.97 $ 7.03 $ 51.00 $ 2406 000630 4-ene-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 2LT THINNER, 1 BROCHA, 3 COMEX 100 B3, ENVASE DE LAMINA DE 1LT 227.59 $ 36.41 $ 264.00 $ 3505 A 17031 4-ene-11 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10 $ 6.90 $ 50.00 $ 3415 MPKSD3901152 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52 $ 25.36 $ 183.88 $ 3415 MPKSD3901153 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52 $ 25.36 $ 183.88 $ 3415 MPKSD3901155 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901154 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 175.90 $ 28.14 $ 204.04 $ 3415 MPKSD3901156 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.41 $ 19.11 $ 138.52 $ 3415 MPKSD3901159 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52 $ 25.36 $ 183.88 $ 3415 MPKSD3901160 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901161 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901162 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901163 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901164 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10 $ 22.74 $ 164.84 $ 3415 MPKSD3901165 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81 $ 15.01 $ 108.82 $ 3415 MPKSD3901166 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53 $ 14.01 $ 101.54 $ TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 18,858.00 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA TRES VALLES 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,127.97 $ 340.48 $ 2,468.45 $ TOTAL TRES VALLES 2,468.45 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA ATZALAN 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,511.14 $ 401.78 $ 2,912.92 $ TOTAL ATZALAN 2,912.92 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PAJAPAN 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,172.88 $ 187.66 $ 1,360.54 $ TOTAL PAJAPAN 1,360.54 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA MARTINEZ DE LA TORRE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,263.86 $ 202.22 $ 1,466.08 $ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,466.08 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA AGUA DULCE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,233.77 $ 357.40 $ 2,591.17 $ TOTAL AGUA DULCE 2,591.17 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA FILOMENO MATA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,171.94 $ 187.51 $ 1,359.45 $ TOTAL FILOMENO MATA 1,359.45 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA PAPANTLA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,044.88 $ 327.18 $ 2,372.06 $ 3106 JA000002414528 31/01/11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,594.83 $ 575.17 $ 4,170.00 $ TOTAL PAPANTLA 6,542.06 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA BENITO JUAREZ 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,226.31 $ 196.21 $ 1,422.52 $ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,422.52 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA NAOLINCO 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,937.61 $ 310.02 $ 2,247.63 $ TOTAL NAOLINCO 2,247.63 $ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA VEGA DE ALATORRE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,090.69 $ 334.51 $ 2,425.20 $ REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 8,136.28$ 1,301.80$ 9,438.08$ 2206 A 311575 11-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 3PAQ. AGUA DE 0.500ML 212.07$ 33.93$ 246.00$ 2206 A 311571 4-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA DE 0.500ML 177.59$ 28.41$ 206.00$ 2206 V 4406 18-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 2PAQ. AGUA DE 0.500ML 162.07$ 25.93$ 188.00$ 2206 106796 12-ene-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG DE CAFÉ, 2 BOLSAS DE 1/2 DE CAFÉ 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2206 17090 D 11-ene-11 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 9 CAFÉ EXPORTACIÓN 1,241.38$ 198.62$ 1,440.00$ 2206 17091 D 11-ene-11 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 4 LATAS EDICIÓN ESPECIAL, 6 LATAS REDONDAS 215.52$ 34.48$ 250.00$ 2206 AUG 194255 14-ene-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA SUSTITUTO DE CREMA 62.84$ 10.06$ 72.90$ 2303 3358 11-ene-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ DE VASOS TÉRMICOS C/25PZAS, 2BOLSAS DE CUCHARA PASTELERA 96.54$ 15.45$ 111.99$ 2101 BDAC013833 6-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2PZA AGENDA EJECUTIVA NEGRA 315.70$ 50.51$ 366.21$ 2101 BDAD019579 13-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2 BOLÍGRAFO PTO MEDIO NEGRO DIAMANTE CAJA C/12 54.74$ 8.76$ 63.50$ 2101 BDAC014164 14-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 10PZAS PERSONIFICADOR HORIZONTAL 419.50$ 67.12$ 486.62$ 2101 BDAB013130 24-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 6PZAS ROLLO PAPEL BOND 20.16$ 3.23$ 23.39$ 2101 76843 12-ene-11 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS METÁLICOS 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2101 6917 17-ene-11 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 3 ARILLOS METÁLICOS 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2306 7238 5-ene-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 MARCOS DE MADERA 475.86$ 76.14$ 552.00$ 2306 7301 12-ene-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO DE MADERA 113.79$ 18.21$ 132.00$ 3604 09541 A 13-ene-11 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA #2 A Y B COL. CENTRO XALAPA, VER 26.79M2 IMP. GRAN FORMATO 1,339.50$ 214.32$ 1,553.82$ 3605 4251 10-ene-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL (26 T/C A COLOR EN PAPEL COUCHE MATE) 265.52$ 42.48$ 308.00$ 2407 CC019841247 21-ene-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS DURACELL 34.40$ 5.50$ 39.90$ 2301 REV455 11-ene-11 FELIPE GARCIA GARCIA AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 XALAPA, VER PINZAS DE ELECTRICISTA, JUEGO DE DESARMADORES 242.24$ 38.76$ 281.00$ 2301 1014 17-ene-11 LESLIE NAVARRO MARTINEZ AV. AMERICAS NO. 133 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER 1 FILTRO DE ACEITE 47.41$ 7.58$ 54.99$ 2404 RV 1022 24-ene-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 EXTENSIÓN DE USO RUDO 4MT 43.97$ 7.03$ 51.00$ 2406 000630 4-ene-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 2LT THINNER, 1 BROCHA, 3 COMEX 100 B3, ENVASE DE LAMINA DE 1LT 227.59$ 36.41$ 264.00$ 3505 A 17031 4-ene-11 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3415 MPKSD3901152 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3415 MPKSD3901153 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3415 MPKSD3901155 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901154 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 175.90$ 28.14$ 204.04$ 3415 MPKSD3901156 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.41$ 19.11$ 138.52$ 3415 MPKSD3901159 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3415 MPKSD3901160 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901161 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901162 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901163 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901164 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3415 MPKSD3901165 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3415 MPKSD3901166 14-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53$ 14.01$ 101.54$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 18,858.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,127.97$ 340.48$ 2,468.45$ TOTAL TRES VALLES 2,468.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,511.14$ 401.78$ 2,912.92$ TOTAL ATZALAN 2,912.92$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,172.88$ 187.66$ 1,360.54$ TOTAL PAJAPAN 1,360.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,263.86$ 202.22$ 1,466.08$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,466.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,233.77$ 357.40$ 2,591.17$ TOTAL AGUA DULCE 2,591.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,171.94$ 187.51$ 1,359.45$ TOTAL FILOMENO MATA 1,359.45$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,044.88$ 327.18$ 2,372.06$ 3106 JA000002414528 31/01/11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,594.83$ 575.17$ 4,170.00$

TOTAL PAPANTLA 6,542.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,226.31$ 196.21$ 1,422.52$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,422.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,937.61$ 310.02$ 2,247.63$ TOTAL NAOLINCO 2,247.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,090.69$ 334.51$ 2,425.20$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2011

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TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,425.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 926.13$ 148.18$ 1,074.31$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,074.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,462.27$ 233.96$ 1,696.23$ 3106 JA000002415601 31-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,053.45$ 648.55$ 4,702.00$

TOTAL COXQUIHUI 6,398.23$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,470.29$ 235.25$ 1,705.54$ TOTAL UXPANAPA 1,705.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,868.70$ 298.99$ 2,167.69$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,167.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,822.62$ 291.62$ 2,114.24$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,114.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 798.16$ 127.71$ 925.87$ TOTAL OMEALCA 925.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3103 EST0831544 26-ene-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,602.47$ 256.40$ 1,858.87$ TOTAL HUATUSCO 1,858.87$

59,898.77$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3306 2234 3-ene-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTLES 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3306 2235 3-ene-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 2301 2656 17-ene-11 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER REFACCIONES DE SUSPENSIÓN, CAMBIAR ESCAPE 12,860.00$ 2,057.60$ 14,917.60$ 3507 2656 17-ene-11 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER REPARAR SUSPENSIÓN DELANTERA, ALINEACIÓN, BALANCEO Y AFINACIÓN 3,140.00$ 502.40$ 3,642.40$ 2301 2661 17-ene-11 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER REFACCIONES DE FRENOS 4,850.00$ 776.00$ 5,626.00$ 3507 2661 17-ene-11 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER REPARAR FRENOS, CAMBIAR ROTOR, CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 1,150.00$ 184.00$ 1,334.00$ 3201 414 18-ene-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE ENERO 2011 15,303.75$ 2,448.60$ 17,752.35$ 3204 4332 18-ene-11 GUILLERMO MIGUEL ARMIDA FCO. JAVIER CLAVIJERO NO.275 COL. CENTRO XALAPA, VER RENTA DE EQUIPO DE AUDIO VISUAL 2,200.00$ 352.00$ 2,552.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 61,361.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLESTOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRETOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATATOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLATOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZTOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRETOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPATOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUITOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPATOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLATOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCATOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCOTOTAL HUATUSCO -$

61,361.39$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2210-0004 V 5983 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 12 LÍQUIDOS, 4PAQ. AGUA DE 0.500ML 386.21$ 61.79$ 448.00$ 2210-0004 C 11312 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 LÍQUIDOS, 2PAQ. AGUA DE 0.500 ML 239.66$ 38.34$ 278.00$ 2210-0004 107340 ###### RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 3KG DE CAFÉ EXTRAFINO 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2460-0001 RV 1913 ###### MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 40MTS CABLE COAXIAL, 10 CAMP. COAX. ROSCA, 2 CAMP. COAX. CINCHO, 3 DIV. DE 2 VÍAS, 1 PEGAMENTO 134.05$ 21.45$ 155.50$ 2460-0001 RV 1963 ###### MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CONTACTO DOBLE, 4 CAMP. COAX. ROSCA, 2 COPLES P/COAXIAL, 1 CANALETA 44.66$ 7.14$ 51.80$ 2910-0002 RV 2042 ###### MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LLAVES NARIZ ROSCA, 2 EMPAQUES MANGUERA HULE, 2 EMPAQUES CONICO HULE, 1 CINTA TEFLON 32.33$ 5.17$ 37.50$ 2910-0002 RV 2081 ###### MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LIJA PLOMERO, 1 CODO DE COBRE, 1 PASTA P/SOLDAR, 1 SOLDADURA ESTAÑO 63.28$ 10.12$ 73.40$ 2910-0002 REV1120 ###### FELIPE GARCIA GARCIA AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO.222 XALAPA, VER 6 BROCAS ALTA VELOCIDAD 5/32" 54.31$ 8.69$ 63.00$ 2910-0002 RV 2182 ###### MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 REMACHES 26.72$ 4.28$ 31.00$ 2910-0002 1077 ###### JACOBO OCHOA LANDA FRANCISCO RIVERA NO. 401 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 0.50kgs SOLERA 3.2mmx25.4mm 38.80$ 6.21$ 45.01$ 3580-0001 A 17770 ###### GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3610-0003 0182 ###### GRUPO CREATIVO EN LA COMUNICACIÓN FLORES BELLO NO.12 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 LONA DE 7X1.80, 1 LONA DE 5.50X1 1,357.50$ 217.20$ 1,574.70$

2490-0001 XALAPFA 003827 ###### SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER BROCHA MAGUEY 2", PINCEL PELO DE CAMELLO REDONDO, PINCEL PELO DE CAMELLO PLANO 2" Y 4" 23.70$ 3.79$ 27.49$ 3310-0001 SE 68043 ###### ASPEL DE MEXICO SA DE CV CERRADA SUIZA 17 SAN JERÓNIMO ACULCO MAG CONTRERAS MÉXICO, DF 1 SERVICIO DE SOPORTE REMOTO 210.00$ 33.60$ 243.60$ 2910-0001 28541 ###### MENDEZ MAIN OSCAR JOSE AV. XALAPA NO. 700 COL. PROGRESO MACUILTEPETL NORTE XALAPA, VER TERMINAL DE TUBO TRASERO, 2 GOMAS SOPORTE INTERMEDIO 450.00$ 72.00$ 522.00$ 3550-0002 28541 ###### MENDEZ MAIN OSCAR JOSE AV. XALAPA NO. 700 COL. PROGRESO MACUILTEPETL NORTE XALAPA, VER SOLDAR TUBO TRASERO, ENDEREZAR TOLVA DE SILENCIADOR 250.00$ 40.00$ 290.00$ 3180-0003 MPKSD4089910 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3180-0003 MPKSD4089911 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089912 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 175.90$ 28.14$ 204.04$ 3180-0003 MPKSD4089913 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.41$ 19.11$ 138.52$ 3180-0003 MPKSD4089914 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3180-0003 MPKSD4089915 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3180-0003 MPKSD4089916 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 117.97$ 18.87$ 136.84$ 3180-0003 MPKSD4089918 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089919 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089920 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089921 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089922 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4089924 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53$ 14.01$ 101.54$ 3180-0003 MPKSD4089925 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 8,533.57$ ####### 9,898.94$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 18,343.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,990.00$ 318.40$ 2,308.40$ TOTAL TRES VALLES 2,308.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,672.09$ 427.54$ 3,099.63$ TOTAL ATZALAN 3,099.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,001.72$ 160.27$ 1,161.99$ 2110-0001 0067 ###### LUCILA EMILIANA PEÑA MONTOR MIGUEL HIDALGO 83 COL. BARRIO PRIMERO COSOLEACAQUE, VER 2 PAPEL HP BLANCO T/CARTA 85.34$ 13.66$ 99.00$ 2110-0001 FAC 026044 7-feb-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 10 COPY 37K CTA/500 404.34$ 64.69$ 469.03$ 2160-0001 U 520189 3-feb-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 1 DETERGENTE EN POLVO 130.35$ 20.86$ 151.21$ 2160-0001 BAIU25503 3-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 4 TRAPEADORES, 3 BOLSA DE COSTALITO GDE 206.64$ 33.06$ 239.70$ 2160-0001 5024 ###### CARLOS MANUEL ALVARADO MORALES AV. RGUEZ MALPICA NO. 2531-B COL. BENITO JUÁREZ COATZACOALCOS, VER 2LTS DE FABULOSO 120.67$ 19.31$ 139.98$ 2160-0001 27217 3-feb-11 PRODUCTOS QUIMICOS MARDUPOL SA DE CV AV. TALISMAN 468 COL. ARAGON INGUARAN DEL GUSTAVO A MADERO MÉXICO, DF 48LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO 148.80$ 23.81$ 172.61$ 2530-0001 FVZAD5504 8-feb-11 FARMACIAS DE SIMILAREZ SA DE CV ALEMANIA NO. 10 COL. INDEPENDENCIA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ D.F., MÉXICO TELA ADHESIVA, LOPERAMINA, AGUA OXIGENADA, PARACETAMOL, CLORURO, VIOLETA DE GENCIANA, GASA, VENDA ELÁSTICA 518.32$ 82.93$ 601.25$ 2530-0001 FVZAD5505 8-feb-11 FARMACIAS DE SIMILAREZ SA DE CV ALEMANIA NO. 10 COL. INDEPENDENCIA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ D.F., MÉXICO 50 BUTILHIOSCINA 10 MG 60.34$ 9.66$ 70.00$ 2530-0001 FFACB 69048 8-feb-11 NUEVA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GTZ, CHIAPAS ALCOCHOL, GEL ANTIBACTERIAL, TOALLAS SANITARIAS 158.06$ 25.29$ 183.35$ 3180-0003 MPKSD3830955 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.60$ 17.22$ 124.82$ 3110-0001 JG 000002517088 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,280.17$ 524.83$ 3,805.00$

TOTAL PAJAPAN 7,217.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,155.73$ 184.92$ 1,340.65$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,340.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,461.21$ 393.79$ 2,855.00$ TOTAL AGUA DULCE 2,855.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,081.89$ 173.10$ 1,254.99$ TOTAL FILOMENO MATA 1,254.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3110-0001 JA 000002626295 2-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,440.52$ 870.48$ 6,311.00$ 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,910.04$ 305.61$ 2,215.65$ 2910-0002 97149 ###### ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 3 CIENTOS DE PIJAS 8X3/4, 1 BOLSA CON 50 PIJAS 8X1 90.51$ 14.48$ 104.99$ 3180-0003 MPKSD3876972 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3130-0001 1345886 ###### COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,590.40$ 574.46$ 4,164.86$

TOTAL PAPANTLA 12,912.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,108.11$ 177.30$ 1,285.41$ 3110-0001 JA 000002475320 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,693.97$ 431.03$ 3,125.00$ 3110-0001 JA 000002676101 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,553.45$ 568.55$ 4,122.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 8,532.41$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,932.90$ 309.26$ 2,242.16$ TOTAL NAOLINCO 2,242.16$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011

1 VINIMEX B5, 4LTS COMEX CLASICO, MANERAL P/RODILLO, ROD. RUGOSO, EXTEN. ITALIANA 3MTS, BROCHA 4", 6" Y 2", CUNA DE ACERO DOBLE C/MANGO, CEMENTO BCO 1KG, AFINE BULTO 20KGSXALAPA, VER $ 1,571.97 $ 251.51 $ 1,823.48 2490-

0001 XALAPFA 003724 ###### SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,091.15$ 334.58$ 2,425.73$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,425.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 830.03$ 132.80$ 962.83$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 962.83$

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COXQUIHUI 3110-0001 JA 000002627294 2-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,219.83$ 515.17$ 3,735.00$ 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,533.47$ 245.36$ 1,778.83$ 2160-0001 AB 339439 ###### TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 6 FIBRAS VERDEL CORAZ, 9 DESENGRASANTE AJAX 157.42$ 25.19$ 182.61$ 2160-0001 CAAY114105 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 FABULOSO DE 10LTS, 3 JABÓN EN POLVO DE 9KG, 2 CLORO DE 20LTS, 2 BOLSA P/BASURA, 3 ÁCIDO DE 12.500LTS1,098.19$ 175.71$ 1,273.90$

2140-0001 30871 ###### CRUZ CALDERON MARIA DEL ROSARIO BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ NO. 535 COL. TAJÍN POZA RICA, VER 1 TONER, 2 AIRE COMPRIMIDO, 4 CARTUCHOS NEGRO HP 92 1,283.62$ 205.38$ 1,489.00$ 2980-0001 C 129097 ###### CEREHOFE SA DE CV AV. CENTRAL NORTE NO.106 COL. OBRERA POZA RICA, VER 1 CAPAC. DELG, 1 HILO NARANJA 2.4MMX12M 72.42$ 11.59$ 84.01$ 3180-0003 MPKSD4017160 4-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.90$ 22.86$ 165.76$ 3180-0003 MPKSD4017051 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 MPKSD4039874 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.50$ 18.96$ 137.46$

TOTAL COXQUIHUI 10,457.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,189.47$ 190.31$ 1,379.78$ TOTAL UXPANAPA 1,379.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,836.95$ 293.91$ 2,130.86$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,130.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,865.45$ 298.47$ 2,163.92$ 3110-0001 UH 000001197207 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,821.55$ 451.45$ 3,273.00$ 3180-0003 MPKSD4040834 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 181.69$ 29.07$ 210.76$ 2130-0001 HD 02102 ###### INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA AV. HÉROE DE NACOZARI SUR NÚM. 2301 FRACC. JARDINES DEL PARQUE AGUASCALIENTES, AGS 2 CARTOGRAFÍA- CROQUIS MUNICIPAL, 82 CARTOGRAFÍA URBANA 144.60$ 23.14$ 167.74$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 5,815.42$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 768.31$ 122.93$ 891.24$ TOTAL OMEALCA 891.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST0874676 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,588.21$ 254.11$ 1,842.32$ TOTAL HUATUSCO 1,842.32$

86,012.90$

5 LÍQUIDO LIMPIADOR P/PIZARRÓN, 3 CORRECTOR TIPO PLUMA, 9 CINTA CELOFÁN, 7 BARRA ADHESIVA PRITT, 3 MICA TÉRMICA, 10 CINTA CANELA, 5 PAPEL FOTOBOND, 3 CAJA DE ARCHIVO CARTA

1,289.25$ 206.28$ 1,495.53$ POZA RICA, VERBLVD. RUÍZ CORTINEZ NO.1601 COL. BENITO JUÁREZDISTRIBUIDORA PAPELERA DE LA HUATESCA SA DE CV######2110-0001 243852

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3450-0001 CY0000057237 3-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN SEGURO DE VECHÍCULO 4,728.97$ 756.64$ 5,485.61$ 3450-0001 CY0000057238 3-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN SEGURO DE VECHÍCULO 4,091.65$ 654.66$ 4,746.31$ 3450-0001 CY0000056645 3-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN SEGURO DE VECHÍCULO 5,444.85$ 871.18$ 6,316.03$ 3450-0001 CY0000056646 3-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN SEGURO DE VECHÍCULO 4,247.78$ 679.64$ 4,927.42$ 2210-0004 V 5758 11-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 LÍQUIDOS, 4 PAQUETES AGUA DE 0.500 ML C/24 324.14$ 51.86$ 376.00$ 2210-0004 AUG 203078 10-feb-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 CAJA DE GALLETAS 196.55$ 31.45$ 228.00$ 2110-0001 BDAB013784 11-feb-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1 AGENDA EJECUTIVA 137.07$ 21.93$ 159.00$ 2980-0001 CC020385522 2-feb-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS DURACELL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3130-0001 20,868 14-feb-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 715.52$ 114.48$ 830.00$ 3130-0001 20,889 14-feb-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,051.72$ 168.28$ 1,220.00$ 2210-0004 V 5122 1-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 LÍQUIDOS, 4PAQUETES DE AGUA 0.500 ML C/24 262.07$ 41.93$ 304.00$ 2210-0004 V 5514 4-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 LÍQUIDOS, 2 PAQUETES AGUA DE 0.500 C/24PZA 224.14$ 35.86$ 260.00$ 2210-0004 AUG 200684 3-feb-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA SUSTITUTO DE CREMA, 1 CAJA DE AZÚCAR REFINADA, 1 CAJA DE SPLENDA 292.54$ 46.81$ 339.35$ 2210-0004 CC020427901 3-feb-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN REFRESCOS 135.78$ 21.72$ 157.50$ 2160-0001 44496 26-ene-11 MIRANDA GALERO ALEJANDRA AV. REVOLUCIÓN NO.355 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2KG BOLSA DE PLÁSTICO 67.24$ 10.76$ 78.00$ 2160-0001 44497 26-ene-11 MIRANDA GALERO ALEJANDRA AV. REVOLUCIÓN NO.355 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1KG DE BOLSA DE PLÁTICO 33.62$ 5.38$ 39.00$ 2230-0001 3455 3-feb-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 2PAQ VASOS PLÁSTICO, 4BOLSAS TENEDOR MEDIANO, 2PAQ CHAROLA 82.72$ 13.24$ 95.96$ 2230-0001 3449 3-feb-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ VASOS PLÁSTICO, 2BOLSAS CUCHARAS 96.54$ 15.45$ 111.99$ 2110-0001 BDAC014808 31-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1PAQ ETIQUETAS CIRCULAR, 1PZA SOBRE POLIPRO C/10, 2PZA SOBRE POLIPRO C/25, 1PZA SOBRE POLIPRO C/100PZAS 141.80$ 22.69$ 164.49$ 2110-0001 77177 31-ene-11 APONTE PENSADO ALBERTINA AV. XALAPA NO.212 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS DE ESPIRAL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3510-0001 3770 31-ene-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER CAMBIO DE COMBINACIÓN A MUEBLE DE OFICINA 150.00$ 24.00$ 174.00$ 3510-0001 3771 31-ene-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER 2 CAMBIOS DE COMBINACIÓN A PUERTAS DE ALUMINIO 300.00$ 48.00$ 348.00$ 3520-0001 3771 31-ene-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER HECHURA DE LLAVE PARA MUEBLE DE OFICINA 150.00$ 24.00$ 174.00$ 2920000 3771 31-ene-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER 7 DUPLICADOS DE LLAVES 87.00$ 13.92$ 100.92$

3550-0002 3785 4-feb-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVIN PARA PUERTA DE CAMIONETA 500.00$ 80.00$ 580.00$ 3580-0001 A 17440 31-ene-11 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 2980-0001 0436 2-feb-11 ARMANDO CORDOBA MARTINEZ AV. RUÍZ CORTINES NO.769 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 BATERIA LTH 17 PLACAS 1,034.48$ 165.52$ 1,200.00$ 3180-0003 MPKSD3692858 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 18.88$ 136.88$ 3180-0003 MPKSD3692859 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 18.88$ 136.88$ 3180-0003 MPKSD3692860 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.50$ 20.88$ 151.38$ 3180-0003 MPKSD3692861 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.00$ 15.52$ 112.52$ 3180-0003 MPKSD3692862 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.00$ 17.44$ 126.44$ 3180-0003 MPKSD3692863 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 97.00$ 15.52$ 112.52$ 3180-0003 MPKSD3692864 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 122.00$ 19.52$ 141.52$ 3180-0003 MPKSD3692865 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 122.00$ 19.52$ 141.52$ 3180-0003 MPKSD3692866 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.50$ 17.20$ 124.70$ 3180-0003 MPKSD3692867 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 122.00$ 19.52$ 141.52$ 3180-0003 MPKSD3692868 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.00$ 22.24$ 161.24$ 3180-0003 MPKSD3692869 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.00$ 22.24$ 161.24$ 3180-0003 MPKSD3692870 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.00$ 22.24$ 161.24$ 3180-0003 MPKSD3692871 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 122.00$ 19.52$ 141.52$ 3510-0001 A 14 31-ene-11 JARVIO PEREDO ALMA IRENE EMILIO CARRANZA NO. 19 COL. JOSÉ CARDEL XALAPA, VER 14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA PROTECTORA CALIDAD BUNKE P/CRISTAL 5,600.00$ 896.00$ 6,496.00$ 3220-0001 415 26-ene-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011 ######## 2,448.60$ 17,752.35$ 3230-0002 FQA015939 18-ene-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA 1,661.80$ 265.89$ 1,927.69$ 3610-0004 1328 28-ene-11 SECRETARIA DE GOBIERNO KM. 16.5 DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ EMILIANO ZAPATA, VER 1,000 FOLDERS TAMAÑO CARTA SIN PESTAÑA, 300 PINES 4,806.03$ 768.97$ 5,575.00$ 2110-0001 BDFA-002412 27-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2 PZAS PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA CAJA CON 100 79.56$ 12.73$ 92.29$ 2140-0001 BDFA-002412 27-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 3 TINTA HP A COLOR, 3 TINTA HP NEGRO 1,358.70$ 217.39$ 1,576.09$ 3230-0002 FQA016236 26-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER RENTA DE COPIADORA 1,742.80$ 278.85$ 2,021.65$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 65,982.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3110-0001 JC000001924526 21-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,416.38$ 226.62$ 1,643.00$ 3110-0001 JC000001924525 21-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 463.79$ 74.21$ 538.00$ 3110-0001 JC000001924523 21-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 309.48$ 49.52$ 359.00$

TOTAL ATZALAN 2,540.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3180-0003 MPKSD3829249 24-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 169.00$ 27.04$ 196.04$ 2490-0001 8301 28-ene-11 HIDROCOLORES DE VERACRUZ SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO.50 COL. CUAUHTEMOC AGUA DULCE, VER 1 RODILLO MEDIANO, 1 VINIMEX BLANCO 95.69$ 15.31$ 111.00$ 2210-0004 A28 12-ene-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA.5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA 60.34$ 9.66$ 70.00$

TOTAL AGUA DULCE 377.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3180-0003 MPKSD3876829 3-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 MPKSD4039642 22-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3110-0001 JA000002569377 11-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,988.79$ 1,278.21$ 9,267.00$

TOTAL FILOMENO MATA 9,498.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

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BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2980-0001 HGFGE129317 15-ene-11 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GCIA, N.L. 2 LUBRICANTES MULTIUSOS WD-40 144.83$ 23.17$ 168.00$ 3510-0001 833 19-ene-11 DEBORA MIROS ZAMUDIO AV. ORIZABA NO. 185 ESQ. AV. XALAPA COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 ELABORACIÓN DE LLAVE A UN LLAVIN, 1 DUPLICADO DE LLAVE 60.00$ 9.60$ 69.60$ 2490-0001 2383 20-ene-11 DECO JASDIM SA DE CV EMILIANO ZAPATA NO.83 COL. CENTRO CARDEL, VER 2 PRO PLUS ROJO DE 1LT 95.71$ 15.31$ 111.02$ 2210-0004 A 311666 12-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS 113.79$ 18.21$ 132.00$ 2210-0004 A 311668 19-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS 37.93$ 6.07$ 44.00$ 2210-0004 V 4878 2-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 LÍQUIDOS 151.72$ 24.28$ 176.00$ 2460-0001 A 89 24-ene-11 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 3PZAS FOCO AHORRADOR VOLTECH 342.67$ 54.83$ 397.50$ 3610-0004 4381 29-ene-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 201.72$ 32.28$ 234.00$

TOTAL NAOLINCO 1,332.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3180-0003 MPKSD3830833 20-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 109.95$ 17.59$ 127.54$ TOTAL UXPANAPA 127.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0278 30-ene-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ 3220-0001 0285 1-feb-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$

TOTAL HUATUSCO 21,263.60$

101,121.15$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2206 V 4644 25-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 19 LÍQUIDOS, 8 PAQUETES DE AGUA DE 0.500ML C/24PZAS 694.83$ 111.17$ 806.00$ 2206 V 5040 28-ene-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 LÍQUIDOS, 5 PAQUETES DE AGUA DE 0.500ML C/24PZAS 358.62$ 57.38$ 416.00$ 2206 3398 26-ene-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 2 CAJA DE GALLETAS SURTIDO RICO 55.17$ 8.83$ 64.00$ 2206 17248 D 27-ene-11 GONZALO REGINALDO RIVERO FALCON U. BOSQUE PINO NO.19 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VER 3KG CAFÉ DE EXPORTACIÓN 413.79$ 66.21$ 480.00$ 2106 BDAC014673 27-ene-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1PZA DISCO CDR 80MIN 43.10$ 6.90$ 50.00$ 2106 A 497 27-ene-11 ARMANDO RODRIGUEZ HIPOLITO AMÉRICAS NO.113 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 4 CARTUCHOS HP 1,051.72$ 168.28$ 1,220.00$ 2101 FXA037303 15-ene-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER CAJA CON FOLDERS 61.72$ 9.88$ 71.60$ 2101 1702 25-ene-11 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 113 COL. CENTRO ENTRE PIPILA Y FAUSTO VEGA XALAPA, VER 1 SELLO AUTOENTINTABLE 305.00$ 48.80$ 353.80$ 2407 CC019969780 25-ene-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS DURACELL 59.05$ 9.45$ 68.50$ 2305 RV 1042 25-ene-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 HIDRAÚLICO PVC TUBO, 5 HIDRAULICO PVC CODO, 2 HIDRAULICO PVC COPLE, 1 PEGAMENTO PVC SILER 85GR 60.17$ 9.63$ 69.80$ 2103 C 85533 13-ene-11 SERVICIO BIBLIOGRAFICO UNIVERSITARIO CALLE 3 NO. 305-B COL. CENTRO CÓRDOBA, VER 6 LIBROS VARIOS TÍTULOS 1,130.17$ 180.83$ 1,311.00$ 2103 XAL 11752 13-ene-11 LIBRERIAS DE CRISTAL SA DE CV TEHUANTEPEC NO. 170 COL. ROMA SUR MÉXICO, D.F. 3 LIBROS VARIOS TÍTULOS 507.76$ 81.24$ 589.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 5,499.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

5,499.70$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3330-0001 2328 1-mar-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3330-0001 2329 1-mar-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3220-0001 416 28-feb-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE MARZO 2011 15,303.75$ 2,448.60$ 17,752.35$ 3130-0001 20,917 11-mar-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,035.34$ 165.66$ 1,201.00$ 3130-0001 20,896 11-mar-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 738.79$ 118.21$ 857.00$ 3610-0003 1744 1-mar-11 HERNANDEZ GABRIEL JOSE DE JESUS ADALBERTO LARA HDEZ. NO.6 COL. AGUACATAL XALAPA, VER ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS OFICIALES EN PARED 400.00$ 64.00$ 464.00$ 2910-0002 RV 2675 3-mar-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 HERRAJE P/WC PVC 44.83$ 7.17$ 52.00$ 2910-0002 XALAPFA 004727 3-mar-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 2 CANDADOS 12.06$ 1.93$ 13.99$ 2420-0001 XALAPFA 004727 3-mar-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 1KG CEMENTO BLANCO 36.19$ 5.79$ 41.98$ 2430-0001 XALAPFA 004727 3-mar-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 1KG YESO P/CONSTRUCCIÓN 15.54$ 2.49$ 18.03$ 3820-0002 1142 2-mar-11 MARGARITA MARTINEZ VAZQUEZ NOGUEIRA NO.17 ESQ. ALDAMA XALAPA, VER 2 CORONAS FLORALES 2,100.00$ 336.00$ 2,436.00$ 2110-0001 1823 3-mar-11 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 113 COL. CENTRO ENTRE PIPILA Y FAUSTO VEGA XALAPA, VER 1 SELLO AUTOENTINTABLE 348.28$ 55.72$ 404.00$ 2990-0001 7617 2-mar-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 MARCOS DE MADERA CON CRISTAL 328.45$ 52.55$ 381.00$ 3330-0001 2277 1-feb-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3330-0001 2278 1-feb-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 54,695.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2460-0001 22302 31-ene-11 GAMEZ GONZALEZ DANIEL RAFAEL AV. MELCHOR OCAMPO NO. 215 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 PAQUETE DE LÁMPARAS AHORRADORAS 204.31$ 32.69$ 237.00$ 2980-0001 22300 31-ene-11 GAMEZ GONZALEZ DANIEL RAFAEL AV. MELCHOR OCAMPO NO. 215 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 PILA P/LÁMPARA 133.62$ 21.38$ 155.00$ 2110-0001 EM 255690 25-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 3 PAPEL CARTA COPY PREMIUM 37KG 500 HOJAS, 1 PAPEL CARTA COPY PREMIUM 37KG 500 HOJAS 162.07$ 25.93$ 188.00$ 2490-0001 MO 28084 2-feb-11 FERRETERIA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO NO. 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLAN, PUEBLA 2 BROCHAS 4", 1 BROCHA DE 5", 3 RODILLOS P/PINTURA FELPA 199.54$ 31.93$ 231.47$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 811.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3180-0003 MPKSD3829203 19-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.51$ 20.88$ 151.39$ 3180-0003 MPKSD3829335 1-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 187.82$ 30.05$ 217.87$ 2530-0001 FVZAD5506 8-feb-11 FARMACIAS DE SIMILAREZ SA DE CV ALEMANIA NO. 10 COL. INDEPENDENCIA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ D.F., MÉXICO 5 CJAS BUTILHIOSCINA 10MG 60.34$ 9.66$ 70.00$ 2530-0001 FVZAD5503 8-feb-11 FARMACIAS DE SIMILAREZ SA DE CV ALEMANIA NO. 10 COL. INDEPENDENCIA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ D.F., MÉXICO TELA ADHESIVA, LOPERAMIDA, AGUA OXIGENADA, PARACETAMOL, VENDA ELASTICA, GASAS, YODO, VIOLETA DE G. 518.32$ 82.93$ 601.25$ 2140-0001 0088 2-feb-11 ISAIAS HERNANDEZ OROCIO AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 283 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 RECARGA DE TONNER 400.00$ 64.00$ 464.00$ 2210-0004 A84 7-feb-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA.5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 4 GARRAFONES DE AGUA 48.28$ 7.72$ 56.00$ 3180-0003 MPKSD3829432 10-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 220.50$ 35.28$ 255.78$

TOTAL AGUA DULCE 1,816.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3610-0003 4434 5-feb-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 112.07$ 17.93$ 130.00$ 2110-0001 G 38571 7-feb-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1PZA ALFILER TIRA PRYM DIVERSAS 200PZAS, 1CJA CHINCHETAS PELIKAN 100PZAS 18.97$ 3.03$ 22.00$ 2230-0001 S 618344 7-feb-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 1 PAQ. SERVILLETAS, 2 PAQ. VASOS, 1 BOLSA DE CUBIERTOS 28.19$ 4.51$ 32.70$ 2210-0004 S 618344 7-feb-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 1 CAJA GALLETAS, 2 AGUA PURIFICADA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 2730-0001 16 8-feb-11 GRACIELA GUZMAN MARTINEZ REVOLUCIÓN NO. 181 XALAPA, VER 1 RED DE BASQUETBOL 39.66$ 6.34$ 46.00$ 2140-0001 BHAE009804 11-feb-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1PZA TONER NEGRO 1,231.90$ 197.10$ 1,429.00$ 2910-0002 A 141 9-feb-11 CALLEJAS OSORIO JORGE LUIS NIÑOS HEROES NO.15 COL. CENTRO NAOLINCO, VER 5PZAS GRAPA VOLTECH 15MM 17.24$ 2.76$ 20.00$ 2210-0004 V 4879 16-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 12 LÍQUIDOS 227.59$ 36.41$ 264.00$ 3110-0001 JB 000002172420 11-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,576.72$ 1,532.28$ 11,109.00$

TOTAL NAOLINCO 13,182.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3180-0003 MPKSD2421955 24-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.59$ 16.41$ 119.00$ 3180-0003 MPKSD3077439 8-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 2160-0001 BAAX33860 11-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 7 FIBRAS, 13 GUATES FRESH LEMON MED Y GDE, CUBO EXPRIMIDOR 342.93$ 54.87$ 397.80$ 3180-0003 MPKSD3077461 11-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 145.26$ 23.24$ 168.50$ 2110-0001 FOR 030754 14-feb-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 10 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, 2 PEGAMENTOS, 4 CAJAS BOLÍGRAFOS NEGROS, 20 CAJAS PAPEL BOND BCO 1,253.19$ 200.51$ 1,453.70$

3180-0003 MPKSD4091195 14-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 127.00$ 20.32$ 147.32$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 3,405.34$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI -$ -$ TOTAL COXQUIHUI -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2160-0001 1509 29-ene-11 RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ MELCHOR OCAMPO NO.404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 1 CAJA PAPEL HIGIENICO, 5KG BOLSA PARA BASURA 405.00$ 64.80$ 469.80$ 2160-0001 1539 11-feb-11 RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ MELCHOR OCAMPO NO.404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 2 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO, 2 BOLSAS DE JABÓN, 6KGS BOLSA PARA BASURA 888.10$ 142.10$ 1,030.20$ 3180-0003 MPKSD4033119 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 126.00$ 20.16$ 146.16$ 3180-0003 MPKSD4033394 5-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 147.26$ 23.56$ 170.82$ 3110-0001 JG 000002495462 10-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,848.28$ 295.72$ 2,144.00$ 3110-0001 JG 000002545671 10-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 561.21$ 89.79$ 651.00$ 2110-0001 FAC 026299 11-feb-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER BOLÍGRAFOS, PAPEL OPALINA, PEGAMENTO, CUENTA FÁCIL, PAPEL BOND, LÁPIZ DE MADERA 1,287.96$ 206.07$ 1,494.03$

