quinto informe - yucatán · 2018-06-08 · otros activos no circulantes 2,481,591,709.22 total...
TRANSCRIPT
QUINTO INFORME DE GOBIERNO
2012
Anexo Financiero y de Inversión Pública Federal en Yucatán
Mérida, Yucatán, México, septiembre de 2012
INTRODUCCIÓN
Introducción
Con el fin de impulsar la transparencia en la rendición de cuentas, se informa a la sociedad yucateca de los recursos que ingresaron al Estado y que fueron ejercidos en las diferentes ramas de la Administración Pública Estatal así como aquéllos que la Federación ejerce de manera directa, coordinada y concertada en el Estado de Yucatán.
Se presenta información necesaria para evaluar de manera objetiva el rumbo de las políticas públicas que inciden en el Estado, a través de diversos programas, proyectos y acciones llevados a cabo del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012.
Por tratarse del último Informe de Gobierno que presenta la actual administración estatal, se hizo un esfuerzo, en especial en lo referente al ejercicio del gasto, por presentar la información al 30 de septiembre, con la aclaración de que dicha información se conforma, hasta el mes de julio de 2012, con datos reales, y los meses de agosto y septiembre fueron estimados conforme a los calendarios mensualizados del Presupuesto de Egresos 2012.
Este anexo muestra los resultados de manera cualitativa y cuantitativa desglosada por objeto del gasto y por ramo con una derrama económica estatal que asciende a 26 mil 088 millones 732 mil 822 pesos y una inversión pública federal en el estado en sus modalidades directa, coordinada o concertada por 15 mil 942 millones 121 mil 252 pesos. Es importante hacer mención de que esta información federal es al 30 de junio de 2012.
Finalmente, este documento reafirma la voluntad del Ejecutivo del Estado y distingue los esfuerzos que en materia de desarrollo realizan los órdenes de gobierno estatal y federal, continuando con la estrategia de fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas entre los servidores públicos y, sobre todo, entre la ciudadanía, tal como está en el Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO PASIVO CIRCULANTEEfectivo 14,646,789.13Bancos/Tesoreria 531,270,824.08 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,230,780,213.70Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 573,963,104.05 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 420,460,275.73
Fondos con Afectación Especifica 415,587,997.40 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
Dépositos de Fondos de Terceros 537,037,105.80 Deuda Pública Interna 13,927,978.02
Otros Efectivos y Equivalentes 4,147,081.39 2,076,652,901.85FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZOOtros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración 62,170,176.91
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR OTROS PASIVOS A CORTO PLAZOCuentas por Cobrar 83,426,865.83 Otros Pasivos Circulantes 89,275,362.28Deudores Diversos 115,840,112.54 199,266,978.37 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,816,614,006.64
BIENES O SERVICIOS A RECIBIRAnticipos a Corto Plazo 68,242.67 68,242.67 PASIVO NO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 25,984,661.66 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO Deuda Pública Interna 2,256,237,255.60
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,301,972,784.55OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 187,520.36
ACTIVO NO CIRCULANTEEFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 2,256,424,775.96Inversiones Financieras 332,188,960.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO TOTAL DE PASIVO 5,073,038,782.60Terrenos 811,478,175.20Edificios no habitacionales 19,776,794.09 831,254,969.29
BIENES MUEBLESMobiliario y Equipo de Administración 255,075,449.51 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIOMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 30,141,865.21 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDOEquipo e Instrumento Médico y de Laboratorio 6,059,983.61 Aportaciones 2,150,444,969.91Equipo de Transporte 220,842,535.84 Donaciones a Capital 786,393.77Equipo de Defensa y Seguridad 9,058,495.74 Patrimonio Pendiente por Formalizar 343,495,065.86 2,494,726,429.54Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 624,929,938.40Colecciones Obra de Arte y Objetos Valiosos 52,744.56Activos Biologicos 8,193,376.74 1,154,354,389.61
ACTIVOS INTANGIBLES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Software 17,852.40 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -395,303,064.24
Licencias 2,010,305.05 2,028,157.45 Resultado de Ejercicios Anteriores -69,071,176.95 -464,374,241.19TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,030,352,188.35
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 2,481,591,709.22
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES 4,801,418,186.40
TOTAL DE ACTIVOS 7,103,390,970.95 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 7,103,390,970.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁNPODER EJECUTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 49,500.00 Proveedores 2,451,143.00Bancos 143,267.00 Retenciones y Contribuciones 5,096,079.00Inversiones Temporales 1,265,920.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo 3,500,455.00 Fondos de Afectación Especifica 3,340,530.00 Total de Pasivos Circulantes 11,047,677.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirDeudores Diversos 1,300,567.00 Ingresos por Recuperar 11,649.00 Total de Pasivo 11,047,677.00 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 213,401.00 Total de Activos Circulantes 6,324,834.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles Aportaciones 4,501,460.00 Mobiliario y Equipo de Administración 7,544,671.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 2,563,223.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 4,806,917.00- Otros activos no Circulantes 8,939,392.00- Resultado del Ejercicios Anteriores 3,248,884.00- Total de Activos no Circulantes 1,168,502.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,554,341.00-
Total de Activos 7,493,336.00 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 7,493,336.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Poder Legislativo
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 78,750.00 Proveedores 27,578,871.00Bancos 55,284,035.00 Retenciones y Contribuciones 5,452,464.00Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 33,031,335.00 Deudores Diversos 5,553,180.00 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 882,301.00 Almacenes Total de Pasivo 33,031,335.00 Almacén de Materiales y Suministros de Servicio 5,301,200.00 Total de Activos Circulantes 67,099,466.00
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios No Habitacionales 66,357,472.00 Aportaciones 86,890,684.00 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 58,534,466.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 25,073,748.00 Equipo de Transporte 7,768,206.00 Resultado del Ejercicios Anteriores 7,377,452.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,405,949.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 119,341,884.00 Otros Activos No Circulantes 48,792,340.00- Total de Activos no Circulantes 85,273,753.00 Total de Activos 152,373,219.00 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 152,373,219.00
Poder JudicialEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 65,000.00 Servicios Personales por Pagar 14,887,742.03Bancos 34,054,540.77 Proveedores por Pagar 9,451.95Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Transferencias Otorgadas por Pagar 236,156.06Anticipos a Corto Plazo 12,770.08 Retenciones y Contribuciones 6,581,417.92
Cuentas por Cobrar 8,330,836.31 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón 2,432,663.20
Almacenes Total de Pasivos Circulantes 24,147,431.16 Almacén de Materiales y Suministros de Servicio 500,473.70 Otros Activos Circulantes 529,626.72 Total de Activos Circulantes 43,493,247.58 Total de Pasivo 24,147,431.16
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTerrenos 2,599,496.32 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,110,093.33- Bienes Muebles Resultado del Ejercicios Anteriores 29,750,831.26 Mobiliario y Equipo de Administración 24,391,052.49 Total Hacienda Pública / Patrimonio 28,640,737.93 Activos IntangiblesSoftware 647,001.05 Otros Activos No Circulante 18,342,628.35- Total de Activo No Circulante 9,294,921.51
Total de Activos 52,788,169.09 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 52,788,169.09
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 67.35 Servicios Personales 680,794.61 Bancos 105,413.01 Proveedores 43,432.68Inversiones Temporales 1,900,000.00 Retenciones y Contribuciones 392,448.08Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 928.00Deudores Diversos 50.28 Total de Pasivos Circulantes 1,117,603.37 Ingresos por Recuperar 3,589.14 Prestamos Otorgados a Corto Plazo 167,640.00 Otros Activos Circulantes 183,449.99 Total de Pasivo 1,117,603.37 Total de Activos Circulantes 2,360,209.77
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 2,412,999.27 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 96,446.29 Aportaciones 1,428,031.20 Equipo de Transporte 584,690.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 92,379.01 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 703,292.65 Activos Intangibles Resultado del Ejercicios Anteriores 1,368,469.73 Software 155,200.01 Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,499,793.58 Licencias 205,059.45 Otros Activos Circulantes 1,289,586.85- Total de Activos no Circulantes 2,257,187.18
Total de Activos 4,617,396.95 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 4,617,396.95
Instituto Estatal de Acceso a la Información PúblicaEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 44,000.00 Proveedores 58,068.45Bancos 857,506.90 Retenciones y Contribuciones 454,600.22Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Documentos por Pagar a Corto Plazo 5,389.10Cuentas por Cobrar 8,668.57 Provisiones a Corto Plazo 608,377.24Deudores Diversos 16,341.88 Otros Pasivos a Corto Plazo 8,655.95 Préstamos Otorgados 39,335.00 Total de Pasivo Circulante 1,135,090.96 Total de Activos Circulantes 965,852.35
Total de Pasivo 1,135,090.96
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOEfectivo o Equivalentes a Recibir a Largo Plazo Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoPréstamos Otorgados 604,219.47 Aportaciones 500,417.91 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 2,185,668.93 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 67,306.92 Equipo de Transporte 1,509,028.45 Resultado del Ejercicios Anteriores 3,565,443.41 Activos Intangibles Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,133,168.24 Software 3,490.00 Total de Activos no Circulantes 4,302,406.85
Total de Activos 5,268,259.20 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 5,268,259.20
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 8,407,938.04 Documentos por Pagar a Corto Plazo 384,991.64Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 384,991.64 Cuentas por Cobrar 50,000.00 Total de Activos Circulantes 8,457,938.04
Total de Pasivo 384,991.64
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Bienes Mueble e Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso 1,855,612.15 Aportaciones 869,049.67 Total de Activos no Circulantes 1,855,612.15 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 12,362.15- Resultado del Ejercicios Anteriores 9,071,871.03 Total Hacienda Pública / Patrimonio 9,928,558.55
Total de Activos 10,313,550.19 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 10,313,550.19
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 20,000.00 Proveedores 52,652.00Bancos 6,249,642.00 Retenciones y Contribuciones 1,251,987.00Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Provisiones a Corto Plazo 105,800.00Deudores Diversos 164,541.00 Total de Pasivos Circulantes 1,410,439.00Total de Activos Circulantes 6,434,183.00
Total de Pasivo 1,410,439.00 ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 1,394,010.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEquipo de Transporte 1,009,100.00 Aportaciones - Equipo de Defensa y Seguridad 35,927.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 158,785.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 6,341,220.00 Equipo de Cómputo 440,465.00 Resultado del Ejercicios Anteriores 1,764,166.00 Activos Intangibles Total Hacienda Pública / Patrimonio 8,105,386.00 Software 24,010.00 Licencias 19,345.00 Total de Activos No Circulantes 3,081,642.00
Total de Activos 9,515,825.00 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 9,515,825.00
Auditoría Superior del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 4,000.00 Retenciones y Contribuciones 72,783.73Bancos 272,508.70 Total de Pasivos Circulantes 72,783.73Efectivo o Equivalentes de EfectivoDeudores Diversos 1,920.60 Total de Activos Circulantes 278,429.30 Total de Pasivo 72,783.73
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
ACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles Aportaciones 5,674.03 Mobiliario y Equipo de Administración 24,424.73 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 98,344.27 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 175,574.84 Otros Activos No Circulantes -24,396.70 Resultado de Ejercicios Anteriores 122,769.00 Total de Activos No Circulantes 98,372.30 Total Hacienda Pública / Patrimonio 304,017.87
Total de Activos 376,801.60 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 376,801.60
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los MunicipiosEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Documentos por Pagar a Corto Plazo 23,529,583.80 Bancos 39,521,719.12 Total de Pasivo Circulante 23,529,583.80Inversiones Temporales 409,485,727.29 Fondos con Afectación Específica 235,591,099.96 Total de Pasivo 23,529,583.80
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirCuentas por Cobrar 7,651,870.53 Deudores Diversos 2,983,194.17 Bienes o Servicios a Recibir HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Anticipos a Corto Plazo 26,496,561.08 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoInventarios Aportaciones 1,503,907,474.00 Inventario de Mercancías para Venta 12,349,510.75 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activo Circulante 734,079,682.90 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 92,533,398.11
Resultado del Ejercicios Anteriores 255,662,412.67 ACTIVO NO CIRCULANTE Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,852,103,284.78 Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso 701,781,399.51 Bienes Muebles 439,771,786.17 Total de Activo No Circulante 1,141,553,185.68
Total Activo 1,875,632,868.58 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 1,875,632,868.58
Universidad Autómona de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 22,000.00 Proveedores 19,699,293.97Bancos 17,237,825.94 Retenciones y Contribuciones 16,985,088.15 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 276,009.01 Cuentas por Cobrar 3,123,486.22 Deudores Diversos 6,280,443.94 Total Pasivo Circulante 36,960,391.13 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 710,000.00
Total de Activos Circulantes 27,373,756.10 Total de Pasivo 36,960,391.13
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes MueblesMobilario y Equipo de Administración 6,460,468.74 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 19,908,590.03 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEquipo e Instrumental Médico y de Laborato 1,491,579.68 Aportaciones 35,951,492.27 Equipo de Transporte 5,071,118.86 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaría, Otros Equipos y Herramientas 3,278,775.22 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 26,793,632.82 Otros Activos No Circulantes 259,040.26- Resultado del Ejercicios Anteriores 36,380,267.85- Total de Activos no Circulantes 35,951,492.27 Total Hacienda Pública / Patrimonio 26,364,857.24
Total de Activos 63,325,248.37 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 63,325,248.37
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 60,700.00 Proveedores 4,873,255.44Bancos 60,827,786.78 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 56,770,214.99 Deudores Diversos 29,506,663.30 Total de Pasivos Circulantes 61,643,470.43 Ingresos por Recuperar 93,780.79 Almacenes Total de Pasivo 61,643,470.43 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1,037,788.55 Total de Activos Circulantes 91,526,719.42
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios no habitacionales 11,533,478.62 Aportaciones 10,499,752.20 Bienes MueblesMobilario y Equipo de Administración 36,364,740.30 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 11,709,703.04 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 22,943,359.94 Activos Intangibles Resultado del Ejercicios Anteriores 34,135,447.08 Licencias 119,715.91 Total Hacienda Pública / Patrimonio 67,578,559.22 Activos DiferidosGastos pagados por adelantado a Largo Plazo 1,152,756.20 Otros Activos no Circulantes 23,185,083.84- Total de Activos no Circulantes 37,695,310.23
Total Activo 129,222,029.65 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 129,222,029.65
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 12,000.00 Servicios Personales 62,898.92 Bancos 292,854,597.67 Proveedores 88,586.76 Inversiones Temporales 11,500,000.07 Contratistas por Obra Públicas 1,705,613.88 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 2,143,492.13 Cuentas por Cobrar 17,734.06 Otros Pasivos a Corto Plazo 156.02 Deudores Diversos 203,337.26 Total de Pasivo Circulantes 4,000,747.71 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 45,983,657.08 Almacenes Total de Pasivo 4,000,747.71 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 68,428,820.27 Otros Activos Circulantes 1,900.00 Total de Activos Circulantes 419,002,046.41
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOTerrenos 194,389.23 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoConstrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 313,253,078.44 Aportaciones 12,006,941.49
Patrimonio TemporalBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobilario y Equipo de Administración 2,219,495.94$ Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 242,258,267.30 Equipo de Transporte 1,754,378.26$ Resultado del Ejercicios Anteriores 457,328,093.59 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 15,067,101.83$ Rectificación De Resultados de Ejercicios Ants 24,197,558.20- Activos Intangibles Revalúos 60,243,311.33 Software 61,211.11$ Total Hacienda Pública / Patrimonio 747,639,055.51 Licencias 88,102.00$ Total de Activo no Circulantes 332,637,756.81
Total de Activos 751,639,803.22 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 751,639,803.22
Instituto para el Desarrollo y Certificación de laInfraestructura Física Educativa de Yucatán
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Retenciones y Contribuciones 313,085.45 Efectivo 5,000.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 100,377.00 Bancos 7,282,210.86 Total de Pasivos Circulantes 413,462.45
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivo 413,462.45 Deudores Diversos 302,011.58 Total de Activo Circulantes 7,589,222.44
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles Aportaciones 6,670,198.83 Mobilario y Equipo de Administración 1,576,031.05 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 334,212.07 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 6,990,179.43 Equipo de Transporte 2,732,322.56 Resultado del Ejercicios Anteriores 185,580.56 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 1,813,783.15 Total Hacienda Pública / Patrimonio 13,845,958.82 Bienes Artísticos y Culturales 213,850.00 Total de Activos no Circulantes 6,670,198.83
Total de Activos 14,259,421.27 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 14,259,421.27
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 609,790.24 Documentos por Pagar a Corto Plazo 109,046.76Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 109,046.76 Cuentas por Cobrar 297,949.87 Total de Activos Circulantes 907,740.11 Total de Pasivo 109,046.76
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles e Inmuebles 2,848,974.86 Aportaciones 3,503,369.83
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoResultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 144,298.38
Total de Activos no Circulantes 2,848,974.86 Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,647,668.21
Total de Activos 3,756,714.97 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 3,756,714.97
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Instituto para la Innovación, Calidad y Competividad
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,000.00 Retenciones y Contribuciones 473,666.88 Bancos 7,342,314.60 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,600.49 Deudores Diversos 571,863.43 Total de Pasivo Circulante 475,267.37 Total de Activos Circulantes 7,919,178.03
Total de Pasivo 475,267.37
ACTIVO NO CIRCULANTEHACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobilario y Equipo de Administración 1,219,864.33 Aportaciones 3,126,959.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,950.79 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 1,534,315.50 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 7,300,512.81 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 233,828.99 Resultado del Ejercicios Anteriores 143,397.85 Total de Activos no Circulantes 3,126,959.61 Total Hacienda Pública / Patrimonio 10,570,870.27
Total de Activos 11,046,137.64 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 11,046,137.64
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,000.00 Proveedores 1,175.50 Bancos 5.64 Total de Pasivos Circulantes 1,175.50 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirDeudores Diversos 85,914.78 Total de Pasivo 1,175.50 Total de Activos Circulantes 90,920.42
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobilario y Equipo de Administración 228,634.65 Aportaciones 2,531,463.16 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10,424.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 663,970.10 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 6,756.12- Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 1,628,434.41 Resultado del Ejercicios Anteriores 96,501.04 Total de Activos no Circulantes 2,531,463.16 Total Hacienda Pública / Patrimonio 2,621,208.08
Total de Activos 2,622,383.58 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 2,622,383.58
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Centro Estatal de Desarrollo Municipal
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 1,870,831.86 Proveedores 144,308.77
Retenciones y Contribuciones 66,506.59 Total de Pasivos Circulantes 210,815.36
Total de Activos Circulantes 1,870,831.86Total de Pasivo 210,815.36
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes MueblesMobilario y Equipo de Administración 3,940,884.89 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 36,065.29 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEquipo de Transporte 1,809,392.97 Aportaciones 6,644,063.65 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 857,720.50 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,377,389.83 Otros Activos no Circulantes 115,200.00 Resultado del Ejercicios Anteriores 397,826.67 Total de Activos no Circulantes 6,759,263.65 Total Hacienda Pública / Patrimonio 8,419,280.15
Total Activo 8,630,095.51 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 8,630,095.51
Servicio Nacional de Empleo en YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 8,000.00 Retenciones y Contribuciones 5,175.25 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 164,156.58 Total de Pasivos Circulantes 5,175.25 Cuentas por Cobrar 0.80
Total de Pasivo 5,175.25 Total de Activos Circulantes 172,157.38
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobilario y Equipo de Administración 110,988.41 Aportaciones 605,472.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 83,687.50 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 196,420.00 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 142,872.48 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 49,826.72 Resultado del Ejercicios Anteriores 140,440.43- Total de Activos no Circulantes 440,922.63 Total Hacienda Pública / Patrimonio 607,904.76
Total de Activos 613,080.01 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 613,080.01
Instituto Mexicano de la RadioEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 280,923.50 Proveedores 8,214,841.09Bancos 32,164,573.97 Retenciones y Contribuciones 1,847,690.58
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón 279,819.73Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 10,342,351.40 Cuentas por Cobrar 37,338,145.80 Deudores Diversos 1,139,972.63 Pasivo no Circulante
Provisiones a Largo Plazo 7,342,818.80Bienes o Servicios a Recibir Total de Pasivos no Circulantes 7,342,818.80 Anticipos a Corto Plazo 482,192.47Almacenes Total de Pasivo 17,685,170.20 Almacén de Materiales y Suministros de Construcción 406,146.83 Total de Activos Circulantes 71,811,955.20
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOHacienda Pública / Patrimonio Contribuido
ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 18,436.08 Efectivo o Equivalentes a Recibir a Largo Plazo 690,036.01 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoBienes Muebles Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 23,752,849.82 Bienes Muebles e Inmuebles 608,365,325.19 Resultado del Ejercicios Anteriores 550,023,978.10 Activos Intagibles 2,061,792.71 Reservas 500,000.00Otros Activos no Circulantes 90,948,674.91- Total Hacienda Pública / Patrimonio 574,295,264.00 Total de Activos no Circulantes 520,168,479.00
Total de Activos 591,980,434.20 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 591,980,434.20
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de EfectivoEfectivo 161,250.00 Bancos 87,371,936.13 Cuentas por Pagar a Corto PlazoDéposito de Fondo de Terceros 117,149.79 Proveedores 6,334,041.99Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Contratistas por Obras Públicas 4,277.39 Cuentas por Cobrar 123,384,982.05 Retenciones y Contribuciones 19,475,178.19Deudores Diversos 1,783,588.73 Otras Cuentas por pagar a corto plazo 9,644,802.71 Ingresos por Recuperar Total de Pasivos Circulantes 35,458,300.28 Préstamos OtorgadosBienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 533,388.90 Total de Pasivo 35,458,300.28 AlmacenesAlmacén de Materiales y Suministros de Construcción 13,749,356.83 Otros Activos Circulantes 6,358,599.12 Total de Activos Circulantes 233,460,251.55
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOTerrenos 6,084,154.20 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios no habitacionales 23,198,106.14 Aportaciones 805,370,524.18 Infraestructura 1,623,694,756.61 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoConstrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 29,996,378.31 Resultado de Ejercicios Anteriores 151,696,066.35 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 8,845,112.10 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 36,294,199.45- Bienes Muebles Total Hacienda Pública / Patrimonio 920,772,391.08 Mobilario y Equipo de Administración 5,994,313.33 Equipo de Transporte 21,116,576.10 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 221,159,721.57 Activos IntangiblesOtros Activos no Circulantes 1,217,318,678.55- Total de Activos no Circulantes 722,770,439.81
Total de Activos 956,230,691.36 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 956,230,691.36
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 7,703.50 Servicios Personales 90,676.81Bancos 762,950.92 Proveedores 76,691.94 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 37,410.85 Impuestos por Recuperar 5,564.64 Total de Pasivos Circulantes 204,779.60 Deudores Diversos 40,808.91 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 107,538.91 Total de Pasivo 204,779.60 Total de Activos Circulantes 924,566.88
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobilario y Equipo de Administración 209,287.61 Donaciones de Capital 3,020,293.29 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 106,578.58 Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 1,944,790.54 Equipo de Transporte 257,683.87 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaría, Otros Equipos y Herramien 276,290.11 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 917,303.93 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 8,798,913.33 Resultado del Ejercicios Anteriores 4,950,633.45 Total de Activos no Circulantes 9,648,753.50 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio 464,480.43-
Total Hacienda Pública / Patrimonio 10,368,540.78
Total Activo 10,573,320.38 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 10,573,320.38
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Fundación Cultural Macay, A.C.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,101,792.75 Bancos 1,110,049.16 Cuentas por Cobrar 982,944.01 Total de Pasivos Circulantes 4,101,792.75 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 370,909.39 Inventarios Total de Pasivo 4,101,792.75 Inventario de Mercancías para Venta 3,303,488.26 Total de Activos Circulantes 5,767,390.82 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Aportaciones 279,196.06 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Bienes Muebles e Inmuebles 883,338.95 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 74,346.28 Resultado del Ejercicios Anteriores 2,195,394.68
Total de Activos no Circulantes 883,338.95 Total Hacienda Pública / Patrimonio 2,548,937.02
Total de Activos 6,650,729.77 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 6,650,729.77
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 7,935,046.32 Contratistas por Obras Públicas 7,666,513.29Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 390,370.55 Deudores Diversos 19,130.84 Total de Pasivos Circulantes 8,056,883.84 Total de Activos Circulantes 7,954,177.16
ACTIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivo 8,056,883.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.Infraestructura 7,518,251.84 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 337,887.95 Aportaciones 1,176,010.00 Equipo de Transporte 822,427.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 19,895.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 5,310,393.82 Total de Activos no Circulantes 8,698,461.79 Resultado del Ejercicios Anteriores 2,109,351.29
Total Hacienda Pública / Patrimonio 8,595,755.11
Total de Activos 16,652,638.95 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 16,652,638.95
Junta de Electrificación de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,122,355.29 Proveedores 314,296.25
Bancos 8,741,867.70 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 12,926,369.30
Inversiones Temporales 33,957,156.36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,254,667.89
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Documentos por Pagar a Corto PlazoCuentas por Cobrar 358,659,127.47 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 27,232.98 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Otros Pasivos a Corto Plazo 71,590.70 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a corto Plazo 28,367.22 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 36,343,764.90 Total de Pasivos Circulantes 14,594,157.12 Inventarios Total de Pasivo 14,594,157.12 Inventario de Mercancías para Venta 282,322,863.71 Almacenes HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOAlmacén de Materiales y Suministros de Consumo 45,200.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTotal de Activos Circulantes 725,220,702.65 Aportaciones 680,718,505.60
Donaciones de Capital 9,477,177.19 ACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 119,587,831.95 Infraestructura 148,977,194.87 Bienes Muebles Resultado del Ejercicios Anteriores 56,461,975.87 Mobiliario y Equipo de Administración 4,602,918.61 Total Hacienda Pública / Patrimonio 866,245,490.61 Otros Activos no Circulantes 2,038,831.60 Total de Activos no Circulantes 155,618,945.08 Total de Activos 880,839,647.73 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 880,839,647.73
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Instituto de la Vivienda de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 586,782.00 Proveedores 1,156,651.00 Fondos con Afectación Específica 20,000.00 Retenciones y Contribuciones 187,486.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Pasivos Diferidos a Corto PlazoCuentas por Cobrar 1,127,423.00 Ingresos Cobrados por Adelantado 1,277,841.00Préstamos Otorgados 140,428.00 Total de Pasivos Circulantes 2,621,978.00 Bienes o Servicios a RecibirOtros Activos Circulantes 26,087.00 Provisiones a Largo PlazoTotal de Activos Circulantes 1,900,720.00 Provison para Demandas y Juicios 165,413.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivo 2,787,391.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Edificios No Habitacionales 221,520.00 Infraestructura 7,607,704.77 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 1,169,280.00 Aportaciones 1,934,878.77 Equipo de Transporte 5.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,632,257.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 763,070.00- Otros Activos No Circulantes 1,925,400.00- Resultado del Ejercicios Anteriores 6,646,887.00 Total de Activos No Circulantes 8,705,366.77 Total Hacienda Pública / Patrimonio 7,818,695.77
Total de Activos 10,606,086.77 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 10,606,086.77
Instituto Promotor de Ferias de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 7,000.00 Servicios Personales 231,095.00Bancos 1,699,713.00 Proveedores 697,652.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 431,006.00 Cuentas por Cobrar 2,388,719.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 1,275,646.00 Deudores Diversos 1,161.00 Total de Pasivos Circulantes 2,635,399.00 InventariosInventario de Mercancías Terminadas 4,866,240.00 Total de Pasivo 2,635,399.00 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 148,992.00 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 775,966.00 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOOtros Activos Circulantes 39,567.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTotal de Activos Circulantes 9,927,358.00 Aportaciones 5,602,934.00
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoACTIVO NO CIRCULANTE Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 527,383.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultado del Ejercicios Anteriores 3,447,392.00 Terrenos 902,598.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 9,577,709.00 Edificios No Habitacionales 2,175,876.00 Bienes Muebles.Mobiliario y Equipo de Administración 390,158.00 Equipo de Transporte 823,741.00 Maquinaria, otros equipos y Herramientas 2,419,640.00 IntangiblesSoftware 25,000.00 Otros Activos no Circulantes 4,451,263.00- Total de Activos no Circulantes 2,285,750.00
Total de Activos 12,213,108.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 12,213,108.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Fábrica de Postes de Yucatán, S. A. de C.V.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 1,019,093.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 146,923.00 Bancos 22,844,142.00 Proveedores 14,316,307.00Inversiones Temporales 1,292,412,849.00 Contratistas por Obras Públicas 703,823.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Transferencias Otorgadas 435,186.00 Cuentas por Cobrar 744,819,033.00 Retenciones o Contribuciones 21,788,623.00 Deudores Diversos 10,088,370.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,412,066.00 Ingresos por Recuperar 890,547,377.00 Pasivos Diferidos a Corto PlazoPréstamos Otorgados 264,351,340.00 Ingresos Cobrados por Adelantado 296,677.00 Bienes o Servicios a Recibir Intereses Cobrados por Adelantados 31,520,416.00 Anticipos a Corto Plazo 333,334,483.00 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 9,387.00 Inventarios Provisiones a Corto Plazo 150,000.00 Inventario de Mercancías para Venta 29,380,719.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 23,075,218.00 Total de Activos Circulantes 3,588,797,406.00 Total de Pasivos Circulantes 94,854,626.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Pasivos no CirculantesEfectivo o Equivalentes Intereses Cobrados por Adelantada a Largo Plazo 30,621,020.00 Préstamos Otorgados 347,545,020.00 Provisiones para Pensiones a Largo Plazo 1,151,305.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Total de Pasivos no Circulantes 31,772,325.00 Terrenos 23,849,700.00 Edificios No Habitacionales 230,074,840.00 Total de Pasivo 126,626,951.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 42,958,264.00 Bienes Muebles. HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 18,359,799.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,520.00 Donaciones a Capital 1,000.00 Equipo de Transporte 1,070,280.00 Aportaciones 7,968,561.00 Maquinaria y Equipo Industrial 14,321.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos No Circulantes 663,889,744.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 186,622,481.00
Revalúos 117,473,948.00 Reservas 3,813,994,209.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,126,060,199.00
Total de Activos 4,252,687,150.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 4,252,687,150.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 405,654.02 Documentos por Pagar 4,697,188.27Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 1,046,949.51 Cuentas por Cobrar 2,864,656.91 Total de Pasivos Circulantes 5,744,137.78 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 20,000.00 Total de Pasivo 5,744,137.78 Total de Activos Circulantes 3,290,310.93
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles. Aportaciones 467,651.11 Mobiliario y Equipo de Administración 1,558,705.81 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoOtros Activos no Circulantes 82,906.42 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 122,801.17 Total de Activos no Circulantes 1,641,612.23 Resultado del Ejercicios Anteriores 1,402,666.90-
Total Hacienda Pública / Patrimonio 812,214.62-
Total de Activos 4,931,923.16 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 4,931,923.16
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoFondos Fijos 9,500.00 Proveedores 859,784.59Bancos 590,520.20 Retenciones y Contribuciones 5,607,340.85Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Cuentas por Pagar 106,362.84Cuentas por Cobrar 1,450,298.87 Cobros Anticipados 5,019,661.68 Deudores Diversos 518,340.65 Total de Pasivos Circulantes 11,593,149.96 Pagos Anticipados 408,091.00 Total de Activos Circulantes 2,976,750.72
Total de Pasivo 11,593,149.96
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles e Inmuebles 5,459,586.55 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOOtros Activos no Circulantes 82,912.86 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTotal de Activos no Circulantes 5,542,499.41 Aportaciones 142,633,734.00
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoResultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 6,719,070.19- Resultado del Ejercicios Anteriores 138,988,563.64- Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,073,899.83-
Total de Activos 8,519,250.13 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 8,519,250.13
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V.
