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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto Concepto Valor total estimado de compras Compras no cubiertas por tratados Valor total estimado de compras a MIPYMES Cantidad Unidad Tipo de Procedí- miento Carácter del Procedí- miento Entidad Federativa T1 T2 T3 T4 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004 Servicio de television de paga SERVICIO SKY DIC. 2014 2,945.00 2,945.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 2,408.00 2,408.00 2,408.00 43 pieza AD N DF 50 20 30 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100034 Cajas de carton (corrugado, liso y plegadizo) CAJAS PARA ARCHIVO 456.00 456.00 456.00 39 pieza AD N DF 50 0 50 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 Cartulina CARTULINA /OPALINA 15,910.00 15,910.00 15,910.00 370 pieza AD N DF 40 60 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 Folders FOLDER 3,700.00 3,700.00 3,700.00 250 pieza AD N DF 30 25 15 30 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100121 Lapices LAPICES 5,200.00 5,200.00 5,200.00 1300 pieza AD N DF 25 25 25 25 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100129 Mica autoadherible MICA 342.00 342.00 342.00 6 pieza AD N DF 50 20 15 15 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100133 Papel bond PAPEL BOND 300.00 300.00 300.00 15 pieza AD N DF 50 20 15 15 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140 Papel etiquetas engomado ETIQUETAS/ POST IT 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 2,205.00 2,205.00 2,205.00 7 pieza AD N DF 25 50 25 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100149 Papel semikraft BASES DE PAPEL 2,088.00 2,088.00 2,088.00 18 pieza AD N DF 70 30 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 Separadores de plastico SEPARADORES 1,890.00 1,890.00 1,890.00 15 pieza AD N DF 50 0 50 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 525.00 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100226 Toallas desechables para manos TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS EN PAQUETE 660.00 660.00 660.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400002 Cintas magneticas (suministros informaticos) ETIQUETAS LASER 1,500.00 1,500.00 1,500.00 25 pieza AD N DF 20 20 20 40 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500015 Periodicos SUMINISTRO DE PERIODICOS REVISTAS Y PUBLICACIONES 21,201.00 21,201.00 21,201.00 1 pieza AD N DF 30 70 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 Desinfectante LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS 1,875.00 1,875.00 1,875.00 75 pieza AD N DF 60 40 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 Desinfectante DESINFECTANTE PARA ALIMENTOS (MICRODIN) 520.00 520.00 520.00 8 pieza AD N DF 50 50 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600005 Blanqueador CLORO GALON 2,431.00 2,431.00 2,431.00 143 pieza AD N DF 70 30 0 0 OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8 pieza AD N DF 35 15 35 15 1 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004Servicio de television de

pagaSERVICIO SKY DIC. 2014 2,945.00 2,945.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 2,408.00 2,408.00 2,408.00 43 pieza AD N DF 50 20 30 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS PARA ARCHIVO 456.00 456.00 456.00 39 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 Cartulina CARTULINA /OPALINA 15,910.00 15,910.00 15,910.00 370 pieza AD N DF 40 60 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 Folders FOLDER 3,700.00 3,700.00 3,700.00 250 pieza AD N DF 30 25 15 30

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100121 Lapices LAPICES 5,200.00 5,200.00 5,200.00 1300 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100129 Mica autoadherible MICA 342.00 342.00 342.00 6 pieza AD N DF 50 20 15 15

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100133 Papel bond PAPEL BOND 300.00 300.00 300.00 15 pieza AD N DF 50 20 15 15

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS/ POST IT 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 2,205.00 2,205.00 2,205.00 7 pieza AD N DF 25 50 25 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100149 Papel semikraft BASES DE PAPEL 2,088.00 2,088.00 2,088.00 18 pieza AD N DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 Separadores de plastico SEPARADORES 1,890.00 1,890.00 1,890.00 15 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 525.00 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100226Toallas desechables para

manos

TOALLAS DESECHABLES

PARA MANOS EN PAQUETE660.00 660.00 660.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400002Cintas magneticas

(suministros informaticos)ETIQUETAS LASER 1,500.00 1,500.00 1,500.00 25 pieza AD N DF 20 20 20 40

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500015 Periodicos

SUMINISTRO DE

PERIODICOS REVISTAS Y

PUBLICACIONES

21,201.00 21,201.00 21,201.00 1 pieza AD N DF 30 70 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 DesinfectanteLIMPIADOR LIQUIDO

MULTIUSOS1,875.00 1,875.00 1,875.00 75 pieza AD N DF 60 40 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 DesinfectanteDESINFECTANTE PARA

ALIMENTOS (MICRODIN)520.00 520.00 520.00 8 pieza AD N DF 50 50 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600005 Blanqueador CLORO GALON 2,431.00 2,431.00 2,431.00 143 pieza AD N DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8 pieza AD N DF 35 15 35 15

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 Detergentes

LIMPIADOR LIQUIDO

ANTIGRASA (BRASSO Y

OTROS)

1,425.00 1,425.00 1,425.00 50 pieza AD N DF 60 40 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 Detergentes DESENGRASANTE EN PASTA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 40 pieza AD N DF 40 60 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 Fibra FIBRA 1,770.00 1,770.00 1,770.00 118 pieza AD N DF 60 40 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600029 Franela FRANELA 2,520.00 2,520.00 2,520.00 28 pieza AD N DF 70 30 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 Jabon en polvoJABON LAVATRASTES EN

POLVO1,540.00 1,540.00 1,540.00 44 pieza AD N DF 30 10 30 30

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600037 Limpiador de metales CERA PARA PULIR 1,080.00 1,080.00 1,080.00 18 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600041 Papel facialPAÑUELOS DESECHABLES

CAJA2,280.00 2,280.00 2,280.00 60 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600066 Jerga JERGA 480.00 480.00 480.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100113Despensas (productos

alimenticios)DESPENSAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 3 pieza AD N DF 50 50 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100245 Refresco REFRESCOS PAQUETE 680.00 680.00 680.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100289Agua embotellada para

beber

AGUA EMBOTELLADA

PAQUETE14,400.00 14,400.00 14,400.00 120 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS PREPARADOS 83,780.00 83,780.00 83,780.00 1 pieza AD N DF 35 65 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 4,680.00 4,680.00 4,680.00 3 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS PLATOSY CUBIERTOS

DESECHABLES PAQUETE550.00 550.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700004Bolsas, saco o fundas de

plasticoBOLSAS DE PLASTICO 3,504.00 3,504.00 3,504.00 16 pieza AD N DF 35 15 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 Rollos de polietileno PLASTICO ADHERENTE 5,250.00 5,250.00 5,250.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 696.00 696.00 696.00 8 pieza AD N DF 30 30 15 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 Sobres de papel SOBRES 7,000.00 7,000.00 7,000.00 200 pieza AD N DF 25 50 25 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600046 Focos FOCOS 342.00 342.00 342.00 57 pieza AD N DF 50 50 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600064 Pilas PILAS 2,665.00 2,665.00 2,665.00 41 pieza AD N DF 35 35 30 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600098 Multicontacto MULTICONTACTO 1,575.00 1,575.00 1,575.00 5 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300197

Analgesicos (narcoticos y

no narcoticos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANALGESICOS CAJA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300206

Anestesicos locales

topicos (substancias y

productos farmaceuticos)

ANESTECICO XILOCAINA 1,760.00 1,760.00 1,760.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ANTIACIDOS AMPOLLETAS 350.00 350.00 350.00 10 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300219

Antibioticos (substancias

y productos

farmaceuticos)

ANTIBIOTICOS 1,280.00 1,280.00 1,280.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTIDIARREICO 2,880.00 2,880.00 2,880.00 12 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300238

Antigripales (substancias

y productos

farmaceuticos)

ANTIGRIPAÑES CAJA 700.00 700.00 700.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300244

Antiinflamatorios

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTIINFLAMATORIOS CAJA 480.00 480.00 480.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300258

Antisepticos locales

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTISEPTICOSFRASCOS 120.00 120.00 120.00 4 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400015 Aguja hipodermica AGUJASPARA JERINGA 620.00 620.00 620.00 4 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400035 Algodon esterilizado ALGODON PAQUETE 495.00 495.00 495.00 9 pieza AD N DF 30 20 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400119 Cinta microporosa MICROPOR 675.00 675.00 675.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 65.00 65.00 65.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400161 Curitas CURITAS 80.00 80.00 80.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400217Fijadores externos para

mano y antebrazo

INMOVILIZADOR DE

HOMBRO75.00 75.00 75.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400230 Gasa esterilizada GASA CAJA 200.00 200.00 200.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400297Jeringa de plastico sin

agujaJERINGAS 320.00 320.00 320.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27100150 Uniformes de trabajo

ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA EL

PERSONAL DE LAS COCINAS

DE LOS INMUEBLES DE LA

SHCP

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50 pieza AD N DF 40 30 30 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

UNIFORMES TRAJES DE

SEGURIDAD35,000.00 35,000.00 35,000.00 35 pieza AD N DF 50 50 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400001Amplificador telefono

(suministros informaticos)AUDIFONOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA56,263.00 56,263.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 30 30 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 6,752.06 6,752.06 6,752.06 1 servicio AD N DF 40 40 20 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SEMINARIO TALLER DE

MANEJO DE CRISIS TU EL

VOCERO

13,804.00 13,804.00 13,804.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33601001Servicios relacionados con

traduccionesSERVICIO DE TRADUCCION 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008Otros servicios

comercialesOTROS SERVICIOS 110,000.00 110,000.00 110,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602010 Servicio de engargolado SERVICIO DE EMPASTADO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 servicio AD N DF 50 50 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integralesSERVICIOS INTEGRALES PARA

REUNIONES DE TRABAJO18,000.00 18,000.00 18,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integrales CONSUMO Y MISCELANEOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011 Servicio de impresiónSERVICIO DE IMPRESION DE

TARJETAS19,734.00 19,734.00 19,734.00 66 servicio AD N DF 50 10 40 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integralesSERVICIOS INTEGRALES PARA

CONVENCION55,000.00 55,000.00 55,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y Y

REPARACION A MOBILIARIO

Y EQUIPO DE OFICINA

37,387.40 37,387.40 37,387.40 1 servicio AD N DF 50 35 15 0

4 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

MANTENIMIENTO A EQUIPO

PORTATIL10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35800001 Lavado y planchadoSERVICIO DE LAVANDERIA Y

TINTORERIA24,670.42 24,670.42 24,670.42 1 servicio AD N DF 30 45 25 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37100006

Pasajes aereos nacionales

para servidores publicos

de mando en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

ARPEL 32,043.00 32,043.00 32,043.00 1 servicio AD N DF 30 50 20 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES

12,253.48 12,253.48 12,253.48 1 servicio AD N DF 20 60 20 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500015 Periodicos

ADQUISICIÓN DE

PERIODICOS Y REVISTAS (15

SUSCRIPCIONES ANUALES)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integrales

SER INT P/LA PARTICIP DE LA

COMITIVA QUE REPRESENT A

LA SHCP EN LA 78ª CONVEN

BANCARIA 15

232,000.00 232,000.00 232,000.00 1 servicio AD N DF 34 66 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400019Tinta para impresion

(suministros informaticos)TONER 1,399.99 1,399.99 1,399.99 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600067 Limpiador AJAX 330.00 330.00 0.00 11 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200012 Guantes de hule GUANTES DE PLASTICO 154.00 154.00 0.00 7 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400577 Botiquin medico BOTIQUÍN 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27400006 Algodon MANTELES INDIVIDUALES 2,100.00 2,100.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600060Articulos de higiene

personalGUANTES 192.00 192.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 209.00 209.00 209.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27100150 Uniformes de trabajo

ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA EL

PERSONAL DE COCINAS

60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 pieza AD N DF 0 60 17 23

5 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100155 Perforadora PERFORADORA 1,789.00 1,789.00 1,789.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 Dispositivos USB DISPOSITIVOS USB 560.00 560.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400025 Cable utp CABLE UTP 775.00 775.00 775.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100086

Extension flexible

inoxidable (manguera

para acoplar sistema de

vacio)

EXTENSIÓN 470.00 470.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29600004 Alternador automovil ALTERNADOR 3,200.00 3,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32300002Arrendamiento de

mobiliario

ARRENDAMIENTO DE

MOBILIARIO156,402.00 156,402.00 156,402.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32900003

Arrendamiento de equipo

relacionado con el audio,

video e iluminacion

ARRENDAMIENTO DE

EQUIPO RELACIONADO CON

EL AUDIO VIDEO E

ILUMINACION

85,735.00 85,735.00 85,735.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32600007

Maquinaria y equipo de

comunicacion

(arrendamiento de)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

COMUNICACION

(ARRENDAMIENTO DE)

104,238.00 104,238.00 104,238.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 560.00 560.00 560.00 14 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24400004Cortos de madera

(productos de madera)PRODUCTOS DE MADERA 390.00 390.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 Pinturas acrilicas PINTURAS ACRILICAS 469.44 469.44 469.44 3 litro AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 34700001Fletes y acarreos de

bienes muebles

FLETES Y ACARREOS DE

BIENES MUEBLES1,300.00 1,300.00 1,300.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900023 Lacas industriales LACAS IINDUSTRIALES 1,520.00 1,520.00 1,520.00 16 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24400033 Moldura de madera MOLDURA DE MADERA 134.40 134.40 134.40 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100063 Desarmador DESARMADOR 900.00 900.00 900.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100169 Marro MARRO 480.00 480.00 480.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 56200099Compresora (para usos

industriales)

COMPRESORA(PARA USOS

INDUSTRIALES)1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800038Mangueras y accesorios

de plastico

MANGUERAS Y ACCESORIOS

DE PLASTICO750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24100180 Marmoles MARMOLES 24,320.00 24,320.00 24,320.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0

6 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 56600027Cargador corriente (eq.

Electrico)CARGADOR 1,098.00 1,098.00 1,098.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 Sobres de papel SOBRES 791.80 791.80 791.80 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100232Anillo de plastico para

encuadernarARILLO DE PLASTICO 174.88 174.88 174.88 16 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38100001

Gastos de ceremonial de

los titulares de las

dependencias y entidades

MONEDAS

CONMEMORATIVAS Y

ESTUCHE

5,700.00 5,700.00 5,700.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SEMINARIO INTERNACIONAL

DE MARKETING

GUBERNAMENTAL

62,848.80 62,848.80 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24300001 Cal CAL 4,320.00 4,320.00 4,320.00 24 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700092 Postes metalicos POSTES METALICOS 2,100.00 2,100.00 2,100.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800012 Lonas LONAS 8,500.00 8,500.00 8,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27400003 Manta MANTA 140.00 140.00 140.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27500015Blancos y otros productos

textiles

BLANCOS TOALLAS PARA

MANOS2,465.00 2,465.00 2,465.00 29 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400007

Conector adaptador para

fuente de poder

ininterrumpida (ups)

(suministros informaticos)

CONECTOR ADAPTADOR

PARA FUENTE DE PODER

ININTERRUMPIDA (UPS)

(SUMINISTROS

INFORMATICOS)

1,002.50 1,002.50 1,002.50 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29900033

Refacciones para la

industria electronica y de

comunicacion

REFACCIONES PARA LA

INDUSTRIA ELECTRONICA Y

DE COMUNICACION

1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31900003

Servicio de telefonia

celular y

radiocomunicacion

SERVICIO DE TELEFONIA

CELULAR Y

RADIOCOMUNICACION

20,443.65 20,443.65 20,443.65 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DRP6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32300001Arrendamiento de equipo

y bienes informaticos

RENOVACIÓN DE

SERVIDORES ORACLE

INCLUYE INSTALACIÓN

PUESTA A PUNTO Y

MIGRACIÓN

6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

7 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

DERECHO DE USO DE

LICENCIAS ORACLE PARA EL

ÁREA DE ANALISIS

ESTRATEGICO

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE USO DE

LICENCIAMIENTO PARA LA

CONULTA DE BASE DE

DATOS WORLD CHECK

795,175.36 795,175.36 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcasNUEVAS LICENCIAS WORID

CHECK500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

RENOVAION DE USO DEL

SOFTWARE SAP

INVESTIGATIVECASE

MANAGEMENT FOR PUBLIC

SECTOR

4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE USO DE

LICENCIAMIENTO PARA LA

CONSULTA DE BASE DE

DATOS QUIEN ES QUIEN

308,554.20 308,554.20 308,554.20 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE USO DE

LICENCIAMIENTO PARA LA

CONSULTA DE BASE DE

DATOS WORLD COMPLIANCE

395,000.00 395,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas

RENOVACIÓN DEL USO DEL

SOFTWARE SAP

INVESTIGATIVECASE

MANAGEMENTFOR PUBLIC

SECTOR BY PALANTIR

6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas RENTA DE NETBASE 4,041,250.00 4,041,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informatica

DATAWAREHOUSE

CREACIÓN /EXPLOTACIÓN BI

Y LEGADOS REPORES Y

DASHBOARDS PARA LA

NUEVA LEY CONSULTAS DE

SIF

6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informatica

MEJORAS A LOS PROCESOS

PALANTIR /ICM

INTEGRACIÓN DIRECTA A LA

BASE DE DATOS DE

OPERACIONES ADECUACIÓN

DE NUEVO MODELO DE

RIESGO EN PALANTIR

MEJORAS A LA

FUNCIONALIDAD DE DATOS

DE PALANTIR

6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informaticaPROYECTOS EN SEGURIDAD

DE LA INFORMACIÓN1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACION DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

PARA SOFTWARE MARCA VM

WARE

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA SOFTWARE BIRT

ANALITYCS

600,000.00 600,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

SERVICIO DE SOPORTE

TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

SW ORACLE

8,347,971.00 8,347,971.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DE POLIZAS

DE SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO PARA

SOFTWARE MARCA IBM

COGNOS

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DE POLIZAS

DE SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO PARA

SOFTWARE MARCA ADOBE

900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA SOFTWARE MARCA

RED HAT

795,000.00 795,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DE POLIZA

DE SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO PARA

SOFTWARE MARCA

MICROSOFT

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009

Mantenimiento y soporte

a sistemas y programas

ya existentes

CONTRATACIÓN DE POLIZA

DE SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO PARA

SOFTWARE DIVERSO

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

ESPECIALIZADA800,000.00 800,000.00 800,000.00 4 servicio AD N DF 0 25 50 25

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SERVICIO DE PLOTEO 900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL

CIRCUITO CERRADO DE

TELEVISIÓN Y SISTEMA DE

DETECCIÓN DE HUMO

1,242,360.00 1,242,360.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA EQUIPOS MARCA IBM

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA EQUIPOS MARCA

ORACLE

1,744,404.31 1,744,404.31 0.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA EQUIPOS MARCA

QUANTUM

200,000.00 200,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA EQUIPOS MARCA EMC

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE LA

POLIZA DE SOPORTE

TECNICO Y MANTENIMIENTO

PARA EQUIPOS MARCA

CITRIX

750,000.00 750,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

CONTRATACIÓN DE

SERVICIO DE SOPORTE

TÉCNICO Y

MANTENIMIENTO A

EQUIPOS DE LA MARCA F5

365,000.00 365,000.00 365,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO INTEGRAL

AL EQUIPO DE CENTRO DE

DATOS

4,453,096.44 4,453,096.44 0.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 22100004Aceite vegetal comestible

de algodon

ADQUISICIÓN DE VÍVERES

PERECEDEROS Y NO

PERECEDEROS. SON 4 CUCOP

22100004 21100001

22300001 Y 25900001.

2,732,194.50 2,732,194.50 2,732,194.50 1 kilogramo I3P N DF 0 24 37 39

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33100002Asesorias para la

operacion de programas

ASESORIA EN MATERIA DE

ÁNALISIS TÁCTICO9,280,000.00 9,280,000.00 9,280,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

10 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO DE REUNIONES455,000.00 455,000.00 455,000.00 1 servicio AD N DF 1 0 50 49

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA7,121.00 7,121.00 0.00 1 servicio AD N DF 35 45 20 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL 2,030.00 2,030.00 2,030.00 500 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES NACIONALES PARA

LABORES EN CAMPO Y DE

SUPERVISIÓN

850.00 850.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SERVICIO DE IMPRESIONES 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21100144 Papel para dibujo

PAPEL PARA DISEÑO

GRAFICO PAQUETE CON 100

HOJAS

4,680.13 4,680.13 0.00 37 pieza AD N DF 4 0 40 56

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21100140

Papel etiquetas

engomado

ETIQUETAS PARA DISCO

COMPACTO PAQUETE DE 100

HOJAS

1,000.00 1,000.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21100194 Sello de goma

SELLO DE GOMA EN BASE DE

MADERA1,000.00 1,000.00 1,000.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21100153 Pegamento en tubo

PEGAMENTO EN TUBO DE 40

GRAMOS1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

ESTUCHES DE DISCOS

COMPACTOS PAQUETE CON

40 PIEZAS

4,999.50 4,999.50 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21400028

Materiales para limpieza

de equipos (solventes)

BOTE DE TOALLAS

LIMPIADORAS PARA

COMPUTADORAS

2,000.00 2,000.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21400018

Tarjetas para

procesamiento de datos

(suministros informaticos)

TARJETAS DE MEMORIA

EXTERNA TIPO SD DE 8 GB2,000.00 2,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21500014 Papel periodico PERIODICOS Y REVISTAS 297,308.75 297,308.75 297,308.75 13991 pieza I3P N DF 11 22 46 22

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21600014 Desinfectante

TOALLAS LIMPIADORAS Y

DESINFECTANTES DE

SUPERFICIES BOTE CON 30

TOALLAS

1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS

PARA SERVIDORES PUBLICOS

DENTRO DE LAS

INSTALACIONES

8,199.95 8,199.95 0.00 55 servicio AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24600103

Lampara de emergencia

recargableLAMPARA DE EMERGENCIA 3,000.00 3,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24900048

Pelicula o lamina de

control solar (filtro solar)

ROLLO DE MICA

AUTOADHERIBLE PARA

CRISTALES ESMERILADA

ROLLO DE 50 METROS

3,000.00 3,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 40 60

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29300003 Armella CANDADO DIGITAL 2,000.00 2,000.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29300003 Armella

CANDADO DE

COMBINACION3,000.00 3,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400002

Bocinas para multimedia

(suministros informaticos)

JUEGO DE BOCINAS PARA

COMPUTADORA1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400019

Lector magnetico para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

LECTOR DE TARJETAS

DIGITALES CON ENTRADAS

PARA LEER TARJETAS DE

DIVERSOS TIPOS

2,000.00 2,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400045

Tarjetas electronicas para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

TARJETAS ELECTRONICAS

PARA COMPUTADORAS3,000.00 3,000.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400002

Bocinas para multimedia

(suministros informaticos)

JUEGO DE BOCINAS PARA

LAPTOP1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400049

Unidad externa

(suministros informaticos)

DISCO DURO PORTATIL DE 1

TB2,299.00 2,299.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400051 Conector (informatico)

CABLE CONECTOR TIPO

FIREWIRE1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29900032

Refacciones para la

industria electrica

BATERIAS ELECTROLITICAS

PARA LAMPARA DE

EMERGENCIA

4,999.50 4,999.50 0.00 18 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24600065 Pilas secas (baterias)

PILAS PAQUETE CON 4

PIEZAS6,579.95 6,579.95 0.00 65 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29400053

Dispositivo de

almacenamiento externo

(USB)

MEMORIAS USB DE 4 GB 3,000.00 3,000.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO31800001 Servicio postal

COMPRA DE ESTAMPILLAS

POSTALES PARA CORREOS

CERTIFICADOS

1,000.00 1,000.00 0.00 200 servicio AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO31800001 Servicio postal

SERVICIO DE MENSAJERIA Y

PAQUETERIA5,324.75 5,324.75 5,324.75 25 servicio AD N DF 0 6 14 80

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO32700005

Regalias por derechos de

autor y membreciasREGISTRO DE ISBN 4,576.31 4,576.31 0.00 23 servicio AD N DF 12 0 40 48

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE CAPACITACION

A SERVIDORES PUBLICOS25,100.00 25,100.00 25,100.00 4 servicio AD N DF 50 0 0 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33601001

Servicios relacionados con

traducciones

SERVICIOS RELACIONADOS

CON TRADUCCIONES25,968.00 25,968.00 25,968.00 3 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33602008

Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE ENMICADO DE

DOCUMENTOS2,000.00 2,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS DE PRESENTACION 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

ELABORACION DE SELLOS

OFICIALES1,360.00 1,360.00 1,360.00 8 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36400003

Servicios de revelado e

impresion de fotografias

SERVICIO DE REVELADO DE

FOTOGRAFIAS286.00 286.00 286.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION DE DIPTICOS

TRIPTICOS CARTELES Y

MATERIAL INFORMATIVO

60,000.00 60,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 18 0 82

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33600003

Informacion en medios

masivos derivada de la

operacion y

administracion de las

dependencias y entidades

INSERCIONES EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACION750,000.00 750,000.00 0.00 300 servicio AD N DF 36 5 43 16

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33600003

Informacion en medios

masivos derivada de la

operacion y

administracion de las

dependencias y entidades

INSERCIONES EN MEDIOS

IMPRESOS350,000.00 350,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 21 32 47

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

EXHIBICION Y TRANSMISION

DE MENSAJES

INSTITUCIONALES EN

MEDIOS IMPRESOS

ELECTRONICOS Y

COMPLEMENTARIOS DE

COMUNICACION PARA

DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS

DE LA SHCP

294,558,412.00 294,558,412.00 294,558,412.00 1 servicio AD N DF 0 41 38 21

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA

SEGUIMIENTO DE

PARTICIPACION DE LA SHCP

554,313.50 554,313.50 554,313.50 50 servicio AD N DF 42 28 30 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE CAMARAS

FOTOGRAFICAS Y

VIDEOCAMARAS

12,172.00 12,172.00 12,172.00 5 servicio AD N DF 0 0 49 51

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36900001

Servicios de monitoreo de

informacion

MONITOREO DE

INFORMACION EN MEDIOS

IMPRESOS Y ELECTRONICOS

DE COMUNICACION

269,700.00 269,700.00 269,700.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES URBANOS 79,997.05 79,997.05 0.00 365 servicio AD N DF 25 26 26 24

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE TRASLADO DE

SERVIDORES PUBLICOS EN

COMISIONES OFICIALES

10,000.00 10,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 12 0 0 88

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

EXHIBICION Y TRANSMISION

DE MENSAJES

INSTITUCIONALES EN

MEDIOS IMPRESOS

ELECTRONICOS Y

COMPLEMENTARIOS DE

COMUNICACION PARA

DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS

DE LA SHCP

33,700,000.00 33,700,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 27 73

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

ESTUDIO CUANTITATIVO

POST-TEST QUE PERMITA

EVALUAR LA PERTINENCIA Y

EFECTIVIDAD DE LA

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

CREZCAMOS JUNTOS (RIF) DE

LA SHCP

242,440.00 242,440.00 242,440.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

MONITOREO QUE PERMITA

SUPERVISAR DE MANERA

PRECISA CONFIABLE Y

EFICIENTE LA TRANSMISION

DE MENSAJES EN TELEVISION

Y RADIO EN SUS DIFERENTES

FORMATOS

400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 0 75 25 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO21100169 Porta cartulinas

CABALLETE PERSONIFICADOR

EN ACRILICO

ANTIREFLEJANTE DE DOBLE

VISTA 28 X 8 CMS.