TOTAL UXPANAPA 6,106.01$

2530-0001GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, VENDA ELÁSTICA, TELA ADHESIVA, VENDITAS, GASAS, RANITIDINA, NAPROXENO, METAMIZOL, DICLOFENACO, BUSCAPINA, PARACETAMOL, ETC 862.07$ 137.93$ 1,000.00$ TUXTLA GTZ, CHIAPASCALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTESNUEVA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV15-feb-11FFABB 20118

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3180-0003 MPKSD3940339 5-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.17$ 22.43$ 162.60$ 2530-0001 WALM37308 5-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO BUSCAPINA, VENDA DE MALLA, NEXT TABLETAS, PEPTO BISMOL, SARIDON, AGRIFEN, ETC 856.12$ 136.98$ 993.10$ 2160-0001 CACJ141333 5-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 4 CLORALEX DE 10LTS, 2 PAQUETE DE GUANTES DE 3, 2 MOP, 2 MECHUDOS, 3 LIMPIADOR DE 10LTS 822.92$ 131.67$ 954.59$ 2160-0001 WALM37307 5-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 JERMEX TRAPEADOR, 5 ESCOBA VILEDA 240.09$ 38.41$ 278.50$ 2160-0001 8049 5-feb-11 COMERCIALIZACION DE PLASTICOS DESECHABLES SA DE CV RIO LERMA NO.300 COL. CUAUHTEMOC MÉXICO, DF 18.5 KG DE BOLSAS P/BASURA 159.48$ 25.52$ 185.00$ 2110-0001 POSA16,020,631 11-feb-11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 1101 LOCAL J03 REFORMA LA PRESA TULANCINGO, HGO MARCADORES , MARCATEXTO, CAJA PAPEL FASTWAY, BOLÍGRAFO , CINTA INVISIBLE, ARILLO METAL, DESPACHADOR 1,240.09$ 198.41$ 1,438.50$ 2140-0001 19550 14-feb-11 DIGITAL SHOP ESPECIALISTAS EN CONSUMIBLES SA DE CV REPÚBLICA DE URUGUAY NO.15-1 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 1 DEL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF 1 THONER HP NEGRO 1,163.79$ 186.21$ 1,350.00$ 3180-0003 MPKSD3940128 20-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 147.00$ 23.52$ 170.52$

TOTAL HUAYACOCOTLA 5,532.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2230-0001 A 150 9-feb-11 FAUSTO CAMPA HERNANDEZ MORELOS NO. S/N COL. EL LLANO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 2 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS 23.11$ 3.70$ 26.81$ 2210-0004 A 150 9-feb-11 FAUSTO CAMPA HERNANDEZ MORELOS NO. S/N COL. EL LLANO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 4 CAJA DE GALLETAS, REFRESCOS, 159.22$ 25.48$ 184.70$ 2140-0001 002182 15-feb-11 ESMERALDA VERA CARDENAS CALLE IGNACIO DE LA LLAVE NO.1 INT. 4 COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER 1 TONER IMPRESORA DELL 1720 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2110-0001 A 0047 11-feb-11 CASA AGUAYO SUCESORES SA DE CV EMILIO CARRANZA OTE.31 ZONA CENTRO TAMPICO, TAMAULIPAS 2 CARTUCHO DE CINTA P/RELOJ CHECADOR MARCA AMANO 600.00$ 96.00$ 696.00$ 2110-0001 10736 15-feb-11 MARTINEZ RAMIREZ IMELDA SOCORRO CALLE HIDALGO S/N COL. CENTRO PLATÓN SÁNCHEZ, VER OPALINA, LAPICEROS, DIUREX, CINTA CANELA, CAJA HOJAS BLANCOS, TIJERAS, BORRADORES, MARCADORES 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2160-0001 CACO163542 11-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO PASTILLAS P/SANITARIO, GUANTES UNIVERSALES, BOLSAS P/BASURA, DETERGENTE, CLORO, MECHUDO, PINOL 1,290.46$ 206.47$ 1,496.93$ 3230-0001 0323 10-feb-11 ANA LAURA AGUIRRE CASTRO BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ NO. 2003 COL. MÉXICO POZA RICA, VER RENTA DE COMPUTADORA E IMPRESIONES 81.00$ 12.96$ 93.96$ 3180-0003 MPKSD4082039 14-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 5,628.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2930-0001 F00000621 28-ene-11 ALEJANDRA MENDOZA VALENCIA AV. 3 NO. 1318-B COL. CENTRO ENTRE CALLE 13 Y 15 CORDOBA, VER 20 REMACHES 1/4 X 1/2, 50 REMACHES 3/16 X 1/2 ALA ANCHA 81.90$ 13.10$ 95.00$ 3180-0003 MPKSD3689483 28-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 2530-0001 CAAL111808 3-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO PEPTOBISMOL, SEDALMERCK, SYNCOL, IMODIUM, ASPIRINA, ADVIL 566.22$ 90.60$ 656.82$ 2530-0001 CAAL111807 3-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 3 VENDAS ELÁSTICAS 16.81$ 2.69$ 19.50$ 2530-0001 CAAL111809 3-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO ADVIL, VOLTAREN EMULGEN, DRAMAMINE, LOMOTIL 277.99$ 44.48$ 322.47$ 2110-0001 D2199 4-feb-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACAN SA DE CV CALLE 15 NO.717 ENTRE AV. 7 Y 11 CORDOBA, VER 5 MILLAR TWIN COPY CARTA, 0.2 MILLAR FOLDER T/C 463.50$ 74.16$ 537.66$ 2110-0001 FCB038598 8-feb-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER MASKIN TAPE, MAGISTRAL 4 COLORES, LAPICES, BOLIGRAFOS, CINTA CANELA, CINTA ADHESIVA, DUPLICADOR CTA/500H 825.30$ 132.05$ 957.35$ 3110-0001 JI000001251396 11-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,363.79$ 378.21$ 2,742.00$ 2140-0001 FRA6363 11-feb-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TINTA HP NEGRA LASSER, 1 TINTA HP TRICOLOR LASSER 607.30$ 97.17$ 704.47$ 2140-0001 FRA6361 11-feb-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 1 TONER NEGRO 685.80$ 109.73$ 795.53$ 2160-0001 WAEE43036 4-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 3 LIMPIADOR LAVANDA DE 2LTS, 2 LIMPIADOR LIMON DE 2LTS, 5 ACE DETERGENTE EN POLVO 223.28$ 35.72$ 259.00$ 2160-0001 A 0267 11-feb-11 COMERCIALIZADORA DE BASICOS DOGV SA DE CV CALLE 8 NO. 517 COL. CENTRO CORDOBA, VER 5KG BOLSA P/BASURA, 14 PASTILLAS SANITARIAS 176.72$ 28.28$ 205.00$ 2160-0001 A 0212 4-feb-11 COMERCIALIZADORA DE BASICOS DOGV SA DE CV CALLE 8 NO. 517 COL. CENTRO CORDOBA, VER 4 MECHUDOS, 5 ESCOBAS, 4 JALADORES, 5 FREGON 289.66$ 46.34$ 336.00$ 2160-0001 A 0211 4-feb-11 COMERCIALIZADORA DE BASICOS DOGV SA DE CV CALLE 8 NO. 517 COL. CENTRO CORDOBA, VER 60 CLORO , 10 JABÓN P/MANOS, 20 PASTILLAS SANITARIAS, 10KG BOLSA P/BASURA 599.14$ 95.86$ 695.00$

TOTAL OMEALCA 8,454.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3110-0001 JI000001195272 28-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 622.41$ 99.59$ 722.00$ 3110-0001 28-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 509.48$ 81.52$ 591.00$ 3130-0001 160 20-ene-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 69.83$ 11.17$ 81.00$ 3180-0003 MPKSD3077889 21-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 3180-0003 MPKSD3077953 21-ene-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$

TOTAL HUATUSCO 1,632.04$

101,264.79$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3330-0001 2353 1-abr-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3330-0001 2351 1-abr-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3130-0001 20,938 12-abr-11 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 527.59$ 84.41$ 612.00$ 3130-0001 20,959 12-abr-11 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 973.28$ 155.72$ 1,129.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 17,278.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3180-0003 MPKSD4084449 19-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

3180-0003 MPKSD4084592 26-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3610-0004 8969 25-feb-11 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 321 COPIAS FOTOSTÁTICAS 138.03$ 22.08$ 160.11$

2140-0001 0584 28-feb-11 MORALES CASTRO ROXANA DALILI BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES NO.235 COL. TAJÍN POZA RICA, VER TORRE DE 100PZAS, TORRE DE 50PZAS, TINTA HP NEGRA, TINTA HP COLOR, PAQUETE DE SOBRES BCOS P/CD 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2530-0001 1632 Q 27-feb-11 FARMACIAS GUANAJUATO SA DE CV GALEANA NO.42 LOCAL 1 COL. CENTRO CD. VALLES, SLP 5 TEMPRA, 2 TERRAMICINA, 2 LOMOTIL, 2 XL-3, 3 NEXT, 1 PENTREXIL, 1 ALCOHOL, 1 CAJA DE GASAS 862.07$ 137.93$ 1,000.00$ 3180-0003 MPKSD4088073 5-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

TOTAL FILOMENO MATA 6,006.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3110-0001 JC000001887351 25-ene-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,439.66$ 550.34$ 3,990.00$ 2210-0004 10269 29-ene-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 15 GARRAFONES DE AGUA 232.76$ 37.24$ 270.00$ 2110-0001 10269 29-ene-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 1 CORRECTOR 14.66$ 2.34$ 17.00$ 3610-0004 10269 29-ene-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 225 COPIAS 116.38$ 18.62$ 135.00$ 2490-0001 2979 H 26-ene-11 ANTONIO HUERTA GARZA MINA ESQ. ZAMORA NO. 118 COL. CENTRO MISANTLA, VER 1PINTURA NEGRO MATE, 1 THINNER ESTANDAR 301.72$ 48.28$ 350.00$ 2160-0001 2200 2-feb-11 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 15 MECHUDOS GRANDES 336.21$ 53.79$ 390.00$ 3110-0001 JC 000002044782 1-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,762.07$ 441.93$ 3,204.00$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 8,356.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3180-0003 MPKSD4032946 18-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 121.76$ 19.48$ 141.24$ 3180-0003 MPKMA2683032 25-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.10$ 16.02$ 116.12$ 2460-0001 6164 25-feb-11 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO.706 COL. CENTRO MENDOZA, VER CLAVIJA USO RUDO, CONECTOR COBRE INT, CONECTOR COBRE EXT., 5MTS DE MANG. 1/2, 5MTS DE CABLE USO RUDO 3X12 205.16$ 32.83$ 237.99$ 2910-0002 0478 C 25-feb-11 FERRETERIAS LAZCANO SA DE CV IGNACIO DE LA LLAVE NO.69 COL. CENTRO ACULTZINGO, VER 2PZAS ÁNGULO 3/16*1.5, 1 ÁNGULO 1/8*0.75 538.90$ 86.22$ 625.12$ 3110-0001 JH000001061846 22-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,127.59$ 660.41$ 4,788.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 5,908.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2490-0001 4510 18-feb-11 ISLAS URCID ARTURO CERRO DE LA PALMA NO.105 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 RODILLO RODICEL PACHON, 1 BROCHA NEGRA DE 4" 53.45$ 8.55$ 62.00$ 2490-0001 86542 18-feb-11 FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/No. COL. OBRERA POZA RICA, VER BROCHAS 6", 4", 4", 2", CUÑAS C/MANGO DOBLE, CUÑAS C/MANGO CHICA, 1KG ESTOPA, 9 RODILLOS 3/4" 773.48$ 123.76$ 897.24$ 3180-0003 MPKSD4084421 18-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.90$ 22.86$ 165.76$ 3180-0003 MPKSD4084568 25-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3580-0001 9458 24-feb-11 SANTIAGO CRUZ LUCAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO NO.1007 COLONIA AZTECA COATZINTLA, VER SERVICIO DE TINTORERÍA 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2460-0001 FM 998 1-mar-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2 PASTILLAS TÉRMICAS INDUSTRIAL, 4 CINTAS DE AISLAR 206.91$ 33.10$ 240.01$ 2980-0001 FM 998 1-mar-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2 PILAS ALCALINAS AAA 60.34$ 9.65$ 69.99$ 3520-0002 8647 4-mar-11 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO.408 ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 EMBOBINADO Y CAPACITOR 1,975.00$ 316.00$ 2,291.00$

TOTAL COXQUIHUI 3,921.54$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3180-0003 MPKSD4033852 18-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 153.00$ 24.48$ 177.48$ 3180-0003 MPKSD4033582 11-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 149.26$ 23.88$ 173.14$ 3180-0003 MPKSD4139116 25-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.50$ 22.80$ 165.30$ 3180-0003 MPKSD4173603 5-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.50$ 23.44$ 169.94$ 2530-0001 51064 4-mar-11 SAN MARTIN OBISPO SA DE CV VICTORIA NO.18 COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 1 ACETONA, 2 CEPILLOS, 2 PEINES, 4 CORTA UÑAS CHICAS Y GDES, 1 PERMASHAP 195.69$ 31.31$ 227.00$

TOTAL UXPANAPA 912.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011

6 ESCOBAS, 6 JALADORES, 6 TRAPEADORES, 6LTS DE PINOL, 6LTS DE LÍQUIDO P/MOPS, 2 MOPS, 2 GALONES DE ACIDO MURIÁTICO, 3 RECOGEDORES $ 1,293.10 $ 206.90

$ 1,500.00 PAPANTLA, VERCURATO No. 100-C COL. CENTROFERREPINTURAS PAPANTLA SA DE CV18-feb-11823992160-0001

CINTA TRANSPARENTE, PAPEL FOTOBOND, CLIPS NO.2, MARCADOR P/PIZARRÓN, LÁPIZ ADHESIVO, VITROLERO DE PLUMAS, CINTA CANELA, PAPEL RECICLABLE, PAPEL OPALINA, LÁPIZ MIRADO NO.2 NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO2110-

0001 CAAY118320 26-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00

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DE FACTURAPLATON SÁNCHEZ -$ -$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3130-0001 160 17-feb-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 37.42$ 5.99$ 43.41$ 2110-0001 HA 52074 25-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 PINTURA VERDE OLIVO 12.93$ 2.07$ 15.00$ 3220-0001 491419 26-ene-11 MUNICIPIO DE HUATUSCO VER PALACIO MUNICIPAL S/N ENTRE AVS. 1 Y 2 HUATUSCO, VER PAGO DE ALQUILER DE TEATRO 431.03$ 68.97$ 500.00$ 2110-0001 HA 52085 26-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER PINCEL NO.8, 3 Y 4, 3 TABLAS DE UNICEL 64.23$ 10.28$ 74.51$ 2110-0001 HA 52101 26-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 SOBRE CELOFAN C/25 PZAS 16.72$ 2.68$ 19.40$ 2110-0001 HA 52103 26-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 100 CARTULINA OPALINA 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2110-0001 HA 52123 27-ene-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 50 SOBRES BOLSA 44.83$ 7.17$ 52.00$ 3610-0003 1648 9-feb-11 GARCIA FLORES GUADALUPE CALLE 8 SUR S/N ENTRE AVS. 5 Y 7 HUATUSCO, VER 1 LONA IMPRESA 2.30X4MT 1,163.00$ 186.08$ 1,349.08$

TOTAL HUATUSCO 2,133.40$

44,517.04$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3110-0001 JB000002189813 18-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,924.14$ 1,107.86$ 8,032.00$ 2140-0001 000545 15-mar-11 MARTHA SIRIA SERRANO MORALES NICOLAS BRAVO NO.82 COL. CENTRO COATEPEC, VER 5 TONER HP CC364A 13,320.00$ 2,131.20$ 15,451.20$ 3550-0002 2849 12-feb-11 SOBERANO FERMAN PASCACIO SATURNO NO.15 ENTRE ACAPULCO Y PROGRESO FRACC. JARDINES DE MOCAMBO BOCA DEL RÍO, VER MANO DE OBRA 3,480.00$ 556.80$ 4,036.80$ 2960-0002 2849 12-feb-11 SOBERANO FERMAN PASCACIO SATURNO NO.15 ENTRE ACAPULCO Y PROGRESO FRACC. JARDINES DE MOCAMBO BOCA DEL RÍO, VER CAMBIO DE DIVERSAS REFACCIONES DE FRENOS, MOTOR Y SUSPENSIÓN 14,395.00$ 2,303.20$ 16,698.20$ 2210-0004 C 11504 22-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 24 LÍQUIDOS DE 20LTS 455.17$ 72.83$ 528.00$ 2210-0004 C 11678 25-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 13 LÍQUIDOS Y 8 PAQ. AGUA DE 0.500 ML 601.72$ 96.28$ 698.00$ 2210-0004 C 12052 1-mar-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 LÍQUIDOS, 4 PAQ. AGUA 0.500 ML 293.10$ 46.90$ 340.00$ 2210-0004 BK 558838 25-feb-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 10 REFRESCOS, 1 CAJA SPLENDA, 1 DECAF 258.50$ 41.36$ 299.86$ 2210-0004 107520 25-feb-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO, 2 BOLSAS DE 1/2KG CAFÉ EXTRAFINO 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2230-0001 3528 25-feb-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ VASO TÉRMICO, 5 BOLSAS CUCHARA, 3PAQ PLATO TÉRMICO 137.91$ 22.07$ 159.98$ 2230-0001 E7418 25-feb-11 CASA AHUED SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 149 COL. CENTRO XALAPA, VER 26PZAS TAZA P/CAFÉ, 26PZAS VASO LISO 237.59$ 38.01$ 275.60$ 3580-0001 B 18022 20-feb-11 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3580-0001 A 17903 23-feb-11 GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 2150-0001 19432 28-feb-11 LIBRERÍA INTERNACIONAL DE XALAPA SA DE CV XALAPEÑOS ILUSTRES NO.39 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 LIBROS LAROUSSE DICCIONARIO DE SINÓNIMOS 118.97$ 19.03$ 138.00$ 2910-0002 RV 2509 28-feb-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 VÁLVULAS SAPO, 1 CADENA PLANCHADA 31.03$ 4.97$ 36.00$ 2460-0001 CR 1139 23-feb-11 SALAZAR LARA MARIA MONSERRAT FLORA AV. AMÉRICAS NO.23 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 FOCO H13 HALÓGENO, 1 SOQUET DE FOCO 140.52$ 22.48$ 163.00$ 3550-0002 28557 18-feb-11 MENDEZ MAIN OSCAR JOSE AV. XALAPA NO. 700 COL. PROGRESO MACUILTEPETL NORTE XALAPA, VER SOLDAR TUBO INTERMEDIO JUNTO A SILENCIADOR 103.45$ 16.55$ 120.00$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 5,852.19$ 936.35$ 6,788.54$ 3550-0002 2662 8-feb-11 ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER REPARAR FALLO DE MOTOR CAMBIANDO 2 BOBINAS Y EL INYECTOR 4,400.00$ 704.00$ 5,104.00$ 3530-0001 F52 6-mar-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REPARACIÓN DE MONITOR 478.45$ 76.55$ 555.00$ 3530-0001 F138 18-feb-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL 330.17$ 52.83$ 383.00$ 3610-0003 09914 A 17-mar-11 CORPORATIVO HEBECA SA DE CV JUSTO SIERRA #2 A Y B COL. CENTRO XALAPA, VER 18.50 MTS CUADRADOS IMPRESIÓN GRAN FORMATO, 1PZA LONA CON DOBLADILLO Y OJILLOS 925.00$ 148.00$ 1,073.00$ 3440-0001 A-249187 16-feb-11 AFIANZADORA SOFIMEX SA BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS M 1941 2 COL. LOS ALPES MÉXICO, DF FIANZA PARA FONDO REVOLVENTE 15,336.11$ 2,453.78$ 17,789.89$ 2210-0004 AUG 217675 25-mar-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA AZÚCAR REFINADA EN SOBRES 99.14$ 15.86$ 115.00$ 2210-0004 CAAN122419 25-mar-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 1 CAJA SUSTITUTO DE CREMA 66.38$ 10.62$ 77.00$ 2210-0004 FFABB 257727 24-mar-11 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GTZ, CHIAPAS 10 BOTELLAS DE AGUA CIEL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2210-0004 AA-539 29-mar-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 24PZAS GARRAFON, 11 PAQ. AGUA C/24PZAS 922.41$ 147.59$ 1,070.00$ 3610-0004 4610 14-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 116.38$ 18.62$ 135.00$ 3610-0004 4612 14-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 100.32$ 16.05$ 116.37$ 3610-0004 07954 28-mar-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2110-0001 BDAB015129 24-mar-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2PZA CARPETA T/C 1.5" 80.04$ 12.81$ 92.85$ 2940-0001 I000674 29-mar-11 PCDIGITAL COM MX SA DE CV AV. ÁVILA CAMACHO NO.90 PLAZA TECAJETES LOCAL 4 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 SWITCH ENCORE 16 PUERTOS 271.55$ 43.45$ 315.00$ 2920-0001 FA10625 23-mar-11 FUENTES LOPEZ SERGIO RICARDO 20 DE NOVIEMBRE OTE. NO. 24 Y 26 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CERRADURA PHILIPS 169.92$ 27.19$ 197.11$ 3550-0002 208 25-mar-11 OCHOA ZUMAYA LUIS GASPAR AMERICAS NO. 43-C COL. AGUACATAL XALAPA, VER REPARACIÓN DE CLAXON 300.00$ 48.00$ 348.00$ 2910-0002 RV 3642 25-mar-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER DADO BUJIA, LLAVE COMB., MATRACA 1/2, PINZA, DESARMADOR, GATO PATIN 529.22$ 84.68$ 613.90$ 3580-0001 901 24-mar-11 GUILLERMO DE JESUS RAMOS DOMINGUEZ ORIZABA NO. 125 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 1 LAVADO Y ENGRASADO 206.90$ 33.10$ 240.00$ 2210-0004 C 12757 11-mar-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 4 PAQ AGUA C/24PZA 355.17$ 56.83$ 412.00$ 2210-0004 C 12971 15-mar-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 LÍQUIDOS, 3 PAQ. AGUA C/24PZAS 274.14$ 43.86$ 318.00$ 2210-0004 107767 16-mar-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG DE CAFÉ EXTRAFINO, 2 BOLSAS DE 1/2KG CAFÉ EXTRAFINO 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2210-0004 AUG 214162 14-mar-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 CAJA DE GALLETAS 196.55$ 31.45$ 228.00$ 3610-0004 07798 16-mar-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER IMPRESIÓN DE 5 PLANOS 107.76$ 17.24$ 125.00$ 3610-0004 07741 11-mar-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,476.72$ 236.28$ 1,713.00$ 3610-0004 22333 15-mar-11 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B CENTRO XALAPA, VER 2 IMPRESIONES 12.6X19.2, 1 POLIESTER CARTA 27.59$ 4.41$ 32.00$ 3610-0004 22335 15-mar-11 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B CENTRO XALAPA, VER 2 IMPRESIONES 12X18, 10 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 25.86$ 4.14$ 30.00$ 3610-0004 22376 17-mar-11 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B CENTRO XALAPA, VER 5 IMPRESIONES 11X17 43.10$ 6.90$ 50.00$ 3610-0004 4640 17-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 120.69$ 19.31$ 140.00$ 2110-0001 BDAC015204 9-mar-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 12PZAS ROLLO PAPEL BOND P/SUMADORA 39.66$ 6.34$ 46.00$ 2110-0001 BDAC015330 15-mar-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1PZA TARJETERO P/272 TARJETAS VINIL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2990-0001 7698 15-mar-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO DE MADERA CON CRISTAL 254.31$ 40.69$ 295.00$ 2460-0001 36759 11-mar-11 FLORES VASQUEZ MARTHA ELSA AV. REVOLUCIÓN NO.44 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 EXTENSIÓN DE USO RUDO, 2 MULTICONTACTOS 200.85$ 32.14$ 232.99$ 2930-0001 2368 15-mar-11 RODRIGUEZ TORAL ROSA ISELA SAYAGO 118-5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 3 CONECTORES 16P 90.00$ 14.40$ 104.40$ 3180-0003 MPKSD4246102 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4246103 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4246104 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4246105 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.10$ 22.74$ 164.84$ 3180-0003 MPKSD4246106 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.52$ 25.36$ 183.88$ 3180-0003 MPKSD4246107 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.66$ 13.54$ 98.20$ 3180-0003 MPKSD4246108 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.66$ 13.54$ 98.20$ 2960-0002 SAY25 29-mar-11 SIHPAC SA DE CV ENCINO NO.18 COL. EL OLMO XALAPA, VER 4 TRAFICONO 737.93$ 118.07$ 856.00$ 2960-0002 3853 28-mar-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER 4 DUPLICADOS PARA AUTO 160.00$ 25.60$ 185.60$ 3180-0003 MPKSD4246109 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.34$ 14.94$ 108.28$ 3180-0003 MPKSD4246110 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.34$ 14.94$ 108.28$ 3180-0003 MPKSD4246111 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.66$ 13.54$ 98.20$ 3180-0003 MPKSD4246112 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 84.66$ 13.54$ 98.20$ 3180-0003 MPKSD4246113 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.36$ 17.02$ 123.38$ 3180-0003 MPKSD4246114 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53$ 14.01$ 101.54$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 19,964.19$ 3,194.27$ 23,158.46$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 112,844.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 2,155.46$ 344.87$ 2,500.33$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 43,139.81$ 6,902.37$ 50,042.18$

TOTAL TRES VALLES 52,542.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3220-0001 0141 1-ene-11 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3220-0001 0142 1-feb-11 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 2,876.21$ 460.19$ 3,336.40$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 4,205.77$ 672.92$ 4,878.69$

TOTAL ATZALAN 17,076.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,837.54$ 294.01$ 2,131.55$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 16,826.47$ 2,692.24$ 19,518.71$

TOTAL PAJAPAN 36,167.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 876.79$ 140.29$ 1,017.08$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 2,619.42$ 419.11$ 3,038.53$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 18,572.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 2,290.41$ 366.47$ 2,656.88$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 26,004.97$ 4,160.80$ 30,165.77$

TOTAL AGUA DULCE 32,822.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,372.01$ 219.52$ 1,591.53$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011

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3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 20,796.75$ 3,327.48$ 24,124.23$

TOTAL FILOMENO MATA 40,232.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3110-0001 JA000002819073 28-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10,593.97$ 1,695.03$ 12,289.00$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,975.56$ 316.09$ 2,291.65$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 37,900.74$ 6,064.12$ 43,964.86$

TOTAL PAPANTLA 58,545.51$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,176.29$ 188.21$ 1,364.50$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 31,733.61$ 5,077.38$ 36,810.99$

TOTAL BENITO JUÁREZ 52,692.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,926.51$ 308.24$ 2,234.75$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 25,815.61$ 4,130.50$ 29,946.11$

TOTAL NAOLINCO 32,180.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 2,038.32$ 326.13$ 2,364.45$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 32,901.50$ 5,264.24$ 38,165.74$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 40,530.19$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3110-0001 JH000001140213 24-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,145.69$ 663.31$ 4,809.00$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,108.84$ 177.42$ 1,286.26$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 36,931.53$ 5,909.04$ 42,840.57$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 63,452.83$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3110-0001 JA000002819808 28-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8,343.97$ 1,335.03$ 9,679.00$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,862.73$ 298.04$ 2,160.77$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO ######## 2,743.60$ 19,891.09$ 2530-0001 D 46 14-feb-11 GRUPO RIGCU DE POZA RICA SA DE CV AV. HERIBERTO KEHOE VINCENT NUM. EXT. 3 COL. OBRERA POZA RICA, VER TOALLAS SANITARIAS, TREDA, SYNCOL, ROCAINNOL 445.26$ 71.24$ 516.50$ 2530-0001 D 61 14-feb-11 COOVE FARMACEUTICA SA DE CV INDEPENDENCIA SUR 107 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO LOPERAMIDA, NAPROXENO, AMBROXOL, CLORFENAMINA, ALUMINIO MAGNESIO, BUTILHIOSCINA, OMEOPRAZOL 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2530-0001 D 62 14-feb-11 COOVE FARMACEUTICA SA DE CV INDEPENDENCIA SUR 107 COL. CENTRO TULANCINGO, HGO NAPROXENO, PARACETAMOL, LIDOCAINA, CLORFENAMINA 157.11$ 25.14$ 182.25$ 3180-0003 MPKSD4017922 11-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 MPKSD4017977 15-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

TOTAL COXQUIHUI 47,477.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 2,021.60$ 323.46$ 2,345.06$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 9,593.61$ 1,534.98$ 11,128.59$

TOTAL UXPANAPA 27,990.65$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,867.16$ 298.74$ 2,165.90$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 12,028.75$ 1,924.60$ 13,953.35$

TOTAL HUAYACOCOTLA 16,119.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,840.51$ 294.48$ 2,134.99$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 15,655.41$ 2,504.87$ 18,160.28$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 20,295.27$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 863.98$ 138.24$ 1,002.22$ 3170-0001 FC 191 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET MARZO 2011 6,952.59$ 1,112.41$ 8,065.00$ 3170-0001 FC 190 15-mar-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF ACCESO A INTERNET FEBRERO 2011 5,562.07$ 889.93$ 6,452.00$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 2,112.22$ 337.96$ 2,450.18$

TOTAL OMEALCA 17,969.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0291 1-mar-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ 3140-0001 EST0918000    25-mar-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO DE TELÉFONO MARZO 2011 1,506.25$ 241.00$ 1,747.25$ 3450-0001 FSMEX-406761 4-feb-11 ABA SEGUROS SA DE CV MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN PÓLIZA DE SEGURO 1,601.26$ 256.20$ 1,857.46$

TOTAL HUATUSCO 14,236.51$

701,749.40$

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3550-0002 1478 ###### HERNANDEZ MORALES MARIA DEL ROSARIO AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 2402 COL. ENCINAL XALAPA, VER 1 COMPRESOR F510 A134 (PARA CLIMA) 6,724.14$ 1,075.86$ 7,800.00$ 2960-0002 12412 A ###### VVM SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SA DE CV KM. 1 CARRETERA ANTIGUA A COATEPEC NO. 3 COL. LA FLORIDA COATEPEC, VER 1 REFACCIÓN REP. DE LUCES Y 1 PLUMAS LIMPIADORAS 24" 1,565.00$ 250.40$ 1,815.40$ 3550-0002 12412 A ###### VVM SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO SA DE CV KM. 1 CARRETERA ANTIGUA A COATEPEC NO. 3 COL. LA FLORIDA COATEPEC, VER REPARACIÓN DE LUCES EN GRAL., MOTOR DE LIMP., PLUM. LIMP. PARAB., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO 2,340.00$ 374.40$ 2,714.40$ 3330-0001 2383 ###### SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3330-0001 2382 ###### SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3220-0001 418 ###### GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE MAYO 2011 15,303.75$ 2,448.60$ 17,752.35$ 3130-0001 20,981 ###### COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 803.45$ 128.55$ 932.00$ 3110-0001 JB 000002497967 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,715.52$ 1,074.48$ 7,790.00$ 3130-0001 21,002 ###### COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER ALFARO NO.5 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 803.45$ 128.55$ 932.00$ 2210-0004 BD 0498 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 LÍQUIDOS, 3 PAQ. AGUA 0.500ML 305.17$ 48.83$ 354.00$ 2210-0004 BD 0882 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 LÍQUIDOS, 4 PAQ. AGUA 0.500ML 296.55$ 47.45$ 344.00$ 2210-0004 BD 1581 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 4 LÍQUIDOS, 4 PAQ. AGUA 0.500 ML 234.48$ 37.52$ 272.00$ 2210-0004 BK 569688 ###### TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 10 REFRESCOS 56.90$ 9.10$ 66.00$ 2210-0004 AUG 236764 ###### COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 CJA GALLETAS, 3PAQ. REFRESCOS DE LATA 399.57$ 63.93$ 463.50$ 2230-0001 BDAD021898 ###### OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 4PZA VASO TÉRMICO C/25, 1PAQ. PLATOS C/20 46.77$ 7.48$ 54.25$ 2160-0001 78F317BC-5E1C ###### COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GTZ, CHIAPAS 2PZA KLEENEX 63.32$ 10.13$ 73.45$ 2110-0001 08246 ###### SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS DE ESPIRAL 51.72$ 8.28$ 60.00$ 3610-0004 08183 ###### SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 183 FOTOCOPIAS T/CARTA 71.72$ 11.48$ 83.20$ 3610-0004 08349 ###### SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 PLANOS 206.90$ 33.10$ 240.00$ 3610-0004 08365 ###### SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 PLANOS 193.97$ 31.03$ 225.00$ 2140-0001 016276 ###### RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO HIDALGO NO.34 XALAPA, VER 1 ALCOHOL ISOPROFÍLICO 60.34$ 9.66$ 70.00$ 2940-0001 297 ###### COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS SA DE CV FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 196 COL. CENTRO XALAPA, VER 15METROS DE CABLE UTP NIVEL 5 DE 8 HILOS, 2 CONECTORES 126.74$ 20.28$ 147.02$ 3550-0002 2790 ###### ROLON OCHOA FRANCO AZUETA NO.131 COL. CENTRO XALAPA, VER CAMBIO DE MASAS COMPLETAS, BASES Y SOPORTES A AMORTIGUADORES C/ REFACCIONES 3,900.00$ 624.00$ 4,524.00$ 3180-0003 FSURT0058696 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058703 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058707 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058710 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.36$ 17.02$ 123.38$ 3180-0003 FSURT0058716 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058720 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058726 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53$ 14.01$ 101.54$ 3180-0003 FSURT0058730 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 87.53$ 14.01$ 101.54$ 3180-0003 FSURT0058733 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.36$ 17.02$ 123.38$ 3180-0003 FSURT0058741 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.36$ 17.02$ 123.38$ 3180-0003 FSURT0058743 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058749 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058755 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0058764 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 106.36$ 17.02$ 123.38$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 63,816.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3520-0001 F444 5-abr-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COPIADORA IR 1310 CANON 440.51$ 70.48$ 510.99$ TOTAL ATZALAN 510.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 1410-0002 ERFA0000130541 7-abr-11 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. CERRO DE LAS TORRES 395 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO MÉXICO, DF SEGURO DE VIDA 187,358.38$ 29,977.34$ 217,335.72$ 2110-0001 FPO 063376 ###### TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 12CJA BOLÍGRAFOS, 10CJA VALE, 10CJA BROCHE, 10CJA CHINCHE, 10 CINTA AD, FOMY COLORES (4), MASKING, LÁPIZ ADHESIVO 1,195.68$ 191.31$ 1,386.99$ 2140-0001 2653 ###### OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS MÉXICO, DF 4 MEMORIAS USB, 2CJAS DVD-R 496.38$ 79.42$ 575.80$ 2530-0001 0685 V ###### DISTRIBUIDORES ASOCIADOS S&S SA DE CV ANTONIO J. BERMUDEZ NO.401 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER BUTILHIOSCINA, PARACETAMOL, METOCOPRAMIDA, NAPROXENO, RANITIDINA, CAPTOPRIL, AVAPENA, JERINGAS, ETC 714.66$ 114.34$ 829.00$ 2160-0001 2505 A ###### TULIO JONAT MENDOZA CAMPECHANO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ S/N COL. SANTA ELENA PÁNUCO, VER 9 ATOMIZADORES, DETERGENTE POLVO, 5 TRAPEADORES, 2 GARRAFAS DE LIMPIADOR, 2CJAS DE TOALLA ROLLO, 2KG BOLSA P/BASURA 1,281.00$ 204.96$ 1,485.96$ 3180-0003 MPKSD4217726 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3130-0001 3946 ###### COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,590.40$ 574.46$ 4,164.86$ 3180-0003 MPKSD4216027 8-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 MPKSD4216097 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 2210-0004 ED-49993 4-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 8 CJAS DE BARRAS DE FRUTA 38.53$ 6.17$ 44.70$ 2210-0004 ED-49994 4-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 257 JUGOS VARIOS, 195 YOGURTH 2,393.36$ 382.94$ 2,776.30$ 2230-0001 ED-49994 4-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 3 PAQ. DE SERVILLETAS 56.90$ 9.10$ 66.00$

TOTAL PAPANTLA 229,011.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3530-0001 F366 ###### TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA HP LASERJET 2200D 603.44$ 96.55$ 699.99$ TOTAL NAOLINCO 699.99$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA -$ -$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3110-0001 JA 000003037493 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,117.24$ 1,778.76$ 12,896.00$ TOTAL COXQUIHUI 12,896.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2011

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TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0302 1-abr-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ 3220-0001 0307 ###### BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$

TOTAL HUATUSCO 21,263.60$

328,199.30$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3330-0001 2353 1-abr-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 12,000.00$ 1,920.00$ 13,920.00$ 3330-0001 2351 1-abr-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR 1,394.00$ 223.04$ 1,617.04$ 3130-0001 20,938 ###### COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 527.59$ 84.41$ 612.00$ 3130-0001 20,959 ###### COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO. 295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 973.28$ 155.72$ 1,129.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 6,255.47$ 1,000.88$ 7,256.35$ 2210-0004 AA-667 ###### GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 4PAQ AGUA 0.500ML C/24PZAS 277.59$ 44.41$ 322.00$ 2210-0004 BD 0284 1-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 6PAQ AGUA 0.500ML C/24PZAS 424.14$ 67.86$ 492.00$ 2210-0004 BD 0286 5-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 3PAQ AGUA 0.500ML C/24PZAS 243.10$ 38.90$ 282.00$ 2210-0004 AUG 219922 ###### COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 CAJA DE GALLETAS 196.55$ 31.45$ 228.00$ 2210-0004 108042 5-abr-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO, 2BOLSAS DE 1/2KG CAFÉ EXTRAFINO 426.72$ 68.28$ 495.00$ 2110-0001 C 184272 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 CINTA DOBLE JANEL 18*50 37.07$ 5.93$ 43.00$ 2980-0001 I000675 ###### PCDIGITAL COM MX SA DE CV AV. ÁVILA CAMACHO NO.90 PLAZA TECAJETES LOCAL 4 COL. CENTRO XALAPA, VER 1PASTA TÉRMICA SILVER 5 DE 12 GRAMOS 353.45$ 56.55$ 410.00$ 2980-0001 CCO22698747 1-abr-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS DURACELL P/LÁMPARA 72.84$ 11.66$ 84.50$ 2980-0001 FG 5857 1-abr-11 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R.L. DE CV AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO.1302, LOC E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUE 2 BATERIAS RECARGABLES 362.08$ 57.93$ 420.01$ 3180-0003 FSURT0027750 1-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.50$ 20.88$ 151.38$ 2110-0001 08035 4-abr-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 7 ARILLOS ESPIRAL 60.34$ 9.66$ 70.00$ 3580-0001 A 18486 ###### GRUPO INDUSTRIAL TURBOWASH SA DE CV FRANCISCO MORALES NO.113 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE LAVADO 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 2,118.68$ 338.99$ 2,457.67$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 30,044.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,150.34$ 344.06$ 2,494.40$ 3180-0003 MPKSD3271916 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 168.90$ 27.02$ 195.92$ 2140-0001 0004096 ###### GUADALUPE HERRERA ARANO AVENIDA 5 DE MAYO #346 COL. CENTRO TUXTEPEC, OAX 6 AIRE COMPRIMIDO 440GR 461.40$ 73.82$ 535.22$ 2940-0001 0004096 ###### GUADALUPE HERRERA ARANO AVENIDA 5 DE MAYO #346 COL. CENTRO TUXTEPEC, OAX 3 KIT (TECLADO7MOUSE), 7 MOUSE GENIUS XSCROLL NEGRO OPT USB 830.41$ 132.86$ 963.27$ 2530-0001 BABY25577 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO RANITIDINA, PEPTO BISMOL, VENDA ELÁSTICA, MERTHIOLATE, GASAS, PARACETAMOL, EYE-MO, BUSCAPINA, TERMÓMETRO, ETC 861.68$ 137.87$ 999.55$ 2910-0002 14105 ###### GERARDO SANCHEZ MORALES CALLE HIDALGO NO. 305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2 VÁLVULA INDIVIDUAL P/LAVABO, 2 COFLEX, 3 CESPOL, SILICÓN, 10 PIJAS, 2 BROCAS 450.47$ 72.07$ 522.54$ 2920-0001 14105 ###### GERARDO SANCHEZ MORALES CALLE HIDALGO NO. 305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 6 BISAGRAS LATONADAS DE 3" 77.70$ 12.43$ 90.13$ 3180-0003 MPKSD4143211 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 167.40$ 26.78$ 194.18$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 4,378.61$ 700.58$ 5,079.19$