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 1,856,179.00 Servicios Personales 44,800.00 Inversiones Temporales 236,932.00 Proveedores 248.00
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 251,568.00 Cuentas por Cobrar 116,612.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 14,400.00 Total de Activos Circulantes 2,209,723.00 Fondos y Bienes Terceros en Garantía 3,200.00
Total de Pasivos Circulantes 314,216.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivo 314,216.00 Efectivo o Equivalentes a Recibir a Largo PlazoDocumentos por Cobrar 102,390.00 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIODeudores Diversos 7,992.00 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Bienes Muebles Aportaciones 6,262,603.00 Mobiliario y Equipo de Administración 3,884,685.00 Donaciones a Capital 82,318.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,125,156.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 175,301.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,823,788.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 187,485.00 Resultado del Ejercicios Anteriores 2,592,977.00- Otros Activos no circulantes 3,382,621.00- Rectificación de Rdos de Ejer. Ant. 475,574.00- Activos Intangibles 104,263.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,100,158.00 Total de Activos no Circulantes 3,204,651.00
Total de Activos 5,414,374.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 5,414,374.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Escuela Superior de Artes de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 15,000.00 Proveedores 1,041,513.44 Bancos 685,453.30 Retenciones y Contribuciones 1,117,435.95 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otras Cuentas por Pagar 83,335.74 Cuentas por Cobrar 1,947,052.37 Total de Pasivo Circulante 2,242,285.13
AlmacénAlmacén de Materiales y Suministros de Consumo 740,386.41 Total de Pasivo 2,242,285.13 Total de Activos Circulantes 3,387,892.08
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTerrenos 400,000.00 Aportaciones 1,542,172.40 Bienes Muebles e Inmuebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 332,762.80 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 81,361.15- Equipo e Instrumento Médico y de Lab 679,650.00 Resultado del Ejercicios Anteriores 835,474.30 Equipo de Transporte 120,149.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,610.60 Total Hacienda Pública / Patrimonio 2,296,285.55 Activos DiferidosGastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 103,054.49 Otros Activos no Circulantes 494,548.29- Total de Activos no Circulantes 1,150,678.60
Total de Activos 4,538,570.68 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 4,538,570.68
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Hospital de la Amistad
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 10,000.00 Servicios Personales 114,732,218.52 Bancos 123,773,348.95 Proveedores 26,567,931.49 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 121,984,658.20 Cuentas por Cobrar 279,707,999.87 Documentos por Pagar a Corto Plazo 284,333,760.27 Deudores Diversos 348,210,328.99 Total de Pasivos Circulantes 547,618,568.48 Ingresos por Recuperar 923,167.19 Almacén Total de Pasivo 547,618,568.48 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 25,826,569.38 Total de Activos Circulantes 778,451,414.38
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOHacienda Pública / Patrimonio Contribuido
ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 1,228,876,426.78 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoInmuebles 53,060,490.49 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 311,023,961.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 542,599,477.35 Resultado del Ejercicios Anteriores 271,846,331.50- Bienes Muebles Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,268,054,056.76 Mobiliario y Equipo de Administración 363,167,137.26 Equipo de Transporte 37,037,105.02 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 97,850,780.04 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 18,671.45 Otros Activos no Circulantes 56,512,450.95- Total de Activos no Circulantes 1,037,221,210.66
Total de Activos 1,815,672,625.04 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 1,815,672,625.24
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Servicios de Salud de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 49,841.68 Proveedores 1,724.98 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 5,901.81 Ingresos por Recuperar 367,291.79 Total de Pasivos Circulantes 7,626.79
AlmacenesAlmacén de Materiales y Suministros de Consumo 234,375.00 Total de Pasivo 7,626.79 Total de Activos Circulantes 651,508.47
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 831,303.27 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOEquipo de Transporte 1,155,128.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,925,501.55 Aportaciones 5,246,000.00 Otros Activos no Circulantes 2,753,398.58- Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos no Circulantes 1,158,534.24 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 230,313.03-
Resultado del Ejercicios Anteriores 3,213,271.05- Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,802,415.92
Total de Activos 1,810,042.71 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 1,810,042.71
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Procesadora de Bebidas de Yucatán SA de CV
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Otros Pasivos a Corto Plazo 21,482.24 Efectivo 445,507.10 Total de Pasivos Circulantes 21,482.24 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirCuentas por Cobrar 36,096.05 Pagos Anticipados 10,000.00 Total de Activos Circulantes 491,603.15 Total de Pasivo 21,482.24
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOHacienda Pública / Patrimonio Contribuido
ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 496,989.81 Bienes Muebles 496,989.81 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos no Circulantes 496,989.81 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro -
Resultado del Ejercicios Anteriores 470,120.91 Total Hacienda Pública / Patrimonio 967,110.72
Total de Activos 988,592.96 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 988,592.96
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Otros Pasivos a Corto PlazoEfectivo Total de Pasivos Circulantes - Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirDeudores DiversosPréstamos OtorgadosTotal de Activos Circulantes - Total de Pasivo -
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 310,756.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTotal de Activos no Circulantes 310,756.00 Aportaciones 310,756.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio 310,756.00
Total de Activos 310,756.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 310,756.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos - ProveedoresEfectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes - Cuentas por Cobrar - Total de Activos Circulantes - Total de Pasivo - ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 310,775.29 Aportaciones 399,170.88 Equipo de Transporte 123,100.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos no Circulantes 433,875.29 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro
Resultado del Ejercicios Anteriores 34,704.41 Total Hacienda Pública / Patrimonio 433,875.29
Total de Activos 433,875.29 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 433,875.29
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Oficina de Asuntos Internacionales de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 20,500.00 Proveedores 905,684.00 Bancos 213,689.00 Retenciones y Contribuciones 513,404.00 Inversiones Temporales 2,548,265.00 Otros Pasivos a Corto Plazo 9,235.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 1,428,323.00 Cuentas por Cobrar 3,242,169.00 Deudores Diversos 24,636.00 Total de Pasivo 1,428,323.00 Otros Derechos a Recibir 976.00
Bienes o Servicios a Recibir HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOAnticipos a Corto Plazo 98,760.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoOtros Activos Circulantes 26,345.00 Aportaciones 2,066,528.00 Total de Activos Circulantes 6,175,340.00 Donaciones de Capital 361,262.00
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoACTIVO NO CIRCULANTE Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,951,782.00 Bienes Muebles Resultado del Ejercicios Anteriores 2,668,277.00 Mobiliario y Equipo de Administración 2,277,003.00 Rectificaciones a Resultados de Ejerc. Ant. 126,958.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,680.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 7,174,807.00 Activos IntangiblesSoftware 149,107.00 Total de Activos no Circulantes 2,427,790.00
Total de Activos 8,603,130.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 8,603,130.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 10,000.00 Retenciones y Contribuciones 576,579.25 Bancos 1,320,905.04 Documentos por Pagar a Corto Plazo 5,297.23 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 581,876.48 Deudores Diversos 7,737,466.90 Ingresos por Recuperar 550,984.90 Total de Pasivo 581,876.48
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOTotal de Activos Circulantes 9,619,356.84 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoACTIVO NO CIRCULANTE Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 7,538,749.09 Bienes Muebles Resultado del Ejercicios Anteriores 2,058,869.57 Mobiliario y Equipo de Administración 1,015,641.09 Total Hacienda Pública / Patrimonio 9,597,618.66 Otros Activos No Circulantes 455,502.79- Total de Activos no Circulantes 560,138.30
Total de Activos 10,179,495.14 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 10,179,495.14
Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo 70,000.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 38,492.00 Bancos 39,911,121.00 Proveedores 1,927,456.00Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Contratistas por Obras Públicas 2,118,747.00 Inversiones Financieras 67,020,329.00 Retenciones y Contribuciones 1,486,330.00 Cuentas por Cobrar 15,892,273.00 Total de Pasivos Circulantes 5,571,025.00 Deudores Diversos 1,056,535.00 Ingresos por Recuperar 57,414.00 Total de Pasivo 5,571,025.00 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 71,507,359.00 Almacenes HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOAlmacén de Materiales y Suministros de Consumos 3,537,249.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoOtros Activos Circulantes 62,467.00 Donaciones de Capital 823,002.00 Total de Activos Circulantes 199,114,747.00 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 231,219,189.00 ACTIVO NO CIRCULANTE Resultado de Ejercicios Anteriores 250,828,013.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Total Hacienda Pública / Patrimonio 482,870,204.00 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público 287,628,855.00 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 132,421.00 Equipo de Transporte 138.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 1,565,068.00 Total de Activos no Circulantes 289,326,482.00
Total de Activos 488,441,229.00 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 488,441,229.00
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Instituto para la Construccion y Conservacion de Obra Publica en Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 65,514,870.43 Proveedores 10,119,621.80Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 1,086,434.74Cuentas por Cobrar 13,982,651.34 Otros Pasivos a Corto Plazo 544,886.07 Deudores Diversos 1,318,662.70 Total de Pasivos Circulantes 11,750,942.61 Otros Activos Circulantes 343,099.68 Total de Activos Circulantes 81,159,284.15 Total de Pasivo 11,750,942.61
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOTerrenos 37,531,494.48 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoInfraestructura 1,254,772,628.58 Aportaciones 1,413,641,892.70 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público 45,771,296.45 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoBienes Muebles Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 36,745,738.94 Mobiliario y Equipo de Administración 1,822,245.34 Resultado del Ejercicios Anteriores 32,662,602.60 Equipo de Transporte 8,615,545.26 Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,483,050,234.24 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 65,128,682.59 Total de Activos no Circulantes 1,413,641,892.70
Total de Activos 1,494,801,176.85 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 1,494,801,176.85
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 16,018.80 Proveedores 1,509,291.99Bancos 636,583.33 Retenciones y Contribuciones 49,052.12 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 1,558,344.11 Cuentas por Cobrar 2,844,044.08 Bienes y Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 0.80 Total de Pasivo 1,558,344.11 Total de Activos Circulantes 3,496,647.01
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 141,880.50 Aportaciones 311,156.26 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 73,215.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 181,600.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 418,535.43 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 39,931.32 Resultado del Ejercicios Anteriores 1,440,453.06 Otros Activos no Circulantes 204,784.97- Total Hacienda Pública / Patrimonio 2,170,144.75 Total de Activos no Circulantes 231,841.85
Total de Activos 3,728,488.86 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 3,728,488.86
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Hospital Comunitario de Peto, Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 2,679,966.71 Proveedores 102,206.68Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 102,206.68Deudores Diversos 47,599.21 Total de Activos Circulantes 2,727,565.92
Total de Pasivo 102,206.68
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 487,436.29 Aportaciones 11,325,260.12 Mobiliario y Equipo Educacional y Re 67,134.44 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 6,793,813.93 Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,093,995.08- Maquinaria, Otros Equipos y Herrami 3,976,875.46 Resultado del Ejercicios Anteriores 3,719,354.32
Total de Activos No Circulantes 11,325,260.12 Total Hacienda Pública / Patrimonio 13,950,619.36
Total de Activos 14,052,826.04 Total Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 14,052,826.04
Secretaría de la Contraloría GeneralEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
Recursos Federales 2 y 5 al Millar
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,000.00 Retenciones y Contribuciones 56,939.02Bancos 23,714.47 Anticipo Clientes 5,365.32Impuestos a Favor o Equivalentes de Efectivo a Recibir 807,885.30 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,252,174.56 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 1,314,478.90 Cuentas por Cobrar 109,331.52 Bienes y Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 2,952.24 Total de Pasivo 1,314,478.90 Total de Activos Circulantes 948,883.53
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOTerrenos 45,012,761.50 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoInfraestructura 283,152,890.70 Aportaciones 347,100,000.00 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 209,217.27 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 2,072,509.71- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 240,805.60 Resultado del Ejercicios Anteriores 16,186,563.81- Activos Diferidos Total Hacienda Pública / Patrimonio 328,840,926.48 Anticipos a Largo Plazo 2,594.98 Otros Activos no Circulantes 588,251.80 Total de Activos no Circulantes 329,206,521.85
Total de Activos 330,155,405.38 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 330,155,405.38
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Aeropuerto de Chichén Itza del Estado de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 2,000.00 Proveedores 1,399,054.83 Bancos 32,964.22 Otros Pasivos a Corto Plazo 30,024,383.03 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 31,423,437.86 Cuentas por Cobrar 3,832,557.12 Deudores Diversos 358,683.84 Otros Derechos a Recibir 1,412,964.16
Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 282,500.00 Total de Pasivo 31,423,437.86 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1,516,941.31 Total de Activos Circulantes 7,438,610.65
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTerrenos 2,357,957.00 Aportaciones 4,218,392.25 Edificios no Habitacionales 3,082,637.44 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 488,694.23 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 3,177,001.26- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 12,305.48 Resultado del Ejercicios Anteriores 21,250,191.05- Equipo de Transporte 1,085,705.85 Total Hacienda Pública / Patrimonio 20,208,800.06- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,393,111.30 Activos DiferidosGastos Pagados por Adelantado 13,467.76 Anticipos a Largo Plazo 3,850.00 Otros Activos no Circulantes 5,661,701.91- Total de Activos no Circulantes 3,776,027.15
Total de Activos 11,214,637.80 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 11,214,637.80
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012PLANTA INDUSTRIALIZADORA
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 14,260,823.27 Cuentas por Pagar 330,367.39 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 867,757.88 Cuentas por Cobrar 2,682,980.95 Documentos por Pagar a Corto Plazo 335,213.90
Bienes o Servicios a Recibir Total de Pasivos Circulantes 1,533,339.17 Anticipos a Corto Plazo 7,893.70 Total de Activos Circulantes 16,951,697.92 Total de Pasivo 1,533,339.17
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIOBienes Muebles e Inmuebles 10,280,451.83 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTotal de Activos no Circulantes 10,280,451.83 Aportaciones 10,233,870.36
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoResultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 15,464,940.22 Resultado del Ejercicios Anteriores - Total Hacienda Pública / Patrimonio 25,698,810.58
Total de Activos 27,232,149.75 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 27,232,149.75
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos - Documentos por Pagar a Corto Plazo 72,045.20 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 72,045.20 Cuentas por Cobrar 3,806.79
Bienes o Servicios a Recibir Total de Pasivo 72,045.20 Anticipos a Corto Plazo 36,022.60 Total de Activos Circulantes 39,829.39 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones - Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos no Circulantes - Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 3,240,000.00
Resultado del Ejercicios Anteriores - Total Hacienda Pública / Patrimonio 3,240,000.00
Total de Activos 39,829.39 Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 3,312,045.20
Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza Yucatán
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 11,000.00 Proveedores 437,546.83 Bancos 1,232,833.46 Retenciones y Contribuciones 1,704,180.57
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 2,141,727.40 Cuentas por Cobrar 25,890.12 Deudores Diversos 88,491.55 Total de Activos Circulantes 1,358,215.13 Total de Pasivo 2,141,727.40
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 8,121,539.89 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo Educacional y recreativa 1,097,768.11 Aportaciones 12,054,376.52 Equipo de Transporte 480,000.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,196,465.50 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 396,573.12 Activos Intangibles 320,087.72 Resultado del Ejercicios Anteriores 1,446,254.51- Activos Diferidos Total Hacienda Pública / Patrimonio 11,004,695.13 Depositos en Garantía 11,567.50 Anticipos a Largo Plazo 560,778.68 Total de Activos No Circulantes 11,788,207.40
Total de Activos 13,146,422.53 Total Pasivo y Haienda Pública / Patrimonio 13,146,422.53
Instituto Tecnológico Superior de ProgresoEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 2,000.00 Participaciones y Aportaciones 231,571.37 Bancos 5,504,876.64 Retenciones y Contribuciones 103,636.78 Deudores Diversos 15,741.54 Total de Pasivos Circulantes 335,208.15 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 118,837.50 Total de Activos Circulantes 5,641,455.68 Total de Pasivo 335,208.15
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOInfraestructura 16,055,082.25 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoBienes Muebles Aportaciones 39,424,314.79 Mobiliario y Equipo de Administración 2,272,574.70 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo Educacional y recreativa 1,139,307.31 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,190,631.90 Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio 1,055,600.52 Resultado del Ejercicios Anteriores 14,159,698.98- Equipo de Transporte 254,093.35 Total Hacienda Pública / Patrimonio 26,455,247.71 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 370,379.05 Activos DiferidosDerechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 1,963.00
Total de Activos No Circulantes 21,149,000.18
Total de Activos 26,790,455.86 Total Hacienda Pública / Patrimonio 26,790,455.86
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 7,400.00 Retenciones y Contribuciones 380,530.26 Bancos 3,474,158.82 Documentos por Pagar a Corto Plazo 3,645,450.39 Inversiones Temporales 2,341,445.07 Pasivos Diferidos a Corto PlazoEfectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Ingresos Cobrados por Adelantado 35,999.99 Cuentas por Cobrar 3,610.46 Total de Pasivos Circulantes 4,061,980.64 Deudores Diversos 3,443,326.38 Total de Activos Circulantes 9,269,940.73 Total de Pasivo 4,061,980.64
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoTerrenos 1,600,000.00 Edificios no Habitacionales 41,224,174.94 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 8,986,569.41 Aportaciones 57,690,745.69 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativa 1,955,804.41 Actualizaciones de la Hacienda Pública 19,429,569.54- Equipo de Transporte 1,104,884.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,619,312.93 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,699,886.70 Activos Intangibles Resultado del Ejercicios Anteriores 3,556,532.99 Software 200,000.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 43,517,595.84 Activos DiferidosAnticipos a Largo Plazo 48,459.60 Otros Activos Circulantes 19,429,569.54- Total de Activos No Circulantes 38,309,635.75
Total de Activos 47,579,576.48 Total Hacienda Pública / Patrimonio 47,579,576.48
Instituto Tecnológico Superior de ValladolidEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 1,901,751.89 Participaciones y Aportaciones 270,992.29 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 958,267.52 Deudores Diversos 1,751,993.30 Total de Pasivo Circulante 1,229,259.81 Total de Activos Circulantes 3,653,745.19
Total de Pasivo 1,229,259.81 ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOTerrenos 998,000.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios no Habitacionales 19,864,668.63 Aportaciones 31,427,067.42 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 6,097,791.91 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 2,087,329.44 Activo Diferido Resultado del Ejercicios Anteriores 4,123,250.94- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 6,200.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 29,391,145.92 Total de Activos No Circulantes 26,966,660.54
Total Activo 30,620,405.73 Total Hacienda Pública / Patrimonio 30,620,405.73
Instituto Tecnológico Superior de MotulEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 10,499,904.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 666.00
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2,484,260.00 Inversiones Financieras 193,537.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 38,304,101.00 Deudores Diversos 22,251,572.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5,674,430.00 Bienes o Servicios a Recibir Anticipos Recibidos 2,468.00
Anticipos a Corto Plazo 2,106,834.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón 7,227,232.00 Total de Activos Circulantes 35,051,847.00 Provisiones a Corto Plazo 23,571.00
Total de Pasivos Circulantes 53,716,728.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivo 53,716,728.00 Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo PlazoInversiones Financieras 9,357,649.00 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Bienes Mueble e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 94,376,130.00 Aportaciones 52,604,077.00
Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoTotal de Activos No Circulantes 103,733,779.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 364,685.00
Resultado del Ejercicios Anteriores 20,891,570.00- Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Ant 52,991,706.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 85,068,898.00
Total de Activos 138,785,626.00 Total Pasivo + Capital Contable 138,785,626.00
Universidad Tecnológica Metropolitana Estado deSituacion Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 14,820.13 Servicios Personales 1,117,908.00 Bancos 6,430,931.72 Proveedores 139.20 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 1,534,886.61 Cuentas por Cobrar 39,336.73 Otros Pasivos a Corto Plazo 1,241,748.59 Deudores Diversos 1,106,710.62 Total de Pasivos Circulantes 3,894,682.40 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 56,931.00 Total de Activos Circulantes 7,648,730.20
Total de Pasivo 3,894,682.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOTerrenos 22,111.12 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios no Habitacionales 37,927,015.47 Aportaciones 103,049,057.74 Bienes Muebles Actualización de la Hacienda Pública 1,439,773.16 Mobiliario y Equipo de Administración 1,654,141.42 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo Educacional y recreativa 345,634.22 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,545,132.28- Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio 23,767.81 Resultado del Ejercicios Anteriores 55,936,128.38- Equipo de Transporte 149,289.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 47,007,570.24 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,030,028.41 Activos IntangiblesLicencias 37,742.96 Otros Activos No Circulantes 1,063,792.03 Total de Activos No Circulantes 43,253,522.44
Total de Activos 50,902,252.64 Total Hacienda Pública / Patrimonio 50,902,252.64
Universidad Tecnológica Regional del SurEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 17,755,075.29 Retenciones y Contribuciones 332,676.76 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 501,536.48 Deudores Diversos 287,676.00 Total de Pasivos Circulantes 834,213.24 Total de Activos Circulantes 18,042,751.29
Total de Pasivo 834,213.24 ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Muebles HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo de Administración 3,811,520.36 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEquipo de Transporte 3,806,677.91 Aportaciones 11,641,232.34 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 189,121.33 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoOtros Activos No Circulantes 5,404,350.02- Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 14,878,527.03 Total de Activos No Circulantes 2,402,969.58 Resultado del Ejercicios Anteriores 6,908,251.74-
Total Hacienda Pública / Patrimonio 19,611,507.63
Total de Activos 20,445,720.87 Total Hacienda Pública / Patrimonio 20,445,720.87
Instituto de Educación para Adultos del Estado de YucatánEstado deSituación Financiera del 1 de Enero al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 231,250.00 Retenciones y Contribuciones 12,317,029.55 Bancos 9,424,589.84 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,342,330.82
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 19,659,360.37 Deudores Diversos 1,434,843.77 Almacen de Materiales y Suministros 72,674.00 Total de Pasivo 19,659,360.37 Otros Activos Circulantes 201,707.23 Total de Activos Circulantes 11,365,064.84
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEdificios No Habitacionales 130,000.00 Aportaciones 40,693,295.27 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 28,507,566.63 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 10,120,639.79 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativa 1,346,038.59 Resultado del Ejercicios Anteriores 17,346,900.49- Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio 2,356,309.67 Total Hacienda Pública / Patrimonio 33,467,034.57 Equipo de Transporte 5,107,469.60 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,245,910.78 Otros Activos No Circulantes 1,068,034.83 Total de Activos No Circulantes 41,761,330.10
Total de Activos 53,126,394.94 Total Hacienda Pública / Patrimonio 53,126,394.94
Colegio de Bachilleres del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoBancos 11,367,821.46 Retenciones y Contribuciones 5,899,370.80
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Provisiones a Corto Plazo 3,095.16 Derechos a Recibir Efectivo 2,097,526.85 Total de Pasivos Circulantes 5,902,465.96
Total de Activos Circulantes 13,465,348.31 Pasivo No CirculanteProvisiones a Largo Plazo 3,430,668.39
ACTIVO NO CIRCULANTEOtros Fondos de Terceros en Garantía Y/O Administración a Largo Plazo 227,413.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Total Pasivos No Circulantes 3,658,081.39 Terrenos 11,000.00 Edificios No Habitacionales 56,031,097.37 Total de Pasivo 9,560,547.35
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 571,553.56 Bienes Muebles HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 23,586,610.60 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo Educacional y recreativo 593,553.72 Aportaciones 23,521,512.80 Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio 2,477,808.08 Donaciones de Capital 61,262,866.00 Equipo de Transporte 1,604,147.48 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 536,822.14 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 4,119,713.73 Otros Activos No Circulantes 93,297.20- Resultado del Ejercicios Anteriores 320,004.18 Total de Activos No Circulantes 85,319,295.75 Total Hacienda Pública / Patrimonio 89,224,096.71
Total de Activos 98,784,644.06 Total Hacienda Pública / Patrimonio 98,784,644.06
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Edo. De Yucatán.Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 9,000.00 Proveedores 5,608.00 Bancos 15,184,201.70 Retenciones y Contribuciones 241,841.24
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,741.20 Cuentas por Cobrar 97,031.00 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plaz 14,586,871.60 Deudores Diversos 25,523.01 Total de Pasivos Circulantes 14,837,062.04
Total de Activos Circulantes 15,315,755.71 Total de Pasivo 14,837,062.04
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Muebles e Inmuebles 1,491,625.38 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoActivos Diferidos Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 490,485.86 Gastos Pagados por adelantado a Largo Plazo 16,200.00 Resultado de Ejercicios Anteriores 885,537.58- Otros Activos no Circulantes 889,945.39- Reservas 1,491,625.38 Total de Activos No Circulantes 617,879.99 Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,096,573.66
Total de Activos 15,933,635.70 Total Hacienda Pública / Patrimonio 15,933,635.70
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 23,000.00 Proveedores 2,901.70 Bancos 12,891,163.07 Retenciones y Contribuciones 2,414,542.91 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Otros Pasivos a Corto Plazo 3,404,651.65 Deudores Diversos 1,587,105.69 Total de Pasivos Circulantes 5,822,096.26 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 100,125.46 Total de Pasivo 5,822,096.26 Total de Activos Circulantes 14,601,394.22
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoTerrenos 351,632.31 Aportaciones 5,346,772.76 Edificios No Habitacionales 14,533,169.43 Donaciones de Capital 31,415,189.68 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 2,765,119.67 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 11,378,667.53 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 16,469,756.39 Resultado del Ejercicios Anteriores 29,249,324.38- Equipo de Transporte 430,190.00 Revalúos 83,942,379.79 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,275,624.39 Total Hacienda Pública / Patrimonio 102,833,685.38 Activos DiferidosAnticipos a Largo Plazo 19,057.81 Otros Activos No Circulantes 53,209,837.42 Total de Activo No Circulante 94,054,387.42
Total Activo 108,655,781.64 Total Hacienda Pública / Patrimonio 108,655,781.64
Colegio de Educación Profesional Técnica en el Edo. de Yucatán.Estado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 33,000.00 Servicios Personales 5,361.06 Bancos 9,227,573.88 Retenciones y Contribuciones 599,281.83 Fondos de Afectación Especifica 11,078,307.37 Documentos por Pagar a Corto Plazo 112,068.36
Total de Activos Circulantes 20,338,881.25Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a CP 10,046,894.00 Total de Pasivos Circulantes 10,763,605.25
ACTIVO NO CIRCULANTEEfectivo o Equivalentes de Efectivo a LP Pasivo No CirculanteDocumentos por Cobrar 21,998.67 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 229,016.87 Deudores Diversos 2,344,675.54 Total Pasivos No Circulantes 229,016.87 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Total de Pasivo 10,992,622.12 Terrenos 27,348,765.41 Edificios No Habitacionales 37,975,757.71 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,015,922.41 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 10,457,705.03 Aportaciones 77,281,979.27 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 494,487.24 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoEquipo de Transporte 502,350.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 1,281,113.33- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,357,145.34 Resultado del Ejercicios Anteriores 968,013.65- Activos Intangibles Total Hacienda Pública / Patrimonio 75,032,852.29 Software 421,937.49 Licencias 95,497.50 Otros Activos No Circulantes 18,349,649.18- Total de Activo No Circulante 65,686,593.16
Total Activo 86,025,474.41 Total Hacienda Pública / Patrimonio 86,025,474.41
Universidad de OrienteEstado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,000.00 Retenciones y Contribuciones 148,180.00 Bancos 11,152,566.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 181,651.00 Inversiones Temporales 57,229,381.00 Fondos Contingentes a Corto Plazo 343,870.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 673,701.00 Cuentas por Cobrar 893,714.00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 47,381,461.00 Pasivo No CirculanteOtros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 14,889.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón 114,326.00
Total de Activos Circulantes 116,677,011.00 Total Pasivos No Circulantes 114,326.00
ACTIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivo 788,027.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a LPDocumentos por Cobrar 8,133,735.00 Bienes Muebles HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOMobiliario y Equipo de Administración 367,370.00 Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoEquipo de Computo 231,241.00 Aportaciones 22,387,600.00 Equipo de Transporte 134,261.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoOtros Bienes Muebles 4,022.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 12,639,271.00 Activos Intangibles Resultado del Ejercicios Anteriores 89,784,763.00 Software 324.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 124,811,634.00 Licencias 51,697.00 Total de Activos No Circulantes 8,922,650.00
Total de Activos 125,599,661.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 125,599,661.00
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de YucatánEstado de Situación Financiera al 31 de Julio de 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 5,000.00 Proveedores 8,991.00 Bancos 5,966,111.00 Transferencias Otorgadas 378,322.00 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Retenciones y Contribuciones 82,609.00 Deudores Diversos 413,136.00 Total de Pasivos Circulantes 469,922.00 Bienes o Servicios a RecibirAnticipos a Corto Plazo 157,118.00 Otros Activos CirculantesValores en Garantía 3,890.00 Total de Pasivo 469,922.00 Total de Activos Circulantes 6,545,255.00
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOBienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio ContribuidoMobiliario y Equipo de Administración 2,101,928.00 Aportaciones 2,193,807.00 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 120,060.00 Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 18,422.00 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 3,509,942.00 Activos Diferidos Resultado del Ejercicios Anteriores 22,282.00- Otros Activos No Circulantes 134,276.00- Reservas por Contingencias 2,500,000.00 Total de Activo No Circulante 2,106,134.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 8,181,467.00
Total Activo 8,651,389.00 Total Hacienda Pública / Patrimonio 8,651,389.00
Universidad Tecnologica Del CentroEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTEEfectivo e Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto PlazoEfectivo 7,000.00 Proveedores - Bancos 162,172.30 Retenciones y Contribuciones 96,836.91 Inversiones Temporales 7,728,085.80 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Total de Pasivos Circulantes 96,836.91 Deudores Diversos 76,954.71 AlmacénAlmacén de Materiales y Suministro de Consumo 751.70- Total de Activos Circulantes 7,973,461.11 Total de Pasivo 96,836.91
ACTIVO NO CIRCULANTEBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOInfraestructura 13,939,913.15 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Construcciones en Proceso de Bienes Propios 4,446,511.00 Aportaciones 18,386,424.15 Bienes Muebles Hacienda Pública / Patrimonio GeneradoMobiliario y Equipo de Administración 23,178.22 Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro 7,788,497.15 Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 85,424.59 Resultado del Ejercicios Anteriores 272,441.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,633.72 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,153.50 Total Hacienda Pública / Patrimonio 26,447,363.23 IntangiblesSoftware 18,942.80 Activos DiferidosOtros Activos No Circulantes 41,982.05 Total de Activo No Circulante 18,570,739.03
Total Activo 26,544,200.14 Total Hacienda Pública / Patrimonio 26,544,200.14
Universidad Tecnologica del PonienteEstado de Situación Financiera al 31 de Julio del 2012
INGRESOS
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoCONCEPTO 2011 2012 Octubre-Julio
IMPUESTOS 302,077.59 700,193.83 1,002,271.42 DERECHOS 116,614.48 281,831.52 398,446.01 PRODUCTOS 298,751.94 81,460.99 380,212.93 APROVECHAMIENTOS 28,532.85 179,511.14 208,043.99 PARTICIPACIONES 1,972,678.65 4,807,809.57 6,780,488.22 FONDO DE APORTACIONES 2,326,317.19 6,287,201.92 8,613,519.11 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,265,796.88 1,345,107.55 3,610,904.43 SUBSIDIOS UADY 440,022.65 800,481.00 1,240,503.65 TOTAL DE INGRESOS 7,750,792.24 14,483,597.53 22,234,389.77
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Ingresos Acumulados Octubre 2011-Julio 2012
IMPUESTOS4.51%
DERECHOS1.79% PRODUCTOS
1.71%
APROVECHAMIENTOS0.94%
PARTICIPACIONES30.50%
FONDO DE APORTACIONES38.74%
INGRESOSEXTRAORDINARIOS
16.24%
SUBSIDIOS UADY5.58%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoIMPUESTOS 2011 2012 Octubre-Julio
IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS USADOS 2,152.83 6,115.88 8,268.70 IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL 2,314.11 5,728.31 8,042.42 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL 247,145.75 420,177.32 667,323.08 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DERIVADOS DE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. 8,500.22 42,418.93 50,919.15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 5,235.63 13,433.77 18,669.39 IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL. 14,709.95 34,459.52 49,169.47 SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 22,019.11 177,860.10 199,879.21 TOTAL DE IMPUESTOS 302,077.59 700,193.83 1,002,271.42 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Impuestos Octubre 2011-Julio 2012
IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DEVEHICULOS USADOS
0.82%
IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL
0.80%
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PORREMUNERACION AL TRABAJO
PERSONAL66.58%IMPUESTO SOBRE PREMIOS
DERIVADOS DE LOTERIAS, RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS.
5.08%
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE1.86%
IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS MATERIALES Y
ASISTENCIA SOCIAL.4.91%
SOBRE TENENCIA O USO DEVEHICULOS
19.94%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoDERECHOS 2011 2012 Octubre-Julio
SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL 631.33 1,358.09 1,989.43 SERVICIOS PRESTADOS POR LA S.S.P. 18,347.03 68,105.16 86,452.19 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL 8,443.60 19,858.38 28,301.98 SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIOS - - - SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 15,476.67 34,467.38 49,944.05 SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIARIO OFICIAL 603.80 1,082.25 1,686.05 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO 468.49 912.82 1,381.31 SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO 1,086.47 2,476.31 3,562.78 SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO - SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 611.93 1,764.58 2,376.51 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 4,640.53 5,420.70 10,061.23 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 500.62 1,693.68 2,194.30 SERVICIOS PRESTADOS POR FEDATARIOS 12,417.58 21,847.70 34,265.28 USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO 158.93 129.69 288.62 SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE LA CONSEJERIA JURIDICA - DIRECCION DE CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS 126.97 366.40 493.37 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 28.35 141.79 170.14 SERVICIOS DE CULTUR 40,047.63 103,870.36 143,917.99 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD 13,024.54 18,005.30 31,029.84 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPORTE - 330.92 330.92 TOTAL DE DERECHOS 116,614.48 281,831.52 398,446.01 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Derechos Octubre 2011-Julio 2012
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPORTE
0.08%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
0.50%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA S.S.P.21.70%
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL7.10%
SERVICIOS PRESTADOS POR CEMENTERIOS0.00%
SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO
12.53%
SERVICIOS PRESTADOS POR EL DIARIO OFICIAL0.42%
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
0.35%
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO0.89%
SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO0.00%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
0.60%SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE
EDUCACION2.53%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
0.55%
SERVICIOS PRESTADOS POR FEDATARIOS8.60%
USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DEL ESTADO
0.07%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA OFICINA DE LA CONSEJERIA JURIDICA
0.00%
DIRECCION DE CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS
0.12%
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL0.04%
SERVICIOS DE CULTUR36.12%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD7.79%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoPRODUCTOS 2011 2012 Octubre-Julio
RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO 13,447.60 32,123.68 45,571.28 USO APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOM 285,000.00 48,617.90 333,617.90 VENTA DE FORMAS OFICIALES 286.80 660.12 946.92 OTROS 17.54 59.29 76.83 TOTAL DE PRODUCTOS 298,751.94 81,460.99 380,212.93 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Productos Octubre 2011-Julio 2012
RENDIMIENTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO
11.99%
USO APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES DE DOMINIO
PRIVADO DEL ESTADO87.75%
VENTA DE FORMAS OFICIALES0.25%
OTROS0.02%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoAPROVECHAMIENTOS 2011 2012 Octubre-Julio
RECARGOS 10.18 6.07 16.25 MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES JUDICIA 2,751.31 25,538.46 28,289.77 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,810.58 1,134.90 2,945.48 1,810,582.79 1134896.65RECUPERACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESENTE EJERCICIO 4,425.50 390.43 4,815.93 4,425,496.88 390430.11OTROS APROVECHAMIENTOS 19,535.27 152,441.29 171,976.57 TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 28,532.85 179,511.14 208,043.99 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Aprovechamientos Octubre 2011-Julio 2012
RECARGOS0.01%
MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES
JUDICIALES13.60%
SERVICIO DE VIGILANCIA1.42%
RECUPERACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESENTE
EJERCICIO2.31%
OTROS APROVECHAMIENTOS82.66%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoINGRESOS DERIVADOS DE LA FEDERACION 2011 2012 Octubre-Julio
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,549,393.78 3,747,950.28 5,297,344.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 166,589.88 404,961.55 571,551.42 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 48,187.23 116,492.50 164,679.73 TENENCIAS 3,790.42 4,237.07 8,027.49 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 22,112.37 48,864.14 70,976.51 INCENTIVOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 41,794.77 120,583.98 162,378.75 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 153.49 530.77 684.26 IEPS GASOLINA Y DIESEL 69,792.99 142,555.57 212,348.56 FOFIE 70,863.73 221,633.71 292,497.44 TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE LA FEDERACION 1,972,678.65 4,807,809.57 6,780,488.22 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Ingresos derivados de la Federación Octubre 2011-Julio 2012
FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES
78.13%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8.43%
IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCCION Y SERVICIOS
2.43%
TENENCIAS0.12%
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILESNUEVOS
1.05%
INCENTIVOS DE COLABORACIONADMINISTRATIVA
2.39% MULTAS ADMINISTRATIVASFEDERALES NO FISCALES
0.01%
IEPS GASOLINA Y DIESEL3.13%
FOFIE4.31%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoAPOYOS FEDERALES 2011 2012 Octubre-Julio
SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 440,022.65 800,481.00 1,240,503.65 - TOTAL APOYOS FEDERALES 440,022.65 800,481.00 1,240,503.65
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoFONDOS DE APORTACIONES RAMO 33 2011 2012 Octubre-Julio
FAEB 1,398,359.89 3,437,039.95 4,835,399.85 FASSA 387,475.71 697,117.54 1,084,593.26 FAIS 100,602.77 830,916.15 931,518.93 FORTAMUN 206,174.92 513,670.16 719,845.08 FAM 46,235.06 299,817.68 346,052.73 FAETA 39,735.52 79,923.27 119,658.79 FASP 15,518.58 112,264.17 127,782.75 FAFEF 132,214.73 316,453.01 448,667.73 TOTAL FONDOS DE APORTACIONES RAMO 33 2,326,317.19 6,287,201.92 8,613,519.11 -
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Fondo de Aportaciones Ramo 33 Octubre 2011-Julio 2012
FAEB56.14%
FASSA12.59%
FAIS10.81%
FORTAMUN8.36%
FAM4.02%
FAETA1.39%
FASP1.48%
FAFEF5.21%
Octubre-Diciembre Enero-Julio AcumuladoINGRESOS EXTRAORDINARIOS 2011 2012 Octubre-Julio
CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓN 794,593.96 1,311,370.42 2,105,964.38 EMPRESTITOS 1,308,932.06 - 1,308,932.06 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) - FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA 161,380.98 1.04 161,382.03 FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) - PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PR 889.89 - 889.89 CONVENIOS DEL SECTOR CENTRAL - - - INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS - OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS - 33,736.09 33,736.09 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,265,796.88 1,345,107.55 3,610,904.43 -
Fuente: Secretaria de Hacienda. Dirección de Ingresos. Departamento de Recaudación y Recursos FederalesNota: Cantidad en Miles de Pesos
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INGRESOS OCTUBRE 2011 SEPTIEMBRE 2012
Ingresos Extraordinarios Octubre 2011-Julio 2012
CONVENIOS DEL SECTOR CENTRAL0.00%
INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS
AUTÓNOMOS 0.00%
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS
0.93%
CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
AUTÓNOMOS58.32%
EMPRESTITOS36.25%
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
ESTADOS (FIES)0.00%
FONDO PARA LA ESTABILIZACION DELOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF)4.47%
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF)
0.00%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIONDEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
0.02%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
PÁGINA 4 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ENERO DE 2012.