8,120.00 8,120.00 8,120.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36900001

Servicios de monitoreo de

informacion

MONITOREO SINTESIS Y

ANALISIS TEMATICO DE

MEDIOS IMPRESOS

ELECTRONICOS DIGITALES Y

DE REDES SOCIALES

1,330,300.00 1,330,300.00 1,330,300.00 1 servicio LP N DF 0 3 20 77

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

PARTICIPACION DE LA

COMITIVA QUE

REPRESENTARA A LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO EN LA 78

CONVENCION BANCARIA

2015

112,000.00 112,000.00 112,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO31700003

Servicios de acceso de

Internet, redes y

procesamiento de

informacion

SERVICIO DE UNA

PLATAFORMA PARA LA

SEGMENTACION Y MEDICION

DE MENCIONES EN REDES

SOCIALES

325,000.00 325,000.00 325,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

ESTUDIO CUANTITATIVO

POST TEST QUE PERMITA

EVALUAR LA PERTINENCIA Y

EFECTIVIDAD DE LA

CAMPAÑA DECLARACION

ANUAL E INFORMATIVA 2014

134,560.00 134,560.00 134,560.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24900034 Pinturas de aceite

BOTE DE PINTURA EN

AEROSOL COLOR NEGRO

ACABADO MATE

150.00 150.00 150.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33900001 Estudios e investigaciones

SERVICIO DE

TRANSCRIPCIONES

ESTENOGRAFICAS

11,484.00 11,484.00 11,484.00 1 servicio AD N DF 73 27 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24600027 Cinta de aislar CINTA PARA DUCTOS 839.90 839.90 839.90 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24600031 Conectores

CONECTOR PARA CABLE

REDONDO159.96 159.96 159.96 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO29900033

Refacciones para la

industria electronica y de

comunicacion

CARGADOR PARA AUTO Y

USB1,496.00 1,496.00 1,496.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION VIA

SATELITE58,692.56 58,692.56 0.00 8 servicio AD N DF 18 27 27 28

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33602008

Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO3,000.00 3,000.00 3,000.00 20 servicio AD N DF 22 45 33 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

TALLER DE MANEJO DE

CRISIS TU EL VOCERO 18,444.00 18,444.00 18,444.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33602011 Servicio de impresión SERVICIO DE IMPRESION 7,714.00 7,714.00 7,714.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33602008

Otros servicios

comerciales

ENCUADERNACION

CARTONES Y GRABADOS4,640.00 4,640.00 4,640.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

TRANSMISION DE MENSAJES

INSTITUCIONALES EN

MEDIOS ELECTRONICOS

INTERNACIONALES

(CAMPAÑA PAISANO 2015)

9,035,870.00 9,035,870.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

COPIADO DE MATERIALES

PARA TELEVISION

CORRESPONDIENTE A LA

CAMPAÑA DECLARACION

ANUAL E INFORMATIVA

24,312.44 24,312.44 24,312.44 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

SERVICIO DE ASESORIA EN

COMUNICACION

ESTRATEGICA 2015

3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 40 60

15 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

VOCERO24800031 Telas de plastico PLASTICO JAZZ VINIL 419.94 419.94 0.00 6 metro AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100113 Juego escritorioJUEGO DE SET DE

ESCRITORIO (2)1,000.00 1,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100067 Cinta rotuladorCINTA PARA ROTULADOR

VARIOS COLORES800.00 800.00 800.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100228 Vasos de papel

VASO TIPO CRISTAL

DESECHABLE EN CAJA DE

1000

500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600015 Desodorante DESODORANTE EN AEROSOL 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA

MANOS1,000.20 1,000.20 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles INSUMOS Y PERECEDEROS 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 20 80

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22300080 Vajilla VAJILLA DE PORCELANA 5,000.00 5,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24400004Cortos de madera

(productos de madera)

FORMAICA MADERA

CORRUGADA PARA

PIZARRONES

3,000.00 3,000.00 3,000.00 6 pieza AD N DF 0 0 30 70

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600047 Fusibles COMPRA DE FUSIBLES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600084 Tubo fluorescenteCOMPRA DE TUBO

FLUORESCENTE EN CAJAS3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700081Perfiles de acero

inoxidable

COMPRA DE PERFILES DE

ALUMINIO500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700117 Tornillo

COMPRA DE TORNILLOS

DIFERENTES MEDIIDAS EN

BOLSA DE 100 PIEZAS

500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900045 Solventes adelgazadoresSOLVENTE PARA PINTURA DE

ACEITE EN GALON1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900026 Pegamentos PEGAMENTO 5000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25300199

Analgesicos para el dolor

visceral (substancias y

productos farmaceuticos)

RPOGRAMA DE ANUAL DE

PROTECCION CIVIL PARA EL

SURTIMIENTO DE

BOTIQUINES (ACCESORIOS

MEDICOS Y DE CURACION)

3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25400242 Guante para cirujano

RPOGRAMA DE ANUAL DE

PROTECCION CIVIL PARA EL

SURTIMIENTO DE

BOTIQUINES

(MEDICAMENTOS)

5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 27500009 Juegos para baño

JUEGOS DE BAÑOS PARA LOS

BAÑOS DE LOS TITULARES DE

AREA Y OFICINA DEL TITULAR

DEL OIC

3,000.00 3,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

16 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACION 602,000.00 602,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

TARJETAS DE PRESENTACION

DE SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 60 40 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles COMPRA DE UN PASTEL 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100195 Sello mecanico SELLO FECHADOR DE GOLPE 19.90 19.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY) DE ENERO218.00 218.00 218.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY) DE ENERO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24500002 Cristal flotadoCOMPRA DE 7 CRISTALES

FLOTADOS1,864.94 1,864.94 1,864.94 7 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES LOCALES DEL MES

DE ENERO915.00 915.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100195 Sello mecanico 2 SELLOS AUTOENTINTABLES 1,960.22 1,960.22 1,960.22 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21200024 Removedor REMOVEDOR DE AIRE 99.00 99.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600003 AdaptadoresCABLE DE AUDIO Y

ADAPTADORES165.00 165.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY) DE FEBRERO150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY) DE FEBRERO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES LOCALES DE

FEBRERO965.00 965.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600064 PilasCOMPRA DE 26 PILAS

ALCALINAS988.00 988.00 0.00 26 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600064 PilasCOMPRA DE 6 PILAS

ALCALINAS99.00 99.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100065Cinta adhesiva masking

tapeCINTA MASKING TAPE 71.90 71.90 71.90 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas)UN BOTE DE 1 KG DE NUEZ

DE LA INDIA299.01 299.01 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100220 Tintas para papelTINTA PARA SELLO

AUTOENTINTABLE77.52 77.52 77.52 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200024 Pasadores (cerradura) PASADORES 32.80 32.80 32.80 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600019 Cables30 METROS DE CABLE DE

RED1,130.10 1,130.10 1,130.10 30 metro AD N DF 100 0 0 0

17 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600084 Tubo fluorescente TUBO FLOURECENTE 209.00 209.00 209.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY FUN)279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (RENTA EQUIPO)150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 145.97 145.97 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES LOCALES DEL MES

DE MARZO955.00 955.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100197 Mango (frutas) MANGO 5 KILOS 140.20 140.20 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY MES DE ABRIL)279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (SKY DEL MES DE

ABRIL)

150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100220 Tintas para papelTINTAS PARA SELLO

AUTOENTINTABLE133.98 133.98 133.98 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21400009Ensambladores

(suministros informaticos)ORGANIZADOR DE CABLES 159.00 159.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES LOCALES DEL MES

ABRIL1,000.00 1,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles 9 PASTELES 1,094.94 1,094.94 1,094.94 9 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE DE MAYO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIO DE TELEVISION POR

CABLE (RENTA DE EQUIPO)

DE MAYO

150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUEZ MIXTA 299.01 299.01 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100216 Pan (blanco y de dulce)PASTGELITOS DE

CHOCOLATE178.89 178.89 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100071Carne de porcino

preparada y/o enlatadaJAMON QUESO MANCHEGO 777.83 777.83 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES URBANOS DEL MES

DE MAYO955.00 955.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600017 Detergentes JABON LIQUIDO PARA ROPA 329.04 329.04 0.00 9 litro AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUJEZ MIXTA 355.04 355.04 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200005 Cerraduras CERRADURA 249.01 249.01 249.01 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100056 Cesto basuraCOMPRA DE CESTOS PARA

BASURA4,112.80 4,112.80 4,112.80 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

TELEVISION POR CABLE DE

JUNIO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

TELEVISION POR CABLE

(RENTA DE EQUIPO) DE

JUNIO

150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) TABLA ROCA 344.61 344.61 344.61 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600093 ClavijasCOMPRA DE CLAVIJAS Y

CONECTORES272.20 272.20 272.20 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles COMPRA DE PASTEL GRANDE 2,315.00 2,315.00 2,315.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200015 Forjas cerrajeriaCAJAS DE FORJAS VARIAS

MEDIDAS237.00 237.00 237.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25100046 Pulimentos y lustradores

LIMPIADOR Y

ABRILLANTADOR DE

ALUMINIO

123.02 123.02 123.02 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600031 Conectores

CLAVIJAS CONECTORTORES

RECEPTACULOS PLACAS DE

ALUMINIO Y CANALETA

1,443.97 1,443.97 1,443.97 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE EMBOBINADO 232.00 232.00 232.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES URBANOS DE JUNIO 995.00 995.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE EMBONINADO 324.80 324.80 324.80 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600051 InterruptoresINTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO289.03 289.03 289.03 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 6,400.00 6,400.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 5,068.00 5,068.00 0.00 181 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,800.00 1,800.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 864.00 864.00 0.00 48 pieza AD N DF 0 25 50 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100129 Mica autoadherible POLIZA DE CHEQUE 720.00 720.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100079 Cuadernos SACAPUNTAS ELECTRICO 2,750.00 2,750.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100069 Clips CLIPS SUJETA DOCUMENTOS 1,702.00 1,702.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100085

Despachador integrador

cinta adhesivaTARJETAS 3,376.00 3,376.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 25 50 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21200001

Acetato para

fotocopiadoraACETATOS 5,395.00 5,395.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 7,225.00 7,225.00 0.00 425 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 4 GB 2,079.00 2,079.00 0.00 21 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 2,220.00 2,220.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600015 Desodorante ARMORALL 4,428.00 4,428.00 0.00 36 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,650.00 1,650.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 475.00 475.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600029 Franela FRANELA 312.00 312.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 825.00 825.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 440.00 440.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 17,255.00 17,255.00 0.00 145 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100011 Agua purificada AGUA 2,814.00 2,814.00 0.00 402 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100029 Azucar AZUCAR 3,450.00 3,450.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100039 Cafe molido CAFE 8,820.00 8,820.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 50 0

20 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100259 Sustituto de crema COFEE MATE 2,970.00 2,970.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100259 Sustituto de crema GALLETAS 9,600.00 9,600.00 0.00 80 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100245 Refresco REFRESCO 19,890.00 19,890.00 0.00 390 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 840.00 840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE CRISTAL 860.00 860.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 1,326.00 1,326.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 1,100.00 1,100.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300025 Cuchara mesa CUCHARA 340.00 340.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 930.00 930.00 0.00 6 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 606.00 606.00 0.00 6 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600046 Focos

FOCOS AHORRADORES DE

LUZ630.00 630.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600020 Cables conductores ROLLO POT 14 700.00 700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600054 Lamparas electricas

TUBOS T-8 DE 17 WTS DE

LUZ DE DIA312.00 312.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES PARA CABALLERO 6,750.00 6,750.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 800.00 800.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200014 Impermeable IMPERMEABLE 3,332.00 3,332.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200002 Botas de seguridad

BOTAS PARA

MOTOCICICLETA 1,526.00 1,526.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200013 Guantes de seguridad

GUANTES PARA

MOTOCICICLETA1,164.00 1,164.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

21 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

TRAJE PARA MOTOCICLETA 6,738.00 6,738.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200030 Seguro CANDADOS 1,260.00 1,260.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 5,050.00 5,050.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 874.00 874.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200027 Picaporte MANIJAS 902.00 902.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 1,359.00 1,359.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 30,988.00 30,988.00 0.00 61 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31800001 Servicio postal

MENSAJERIA

INTERNACIONAL24,000.00 24,000.00 0.00 24 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE CAPACITACION 31,500.00 31,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 104,310.00 104,310.00 0.00 183 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO11,880.00 11,880.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO15,660.00 15,660.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico

SUMINISTRO DE PERIODICOS

Y REVISTAS23,140.00 23,140.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

22 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON 388.00 388.00 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100026 Boligrafos SERVICIO PLUMAS 152.00 152.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29600245 Piston PISTON NEUMATICO 425.00 425.00 425.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600070 Resistencia electrica TERMICOS PARA CAFETERA 1,160.00 1,160.00 1,160.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SELLO 812.00 812.00 812.00 2 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100300 Espuma expandible ESPUMA DE POLIURETANO 995.00 995.00 995.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO23200020 Lana (natural) LANA MINERAL 1,290.00 1,290.00 1,290.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 348.00 348.00 348.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300093 Contenedores CESTO CON RUEDAS 5,270.00 5,270.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE FEBRERO18,216.50 18,216.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33900012 Servicios integrales

SER INT.P/LA PARTICIP.DE LA

COMITIVA QUE REPRESENT A

LA S.H.C.P. EN LA

78°CONVEN.BANCARIA 2015

120,000.00 120,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24800043 Plafon PLAFON 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24800014 Persianas PERSIANA 2,200.00 2,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24900052 Silicon SILICON 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 1,168.00 1,168.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24900016 Esmaltes industriales ESMALTE 422.00 422.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24900004 Barnices para pisos BARNIZ 109.00 109.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24900046 Solventes para pintura THINER 41.00 41.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25400539 Venda VENDITAS 300.00 300.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25300069 Acido retinoico VOLTAREN 1,060.00 1,060.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25300033

Acetilcolina cloruro de

solucion oftalmica 20 mg/

ml frasco ampula y

diluyente con 2 ml,

Oftalmologia, niv. 2

MERTHIOLATE 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25400119 Cinta microporosa MICROPORO 460.00 460.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

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Page 25: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 440.00 440.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO25400230 Gasa esterilizada GASAS 440.00 440.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33900012 Servicios integrales

SERV INTEGRAL PARA

PARTICIPACIÓN DE LA S.H.C.P

EN REUN DE TRAB EN

TERRITORIO NAL E INTER.

3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 45 21 34

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29300005 Broche riel CORREDERA DE RIEL 4,320.00 4,320.00 0.00 48 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29300005 Broche riel CORREDERAS 5,070.00 5,070.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29400032

Pantalla antireflejante

(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 4,440.00 4,440.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 8,200.00 8,200.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 7,100.00 7,100.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37500007

Viaticos nacionales para

labores en campo y de

supervision

VIATICOS NACIONALES PARA

LABORES EN CAMPO Y

SUPERSICION

10,800.00 10,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES 71,100.00 71,100.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA

ALIMENTACION PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

ALTO MANDO

32,850.00 32,850.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico

RENOVACION THE

ECONOMIST3,860.00 3,860.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 72,000.00 72,000.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100056 Cesto basura BOTE 10,325.00 10,325.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22300093 Contenedores CESTOS 519.20 519.20 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24700107 Tela (rejilla) alambre TELA GALLINERA 534.00 534.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100073 Escalera ESCALERA 405.00 405.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

25 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 1,725.00 1,725.00 1,725.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200037 Canaleta CANALETA 520.00 520.00 520.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFE 348.90 348.90 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 337.89 337.89 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 575.00 575.00 575.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJE 8,436.00 8,436.00 8,436.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico

RENOVACION DEL

PERIODICO REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico

RENOVACION ANUAL AL

FINANCIERO1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100140

Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS ADHERIBLES 192.00 192.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100073 Escalera ESCALERAS 489.00 489.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600004 Aisladores electricos CLAVIJAS 349.90 349.90 349.90 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600004 Aisladores electricos POLIDUCTO 412.00 412.00 412.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200005 Cerraduras CERRADURAS 291.00 291.00 291.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO10,295.00 10,295.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100261

Protector de plastico para

hojasPLASTICO PROTECTOR 185.00 185.00 185.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADOR 157.25 157.25 157.25 25 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29600245 Piston PISTON 690.95 690.95 690.95 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAULICA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADOR 110.60 110.60 110.60 35 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAULICA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTOS. 131.50 131.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 246.00 246.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 575.00 575.00 575.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo BASES PARA SILLAS 690.95 690.95 690.95 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACIÓN DE

ENGARGOLADORAS1,334.00 1,334.00 1,334.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

ABRIL10,675.00 10,675.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21400028

Materiales para limpieza

de equipos (solventes)AIRE COMPRIMIDO 845.00 845.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33602008

Otros servicios

comercialesSELLOS 1,206.40 1,206.40 1,206.40 2 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100033 Carretilla broca CARRETILLAS 144.00 144.00 144.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO21,250.00 21,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO56700160 Trituradora papel TRUTURADORA DE PAPEL 65,280.96 65,280.96 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900093

Enfriador y calentador

aguaDESPACHADOR DE AGUA. 39,900.00 39,900.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900095 Engargoladora

ENGARGOLADORA PARA

ANILLOS METALICOS82,388.04 82,388.04 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900229 Refrigerador (cocina) FRIGOBAR 45,658.20 45,658.20 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900068

Cizalla o guillotina

manual (para oficina)GUILLOTINA DE 15 16,697.50 16,697.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900134 Horno de microondas HORNO DE MICRONDAS 27,144.10 27,144.10 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO52100014

Pantalla proyector (eq. De

com., cinemat. O

fotograf.)

PANTALLA ELECTRICA DE

PROYECCIÓN DE PARED10,819.20 10,819.20 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51900272 Ventilador VENTILADOR DE TORRE 48,378.75 48,378.75 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO56500005

Amplificador (dispositivo

que incrementa el nivel

de señal) (eq. De

reproduccion)

BAFLE AMPLIFICADOR

PROFECIONAL DE DOS VIAS.13,137.22 13,137.22 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO52100008

Microfono (eq. De com.,

cinemat. O fotograf.)

MICRÓFONO DE BASE

PROFECIONAL INALAMBRICO15,234.36 15,234.36 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO52100008

Microfono (eq. De com.,

cinemat. O fotograf.)

MICROFONO INALAMBRICO

DE SOLAPA Y DIADEMA8,749.40 8,749.40 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO56500154

Radio localizador via

satelite (eq. De com.,

cinemat. O fotograf.)

RADIO DE

INTERCOMUNICACIÓN CON

ALACENCE DE 51 KM

23,173.70 23,173.70 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51200028 Pizarron electronico

PIZARRON ITERACTIVO

(MULTI-TOUCH SCREEN)19,082.00 19,082.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51100084 Perchero de metal PERCHERO DE METAL 23,918.40 23,918.40 0.00 16 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51100062 Mesa de trabajo

MESA DE TRABAJO PARA

SALAS DE JUNTAS9,199.96 9,199.96 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51100101 Sillon

SILLON PARA SALA DE

JUNTAS TIPO EJECUTIVO.24,024.60 24,024.60 0.00 18 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO56700031 Copiadora llaves DUPLICADORA DE LLAVES 19,921.31 19,921.31 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51200029 Pizarrones de madera

PIZARRON BLANCO ATRIL

.90 X 1.502,878.69 2,878.69 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO51200029 Pizarrones de madera

PIZARRON BLANCO ATRIL

1.20 X 1.803,716.00 3,716.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO56600109

Planta para soldar (eq.