TOTAL TRES VALLES 11,074.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2910-0002 27502 ###### FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 2 ABRAZADERAS, 3 CONECTORES 49.14$ 7.86$ 57.00$ 2490-0001 27502 ###### FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER LIJAS DE AGUA, ESMALTE, THINNER, RODILLOS, BROCHAS 193.97$ 31.03$ 225.00$ 2980-0001 27502 ###### FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 GRASA BARDHAL 15.52$ 2.48$ 18.00$ 2110-0001 051 A ###### COMERCIALIZADORA PENSADO SA DE CV BENITO FENTANES NO.3 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 10 PAQ DE HOJAS T/C, LÍQUIDO LIMPIA PIZARRÓN, PRITT, 3 CINTA MÁGICA SCOTCH, 5 CUTTER, 1 MEMOTIP, 5 MASKING, ETC 1,290.88$ 206.54$ 1,497.42$ 2160-0001 BK 556147 ###### TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 3LTS FABULOSO, 4LTS PINOL, 1LT DESINFECTANTE, 1LT CLORO, 1 WINDEX, ETC 568.67$ 90.99$ 659.66$ 2160-0001 CAAN115376 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2PAQ SUAVEL C/40 ROLLOS, 1 TOALLA DE ROLLO 376.03$ 60.17$ 436.20$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,504.54$ 400.73$ 2,905.27$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 423.73$ 67.80$ 491.53$

TOTAL ATZALAN 6,290.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,486.20$ 237.79$ 1,723.99$ 3110-0001 JG 000002700570 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,066.38$ 970.62$ 7,037.00$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 1,589.01$ 254.24$ 1,843.25$

TOTAL PAJAPAN 10,604.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3110-0001 07DJ03C070701323 3-feb-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 268.97$ 43.03$ 312.00$ 2460-0001 MO 28863 ###### FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO NO. 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLAN, PUEBLA 1 GABINETE 500WT, 9 LAMPARAS, 3 REPUESTOS P/GABINETE 317.22$ 50.76$ 367.98$ 2210-0004 7789 3-mar-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 16 GARRAFONES DE AGUA 20LTS 206.90$ 33.10$ 240.00$ 2110-0001 BASR16507 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO AGENDA, ARCHIVO, 25PZAS PAPEL MEGA PRINT 1,131.03$ 180.97$ 1,312.00$ 2160-0001 BASR16527 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO MECHUDOS, TRAPEADOR, FLASH LAVANDA, ESCOBETAS, BOLSA P/BASURA, GLADE GEL, DESTOP, BRASSO, GUANTES, WINDEX, ETC 790.52$ 126.48$ 917.00$ 2160-0001 3131 A ###### DIAZ DEL CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO. 305-E COL. CENTRO TEHUACÁN, PUE 3 MECHUDOS, 1 GALÓN DE TRATA MOP, 2 ATOMIZADORES, 1 JALADOR 502.59$ 80.41$ 583.00$ 2140-0001 F 18784 ###### MONTIEL MARTINEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT. 1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 CD'S R VERBATIM 80 MIN, 9 AIRE COMPRIMIDOS, 2 RCARGA DE TONER 1,153.45$ 184.55$ 1,338.00$ 2940-0001 F 18784 ###### MONTIEL MARTINEZ ADRIAN RAFAEL VALENZUELA NO.28 INT. 1 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER CABLE DE PODER, CABLE VGA 139.66$ 22.34$ 162.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,066.32$ 170.61$ 1,236.93$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 247.18$ 39.55$ 286.73$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 6,755.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2460-0001 3324 A ###### JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO. I. MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 3 PLUG 6.3 JUMBO 77.59$ 12.41$ 90.00$ 3180-0003 MPKSD3829493 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 186.50$ 29.84$ 216.34$ 2460-0001 63018 B ###### CLEMENCIA MUÑOZ HERNANDEZ TEHUACAN NO.29 AGUA DULCE, VER 2 APAGADORES 54.30$ 8.69$ 62.99$ 2910-0002 63018 B ###### CLEMENCIA MUÑOZ HERNANDEZ TEHUACAN NO.29 AGUA DULCE, VER 1 CINTA DE 50MTS 183.58$ 29.37$ 212.95$ 2160-0001 1552 ###### RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ MELCHOR OCAMPO NO.404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GTZ ZAMORA COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 2 BULTOS JABÓN, 5LTS FABULOSO, 5 MECHUDOS, 5 ESCOBAS, 5 ESCURRIDORES, 5KG BOLSA P/BASURA, 10LTS CLORO 1,280.00$ 204.80$ 1,484.80$ 2910-0002 2571 ###### ALEX ROMAN ESPINOZA FCO. I. MADERO NO. 318 INT. COL. CUATRO CAMINOS AGUA DULCE, VER 1 VÁLVULA DE NARIZ, 1 CONEXIÓN DE LATÓN, 1 BOLSA DE REMACHES 3/16X1/4, 1 BOLSA DE REMACHES 5/32X1/8 71.55$ 11.45$ 83.00$ 3180-0003 MPKSD4097563 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 160.00$ 25.60$ 185.60$ 2110-0001 312 1-mar-11 CARLOS EDUARDO RIOS PEÑA BOULEVARD INSTITUTOS TECNOLÓGICOS KILÓMETRO 264-1 S/N COL. JARDINES DE TLALCUALEYA MINATITLÁN, VER 5PAQ. FOLDER T/C 345.65$ 55.30$ 400.95$ 3180-0003 MPKSD4140331 5-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.51$ 20.88$ 151.39$ 2210-0004 4699-4191-4659 8-mar-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA.5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 20 GARRAFON DE AGUA 241.38$ 38.62$ 280.00$ 2530-0001 FVZBV1409 7-mar-11 FARMACIAS DE SIMILAREZ SA DE CV ALEMANIA NO. 10 COL. INDEPENDENCIA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ D.F., MÉXICO NAPROXENO, CLARITROMICINA, SIMINMUE TABS 205.60$ 32.90$ 238.50$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,414.76$ 386.36$ 2,801.12$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 2,542.42$ 406.79$ 2,949.21$

TOTAL AGUA DULCE 9,156.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3180-0003 MPKSD4084449 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

3180-0003 MPKSD4084592 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3610-0004 8969 ###### GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 321 COPIAS FOTOSTÁTICAS 138.03$ 22.08$ 160.11$

2140-0001 0584 ###### MORALES CASTRO ROXANA DALILI BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES NO.235 COL. TAJÍN POZA RICA, VER TORRE DE 100PZAS, TORRE DE 50PZAS, TINTA HP NEGRA, TINTA HP COLOR, PAQUETE DE SOBRES BCOS P/CD 1,293.10$ 206.90$ 1,500.00$ 2530-0001 1632 Q ###### FARMACIAS GUANAJUATO SA DE CV GALEANA NO.42 LOCAL 1 COL. CENTRO CD. VALLES, SLP 5 TEMPRA, 2 TERRAMICINA, 2 LOMOTIL, 2 XL-3, 3 NEXT, 1 PENTREXIL, 1 ALCOHOL, 1 CAJA DE GASAS 862.07$ 137.93$ 1,000.00$ 3180-0003 MPKSD4088073 5-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,201.94$ 192.31$ 1,394.25$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 1,942.13$ 310.74$ 2,252.87$

TOTAL FILOMENO MATA 9,653.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,032.95$ 325.27$ 2,358.22$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 3,778.32$ 604.53$ 4,382.85$

TOTAL PAPANTLA 6,741.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,338.48$ 214.16$ 1,552.64$ 2910-0002 H-0000362 2-feb-11 MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE CV CARRET. NAL. TUXPAN-TAMPICO KM 64 S/N COL. LA MORITA TANTOYUCA, VER 14 ARMELLA CERRADA, .10 ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16 , 2.00 ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 115.65$ 18.50$ 134.15$ 3180-0003 MPKMA2685061 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 147.90$ 23.66$ 171.56$ 2940-0001 38643 ###### RIVERA LARA DENISE PLAZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA NO.19 COL. CENTRO HUEJUTLA DE REYES, HGO 80 MTS CABLE P/UTP 8 HILOS, 6MTS PLUS UTP 8 HILOS 474.16$ 75.87$ 550.03$ 2910-0002 H-0000475 ###### MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE CV CARRET. NAL. TUXPAN-TAMPICO KM 64 S/N COL. LA MORITA TANTOYUCA, VER 1 POLIDUCTO NARANJA ELÉCTRICO 7KGS 180.90$ 28.94$ 209.84$ 3180-0003 MPKMA2685099 9-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 147.40$ 23.58$ 170.98$

$ 1,500.00

$ 1,500.00

2110-0001 CAAY118320 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO CINTA TRANSPARENTE, PAPEL FOTOBOND, CLIPS NO.2, MARCADOR P/PIZARRÓN, LÁPIZ ADHESIVO, VITROLERO DE PLUMAS,

CINTA CANELA, PAPEL RECICLABLE, PAPEL OPALINA, LÁPIZ MIRADO NO.2 $ 1,293.10 $ 206.90

2160-0001 82399 ###### FERREPINTURAS PAPANTLA SA DE CV CURATO No. 100-C COL. CENTRO PAPANTLA, VER 6 ESCOBAS, 6 JALADORES, 6 TRAPEADORES, 6LTS DE PINOL, 6LTS DE LÍQUIDO P/MOPS, 2 MOPS, 2 GALONES DE ACIDO

MURIÁTICO, 3 RECOGEDORES $ 1,293.10 $ 206.90

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2011

Page 20: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

3180-0003 MPKMA2688019 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 3,107.41$ 497.18$ 3,604.59$

TOTAL BENITO JUÁREZ 6,523.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,942.25$ 310.76$ 2,253.01$ 3110-0001 JB 000002333939 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,165.52$ 986.48$ 7,152.00$ 2110-0001 BDAD020675 ###### OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2PZA SEPARADOR T/C 5DIV, 3PZA SEPARADOR T/C 8DIV, 5PZA SEPARADOR T/C 15DIV, 5PZA SEPARADOR T/C 12DIV, COJIN P/SELLO1,274.14$ 203.86$ 1,478.00$ 3610-0004 4519 ###### CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 128.45$ 20.55$ 149.00$ 2910-0001 1076 9-mar-11 EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO NO.190 COL. CENTRO XALAPA, VER FABRICAR PIEZA DE ALUMINIO PARA MÁQUINA DE CALZADO 460.00$ 73.60$ 533.60$ 3610-0004 4561 5-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 172.41$ 27.59$ 200.00$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 2,577.73$ 412.44$ 2,990.17$

TOTAL NAOLINCO 14,755.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3110-0001 JC000001887351 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,439.66$ 550.34$ 3,990.00$ 2210-0004 10269 ###### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 15 GARRAFONES DE AGUA 232.76$ 37.24$ 270.00$ 2110-0001 10269 ###### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 1 CORRECTOR 14.66$ 2.34$ 17.00$ 3610-0004 10269 ###### ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 225 COPIAS 116.38$ 18.62$ 135.00$ 2490-0001 2979 H ###### ANTONIO HUERTA GARZA MINA ESQ. ZAMORA NO. 118 COL. CENTRO MISANTLA, VER 1PINTURA NEGRO MATE, 1 THINNER ESTANDAR 301.72$ 48.28$ 350.00$ 2160-0001 2200 2-feb-11 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO. 315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 15 MECHUDOS GRANDES 336.21$ 53.79$ 390.00$ 3110-0001 JC 000002044782 1-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,762.07$ 441.93$ 3,204.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,034.39$ 325.50$ 2,359.89$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 3,248.65$ 519.78$ 3,768.43$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 14,484.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3180-0003 MPKSD4032946 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 121.76$ 19.48$ 141.24$ 3180-0003 MPKMA2683032 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 100.10$ 16.02$ 116.12$ 2460-0001 6164 ###### JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO.706 COL. CENTRO MENDOZA, VER CLAVIJA USO RUDO, CONECTOR COBRE INT, CONECTOR COBRE EXT., 5MTS DE MANG. 1/2, 5MTS DE CABLE USO RUDO 3X12 205.16$ 32.83$ 237.99$ 2910-0002 0478 C ###### FERRETERIAS LAZCANO SA DE CV IGNACIO DE LA LLAVE NO.69 COL. CENTRO ACULTZINGO, VER 2PZAS ÁNGULO 3/16*1.5, 1 ÁNGULO 1/8*0.75 538.90$ 86.22$ 625.12$ 3110-0001 JH000001061846 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,127.59$ 660.41$ 4,788.00$ 3110-0001 JH 000001227057 ###### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,093.10$ 654.90$ 4,748.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 921.94$ 147.51$ 1,069.45$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 3,672.39$ 587.58$ 4,259.97$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 15,985.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2490-0001 4510 ###### ISLAS URCID ARTURO CERRO DE LA PALMA NO.105 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 RODILLO RODICEL PACHON, 1 BROCHA NEGRA DE 4" 53.45$ 8.55$ 62.00$ 2490-0001 86542 ###### FERRETERA TELLERIA SA DE CV H. COLEGIO MILITAR S/No. COL. OBRERA POZA RICA, VER BROCHAS 6", 4", 4", 2", CUÑAS C/MANGO DOBLE, CUÑAS C/MANGO CHICA, 1KG ESTOPA, 9 RODILLOS 3/4" 773.48$ 123.76$ 897.24$ 3180-0003 MPKSD4084421 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.90$ 22.86$ 165.76$ 3180-0003 MPKSD4084568 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3580-0001 9458 ###### SANTIAGO CRUZ LUCAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO NO.1007 COLONIA AZTECA COATZINTLA, VER SERVICIO DE TINTORERÍA 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2460-0001 FM 998 1-mar-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2 PASTILLAS TÉRMICAS INDUSTRIAL, 4 CINTAS DE AISLAR 206.91$ 33.10$ 240.01$ 2980-0001 FM 998 1-mar-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2 PILAS ALCALINAS AAA 60.34$ 9.65$ 69.99$ 3520-0002 8647 4-mar-11 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO.408 ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 EMBOBINADO Y CAPACITOR 1,975.00$ 316.00$ 2,291.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,702.72$ 272.44$ 1,975.16$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 1,730.26$ 276.84$ 2,007.10$

TOTAL COXQUIHUI 7,903.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3180-0003 MPKSD4033852 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 153.00$ 24.48$ 177.48$ 3180-0003 MPKSD4033582 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 149.26$ 23.88$ 173.14$ 3180-0003 MPKSD4139116 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.50$ 22.80$ 165.30$ 3180-0003 MPKSD4173603 5-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.50$ 23.44$ 169.94$ 2530-0001 51064 4-mar-11 SAN MARTIN OBISPO SA DE CV VICTORIA NO.18 COL. CENTRO ACAYUCAN, VER 1 ACETONA, 2 CEPILLOS, 2 PEINES, 4 CORTA UÑAS CHICAS Y GDES, 1 PERMASHAP 195.69$ 31.31$ 227.00$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,802.28$ 288.37$ 2,090.65$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 953.41$ 152.54$ 1,105.95$

TOTAL UXPANAPA 4,109.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3180-0003 MPKSD3940584 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 140.17$ 22.43$ 162.60$ 3180-0003 MPKSD2886466 9-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 130.50$ 20.88$ 151.38$ 3180-0003 MPKSD3940493 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 174.50$ 27.92$ 202.42$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,918.50$ 306.96$ 2,225.46$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 1,235.90$ 197.74$ 1,433.64$

TOTAL HUAYACOCOTLA 4,175.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,916.54$ 306.65$ 2,223.19$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 1,447.77$ 231.64$ 1,679.41$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 3,902.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3180-0003 MPKSD4030191 4-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 MPKSD4089440 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 121.00$ 19.36$ 140.36$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 834.38$ 133.50$ 967.88$ 3180-0003 MPKSD4030191 4-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 MPKSD4089440 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 121.00$ 19.36$ 140.36$ 2910-0002 ZA 101084 ###### MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN3800 ARTICULO 123 VERACRUZ, VER 1 PAQ. INSTALACIÓN P/SANITARIO, 1 JUEGO HERRAJE P/SANITARIO 122.41$ 19.59$ 142.00$ 2410-0001 ZA 101084 ###### MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN3800 ARTICULO 123 VERACRUZ, VER 1 TANQUE BLANCO, 1 TAZA REDONDA BLANCA 399.72$ 63.95$ 463.67$ 2980-0001 BACT27196 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 1 LUSTRADOR PARA CANCELERÍA 32.67$ 5.23$ 37.90$ 2160-0001 BACT27196 ###### NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO RAID CASA JARDÍN (3) 4.31$ 0.69$ 5.00$ 3180-0003 MPKSD4107276 ###### SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA 125.50$ 20.08$ 145.58$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 176.56$ 28.25$ 204.81$

TOTAL OMEALCA 2,504.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3130-0001 160 ###### COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 37.42$ 5.99$ 43.41$ 2110-0001 HA 52074 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 PINTURA VERDE OLIVO 12.93$ 2.07$ 15.00$ 3220-0001 491419 ###### MUNICIPIO DE HUATUSCO VER PALACIO MUNICIPAL S/N ENTRE AVS. 1 Y 2 HUATUSCO, VER PAGO DE ALQUILER DE TEATRO 431.03$ 68.97$ 500.00$ 2110-0001 HA 52085 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER PINCEL NO.8, 3 Y 4, 3 TABLAS DE UNICEL 64.23$ 10.28$ 74.51$ 2110-0001 HA 52101 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 SOBRE CELOFAN C/25 PZAS 16.72$ 2.68$ 19.40$ 2110-0001 HA 52103 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 100 CARTULINA OPALINA 68.97$ 11.03$ 80.00$ 2110-0001 HA 52123 ###### PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 50 SOBRES BOLSA 44.83$ 7.17$ 52.00$ 3610-0003 1648 9-feb-11 GARCIA FLORES GUADALUPE CALLE 8 SUR S/N ENTRE AVS. 5 Y 7 HUATUSCO, VER 1 LONA IMPRESA 2.30X4MT 1,163.00$ 186.08$ 1,349.08$ 3140-0001 EST0960795 ###### TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,455.34$ 232.86$ 1,688.20$ 3450-0001 YC 12008617 1-abr-11 SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO IN BUR SA AV. INSURGENTES SUR 3500 COL. PEÑA POBRE MÉXICO, DF SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL 141.24$ 22.60$ 163.84$

TOTAL HUATUSCO 3,985.44$

168,651.92$ TOTAL GENERAL

Page 21: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3180-0003 CFDB1360426 23-may-11 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV HAMBURGO NO.213 PISO 14 COL. JUÁREZ DELEG. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF 30 GUÍAS DÍA SIGUIENTE $ 2,777.82 $ 444.45 $ 3,222.27

3130-0001 21,048 9-jun-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER INSURGENTES NO. 170 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 662.93 $ 106.07 $ 769.00

3130-0001 21,027 9-jun-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER INSURGENTES NO. 170 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 431.03 $ 68.97 $ 500.00

3330-0001 2404 1-jun-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR

P/16 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL JUNIO 2011 $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

3330-0001 2405 1-jun-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y

CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR $12,000.00 $1,920.00 $ 13,920.00

3220-0001 419 25-may-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE JUNIO 2011 15,303.75$ 2,448.60$ 17,752.35$ 3610-0004 1446 2-may-11 SECRETARIA DE GOBIERNO KM. 16.5 DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZEMILIANO ZAPATA, VER IMPRESIÓN DE 2000 REVISTAS EXPRESION NO.20 22,231.90$ 3,557.10$ 25,789.00$ 3530-0001 1245 15-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CAÑON PHILIPS 301.72$ 48.28$ 350.00$ 3530-0001 1246 15-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE FAX PANASONIC 515.52$ 82.48$ 598.00$ 3530-0001 F662 9-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER SERVICIO DE REVISIÓN A SCANNER 110.34$ 17.65$ 127.99$ 2940-0001 F773 24-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER BATERIA PARA LAPTOP HP 1,320.26$ 211.24$ 1,531.50$ 3530-0001 F663 9-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REPARACIÓN DE MONITOR 478.45$ 76.55$ 555.00$ 3530-0001 F779 25-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO A LAPTOP 600.00$ 96.00$ 696.00$ 2940-0001 F664 9-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 1 PELÍCULA PARA FLUSOR LJ 4250 623.00$ 99.68$ 722.68$ 3530-0001 F664 9-may-11 TREVI SERVICIO SA DE CV AV. RAFAEL MURILLO VIDAL NO.98 INT. FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO PREFENTIVO A IMPRESORA 440.52$ 70.48$ 511.00$ 2210-0004 BD 3886 27-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 2PAQ AGUA DE 0.500ML 210.34$ 33.66$ 244.00$ 2210-0004 BD3889 31-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES 139.66$ 22.34$ 162.00$ 2210-0004 BD4193 3-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 3PAQ AGUA DE 0.500ML 279.31$ 44.69$ 324.00$ 2210-0004 BD4858 7-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 25 GARRAFONES, 8PAQ. AGUA 0.500ML 732.76$ 117.24$ 850.00$

2210-0004 108773 3-jun-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG DE CAFÉ, 1 BOLSA DE 1/2KG DE CAFÉ EXTRAFINO $ 355.60 $ 56.90 $ 412.50

2210-0004 108664 27-may-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 BOLSA DE 1KG DE CAFÉ 142.24$ 22.76$ 165.00$ 2990-0001 8155 31-may-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 MARCOS DE MADERA 412.07$ 65.93$ 478.00$

2960-0002 PXA000008038 18-may-11 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA SA DE CV AV. XALAPA NO.195 COL. UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 2 LIMPIA PARABRISAS $ 603.78 $ 96.60 $ 700.38

3610-0003 0309 16-may-11 CLAUDIA DENISSE HERNANDEZ ALMANZA AV. AMÉRICAS NO.31 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1JGO DE LOGOTIPOS EN VINIL, 1 JUEGO DE NÚMEROS EN VINIL $ 140.00 $ 22.40 $ 162.40

2420-0001 XALAPFA011703 7-jun-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV

AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 1 PEGA AZULEJO, 10 BULTOS DE CEMENTO BLANCO $ 109.46 $ 17.51 $ 126.97

2490-0001 XALAPFA011703 7-jun-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV

AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER BROCHAS, 3 VINIMEX BLANCO $ 666.38 $ 106.62 $ 773.00

2410-0001 A 154644 7-jun-11 LANDA LOPEZ MARIA DE LOURDES AVENIDA ORIZABA NO.99 XALAPA, VER 10 KG GRANO Y MARMOLINA 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2430-0001 A 154644 7-jun-11 LANDA LOPEZ MARIA DE LOURDES AVENIDA ORIZABA NO.99 XALAPA, VER 5KG CAL 13.04$ 2.09$ 15.13$

2460-0001 RV 6405 2-jun-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 16MTS CABLE BLANCO 10 TW, 32MTS CABLE ROJO 6TW, 1 CONECTOR $ 727.24 $ 116.36 $ 843.60

2980-0001 CC024894448 27-may-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 1 PILAS DURACELL $ 62.07 $ 9.93 $ 72.00

2980-0001 CC025442517 6-jun-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 1 PILAS DURACELL $ 54.31 $ 8.69 $ 63.00

2110-0001 BDAB016439 30-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 10PZAS GRAPAS $ 113.30 $ 18.13 $ 131.43

3330-0001 SLP46981 23-may-11 NEUBOX INTERNET SA DE CV LOMA BLANCA 210 LOMA DORADA SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUÍS POTOSÍ SERVICIO DE WEB HOSTING, PARA PORTAL WEB $ 1,439.90 $ 230.38 $ 1,670.28

3520-0001 1223 2-may-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 APERTURA DE CERRADURA DE ESCRITORIO 100.00$ 16.00$ 116.00$

3180-0003 FSURT0129899 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83

3180-0003 FSURT0129914 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 152.50 $ 24.40 $ 176.90

3180-0003 FSURT0130027 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 158.52 $ 25.36 $ 183.88

3180-0003 FSURT0129889 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.51 $ 20.88 $ 151.39

3180-0003 FSURT0130100 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 169.50 $ 27.12 $ 196.62

3180-0003 FSURT0129880 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.37 $ 17.02 $ 123.39

3180-0003 FSURT0130057 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 170.10 $ 27.22 $ 197.32

3180-0003 FSURT0130002 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 142.10 $ 22.74 $ 164.84

3180-0003 FSURT0130069 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 158.52 $ 25.36 $ 183.88

3180-0003 FSURT0130087 31-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 142.10 $ 22.74 $ 164.84

2210-0004 BD4694 4-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES 139.66$ 22.34$ 162.00$ 2210-0004 BD4695 10-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 3 PAQ AGUA DE 0.500ML 129.31$ 20.69$ 150.00$

2210-0004 AUG 256281 9-jun-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO

3 CJA GALLETAS, 1 CJA SUSTITUTO CREMA, 1 FILTROS P/CAFÉ $ 403.28 $ 64.52 $ 467.80

2210-0004 BO14335 9-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF REFRESCOS, CAJAS DE TÉ VARIOS, 1 CAFÉ SOLUBLE $ 208.61 $ 33.38 $ 241.99

2230-0001 BO14335 9-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF VASOS, PLATOS, CUCHARAS DESECHABLES $ 46.15 $ 7.38 $ 53.53

2230-0001 3913 8-jun-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ VASOS TÉRMICOS, 2PAQ CUCH. DESECHABLES 96.54$ 15.45$ 111.99$

2140-0001 BDAB016765 8-jun-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2 MEMORIAS USB 4GB $ 256.90 $ 41.10 $ 298.00

2140-0001 BDAB016739 8-jun-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1 MEMORIA USB 2GB, 1 MEMORIA USB 8GB $ 351.72 $ 56.28 $ 408.00

3610-0004 23226 18-may-11 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B CENTRO XALAPA, VER 4 IMPRESIÓN DE PAPEL DE 135GR 31.03$ 4.97$ 36.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2011

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2460-0001 RV 6710 9-jun-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 10MTS CABLE TW 10 VERDE, 1 CONTACTO DOBLE 127.16$ 20.34$ 147.50$ 2460-0001 RV 6677 9-jun-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 12 CORDON POT 18 POLARIZADO 31.03$ 4.97$ 36.00$

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 79,766.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3220-0001 102 1-ene-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE ENERO 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 103 1-feb-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE FEBRERO 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 104 1-mar-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE MARZO 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 105 1-abr-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE ABRIL 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 106 1-may-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE MAYO 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 107 1-jun-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE JUNIO 2011 $ 9,137.93 $1,462.07 $ 10,600.00

3220-0001 0148 1-may-11 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE SEIS LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS

COMO AULAS DEL MES DE MAYO 2011 $ 3,819.66 $ 611.14 $ 4,430.80

TOTAL ATZALAN 68,030.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL PAJAPAN 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL FILOMENO MATA 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ -$ TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL BENITO JUÁREZ 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL COXQUIHUI 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL UXPANAPA 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

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DE FACTURAHUAYACOCOTLA -$ -$

TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3170-0001 FC 257 2-may-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL OMEALCA 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0313 1-jun-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DEL MES DE JUNIO 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ TOTAL HUATUSCO 10,631.80$

210,028.82$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3530-0001 1230 7-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE PROYECTOR $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00 3520-0001 1231 7-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE FAX $ 366.38 $ 58.62 $ 425.00 2160-0001 25794 6-abr-11 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 4CJAS TOALLA EN ROLLO, 1 GALÓN PINOL, CLORO, AROMATIZANTE $ 1,034.80 $ 165.57 $ 1,200.37

2140-0001 BDFA-002723 26-abr-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1 TINTA COLOR CANON, 1 TINTA NEGRA CANON, 3 TINTA NEGRA HP, 2

TINTA HP NEGRA (92) $ 1,732.46 $ 277.19 $ 2,009.65

3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 5,440.31 $ 870.45 $ 6,310.76 2160-0001 25606 10-feb-11 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 NO.128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 3 GARRAFAS DE PINOL, 10 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO $ 1,968.00 $ 314.88 $ 2,282.88 3230-0002 FQA 18060 13-may-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 2,116.00 $ 338.56 $ 2,454.56 3230-0002 FOA 17183 12-abr-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 3,220.20 $ 515.23 $ 3,735.43

1370-0001 4713 9-mar-11 HERNANDEZ MARTINEZ ARCADIO VICENTE FRACC. LOS ÁNGELES ANGELINA NO. 11 XALAPA, VER SERVICIO DE 15 CONFERENCIAS MOTIVACIONALES PARA PRUEBA ENLACE $ 68,534.48 $ 10,965.52 $ 79,500.00

3520-0001 1251 19-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS $ 890.00 $ 142.40 $ 1,032.40

2940-0001 BDFA-002694 12-abr-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 2 MEMORIA USB 4GB $ 256.88 $ 41.10 $ 297.98

2210-0004 2097 10-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 4PAQ. AGUA .500ML C/24PZAS $ 281.03 $ 44.97 $ 326.00

2210-0004 AUG 243166 3-may-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 PAQ REFRESCOS $ 160.52 $ 25.68 $ 186.20

2230-0001 AUG 243166 3-may-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1CJA CUCHARAS PLÁSTICO, 2 PAQ REFRESCOS, 1PAQ VASOS, 1 PAQ

PLATOS $ 292.80 $ 46.85 $ 339.65

2210-0004 C 1325922 6-may-11 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.780 MOD 2 COL. SAN JUAN DEL. BENITO JUÁREZ MÉXICO, DF 2CJA DE GALLETAS $ 136.21 $ 21.79 $ 158.00

2210-0004 108451 11-may-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO, 2 BOLSAS DE 1/2KG CAFÉ EXTRAFINO $ 426.72 $ 68.28 $ 495.00

2230-0001 3683 7-abr-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ DE VASOS TÉRMICOS $ 98.20 $ 15.71 $ 113.91 2230-0001 3758 4-may-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 10PAQ DE VASOS TÉRMICOS $ 86.20 $ 13.79 $ 99.99

2940-0001 BDAC016736 4-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1 MOUSE ÓPTICO $ 85.34 $ 13.65 $ 98.99

2110-0001 BDAC016737 4-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 1 CJA BOLÍGRAFO PTO. MED AZUL, 1 CJA PAPEL VISION BOND T/C BCO $ 64.86 $ 10.38 $ 75.24

2110-0001 FXA 044078 12-may-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 2 CJAS LAPICERO NEGRO MED $ 51.19 $ 8.19 $ 59.38 2110-0001 D1297275 5-may-11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA FE CUAJIMALPA

DE MORELOS MÉXICO, DF CAJA DE PAPEL T/C $ 361.21 $ 57.79 $ 419.00

2980-0001 CC023929339 3-may-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN PILAS AA $ 45.69 $ 7.31 $ 53.00 2990-0001 G1675 3-may-11 CASA AHUED SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 149 COL. CENTRO XALAPA, VER GLOBOS, BOMBA INFLAGLOBOS $ 97.07 $ 15.53 $ 112.60 2110-0001 08541 11-may-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 ARILLOS METÁLICOS $ 34.48 $ 5.52 $ 40.00 2920-0001 3903 11-may-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMERICAS NO. 14-D XALAPA, VER HECHURA DE LLAVE A LLAVIN Y 3 DUPLICADOS $ 89.00 $ 14.24 $ 103.24 2920-0001 29256 XA 11-may-11 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO. 98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 ATRAPATODO P/COLADERA $ 21.27 $ 3.40 $ 24.67 2910-0002 RV 5436 11-may-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO.312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 TELA MOSCO, 20 CINCHOS, 0.25 CLAVO DE ACERO $ 27.07 $ 4.33 $ 31.40 2990-0001 8034 12-may-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO 3X2 $ 144.83 $ 23.17 $ 168.00 3550-0002 A 1124 6-may-11 FORMULA LLANTAS SA DE CV AVENIDA PASEO ARAUCARIAS 1 COL. BADILLO XALAPA, VER BALANCEO DE CAMIONETA $ 38.79 $ 6.21 $ 45.00 3180-0003 FSURT0077203 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.37 $ 17.02 $ 123.39 3180-0003 FSURT0077218 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.51 $ 20.88 $ 151.39 3180-0003 FSURT0077229 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.01 $ 18.88 $ 136.89 3180-0003 FSURT0077236 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83 3180-0003 FSURT0077247 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83 3180-0003 FSURT0077253 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83 3180-0003 FSURT0077280 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.01 $ 18.88 $ 136.89 3180-0003 FSURT0077184 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83 3180-0003 FSURT0077286 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 109.01 $ 17.44 $ 126.45 3180-0003 FSURT0077292 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.01 $ 18.88 $ 136.89 3180-0003 FSURT0077195 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.37 $ 17.02 $ 123.39 3180-0003 FSURT0077299 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.82 $ 15.01 $ 108.83 3180-0003 FSURT0077314 2-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.37 $ 17.02 $ 123.39

2110-0001 BDFA-002654 6-abr-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 3 CAJA DE PAPEL ECOLÓGICO T/C $ 1,109.49 $ 177.52 $ 1,287.01

2110-0001 BDFA-002758 6-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 100 PAQ. PAPEL BOND T/C BLANCO $ 3,612.00 $ 577.92 $ 4,189.92

2210-0004 BD 0800 12-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 17 GARRAFONES $ 322.41 $ 51.59 $ 374.00 2210-0004 BD 0880 12-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES Y 5PAQ. AGUA DE 0.500 ML C/24PZAS $ 324.14 $ 51.86 $ 376.00

2110-0001 BDAD021826 13-abr-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER 3PAQ. SEPARADORES T/C C/31 $ 126.48 $ 20.24 $ 146.72

2140-0001 A 1701 6-abr-11 ARMANDO RODRIGUEZ HIPOLITO AMÉRICAS NO.113 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 CARTUCHO ORIGINAL HP 74, 1 CARTUCHO ORIGINAL HP 75 $ 465.52 $ 74.48 $ 540.00 2980-0001 CC023115679 13-abr-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NVO. LEÓN 1 PILA ALCALINA SONY $ 44.83 $ 7.17 $ 52.00 2960-0002 24818 1-abr-11 MARIA DEL ROSARIO LUNA DIAZ PEON AV. RUÍZ CORTINES 1600 COL. TAMBORRELL XALAPA, VER 4 PISTONES CALIPER C/REP $ 1,896.55 $ 303.45 $ 2,200.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL $ 114,541.64

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,124.63 $ 339.94 $ 2,464.57

2160-0001 GJZ191 3-feb-11 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV EJERCITO NACIONAL 769-A COL. NUEVA GRANADA DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF ESCOBAS, TRAPEADORES, JALADORES, DESODORANTES P/WC $ 1,027.59 $ 164.41 $ 1,192.00

2160-0001 GJZ192 3-feb-11 TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV EJERCITO NACIONAL 769-A COL. NUEVA GRANADA DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF ESCOBAS, TRAPEADORES, JALADORES, DESODORANTES P/WC $ 265.52 $ 42.48 $ 308.00

3110-0001 JE000002012575 18-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 525.86 $ 84.14 $ 610.00 2510-0001 00193 18-mar-11 CARLOS IVAN CRUZ CRUZ CARRET. FED. TUXTEPEC-CD ALEMAN NO.3 COL VICTOR

BRAVO AHUJA SAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX 5 SER. RECARGA DE EXTINTOR DE 6KG $ 1,100.00 $ 176.00 $ 1,276.00

2110-0001 426 21-mar-11 ANA PAULINA GARCIA TINOCO AV. INDEPENDENCIA NO.480 TUXTEPEC, OAX 4PAQ. FOLDER T/C, 1PAQ FOLDER T/O, 2PAQ. OPALINA T/C, 2LTS RESISTOL, 9PAQ. POLIZAS, 3 ROLLOS PAPEL CONTACT $ 1,230.17 $ 196.83 $ 1,427.00

2110-0001 0307 31-mar-11 ELIZABETH TRONCO ILDEFONSO AV. FLORES MAGON NO.117 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 6CJA CLIPS NO.1 $ 62.93 $ 10.07 $ 73.00 3180-0003 MPKSD4143290 11-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 161.40 $ 25.82 $ 187.22

TOTAL TRES VALLES $ 7,537.79

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,489.67 $ 398.35 $ 2,888.02

3220-0001 0145 1-mar-11 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE SEIS LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO

AULAS DEL MES DE MARZO 2011 $ 3,819.66 $ 611.14 $ 4,430.80

3220-0001 0146 1-abr-11 SANTOS PEREZ JOSE LUIS MORELOS NO.40 CENTRO ATZALAN ENTRE HIDALGO Y DANIEL GUZMAN VERACRUZ ATZALAN, VER RENTA DE SEIS LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO

AULAS DEL MES DE ABRIL 2011 $ 3,819.66 $ 611.14 $ 4,430.80

3610-0003 19786 1-feb-11 CAMPOS CAMPOS GERARDO DIEGO LEÑO NO.59 COL. CENTRO XALAPA, VER 1.50MTS DE LONA MATE/BRILLANTE $ 116.38 $ 18.62 $ 135.00 2460-0001 27610 1-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 EXTENSIÓN DE 6MTS, 1 EXTENSIÓN DE 4MTS $ 112.07 $ 17.93 $ 130.00

2230-0001 BKZ 14690 2-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2PAQ DE VASOS, 1 PAQ FILTROS $ 33.80 $ 5.41 $ 39.21

2210-0004 BKZ 14690 2-feb-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO BOTELLAS DE AGUA $ 128.35 $ 20.54 $ 148.89