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATANPODER EJECUTIVO
CONCEPTO IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 327,340,163.01
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 169,063,651.09
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 9,612,597.80
FONDO DE FISCALIZACIÓN 17,184,497.40
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2,911,707.00
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 1,271,344.80
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 3,694,502.80
IMPUESTOS ESTATALES 17,120,079.24
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 14,423,563.55
SUMA 562,622,106.69
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 87,789,943.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 206,123,864.00
SUMA 293,913,807.00
TOTAL 856,535,913.69
LAS PROPORCIONES Y CONCEPTOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUECORRESPONDIERON A LOS MUNICIPIOS SE HAN DISTRIBUIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DECOORDINACIÓN FISCAL FEDERAL; Y A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN,SON LOS SIGUIENTES: 100% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 20% DEL FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES, 20% DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, 20% DEL FONDODE FISCALIZACIÓN, 20% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILESNUEVOS, 20% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, 20% DELIMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y 20% DE LA RECAUDACIÓN QUECORRESPONDE AL ESTADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL;Y 12% DE LOS IMPUESTOS ESTATALES A EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.
LOS IMPORTES ANTERIORES FUERON DETERMINADOS CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 6 DEL ACUERDO NÚMERO 80 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2011 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FORMA DE DISTRIBUCIÓN: - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EN PROPORCIÓN A MASA CARENCIAL. - FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE HABITANTES.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCALDEL ESTADO DE YUCATÁN VIGENTE; A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA FEDERACIÓN; Y ENEJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIONES XVII Y XVIII, Y 33FRACCIONES VII Y XII DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN; A CONTINUACIÓN SEPRESENTA EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE ELEJECUTIVO DEL ESTADO HA DISTRIBUIDO ENTRE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO, POR EL PERÍODOCOMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. ASIMISMO ESTE INFORME INCLUYELOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS(FEIEF) DESTINADOS A COMPENSAR LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE,PARA EL CASO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y DELFONDO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 Y 2011. ASIMISMO, SE PUBLICANLOS MONTOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 PAGADOS A DICHOSMUNICIPIOS DURANTE EL MISMO PERÍODO
MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ENERO DE 2012. DIARIO OFICIAL PÁGINA 5
MUNICIPIO FONDO FOMENTO FONDO I S A N TENENCIAS FDO. COMPEN. IMPUESTOS INF. SOCIAL FORTALEC. TOTAL
GENERAL MUNICIPAL FISCALIZACIÓN I.S.A.N ESTATALES MUNICIPAL MUNICIPIOS
1 ABALA 1,557,895.28 804,617.02 45,748.79 81,785.35 13,857.55 17,583.07 6,050.64 81,478.80 54,626.31 431,432.00 677,204.00 3,772,278.812 ACANCEH 2,567,521.23 1,326,065.55 75,397.23 134,788.07 22,838.22 28,978.14 9,971.88 134,282.83 121,441.61 508,702.00 1,621,839.00 6,551,825.763 AKIL 2,022,506.08 1,044,577.79 59,392.44 106,176.22 17,990.28 22,826.86 7,855.11 105,778.22 86,594.50 933,659.00 1,106,572.00 5,513,928.504 BACA 1,483,363.22 766,122.91 43,560.09 77,872.65 13,194.57 16,741.86 5,761.17 77,580.73 44,841.29 161,492.00 607,061.00 3,297,591.495 BOKOBA 1,069,492.89 552,368.43 31,406.48 56,145.54 9,513.18 12,070.75 4,153.74 55,935.07 17,609.13 116,079.00 221,885.00 2,146,659.216 BUCTZOTZ 1,824,373.21 942,246.72 53,574.12 95,774.75 16,227.88 20,590.65 7,085.61 95,415.75 75,865.78 697,807.00 949,510.00 4,778,471.477 CACALCHEN 1,607,951.17 830,469.72 47,218.71 84,413.19 14,302.79 18,148.01 6,245.04 84,096.76 56,077.70 229,657.00 725,140.00 3,703,720.098 CALOTMUL 1,303,319.90 673,134.69 38,272.98 68,420.84 11,593.08 14,709.80 5,061.90 68,164.37 34,953.86 509,833.00 435,040.00 3,162,504.429 CANSAHCAB 1,374,197.23 709,741.21 40,354.36 72,141.71 12,223.55 15,509.76 5,337.18 71,871.29 40,200.92 290,236.00 536,909.00 3,168,722.21
10 CANTAMAYEC 1,112,362.40 574,509.55 32,665.36 58,396.06 9,894.50 12,554.58 4,320.24 58,177.18 26,930.86 379,620.00 258,709.00 2,528,139.7311 CELESTUN 1,606,761.34 829,855.21 47,183.77 84,350.72 14,292.21 18,134.59 6,240.42 84,034.53 54,657.58 232,301.00 710,404.00 3,688,215.3712 CENOTILLO 1,265,680.13 653,694.62 37,167.66 66,444.84 11,258.27 14,285.00 4,915.71 66,195.79 31,692.59 428,393.00 401,154.00 2,980,881.6113 CONKAL 1,866,431.17 963,968.68 54,809.17 97,982.68 16,601.98 21,065.34 7,248.96 97,615.41 64,543.36 170,001.00 962,652.00 4,322,919.7514 CUNCUNUL 1,016,533.09 525,015.91 29,851.26 53,365.28 9,042.10 11,473.01 3,948.06 53,165.25 15,020.80 178,384.00 170,316.00 2,066,114.7615 CUZAMA 1,401,101.27 723,636.51 41,144.41 73,554.11 12,462.85 15,813.41 5,441.67 73,278.38 41,631.48 315,899.00 543,934.00 3,247,897.0916 CHACSINKIN 1,159,025.56 598,610.00 34,035.67 60,845.77 10,309.57 13,081.24 4,501.47 60,617.68 27,536.34 314,077.00 292,028.00 2,574,668.3017 CHANKOM 1,352,768.76 698,673.88 39,725.08 71,016.77 12,032.93 15,267.92 5,253.96 70,750.57 48,722.85 543,823.00 491,809.00 3,349,844.7218 CHAPAB 1,182,619.65 610,795.80 34,728.53 62,084.39 10,519.45 13,347.54 4,593.12 61,851.67 26,511.73 323,405.00 331,122.00 2,661,578.8819 CHEMAX 4,683,907.05 2,419,130.04 137,546.55 245,892.78 41,663.57 52,864.59 18,191.64 244,971.02 353,129.26 4,740,437.00 3,402,213.00 16,339,946.5020 CHICXULUB PUEBLO 1,302,003.50 672,454.80 38,234.32 68,351.74 11,581.37 14,694.95 5,056.80 68,095.52 31,882.43 138,664.00 436,059.00 2,787,078.4321 CHICHIMILA 1,759,048.53 908,508.03 51,655.81 92,345.38 15,646.81 19,853.36 6,831.90 91,999.24 83,469.85 930,727.00 842,988.00 4,803,073.9122 CHIKINDZONOT 1,313,611.61 678,450.12 38,575.20 68,961.13 11,684.63 14,825.98 5,101.86 68,702.63 42,512.87 699,947.00 458,378.00 3,400,751.0323 CHOCHOLA 1,351,249.61 697,889.28 39,680.47 70,937.02 12,019.42 15,250.76 5,248.05 70,671.11 38,505.05 198,155.00 491,697.00 2,991,302.7724 CHUMAYEL 1,199,690.82 619,612.65 35,229.83 62,980.57 10,671.29 13,540.20 4,659.42 62,744.51 30,507.92 358,358.00 332,819.00 2,730,814.2125 DZAN 1,396,192.93 721,101.46 41,000.28 73,296.44 12,419.19 15,758.01 5,422.62 73,021.68 36,774.89 518,482.00 519,799.00 3,413,268.5026 DZEMUL 1,243,004.46 641,983.16 36,501.77 65,254.44 11,056.57 14,029.07 4,827.66 65,009.83 27,150.53 138,723.00 369,762.00 2,617,302.4927 DZIDZANTUN 1,743,418.62 900,435.54 51,196.82 91,524.87 15,507.78 19,676.96 6,771.18 91,181.78 58,453.80 240,359.00 925,263.00 4,143,789.3528 DZILAM BRAVO 1,113,058.40 574,869.00 32,685.80 58,432.62 9,900.70 12,562.43 4,322.94 58,213.59 17,990.61 86,260.00 254,742.00 2,223,038.0929 DZILAM GONZALEZ 1,506,047.81 777,838.98 44,226.24 79,063.50 13,396.36 16,997.88 5,849.28 78,767.15 51,400.69 342,985.00 661,902.00 3,578,474.8930 DZITAS 1,241,160.91 641,031.01 36,447.63 65,157.66 11,040.17 14,008.27 4,820.49 64,913.42 32,606.40 321,896.00 390,162.00 2,823,243.9631 DZONCAUICH 1,154,907.67 596,483.19 33,914.75 60,629.58 10,272.95 13,034.76 4,485.48 60,402.33 25,586.54 244,994.00 315,255.00 2,519,966.2532 ESPITA 2,609,878.43 1,347,942.06 76,641.09 137,011.72 23,214.99 29,456.19 10,136.40 136,498.13 140,989.71 1,667,064.00 1,635,435.00 7,814,267.7233 HALACHO 3,023,868.61 1,561,758.44 88,798.23 158,745.12 26,897.45 34,128.68 11,744.28 158,150.05 159,641.36 1,609,557.00 2,053,931.00 8,887,220.2234 HOCABA 1,529,499.56 789,951.26 44,914.92 80,294.68 13,604.96 17,262.57 5,940.36 79,993.69 53,623.49 471,614.00 659,974.00 3,746,673.4935 HOCTUN 1,490,565.11 769,842.54 43,771.58 78,250.71 13,258.64 16,823.14 5,789.13 77,957.39 50,852.67 462,406.00 633,003.00 3,642,519.9136 HOMUN 1,655,666.10 855,113.38 48,619.90 86,918.10 14,727.21 18,686.54 6,430.38 86,592.27 60,302.30 500,097.00 787,693.00 4,120,846.1837 HUHI 1,384,666.58 715,148.37 40,661.79 72,691.32 12,316.67 15,627.93 5,377.83 72,418.85 42,121.45 361,005.00 509,604.00 3,231,639.7938 HUNUCMA 4,320,956.88 2,231,674.66 126,888.23 226,838.85 38,435.12 48,768.18 16,782.00 225,988.52 233,287.27 1,718,689.00 3,184,304.00 12,372,612.7139 IXIL 1,268,918.20 655,367.01 37,262.74 66,614.83 11,287.07 14,321.54 4,928.28 66,365.13 29,028.16 108,994.00 407,726.00 2,670,812.9640 IZAMAL 3,794,590.78 1,959,818.69 111,431.09 199,206.01 33,753.06 42,827.38 14,737.65 198,459.26 206,534.98 1,597,304.00 2,757,541.00 10,916,203.9041 KANASIN 9,564,510.53 4,939,849.30 280,869.25 502,111.62 85,076.78 107,949.18 37,147.26 500,229.39 512,179.48 1,718,774.00 5,867,049.00 24,115,745.7942 KANTUNIL 1,466,785.78 757,561.06 43,073.29 77,002.36 13,047.12 16,554.76 5,696.79 76,713.73 47,935.69 579,838.00 607,626.00 3,691,834.5843 KAUA 1,150,348.19 594,128.34 33,780.86 60,390.21 10,232.39 12,983.31 4,467.78 60,163.86 28,556.39 286,386.00 289,646.00 2,531,083.3344 KINCHIL 1,583,918.27 818,057.28 46,512.97 83,151.53 14,089.02 17,876.78 6,151.71 82,839.82 53,583.28 393,417.00 675,842.00 3,775,439.6645 KOPOMA 1,112,703.37 574,685.65 32,675.38 58,413.97 9,897.54 12,558.43 4,321.56 58,195.01 20,037.58 151,989.00 251,229.00 2,286,706.4946 MAMA 1,167,105.77 602,783.23 34,272.95 61,269.95 10,381.45 13,172.44 4,532.88 61,040.29 24,805.68 330,851.00 305,625.00 2,615,840.6447 MANI 1,440,722.87 744,100.16 42,307.92 75,634.12 12,815.30 16,260.60 5,595.57 75,350.62 44,583.84 451,880.00 551,534.00 3,460,785.0048 MAXCANU 3,297,872.16 1,703,274.97 96,844.55 173,129.60 29,334.73 37,221.19 12,808.47 172,480.60 176,150.25 1,474,831.00 2,360,464.00 9,534,411.5249 MAYAPAN 1,210,042.72 624,959.17 35,533.82 63,524.04 10,763.38 13,657.05 4,699.62 63,285.91 32,766.34 473,995.00 336,786.00 2,870,013.0550 MERIDA 110,038,696.66 56,832,451.14 3,231,371.67 5,776,742.05 978,799.65 1,241,944.35 427,375.35 5,755,087.25 5,185,556.62 11,794,036.00 88,519,820.00 289,781,880.7451 MOCOCHA 1,179,496.02 609,182.50 34,636.79 61,920.41 10,491.66 13,312.29 4,581.00 61,688.31 22,658.93 65,523.00 330,326.00 2,393,816.9152 MOTUL 4,739,947.87 2,448,073.84 139,192.23 248,834.76 42,162.06 53,497.08 18,409.29 247,901.99 261,310.66 1,487,156.00 3,574,920.00 13,261,405.7853 MUNA 2,230,417.54 1,151,959.26 65,497.92 117,091.02 19,839.66 25,173.44 8,662.62 116,652.09 96,079.98 591,671.00 1,332,989.00 5,756,033.5354 MUXUPIP 1,150,040.08 593,969.19 33,771.80 60,374.03 10,229.66 12,979.83 4,466.58 60,147.75 22,716.21 127,627.00 297,691.00 2,374,013.1355 OPICHEN 1,549,033.52 800,040.11 45,488.56 81,320.15 13,778.71 17,483.05 6,016.23 81,015.33 51,102.16 557,195.00 636,748.00 3,839,220.8256 OXKUTZCAB 4,234,750.30 2,187,150.95 124,356.71 222,313.24 37,668.31 47,795.20 16,447.17 221,479.87 251,603.32 2,285,367.00 3,069,172.00 12,698,104.0757 PANABA 1,701,323.90 878,694.59 49,960.68 89,315.00 15,133.35 19,201.86 6,607.71 88,980.20 65,667.35 732,450.00 854,777.00 4,502,111.6458 PETO 3,596,217.84 1,857,363.64 105,605.70 188,791.95 31,988.52 40,588.45 13,967.22 188,084.26 216,694.90 2,647,274.00 2,536,786.00 11,423,362.4859 PROGRESO 7,900,712.00 4,080,535.69 232,010.52 414,766.58 70,277.22 89,170.84 30,685.29 413,211.78 339,551.49 982,911.00 5,604,142.00 20,157,974.4160 QUINTANA ROO 942,181.46 486,615.03 27,667.87 49,462.01 8,380.74 10,633.85 3,659.28 49,276.62 9,446.94 155,023.00 109,358.00 1,851,704.8061 RIO LAGARTOS 1,225,458.44 632,921.04 35,986.51 64,333.30 10,900.50 13,831.04 4,759.50 64,092.17 24,463.78 124,613.00 370,782.00 2,572,141.2862 SACALUM 1,356,504.46 700,603.29 39,834.79 71,212.88 12,066.16 15,310.07 5,268.45 70,945.95 38,528.70 398,295.00 484,107.00 3,192,676.7563 SAMAHIL 1,408,429.98 727,421.62 41,359.62 73,938.85 12,528.03 15,896.13 5,470.14 73,661.68 40,389.19 259,331.00 539,856.00 3,198,282.2464 SANAHCAT 1,019,777.68 526,691.68 29,946.55 53,535.62 9,070.96 11,509.63 3,960.66 53,334.94 14,096.54 120,774.00 172,930.00 2,015,628.2665 SAN FELIPE 1,045,922.39 540,194.80 30,714.30 54,908.14 9,303.52 11,804.71 4,062.21 54,702.33 15,041.65 129,891.00 208,279.00 2,104,824.0566 SANTA ELENA 1,280,349.27 661,270.89 37,598.43 67,214.94 11,388.75 14,450.55 4,972.68 66,962.99 33,023.99 343,184.00 409,876.00 2,930,292.4967 SEYE 1,883,834.71 972,957.22 55,320.25 98,896.35 16,756.79 21,261.76 7,316.55 98,525.62 76,756.44 499,736.00 1,019,542.00 4,750,903.6968 SINANCHE 1,193,946.84 616,646.03 35,061.16 62,679.05 10,620.20 13,475.37 4,637.10 62,444.09 25,735.29 149,675.00 336,786.00 2,511,706.1369 SOTUTA 1,801,530.92 930,449.19 52,903.33 94,575.61 16,024.69 20,332.84 6,996.90 94,221.09 74,507.40 799,443.00 915,745.00 4,806,729.9770 SUCILA 1,283,148.22 662,716.48 37,680.63 67,361.87 11,413.65 14,482.15 4,983.57 67,109.38 33,469.43 241,171.00 420,868.00 2,844,404.3871 SUDZAL 1,028,553.25 531,224.07 30,204.25 53,996.31 9,149.01 11,608.68 3,994.74 53,793.91 15,108.44 204,099.00 176,776.00 2,118,507.6672 SUMA 1,048,478.88 541,515.16 30,789.38 55,042.35 9,326.26 11,833.56 4,072.14 54,836.03 14,992.85 114,135.00 200,346.00 2,085,367.6173 TAHDZIU 1,346,954.99 695,671.21 39,554.36 70,711.55 11,981.22 15,202.29 5,231.37 70,446.50 50,838.37 654,156.00 440,925.00 3,401,672.8674 TAHMEK 1,247,738.23 644,428.03 36,640.78 65,502.94 11,098.68 14,082.48 4,846.02 65,257.41 31,976.08 214,258.00 396,733.00 2,732,561.6575 TEABO 1,546,332.33 798,645.00 45,409.23 81,178.34 13,754.69 17,452.56 6,005.73 80,874.06 56,653.13 721,659.00 634,820.00 4,002,784.0776 TECOH 2,696,051.30 1,392,448.37 79,171.63 141,535.57 23,981.49 30,428.78 10,471.08 141,005.02 138,935.83 919,532.00 1,749,437.00 7,322,998.0777 TEKAL DE VENEGAS 1,132,828.18 585,079.65 33,266.36 59,470.46 10,076.55 12,785.58 4,399.74 59,247.55 23,024.50 256,079.00 279,220.00 2,455,477.5778 TEKANTO 1,261,027.01 651,291.39 37,031.02 66,200.55 11,216.88 14,232.48 4,897.65 65,952.43 32,813.42 266,173.00 428,348.00 2,839,183.8379 TEKAX 5,449,207.13 2,814,389.92 160,020.18 286,069.01 48,470.96 61,502.10 21,163.98 284,996.66 346,057.63 3,818,079.00 4,244,302.00 17,534,258.5780 TEKIT 1,956,054.12 1,010,256.88 57,441.03 102,687.65 17,399.18 22,076.85 7,597.02 102,302.74 85,088.96 492,033.00 1,038,356.00 4,891,293.43
IMPUESTO ESPECIAL
S/VENTA FINAL DE GASOLINA Y
DIESEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTE EN PESOS)
PÁGINA 6 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ENERO DE 2012.
MUNICIPIO FONDO FOMENTO FONDO I S A N TENENCIAS FDO. COMPEN. IMPUESTOS INF. SOCIAL FORTALEC. TOTAL
GENERAL MUNICIPAL FISCALIZACIÓN I.S.A.N ESTATALES MUNICIPAL MUNICIPIOS
IMPUESTO ESPECIAL
S/VENTA FINAL DE GASOLINA Y
DIESEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
81 TEKOM 1,190,144.13 614,682.04 34,949.49 62,479.40 10,586.37 13,432.47 4,622.34 62,245.21 30,107.83 315,616.00 332,365.00 2,671,230.2882 TELCHAC PUEBLO 1,238,736.50 639,778.85 36,376.44 65,030.37 11,018.60 13,980.90 4,811.07 64,786.62 27,215.32 180,342.00 385,741.00 2,667,817.6783 TELCHAC PUERTO 1,073,527.10 554,452.01 31,524.94 56,357.33 9,549.06 12,116.27 4,169.43 56,146.06 12,431.94 74,798.00 184,256.00 2,069,328.1484 TEMAX 1,612,867.45 833,008.87 47,363.09 84,671.26 14,346.53 18,203.50 6,264.15 84,353.88 58,738.88 573,075.00 766,496.00 4,099,388.6185 TEMOZON 2,521,392.24 1,302,240.99 74,042.62 132,366.43 22,427.89 28,457.51 9,792.72 131,870.25 142,154.82 2,057,099.00 1,587,388.00 8,009,232.4786 TEPAKAN 1,090,599.64 563,269.57 32,026.29 57,253.59 9,700.92 12,308.96 4,235.73 57,038.97 21,612.59 161,438.00 236,956.00 2,246,440.2687 TETIZ 1,378,335.20 711,878.37 40,475.86 72,358.95 12,260.35 15,556.47 5,353.26 72,087.71 40,975.67 432,141.00 506,314.00 3,287,736.8488 TEYA 1,062,366.94 548,688.04 31,197.21 55,771.42 9,449.79 11,990.31 4,126.08 55,562.39 16,783.58 206,696.00 223,016.00 2,225,647.7689 TICUL 5,096,421.31 2,632,184.17 149,660.35 267,548.69 45,332.91 57,520.39 19,793.79 266,545.75 275,742.86 1,763,986.00 4,036,588.00 14,611,324.2290 TIMUCUY 1,619,163.97 836,260.87 47,547.99 85,001.82 14,402.52 18,274.56 6,288.60 84,683.19 60,198.88 421,484.00 719,700.00 3,913,006.4091 TINUM 2,134,520.35 1,102,430.56 62,681.83 112,056.68 18,986.65 24,091.10 8,290.17 111,636.63 95,671.35 910,319.00 1,128,668.00 5,709,352.3292 TIXCACALCUPUL 1,598,402.17 825,537.88 46,938.30 83,911.87 14,217.85 18,040.24 6,207.96 83,597.33 69,691.58 898,687.00 699,523.00 4,344,755.1893 TIXKOKOB 2,752,919.72 1,421,819.61 80,841.60 144,521.01 24,487.34 31,070.62 10,691.94 143,979.26 127,420.06 435,252.00 1,830,238.00 7,003,241.1694 TIXMEUAC 1,381,445.29 713,484.67 40,567.20 72,522.21 12,288.01 15,591.57 5,365.32 72,250.36 46,194.11 621,427.00 490,567.00 3,471,702.7495 TIXPEHUAL 1,442,689.35 745,115.80 42,365.67 75,737.36 12,832.78 16,282.80 5,603.19 75,453.47 40,431.24 168,123.00 566,716.00 3,191,350.6696 TIZIMIN 9,345,157.11 4,826,558.30 274,427.77 490,596.13 83,125.62 105,473.48 36,295.32 488,757.09 639,756.60 5,197,730.00 7,881,774.00 29,369,651.4297 TUNKAS 1,236,202.18 638,469.93 36,302.01 64,897.33 10,996.07 13,952.30 4,801.23 64,654.07 33,194.20 427,061.00 387,669.00 2,918,199.3298 TZUCACAB 2,435,240.11 1,257,745.41 71,512.69 127,843.66 21,661.57 27,485.15 9,458.13 127,364.45 124,306.79 1,442,068.00 1,537,079.00 7,181,764.9699 UAYMA 1,266,208.20 653,967.35 37,183.17 66,472.56 11,262.98 14,290.95 4,917.78 66,223.39 33,043.31 398,304.00 339,622.00 2,891,495.69
100 UCU 1,228,865.11 634,680.49 36,086.56 64,512.16 10,930.80 13,869.49 4,772.73 64,270.34 28,673.86 123,089.00 346,424.00 2,556,174.54101 UMAN 6,743,460.14 3,482,841.78 198,026.92 354,013.90 59,983.40 76,109.59 26,190.66 352,686.84 380,878.36 1,348,524.00 6,036,345.00 19,059,060.59102 VALLADOLID 9,573,141.74 4,944,307.11 281,122.72 502,564.71 85,153.56 108,046.61 37,180.77 500,680.80 591,589.83 4,828,942.00 7,803,577.00 29,256,306.85103 XOCCHEL 1,204,529.52 622,111.73 35,371.92 63,234.60 10,714.33 13,594.82 4,678.20 62,997.57 27,420.23 282,176.00 332,596.00 2,659,424.92104 YAXCABA 2,544,835.18 1,314,348.72 74,731.04 133,597.12 22,636.42 28,722.08 9,883.77 133,096.33 150,791.67 2,114,266.00 1,576,173.00 8,103,081.33105 YAXKUKUL 1,156,757.20 597,438.43 33,969.06 60,726.66 10,289.40 13,055.65 4,492.68 60,499.05 21,184.84 61,506.00 300,982.00 2,320,900.97106 YOBAIN 1,083,464.23 559,584.65 31,818.68 56,882.23 9,638.92 12,230.52 4,209.66 56,667.62 17,053.52 109,767.00 232,989.00 2,174,306.03
TOTALES 327,340,163.01 169,063,651.09 9,612,597.80 17,184,497.40 2,911,707.00 3,694,502.80 1,271,344.80 17,120,079.24 14,423,563.55 87,789,943.00 206,123,864.00 856,535,913.69
EL SECRETARIO DE HACIENDA
C.P. JUAN GABRIEL RICALDE RAMÍREZ
( RÚBRICA )
Mérida, Yucatán, 9 de Enero de 2012
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(IMPORTE EN PESOS)
MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012. DIARIO OFICIAL PÁGINA 5
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATANPODER EJECUTIVO
CONCEPTO IMPORTE
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 411,197,731.60
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 185,639,546.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 10,346,141.80
FONDO DE FISCALIZACIÓN 16,313,343.80
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 3,375,402.40
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 1,299,114.70
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO VEHÍCULOS 14,057,040.00
IMPUESTOS ESTATALES 20,387,808.68
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 13,101,472.23
SUMA 675,717,601.21
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 312,864,496.18
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 220,248,957.30
SUMA 533,113,453.48
TOTAL 1,208,831,054.69
LAS PROPORCIONES Y CONCEPTOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUECORRESPONDIERON A LOS MUNICIPIOS SE HAN DISTRIBUIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DECOORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN,SON LOS SIGUIENTES: 100% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 20% DEL FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES, 20% DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, 20% DEL FONDODE FISCALIZACIÓN, 20% DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILESNUEVOS, 20% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, 20% DELIMPUESTO SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, 20% DE LA RECAUDACIÓN QUECORRESPONDE AL ESTADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESELY 12% DE LOS IMPUESTOS ESTATALES A EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.
LOS IMPORTES ANTERIORES FUERON DETERMINADOS CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 6 DEL ACUERDO NÚMERO 86 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2012 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FORMA DE DISTRIBUCIÓN: - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EN PROPORCIÓN A MASA CARENCIAL. - FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE HABITANTES.
EN EL PAGO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INCLUYE $171,361.18 DE INTERESES NETOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 Y EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS INCLUYE $147,819.30 POR EL MISMO CONCEPTO.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE COORDINACIÓNFISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN VIGENTE; A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA FEDERACIÓN;Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIONES XVII YXVIII, Y 33 FRACCIONES VII Y XII DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN; ACONTINUACIÓN SE PRESENTA EL INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL MONTO DE LASPARTICIPACIONES FEDERALES QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO HA DISTRIBUIDO ENTRE LOS 106MUNICIPIOS DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE2012. ASIMISMO, SE PUBLICAN LOS MONTOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DELRAMO 33 PAGADOS A DICHOS MUNICIPIOS DURANTE EL MISMO PERIODO
PÁGINA 6 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012.