Electrico)

PLANTA PARA SOLDAR DE

220 V CA 180 AMPERES6,410.61 6,410.61 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

29 de 285

Page 30: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24800043 Plafon PLAFON 500.00 500.00 500.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600089 Sensor Electrico SENSOR ELECTRICO 104.40 104.40 104.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico LA JORNADA 1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO33602008

Otros servicios

comercialesGOMAS PARA SELLO 69.60 69.60 69.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADORES 71.06 71.06 71.06 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JUNIO10,575.00 10,575.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

30 de 285

Page 31: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100202 Sobres de papel SOBRES DE OPALINA 711.95 711.95 711.95 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21100133 Papel bond PAPEL AZUL 75.00 75.00 75.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFÉ LUNGO 684.00 684.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES JULIO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO4,850.00 4,850.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADORES 47.37 47.37 47.37 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 449.40 449.40 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO24600084 Tubo fluorescente LAMPARAS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVIO DE SKY DEL MES DE

AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO10,675.00 10,675.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CRPETAS 3,136.00 3,136.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 25 25

31 de 285

Page 32: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,350.00 1,350.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,470.00 1,470.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100149 Papel semikraft PAPEL SEGURIDAD 1,241.00 1,241.00 0.00 17 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 680.00 680.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 559.00 559.00 0.00 1 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100213 Tarjetas TARJETAS 5,064.00 5,064.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21200001Acetato para

fotocopiadoraACETATOS 2,700.00 2,700.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400006Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 2,873.00 2,873.00 0.00 169 pieza AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,184.00 1,184.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 990.00 990.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600029 Franela FRANELA 180.00 180.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 342.00 342.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100011 Agua purificada AGUA 1,212.00 1,212.00 0.00 202 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100029 Azucar AZUCAR 3,432.00 3,432.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100039 Cafe molido CAFE 9,646.00 9,646.00 0.00 53 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 990.00 990.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100245 Refresco REFRESCO 14,420.00 14,420.00 0.00 140 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 840.00 840.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE CRISTAL 496.00 496.00 0.00 31 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 988.00 988.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 882.00 882.00 0.00 49 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 1,288.00 1,288.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 2,700.00 2,700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 354.00 354.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200009 Cinturon de seguridad IMPERMEABLE 1,000.00 1,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200002 Botas de seguridad BOTAS DE MOTOCICLETA 760.00 760.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200013 Guantes de seguridadGUANTES PARA

MOTOCICLETA386.00 386.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

TRAJE PARA MOTOCICLETA 3,500.00 3,500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200030 Seguro CANDADOS 868.00 868.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 502.00 502.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 880.00 880.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300002 Arandelas, laina, rondana RODAJAS 687.00 687.00 0.00 3 pieza AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300014 Pijas TORNILLOS 572.00 572.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300004 Brocha BROCHA 990.00 990.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 7,268.00 7,268.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA

INTERNACIONAL7,268.00 7,268.00 0.00 1 pieza AD N DF 24 24 24 28

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Page 33: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSO DE CAPACITACION 13,500.00 13,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios

comercialesENCUADERNACION 13,000.00 13,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios

comercialesSELLOS 500.00 500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 44,730.00 44,730.00 0.00 100 pieza AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO (SE MAS)

PARA LAS LICENCIAS

MATLAB 2015

42,882.30 42,882.30 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 619.20 619.20 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 777.48 777.48 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,136.75 1,136.75 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 893.18 893.18 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,204.11 1,204.11 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOI SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOI SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERTVICIO DE MENSAJERIA 1,254.63 1,254.63 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 964.94 964.94 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE MES

DE FEBRERO6,387.00 6,387.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIAS USB 4 GB 2,376.00 2,376.00 0.00 24 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIAS USB 8 GB 2,850.00 2,850.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 49,500.00 49,500.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400161 Curitas VENDITAS 30.00 30.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

33 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25300690

Diclofenaco solucion

inyectable 75 mg/ 3 ml 2

ampolletas con 3 ml,

Reumat. Traumat., niv. 2

VOLTAREN 159.00 159.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25300033

Acetilcolina cloruro de

solucion oftalmica 20 mg/

ml frasco ampula y

diluyente con 2 ml,

Oftalmologia, niv. 2

MERTHIOLATE 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400119 Cinta microporosa MICROPORO 46.00 46.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400230 Gasa esterilizada GASAS 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORTES PUBLICOS DE

MANDO EN DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES

10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES 24,000.00 24,000.00 0.00 24 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA ALIMENTOS

PARA SERVIDORES PUBLICOS

DE MANDO

18,000.00 18,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSUMINISTRO DE PERIODICOS

Y REVISTAS5,044.00 5,044.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSERVICIO DIARIO OFICIAL VIA

INTERNET4,348.00 4,348.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico FINANCIAL TIMES 9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico THE WALL STREET JOURNAL 12,500.00 12,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico SUSCRIPCION AL REFORMA 2,860.00 2,860.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoRENOVACION ANUAL AL

FINANCIERO2,126.00 2,126.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoRENOVACION THE

ECONOMIST3,738.00 3,738.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSUSCRIPCION FINANCIAL

TIMES ON LINE PREMIUM5,384.00 5,384.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 144.40 144.40 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 312.64 312.64 0.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200017 Jaladeras JALADERAS 74.97 74.97 74.97 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,116.91 1,116.91 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 78.20 78.20 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21700004 Apuntador laser APUNTADOR LASER 429.00 429.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 225.00 225.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

34 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO3,085.00 3,085.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600015 Desodorante AROMATIZANTES 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

ABRIL3,400.00 3,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31900002Servicios integrales de

telecomunicacion

SERVICIO DE AUDIO

CONFERENCIAS

TELEFÓNICAS

55,000.00 55,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA 759.99 759.99 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA DEL MES DE

MAYO564.85 564.85 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA DEL MES DE

MAYO564.85 564.85 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO6,900.00 6,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JUNIIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 926.00 926.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100232Anillo de plastico para

encuadernarARILLOS 1,128.00 1,128.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100232Anillo de plastico para

encuadernarARILLOS 74.90 74.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA 1,186.26 1,186.26 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

35 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

SERVICO SKY DEL MES DE

JUNIO3,247.00 3,247.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICO DE MENSAJERIA 591.45 591.45 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios

comercialesSELLOS FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO3,055.00 3,055.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalSERVICIO POSTAL DEL MES

DE AGOSTO618.52 618.52 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100133 Papel bond PAPEL SEGURIDAD 149.00 149.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO2,779.50 2,779.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 4,400.00 4,400.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 2,800.00 2,800.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 2,100.00 2,100.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 720.00 720.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,106.00 1,106.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100149 Papel semikraft PAPEL SEGURIDAD 1,332.00 1,332.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100085

Despachador integrador

cinta adhesivaDESPACHADOR DE DIUREX 4,642.00 4,642.00 0.00 11 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21200001

Acetato para

fotocopiadora

ACETATOS PARA

FOTOCOPIADORA2,700.00 2,700.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 11,880.00 11,880.00 0.00 660 pieza AD N DF 25 25 25 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB 4 GB 1,890.00 1,890.00 0.00 18 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 8 GB 2,880.00 2,880.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,500.00 1,500.00 0.00 20 millar AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600029 Franela FRANELA 168.00 168.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 580.00 580.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 476.00 476.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 322.00 322.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100011 Agua purificada AGUA 1,274.00 1,274.00 0.00 182 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100029 Azucar AZUCAR 2,300.00 2,300.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100039 Cafe molido CAFE 2,730.00 2,730.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100128 Galletas GALLETAS 4,840.00 4,840.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100245 Refresco REFRESCO 10,450.00 10,450.00 0.00 95 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 492.00 492.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE CRISTAL 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 624.00 624.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300070 Taza TAZAS 276.00 276.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 342.00 342.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 805.00 805.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 2,448.00 2,448.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA24600046 Focos

FOCOS AHORRADORES DE

LUZ2,560.00 2,560.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA24600020 Cables conductores ROLLO POT 14 2,440.00 2,440.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA24600054 Lamparas electricas

TUBOS T-8 DE 17 WTS LUZ

DE DIA1,550.00 1,550.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 140.00 140.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25300688 Diclofenaco DICLOFENACO 275.00 275.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25301547 Naproxeno NAPROXENO 344.00 344.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25301753

Potasio sales de tableta

soluble bicarbonato de

k+766 mg bitartrato de

k+ 460 mg 50 tabletas

solubles, Cardiologia, niv.

1

ALKA-SELTZER 132.00 132.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25301832 Ranitidina AZANTAC 806.00 806.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 4,680.00 4,680.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200014 Impermeable IMPERMEABLE 900.00 900.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200002 Botas de seguridad BOTAS PARA MOTOCICLETA 500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200013 Guantes de seguridad

GUANTES PARA

MOTOCICLISTA400.00 400.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

TRAJE PARA MOTOCICLISTA 4,000.00 4,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29200030 Seguro CANDADOS 134.00 134.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

38 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 1,500.00 1,500.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29200007 Cespol MANIJAS 166.00 166.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 9,000.00 9,000.00 0.00 15 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31800001 Servicio postal

MENSAJERIA

INTERNACIONAL5,000.00 5,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

MATERIAL INFORMATIVO 315,000.00 315,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 58,500.00 58,500.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA33602008

Otros servicios

comercialesSELLO RELOJ FECHADOR 2,041.60 2,041.60 2,041.60 4 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140

Papel etiquetas

engomadoCOUCH ADH 233.40 233.40 0.00 30 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 148.90 148.90 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,398.60 1,398.60 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)CD SONY 1,014.00 1,014.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE FEBRERO 8,350.00 8,350.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21500014 Papel periodico

SUMINISTRO DE PERIODICOS

Y REVISTAS23,140.00 23,140.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28

39 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 38,700.00 38,700.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25400161 Curitas VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25300690

Diclofenaco solucion

inyectable 75 mg/ 3 ml 2

ampolletas con 3 ml,

Reumat. Traumat., niv. 2

VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25300033

Acetilcolina cloruro de

solucion oftalmica 20 mg/

ml frasco ampula y

diluyente con 2 ml,

Oftalmologia, niv. 2

MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25400119 Cinta microporosa MICROPORO 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA25400230 Gasa esterilizada GASAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 13,500.00 13,500.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29400032

Pantalla antireflejante

(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 896.00 896.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERV. PÚBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES

27,000.00 27,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA ALIMENTOS

DE SERVIDORES PÚBLICOS DE

MANDO.

13,950.00 13,950.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MARZO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

40 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21600067 Limpiador CERA 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29600245 Piston PISTONES Y MECANISMOS 1,030.81 1,030.81 0.00 11 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21500014 Papel periodico PERIODICO EL FINANCIERO 1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 153.80 153.80 0.00 2 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

ABRIL4,500.00 4,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31900002

Servicios integrales de

telecomunicacion

SERVICIO DE

AUDIOCONFERENCIAS

TELEFONICAS

60,000.00 60,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MAYO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.70 119.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRITT 87.50 87.50 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,260.00 1,260.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140

Papel etiquetas

engomadoPAPEL COUCHE 124.05 124.05 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 1,645.00 1,645.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO9,200.00 9,200.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.70 119.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

41 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRITT 87.50 87.50 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,260.00 1,260.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140

Papel etiquetas

engomadoPAPEL COUCHE 124.05 124.05 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 1,645.00 1,645.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 130.50 130.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JUNIO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA27200014 Impermeable IMPERMEABLE 1,102.00 1,102.00 1,102.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29200017 Jaladeras JALADERAS 202.10 202.10 202.10 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA29100024 Base tornillo BASES DE RODAJAS 750.05 750.05 750.05 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA24600064 Pilas PILAS TRIPLE A 218.25 218.25 218.25 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140

Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS AVERY 902.32 902.32 902.32 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 87.00 87.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SRVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

42 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.20 119.20 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRIT 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,464.00 1,464.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible PAPEL COUCHE 249.00 249.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCO COMPACTOS 3,553.20 3,553.20 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible MICA 306.00 306.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 3,250.00 3,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 702.00 702.00 0.00 39 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100025 Blocks POLIZA DE CHEQUE 720.00 720.00 0.00 24 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,094.00 1,094.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100133 Papel bond PAPEL SEGURIDAD 1,110.00 1,110.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,400.00 1,400.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 552.00 552.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100085Despachador integrador

cinta adhesivaDESPACHADOR DE DIUREX 1,072.00 1,072.00 0.00 16 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400006Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 3,960.00 3,960.00 0.00 220 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB 4 GB 1,300.00 1,300.00 0.00 13 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600015 Desodorante ARMORALL 1,364.00 1,364.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600029 Franela FRANELA 130.00 130.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 340.00 340.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 114.00 114.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100011 Agua purificada AGUA 1,206.00 1,206.00 0.00 201 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100029 Azucar AZUCAR 3,450.00 3,450.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100039 Cafe molido CAFE 10,374.00 10,374.00 0.00 57 pieza AD N DF 0 50 25 25

43 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 3,960.00 3,960.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100128 Galletas GALLETAS 2,520.00 2,520.00 0.00 21 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCO COCA LIGTH 10,890.00 10,890.00 0.00 110 pieza AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 210.00 210.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE CRISTAL 516.00 516.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 624.00 624.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 550.00 550.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300025 Cuchara mesa JARRA DE CRISTAL 800.00 800.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 510.00 510.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25301753

Potasio sales de tableta

soluble bicarbonato de

k+766 mg bitartrato de

k+ 460 mg 50 tabletas

solubles, Cardiologia, niv.

1

ALKA-SELTZER 440.00 440.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25301832 Ranitidina AZANTAC 800.00 800.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 2,700.00 2,700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200030 Seguro CANDADOS 240.00 240.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 3,024.00 3,024.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200027 Picaporte MANIJAS 328.00 328.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 4,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31800001 Servicio postalMANSAJERIA

INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE CAPACITACIÓN 55,800.00 55,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 0.00 90 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33602008Otros servicios

comercialesSELLO FECHADOR 336.40 336.40 336.40 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE FEBRERO5,750.00 5,750.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

44 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodicoSUMINISTRO DE PERIODICOS

Y REVISTAS5,044.00 5,044.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS 21,150.00 21,150.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400161 Curitas VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300690

Diclofenaco solucion

inyectable 75 mg/ 3 ml 2

ampolletas con 3 ml,

Reumat. Traumat., niv. 2

VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300033

Acetilcolina cloruro de

solucion oftalmica 20 mg/

ml frasco ampula y

diluyente con 2 ml,

Oftalmologia, niv. 2

MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400119 Cinta microporosa CINTA DE MICROPOR. 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400230 Gasa esterilizada GASAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29400032Pantalla antireflejante

(suministros informaticos)ANTIVIENTO 5,400.00 5,400.00 0.00 40 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERV. PUBLICOS EN

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

Y COMISIONES OFICIALES.

13,500.00 13,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES.

27,000.00 27,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS DE ALIMENTOS

PARA SERVIDORES PÚBLICOS

DE MANDO.

18,000.00 18,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodicoDIARIO OFICIAL VIA

INTERNET2,316.00 2,316.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodico PERIODICO EL REFORMA 2,000.00 2,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33602008Otros servicios

comercialesSELLOS 13,500.00 13,500.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 50 25 25

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES

DEMARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MARZO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

45 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100213 Tarjetas TARJETAS 865.00 865.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27100046 Carpetas TRAJES 4,218.00 4,218.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

ABRIL6,300.00 6,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MAYO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS AVERY 902.32 902.32 902.32 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCO 104.00 104.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600067 Limpiador CERA Y ARMORALL 738.00 738.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300070 Taza TAZAS| 1,307.10 1,307.10 1,307.10 30 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300055 Plato PLATO 985.80 985.80 985.80 30 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 888.00 888.00 888.00 60 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCOS 267.60 267.60 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100038 Cafe en grano (frutas) CAFÉ 170.20 170.20 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100011 Agua purificada AGUA | 420.00 420.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO6,300.00 6,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29600245 Piston PISTONES 1,375.00 1,375.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JUNIO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SKY DEL MES DE AGOSTO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 5,070.00 5,070.00 0.00 78 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 2,688.00 2,688.00 0.00 84ampere por metro cuadradoAD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 900.00 900.00 0.00 30ampere por metro cuadradoAD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 1,480.00 1,480.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 660.00 660.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21200030 Toner ACETATOS 2,880.00 2,880.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DICOS COMPACTOS 3,258.00 3,258.00 0.00 181 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIAS USB 4 GB 2,000.00 2,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIAS USB 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,340.00 1,340.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 480.00 480.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600029 Franela FRANELA 260.00 260.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600032 Jabon liquido JABÓN PARA MANOS 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 680.00 680.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600032 Jabon liquido JABÓN PARA TRASTES 240.00 240.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100011 Agua purificada AGUA 306.00 306.00 0.00 51 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100029 Azucar AZÚCAR 1,150.00 1,150.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100039 Cafe molido CAFÉ 2,670.00 2,670.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100128 Galletas GALLETAS 1,725.00 1,725.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100245 Refresco REFRESCO COCA ROJA 4,944.00 4,944.00 0.00 48 pieza AD N DF 25 25 25 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 1,092.00 1,092.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE CRISTAL 320.00 320.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 884.00 884.00 0.00 17 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 529.00 529.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300025 Cuchara mesa CUCHARA DE MESA 378.00 378.00 0.00 21 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 1,296.00 1,296.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 210.00 210.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25300688 Diclofenaco IBOPRUFENO 246.00 246.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25300688 Diclofenaco ASPIRINAS TABLETAS 144.00 144.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25301832 Ranitidina AZANTC 1,200.00 1,200.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 1,350.00 1,350.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31800001 Servicio postal MESAJERÍA NACIONAL 10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31800001 Servicio postal

MENSAJERIA

INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE CAPACITACIÓN 10,800.00 10,800.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 50,000.00 50,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21500014 Papel periodico

SUMINISTRO DE PERIODICOS

Y REVISTAS25,636.00 25,636.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

FEBRERO8,070.00 8,070.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA

LLEVAR A CABO EL INFORME

DE AVANCES DE LA

REFORMA FINANCIERA

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIM ENTOS 63,864.00 63,864.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400161 Curitas CURITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400254 Hilo sutura HILO SUTURA 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400487 Termometro oral TERMOMETRO ORAL 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400119 Cinta microporosa MICROPORE 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400554 Agujas JERINGAS 110.00 110.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO25400230 Gasa esterilizada GASAS ESTERILIZADAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO29400032

Pantalla antireflejante

(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 3,600.00 3,600.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO33100006 Servicios legales SERVICIOS LEGALES 9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES18,000.00 18,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 25 25 50 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200006

Pasajes terrestres

internacionales para

servidores publicos en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

INTERNACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES.

40,000.00 40,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES

30,000.00 30,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA

ALIMENTACION PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

25,000.00 25,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21500014 Papel periodico

RENOVACION AL

FINANCIERO1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21500014 Papel periodico

RENOVACION AL PERIODICO

EXCELSIOR2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21500014 Papel periodico

RENOVACION ANUAL AL

REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO4,400.00 4,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 4,290.00 4,290.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100056 Cesto basura BOTES 8,260.00 8,260.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO8,370.00 8,370.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300025 Cuchara mesa CUCHARAS 316.60 316.60 316.60 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300070 Taza TAZAS 884.40 884.40 884.40 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO22300055 Plato PLATOS 667.00 667.00 667.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600037 Limpiador de metales CERA 498.00 498.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21600015 Desodorante AROMATIZANTES 139.80 139.80 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 118.50 118.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100213 Tarjetas TARJETAS 1,184.90 1,184.90 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100097 Espiral plastico ARILLOS 628.81 628.81 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 59.70 59.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JUNIO4,150.00 4,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE BANCA, VALORES Y

AHORRO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO8,670.00 8,670.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 2,600.00 2,600.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,373.00 1,373.00 0.00 50 servicio AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,487.00 1,487.00 0.00 50 servicio AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100213 Tarjetas TARJETAS 2,954.00 2,954.00 0.00 7 servicio AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,106.00 1,106.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 540.00 540.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 740.00 740.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCO COMPACTO 4,554.00 4,554.00 0.00 253 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 4 GB 1,224.00 1,224.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 8 GB 1,420.00 1,420.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600015 Desodorante ARMORAL 1,240.00 1,240.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,340.00 1,340.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 460.00 460.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600029 Franela FRANELA 234.00 234.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 464.00 464.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50

51 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 680.00 680.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 230.00 230.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100011 Agua purificada AGUA 2,946.00 2,946.00 0.00 491 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100029 Azucar AZÚCAR 2,760.00 2,760.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100039 Cafe molido CAFÉ 3,640.00 3,640.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100259 Sustituto de crema CAFFE MATE 1,980.00 1,980.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100128 Galletas GALLETAS 2,280.00 2,280.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100245 Refresco REFRESCO 13,390.00 13,390.00 0.00 130 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 1,008.00 1,008.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

VASOS DE VIDRIOS 384.00 384.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300055 Plato PLATO DE PORCELANA 1,300.00 1,300.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 506.00 506.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 504.00 504.00 0.00 28 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 795.00 795.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25300688 Diclofenaco TABALON 285.00 285.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25301547 Naproxeno IBUPROFRENO 602.00 602.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25301753

Potasio sales de tableta

soluble bicarbonato de

k+766 mg bitartrato de

k+ 460 mg 50 tabletas

solubles, Cardiologia, niv.

1

ALKA-SELTZER 396.00 396.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25301832 Ranitidina AZANTAC 2,015.00 2,015.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINAS TABLETAS 400.00 400.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 3,150.00 3,150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL29200030 Seguro CANDADOS 650.00 650.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 3,054.00 3,054.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 1,147.00 1,147.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL29200027 Picaporte MANIJAS 996.00 996.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL NACIONAL 7,000.00 7,000.00 0.00 14 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31800001 Servicio postal

SERVICIO POSTAL

INTERNACIONAL7,000.00 7,000.00 0.00 14 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE CAPACITACIÓN 13,500.00 13,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

ENCUADERNACIÓN 13,500.00 13,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 214.60 214.60 214.60 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesSELLO 214.60 214.60 214.60 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,391.75 1,391.75 0.00 25 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE FEBRERO6,585.00 6,585.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCION ANUAL AL

REFORMA2,975.00 2,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico

RENOVACION ANUAL AL

FINANCIERO1,716.00 1,716.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico

RENOVACION THE

ECONOMIST3,589.00 3,589.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES

9,000.00 9,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOSEN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES

36,000.00 36,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA

ALIMENTACION PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO.

7,920.00 7,920.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 37,800.00 37,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD. 1,350.00 1,350.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL29400032

Pantalla antireflejante

(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 2,691.00 2,691.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100077

Correctores para maquina

de escribirCINTAS CORRECTORAS 519.48 519.48 0.00 36 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21100146 Papel para fax TRAJES PARA CABALLERO 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO3,065.00 3,065.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesSELLO FECHADOR 336.40 336.40 336.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300093 Contenedores CONTENEDORES 6,195.00 6,195.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL22300093 Contenedores CONTENEDOR 2,065.00 2,065.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesSELLO FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

ABRIL3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MAYO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

ENGARGOLADORA Y UNA

GILLOTINA2,807.20 2,807.20 2,807.20 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesGOMAS PARA SELLO 116.00 116.00 116.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO7,050.00 7,050.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JUNIO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL33602008

Otros servicios

comercialesSELLO FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200002

Pasajes nacionales

asociados a los

programas de seguridad

publica y nacional

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY EL MES DE

AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico EL CONOMISTA 1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y

SEGURIDAD SOCIAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 1,586.00 1,586.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 660.00 660.00 0.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 715.00 715.00 0.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 360.00 360.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 562.00 562.00 0.00 1 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100213 Tarjetas TARJETAS 1,266.00 1,266.00 0.00 3 pieza AD N DF 25 25 25 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 2,890.00 2,890.00 0.00 170 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIA USB DE 4 GB 4,000.00 4,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

MEMORIAS USB DE 8 GB 3,102.00 3,102.00 0.00 22 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,430.00 1,430.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,430.00 1,430.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 456.00 456.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600029 Franela FRANELA 220.00 220.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 495.00 495.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 638.00 638.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 330.00 330.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100011 Agua purificada AGUA 3,594.00 3,594.00 0.00 599 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100029 Azucar AZUCAR 2,860.00 2,860.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100039 Cafe molido CAFÉ 3,500.00 3,500.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 2,838.00 2,838.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100128 Galletas GALLETAS 5,775.00 5,775.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100177 Leche evaporada LECHE EVAPORADA 1,445.00 1,445.00 0.00 85 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100245 Refresco REFRESCO 27,984.00 27,984.00 0.00 264 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300356 Bicarbonato de sodio SALDE UVAS 231.00 231.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300688 Diclofenaco TRAMADOL 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300688 Diclofenaco IDOMETACINA 415.00 415.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25301832 Ranitidina AZANTAC 1,164.00 1,164.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 336.00 336.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25301753

Potasio sales de tableta

soluble bicarbonato de

k+766 mg bitartrato de

k+ 460 mg 50 tabletas

solubles, Cardiologia, niv.

1

ALKA-SELTZER 164.00 164.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 5,000.00 5,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA29200030 Seguro CANDADOS 1,500.00 1,500.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

ENCUADERNACÓ|N 50,000.00 50,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 30,000.00 30,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31800001 Servicio postal

MENSAJERIA

INTERNACIONAL5,000.00 5,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 1,851.00 1,851.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL

PARTICIPACION COMITIVA

RESPRESENTARÁ SUBSE SHCP

WEF 2015

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico

SUMINISTROS DE

PERIODICOS Y REVISTAS67,518.00 67,518.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 347.60 347.60 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo COMPRA DE CARPETAS 384.40 384.40 384.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA29300005 Broche riel CORREDERA TELESCOPICA 445.00 445.00 445.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,391.75 1,391.75 0.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE FEBRERO2,670.00 2,670.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21200035 Acetato para impresora ACETATOS 2,000.00 2,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 25 25 25 25

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 50,000.00 50,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25400539 Venda VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300690

Diclofenaco solucion

inyectable 75 mg/ 3 ml 2

ampolletas con 3 ml,

Reumat. Traumat., niv. 2

VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25300033

Acetilcolina cloruro de

solucion oftalmica 20 mg/

ml frasco ampula y

diluyente con 2 ml,

Oftalmologia, niv. 2

MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25400119 Cinta microporosa MICROPOR 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA25400230 Gasa esterilizada GASAS 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA32500025

Arrend. de veh. terrestres

para servidores pub.

ARRENDAMIENTO DE

VEHICULOS TERRESTRES

AEREOS MARITIMOS PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

20,000.00 20,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES.

50,000.00 50,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA

ALIMENTACIÓN PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO.