TUXTLA GTZ, CHIAPAS 10 REFRESCOS 2LTS $ 73.00 $ 62.93 $ 10.07

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2011

2F06E12C-4FE3-4DA7-97A7-84C18C5FF1B82210-0004 3-may-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS

DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 6 REFRESCOS $ 109.86 $ 94.71 $ 15.15

2210-0004 13626A67-4C2B-48C9-8B58-89DFD39391E6 13-abr-11 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

SAPI DE CVCALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTES

Page 25: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

2910-0002 27696 15-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 15 ESCUADRAS ESQUINERAS, 1 SILICÓN TRANSPARENTE $ 53.45 $ 8.55 $ 62.00 2490-0001 27696 15-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 BROCHA 1" $ 9.48 $ 1.52 $ 11.00 2910-0002 27697 15-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 VÁLVULA DE ADMISIÓN P/TANQUE INODORO $ 17.24 $ 2.76 $ 20.00 2490-0001 27697 15-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1LT THINNER $ 17.24 $ 2.76 $ 20.00 2160-0001 27697 15-feb-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 2 GUANTES HULE $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00 2920-0001 12899 28-feb-11 CARRILLO MARURI CARLOS CONSTANTINO CUAUHTÉMOC NO.26 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER 4 CERROJOS P/PUERTA, 1 BOLSA DE REMACHES $ 90.52 $ 14.48 $ 105.00 2490-0001 27868 4-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 2 CEPILLOS PARA PINTOR $ 67.24 $ 10.76 $ 78.00 2910-0002 27868 4-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 2 BROCAS, 1 DESTAPACAÑOS $ 59.48 $ 9.52 $ 69.00 2920-0001 27907 10-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 4 CERROJOS SEGURIDAD $ 86.21 $ 13.79 $ 100.00 2460-0001 27907 10-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER PASTA PARA SOLDAR, SOLDADURA ESTAÑO $ 110.35 $ 17.66 $ 128.01

2910-0002 27907 10-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER ABRAZADERAS, BOQUILLA RECARGABLE, PISTOLA, CONECTOR, GAS BUTANO, LIJA $ 147.41 $ 23.58 $ 170.99

2440-0001 27923 11-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER TRIPLAY 3MM $ 94.83 $ 15.17 $ 110.00 2910-0002 27923 11-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER BROCAS P/FIERRO, TAQUETES PLÁSTICO $ 24.14 $ 3.86 $ 28.00 2460-0001 27923 11-mar-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER MULTICONTACTO, 5 CLAVIJAS $ 60.34 $ 9.66 $ 70.00 2140-0001 EE3761 7-mar-11 FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO ALLENDE NO.59 COL.CENTRO XALAPA, VER 1 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP $ 301.72 $ 48.28 $ 350.00 2140-0001 EE3760 7-mar-11 FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO ALLENDE NO.59 COL.CENTRO XALAPA, VER 1 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP $ 172.41 $ 27.59 $ 200.00 2940-0001 EE3760 7-mar-11 FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO ALLENDE NO.59 COL.CENTRO XALAPA, VER 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CILINDRO $ 86.21 $ 13.79 $ 100.00 2940-0001 PZ769 8-mar-11 GRUPO JW COMPUTERS SA DE CV FCO. LAGOS CHAZARO NO.137 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER 1 MEMORIA USB 8GB $ 178.45 $ 28.55 $ 207.00 2460-0001 0975A 8-mar-11 FLORENCIO DEL ANGEL LOZANO ABASOLO NO.29 COL.CENTRO ALTOTONGA, VER 1 MICROFONO $ 81.90 $ 13.10 $ 95.00 3110-0001 JC000002231564 23-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 281.03 $ 44.97 $ 326.00 3110-0001 JC000002231567 23-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 1,348.28 $ 215.72 $ 1,564.00 3110-0001 JC000002231566 23-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 373.28 $ 59.72 $ 433.00 2530-0001 121 5-abr-11 MARIA EUGENIA BONILLA CORDERO HIDALGO NO.1 CENTRO ALTOTONGA, VER MEDICAMENTO VARIOS $ 859.48 $ 137.52 $ 997.00 2920-0001 28172 5-abr-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 1 CERRADURA $ 64.66 $ 10.34 $ 75.00 2460-0001 28172 5-abr-11 FERRETERIA ANDRADE SA DE CV JUAREZ NO.45 ALTOTONGA, VER 2 CINTAS DE AISLAR $ 17.24 $ 2.76 $ 20.00

TOTAL ATZALAN $ 17,571.72

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,060.00 $ 169.60 $ 1,229.60 3180-0003 MPKSD4037878 11-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 184.81 $ 29.57 $ 214.38 3180-0003 MPKSD4038393 18-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 146.51 $ 23.44 $ 169.95 3180-0003 MPKSD4038853 26-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 149.17 $ 23.87 $ 173.04 3180-0003 MPKSD4140653 7-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 135.50 $ 21.68 $ 157.18 2140-0001 0165 A 7-mar-11 ISABELA ILLESCAS SANCHEZ AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 607 COL. CENTRO COATZACOALCOS, VER 1 RECICLADO DE TONER HP $ 258.62 $ 41.38 $ 300.00 3180-0003 MPKSD4174567 11-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38

2910-0002 1297 15-mar-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 REDUCCIÓN, 2 ABRAZADERAS, 6 TORNILLOS, 12 ARANDELAS, 1 LIJA, 6 TUERCAS, 1 SOBRE C/ REMACHES $ 87.93 $ 14.07 $ 102.00

2920-0001 1297 15-mar-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1MT CADENA, 2 CANDADOS, 3 BISAGRAS $ 149.12 $ 23.86 $ 172.98 2470-0001 1297 15-mar-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 6 LÁMPARAS 2X75W $ 181.02 $ 28.96 $ 209.98 2460-0001 1297 15-mar-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTEMOC NO.250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 CINTA DE AISLAR $ 8.66 $ 1.38 $ 10.04 2110-0001 FAC028097 22-mar-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 10PAQ HOJAS BCAS T/C, 10CJAS LAPICES DE MADERA $ 619.90 $ 99.18 $ 719.08 2110-0001 MAC013217 28-mar-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 4 PLACAS DE UNICEL $ 33.21 $ 5.31 $ 38.52 2160-0001 CK201339 22-mar-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS

DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 5 MECHUDOS, 5 GUANTES $ 245.69 $ 39.31 $ 285.00

3180-0003 FSURT0004086 18-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 149.17 $ 23.87 $ 173.04

2510-0001 2087 5-abr-11 ALEGRIA GONZALEZ LUCILA ADOLFO RUÍZ CORTINEZ NO.316 BARRIO PRIMERO OLUTA, VER MANTENIMIENTO A 12 EXTINTORES 6KG, MANT. A 3 EXTINTORES 4.5KG $ 3,954.00 $ 632.64 $ 4,586.64

3180-0003 FSURT0032961 4-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 181.81 $ 29.09 $ 210.90 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 3530-0001 1244 15-abr-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REVISIÓN DE VIDEO PROYECTOR $ 301.72 $ 48.28 $ 350.00

TOTAL PAJAPAN $ 16,707.71

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2110-0001 BDFA-002649 4-abr-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RÍO, VER PELÍCULA DE REPUESTO PANASONIC P/FAX $ 343.97 $ 55.04 $ 399.01

3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 884.61 $ 141.54 $ 1,026.15 2980-0001 MCG003510 10-mar-11 FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO SA DE CV DÍAZ MIRÓN NO.5 SAN RAFAEL, VER 1 PILA VOLTECH 6V $ 44.40 $ 7.10 $ 51.50 2210-0004 7965 16-mar-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 15 GARRAFON DE AGUA $ 193.97 $ 31.03 $ 225.00 3110-0001 JC000002210362 17-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 514.66 $ 82.34 $ 597.00

2530-0001 BASR17405 16-mar-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO MEDICAMENTOS VARIOS $ 862.07 $ 137.93 $ 1,000.00

2510-0001 1055 14-mar-11 HERRERA FLORES JORGE ANSELMO AV. PRINCIPAL MODULO 15-A BALCONES DE XALAPA XALAPA, VER 6 RECARGA DE EXTINTORES 6KG $ 775.85 $ 124.14 $ 899.99 2210-0004 7596 18-feb-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFON DE AGUA $ 129.31 $ 20.69 $ 150.00

2210-0004 7867 10-mar-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFON DE AGUA $ 129.31 $ 20.69 $ 150.00

2910-0002 CE 154787 28-mar-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 2 SILICÓN USO GRAL, 1 BROCAS $ 172.14 $ 27.54 $ 199.68

2460-0001 CE 154788 28-mar-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 1 REFLECTOR $ 731.90 $ 117.10 $ 849.00

2210-0004 BASR17953 6-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 EMPAQUES DE JAMÓN DE PAVO, LECHUGA, PAN DE CAJA $ 289.82 $ 46.37 $ 336.19

2230-0001 BASR17953 6-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 3PAQ DE VASOS, 1PAQ CUCHARAS $ 38.11 $ 6.10 $ 44.21

2210-0004 BASR17915 5-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO CEBOLLAS, MAYONESA, LECHUGA, JITOMATE, JAMÓN, PAN DE CAJA,

RAJAS $ 429.05 $ 68.65 $ 497.70

2230-0001 BASR17915 5-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 3PAQ DE VASOS $ 22.59 $ 3.61 $ 26.20

2160-0001 BASR17915 5-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 BACTERICIDA, 1 SUAVEL $ 35.09 $ 5.61 $ 40.70

2910-0002 16550 A 1-abr-11 ANTONIO HUERTA GARZA MINA ESQ. ZAMORA NO. 118 COL. CENTRO MISANTLA, VER 1 RESANADOR P/MADERA, 3 CUÑA GRANDE C/MANGO $ 44.82 $ 7.17 $ 51.99

2910-0002 MOC640 4-abr-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO NO. 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLAN, PUEBLA 100 TORNILLOS PARA MADERA $ 32.80 $ 5.25 $ 38.05

2210-0004 8285 6-abr-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 15 GARRAFON DE AGUA $ 193.97 $ 31.03 $ 225.00 2210-0004 8300 6-abr-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL. EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 15 GARRAFON DE AGUA $ 193.97 $ 31.03 $ 225.00 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE $ 14,514.37

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,452.19 $ 392.35 $ 2,844.54 3180-0003 MPKSD4174573 12-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 173.31 $ 27.73 $ 201.04 3180-0003 MPKSD4219466 19-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 135.50 $ 21.68 $ 157.18 3180-0003 FSURT0034946 5-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.51 $ 20.88 $ 151.39

2210-0004 A210 6-abr-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE L-15 MZA.5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 32 GARRAFONES DE AGUA $ 386.21 $ 61.79 $ 448.00

2920-0001 80273 15-abr-11 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA A 100MTS DE LA FACTORÍA DE PEMEX AGUA DULCE, VER 4 CANDADOS FANAL, 4 PORTA CANDADO FANAL $ 103.45 $ 16.55 $ 120.00

2910-0002 80273 15-abr-11 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA A 100MTS DE LA FACTORÍA DE PEMEX AGUA DULCE, VER 2 BOLSA DE REMACHES, 10 TORNILLOS $ 45.73 $ 7.32 $ 53.05

Page 26: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

TOTAL AGUA DULCE $ 3,975.20

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

FILOMENO MATA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,130.47 $ 180.87 $ 1,311.34 3180-0003 MPKSD4216113 12-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54

3520-0001 FPA18540 12-mar-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN #4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA, CAMBIO DE UNIDAD DE REVELADO $ 2,100.00 $ 336.00 $ 2,436.00

3180-0003 MPKSD4217961 19-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54

2210-0004 FC385 24-mar-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 20 GARRAFONES DE AGUA $ 327.59 $ 52.41 $ 380.00

3180-0003 FSURT0016260 26-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

TOTAL FILOMENO MATA $ 11,955.96

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,943.78 $ 311.00 $ 2,254.78 3110-0001 JA000003221739 25-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 13,650.00 $ 2,184.00 $ 15,834.00 3180-0003 MPKSD4017929 11-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 2910-0002 43620 10-feb-11 JUAN PEREZ HERNANDEZ 16 DE SEPTIEMBRE NO.111 DEPTO.1 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 6 MANGUERAS ACERO $ 201.72 $ 32.28 $ 234.00 2910-0002 8559 8-feb-11 ORTIZ LOPEZ MARTHA LAURA 16 DE SEPTIEMBRE NO.408 ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 13 VÁLVULAS DE 1/2 P/GAS $ 459.41 $ 73.51 $ 532.92 3180-0003 MPKSD4017171 5-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4017263 9-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4084509 22-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4084578 25-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.76 $ 19.00 $ 137.76 3180-0003 MPKSD4084433 18-feb-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54

3130-0001 1910 11-feb-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 1,334.39 $ 213.50 $ 1,547.89

3180-0003 FSURT0023295 30-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 142.90 $ 22.86 $ 165.76

2910-0002 19245 6-abr-11 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 REFORMA Y PIPILA COL. CENTRO PAPANTLA, VER PIJAS, TORNILLOS CAJA DE SUJETORES $ 146.54 $ 23.45 $ 169.99

2460-0001 19245 6-abr-11 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 REFORMA Y PIPILA COL. CENTRO PAPANTLA, VER 2 CINTAS DE AISLAR, 3 CLAVIJAS INDUSTRIALES $ 82.72 $ 13.24 $ 95.96

2920-0001 19245 6-abr-11 VAZQUEZ ORTIZ ELEUTERIO 16 DE SEPTIEMBRE NO.207 REFORMA Y PIPILA COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 PORTACANDADO, 1 CANDADO $ 32.74 $ 5.24 $ 37.98

3130-0001 2129 14-abr-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PAPANTLA VERACRUZ 3 DE MAYO NO.201 PAPANTLA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 2,650.05 $ 424.01 $ 3,074.06

3180-0003 FSURT0042832 8-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.76 $ 19.00 $ 137.76 TOTAL PAPANTLA $ 24,800.56

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,003.27 $ 160.52 $ 1,163.79

2110-0001 A 5100 13-feb-11 RAMIREZ OSORIO JANET AV. LÓPEZ MATEOS NO.21 COL. CENTRO CHICONTEPEC, VER 6 CINTAS ADHESIVAS, 1CJA LAPICERO PUNTA FINA, 1CAJA LAPICERO BIC $ 137.93 $ 22.07 $ 160.00

2110-0001 A 5137 4-mar-11 RAMIREZ OSORIO JANET AV. LÓPEZ MATEOS NO.21 COL. CENTRO CHICONTEPEC, VER 10 PAQ HOJAS T/C BLANCAS $ 551.70 $ 88.27 $ 639.97 2160-0001 1946 21-feb-11 LESLYE ADRIANA DEL ANGEL PEREZ AV. LÓPEZ MATEOS NO.21 COL. CENTRO CHICONTEPEC, VER 8 TRAPEADORES, 1 BOLSA DE DETERGENTE, 2CJA CLORALEX, 1CJA

PINOL, 1 GARRAFON PINOL $ 950.00 $ 152.00 $ 1,102.00

2140-0001 0651 28-feb-11 GRACIANA MARTINEZ DE LA CRUZ CONSTITUCIÓN S/N COL. BARRIO 2 CAMINOS CHICONTEPEC, VER 1 TONER CANON, 2 CARTUCHOS HP 95, 2 CARTUCHOS HP 92 $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00 2210-0004 EB 1675 16-feb-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS SA DE

CV AVE. EJÉRCITO MEXICANO 706 COL. PRIMAVERA TAMPICO, TAMAULIPAS 25 PAQ CIEL AGUA $ 409.48 $ 65.52 $ 475.00 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

TOTAL BENITO JUÁREZ $ 12,522.76

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,945.47 $ 311.28 $ 2,256.75

2530-0001 FFABB46509 19-feb-11 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV

CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO.251 DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GTZ, CHIAPAS MEDICAMENTOS VARIOS $ 862.07 $ 137.93 $ 1,000.00

2210-0004 V 4880 23-feb-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES $ 151.72 $ 24.28 $ 176.00 2230-0001 C 5288 21-feb-11 ADAN MELCHOR MORALES CLAVIJERO NO.255 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 MOLDES P/APLICACIÓN DE FLUOR $ 31.03 $ 4.96 $ 35.99 2910-0002 1771 27-ene-11 ELOINA CEBALLOS GUEVARA MIGUEL MATA NO.2 COL. CENTRO NAOLINCO, VER LIJAS, REMACHES, BROCAS, GRAPAS, RONDANAS, PIJAS, TAQUETES $ 169.85 $ 27.18 $ 197.03

2160-0001 1319 DX 28-feb-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV AV. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ NO.620 COL. REPRESA DEL CARMEN XALAPA, VER PAPEL HIGIÉNICO, ESCOBAS, CUBETAS, RECOGEDOR, MECHUDOS,

DETERGENTE, JABON, BOLSA NEGRA, ETC $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00

2360-0001 037 11-mar-11 COMERCIALIZADORA EL AGUILA DE REVOLUCION SA DE CV REVOLUCIÓN NO.137 COL. CENTRO XALAPA, VER 5KG ALAMBRE EN ROCA $ 301.72 $ 48.28 $ 350.00

3610-0004 4586 10-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL $ 341.38 $ 54.62 $ 396.00

2210-0004 C 11655 15-mar-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 16 GARRAFONES $ 303.45 $ 48.55 $ 352.00

3610-0004 4629 12-mar-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUÍN MARÍA RODRÍGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL $ 112.07 $ 17.93 $ 130.00

2110-0001 O 23321 22-mar-11 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV REVOLUCIÓN NO.38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 100PZAS LÁPIZ TURQUOISE BEROL $ 474.14 $ 75.86 $ 550.00 2730-0001 D 855119 17-mar-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS

DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 3 BALONES DE FUTBOL $ 258.36 $ 41.34 $ 299.70

2210-0004 BD 0141 5-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 15 GARRAFONES $ 284.48 $ 45.52 $ 330.00 TOTAL NAOLINCO $ 7,573.47

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,061.72 $ 329.88 $ 2,391.60 2210-0004 10342 27-feb-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 20 GARRAFONES $ 310.34 $ 49.66 $ 360.00 3610-0004 10342 27-feb-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 2 COPIAS $ 1.03 $ 0.16 $ 1.19 2110-0001 10342 27-feb-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 1 CARPETA $ 29.31 $ 4.69 $ 34.00 2980-0001 10342 27-feb-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 2 PILAS AA $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00 3610-0004 10411 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 390 COPIAS, 6 ENMICADOS $ 263.75 $ 42.20 $ 305.95 2980-0001 10411 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 1 PILA $ 51.77 $ 8.28 $ 60.05 2210-0004 10411 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRÍGUEZ NO. 411 VERACRUZ, VER 12 GARRAFONES $ 186.21 $ 29.79 $ 216.00 2490-0001 2312 D 1-abr-11 ANTONIO HUERTA GARZA MINA ESQ. ZAMORA NO. 118 COL. CENTRO MISANTLA, VER VINIMEX NARANJA, AZUL BERBELLON INGLÉS; THINNER, BROCHAS $ 271.98 $ 43.52 $ 315.50

TOTAL VEGA DE ALATORRE $ 3,714.29

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 823.32 $ 131.73 $ 955.05 3180-0003 MPKSD4212805 8-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 88.45 $ 14.15 $ 102.60 2510-0001 1773 22-mar-11 OLTEHUA XOTLANIHUA PROSPERO VENUSTIANO CARRANZA NO. 24G COL. BENITO JUÁREZ ORIZABA, VER RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 6, 4.5, 9 Y 35 KGS $ 3,801.00 $ 608.16 $ 4,409.16 3180-0003 MPKSD4245093 16-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 96.33 $ 15.41 $ 111.74

2460-0001 A 1117 25-mar-11 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SA DE CV SUR 16 NO.400 COL. CENTRO ORIZABA, VER 6 LÁMPARAS, 2PLACAS MODUS, 3 PLACAS DUPLEX, 1 BALASTRA $ 273.18 $ 43.71 $ 316.89

2110-0001 FOR032711 25-mar-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER LÁPICES $ 39.91 $ 6.39 $ 46.30

2910-0002 0150 B 31-mar-11 FERRETERIAS LAZCANO SA DE CV IGNACIO DE LA LLAVE NO.69 COL. CENTRO ACULTZINGO, VER 24MTS TUBO PVC, 10PZA CODOS, 3PZA COPLE, 1 ELECTRONIVEL, 1 PEGA PVC, 1 VÁLVULA, 1 REDUCCIÓN GALV. $ 788.36 $ 126.14 $ 914.50

2910-0001 6345 1-abr-11 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO.706 COL. CENTRO MENDOZA, VER 1 ELECTRONIVEL $ 136.20 $ 21.79 $ 157.99

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2980-0001 6345 1-abr-11 JORGE ARELLANO HERNANDEZ AV. HIDALGO NO.706 COL. CENTRO MENDOZA, VER 6 PILAS DURACELL $ 113.83 $ 18.21 $ 132.04 2910-0002 4037 1-abr-11 RIVERA LUNA PABLO AV. B. JUÁREZ NO.355 NOGALES, VER 150 PIJAS 8X1/2 $ 43.97 $ 7.03 $ 51.00 3180-0003 FSURT0041979 8-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 144.50 $ 23.12 $ 167.62 2980-0001 1046 8-abr-11 ARIADNA CARRASCO MONROY AVENIDA MIGUEL HIDALGO NO.1117 COL. REFORMA CD. MENDOZA, VER 1 ACUMULADOR $ 754.31 $ 120.69 $ 875.00 2140-0001 C 2776 8-abr-11 MINERVA GUERRA IBARRA AV. MIGUEL HIDALGO NO.232 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER 1 TONER DELL, 4 CARTUCHOS ORIGINAL HP $ 1,284.48 $ 205.52 $ 1,490.00

2210-0004 FP0016146 5-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 47 YOGURTH $ 102.33 $ 16.37 $ 118.70

2230-0001 FP0016146 5-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES NO.1150 COL. LOMAS ALTAS DELEG. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DF 2PAQ CUCHARAS $ 13.72 $ 2.20 $ 15.92

3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 3110-0001 JH000001300337 6-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 3,882.76 $ 621.24 $ 4,504.00

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA $ 21,850.51

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

COXQUIHUI 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,293.52 $ 206.96 $ 1,500.48 3110-0001 JA000003222479 25-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 9,112.93 $ 1,458.07 $ 10,571.00 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

2510-0001 13031 11-mar-11 MIGUEL ANGEL SANCHEZ DOMINGUEZ BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS NO.700-B COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER RECARGA DE EXTINTORES DE 3PZAS DE 4.5KG, 7PZAS DE 6KG, 1PZA

DE 9KG $ 3,053.48 $ 488.56 $ 3,542.04

3180-0003 MPKSD4216090 11-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4216272 17-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88 3180-0003 MPKSD4216130 14-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4217739 16-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 MPKSD4217783 18-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 3180-0003 FSURT0042312 8-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 99.60 $ 15.94 $ 115.54 2920-0001 16097 11-abr-11 RAMIREZ SAN ROMAN CARLOTA ROSALINDA CONSTITUCIÓN NO.509 COL. TAJÍN POZA RICA, VER 1 CHAPA $ 227.59 $ 36.41 $ 264.00 2920-0001 FS 3204 13-abr-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1 LLAVE P/LAVABO $ 89.70 $ 14.35 $ 104.05

TOTAL COXQUIHUI $ 24,178.15

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,167.47 $ 186.79 $ 1,354.26 2110-0001 FAC027697 13-mar-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 12 CJAS LAPICES $ 293.88 $ 47.02 $ 340.90

2140-0001 2277 12-mar-11 MARTINEZ PASCUAL JULIO CESAR VÁSQUEZ GÓMEZ NO.206-B COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER 1 RECARGA DE TONER HP, 2 RECARGA DE TONER DELL, 3 RECARGA DE TINTA $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00

3180-0003 MPKSD4174185 12-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 153.50 $ 24.56 $ 178.06 3180-0003 MPKSD4174184 12-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 126.00 $ 20.16 $ 146.16 3180-0003 MPKSD4174246 14-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 109.81 $ 17.57 $ 127.38 3180-0003 FSURT0004129 18-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 115.60 $ 18.50 $ 134.10 2510-0001 2065 25-mar-11 ALEGRIA GONZALEZ LUCILA ADOLFO RUÍZ CORTINEZ NO.316 BARRIO PRIMERO OLUTA, VER 7 MANTENIMIENTOS A EXTINTOR 6KG, 1 MANTENIMIENTO A EXTINTOR

4.5KG, 1 RECARGA DE EXTINTOR $ 2,428.00 $ 388.48 $ 2,816.48

3180-0003 FSURT0043598 9-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 109.61 $ 17.54 $ 127.15 3180-0003 FSURT0030101 2-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.54 $ 20.89 $ 151.43 3180-0003 FSURT0015592 26-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 115.60 $ 18.50 $ 134.10 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

TOTAL UXPANAPA $ 14,492.02

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,981.17 $ 316.99 $ 2,298.16 3180-0003 MPKSD3940913 11-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 140.17 $ 22.43 $ 162.60 3180-0003 FBJXT0007105 18-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 112.16 $ 17.94 $ 130.10 2510-0001 4562 15-mar-11 JUAN PABLO UBALDO MENDEZ ALLENDE NO.600 CENTRO HISTÓRICO PACHUCA DE SOTO, HGO 3 CARGAS EXTINTOR 4.5KG, 5 CARGAS DE EXTINTOR 6KG $ 1,350.00 $ 216.00 $ 1,566.00 3180-0003 MPKSD3940937 12-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 174.50 $ 27.92 $ 202.42 3180-0003 FBJXT0010949 25-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 112.16 $ 17.94 $ 130.10

2210-0004 CABD57506 31-mar-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 21 YOGURTH, 4PAQ JUGOS, 10PAQ GALLETAS $ 1,672.41 $ 267.59 $ 1,940.00

TOTAL HUAYACOCOTLA $ 6,429.38

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,862.17 $ 297.95 $ 2,160.12

2510-0001 5655 13-abr-11 RAMOS HERNANDEZ TOMAS AZCAPOTZALCO NO.58 COL. VICENTE VILLADA CD. NEZAHUALCOYOTL MÉXICO, DF RECARGA DE 8 EXTINTORES 6KG, RECARGA DE 4 EXTINTORES DE

4.5KG $ 2,720.00 $ 435.20 $ 3,155.20

TOTAL PLATÓN SANCHEZ $ 5,315.32

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 811.57 $ 129.85 $ 941.42 3180-0003 MPKSD4172860 7-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 127.00 $ 20.32 $ 147.32 3180-0003 MPKSD4245170 11-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 127.00 $ 20.32 $ 147.32

3180-0003 63667 14-mar-11 OMNIBUS CENTRO SUR SA DE CV AV. 2 S/N INT. A-2 ENTRE CALLES 35 Y 41 COL. RUÍZ MILLAN CORDOBA, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 68.97 $ 11.03 $ 80.00

2910-0002 A 302388 24-mar-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV.3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2 LIMA TRIÁNGULO $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00 2910-0001 A 302388 24-mar-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV.3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 HERRAJE TANQUE BAJO $ 27.33 $ 4.37 $ 31.70 2980-0001 A 302393 26-mar-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV.3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 2 PILAS ALCALINAS $ 105.18 $ 16.83 $ 122.01 2460-0001 A 302393 26-mar-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV.3 NO.1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER 3 CINTAS DE AISLAR $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00

2460-0001 BACT28796 24-mar-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 CLAVIJAS $ 34.48 $ 5.52 $ 40.00

2920-0001 BACT28796 24-mar-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO PASADOR DE CROMO $ 42.24 $ 6.76 $ 49.00

3470-0001 ZA 103594 24-mar-11 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN3800 ARTICULO 123 VERACRUZ, VER SERVICIO DE FLETES $ 34.48 $ 5.52 $ 40.00 2910-0001 ZA 103594 24-mar-11 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN3800 ARTICULO 123 VERACRUZ, VER MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2 HP TRENDY $ 462.07 $ 73.93 $ 536.00 2410-0001 ZA 103594 24-mar-11 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN3800 ARTICULO 123 VERACRUZ, VER TINACO 2500LTS. TRICAPA ROTOPLAS $ 3,046.55 $ 487.45 $ 3,534.00 2510-0001 219 25-mar-11 ARRAGAN SAINZ GUSTAVO AV. MORELOS S/N COL. CENTRO AMATLÁN DE LOS REYES, VER 6 REVISIONES Y RECARGAS DE POLVO QUÍMICO A EXTINGUIDORES 6KG

Y 2.5KG $ 1,500.00 $ 240.00 $ 1,740.00 3180-0003 FSURT0001295 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 127.50 $ 20.40 $ 147.90 3110-0001 8-abr-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 3,459.48 $ 553.52 $ 4,013.00

2210-0004 BACT29552 5-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 6 CAJAS DE GALLETAS $ 142.24 $ 22.76 $ 165.00

2230-0001 BACT29552 5-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 4PAQ VASO TÉRMICO $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00

2230-0001 BACT29476 4-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 4PAQ VASO TÉRMICO $ 27.17 $ 4.35 $ 31.52

2210-0004 BACT29476 4-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO PAN BIMBO, REFRESCOS, GALLETAS, MANZANAS, JAMÓN $ 459.98 $ 73.60 $ 533.58

2160-0001 BACT29476 4-abr-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO PAPEL CHARMIN $ 17.16 $ 2.74 $ 19.90

2910-0002 270718 15-abr-11 NIETO VELAZQUEZ MANUEL AVENIDA 1 NO. 1711 ENTRE CALLES 17 Y 19 CORDOBA, VER CODO PVC, ADAPTADOR, PEGAMENTO, TUBO PVC, ARMELLAS, COPLE PVC $ 271.35 $ 43.42 $ 314.77

2460-0001 FORI 9907 9-abr-11 LIDER DE VERACRUZ EN ELECTRONICA S DE RL DE CV AVENIDA 2 NO.502-B COL. CENTRO CORDOBA, VER 1 BOOSTER PARA MEZCLAR CANALES $ 257.76 $ 41.24 $ 299.00

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3180-0003 FSURT0042385 8-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 110.60 $ 17.70 $ 128.30 3170-0001 FC205 1-abr-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV AV. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA MÉXICO, DF SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00

TOTAL OMEALCA $ 20,633.74

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL DE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1003435 30-may-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 1,377.96 $ 220.47 $ 1,598.43

2160-0001 13025 "UNICA" 11-feb-11 COMERCIAL CLAUDIA SCL DE CV AVENIDA 1 PONIENTE NUMERO 254 HUATUSCO, VER 6 MECHUDOS, 30 DETERGENTE, 11 BLANQUEADOR, 20 AROMATIZANTE $ 722.24 $ 115.56 $ 837.80

2160-0001 3611 Q 17-feb-11 TELAS LA PARROQUIA DE VERACRUZ SA DE CV MADERO SUR NO.67 COL. CENTRO ORIZABA, VER 6.7MTS FRANELA $ 51.98 $ 8.32 $ 60.30 2160-0001 13080 "UNICA" 24-feb-11 COMERCIAL CLAUDIA SCL DE CV AVENIDA 1 PONIENTE NUMERO 254 HUATUSCO, VER 5 PARES DE GUANTES $ 47.40 $ 7.58 $ 54.98

2110-0001 8552 11-feb-11 TORIZ ACOSTA MARGARITA AV. 2 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLE 1 Y 2 NORTE HUATUSCO, VER 1PAQ CANELA C/6, 1PAQ ADHESIVO C/10, 1PAQ C/6 DIUREX, 6 CINTAS MASKIN, 2CJA C/5000 HOJAS $ 981.03 $ 156.97 $ 1,138.00

2110-0001 HA 52488 11-feb-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 200 FOLDER MAPA T/C, 200 CARTULINA T/C OPALINA $ 17.32 $ 2.77 $ 20.09 2110-0001 HA 52790 24-feb-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 CUADERNO PROFESIONAL, 3 BLOCK $ 87.07 $ 13.93 $ 101.00 2530-0001 3447 24-feb-11 MICHI ESPEJO EUTIQUIA AV. 5 OTE NO.102 ESQ. CALLE 1 SUR COL. CENTRO HUATUSCO, VER MEDICAMENTOS VARIOS $ 568.92 $ 91.03 $ 659.95 2530-0001 3448 24-feb-11 MICHI ESPEJO EUTIQUIA AV. 5 OTE NO.102 ESQ. CALLE 1 SUR COL. CENTRO HUATUSCO, VER MEDICAMENTOS VARIOS $ 293.15 $ 46.90 $ 340.05 2160-0001 13863 23-feb-11 VASQUEZ TRUJILLO SIMON INTERIOR DEL MERCADO JUÁREZ ISLETAS 45 Y 46 HUATUSCO, VER 21KG BOLSA NEGRA $ 452.59 $ 72.41 $ 525.00

3180-0003 62448 11-mar-11 OMNIBUS CENTRO SUR SA DE CV AV. 2 S/N INT. A-2 ENTRE CALLES 35 Y 41 COL. RUÍZ MILLAN CORDOBA, VER SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 62.07 $ 9.93 $ 72.00

3130-0001 160 17-mar-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 50.43 $ 8.07 $ 58.50

3180-0003 FSURT0004399 18-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 102.60 $ 16.42 $ 119.02 2910-0002 A 5094 23-mar-11 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 0.286GRS TACHUELA $ 17.24 $ 2.76 $ 20.00 2460-0001 A 5094 23-mar-11 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 EXTENSIÓN $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00 2740-0001 A 5094 23-mar-11 IGNACIO COLORADO FERNANDEZ AVENIDA 2 ORIENTE NO. 342 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 1 MT TELA MOSQUITERO $ 18.10 $ 2.90 $ 21.00 3110-0001 JI000001382760 11-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 689.66 $ 110.34 $ 800.00 3110-0001 JI000001382762 11-mar-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 1,246.55 $ 199.45 $ 1,446.00

TOTAL HUATUSCO $ 7,902.12

$ 336,216.71 TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3220-0001 420 29-jun-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIACALLE PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2011 $ 15,303.75 $ 2,448.60 $ 17,752.35

3250-0002 998 6-jul-11 FERNANDEZ JORGE SESLY SUSANA LEONA VICARIO NO.13 COL. CENTRO XALAPA, VER ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVIL $ 6,034.48 $ 965.52 $ 7,000.00

3330-0001 43 GF 6-jul-11 LEVICOM SA DE CV BOSQUE DE DURAZNOS 127 PISO 12 COL. BOSQUES DE LAS LOMAS MÉXICO, D.F. PAGO DE MOVIMIENTOS AL IMSS MEDIANTE EL SISTEMA

LEVICOM Y CUOTA ANUAL POR MANTTO DEL SISTEMA $ 5,380.00 $ 860.80 $ 6,240.80

3330-0001 2446 1-jul-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER

HERMOSILLO, SONORA

MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES

$ 12,000.00 $ 1,920.00 $ 13,920.00

3330-0001 2452 1-jul-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER

HERMOSILLO, SONORA

PAGO DE MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

3110-0001 JB000002817923 15-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADAV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 8,443.10 $ 1,350.90 $ 9,794.00

3130-0001 21,071 15-jul-11COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

INSURGENTES NO. 170 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 803.45 $ 128.55 $ 932.00

2210-0004 BD 6971 8-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES $ 124.14 $ 19.86 $ 144.00

2210-0004 BD 6975 12-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 6 PAQ. AGUA DE 0.500ML $ 263.79 $ 42.21 $ 306.00

2210-0004 109295 11-jul-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 6 LATAS OCTAGONAL, 6 BOLSAS 0.750KG CAFÉ EXTRAFINO, 6 ETIQUETAS $ 770.69 $ 123.31 $ 894.00

2980-0001 VCZ 32468917 11-jul-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES MONTERREY NVO. LEÓN 1PAQ. PILAS DURACELL $ 35.78 $ 5.72 $ 41.50

2110-0001 BDAD023149 13-jul-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER

2CJA BOLÍGRAFO NEGRO, 10PAQ SEPARADOR T/C, 1PAQ CARTULINA OPALINA, 1PAQ. FOLDER T/C, 1 CARPETA 1", 14PZA CARPETA 1"

$ 706.59 $ 113.06 $ 819.65

2110-0001 BDAC018641 13-jul-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1CJA MICA TÉRMICA T/C $ 276.24 $ 44.20 $ 320.44

2210-0004 AUG 267479 11-jul-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO

2CJA GALLETAS, 1PAQ REFRESCO EN LATA, 1CJA ENDULZANTE SPLENDA $ 387.84 $ 62.06 $ 449.90

2210-0004 AUG 267518 11-jul-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO

1CJA SUSTITUTO DE CREMA, 1CJA AZÚCAR REFINADA EN SOBRES $ 164.22 $ 26.28 $ 190.50

2910-0001 REV3277 6-jul-11 FELIPE GARCIA GARCIA AV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO. 222 COL. ENCINAL XALAPA, VER

1 DESARMADOR P/ELECTRÓNICA ESTUCHE, PINZA PUNTA Y CORTE, PINZA CORTE DIAGONAL, 1JGO PUNTAS LARGAS, 1 DESARMADOR CON PUNTAS

$ 546.55 $ 87.45 $ 634.00

2960-0002 29857 1-jul-11 VELA ZAMUDIO MARIA DEL CARMEN EMILIANO ZAPATA NO. 64 ENTRE GASOLINERA Y CRUZ ROJA COL. CENTRO

CD. CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA

1 MOTOVENTILADOR $ 801.72 $ 128.28 $ 930.00

2960-0002 1683 8-jul-11 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PINEDA CALLE CANDIDO AGUILAR NO. 18 COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS XALAPA, VER 1 ACUMULADOR $ 844.83 $ 135.17 $ 980.00

2110-0001 09390 7-jul-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE PLASTIFICADO $ 30.17 $ 4.83 $ 35.00 2110-0001 09407 8-jul-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 6 ARILLOS $ 51.72 $ 8.28 $ 60.00

3230-0002 FQA 18859 8-jul-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 1,841.20 $ 294.59 $ 2,135.79

3530-0001 835 A 26-may-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV

AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOR $ 1,034.48 $ 165.52 $ 1,200.00

2460-0001 BDFA-002837 27-may-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 1 VENTILADOR DE TORRE 35", 2 VENTILADOR DE 18" $ 1,540.74 $ 246.52 $ 1,787.26

2120-0001 BDFA-002812 20-may-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER

6 CARTUCHOS TINTA 92 HP NEGRA, 4 CARTUCHOS TINTA HP 95 A COLOR, 1 TONER HP LASERJET $ 4,019.02 $ 643.04 $ 4,662.06

2110-0001 BHFB-017604 28-may-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 122PZAS PAPEL T/C BLANCO $ 4,575.00 $ 732.00 $ 5,307.00

2110-0001 BHFB-017403 23-may-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 278PZAS PAPEL T/C BLANCO $ 10,425.00 $ 1,668.00 $ 12,093.00

3610-0003 1687 28-jun-11 JORGE ARTURO HUESCA FORZAN INGENIEROS NO. 286 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER IMPRESIÓN DE LONA FRONT EN GRAN FORMATO CON ACABADOS ESPECIALES DIVERSAS MEDIDAS $ 13,428.00 $ 2,148.48 $ 15,576.48