MUNICIPIO FONDO FOMENTO FONDO I S A N TENENCIAS FDO. COMPEN. IMPUESTOS INF. SOCIAL FORTALEC. TOTAL
GENERAL MUNICIPAL FISCALIZACIÓN I.S.A.N ESTATALES MUNICIPAL MUNICIPIOS
1 ABALA 1,956,994.87 883,505.93 49,239.90 77,639.33 16,064.39 66,901.03 6,182.80 97,030.77 49,619.16 1,229,500.16 715,850.53 5,148,528.872 ACANCEH 3,225,265.40 1,456,080.04 81,150.85 127,955.11 26,475.26 110,257.60 10,189.70 159,913.55 110,310.04 1,456,653.32 1,727,347.94 8,491,598.813 AKIL 2,540,629.02 1,146,993.72 63,924.72 100,793.72 20,855.28 86,852.90 8,026.69 125,968.24 78,657.08 1,642,919.27 1,167,022.75 6,982,643.394 BACA 1,863,369.23 841,237.67 46,884.20 73,924.97 15,295.85 63,700.36 5,887.01 92,388.67 40,731.05 599,843.21 642,078.91 4,285,341.135 BOKOBA 1,343,474.19 606,525.57 33,803.12 53,299.30 11,028.19 45,927.45 4,244.48 66,611.49 15,995.04 387,308.10 231,219.54 2,799,436.466 BUCTZOTZ 2,291,738.71 1,034,629.57 57,662.39 90,919.55 18,812.21 78,344.44 7,240.37 113,627.88 68,911.78 1,494,861.37 972,751.34 6,229,499.627 CACALCHEN 2,019,873.97 911,893.38 50,822.01 80,133.94 16,580.56 69,050.58 6,381.46 100,148.41 50,937.51 423,460.02 767,095.00 4,496,376.848 CALOTMUL 1,637,202.67 739,132.39 41,193.61 64,952.31 13,439.31 55,968.73 5,172.46 81,174.98 31,749.93 1,628,813.18 461,201.24 4,760,000.819 CANSAHCAB 1,726,237.26 779,327.99 43,433.82 68,484.56 14,170.18 59,012.43 5,453.76 85,589.46 36,516.03 768,704.25 528,890.77 4,115,820.51
10 CANTAMAYEC 1,397,325.95 630,837.52 35,158.09 55,435.74 11,470.23 47,768.41 4,414.62 69,281.54 24,462.33 1,614,153.11 271,089.35 4,161,396.8911 CELESTUN 2,018,379.35 911,218.61 50,784.40 80,074.64 16,568.28 68,999.48 6,376.74 100,074.31 49,647.56 734,359.33 769,346.52 4,805,829.2212 CENOTILLO 1,589,920.39 717,786.31 40,003.95 63,076.49 13,051.18 54,352.36 5,023.09 78,830.66 28,787.58 1,189,404.06 416,828.39 4,197,064.4613 CONKAL 2,344,571.03 1,058,481.29 58,991.70 93,015.55 19,245.88 80,150.54 7,407.30 116,247.39 58,627.19 433,440.52 1,029,738.68 5,299,917.0614 CUNCUNUL 1,276,947.19 576,491.26 32,129.24 50,659.99 10,482.08 43,653.19 4,034.30 63,312.98 13,643.96 618,948.73 179,635.84 2,869,938.7615 CUZAMA 1,760,033.57 794,585.68 44,284.16 69,825.36 14,447.59 60,167.78 5,560.53 87,265.14 37,815.46 743,655.45 559,301.23 4,176,941.9516 CHACSINKIN 1,455,943.21 657,300.90 36,632.96 57,761.25 11,951.41 49,772.27 4,599.81 72,187.87 25,012.30 1,376,007.88 317,377.49 4,064,547.3617 CHANKOM 1,699,319.27 767,175.59 42,756.54 67,416.65 13,949.21 58,092.22 5,368.72 84,254.83 44,256.82 3,254,475.95 502,761.19 6,539,826.9918 CHAPAB 1,485,581.61 670,681.46 37,378.69 58,937.09 12,194.69 50,785.48 4,693.44 73,657.39 24,081.61 764,138.74 341,819.93 3,523,950.1319 CHEMAX 5,883,824.13 2,656,314.37 148,042.81 233,427.46 48,298.59 201,142.02 18,589.00 291,728.94 320,760.76 18,742,962.31 3,771,852.21 32,316,942.6120 CHICXULUB PUEBLO 1,635,549.02 738,385.84 41,152.01 64,886.72 13,425.74 55,912.20 5,167.24 81,093.00 28,960.03 249,256.03 463,230.60 3,377,018.4321 CHICHIMILA 2,209,679.26 997,582.97 55,597.70 87,664.02 18,138.60 75,539.19 6,981.12 109,559.24 75,818.85 3,483,691.25 895,602.45 8,015,854.6422 CHIKINDZONOT 1,650,130.90 744,968.98 41,518.90 65,465.21 13,545.44 56,410.70 5,213.31 81,815.99 38,616.06 3,969,142.74 468,748.31 7,135,576.5423 CHOCHOLA 1,697,410.92 766,314.05 42,708.52 67,340.95 13,933.54 58,026.99 5,362.69 84,160.21 34,975.60 528,388.83 510,194.19 3,808,816.5024 CHUMAYEL 1,507,026.03 680,362.77 37,918.25 59,787.83 12,370.72 51,518.57 4,761.20 74,720.64 27,711.51 1,246,462.50 354,545.49 4,057,185.5225 DZAN 1,753,867.76 791,802.08 44,129.02 69,580.75 14,396.98 59,957.01 5,541.06 86,959.42 33,404.03 1,470,091.73 556,485.33 4,886,215.1726 DZEMUL 1,561,435.72 704,926.60 39,287.24 61,946.43 12,817.35 53,378.59 4,933.10 77,418.35 24,661.86 339,635.83 392,950.33 3,273,391.4027 DZIDZANTUN 2,190,045.28 988,719.00 55,103.68 86,885.11 17,977.45 74,867.98 6,919.08 108,585.76 53,095.82 549,913.70 915,986.16 5,048,099.0128 DZILAM BRAVO 1,398,200.25 631,232.23 35,180.08 55,470.43 11,477.41 47,798.29 4,417.38 69,324.89 16,341.56 266,920.76 277,396.60 2,813,759.8829 DZILAM GONZALEZ 1,891,865.16 854,102.46 47,601.18 75,055.46 15,529.77 64,674.52 5,977.04 93,801.55 46,689.21 822,109.68 665,056.36 4,582,462.3930 DZITAS 1,559,119.87 703,881.09 39,228.98 61,854.56 12,798.35 53,299.43 4,925.79 77,303.52 29,617.64 1,561,696.20 398,696.19 4,502,421.6231 DZONCAUICH 1,450,770.39 654,965.57 36,502.80 57,556.04 11,908.94 49,595.43 4,583.46 71,931.39 23,241.23 947,476.76 312,199.01 3,620,731.0232 ESPITA 3,278,473.64 1,480,101.45 82,489.62 130,066.04 26,912.03 112,076.56 10,357.80 162,551.70 128,066.32 6,651,927.99 1,753,702.66 13,816,725.8133 HALACHO 3,798,519.28 1,714,881.52 95,574.49 150,697.68 31,180.92 129,854.63 12,000.81 188,336.35 145,008.33 3,937,847.49 2,147,998.62 12,351,900.1234 HOCABA 1,921,324.72 867,402.28 48,342.41 76,224.22 15,771.59 65,681.62 6,070.12 95,262.20 48,708.26 1,143,781.93 682,627.18 4,971,196.5335 HOCTUN 1,872,416.11 845,321.99 47,111.82 74,283.87 15,370.11 64,009.65 5,915.59 92,837.23 46,191.41 1,450,046.68 641,628.61 5,155,133.0736 HOMUN 2,079,812.45 938,953.23 52,330.13 82,511.86 17,072.56 71,099.61 6,570.83 103,120.25 54,774.88 3,084,288.17 817,327.79 7,307,861.7637 HUHI 1,739,388.63 785,265.33 43,764.72 69,006.31 14,278.12 59,462.02 5,495.31 86,241.51 38,260.52 959,393.32 545,221.76 4,345,777.5538 HUNUCMA 5,427,893.90 2,450,479.85 136,571.17 215,339.46 44,555.99 185,555.77 17,148.56 269,123.23 211,903.72 4,001,761.71 3,461,108.91 16,421,442.2739 IXIL 1,593,987.99 719,622.67 40,106.30 63,237.86 13,084.57 54,491.41 5,035.94 79,032.34 26,367.38 262,496.32 428,317.12 3,285,779.9040 IZAMAL 4,766,684.02 2,151,969.71 119,934.47 189,107.44 39,128.32 162,951.92 15,059.57 236,339.43 187,603.59 4,464,023.74 2,926,019.97 15,258,822.1841 KANASIN 12,014,734.15 5,424,178.26 302,302.58 476,657.50 98,625.44 410,730.84 37,958.66 595,708.79 465,232.14 3,512,279.00 8,864,697.02 32,203,104.3842 KANTUNIL 1,842,545.05 831,836.35 46,360.24 73,098.80 15,124.91 62,988.49 5,821.22 91,356.17 43,541.81 1,783,602.47 619,668.83 5,415,944.3543 KAUA 1,445,042.92 652,379.84 36,358.70 57,328.80 11,861.93 49,399.63 4,565.38 71,647.42 25,938.86 1,458,052.09 310,959.17 4,123,534.7544 KINCHIL 1,989,684.37 898,263.96 50,062.40 78,936.24 16,332.73 68,018.54 6,286.09 98,651.57 48,671.73 1,222,128.09 740,064.82 5,217,100.5545 KOPOMA 1,397,754.26 631,030.87 35,168.86 55,452.74 11,473.74 47,783.04 4,415.96 69,302.77 18,200.90 364,897.75 275,820.54 2,911,301.4346 MAMA 1,466,093.39 661,883.30 36,888.33 58,163.93 12,034.73 50,119.26 4,631.88 72,691.13 22,531.95 907,596.78 325,263.80 3,617,898.4847 MANI 1,809,805.34 817,055.68 45,536.47 71,799.92 14,856.16 61,869.26 5,717.79 89,732.89 40,497.20 1,477,391.75 591,284.74 5,025,547.2048 MAXCANU 4,142,716.67 1,870,273.07 104,234.83 164,352.95 34,006.35 141,621.23 13,088.25 205,402.18 160,003.98 3,221,283.66 2,444,437.30 12,501,420.4749 MAYAPAN 1,520,029.87 686,233.49 38,245.44 60,303.75 12,477.48 51,963.11 4,802.28 75,365.38 29,762.92 1,717,172.87 368,174.66 4,564,531.2550 MERIDA 138,228,263.99 62,404,605.38 3,477,959.88 5,483,894.99 1,134,675.55 4,725,415.73 436,710.49 6,853,567.48 4,710,238.62 56,706,200.59 93,562,196.21 377,723,728.9151 MOCOCHA 1,481,657.77 668,910.00 37,279.95 58,781.41 12,162.49 50,651.33 4,681.06 73,462.84 20,581.97 242,661.39 345,865.38 2,996,695.5952 MOTUL 5,954,221.44 2,688,095.96 149,814.09 236,220.32 48,876.46 203,548.60 18,811.41 295,219.34 237,358.42 4,284,592.55 3,826,813.18 17,943,571.7853 MUNA 2,801,802.94 1,264,903.44 70,496.11 111,155.21 22,999.18 95,781.28 8,851.84 138,917.65 87,273.11 2,586,989.15 1,389,349.30 8,578,519.2154 MUXUPIP 1,444,655.84 652,205.09 36,348.95 57,313.44 11,858.75 49,386.41 4,564.14 71,628.23 20,634.00 273,584.43 310,283.72 2,932,463.0055 OPICHEN 1,945,862.90 878,480.29 48,959.82 77,197.70 15,973.01 66,520.47 6,147.63 96,478.82 46,418.03 1,535,512.77 707,853.15 5,425,404.6056 OXKUTZCAB 5,319,603.03 2,401,590.81 133,846.46 211,043.26 43,667.07 181,853.78 16,806.43 263,754.01 228,540.88 7,377,409.74 3,302,762.67 19,480,878.1457 PANABA 2,137,166.81 964,846.46 53,773.22 84,787.26 17,543.37 73,060.30 6,752.03 105,963.98 59,648.15 1,290,097.55 840,294.97 5,633,934.0958 PETO 4,517,492.16 2,039,469.41 113,664.56 179,221.30 37,082.76 154,433.14 14,272.30 223,984.12 196,832.23 8,681,235.16 2,720,928.01 18,878,615.1659 PROGRESO 9,924,705.94 4,480,613.00 249,715.41 393,740.35 81,469.02 339,281.97 31,355.54 492,082.00 308,427.56 5,415,133.81 6,077,077.59 27,793,602.2060 QUINTANA ROO 1,183,548.29 534,325.35 29,779.22 46,954.59 9,715.39 40,460.29 3,739.22 58,682.10 8,581.01 633,842.94 106,092.37 2,655,720.7761 RIO LAGARTOS 1,539,394.75 694,975.98 38,732.67 61,071.99 12,636.44 52,625.11 4,863.46 76,325.53 22,221.38 378,930.48 387,207.46 3,268,985.2662 SACALUM 1,704,011.96 769,294.16 42,874.61 67,602.81 13,987.72 58,252.65 5,383.53 84,487.50 34,997.09 697,544.04 516,840.66 3,995,276.7463 SAMAHIL 1,769,239.70 798,741.89 44,515.80 70,190.59 14,523.17 60,482.50 5,589.62 87,721.59 36,687.04 738,090.38 564,029.41 4,189,811.6964 SANAHCAT 1,281,022.99 578,331.32 32,231.78 50,821.69 10,515.54 43,792.51 4,047.18 63,515.06 12,804.42 247,452.04 207,116.32 2,531,650.8565 SAN FELIPE 1,313,865.39 593,158.37 33,058.14 52,124.63 10,785.14 44,915.25 4,150.93 65,143.43 13,662.91 240,115.99 182,340.66 2,553,320.8466 SANTA ELENA 1,608,347.45 726,105.40 40,467.59 63,807.54 13,202.44 54,982.30 5,081.30 79,744.31 29,996.95 1,104,757.42 431,687.11 4,158,179.8167 SEYE 2,366,432.98 1,068,351.10 59,541.78 93,882.89 19,425.35 80,897.91 7,476.37 117,331.33 69,720.80 1,013,663.23 1,044,718.75 5,941,442.4968 SINANCHE 1,499,810.57 677,105.29 37,736.70 59,501.60 12,311.50 51,271.90 4,738.40 74,362.89 23,376.34 455,160.48 352,068.83 3,247,444.5069 SOTUTA 2,263,044.71 1,021,675.38 56,940.42 89,781.19 18,576.66 77,363.52 7,149.72 112,205.19 67,677.91 3,877,229.09 951,578.10 8,543,221.8970 SUCILA 1,611,863.43 727,692.73 40,556.06 63,947.02 13,231.32 55,102.49 5,092.41 79,918.63 30,401.56 648,905.24 442,618.74 3,719,329.6371 SUDZAL 1,292,046.67 583,308.07 32,509.15 51,259.03 10,606.01 44,169.36 4,082.00 64,061.62 13,723.57 653,359.70 190,223.96 2,939,349.1472 SUMA 1,317,076.81 594,608.20 33,138.94 52,252.03 10,811.49 45,025.04 4,161.08 65,302.67 13,618.58 337,837.84 211,286.13 2,685,118.8073 TAHDZIU 1,692,016.16 763,878.51 42,572.78 67,126.90 13,889.26 57,842.57 5,345.65 83,892.73 46,178.43 3,770,773.75 500,838.63 7,044,355.3674 TAHMEK 1,567,382.14 707,611.19 39,436.86 62,182.34 12,866.17 53,581.88 4,951.88 77,713.19 29,045.09 356,316.02 406,465.42 3,317,552.1875 TEABO 1,942,469.69 876,948.41 48,874.45 77,063.08 15,945.16 66,404.47 6,136.91 96,310.60 51,460.19 2,632,863.43 698,844.09 6,513,320.4876 TECOH 3,386,722.17 1,528,971.40 85,213.26 134,360.56 27,800.61 115,777.10 10,699.80 167,918.82 126,200.71 2,617,765.11 1,824,537.04 10,025,966.5877 TEKAL DE VENEGAS 1,423,034.63 642,443.96 35,804.94 56,455.67 11,681.27 48,647.26 4,495.84 70,556.22 20,914.03 876,517.66 293,502.43 3,484,053.9178 TEKANTO 1,584,075.28 715,147.47 39,856.88 62,844.59 13,003.21 54,152.54 5,004.63 78,540.85 29,805.68 562,735.08 414,794.75 3,559,960.9579 TEKAX 6,845,177.81 3,090,327.60 172,231.43 271,566.99 56,190.07 234,006.48 21,626.26 339,394.31 314,337.33 15,819,810.62 4,566,654.85 31,731,323.7580 TEKIT 2,457,153.49 1,109,307.82 61,824.40 97,482.00 20,170.05 83,999.25 7,762.98 121,829.41 77,289.54 1,365,580.14 1,113,194.81 6,515,593.89
IMPUESTO ESPECIAL
S/VENTA FINAL DE GASOLINA Y
DIESEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(IMPORTE EN PESOS)
MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012. DIARIO OFICIAL PÁGINA 7
MUNICIPIO FONDO FOMENTO FONDO I S A N TENENCIAS FDO. COMPEN. IMPUESTOS INF. SOCIAL FORTALEC. TOTAL
GENERAL MUNICIPAL FISCALIZACIÓN I.S.A.N ESTATALES MUNICIPAL MUNICIPIOS
IMPUESTO ESPECIAL
S/VENTA FINAL DE GASOLINA Y
DIESEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
81 TEKOM 1,495,033.68 674,948.70 37,616.52 59,312.06 12,272.28 51,108.60 4,723.30 74,126.04 27,348.09 1,630,521.13 349,138.86 4,416,149.2582 TELCHAC PUEBLO 1,556,074.37 702,506.17 39,152.34 61,733.73 12,773.35 53,195.32 4,916.15 77,152.52 24,720.71 346,257.48 400,608.48 3,279,090.6283 TELCHAC PUERTO 1,348,541.86 608,813.43 33,930.63 53,500.36 11,069.78 46,100.70 4,260.49 66,862.74 11,292.41 136,805.07 194,390.76 2,515,568.2384 TEMAX 2,026,049.69 914,681.48 50,977.39 80,378.94 16,631.24 69,261.70 6,400.97 100,454.62 53,354.77 2,107,024.68 767,770.46 6,192,985.9485 TEMOZON 3,167,319.13 1,429,919.59 79,692.86 125,656.23 25,999.58 108,276.68 10,006.63 157,040.49 129,124.64 7,432,069.86 1,666,980.33 14,332,086.0286 TEPAKAN 1,369,988.02 618,495.52 34,470.23 54,351.18 11,245.82 46,833.84 4,328.25 67,926.08 19,631.54 405,804.29 250,705.64 2,883,780.4187 TETIZ 1,731,435.29 781,674.71 43,564.61 68,690.79 14,212.83 59,190.13 5,470.18 85,847.19 37,219.76 906,993.45 532,156.97 4,266,455.9188 TEYA 1,334,522.71 602,484.33 33,577.89 52,944.15 10,954.69 45,621.43 4,216.20 66,167.65 15,245.16 263,642.96 222,660.78 2,652,037.9489 TICUL 6,402,015.76 2,890,257.43 161,081.04 253,985.54 52,552.27 218,856.72 20,226.15 317,421.66 250,467.74 3,560,887.78 4,244,319.03 18,372,071.1290 TIMUCUY 2,033,959.26 918,252.34 51,176.41 80,692.73 16,696.16 69,532.09 6,425.96 100,846.78 54,680.94 997,532.34 769,574.67 5,099,369.6891 TINUM 2,681,338.92 1,210,518.71 67,465.12 106,376.07 22,010.32 91,663.17 8,471.25 132,944.86 86,901.93 3,475,130.53 1,286,303.26 9,169,124.1492 TIXCACALCUPUL 2,007,878.73 906,478.00 50,520.20 79,658.04 16,482.08 68,640.51 6,343.56 99,553.67 63,303.52 4,694,672.51 750,652.94 8,744,183.7793 TIXKOKOB 3,458,159.06 1,561,222.32 87,010.69 137,194.65 28,387.01 118,219.21 10,925.50 171,460.77 115,740.49 1,068,887.66 1,934,466.26 8,691,673.6294 TIXMEUAC 1,735,342.11 783,438.47 43,662.91 68,845.78 14,244.90 59,323.69 5,482.52 86,040.89 41,959.87 3,053,215.05 534,515.28 6,426,071.4795 TIXPEHUAL 1,812,275.61 818,170.91 45,598.63 71,897.93 14,876.44 61,953.71 5,725.59 89,855.38 36,725.23 370,844.03 606,829.20 3,934,752.6596 TIZIMIN 11,739,187.07 5,299,779.63 295,369.54 465,725.78 96,363.56 401,311.10 37,088.11 582,046.73 581,115.29 16,205,922.37 8,237,249.68 43,941,158.8697 TUNKAS 1,552,890.80 701,068.92 39,072.26 61,607.43 12,747.22 53,086.49 4,906.11 76,994.68 30,151.55 1,678,571.60 390,134.43 4,601,231.4998 TZUCACAB 3,059,096.70 1,381,061.43 76,969.88 121,362.75 25,111.22 104,577.03 9,664.73 151,674.66 112,912.59 6,402,774.02 1,577,996.20 13,023,201.2099 UAYMA 1,590,583.74 718,085.79 40,020.63 63,102.81 13,056.63 54,375.03 5,025.18 78,863.55 30,014.50 2,010,527.51 425,951.53 5,029,606.90
100 UCU 1,543,674.14 696,907.95 38,840.35 61,241.78 12,671.56 52,771.41 4,876.99 76,537.71 26,045.56 324,378.42 390,698.81 3,228,644.68101 UMAN 8,470,990.84 3,824,318.02 213,138.50 336,067.48 69,535.88 289,585.85 26,762.75 420,004.60 345,966.32 3,798,366.64 5,743,149.24 23,537,886.12102 VALLADOLID 12,025,576.49 5,429,073.15 302,575.38 477,087.63 98,714.45 411,101.50 37,992.91 596,246.36 537,363.58 17,278,950.62 8,358,778.70 45,553,460.77103 XOCCHEL 1,513,104.29 683,106.88 38,071.19 60,028.99 12,420.62 51,726.36 4,780.40 75,022.00 24,906.84 578,726.57 364,455.16 3,406,349.30104 YAXCABA 3,196,767.68 1,443,214.44 80,433.82 126,824.54 26,241.32 109,283.40 10,099.67 158,500.59 136,969.82 10,014,455.79 1,667,091.40 16,969,882.47105 YAXKUKUL 1,453,093.73 656,014.48 36,561.27 57,648.19 11,928.02 49,674.86 4,590.80 72,046.58 19,243.00 221,016.47 323,009.28 2,904,826.68106 YOBAIN 1,361,023.69 614,448.02 34,246.70 53,997.38 11,173.20 46,529.32 4,301.52 67,482.43 15,490.36 319,482.72 240,681.90 2,768,857.24
TOTALES 411,197,731.60 185,639,546.00 10,346,141.80 16,313,343.80 3,375,402.40 14,057,040.00 1,299,114.70 20,387,808.68 13,101,472.23 312,864,496.18 220,248,957.30 1,208,831,054.69
Mérida, Yucatán, 10 de Abril de 2012
EL SECRETARIO DE HACIENDA
C.P. JUAN GABRIEL RICALDE RAMÍREZ
( RÚBRICA )
DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33 PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(IMPORTE EN PESOS)
EJERCICIO DEL GASTO
TOTAL
OCT11 - SEP12
01-PODER LEGISLATIVO 41,264,528.80 116,666,808.00 157,931,336.8002-PODER JUDICIAL 82,798,575.52 300,163,436.00 382,962,011.5203-DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA 127,359,954.98 131,353,596.14 258,713,551.1204-SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 203,453,051.16 589,097,549.95 792,550,601.1105-SECRETARIA DE HACIENDA 67,099,624.34 149,883,849.95 216,983,474.2906-OFICIALIA MAYOR 63,017,794.68 424,637,094.88 487,654,889.5607-SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS 627,839,496.86 1,244,292,920.32 1,872,132,417.1808-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 313,995,873.80 644,074,783.43 958,070,657.2309-SECRETARIA DE EDUCACION 2,455,754,138.50 5,738,025,744.24 8,193,779,882.7410-PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 74,290,358.10 169,364,575.78 243,654,933.8811-SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 59,000,877.12 293,605,160.77 352,606,037.8912-SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 45,811,405.85 121,156,433.19 166,967,839.0413-SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 108,299,442.79 165,061,495.91 273,360,938.7014-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 21,698,488.05 28,744,485.66 50,442,973.7115-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 18,974,273.36 41,944,764.95 60,919,038.3116-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 31,285,976.49 60,297,173.11 91,583,149.6017-SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 130,185,624.09 439,546,036.00 569,731,660.0918-SECRETARÍA DE SALUD 656,250,447.57 1,970,641,419.07 2,626,891,866.6420-JUBILACIONES Y PENSIONES 175,535,019.03 382,455,699.27 557,990,718.3023-TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 0.00 0.00 0.0024-INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIO 36,323,946.00 172,049,511.00 208,373,457.0032-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS |1 914,603,515.64 3,386,646,730.77 4,301,250,246.4134-COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCA 7,735,131.00 19,555,287.00 27,290,418.0047-INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 4,583,674.00 15,066,024.00 19,649,698.0048-COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 97,162,797.53 216,217,113.94 313,379,911.4749-DEUDA PÚBLICA 713,493,834.86 129,731,011.26 843,224,846.1250-CONSEJERIA JURÍDICA 88,846,780.34 127,625,147.28 216,471,927.6251-SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 7,872,215.44 12,593,877.44 20,466,092.8852-SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8,861,904.08 35,717,956.02 44,579,860.1053-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 487,597,207.54 1,188,638,556.34 1,676,235,763.8854-SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 0.00 102,882,623.15 102,882,623.15TOTAL GLOBAL 7,670,995,957.52 18,417,736,864.82 26,088,732,822.34
Transferencias para Obras Públicas convenio de Subsidio para Material de Obra Pública Municipal 164,102,651Transferencias para Gastos de Seguridad Pública convenio de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 70,095,257
Total 234,197,908
Nota: De octubre 2011 a julio 2012 es real. Agosto y Septiembre 2012 son estimados
|1 Dentro del Ramo 32 Participaciones y Aportaciones a Municipios, se consideran además del capítulo 8000, recursos por 234 millones 197 mil 908 pesos
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSOCTUBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012
DEPENDENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2011
ENERO-SEPTIEMBRE 2012
TOTAL
OCT´11 - SEP12
1000-SERVICIOS PERSONALES 2,389,613,640.31 5,277,435,585.55 7,667,049,225.862000-MATERIALES Y SUMINISTROS 145,487,454.15 369,153,838.59 514,641,292.743000-SERVICIOS GENERALES 590,687,089.97 1,059,170,161.67 1,649,857,251.644000-AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,730,541,875.42 7,829,571,550.75 10,560,113,426.175000-BIENES MUEBLES E INMUEBLES 38,214,761.48 65,044,198.84 103,258,960.326000-INVERSIONES EN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 111,622,428.39 50,262,243.25 161,884,671.647000-INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS 95,609,986.00 388,994,091.70 484,604,077.708000-PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONE 856,623,343.58 3,249,208,659.07 4,105,832,002.659000-DEUDA PÚBLICA 712,595,378.22 128,896,535.40 841,491,913.62TOTAL GLOBAL 7,670,995,957.52 18,417,736,864.82 26,088,732,822.34
Nota: De octubre 2011 a julio 2012 es real. Agosto y Septiembre 2012 son estimados
RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS OCTUBRE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012
DEPENDENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2011
ENERO-SEPTIEMBRE 2012
INGRESOS PROPIOS, FEDERALES Y OTROS DE ENTIDADES DE GOBIERNOOCTUBRE 2011 A JULIO DE 2012
TOTALNo. CONCEPTO OCT11 - JUL12
1 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 4,636,148.542 INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN 5,901,999.913 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN 19,009,016.66
4INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 3,682,840.50
5 INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 8,127.886 INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2,623,730.177 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO 694,831.818 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 9,712,073.47
9PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES YTURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 25,992,262.27
10 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 316,962,894.4311 FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C. 783,822.9812 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 9,804,735.9413 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 218,988.1114 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY) 336,819,658.7215 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 34,248,981.0016 FABRICA DE POSTES 14,840,475.0017 ISSTEY 525,275,639.0618 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE 3,392,293.6519 SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A DE C.V. 15,939,917.7720 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 3,337,758.0021 HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO 19,636,034.1422 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 358,878,949.1923 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 6,418,648.0024 SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO -2,097,850.8825 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA 8,299,949.9926 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 3,660,536.5127 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 10,662,371.6428 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 25,631.5029 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 12,753.7930 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ 353,718.0231 PLANTA INDUSTRIALIZADORA 5,858,644.7032 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 1,348,141.8433 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 2,797,570.1334 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 4,657,711.8835 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 3,555,781.4836 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 80,982,592.0037 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 5,748,174.0338 INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE 3,689,490.5139 COLEGIO DE BACHILLERES 23,654,203.8040 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 7,947,048.1641 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2,745,048.6042 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE 19,025,067.2343 UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 7,091,836.3244 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE 1,993,106.0045 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 93,582.0046 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 293,279.82
1,911,218,216.27
CONCENTRADO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL EN YUCATÁNEN SUS MODALIDADES DIRECTA, COORDINADA O CONCERTADA
OCTUBRE 2011 A JUNIO DE 2012
PILAR/TEMA TOTAL
PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 350,270,620 DESARROLLO DE LA EQUIDAD 5,035,671 ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 134,373,632 ATENCIÓN A LAS MUJERES 6,695,836TOTAL PILAR POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 496,375,759.00
PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 61,122,875.00 DESARROLLO RURAL 239,424,765.00 DESARROLLO URBANO 142,767,946.00 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 3,305,735,224.00TOTAL PILAR DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 3,749,050,810.00
PILAR: FOMENTO ECONÓMICO MODERNO CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA 5,126,806,234.00 FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 694,667,443.00TOTAL PILAR FOMENTO ECONÓMICO MODERNO 5,821,473,677.00
PILAR: INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO SALUD 1,030,337,992.00 SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 3,762,466,747.00 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 840,465,255.00 CULTURA 25,711,104.00 DEPORTE Y RECREACIÓN 9,776,569.00TOTAL PILAR INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 5,668,757,667.00
PILAR: LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,187,927.00TOTAL PILAR LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 2,187,927.00
PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 160,009,551.00 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 44,265,861.00TOTAL PILAR GOBIERNO DE CALIDAD 204,275,412.00
TOTAL INVERSIÓN FEDERAL 15,942,121,252.00
Cantidades en pesosFuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto
Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar elimpacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien atoda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey.Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de InvestigaciónCientífica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituidoen Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid,Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI,Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano OportunidadesYucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores,Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), UniversidadTecnológica del Poniente (Maxcanú).
DEUDA PÚBLICA
MÉRIDA, YUC., SÁBADO 14 DE ENERO DE 2012. DIARIO OFICIAL PÁGINA 13
ESTADO DE YUCATÁN
PODER EJECUTIVO
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6, fracción III de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública del Gobierno del Estado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2011.
ESTADO DE YUCATÁN SECRETARÍA DE HACIENDA
INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (cifras en miles de pesos)
DEUDA PÚBLICA DIRECTA
INSTITUCIÓN BANCARIA Al 30 de Septiembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011 Banco Mercantil del Norte S.A. (1) 308,342 307,464
BBVA Bancomer, S. A. 676,652 672,600
Banco del Bajío, S.A. 656,714 0
Banobras SNC (2) 0 650,000
Banco Mercantil del Norte S.A. (3) 0 658,149 TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA: 1´641,708 2´288,213
DEUDA CONTINGENTE
DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL AVALADA INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 30 de Septiembre de 2011 No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2011 Banobras, S.N.C. 458 353
Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 131 603 B) 100 468
FONHAPO 1,321 1,136
TOTAL DEUDA MUNICIPAL 2,382 1,957 DEUDA PÚBLICA PARAESTATAL AVALADA
INSTITUCION BANCARIA Al 30 de Septiembre de 2011 Al 31 de Diciembre de 2011 FONHAPO 1,502 1,027
TOTAL DEUDA PARAESTATAL 1,502 1,027
TOTAL DEUDA CONTINGENTE: 3,884 2,984 A) Valor de la UDI al 30 de Septiembre de 2011: 4.589563 pesos 131,296.84 UDIS sin redondear
B) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2011: 4.691316 pesos 99,849.38 UDIS sin redondear Notas:
1) La Deuda Directa con Banco Mercantil del Norte, SA corresponde a la contratada en marzo 2011, misma que refinanció los Contratos de Créditos celebrados en 2003 y 2008.
2) La Deuda Directa con BANOBRAS SNC, corresponde a la primera disposición del Crédito contratado en Julio 2011. 3) La Deuda Directa con Banco Mercantil del Norte, SA corresponde a la contratada en octubre de 2011, misma que refinanció el Contrato de Crédito celebrado
en 2009 con Banco del Bajío, SA.
Mérida, Yucatán, 10 de Enero de 2012
Gobernadora del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
El Secretario de Hacienda
( RÚBRICA )
C.P. Juan Gabriel Ricalde Ramírez
PÁGINA 4 DIARIO OFICIAL MÉRIDA, YUC., VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012.
ESTADO DE YUCATÁN
PODER EJECUTIVO
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6, fracción III de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, se presenta para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el informe sobre el estado que guarda la deuda pública del Gobierno del Estado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012.
ESTADO DE YUCATÁN SECRETARÍA DE HACIENDA
INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (cifras en miles de pesos)
DEUDA PÚBLICA DIRECTA
INSTITUCIÓN BANCARIA Al 31 de Diciembre de 2011 Al 31 de Marzo de 2012 Banco Mercantil del Norte S.A. (1) 307,464 306,551
BBVA Bancomer, S. A. 672,600 668,388
Banobras SNC 650,000 650,000
Banco Mercantil del Norte S.A. (2) 658,149 655,739
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA: 2´288,213 2´280,678
DEUDA CONTINGENTE
DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL AVALADA
INSTITUCION BANCARIA No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2011 No. UDIS Al 31 de Marzo de 2012 Banobras, S.N.C. 353 273
Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 100 468 B) 76 360
FONHAPO 1,136 952
TOTAL DEUDA MUNICIPAL 1,957 1,585
DEUDA PÚBLICA PARAESTATAL AVALADA INSTITUCION BANCARIA Al 31 de Diciembre de 2011 Al 31 de Marzo de 2012 FONHAPO 1,027 708
TOTAL DEUDA PARAESTATAL 1,027 708 TOTAL DEUDA CONTINGENTE: 2,984 2,293 A) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2011: 4.691316 pesos 99,849.38 UDIS sin redondear
B) Valor de la UDI al 31 de Marzo de 2012: 4.759784 pesos 75,531.55 UDIS sin redondear Notas:
1) La Deuda Directa con Banco Mercantil del Norte, SA corresponde a la contratada en marzo 2011, misma que refinanció los Contratos de Créditos celebrados en 2003 y 2008.
2) La Deuda Directa con Banco Mercantil del Norte, SA corresponde a la contratada en octubre de 2011, misma que refinanció el Contrato de Crédito celebrado en 2009 con Banco del Bajío, SA.
Mérida, Yucatán, 9 de Abril de 2012
Gobernadora del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
El Secretario de Hacienda
( RÚBRICA )
C.P. Juan Gabriel Ricalde Ramírez
CALIFICACIONES
Yucatán ÚLTIMAS CALIFICACIONES
Fecha Publicación
Instrumento Clave Acción Calificación Monto Moneda
04 mar 2011
Créditos Bancarios
Bajio 10 Ratificación de Calificación
AA(mex) 670,000,000 MXN
04 mar 2011
Créditos Bancarios
BBVABancomer 10
Ratificación de Calificación
AA(mex) 700,000,000 MXN
15 abr 2011
Créditos Bancarios
Banorte 11 Inicio de Calificación
AA(mex) 336,100,000 MXN
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 1 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Contactos Roberto Ballinez Director de Productos Estructurados E-mail: [email protected] D+ (52-55) 1500 3143 Ana Cecilia Fernández de Lara Analista, HR Ratings E-mail:[email protected] Edgar Pérez Vázquez Analista, HR Ratings E-mail: [email protected] Ricardo Gallegos Director de Deuda Sub-Nacional E-mail: [email protected] Felix Boni Director de Análisis E-mail: [email protected]
6 de marzo de 2012 Calificación Crédito Bancario Estructurado HR AA Perspectiva Estable La calificación que determina HR Ratings de México, después de realizar la revisión anual del desempeño del Crédito Bancario Estructurado, celebrado al amparo del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de pago F/0002 entre el Estado de Yucatán y BBVA Bancomer, S.A. es “HR AA”, con perspectiva estable. Esta calificación, en escala local, considera que el emisor posee alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda, manteniendo un muy bajo riesgo crediticio bajo escenarios económicos y financieros adversos.
Revisión anual de la calificación
HR Ratings modificó la calificación crediticia a “HR AA” de “HR AA+” para el Crédito Bancario Estructurado contratado por el Estado de Yucatán, con BBVA Bancomer, S.A. (BBVA Bancomer). La perspectiva se mantiene estable. La apertura de dicho crédito se realizó al amparo del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0002 y tiene como fuente de ingresos afectada el 39.2% de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP), presentes y futuras que le corresponden al estado. Este crédito se firmó originalmente con BBVA Bancomer, en noviembre de 2009 y es reestructurado el 28 de octubre de 2011.
La calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings de México, S.A. de C.V. y en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción III de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
La modificación de la calificación crediticia obedece, principalmente, al desempeño de los indicadores financieros del fideicomiso, así como al seguimiento de la calidad crediticia del estado. Algunos eventos y variables claves considerados para la revisión son:
En el año 2010 y 2011 las coberturas primarias promedio anual (DSCR) observadas fueron de 8.4x (veces) y 9.1x respectivamente. En nuestro escenario base pronosticamos que en 2012 será de 5.5x y en el 2013 de 5.7x;
En nuestro escenario de estrés, proyectamos DSCR primarias promedio anual de 4.5x y 4.2x para 2012 y 2013. El nivel de DSCR promedio anual esperada en 2023 sería el menor para todo el plazo de vigencia de la operación de 3.3x, mientras que la DSCR mínima mensual sería de 2.7x en octubre de 2024;
El porcentaje originalmente asignado al crédito de BBVA Bancomer correspondía al 12.0% del total del FGP y ,actualmente, se encuentra asignado el 6.0% del total del FGP para el pago de este crédito;
El pasado 29 de septiembre de 2011, a través del Decreto No.449, el congreso del estado autorizó al ejecutivo para contratar financiamientos hasta por la cantidad de P$1,339.5m (millones de pesos) para llevar a cabo el refinanciamiento y la reestructura de dos créditos contratados por el estado, entre ellos el crédito con BBVA Bancomer. Asimismo, el 28 de octubre de 2011 el estado realizó un segundo convenio modificatorio al contrato de crédito simple contratado con BBVA Bancomer, en donde se realizaron ajustes en la sobretasa y en el porcentaje del FGP asignado para su pago;
El fondo de reserva mensual cubre, hasta el mes de diciembre, su saldo objetivo. Éste equivale al 4.0% del monto de los recursos dispuestos por el estado. El saldo del fondo a la fecha es de P$28.0m;
El monto original del crédito, dispuesto en diciembre de 2009, fue de P$700.0m. El pago de amortizaciones e intereses es mensual y vence en octubre de 2024. En todo el año de 2011, el fideicomiso pagó por amortización la cantidad de P$15.3m y por intereses ordinarios de P$46.0m. El saldo insoluto del crédito al mes de diciembre de 2011 es de P$672.5m;
Recordemos que en el contrato de crédito se establecen causas que pudieran activar un evento de vencimiento anticipado, salvo que exista consentimiento previo del banco. Entre ellas destaca que la calificación, otorgada por dos agencias calificadoras, del crédito deberá ser igual o superior a “A+” en escala local. A la fecha, dicha calificación se ha mantenido por arriba de este nivel.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 2 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Eventos y variables claves El presente documento se enfoca al análisis y evaluación de aquellos eventos que, durante los últimos 12 meses, pudieran modificar o afectar la calidad crediticia del Crédito Bancario Estructurado (CBE) contratado por el Estado de Yucatán con BBVA Bancomer. Para información adicional sobre la calificación inicial asignada así como de la primera revisión al CBE es posible revisar el desempeño de la calificación crediticia de largo plazo publicada por HR Ratings el 22 de enero de 2010 y el 1 de marzo de 2011, respectivamente. Los reportes pueden ser consultados en la página web: http://www.hrratings.com.
El 28 de octubre de 2011 el Estado de Yucatán y BBVA Bancomer realizaron un segundo convenio modificatorio al contrato de crédito simple, modificando el porcentaje del FGP afectado y haciendo ajustes en la sobretasa para el pago de intereses ordinarios. Dichos cambios se realizaron de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 449 en donde se autoriza la reestructura de dicho crédito;
La tasa de interés aplicable al crédito es variable y está asociada a la TIIE28. A esta se le suma una sobretasa. La cual se define de acuerdo a la calificación de mayor grado de riesgo emitida por dos agencias calificadoras avaladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al mes de enero de 2012 la sobretasa sufrió una reducción, derivado de la reestructura realizada en octubre de 2011;
El fondo de reserva ha mantenido hasta el mes de enero de 2012 su saldo objetivo. Éste, de acuerdo al contrato de fideicomiso, debe ser siempre igual al 4.0% del monto de los recursos dispuestos por el estado Al cierre de dicho mes este fondo contaba con P$28.0m;
El patrimonio del fideicomiso está constituido, hasta la fecha, por la afectación irrevocable del 39.2% del total de los ingresos mensuales, presentes y futuros, que del FGP le corresponda al Estado de Yucatán. Actualmente se encuentra afectado el 6.0% para el pago de éste crédito. El saldo insoluto del crédito al mes de enero de 2012 es igual a P$686.7m;
La DSCR mensual primaria esperada para marzo de 2012 es igual a 4.0x. Mientras que la DSCR primaria promedio para 2011 fue igual a 9.1x.