35,000.00 35,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA27100146 Trajes para caballero TRAJES PARA CABALLERO 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina

SEPARADORES NUMERICOS 1-

31878.40 878.40 0.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS FLEXIBLES 329.40 329.40 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS FLEXIBLES 274.50 274.50 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico

RENOVACION ANUAL AL

REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MARZO1,240.00 1,240.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico

RENOVACION ANUAL AL

REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 219.60 219.60 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DE

ABRIL1,360.00 1,360.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31900002

Servicios integrales de

telecomunicacion

SERVICIO DE

AUDIOCONFERENCIAS

TELEFÓNICAS

45,000.00 45,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MAYO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 329.40 329.40 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NÚMERICOS 1,132.50 1,132.50 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico

ANUALIDAD EL PERIODICO

LA JORNADA1,900.00 1,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE MAYO2,600.00 2,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,154.60 1,154.60 0.00 23 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA29600245 Piston PISTONES 1,160.74 1,160.74 1,160.74 14 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA29600245 Piston PISTONES 1,375.00 1,375.00 1,375.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA29200005 Cerraduras CERRADURAS 325.00 325.00 325.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600012 Cubeta CUBETA 69.80 69.80 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600029 Franela FRANELAS 36.00 36.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600015 Desodorante DESODORANTE 112.00 112.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600066 Jerga JERGA 49.60 49.60 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600071 Champu (Shampoo) SHAMPOO PARA AUTO 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600010 Cepillos para limpieza CEPILLO 34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21600037 Limpiador de metales CERA 138.00 138.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICO SKY DEL MES DE

JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200002

Pasajes nacionales

asociados a los

programas de seguridad

publica y nacional

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE JULIO1,330.00 1,330.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO SKY DEL MES DE

AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 846.25 846.25 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA21100213 Tarjetas TRARJETAS 531.72 531.72 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE ASUNTOS

INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES DEL

MES DE AGOSTO2,610.00 2,610.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100025 Blocks BLOCKS 900.00 900.00 900.00 30 pieza AD N DF 20 40 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS ROLLERBALL 1,400.00 1,400.00 1,400.00 10 pieza AD N DF 20 40 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 200 pieza AD N DF 20 40 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100104 Folders FOLDER 585.00 585.00 585.00 13 pieza AD N DF 25 75 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100110Herraje metalico

encuadernacionARILLOS METALICOS 1,780.00 1,780.00 1,780.00 10 pieza AD N DF 30 70 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100121 Lapices LAPIZ GRAFITO MIRADO 1,750.00 1,750.00 1,750.00 500 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100129 Mica autoadherible MICA 945.50 945.50 945.50 31 pieza AD N DF 25 25 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100140Papel etiquetas

engomadoPOS IT 480.00 480.00 480.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS BLANCAS 1,560.00 1,560.00 1,560.00 8 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100180 Protector cheques PROTECTOR DE HOJAS 749.34 749.34 749.34 9 pieza AD N DF 50 25 25 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500014 Papel periodico

SERVICIO DE SUMINISTRO DE

PUBLICACIONES PARA LA

UNIDAD DE POLITICA DE

INGRESOS TRIBUTARIOS

50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 7,826.00 7,826.00 7,826.00 182 pieza AD N DF 35 40 25 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 392.00 392.00 392.00 8 pieza AD N DF 70 30 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 Sobres de papel SOBRES AMARILLOS 1,528.30 1,528.30 1,528.30 5 pieza AD N DF 50 25 25 0

60 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 Sobres de papel SOBRES COIN 1,036.00 1,036.00 1,036.00 37 pieza AD N DF 50 30 20 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100226Toallas desechables para

manos

TOALLAS DESECHABLES

PARA MANOS EN PAQUETE250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 20 40 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100235 Cinta velcro CINTA DUCTO COLOR PLATA 1,550.00 1,550.00 1,550.00 10 pieza AD N DF 40 20 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 Periodicos

SUSCRIPCION AL PERIODICO

EL UNIVERSAL COMPAÑIA

PERIODISTICA NACIONAL S.A.

DE C.V.

2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 Periodicos

SUSCRIPCION DE

ANUALIDAD LA PERIODICO

REFORMA

3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 PeriodicosSUSCRIPCION ANUAL AL

PERIODICO EL FINANCIERO2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500020 RevistasSUSCRIPCION ANUAL A LA

REVISTA THE ECONOMIST3,602.00 3,602.00 3,602.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 DesodoranteDESODORANTE DE

AMBIENTE1,272.00 1,272.00 1,272.00 53 pieza AD N DF 80 20 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 DesodoranteDESODORANTE PARA

AUTOMOVIL2,200.00 2,200.00 2,200.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 Esponja ESPONJA 360.00 360.00 360.00 24 pieza AD N DF 50 10 15 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600028 Fibra FIBRA 320.00 320.00 320.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600029 Franela FRANELA 357.00 357.00 357.00 21 pieza AD N DF 50 25 25 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABOL LIQUIDO PARA

MANOS500.00 500.00 500.00 20 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO CON CERA

PARA AUTOMOVIL1,170.00 1,170.00 1,170.00 13 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA

TRASTES625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 20 20 40 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600038 Limpiador para muebles ARMOR ALL 1 LT 4,200.00 4,200.00 4,200.00 35 pieza AD N DF 50 20 10 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600066 Jerga JERGA PARA LIMPIEZA 540.00 540.00 540.00 30 pieza AD N DF 50 50 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100029 Azucar AZUCAR 900.00 900.00 900.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100039 Cafe molido CAFE 180.00 180.00 180.00 10 pieza AD N DF 20 30 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100128 Galletas GALLETAS 1,750.00 1,750.00 1,750.00 50 pieza AD N DF 40 20 0 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100245 Refresco REFRESCO LATA SIX PACK 2,680.00 2,680.00 2,680.00 67 pieza AD N DF 45 15 30 10

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100261 Te TE 240.00 240.00 240.00 10 pieza AD N DF 40 40 10 10

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100289Agua embotellada para

beberPAQUETE DE AGUA 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100 pieza AD N DF 20 20 20 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL9,800.00 9,800.00 9,800.00 28 pieza AD N DF 40 30 20 10

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 10,500.00 10,500.00 10,500.00 14 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600046 Focos FOCOS AHORRADORES 1,650.00 1,650.00 1,650.00 33 pieza AD N DF 25 35 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS 3,078.00 3,078.00 3,078.00 38 pieza AD N DF 45 55 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600094 Extension electrica EXTENSION ELECTRICA 168.00 168.00 168.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29400053

Dispositivo de

almacenamiento externo

(USB)

MEMORIA USB 4,928.00 4,928.00 4,928.00 32 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 Servicio postal ENVIO DE DOCUMENTOS 2,000.00 2,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 30 30 15 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 5,500.00 5,500.00 0.00 22 servicio AD N DF 40 60 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE CAPACITACION 34,997.80 34,997.80 34,997.80 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

IMPRESION DE

DOCUMENTOS OFICIALES 2,989.00 2,989.00 2,989.00 1 servicio AD N DF 10 60 30 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

ELABORACION DE SELLOS 1,810.00 1,810.00 1,810.00 10 pieza AD N DF 20 20 20 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

OFICINA

14,400.00 14,400.00 14,400.00 18 servicio AD N DF 20 20 60 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE AIRE

ACONDICIONADO

11,000.00 11,000.00 11,000.00 2 servicio AD N DF 50 50 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 3,600.00 3,600.00 3,600.00 20 servicio AD N DF 20 20 20 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37100002

Pasajes internacionales

para servidores publicos

en el desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE TRANSPORTE

AEREO INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE93,600.00 93,600.00 93,600.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE TRANSPORTE

NACIONAL32,500.00 32,500.00 32,500.00 5 servicio AD N DF 30 30 40 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS DE ALIMENTACION

DE SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

12,190.00 12,190.00 12,190.00 23 servicio AD N DF 30 20 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100113Despensas (productos

alimenticios)DESPENSAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 20 servicio AD N DF 20 20 20 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

PARTICIPACIÓN DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO EN

REUNIONES DE TRABAJO EN

TERRITORIO NACIONAL E

INTERNACIONAL.

2,552,000.00 2,552,000.00 2,552,000.00 1 servicio I3P N DF 0 27 24 49

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33601001Servicios relacionados con

traducciones

SERVICIO DE TRADUCCIÓN

SIMULTANEA374,100.00 374,100.00 374,100.00 1 servicio AD N DF 0 0 80 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA

PANORÁMICA55,680.00 55,680.00 55,680.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE

ALIMENTACIÓN345,680.00 345,680.00 345,680.00 1 servicio AD N DF 20 20 20 40

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO 557.15 557.15 557.15 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700117 Tornillo TORNILLO 186.00 186.00 186.00 5 kilogramo AD N DF 95 0 5 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700100 Rondana RONDANA 13.93 13.93 13.93 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700024 Broca BROCA 158.58 158.58 158.58 6 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900034 Pinturas de aceite THINNER 1,430.88 1,430.88 0.00 12 litro AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21200024 Removedor REMOVEDOR 519.52 519.52 519.52 2 litro AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29400027

Mouse (raton) accesorio

de computacion

(suministros informaticos)

MOUSE ÓPTICO

INALAMBRICO696.00 696.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004Servicio de television de

pagaSERVICIO SKY 6,094.00 6,094.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

PLACAS DE MADERA DE

TRIPLAY15,390.00 15,390.00 15,390.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO PARA

TRITURADORA/

ENGARGOLADORA

6,380.00 6,380.00 6,380.00 5 servicio AD N DF 25 75 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO PARA UN

ENFRIADOR/ CALENTADOR

3,016.00 3,016.00 3,016.00 4 servicio AD N DF 50 50 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO PARA

PROYECTOR

6,032.00 6,032.00 6,032.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100349 Golosinas DULCES 836.00 836.00 836.00 22 pieza AD N DF 50 50 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100030 Caja herramientas JUEGO DE HERRAMIENTA 249.00 249.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 348.00 348.00 0.00 12 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600093 Clavijas CLAVIJAS VINYL 372.48 372.48 0.00 16 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800027 Laminas de plasticoMAMPARA FOAM BOARD

BLANCO16,000.00 16,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200018Mascarilla seguridad

contra polvo o gas

MASCARILLA PARA

CONTAMINANTE297.40 297.40 0.00 5 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100154 Llave stillson LLAVE STILLSON 479.00 479.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800023

Cinta adhesiva

antiderrapante o

antideslizante

CINTA GRIS 450.00 450.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700013 Aleaciones de niquel LLAVES DE NIQUEL 497.15 497.15 497.15 163 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 1,062.90 1,062.90 1,062.90 9 pieza AD N DF 30 60 10 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100171 Porta gafetes CORDON PARA GAFETE 236.00 236.00 236.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 10,350.00 10,350.00 0.00 6 litro AD N DF 30 40 30 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800027 Laminas de plastico TOLDO 2,580.00 2,580.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

63 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200012 Guantes de huleGUANTES AFELPADOS PARA

PINTAR220.00 220.00 0.00 5 pieza AD N DF 30 30 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600051 Recogedor MINI RECOGEDOR 118.00 118.00 0.00 4 pieza AD N DF 30 30 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200035 Trapo PAÑO DE MICROFIBRA 305.00 305.00 0.00 1 pieza AD N DF 30 30 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100270 Soporte ruedas RUEDAS TWIN 69.80 69.80 0.00 2 pieza AD N DF 30 30 20 20

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100097 Espiral plasticoARILLO PLASTICO COIN

BINDER (ENGARGOLADO)424.50 424.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 75 25 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23100080 Rafia RAFIA 202.04 202.04 202.04 4 pieza AD N DF 0 60 30 10

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

CORREDERA EXTENSIÓN 556.80 556.80 556.80 8 pieza AD N DF 30 70 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200032 Telas combinadas TELA CANCUN VERDE 22,096.60 22,096.60 22,096.60 340 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 8,282.40 8,282.40 8,282.40 420 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600007 Arnes electrico ARNES PARA MONITOR 330.00 330.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29600184Regulador voltaje

automovilREGULADOR DE VOLTAJE 220.00 220.00 220.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200008 Chapa (cerradura) CHAPA (CERRADURA) 1,280.00 1,280.00 1,280.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 7,590.00 7,590.00 7,590.00 22 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES URBANOS

TERRESTRES22,058.00 22,058.00 22,058.00 1 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

UNIFORMES TRAJE DE

SEGURIDAD Y

MANTENIMIENTO

330.00 330.00 330.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800038Mangueras y accesorios

de plastico

MANGUERAS Y ACCESORIOS

DE PLASTICO72.00 72.00 72.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 56700102Pistola pintar

(herramienta)

PISTOLA PINTAR

(HERRAMIENTA)272.00 272.00 272.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REPARACION

DE HORNO1,438.40 1,438.40 1,438.40 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE

PROYECTOR

5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900037Pinturas

impermeabilizantes

PINTURAS

IMPERMEABILIZANTES621.00 621.00 621.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29800008 Candados y seguros CANDADOS Y SEGUROS 102.00 102.00 102.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100065Cinta adhesiva masking

tapeCINTA ADHESIVA MASKING 300.00 300.00 300.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100056 Cesto basura CESTO DE BASURA 1,120.00 1,120.00 1,120.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197 Separadores de cartulinaSEPARADORES DE

CARTULINA2,112.00 2,112.00 2,112.00 16 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100080 Cubierta para engargolarCUBIERTA PARA

ENGARGOLAR600.00 600.00 600.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

64 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24200009 Cemento tipo I CEMENTO TIPO I 122.94 122.94 122.94 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 385.00 385.00 385.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900023 Lacas industriales LACAS INDUSTRIALES 900.00 900.00 900.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900045 Solventes adelgazadoresSOLVENTES

ADELGAZADORES2,400.00 2,400.00 2,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900052 Silicon SILICON 981.68 981.68 981.68 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700118Torre receptora

(estructura-antena)

TORRE

RECEPTORA(ESTRUCTURA-

ANTENA)

1,360.00 1,360.00 1,360.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29300014 Pijas PIJAS 10.00 10.00 10.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31900002Servicios integrales de

telecomunicacion

SERVICIO DE AUDIO

CONFERENCIA12,500.00 12,500.00 12,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

PROTECTOR ARMORALL 128.00 128.00 128.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31900003

Servicio de telefonia

celular y

radiocomunicacion

SERVICIO DE TELEFONIA

CELULAR Y

RADIOCOMUNICACION

9,658.17 9,658.17 9,658.17 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA4,123.00 4,123.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS31800001 Servicio postal ENVIO DE DOC. OFICIALES 385.00 385.00 385.00 1 servicio AD N DF 20 80 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACION 35,000.00 35,000.00 35,000.00 7 servicio AD N DF 50 25 25 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SERVICIOS DE IMPRESION 928.00 928.00 928.00 8 servicio AD N DF 40 20 40 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

ELABORACION DE SELLOS 2,720.00 2,720.00 2,720.00 8 servicio AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES NACIONALES PARA

LABORES EN CAMPO Y DE

SUPERVISIÓN

18,668.00 18,668.00 18,668.00 1 servicio AD N DF 25 50 25 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

GASTOS PARA LA

ALIMENTACION DE

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

7,500.00 7,500.00 7,500.00 15 servicio AD N DF 20 40 20 20

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS21500015 Periodicos SUSCRIPCION A PERIÓDICOS 3,940.00 3,940.00 3,940.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS37200007

Pasajes en transporte

urbano de servidores

publicos (con transaccion

electronica)

PASAJES EN TRANSPORTE

URBANO DE SERVIDORES

PUBLICOS

6,838.00 6,838.00 6,838.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS

TRIBUTARIOS32900003

Arrendamiento de equipo

relacionado con el audio,

video e iluminacion

ARRENDAMIENTO DE

EQUIPO RELACIONADO CON

EL AUDIO VIDEO E

ILUMINACION

22,500.00 22,500.00 22,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500011 LibrosLIBROS DE LEGISLACION

FISCAL350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500020 RevistasSUSCRIPCION DE REVISTAS

(11)2,400.00 2,400.00 2,400.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA4,168.00 4,168.00 4,168.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 300.00 300.00 300.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACION 31,500.60 31,500.60 31,500.60 1 servicio AD N DF 20 40 40 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

ELABORACION DE SELLOS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 12 servicio AD N DF 35 15 30 20

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SERVICIO DE IMPRESION DE

TARJETAS DE PRESENTACION1,740.00 1,740.00 1,740.00 15 servicio AD N DF 50 0 0 50

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 servicio AD N DF 20 20 50 10

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE111,285.00 111,285.00 111,285.00 1 servicio AD N DF 30 40 30 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37800001

Servicios integrales

nacionales para

servidores publicos en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

GASTOS PARA LA

ALIMENTACION DE

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

20,250.00 20,250.00 20,250.00 45 servicio AD N DF 40 20 40 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 32900003

Arrendamiento de equipo

relacionado con el audio,

video e iluminacion

AUDIO CONFERENCIA 22,500.00 22,500.00 22,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500022 Gacetas GACETAS 180.00 180.00 180.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA6,765.00 6,765.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS27100150 Uniformes de trabajo

UNIFORMES Y EQUIPO PÀRA

MOTOCICLISTAS15,000.00 15,000.00 15,000.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS33100002

Asesorias para la

operacion de programasOTRAS ASESORIAS 1,256,238.00 1,256,238.00 1,256,238.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERIA 1,116.00 1,116.00 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS22300080 Vajilla VAJILLA 499.00 499.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS32700002 Uso de patentes y marcas

PLATAFORMA DE

INFORMACIÓN DE COSTOS

ASOCIADOS A LA

EXPLORACIÓN EVALUACIÓN

DESARROLLO PRODUCCIÓN

Y ABANDONO DE CAMPOS

DE HIDROCARBUROS

1,085,590.00 1,085,590.00 1,085,590.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS32700002 Uso de patentes y marcas

PLATAFORMA DE INF. DE

PRECIOS DE CRUDOS GAS

NATURAL Y CONDENSADOS

DETERMINADOS MEDIANTE 1

METODOLOG QUE CUMPLA

C/LOS PRINCIPIOS

ESTABLECIDOS POR LA

ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DE

COMISIONES DE VALORES

738,500.00 738,500.00 738,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PAGO DE PASAJES 8,090.00 8,090.00 8,090.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS21100213 Tarjetas TARJETAS (PAQUETE) 2,496.00 2,496.00 2,496.00 16 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

CONSUMO DE ALIMENTOS 4,440.80 4,440.80 4,440.80 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES2,155.20 2,155.20 2,155.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS31700006

Servicios de red digital

integrada

SERVICIOS DE RED DIGITAL

INTEGRADA3,770.10 3,770.10 3,770.10 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS33100003

Asesorias asociadas a

convenios, tratados o

acuerdos

ASESORIAS ASOCIADAS A

CONVENIOS TRATADOS O

ACUERDOS

2,550,997.00 2,550,997.00 2,550,997.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS32900003

Arrendamiento de equipo

relacionado con el audio,

video e iluminacion

ARRENDAMIENTO DE

EQUIPO RELACIONADO CON

EL AUDIO VIDEO E

ILUMINACION

19,730.78 19,730.78 19,730.78 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO

TRIBUTARIOS33100006 Servicios legales SERVICIOS LEGALES 73,259.15 73,259.15 73,259.15 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100140

Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS POST IT

SEPARADORESDE COLORES1,080.00 1,080.00 1,080.00 24 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100040 Carpeta escritorio

ETIQUETAS TRANSPARENTES

2 X 4 C/5001,086.46 1,086.46 1,086.46 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple

PAPEL OPALINA T/C 120

GRS.88.94 88.94 88.94 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple

PAPEL OPALINA FIR EXBCA

T/C 225GRS.360.00 360.00 360.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple PAPEL OPALINA GRUESO 1,350.00 1,350.00 1,350.00 12 pieza AD N DF 0 0 50 50

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 259.00 259.00 259.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios

SOBRES DE 23 X 30 ANTE

ENG 60K C/50380.00 380.00 380.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios

SOBRES DE 26 X 34 ANTE

ENG 60K C/50360.00 360.00 360.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios SOBRES OPALINA 150 -220 960.00 960.00 960.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100195 Sello mecanico SELLOS MECANICOS 2,900.00 2,900.00 2,900.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 464.00 464.00 464.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100195 Sello mecanico SELLOS MECANICOS 359.60 359.60 359.60 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina

JUEGO DE SEPARADORES C/5

BRISTOL T/C480.00 480.00 480.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina

SEPARADORES CARTULINA

BRISTOL DE 5 DIVISIONES436.00 436.00 436.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina

SEPARADORES CARTULINA

BRISTOL DE 8 DIVISIONES1,072.00 1,072.00 1,072.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100068

Cintas para maquinas de

oficina

CINTA OLYMPIA ES-70

SPRIN ASTRO CONFOR349.00 349.00 349.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100110

Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO PARA

ENGARGOLAR DE 3/8 1/4 Y

1/2 PULGADAS

437.88 437.88 437.88 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21100124 Ligas BOLA DE RAFIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)

CD-R 80 MIN.700 MB SLIM

CASE346.50 346.50 346.50 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)

CAMPANA DVD+R 4.7GB 16X

C/50 PZAS.330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)

CAMPANA DVD+R 4.7 GB

WHITE INK JET C/50 PZAS.249.26 249.26 249.26 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom) DISCO CD-R SONY 62.70 62.70 62.70 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS480.00 480.00 480.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

ALMOROLL 1 LITRO 400.00 400.00 400.00 5 pieza AD N DF 0 40 0 60

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

CERA LIQUIDA PARA

AUTOMOVIL650.00 650.00 650.00 5 pieza AD N DF 0 60 0 40

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

SHAMPOO CON CERA 500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100113

Despensas (productos

alimenticios)

ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL16,800.00 16,800.00 16,800.00 140 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600064 Pilas PILAS DE 9 VOLTS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300081 Vaso VASOS DE CRISTAL 180.00 180.00 180.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

68 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300081 Vaso VASOS DE CRISTAL 320.00 320.00 320.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 280.00 280.00 280.00 40 pieza AD N DF 0 54 0 46

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300040 Juego cubiertos

JUEGO DE CUBIERTOS DE 24

PIEZAS99.00 99.00 99.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio)

CAFETERA PARA 10 0 12

TAZAS499.00 499.00 499.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio)

CAFETERA PARA 10 0 12

TAZAS399.00 399.00 399.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio) JUEGOS DE TERNOS 825.00 825.00 825.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300070 Taza TAZA 210 CC 300.00 300.00 300.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300055 Plato PLATO HONDO 220.00 220.00 220.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300055 Plato PLATO TRINCHE 245.00 245.00 245.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300064 Salero SALERO SATINADO 210.00 210.00 210.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

CUCHARA DESECHABLE 36.00 36.00 36.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300039 Jarron FLORERO GRANDE 58.00 58.00 58.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22300037 Jarra JARRA DE VIDRIO 413.00 413.00 413.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24800023

Cinta adhesiva

antiderrapante o

antideslizante

CINTA ANTIDERRAPANTE 300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera

MARCO 30 X 45 1/2 CAÑA

CON VIDRIO Y RESPALDO266.80 266.80 266.80 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera

MARCO 1/2 CAÑA 30 X 40

CON CRISTAL Y BASE187.92 187.92 187.92 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera

MARCO 1/2 CAÑA 28 X 40

CON VIDRIO Y RESPALDO89.32 89.32 89.32 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24800012 Lonas

PAÑOS PARA MESA DE SALA

DE JUNTAS1,530.00 1,530.00 1,530.00 9 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600094 Extension electrica

EXTENCIONES ELECTRICAS

DE USO RUDO1,300.00 1,300.00 1,300.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600054 Lamparas electricas

LAMPARA 1 X6 WATTS LUZ

NEGRA180.00 180.00 180.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600054 Lamparas electricas LAMPARAS DE 40 WATTS 5,700.00 5,700.00 5,700.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600033 Contacto multiple CONTACTOS MULTIPLES 1,650.00 1,650.00 1,650.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

69 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS31800001 Servicio postal

RECOLECCION Y

DOSTRIBUCIPN A DOMICILIO

DE CORRESPONDENCIA

PARA EL INTERIOR DE LA

REPUBLICA

49,000.00 49,000.00 49,000.00 1400 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33602011 Servicio de impresión

PLOTTEO 90 1 CM. LINEAL

PHOTO GLOSSY462.00 462.00 462.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SERVICIO DE IMPRESION DE

TARJETAS DE PRESENTACION

PARA FUNCIONARIOS

5,800.00 5,800.00 5,800.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

HOJAS DE SEGURIDAD.

TAMAÑO 21.5 X 28 CM.

IMPRESAS UNA CARA DOS

TINTAS (NEGRA Y UV) EN

PAPEL ESPE CIAL DE

SEGURIDAD HIBA DE 36 KGS.

FOLIOS EN ROJO

PENETRANTE

9,600.00 9,600.00 0.00 4000 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

FOLDERS CON LOGOTIPO

INSTITUCIONAL TAMAÑO

29.5X46.8 CM.(EXTENDIDO)

IMPRESOS UNA CARA

CUATRO TINTAS (SELECCIÓN

DE COLOR) EN CARTULINA

BRISTOL AZUL DE 250 GR.

3,730.00 3,730.00 3,730.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS MEDIA CARTA DE

21.5 X 14 CM. EN CARTULINA

OPALINA BLANCA DE 225 GR.