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 105,822.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN $ - $ - TOTAL ATZALAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3530-0001 836 A 26-may-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV

AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO A PROYECTOR 301.72$ 48.28$ 350.00$

TOTAL PAJAPAN 350.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE -$ -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO 2011

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TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3110-0001 JA000003415656 5-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ

MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 19,568.10$ 3,130.90$ 22,699.00$

TOTAL PAPANTLA 22,699.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3110-0001 JH000001463443 11-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ

MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,711.21$ 913.79$ 6,625.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 6,625.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3110-0001 JA000003416398 5-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ

MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,886.21$ 1,901.79$ 13,788.00$

TOTAL COXQUIHUI 13,788.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA -$ -$ TOTAL UXPANAPA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA -$ -$ TOTAL OMEALCA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0318 1-jul-11BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES

AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$

TOTAL HUATUSCO 10,631.80$

159,916.57$

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3110-0001 JH000001381844 17-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, DF SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 5,211.21 $ 833.79 $ 6,045.00

3520-0001 122 6-jun-11 MARTINEZ ABURTO SUGEIT ANDADOR SEMINARIO NO.45 A, COL. EL POCITOXALAPA, VER SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVADOR DE SEÑAL DE TELÉFONOS SECRETARIALES. $ 5,810.00 $ 929.60 $ 6,739.60

2210-0004 0515 23-jun-11 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS COATEPECANOS SA DE CV

RIVERA DE CUAUHTEMOC NO.21 COL. CENTRO COATEPEC, VER 167 PAQUETES DE AGUA $ 7,198.28 $ 1,151.72 $ 8,350.00

3390-0001 F 14 6-abr-11 NH ASESORES INTEGRALES SC CARLOS MENDEZ ALCALDE NO.26 COL. SALUD XALAPA, VER ANTICIPO DEL 50% POR LA REVISIÓN DE OBLIGACIONES PATRONALES $ 60,000.00 $ 9,600.00 $ 69,600.00

3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 6,117.16 $ 978.75 $ 7,095.91

2210-0004 BD4698 14-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 3PAQ AGUA 0.500ML $ 268.97 $ 43.03 $ 312.00

2210-0004 BD5477 17-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 2PAQ AGUA 0.500ML $ 210.34 $ 33.66 $ 244.00

2210-0004 BD5512 21-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 5PAQ AGUA 0.500ML $ 355.17 $ 56.83 $ 412.00

2210-0004 109037 23-jun-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO.5 ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG CAFÉ, 2 BOLSAS DE CAFÉ DE 1/2KG $ 426.72 $ 68.28 495.00$

2140-0001 BDAD022604 16-jun-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 2 MEMORIAS USB DE 8GB $ 498.28 $ 79.72 $ 578.00

2140-0001 BDAD022737 23-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 1 MEMORIA DE 4GB USB $ 170.69 $ 27.31 $ 198.00

2210-0004 FAE193 14-jun-11 ABARROTES FASTI SA DE CV ALCALDE Y GARCÍA NO.11-BIS ZONA CENTRO XALAPA, VER REFRESCOS, GALLETAS (CAJA) $ 137.07 $ 21.93 $ 159.00 2230-0001 FAE193 14-jun-11 ABARROTES FASTI SA DE CV ALCALDE Y GARCÍA NO.11-BIS ZONA CENTRO XALAPA, VER PLATOS, CUCHARAS, VASOS DESECHABLES $ 17.67 $ 2.83 20.50$ 2110-0001 09065 16-jun-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO.224 COL. CENTRO XALAPA, VER 7 ARILLOS METALICOS $ 60.34 $ 9.66 $ 70.00

2110-0001 BDAB016967 15-jun-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 4PAQ. SOBRES, 1 PAQ ETIQUETAS $ 108.41 $ 17.35 $ 125.76

2110-0001 BDAC018057 16-may-11 OFIX SA DE CV HABANERAS NO.95 1ER PISO FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 4PZA CAJA ARCHIVO T/CARTA $ 168.64 $ 26.98 $ 195.62

2110-0001 2087 13-jun-11 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 113 COL. CENTRO ENTRE PIPILA Y FAUSTO VEGA XALAPA, VER 1 SELLO AUTOENTINTABLE $ 385.91 $ 61.75 $ 447.66

2710-0001 6288 10-jun-11 MARTINEZ JUSTO CARLOS CLAVIJERO NO.112 PLANTA BAJA ZONA CENTRO XALAPA, VER 2 CHALECOS P/FOTOGRAFO $ 603.45 $ 96.55 $ 700.00 3610-0004 1843 11-jun-11 HERNANDEZ GABRIEL JOSE DE JESUS ADALBERTO LARA HDEZ. NO.6 COL. AGUACATALXALAPA, VER IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS $ 70.00 $ 11.20 $ 81.20

2960-0002 CR3335 17-jun-11 SALAZAR LARA MARIA MONSERRAT FLORA AV. AMÉRICAS NO.23 COL. AGUACATAL XALAPA, VER 1 JUEGO DE PLUMAS 19-21", 1 PLUMA DE LIMPIADOR 15" $ 181.03 $ 28.97 $ 210.00

3180-0003 FSURT0158727 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 134.38 $ 21.50 $ 155.88 3180-0003 FSURT0158732 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 98.17 $ 15.71 $ 113.88 3180-0003 FSURT0158772 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 117.97 $ 18.87 $ 136.84 3180-0003 FSURT0158786 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 125.00 $ 20.00 $ 145.00 3180-0003 FSURT0158789 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.34 $ 14.94 $ 108.28 3180-0003 FSURT0158793 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 84.66 $ 13.54 $ 98.20 3180-0003 FSURT0158822 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 117.97 $ 18.87 $ 136.84 3180-0003 FSURT0158830 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 153.00 $ 24.48 $ 177.48 3180-0003 FSURT0158888 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 135.50 $ 21.68 $ 157.18 3180-0003 FSURT0158897 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 84.66 $ 13.54 $ 98.20 3180-0003 FSURT0159864 16-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CVSOL NO.233 COL. GUERRERO MÉXICO, DF SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 103,515.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,224.90$ 355.98$ 2,580.88$ TOTAL TRES VALLES 2,580.88$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,579.84 $ 412.77 $ 2,992.61 TOTAL ATZALAN 2,992.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,301.31$ 208.21$ 1,509.52$ TOTAL PAJAPAN 1,509.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,483.59$ 237.37$ 1,720.96$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,720.96$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,312.41$ 369.98$ 2,682.39$ TOTAL AGUA DULCE 2,682.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2011

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FILOMENO MATA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 553.34$ 88.53$ 641.87$ TOTAL FILOMENO MATA 641.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,980.54$ 316.89$ 2,297.43$ TOTAL PAPANTLA 2,297.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,729.99$ 276.80$ 2,006.79$ TOTAL BENITO JUÁREZ 2,006.79$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,937.99$ 310.08$ 2,248.07$ TOTAL NAOLINCO 2,248.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,099.80$ 335.97$ 2,435.77$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,435.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,094.91$ 175.19$ 1,270.10$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,270.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,763.62$ 282.18$ 2,045.80$ TOTAL COXQUIHUI 2,045.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,535.62$ 245.70$ 1,781.32$ TOTAL UXPANAPA 1,781.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,899.79$ 303.97$ 2,203.76$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,203.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,878.29$ 300.53$ 2,178.82$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,178.82$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 921.43$ 147.43$ 1,068.86$ TOTAL OMEALCA 1,068.86$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1047245 29-jun-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,532.92$ 245.27$ 1,778.19$ TOTAL HUATUSCO 1,778.19$

135,177.67$ TOTAL GENERAL

Page 33: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2210-0004 BD 8811 5-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 2 PAQ. AGUA 0.500ML $ 294.83 $ 47.17 $ 342.00 3180-0003 FSURT0239733 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0239739 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0239743 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88

2490-0001 XALAPFA015191 26-jul-11 SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA SA DE CV

AV. ENRIQUE C. REBSAMEN 112 A COL. MARTIRES DE CHICAGO XALAPA, VER 16 CUBETAS DE PINTURA BLANCA $ 3,860.64 $ 617.70 $ 4,478.34

3220-0001 0322 1-ago-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE NO. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE MES DE AGOSTO 2011 $ 9,165.34 $ 1,466.46 $ 10,631.80

3220-0001 421 27-jul-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA CALLE PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DE INMUEBLE MES DE AGOSTO 2011 $ 15,303.75 $ 2,448.60 $ 17,752.35

3330-0001 2462 1-ago-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES Y DIR.GRAL $ 12,000.00 $ 1,920.00 $ 13,920.00

3330-0001 2462 1-ago-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR EN EL SISTEMA DE CONTROL

ESCOLAR P/16 PLANTELES Y DIR.GRAL $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

2110-0001 BDFA-002961 27-jun-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 300PZAS DE CORDON PARA GAFETE $ 579.00 $ 92.64 $ 671.64

3130-0001 21,121 10-ago-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER INSURGENTES NO. 170 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 2,083.62 $ 333.38 $ 2,417.00

3130-0001 21,100 10-ago-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER INSURGENTES NO. 170 XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 782.76 $ 125.24 $ 908.00

5230-0001 BDFA-002891 8-jun-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER CÁMARA DIGITAL $ 2,585.34 $ 413.66 $ 2,999.00 2980-0001 BDFA-002891 8-jun-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER ESTUCHE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA $ 85.34 $ 13.66 $ 99.00 2140-0001 BDFA-002891 8-jun-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER PORTAFOLIO PARA LAPTOP $ 446.91 $ 71.51 $ 518.42 2940-0001 BDFA-003049 15-jul-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER MEMORIA MICRO SD 4GB $ 128.44 $ 20.55 $ 148.99 5230-0001 BDFA-003049 15-jul-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER CÁMARA DIGITAL $ 2,240.52 $ 358.48 $ 2,599.00

2730-0001 4672 A 28-jun-11 DEPORTES SOLER DE COATEPEC SA DE CV M. LERDO NO.14 COATEPEC,VER TROFEOS, BALONES DE FUTBOL, VOLEIBOL, BASQUETBOL, PELOTAS DE BEISBOL $ 7,986.15 $ 1,277.78 $ 9,263.93

3230-0002 FQA20503 11-ago-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 4,138.20 $ 662.11 $ 4,800.31 2110-0001 BDFA-002954 23-jun-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 100PZAS CORDON PARA GAFETE, 2CJAS MICA T/C $ 745.48 $ 119.28 $ 864.76

3390-0001 0677 21-jul-11 CONTADORES Y ABOGADOS CORPORATIVOS S.C. CALLE ESTRIBO NO. 213-B INT. 1 COL.HIPICO BOCA DEL RÍO, VER SEGUNDO PAGO DEL 30% POR LA EMISION DEL DICTAMEN DE LOS ESTTADOS FIN., PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS DEL EJERCICIO 2010 $ 54,450.00 $ 8,712.00 $ 63,162.00

2120-0001 FQA21231 9-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 2 TONER PARA DUPLICADOR $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00 5150-0001 BHFB-019461 4-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO $ 6,033.62 $ 965.38 $ 6,999.00 2210-0004 BD 3001 13-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 4 PAQ. AGUA 0.500ML $ 327.59 $ 52.41 $ 380.00 2210-0004 BD3004 17-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 3 GARRAFONES, 4PAQ. AGUA 0.500ML $ 218.97 $ 35.03 $ 254.00 2210-0004 BD3557 24-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 19 GARRAFONES $ 360.34 $ 57.66 $ 418.00 2210-0004 BD3212 24-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 15 GARRAFONES, 5PAQ. AGUA 0.500ML $ 448.28 $ 71.72 $ 520.00

2210-0004 AUG 250320 23-may-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO GALLETAS, SUSTITUTO DE CREMA, AZÚCAR $ 364.57 $ 58.33 $ 422.90

2140-0001 BDAD022490 13-may-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 CARTUCHO TINTA NEGRA $ 335.48 $ 53.68 $ 389.16 2980-0001 CCO24578562 20-may-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES MONTERREY NVO. LEÓN 1 KOLA LOKA $ 15.09 $ 2.41 $ 17.50 2940-0001 BDAB016248 24-may-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 MINI MOUSE ÓPTICO $ 134.49 $ 21.52 $ 156.01 2110-0001 MXA002618 20-may-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER LIBRO FLORET $ 41.12 $ 6.58 $ 47.70 3610-0004 08679 20-may-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 1851 COPIAS T/C CALIDAD TESIS $ 638.28 $ 102.12 $ 740.40 3610-0004 08656 19-may-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 617 COPIAS T/C $ 212.76 $ 34.04 $ 246.80 2110-0001 08656 19-may-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 ARILLOS $ 25.86 $ 4.14 $ 30.00 2920-0001 FA16435 19-may-11 SERGIO RICARDO FUENTES LOPEZ AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 24 Y 26 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 CHAPA $ 170.87 $ 27.34 $ 198.21 2460-0001 RV 5485 12-may-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO. 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 LÁMPARAS AHORRADORAS 20W $ 121.55 $ 19.45 $ 141.00 2960-0002 1178 6-may-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 CARCAZA FORD PARA CONTROL $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 2920-0001 3924 25-may-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO. 14-D XALAPA, VER HECHURA DE LLAVE PARA LLAVÍN DE PUERTA DE ALUMINIO $ 150.00 $ 24.00 $ 174.00 2990-0001 8110 24-may-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 MARCO DE MADERA CON CRISTAL $ 116.38 $ 18.62 $ 135.00 3180-0003 FSURT0100658 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0100675 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 135.00 $ 21.60 $ 156.60 3180-0003 FSURT0100678 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 124.50 $ 19.92 $ 144.42 3180-0003 FSURT0100681 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 152.50 $ 24.40 $ 176.90 3180-0003 FSURT0100684 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0100687 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 135.00 $ 21.60 $ 156.60 3180-0003 FSURT0100690 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0100694 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0100699 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0100705 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 124.50 $ 19.92 $ 144.42 3180-0003 FSURT0100710 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0100715 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 152.50 $ 24.40 $ 176.90 3180-0003 FSURT0100725 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0100732 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA $ 135.00 $ 21.60 $ 156.60 2360-0001 24313 25-may-11 CARBALLO ROMANO LEOBARDO AGUSTÍN F. BLANCAS NO.2 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER MARCO DE TUBULAR PARA MAMPARA $ 450.00 $ 72.00 $ 522.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 152,867.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES -$ -$ TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3220-0001 201 1-jun-11 JOSE LUIS SANTOS PEREZ MORELOS NO.40 COL.CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE INMUEBLE JUNIO 2011 $ 3,819.66 $ 611.14 $ 4,430.80 3220-0001 202 1-jul-11 JOSE LUIS SANTOS PEREZ MORELOS NO.40 COL.CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE INMUEBLE JULIO 2011 $ 3,819.66 $ 611.14 $ 4,430.80

TOTAL ATZALAN 8,861.60$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL PAJAPAN 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL FILOMENO MATA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

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PAPANTLA3110-0001 JA000003221739 25-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 13,650.00$ 2,184.00$ 15,834.00$

TOTAL PAPANTLA 15,834.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

3110-0001 JH000001545223 17-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,168.97$ 667.03$ 4,836.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 12,318.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

3110-0001 JA000003222479 25-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,112.93$ 1,458.07$ 10,571.00$ TOTAL COXQUIHUI 18,053.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL UXPANAPA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 31770-0001 FC 348 1-jul-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. ACCESO A INTERNET 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL OMEALCA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO -$ -$ TOTAL HUATUSCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA -$ -$ TOTAL LA CAMELIA -$

252,825.68$

TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2210-0004 BD 7293 15-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 4PAQ AGUA 0.500ML C/12 $ 279.31 $ 44.69 $ 324.00

2210-0004 BD 7200 22-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 7 GARRAFONES, 6PAQ AGUA 0.500ML C/12 $ 294.83 $ 47.17 $ 342.00

2920-0001 1294 15-jul-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO

XALAPA, VER 6 DUPLICADO LLAVE PUNTO, 2 DUPLICADO LLAVE TETRA,6 DUPLICADO LLAVE R52 $ 632.00 $ 101.12 $ 733.12

2210-0004 109434 21-jul-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO $ 284.48 $ 45.52 $ 330.00

2110-0001 BDAC018729 15-jul-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1PZA PORTA GAFETE C/BROCHE 1X6.5CM, 8PAQ. PORTA GAFETE C/BROCHE 9X5CM $ 364.59 $ 58.33 $ 422.92

2230-0001 E12983 14-jul-11 CASA AHUED SA DE CV REVOLUCIÓN #149 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 VAJILLA 30PZAS CUADRADA, 1PZA JUEGO DE CUBIERTOS 24PZAS $ 473.79 $ 75.81 $ 549.60

2740-0001 RV 8692 22-jul-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO. 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 HILO ALGODÓN TROMPO $ 93.10 $ 14.90 $ 108.00

3610-0004 24122 12-jul-11 GUADALUPE JORGE GARCIA AV. ÁVILA CAMACHO 33 B COL. CENTRO XALAPA, VER 26 IMPRESIONES A COLOR $ 162.93 $ 26.07 $ 189.00

2960-0002 23718 13-jul-11 CERVANTES RODRIGUEZ JULIO AV. RUÍZ CORTÍNES NO. 2125 ENTRE FCO. RIVERA Y PRIV. FRATERNIDAD COL. OBRERO CAMPESINA

XALAPA, VER 1 FILTRO PARA ACEITE $ 51.72 $ 8.27 $ 59.99

2720-0001 1243 13-jul-11 JUAN FELIPE RAMIREZ CARRILLO AV. AMÉRICAS NO.54 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 1 PAR DE BOTAS BLANCAS INDUSTRIAL $ 172.41 $ 27.59 $ 200.00

3180-0003 FSURT0211669 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82

3180-0003 FSURT0211670 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88

3180-0003 FSURT0211673 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82

3550-0002 1524 19-jul-11 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.2402 COL. ENCINAL XALAPA, VER CAMBIO DE PRESIÓN DE BAJA FORD $ 850.00 $ 136.00 $ 986.00

3180-0003 FSURT0211674 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88 3180-0003 FSURT0211681 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0211685 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.50 $ 20.88 $ 151.38 3180-0003 FSURT0211688 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 130.50 $ 20.88 $ 151.38 3180-0003 FSURT0211691 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0211693 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 109.00 $ 17.44 $ 126.44 3180-0003 FSURT0211700 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0211705 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88 3180-0003 FSURT0220025 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 94.86 $ 15.18 $ 110.04 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 8,068.25 $ 1,290.92 $ 9,359.17

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 $ 51,600.00 $ 8,256.00 $ 59,856.00

5230-0001 BDFA-002937 16-jun-11 OFIX SA DE CV AV. URANO NO.585 LOCAL 1, COL.YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 CAMARA DIG PL100 12.2 MP 2.7" LCD $ 2,240.52 $ 358.48 $ 2,599.00

2460-0001 BDFA-002881 7-jun-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 1 CARGADOR DE BTERIAS C/2 AA MAXI $ 171.55 $ 27.45 $ 199.00

2460-0001 BDFA-002882 7-jun-11 OFIX SA DE CV AV. HABANERAS NO.95, 1ER PISO, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

BOCA DEL RÍO, VER 2 VENTILADOR 18" $ 900.24 $ 144.04 $ 1,044.28

2110-0001 BHFB-018125 14-jun-11 OFIX SA DE CV AV. URANO NO.585 LOCAL 1, COL.YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 110 PZA PAPEL 1 COPY T/CARTA BLANCO 37K C/500 HJS $ 4,115.10 $ 658.42 $ 4,773.52

3110-0001 JC 000002874786 23-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 396.55 $ 63.45 $ 460.00

3110-0001 JC 000002874788 23-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 854.31 $ 136.69 $ 991.00

3110-0001 JC 000002874789 23-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 1,405.17 $ 224.83 $ 1,630.00

3110-0001 JA 000003617894 27-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 22,410.34 $ 3,585.66 $ 25,996.00

3110-0001 JA 000003618328 27-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 12,737.07 $ 2,037.93 $ 14,775.00

3390-0001 676 19-jul-11 CONTADORES Y ABOGADOS CORPORATIVOS S.C.

CALLE ESTRIBO NO. 213-B INT. 1 COL.HIPICO BOCA DEL RÍO, VERPRIMER PAGO DEL 30% POR LA EMISION DEL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS DEL EJERCICIO 2010

$ 54,450.00 $ 8,712.00 $ 63,162.00

3390-0001 677 21-jul-11 CONTADORES Y ABOGADOS CORPORATIVOS S.C.

CALLE ESTRIBO NO. 213-B INT. 1 COL.HIPICO BOCA DEL RÍO, VERSEGUNDO PAGO DEL 30% POR LA EMISION DEL DICTAMEN DE LOS ESTTADOS FIN., PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS DEL EJERCICIO 2010

$ 54,450.00 $ 8,712.00 $ 63,162.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 253,774.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,341.83$ 374.69$ 2,716.52$ TOTAL TRES VALLES 2,716.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,652.60 $ 424.42 $ 3,077.02

2370-0001 FAXAL-17196 5-abr-11 CUPRUM S.A. DE C.V. AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA NO.95-A COL. EL NOGALAR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 1 PLASTICO PLYCRRIL CRISTAL 70X180 $ 171.91 $ 27.50 $ 199.41

2910-0001 FAXAL-17196 5-abr-11 CUPRUM S.A. DE C.V. AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA NO.95-A COL. EL NOGALAR SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 1 GARFIO CURVO P/CORTE D/PLASTICO $ 51.00 $ 8.16 $ 59.16

2140-0001 386 4-may-11 JOSE DELFINO MARTINEZ JUAREZ NICOLAS BRAVO NO.2 L COL.CENTRO ALTOTONGA, VER. 1 RECARGA DE TONER HP $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00

2490-0001 AT 20722 9-may-11 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HEROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL.CENTRO TLAPACOYAN, VER. 1VNX 700 NEGRO, 1BROCHA MAGUEY ÉXITO 5",1BROCHA ÉXITO MAGUEY 2" $ 381.90 $ 61.10 $ 443.00

2940-0001 28566 24-may-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 10 PLUG P/ COMPUTADORA $ 51.72 $ 8.28 $ 60.00 2910-0002 28567 24-may-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 BROCA P/ CONCRETO BCT-1/2X12 $ 36.21 $ 5.79 $ 42.00 2470-0001 1737 24-may-11 ROGELIO ALCANTARA OTIZ MARIANO ESCOBEDO NO.32 COL.CENTRO ALTOTONGA, VER. 1 TUBO 1 1/2 C-30 $ 253.02 $ 40.48 $ 293.50

TOTAL ATZALAN 4,424.09$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3180-0003 FSURT0062858 20-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 158.00$ 25.28$ 183.28$ 2910-0002 9803 4-may-11 GARCIA ROSALDO MAGDALENA CARRET. TRANSISTMICA NO.17 CENTRO COSOLEACAQUE, VER 1 CINTA SCOTCH 23 168.10$ 26.90$ 195.00$ 2910-0002 3301 4-may-11 MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER PINO SUAREZ #175 OTEAPAN, VER 1 CINTA SCOTCH 33 56.03$ 8.97$ 65.00$ 2910-0001 7091 11-may-11 CRUZ PRIETO MIGUEL ANGEL ALLENDE NO.23 CENTRO MINATITLAN, VER PIEZA PARA DESBROZADORA 206.90$ 33.10$ 240.00$ 3180-0003 FSURT0103085 16-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.51$ 23.44$ 169.95$ 2140-0001 2309 24-may-11 MARTINEZ PASCUAL JULIO CESAR VÁZQUEZ GÓMEZ NO.206-B COL. VILLALTA ACAYUCAN, VER 1 RECARGA DE TONER GDE 370.69$ 59.31$ 430.00$ 2110-0001 MAC014354 26-may-11 TONY TIENDAS SA DE CV CARRETERA MEX-VER KM 443 FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER 1 TABLA 18.19$ 2.91$ 21.10$

2160-0001 1726 26-may-11 RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ MELCHOR OCAMPO NO.404-C ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA COL. CENTRO

ACAYUCAN, VER 21 PAPEL HIGIÉNICO 420.00$ 67.20$ 487.20$

3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,288.07$ 206.09$ 1,494.16$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL PAJAPAN 9,735.69$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2940-0001 A 0723 2-abr-11 AURORA DE LOS ANGELES CEPEDA RAMIREZ

AVENIDA M. ÁVILA CAMACHO 109 SOTANO COL. CENTRO

MTZ. DE LA TORRE, VER 1 CARGADOR PARA LAPTOP 18.5V-3.6A 413.79$ 66.21$ 480.00$

2110-0001 1920 12-abr-11 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO.113 COL. CENTRO

XALAPA, VER 1 HANDY STAMP SHINY, 1 SELLO B/MADERA 319.65$ 51.14$ 370.79$

2910-0001 MDO 415 14-abr-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV

LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO

TEZIUTLÁN, PUEBLA 1.85MT CADENA GALV, 1 CANDADO PHILIPS 61.46$ 9.83$ 71.29$

2460-0001 MDO 415 14-abr-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV

LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO

TEZIUTLÁN, PUEBLA 10 LÁMPARA 23W 323.00$ 51.68$ 374.68$

2160-0001 3252 A 4-may-11 DIAZ DEL CASTILLO MENDEZ RICARDO 3 ORIENTE NO. 305-E COL. CENTRO TEHUACAN, PUE 1 GARRAFA DE CLORO, FABULOSO, 2 MOP, 2 BOLSAS DE JABÓN, 20 PASTILLAS WC, 3PAQ BOLSA BASURA

673.00$ 107.68$ 780.68$

2730-0001 0567 4-may-11 DIAZ REYES RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO.314-B COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 PARCHE POWER BEAT 6", 8", 10" 159.47$ 25.51$ 184.98$ 2730-0001 0568 4-may-11 DIAZ REYES RAFAEL ÁVILA CAMACHO NO.314-B COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 PARCHE POWER BEAT 12" Y 13" 129.29$ 20.69$ 149.98$ 2210-0004 8813 6-may-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2210-0004 8989 18-may-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$

2490-0001 16466 B 4-may-11 ANTONIO HUERTA GARZA MORELOS NO. 309 MTZ. DE LA TORRE, VER 1 THINNER, 1 COMEX 100 BCO, 1 COMEX 100 BERBELLON, 1 BROCHA

81.04$ 12.97$ 94.01$

2210-0004 9063 23-may-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$

2460-0001 MOC 2304 16-may-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV

LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO

TEZIUTLÁN, PUE 12 LÁMPARAS 26W 334.95$ 53.59$ 388.54$

2210-0004 9235 31-may-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2210-0004 9108 26-may-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,597.80$ 255.65$ 1,853.45$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 12,698.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3180-0003 FSURT0057305 16-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 160.00$ 25.60$ 185.60$ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,284.79$ 365.57$ 2,650.36$

2110-0001 815 2-may-11 FONSECA LARA AURORA CARRET. ADUA DULCE COATZACOALCOS S/N COL. EJIDO PIEDRAS NEGRAS

AGUA DULCE, VER130 HOJAS OPALINA, 2 DIUREX, PEGAMENTO UHU, 5 CINTA CANELA, 50 PROTECTORES P/HOJAS, 1 ROLLO PAPEL CONTACT, 10PAQ HOJAS BCAS T/C

940.50$ 150.48$ 1,090.98$

2210-0004 A293 11-may-11 LA CRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE LOTE 15 MANZANA 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA

AGUA DULCE, VER 19 GARRAFONES DE AGUA 229.31$ 36.69$ 266.00$

2510-0001 2133 12-may-11 ALEGRIA GONZALEZ LUCIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 316 COL. BARRIO PRIMERO

OLUTA, VER 15 PZS. RECARGA A EXTINTOR CAP. DE 6 KGS. Y 2 PZS.RECARGA A EXTINTOR CAP. DE 4.5 KGS.

4,596.00$ 735.36$ 5,331.36$

3180-0003 FSURT0089416 7-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 130.51$ 20.88$ 151.39$ 2910-0002 ZY 130450 14-may-10 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER HERRAJE PARA BAÑO 283.58$ 45.37$ 328.95$

3180-0003 FSURT0113888 20-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 316 COL. BARRIO PRIMERO

MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 144.01$ 23.04$ 167.05$

2910-0002 3761 16-may-11 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA No. 28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 4 PZA. DE MANGUERAS PARA BAÑO Y UNA PZA DE TAZA 86.20$ 13.79$ 99.99$

2910-0002 80564 11-may-11 JICAM SA CARRETERA TRANSISTMICA S/N COL. LA PORTADA A 100MTS DE LA FACTORIA DE PEMEX

AGUA DULCE, VER 2 BOLSAS DE REMACHES , 10 TORNILLOS COCHE 1/4 x 1 Y 10 TORNILLOS COCHE 1/4 X 2 1/2

62.94$ 10.07$ 73.01$

2170-0001 38663 28-may-11 OFI-PAPEL BELTRÁN SA AV. HIDALGO No. 65 MINATITLAN, VER 2 SMARTY COLORS PINCEL ARTISTICO, 3 PINCELES DEL #7, 1 PINCEL DEL #9, #5, #1

77.16$ 12.35$ 89.51$

2170-0001 A8QF-293 28-may-11 COLORIMETRIA Y PROTECCION DEL GOLFO SA DE CV

PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO 1B INT. N/A EL PALMAR.

AGUA DULCE, VERPRO-1000 PLUS ROJO 1 LT, DUREX MASTER BLANCO 2 LTS., DUREX MASTER AZUL PALERMO 1LT., DUREX MASTER AMARILLO 1 LT.

186.34$ 29.81$ 216.15$

2170-0001 AK3049 28-may-11 PINTACOMEX SA DE CV CIRCUITO MEDICOS 30-3 CD. SATELITE NAUCALPAN, EDO. MÉXICO 1 PRO-1000 322 NEGRO 45.80$ 7.33$ 53.13$ TOTAL AGUA DULCE 10,703.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3110-0001 JA 000002973029 4-abr-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,300.00$ 1,488.00$ 10,788.00$

3180-0003 FSURT0044033 9-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 93.81$ 15.01$ 108.82$ 3180-0003 FSURT0061503 19-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 93.81$ 15.01$ 108.82$

2210-0004 FC586 5-mar-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA

ALTAMIRA, TAMAULIPAS 15 GARRAFONES DE AGUA 258.62$ 41.38$ 300.00$

3180-0003 FSURT0089127 7-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0101471 14-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0114769 21-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 128.26$ 20.52$ 148.78$

3110-0001 JA 000001821791 4-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,972.41$ 1,595.59$ 11,568.00$

3180-0003 FSURT0126951 28-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 99.60$ 15.94$ 115.54$

3140-0001 PAP100511540022 10-may-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. CANCELACION DE LINEA DE TELEFONO 170.69$ 27.31$ 198.00$

Page 37: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL FILOMENO MATA 30,017.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,031.64$ 325.06$ 2,356.70$ 3180-0003 FSURT0056070 15-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

TOTAL PAPANTLA 2,472.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,640.19$ 262.43$ 1,902.62$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 8,352.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3610-0004 4818 13-abr-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUIN MARIA RODRIGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA

XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 68.97$ 11.03$ 80.00$

2210-0004 BD 0604 12-abr-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 5 GARRAFONES 94.83$ 15.17$ 110.00$

2210-0004 BD 2039 10-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 11 GARRAFONES 208.62$ 33.38$ 242.00$

2910-0001 C 29299 17-may-11 MARIA LUISA GARCIA RIVADENEYRA URSULO GALVÁN NO.193-B COL. CENTRO XALAPA, VER 2 CUCHILLAS PARA PODADORA 461.22$ 73.79$ 535.01$ 2520-0001 C 29299 17-may-11 MARIA LUISA GARCIA RIVADENEYRA URSULO GALVÁN NO.193-B COL. CENTRO XALAPA, VER 2 VENENO PARA RATAS 77.59$ 12.41$ 90.00$ 2730-0001 3281 D 17-may-11 MARTINEZ OCAMPO MIRIAM ELIZABETH PRIMO VERDAD NO.25 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 RED PARA ARO DE BASKET BOL 50.86$ 8.14$ 59.00$ 2910-0001 035444 12-may-11 DE LA VEGA CHRISTLIEB RODRIGO CLAVIJERO NO. 134 ZONA CENTRO XALAPA, VER ASBESTO DE 1/8 75.10$ 12.02$ 87.12$ 2530-0001 V 3662 12-may-11 ADAN MELCHOR MORALES CLAVIJERO NO.255 COL.CENTRO XALAPA, VER 4PZAS MOLDE PARAAPLICACIÓN DE FLUOR 31.03$ 4.96$ 35.99$

2910-0001 1115 7-may-11 EFRAIN HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO NO.190 COL. CENTRO

XALAPA, VER FABRICACIÓN DE PIEZA DE ALUMINIO Y SOLDAR CUCHILLA 280.00$ 44.80$ 324.80$

2110-0001 2037 23-may-11 SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO.113 COL. CENTRO

XALAPA, VER 1 ALMOHADILLA COLOR 67.25$ 10.76$ 78.01$

2430-0001 A 559 24-may-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 SONOTUBO 3M 15CM 6", 3PZAS CAL TENEXTEPEC DE 25KG 149.14$ 23.86$ 173.00$ 2490-0001 A 559 24-may-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 ESMALTE AEROSOL 400ML BLANCO 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2470-0001 A 559 24-may-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 0.50 PZA ARMEX CASTILLO 15X15 6M 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2420-0001 A 559 24-may-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 3PZAS CEMENTO GRIS DE 50KG 274.14$ 43.86$ 318.00$

2210-0004 BD 3756 27-may-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 15 GARRAFONES 284.48$ 45.52$ 330.00$

2910-0002 1054 26-may-11 JULIA RIVERA GUTIERREZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.34-D COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 2PZAS CONEXIONES 50.00$ 8.00$ 58.00$

2510-0001 A 2045 3-jun-11 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS DALIA NO.10 COL. SALUD XALAPA, VER 5 RECARGA Y LIMPIEZA DE EXTINTOR CAP. 4.5KG, 8 RECARGA P/EXTINTOR CAP.6KG

2,377.00$ 380.32$ 2,757.32$

2910-0001 A 2045 3-jun-11 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS DALIA NO.10 COL. SALUD XALAPA, VER 2 MANÓMETROS 58.00$ 9.28$ 67.28$ 2560-0001 A 665 9-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 2MT METRO DE TUBO PVC 1 1/2" 22.41$ 3.59$ 26.00$

2470-0001 A 665 9-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 TUBO 1", 1 VARILLA CORRUGADA 1/2 12M, 3KG DE ALAMBRE RECOSIDO, 2PZA TAPÓN GALV. 1", 1KG ALAMBRE RECOSIDO

611.22$ 97.79$ 709.01$

2490-0001 A 665 9-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1LT THINNER ESTÁNDAR, 1PZA ESMALTE AMARILLO, 1 BROCHA 2 1/2"

106.04$ 16.97$ 123.01$

2910-0001 1119 8-jun-11 JULIA RIVERA GUTIERREZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.34-D COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 3 CAMPANAS 51.72$ 8.28$ 60.00$

2210-0004 BD 4461 7-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 6 GARRAFONES 113.79$ 18.21$ 132.00$

2910-0002 A 630 2-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 100PZAS BIRLO P/LÁMINA 10" 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2420-0001 A 630 2-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 2PZA CEMENTO GRIS 50KGS 182.76$ 29.24$ 212.00$ 2430-0001 A 630 2-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 4PZA CAL TENEXTEPEC 25KG 117.24$ 18.76$ 136.00$ 2410-0001 A 630 2-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 4BOLSA DE GRAVA CRIVADA 44.83$ 7.17$ 52.00$ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,212.78$ 354.05$ 2,566.83$

TOTAL NAOLINCO 9,752.38$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,096.57$ 335.45$ 2,432.02$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,432.02$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,088.30$ 174.13$ 1,262.43$

3180-0003 FSURT0053578 14-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 102.60$ 16.42$ 119.02$

2710-0001 19159 A 7-may-11 MARGARITA CELINA VILLALOBOS RODRIGUEZ

DR.LUCIO NO.11 .P.91000 XALAPA, VER 5 KG REATA IXTLE - TEXTILES 215.52$ 34.48$ 250.00$

2370-0001 A 12564 16-may-11 DULCERIAS EL SUPERMERCADO S.A. DE C.V.