1
Junto con esto el fideicomiso, en su primer año de operación, ha liberado remanentes mensuales a favor del fideicomitente en segundo lugar;
La revisión de la calificación crediticia quirografaria, hecha por HR Ratings el 23 de febrero de 2011, ratificó al Estado de Yucatán como “HR A”, con perspectiva estable. Esto implica que el estado ofrece una seguridad
1 La DSCR primaria promedio anual está basada en la suma del flujo mensual de ingresos antes de gastos financieros. El periodo
considerado para su cálculo abarca el mes de enero de 2011 a diciembre de 2011.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 3 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
moderada para el pago oportuno de obligaciones de deuda; manteniendo, asimismo, un moderado riesgo crediticio pero mostrando una debilidad en su capacidad de pago ante cambios económicos adversos.
Análisis de la fuente de pago Históricamente, podemos observar que la serie del total anual del FGP nacionales tuvo una recuperación constante a partir de 2007. Sin embargo, para 2008 esta tendencia cambió, como lo muestra la serie correspondiente a su tasa de crecimiento anual en términos reales. De hecho su tasa de crecimiento ha caído hasta llegar a un mínimo de -20.58% para el mes de diciembre de 2009.
Gráfica 1
En el caso del Estado de Yucatán, la Tesorería de la Federación distribuye mensualmente entre los 31 estados y el Distrito Federal la proporción de recursos que por Ramo 28 le corresponde a cada uno de ellos, así como de FGP. La Gráfica 2 presenta la serie de promedio del total anual del FGP del Estado de Yucatán, así como su crecimiento anual. Como podemos ver, la tendencia histórica entre la serie de crecimiento anual nacional (Gráfica 1) y la correspondiente estatal (Gráfica 2) es muy similar para el periodo entre diciembre de 2008 y diciembre de 2010. La única diferencia es que para la serie nacional, las variaciones en el cambio anual son más marcadas. Por ejemplo, para el mes de diciembre de 2010, la
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 4 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
tasa de crecimiento anual nacional fue de 14.02%, mientras que la estatal fue de 13.86% (ambas en términos reales). La Gráfica 2 también presenta el pronóstico para el total anual del FGP estatal, a partir de enero de 2012. En este sentido, estresando ciertas variables claves en nuestro modelo financiero, el crecimiento anual esperado, en términos reales, sería positivo hasta diciembre de 2012. Es importante mencionar que el desempeño mostrado por el FGP para el año de 2011 tanto nacional como estatal, fue mejor que nuestros pronósticos bajo condiciones económicas y financieras de un escenario de estrés.
2
Gráfica 2
2 El escenario de estrés considera condiciones propias de un escenario de estanflación. Entendiendo por estanflación como el periodo de
tiempo donde se presenta una alta inflación acompañada de una contracción económica.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 5 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Gráfica 3
Gráfica 4
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 6 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Como podemos ver en la Gráfica 3, la serie anual del FGP recibido por el estado durante 2010, muestra parcialmente la estacionalidad histórica de la serie. De hecho, observamos que la serie, en términos del monto recibido mensualmente, es muy irregular. Más aún, para 2009 la serie histórica es bastante atípica. No obstante, para 2010 el estado recibió un monto mayor por el FGP que en 2009, cuyo comportamiento se observa similar para 2011. La variabilidad con relación al monto mensual que recibe el estado, representa un factor de incertidumbre para el fideicomiso. No obstante, de acuerdo a nuestras proyecciones es poco probable que se ponga en riesgo el pago mensual del servicio de la deuda. En parte por la existencia del fondo de reserva, equivalente al 4.0% de monto de los recursos dispuestos por el estado. La Gráfica 4 presenta el pronóstico a mediano plazo del FGP estatal, lo cual definiría la capacidad de pago del fideicomiso en el futuro. La TMAC en términos nominales para el periodo 2005-2009 fue de 5.54%, mientras que para el periodo 2006-2010 fue de 5.05%. Para 2012 pronosticamos, bajo un escenario de estrés que la tasa de crecimiento nominal anual baje a 7.09% y de 2013 hasta 2017 se mantengan ligeramente positivas.
Análisis del desempeño del Fideicomiso No. 0002 El pago, presente y futuro, del servicio total de la deuda mensual que realiza el fideicomiso, por el crédito bancario estructurado contratado por el estado, se hace con cargo al 6.0% del total del FGP.
3 La operación inicialmente se
realizó con el fin de que el estado tuviera acceso a recursos financieros de corto plazo para desarrollar proyectos de obra pública estatal. Después de más de un año de operación, el Fideicomiso No. F/0002 se ha comportado de la siguiente forma. Los ingresos fideicomitidos han sido similares a los que ha proyectado nuestro modelo base y, en este sentido, han sido capaces de liquidar las obligaciones financieras del fideicomiso. En la Gráfica 5 se presenta la relación observada y pronosticada entre el monto total correspondiente al porcentaje asignado anual de los ingresos afectados y el servicio anual de la deuda contraída con BBVA Bancomer. Como podemos observar, para 2012, esta relación establece un nivel de cobertura suficiente para el pago de las obligaciones financieras. Tenemos que mencionar, también, que la poca relatividad de la tasa de interés de referencia ha provocado que el monto del servicio de la deuda sea menor al pronosticado en nuestro escenario de estrés.
3 Este mecanismo de pago se modificó a través del Decreto No. 449, publicado el 20 de septiembre del 2011 en el Diario Oficial del
Gobierno de Yucatán.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 7 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Gráfica 5
A partir de 2012, el monto de ingresos afectado seguiría cubriendo satisfactoriamente las obligaciones financieras futuras y podría compensar posibles movimientos adversos en la tasa de interés de referencia. De tal manera que la capacidad de pago del fideicomiso estaría garantizada en el mediano plazo. La suma total de recursos que entró al fideicomiso en 2011 fue igual a P$557.0 m y tuvo que pagar P$61.3m por capital e intereses, como se observa en la Gráfica 6, se presenta el servicio total esperado de la deuda anual de 2011 a 2023, dividido por pago de capital e intereses. La comparación de estas cifras, con el ingreso esperado que recibirá el fideicomiso en 2012, son las siguientes: en un escenario de estrés pronosticamos que el ingreso anual fideicomitido sería igual a P$258.8m, contra P$17.8m y P$39.8m por pago de capital e intereses respectivamente. En la Gráfica 7 se observa el saldo de remanentes anuales esperado para un escenario de estrés. El monto de remanentes presentaría una reducción para 2012 derivado de la baja del FGP que nuestro escenario pronostica y por el aumento del pago de intereses debido a la tasa de referencia pronosticada. En promedio para los años graficados, el monto mensual de remanentes sería de P$201.1m El comportamiento de los remanentes reduce el riesgo de no pago a lo largo de la vigencia del fideicomiso.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 8 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Gráfica 6
Gráfica 7
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 9 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
La Gráfica 8 presenta la cobertura primaria promedio anual esperada DSCR, la cual se espera que en 2012 sea de 4.5x, reduciendo su valor en los años siguientes pero con un promedio anual de 3.8x para toda la vigencia del crédito. La DSCR mínima anual sería de 3.3x en el año 2023. Todo lo anterior apoya la idea de que el flujo futuro esperado de los ingresos fideicomitdos sería mayor, en todo momento, al monto de las obligaciones financieras contraídas. Por último, los recursos existentes en la cuenta de remanentes se han transferido, mes con mes al estado. El monto de estos recursos resulta relevante, ya que si en un futuro se activara, por cualquiera de las causas mencionadas en el contrato de crédito, un evento de vencimiento anticipado, estos recursos podrán ser empleados para cumplir con las obligaciones financieras del fideicomiso, hasta el momento en que dicho evento sea subsanado.
Gráfica 8
Análisis de escenarios La calificación crediticia otorgada por HR Ratings al crédito bancario estructurado, considera la evaluación quirografaria de la entidad, la opinión legal sobre la estructura y el análisis sobre el desempeño financiero, presente y futuro, del fideicomiso bajo condiciones económicas y financieras estresadas. Por lo tanto, como parte del proceso de revisión de la calificación, se realiza el seguimiento sobre ciertas variables claves.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 10 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Primero, recordemos que el fideicomiso tiene como fuente de ingresos el 6.0% del total de los ingresos mensuales que por FGP le corresponden al estado. Segundo, se establece la constitución y mantenimiento de un fondo de reserva durante la vigencia del crédito. El análisis de estas y otras variables, se realiza construyendo diferentes escenarios de estrés. Con cada uno de ellos se pronostican ciertos datos macroeconómicos, así como el costo de la deuda y las coberturas financieras. Esto nos ayuda a establecer conclusiones acerca de la capacidad de pago del fideicomiso frente al acreditado. Para realizar dicho escenario tomamos los siguientes supuestos:
Inflación anual. Una tasa de inflación acumulada de 4.46% para el 2012. No obstante, para los años posteriores y hasta 2023 consideramos una tasa promedio esperada de 4.52%;
Tasa TIIE28. Consideramos que esta variable se movería en un rango entre 5.03% y 7.03% para el periodo comprendido entre 2012 y 2023. La tasa anual promedio para este mismo periodo sería igual a 6.72%. Es importante recordar que a esta tasa se le suma la sobretasa pactada;
Sobretasa. Bajo condiciones de estrés esta variable se encuentra sujeta a la calificación del crédito. La cual con la reestructura sufrió una modificación a la originalmente pactada;
Margen Financiero. Se considera un margen adicional si la calificación se encuentra demeritada desde un nivel de “A” aplicando según sea el caso ciertos puntos porcentuales previamente pactados entre las partes;
Tasa de crecimiento del Fondo General de Participaciones. La variación en las Participaciones Federales, así como del FGP, se proyectaron de acuerdo a los cambios esperados en el crecimiento real del Producto Interno Bruto Nacional;
Considerando todos estos supuestos, esperamos una ligera recuperación en el 2012 de la tasa de crecimiento real del PIB. Para el periodo entre 2012 y 2023, suponemos una tasa de crecimiento real promedio de alrededor de 2.05%;
Dado que el monto de las Participaciones Federales correspondientes al estado se calcula de acuerdo a una fórmula, y de ésta se deriva el monto por el FGP, suponemos que la relación futura que guarda ambas se mantiene.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 11 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Gráfica 9
Gráfica 10
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 12 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
El crecimiento real y nominal de los ingresos afectados es fundamental para poder calcular su flujo disponible esperado y, con ello, determinar las coberturas financieras de la estructura. En la Gráfica 9 presentamos la razón de cobertura, primaria esperada promedio anual para los próximos 36 meses. Tomando en cuenta el fondo de reserva, el valor de la cobertura mejoraría. La evaluación de estas variables financieras, bajo condiciones de estrés, nos lleva a concluir que la fuente de pago esperada sería suficiente para no comprometer el pago de amortizaciones e intereses, incluso sin hacer uso de dicho fondo. Causas de Vencimiento Anticipado
Estos eventos ocurren cuando algún acto u omisión retrasa o disminuya el flujo de ingresos destinado al pago oportuno de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso F/0002. Asimismo, si el fideicomitente no cumple con alguna de sus obligaciones de hacer y no hacer establecidas en el contrato de crédito. Por tal motivo, si ocurre cualquiera de los eventos que se describen a continuación y no es corregido según los tiempos previstos en cada uno de ellos, el acreedor podrá entregar por escrito al fiduciario y al fideicomitente una Notificación de Evento Preventivo, y en el caso límite una Notificación de Causa de Vencimiento Anticipado.
4 Es importante mencionar, que el
contrato de crédito de BBVA Bancomer, establece eventos preventivos completamente independientes, a otro u otros contratos de crédito que el estado pudiera celebrar en el futuro. En el caso del crédito celebrado entre el estado y BBVA Bancomer S.A., la lista de eventos preventivos es la siguiente:
Si el estado no realiza, a su vencimiento, cualquier pago de principal, de intereses o de cualquier otra cantidad pagadera, y dicho pago no se realiza dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que el pago debió realizarse;
Si cualquier declaración hecha por el estado en el presente contrato y que haya sido determinante para el otorgamiento del crédito, resulta ser incorrecta; o si realiza algún acto para revocar las instrucciones contenidas en las notificaciones a la TESOFE y a la SHCP;
Destinar los recursos del crédito a los fines acordados;
4 Este último tipo de notificación implica el pago total e inmediato del importe insoluto del crédito y sus accesorios.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 13 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Entregar anualmente, o cuando se requiera, la siguiente información: Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán, Cuenta Pública y Estados Financieros del Estado;
Mantener al menos dos calificaciones crediticias del crédito, en el entendido de que dicha calificación deberá ser igual o superior a “A+” en la escala nacional;
Mantener, a través del fiduciario, mes con mes el equivalente al 6.0% de los ingresos y derechos derivados del FGP que le correspondan;
Mantener, a través del fiduciario, un fondo de reserva por una cantidad igual al 4.0% del monto total de la disposición y mientras exista algún saldo insoluto derivado del presente crédito. El tamaño mensual del fondo para el crédito de BBVA Bancomer es igual a P$28.0 m.
La ocurrencia de alguno de estos eventos, facultará a BBVA Bancomer, en cualquier momento, si así conviene a sus intereses y de manera unilateral, a solicitar el pago anticipado total del saldo insoluto de su crédito. Bajo tales circunstancias, el patrimonio del fideicomiso (incluyendo el fondo de reserva y la cuenta de remanentes) será usado para cubrir las cantidades requeridas por el banco. Todo lo anterior, en el entendido de que la vigencia del fideicomiso continuará por el tiempo en que existan obligaciones pendientes de pago y hasta su liquidación total; hasta en tanto exista cualquier clase o tipo de bienes o de recursos dentro del patrimonio del mismo o hasta que se extinga dicho patrimonio y ya no se vayan a recibir bienes o recursos.
5
No obstante, en el caso de que el fideicomitente corrija oportunamente y a satisfacción del banco la causa que generó el vencimiento anticipado, éste último puede notificar al fiduciario el cese del evento.
Conclusiones La estructura legal y operativa que define el funcionamiento del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0002 ha demostrado ser capaz de aislar y administrar los flujos provenientes del FGP correspondientes al Estado de Yucatán. Por lo que, en el mes de diciembre de 2011, liquidó en tiempo y forma la amortización correspondiente y el pago de intereses. La cantidad total liquidada fue de P$61.3m, sin incluir los gastos de mantenimiento del fideicomiso.
5 Si por el contrario, el monto del principal hubiese sido totalmente pagado, así como todas las obligaciones pendientes de pago, cualquier
excedente deberá ser entregado al estado, en su calidad de fideicomisario en segundo lugar.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 14 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
Junto con esto, el fondo de reserva ha mantenido su saldo objetivo desde el momento de su constitución en el mes de febrero de 2010. Al día de hoy, los recursos de este fondo son de P$28.0 m. Podemos concluir, entonces, que el crédito estructurado celebrado por el Estado de Yucatán y BBVA Bancomer ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda, manteniendo un muy bajo riesgo crediticio frente escenarios económicos y financieros adversos. En otras palabras, los recursos involucrados en el fideicomiso son suficientes para cubrir oportunamente los pagos relativos al costo financiero del crédito mes con mes. Entre las principales fortalezas del crédito bancario estructurado, al que hace referencia el presente documento, podemos mencionar las siguientes:
La celebración de un segundo convenio modificatorio en donde se modificó la sobretasa dependiendo del nivel de riesgo que obtenga la calificación del crédito, así como del porcentaje afectado para el pago del mismo el cual actualmente es del 6.0% del total FGP. Esto permitirá al estado a recibir mayores ingresos. Originalmente el crédito tenía afectado el 12.0% del total del FGP;
El aumento en el margen financiero especificando que si cualesquiera de las calificaciones otorgadas por dos Agencias Calificadoras al presente crédito se viera demeritada en los rangos, se aplicarán nuevos puntos porcentuales a la tasa de referenciaTIIE28;
La existencia de eventos de aceleración representan un mecanismo crediticio adicional para prevenir una situación futura de no pago. A saber, frente algún acto u omisión que pueda retrasar o disminuir el pago correspondiente al crédito, existe la posibilidad, de que el fideicomiso, a través del fiduciario, pueda retener los recursos existentes en la cuenta de remanentes;
El destino de los recursos del financiamiento está claramente definido en el contrato de crédito. Estos recursos se han empleado en inversión de obras públicas productivas;
Nuestro análisis de escenarios muestra que el desempeño del fideicomiso fue aceptable en su primer año de existencia, pues ha sido capaz de mantener el saldo objetivo del fondo de reserva y, sobre todo, ha cubierto en su totalidad los pagos de intereses y capital. Incluso, ha podido constituir una cuenta de remanentes;
Recordemos que en el documento del fideicomiso se obliga a la contratación de un instrumento de cobertura sobre la tasa de interés de referencia (TIIE28). Aunque el desempeño de esta variable en el último año ha disminuido el costo financiero del fideicomiso, la contratación de la cobertura minimiza el riesgo de mercado asociado a la tasa. Esta
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 15 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
cobertura se contrató en el año de 2010 y tiene una vigencia de 5 años a un nivel del 12.0% sobre la TIIE28;
Por último, mencionemos que bajo las condiciones actuales, la existencia de un remanente importante en el patrimonio del fideicomiso, podría alentar al estado a contratar nueva deuda en el futuro, lo que provocaría una modificación en la calidad crediticia de la estructura.
El impacto de todos estos factores, motiva a que HR Ratings modifique la calificación crediticia del crédito bancario estructurado.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 16 de 16
Crédito Bancario Estructurado: BBVA Bancomer, S.A. Estado de Yucatán
Calificación Crediticia Estructurada
Revisión de la Calificación Crediticia Estructurada
HR AA
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que cuenta con una experiencia integral de más de 100 años en el análisis y calificación de la calidad crediticia de empresas y entidades de gobierno en México, así como de la capacidad de administración de activos, o desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social por parte de alguna entidad. Los valores de HR Ratings son la Validez, Calidad y Servicio. www.hrratings.com Paseo de los Tamarindos 400-A, Piso 26, Col. Bosque de Las Lomas, CP 05120, México, D.F. Tel 52 (55) 1500 3130
Las calificaciones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades, y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio u operación. La calificación otorgada no es una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción III de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.” HR Ratings basa sus calificaciones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus calificaciones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. Las calificaciones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base.
La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la propia institución calificadora: Modelo General de Calificación a Entidades Estatales y Municipales (México), Abril 2007 Metodología de Calificación para Emisiones Estructuradas de Estados y Municipios (México), Abril 2007 Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar
www.hrratings.com/es/metodologia.aspx
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 1 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Contactos Ricardo Gallegos Director de Deuda Sub-Nacional E-mail: [email protected] C+ (52-55) 1500 3130 D+ (52-55) 1500 3139 Ivonne Villaverde Analista Senior E-mail: [email protected] Anakaren Sánchez Analista E-mail: [email protected] Felix Boni Director de Análisis E-mail: [email protected]
Calificación Estado de Yucatán HR A Perspectiva Estable La calificación que determina HR Ratings de México S.A. de C.V., para el Estado de Yucatán es de HR A con perspectiva estable que significa que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene bajo riesgo crediticio.
HR Ratings de México ratifica la calificación de HR A con perspectiva estable al Estado de Yucatán.
La calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings de México, S.A. de C.V. y en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción III de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores” A un año de la primera recalificación del Estado de Yucatán, se observa una mejora en el resultado de Balance Financiero y un aumento en la Deuda Total. No obstante, esta última no se encuentra en niveles preocupantes, por lo que la calificación del Estado se ratifica bajo los siguientes supuestos:
El Balance Financiero pasa de un déficit equivalente al 6.9% de los Ingresos Totales para 2009 y 2010 a un déficit del 2.7% en 2011.
La Deuda Directa del Estado aumenta en P$650m en 2011 y se espera que en 2012 aumente P$350m más. Sin embargo durante 2011 se refinanciaron varios créditos lo cual genera beneficios en término del Servicio de la Deuda quedando la Deuda Directa compuesta por 4 créditos estructurados de largo plazo con un saldo a diciembre de 2011 de P$2,288.2m.
El Servicio de la Deuda respecto a los Ingresos de Libre Disposición pasó de 6.0% en 2010 a 3.1% en 2011 y se espera que se mantenga alrededor de éste nivel durante 2012.
El gasto en Inversión Pública pasa de ser el 10% del Gasto Total en 2010 al 8.3% en 2011 y se espera que en 2012 todavía se realicen importantes erogaciones en este concepto.
Los Ingresos Propios presentaron un incremento del 39% respecto a 2010, lo que refleja el esfuerzo del Estado por aumentar la recaudación. Es importante señalar que se espera mantener este nivel para 2012.
Dado el plan de Inversión Pública del Estado en 2012 se espera recibir 86% más de Ingresos Federales por Gestión de lo recibido en 2011.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 2 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Finanzas Públicas
El resultado de Balance Financiero registrado en 2010 fue igual al observado en 2009 equivalente al 6.9% de los Ingresos Totales para cada año. En 2011 con información al cuarto trimestre de 2011 se observa una mejora en la métrica registrándose un déficit del 2.7% respecto a los Ingresos Totales. A poco más de un año de la primera recalificación del Estado de Yucatán, la presente calificación se basa en información de cierre de cuenta pública 2010 e información al cuarto trimestre de 2011 presentando una mejora del cierre de 2010 a 2011 en el resultado de Balance Financiero. Es decir se pasa de un déficit de 6.9% respecto a los Ingresos Totales a un déficit del 2.7%. El resultado anterior se debe principalmente a un incremento en 2011 de los Ingresos Totales de 11.5%, mientras que los Gastos Totales presentaron un aumento del 7.1% respecto al año anterior. Es importante señalar que el aumento de los Ingresos Totales fue principalmente derivado de una mayor recaudación de Ingresos Propios que pasaron de P$1,285.0m a P$1,787.5m alcanzando el monto máximo histórico con una tmac08-11 de 34%. Es importante señalar que una de las razones más importantes por las que el Gasto Total presentó un aumento que se debe en primer lugar al incremento en los Gastos Corrientes de 12.4%, mientras que las erogaciones dirigidas a Inversión Pública
1 pasaron de P$2,198.1m en
2010 a P$1,928.3m en 2011. A pesar de esto el Balance Financiero resultó menos deficitario que el año anterior.
1 Cabe aclarar que parte del financiamiento destinado a Inversión Pública Productiva se recibe hacia finales del año, recursos que se están
ejerciendo durante el primer y segundo trimestre de 2012.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 3 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
En 2010 se presentó un déficit de P$1,401.3m equivalente al 6.9% de los Ingresos Totales, éste fue igual al déficit observado en 2009. Es importante señalar que en 2007 y 2008 se observaron superávits en el Balance Financiero, por lo que en 2009 se registró el primer déficit con un aumento de los Ingresos Totales de 8% y 17% en los Gastos Totales, principalmente por el aumento en los gastos de Inversión Pública de 87% respecto a 2008. Sin embargo, durante 2010 se mantuvieron los niveles tanto de Gasto como de Ingreso observados en 2009, es decir sólo se registró un aumento de 1% en ambos. Por lo que el resultado en el Balance Financiero en los 2 años fue equivalente al 6.9% de los Ingresos Totales respectivamente. De acuerdo al Presupuesto de 2012 se espera un déficit de 0.7% respecto a los Ingresos Totales en el Balance Financiero, esto principalmente por una mayor entrada de recursos Federales de Gestión. No obstante, HR Ratings considera que el resultado de Balance Financiero para 2012 y 2013 podría deteriorarse, sin embargo se colocaría por abajo del resultado observado en 2010 y 2009. Por lo que dará seguimiento al comportamiento tanto de los Ingresos como de los Gastos Totales para determinar cualquier impacto en la calidad crediticia de la entidad.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 4 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Los Ingresos Totales presentan una composición promedio de 6%/94% Propios/Federales. Igualmente presentan una tmac08-11 de 34% para los Ingresos Propios y 5% para los Ingresos Federales, alcanzando en 2011 un monto de P$22,528m de Ingresos Totales equivalentes a un aumento del 11.5% respecto al 2010. En 2011 los Ingresos Federales ascendieron a P$20,740.5m esto es igual a un aumento del 9.6% respecto al 2010. Los Ingresos Federales se componen en promedio por el 45% de las Aportaciones por Ramo 33, 37% por las Participaciones de Ramo 28 y 18% por Otros Ingresos Federales. Estos últimos corresponden principalmente al Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), excedentes petroleros, subsidios a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), así como ingresos por Convenios con la Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Pueblos Indígenas, entre otros. Durante 2011 Otros Ingresos Federales alcanzaron los P$3,957.9m, esto es igual a un aumento del 17.3% respecto al 2010 donde P$763.5m provienen de diversos convenios entre las dependencias y entidades de la administración pública estatal con instancias federales, P$1,356m para el subsidio a la UADY, entre otros.
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2012 se espera recibir P$25,086.1m de Ingresos Federales equivalente a un incremento del 21% respecto a lo recibido en 2011. Esto debido principalmente a un aumento de Otros Ingresos Federales derivado de los subsidios que se reciben cada año para la UADY, municipios, el sector paraestatal y órganos autónomos, sin embargo, adicionalmente este año se recibirán más de P$2,000m por
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 5 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
convenios derivados del plan de Inversión Pública principalmente con entidades como CONAGUA, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública.
Por otro lado, la composición de Ingresos Propios se define en promedio por el 47% de ingresos por Impuestos, 23% de Derechos, 18% de Aprovechamientos y el resto por Productos. En 2011 los Ingresos Propios ascendieron a P$1,787.5m alcanzando el monto máximo histórico con un aumento del 39.1% respecto al 2010. Es importante señalar que dicho aumento fue principalmente por el incremento de los ingresos por Productos pasando de P$47.2m a P$317.9m. Lo anterior debido a que en diciembre de 2011 se presentó una operación de P$285m por el concepto de Arrendamiento y Enajenación de Bienes Inmuebles, es decir una venta de terrenos. Adicionalmente, en 2011 se registró un aumento en los ingresos por Derechos de casi 100% respecto a lo recaudado en 2010 alcanzando los P$389.9m, principalmente provenientes de los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. Igualmente, con información al cuarto trimestre de 2011 se presentó una mayor recaudación de Impuestos ascendiendo estos a P$790.8m de P$670.4m en 2010. Lo anterior se debe a que en 2010 se recaudaron P$342.8m derivados de los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, mientras que en 2011 por este concepto se recaudaron P$603.4m. Igualmente en 2010 se recaudaron
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 6 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
P$240.4m correspondientes a los Impuestos sobre Tenencia, mientras que en 2011 fueron P$224.5m. Es importante señalar que durante 2011 se trabajó en incrementar la recaudación por parte del Estado de Yucatán, algunas de las acciones realizadas durante 2011 fueron:
Apertura de 10 puntos de recaudación en todo el Estado,
Requerimientos administrativos de pago,
Regularización de casinos,
Actualización de la base de contribuyentes,
Entre otros.
Por otro lado, en 2010 los Ingresos Propios fueron de P$1,285m un incremento de 23.1% respecto al 2009 donde los rubros que registraron un aumento son el de Impuestos con un incremento del 61% y Aprovechamientos con 83.7% respecto a 2009.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 7 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
De acuerdo a la Ley de Ingresos de 2012 se espera recaudar Ingresos Propios por P$1,731.5m donde se prevé un aumento en la recaudación de Impuestos por 26% debido principalmente a un incremento en el monto recaudado de Impuestos sobre la Nómina y un aumento en el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social . Igualmente, en 2012 no se espera realizar ventas de Bienes Inmuebles por montos considerables por lo que los ingresos en este rubro bajarían a P$39.5m de P$317.9m en 2011. HR Ratings dará seguimiento al comportamiento de la recaudación de Ingresos, así como al ingreso de los Recursos Federales por Gestión para determinar cualquier impacto en la calidad crediticia de la entidad debido a los probables ajustes en el Gasto Total que esto pueda causar.
Los Gastos Totales presentan una tmac08-11 de 8% alcanzando los P$23,136.5m en 2011 esto es un aumento del 7.1% respecto a 2010 que corresponde a un aumento de los Gastos Corrientes de 12.4%, mientras que las erogaciones en Inversión Pública pasaron de representar el 10% de los Gastos Totales a 8.3% en 2011. En 2011 los Gastos Totales mostraron un crecimiento del 7.1% respecto a lo erogado en 2010 donde P$20,845.6m corresponden a Gastos Corrientes. Estos últimos crecieron 12.4% respecto al año anterior, lo que explica el aumento del Gasto Total, ya que el gasto en Inversión Pública pasó de P$2,198.1m a P$1,928.3m en 2011. En cuanto a los Gastos Corrientes en 2011 se registró un incremento del gasto en Servicios Personales de 9%, en Materiales y Suministros de 28.9% y en Servicios Generales 17.3%. Dichos aumentos según la información brindada por el Estado se deben en mayor medida a los
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 8 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
gastos aunados a los eventos de las Olimpiadas Nacionales, a un aumento de la plantilla de Seguridad Pública, así como su equipamiento para poder recibir los apoyos Federales correspondientes, difusión de eventualidades debido a la Inversión Pública, entre otros.
Es importante señalar que el rubro de Otros Gastos corresponde a Inversiones Financieras, Provisiones Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones, dentro de este rubro se encuentran Erogaciones Imprevistas, Amortización de cuentas de Activos, Aportaciones a Fideicomisos de Obras y Saneamiento Financiero. Por otro lado algunas de las Principales Obras realizadas en 2011 son:
Programa integral para la consolidación del centro histórico de Mérida;
Modernización de la carretera acanceh-huhí;
Construcción de banquetas y guarniciones;
Instalación de postes y luminarias en el tramo correspondiente a los 25 km de la carretera Mérida – progreso;
Construcción del edificio que albergara las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Mérida;
Construcción del centro integral de seguridad pública (CISP) de Valladolid;
Construcción y equipamiento de la torre de hospitalización programada en el hospital Agustín o´horan en la ciudad de Mérida;
Construcción de la línea de conducción de la planta Mérida.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 9 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
En julio de 2011 se contrató un crédito con Banobras por un monto máximo de P$1,300m derivado del Programa para el Desarrollo Sostenible del Estado de Yucatán (PRODESEY) a través del BID; exclusivo para la Inversión Pública Productiva con proyectos definidos previamente. Los Proyectos a realizar producto de este programa son:
Rescate Integral del Centro Histórico de Mérida;
Construcción del Malecón Internacional en el Municipio de Progreso;
Proyecto de Gestión adecuada de desechos en Granjas Porcinas;
Proyecto Forestal;
Red de Transporte Público en la Zona Metropolitana de Mérida;
Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales;
Sistema Integral de Administración Financiera y Presupuestaria (SIAF);
Fortalecimiento Institucional (PBR, Gestión Fiscal, SIP).
Dichos Proyectos se empezaron a realizar después de la primera disposición que fue en octubre de 2011, por lo que la Inversión Pública de 2011 no refleja gran parte de este financiamiento, sino que será hasta 2012 que se registrará en la cuenta pública del Estado. Por otro lado, en 2010 se registraron Gastos Totales por P$21,607.5m esto es igual a un crecimiento de 1.2% respecto a 2009, donde el Gasto Corriente aumentó 4.8% el principal rubro que presentó un incremento es el Costo Financiero, es decir el pago de Intereses y comisiones de la Deuda. Adicionalmente, las erogaciones en Inversión Pública disminuyeron 12.7%, sin embargo estas representaron el 10% de los Gastos Totales. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de 2012 se espera erogar un total de P$26,997.7m, esto es igual a un incremento del Gasto Total de 17% respecto a lo erogado en 2011. Al igual que por el lado del Ingreso, en 2012 se espera incrementar el Gasto Corriente en 23% principalmente por el rubro de Transferencias y Subsidios que muestra un incremento del 53% respecto a 2011. Es importante señalar que este incremento se debe a los Ingresos Federales por Gestión que se esperan recibir. Igualmente el aumento en los rubros restantes del Gasto Corriente se debe en mayor medida al programa de Obra Pública que se tiene, misma razón por la que se espera el crecimiento en los Ingresos Federales por Gestión. De acuerdo a la información brindada por el Estado se espera erogar Inversión Pública por más del monto presupuestado que es P$927.8m, ya que dicho monto no incluye el gasto del financiamiento BID-Banobras dispuesto en 2011.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 10 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Dentro de los Proyectos más importantes de Inversión Pública para 2012 están los siguientes, varios de estos son parte del programa PRODESEY:
Mantenimiento y conservación de la torre I de hospitalización del hospital general Agustín o'horán;
Construcción de guarniciones y banquetas;
Construcción de 25 circuitos hidrométricos de la ciudad de Mérida (sectorización);
Ampliación y equipamiento del centro de salud de umán a hospital comunitario;
Conclusión de la construcción del malecón internacional, en el municipio de progreso;
Modernización de la carretera libre unión - yaxcabá, del municipio de yaxcabá;
Modernización de equipo de luz y sonido de la zona arqueológica de Chichén Itzá en el municipio de Tinum;
Equipamiento de la torre II de hospitalización en el hospital Agustín o'horan en la ciudad de Mérida;
Modernización de la carretera tahmek - hocabá - sanahcat- polabán, de los municipios de tahmek, hocabá, sanahcat, y homún.
La Deuda Total del Estado de Yucatán aumentó de 2010 a 2011 en P$650m. Igualmente, durante 2011 se refinanciaron P$968.9m. El Servicio de la Deuda respecto a los Ingresos de Libre Disposición pasó de 6% en 2010 a 3% en 2011. La Deuda Directa del Estado de Yucatán ascendió a P$2,288.2m y se compone de 4 créditos bancarios de largo plazo donde 2 de ellos son con Banorte. El primero con un saldo a diciembre de 2011 de P$307.5m con vencimiento en marzo de 2029, este crédito es resultado de un refinanciamiento realizado en 2011 de 2 créditos que se tenían con la misma institución. El segundo con un saldo a diciembre de P$658.1m y vencimiento en noviembre de 2027, dicho crédito es producto de un refinanciamiento también durante 2011 de un crédito que anteriormente se tenía con Banco el Bajío. El tercer crédito esta contratado con Bancomer con un saldo a diciembre de P$672.6m con vencimiento en octubre de 2024. Por último, en julio de 2011 se firmó un contrato de crédito con Banobras producto del PRODESEY a través del BID, dicho crédito tiene un vencimiento en noviembre de 2027. Sin embargo, en octubre de 2011 se realizó la primera disposición por P$650m. De acuerdo al Diario Oficial del Estado de Yucatán publicado en 22 de diciembre de 2011, se autoriza al Estado a contratar deuda durante 2012 hasta por P$350m. Por lo que, en
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 11 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
2012 no se dispondrá de la totalidad del crédito y el monto total de éste será de P$1,000m (incluyendo las dos disposiciones).
Es importante señalar que los 4 créditos son estructurados a través de un Fideicomiso de Administración y fuente de pago, por lo que se tiene afectado el 39.2% de los ingresos correspondientes al Fondo General de Participaciones para el pago de cada uno de éstos a diciembre de 2011. Sin embargo, por la reestructura de los 2 créditos mencionadas anteriormente, la afectación del Fondo General de Participaciones pasará a ser el 26.2% durante 2012. Es decir, la afectación del crédito de BBVA pasará de 12% a 6% y la afectación del crédito de Banorte por P$658.1m pasará de 7% a 5%. Es importante señalar que estas acciones han permitido menor nivel de afectación de Participaciones Federales, así como mejores condiciones es crediticias.