649.60 649.60 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION DE PAQUETE

ECONOMICO3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REHABILITACION DE EQUIPO

PARA ENGARGOLAR3,120.00 3,120.00 3,120.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REHABILITACION DE

MAQUINAS DE ESCRIBIR3,400.00 3,400.00 3,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REHABILITACION DE FAX 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 6,480.00 6,480.00 6,480.00 54 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL POR ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS DE

TRABAJO

32,000.00 32,000.00 32,000.00 160 pieza AD N DF 30 16 18 36

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE CAPACITACION 138,000.00 138,000.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

TRANSPORTE LOCAL 68,200.00 68,200.00 0.00 124 servicio AD N DF 24 24 25 27

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

TRANSPORTE NACIONAL EN

AUTOBUS PARA PERSONAL

OPERATIVO

1,080.00 1,080.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE TRANSPORTE

NACIONAL EN AUTOBUS384.00 384.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

SUMINISTRO DE GASOLINA 1,225.00 1,225.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 40 20

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PEAJE 15,600.00 15,600.00 0.00 78 servicio AD N DF 14 21 23 42

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA 100 TABLETAS 60.00 60.00 60.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25300042

Acido acetilsalicilico

tableta soluble o

efervescente 300 mg 20

tabletas solubles o

efervescentes, Analgesia,

niv. 1

ALKA SELTZER 100 TABLETAS 110.00 110.00 110.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25301688

Paracetamol tableta 500

mg 10 tabletas, Analgesia,

niv. 1

PARACETAMOL 10 TABLETAS 30.00 30.00 30.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25300551 Clorfenamina

CRORFENAMINA CAJA DE 10

TABLETAS KY680.00 80.00 80.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25301547 Naproxeno

FLANAX 550 MG. 12

TABLETAS270.00 270.00 270.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400495

Tiras reactivas para la

determinacion de glucosa

en la sangre

TIRA DE DETECCION O

TIRILLA REACTIVA1,160.00 1,160.00 1,160.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400539 Venda VENDAS 5 CM. DE ANCHO 250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400539 Venda VENDAS 10 CM. DE ANCHO 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400046 Banda adhesiva BANDITAS ADHESIVAS 50.00 50.00 50.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOR 120.00 120.00 120.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400230 Gasa esterilizada GASAS 10X10 120.00 120.00 120.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400290 Jabon quirurgico JABON QUIRURGICO 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25400001 Abatelenguas ABATELENGUAS 50 PIEZAS 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO DE REUNIONES

DE TRABAJO TANTO EN

TERRITORIO NACIONAL

COMO EN EL EXTRANJERO

POR PARTE DE LA UNIDAD

DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS

2,552,000.00 2,552,000.00 2,552,000.00 1 servicio I3P N DF 0 77 6 17

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

TRANSPORTE LOCAL 23,000.00 23,000.00 23,000.00 46 servicio AD N DF 19 27 27 27

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

TRANSPORTE LOCAL 250.00 250.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25301833

Ranitidina gragea o

tableta 150 mg 20

grageas o tabletas,

Gastroenterologia, niv. 1

RANITIDINA GRAJEAS O

TABLETAS 150 MG 20150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS25300688 Diclofenaco

DICLOFENACO 20 CAPSULAS

O GRAJEAS100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE TRANSPORTE

NACIONAL EN AUTOBUS.1,208.00 1,208.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 68.00 68.00 68.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 27.00 27.00 27.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 28.50 28.50 28.50 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 43.50 43.50 43.50 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 21.00 21.00 21.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

72 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 15.50 15.50 15.50 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600007 Arnes electrico

ARNES PARA MONITOR VGA

MACHO-MACHO DB15

7.5MTS

340.00 340.00 340.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 29.50 29.50 29.50 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 16.00 16.00 16.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 11.00 11.00 11.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE COORDINACIÓN CON

ENTIDADES FEDERATIVAS24600007 Arnes electrico ARNES CAT5E 7.6 M GRIS 79.00 79.00 79.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACIÓN E

IMPARTICIÓN DEL CURSO DE

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

34,800.00 34,800.00 34,800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 755.80 755.80 755.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SELLOS 481.40 481.40 481.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS31700004

Servicio de television de

pagaPAGO SKY 429.00 429.00 429.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES

51,184.80 51,184.80 51,184.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE INGRESOS SOBRE

HIDROCARBUROS22300080 Vajilla VAJILLA 2,238.30 2,238.30 2,238.30 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA GASTOS DE LA

PARTIDA 21101

41,000.00 41,000.00 0.00 410 pieza AD N DF 6 16 29 49

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21200001Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES DE IMPRESION

GASTOS DE LA PARTIDA

21201

10,000.00 10,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 10 20 50 20

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21300002 Planos

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION GASTOS DE

LA PARTIDA 21301

1,000.00 1,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS GASTOS DE

LA PARTIDA 21401

17,400.00 17,400.00 0.00 348 pieza AD N DF 3 0 0 97

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATICO GASTOS DE

LA PARTIDA 21501

37,600.00 37,600.00 0.00 3008 pieza AD N DF 82 5 8 5

73 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21600017 Detergentes

MATERIAL DE LIMPIEZA

GASTOS DE LA PARTIDA

21601

21,894.30 21,894.30 0.00 795 pieza AD N DF 4 21 33 42

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100070Carne de pollo preparada

y/o enlatada

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

GASTOS DE LA PARTIDA

22104

378,450.00 378,450.00 0.00 2500 kilogramo AD N DF 15 19 24 42

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS GASTOS

DE LA PARTIDA 22106

85,600.00 85,600.00 0.00 856 servicio AD N DF 0 1 66 33

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22300014 Cafetera (utensilio)

UTENSILIOS PARA SERVICIO

DE ALIMENTACION GASTOS

DE LA PARTIDA 22301

14,313.00 14,313.00 0.00 100 pieza AD N DF 1 7 22 70

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24200009 Cemento tipo I

CEMENTO Y PRODUCTOS DE

CONCRETO GASTOS DE LA

PARTIDA 24201

14,000.00 14,000.00 0.00 140 kilogramo AD N DF 0 21 42 37

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso)

CAL YESO Y PRODUCTOS DE

YESO GASTOS DE LA

PARTIDA 24301

14,000.00 14,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 21 42 37

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24500011 Vidrio plano liso

VIDRIO Y PRODUCTOS DE

VIDRIO GASTOS DE LA

PARTIDA 24501

5,000.00 5,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24600064 Pilas

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO GASTOS DE LA

PARTIDA 24601

17,000.00 17,000.00 0.00 340 pieza AD N DF 0 28 0 72

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24700025 Cables de hierro y acero

ARTICULOS METALICOS PARA

CONTRUCCION GASTOS DE

LA PARTIDA 24701

17,143.50 17,143.50 0.00 50 pieza AD N DF 0 41 1 58

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24800022 Triplay de pino

MATERIALES

COMPLEMENTARIOS GASTOS

DE LA PARTIDA 24801

7,500.00 7,500.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24900044 Pinturas vinilicas

OTROS MATERIALES Y

ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y

REPARACION GASTOS DE LA

PARTIDA 24901

31,565.00 31,565.00 0.00 100 litro AD N DF 0 25 21 54

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 25301684 Paracetamol

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS GASTOS DE

LA PARTIDA 25301

15,000.00 15,000.00 0.00 750 pieza AD N DF 0 33 33 34

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27100019 Batas

VESTUARIO Y UNIFORMES

GASTOS DE LA PARTIDA

27101

5,000.00 5,000.00 5,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

PRENDAS DE PROTECCION

PERSONAL GASTOS DE LA

PARTIDA 27201

5,000.00 5,000.00 5,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

74 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29100213 Pinza mecanico

HERRAMIENTAS MENORES

GASTOS DE LA PARTIDA

29101

17,782.50 17,782.50 0.00 250 pieza AD N DF 0 28 2 70

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29200008 Chapa (cerradura)

REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE EDIFICIOS

GASTOS DE LA PARTIDA

29201

7,500.00 7,500.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 27 27 46

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29300004 Brocha

REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE MOBILIARIO

GASTOS DE LA PARTIDA

29301

4,000.00 4,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29900035Refacciones para la

industria mueblera

REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES OTROS BIENES

MUEBLES GASTOS DE LA

PARTIDA 29901

6,060.00 6,060.00 6,060.00 60 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES GASTOS DE LA

PARTIDA 31701

80,094.00 80,094.00 0.00 10 servicio AD N DF 17 35 21 27

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31800001 Servicio postalSERVICIO POSTAL GASTOS

DE LA PARTIDA 3180182,500.00 82,500.00 0.00 165 servicio AD N DF 0 24 76 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO PARA

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

33401

25,000.00 25,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33602008Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIO

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

14,000.00 14,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 13 53 0 34

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900001 Estudios e investigaciones

SUBCONTRATACION DE

SERVICIOS A TERCEROS

GASTOS DE LA PARTIDA

33901

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

2,038,210.00 2,038,210.00 0.00 500 servicio AD N DF 37 10 7 46

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

INMUEBLES PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVO GASTOS

DE LA PARTIDA 35101

18,000.00 18,000.00 0.00 120 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION GASTOS

DE LA PARTIDA 35201

15,650.00 15,650.00 0.00 100 servicio AD N DF 16 14 14 56

75 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE

MAQUINARIA GASTOS DE LA

PARTIDA 35201

20,000.00 20,000.00 20,000.00 100 servicio AD N DF 28 0 8 64

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35500005

Mantenimiento y

conservacion de vehiculos

terrestres

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

VEHICULOS TERRESTRES

GASTOS DE LA PARTIDA

35501

20,000.00 20,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 35 0 65

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35800001 Lavado y planchado

SERVICIO DE LAVANDERIA

GASTOS DE LA PARTIDA

35801

15,000.00 15,000.00 15,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION GASTOS DE LA

PARTIDA 37201

115,365.25 115,365.25 0.00 2305 servicio AD N DF 22 24 24 30

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO GASTOS DE LA

PARTIDA 37204

10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37504

26,388.20 26,388.20 0.00 10 servicio AD N DF 0 47 6 47

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37602

120,000.00 120,000.00 0.00 120 servicio AD N DF 0 37 25 38

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 38500001

Gastos de las Comisiones

Internacionales de Limites

y Aguas

GASTOS PARA

ALIMENTACION DE

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO GASTOS DE LA

PARTIDA 38501

50,000.00 50,000.00 0.00 500 servicio AD N DF 0 20 40 40

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 38300001Congresos y

convenciones

OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS GASTOS DE LA

PARTIDA 39202

1,000.00 1,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 50 0 50

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales

33900012 CONTRATACION

DEL SERVICIO INTEGRAL

PARA LOS TRABAJOS DE LA

CUENTA DE LA HACIENDA

PUBLICA FEDERAL 2014.

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

450,000.00 450,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 33 67 0 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21600065 Gel antibacterial

MATERIAL DE LIMPIEZA

GASTOS DE LA PARTIDA

21601

2,000.00 2,000.00 2,000.00 4 kilogramo AD N DF 0 52 0 48

76 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100003 Acrileta

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA GASTOS DE LA

PARTIDA 21101

10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 pieza AD N DF 0 46 0 54

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales

33903 SERVICIO INTEGRALES

PARA LA CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO INTEGRAL

PARA LA CELEBRACIÓN DEL

EVENTO DENOMINADO

ASOCIACIONES PÚBLICO

PRIVADAS EN REINO UNIDO

Y EXPERIENCIAS APLICABLES

PARA MÉXICO.

522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

22106 CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

AL PERSONAL ADSCRITOS A

LA SUBSECRETARÍA DE

EGRESOS PARA LOS

TRABAJOS DEL TERCER

INFORME DE GOBIERNO.

400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33602008Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 servicio AD N DF 0 48 0 52

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

22106 CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

AL PERSONAL ADSCRITO A

LA SUBSECRETARÍA DE

EGRESOS PARA LOS

TRABAJOS DEL

ANTEPROYECTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE LA FEDERACIÓN

626,400.00 626,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 52 48

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24600003 Adaptadores

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO GASTOS DE LA

PARTIDA 24601

1,000.00 1,000.00 1,000.00 20 pieza AD N DF 0 38 0 62

UNIDAD DE INVERSIONES 21100133 Papel bondMATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 21101 14,000.00 14,000.00 0.00 28 centena AD N DF 9 35 28 28

UNIDAD DE INVERSIONES 21200001Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21201

5,000.00 5,000.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE INVERSIONES 21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 21401

10,000.00 10,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 25 50 25

UNIDAD DE INVERSIONES 21500014 Papel periodicoMATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO 2150120,000.00 20,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 45 30 15 10

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INVERSIONES 21600032 Jabon liquidoMATERIAL DE LIMPIEZA

21601 4,500.00 4,500.00 0.00 180 pieza AD N DF 12 22 22 44

UNIDAD DE INVERSIONES 22100306 Bocadillos

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104

8,500.00 8,500.00 0.00 17 pieza AD N DF 18 34 24 24

UNIDAD DE INVERSIONES 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 22106

11,500.00 11,500.00 11,500.00 115 pieza AD N DF 5 61 34 0

UNIDAD DE INVERSIONES 24600094 Extension electricaMATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO 24601 5,000.00 5,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 50 0

UNIDAD DE INVERSIONES 29100178 MartillosHERRAMIENTAS MENORES

29101 4,000.00 4,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 37 37 26

UNIDAD DE INVERSIONES 33602011 Servicio de impresiónOTROS SERVICIOS

COMERCIALES 33602 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13 servicio AD N DF 3 47 30 20

UNIDAD DE INVERSIONES 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 35201

6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INVERSIONES 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES 37201 21,758.00 21,758.00 0.00 43 servicio AD N DF 38 27 13 22

UNIDAD DE INVERSIONES 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES 37204

10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INVERSIONES 37700001Instalacion del personal

federal

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES 37504

15,500.00 15,500.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INVERSIONES 37700001Instalacion del personal

federal

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES 37602

24,000.00 24,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 65 0 35

UNIDAD DE INVERSIONES 34100002Servicios bancarios y

financieros

APORTACIONES A

FIDEICOMISOS PÚBLICOS

46101

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

78 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE INVERSIONES 33100002Asesorias para la

operacion de programas

33104 ASESORIA INT. REL.

PROYECTO DE EVALUAR Y

FORTALECER LAS ETAPAS DEL

CICLO DES. E

INFRAESTRUCTURA CON

FINALIDAD DE MEJORAR

IMPACTO EN CRECIMIENTO

ECON. Y PRODUCTIVIDAD

PROY. INV.

INFRAESTRUCTURA.

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE INVERSIONES 22300014 Cafetera (utensilio)

UTENSILIOS PARA EL

SERVICIO DE ALIMENTACION

GASTOS DE LA PARTIDA

22301

379.00 379.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO21100104 Folders

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 21101 20,424.00 20,424.00 0.00 200 centena AD N DF 18 43 22 17

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO21200035 Acetato para impresora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21201

7,000.00 7,000.00 0.00 70 centena AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 21401

25,000.00 25,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 10 0 90

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO 21501 8,750.00 8,750.00 0.00 5 servicio AD N DF 50 40 0 10

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO21600032 Jabon liquido

MATERIAL DE LIMPIEZA

21601 6,056.00 6,056.00 0.00 100 pieza AD N DF 1 0 0 99

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO22100216 Pan (blanco y de dulce)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104

176,000.00 176,000.00 0.00 352 pieza AD N DF 28 16 24 32

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 22106

116,000.00 116,000.00 116,000.00 116 servicio AD N DF 0 13 22 65

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO22300014 Cafetera (utensilio)

UTENSILIOS PARA EL

SERVICIO DE ALIMENTACION

22301

4,000.00 4,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 10 0 90

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24200030

Tuberia y accesorios de

concreto

CEMENTO Y PRODUCTOS DE

CONCRETO 24201 4,000.00 4,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24300002 Tabla roca (Tabla-yeso)

CAL YESO Y PRODUCTOS DE

YESO 24301 7,000.00 7,000.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24600019 Cables

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO 24601 13,000.00 13,000.00 0.00 65 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24700164 Ventanas metalicas

ARTICULOS METALICOS PARA

LA CONSTRUCCION 24701 15,000.00 15,000.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

79 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24800038

Mangueras y accesorios

de plastico

MATERIALES

COMPLEMENTARIOS 248015,000.00 5,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO24900031 Pinturas acrilicas

OTROS MATERIALES Y

ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y

REPARACION 24901

9,000.00 9,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO25300040 Acido acetilsalicilico

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS 25301 7,889.60 7,889.60 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO29100178 Martillos

HERRAMIENTAS MENORES

29101 11,000.00 11,000.00 0.00 110 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOS DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES 31701

11,300.00 11,300.00 0.00 16 servicio AD N DF 8 13 12 67

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 9,500.00 9,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 122,500.00 122,500.00 0.00 1225 servicio AD N DF 20 30 0 50

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

OTRAS ASESORIAS PARA LA

OPERACION DE PROGRAMAS

33104

2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO33602011 Servicio de impresión

33602 SERVICIOS

COMERCIALES27,459.20 27,459.20 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION Y ELABORACION

DE MATERIAL INFORMATIVO

DERIVADO DE LA

OPERACION Y

ADMINISTRACION DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

33604

179,478.73 179,478.73 0.00 1 servicio AD N DF 83 4 13 0

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 35201

6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 servicio AD N DF 0 16 14 70

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO35800004 Servicios de lavanderia

SERVICIO DE LAVANDERIA

LIMPIEZA E HIGIENE 35801 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION 37201

65,660.00 65,660.00 0.00 100 servicio AD N DF 6 6 54 34

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES 37204

67,556.00 67,556.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100

80 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES 37504

114,993.00 114,993.00 0.00 75 servicio AD N DF 16 4 8 72

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO37700001

Instalacion del personal

federal

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES 37602

164,838.60 164,838.60 0.00 30 servicio AD N DF 0 15 0 85

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO33602011 Servicio de impresión

SERVICIOS COMERCIALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33602

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10 servicio AD N DF 12 15 25 48

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

PRENDAS DE PROTECCION

PERSONAL GASTOS DE LA

PARTIDA 27201

2,654.32 2,654.32 2,654.32 8 pieza AD N DF 0 89 0 11

UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO25400149 Cubre boca

MATERIALES ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MEDICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

25401

83.98 83.98 0.00 1 pieza AD N DF 0 10 90 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21100104 Folders

MATERIALES UTILES Y

EQUIPOS MENORES DE

OFICINA 21101

6,299.00 6,299.00 0.00 100 centena AD N DF 20 30 25 25

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21200001

Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21201

1,000.00 1,000.00 0.00 10 centena AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21300002 Planos

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21301

500.00 500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 21401

9,000.00 9,000.00 0.00 900 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO 21501 12,277.00 12,277.00 0.00 100 servicio AD N DF 35 0 0 65

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL21600032 Jabon liquido

MATERIAL DE LIMPIEZA

216015,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL22100040 Cafe soluble

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104

6,923.50 6,923.50 0.00 1 pieza AD N DF 20 20 30 30

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 22106

67,918.00 67,918.00 67,918.00 100 servicio AD N DF 3 64 27 6

81 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL24900031 Pinturas acrilicas

OTROS MATERIALES Y

ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y

REPARACION 24901

5,000.00 5,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL29100210 Pinza electricidad

HERRAMIENTAS MENORES

29101 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOS DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES 31701

11,200.00 11,200.00 0.00 10 pieza AD N DF 5 40 24 31

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 77,500.00 77,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 15 0 85

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33100002

Asesorias para la

operacion de programas

OTRAS ASESORIAS PARA LA

OPERACION DE PROGRAMAS

33104

2,708,000.00 2,708,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 81 0 0 19

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIOS PARA

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS 33401

350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 4 0 96

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33602011 Servicio de impresión

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES 33602 7,500.00 7,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION Y ELABORACION

DE MATERIAL INFORMATIVO

DERIVADO DE LA

OPERACION Y

ADMINISTRACION DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

33604

924,878.06 924,878.06 0.00 1 servicio AD N DF 0 10 5 85

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

3390377,320.00 77,320.00 77,320.00 4 servicio AD N DF 36 0 64 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 35201

2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 servicio AD N DF 0 64 23 13

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL35800004 Servicios de lavanderia

SERVICIOS DE LAVANDERIA

LIMPIEZA HIGIENE 35801 7,500.00 7,500.00 0.00 75 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION 37201

51,605.00 51,605.00 0.00 100 servicio AD N DF 4 44 44 8

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES 37204

10,095.20 10,095.20 0.00 20 servicio AD N DF 4 20 41 35

82 de 285

Page 83: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES 37504

21,890.00 21,890.00 0.00 10 servicio AD N DF 22 14 32 32

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL37700001

Instalacion del personal

federal

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES 37602

25,000.00 25,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33100002

Asesorias para la

operacion de programas

33104 CONTRATACION DEL

SERVICIO ASISTENCIA TEC. P/

LA REVISION Y

ACTUALIZACION DE LA

PARAMETRIZACION DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL P/ EL

AVANCE EN SU

INTEGRACION CON OTROS

SISTEMAS DE REG.

520,000.00 520,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 39 61

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

33604 IMPRESION DE

FOLDERS TIPO CARTERA

PARA JUEGO DE 4 CDS

CAJAS CONTENEDORAS

PARA LA ENTREGA DE LA

CUENTA PUBLICA 2014 EN LA

CAMARA DE DIPUTADOS

100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 79 0 21 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA GASTOS DE LA

PARTIDA 21101

21,000.00 21,000.00 0.00 210 pieza AD N DF 5 0 24 71

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21200001

Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES DE IMPRESION Y

REPRODUCCION GASTOS DE

LA PARTIDA 21201

2,000.00 2,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO DE BIENES

INFORMATICOS GASTOS DE

LA PARTIDA 21401

9,000.00 9,000.00 0.00 450 pieza AD N DF 11 0 22 67

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO GASTOS DE

LA PARTIDA 21501

3,500.00 3,500.00 0.00 280 pieza AD N DF 43 0 57 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21600017 Detergentes

MATERIAL DE LIMPIEZA

GASTOS DE LA PARTIDA

21601

2,000.00 2,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 0 100

83 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatada

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

GASTOS DE LA PARTIDA

22104

10,000.00 10,000.00 0.00 100 kilogramo AD N DF 0 0 30 70

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE LAS

ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS GASTOS

DE LA PARTIDA 22106

13,000.00 13,000.00 0.00 125 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"24700025 Cables de hierro y acero

ARTICULOS METALICOS PARA

CONSTRUCCION GASTOS DE

LA PARTIDA 24701

7,000.00 7,000.00 0.00 140 pieza AD N DF 0 0 43 57

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"24800022 Triplay de pino

MATERIALES

COMPLEMENTARIOS

GASTOS DE LA PARTIDA

24801

3,500.00 3,500.00 0.00 7kilogramo por segundoAD N DF 0 0 43 57

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"29100213 Pinza mecanico

HERRAMIENTOS MENORES

GASTOS DE LA PARTIDA

29101

9,000.00 9,000.00 0.00 180 pieza AD N DF 0 0 33 67

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

SERVICIOS INTEGRALES DE

INFRAESTRUCTURA DE

COMPUTO GASTOS DE LA

PARTIDA 31904

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO PARA

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

33401

7,500.00 7,500.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

5,000.00 5,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 33 33 0 34

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 200 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE

MAQUINARIA GASTOS DE LA

PARTIDA 35201

12,000.00 12,000.00 12,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTREES

NACIONALES PARA LABORES

DEL CAMPO Y DE

SUPERVISION GASTOS DE LA

PARTIDA 37201

15,000.00 15,000.00 0.00 750 servicio AD N DF 0 0 60 40

84 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO GASTOS DE LA

PARTIDA 37204

4,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37504

10,000.00 10,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

GASTYOS DE LA PARTIDA

37602

7,500.00 7,500.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 pieza AD N DF 0 68 0 32

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA GASTOS DE LA

PARTIDA 21101

7,000.00 7,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 43 14 43

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21200001

Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES DE IMPRESION

GASTOS DE LA PARTIDA

21201

5,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 20 20 20 40

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS GASTOS DE

LA PARTIDA 21401

2,500.00 2,500.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATICO GASTOS DE

LA PARTIDA 21501

6,250.00 6,250.00 0.00 500 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21600017 Detergentes

MATERIAL DE LIMPIEZA

GASTOS DE LA PARTIDA

21601

1,000.00 1,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatada

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL DE LAS

DEPENDENCIAS GASTOS DE

LA PARTIDA 22104

9,000.00 9,000.00 0.00 90 kilogramo AD N DF 11 44 0 45

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS GASTOS

DE LA PARTIDA 22106

14,000.00 14,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 50 14 36

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22300014 Cafetera (utensilio)

UTENSILIOS PARA SERVICIO

DE ALIMENTACION GASTOS

DE LA PARTIDA 22301

5,000.00 5,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

85 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"24600064 Pilas

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO GASTOS DE LA

PARTIDA 24601

5,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 40 20 40

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"24900044 Pinturas vinilicas

OTROS MATERIALES Y

ARTICULOS DE

CONSTRUCCCION Y

REPARACION GASTOS DE LA

PARTIDA 24901

7,500.00 7,500.00 0.00 15 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES GASTOS DE LA