NICOLAS BRAVO NO.52 C.P.94735 RIO BLANCO, VER. 4 BOLSAS DE GLOBO - PROD. PLASTICOS 148.97$ 23.83$ 172.80$

3180-0003 FSURT0087585 6-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 144.50$ 23.12$ 167.62$

2460-0001 1995 6-may-11 MIGUEL ANGEL VERA TRUJILLO FRANCISCO I. MADERO NO.20 C.P.94740 CD. MENDOZA, VER. 40 MTS. CABLE P/ MICROFONO Y 2 CANAN HEMBRAS - MAT ELECTRICO

448.28$ 71.72$ 520.00$

2460-0001 2584 6-may-11 RODOLFO ALCOCER ROSEROS AVENIDA 1 NO. 1716 COL.CENTRO CORDOBA, VER. 1 MICROFONO INALAMBRICO - MATERIAL ELECTRICO 387.92$ 62.07$ 449.99$

3180-0003 FSURT0098552 12-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 102.60$ 16.42$ 119.02$

3180-0003 FSURT0113026 20-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 88.45$ 14.15$ 102.60$

3180-0003 FSURT0125517 27-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 102.60$ 16.42$ 119.02$

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3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 9,732.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3180-0003 FSURT0055648 15-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 105.60$ 16.90$ 122.50$ 3180-0003 FSURT0087344 6-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0091887 9-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 103.10$ 16.50$ 119.60$

2920-0001 E 77582 11-may-11 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES 101 COL. FLORES MAGÓN

POZA RICA, VER 1 PZA UNIDAD Q0-140 TÉRMICA (PASTILLA PARA CLIMA) 68.95$ 11.03$ 79.98$

2910-0002 3432 17-may-11 JUAN CARLOS TESCO AMBROSIO CALLE AVIACIÓN S/N COL. CENTRO ENTABLADERO, ESPINAL, VER 2 MEZCLADORAS P/FREGADERO, 3 CESPOL P/FREGADERO 581.90$ 93.10$ 675.00$

2910-0002 15189 A 17-may-11 CASTRO CABRERA CAROL LÓPEZ MATEOS S/N COL. TIERRA NEGRA XICONTEPEC DE JUÁREZ, VER1 MEZCLADORA P/FREGADERO, 4 TEE COB 1/2, 6 COPLES, 2 REGULADORES P/GAS, 2 TUBO COB. P/GAS, 3 CESPOL P/FREGADERO, 1 CARRETE SOLDADURA

1,248.28$ 199.72$ 1,448.00$

2910-0002 4154 18-may-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER2MTS DE LIJA, 12 CODOS COBRE, 1 MANGUERA P/GAS 1.5MTS, 1 MANGUERA P/GAS 2MTS, 15 ABRAZADERAS, 4 CONECTORES COBRE, 1 SOBRE TAQUETES PLÁSTICO

412.28$ 65.96$ 478.24$

2910-0002 4155 18-may-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER100 PIJAS, 2 LLAVES ANGULAR, 4 MANGUERAS P/FREGADERO, 1 SILICÓN, 1 CONTRACANASTA, 4 NIPLES CAMPANA, 4 CONECTORES COBRE

523.22$ 83.72$ 606.94$

2910-0002 15191 A 18-may-11 CASTRO CABRERA CAROL LÓPEZ MATEOS S/N COL. TIERRA NEGRA XICONTEPEC DE JUÁREZ, VER 20MTS TUBO COB. P/GAS TIPO L 1,609.05$ 257.45$ 1,866.50$ 3180-0003 FSURT0101253 14-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 18.88$ 136.88$ 2910-0002 4149 14-may-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER 1 CANDADO FANAL, 1 PORTA CANDADO, 2 BISAGRAS 21/2 77.60$ 12.42$ 90.02$ 2420-0001 4149 14-may-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER CEMENTO 20.72$ 3.31$ 24.03$ 2980-0001 4149 14-may-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER AFLOJADOR 31.03$ 4.97$ 36.00$ 2910-0002 3433 17-may-11 JUAN CARLOS TESCO AMBROSIO CALLE AVIACIÓN S/N COL. CENTRO ENTABLADERO, ESPINAL, VER 2 GAS BUTANO, 1 SOPLETE P/GAS BUTANO 146.55$ 23.45$ 170.00$

2910-0002 A 1531 25-may-11 CIENTIFICA VELA UIN SA DE CV ORIENTE 67-A NO.2828 INT. 3 COL. AMPLIACIÓN ASTURIAS DELEG. CUAUHTEMOC

MÉXICO, D.F. 4PZAS VÁLVULA COMBINADA TIPO CAPFCE P/ LABORATORIO 3,000.00$ 480.00$ 3,480.00$

2910-0002 98002 23-may-11 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 2 CABLES NAYLON 47.41$ 7.59$ 55.00$ 2920-0001 98002 23-may-11 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 1 LLAVE LAVABO, 1 PICHANCHA 198.28$ 31.72$ 230.00$ 3180-0003 FSURT0125315 27-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,935.30$ 309.65$ 2,244.95$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL COXQUIHUI 18,544.72$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,550.82$ 248.13$ 1,798.95$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL UXPANAPA 8,248.95$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 2,017.03$ 322.72$ 2,339.75$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,339.75$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,906.48$ 305.04$ 2,211.52$

2170-0001 14104 15-mar-11 JOSE GUILLERMO SANCHEZ LUGO MORELOS S/N COL. CENTRO PALTON SANCHEZ, VER. 2TUBO COBRE, 4CONECTOR EXT. 4CONECTOR INTE. 6COPLE, 2LLAVE PASO, 1REGULADOR, 2MTS LIJA, 1 PASTA SOLDAR,

1,482.76$ 237.24$ 1,720.00$

2170-0001 14103 15-mar-11 JOSE GUILLERMO SANCHEZ LUGO MORELOS S/N COL. CENTRO PALTON SANCHEZ, VER.

1 LLAVE STILSON, 1 LLAVE PERICA, 1LLAVE PRESION, 1 ARCO P/SEGUETA, 1 SOPLETE C/GAS, 1 FLEXOMETRO, 1 CORTADOR DE TUBO DE COBRE, 1 CARRETE SOLDADURA ESTAÑO, 1 PASTA, 1 SEGUETA LENOX, 1 DESARMADOR

1,164.66$ 186.34$ 1,351.00$

2170-0001 14102 15-mar-11 JOSE GUILLERMO SANCHEZ LUGO MORELOS S/N COL. CENTRO PALTON SANCHEZ, VER.

3 NIPLE GALV1/2X60, 3 CODO GALV, 4 NIPLE GALV1/2X8, 2 TUERCA UNION, 1 VALVULA NARIZ, 2 TEE, 2 COPLE; 3MTS TUBO DE COBRE, 3 LIJA PARA METAL, 5 CINTA TEFLON, 5 TEE COBRE1/2, 4 CONECTOR ROSC

610.34$ 97.66$ 708.00$

2170-0001 14101 15-mar-11 JOSE GUILLERMO SANCHEZ LUGO MORELOS S/N COL. CENTRO PALTON SANCHEZ, VER.

3MTS.TUBO PVC4,3MTS.TUBO PVC2,1COLADERA P/BAÑO,3CODO PVC 4X90,3CODO PVC 2X90,3TEE PVC4,3TEE PVC4X2,1VALVULA COMPUERTA,5MTS.MANGUERA,1REGADERA BAÑO,5CODO COBRE A/2X90,5COPLE COBRE1/2

450.86$ 72.14$ 523.00$

2530-0001 728 21-mar-11 CEPALAN S.A. DE C.V. 5 DE MAYO NO.6 COL.CENTRO C.P.79000 CD.VALLES, S.L.P. 1 MUCOSOLVAN JARABE, 2 GENTREXYL CAPS, 2 TERRAMICINA CAPS, 2 TEMPRA , 1 MOTRIN, 1 BOTIQUIN

862.07$ 137.93$ 1,000.00$

3180-0003 FSURT0012203 24-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3120-0001 38310G 11-mar-11 GASIFICADORA DEL GOLFO S.A. DE C.V. YUCATAN NO.105. COL.UNIDAD NACIONAL CD.MADERO, TAM. 54 LITROS DE GAS L.P. 257.43$ 41.19$ 298.62$ 3180-0003 MPKSD217027 10-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 181.69$ 29.07$ 210.76$ 3180-0003 MPKSD4217073 15-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3130-0001 A0880 28-mar-11 FELIPE AHUMADA CRUZ IGNACIO DE LA LLAVE Y FCO. ALDAMA NO.11 INT.A PLATON SANCHEZ, VER. SUMINISTRO DE DOS PIPAS DE AGUA 2,586.21$ 413.79$ 3,000.00$

3180-0003 FSURT0070777 27-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$

3180-0003 FSURT0025444 31-mar-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$

3180-0003 FSURT0048561 12-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$

3180-0003 MPKMA2688304 19-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERIA 112.16$ 17.94$ 130.10$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 11,803.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 927.00$ 148.32$ 1,075.32$

3170-0001 FC 305 1-jun-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN

MÉXICO, D.F. 8 SERVICIO SATELITAL 512/256 KBPS - JUNIO 2011 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

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TOTAL OMEALCA 7,525.32$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1089885 28-jul-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, DF SERVICIO TELEFÓNICO 1,544.05$ 247.05$ 1,791.10$ TOTAL HUATUSCO 1,791.10$

407,065.02$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3610-0004 1628 1-sep-11 SECRETARIA DE GOBIERNO KM. 16.5 DE LA CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ EMILIANO ZAPATA, VER 2,000 REVISTAS EXPRESION No. 22 $ 23,701.72 $ 3,792.28 $ 27,494.00

2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 5 TINTA 92HP NEGRA $ 1,300.00 $ 208.00 $ 1,508.00 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 8 TINTA 92HP NEGRA $ 2,080.00 $ 332.80 $ 2,412.80 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 35 TINTA 92HP NEGRA $ 9,100.00 $ 1,456.00 $ 10,556.00

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, DVD-R 120MIN, CD 700MB C/50 $ 323.39 $ 51.74 $ 375.13

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, DVD-R 120MIN, CD 700MB C/50, TINTA HP 95 COLOR $ 2,625.20 $ 420.03 $ 3,045.23

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER CD 700MB C/50, TINTA HP57 COLOR, TINTA HP56 NEGRA, TONER HP $ 13,095.00 $ 2,095.20 $ 15,190.20

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERTINTA AMARILLO, NEGRA, MAGENTA, DVD-R HANDYCAM, TINTA HP PHOTOSMART TRICOLOR Y NEGRA, AIRE COMPRIMIDO, TONER LASERJET, ESPUMA LIMPIADORA, CD 700MB C/50

$ 60,539.00 $ 9,686.24 $ 70,225.24

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TONER HP LASERJET, TONER AMARILLO, CYAN, MAGENTA, AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, CD 700MB C/50, DVD-R 120MIN $ 19,896.00 $ 3,183.36 $ 23,079.36

3220-0001 422 29-ago-11 GARCIA GOVEA MARTHA SILVIA CALLE PARICUTÍN NO.99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 $ 15,303.75 $ 2,448.60 $ 17,752.35

3130-0001 21,132 15-sep-11 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 589.66 $ 94.34 $ 684.00 3130-0001 21,153 15-sep-11 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 746.55 $ 119.45 $ 866.00

3330-0001 2488 1-sep-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA

MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR P/16 PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL

$ 12,000.00 $ 1,920.00 $ 13,920.00

3330-0001 2488 1-sep-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR HOSSTING EN EL SISTEMA

DE CONTROL ESCOLAR $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

2940-0001 F 1450 15-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 1 TEFLÓN PARA LASSERJET $ 434.05 $ 69.45 $ 503.50 3520-0001 F 1403 15-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 1 REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA $ 136.21 $ 21.79 $ 158.00 2140-0001 FQA 21764 15-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER NEGRO PARA FOTOCOPIADORA $ 900.00 $ 144.00 $ 1,044.00 2930-0001 FQA 21764 15-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA $ 3,200.00 $ 512.00 $ 3,712.00 3230-0002 FQA 21415 15-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 4,027.60 $ 644.42 $ 4,672.02 3520-0001 FQA 21800 15-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00 3520-0001 FQA 21802 15-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV SALVADOR DÍAZ MIRÓN 4751 LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00 3110-0001 JB 000003139060 15-sep-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 7,861.21 $ 1,257.79 $ 9,119.00 5290-0003 BDFA003188 25-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 2 PIZARRÓN BLANCO 240X120 MARCO DE ALUMINIO $ 2,827.50 $ 452.40 $ 3,279.90 2460-0001 BDFA003207 29-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 TELÉFONO INALAMBRICO $ 602.59 $ 96.41 $ 699.00 2980-0001 BDFA003207 29-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 PILAS RECARGABLES AA $ 125.86 $ 20.14 $ 146.00

3220-0001 108 1-jul-11 LILIANA MEJIA SAENZ AVENIDA 6 PONIENTE NO.217 ENTRE CALLES NORTE 1 Y NORTE 2 HUATUSCO, VER RENTA DE INMUEBLE MES DE JULIO 2011 $ 9,137.93 $ 1,462.07 $ 10,600.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 223,818.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 5 TINTA 92HP NEGRA, 5 TONER HP LASEJET 9,505.00$ 1,520.80$ 11,025.80$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERSEÑALADOR LASER, AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, CD 700MB C/50, TINTA HP95 COLOR, TONER SAMSUNG, TINTA LEXMARK COLOR, TINTA HP COLOR, DVD-R 120MIN

16,141.10$ 2,582.58$ 18,723.68$

3180-0003 FSURT0058521 18-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.60$ 19.14$ 138.74$ 3180-0003 FSURT0049329 12-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.60$ 19.14$ 138.74$ 2920-0001 14311 12-may-11 GERARDO SANCHEZ MORALES CALLE HIDALGO NO. 305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 2PAQ HERRAJES P/WC DE PVC 147.90$ 23.66$ 171.56$ 2910-0002 14311 12-may-11 GERARDO SANCHEZ MORALES CALLE HIDALGO NO. 305 COL. CENTRO TRES VALLES, VER 1 PEGAMENTO, 1 VÁLVULA DE NARIZ 70.47$ 11.28$ 81.75$ 3120-0001 103993 TV 12-may-11 GAS DEL PAPALOAPAN SA DE CV KM 1.3. CARRET. CD ALEMÁN-AEROPUERTO TRES VALLES, VER 109 LITROS DE GAS 516.81$ 82.69$ 599.50$ 3180-0003 FSURT0097127 12-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 141.76$ 22.68$ 164.44$ 2910-0002 G 15741 19-may-11 PINTURAS VIRGEN Y CIA S DE RL DE CV AV. JESÚS CARRANZA NO.765 TUXTEPEC, OAX 2 TUBOS 360GRS 94.82$ 15.17$ 109.99$ 2140-0001 24 9-may-11 FAUSTINO MIGUEL GOVEA ESQUIVEL JARDINES DEL NILO GUADALAJARA, JALISCO 1 TONER P/IMPRESORA LASER 861.21$ 137.79$ 999.00$ 3180-0003 FSURT0126521 27-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 155.90$ 24.94$ 180.84$ 3180-0003 FSURT0129073 30-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.60$ 17.22$ 124.82$

3510-0001 060 7-jun-11 DAVID ALVAREZ PATRACA ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ S/N COL. CENTRO TRES VALLES, VER 5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CLIMAS TIPO VENTANA

1,250.00$ 200.00$ 1,450.00$

3180-0003 FSURT0141787 6-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 147.76$ 23.64$ 171.40$ 3120-0001 16407 RE 17-jun-11 GAS DEL PAPALOAPAN SA DE CV KM 1.3. CARRET. CD ALEMÁN-AEROPUERTO TRES VALLES, VER 72 LITROS DE GAS 345.72$ 55.31$ 401.03$ 3180-0003 FSURT0174270 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 168.90$ 27.02$ 195.92$ 3180-0003 FSURT0179476 28-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 107.43$ 17.19$ 124.62$ 3180-0003 FSURT0181969 29-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 113.60$ 18.18$ 131.78$

TOTAL TRES VALLES 34,933.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 2 TONER HP LASERJET 3,282.00$ 525.12$ 3,807.12$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER AIRE COMPRIMIDO, TINTA HP95 COLOR, TONER HP LASERJET, CD 700MB C/50

5,285.00$ 845.60$ 6,130.60$

2140-0001 0398 21-jun-11 JOSE DELFINO MARTINEZ JUAREZ NICOLAS BRAVO NO.2 L COL.CENTRO ALTOTONGA, VER. 1 RECARGA DE TONER HP 256.90$ 41.10$ 298.00$ 2920-0001 28653 1-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 CERRADURA CROMO 191.38$ 30.62$ 222.00$

2470-0001 28653 1-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 REMACHE, 1 RONDANA, 6 TORNILLOS P/ESTUFA, 6 TORNILLOS P/COCHE

28.45$ 4.55$ 33.00$

2980-0001 28653 1-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 ACEITE 3 EN 1 240ML 19.83$ 3.17$ 23.00$ 2490-0001 28653 1-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 RODILLO 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2740-0001 28653 1-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 RAFIA POR KILO 31.90$ 5.10$ 37.00$ 2470-0001 28673 3-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 70 REMACHES, 20 RONDANAS 28.45$ 4.55$ 33.00$ 2980-0001 28673 3-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 PILA VOLTECH AA 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2920-0001 28683 6-jun-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 HERRAJE P/WC, 1 CESPOL P/LAVABO 68.10$ 10.90$ 79.00$ 3120-0001 8940 B 6-jun-11 MENDOZA TENTLE AMADO DOMICILIO CONOCIDO S/N RANCHO SAN LORENZO MTZ. DE LA TORRE, VER 122LTS GAS 600.53$ 96.09$ 696.62$ 2110-0001 3605 10-jun-11 RUIZ JUAREZ OMAR RAFAEL VERA DE CORDOBA NO.68 COL. CENTRO ALTOTONGA, VER. 1 AGENDA 105.59$ 16.90$ 122.49$

2160-0001 MAEQ430 15-jun-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 2 JABÓN MULTIUSOS 25.69$ 4.11$ 29.80$

2160-0001 MAEQ429 15-jun-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO 1 LIMPIADOR DE PISOS 34.40$ 5.50$ 39.90$

2140-0001 0397 21-jun-11 JOSE DELFINO MARTINEZ JUAREZ NICOLAS BRAVO NO.2 L COL.CENTRO ALTOTONGA, VER. 1 RECARGA DE TONER HP 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2730-0001 7320 28-jun-11 MELO DIAZ MELITON ENRIQUE VICENTE GUERRERO NO.2 COL. CENTRO PEROTE, VER 3KG CABLE PARA TAMBORES 310.34$ 49.66$ 360.00$ 2490-0001 28910 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 2 BROCHAS 3" 10.34$ 1.66$ 12.00$ 2470-0001 28910 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. .50GR CLAVO C/CABEZA 4" 9.48$ 1.52$ 11.00$ 2740-0001 28910 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 CINTA P/DUCTO TELA 20.69$ 3.31$ 24.00$ 2980-0001 28910 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 2 PILAS 9VOLTS 12.93$ 2.07$ 15.00$ 2490-0001 28910 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 SILICON ACRILICO BCO 27.59$ 4.41$ 32.00$ 2460-0001 FB 02561 5-jul-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 CABLE RCA, 3 CLAVIJAS, 1 PORTA MICRÓFONO, 2 MACHO PLUG 90.52$ 14.48$ 105.00$ 2490-0001 AT 21101 11-jul-11 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HEROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL.CENTRO TLAPACOYAN, VER. 1 REAL FLEX 4LTS 215.52$ 34.48$ 250.00$ 2490-0001 AT 21115 11-jul-11 JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ HEROES DE TLAPACOYAN NO.218 COL.CENTRO TLAPACOYAN, VER. 2 RODILLOS 82.76$ 13.24$ 96.00$ 2920-0001 29139 2-ago-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 5 CANDADOS, 5 PORTACANDADOS, 1 REMACHE 200.86$ 32.14$ 233.00$ 2920-0001 29198 12-ago-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 3 CANDADOS, 1 TAPON CAPA 1/2 COBRE 159.48$ 25.52$ 185.00$ 2910-0002 29198 12-ago-11 FERRETERIA ANDRADE S.A. DE C.V. JUAREZ NO.45 C.P.93700 ALTOTONGA, VER. 1 CINTA TEFLON 4.31$ 0.69$ 5.00$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Page 41: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

TOTAL ATZALAN 13,239.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 3 TONER HP LASERJET, 2 TONER DELL 10,723.00$ 1,715.68$ 12,438.68$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER AIRE COMPRIMIDO, CD 700MB C/50, SEÑALADOR LASER 2,229.00$ 356.64$ 2,585.64$

3110-0001 JG000003284396 7-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,522.41$ 1,043.59$ 7,566.00$ 3180-0003 FSURT0128780 30-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 191.50$ 30.64$ 222.14$

2140-0001 D 1297276 6-jun-11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F., MÉXICO 1 DVD +R MEMOREX 102.59$ 16.41$ 119.00$

2210-0004 GOMI 436 8-jun-11 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV AV. CORDILLERAS NO.1060 COL. JARDINES DEL SOL ZAPOPAN, JAL 5 GARRAFONES 90.52$ 14.48$ 105.00$

2430-0001 1374 10-jun-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTÉMOC NO. 250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 SACO DE CAL 38.79$ 6.21$ 45.00$ 2420-0001 1374 10-jun-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTÉMOC NO. 250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 SACO DE CEMENTO APASCO, 3KG CEMENTO BLANCO 115.52$ 18.48$ 134.00$

2910-0002 1374 10-jun-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTÉMOC NO. 250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 2MTS TUBO, 1 TUBO PVC 1/2", 2 BROCHA, 1 LLAVE DE PASO 1/2, 2 CONECTORES BRONCE, 2 ABRAZADERAS, 2 BROCAS 3/8, 3 ARMELLAS

242.17$ 38.75$ 280.92$

2910-0001 1374 10-jun-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTÉMOC NO. 250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 JUEGO DE LLAVE ALLEN 56.11$ 8.98$ 65.09$ 2460-0001 1374 10-jun-11 TRUJILLO ANTONIO ANGEL LEODEGARIO CUAUHTÉMOC NO. 250 COL. CENTRO PAJAPAN, VER 1 LÁMPARA AHORRADORA 44.82$ 7.17$ 51.99$ 3180-0003 MPKMA2697004 13-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 144.67$ 23.15$ 167.82$ 2910-0002 U 818378 1-jul-11 SANTANDREU SA DE CV AV. CONSTITUCIÓN 1011 ALTOS COL. CENTRO VILLAHERMOSA, TAB 1 CANALETA PVC 17X48 156.60$ 25.06$ 181.66$ 3180-0003 FSURT0189824 4-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 177.50$ 28.40$ 205.90$ 3180-0003 FSURT0196059 7-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 166.00$ 26.56$ 192.56$ 3180-0003 FSURT0215044 18-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 149.17$ 23.87$ 173.04$ 3610-0004 3780 A 19-jul-11 FERNANDEZ VAZQUEZ SERGIO RENE HIDALGO NO. 114-A MINATITLAN, VER 94 COPIAS T/C 81.03$ 12.97$ 94.00$ 3180-0003 FSURT0221439 21-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3170-0001 VERFC000878783 24-ago-11 PEGASO PCS SA DE CV PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14 CRUZ MANCA MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 1,015.52$ 162.48$ 1,178.00$ 3180-0003 FSURT0234135 29-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 169.50$ 27.12$ 196.62$ 3610-0004 2839 29-jul-11 ALDRIN GUTBERTO PEREZ AKE CORREOS NO.212 COL. CENTRO COSOLEACAQUE, VER 150 COPIAS T/C 45.00$ 7.20$ 52.20$ 2910-0001 ZB 158409 13-ago-11 MATERIALES, ACEROS TUCAN SA DE CV PROL. MIGUEL ALEMAN 3800 ARTÍCULO 123 VERACRUZ, VER 1 PINZA ELECTRICISTA 7", 1 DESARMADOR PLANO 128.45$ 20.55$ 149.00$ 2980-0001 1261 16-ago-11 MOTOSIERRAS OAXACA SA DE CV PERIFERICO NO.112 COL. CENTRO OAXACA, OAX 2PZA NYLON CUADRADO MAGNUM CALIBRE 105" 68.97$ 11.03$ 80.00$

2210-0004 GOMI 1111 23-ago-11 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL DE CV AV. CORDILLERAS NO.1060 COL. JARDINES DEL SOL ZAPOPAN, JAL 4 GARRAFONES 72.41$ 11.59$ 84.00$

TOTAL PAJAPAN 26,502.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 3 TINTA 92HP NEGRA, 1 TONER HP LASERJET 2,421.00$ 387.36$ 2,808.36$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER ESPUMA LIMPIADORA, DVD-R 120MIN, TONER HP, CD 700MB C/50, AIRE COMPRIMIDO, TINTA HP95 COLOR

6,872.80$ 1,099.65$ 7,972.45$

3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ 2210-0004 9401 10-jun-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2210-0004 9484 15-jun-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 20 GARRAFONES 258.62$ 41.38$ 300.00$ 2210-0004 4682 16-jun-11 JOSE EDUARDO HINOJOSA RIVERO M. ÁVILA CAMACHO NO.226 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 2 BARRAS DE HIELO 137.93$ 22.07$ 160.00$ 2210-0004 9591 22-jun-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 29 GARRAFONES 375.00$ 60.00$ 435.00$ 2110-0001 S 1782 22-jun-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 20 PAQ DE HOJAS BLANCAS T/C 750.00$ 120.00$ 870.00$

2460-0001 3436 28-jun-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUE 8 LÁMPARAS AHORRADORAS 145.28$ 23.24$ 168.52$

2530-0001 XAQE19954 16-jun-11 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO D.F., MÉXICO NAPROXENO, PARACETAMOL, ASPIRINA, DRAMAMINE, VOLTARE,

VENDAS, METOCLOPRAMIDA343.62$ 54.98$ 398.60$

2110-0001 S 2549 12-jul-11 PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV REVOLUCIÓN NO.81 COL. CENTRO XALAPA, VER 100PZAS FOLDERS 63.79$ 10.21$ 74.00$ 2210-0004 10461 9-ago-11 BEBIDAS Y CONGELADOS ISSI SA DE CV PLAN DE AYALA NO.502 COL.EJIDAL MTZ. DE LA TORRE, VER 10 GARRAFONES 129.31$ 20.69$ 150.00$

2910-0002 MOC 4927 12-ago-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUE 100 PIJAS 10X3/4, 100 PIJAS, 200 ARANDELAS PLANAS 106.00$ 16.96$ 122.96$

2460-0001 MOC 4927 12-ago-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUE 4 LÁMPARAS AHORRADORAS 59.95$ 9.59$ 69.54$

2460-0001 Ñ 108608 12-ago-11 LUZ MARIA HUERTA BELLO AV. MELCHOR OCAMPO NO.509 COL. CENTRO MTZ. DE LA TORRE, VER 1 LINTERNA RECARGABLE 75.86$ 12.14$ 88.00$

2910-0002 MOC 4971 15-ago-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUE 150 PIJAS, 150 ARANDELAS 62.40$ 9.98$ 72.38$

2910-0002 MOC 5020 16-ago-11 FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV LERDO 701-6 ESQ. HIDALGO Y CUAUHTEMOC COL. CENTRO TEZIUTLÁN, PUE 100 PIJAS C/FIJAD 24.80$ 3.97$ 28.77$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 21,500.58$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 5 TONER HP LASERJET, 9 TINTA 92HP NEGRA 10,545.00$ 1,687.20$ 12,232.20$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TINTA HP95 COLOR, ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO 3,347.00$ 535.52$ 3,882.52$

2730-0001 1170 14-may-11 GABRIELA AURORA HERNANDEZ VENEGAS EULALIO VELA NO. 14 COL. CENTRO MINATITLAN, VER 2 BALONES DE FUTBOL, 2 BALONES DE VOLEIBOL 706.90$ 113.10$ 820.00$ 3180-0003 FSURT0136859 2-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 192.51$ 30.80$ 223.31$ 2920-0001 3780 8-jun-11 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA No. 28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 1 CANDADO LOCK 68.96$ 11.03$ 79.99$ 2910-0002 3780 8-jun-11 SANSORES NOVEROLA JESUS OBRERA No. 28 COL. PUEBLA AGUA DULCE, VER 1 REDUCCIÓN 1 A 3/4, 1 CONECTOR P/MANGUERA 30.17$ 4.83$ 35.00$

2210-0004 A360 8-jun-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE LOTE 15 MANZANA 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 46 GARRAFONES 555.17$ 88.83$ 644.00$

2730-0001 1177 21-jun-11 GABRIELA AURORA HERNANDEZ VENEGAS EULALIO VELA NO. 14 COL. CENTRO MINATITLAN, VER 2 BALONES DE VOLEIBOL, 1 BALON DE FUTBOL, 3 RED PARA CARGAR BALON

469.83$ 75.17$ 545.00$

2730-0001 4708 21-jun-11 CARMEN ELISA BUENO CALDERON AV. HIDALGO NO.185 COL. CENTRO MINATITLAN, VER 1 CASCO PARA BEISBOL 301.72$ 48.28$ 350.00$ 3180-0003 FSURT0174245 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 177.50$ 28.40$ 205.90$ 3180-0003 FSURT0186324 1-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 179.00$ 28.64$ 207.64$

2210-0004 A432 5-jul-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE LOTE 15 MANZANA 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 43 GARRAFONES 518.97$ 83.03$ 602.00$

2980-0001 3666 A 12-jul-11 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO I. MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 2 FILTROS PARA TELÉFONO 137.93$ 22.07$ 160.00$ 3180-0003 FSURT0200710 9-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 166.00$ 26.56$ 192.56$ 2140-0001 27819 6-jul-11 DBC TECNOLOGUIES SA DE CV ZARAGOZA NO.1103 COL.CENTRO COATZACOALCOS, VER 1 RECARGA DE TONER HP 317.24$ 50.76$ 368.00$

2210-0004 A457 18-jul-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE LOTE 15 MANZANA 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 30 GARRAFONES 362.07$ 57.93$ 420.00$

3180-0003 FSURT0223812 23-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 143.50$ 22.96$ 166.46$

2490-0001 A8QF-552 22-jul-11 COLORIMETRIA Y PROTECCION DEL GOLFO SA DE CV

PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO 1B INT. N/A EL PALMAR. AGUA DULCE, VER 3 PINTURAS COMEX, 1LT THINNER, 1 BROCHA 3" 310.34$ 49.66$ 360.00$

3610-0004 D 1297276 30-jul-11 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV JUAN SALVADOR AGRAZ NO.101 SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS D.F., MÉXICO 4804 COPIAS T/C 189.66$ 30.34$ 220.00$

2460-0001 3731 A 10-ago-11 JUANA RAMIREZ ARIZPE FCO I. MADERO NO.667 COL. CENTRO AGUA DULCE, VER 1 CABLE TELEFÓNICO 112.06$ 17.93$ 129.99$

2210-0004 A516 10-ago-11 LACRISTALINA SA DE CV 16 DE SEPTIEMBRE LOTE 15 MANZANA 5 S/N COL. EMILIANO ZAPATA AGUA DULCE, VER 11 GARRAFONES 132.76$ 21.24$ 154.00$

2490-0001 A8QF-628 10-ago-11 COLORIMETRIA Y PROTECCION DEL GOLFO SA DE CV

PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO 1B INT. N/A EL PALMAR. AGUA DULCE, VER 1 PINTURA COMEX, 1LT THINNER, 2 BROCHAS 2" Y 3" 273.28$ 43.72$ 317.00$

TOTAL AGUA DULCE 22,315.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 2 TONER HP LASERJET 3,282.00$ 525.12$ 3,807.12$

Page 42: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TONER HP LASERJET, ESPUMA LIMPIADORA, CD 700MB C/50, TONER LEXMARK, DVD-R 120MIN, AIRE COMPRIMIDO

6,569.00$ 1,051.04$ 7,620.04$

3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

2160-0001 ED-50255 9-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. SERVILLETAS 10.78$ 1.72$ 12.50$

2210-0004 ED-50255 9-abr-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. PAN BLANCO, JUGOS, MAYONESA, JAMÓN 413.71$ 66.19$ 479.90$

2210-0004 17-oct-34 9-abr-11 MARIBEL PEREZ JIMENEZ OBISPO DE LAS CASAS NO.109 ESQ. FCO. JAVIER MINA COL. CENTRO PAPANTLA, VER 50PZAS DE JUGO 170.34$ 27.26$ 197.60$

3180-0003 FSURT0140041 4-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0152941 11-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 MPKMA2702753 18-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0175564 25-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0187917 2-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 111.59$ 17.86$ 129.45$

2210-0004 FC 853 24-jun-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 5 GARRAFONES 86.21$ 13.79$ 100.00$

3180-0003 FSURT0200913 9-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 116.09$ 18.58$ 134.67$ 3180-0003 FSURT0213133 16-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 98.29$ 15.73$ 114.02$ 3180-0003 FSURT0224227 23-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 116.09$ 18.58$ 134.67$

TOTAL FILOMENO MATA 20,674.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 1 TONER DELL, 3 TONER HP LASERJET 7,823.00$ $ 1,251.68 $ 9,074.68

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER DVD-R 120MIN, TINTA HP AMARILLO, NEGRA, MAGENTA, TONER HP LASERJET, CD 700MB C/50

16,311.80$ $ 2,609.89 18,921.69$

3130-0001 3945 22-ago-11 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.295 COL. EL MIRADOR XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 4,259.08$ $ 681.45 4,940.53$ 3610-0004 9606 9-ago-11 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 395 COPIAS MILLAR T/O 119.18$ $ 19.07 138.25$ 3610-0004 9605 9-ago-11 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 716 COPIAS MILLAR T/O 216.03$ $ 34.57 250.60$ 3610-0004 9580 3-ago-11 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 507 COPIAS MILLAR T/O 152.97$ $ 24.48 177.45$ 3180-0003 FSURT0247210 6-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ $ 15.94 115.54$ 3610-0004 9616 12-ago-11 GONZALEZ AQUINO ROSELINE REFORMA NO.100 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 92 COPIAS T/C POR MILLAR 31.72$ $ 5.08 36.80$ 3180-0003 FSURT0259306 13-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 105.60$ $ 16.90 122.50$

2210-0004 FB 7665 22-jul-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 30 GARRAFONES DE AGUA 504.31$ $ 80.69 585.00$

TOTAL PAPANTLA 34,363.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 2 TONER HP LASERJET, 10 TINTA 92HP NEGRA 5,882.00$ 941.12$ 6,823.12$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TINTA COLOR Y NEGRA HP DESKJET, TINTA HP95 COLOR, ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO

9,083.00$ 1,453.28$ 10,536.28$

2110-0001 A 5195 6-abr-11 RAMIREZ OSORIO JANET AV. LÓPEZ MATEOS NO. 21 COL. CENTRO CHICONTEPEC, VER 120 LÁPIZ MADERA 291.60$ 46.66$ 338.26$

2910-0002 H-0001531 3-may-11 MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE CV

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64 COL. LA MORITA TANTOYUCA, VER 10 TORNILLOS S/TUERCA 1/4X1/2", 10 TORNILLOS S/TUERCA

1/4X3/4", RONDANAS PLANAS 1/4"18.06$ 2.89$ 20.95$

2910-0001 H-0001531 3-may-11 MATERIALES AZULEJOS SANITARIOS Y FERRETERIA SA DE CV

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64 COL. LA MORITA TANTOYUCA, VER 1 TIJERA DE PODAR CON CUCHILLA DE PASO 51.63$ 8.26$ 59.89$

3180-0003 MPKMA2695077 18-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 139.67$ 22.35$ 162.02$

2530-0001 1031 16-may-11 JESUS CHAGOYA CARRANZA PROL. AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 51 COL. IMSS COPLAMAR CHICONTEPEC, VER AVAPENA, TREDA, VENDAS, TEMPRA, CLORANFENICOL, VICK

VAPORUB, ETC675.00$ 108.00$ 783.00$

2530-0001 1032 16-may-11 JESUS CHAGOYA CARRANZA PROL. AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 51 COL. IMSS COPLAMAR CHICONTEPEC, VER BACTRIN, VENDAS, TOALLA SANITARIA, AMBROXOL 187.07$ 29.93$ 217.00$

3180-0003 MPKMA2695419 10-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3180-0003 MPKMA2695436 23-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 163.81$ 26.21$ 190.02$ 2110-0001 1612 15-jun-11 CRUZ HERNANDEZ TEOFILO AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N CHICONTEPEC, VER 1 CAJA DE CORDON P_/GAFETE C/35PZAS 150.86$ 24.14$ 175.00$

2210-0004 EB 4698 18-may-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 25 GARRAFONES 409.48$ 65.52$ 475.00$

2210-0004 EB 4951 25-may-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 25 GARRAFONES 409.48$ 65.52$ 475.00$

2210-0004 EB 5226 1-jun-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 25 GARRAFONES 409.48$ 65.52$ 475.00$

2210-0004 EB 5743 15-jun-11 COMERCIALIZADORA LA PUREZA DE BEBIDAS, S.A. DE C.V.