Cabe mencionar que a noviembre de 2011 la entidad contaba con créditos de corto plazo, mismos que fueron liquidados en su totalidad a
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 12 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
diciembre de 2011. Así mismo, el Estado cuenta con líneas de crédito autorizadas con diferentes bancos por P$2,150m, de los cuales P$1,250m pueden ser utilizados para Créditos de Corto Plazo, P$450m para Factoraje, P$400m para Crédito de Arrendamiento y P$50m de una Línea Global Municipal misma que no se encuentra a cargo del Estado, pero se realizó la Gestión con el Banco para que le sea otorgado a los municipios. Por otro lado, el Servicio de la Deuda respecto a los Ingresos de Libre Disposición en 2010 fue de 6%, mientras que en 2011 fue de 3%. Este cambio se debe en primer lugar a la amortización de los créditos de corto plazo durante 2010 que incrementaron el Servicio de la Deuda.
Igualmente, durante 2012 se espera que el Servicio de la Deuda respecto a los Ingresos de Libre Disposición se mantenga alrededor de los niveles de 2011, ya que a pesar de que en 2012 la deuda aumentará en P$350m, el costo de esto se verá reflejado de 2013 en adelante por el periodo de gracia con el que éste cuenta, además de que las características de dicho crédito permiten que el Servicio de la Deuda de éste no sea una cantidad considerable. En cuanto a las Obligaciones sin costo Financiero no se cuenta con la información al cuarto trimestre de 2011, sin embargo con información a septiembre de 2011 estas ascienden a P$1,881.9m y a noviembre de 2011 a P$1,690.9m donde el 92% corresponde Cuentas por Pagar. De acuerdo a la información brindada por el Estado se espera que estas mantengan dicha composición y nivel para el cierre de 2011.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 13 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
En cuanto a las razones de Liquidez y Liquidez Inmediata en 2010 se registraron menores a la unidad en 0.85x y 0.80x, a septiembre de 2011 se mantenían en los mismos niveles, sin embargo a noviembre de 2011 las razones de Liquidez y Liquidez Inmediata son mayores a la unidad por 1.2x y 1.1x respectivamente. Lo anterior debido a un aumento del Efectivo de P$741.6m. Por lo que HR Ratings dará seguimiento a estos indicadores al cierre de 2011, ya que puede tratarse de un movimiento estacional.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 14 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
De acuerdo a la valuación actuarial a partir del año 2015, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Yucatán (ISSETY) tendrá que empezar a utilizar los recursos de la reserva actuarial para hacer frente a sus obligaciones y/o le corresponderá a cada entidad en el gobierno estatal, municipal u organismo descentralizado absorber el déficit. Por lo que se estima que en el año 2020 el monto que tendrá que ser financiado será de P$355m2. En el 2011 se estimó que el monto de las aportaciones al ISSTEY representaron el 2.6% del Gasto Corriente del Gobierno del Estado. En
el 2012 se espera que alcance los P$546m3 cifra que equivale al 2.3% del
Gasto Corriente esperado para este año. El estudio actuarial más reciente del ISSTEY estima que bajo el sistema actual su reserva actuarial se agotará en el año 2027. Por lo que se estima que el déficit actuarial alcance los P$17,620m. La estimación de ésta cifra sólo considera el valor presente actuarial de las prestaciones (pasivo) y de las aportaciones futuras (activo) de la población pensionada actualmente, así como de los trabajadores actuales. Es importante mencionar que para mantener el esquema actual el gobierno del Estado tendría que hacer aportaciones adicionales a partir del 2027 del orden de los P$427m. Por otro lado, se estima que para hacer frente a las obligaciones de seguridad social el gobierno del Estado tendría que construir un fondo contingente de P$1,782m. Esta cifra equivaldría al 6% del gasto corriente a nivel estatal en el 2013 de P$28,185m.
4
Es importante mencionar que el sistema de pensiones y jubilaciones del ISSTEY sigue un esquema de beneficios definidos y solidaridad intergeneracional. La aportación de los trabajadores equivale al 8% del sueldo básico donde el 2% se destina a cubrir el seguro de enfermedades y maternidad y el 6% restante para cubrir el resto de las prestaciones, incluyendo la pensión. El régimen de seguridad social abarca a los trabajadores públicos estatales, municipales y de organismos descentralizados del gobierno del estado. La Ley del ISSTEY cubre a la población de trabajadores activos, a la población de pensionados ó jubilados así como a sus familiares ó dependientes económicos. Según los datos de la valuación actuarial del 2010, la población de trabajadores activos es de 27,928 de las cuales el 43.4% es población femenina, con una edad promedio de 41 años y la población masculina tiene una edad promedio de 42 años. Al cierre del
2 Cifra en pesos constantes a diciembre de 2010.
3 Cifra en pesos constantes a diciembre de 2010.
4 Cifra en pesos constantes de 2010, y estimada a partir del crecimiento esperado entre 2011 y 2012.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 15 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
2010 la antigüedad promedio en el sistema es de 10.9 años para los hombres y 12 años para las mujeres.
Conclusión El análisis de la presente recalificación comprende el cierre de cuenta de 2010, información del cuarto trimestre de 2011, así como la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2012. El Estado de Yucatán presenta una mejora en el resultado de Balance Financiero pasando de un déficit de 6.9% en 2009 y 2010 a un déficit del 2.7% en 2011. Igualmente, se observa un incremento de los Ingresos Propios de 2010 a 2011 de casi 40% lo que refleja el esfuerzo del Estado por aumentar su recaudación. Dichos niveles se esperan mantener para 2012. Por otro lado, el Gasto Total refleja un aumento de sólo 7.1%, mismo que se explica por el aumento de los Gastos Corrientes. Sin embargo, a pesar de presentar una disminución en los gastos de Inversión Pública, éstos en 2011 representaron el 8.3% de los Gastos Totales, mientras que en 2010 fue 10%. No obstante esto se debe a que parte de la Inversión Pública de 2011 sigue en proceso, por lo que se verá reflejado hasta 2012. En cuanto a la Deuda Total del Estado, esta aumentó en 2011, sin embargo este mismo año se refinanciaron varios créditos, lo que generará beneficios al pago del Servicio de la Deuda. Así mismo, el Servicio de la Deuda respecto a los Ingresos de Libre Disposición en 2011 fue de 3.1% y se espera que esto se mantenga alrededor de este nivel durante 2012, esto a pesar de que la Deuda aumentará en este año en P$350m.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 16 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Resumen de Factores de Calidad Crediticia
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 17 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
Descripción del Estado El Estado de Yucatán colinda al Este con Quintana Roo y al Oeste con el estado de Campeche. Cuenta con una superficie de 39,340 km
2 y una
población total de 1, 955,577 habitantes y 106 Municipios.
Con base en datos históricos se puede observar que la población ha ido creciendo comparando el quinquenio de 1995-2000 con 2000-2005, donde la tasa media anual de crecimiento (tmac) fue de 1.24% y 2% respectivamente. De acuerdo al Censo de Población 2010 la población es de 1,955,577 habitantes, lo que representa un crecimiento del 1.9% respecto al quinquenio anterior. La Población Económicamente Activa del Estado es equivalente al 40% de toda la población del estado, donde el 99% se encuentra ocupado y por sector económico se divide de la siguiente manera: en el sector terciario el 53.19% de la población; en el sector secundario el 28.18% y en el sector terciario el 17.16%. La administración del Estado está encabezada por la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco Gobernadora Constitucional del Estado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuyo periodo de gobierno va del 1 de Agosto de 2007 al 30 de Septiembre de 2012.
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 18 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 19 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 20 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 21 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
La nueva alternativa en calificación de valores.
Hoja 22 de 22
Estado de Yucatán
México
26 de marzo 2012 Calificación Estatal
HR A
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que cuenta con una experiencia integral de más de 100 años en el análisis y calificación de la calidad crediticia de empresas y entidades de gobierno en México, así como de la capacidad de administración de activos, o desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social por parte de alguna entidad. Los valores de HR Ratings son la Validez, Calidad y Servicio. www.hrratings.com
Paseo de los Tamarindos 400-A, Piso 26, Col. Bosque de Las Lomas, CP 05120, México, D.F. Tel 52 (55) 1500 3130
Las calificaciones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades, y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio u operación. La calificación otorgada no es una recomendación de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción III de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.” HR Ratings basa sus calificaciones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite sus calificaciones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.
Las calificaciones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base.
QUINTO INFORME DE GOBIERNO
2012
Anexo de Inversión Pública Federal
ANEXO DE INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL
INTRODUCCIÓN
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS
PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA
DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA.
INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR MUNICIPIO.
INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR REGIÓN.
INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL DE IMPACTO ESTATAL POR
SECTOR.
RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR
DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO.
RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL POR TIPO.
RESUMEN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Introducción
Durante estos cinco años, la transparencia y la rendición de cuentas ha sido
una prioridad para el Gobierno de la Nueva Mayoría, es por ello que una vez
más se presenta el Anexo de Inversión Pública Federal, en el cual se informa el
gasto que las delegaciones federales ejercieron de manera directa, coordinada,
y concertada con el Estado.
En este anexo se presenta información indispensable para conocer de manera
objetiva el rumbo de las políticas públicas que inciden en el Estado, a través de
diversos programas realizados del 1 de octubre de 2011 al 30 de junio de 2012
por parte de las Delegaciones y Representaciones del Gobierno Federal en el
Estado.
Esta compilación de información contiene los resultados de manera cualitativa
y cuantitativa desglosada a nivel programático, municipal, regional, clasificado
por objeto del gasto y por tipo de inversión, que en este periodo ascienden a
15 mil 942 millones 121 mil 252 pesos.
Finalmente, este anexo distingue los esfuerzos que en coordinación realizan el
Poder Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal, como parte de la
estrategia para el desarrollo integral del Estado de Yucatán.
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONAFOR Programa de Empleo Temporal (PET)
Contribuir a abatir el rezago social de la población afectada por la baja demanda de mano de obra o por emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
Mujeres y hombres de 16 años y más desempleados y dispuestos a trabajar de
manera temporal en proyectos de beneficio familiar y comunitario.
5,972,268 N.D. N.D.
DICONSA Abasto RuralGarantizar el abasto de productos básicos y complementarios en beneficio de la
población rural localizada en zonas de muy alta y alta marginación en situación de pobreza alimentaria, a precios que transfieran un margen de ahorro con respecto alos vigentes en el mercado local, con eficiencia, oportunidad, suficiencia, calidad y
alto valor nutricional y coadyuvar a la incorporación de servicios adicionales.
Hogares en situación de pobreza alimentaria que habiten en las localidades rurales con población preferentemente entre 200 y
2,500 habitantes, definidas como de alta y muy alta marginación por el Consejo
Nacional de Población (CONAPO).
245,884,567 BENEFICIARIO 820,580
SE Programa de Empleo en Zonas Marginadas
Apoyar el empleo y promover la instalación y operación de centros productivos en aquellas comunidades marginadas del país que reúnan las condiciones que
permitan el desarrollo de empresas que representen fuentes permanentes de empleo.
El programa aplica a la población de todas aquellas localidades que se consideran tanto
de alta como de muy alta marginación, conforme a los índices oficiales del Consejo Nacional de Población 2005 (CONAPO), y
cuya población no exceda de cincuenta mil habitantes.
65,000,000 EMPRESA 1
SEDESOL 3 x 1 para MigrantesMultiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la
coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades.
Personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que los migrantes decidan apoyar, que presentan condiciones
de pobreza, rezago o marginación.
26,333,494 BENEFICIARIOPROYECTO
253,04086
SEMARNAT Programa de Empleo Temporal (PET)
Contribuir a abatir el rezago social de la población afectada por la baja demanda de mano de obra o por emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.
Mujeres y hombres de 16 años y más desempleados y dispuestos a trabajar de
manera temporal en proyectos de beneficio familiar y comunitario.
7,080,291 BENEFICIARIO 1,642
350,270,620TOTAL
FUENTE: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Distribuidora Conasupo S.A (DICONSA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Economía (SE), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la CONAFOR, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA DESARROLLO DE LA EQUIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
IEGY - INMUJERES
Programa de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres. Incluir la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal y Municipal, así como fomentar la construcción de
mecanismos de coordinación con estas entidades. Que las acciones estén orientadas a favorecer la igualdad jurídica y los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación en el marco del Estado de Derecho, así como su ejercicio y práctica en las instancias de la administración y procuración de justicia. Llevar a la práctica acciones que permitan el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad
y la protección civil en las 32 entidades.
Instancias de las Mujeres en las 32 entidades federativas. Las dependencias de la administración pública estatal y los
municipios que presentan altos indices de desigualdad y violencia de género, así como aquellos con mayor grado de marginación.
5,035,671 DOCUMENTOPERSONA
DEPENDENCIA
2066924
5,035,671TOTAL
FUENTE: Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY)NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CDI Albergues Escolares Indígenas
Contribuir a que niñas y niños indígenas que habitan en localidades que no cuentan con servicios de educación, ingresen y concluyan su educación básica y
media superior, con apoyo de los servicios que se otorgan en los albergues escolares y comunitarios.
Niños y jóvenes que cursan la educación básica; asimismo, se identificó la necesidad de apoyar albergues comunitarios que dan servicio a jóvenes que cursan la educación
media superior.
20,470,625 NIÑO 1,969
CDI Apoyo Económico a Proyectos en Materia de
Justicia
Celebrar reuniones interinstitucionales con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Procuraduría General de la República, Instituto
Federal de Defensoría Pública y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; promover la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y los derechos de los
pueblos, comunidades y sujetos indígenas, propiciando así, su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, en materia de justicia agraria; identificar el número de
población indígena que no cuenta con registro o copia certificada de su estado civil para que se reconozca su personalidad jurídica; realizar el diagnóstico de la
población indígena privada de la libertad, así como promover la excarcelación de indígenas que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de perderla, con la
aplicación de recursos económicos, cuando así proceda legalmente.
Población hablante de lengua indígena, comunidades indígenas, núcleos agrarios,
organizaciones indígenas, organizaciones de promotores y defensores de los derechos
humanos y organizaciones civiles, en general.
627,874 PROYECTO 4
CDI Comunicación InterculturalFortalecer la comunicación entre las culturas con la finalidad de preservar las
costumbres y tradiciones de la región.Población hablante de lengua indígena,
comunidades indígenas. 6,447,972 PROYECTO 40
CDI Estrategia de Planeación y Gestión (EST y PLAN)
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de las microregiones indígenas, a partir de proyectos estratégicos establecidos por las propias comunidades, facilitando con ello la concurrencia de acciones con objetivos claros y de mayor impacto
Nucleos agrarios, y grupos de trabajo indígenas. 613,105 N.D. N.D.
CDI Excarcelación de Presos Indígenas
Promover la excarcelación de indígenas que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de perderla, cuando proceda normativa y legalmente.
Los hombres y mujeres que se autorreconozcan como indígenas o sean integrantes de una comunidad indígena o
bien tengan origen en ella, que se encuentren privados de la libertad o en riesgo de perderla y que requieren la
prestación del servicio.
617,876 PERSONA 4
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CDI Fondos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales desu entorno, a sus culturas y a sus derechos,
mediante la consolidación de los Fondos Regionales Indígenas (FRI) como instancias de financiamiento de carácter social operadas y administradas por organizaciones comunitarias indígenas, basadas en el principio de equidad.
Productores Indígenas que pertenezcan o conformen alguna organización, la cual esté integrada a algún Fondo Regional Indígenas
(FRI); así como para Fondos Regionales nuevos; la población que habite en
localidades consideradas de muy alta o alta marginación, cuya población hablante de
lengua indígena, de 5 años o más, represente el 29% o más del total, y tenga
entre 50 y 10,000 habitantes.
5,706,143 PROYECTO 54
CDI Fortalecimiento de Capacidades (FOCAI)
Fortalecer las capacidades organizativas y democráticas de los representantes y líderes indígenas para que jueguen un papel protagónico en la planeación, diseño y
ejecución de políticas, planes, proyectos y acciones que busquen impulsar procesos de desarrollo regional y de autogestión, participativos con principios de
equidad, interculturalidad y sustentabilidad.
Representantes de organizaciones regionales, comunitarios, promotores y
gestores.
6,114,586 PROYECTOBECA
2426
CDI Mantenimiento y Conservación de Proyectos
(MANCON)
La finalidad de este Programa, es proteger, preservar, mantener y utilizar de manera sustentable los ecosistemas y la biodiversidad en las comunidades mayas.
Para llevar a cabo lo anterior, la población indígena recibe asistencia técnica y capacitación para la conservación de sus recursos naturales. A través de las acciones coordinadas con las dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal.
Núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo indigenas. 635,610 N.D. N.D.
CDI Programa de Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (PROCAPI)
Apoyar las actividades directas para la producción y comercialización, que permiten a los indígenas consolidar la vida comunitaria a través de proyectos
productivos que mejoren sus niveles de vida.
Pueblos y comunidades indígenas del Estado; productores indígenas organizados en grupos de trabajo; organizaciones con personalidad jurídica ejidos y comunidades integradas por población indigena originaria o migrante, que estén en condiciones de realizar actividades
productivas elegibles por el programa.
4,605,019 PROYECTO 9
CDI Programa de Organización Productiva para Mujeres
(POPMI)
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas, fortaleciendo su participación como impulsoras de su propio desarrollo, mediante la ejecución de proyectos de organización productiva, con perspectiva de
equidad, género, sustentabilidad y multiculturalidad.
Mujeres que habiten en localidades de muy alta o alta marginación con 29% y más hablantes de lengua indígena y con un tamaño de localidad entre 50 y 10,000
habitantes; conformar una organización con un mínimo de 10 socias.
14,742,155 PROYECTO 90
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CDI Programa de Turismo Alternativo en Zonas
Indígenas
Generar ingresos económicos que incidan positivamente en el nivel de bienestar dela población, promover la organización comunitaria, fortalecer el vínculo de las
colectividades indígenas con sus territorios, y propiciar la revaloración, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos y atractivos naturales, así como del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas.
Pueblos y comunidades indígenas del Estado.3,183,033 PROYECTO 2
CDI Sistema de Consulta y Participación Indígena
Registrar, sistematizar y reintegrar las opiniones, sugerencias y recomendaciones que emiten los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas respecto a las
acciónes públicas para su desarrollo.
Integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. 636,354 N.D. N.D.
CONAFE Albergues Escolares Indígenas
Contribuir a la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas dependientes de la SEP a través de modelos diferenciados de
atención, priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.
Las niñas, niños y jóvenes indígenas que asisten a escuelas dependientes de la SEP. 911,026 N.D. N.D.
CONAFE Preescolar Comunitario Indígena
Propiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su desarrollo integral, fomentando la expresión de ideas, conocimientos, valores, normas y
actitudes para la convivencia, el respeto hacia los demás, así como potencializar sudesarrollo físico, psicomotríz y afectivo.
Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se encuentran en comunidades indígenas de
100 a 500 habitantes del interior del Estado donde la matrícula escolar fluctúa entre los 5
a 29 alumnos.
10,692,364 ALUMNO 1,507
CONAFE Primaria Comunitaria Indígena
Propiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer, analizar y resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas a través de competencias
para la vida (habilidades estratégicas, conocimientos, actitudes y valores articulados con las dimensiones afectiva, social y cultural).
Niños en edad escolar de 6 a 14 años de edad, que habitan en aquellas comunidades indígenas del Estado, cuya matrícula fluctúa
entre los 5 a 29 alumnos.
4,777,879 ALUMNO 998
SEP Programa de Fortalecimiento de las
Actividades de Educación Indígena
Fortalecer la transversalidad y corresponsabilidad de los programas y recursos a favor de la educación indígena y de atención educativa para la diversidad social,
étnica, lingüística y cultural, con ello contribuir a ampliar las oportunidades educativas, impulsar procesos incluyentes para la calidad educativa en educación
indígena, migrante y de población vulnerable, mediante la generación de Planes deAcción Estratégicos Estatales de Atención Educativa.
Niños indígenas y en condiciones de vulnerabilidad de centros educativos de
educación indígena inicial y básica.
53,592,011 DOCENTEALUMNO
3,00035,593
134,373,632TOTAL
FUENTE: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA ATENCIÓN A LAS MUJERES
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
IEGY - INMUJERES
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Contribuir a la integración de las mujeres al desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el corresponsable cumplimiento de sus
obligaciones, a través del fortalecimiento de las instancias de mujeres en las Entidades Federativas, y el fomento de la cooperación entre el gobierno, la
sociedad civil y la academia para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.
Instancias Estatales de la Mujer, así como mujeres y hombres en general (de todas las
edades y clases sociales). Enfocado principalmente a mujeres que han sufrido un tipo de violencia y discriminación de género.
6,616,798 PROGRAMADOCUMENTO
CAMPAÑAPERSONA
8831
45,395
SEP Programa de Capacitación al Magisterio para la
Prevención de la Violencia Contra la Mujer
Contar con mejores profesionales de la educación básica y colectivos escolares, que contribuyan a la mejora sistemática y sostenida de las competencias de los alumnos, a través de una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva de la
formación continua y la superación profesional, que garantice a todos los maestros en servicio el acceso oportuno y suficiente a servicios académicos de calidad.
Profesionales de la educación básica en servicio y al personal responsable del diseño,
desarrollo y operación de los servicios de formacion continua y superacion profesional en las entidades federativas incorporadas al programa del sistema nacional de formacion
continua y superacion profesional.
79,038 PROFESOR 2,872
6,695,836TOTAL
FUENTE: Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONAFOR ProÁrbolImpulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción y
productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los mexicanos.
Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que sean propietarias o poseedoras de terrenos forestales, y a las
personas físicas o morales que sin ser dueñas o poseedoras de los terrenos en
mención, acrediten su elegibilidad conforme al concepto específico de apoyo.
40,870,976 HECTÁREA 15,366
CONAFOR Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones de Protección al Ambiente
Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones implementadas para la conservación y protección al medio ambiente.
La sociedad en su conjunto.12,841,966 PROGRAMA 2
FIRCO Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura, Componente Manejo de
Posproducción, Subcomponente de
Normalización
Impulsar la certificación de productos orgánicos, fomentar y fortalecer el desarrollode empresas rurales dedicadas a la producción orgánica.
Organizaciones conformadas mayoritariamente por productores del sector
primario o agroempresarios rurales mexicanos, integrados en empresas
legalmente constituidas, que se dediquen a la producción, la certificación y la
comercialización de productos e insumos orgánicos.
1,158,968 PROYECTO 13
FIRCO Programa de Sustentabilidad de
Recursos Naturales, Componente Bioenergía y
Fuentes Alternativas (Energía Renovable)
Impulsar el uso de energía renovable en el sector agropecuario. Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la
producción primaria.
Productores primarios y empresarios del sector rural, con unidades productivas
lecheras o porcinas, que cuentan con cuando menos 300 vacas en población lechera o 250 vientres porcinos y cuyas excretas puedan
ser utilizadas para la producción de biogás y su aprovechamiento en la generación de
energía térmica o eléctrica.
2,520,392 MOTOGENERADORSISTEMA
375
SEMARNAT Desarrollo Regional Sustentable
Impulsar un modelo de planeación regional descentralizada, participativa y democrática, que conduzca hacia modelos de desarrollo regional sustentable, en los que la utilización de los recursos naturales locales contribuya a disminuir la
pobreza, a impulsar el crecimiento productivo y al aumento de los ingresos de los habitantes en las áreas naturales protegidas.
La sociedad en su conjunto.2,058,432 N.D. N.D.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SEMARNAT Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector
Medio Ambiente
Vigilar la ejecución, control y el resultado de las acciones implementadas para la conservación y protección al medio ambiente.
La sociedad en su conjunto.1,672,141 PROGRAMA 2
61,122,875TOTAL
FUENTE: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la CONAFOR, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO DESARROLLO RURAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
FIRCO Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura, Componente Agricultura
Protegida
Fomentar la agricultura protegida, como un sistema de producción alternativo, competitivo y sustentable para el desarrollo integral de la gente del campo.
Personas físicas u organizaciones legalmente constituidas del sector primario o agroindustrial que se dediquen a la
producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios obtenidos mediante agricultura protegida.
5,984,000 METRO CUADRADO 63,200
SAGARPA Programa de Desarrollo Rural. Alianza para el
Campo
Fomentar la inversión de bienes de capital de la población rural, desarrollar las capacidades de la población rural e incorporar a las Unidades de Producción Rural
(UPR) y grupos prioritarios en forma organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las
organizaciones y redes económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de participación y autogestión, que permitan un mayor poder
de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones.
Conforme lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su Artículo 2: Son
sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de
carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del
medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes
vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el
medio rural.
228,518,625 BENEFICIARIO 3,956
SAGARPA Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable
Proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales, para la
toma de decisiones.
Administración pública (federal, estatal y municipal), centros de apoyo al desarrollo
rural, agentes económicos del sector, instituciones académicas, organismos
internacionales y sociedad civil organizada.
4,922,140 PERSONABASE DE DATOS
SITIOS WEB
512732
239,424,765TOTAL
FUENTE: Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAyP).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO DESARROLLO URBANO
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CNA Programa Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con población mayores a 2,500 habitantes.
Población mayor a 2,500 habitantes.132,120,460 BENEFICIARIO
ESTUDIO65,289
17
CNA Programa de Agua LimpiaProteger la salud de la población de los riesgos sanitarios derivados de la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua y prevenir enfermedades de origen hídrico.
Población en general.1,045,933 MUESTRA
TONELADAEQUIPO
21,060399.72
58
CNA Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
en municipios.
Entidades Federativas, Municipios y organismos paraestatales o paramunicipales
que cuenten con asignación para usar, explotar o aprovechar aguas nacionales y que cubran los derechos correspondientes.
9,601,553 ORGANISMOS 24
142,767,946TOTAL
FUENTE: Comisión Nacional del Agua (CNA),NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la CNA, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
API Mejoramiento de Infraestructura Portuaria
Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura portuaria, con objeto de garantizar un servicio seguro y eficiente.
Usuarios de la Infraestructura Portuaria.23,864,589 OBRA 2
API Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones, Sector
Infraestructura
Organizar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones vinculadas con la infraestructura portuaria.
Usuarios de la infraestructura portuaria.24,354,148 PROGRAMA 1
BANOBRAS Infraestructura, Equipamiento y Servicios
Públicos a Entidades Estatales y Municipales
Impulsar el desarrollo regional y fortalecimiento municipal mediante el financiamiento de proyectos y programas.
Gobiernos municipales y prestadores de servicios concesionados. 8,000,000 MUNICIPIO 1
BANOBRAS Programa de Crédito Subnacional para
Infraestructura Pública, Servicios Públicos y
Fortalecimiento Institucional
Contribuir a la mejora de la infraestructura pública, los servicios públicos y al fortalecimiento de la capacidad institucional de los Sub-prestatarios
Habitantes del estado de Yucatán.650,000,000 N.D. N.D.
CDI Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Promover conjuntamente con los tres niveles de gobierno, la atención a demandas de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación en materia de
infraestructura productiva, recreativa, cultural y de servicios que posibilite a la población mejores niveles de bienestar.
Comunidades indígenas de alta y muy alta marginación carentes de obras de
infraestructura social básica que no hayan recibido, por otros programas de la Sedesol uotros programas federales un apoyo similar
al que solicitan.
201,591,723 OBRA 45
CFE Ampliación de Redes de Distribución
Ampliar y mejorar las instalaciones existentes de las redes de distribución de energía eléctrica en el estado de Yucatán.
Población en general tanto del área rural como de la urbana del estado de Yucatán. 10,184,917 MEJORA 3,497
CFE Ampliación de Subestación de Distribución
Ampliar y mejorar las subestaciones existentes de la subestaciones de distribución de energía eléctrica en el estado de Yucatán.
Población en general tanto del área rural como de la urbana del estado de Yucatán. 8,008,475 MEJORA 38
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CFE Operación y mantenimiento de líneas, subestaciones y
redes de distribución.
Operar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones existentes de las subestaciones, líneas y redes de distribución de energía eléctrica en el estado de
Yucatán.
Población en general tanto del área rural como del urbana del estado de Yucatán. 844,885,092 HA-SEC 12,456.24
CNA Modernización y Tecnificación de Unidades
de Riego (antes Uso Eficiente del Agua y la
Energía Eléctrica)
Propiciar el ahorro del agua y la energía mediante la rehabilitación de plantas de bombeo para riego agrícola en las unidades de riego, así como de los pozos
particulares ubicados en diversos muncipios del Estado.
Municipios del Estado de Yucatán.28,372,552 HECTÁREA
POZOBENEFICIARIO
2,333112657
CNA Ampliación de Infraestructura de Riego
(017 Zona Citrícola)
Ampliación de la frontera agrícola de riego, aprovechando el potencial de terrenos que pueden incorporarse al riego.
Municipios del Sur del Estado.27,187,296 HECTÁREA
PRODUCTOR500300
CNA Ampliación de Infraestructura de Riego (030 Oriente de Yucatán)
Ampliación de la frontera agrícola de riego, aprovechando el potencial de terrenos que pueden incorporarse al riego.
Municipios del Oriente del Estado.24,080,209 HECTÁREA
FAMILIA418123
CNA Conservación y Rehabilitación de Áreas de
Temporal (DDT 008 Oriente de Yucatán)
Coadyuvar al mejoramiento de la producción agropecuaria en beneficio de los usuarios, así como conservar el suelo, realizar un manejo eficiente del agua de lluvia, mejorar los sistemas de producción, prevenir la erosión de los suelos y
preservar la vida útil de las obras de infraestructura.
Municipios de Tizimín, Calotmul, Temozón y Chemax. 494,099 PRODUCTOR
KILÓMETRO1674
CNA Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (DDT 024 Zona
Sur de Yucatán)
Coadyuvar al mejoramiento de la producción agropecuaria en beneficio de los usuarios, así como conservar el suelo, realizar un manejo eficiente del agua de lluvia, mejorar los sistemas de producción, prevenir la erosión de los suelos y
preservar la vida útil de las obras de infraestructura.
Municipios de Tekax y Tzucacab.1,106,595 ASESORÍA
KILÓMETRO1765
CNA Desarrollo de Infraestructura de
Temporal
Elevar la producción en los cultivos de temporal establecidos como forrajes, cítricos, hortalizas, papaya, mango y otros frutales, que debido fundamentalmente a la falta de oportunidad de agua ó humedad en la planta, por los largos períodos
de sequía que se presentan, ocasiona una baja productividad y rentabilidad de cultivos, acentuándose los problemas de empleo y de abandono de las parcelas por
parte de los agricultores.
Municipios del Estado de Yucatán, principalmente del Oriente y del Sur. 63,591,677 HECTÁREA
FAMILIA3,123160
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CNA Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales
Incrementar el volumen de agua residual tratada. Serán sujeto de apoyo primordialmente aquellos organismos operadores y los
sectores social y privado, que requieran apoyo financiero para realizar inversiones
para el tratamiento de sus aguas residuales.
90,000 METRO CÚBICO 671,963.80
CNA Manejo Integral del Sistema Hidrológico
Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos.
Estado de Yucatán.2,178,377 PROYECTO
ESTUDIO11
CNA Programa Fondo Concursable para el
Tratamiento de Aguas Residuales
Incrementar el volúmen de agua tratada, mediante el otorgamiento de apoyos para estudios y proyectos, construcción, ampliación y/o rehabilitación, así como operación y el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Serán sujeto de apoyo primordialmente aquellos organismos operadores y los
sectores social y privado, que requieran apoyo financiero para realizar inversiones
para el tratamiento de sus aguas residuales.
200,913 METRO CÚBICO 847,657
CNA Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales (PROSSAPYS)
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con población menor a 2,500 habitantes.
Localidades con población menor a 2,500 habitantes. 66,480,341 BAÑO
SISTEMABENEFICIARIO
2,6493
13,121
CNA Rehabilitación y Modernización de Distritos
de Riego
Utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y modernización
de la infraestructura de los distritos de riego, a fin de reducir los volúmenes empleados en el riego y contribuir a incrementar la productividad agrícola y preservar la calidad de los suelos y/o recuperar los que estén afectados por
salinidad y/o falta de drenaje.
Unidades de riego pertenecientes al Distrito de Riego 048, Ticul, Yucatán. 8,652,000 HECTÁREA
POZOFAMILIA
805.3018408
CNA Servicio Meteorológico Nacional
Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y atender sus efectos mediante la construcción del edificio para el Centro
Metereológico Regional Sureste.
Habitantes de la Península de Yucatán.664,216 PORCIENTO 8
COEEST Construcción, Rehabilitación o Reemplazo
de Espacios Educativos (Dotación de mobiliario y
equipo)
Abatir el creciente rezago educativo y cubrir las necesidades de los próximos cinco años de los espacios escolares en las regiones de más alto grado de marginación,
mediante la construcción de aulas y anexos, con el propósito de coadyuvar a mejorar la calidad de la educación, así como promover la rehabilitación de aulas y los anexos que no tengan las condiciones apropiadas para el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje. Fomentar entre los miembros de la comunidad, una cultura de participación en el mantenimiento y conservación de los inmuebles
escolares.
Escuelas en poblaciones rurales e indígenas.1,007,353 ESCUELA 42
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONACULTA Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de
los Estados (PAICE)
Contribuir junto con los gobiernos estatales y municipales y la sociedad civil organizada a la optimización de los inmuebles que dan cabida a las múltiples y
diversas expresiones artísticas y culturales del país que requieren por sus propias características, de espacios que de manera natural originan procesos de
crecimiento económico y social.
Instancias gubernamentales, estatales, municipales, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, universidades públicas, encargadas de la promoción y desarrollo
cultural y artístico.
2,018,173 MÁQUINAMETRO CUADRADO
11,100
CONAFE Infraestructura EducativaContribuir a elevar la calidad educativa, mediante la construcción, ampliación,
mantenimiento, modernización, actualización y equipamiento de espacios educativos comunitarios.
Población en edad escolar de comunidades atendidas por Conafe. 63,246 OBRA 4
IDEFEY Ampliación de la Oferta Educativa
Contribuir al incremento en un 30% de la cobertura educativa de educación superior prevista en el programa sectorial de educación 2007-2012.
Universidades tecnológicas de los municipios de Conkal, Motul, Mérida y Progreso. 816,276 BENEFICIARIO 1,585
IDEFEY Convenio Universidad Tecnológica del Centro
Ofrecer estudios de buena calidad en el nivel de Técnico Superior Universitario con orientación en la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas,
con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.
Población estudiantil y académica de nivel superior de la región centro del Estado. 1,590,585 LOTE 2
IDEFEY Fondo Complementario para la Incorporación al
Sistema Nacional de Bachillerato
Promover la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios en las unidades
educativas públicas con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos.
Escuelas de subsistemas estatales Bachilleratos universitarios Instituciones federales Fondo complementario para la
incorporación al SNB Apoyo a telebachilleratos.
1,733,441 ANEXOBAÑOAULA
111
IDEFEY Fondo Concursable de la Inversión en
Infraestructura para Educación Media Superior
Contribuir a fortalecer la infraestructura física e impulsar la asignación oportuna derecursos humanos que permitan el otorgamiento de nuevos servicios educativos y
la ampliación de los existentes, así como la incorporación de innovaciones que coadyuven a mejorar la formación de los educandos, para prepararlos ante las
nuevas necesidades del sector productivo, aumentar su competitividad y por ende contribuir al desarrollo económico del país.
Planteles del Estado de Yucatán de nivel medio superior. 46,152,919 PLANTEL 30
IDEFEY Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta
Educativa
Satisfacer las necesidades derivadas de la ampliación y diversificación de la oferta educativa de los subsistemas de educación superior ya identificados, de
conformidad con los resultados de la evaluación de los proyectos y de acuerdo con los objetivos identificados de dichos lineamientos.
Es aprobado por la Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión en el presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal
2011.
1,635,486 PLANTEL 2
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
IDEFEY Fortalecimiento de la Gestión Institucional y la
Supervisión Escolar
Impulsar un modelo regional de gestión institucional para facilitar la asesoría y capacitación de los equipos de supervisión docentes y directores.