PARTIDA 31701

11,627.00 11,627.00 0.00 10 servicio AD N DF 13 36 21 30

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31800001 Servicio postal

SERVICIO POSTAL GASTOS

DE LA PARTIDA 31801 1,000.00 1,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

SERVICIOS INTEGRALES DE

INFRAESTRUCTURA DE

COMPUTO GASTOS DE LA

PARTIDA 31904

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

5,000.00 5,000.00 5,000.00 10 servicio AD N DF 0 11 0 89

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

GASTOS DE LA PARTIDA

35201 GASTOS DE LA

PARTIDA 35801

4,000.00 4,000.00 4,000.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"35800001 Lavado y planchado

SERVICIO DE LAVANDERIA

GASTOS DE LA PARTIDA

35801

4,000.00 4,000.00 4,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION GASTOS DE LA

PARTIDA 37201

2,750.00 2,750.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 48 52

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO GASTOS DE LA

PARTIDA 37204

3,000.00 3,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37504

33,461.90 33,461.90 0.00 10 servicio AD N DF 11 44 30 15

86 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37602

10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA GASTOS DE LA

PARTIDA 21101

6,000.00 6,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 33 17 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS21200001

Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION GASTOS DE LA

PARTIDA 21201

4,000.00 4,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS GASTOS DE

LA PARTIDA 21401

8,000.00 8,000.00 0.00 160 pieza AD N DF 0 0 25 75

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATICO GASTOS DE

LA PARTIDA 21501

12,975.00 12,975.00 0.00 1038 pieza AD N DF 31 0 23 46

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS21600017 Detergentes

MATERIAL DE LIMPIEZA

GASTOS DE LA PARTIDA

21601

1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatada

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL DE LAS

DEPENDENCIAS GASTOS DE

LA PARTIDA 22104

8,000.00 8,000.00 0.00 80 kilogramo AD N DF 0 0 37 63

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS GASTOS

DE LA PARTIDA 22106

13,000.00 13,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 0 38 62

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS22300014 Cafetera (utensilio)

UTENSILIOS PARA SERVICIO

DE ALIMENTACION GASTOS

DE LA PARTIDA 22301

1,000.00 1,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS24600064 Pilas

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO GASTOS DE LA

PARTIDA 24601

1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS29100213 Pinza mecanico

HERRAMIENTOS MENORES

GASTOS DE LA PARTIDA

29101

2,000.00 2,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOS DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES GASTOS DE LA

PARTIDA 31701

35,303.00 35,303.00 0.00 20 servicio AD N DF 14 36 21 29

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS31800001 Servicio postal

SERVICIO POSTAL GASTOS

DE LA PARTIDA 318014,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

SERVICIOS INTEGRALES DE

INFRAESTRUCTURA DE

COMPUTO GASTOS DE LA

PARTIDA 31904

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO PARA

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

33401

20,000.00 20,000.00 0.00 25 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS33602008

Otros servicios

comerciales

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES GASTOS DE LA

PARTIDA 33602

7,000.00 7,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 29 0 71

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

GASTOS DE LA PARTIDA

35201

15,000.00 15,000.00 15,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

DEL CAMPO Y DE

SUPERVISION GASTOS DE LA

PARTIDA 37201

20,700.00 20,700.00 0.00 1035 servicio AD N DF 20 21 28 31

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO GASTOS DE LA

PARTIDA 37204

10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37504

10,000.00 10,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE

EGRESOS37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

GASTOS DE LA PARTIDA

37602

7,000.00 7,000.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 21101 46,000.00 46,000.00 0.00 460 centena AD N DF 2 4 1 93

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO21200001

Acetato para

fotocopiadora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21201

14,180.00 14,180.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 0 100

88 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO21400027 Dispositivos USB

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 21401

50,000.00 50,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO 2150115,000.00 15,000.00 0.00 6 servicio AD N DF 0 15 20 65

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO21600065 Gel antibacterial

MATERIAL DE LIMPIEZA

216019,000.00 9,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO22100039 Cafe molido

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104

33,263.00 33,263.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 10 8 82

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 22106

32,796.00 32,796.00 32,796.00 36 servicio AD N DF 5 0 51 44

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO22300070 Taza

UTENSILIOS PARA EL

SERVICIO DE ALIMENTACION

22301

3,000.00 3,000.00 0.00 150 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO24600017 Cable de interconexion

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO 24601 13,000.00 13,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO29100030 Caja herramientas

HERRAMIENTAS MENORES

29101 2,500.00 2,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOS DE CONDUCCION

DE SEÑALES ANALOGICAS Y

DIGITALES 31701

11,200.00 11,200.00 0.00 10 servicio AD N DF 9 38 24 29

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 55,073.50 55,073.50 0.00 50 servicio AD N DF 1 2 0 97

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 97,500.00 97,500.00 0.00 650 servicio AD N DF 35 0 0 65

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

SERVICIOS INTEGRALES DE

INFRAESTRUCTURA DE

COMPUTO 31904

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

OTRAS ASESORIAS PARA LA

OPERACION DE PROGRAMAS

33104

3,113,000.00 3,113,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 3 3 0 94

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIOS PARA

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS 33401

4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 15 0 40 45

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33602011 Servicio de impresión

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES 33602 12,463.00 12,463.00 12,463.00 5 servicio AD N DF 0 4 0 96

89 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION Y ELABORACION

DE MATERIAL INFORMATIVO

DERIVADO DE LA

OPERACION Y

ADMINISTRACION DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

33604

180,000.00 180,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

339032,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 35201

20,000.00 20,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 50 0 50

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO35800004 Servicios de lavanderia

SERVICIOS DE LAVANDERIA

LIMPIEZA E HIGIENE GASTOS

DE LA PARTIDA 35801

4,000.00 4,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION 37201

9,991.00 9,991.00 0.00 20 servicio AD N DF 10 15 15 60

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES 37204

20,748.00 20,748.00 0.00 20 servicio AD N DF 3 7 48 42

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES 37504

85,650.00 85,650.00 0.00 100 servicio AD N DF 8 4 11 77

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO37700001

Instalacion del personal

federal

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES 37602

100,000.00 100,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 2 0 98

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

33104 CONTRATAR UNA

CONSULTORIA PARA EL

DIAGNOSTICO 2015 PARA LA

ENTREGA DEL INFORME DE

AVANCE AL QUE HACE

REFERENCIA EL ARTICULO 8°

DE LA LGCG.

400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

90 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

33401 CONTRATAR

DIPLOMADO DE

PRESUPUESTO BASADO EN

RESULTADOS (PBR) VIA

INTERNET P/ EJERCICIO 2015

Y CONTINUAR

FORTALECIENDO LAS

CAPACIDADES TEORICO-

PRACTICAS DE LOS

SERVIDORES EN MATERIA DE

PBR-SED

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 96 4

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO37500007

Viaticos nacionales para

labores en campo y de

supervision

VIATICOS NACIONALES PARA

LABORES EN CAMPO Y DE

SUPERVISION GASTOS DE LA

PARTIDA 37501

430.00 430.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33900001 Estudios e investigaciones

33901 ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES 580,000.00 580,000.00 580,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

33104 SERVICIOS DE

ASESORIA PARA REALIZAR

UN ANALISIS DEL PROYECTO

DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACION

2016

265,000.00 265,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

33104 PARA LLEVAR A CABO

LA CONTRATACION

DENOMINADA EVALUACIÓN

DE PROCESOS DEL P002

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO33100002

Asesorias para la

operacion de programas

33104 SERVICIOS DE

CONSULTORIA PARA LA

REINGENIERIA DEL GASTO

PÚBLICO

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21500014 Papel periodico

RENOVACION DE

SUSCRIPCIONES A

PERIODICOS Y REVISTAS

30,601.26 30,601.26 0.00 6 servicio AD N DF 23 15 21 41

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22100113

Despensas (productos

alimenticios)INSUMOS PERECEDEROS 102,422.40 102,422.40 102,422.40 240 servicio AD N DF 29 18 29 24

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN31200001 Servicio de gas SERVICIO DE GAS 14,583.99 14,583.99 0.00 3 servicio AD N DF 31 0 32 37

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA8,520.00 8,520.00 0.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

TARJETAS DE PRESENTACION 202.00 202.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION

OFICIAL3,000.00 3,000.00 3,000.00 2 servicio AD N DF 0 43 43 14

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SELLOS OFICIALES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2 servicio AD N DF 0 0 50 50

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100171 Porta gafetes PORTA GAFETE RETRACTIL 2,916.00 2,916.00 2,916.00 300 pieza AD N DF 32 0 68 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22300083 Vasos desechables

VASOS DESECHABLES CON

TAPA981.00 981.00 981.00 300 pieza AD N DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN23700004

Bolsas, saco o fundas de

plastico

BOLSA DE PLASTICO DE A

KILO237.80 237.80 237.80 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21400004

Cintas para impresora

(suministros informaticos)

ROLLO DE CINTA ETIQUETA

PARA MAQUINA

FRANQUEADORA

2,436.00 2,436.00 2,436.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100141 Papel filtro PAQUETE DE PAPEL FILTRO 185.00 185.00 185.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100075 Corrector estencil

CORRECTOR DE CINTA

ESTILO CARRITO328.00 328.00 328.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100104 Folders

FOLDERS DE PLASTICO CON

BROCHE479.34 479.34 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN27500009 Juegos para baño JUEGO PARA BAÑO 856.00 856.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

SERVICIO DE REPARACION

MAQUINA DE ESCRIBIR

ELECTRICA

461.68 461.68 461.68 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN25100046 Pulimentos y lustradores

CERA LIQUIDA PARA

AUTOMOVIL327.12 327.12 327.12 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN29600240 Abrillantador de llantas

ABRILLANTADOR PARA

LLANTAS ALMOROL281.88 281.88 281.88 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN29600240 Abrillantador de llantas ABRILLANTADOR EN TOALLA 211.41 211.41 211.41 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21600023 Esponja ESPONJA PARA AUTOMOVIL 56.37 56.37 56.37 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN25100046 Pulimentos y lustradores

PULIDOR O LUSTRADOR

PARA AUTOMOVIL POLISH156.60 156.60 156.60 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21600015 Desodorante

DESODORANTE PARA

AUTOMOVIL556.80 556.80 556.80 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22300081 Vaso VASO DE VIDRIO 678.60 678.60 678.60 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22300072 Tenedor mesa TENEDOR DE MESA 162.40 162.40 162.40 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22300070 Taza JUEGO DE TAZA CAFETERA 261.00 261.00 261.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN24600064 Pilas PILAS ALCALINAS AA 397.80 397.80 397.80 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100194 Sello de goma

SELLO NUMERADOR DE

GOMA24.65 24.65 24.65 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

92 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN21100194 Sello de goma

SELLO DE GOMA LEYENDA

DE ACUSE175.45 175.45 175.45 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN22300051 Olla express OLLA EXPRESS 599.00 599.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN24800013 Marco de madera MARCO DE MADERA 452.40 452.40 452.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

PROCURADURÍA FISCAL DE LA

FEDERACIÓN35800004 Servicios de lavanderia SERVICIO DE LAVANDERIA 180.96 180.96 180.96 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA21500014 Papel periodico

RENOVACION A

SUSCRIPCIONES DE

PERIODICOS Y REVISTAS

5,802.00 5,802.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA9,240.00 9,240.00 0.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

TARJETAS DE PRESENTACION 500.00 500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION

OFICIAL500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SELLOS OFICIALES 500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION PROYECTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2015 CORRESPONDE A LA

PARTIDA 33604

12,260.00 12,260.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,395.30 1,395.30 0.00 5 servicio AD N DF 30 42 28 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

LEGISLACIÓN Y CONSULTA21200030 Toner TONER 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS21500014 Papel periodico

RENOVACION DE

SUSCRIPCIONES A

PERIODICOS Y REVISTAS

6,550.00 6,550.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 38 0 62

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA15,600.00 15,600.00 0.00 12 servicio AD N DF 27 27 28 18

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE FRANQUEO 793,740.95 793,740.95 0.00 5 servicio AD N DF 54 24 17 5

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 14,720.04 14,720.04 0.00 4 servicio AD N DF 7 1 0 92

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

TARJETAS DE PRESENTACION 536.00 536.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

93 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2 servicio AD N DF 38 0 0 62

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SELLOS OFICIALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20 servicio AD N DF 28 14 0 58

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS31800002 Servicio telegrafico SERVICIO TELEGRAFICO 1,626,300.96 1,626,300.96 0.00 12 servicio AD N DF 15 19 26 40

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS33600004 Escaneo de documentos

SERVICIO DE

DIGITALIZACION DE

DOCUMENTOS

739,145.00 739,145.00 739,145.00 2 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS33600004 Escaneo de documentos

SERVICIO DE

DIGITALIZACION DE

DOCUMENTOS

2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 10 servicio AD N DF 9 27 31 33

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA MEDIDAS DE

30.5 X 39.532,535.00 32,535.00 32,535.00 13500 pieza AD N DF 62 38 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A RELOJES

CHECADORES

4,466.00 4,466.00 4,466.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS29200008 Chapa (cerradura) CERRADURA DIGITAL 2,930.00 2,930.00 2,930.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS21100105 Foliadores

FOLIADOR DE USO RUDO A 8

DIGITOS9,475.15 9,475.15 9,475.15 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS51500074

Scanner (eq. De

computacion)

SCANNER (LECTORES DE

CODIGO DE BARRAS) CON

CAPACIDAD PARA LEER LOS

ESTANDARES: EAN 8/JAN 8

EAN 13/JAN 13 ISSN EAN

CODE 128 INCLUYENDO GS1-

128 INTERFAZ: USB LIGHTH

SOURCE: LED

259,225.20 259,225.20 259,225.20 78 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

AMPAROS51500035

Impresora (eq. De

computacion)

IMPRESORAS (TERMICA PARA

IMPRESION DE ETIQUETAS

ADHERIBLES)

INTERFAZ:USB/SERIAL Y

PARALELO VELOCIDAD DE

IMPRESION: 102 MM/4 PULG.

POR SEGUNDO ANCHO DE

IMPRESION:104/MM4.9 PULG.

MEMORIA: 8MB FLASH

41,122.00 41,122.00 41,122.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS21500014 Papel periodico

RENOVACION DE

SUSCRIPCIONES A

PERIODICOS Y REVISTAS

1,550.00 1,550.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

94 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS31700004

Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA3,540.00 3,540.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

TARJETAS DE PRESENTACION 100.00 100.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION

OFICIAL500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SELLOS OFICIALES 500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

REPARACION MAQUINAS DE

ESCRIBIR ELECTRICAS2,397.72 2,397.72 2,397.72 3 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 353.50 353.50 353.50 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

ASUNTOS FINANCIEROS21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 622.20 622.20 622.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21500014 Papel periodico

RENOVACION A

SUSCRIPCIONES DE

PERIODICOS Y REVISTAS

3,014.36 3,014.36 0.00 2 servicio AD N DF 99 0 0 1

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 88,248.12 88,248.12 0.00 12 servicio AD N DF 20 21 28 31

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESION DE TARJETAS DE

PRESENTACION1,229.00 1,229.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION

OFICIAL3,364.00 3,364.00 3,364.00 2 servicio AD N DF 0 72 0 28

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SELLOS OFICIALES 6,064.02 6,064.02 6,064.02 6 servicio AD N DF 32 0 0 68

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100194 Sello de goma

SELLO ENGOMADO DE

MADERA780.08 780.08 780.08 4 pieza AD N DF 91 0 9 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100129 Mica autoadherible

PLIEGO DE MICA

AUTOADHERIBLE227.40 227.40 227.40 15 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100154 Pegamento liquido LITRO DE RESITOL LIQUIDO 714.90 714.90 714.90 6 litro AD N DF 0 32 68 0

95 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO DE

TRITURADORA2,552.00 2,552.00 2,552.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES23100080 Rafia RAFIA 163.58 163.58 163.58 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico

ESPIRAL DE PLASTICO PARA

ENGARGOLAR DE 1 1/2 36.25 36.25 36.25 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico

ESPIRAL DE PLASTICO PARA

ENGARGOLAR 2 46.00 46.00 46.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE

INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico

ESPIRAL DE PLASTICO PARA

ENGARGOLAR DE 3 102.75 102.75 102.75 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 530.00 530.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100142 Papel kraft PAPEL KRAFT 2,555.00 2,555.00 0.00 365 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 681.00 681.00 0.00 3 pieza AD N DF 75 0 25 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE FONDO AZUL 97.00 97.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTON 925.00 925.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA DOBLE CARA 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100109 Grapas GRAPAS PARA FLEJE 340.00 340.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100152Pegamento amarillo

(cemento)PEGAMENTO AMARILLO 405.00 405.00 0.00 3 litro AD N DF 0 0 33 67

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100080 Rafia RAFIA 936.00 936.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para

hojas

PROTECTOR EXPANDIBLE DE

HOJAS TAMAÑO CARTA500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N DF 40 20 40 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para

hojas

PROTECTOR DE HOJAS

TAMAÑO OFICIO520.00 520.00 0.00 4 pieza AD N DF 75 0 25 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21200030 TonerTONER PARA

FRANQUEADORA5,650.00 5,650.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21300001 Mapas GUIA ROJI 990.00 990.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21500015 Periodicos SUSCRIPCION DE PERIODICO 2,678.00 2,678.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

DESINFECTANTE PARA PISOS 450.00 450.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 0 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador PROTECTOR DE VINIL 361.92 361.92 0.00 3 pieza AD N DF 66 0 0 34

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600005 Blanqueador BLANQUEADOR 330.00 330.00 0.00 30 pieza AD N DF 20 0 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,800.00 1,800.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 5 50 45

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600014 DesinfectanteDESINFECTANTE DE AGUA Y

VERDURAS140.00 140.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 40 20 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600028 Fibra FIBRA CON ESPONJA 1,350.00 1,350.00 0.00 50 pieza AD N DF 20 10 40 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600029 Franela FRANELA 660.00 660.00 0.00 30 metro AD N DF 6 27 30 37

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600031 Jabon en polvo DETERGENTE EN POLVO 125.00 125.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABÓN LÍQUIDO PARA

MANOS930.00 930.00 0.00 30 pieza AD N DF 27 0 30 43

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABÓN LÍQUIDO PARA

TRASTES1,250.00 1,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 15 11 60 14

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 820.00 820.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 0 40 40

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Page 97: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600068Pastillas desinfectantes

para bañoPASTILLA PARA INODORO 312.00 312.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100067Carne de guajolote

preparada y/o enlatadaPECHUGA DE PAVO 15,760.00 15,760.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 35 20 25 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 795.00 795.00 0.00 15 kilogramo AD N DF 22 23 30 25

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100112 Datil (frutas) ARANDANO 1,246.00 1,246.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100123 Fresa (frutas) FRESAS 1,110.00 1,110.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 23 30 47

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas BARRA INTEGRAL 2,392.00 2,392.00 0.00 80 pieza AD N DF 25 21 24 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100149 Guayaba (frutas) GUAYABA 1,076.00 1,076.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 16 25 30 29

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100165 Jarabe y mieles MIEL 675.00 675.00 0.00 15 pieza AD N DF 27 35 30 8

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100166 Jicama (frutas) JICAMA 680.00 680.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 0 33 35 32

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100177 Leche evaporada LECHE 750.00 750.00 0.00 50 pieza AD N DF 27 27 27 19

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 897.00 897.00 0.00 23 kilogramo AD N DF 18 24 30 28

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100203 Melon (frutas) MELON 1,050.00 1,050.00 0.00 50 kilogramo AD N DF 0 47 40 13

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUEZ SURTIDA 7,050.00 7,050.00 0.00 25 pieza AD N DF 20 32 32 16

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,255.00 1,255.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100218 Papaya (frutas) PAPAYA 2,800.00 2,800.00 0.00 100 kilogramo AD N DF 22 24 27 27

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100223 Pera (frutas) PERA 340.00 340.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100235 Platano (frutas) PLATANO 50.00 50.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 20 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100242 Queso panela QUESO PANELA 3,120.00 3,120.00 0.00 60 pieza AD N DF 23 24 30 23

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100243Quesos (para

alimentacion)QUESO COTTAGE 89.00 89.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 20 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100284 Aceituna ACEITUNA 663.25 663.25 0.00 35 pieza AD N DF 0 47 10 43

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para

beberAGUA EMBOTELLADA 6,400.00 6,400.00 0.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100088Amaranto (materias

primas)AMARANTO 3,850.00 3,850.00 3,850.00 70 pieza AD N DF 14 29 15 42

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para

beber

AGUA EMBOTELLADA DE 600

MILILITROS660.00 660.00 0.00 110 pieza AD N DF 27 20 30 23

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS EN JORNADAS

EXTRAORDINARIAS35,000.00 35,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 35 0 65

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA

12 TAZAS350.00 350.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA

42 TAZAS799.00 799.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300037 JarraJARRA PARA AGUA DE 2

LITROS50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 450.00 450.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24400034 Palillos PALILLOS 380.00 380.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 20 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

BLANCO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

GRIS1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

NEGRO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

97 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

ROJO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

VERDE1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR

BLANCO2,355.00 2,355.00 2,355.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR

NEGRO2,355.00 2,355.00 2,355.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR

VERDE1,570.00 1,570.00 1,570.00 2 pieza AD N DF 0 67 33 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE DE USO RUDO DE 3 X

14450.00 450.00 450.00 25 metro AD N DF 0 10 20 70

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO 1/2 75.00 75.00 75.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/8 195.00 195.00 195.00 15 pieza AD N DF 0 70 0 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 5/16 107.00 107.00 107.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE

1/2125.00 125.00 125.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE

1/4105.00 105.00 105.00 15 pieza AD N DF 0 70 30 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE

1/8140.00 140.00 140.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE

5/8110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700174 Tornillo con tuerca TORNILLO 4-40 X 1/4 7.00 7.00 7.00 14 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 3/16 270.00 270.00 270.00 15 pieza AD N DF 0 70 0 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800014 Persianas PERSIANAS 11,100.00 11,100.00 11,100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300004 Brocha BROCHA DE 6 1,275.00 1,275.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100127 Lima LIMA BASTARDA 210.00 210.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300014 Pijas PIJA DEL NO. 10 X 3/4 38.00 38.00 38.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 4,317.00 4,317.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300553

Clorfenamina compuesta

tableta paracetamol 500

mg, cafeina 25 mg,

fenilefrina 5 mg,

clorfenamina 4 mg 10

tabletas,

Otorrinolaringologia, niv.