CARR. LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO KM13 500 NO.830 COL.TAMPICO ALTAMIRA ALTAMIRA, TAMAULIPAS 25 GARRAFONES 409.48$ 65.52$ 475.00$

3180-0003 MPKMA2695468 3-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.16$ 17.94$ 130.10$ 3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 28,947.74$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 3 TONER HP LASERJET 4,923.00$ 787.68$ 5,710.68$ 2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TONER HP LASERJET, TINTA COLOR HP DESJETT, TINTA NEGRA HP 9,920.00$ 1,587.20$ 11,507.20$ 2460-0001 A 687 14-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 2PZAS APAGADOR VISIBLE CUADRADO 17.24$ 2.76$ 20.00$ 2910-0002 A 687 14-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1PZA LIMA TRIÁNGULO PESADO NICHOLSON 14.66$ 2.34$ 17.00$ 2210-0004 108925 14-jun-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 2BOLSAS DE 1KG CEFÉ 275.86$ 44.14$ 320.00$

2160-0001 A 6286 14-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. 1PAQ SERVILLETAS 250PZAS 15.43$ 2.47$ 17.90$

2210-0004 A 6286 14-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. 2CAJA TE, 1KG AZÚCAR, 2CAJAS GALLETAS 98.98$ 15.84$ 114.82$

2230-0001 A 6286 14-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. 1PAQ CUCHARAS, 2PAQ DE VASOS 28.41$ 4.55$ 32.96$

2910-0002 08145 A 10-jun-11 JAZMIN FLORES VILLALOBOS CONSTITUCIÓN NO.26 ZONA CENTRO XALAPA, VER 4 TENSORES PARA RED DE VOLEIBOL 103.45$ 16.55$ 120.00$ 2910-0002 A 154987 20-jun-11 LANDA LOPEZ MARIA DE LOURDES FRANCISCO RIVERA NO.401 A COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER 20 TAQUETES 1/4 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2210-0004 BD 4462 21-jun-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 13 GARRAFONES 246.55$ 39.45$ 286.00$ 2490-0001 22404 23-jun-11 DECO JASDIM SA DE CV EMILIANO ZAPATA NO. 83 COL. CENTRO CARDEL, VER 1 THINNER DE 4LTS, 1 AEROCOMEX BLANCO 115.95$ 18.55$ 134.50$

2460-0001 V 8544 22-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. 1 ADAPTADOR 40.43$ 6.47$ 46.90$

2160-0001 V 8723 24-jun-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MÉXICO, D.F. 1 LIMPIADOR ANTISARRO EASYOF, 3 PASTILLAS HARPIC, LIMPIADOR 156.72$ 25.08$ 181.80$ 2470-0001 A 734 28-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 20PZAS LAMINA GALVANIZADA 5,215.52$ 834.48$ 6,050.00$ 2420-0001 A 734 28-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1PZA CEMENTO GRIS 50KGS 91.38$ 14.62$ 106.00$ 2910-0002 A 734 28-jun-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 2PZAS LLANTAS P/MUEBLE CHICA 22.41$ 3.59$ 26.00$ 3610-0004 G 42241 25-jun-11 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 19 COPIAS T/C, 2PZAS ENGARGOLADO ARILLO METÁLICO 37.59$ 6.01$ 43.60$

2920-0001 1045 9-jul-11 MIROS ZAMUDIO DEBORA AV. ORIZABA NO. 185 ESQ. AV. XALAPA COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER HECHURA DE LLAVE, LLAVES DUPLICADOS LARGAS 110.00$ 17.60$ 127.60$

2110-0001 G 42582 7-jul-11 PAPELERIA SALAMAN SA DE CV REVOLUCIÓN NO. 38 ZONA CENTRO XALAPA, VER 1PZA BLOCK PAPEL ALBANENE 34.48$ 5.52$ 40.00$ 2710-0001 722 27-jun-11 LUIS MANUEL MORALES MARTINEZ CHAPULTEPEC NO.12 COL. LAURELES XALAPA, VER 1 BANDERÍN DE LONA IMPRESA 129.32$ 20.69$ 150.01$ 2210-0004 BD 7173 12-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 15 GARRAFONES 284.48$ 45.52$ 330.00$ 2160-0001 4753 20-jul-11 ELSA MARBELLA SUAREZ TRUJILLO FCO. JAVIER CLAVIJERO NO.212 COL. CENTRO XALAPA, VER 4KG BOLSA NEGRA 93.09$ 14.90$ 107.99$ 3110-0001 JB 000002969815 5-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,362.93$ 698.07$ 5,061.00$ 2470-0001 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1KG ALAMBRE, 16 TORNILLOS, 32 RONDANAS, 16 TUERCAS 79.34$ 12.70$ 92.04$ 2910-0002 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 BOLSA DE CINCHOS, 1 SEGUETA 18.97$ 3.03$ 22.00$ 2460-0001 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1MT DE CABLE #12, 1 CINTA DE AISLAR, 1 SOLDADURA 1/8" 65.52$ 10.48$ 76.00$

Page 43: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

2910-0001 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 PINZA DE PRESIÓN 10" 79.31$ 12.69$ 92.00$ 2490-0001 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 ESMALTE AEROSOL BLANCO 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2420-0001 A 904 4-ago-11 JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO NIÑOS HÉROES NO.15 NAOLINCO, VER 1 CEMENTO GRIS DE 50KG 90.52$ 14.48$ 105.00$

3610-0004 5469 1-ago-11 CONDADO RAMIREZ BENITO JOAQUIN MARIA RODRIGUEZ NO.18 COL. OBRERO CAMPESINA XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL 104.31$ 16.69$ 121.00$

2210-0004 BD 8679 9-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 11 GARRAFONES 208.62$ 33.38$ 242.00$ TOTAL NAOLINCO 31,392.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 2 TONER HP LASERJET 3,282.00$ 525.12$ 3,807.12$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERTONER HP LASERJET, CD 700MB C/50, TINTA COLOR Y NEGRA LEXMARK, ESPUMA LIMPIADORA, DVD-R 120MIN, AIRE COMPRIMIDO, TONER HP LASERJET

11,933.00$ 1,909.28$ 13,842.28$

3610-0004 10483 29-abr-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 410 COPIAS 212.05$ 33.93$ 245.98$ 2980-0001 10483 29-abr-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 2 PILAS AA 25.86$ 4.14$ 30.00$ 2210-0004 10483 29-abr-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 14 GARRAFONES 217.24$ 34.76$ 252.00$ 2110-0001 10483 29-abr-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 1 PAQ. HOJAS BLANCAS 48.28$ 7.72$ 56.00$ 2160-0001 2265 25-may-11 MORENO AGUIRRE JAVIER AV. HIDALGO NO.315 ZONA CENTRO VEGA DE ALATORRE, VER 9 MECHUDOS 220.70$ 35.31$ 256.01$ 3610-0003 A 9897 19-may-11 MESA GOMEZ ROBERTO MURILLO VIDAL 11 COL. CUAUHTEMOC XALAPA, VER 1 IMPRESIÓN EN LONA, 1 DISEÑO 810.00$ 129.60$ 939.60$ 2210-0004 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 20 GARRAFONES DE AGUA, 17 BOLSAS DE HIELO 530.17$ 84.83$ 615.00$ 3610-0004 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 82 COPIAS FOTOSTÁTICAS 42.41$ 6.79$ 49.20$ 2980-0001 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 4 PILAS AA 51.72$ 8.28$ 60.00$ 2230-0001 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 20 PAQ DE VASOS DE UNICEL 200.00$ 32.00$ 232.00$

2110-0001 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER1 CINTA CANELA, 22 PLIEGO PAPEL CREPE, 3 BOLSAS DIAMANTINA, 5 CARTULINAS, 50 PLIEGOS PAPEL CHINA, 1 MOÑO, 1 RESISTOL ADHESIVO

154.39$ 24.70$ 179.09$

2160-0001 10553 30-may-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 2 FLORATEL 25.00$ 4.00$ 29.00$ 2460-0001 3074 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 ROLLO DE CABLE NO.12 775.86$ 124.14$ 900.00$ 2920-0001 3075 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 3 CHAPAS 375.00$ 60.00$ 435.00$ 2910-0002 3075 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 MANDRIL (TIPO BROCA) 77.59$ 12.41$ 90.00$ 2910-0001 3076 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 LLAVE NARIZ 1/2, 1 LLAVE DE PASO 107.75$ 17.24$ 124.99$ 2910-0002 3076 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 CINTA TEFLÓN, 1 VÁLVULA, 1 FLOTADOR 73.28$ 11.73$ 85.01$ 2920-0001 3076 20-may-11 PAULINO VAZQUEZ MORALES BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO.503 VEGA DE ALATORRE, VER 1 CANDADO 155.17$ 24.83$ 180.00$ 2210-0004 10613 29-jun-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 28 GARRAFONES, 1 PAQ. DE AGUA 464.66$ 74.34$ 539.00$ 2110-0001 10613 29-jun-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 2 PAQ. DE SOBRES 37.94$ 6.07$ 44.01$ 3610-0004 10613 29-jun-11 ISLAS REYES JESSICA PLAZA M. RODRIGUEZ NO.411 VEGA DE ALATORRE, VER 157 COPIAS FOTOCOPIAS 81.20$ 12.99$ 94.19$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 23,085.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 1 TONER DELL, 5 TINTA 92HP NEGRA 4,200.00$ 672.00$ 4,872.00$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERESPUMA LIMPIADORA, DVD-R 120MIN, CD 700MB C/50, DVD-R HANDYCAM 30MIN, TINTAHP95 COLOR, TONER HP, AIRE COMPRIMIDO, TINTA NEGRA Y COLOR HP DESKJET

9,914.80$ 1,586.37$ 11,501.17$

3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$ TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 23,855.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 28 TINTA 92HP NEGRA 7,280.00$ 1,164.80$ 8,444.80$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER AIRE COMPRIMIDO, DVD-R 120MIN, CD 700MB C/50, TINTA HP95 COLOR, ESPUMA LIMPIADORA

9,078.00$ 1,452.48$ 10,530.48$

3180-0003 FSURT0138031 3-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

2460-0001 10528 14-jun-11 CRUZ CASTELLANOS GASPAR AV. 6 NORTE COL. OBRERA POZA RICA, VER 4 PLUG JUMBO, 2 TWEETER SPT, 5MTS SOLDADURA 60-40, 8 CONECTA RESORTE

227.95$ 36.47$ 264.42$

2980-0001 ABL 5368 14-jun-11 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV AV. FUNDADORES NO.935 INT. 301 COL. DEL VALLE DEL MIRADOR MONTERREY NVO. LEÓN 1 PILAS ENERGIZER AAA, 1 PILAS ENERGIZER 9V 122.33$ 19.57$ 141.90$

2980-0001 56539 A 14-jun-11 VERA RAMOS MARTHA AV. BENITO JUÁREZ NO.1200 COL. 27 DE SEPTIEMBRE POZA RICA, VER 1PZA ACEITE MOTOS GAS 2 TIEMPOS 950ML 47.41$ 7.59$ 55.00$ 3180-0003 FSURT0161354 17-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0173182 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$

2920-0001 E 87558 24-jun-11 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES 101 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER 2PZAS CHAPA PHILIPS 49.50$ 7.92$ 57.42$

3180-0003 FSURT0191594 5-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.45$ 15.91$ 115.36$ 2980-0001 FM 2556 5-jul-11 DISTRIBUIDORA TOTONACA SA DE CV AQUILES SERDAN NO. 200 COL. CENTRO PAPANTLA, VER 1PZA HILO REDONDO 103.45$ 16.55$ 120.00$ 3180-0003 MPKMA2702763 8-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0211408 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 118.00$ 18.88$ 136.88$

2910-0002 80407 A 29-jul-11 MENDOZA NOGUEIRA MIGUEL ANGEL DANIEL AGUILAR CASTILLO NO.21-A COL. VENUSTIANO CARRANZA XALAPA, VER 1 BOLSA DE REMACHES DE 3/16, 1/8, 1/4, 2BROCAS P/METAL 1/4,

1/81 MASCARILLA164.29$ 26.29$ 190.58$

3180-0003 FSURT0246498 5-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 124.26$ 19.88$ 144.14$ 2910-0002 98753 5-ago-11 ROSADO RODRIGUEZ BLANCA PATRICIA AZUETA NO.101-C ZONA CENTRO PAPANTLA, VER 10 ARMELLAS, 10 TAQUETES 60.30$ 9.65$ 69.95$

2910-0002 IA 347 5-ago-11 ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNES 101 COL. FLORES MAGÓN POZA RICA, VER 1 BROCA P/CONCRETO DE 1/4 Y 1/2 52.46$ 8.39$ 60.85$

2910-0001 4252 11-ago-11 GUADALUPE VAZQUEZ MORENO CALLE REPÚBLICA NO.8 COL. CENTRO COXQUIHUI, VER 1 ARCO P/SEGUETA, 1 SEGUETA 123.28$ 19.72$ 143.00$ 3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL COXQUIHUI 28,418.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 3 TONER HP LASERJET, 2 TONER DELL 10,723.00$ 1,715.68$ 12,438.68$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER AIRE COMPRIMIDO, TINTA HP AMARILLO, MAGENTA, CYAN, NEGRA, CD 700MB C/50, DVD-R 120MIN

3,523.60$ 563.78$ 4,087.38$

3180-0003 FSURT0089342 7-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0056730 16-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 134.00$ 21.44$ 155.44$ 3180-0003 FSURT0100722 13-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0126311 27-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.00$ 19.04$ 138.04$ 3180-0003 FSURT0114767 21-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 146.50$ 23.44$ 169.94$ 3180-0003 FSURT0139353 4-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 126.00$ 20.16$ 146.16$

2460-0001 1487 10-jun-11 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL. CENTRO UXPANAPA, VER 2 PASTILLAS 50AMP, 1 SOQUET 321.10$ 51.38$ 372.48$

2920-0001 1487 10-jun-11 CALDELAS GARCIA OMAR MIGUEL ALEMÁN NO.402 ENTRE MANANTIALES Y VENUSTIANO CARRANZA COL. CENTRO UXPANAPA, VER 1 CANDADO 43.10$ 6.90$ 50.00$

3110-0001 JG 000003314834 16-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,954.31$ 312.69$ 2,267.00$ 3180-0003 FSURT0174597 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0200277 9-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0187178 2-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.00$ 19.04$ 138.04$ 3180-0003 FSURT0212907 16-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0247023 6-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 115.60$ 18.50$ 134.10$ 3180-0003 FSURT0259231 13-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.14$ 17.62$ 127.76$ 3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL UXPANAPA 28,377.52$

Page 44: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 1 TINTA 92HP NEGRA, 2 TONER HP LASERJET, 1 TONER DELL 6,442.00$ 1,030.72$ 7,472.72$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TINTA HP95 COLOR, TINTA COLOR Y NEGRA HP DESKJET, CD 700MB C/50, TINTA COLOR Y NEGRA CANON, DVD-R 120MIN

2,047.00$ 327.52$ 2,374.52$

3110-0001 UH000001862880 19-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,418.10$ 386.90$ 2,805.00$ TOTAL HUAYACOCOTLA 12,652.24$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 2 TONER DELL 5,800.00$ 928.00$ 6,728.00$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERCINTA EPSON, ESPUMA LIMPIADORA, SEÑALADOR LASER, CD 700MB C/50, TINTA EPSON MAGENTA, CYAN, AMARILLA, NEGRA, AIRE COMPRIMIDO, DVD-R 120MIN

9,404.00$ 1,504.64$ 10,908.64$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 17,636.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 10 TINTA 92HP NEGRA 2,600.00$ 416.00$ 3,016.00$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VERAIRE COMPRIMIDO, DVD-R 120MIN, CD 700MB C/50, TINTA HP95 COLOR, CD 700MB 80MIN, DVD-R HANDYCAM 30MIN, TINTA HP PHOTO SMART NEGRO Y TRICOLOR

6,771.60$ 1,083.46$ 7,855.06$

3180-0003 FSURT0057855 18-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 00312 28-abr-11 JESUS DEMUNER PITOL PROL. AV. 2 SIN NUMERO INT. 40 COL. RUÍZ MILLAN CORDOBA, VER. SERVICIO DE MENSAJERÍA 75.86$ 12.14$ 88.00$

2910-0002 F 2960 4-may-11 ALEJANDRA MENDOZA VALENCIA AV. 3 NO. 1318-B ENTRE CALLES 13 Y 15 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 3O TORNILLOS 1/4X2, 30 TUERCAS GALV. 1/4 51.72$ 8.28$ 60.00$

2980-0001 F 2960 4-may-11 ALEJANDRA MENDOZA VALENCIA AV. 3 NO. 1318-B ENTRE CALLES 13 Y 15 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 2 PILAS DURACELL 103.45$ 16.55$ 120.00$

2910-0002 272147 4-may-11 NIETO VELASQUEZ MANUEL AVENIDA 1 NO.1711 ENTRE CALLES 17 Y 19 CORDOBA, VER. 4 ESLABONES CON SEGURO, 50 PIJAS P/TABLAROCA, 1 YEE GALV. 84.79$ 13.57$ 98.36$ 2980-0001 A 303200 11-may-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 3 PILAS ALCALINAS 9V, 1 PILA ALCALINA AA 197.41$ 31.58$ 228.99$ 3180-0003 FSURT0091821 9-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 2980-0001 BCAC015195 24-may-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 PILA ALCALINA 12V, 1 PILA 9V 80.28$ 12.84$ 93.12$

3580-0001 16417 31-may-11 TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL OXFORD SA DE CV CALLE 7 NO.708 CORDOBA, VER. SERVICIO DE LAVADO A 6 CORTINAS 480.00$ 76.80$ 556.80$

3180-0003 FSURT0106514 17-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 FSURT0118783 24-may-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$

2910-0002 275130 4-jun-11 NIETO VELASQUEZ MANUEL AVENIDA 1 NO.1711 ENTRE CALLES 17 Y 19 CORDOBA, VER. 6TORNILLOS, 2 TUERCAS MARIPOSA, 4 ARMELLAS, 1 ADAPTADOR DE PLÁSTICO, 2 CODO DE PLÁSTICO, 2 ESLABÓN CON SEGURO

51.69$ 8.27$ 59.96$

2910-0002 A 303561 3-jun-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 1 POLIDUCTO AGUA, 1 HIDROTOMA, 6 ABRAZADERAS 267.81$ 42.85$ 310.66$ 3180-0003 FSURT0138521 3-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 129.00$ 20.64$ 149.64$ 3110-0001 JI 000001635046 17-jun-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,583.62$ 573.38$ 4,157.00$ 2910-0001 CO 1927 24-jun-11 DIMMEEB SA DE CV ORIENTE 9 NO. EXT. 163 ALTOS COL. CENTRO ORIZABA, VER 1 BUJÍA BOSCH 30.17$ 4.83$ 35.00$ 2920-0001 276914 24-jun-11 NIETO VELASQUEZ MANUEL AVENIDA 1 NO.1711 ENTRE CALLES 17 Y 19 CORDOBA, VER. 2 CANDADOS FANAL HIERRO 31.26$ 5.00$ 36.26$ 2910-0002 276914 24-jun-11 NIETO VELASQUEZ MANUEL AVENIDA 1 NO.1711 ENTRE CALLES 17 Y 19 CORDOBA, VER. 1 TEE PVC 1/2", 50 PIJAS P/TABLAROCA, 2 CHALUPA GALV 1/2" 14.47$ 2.32$ 16.79$ 2910-0001 E 62997 17-jun-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 1 ZAPAPICO 5LBS., 1 MANGO P/HACHA 139.34$ 22.30$ 161.64$ 2980-0001 E 62997 17-jun-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 2 PILAS ALCALINA 108.94$ 17.43$ 126.37$ 2460-0001 E 62997 17-jun-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 2 CINTAS DE AISLAR 17.24$ 2.76$ 20.00$ 3180-0003 FSURT0151483 10-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 FSURT0172921 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 142.00$ 22.72$ 164.72$ 2460-0001 0396 29-jun-11 LIDITZ MORALES RAMIREZ AV. 1 NO.1501 CORDOBA, VER. 1 INTEGRADO PARA EQUIPO DE SONIDO 103.45$ 16.55$ 120.00$ 2980-0001 E 63432 8-jul-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 3 PILAS ALCALINAS 9V 163.91$ 26.23$ 190.14$ 3180-0003 FSURT0192789 5-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 108.60$ 17.38$ 125.98$ 3110-0001 JI 000001830522 12-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,037.93$ 486.07$ 3,524.00$

2910-0002 A 67 5-ago-11 FERRETERA EL CLAVO CORDOBES SA DE CV AV. 3 NO. 1125 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 1 ESPATULA FLEXIBLE, 1 SEGUETA DIENTE GRUESO, 2 LIMAS TRIÁNGULO

57.34$ 9.17$ 66.51$

2910-0002 489 9-ago-11 SUSANA BARRAGAN CHAVEZ CALLE 15 NO.7 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 1 CAUTÍN, 1 BASE P/CAUTÍN 81.89$ 13.10$ 94.99$ 2460-0001 489 9-ago-11 SUSANA BARRAGAN CHAVEZ CALLE 15 NO.7 COL. CENTRO CORDOBA, VER. 1 ROLLO DE SOLDADURA, 1 PASTA 99.13$ 15.86$ 114.99$ 3180-0003 FSURT0246449 5-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 111.10$ 17.78$ 128.88$ 2460-0001 II794 19-ago-11 IMPORTADORA OSO SA DE CV AV. 11 NO.2623 INT. 1 COL. DEL MAESTRO CORDOBA, VER. 1 LÁMPARA DE MANO 9LEDS RECARGA 44.83$ 7.17$ 52.00$

3340-0001 A 2366 11-ago-11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

AV. UNIVERSIDAD NO.350 CARRETERA FEDERAL CUITLÁHUAC-LA TINAJA LOC. DOS CAMINOS

CUITLÁHUAC, VER PARTICIPACIÓN EN 2DO CONGRESO INTERNACIONAL "TRAINING AND LEARNING FOR A GLOBAL WORLD"

818.97$ 131.03$ 950.00$

3180-0003 FSURT0258463 12-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3180-0003 FSURT0211612 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 99.60$ 15.94$ 115.54$ 3180-0003 FSURT0234189 29-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 110.60$ 17.70$ 128.30$ 3170-0001 FC 393 1-ago-11 BT LATAM MEXICO S.A. DE C.V. RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG. Y DIGITALES 6,450.00$ 1,032.00$ 7,482.00$

TOTAL OMEALCA 31,208.22$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2140-0001 026 19-jul-11 CARCOT GRUPO COMERCIAL SA DE CV NICARAGUA MO. 77-A COL. REFORMA XALAPA, VER 1 TONER HP LASERJET 1,641.00$ 262.56$ 1,903.56$

2140-0001 1205 A 13-jul-11 ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE OTE 374-A, COL. CENTRO XALAPA, VER TINTA HP 8500 MAGENTA, NEGRA, AMARILLA, CYAN, TONER HP 2420 4,472.00$ 715.52$ 5,187.52$

3130-0001 160 18-abr-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 138.04$ 22.09$ 160.13$

3180-0003 FSURT0067404 26-abr-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$

2550-0001 11597 12-abr-11 ABAQUISUR SA DE CV 2A DE JUÁREZ NO.32 ESQ. INDEPENDENCIA COL. BARRIO NUEVO RIÍO BLANCO, VER 1 CAJA DE TIRAS DE PH 110.00$ 17.60$ 127.60$

3110-0001 JI 000001574840 31-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 475.86$ 76.14$ 552.00$ 3110-0001 JI 000001574842 31-may-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,424.14$ 547.86$ 3,972.00$ 3180-0003 00810 A JESUS DEMUNER PITOL PROL. AV. 2 SIN NUMERO INT. 40 COL. RUÍZ MILLAN CORDOBA, VER. SERVICIO DE MENSAJERÍA 62.07$ 9.93$ 72.00$

3130-0001 160 20-jun-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 41.16$ 6.59$ 47.75$

3110-0001 JI 000001771495 28-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 506.03$ 80.97$ 587.00$ 3110-0001 JI 000001771497 28-jul-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,299.14$ 367.86$ 2,667.00$ 3180-0003 FSURT0199871 8-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 119.09$ 19.06$ 138.15$

3130-0001 160 20-jul-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE HUATUSCO VER AV. 3 ORIENTE NO.310 HUATUSCO, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE 41.16$ 6.59$ 47.75$

2940-0001 1658 "UNICA" 24-ago-11 DIEGO RAFAEL LOPEZ MORALES AV. 4 OTE #305 ESQ. CON CALLE 3 COL. CENTRO HUATUSCO, VER 2 BOCINAS 200WATTS DE POTENCIA 258.62$ 41.38$ 300.00$ TOTAL HUATUSCO 15,881.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA -$ -$ TOTAL LA CAMELIA -$

638,803.02$ TOTAL GENERAL

Page 45: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 6,607.30 $1,057.17 $ 7,664.47

2960-0001 A 1801 21-jul-11 FORMULA LLANTAS SA DE CV AVENIDA PASEO ARAUCARIAS 1 XALAPA, VER VÁLVULA PARA AUTO Y CAMIONETA (2), LLANTA SPORT KING R15 (2) $ 2,164.66 $ 346.34 $ 2,511.00

3550-0002 A 1801 21-jul-11 FORMULA LLANTAS SA DE CV AVENIDA PASEO ARAUCARIAS 1 XALAPA, VER BALANCEO Y ALINEACIÓN $ 231.90 $ 37.10 $ 269.00 2160-0001 26222 15-ago-11 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 No. 128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS $ 716.80 $ 114.69 $ 831.49 2160-0001 26221 15-ago-11 FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI PONIENTE 8 No. 128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER 1 CAJA TOALLA PARA MANOS, 20LTS LIMPIADOR DE PINO $ 297.20 $ 47.55 $ 344.75

3610-0003 1388 A 7-jul-11 JORGE ARTURO HUESCA FORZAN INGENIEROS NO. 286 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 1 IMPRESIÓN DE LONA EN GRAN FORMATO CON ALTA RESOLUCIÓN $ 1,629.90 $ 260.78 $ 1,890.68

2210-0004 BD 8164 15-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 4PAQ AGUA DE 0.500ML $ 217.24 $ 34.76 $ 252.00

2210-0004 BD 7856 26-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 2 GARRAFONES, 1 PROMO 3PAQ. AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 124.14 $ 19.86 $ 144.00

2210-0004 BD 7889 26-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 16 GARRAFONES $ 303.45 $ 48.55 $ 352.00

2210-0004 BD 8007 29-jul-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 PROMO 3PAQ AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 279.31 $ 44.69 $ 324.00

3530-0001 F 1182 18-ago-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN A DISCO DURO $ 110.34 $ 17.65 $ 127.99 2230-0001 4049 28-jul-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL No. 29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 3PAQ VASOS TÉRMICO, 2PAQ CUCHARA PASTELERA $ 36.20 $ 5.79 $ 41.99

2210-0004 V 13433 28-jul-11 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV. CONSTITUYENTES 1150 COL. LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO

MÉXICO, D.F. GALLETAS, REFRESCOS, CAFÉ EN POLVO, ENDULZANTE $ 263.97 $ 42.23 $ 306.20

2210-0004 BD 8850 12-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 1PROMO 3PAQ AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 186.21 $ 29.79 $ 216.00

2210-0004 BD 8840 9-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 4 GARRAFONES, 1PROMO 3PAQ AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 155.17 $ 24.83 $ 180.00

2210-0004 BD 9632 19-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 24 GARRAFONES, 8PROMO 3PAQ AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 1,117.24 $ 178.76 $ 1,296.00

3610-0004 09832 10-ago-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE ENGARGOLADO $ 22.41 $ 3.59 $ 26.00 3610-0004 09833 10-ago-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE ENGARGOLADO $ 17.24 $ 2.76 $ 20.00 3610-0004 09961 17-ago-11 SANTA HOYOS APONTE AV. XALAPA NO. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO $ 701.51 $ 112.24 $ 813.75 2210-0004 109792 17-ago-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO NO. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 BOLSAS DE CAFÉ DE 1KG $ 284.48 $ 45.52 $ 330.00 2920-0001 4026 17-ago-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO. 14-D XALAPA, VER DUPLICADO DE LLAVES (1) $ 165.00 $ 26.40 $ 191.40

2490-0001 HGFGE178543 15-ago-11 HOME DEPOT S DE RL DE CV RICARDO MARGAIN 555 ED-A FRACC. SANTA ENGRACIA

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. 2PZAS ESPUMA POLIURETANO $ 262.05 $ 41.93 $ 303.98

2960-0002 PXA000012106 30-jul-11 GOMSA AUTOMOTRIZ XALAPA SA DE CV AV XALAPA No.195 COL. UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 1 FILTRO DE ACEITE $ 38.17 $ 6.11 $ 44.28 3550-0002 0019 4-ago-11 JONATHAN CITALAN MENDOZA AV. DE LAS AMERICAS No. 300 COL. LAURELES XALAPA, VER SERVICIO CAMBIO DE ACEITE $ 172.41 $ 27.59 $ 200.00

2130-0001 HD 02519 9-ago-11 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

AV. HÉROE DE NACOZARI SUR NUM. 2301 FRACC. JARDINES DEL PARQUE

AGUASCALIENTES, AGS 1 TOPOGRAFÍA ESCALA 1:50 $ 50.00 $ 8.00 $ 58.00

3510-0001 1536 9-ago-11 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES AV. LÁZARO CÁRDENAS NO.2402 COL. ENCINAL XALAPA, VER REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO $ 900.00 $ 144.00 $ 1,044.00

2210-0004 BD 9914 25-ago-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M. OLIVO #11 COL. RAFAEL LUCIO

XALAPA, VER 10 GARRAFONES, 1PROMO 3PAQ AGUA DE 0.500ML 3X1 $ 248.28 $ 39.72 $ 288.00

2110-0001 BDAB017925 19-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER PLUMONES, BANDERITAS, CLIPS, BOLIGRAFOS, ORGANIZADOR $ 169.50 $ 27.12 $ 196.62 2110-0001 VCZ 35068868 26-ago-11 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES MONTERREY NVO. LEÓN 1 KOLA LOKA $ 14.66 $ 2.34 $ 17.00 2110-0001 BDAB018121 25-ago-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 2CJA BOLÍGRAFO NEGRO $ 56.16 $ 8.99 $ 65.15

2110-0001 A 230 22-jun-11 LIBRERÍA Y PAPELERIA LA ILUSTRACION SA DE CV

REVOLUCIÓN No. 115 COL. CENTRO XALAPA, VER 9PZAS PLUMAS $ 116.38 $ 18.62 $ 135.00

3180-0003 CFDB1687373 23-ago-11 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV HAMBURGO No. 213 PISO 14 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 35.52 $ 5.68 $ 41.20

2960-0002 BEG 347734 21-ago-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO TAPETE DE HULE (2) $ 417.24 $ 66.76 $ 484.00

2910-0002 RV 7280 22-jun-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN NO. 312 COL. CENTRO XALAPA, VER CESPOL, SILICÓN, PISTOLA CALAFEO, SEGUETAS, PEGAMENTO, PVC COPLE, SOPORTE P/LAVABO, EMPAQUE P/LAVABO $ 111.98 $ 17.92 $ 129.90

2440-0001 8440 21-jul-11 GARCIA QUINTO LETICIA CLAVIJERO NO.119 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 MARCOS DE MADERA $ 345.69 $ 55.31 $ 401.00

2920-0001 1307 21-jul-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO

XALAPA, VER 18 COPIAS DE LLAVE $ 216.00 $ 34.56 $ 250.56

2920-0001 1321 28-jul-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO

XALAPA, VER 6 LLAVES DE PUNTO, 2 LLAVES TETRA, 6 DUPLICADOS DE LLAVE $ 692.00 $ 110.72 $ 802.72

2920-0001 4020 10-ago-11 MORENO LENDECHY JOAQUIN AV. AMÉRICAS NO. 14-D XALAPA, VER 1 DUPLICADO DE LLAVES $ 60.00 $ 9.60 $ 69.60 3520-0002 2675 20-jul-11 SANTAMARIA LEON MARIA IRMA DR. LUCIO No. 144 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO $ 650.00 $ 104.00 $ 754.00 3550-0002 3771 17-ago-11 GOYTIA ESPINOSA KARLA ILIANA AV. INDEPENDENCIA No.17 COL. 21 DE MARZO XALAPA, VER REPARACIÓN DE ELEVADORES DE AUTO $ 163.79 $ 26.21 $ 190.00 3180-0003 FSURT0239748 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0239770 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 106.36 $ 17.02 $ 123.38 3180-0003 FSURT0211705 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 118.00 $ 18.88 $ 136.88 3180-0003 FSURT0239780 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 109.00 $ 17.44 $ 126.44 3180-0003 FSURT0239785 2-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 93.81 $ 15.01 $ 108.82 3180-0003 FSURT0276187 23-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 110.01 $ 17.60 $ 127.61 3180-0003 FSURT0288820 30-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 97.01 $ 15.52 $ 112.53

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 24,466.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,943.84$ 471.01$ 3,414.85$

TOTAL TRES VALLES 3,414.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,563.27 $ 410.12 $ 2,973.39 3520-0001 F 1338 11-ago-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA $ 222.41 $ 35.59 $ 258.00

TOTAL ATZALAN 3,231.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,412.17$ 225.95$ 1,638.12$

TOTAL PAJAPAN 1,638.12$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,350.97$ 216.15$ 1,567.12$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,567.12$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,386.86$ 381.90$ 2,768.76$

TOTAL AGUA DULCE 2,768.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 2,343.60

3110-0001 JA000003840978 26-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ

MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ######## 2,273.24$ 16,481.00$

TOTAL PAPANTLA 16,481.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,387.77$ 222.04$ 1,609.81$

TOTAL BENITO JUÁREZ 1,609.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,066.12$ 330.58$ 2,396.70$

TOTAL NAOLINCO 2,396.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,106.80$ 337.09$ 2,443.89$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,443.89$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 906.58$ 145.05$ 1,051.63$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 1,051.63$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,759.54$ 281.53$ 2,041.07$

3110-0001 JA000003840679 26-ago-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,617.24$ 898.76$ 6,516.00$

TOTAL COXQUIHUI 8,557.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,300.99$ 208.16$ 1,509.15$

TOTAL UXPANAPA 1,509.15$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,973.71$ 315.79$ 2,289.50$

TOTAL HUAYACOCOTLA 2,289.50$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,981.71$ 317.07$ 2,298.78$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,298.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,099.84$ 175.97$ 1,275.81$

TOTAL OMEALCA 1,275.81$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1133042 31-ago-11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA NO.198 COL.CUAUHTEMOC C.P.06599 MEXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,546.30$ 247.41$ 1,793.71$

TOTAL HUATUSCO 1,793.71$ PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

DE FACTURALA CAMELIA -$ -$

TOTAL LA CAMELIA -$

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78,794.06$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) $ 10,331.28 $ 1,653.01 $ 11,984.29

3220-0001 423 27-sep-11 GARCIA GOVEA MARHTA SILVIA PARICUTÍN NO. 99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2011 $ 15,303.75 $ 2,448.60 $ 17,752.35

3530-0001 F 1580 15-oct-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN DE IMPRESORA $ 220.69 $ 35.31 $ 256.00

3230-0002 FQA-22433 26-ago-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 2,569.37 $ 411.10 $ 2,980.47

3130-0001 21,151 12-oct-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER INSURGENTES No. 170 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 571.55 $ 91.45 $ 663.00

3130-0001 21,172 12-oct-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER INSURGENTES No. 170 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 913.79 $ 146.21 $ 1,060.00

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA $ 672.41 $ 107.59 $ 780.00

2160-0001 26220 15-ago-11 FRANCISCO GUILLERMO WATTY ORQUIDI PONIENTE 8 No. 128 COL. FERROCARRILERA XALAPA, VER50PZAS BOLSA NEGRA, 30KG DETERGENTE, 40LTS LIMPIADOR, 40LTS, CLORO, 25PZAS PASTILLA PARA BAÑO. 10MTS JERGA, 10PZAS JALADOR DE HULE

$ 1,670.50 $ 267.28 $ 1,937.78

3530-0001 F 1690 29-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER MANTENIMIENTO DE IMPRESORA $ 330.17 $ 52.83 $ 383.00 3530-0001 F 1689 29-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN DE IMPRESORA $ 132.76 $ 21.24 $ 154.00 3530-0001 F 1658 26-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN DE IMPRESORA $ 136.21 $ 21.79 $ 158.00 2940-0001 F 1659 26-sep-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER RODILLO, RODILLO DE PRESIÓN, GOMA DE SEPARACIÓN PARA IMPRESORA $ 375.00 $ 60.00 $ 435.00

3330-0001 2539 28-sep-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR $ 12,000.00 $ 1,920.00 $ 13,920.00

3330-0001 2540 28-sep-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SERVIDOR DEL SISTEMA DE CONTROL

ESCOLAR P/16 PLANTELES $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

3230-0002 FQA-23373 27-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 2,412.62 $ 386.02 $ 2,798.64

5150-0001 FQA-22664 31-ago-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 1 MULTIFUNCIONAL $ 2,150.00 $ 344.00 $ 2,494.00

2140-0001 FQA-22664 31-ago-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TINTAS MAGENTA, CYAN, AMARILLA, NEGRA $ 4,747.45 $ 759.59 $ 5,507.04

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 64,880.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 14,172.87$ 2,267.66$ 16,440.53$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL TRES VALLES 17,220.53$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 6,419.03$ 1,027.05$ 7,446.08$

3520-0001 1486 21-sep-11 ELVA TRUJILLO CASTRO LEONA VICARIO NO. 5 ZONA CENTRO XALAPA, VER REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR 600.00$ 96.00$ 696.00$ 3220-0001 205 1-sep-11 JOSE LUIS SANTOS PEREZ MORELOS No. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER ARRENDAMIENTO DE 6 LOCALES. SEPTIEMBRE 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3520-0002 2792 7-sep-11 ANGEL ALEJANDRO HERNANDEZ PLATAS BENITO FENTANES NO. 12 COL. AGUACATAL XALAPA, VER REPARACIÓN A ENFRIADOR 2,310.34$ 369.65$ 2,679.99$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 780.00$ 124.80$ 904.80$

TOTAL ATZALAN 16,157.67$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 9,795.20$ 1,567.23$ 11,362.43$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL PAJAPAN 12,142.43$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SAN RAFAEL 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 7,482.53$ 1,197.20$ 8,679.73$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 9,459.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 12,608.06$ 2,017.29$ 14,625.35$

TOTAL AGUA DULCE 14,625.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 8,312.67$ 1,330.03$ 9,642.70$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL FILOMENO MATA 10,422.70$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 11,532.14$ $ 1,845.14 $ 13,377.28

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ $ 107.59 780.00$

TOTAL PAPANTLA 14,157.28$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTAL

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2011

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DE FACTURA

BENITO JUAREZ 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 7,795.00$ 1,247.20$ 9,042.20$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL BENITO JUÁREZ 9,822.20$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 11,604.45$ 1,856.71$ 13,461.16$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL NAOLINCO 14,241.16$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 10,308.23$ 1,649.32$ 11,957.55$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 11,957.55$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 8,228.53$ 1,316.57$ 9,545.10$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 10,325.10$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 7,869.89$ 1,259.18$ 9,129.07$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA GLASS 3,500.00$ 560.00$ 4,060.00$

TOTAL COXQUIHUI 13,189.07$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 5,880.97$ 940.96$ 6,821.93$

3530-0001 F 1579 15-oct-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER REVISIÓN DE IMPRESORA 136.21$ 21.79$ 158.00$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL UXPANAPA 7,759.93$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 6,683.97$ 1,069.43$ 7,753.40$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL HUAYACOCOTLA 8,533.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 14,600.16$ 2,336.02$ 16,936.18$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 672.41$ 107.59$ 780.00$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 17,716.18$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 8,646.73$ 1,383.48$ 10,030.21$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 844.83$ 135.17$ 980.00$

TOTAL OMEALCA 11,010.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 2160-00014183 DX, 4184 DX, 4185 DX, 4186 DX,

4677 DX29-jul-11 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV SUR 13 #313 ORIZABA, VER MATERIAL DE LIMPIEZA (varios) 10,131.85$ 1,621.10$ 11,752.95$

3220-0001 0330 1-sep-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE No. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER ARRENDAMIENTO DE LOCALES. SEPTIEMBRE 2011 4,568.97$ 731.03$ 5,300.00$ 3220-0001 0328 1-sep-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE No. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER ARRENDAMIENTO DE LOCALES. SEPTIEMBRE 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ 3220-0001 0339 1-oct-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE No. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER ARRENDAMIENTO DE LOCALES. OCTUBRE 2011 4,568.97$ 731.03$ 5,300.00$ 3220-0001 0338 1-oct-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE No. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER ARRENDAMIENTO DE LOCALES. OCTUBRE 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$

2120-0001 FQA-22689 1-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 2 TONER PARA COPIADORA 980.00$ 156.80$ 1,136.80$

TOTAL HUATUSCO 44,753.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA -$ -$ TOTAL LA CAMELIA -$

308,374.45$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 8,311.37 $ 1,329.82 $ 9,641.19 2710-0001 9600 25-jun-11 BECERRA VARGAS ALFREDO AV. 5 DE MAYO 1525 VERACRUZ, VER 200 PLAYERAS DEPORTIVAS BORDADAS $ 43,276.00 $ 6,924.16 $ 50,200.16 3250-0002 1020 12-sep-11 SESLY Y SUSANA FERNANDEZ JORGE LEONA VICARIO NO.13 COL. CENTRO XALAPA, VER RENTA DE CAMIONETA $ 6,034.48 $ 965.52 $ 7,000.00 3830-0001 59923 A 1-ago-11 BG HOTELERIA SA DE CV AVILA CAMACHO 60 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE ALIMENTOS, COFFE BREAK, RENTA DE SALÓN Y HOSPEDAJE $ 465,723.28 $ 74,515.72 $ 540,239.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 607,080.35$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,356.48$ 377.04$ 2,733.52$ TOTAL TRES VALLES 2,733.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,573.16$ 411.71$ 2,984.87$

3220-0001 204 1-ago-11 JOSE LUIS SANTOS PÉREZ MORELOS No. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCIALES ACONDICIONADOS COMO AULAS DE ESTUDIO AGOSTO 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$

TOTAL ATZALAN 7,415.67$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 908.09$ 145.30$ 1,053.39$ TOTAL PAJAPAN 1,053.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

MARTINEZ DE LA TORRE 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,389.10$ 222.26$ 1,611.36$ TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 1,611.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,458.73$ 393.40$ 2,852.13$ TOTAL AGUA DULCE 2,852.13$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$ TOTAL FILOMENO MATA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,050.89$ $ 328.14 $ 2,379.03 3110-0001 JA000004038110 29-sep-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18,811.21$ 3,009.79$ 21,821.00$