Docentes y supervisores de educación básica del Estado de Yucatán 14,877,935 EDIFICIO 7
IDEFEY Proyecto de Apoyo a la Calidad
Contribuir al incremento de la cobertura educativa de educación superior en el Estado.
Estudiantes de nivel superior.1,577,034 BENEFICIARIO 1,583
IMSS Seguridad Social. Programa Ordinario Componente
Inversión
Otorgar un servicio de calidad y en las condiciones adecuadas a los trabajadores mexicanos y sus familias derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo ello con la finalidad de proporcionar prestaciones fundamentales
orientadas a aumentar el ingreso familiar, aprender formas de mejorar los niveles de bienestar, cultivar aficiones artísticas y culturales, proporcionando medios para
el mejor disfrute del tiempo libre.
Toda la población derechohabiente del IMSS y sus familias. 115,060,000 OBRA 4
IVEY Programa Casa UniversalContribuir a que la población con necesidades de vivienda, tenga acceso a una
solución habitacional.Población con necesidades de vivienda no
satisfechas que se encuentra en situación de pobreza y que no haya sido beneficiada por
un programa federal de subsidio a la vivienda.
13,406,436 VIVIENDA 220
IVEY Programa de Reubicados en Zonas de Alto Riesgo
Establecer estratégias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la reubicación de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por
desastres, en congruencia con la política de ordenacion territorial.
Población con necesidades de vivienda no satisfechas que se encuentra en situación de
pobreza, no haya sido beneficiada por un programa federal de subsidio a la vivienda y habite en viviendas afectadas por fenómenos naturales o sus viviendas estén edificadas en
zonas dictaminadas como de alto riesgo.
5,670,000 VIVIENDA 81
PEMEX Operación y Mantenimiento de la Terminal de Almacenamiento y
Distribución
Garantizar el abasto suficiente y oportuno de los productos petrolíferos que requieren el transporte, la industria, el comercio, los servicios y el público en
general.
Habitantes del estado de Yucatán.201,641,380 BARRIL 6,475,134
SCT Ampliación y Modernización de Carreteras
Ampliar la cobertura y la accesibilidad de la infraestructura carretera para toda la población del Estado.
Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos o como
pasajeros.
504,690,766 KILÓMETRO 67.10
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SCT Conservación de CarreterasMantener en condiciones óptimas de operación los caminos de jurisdicción federal,
proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios del mismo.Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos o como
pasajeros.
203,297,884 KILÓMETRO 1,642.08
SCT Obras a ContratoAtender las demandas más sentidas de las comunidades y promover su desarrollo
económico y social.Favorecer la integración geográfica y la vinculación regional, fortaleciendo el
intercambio comercial, el transporte seguro y eficiente de carga y pasajeros, ya que se mejoran sustancialmente las especificaciones de los caminos lo que permiteabatir tiempos y costos en el transporte de bienes y personas. Además, facilita a
las poblaciones beneficiadas el acceso a los servicios básicos.
Usuarios que utilizan los caminos con fines comerciales, industriales, turísticos o como
pasajeros.
127,486,198 KILÓMETRO 88.40
SEDESOL Tu CasaContribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial
mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda, así como mejorar las condiciones habitacionales de las familias mexicanas en situacion de pobreza
patrimonial.
Población con necesidades de vivienda no satisfechas que se encuentran en situación de pobreza y que no haya sido beneficiada por un programa federal de subsidio a la vivienda o para personas con viviendas afectadas por fenómenos naturales o
edficadas en zona de riesgo.
26,457,600 VIVIENDA 416
SEP Programa de Mejoramiento Institucional de Escuelas
Normales (PEFEN)
Contribuir a elevar la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior, en particular al logro y consolidación de la educación normal en cada
entidad federativa, y el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros que lo integran, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos del ProGEN y los ProFEN en el marco del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal.
Maestros, directivos, alumnos y padres de familia de Escuelas Normales Públicas. 5,735,585 ESCUELA 6
SEP Programa de Mejoramiento de Infraestructura de la
ENSY
Contar con un programa de infraestructura que permita mejorar la enseñanza docente y que procure que el desarrollo profesional de los futuros maestros sean
en condiciones mejores, asi como un programa de equipamiento que propocie mejores aprendizajes en os estudiantes de la ENSY, para que adquieran las
competencias docentes necesarias para desenvolverse como buenos maestros.
Maestros y estudiantes de la Escuela Normal Superior de Yucatán. 864,122 ESCUELA 1
TELECOM Telecomunicaciones (Rural SAT, Capacitación,
Radiomar)
Garantizar la prestación de servicios estratégicos de telecomunicaciones reservados al Estado y aquellos encomendados al Gobierno Federal, con el
propósito de desarrollar nuevos servicios y ofrecer niveles de calidad y precios competitivos.
Población en general.19,634,566 N.D. N.D.
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
UADY Fondo de Aportaciones Múltiples-Componente
Infraestructura Educativa
Contribuir con el proceso enseñanza-aprendizaje, creando la infraestructura que permita la atención de los educandos en los niveles básico y superior.
Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 16,331,019 N.D. N.D.
3,305,735,224TOTAL
FUENTE: Administración Portuaria Integral (API), BANOBRAS, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CNA), Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural Indígena (COEEST), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SECAY), Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY), Telecomunicaciones de México (TELECOM), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por BANOBRAS, CNA y SECAY, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
NAFIN Financiamiento, Capacitación y Asistencia
Técnica
Otorgar financiamiento para proyectos productivos en general, a través de la red de intermediarios de Nacional Financiera en beneficio de las empresas para
impulsar el desarrollo y la competitividad de las mismas.
Personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de los sectores industrial,
comercial y de servicios.
5,052,173,087 N.D. N.D.
PROFECO Servicios al Consumidor, Verificación y Vigilancia de
Proveedores
Vigilar, verificar y sancionar a los proveedores que no cumplan las normas y leyes establecidas, verificar y vigilar los instrumentos de medición del comercio y el
cumplimiento de la NOM, así como promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.
Población en general.3,095,051 ASESORÍA
ASUNTOQUEJA
2,3012,2302,178
SE-FONAES Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en
Solidaridad
Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos
productivos.
Población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos, que demuestre su capacidad organizativa,
productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio. Así como las Empresas Sociales de Financiamiento (ESF) constituidas a la fecha de la publicación de las presentes
reglas de operación; los grupos o empresas sociales que hayan sido Beneficiarios del
FONAES o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal para abrir o ampliar sus negocios; también cualquier grupo de habitantes de microrregiones o
polígonos urbanos de pobreza formalmente constituido, y los grupos de personas
formalmente constituidos, cuyos miembros acrediten escasez de recursos y decidan
crear una Empresa Social de Financiamiento.
47,147,938 EMPRESABENEFICIARIO
MUNICIPIO
531,355
42
STyPS Becas de Capacitación para el Trabajo BÉCATE
Incrementar la empleabilidad de la población desempleada y subempleada, brindándole orientación ocupacional, asistencia técnica e información y, en su
caso, capacitación o apoyos económicos y en especie, en función de sus características y las del mercado laboral.
Población de 16 años o más que se encuentra en situación de desempleo abierto,
subempleo o suspensión temporal de relaciones de trabajo y que solicite
personalmente su incorporación al sistema en las oficinas de los SEE.
16,342,362 CURSOPERSONA
3836,664
STyPS Programa de Fortalecimiento del Servicio
Nacional de Empleo
Consolidar al Sistema Nacional de Empleo en cada una de las entidades federativas, proporcionando las condiciones y equipamiento necesarios para su
buen funcionamiento y operatividad.
Todos los trabajadores de la institución.3,545,654 BENEFICIARIO 54
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
STyPS Proyecto de Inversión Productiva
Impulsar iniciativas de la población con interés en crear o consolidar proyectos de inversión productiva, factibles y sustentables, ofreciendo una estrategia que
involucra recursos presupuestables, capacitación, asesoría técnica, administrativa y de gestión, entre otras, con la intención de buscar encadenamientos productivos
y crecimiento integral, en el marco de un mercado de bienes y servicios, que le permita a la población elevar su nivel de vida y su dignidad humana.
La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 3,786,742 PROYECTO
PERSONA232377
STyPS Repatriados TrabajandoImpulsar y fortalecer un sistema de apoyo económico a repatriados que les
permita llevar a cabo acciones para su reinserción en el mercado de trabajo en su lugar de origen.
Dirigido a los repatriados mexicanos de 18 años en adelante, que tengan interés en
participar en un proceso de capacitación o en alguna de las alternativas que ofrece el Sistema Nacional de Empleo, ya sea en
zonas fronterizas o en sus lugares de origen o residencia.
17,000 PERSONA 54
STyPS Sistemas de Apoyos Económicos a la Movilidad
Laboral al Exterior
Diseñar, desarrollar y establecer mecanismos que permitan apoyar tanto la capacitación como la movilidad laboral de la población participante en el programa
de trabajadores agrícolas migratorios temporales mexicanos con Canadá, mediante ayudas económicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones
de trabajo e ingreso de éste grupo de la población.
La población en general que se encuentra en situación de desempleo abierto. 698,400 PERSONA 779
5,126,806,234TOTAL
FUENTE: Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes), Nacional Financiera (NAFIN), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Servicio Nacional de Empleo (SNEY).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
ASERCA Apoyos a Diesel Agropecuario
Apoyar la producción agropecuaria, descontando al precio normal del diesel el impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) de la adquisición del productor agropecuario. Proporcionar a los productores agrícolas apoyos para
adquirir diesel a precios competitivos, disminuyendo sus costos de producción.
Toda persona física o moral que de manera individual u organizada realice labores
agrícolas y que cuente con tractores para usoagropecuario y equipos de bombeo para
riego que utilicen diesel.
1,488,110 LITRO 1,319,025
ASERCA ProcampoMejorar el ingreso de las familias rurales, principalmente de aquellos productores de autoconsumo que por no comercializar sus cosechas se encontraban al margen de los sistemas de apoyo anteriores, propiciar la reconversión a cultivos de mayor rentabilidad y contribuir con aquellos que contribuyan al mejoramiento del medio
ambiente.
Productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el Procampo, que cuenten con expediente completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan con la normatividad de este
programa.
115,402,424 HECTÁREABENEFICIARIO
92,62439,479
ASERCA Programa de Uso Sustentable de Recursos
Naturales para la Producción Primaria,
Componente Producción Pecuaria Sustentable y
Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN)
Incrementar la productividad pecuaria a través de apoyos para prácticas tecnológicas sustentables de producción, asistencia técnica, capacitación y fondos
de financiamiento.
Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios y sociedades civiles o
mercantiles establecidas conforme a la legislación mexicana, propietarios o con derecho de uso de tierras de pastoreo
dedicadas a la cría de ganado bovino en forma extensiva, mediante el uso de su
vegetación, sea ésta nativa o de praderas, que se inscriban en el Padrón Ganadero
Nacional (PGN).
86,554,500 BENEFICIARIO 18,813
CONACYT Fondos MixtosCanalizar los recursos destinados a fomentar las investigaciones científicas y desarrollo tecnológico de interés para el Estado libre y soberano de Yucatán,
siendo posible incluir la información de recursos humanos de alta especialidad, conforme a las modalidades que para cada caso expresamente determine el
comité técnico y de administración.
Universidades e Instituciones de Educación Superior, Públicas y Privadas, Centros y Laboratorios y demás personas que se
inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
77,048,047 OBRA 16
FINANCIERA RURAL
Financiamiento Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Rural
Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, así como de todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, a
través del otorgamiento de crédito y el manejo eficiente de los recursos.
Personas físicas o morales, incluyendo aquellas comprendidas en las leyes agraria y
de aguas nacionales, cuya actividad económica se vincula al medio rural, así
como a intermediarios financieros rurales.
267,099,890 CRÉDITO 377
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
FIRCO Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura, Componente Manejo
Posproducción, Subcomponente
Infraestructura para Establecimientos Tipo
Inspección Federal
Elevar la eficiencia de la cadena de suministro de cárnicos, mediante el incremento de la capacidad de los establecimientos Tipo Inspección Federal.
Personas físicas o morales legalmente constituidas, integradas por productores que
se dediquen a actividades de producción pecuaria o pesquera y busquen bajo el
esquema TIF sacrificar, empacar o almacenar animales destinados al mercado nacional o
internacional.
5,000,000 RASTRO 1
FIRCO Programa de Post Producción, Componente PROVAR, Subcomponente
Agroindustrias
Incrementar la eficiencia de la cadena de suministro de los productos alimentarios agrícolas, pecuarios y pesqueros, mediante la modernización e incremento de la
capacidad posproducción, disminuyendo las mermas y proporcionando valor agregado a los productos, en los mercados nacional e internacional.
Productores del sector primario y agroempresas integrados en organizaciones
económicas o empresas legalmente constituidas, que busquen agregar valor a su
producción primaria.
11,472,156 PROYECTO 6
FIRCO Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego
Fomentar la producción de alimentos, bienes y servicios realizando un uso sustentable de la cuenca y acuíferos, mediante la instrumentación de acciones que
permitan el uso más eficiente del agua disponible.
Las personas físicas o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades agropecuarias en zonas de riego, independientemente del tipo de tenencia de
la tierra.
1,266,400 HECTÁREA 74
FIRCO Proyecto de Apoyo a la Cadena Productiva de los
Productores de Maíz y Frijol (PROMAFF)
Impulsar la productividad y rentabilidad de los productores a través de un esquema integral de atención a las cadenas de producción-consumo de maíz y
frijol.Promover la capitalización de los productores a través de esquemas de
organización económica.
Todas las organizaciones integradas y/o grupos de productores mexicanos de maíz y/o frijol preferentemente con predios de
hasta 20 hectáreas o menos de temporal, o hasta cinco hectáreas de riego,
independientemente de la superficie que posean.
11,517,408 HECTÁREA 3,249
FIRCO Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector
Agrícola
Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agroindustrial a fin de elevar la producción y productividad
del Estado.
Todos los productores del estado de Yucatán tanto aquellos que generen excedentes
económicos como los productores ejidatarios cuyas actividades están enfocadas al
autoconsumo.
4,894,690 PROGRAMA 7
INIFAP Investigación y Transferencia de
Tecnología
Contribuir al desarrollo rural sustentable, mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales a través de la generación de
conocimientos científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal.
Los diferentes estratos de productores: marginales, en transición, intermedios y
demás, apoyando el desarrollo sostenible de los sistemas producto prioritarios del Estado
de Yucatán.
41,801,186 PROYECTOEVENTO
BENEFICIARIO
2135
1,120
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SAGARPA Programa Especial de Energía para el Campo
(Diesel Marino)
Apoyar a las embarcaciones de mediana altura y/o con motores estacionarios que usan el diesel como combustible en los procesos de pesca.
Toda persona física o moral, titulares de concesiones, autorizaciones o permisos
vigentes dedicados a las actividades de pescay acuacultura (incluyendo los acuicultores
que no requieran estos títulos) que consuman diesel para la realización de su
actividad.
4,252,846 LITROBENEFICIARIO
1,481,12950
SAGARPA Programa Especial de Energía para el Campo
(Gasolina Marina)
Apoyar a las embarcaciones impulsadas con motores fuera de borda que usan la gasolina como combustible en los procesos de pesca, siempre y cuando estas
embarcaciones estén debidamente registradas, documentadas y cuenten con los permisos respectivos.
Toda persona física o moral, titulares de concesiones, autorizaciones o permisos
vigentes dedicados a las actividades de pescay acuacultura (incluyendo a los acuicultores
que no requieran estos títulos) comerciales y de fomento, que consuman gasolina para la
realización de su actividad.
1,698,766 EMBARCACIÓN 146
SAGARPA Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura, Modernización de la Flota
Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero
Reducir el consumo de energéticos en las embarcaciones mayores, mediante su modernización y equipamiento.
Las personas físicas o morales que cuenten con embarcaciones mayores, al amparo de un permiso o concesión de pesca vigente,
cuyas embarcaciones presenten características de deterioro y requieran ser
modernizadas y equipadas.
6,550,959 EMBARCACIÓN MAYORBENEFICIARIO
1110
SAGARPA Programa de Apoyo a la Inversión en
Infraestructura y Equipamiento Acuícola y Pesquero, Componente
Modernización de Embarcaciones Menores
Disminuir el consumo de combustible a través del apoyo económico para la compra de motores fuera de borda de embarcaciones menores.
Toda persona física o moral, titulares de concesiones, autorizaciones o permisos
vigentes, dedicados a la pesca.
2,445,823 MOTOR MARINO FUERA DE BORDA
52
SAGARPA Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector
Fomento Agropecuario, Pesca y Desarrollo Rural
Organizar, instrumentar, dar seguimiento, controlar y evaluar acciones para el fomento y desarrollo agropecuario, agroindustrial y pesquero a fin de elevar la
producción y productividad del Estado.
Todos los productores del Estado de Yucatán tanto aquellos que generen excedentes
económicos como los productores ejidatarios cuyas actividades están enfocadas al
autoconsumo.
56,174,238 PROGRAMA 10
694,667,443TOTAL
FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Financiera Rural, Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarías (INIFAP), Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),NOTA: Cantidades en PesosLos datos de la CONACYT fueron proporcionados por el IDEFEY.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO SALUD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CDI Salud y Bienestar SocialApoyar en la recuperación de la salud de enfermos indígenas de escasos recursos
que requieren de atención médica especializada, mediante su canalización a unidades médicas de tercer nivel del sector salud; dar seguimiento y evaluar las
acciones de las instituciones del sector salud y elaborar propuestas de cambios, en beneficio y acorde con la cultura indígena de que se trate, con plena participación
de las comunidades indígenas.
Enfermos indígenas de escasos recursos que requieren de atención médica especializada. 10,661,697 PACIENTE 145
CNA Cultura del AguaFomentar entre la población el cambio de hábitos y actitudes en torno al buen uso
y aprovechamiento del recurso y capacitar y formar promotores de Cultura del Agua, para que desarrollen los conocimientos, capacidades y habilidades que
requieren los responsables de los Espacios de Cultura del Agua y promotores en general.
Todo el estado de Yucatán.576,406 ESPACIO
MUNICIPIO263
IMSS Programa IMSS-OPORTUNIDADES
Mejorar los niveles de salud de las familias en las localidades con los mayores índices de marginación a través de su atención integral y sistemática, combinando
el otorgamiento del paquete básico, reforzamiento alimentario, prevención, detección de daños a la salud y el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción de la salud en las familias y grupos de alto riesgo con su participación
continúa y comprometida.
Familias de escasos recursos en localidades con los mayores índices de marginación, con
énfasis en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y/o lactancia y
estudiantes del nivel de educación media superior (bachillerato).
271,814,799 BENEFICIARIO 453,396
ISSSTE Invalidez y VidaProporcionar sustento a los trabajadores que se inhabilitan física o mentalmente
por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.Trabajadores del sector público federal y
familares derechohabientes. 19,069,320 N.D. N.D.
ISSSTE Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector
Salud
Organizar, instrumentar, dar seguimiento, control y evaluación de acciones que proporcionen a los servidores públicos y familiares asegurados más y mejores
servicios de salud, prestaciones, viviendas, créditos y pensiones, que les permitan la tranquilidad de saber que el nivel y la calidad de su vida no sufrirán, dentro de
lo posible, un menoscabo significativo a raíz de ninguna contingencia social, enfermedad o accidente.
Todos los derechohabientes y sus familiares.194,013,094 PROGRAMA 6
ISSSTE Seguro SaludProporcionar medicina preventiva, atención en enfermedades y maternidad, asi
como rehabilitación física y mental a nuestros derechohabientes.A todos los trabajadores, sus familiares en
orden hombres y mujeres en orden ascendente y descendente y bajo el régimen
de pensionado o jubilado.
379,194,240 N.D. N.D.
SEC DE SALUD Fondo de Previsión Presupuestal. Seguro
Popular
Brindar protección financiera a la población no derechohabiente, mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a reducir el gasto de bolsillo y
fomentar la atención oportuna a la salud.
Familias que se afilian al sistema de Protección Social en Salud. 119,758,214 CENTRO
HOSPITAL724
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO SALUD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SEC DE SALUD Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.
Seguro Popular
Brindar protección financiera a las familias para el tratamiento de algunas enfermedades de alta especialidad y de costo elevado como el tratamiento
ambulatorio del VIH-SIDA, cuidados intensivos neonatales, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y cáncer en menores de edad, los cuales generan gastos que
podrían colocar en situación de catástrofe económica a las familias.
Familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de
seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión en salud.
35,250,222 PACIENTE 1,182
1,030,337,992TOTAL
FUENTE: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Nacional del Agua (CNA), Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán (SSY).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la CNA, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
IMSS Seguridad SocialOtorgar a los trabajadores mexicanos y sus familias la protección suficiente y
oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. Brindar los medios de subsistencia cuando la enfermedad lo impide en
forma temporal o permanente. Proporcionar prestaciones fundamentales orientadas a aumentar el ingreso familiar, aprender formas de mejorar los niveles de bienestar, cultivar aficiones artísticas y culturales, proporcionando medios para
el mejor disfrute del tiempo libre.
Toda la población derechohabiente del IMSS y sus familias. 3,569,273,773 BENEFICIARIO 964,451
ISSSTE Prestaciones PersonalesContribuir al mejoramiento del bienestar de los trabajadores a través del oportuno
y eficiente otorgamiento de préstamos, con servicios acordes que coadyuvan a generar valores y prácticas para la mejora del bienestar y la calidad de vida.
Trabajadores del ISSSTE, pensionistas y organismos afiliados. 164,878,854 N.D. N.D.
ISSSTE Prestaciones Sociales y Culturales
Proporcionar servicios a los derechohabientes que contribuyan al bienestar físico y mental, así como estancias para el bienestar y el desarrollo infantil de los hijos, de los padres trabajadores, viudos y divorciados que tengan custodia legal y de los
tutores que lo acrediten.
Todos los derechohabientes y sus familiares.25,769,987 N.D. N.D.
ISSSTE Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión,
financiamiento y pago.
Quienes tengan satisfactoriamente la edad y antigüedad de servicio citada en el criterio de
eligibilidad.
2,544,133 BENEFICIARIO 880
3,762,466,747TOTAL
FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CECYTEY Formación de Bachilleres Técnicos y Profesionales
Impartir educación media superior tecnológica en la modalidad de bachillerato bivalente, particularmente a los avecindados en comunidades rurales o
semiurbanas.
Egresados de la educación media superior.53,721,117 PLANTEL
ALUMNO6
3,015
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Formar investigadores a nivel posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de inversión básica y aplicada de
carácter científico y tecnológico.
Estudiantes de maestría, doctorado en áreas de Recursos del Mar, Física y Ecología
Humana, así como investigadores, auxiliares de investigación y administrativos técnicos.
146,900,193 ESTUDIANTE GRADUADOPROYECTOSERVICIO
5245117
COBAY Educación Media SuperiorImpartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato propedéutico, ofreciendo a los egresados de secundaria dentro de su ámbito geográfico, los
conocimientos necesarios.
Egresados de educación media superior.172,792,084 ALUMNO
PLANTEL24,462
72
COEEST Apoyos a la Supervisión Escolar
Hacer de la supervisión escolar un apoyo técnico pedagógico al proceso de la enseñanza-aprendizaje y un instrumento eficaz para promover una educación participativa en los planteles de educación primaria rural e indígena y en la
comunidad.
Escuelas de educación básica.402,600 ASESOR 90
COEEST Asesores ComunitariosAlcanzar la equidad educativa de infantes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza y marginalidad, a partir de convocar al compromiso y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores público, privado y
social.
Jóvenes entre 14 y 29 años que desean continuar estudiando. 1,063,600 ASESOR 930
COEEST Capacitación y Apoyo a Asociaciones de Padres de
Familia
Asegurar a los alumnos una educación con espacios dignos para su aprendizaje. Asociaciones de Padres de familia de escuelas en poblaciones rurales e indígenas. 5,478,000 ESCUELA 930
COEEST Capacitación y Asesoría a Consejos Técnicos
Escolares
Propiciar el mejoramiento de la práctica profesional de docentes y directivos (directores de escuela, supervisores y jefes de sector) de primaria general y de primaria indígena, mediante cursos y eventos que les proporcionen elementos
para ofrecer atención compensatoria acorde con las necesidades y características de la población de las zonas más marginadas.
Directores de escuela, supervisores y jefes de sector de primaria general y de primaria
indígena.
2,302,680 N.D. N.D.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
COEEST Incentivos al Desempeño de Maestros Primaria
Promover una mayor permanencia y mejor desempeño del personal docente que presta sus servicios en localidades aisladas geográficamente, de zonas rurales e
indígenas marginadas socio-económicamente.
Docentes de localidades alejadas en función del desarrollo de actividades extraescolares
en el marco del proyecto educativo escolar, y del cumplimiento de los días laborables en el
calendario.
3,502,475 DOCENTE 307
COEEST Materiales DidácticosProporcionar en calidad y cantidad los recursos didácticos necesarios para
fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los educandos de primaria general e indígena de las regiones que acusan mayor rezago educativo,
eleven su rendimiento académico.
Escuelas de poblaciones indígenas o rurales.1,325,312 ESCUELA 309
CONAFE Apoyos a la Gestión EscolarAsegurar a los alumnos una educación con espacios dignos para su aprendizaje. Asociaciones de Padres de Familia.
6,545,200 N.D. N.D.
CONAFE Apoyos a la Supervisión Escolar
Hacer de la supervisión escolar un apoyo técnico pedagógico al proceso de la enseñanza-aprendizaje y un instrumento eficaz para promover una educación participativa en los planteles de educación primaria rural e indígena y en la
comunidad.
Directores de escuela, supervisores y jefes de sector de primaria general y de primaria
indígena.
402,600 N.D. N.D.
CONAFE Asesores Pedagógicos Itinerantes
Implementar estrategias para mejorar los procesos educativos en el aula, sobre todo los aprendizajes referidos al pensamiento lógico matemático y habilidades
comunicativas. Asimismo, promueve la participación de madres y padres de familia, con el objetivo de que apoyen a sus hijos en las actividades escolares.
Niños y jóvenes que presentan desventajas de desempeño escolar en los servicios
comunitarios del Conafe de nivel primaria y secundaria
3,790,000 N.D. N.D.
CONAFE Becas "Acercate a tu Escuela" (antes
Financiamiento Educativo Rural)
Lograr que los niños y jóvenes de las localidades con mayor rezago social y educativo se inscriban, permanezcan y culminen su educación básica, y que
reciban los beneficios de la educación inicial.
Alumnos de educación básica que se ofrecen en las comunidades rurales, preferentemente localidades que registran un alto y muy alto nivel de marginación y rezago social, que carecen de alguno o todos los servicios de
educación básica.
345,750 ALUMNO 306
CONAFE Centro de Educación Comunitaria
Proporcionar el ciclo completo de nivel básico a los miembros de las comunidades y microrregiones (preescolar, primaria, secundaria, alfabetización de adultos,
alfabetización tecnológica). Crear alternativas de trabajo educativo para desarrollar y consolidar las competencias para el mejoramiento de su calidad de
vida.
Población microrregional en donde operen por lo menos dos niveles de educación
comunitaria.
1,302,080 N.D. N.D.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONAFE Contraloría SocialPromover y apoyar en localidades atendidas por el Conafe, la participación de la
Cadena Operativa y familias beneficiadas en actividades de control y vigilancia, conel fin de que las acciones se desarrollen de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
Beneficiarios de programas del Conafe.8,000 N.D. N.D.
CONAFE Preescolar ComunitarioPropiciar que los niños y niñas vivan experiencias que favorezcan su desarrollo integral, fomentando la expresión de ideas, conocimientos, valores, normas y
actitudes para la convivencia, respeto hacia los demás así como potencializar su desarrollo físico, psicomotriz y afectivo.
Niños de 3 a 5 años 11 meses, que se encuentran en comunidades rurales y
urbano-marginadas de 100 a 500 habitantes del interior del Estado y cuya matrícula
escolar fluctúa entre los 5 a 29 alumnos.
16,380,309 ALUMNO 3,297
CONAFE Primaria ComunitariaPropiciar que los niños y niñas tengan la posibilidad de reconocer, analizar y
resolver situaciones novedosas, conocidas y complejas; ello, a través de competencias para la vida (habilidades estratégicas, conocimientos, actitudes y
valores articulados con las dimensiones afectiva, social y cultural).
Niños en edad escolar de 6 a 14 años de edad, que habitan en aquellas comunidades
rurales y urbano-marginadas del Estado, cuya matricula fluctúa entre los 5 a 29
alumnos.
3,651,461 ALUMNO 1,027
CONAFE Programa de Educación Inicial
Enriquecer las prácticas de crianza y favorecer el desarrollo integral de los niños brindando orientación y apoyo a mujeres embarazadas, madres, padres y
personas que participan en el cuidado y la crianza de infantes menores de 4 años de edad, que habitan en comunidades rurales e indígenas con alta marginación y/o
mayor rezago educativo y social.
Niños de cero a cuatro años de edad.4,439,827 N.D. N.D.
CONAFE Secundaria ComunitariaAbatir el rezago educativo de los niños y niñas de las zonas rurales e indígenas
que terminan la primaria y no tienen posibilidades de estudiar la secundaria en unaescuela pública formal. Ofrecer la educación secundaria a las niñas y niños que
terminan los cursos comunitarios del Conafe.
Primeramente niñas y niños de comunidades marginadas en desventaja, aunque la
escuela está abierta para aquellos jóvenes y adultos que no han terminado la secundaria
y que desean terminarla y obtener un certificado.
8,187,123 ALUMNO 1,599
CONAFE Seguimiento, Evaluación y Control de Acciones Sector
Educación
Organizar, instrumentar, dar seguimiento controlar y evaluar las acciones que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel cultural del Estado y
desarrollar medios de participación social destinados a ampliar las oportunidades de educación para la población.
Niños que se encuentran en comunidades rurales, urbano-marginadas e indígenas dirigido a jóvenes y adultos que deseen
continuar y concluir sus estudios de primaria y secundaria.
7,630,001 PROGRAMA 15
CONAFE Sistema de Estudios a Docentes
Apoyar la permanencia de las figuras docentes y beneficiarios(as) en el Sistema Educativo Nacional, estimulándolos para alcanzar los logros académicos
requeridos, mediante el desarrollo de procesos educativos, de recreación, deporte y de incentivos económicos, que contribuyan a mantener y mejorar sus
competencias.
Figuras docentes que concluyen su servicio social educativo y que continúan sus estudiosde tipos medio superior, educación superior ocapacitación para el trabajo, en México o en
el extranjero.
6,996,184 ALUMNO 1,430
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
DGETA Educación Tecnológica Técnica Agropecuaria
Formar los recursos humanos que requiere el país en el sector de la producción en el agro mexicano y en el sector de producción de alimentos, promoviendo
modalidades educativas de bachillerato tecnológico, licenciatura y maestría.
Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 723,843 N.D. N.D.
ITA (TIZIMIN) Educación Tecnológica Superior
Apoyar la educación superior en la atención de las áreas administrativas y de producción, así como en el mantenimiento preventivo y correctivo de dichas áreas.
A todos los alumnos inscritos en el sistema tecnológico. 1,029,549 CURSO
PRODUCTORALUMNO
1135040
ITM Educación Tecnológica Superior
Promover la formación de profesionales con mentalidad emprendedora y capacidadpara apoyar el establecimiento de nuevas empresas en diferentes regiones del
país.
Egresados de la educación media superior y superior. 14,910,915 ALUMNO
EVENTOPARTICIPANTE
5,4775
5,678
ITS (OXK) Educación SuperiorPromover la formación de profesionales con mentalidad emprendedora y capacidadpara apoyar el establecimiento de nuevas empresas en la región sur del Estado de
Yucatán.
Egresados de educación media superior.14,110,076 ALUMNO
DOCENTE76039
SEP ENLACE Media SuperiorEl propósito de ENLACE es obtener información valiosa para mejorar la calidad de
la educación que reciben los y las jóvenes del país.Jóvenes que cursan estudios en escuelas del
nivel de educación media superior 433,610 N.D. N.D.
SEP Programa Asesor Técnico Pedagógico
Mejorar la práctica docente y contribuir con ello a elevar la calidad de la educación indígena en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe.
El PATP atenderá a las profesoras y los profesores frente a grupo de educación primaria del subsistema de Educación Indígena que laboren en los centros
educativos de la Zona de Supervisión, en los CADEIB y en las escuelas consideradas en el
Programa Desarrollo Indígena en 50 municipios indígenas.
18,183,737 ASESORÍA 735
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SEP Programa Escuela SeguraConsolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y
confiables, libres de violencia, delincuencia y adicciones, a través de la participación social y la formación ciudadana de los alumnos, esta última orientada
a la convivencia democrática, la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio
responsable de la libertad, la participación social y la resolución no violenta de conflictos.
Escuelas públicas de educación básica ubicadas en los 150 municipios de mayor incidencia delictiva de las 32 entidades
federativas; escuelas públicas ubicadas en otros municipios que reconozcan la
existencia de condiciones que afectan la seguridad y la convivencia solidaria y
respetuosa en la comunidad escolar y deseen impulsar medidas para prevenir la
inseguridad y la violencia.
5,369,186 N.D. N.D.
SEP Programa Escuela Siempre Abierta
Promover que las escuelas públicas de educación básica abran sus puertas a los miembros de la comunidad para realizar actividades que permitan desarrollar
conocimientos, experiencias y talentos, así como de fortalecer sus conocimientos académicos.
Niños y jóvenes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). 2,483,023 N.D. N.D.
SEP Programa Escuela y SaludConstruir una nueva cultura de la salud en los escolares, mediante la modificación
de los determinantes de la salud individual y colectiva, que contribuya al mejor aprovechamiento, desarrollo de capacidades y disfrute de la vida escolar.
Comunidad educativa de educación básica (alumnos, docentes, directivos y padres de
familia).
737,218 N.D. N.D.
SEP Programa Fortalecimiento de los Servicios Educativos
de Telesecundaria
Atender los problemas específicos de deserción, reprobación y bajos niveles de aprovechamiento en los alumnos de las Telesecundarias; para lograr la equidad y
elevar la calidad de la educación en dichos alumnos.
Los destinatarios del programa son aquellos estudiantes que terminan la educación
primaria y desean ingresar a Telesecundaria, así como los que se encuentren inscritos en
este servicio educativo.
10,376,876 DOCENTEESCUELA
2,44545
SEP Programa Habilidades Digitales para todos
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer sus inserción en la sociedad del conocimiento.
Alumnos y maestros de educación secundaria. 126,042,715 AULA
DOCENTE300
1,522
SEP Programa Nacional Escuelas de Tiempo
Completo
Generar ambientes educativos propicios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los
propósitos de la educación pública básica y desde las posibilidades que ofrece la incorporación de líneas de trabajo en la aplicación de la jornada escolar.
Alumnos de escuelas primarias con bajo rendimiento. 16,243,153 CURSO
DESAYUNOESCUELA
135,128
74
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SEP Programa Nacional de Capacitación a Maestros en
Servicio
Contar con mejores profesionales de la educación básica y colectivos escolares, que contribuyan a la mejora sistemática y sostenida de las competencias de los alumnos, a través de una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva de la
formación continua y la superación profesional, que garantice a todos los maestros en servicio el acceso oportuno y suficiente a servicios académicos de calidad.
Profesionales de la educación básica en servicio y al personal responsable del diseño,
desarrollo y operación de los servicios de formacion continua y superacion profesional en las entidades federativas incorporadas a
este programa.