TOTAL PAPANTLA 24,200.03$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,102.12$ 336.34$ 2,438.46$ TOTAL BENITO JUÁREZ 2,438.46$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,040.92$ 326.55$ 2,367.47$ TOTAL NAOLINCO 2,367.47$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,087.39$ 333.98$ 2,421.37$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,421.37$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3110-0001 JH000001624917 11-sep-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,966.38$ 634.62$ 4,601.00$ 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 859.20$ 137.47$ 996.67$ 3180-0003 FSURT0138225 3-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 2980-0001 6666 3-jun-11 JORGE ARELLANO HERNÁNDEZ AV. HIDALGO NO.706 COL. CENTRO CD. MENDOZA, VER 2 HILOS PARA DESMALEZADORA 44.40$ 7.10$ 51.50$ 2470-0001 A 259 3-jun-11 FRANCISCO SALAZAR HIGAREDA AV. HIDALGO NO. EXT. 920 COL. OBRERA CAMERINO VERACRUZ, VER 2 TUERCAS PVC HIDRÁULICO 3/4" 84.48$ 13.52$ 98.00$ 2910-0002 A 259 3-jun-11 FRANCISCO SALAZAR HIGAREDA AV. HIDALGO NO. EXT. 920 COL. OBRERA CAMERINO VERACRUZ, VER 1 CONECTOR CON ROSCA 50.43$ 8.07$ 58.50$ 3180-0003 FSURT0151171 10-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$

2530-0001 AJJ3141 14-jun-11 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV IGNACIO LÓPEZ RAYÓN NO.110 PRIMER PISO COL. CENTRO VILLAHERMOSA, TAB XYLOCAINA SPRAY, DICLOFENACO, NAPROXENO, AGUA OXIGENADA,

PARACETAMOL, VENDAS, GASAS, MICROPHORE, ALCOHOL 258.62$ 41.38$ 300.00$

3180-0003 FSURT0161123 17-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 112.00$ 17.92$ 129.92$ 3180-0003 FSURT0173775 24-jun-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 2470-0001 1028 6-jul-11 JOSE LUIS SOTO PALACIOS CALLE PONIENTE 5 S/N COL. CENTRO RÍO BLANCO, VER CAMPANA GALV., ADAPT. MACHO BRONCE, TEFLÓN 3/4 127.59$ 20.41$ 148.00$ 2910-0002 1028 6-jul-11 JOSE LUIS SOTO PALACIOS CALLE PONIENTE 5 S/N COL. CENTRO RÍO BLANCO, VER CONECTOR, ABRAZADERA 84.47$ 13.52$ 97.99$ 3180-0003 FSURT0204654 12-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 3180-0003 FSURT0211575 15-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 90.45$ 14.47$ 104.92$ 3180-0003 FSURT0222755 22-jul-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 3180-0003 8-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$ 3180-0003 FSURT0271110 19-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA 102.60$ 16.42$ 119.02$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,419.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,880.84$ 300.93$ 2,181.77$ 3110-0001 JA000004038726 29-sep-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18,543.97$ 2,967.03$ 21,511.00$

TOTAL COXQUIHUI 23,692.77$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,541.41$ 246.63$ 1,788.04$ TOTAL UXPANAPA 1,788.04$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,925.53$ 308.08$ 2,233.61$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,233.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,997.28$ 319.56$ 2,316.84$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,316.84$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 851.21$ 136.19$ 987.40$ TOTAL OMEALCA 987.40$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1176110 27-sep-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,668.44$ 266.95$ 1,935.39$ TOTAL HUATUSCO 1,935.39$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA 3330-0001 2500 8-sep-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR (ESCUELA

WEB) 44,000.00$ 7,040.00$ 51,040.00$

TOTAL LA CAMELIA 51,040.00$

745,587.44$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2150-0001 406323 4-nov-11 DOFISCAL EDITORES SA DE CV AV. INSURGENTES SUR 800 INT. PISO 14 COL. DEL VALLE DEL. BENITO JUÁREZ MÉXICO, D.F. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE COMPILACIÓN FISCAL $ 4,810.34 $ 769.66 $ 5,580.00

2210-0004 BD 13567 20-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 3 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 403.45 $ 64.55 $ 468.00 2210-0004 BD 14019 25-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES, 1 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 225.86 $ 36.14 $ 262.00 2210-0004 BD 14034 28-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 279.31 $ 44.69 $ 324.00 3520-0001 4049 30-sep-11 EFRAIN SAN MARTIN GARCIA VAZQUEZ NETZAHUALCOYOTL NO. 38 A COL. CENTRO XALAPA, VER 1 TAPIZ PARA SILLA EN TELA $ 258.62 $ 41.38 $ 300.00 2940-0001 BBHAC000203 21-oct-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1PZA BOCINAS $ 430.17 $ 68.83 $ 499.00 2940-0001 BDAD026120 31-oct-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 1 MOUSE OPTICO $ 79.16 $ 12.67 $ 91.83 2460-0001 66017 XA 24-oct-11 FERRETERIA ONOFRE SA DE CV CLAVIJERO NO. 98-1 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES $ 160.51 $ 25.68 $ 186.19 2920-0001 1397 21-sep-11 OMAR LIMON MARTINEZ MERCADO ROTONDA LOCAL 101 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 4 DUPLICADOS DE LLAVES $ 48.00 $ 7.68 $ 55.68 3550-0002 1602 20-sep-11 ZENON HERNANDEZ RUIZ JUAN LOPEZ NO.10 COL. ALVARO OBREGÓN XALAPA, VER AJUSTE DE CARROCERÍA Y CHASIS, PINTAR FACIAS Y ENDEREZAR COFRE $ 3,500.00 $ 560.00 $ 4,060.00 2140-0001 016989 19-sep-11 RAMIREZ DESACHY ALEJANDRO HIDALGO NO.34 XALAPA, VER 1 ALCOHOL ISOPROPÍLICO $ 73.28 $ 11.72 $ 85.00 3180-0003 FSURT0386834 24-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 97.17 $ 15.55 $ 112.72 2960-0002 9097 17-oct-11 MARTINEZ BARRAGAN OSCAR FRANCISCO MORAZAN NO. 71 COL. I. ZARAGOZA MÉXICO, D.F. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 REPUESTO DE CALIPER $ 530.00 $ 84.80 $ 614.80

3610-0003 1708 27-oct-11 JORGE ARTURO HUESCA FORZAN INGENIEROS NO. 286 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 9 IMPRESIONES DE LONA FRONT EN GRAN FORMATO, 5 DISPLAY TIPO ARAÑA P/BANNERS $ 3,735.15 $ 597.62 $ 4,332.77

3610-0003 1710 27-oct-11 JORGE ARTURO HUESCA FORZAN INGENIEROS NO. 286 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 2 IMPRESIONES DE LONA FRONT EN GRAN FORMATO $ 281.08 $ 44.97 $ 326.05

3610-0003 1711 27-oct-11 JORGE ARTURO HUESCA FORZAN INGENIEROS NO. 286 UNIDAD MAGISTERIAL XALAPA, VER 4 LONAS FRONT IMPRESAS DIGITALMENTE, 40 PENDONES IMPRESOS DIGITALMENTE EN GRAN FORMTATO $ 7,216.29 $ 1,154.61 $ 8,370.90

3130-0001 21,171 7-nov-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER INSURGENTES No. 170 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 1,027.59 $ 164.41 $ 1,192.00

3130-0001 21,192 7-nov-11 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER INSURGENTES No. 170 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 810.34 $ 129.66 $ 940.00

2940-0001 F 1836 18-oct-11 TREVI SERVICIO SA DE CV RAFAEL MURILLO VIDAL 98 FRACC. ENSUEÑO XALAPA, VER 2 GRASA PARA TEFLÓN $ 439.66 $ 70.35 $ 510.01

5150-0001 FQA-23796 6-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (1) $ 2,150.00 $ 344.00 $ 2,494.00

2120-0001 FQA-24088 17-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TONER PARA DUPLICADOR $ 1,100.00 $ 176.00 $ 1,276.00

2140-0001 FQA-23796 6-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 4 TINTA HP MAGENTA, 4 TINTA HP NEGRO, 4 TINTA HP YELLOW, 4 TINTA HP

CYAN $ 3,797.96 $ 607.67 $ 4,405.63

2930-0001 FQA-22543 28-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER CUCHILLA, TAMBOR, CILINDRO $ 2,800.00 $ 448.00 $ 3,248.00

3520-0001 FQA-22543 28-sep-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO A EQUIPOS DIGITALES $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00

5150-0001 FQA-23655 2-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (1) $ 2,150.00 $ 344.00 $ 2,494.00

2140-0001 FQA-23655 2-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER 4 TINTA HP MAGENTA, 4 TINTA HP NEGRO, 4 TINTA HP YELLOW, 4 TINTA HP

CYAN $ 3,797.96 $ 607.67 $ 4,405.63

3220-0001 424 25-oct-11 GARCIA GOVEA MARHTA SILVIA PARICUTÍN NO. 99-1 COL. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ NORTE XALAPA, VER ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 $ 15,303.75 $ 2,448.60 $ 17,752.35

3110-0001 JB 000003456919 11-nov-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 7,480.17 $ 1,196.83 $ 8,677.00 2210-0004 BD 14410 1-nov-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 6 GARRAFONES, 2 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 279.31 $ 44.69 $ 324.00 2210-0004 BD 14417 4-nov-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES $ 77.59 $ 12.41 $ 90.00 2210-0004 BD 15003 8-nov-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 4 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 454.31 $ 72.69 $ 527.00 2210-0004 BD 14746 7-nov-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 37 GARRAFONES $ 733.62 $ 117.38 $ 851.00 2210-0004 BD 15317 11-nov-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 15 GARRAFONES, 1 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 338.79 $ 54.21 $ 393.00

2210-0004 AUG 307504 26-oct-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA SOBRES DE AZÚCAR $ 128.45 $ 20.55 $ 149.00

2210-0004 AUG 311160 4-nov-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 1 CAJA DE GALLETAS, 1 CAJA SUSTITUTO DE AZÚCAR $ 159.05 $ 25.45 $ 184.50

2210-0004 FAE336 4-nov-11 ABARROTES FASTI SA DE CV ALCALDE Y GARCÍA 11 BIS COL. CENTRO XALAPA, VER REFRESCOS VARIOS Y GALLETAS $ 131.90 $ 21.10 $ 153.00 2210-0004 110914 7-nov-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO No. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 3 BOLSAS DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO $ 426.72 $ 68.28 $ 495.00 2230-0001 4359 4-nov-11 FLOR DEL CARMEN PEREDO JIMENEZ FEDERICO FROEBEL NO.29 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER 2PAQ PLATO TÉRMICO, 2PAQ CUCHARAS, 8PAQ VASO TÉRMICO $ 101.70 $ 16.27 $ 117.97 2110-0001 BDAD026331 8-nov-11 OFIX SA DE CV AVENIDA URANO 585 1 YLANG YLANG BOCA DEL RÍO, VER 7 PZAS SOBRE BOLSA T/O Y T/C $ 52.14 $ 8.34 $ 60.48 3610-0004 11469 9-nov-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 28 COPIS T/C, 1 AMPLIACIÓN $ 9.31 $ 1.49 $ 10.80 2110-0001 11469 9-nov-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 7 ARILLOS DE ESPIRAL $ 60.34 $ 9.66 $ 70.00 2110-0001 11478 9-nov-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 855 COPIAS $ 184.27 $ 29.48 $ 213.75 2110-0001 11488 10-nov-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 40 IMPRESIONES A COLOR $ 344.83 $ 55.17 $ 400.00 2910-0002 RV 13272 11-nov-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 COFLEX P/LAVABO, 1 CINTA TEFLON $ 32.76 $ 5.24 $ 38.00 3520-0001 1327 10-nov-11 COLORADO REYES FERNANDO FRANCISCO I. MADERO NO.10-A ZONA CENTRO XALAPA, VER 1 REPARACIÓN DE VIDEOCAMARA $ 900.00 $ 144.00 $ 1,044.00

3830-0001 A3338 5-sep-11 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV

AV. ADOLFO RUÍZ CORTINES NO.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (OLIMPIADA MATEMÁTICAS) $ 1,110.34 $ 177.66 $ 1,288.00

3830-0001 A3713 26-sep-11 INMOBILIARIA DESARROLLOS INTEGRALES DE XALAPA SA DE CV

AV. ADOLFO RUÍZ CORTINES NO.1205 COL. FRANCISCO FERRER GUARDIA XALAPA, VER SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (TALLER CONSTRUYENDO

COMUNIDADES EDUCATIVAS LIBRES DE VIOLENCIA) $ 6,488.79 $ 1,038.21 $ 7,527.00

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 87,580.06$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES $ - $ - TOTAL TRES VALLES -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN -$ -$ TOTAL ATZALAN -$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN -$ -$ TOTAL PAJAPAN -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SAN RAFAEL 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE -$ -$ TOTAL AGUA DULCE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 TOTAL FILOMENO MATA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA -$ $ - TOTAL PAPANTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ -$ -$ TOTAL BENITO JUÁREZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO -$ -$ TOTAL NAOLINCO -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE -$ -$ TOTAL VEGA DE ALATORRE -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3110-0001 JH000001711310 24-oct-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4,672.41$ 747.59$ 5,420.00$ 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 3110-0001 JH 000001791429 16-nov-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,856.03$ 1,096.97$ 7,953.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 20,855.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 TOTAL COXQUIHUI 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 TOTAL UXPANAPA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA -$ -$ TOTAL HUAYACOCOTLA -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ -$ -$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ -$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3170-0001 FC 441 1-sep-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO SATELITAL DE ACCESO A INTERNET $ 6,450.00 $ 1,032.00 $ 7,482.00 TOTAL OMEALCA 7,482.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3220-0001 0344 1-nov-11 BULBARELA RIVERA MARIA DE LOURDES AV. 2 PONIENTE No. 227-F CALLES 1 Y 2 CENTRO HUATUSCO, VER ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 9,165.34$ 1,466.46$ 10,631.80$ TOTAL HUATUSCO 10,631.80$

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA 3610-0003 1842 27-ago-11 ANGEL HERNANDEZ RESENDIZ AV. INDEPENDENCIA NO.719 COL. CENTRO ALÁMO TEMAPACHE, VER 1 LONA IMPRESA 1.70X1, 1 LONA IMPRESA 1.80X3.50 1,360.00$ 217.60$ 1,577.60$ 3610-0004 C 37246 5-sep-11 DISTRIBUIDORA ROMHER SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO. 37-B COL. MIRADOR CERRO AZUL, VER 168 COPIAS 72.41$ 11.59$ 84.00$

2110-0001 C 37246 5-sep-11 DISTRIBUIDORA ROMHER SA DE CV FRANCISCO I. MADERO NO. 37-B COL. MIRADOR CERRO AZUL, VER 3 SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFÍA, 6 SOBRE BOLSA T/C, 10 FOLDER T/C, 1 CAJA BROCHE BACO, 1 DIUREX, 1 MARCADOR 100.85$ 16.14$ 116.99$

2110-0001 12116 6-sep-11 MARIA ANTONIETA MARQUINA GARCIA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. EMILIO CARRANZA S/N ALÁMO TEMAPACHE, VER 1 ROLLO C/10 PAPEL BOND, 1PAQ C/100 HOJAS BCAS., 1PAQ C/100 HOJAS T/O, 1CAJA C/100 FOLDERS, 3 CINTA CANELA 483.63$ 77.38$ 561.01$

3610-0004 12116 6-sep-11 MARIA ANTONIETA MARQUINA GARCIA 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. EMILIO CARRANZA S/N ALÁMO TEMAPACHE, VER 6 ENMICADOS 33.60$ 5.38$ 38.98$ 2140-0001 03074 25-ago-11 ESCORCIA HERNANDEZ PEDRO ARTÍCULO 123 S/N LOCAL 1 ZONA CENTRO ALÁMO TEMAPACHE, VER 1 CARTUCHO HP 92 NEGRO 297.41$ 47.59$ 345.00$ 2110-0001 10641 26-ago-11 MARIA BERTHA ESPINOZA SEGURA RAUL R. NUÑEZ S/N ALÁMO TEMAPACHE, VER 1 SELLO AUTOENTINTABLE 360.00$ 57.60$ 417.60$ 3180-0003 FSURT0285015 27-ago-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIOS DE MENSAJERÍA 128.00$ 20.48$ 148.48$ 3180-0003 FSURT0301229 5-sep-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIOS DE MENSAJERÍA 135.00$ 21.60$ 156.60$

2160-0001 MAGE2613 15-sep-11 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO DF, MEXICO FRANELA, ESCOBA, RECOGEDOR, MECHUDO, GUANTES, BAYGON 136.03$ 21.77$ 157.80$

2210-0004 1849 15-sep-11 VICTOR HUGO CRUZ RAMOS AMADO NERVO S/N COL. CENTRO ALÁMO TEMAPACHE, VER 9 GARRAFONES 116.38$ 18.62$ 135.00$ 3180-0003 FSURT0320892 15-sep-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIOS DE MENSAJERÍA 128.00$ 20.48$ 148.48$

TOTAL LA CAMELIA 3,887.54$

160,364.40$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 2720-0001 TRN 1186 30-sep-11 SIHPAC SA DE CV ENCINO No. 18 COLONIA EL OLMO XALAPA, VER 10 CHALECO DE MALLA, 10 IMPERMEABLE, 10 BOTA JARDINERA $ 2,334.09 $ 373.46 $ 2,707.55

3180-0003 CFDB1893686 20-oct-11 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV HAMBURGO No. 213 PISO 14 COL. JUÁREZ DEL. CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. PAGO DE 30 GUÍAS PREPAGO $ 2,812.09 $ 449.93 $ 3,262.02

3330-0001 2555 25-oct-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO, ASESORÍA, CAMBIOS Y CONSULTAS AL

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR. NOVIEMBRE 2011 $ 12,000.00 $ 1,920.00 $ 13,920.00

3330-0001 2556 25-oct-11 SPECIAL COMPU SA DE CV BLVD. SOLIDARIDAD #437 L5 ESQ. ISABEL LA CATÓLICA COL. SAN JAVIER HERMOSILLO, SONORA MENSUALIDAD POR EL USO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR. NOVIEMBRE

2011 $ 1,394.00 $ 223.04 $ 1,617.04

3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 8,374.28 $ 1,339.89 $ 9,714.17

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

MICAS, SOBRE BOLSA, PASTAS OFICIO Y CARTA, PERFORADORA, MARCATEXTOS, PROTECTORES DE HOJAS, SOBRE P/CD, SEPARADORES, PORTACLIPS, PAPEL CONTACT, PORTAMINAS, REGLAS ALUMINIO, LIBRETAS, RECOPILADOR, MINAS, SACAPUNTAS, TINTA P/FOLEADOR, TINTA P/COJÍN, TIJERA

$ 5,347.40 $ 855.58 $ 6,202.98

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

SEPARADOR, SOBRE P/CD, PEGAMENTO UHU, PERFORADORA 3 HOYOS, MARCADOR, PAPEL CONTACT, PASTAS OFICIO Y CARTA, SACAPUNTAS, MICAS, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, PROTECTORES DE HOJAS, SOBRE BOLSA, LIBRETA, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR,

$ 7,358.00 $ 1,177.28 $ 8,535.28

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SACAPUNTAS ELÉCTRICO, MARCADOR PERMANENTE, TINTA P/SELLO, PORTADIUREX, SOBRE BOLSA, PAPEL P/FAX, LÁPIZ, SACAPUNTAS MANUAL, PORTAMINAS, MINAS, SOBRE BOLSA, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, LIBRETA, PEGAMENTO, MARCADOR, SEPARADOR, RECOPILADOR, MARCADOR ACEITE, TIJERA, LIGAS, PEGAMENTO UHU, PASTAS PLÁSTICAS, PERFORADORA GDE.

$ 4,840.40 $ 774.46 $ 5,614.86

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ROLLO PAPAEL SATINADO, SACAPUNTAS MANUAL, TIJERAS, LÁPIZ, TABLA PISA PAPEL, SEPARADORES, SOBRE BOLSA, MICAS, LIGAS, REGLA METÁLICA, PASTAS PLÁSTICAS, LIBRETAS, PORTADIUREX, PEGAMENTO CONTACTO, PORTACLIPS

$ 10,764.80 $ 1,722.37 $ 12,487.17

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER MARCATEXTOS, MICAS, SACAPUNTAS ELÉCTRICO, SOBRE BOLSA, PASTAS PLÁSTICAS, SACAPUNTAS MANUAL, SOBRE P/CD $ 2,637.00 $ 421.92 $ 3,058.92

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

$ 11,446.60 $ 1,831.46 $ 13,278.06

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

$ 14,814.30 $ 2,370.29 $ 17,184.59

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

$ 23,666.40 $ 3,786.62 $ 27,453.02

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

$ 73,076.40 $ 11,692.22 $ 84,768.62

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

$ 8,079.90 $ 1,292.78 $ 9,372.68

2210-0004 BD 12724 4-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 13 GARRAFONES, 1 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 294.83 $ 47.17 $ 342.00 2210-0004 BD 12636 7-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 8 GARRAFONES $ 124.14 $ 19.86 $ 144.00 2210-0004 BD 12644 11-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 5 GARRAFONES, 2 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 263.79 $ 42.21 $ 306.00 2210-0004 BD 13213 14-oct-11 GRUPO DOSO SA DE CV J.R. CABAÑAS ESQ. M.OLIVO NO.11 COL. RAFAEL LUCIO XALAPA, VER 9 GARRAFONES, 2 PROMO 3X1 AGUA 0.500ML $ 325.86 $ 52.14 $ 378.00

2210-0004 AUG 300108 7-oct-11 COSTCO DE MEXICO SA DE CV BLVD. MAGNOCENTRO 4 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA HUIXQUILUCAN, EDO. MÉXICO 2 CAJA DE GALLETAS, 1 CAJA ENDULZANTE SPLENDA $ 315.09 $ 50.41 $ 365.50

2210-0004 110490 7-oct-11 RIVERO PUERTO GONZALO CARRILLO PUERTO No. 5 COL. CENTRO XALAPA, VER 1 BOLSA DE 1KG CAFÉ EXTRAFINO $ 426.72 $ 68.28 $ 495.00 3610-0004 10470 21-sep-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO $ 209.48 $ 33.52 $ 243.00 3610-0004 10710 6-oct-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER SERVICIO DE FOTOCOPIADO $ 232.89 $ 37.26 $ 270.15 2110-0001 10760 10-oct-11 SANTA HOYOS APONTE AVENIDA XALAPA No. 224 COL. CENTRO XALAPA, VER 8 ARILLOS METÁLICOS $ 82.76 $ 13.24 $ 96.00

3170-0001 PV-210005 26-sep-11 DIPSA SA DE CV LAGO ZURICH No. 245 EDIFICIO TELCEL COL. GRANADA AMPLIACIÓN DEL. MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D.F. 1 TARJETA BAM $ 172.41 $ 27.59 $ 200.00

3610-0004 1015 5-oct-11 RES PUBLICA SA DE CV AV. ORIZABA No. 63 FRACC VERACRUZ XALAPA, VER 100 IMPRESIONES EN COUCHE BRILLANTE $ 698.28 $ 111.72 $ 810.00

2940-0001 FG 15899 11-oct-11 LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE RL DE CV AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1302 LOC E Y F COL. CENTRO PUEBLA, PUEB CONECTOR DE 8 CONTACTOS (RUTEADOR) $ 41.40 $ 6.62 $ 48.02

2910-0002 RV 12005 10-oct-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 MENSULAS 10X12 $ 37.93 $ 6.07 $ 44.00 2460-0001 RV 12052 11-oct-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 LÁMPARAS DE AHORRO, 4 CINTAS DE AISLAR $ 189.66 $ 30.34 $ 220.00

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

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2460-0001 RV 12050 11-oct-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 BLOCK SOCKET GDE, 4 LÁMPARAS AHORRADORA, 40MTS CABLE TW12 $ 467.59 $ 74.81 $ 542.40 2420-0001 RV 12050 11-oct-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 4 CEMENTO GRIS $ 12.07 $ 1.93 $ 14.00 2430-0001 RV 12050 11-oct-11 MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS SA DE CV AV. REVOLUCIÓN 312 COL. CENTRO XALAPA, VER 6 CAL $ 10.34 $ 1.66 $ 12.00 2440-0001 CLAVIJERO 2825 15-oct-11 SUAREZ FENERLY JOSE MANUEL AV. MURILLO VIDAL NO.100 COL. CENTRO XALAPA, VER 2 MARC OS DE MADERA $ 327.59 $ 52.41 $ 380.00 3520-0001 24523 11-oct-11 CARBALLO ROMANO LEOBARDO AGUSTÍN F. BLANCAS NO.2 COL. DEL MAESTRO XALAPA, VER SOLDADURA DE UNA SILLA $ 50.00 $ 8.00 $ 58.00

3550-0002 3852 15-oct-11 LOPEZ GUTIERREZ DAVID URANO NO. 32 ENTRE ART. 123 Y PISTA FRACC. JARDINES DE MOCAMBO BOCA DEL RÍO, VER REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE $ 320.00 $ 51.20 $ 371.20

2960-0002 3852 15-oct-11 LOPEZ GUTIERREZ DAVID URANO NO. 32 ENTRE ART. 123 Y PISTA FRACC. JARDINES DE MOCAMBO BOCA DEL RÍO, VER 1 AUTOMÁTICO, 1 JUEGO DE CARBONOS $ 410.00 $ 65.60 $ 475.60

3180-0003 FSURT0358607 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358613 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358618 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 146.00 $ 23.36 $ 169.36 3180-0003 FSURT0358624 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358631 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358636 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358650 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 139.00 $ 22.24 $ 161.24 3180-0003 FSURT0358656 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 139.00 $ 22.24 $ 161.24 3180-0003 FSURT0358664 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358674 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 122.00 $ 19.52 $ 141.52 3180-0003 FSURT0358678 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 139.00 $ 22.24 $ 161.24 3180-0003 FSURT0358684 7-oct-11 SERVICIOS NACIONALES MUPA SA DE CV SOL NO. 233 COL. GUERRERO CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO DE MENSAJERÍA $ 107.50 $ 17.20 $ 124.70

TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 226,760.25$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,384.69$ 381.55$ 2,766.24$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

LIBRETA FOLIADA, LIBRO DE MAYOR, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, MARCADOR, MARCADOR DE ACEITE, LIBRETAS, REGLA DE ALUMINIO, LIBRO DE ACTAS, PASTAS PLÁSTICAS, SOBRE BOLSA, MARCADOR PERMANENTE, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, MARCADOR TINTA FUGAZ, PAPEL CONTACT, MARCATEXTOS, MICAS, CARTULINA FLUORESCENTE, TABLA PISA PAPEL, SILICÓN EN BARRA, CARTONCILLO COLORES, PLACAS UNICEL, PERFORADORA GDE, PEGAMENTO, PELÍCULA P/FAX, TINTA P/FOLEADOR, LIBRO FLORETE, ROLLO PAPEL SATINADO, PAPEL P/FAX, TIJERAS

11,421.40$ 1,827.42$ 13,248.82$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

11,389.00$ 1,822.24$ 13,211.24$

TOTAL TRES VALLES 29,226.30$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3220-0001 206 1-oct-11 JOSE LUIS SANTOS PEREZ MORELOS No. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER RENTA DE 6 LOCALES COMERCILAES. OCTUBRE 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$ 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,513.19$ 402.11$ 2,915.30$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

3,402.20$ 544.35$ 3,946.55$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

14,870.35$ 2,379.26$ 17,249.61$

TOTAL ATZALAN 28,542.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,735.79$ 277.73$ 2,013.52$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

5,984.80$ 957.57$ 6,942.37$

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2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

13,765.30$ 2,202.45$ 15,967.75$

TOTAL PAJAPAN 24,923.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SAN RAFAEL 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,338.31$ 214.13$ 1,552.44$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

18,301.20$ 2,928.19$ 21,229.39$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

12,267.40$ 1,962.78$ 14,230.18$

TOTAL SAN RAFAEL 37,012.01$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,302.97$ 368.47$ 2,671.44$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

6,103.60$ 976.58$ 7,080.18$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

14,734.50$ 2,357.52$ 17,092.02$

TOTAL AGUA DULCE 26,843.64$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA -$ -$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

11,558.84$ 1,849.41$ 13,408.25$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

10,381.75$ 1,661.08$ 12,042.83$

TOTAL FILOMENO MATA 25,451.08$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

Page 58: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

PAPANTLA 3110-0001 JA000004261704 31-oct-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 21,164.66$ $ 3,386.34 $ 24,551.00 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,958.47$ $ 313.36 2,271.83$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

SACAPUNTAS MANUAL, LIBRO FLORETE, SOBRE BOLSA, TIJERAS, SOBRE BCO LÍNEA SOCIAL, MARCADOR, RECOPILADOR, PEGAMENTO UHU, LIBRETA FOLIADA, TARJETA DE ALMACÉN, LIBRO DE ACTAS, PEGAMENTO RESISTOL, MARCADOR TINTA FUGAZ, PAPEL P/FAX, PERFORADORA, PROTECTORES DE HOJAS, ROLLO PAPEL SATINADO, PORTADIUREX, PORTACLIPS C/IMÁN, CARTONCILLO DE COLORES, PLACAS UNICELL, LÁPIZ, MICAS, MINAS, LIBRETAS, SOBRE P/CD, PAPEL CREPE, SILICÓN EN BARRA, CARTULINA FLUORESCENTE, MARCATEXTOS, SEPARADORES, TINTA P/FOLEADOR

8,793.28$ $ 1,406.92 10,200.20$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

15,657.60$ $ 2,505.22 18,162.82$

TOTAL PAPANTLA 55,185.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,671.89$ 267.50$ 1,939.39$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VERLIBRETAS, MARCADOR ACEITE, SEGURO DORADO TULIPANES, SOBRE BOLSA, MARCADOR PERMANENETE, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, PLACAS UNICELL, PERFORADORA GDE.

6,190.00$ 990.40$ 7,180.40$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

14,204.50$ 2,272.72$ 16,477.22$

TOTAL BENITO JUÁREZ 25,597.01$

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NAOLINCO 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,921.09$ 307.38$ 2,228.47$ 2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER TARJETAS P/RELOJ, LIBRETAS, LÁPIZ, LIBRO DE ACTAS 3,756.08$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

17,845.00$ 2,855.20$ 20,700.20$

TOTAL NAOLINCO 26,684.75$

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VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,069.90$ 331.18$ 2,401.08$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

PERFORADORA GDE, PEGAMENTO, SEPARADORES, MARCADORES P/ACETATOS, PAPEL CONTACT, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, PAPEL CASCARÓN, SEGURO DORADO TULIPANES, PEGAMENTO UHU, PLACAS UNICELL, LIBRETAS, SOBRE P/CD, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, MARCATEXTO FLUORESCENTE, TIJERAS, MICAS, CARTULINA FLUORESCENTE, SILICÓN BARRA, TARJETAS P/CHECADOR, MARCADOR TINTA FUGAZ, PORTAMINAS, LÁPIZ, MINAS, PAPEL CHINA, TINTA P/COJÍN, PAPEL CREPE, PEGAMENTO CONTACTO, REGLA DE ALUMINIO

17,178.80$ 2,748.61$ 19,927.41$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

8,334.50$ 1,333.52$ 9,668.02$

TOTAL VEGA DE ALATORRE 31,996.51$

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SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 915.98$ 146.56$ 1,062.54$

Page 59: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

9,546.98$ 1,527.52$ 11,074.50$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

9,446.70$ 1,511.47$ 10,958.17$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 23,095.21$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3110-0001 JA000004262445 31-oct-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 13,171.55$ 2,107.45$ 15,279.00$ 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,105.62$ 336.90$ 2,442.52$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

8,358.72$ 1,337.40$ 9,696.12$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

12,265.50$ 1,962.48$ 14,227.98$

TOTAL COXQUIHUI 41,645.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,654.91$ 264.78$ 1,919.69$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

9,002.20$ 1,440.35$ 10,442.55$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

12,834.50$ 2,053.52$ 14,888.02$

TOTAL UXPANAPA 27,250.26$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,001.07$ 320.17$ 2,321.24$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

11,746.10$ 1,879.38$ 13,625.48$

Page 60: REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL … · direccion general 3103 est0831544 26-ene-11 telefonos de mexico sab de cv parque via 198 col. cuauhtÉmoc mÉxico, df

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

12,988.00$ 2,078.08$ 15,066.08$

TOTAL HUAYACOCOTLA 31,012.80$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,889.90$ 302.38$ 2,192.28$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

9,135.80$ 1,461.73$ 10,597.53$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

13,384.20$ 2,141.47$ 15,525.67$

TOTAL PLATÓN SANCHEZ 28,315.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 895.29$ 143.25$ 1,038.54$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

3,635.50$ 581.68$ 4,217.18$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

5,854.80$ 936.77$ 6,791.57$

TOTAL OMEALCA 12,047.29$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1219891 31-oct-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,571.25$ 251.40$ 1,822.65$

2110-0001 1291 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

TIJERAS, SEGURO DORADO TULIPANES, LIBRO FLORETE, MARCADOR ACEITE, PEGAMENTO UHU, TINTA P/COJÍN, TINTA P/FOLEADOR, LÁPIZ, PAPEL CREPE, TARJETAS P/RELOJ CHECADOR, SILICÓN BARRA, MARCADOR PERMANENETE, PLACAS UNICELL, MARCATEXTOS FLUORESCENTES, LIBRO DE ACTAS, PROTECTORES DE HOJAS, PORTADIUREX, PAPEL CONTACT, PORTACLIPS,LIBRETAS, LIGAS, CARTULINA FLUORESCENTE, PASTAS PLÁSTICAS, BLOCK PÓLIZA CHEQUE, SOBRE BOLSA, TABLA PISA PAPEL, SOBRE P/CD, SEPARADORES, LIBRO FLORETE, PAPEL CHINA, PEGAMENTO RESISTOL, LÍQUIDO LIMPIADOR P/PINTARRÓN, RECOPILADOR, MARCADORES P/ACETATOS, MARCADOR TINTA FUGAZ

5,951.41$ 952.22$ 6,903.63$

2110-0001 1290 15-ago-11 DISTRIBUIDORA PAPER MAX AV. REVOLUCIÓN 128 CENTRO XALAPA, VER

ARILLOS, BLOCK CUENTA DE MAYOR, BLOCK HOJAS TABULARES, LIBRETAS, RECIBO DE DINERO, CUBO POST-IT, BOLÍGRAFOS, CAJA DE ARCHIVO MUERTO, BROCHES BACO, CARPETAS BLANCAS, DIUREX, CLIPS, CORRECTOR, CLIP MARIPOSA, CRAYONES, BORRADORES, PAPEL OPALINA, LÁPIZ, BICOLOR, GAFETTE C/CAIMÁN, GOMAS, HOJAS DE COLOR, FOLIADOR, ETIQUETAS, DESENGRAPADOR, PROTECTOR DE HOJAS, EXACTO, FOAMY, PAPEL BOND

5,183.80$ 829.41$ 6,013.21$

TOTAL HUATUSCO 14,739.49$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA -$ -$ TOTAL LA CAMELIA -$

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716,329.45$ TOTAL GENERAL

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PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

DIRECCION GENERAL 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO $ 6,411.03 $ 1,025.76 $ 7,436.79

2930-0001 FQA-24754 03-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER TAMBOR, UNIDAD DE REVELADO $ 5,300.00 $ 848.00 $ 6,148.00

3520-0001 FQA-24754 03-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 500.00 $ 80.00 $ 580.00

3230-0002 FQA-24325 25-oct-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER RENTA DE COPIADORA $ 2,407.49 $ 385.20 $ 2,792.69

5230-0001 FQA-24761 03-nov-11 SISTEMAS CONTINO SA DE CV PROL. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 4751 COL. LAS ANTILLAS VERACRUZ, VER CÁMARA CANON REFLEX 18MPX $ 12,500.00 $ 2,000.00 $ 14,500.00

3340-0001 4723 28-oct-11 HERNANDEZ MARTINEZ ARCADIO VICENTE FRACC. LOS ANGELES ANGELINA NO.11 XALAPA, VER CURSO LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO $ 9,137.93 $ 1,462.07 $ 10,600.00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL 42,057.48$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

TRES VALLES 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,263.24$ 362.12$ 2,625.36$ TOTAL TRES VALLES 2,625.36$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

ATZALAN 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,467.22$ 394.76$ 2,861.98$ 3220-0001 207 01-nov-11 JOSE LUIS SANTOS PEREZ MORELOS No. 40 COL. CENTRO ATZALAN, VER ARRENDAMIENTO DE 6 LOCALES. NOVIEMBRE 2011 3,819.66$ 611.14$ 4,430.80$

TOTAL ATZALAN 7,292.78$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAJAPAN 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,372.36$ 219.58$ 1,591.94$ TOTAL PAJAPAN 1,591.94$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SAN RAFAEL 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,604.84$ 256.77$ 1,861.61$ 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL MARTÍNEZ DE LA TORRE 8,311.61$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

AGUA DULCE 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,574.97$ 412.00$ 2,986.97$ TOTAL AGUA DULCE 2,986.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

FILOMENO MATA 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$ TOTAL FILOMENO MATA 6,450.00$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PAPANTLA 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,076.45$ $ 332.23 $ 2,408.68 3110-0001 JA000004450112 6-dic-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16,302.59$ $ 2,608.41 18,911.00$

TOTAL PAPANTLA 21,319.68$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

BENITO JUAREZ 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,449.41$ 231.90$ 1,681.31$ TOTAL BENITO JUÁREZ 1,681.31$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

NAOLINCO 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,052.22$ 328.35$ 2,380.57$ TOTAL NAOLINCO 2,380.57$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

VEGA DE ALATORRE 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 2,154.46$ 344.71$ 2,499.17$ TOTAL VEGA DE ALATORRE 2,499.17$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

SOLEDAD DE ATZOMPA 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 961.66$ 153.86$ 1,115.52$ 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL SOLEDAD ATZOMPA 7,565.52$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

COXQUIHUI 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,598.07$ 255.69$ 1,853.76$

REPORTE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011

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3110-0001 JA000004450849 6-dic-11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 COL. JUÁREZ MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,396.55$ 1,983.45$ 14,380.00$ 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL COXQUIHUI 22,683.76$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

UXPANAPA 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,357.73$ 217.24$ 1,574.97$ 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL UXPANAPA 8,024.97$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUAYACOCOTLA 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,984.16$ 317.46$ 2,301.62$ TOTAL HUAYACOCOTLA 2,301.62$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

PLATON SÁNCHEZ 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,960.22$ 313.63$ 2,273.85$ TOTAL PLATÓN SANCHEZ 2,273.85$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

OMEALCA 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 932.53$ 149.20$ 1,081.73$ 3170-0001 FC 519 3-nov-11 BT LATAM MEXICO SA DE CV RENATO LEDUC 321 COL. TORIELLO GUERRA TLALPAN MÉXICO, D.F. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 5,560.34$ 889.66$ 6,450.00$

TOTAL OMEALCA 7,531.73$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

HUATUSCO 3140-0001 EST1263594 29-nov-11 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PARQUE VÍA 198 COL. CUAUHTÉMOC MÉXICO, D.F. SERVICIO TELEFÓNICO 1,519.72$ 243.15$ 1,762.87$ TOTAL HUATUSCO 1,762.87$

PLANTEL PARTIDA NUMERO FECHA PROVEEDOR DIRECCIÓN LUGAR CONCEPTO MONTO IVA TOTALDE FACTURA

LA CAMELIA -$ -$ TOTAL LA CAMELIA -$

151,341.19$ TOTAL GENERAL