1,513,234 DOCENTE 14,000
SEP Programa Nacional de Inglés Educación Básica
El propósito general de la implementación del PNIEB es que el alumno se apropie de diversas prácticas sociales del lenguaje que le permitan satisfacer sus
necesidades comunicativas y desarrollar diversas estrategias de aprendizaje, además de crear conciencia en el estudiante acerca de la existencia de otras
culturas.
Alumnos de educación primaria y secundaria.7,353,515 ESCUELA
ALUMNO49
3,200
SEP Programa Nacional de Lectura
Impulsar la adquisición y el desarrollo pleno de las competencias comunicativas de los estudiantes de Educación Básica mediante la instalación y uso de los acervos
de las Bibliotecas Escolares y de Aula.
Alumnos de escuelas de Educación Básica.393,794 BIBLIOTECA
DOCENTE8,347
4
SEP Programa Reforma de Educación Preescolar
Contar con un currículo en preescolar instalado y aplicado de manera regular y eficiente en los tres grados de todos las escuelas y modalidades de educación
preescolar.
Docentes de Educación Preescolar.200,528 N.D. N.D.
SEP Programa Reforma de Educación Primaria
Contribuir a la implementación y mejora del currículo mediante procesos de difusión, seguimiento y asesoría en escuelas primarias, con el fin de favorecer la gestión del currículo, la articulación de la educación básica y la calidad e inclusión
educativa.
Docentes y Directores de escuelas primarias.1,678,018 DOCENTE 2,166
SEP Programa Reforma de Educación Secundaria
Contar con un currículo en secundaria instalado y aplicado de manera regular y eficiente en los tres grados de todos los planteles y modalidades de educación
secundaria.
Docentes de Educación Secundaria.1,907,393 DOCENTE
ESCUELA6,223
50
SEP Programa de Atención a Escuelas y Población en
Situación Vulnerable
Generar una mayor equidad en la distribución de oportunidades para aquellas escuelas y poblaciones que, por su condición social o personal, son altamente
vulnerables a la exclusión de la educación básica.
Escuelas que en los últimos años tuvieron a la mitad o más de sus alumnos en el nivel
insuficiente (la más baja) de la prueba ENLACE de poblaciones en situación
altamente vulnerable: escuelas rurales, indígenas y/o con alta marginación.
347,935 ESCUELAASESORÍA
1642,706
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SEP Programa de Becas a la Práctica Intensiva y
Servicio Social
Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica, mediante apoyos económicos, que favorezcan el desarrollo de la
práctica docente y del servicio social durante su formación inicial.
Alumnos regulares que cursan el séptimo u octavo semestres, de conformidad con los
nuevos planes de estudios de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Plan 1999; en Educación Primaria, Plan 1997; en
Educación Secundaria, Plan 1999, y en Educación Física, Plan 2002, modalidad escolarizada, en las escuelas normales
públicas del país.
1,691,200 ESCUELAALUMNO
6805
SEP Programa de Fortalecimiento de
Comunidades Escolares de Aprendizaje
Contribuir al mejoramiento del logro académico mediante el fortalecimiento de comunidades escolares de aprendizaje en las escuelas públicas de educación
básica del país.
Docentes y directivos de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. 1,634,842 ESCUELA
DOCENTEASESORÍA
164293
2,706
SEP Programa de Fortalecimiento de la
Educación Especial y la Integración Educativa
Promover y fortalecer el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales, prioritariamente a aquellos que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida
nacional.
Alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, atendidos
por los servicios de Educación Especial y alumnos con aptitudes sobresalientes, en el
ámbito de educación básica, así como Maestros y Padres de Familia.
147,398 DOCENTEESCUELA
2,28511
SEP Programa de Fortalecimiento y Mejora
de las Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN)
Contribuir a la construcción de la Red de Unidades UPN, promover su desarrollo como instituciones de educación superior, priorizando la mejora del perfil
profesional del personal académico, el reordenamiento de la oferta educativa, y el fortalecimiento de la gestión institucional.
Personal Académico perteneciente a las Unidades de la UPN. 583,055 DOCENTE 51
SEP Programa para la Evaluación Internacional de
los Estudiantes (PISA)
Investigar en qué medida los estudiantes están preparados para comprender y asumir los derechos, libertades y las responsabilidades que corresponden a los
ciudadanos.
Estudiantes de nivel básico.340 N.D. N.D.
SEP Proyecto de Aptitudes Sobresalientes para
Discapacitados
Promover y fortalecer el desarrollo de los alumnos con necesidades educativas especiales, prioritariamente a aquellos que presentan discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida
nacional.
Alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, atendidos
por los servicios de Educación Especial y alumnos con aptitudes sobresalientes, en el
ámbito de educación básica; Maestros y Padres de Familia.
7,835,108 N.D. N.D.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
UADY ConsolidaciónAmpliar la cobertura de la educación superior con equidad, contribuir a la mejora
continua de la calidad de la oferta educativa y a establecer un sistema de educación superior abierto, flexible y diversificado.
Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario para la realización de proyectos que
impacten exclusivamente la educación de tipo superior.
25,384,295 N.D. N.D.
UADY Incremento en MatrículaAmpliar la cobertura de la educación superior con equidad, contribuir a la mejora
continua de la calidad de la oferta educativa y a establecer un sistema de educación superior abierto, flexible y diversificado.
Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario. 9,282,997 N.D. N.D.
UADY Programa Nacional de Becas (PRONABES)
Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad, ofrecida por las
instituciones públicas de educación superior del país.
Estudiantes de instituciones públicas de educación superior que se encuentren
inscritos en programas de técnico superior universitario o profesional asociado, o de
licenciatura que cumplan con los requisitos de elegibilidad
380,000 N.D. N.D.
UADY Programa de Mejoramiento del Profesorado
Mejorar sustancialmente la formación, la dedicación y el desempeño de los cuerposacadémicos de las instituciones de educación superior, como un medio para elevar
la calidad de la educación superior.
Profesores de Educación Superior.14,056,270 PROFESOR
CUERPO ACADÉMICO24513
UADY Programa para la Movilidad en la Educación Superior
en América del Norte
El objetivo es desarrollar habilidades y técnicas de emprendeurismo a nivel global, dándoles la oportunidad a los alumnos de desarrollar competencias para ser
partícipes en los negocios a nivel internacional.
Alumnos de Educación Superior.153,991 N.D. N.D.
UADY Programas Integrales de Fortalecimiento
Institucional
Promover y coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación superior, así como fomentar que la actividad educativa en las instituciones de educación superior esté
centrada en el aprendizaje efectivo a los estudiantes y en el desarrollo de su capacidad de aprender a lo largo de la vida.
Egresados de la educación media básica, media superior y superior. 77,482,079 LABORATORIO
BIBLIOTECAPROFESOREVENTOALUMNOPROCESO
36126931485312
UTC Educación Superior Tecnológica Universitaria
Satisfacer las necesidades derivadas de la ampliación y diversificación de la oferta educativa de los subsistemas de Educación Superior Tecnológica Universitaria.
Egresados de bachillerato de los municipios de la zona Centro del Estado. 2,250,000 ALUMNO
PROGRAMA1614
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
UTM Educación Universitaria Tecnológica
Desarrollar la educación universitaria tecnológica, mediante la ejecución de acciones académicas y de vinculación con el sector productivo de bienes y
servicios, que promuevan el desarrollo del individuo y la sociedad.
Estudiantes egresados de educación media superior. 28,378,766 ALUMNO 2,343
840,465,255TOTAL
FUENTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial Básica para la Población Rural Indígena (COEEST), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria (DGETA), Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey),Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín (ITA TIZIMÍN), Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Instituto Tecnológico de Oxkutzcab (ITS OXK), Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán (SEP), Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Tecnológica del Centro (UTC), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO CULTURA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONACULTA Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
Apoyar la recuperación y el desarrollo de la cultura propia de comunidades y municipios, estimulando la participación local y promoviendo las iniciativas que
resulten. Así mismo apoyar la creación y/o consolidación de instancias estatales, municipales y comunitarias que permitan articular, a nivel local, las diversas acciones de promoción y difusión cultural que llevan a cabo los organismos,
federales, estatales, municipales y los sectores social y privado.
Dirigido a las culturas populares del estado de Yucatán, donde se incluye a grupos
indígenas, asentados en su propio territorio o de nueva residencia; así como a las culturas propias de los pueblos, a las campesinas en
el medio rural y a los grupos populares de laszonas urbanas.
430,223 CONVOCATORIAPROYECTO
259
CONACULTA Convenio PEF-CONACULTAIncrementar la promoción del Estado de Yucatán, mediante la planeación,
organización y participación en actividades culturales a nivel estatal, nacional e internacional.
Artistas.16,223,079 EVENTO
BENEFICIARIO380
485,886
CONACULTA Equipamiento y Consolidación de las Orquestas Infantiles
Fomentar por medio de la música valores humanos, formando mejores ciudadanos por medio de la impartición de clases de instrumentos musicales.
Niños y Jóvenes.5,500,000 ALUMNO
PRESENTACIÓN43230
CONACULTA Fondo de Fomento a la Lectura
El Fondo Especial de Fomento a la Lectura en coordinación con los estados, tiene entre uno de sus objetivos realizar actividades especiales de Fomento a la Lectura
a través del Programa Nacional Salas de Lectura.
Público en general.90,191 SALA DE LECTURA
PERSONA17045
CONACULTA Fondos Concursables a las Entidades Federativas,
Municipios o Instituciones de Cultura- CONACULTA
Fomentar el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los distintos niveles de gobierno a través del cofinanciamiento de proyectos artísticos,
culturales, de infraestructura y equipamiento de inmuebles, que contribuyan a mejorar y acrecentar la creación, promoción, difusión, participación e impacto
cultural del patrimonio cultural y artístico nacional, así como alentar la creación y desarrollo de las actividades vinculadas al turismo cultural e industrias culturales.
Población en general de todos los estados y municipios del país. 3,000,000 EVENTO
BENEFICIARIO260
13,700
CONACULTA Programa de Desarrollo Cultural Infantil
Apoyar y fortalecer las iniciativas que en materia de desarrollo cultural e infantil se fomentan en las entidades federativas, a través de las instituciones
representativas, tales como secretarías, institutos y consejos estatales de cultura.
Niños de hasta 14 años de la comunidades urbanas, rurales e indígenas, así como en condiciones especiales y con discapacidad.
8,278 NIÑOACTIVIDAD
2,878455
CONACULTA Programa de Desarrollo Cultural Municipal
Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural y ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la difusión de la cultura.
Población de los municipios del Estado.439,333 PROYECTO
PERSONA79
1,203
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO CULTURA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONACULTA Programa de Teatro EscolarRelacionar a los educandos del Estado con las actividades teatrales, como parte fundamental de su educación artística y cultural. Fortalecer la tradición teatral,
fomentar la creación de nuevos públicos y desarrollar la apreciación artística en la niñez y la juventud mexicana.
Jóvenes y niños de la población estudiantil20,000 FUNCIÓN
NIÑO80
5,251
25,711,104TOTAL
FUENTE: Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SECAY).NOTA: Cantidades en PesosLos datos proporcionados por la SECAY, incluyen información al 31 de Diciembre de 2011.Las diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DEPORTE Y RECREACIÓN
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONADE Activación Física en Instituciones Públicas
Lograr que cada vez más mexicanos realicen actividad física y deportiva proporcionando servicios de cultura física, recreación y deporte.
Población en general.106,000 BENEFICIARIO 9,500
CONADE Activación Física en Parques y Jardines
Lograr que cada vez más personas realicen actividad física y deportiva asistiendo a parques y jardines, para invitar y asesorar a la población de cómo activarse
físicamente para preservar la salud.
Niños, jóvenes, adultos, adultos en plenitud ygrupos con requerimientos especiales. 3,503,753 BENEFICIARIO 330,750
CONADE Actualización y Profesionalización
Apoyar a los especialistas en cultura física y deporte a través de estudios de postgrados y diplomados con el fin de contribuir a su formación y capacitación
para tener, de ésta forma, actualizados a los responsables de los deportistas del Estado y así alcanzar un mejor nivel competitivo.
Especialistas en cultura física y deporte.73,984 MAESTRÍA
INSCRIPCIÓN813
CONADE Apoyo Financiero para la Olimpiada
Otorgar apoyo financiero para alimentación, hospedaje y transporte interno para los participantes en la olimpiada.
Deportistas participantes en la Olimpiada.1,485,775 APOYO ECONÓMICO 1,124
CONADE Centro Estatal de Información y
Documentación
Apoyar la consolidación del Centro Estatal de Información y Documentación, así como lograr la adecuada operación del Registro Estatal del Deporte.
Todos los actores involucrados en el sector de deporte. 213,139 PROMOCIONAL
MATERIAL5,112147
CONADE Centros Regionales de Desarrollo Deportivo
Proporcionar espacios adecuados para fomentar de manera sistemática y ordenada la práctica de actividades físicas y deportivas en un modelo de organización que acerque los servicios de cultura física y deporte a las comunidades a través del
establecimiento de centros deportivos escolares y municipales.
Niños y jóvenes de los municipios aledaños alCentro Regional. 2,502,831 EQUIPO DEPORTIVO
BENEFICIARIOPROMOTOR
12118,800
45
CONADE Centros de Alta Competencia
Apoyar a los deportistas de alto rendimiento, por conducto de las entidades federativas, con la finalidad de contribuir a su desarrollo deportivo.
Atletas de alto rendimiento y entrenadores de seleccionados y preseleccionados
nacionales.
395,000 ENTRENADOR 10
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO DEPORTE Y RECREACIÓN
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
CONADE Programa de Becas para el deporte de Alto
Rendimiento, y Premios y Estímulos para el Alto
Rendimiento
Este programa tiene por objeto apoyar económicamente a los deportistas que se ubicaron del segundo al quinto lugar en la Olimpiada Nacional, por conducto de las
entidades federativas, a fin de contribuir a su desarrollo deportivo, así como proporcionar becas y premios a los mejores deportistas y entrenadores de las
entidades federativas que por merecimientos sean acreedores a los mismos. De igual manera brinda apoyo económico al atleta o entrenador por su destacada actuación en alguna rama deportiva y por el fomento, protección e impulso al
deporte.
Deportistas destacados, entrenadores y promotores del deporte. 90,000 PREMIO 3
CONADE Programa de Entrenadores Chinos
El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas categorizados como talentos
deportivos, así como contribuir a elevar el nivel técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.
Deportistas40,500 ENTRENADOR 2
CONADE Programa de Entrenadores Cubanos
El objetivo de este programa es proporcionar un adecuado proceso de detección, control y seguimiento en la entidad a los atletas categorizados talentos deportivos,
así como contribuir a elevar el nivel técnico competitivo del deporte de alto rendimiento.
Deportistas226,148 ENTRENADOR 5
CONADE Talentos DeportivosAtender a deportistas y entrenadores del Estado, para garantizarles un desarrollo
integral adecuado en su vida deportiva, mediante estímulos económicos, capacitación y material deportivo de primer nivel que les permita alcanzar la excelencia deportiva y la integración a selecciones deportivas nacionales.
Deportistas con talento y atletas de alto rendimiento. 261,490 ENTRENADOR 10
SEP Activación Física EscolarLograr que el mayor número de alumnos de educación básica adquiera el hábito
por la práctica de la actividad física y deportiva para preservar su salud.Población de educación básica.
877,949 N.D. N.D.
9,776,569TOTAL
FUENTE: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
PGR Programa Nacional de Procuración de Justicia
Investigar y perseguir los delitos del orden federal, incluyendo los relativos a delitos electorales.
La sociedad en su conjunto.2,187,927 N.D. N.D.
2,187,927TOTAL
FUENTE: Procuraduría General de la República (PGR).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
GOBIERNO DE CALIDAD COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SM Sector Naval YucalpeténEl Programa Nacional de Marina 2007-2012 tiene como objetivo normar el
desarrollo y desempeño institucional, mediante la instrumentación de estratégias y líneas de acción que contribuiran a la consecución de los objetivos de políticas públicas, para lo cual se definieron cinco acciones, que son: Protección de los
intereses maritimos nacionales, Aplicación del Estado de derecho en los mares y litorales mexicanos, Garantizar la seguridad física de las personas en los mares y
litorales mexicanos, Contribuir al desarrollo marítimo sustentable de México e Incrementar la confianza de la población hacía la Secretaría de Marina.
Salvaguardar la vida humana en el mar, mediante operaciones de busqueda, rescate
y salvamento, así como auxiliar a la población en general en los cassos y zonas de desastre o emergencia, aplicando el plan marina, coadyuvando con las autoridades
federales, estatles y municipales.
160,009,551 N.D. N.D.
160,009,551TOTAL
FUENTE: Secretaría de Marina (SM).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
GOBIERNO DE CALIDAD MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIMENSIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PROGRAMAS QUE LA FEDERACIÓN EJERCE DE MANERA DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
BENEFICIARIOSOBJETIVOPROGRAMA/ACCIÓNDEPENDENCIA
COORDINADORAINVERSIÓN
FEDERALEJERCIDA
AVANCE FÍSICOUNIDAD METAS
SAT Sistema de Administración Tributaria
Responder a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica económicay social del Estado orientada a modernizar y fortalecer las administraciones
tributarias para que permitan disponer de los recursos necesarios para ejecutar los programas propuestos por el Gobierno Federal para impulsar el desarrollo
nacional.
La sociedad en su conjunto.44,265,861 N.D. N.D.
44,265,861TOTAL
FUENTE: Sistema de Administración Tributaría (SAT).NOTA: Cantidades en PesosLas diferencias existentes en el ejercicio de los recursos federales entre dependencias ejecutoras y financiadoras se deben a los plazos y procesos de cada programa que señalan sus reglas de operación.
GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
IMPACTO MUNICIPAL INVERSIÓN EJERCIDAABALÁ 11,043,1061
ACANCEH 76,875,9042
AKIL 21,443,2863
BACA 15,958,0224
BOKOBÁ 860,5705
BUCTZOTZ 34,437,0706
CACALCHÉN 9,052,9887
CALOTMUL 12,227,7868
CANSAHCAB 5,369,9659
CANTAMAYEC 5,468,91510
CELESTÚN 7,073,17211
CENOTILLO 13,784,43412
CONKAL 16,325,98613
CUNCUNUL 2,220,90814
CUZAMÁ 5,963,81415
CHACSINKÍN 3,738,45916
CHANKOM 12,197,84017
CHAPAB 5,398,77518
CHEMAX 70,415,91419
CHICXULUB PUEBLO 10,812,75120
CHICHIMILÁ 10,815,93121
CHIKINDZONOT 11,229,24222
CHOCHOLÁ 5,903,84623
CHUMAYEL 3,935,08424
DZÁN 6,060,74725
DZEMUL 6,124,39326
DZIDZANTÚN 14,038,30927
DZILAM DE BRAVO 2,748,90528
DZILAM GONZÁLEZ 11,536,42629
DZITÁS 2,763,25530
DZONCAUICH 3,811,46431
ESPITA 30,053,46932
HALACHÓ 22,150,86233
HOCABÁ 6,538,70134
HOCTÚN 32,720,08135
HOMÚN 18,185,90536
HUHÍ 6,294,88437
HUNUCMÁ 42,439,79438
IXIL 6,063,50139
IZAMAL 86,909,69840
KANASÍN 36,226,92141
KANTUNIL 8,289,34142
KAUA 3,870,22143
KINCHIL 11,645,05744
KOPOMÁ 1,781,57045
MAMA 5,820,65946
MANÍ 13,456,73247
MAXCANÚ 85,090,73648
GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
IMPACTO MUNICIPAL INVERSIÓN EJERCIDAMAYAPÁN 6,999,44149
MÉRIDA 4,193,024,94650
MOCOCHÁ 32,101,30351
MOTUL 130,427,50952
MUNA 49,315,68853
MUXUPIP 43,603,06754
OPICHÉN 12,636,62455
OXKUTZCAB 101,320,29856
PANABÁ 29,111,86657
PETO 68,809,99458
PROGRESO 371,753,32259
QUINTANA ROO 1,235,43760
RÍO LAGARTOS 9,674,91261
SACALUM 14,952,31762
SAMAHIL 9,834,60463
SANAHCAT 691,38164
SAN FELIPE 4,235,02865
SANTA ELENA 5,431,23966
SEYÉ 8,269,40767
SINANCHÉ 5,897,85068
SOTUTA 6,940,20669
SUCILÁ 13,676,12770
SUDZAL 6,680,30371
SUMA 1,726,65372
TAHDZIÚ 4,973,63573
TAHMEK 4,289,24274
TEABO 13,514,46375
TECOH 26,470,51176
TEKAL DE VENEGAS 2,517,72577
TEKANTÓ 2,832,75078
TEKAX 79,743,98579
TEKIT 13,651,42180
TEKOM 3,409,50181
TELCHAC PUEBLO 2,547,94382
TELCHAC PUERTO 8,204,00983
TEMAX 9,460,77584
TEMOZÓN 20,598,02785
TEPAKÁN 2,660,85986
TETIZ 12,500,73787
TEYA 4,445,91888
TICUL 43,803,81989
TIMUCUY 7,790,98890
TINUM 16,114,34291
TIXCACALCUPUL 13,791,27892
TIXKOKOB 30,711,55493
TIXMEHUAC 15,375,71994
TIXPÉHUAL 5,483,53895
TIZIMÍN 179,222,18896
GASTO PÚBLICO FEDERAL POR MUNICIPIO EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADA
IMPACTO MUNICIPAL INVERSIÓN EJERCIDATUNKÁS 10,646,01897
TZUCACAB 38,474,84798
UAYMA 1,979,46899
UCÚ 3,175,965100
UMÁN 97,285,899101
VALLADOLID 104,059,107102
XOCCHEL 3,351,799103
YAXCABÁ 39,106,944104
YAXKUKUL 1,107,240105
YOBAÍN 2,414,444106
6,791,241,578IMPACTO MUNICIPAL
9,150,879,673IMPACTO ESTATAL
15,942,121,252IMPACTO TOTAL
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
GASTO PÚBLICO FEDERAL POR REGIÓN EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADAINVERSIÓN EJERCIDA
IMPACTO REGIONAL
PONIENTE 211,057,003
NOROESTE 4,954,770,104
CENTRO 198,729,177
LITORAL CENTRO 257,825,270
NORESTE 326,422,880
ORIENTE 403,738,625
SUR 438,698,519
YUCATÁN
IMPACTO ESTATAL
TOTAL IMPACTO REGIONAL 6,791,241,578
9,150,879,673
15,942,121,252TOTAL IMPACTO
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
GASTO PÚBLICO FEDERAL DE IMPACTO ESTATAL POR SECTOR EN SUS VERTIENTES DIRECTA, CONVENIDA O CONCERTADAINVERSIÓN EJERCIDAIMPACTO ESTATAL
COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 276,856,835
DESARROLLO DE LA EQUIDAD 5,035,671
ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 54,503,037
ATENCIÓN A LAS MUJERES 6,695,836
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 57,443,515
DESARROLLO URBANO 1,045,933
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 2,048,165,338
CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA 5,105,961,730
FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 328,168,818
SALUD 592,643,060
SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 193,192,974
DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 407,803,981
CULTURA 21,723,079
DEPORTE Y RECREACIÓN 5,186,078
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,187,927
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 44,265,861
TOTAL IMPACTO 9,150,879,673
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL POR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO
6,970,373
-
10,048,327
3,659,070
183,932,241
44,167,497
-
248,777,508
-
-
-
-
45,318,858
593,983,504
115,873,023
-
166,250,660
-
-
-
-
725,808
-
459,975
631,602
1,106,933
1,868,574
116,336
4,909,228
-
-
-
1,671,187
2,349,890
88,938,421
8,752,762
-
2,052
1,325,312
-
-
-
16,657,967
-
2,333,664
604,018
8,973,920
10,138,167
1,555,805
40,263,541
-
-
-
5,019,488
5,243,331
138,988,209
10,700,406
-
6,539,372
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203,445,034
-
267,397,115
525,050
-
239,901
13,603,182
-
-
27,729,277
-
8,894,570
-
-
-
-
-
-
-
-
243,390
-
-
-
283,988
26,764,050
11,334,101
-
-
1,007,353
-
-
4,050
-
-
-
-
-
-
-
-
23,621,199
-
-
2,565,982
-
14,404,300
-
352,839,445
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,685,755
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,630,001
-
-
-
-
-
7,630,001
-
-
658,000,000
-
-
-
-
-
-
1,063,600
-
77,048,047
-
24,354,148
7,630,001
12,841,966
4,894,690
194,013,094
56,174,238
1,672,141
301,580,278
23,864,589
203,445,034
658,000,000
276,653,772
53,721,117
863,078,484
146,900,193
366,442,627
172,792,084
15,082,020
27,729,277
77,048,047
8,898,620CONADE
INVERSIÓN DIRECTA
CONACYT
CONACULTA
COEEST
COBAY
CNA
CINVESTAV
CFE
CECYTEY
CDI
BANOBRAS
ASERCA
API
TOTAL
GASTO CORRIENTE
SEMARNAT
SAGARPA
ISSSTE
FIRCO
CONAFOR
CONAFE
API
TOTALNO CLASIFICADO
CAPÍTULO 9000
CAPÍTULO 8000
CAPÍTULO 7000
CAPÍTULO 6000
CAPÍTULO 5000
CAPÍTULO 4000
CAPÍTULO 3000
CAPÍTULO 2000
CAPÍTULO 1000
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL POR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO
-
-
-
38,891,032
-
-
-
-
2,098,190,417
20,353,265
321,860,808
-
962,391
11,206,128
-
-
101,577,007
-
2,026,054
-
32,986,987
654,200
-
-
444,411
9,352,171
-
-
-
1,245,764
531,078,997
10,013,427
25,813,456
438,644
3,826,361
757,870
-
-
37,901,733
165,908
170,273
-
987,059
3,610,006
-
-
279,432
73,267,731
-
-
-
10,406,705
297,367,935
9,391,495
36,917,790
590,905
7,757,808
2,146,078
-
-
53,847,529
2,022,019
898,724
-
10,291,815
1,779,844
345,750
5,972,268
-
117,586,831
267,099,890
38,919,324
-
-
914,451,223
-
193,499,480
-
1,599,082
-
19,076,436
-
-
-
-
248,389,159
-
-
-
-
-
5,093,079
-
-
-
-
-
2,042,999
13,365,000
-
765,273
-
-
-
763,362
-
-
-
-
3,034,467
-
-
-
1,693,723
-
-
-
-
115,060,000
-
-
-
-
-
-
-
7,551,749
-
-
-
-
826,396,331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,147,299
40,870,976
-
-
-
-
68,383,676
-
-
-
-
-
-
-
-
5,052,173,087
-
-
-
-
-
-
68,493,049
46,843,244
723,843
245,884,567
267,099,890
38,919,324
68,383,676
11,652,469
3,956,148,572
41,801,186
591,456,534
1,029,549
14,910,915
14,110,076
19,076,436
5,052,173,087
201,641,380
2,187,927
3,095,051
248,389,159
44,265,861
835,474,848SCT
INVERSIÓN DIRECTA
SAT
SAGARPA
PROFECO
PGR
PEMEX
NAFIN
IVEY
ITS (OXK)
ITM
ITA (TIZIMIN)
ISSSTE
INIFAP
IMSS
IEGY - INMUJERES
IDEFEY
FIRCO
FINANCIERA RURAL
DICONSA
DGETA
CONAFOR
CONAFE
TOTALNO CLASIFICADO
CAPÍTULO 9000
CAPÍTULO 8000
CAPÍTULO 7000
CAPÍTULO 6000
CAPÍTULO 5000
CAPÍTULO 4000
CAPÍTULO 3000
CAPÍTULO 2000
CAPÍTULO 1000
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL POR DEPENDENCIA O ENTIDAD Y OBJETO DEL GASTO
-
-
-
-
-
11,138,448
146,225,456
-
15,114,337
-
1,730,769
28,322,929
3,752,666,273
4,001,443,781
-
27,787,374
-
-
123,864
47,485,192
10,494,180
-
609,343
21,519,839
155,769
-
837,021,265
841,930,493
-
7,462,848
-
-
100,258
197,943,992
2,264,495
-
3,910,886
51,552,935
363,462
55,837
937,111,329
977,374,870
65,000,000
-
52,791,094
-
8,914,601
4,866,516
-
-
-
387,200
-
-
2,460,732,983
2,460,732,983
-
102,007,200
-
-
-
4,436,485
1,025,420
-
-
49,582,601
-
-
221,752,818
221,752,818
-
17,751,014
-
-
-
-
-
-
-
20,028,076
-
-
1,381,911,819
1,381,911,819
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,685,755
11,685,755
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,147,938
-
433,950
-
24,390,158
-
-
-
-
6,037,658,731
6,045,288,732
65,000,000
155,008,436
52,791,094
47,147,938
9,138,723
266,304,583
160,009,551
24,390,158
19,634,566
143,070,651
2,250,000
28,378,766
15,640,540,974
15,942,121,252GRAN TOTAL
TOTAL
INVERSIÓN DIRECTA
UTM
UTC
UADY
TELECOM
STyPS
SM
SEP
SEMARNAT
SE-FONAES
SEDESOL
SEC DE SALUD
SE
TOTALNO CLASIFICADO
CAPÍTULO 9000
CAPÍTULO 8000
CAPÍTULO 7000
CAPÍTULO 6000
CAPÍTULO 5000
CAPÍTULO 4000
CAPÍTULO 3000
CAPÍTULO 2000
CAPÍTULO 1000
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL POR TIPO PILAR TEMA INVERSIÓN EJERCIDA
TOTALFINANCIAMIENTOINVERSIÓN DIRECTA
GASTO CORRIENTE
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
350,270,620 0 0 350,270,620
DESARROLLO DE LA EQUIDAD 5,035,671 0 0 5,035,671
ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA 134,373,632 0 0 134,373,632
ATENCIÓN A LAS MUJERES 6,695,836 0 0 6,695,836
SUBTOTAL 496,375,759 0 0 496,375,759
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO
EQUILIBRADO
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 46,608,768 0 14,514,107 61,122,875
DESARROLLO RURAL 239,424,765 0 0 239,424,765
DESARROLLO URBANO 142,767,946 0 0 142,767,946
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 2,575,457,338 705,923,738 24,354,148 3,305,735,224
SUBTOTAL 3,004,258,817 705,923,738 38,868,255 3,749,050,810
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
23,698,467 5,103,107,767 0 5,126,806,234
FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL 251,096,201 382,502,314 61,068,928 694,667,443
SUBTOTAL 274,794,668 5,485,610,081 61,068,928 5,821,473,677
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
SALUD 836,324,898 0 194,013,094 1,030,337,992
SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES 3,597,587,893 164,878,854 0 3,762,466,747
DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 830,418,304 2,416,950 7,630,001 840,465,255
CULTURA 25,711,104 0 0 25,711,104
DEPORTE Y RECREACIÓN 9,776,569 0 0 9,776,569
SUBTOTAL 5,299,818,768 167,295,804 201,643,095 5,668,757,667
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL POR TIPO PILAR TEMA INVERSIÓN EJERCIDA
TOTALFINANCIAMIENTOINVERSIÓN DIRECTA
GASTO CORRIENTE
LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,187,927 0 0 2,187,927
SUBTOTAL 2,187,927 0 0 2,187,927
GOBIERNO DE CALIDAD
COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
160,009,551 0 0 160,009,551
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
44,265,861 0 0 44,265,861
SUBTOTAL 204,275,412 0 0 204,275,412
TOTAL INVERSIÓN FEDERAL 15,942,121,252
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL
PILAR TEMA INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
POLÍTICA SOCIAL ACTIVA
COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
350,270,620
DESARROLLO DE LA EQUIDAD
5,035,671
ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA
134,373,632
ATENCIÓN A LAS MUJERES
6,695,836
496,375,759SUBTOTAL
DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
61,122,875
DESARROLLO RURAL
239,424,765
DESARROLLO URBANO
142,767,946
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
3,305,735,224
3,749,050,810SUBTOTAL
FOMENTO ECONÓMICO MODERNO
CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
5,126,806,234
FOMENTO ECONÓMICO SECTORIAL
694,667,443
5,821,473,677SUBTOTAL
INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO
SALUD
1,030,337,992
SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIALES
3,762,466,747
DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
840,465,255
CULTURA
25,711,104
DEPORTE Y RECREACIÓN
9,776,569
5,668,757,667SUBTOTAL
LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
2,187,927
2,187,927SUBTOTAL
RESUMEN DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL
PILAR TEMA INVERSIÓN FEDERAL EJERCIDA
GOBIERNO DE CALIDAD
COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
160,009,551
MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
44,265,861
204,275,412SUBTOTAL
15,942,121,252TOTAL INVERSIÓN FEDERAL
NOTA: Cantidades en Pesos.Impacto Estatal se refiere a la inversión ejercida en programas que, por su naturaleza, sus resultados o impactos tienen alcance en todo el Estado o no se puede precisar el impacto en alguna región o municipio.Por ejemplo, el Programa de Ciencia y Tecnología del CONACYT está dirigido a realizar investigaciones en el campo de las ciencias exactas y naturales que beneficien a toda la población en general y tiene cobertura en todo el territorio estatal.Los datos de la Conacyt fueron proporcionados por el Idefey. Los datos proporcionados por BANOBRAS, CONAFOR, CNA, SECAY y UTC, incluyen información hasta el 31 de Diciembre de 2011.No se proporcionó información de API, CONDUSEF, Capitanía de Puerto, CONANP, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONALEP, Comisión Nacional Forestal, DGETA, DGETI, Décima Región Militar, Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura, I.F.E., INEGI, Instituto Tecnológico de Conkal, Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Instituto Nacional de Migración, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAH, INEGI, Instituto de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, Liconsa, Policía Federal, Procuraduría Agraria, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Registro Agrario Nacional, Secretaría de Gobernación en Yucatán, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Servicio Postal Mexicano, Universidad Tecnológica del Centro (Izamal), Universidad Tecnológica del Poniente (Maxcanú).
ABREVIATURAS
API ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO S.A. DE C.V.
ASERCA APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
BANOBRAS BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
CDI COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
CECYTEY COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CINVESTAV CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
CNA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
COBAY COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN
COEEST COORDINADORA DEL ÓRGANO EJECUTOR ESTATAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA LA POBLACIÓN RURAL INDÍGENA
CONACULTA CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CONACYT CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONADE COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE
CONAFE CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO
CONAFOR COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
DGETA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS TECNOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
DICONSA DISTRIBUIDORA CONASUPO
FINANCIERA RURAL FINANCIERA RURAL SURESTE
FIRCO FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
IDEFEY INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN.
IEGY - INMUJERES INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO DE YUCATÁN – INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INIFAP INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
ISSSTE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
ITA (TIZIMIN) INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DE TIZIMÍN
ITM INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA
ITS (OXK) INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR (OXKUTZCAB)
IVEY INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN
NAFIN NACIONAL FINANCIERA S.C.N.
ABREVIATURAS
PEMEX PETRÓLEOS MEXICANOS
PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROFECO PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
SAGARPA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SAT SERVICIO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SE-FONAES SECRETARÍA DE ECONOMÍA-FONAES
SEC DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD
SEDESOL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SEMARNAT SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO
SM SECRETARÍA DE MARINA
STyPS SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
TELECOM TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UTC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO
UTM UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Esta edición fue impresa en la
Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Mérida, Yucatán, agosto de 2012