1

CLORFENAMINA

COMPUESTA200.00 200.00 0.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ANTIACIDO 204.00 204.00 0.00 8 litro AD N DF 0 12 38 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTIDIARREICO 228.00 228.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 0 67

98 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300238

Antigripales (substancias

y productos

farmaceuticos)

ANTIGRIPAL 192.00 192.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 Acido acetilsalicilico ACIDO ACETILSALICILICO 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 15 0 85

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300232

Antiespasmodicos

(espasmoliticos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTIESPASMODICO 760.00 760.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300819 Ergotamina y cafeina CAFIASPIRINA 136.50 136.50 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300206

Anestesicos locales

topicos (substancias y

productos farmaceuticos)

ANESTESICO LOCAL 41.00 41.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300258

Antisepticos locales

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTISEPTICO 252.00 252.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 34 33

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ANTIACIDO 84.00 84.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300259

Antisepticos locales

(topicos dermatologicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTISEPTICO LOCAL 50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301547 Naproxeno NAPROXENO 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301628 Omeprazol o pantoprazol OMEPRAZOL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301684 Paracetamol PARACETAMOL 300.00 300.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301832 Ranitidina RANITIDINA 152.00 152.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25100003Alcoholes (compuestos

alifaticos)ALCOHOL 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300041

Acido acetilsalicilico

tableta 500 mg 20

tabletas, Analgesia, niv. 1

LOMOTIL 78.00 78.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ANTIACIDO 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio

(polvo)BICARBONATO DE SODIO 224.00 224.00 0.00 8 pieza AD N DF 25 25 50 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400034 Algodon absorbente ALGODON 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOROSA 47.41 47.41 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400230 Gasa esterilizada GASA 16.00 16.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400046 Banda adhesiva TELA ADHESIVA 50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50

99 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100080 Filipinas FILIPINA PARA MUJER 336.00 336.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100109 Pantalones para dama PANTALONES PARA DAMA 436.00 436.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100076

Faja-banda o ceñidor

(atavio civil militar o

religioso)

FAJA CON TIRANTES 1,560.00 1,560.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 715.00 715.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200001 Anteojos de seguridad LENTES PARA PROTECCION 325.00 325.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 42 C CROMADA 475.00 475.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA E 109 225.00 225.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA R52 150.00 150.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA XF12 464.00 464.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YA 11D 225.00 225.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YA 11L 150.00 150.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YAMD 480.00 480.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS39,146.00 39,146.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE LA

TESOFE99,250.00 99,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS DE OPALINA

MEMBRETADAS DE 7.5 X 10

CM CON SOBRE

2,156.00 2,156.00 2,156.00 200 servicio AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 32700002 Uso de patentes y marcasRENOVACION DE

MEMBRESIA450.00 450.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35800004 Servicios de lavanderia LIMPIEZA DE MANTEL 8,000.00 8,000.00 0.00 160 servicio AD N DF 15 20 45 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35800004 Servicios de lavanderia LIMPIEZA DE SERVILLETAS 8,366.00 8,366.00 8,366.00 178 servicio AD N DF 15 30 30 25

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

ALIMENTACIÓN DE

SERVIDORES PÚBLICOS DE

MANDO

39,998.00 39,998.00 0.00 14 servicio AD N DF 0 10 35 55

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 31800001 Servicio postalDERECHOS DE USO DE

MAQUINA FRANQUEADORA1,700.00 1,700.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

CONSTRUCCION DE

PRIVADO15,000.00 15,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR1,276.00 1,276.00 1,276.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS DE OPALINA

MEMBRETADAS DE 14 X 19

CM SIN LOGO

9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29400004

Cargador de baterias para

equipo de computo

portatil (suministros

informaticos)

CARGADOR DE PILAS

RECARGABLES260.00 260.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

100 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100317 Chayote CHAYOTE 150.00 150.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 15 35 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILES ENLATADOS 360.00 360.00 0.00 30 pieza AD N DF 14 25 30 31

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA TAMPICO 159.50 159.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 30 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100120 Espinaca (hortaliza) ESPINACA 14.90 14.90 0.00 2 pieza AD N DF 0 20 30 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100263 Tomate rojo (hortaliza) JITOMATE 400.00 400.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 17 28 29 26

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100355 Kiwi (fruta) KIWI 350.00 350.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 30 30 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN DE BARRA 1,440.00 1,440.00 0.00 60 pieza AD N DF 24 28 24 24

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100366 Pepino PEPINO 1,680.00 1,680.00 0.00 120 kilogramo AD N DF 24 24 25 27

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100273 Verduras en conserva VERDURAS EN LATA 390.00 390.00 0.00 30 pieza AD N DF 6 24 30 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100276 Yogurts YOGURT 2,800.00 2,800.00 0.00 350 pieza AD N DF 25 25 26 24

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA BABY 560.00 560.00 0.00 20 pieza AD N DF 10 30 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE VINIL 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 30 0 30 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23800014

Atun preparado y/o

enlatado (para su

comercializacion)

ATUN ENLATADO 880.00 880.00 0.00 80 pieza AD N DF 17 15 25 43

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100041 Carpetas para archivo CARPETA CON BROCHE 639.20 639.20 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILE EN POLVO 164.00 164.00 0.00 8 pieza AD N DF 10 20 45 25

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100181 Lechuga (hortaliza) LECHUGA 1,250.00 1,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 26 23 24 27

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100360 Mayonesa MAYONESA 285.00 285.00 0.00 5 pieza AD N DF 40 40 20 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AA 288.00 288.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AAA 332.00 332.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO ENLATADO 1,660.00 1,660.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 50 20 10

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100267 Tortillas de maiz TORTILLAS 540.00 540.00 0.00 20 pieza AD N DF 55 20 15 10

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100387 Tostadas TOSTADAS 1,520.00 1,520.00 0.00 40 pieza AD N DF 24 24 25 27

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100270 Uva (frutas) UVA 3,000.00 3,000.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 19 28 28 25

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS 5,520.00 5,520.00 0.00 40 pieza AD N DF 7 16 34 43

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 1,780.00 1,780.00 0.00 20 pieza AD N DF 5 20 35 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21500017Porta-anuncios (articulos

para comercios)PORTA LETRERO 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100339 Durazno DURAZNO 660.00 660.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 38 24 24 14

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura ENVOLTURA 261.00 261.00 261.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura FORRADO DE LIBROS 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800012 Lonas LONAS 276.66 276.66 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100151 Papelera PAPELERA 139.30 139.30 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300100 Porta cubiertos PORTA CUBIERTOS 36.00 36.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100381 Salsa SALSA BOTANERA 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 25 25 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100381 Salsa SALSA DE JITOMATE 150.00 150.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 370.00 370.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 40 20 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN 1,116.00 1,116.00 0.00 4 pieza AD N DF 75 25 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 26100003 Aceite lubricante ACEITE 3 EN 1 102.75 102.75 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 177.00 177.00 177.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 30.00 30.00 30.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100104 Consomes CONSOME 490.00 490.00 0.00 10 pieza AD N DF 10 20 30 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100389 Vinagre VINAGRE BALSAMICO 186.25 186.25 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 40 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100364 Mostaza MOSTAZA 155.00 155.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100082 CutterCORTADOR PARA MAQUINA

DUPLICADORA600.00 600.00 600.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100261 Te TE 270.00 270.00 0.00 10 pieza AD N DF 30 20 20 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600017 Cable de interconexion ARNES PARA MONITOR 1,390.00 1,390.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

101 de 285

Page 102: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23700035 Rollos de polietileno PLASTICO ADHERENTE 265.00 265.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200016 Gancho y armellaGANCHO PARA PUERTA DE

BAÑO85.68 85.68 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100075 Cebolla (hortaliza) CEBOLLA 75.00 75.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 7 21 21 51

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100350 Granola GRANOLA 270.00 270.00 0.00 6 pieza AD N DF 33 17 33 17

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100265 Toronja (frutas) TORONJA 110.00 110.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 10 30 30 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100198 Separadores de plasticoSEPARADOR CON 5

DIVISIONES NUMERADOS1,100.00 1,100.00 1,100.00 50 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO 50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100030 Borrador GOMA DE MIGAJON 38.00 38.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33100002Asesorias para la

operacion de programas

PROGRAMA ANUAL DE

EVALUACION PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2015 DE

LOS PROGRAMAS FEDERALES

DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA FEDERAL (PAE 2015)

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETA CIRCULAR DE 1/4 95.40 95.40 0.00 6 pieza AD N DF 33 33 34 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETA PARA CD 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200017 JaladerasJALADERA PARA VENTANA

DE 1 1/2120.00 120.00 120.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 1,691.20 1,691.20 0.00 20 kilogramo AD N DF 10 20 40 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE 1,370.00 1,370.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 20 0 40 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100104 Folders

FOLDER

PORTADOCUMENTOS CON

CLIP GIRATORIO

2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 5 45 10 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100111 Crema fresca CREMA 91.00 91.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 10 20 70

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100299 Apio PALITOS DE APIO 99.00 99.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100354 Jamon JAMON SERRANO 525.00 525.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100243Quesos (para

alimentacion)QUESO MANCHEGO 1,122.00 1,122.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200020 Llave de paso grifo LLAVE PARA CAFETERA 220.00 220.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200014 ImpermeableIMPERMEABLE PARA

MOTOCICLISTA679.85 679.85 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papelSOBRE BOND TAMAÑO

LEGAL208.80 208.80 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papelSOBRE TAMAÑO

RADIOGRAFIA411.00 411.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300070 Taza TAZA PARA CAFE DE MOKA 348.00 348.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100207 Sujeta libros SUJETA LIBROS 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900050 Resanador de madera RESANADOR 176.00 176.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para

beber

AGUA EMBOTELLADA DE

SABOR688.00 688.00 0.00 86 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100158 Hielo y helados PALETA DE HIELO 231.00 231.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100306 Bocadillos CHAPATAS 1,200.00 1,200.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA CON POLLO 4,500.00 4,500.00 0.00 75 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600033 Contacto multiple CONTACTO 102.00 102.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600029 Clavija electrica CLAVIJA 216.00 216.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 30 20

102 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301547 Naproxeno FLANAX 636.00 636.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio

(polvo)SAL DE UVAS 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301550 Neomicina TREDA 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA METAL DE 1/4 580.00 580.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100252 Silicon SILICON TRANSPARENTE 306.00 306.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100252 Silicon SILICON BLANCO 116.00 116.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300081 Vaso VASO PARA AGUA 696.00 696.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 216.00 216.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300025 Cuchara mesa CUCHARA SOPERA 234.00 234.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300072 Tenedor mesa TENEDOR 252.00 252.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO FILETERO 450.00 450.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100137 Llave cuboLLAVE DE CHAPA DE

SEGURIDAD58.00 58.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias)BATERIA PARA LECTOR

OPTICO1,500.00 1,500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA DE LEGUMBRES 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 30 30 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REHABILITACION DE

MOBILIARIO DE OFICINA22,999.00 22,999.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100174 Leche condensada LECHE CONDENSADA 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 20 30 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 Piña (frutas) PIÑA 560.00 560.00 0.00 35 kilogramo AD N DF 0 16 42 42

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN DULCE 795.00 795.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN 890.00 890.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 50 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100114 Durazno (frutas) NECTARINA 480.00 480.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 33 34 33

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para

hojas

PROTECTOR DE HOJAS

TAMAÑO CARTA520.00 520.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100283 Aceite de oliva ACEITE DE OLIVA 456.00 456.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100282 Aceite de maiz ACEITE COMESTIBLE DE MAIZ 120.00 120.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA 100.00 100.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 30 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100281 Aceite de girasol ACEITE DE GIRASOL 136.00 136.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE COIN 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100150 Papel tiras engomadoBANDERAS DE

SEÑALAMIENTO140.00 140.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS DE 1.5 KG 1,500.00 1,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 30 60 10

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100272 Verduras SNACK DE VERDURAS 220.00 220.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100015 Ajo (hortaliza) AJO 200.00 200.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 10 30 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 LimpiadorLIMPIADOR DE PISO

FABULOSO 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 70 30

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100173Leche (productos

comestibles)LECHE DE 250 ML 60.00 60.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE ALFOMBRAS 610.00 610.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300053 Pelador PELADOR DE PAPAS 58.00 58.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300053 Pelador PELADOR DE PAPAS 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN 1,590.00 1,590.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200013 Guantes de seguridadGUANTES PARA

MOTOCICLISTA1,346.00 1,346.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

103 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,610.00 2,610.00 0.00 90 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS DE COCINA 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300078Utensilios de plastico para

cocina (servir)

TABLA PARA PICAR

ALIMENTOS138.00 138.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300041 Juego utensilios manuales EXPRIMIDOR DE LIMONES 34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100127Margaritas para maquina

de escribir

MARGARITA PARA MAQUINA

DE ESCRIBIR435.00 435.00 435.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100068Cintas para maquinas de

oficina

CINTA PARA MAQUINA DE

ESCRIBIR394.00 394.00 394.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600064 Pilas PILA SR626SW 492.00 492.00 492.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100387 TostadasTOSTADA DE MAIZ CON 40

PAQUETES328.00 328.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE MEDIA CARTA 264.00 264.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100080Chabacano (albaricoque)

(frutas)CHABACANO 198.00 198.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PISO 510.00 510.00 0.00 30 pieza AD N DF 17 10 50 23

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100188 Limon (frutas) LIMON 765.00 765.00 0.00 45 kilogramo AD N DF 26 27 27 20

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias)BATERIA SELLADA PARA

LAMPARA DE MERGENCIA744.00 744.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100160Huevo (productos

comestibles)HUEVO 112.00 112.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 25 75

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100253 Sandia (frutas) SANDIA 300.00 300.00 0.00 30 kilogramo AD N DF 0 0 25 75

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600084 Tubo fluorescente TUBO T5 336.00 336.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200020 Llave de paso grifo LLAVE PARA CAFETERA 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE IMPRESION DE

DOCUMENTOS OFICIALES8,495.00 8,495.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE MAQUINA

CALCULADORA2,317.50 2,317.50 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR2,552.00 2,552.00 2,552.00 2 servicio AD N DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200004Servicio de limpieza de

mobiliario y equipo

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

4,000.00 4,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMISTRACION

11,000.00 11,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100

104 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO A

BIOMETRICO870.00 870.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA DE CARTON PARA

ARCHIVO MUERTO120.00 120.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100129 Mica autoadherible PAPEL AUTOADHERIBLE 3,420.00 3,420.00 0.00 15 pieza AD N DF 20 0 30 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100129 Mica autoadherible PLASTICO AUTOADHERIBLE 284.00 284.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100140Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS PARA CD 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 140.00 140.00 140.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 812.00 812.00 812.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21400004Cintas para impresora

(suministros informaticos)

CARTUCHO DE CINTA EPSON

ERC-273600.00 600.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

PROTECTOR DE VINIL 608.70 608.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600016 Destapacaños (liquido)CEPILLO DE CERDAS

PLASTICAS18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 Desodorante DOSODORANTE 190.00 190.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 60 40

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600023 Esponja ESPONJA CON FIBRA 420.00 420.00 0.00 20 pieza AD N DF 15 0 70 15

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600029 Franela FRANELA 330.00 330.00 0.00 15 metro AD N DF 13 0 37 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600031 Jabon en polvo DETERGENTE EN POLVO 93.00 93.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 0 66 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA

MANOS132.90 132.90 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 66 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificadaAGUA EMBOTELLADA DE 600

ML.275.00 275.00 0.00 50 ampere AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 300.00 300.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,200.00 1,200.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100394

Productos alimenticios

para personas derivado

de la prestacion de

servicios publicos en

unidades de salud,

educativas, de

readaptacion social y

otras

ALIMENTOS PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

9,171.00 9,171.00 0.00 25 servicio AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA

12 TAZAS539.00 539.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300070 Taza TAZA PARA CAFE 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 30 20 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24200024 Mortero PASTA TEXTURIZADA 2,840.00 2,840.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO EN LATA 1,887.75 1,887.75 0.00 15 pieza AD N DF 7 43 30 20

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) TABLA ROCA 1,780.00 1,780.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AAA 576.00 576.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50

105 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700117 TornilloTORNILLOS PARA

TABLAROCA259.00 259.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900026 Pegamentos PEGAMENTO PARA PVC 64.50 64.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900026 Pegamentos PEGA AZULEJO 1,050.00 1,050.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900051 Sellador RESANADOR 84.50 84.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900051 Sellador REDIMIX 344.00 344.00 344.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25100003Alcoholes (compuestos

alifaticos)ALCOHOL 80.00 80.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ACIDO ACETILSALISILICO

ACIDO CITRICO Y FOSFATO

DE CALCIO

34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ALUMINIO HIDROXIDO DE

MAGNESIO42.00 42.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300232

Antiespasmodicos

(espasmoliticos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

ACIDO ACETILSALISILICO 58.00 58.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301684 Paracetamol BUTILHIOSINA 185.00 185.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25302246 Vitaminas A, C y D VITAMINAS A C Y D 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 19.00 19.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400034 Algodon absorbente ALGODON 22.00 22.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400046 Banda adhesiva BANDA ADHESIVA 82.50 82.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio

(polvo)BICARBONATO DE SODIO 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPORE 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400149 Cubre boca CUBREBOCAS 750.00 750.00 0.00 5 ampere AD N DF 20 0 40 40

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400230 Gasa esterilizada GASA ESTERILIZADA 30.00 30.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400506 Torundero TORUNDA DE ALGODON 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400539 Venda VENDA ELASTICA DE 5 CM. 31.20 31.20 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400539 Venda VENDA ELASTICA DE 10 CM. 67.50 67.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27100019 Batas BATAS 2,000.00 2,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27100076

Faja-banda o ceñidor

(atavio civil militar o

religioso)

FAJA ELASTICA 1,200.00 1,200.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200001 Anteojos de seguridadANTEOJOS DE SEGURIDAD

GOGLES260.00 260.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200003 Calzado seguridad

BOTAS DE SEGURIDAD CON

PROTECTOR METALICO EN

LA PUNTA

3,307.68 3,307.68 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE SEGURIDAD 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURAS 550ADK 312.00 312.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200023 Pasador PASADOR 101.00 101.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29600164 Pivote PIVOTE 600.00 600.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800030 Tapones para tuberia TAPON DE PVC 4.00 4.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23100080 Rafia RAFIA 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 60 40

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100152Pegamento amarillo

(cemento)PEGAMENTO DE CONTACTO 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

SAL DE UVAS 54.00 54.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100070Carne de pollo preparada

y/o enlatada

COMIDAS EN REUNIONES

EXTRAORDINARIAS DE

TRABAJO

21,000.00 21,000.00 0.00 70 servicio AD N DF 0 0 20 80

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29400025

Modulo de memoria para

microcomputadora

(suministros informaticos)

MEMORIA USB DE 8 GB 267.00 267.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 70 30

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300018 Canastilla lavado loza ESCURRIDOR PARA PLATOS 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 1,134.00 1,134.00 1,134.00 27 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 140.00 140.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800042 Perfacinta CINTA PARA JUNTAS 27.00 27.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100068Cintas para maquinas de

oficinaCINTA PARA CALCULADORA 99.00 99.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800015Pisos de hule (linoleo,

losa, loseta)PISO LAMINADO 8,091.90 8,091.90 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800031 Telas de plastico BAJO ALFOMBRA 444.00 444.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23700036 Tapas de plastico TAPAS LISAS 168.00 168.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 299.00 299.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300080 Vajilla JUEGO DE VAJILLA 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 825.00 825.00 0.00 15 pieza AD N DF 48 0 33 19

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PIZARRON 114.00 114.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400033 Moldura de madera MOLDURA T 4,950.00 4,950.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300059 Porta servilletas SERVILLETERO 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300061 Rayador manual queso PELA PAPAS 49.00 49.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300061 Rayador manual queso RAYADOR DE QUESO 199.00 199.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE SOLUBLE 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 164.00 164.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 270.00 270.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR QUITA GRASA 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300041

Acido acetilsalicilico

tableta 500 mg 20

tabletas, Analgesia, niv. 1

ACIDO ACETILSALISILICO 34.50 34.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300259

Antisepticos locales

(topicos dermatologicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

ANTISEPTICO BUCAL 35.50 35.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400486 Tela adhesiva BANDA ADHESIVA 27.00 27.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100190Rollos de papel para

sumadora

ROLLO PARA SUMADORA DE

70 MM.48.70 48.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100151 PapeleraPAPELERA DE ACRILICO DE 3

NIVELES845.10 845.10 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100151 PapeleraPAPELERA DE 3 NIVELES DE

MADERA290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO DE COCINA 49.00 49.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300020 Charola CHAROLA ANTIDERRAPANTE 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600069 Recipiente RECIPIENTE HERMETICO 980.00 980.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUECES SURTIDAS 1,410.00 1,410.00 0.00 5 pieza AD N DF 40 20 20 20

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100365 Pasas PASAS CON CHOCOLATE 760.00 760.00 0.00 4 pieza AD N DF 25 25 25 25

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23800014

Atun preparado y/o

enlatado (para su

comercializacion)

ATUN 1,533.00 1,533.00 0.00 15 pieza AD N DF 16 30 30 24

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100036Cacahuate (oleaginosa)

(hortaliza)CACAHUATE TOSTADO 268.00 268.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 21 L 546.00 546.00 546.00 14 pieza AD N DF 90 0 10 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 655.00 655.00 0.00 10 pieza AD N DF 20 0 40 40

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100195 Sello mecanico SOBRES DE 9.2 X 16.4 54.50 54.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900041 Pinturas para pizarrones PINTURA PARA PIZARRON 527.00 527.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21500017Porta-anuncios (articulos

para comercios)PORTA LETRERO 99.80 99.80 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100212 Tapete TAPETES 1,527.40 1,527.40 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 270.00 270.00 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 33 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21400019Tinta para impresion

(suministros informaticos)CLARASOL 16.60 16.60 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600033 Contacto multiple CONTACTO DUPLEX 3,034.00 3,034.00 3,034.00 41 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600093 Clavijas CLAVIJA 27.00 27.00 27.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 68.00 68.00 68.00 4 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILE EN POLVO 76.50 76.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29300014 Pijas PIJAS 88.00 88.00 88.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700024 Broca PUNTA DE BROCA 135.00 135.00 135.00 9 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900041 Pinturas para pizarrones PINTURA BLANCA 4,467.00 4,467.00 4,467.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 525.00 525.00 525.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA DOBLE CARA 56.00 56.00 56.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200008 Chapa (cerradura)CHAPA MODELO A52PS

GAMMA 3 LATÓN BRILLANTE318.00 318.00 318.00 3 pieza AD N DF 0 33 67 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600077 Socket o receptaculo RECEPTACULO DUPLEX 1,120.00 1,120.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

NEGRO1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

ROJO1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR

VERDE1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300402 Butilhioscina BUSCAPINA 420.00 420.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600033 Contacto multiple MULTICONTACTO 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600064 Pilas PILA AA 237.00 237.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34

108 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700015Angulos y soleras de

hierro y aceroESQUINERO DE METAL 24.00 24.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800028 Soldadura SOLDADURA 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400039 Tiras de madera TIRA DE MADERA DE 5 CMS 120.00 120.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600080

Termistor (medidor de

temperatura en medios

gaseosos o liquidos)

TERMOSTATO PARA

ENFRIADOR DE AGUA70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600080

Termistor (medidor de

temperatura en medios

gaseosos o liquidos)

CONTROL CPILAR PARA

PARA ENFRIADOR DE AGUA83.00 83.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301043Gases industriales y

medicinalesGAS REFRIGERANTE 128.00 128.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301043Gases industriales y

medicinales

DESHIDRATADOR PARA

PARA ENFRIADOR DE AGUA20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO DE LATA 480.00 480.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 50 40 10

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA EMBOTELLADA 325.00 325.00 0.00 65 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300040 Acido acetilsalicilico ALKA SELTZER 52.00 52.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100029 Azucar AZUCAR 78.00 78.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 33 34 33

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 420.00 420.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 33 34 33

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE HULE 240.00 240.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 33 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600027 FelpaTOALLA LIMPIADORA DE

VINIL330.00 330.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 33 34

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300083 Vasos desechables VASO DE UNICEL 66.00 66.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 34 33

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 142.00 142.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

CABEZAL PARA VENTANA DE

ALUMINIO274.00 274.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

CARRETILLA PARA VENTANA

DE ALUMINIO172.00 172.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

CHAMBRANA PARA

VENTANA DE ALUMINIO423.00 423.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

JAÑADERA PARA VENTANA

DE ALUMINIO62.00 62.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

POSTE LISO PARA VENTANA

DE ALUMINIO497.00 497.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

RIEL PARA VENTANA DE

ALUMINIO303.00 303.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

TRASLAPE PARA VENTANA

DE ALUMINIO594.00 594.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

ZOCLO PARA VENTANA DE

ALUMINIO587.00 587.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600027 FelpaFELPA PARA VENTANA DE

ALUMINIO12.00 12.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23700040 Vinil adheribleVINIL PARA VENTANA DE

ALUMINIO63.00 63.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400033 Moldura de madera CUARTO BOCEL 425.00 425.00 0.00 17 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300234

Antiflatulento

(absorbentes intestinales)

(substancias y productos

farmaceuticos)

ESPAVEN 135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

109 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200008 Chapa (cerradura)CHABA DE SEGURIDAD

BANCARIA220.00 220.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,610.00 2,610.00 0.00 90 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificadaAGUA PURIFICADA DE 330

ML720.00 720.00 0.00 120 pieza AD N DF 0 0 70 30

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100381 Salsa SALSA BOTANERA 36.00 36.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29100211 Pinza escurridora PINZA PARA ENSALADA 98.00 98.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100387 TostadasGALLETAS DE MAIZ

HORNEADA164.00 164.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA

TRASTES220.00 220.00 0.00 10 pieza AD N DF 40 0 30 30

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100128 Galletas GALLETA DE 1.5 KG. 1,530.00 1,530.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 18 54 28

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS 380.00 380.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900052 Silicon SILICON 225.00 225.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 250C 225.00 225.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100259 Marcador (plumon)MARCADOR TINTA FUGAZ

COLOR NEGRO78.00 78.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100259 Marcador (plumon)MARCADOR TINTA FUGAZ

COLOR AZUL78.00 78.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 DesodoranteDESODORANTE DE

AMBIENTE COLGANTE68.00 68.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 25 75

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29400008Control remoto para

reproductora de video

CONTROL INALAMBRICO DE

PRESENTACIONES480.00 480.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300055 Plato PLATO DE 15 CMS 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE VIDRIOS 126.00 126.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23100044Gomas (materia prima

vegetal)MUCILAGO 106.00 106.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CORDON BICOLOR 100.00 100.00 0.00 25 metro AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CORREDERA PARA PERSIANA 420.00 420.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 PersianasSISTEMA PARA PERSIANA

VERTICAL132.00 132.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800006 Cadena CADENA BOLA 165.00 165.00 0.00 15 metro AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CONECTOR DE LATON 16.00 16.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 1.8 L 99.00 99.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTE DERMA NITRILO 1,400.00 1,400.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS SUAJADAS 2,821.12 2,821.12 2,821.12 152 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100048 Cartulina CARTULINA 1,515.00 1,515.00 0.00 1010 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar

PASTA PLASTIFICADA

TAMAÑO OFICIO70.00 70.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar

PASTA TRANSPARENTE

TAMAÑO CARTA68.00 68.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar

PASTA TRANSPARENTE

TAMAÑO OFICIO312.50 312.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO 3/16 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

110 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO DE METAL 7/8 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar

PASTA PLASTIFICADA

TAMAÑO CARTA337.50 337.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO DE 3/4 154.00 154.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO DE 1 1/4 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100147 Papel para fotocopiadora PAPEL OPALINA 295.50 295.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100148 Papel rollo engomado MICA AUTOADHERIBLE 4,100.00 4,100.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 1,790.00 1,790.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO DE CONTACTO 133.00 133.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100202 Sobres de papel

SOBRE DE PAPEL TIPO BOLSA

DE 39X49.4 CM290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600005 Blanqueador BLANQUEADOR LIQUIDO 30.00 30.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600017 Detergentes JABON EN POLVO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600028 Fibra FIBRA 280.00 280.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600029 Franela FRANELA FESTONADA 119.88 119.88 0.00 12 metro AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES224.00 224.00 0.00 8 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatada

COMIDAS POR ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS DE

TRABAJO

7,970.00 7,970.00 0.00 50 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100078 Cereza (frutas) CEREZA 85.90 85.90 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100087 Chile (seco) (hortaliza) CHILE PIQUIN 67.50 67.50 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 34 33

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 322.50 322.50 0.00 6 kilogramo AD N DF 18 23 35 24

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100114 Durazno (frutas) DURAZNO 70.00 70.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100128 Galletas GALLETAS 360.00 360.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100143 Granada (frutas) GRANADA CHINA 260.73 260.73 0.00 3 kilogramo AD N DF 40 17 43 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100159 Higo (frutas) HIGO 839.10 839.10 0.00 10 kilogramo AD N DF 2 2 25 71

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100166 Jicama (frutas) JICAMA 160.00 160.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 10 30 60

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100188 Limon (frutas) LIMON 60.00 60.00 0.00 4 kilogramo AD N DF 9 25 41 25

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100195 Mamey (frutas) MAMEY 76.00 76.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100197 Mango (frutas) MANGO 174.00 174.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 10 30 60

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 798.00 798.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 18 7 35 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100203 Melon (frutas) MELON 540.00 540.00 0.00 30 kilogramo AD N DF 16 10 31 43

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ SURTIDA 1,406.70 1,406.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,304.35 1,304.35 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100218 Papaya (frutas) PAPAYA 12.00 12.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100223 Pera (frutas) PERA 72.00 72.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 15 45 40

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100235 Platano (frutas) PLATANO 207.28 207.28 0.00 8 kilogramo AD N DF 12 0 25 63

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100243

Quesos (para

alimentacion)QUESO COTTAGE 21.00 21.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100270 Uva (frutas) UVA 450.00 450.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 21 20 30 29

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA DE CRISTAL 469.00 469.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO23100080 Rafia RAFIA 395.00 395.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO23100088

Amaranto (materias

primas)AMARANTO 1,650.00 1,650.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 51 39 10

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO23200038 Hilo cañamo HILO DE ALGODON 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 40 0 60 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25100003

Alcoholes (compuestos

alifaticos)ALCOHOL 200.00 200.00 0.00 5 litro AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300041

Acido acetilsalicilico

tableta 500 mg 20

tabletas, Analgesia, niv. 1

ANLGESICO 164.00 164.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ALKA SELTZER 51.00 51.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

LOMOTIL 77.90 77.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

BUSCAPINA 163.79 163.79 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

112 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300232

Antiespasmodicos

(espasmoliticos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

GRANEODIN 78.00 78.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25301420 Meloxicam MELOX PLUS 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25301547 Naproxeno ANALGEN 55.00 55.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25301684 Paracetamol TEMPRA 55.00 55.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25301832 Ranitidina RANITIDINA 150.00 150.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25400034 Algodon absorbente ALGODON 25.00 25.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25400046 Banda adhesiva

TELA ADHESIVA CON 100

PIEZAS32.00 32.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOR 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25400230 Gasa esterilizada GASA ESTERILIZADA 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 119.00 119.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 440.00 440.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

SAL DE UVAS 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100276 Yogurts YOGURT 70.00 70.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100165 Jarabe y mieles MIEL 198.00 198.00 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 0 67

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100142 Gelatina GELATINA 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N DF 20 0 0 80

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100211 Naranja (frutas) NARANJA 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N DF 15 25 35 25

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100196 Mandarina (frutas) MANDARINA 60.00 60.00 0.00 4 kilogramo AD N DF 22 0 50 28

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600067 Limpiador PROTECTOR DE VINIL 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100263 Tomate rojo (hortaliza) JITOMATE 180.00 180.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 28 21 29 22

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300037 Jarra

JARRA PARA AGUA DE 1

LITRO35.70 35.70 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100140

Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS DE 3/4 66.90 66.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100202 Sobres de papel SOBRE TIPO BOLSADE 8.8 CM 86.00 86.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21300001 Mapas GUIA ROJI 265.00 265.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 1,856.00 1,856.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

113 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

EMPASTADO DE INFORMES 1,300.00 1,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE GUILLOTINA 348.00 348.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

ALIMENTACION PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

7,500.00 7,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR3,480.00 3,480.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO29600047 Calibrador CALIBRADOR VERNIER 826.00 826.00 826.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100084 Desengrapadora DESENGRAPADOR MANUAL 408.00 408.00 408.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS PARA MESA 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300072 Tenedor mesa TENEDOR 40.50 40.50 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300025 Cuchara mesa CUCHARA SOPERA 81.00 81.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22300026 Cuchara-helado CUCHARA CAFETERA 66.00 66.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600071 Champu (Shampoo) SHAMPO PARA AUTO 103.80 103.80 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO29200008 Chapa (cerradura) CILINDRO PARA PUERTA 135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO24800017 Tapetes TAPETES 1,556.10 1,556.10 1,556.10 13 pieza AD N DF 100 0 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE MAQUINA

DE ESCRIBIR696.00 696.00 696.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA 50.00 50.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 20 30 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100366 Pepino PEPINO 140.00 140.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 30 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO29200005 Cerraduras CERRADURA X-1000 738.00 738.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO29200005 Cerraduras CERRADURA 21-C 117.00 117.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 66.00 66.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

TREDA 95.00 95.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 5,960.00 5,960.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

114 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO24600064 Pilas PILA AA 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21100001 Abrecartas ABRECARTAS 175.00 175.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,900.00 2,900.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO24700015

Angulos y soleras de

hierro y aceroANGULO 385.00 385.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100301 Barras de cereal BARRA DE CEREAL 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO21600015 Desodorante

AROMATIZANTE DE

AMBIENTE330.00 330.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 66 34

SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y

CONTROL OPERATIVO22100233 Piña (frutas) PIÑA 90.00 90.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 25 75

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100005 Agenda AGENDA 190.00 190.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 30.00 30.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 136.00 136.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR AZUL 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 1 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100243 Marca textos MARCA TEXTOS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatadaCOMIDA RAPIDA 17,831.00 17,831.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 80 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100005 Agenda AGENDA 2015 180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 30.00 30.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR NEGRO 225.00 225.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 315.00 315.00 0.00 9 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder

BROCHE PARA ARCHIVO DE 8

CMS100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTÓN 1,920.00 1,920.00 0.00 12 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DE 18X33 800.00 800.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100195 Sello mecanico

SELLO AUTOENTINTABLE DE

GOMA1,856.00 1,856.00 1,856.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR ROJO 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100030 Borrador BORRADOR 440.00 440.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder BROCHES PARA FOLDER 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 40 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR DE ARGOLLAS

TAMAÑO OFICIO300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA (DIUREX) 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100082 Cutter CUTTER 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS 240.00 240.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200007 Cespol CESPOL PARA FREGADERO 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder BROCHES DE 8 CM. 210.00 210.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder BROCHES PARA FOLDER 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA 400.00 400.00 0.00 8 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETAS PARA ARCHIVO 1,875.00 1,875.00 0.00 75 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100060 Charola papelera CHAROLA PAPELERA 86.00 86.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIPS 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO DE GOMA 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 325.00 325.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200020 Llave de paso grifo

LLAVE DE PASO PARA

FREGADERO68.00 68.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA PARA ARCHIVO 525.00 525.00 0.00 35 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTON 400.00 400.00 0.00 20 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA (DIUREX) 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA MAGICA 100.56 100.56 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 120.00 120.00 0.00 12 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 380.00 380.00 0.00 20 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders

FOLDER DE COLOR TAMAÑO

CARTA540.00 540.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24100050

Cobre (mineral metalico

no ferroso)MEZCLADORA 185.94 185.94 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PARA ARCHIVO 900.00 900.00 0.00 18 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 400.00 400.00 0.00 20 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

116 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA ADHESIVA CANELA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIPS 75.00 75.00 0.00 25 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos

CUADERNO FORMA

FRANCESA80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA PASTA DURA 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100255 Tinta para sello TINTA PARA SELLO DE GOMA 47.00 47.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24100050

Cobre (mineral metalico

no ferroso)

CONTRA CANASTA PARA

FREGADERO143.75 143.75 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100048 Cartulina CARTULINA BLANCA 30.00 30.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIPS 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIPS 129.00 129.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100072 Cojin sello COJIN SELLO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100085

Despachador integrador

cinta adhesiva

DESPACHADOR INTEGRADOR

CINTA ADHESIVA300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100089 Engrapadora

ENGRAPADORA TIRA

COMPLETA 210.00 210.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100148 Papel rollo engomado PAPEL AUTO ADHERIBLE 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24100050

Cobre (mineral metalico

no ferroso)

ALIMENTADOR PARA

FREGADERO107.30 107.30 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DIUREX 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 228.00 228.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIPS TIPO MARIPOSA 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 270.00 270.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LÍQUIDO 138.00 138.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 140.00 140.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO CARTA 455.00 455.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel

SOBRE DE PAPEL TAMAÑO

MINISTRO555.00 555.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 34 66

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo REGISTRADOR DE ARGOLLAS 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA ADHESIVA CANELA 276.00 276.00 0.00 12 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100072 Cojin sello COJIN SELLO 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

117 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100082 Cutter CUTTER 50.00 50.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100082 Cutter CUTTER 136.00 136.00 0.00 8 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 450.00 450.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDERS 380.00 380.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel

SOBRE DE PAPEL BLANCO

TAMAÑO MINISTRO465.00 465.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 34 66

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA DE 4 545.00 545.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIPS NIQUELADOS 90.00 90.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 125.00 125.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO

COLOR AZUL516.00 516.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDERS 369.00 369.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo LAPIZ ADHESIVO 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA DE VINIL DE 3 435.00 435.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIPS MARIPOSA 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100098 Esponjero ESPONJERO 15.00 15.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPA ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100121 Lapices LAPICES 87.00 87.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomadoETIQUETA 195.00 195.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 368.20 368.20 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 3

ORIFICIOS720.00 720.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo

CARPETA PANORAMICA DE 1

1/2 260.00 260.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100080 Cubierta para engargolar

CUBIERTA PARA

ENGARGOLAR90.00 90.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100082 Cutter CUTTER 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDERS 500.00 500.00 0.00 100 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100124 Ligas LIGAS 92.00 92.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas BOLIGRAFO TINTA AZUL 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMAS 1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE BLANCO TAMAÑO

OFICIO50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100240 Lapiz adhesivo PEGAMENTO SOLIDO 1,200.00 1,200.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100084 Desengrapadora DESENGRAPADORA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100084 Desengrapadora DESENGRAPADORA 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100105 Foliadores FOLIADOR 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 215.00 215.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100185 Reglas de metal REGLA METALICA DE 30 CMS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel

SOBRE CON RONDANA

TAMAÑO LEGAL845.00 845.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE MANILA TAMAÑO

CARTA76.00 76.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100019 Base cenicero (pie) SEPARADOR CON INDICE 320.00 320.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO CARTA 462.50 462.50 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPAS 120.00 120.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100121 Lapices LAPIZ DEL NUMERO 2 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADOR 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE MANILA TAMAÑO

OFICIO250.00 250.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 355.50 355.50 0.00 3 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDERS 595.00 595.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100124 Ligas LIGAS 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100133 Papel bond

PAPEL BOND TAMAÑO

CARTA275.00 275.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100155 Perforadora PERFORADORA 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DESECHABLES 180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE MANILA TAMAÑO

LEGAL300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

DISCO COMPACTO

(SUMINISTROS

INFORMATICOS)

1,038.00 1,038.00 0.00 6 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos

CUADERNO FORMA

ITALIANA203.00 203.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders

FOLDER AZUL TAMAÑO

CARTA300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPAS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPAS 138.00 138.00 0.00 6 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 190.00 190.00 0.00 20 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100171 Porta gafetes PORTA GAFETES 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO ESQUELA 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600003 Anticongelante ANTICONGELANTE 650.00 650.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder BROCHE DE 8 CMS 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100105 Foliadores FOLIADOR DE 7 DIGITOS 1,100.00 1,100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100121 Lapices LAPICES 42.00 42.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO ADHESIVO 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 3

ORIFICIOS260.00 260.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMAS 210.00 210.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 130.00 130.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 40 40 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO CARTA 180.00 180.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomado

PAPEL ETIQUETAS

ENGOMADO110.00 110.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100181 Puntilla lapices PUNTILLA LAPICES 64.00 64.00 0.00 4 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADOR DE PLASTICO 320.00 320.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 828.00 828.00 0.00 6 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO OFICIO 420.00 420.00 0.00 6 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante DESODORANTE 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400149 Cubre boca CUBRE BOCAS 400.00 400.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

120 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 140.00 140.00 0.00 14 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIP MARIPOSA 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100197 Separadores de cartulina

SEPARADORES DE

CARTULINA CON ETIQUETA155.00 155.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/CARTA 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600018 Eliminador de insectos ELIMINADOR DE INSECTOS 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA SUAJADA 1,786.00 1,786.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA MAGICA 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 170.00 170.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 334.00 334.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/CARTA 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/OFICIO 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE BOLSA TAMAÑO

CARTA280.00 280.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100068

Cintas para maquinas de

oficinaCINTA PARA MAQUINA IBM 85.00 85.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMAS 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA TAMAÑO

CARTA146.00 146.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/OFICIO 250.00 250.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE BOLSA TAMAÑO

OFICIO135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600005 Blanqueador BLANQUEADOR 420.00 420.00 0.00 15 litro AD N Guanajuato 0 20 0 80

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 250.00 250.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras CHAPA DE SEGURIDAD X900 636.00 636.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO TINTA AZUL 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIP 140.00 140.00 0.00 14 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 76.00 76.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

121 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR ROJO 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100182

Refuerzos (para

perforacion en papel)

REFUERZOS (PARA

PERFORACION EN PAPEL)100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA TAMAÑO

OFICIO212.00 212.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante DESINFECTANTE 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 20 0 80

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600035 Jalador de agua JALADOR DE AGUA 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras

CHAPA DE SEGURIDAD X900

IZQUIERDA 636.00 636.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO TINTA NEGRA 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 120.00 120.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR AZUL 108.00 108.00 0.00 36 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADORES DE PLASTICO 120.00 120.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100221 Tintero TINTERO PARA COJIN 215.00 215.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600017 Detergentes DETERGENTES 2,130.00 2,130.00 0.00 15 pieza AD N Guanajuato 20 20 20 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600041 Papel facial PAPEL FACIAL 150.00 150.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 20 0 20 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 1 LT 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100032 Broches para folder

BROCHE PARA ARCHIV DE 8

CMS80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100105 Foliadores FOLIADORES 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR NEGRO 24.00 24.00 0.00 8 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 84.00 84.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600020 Escobas ESCOBAS 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 640.00 640.00 0.00 20 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 1,800.00 1,800.00 0.00 60 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 2 LTS 89.00 89.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA DE GEL 165.00 165.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100186 Reglas de plastico REGLAS DE PLASTICO 60.00 60.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL 400.00 400.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100205 Sobres postales

SOBRE BLANCO TAMAÑO

OFICIO CON VENTANA270.00 270.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600028 Fibra FIBRA 6.00 6.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 50 0 50 0

122 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600043 Papel toalla PAPEL TOALLA 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 40.00 40.00 0.00 4 kilogramo AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR ESTANDAR 252.00 252.00 0.00 12 kilogramo AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 600.00 600.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100005 Agenda AGENDA 2015 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100030 Borrador BORRADOR 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DE 18X65 125.00 125.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100211 Tajalapiz manual TAJALAPIZ MANUAL 40.00 40.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido JABÓN LIQUIDO 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600046 Plumero PLUMERO 50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 70.00 70.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 495.00 495.00 0.00 3 kilogramo AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 370.00 370.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPA ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100210 Tajalapiz electrico TAJALAPIZ 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS PARA OFICINA 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100228 Vasos de papel VASOS DE PAPEL 84.00 84.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 180.00 180.00 0.00 4 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600053

Toallero (toalla papel para

manos)

TOALLERO (TOALLA PAPEL

PARA MANOS)180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 795.00 795.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 80 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 456.00 456.00 0.00 6 pieza AD N Nuevo León 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 360.00 360.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS PARA OFICINA 104.00 104.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100228 Vasos de papel VASO DESECHABLE 360.00 360.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 66 34 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 124.00 124.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100176 Leche en polvo LECHE EN POLVO 175.00 175.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 1,300.00 1,300.00 0.00 200 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 320.00 320.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50

123 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100030 Borrador BORRADOR 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100030 Borrador GOMA 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100181 Puntilla lapices PUNTILLA LAPICES 90.00 90.00 0.00 9 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)CD 716.00 716.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 1,350.00 1,350.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 20 0 20 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 80.00 80.00 0.00 4 kilogramo AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 1,132.00 1,132.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 340.00 340.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA PARA ARCHIVO 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100155 Perforadora PEFORADORA 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)DISCO COMPACTO 247.00 247.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400013

Porta-diskets (suministros

informaticos)FUNDAS PARA CD 900.00 900.00 0.00 9 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 480.00 480.00 0.00 8 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 1,870.00 1,870.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 80 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te TÉ 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700003 Bolsas de polietileno BOLSAS DE POLIETILENO 1,220.00 1,220.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 20 20 0 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100088

Directorio telefonico para

escritorioDIRECTORIO DE ESCRITORIO 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100124 Ligas LIGAS 40.00 40.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 705.00 705.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFÉ SOLUBLE 568.00 568.00 0.00 4 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100041 Cafe tostado CAFE TOSTADO 400.00 400.00 0.00 4 kilogramo AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 555.00 555.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 33 67

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 20,399.94 20,399.94 0.00 1545.45 litro AD N Veracruz 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29400053

Dispositivo de

almacenamiento externo

(USB)

MEMORIA USB 2,325.00 2,325.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR TAMAÑO

CARTA640.00 640.00 0.00 40 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante DESODORANTE 480.00 480.00 0.00 8 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada

AGUA EMBOTELLADA DE 600

ML485.00 485.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N Campeche 15 30 45 10

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 620.80 620.80 0.00 8 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 400.00 400.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te TÉ 75.00 75.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300055 Plato PLATO 540.00 540.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 2 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomadoETIQUETAS ENGOMADAS 146.00 146.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 118.00 118.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100168

Jugos de frutas envasados

o enlatadosJUGO DE MANZANA 192.05 192.05 0.00 23 pieza AD N DF 0 0 45 55

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCOS 1,080.00 1,080.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 112.00 112.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante

AROMATIZANTE DE

AMBIENTE455.00 455.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 100.00 100.00 0.00 5 kilogramo AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 80.00 80.00 0.00 4 kilogramo AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 90.00 90.00 0.00 6 kilogramo AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE SOLUBLE 535.00 535.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 400.00 400.00 0.00 4 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600005 Blanqueador CLARASOL 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 600.00 600.00 0.00 50 litro AD N Puebla 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 320.00 320.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600033 Contacto multiple MULTICONTACTO 198.00 198.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600054 Lamparas electricas LAMPARAS ELECTRICAS 406.00 406.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800003 Chapas de madera

CHAPA DE MADERA DE 1.22

X 2.44161.00 161.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

35,696.00 35,696.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 285.00 285.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100041 Cafe tostado CAFE TOSTADO 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te TÉ 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

PEGAMENTO AMARILLO 350.00 350.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 584.00 584.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,400.04 23,400.04 0.00 1772.73 litro AD N Guanajuato 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

SUMINISTRO DE

ESTAMPILLAS POSTALES34,000.00 34,000.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 260.00 260.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100110 Crema en polvo CREMA EN POLVO 160.00 160.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 94.00 94.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 450.00 450.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900032 Pinturas anticorrosivas BARNIZ TRANSPARENTE 447.00 447.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 0 34 66

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas)

INSECTICIDA PARA

ANIMALES RASTREROS390.00 390.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 48,720.00 48,720.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100025 Blocks

BLOCK AMARILLO TAMAÑO

CARTA300.00 300.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 34 66

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100075 Corrector estencil CINTA CORRECTORA 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600029 Franela FRANELA 40.00 40.00 0.00 4 metro AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 660.00 660.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300080 Vajilla VAJILLA 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Nuevo León 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 20,399.94 20,399.94 0.00 1545.45 litro AD N Puebla 18 27 27 28

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DEL

INMUEBLE

124,800.00 124,800.00 0.00 12 servicio AD N Veracruz 24 24 25 27

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS

AUTOADHERIBLES66.00 66.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100228 Vasos de papel VASO TERMICO 300.00 300.00 0.00 30 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR PERMANENTE 262.00 262.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE EN POLVO 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 320.00 320.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300081 Vaso VASO 450.00 450.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 50 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE PINO DE 3/4 145.00 145.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600046 Focos FOCOS AHORRADORES 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

REPARACIÓN DE AIRE

ACONDICIONADO3,000.00 3,000.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA DE CARTON DE

30X30X6854.50 854.50 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100197 Separadores de cartulina MINI SEPARADORES 290.00 290.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante

AROMATIZANTE DE

AMBIENTE118.00 118.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante

AROMATIZANTE DE

AMBIENTE230.00 230.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600068

Pastillas desinfectantes

para bañoPASTILLA PARA SANITARIO 320.00 320.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

CUCHARA DESECHABLE 63.00 63.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300083 Vasos desechables VASOS DESECHABLES 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 60 40 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600054 Lamparas electricas LAMPARAS ELECTRICAS 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200005

Servicios de instalacion de

mobiliario y equipo de

administracion

RETIRO E INSTALACIÓN DE

EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

4,732.80 4,732.80 0.00 1 servicio AD N Veracruz 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA DE CARTON DE

36X24X6474.00 474.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomadoBLOCK DE NOTAS 490.00 490.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

127 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS320.00 320.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS540.00 540.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,056.20 2,056.20 0.00 60 pieza AD N Sonora 20 30 30 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600064 Pilas PILAS 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,399.90 23,399.90 0.00 1772.72 litro AD N Jalisco 24 24 24 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

36,000.00 36,000.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA

TRANSPARENTE33.00 33.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE 168.00 168.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 375.00 375.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700003 Bolsas de polietileno BOLSA GIGANTE 102.00 102.00 0.00 1 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 800.00 800.00 0.00 16 pieza AD N Campeche 0 25 25 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27100019 Batas BATA AZUL MARINO 1,500.00 1,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200008 Chapa (cerradura) CHAPA 1,538.00 1,538.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 50 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

SUMINISTRO DE

ESTAMPILLAS POSTALES24,000.00 24,000.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100111 Indice alfabetico INDICE 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100226

Toallas desechables para

manos

TOALLAS DESECHABLES

PARA MANOS EN PAQUETE600.00 600.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600020 Escobas ESCOBA DE 5 HILOS 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 390.00 390.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300040 Acido acetilsalicilico ACIDO ACETILSALICILICO 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27100022 Blusas BLUSAS 12,000.00 12,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 76,956.00 76,956.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100121 Lapices LAPIZ DEL NUMERO 2 78.00 78.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100255 Tinta para sello ENTINTADOR PARA SELLO 130.00 130.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 680.00 680.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 227.50 227.50 0.00 35 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300153 Ambroxol AMBROXOL 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

128 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27100038 Camisas para caballero CAMISAS 18,000.00 18,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE

INMUEBLES

173,652.00 173,652.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 19 27 27 27

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100030 Borrador GOMAS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100109 Grapas GRAPAS ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600016 Destapacaños (liquido) DESTAPACANOS LIQUIDO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 159.60 159.60 0.00 3 kilogramo AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300402 Butilhioscina BUTILHIOSCINA 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27100077 Faldas FALDA 12,000.00 12,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

33,000.00 33,000.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 742.40 742.40 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100255 Tinta para sello

TINTA PARA SELLO COLOR

ROJO56.00 56.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

AGENTES QUIMICOS 336.00 336.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600063 Espuma antimicrobiana GEL PARA MANOS 390.00 390.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300551 Clorfenamina CLORFENAMINA 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27200002 Botas de seguridad BOTA 11,550.00 11,550.00 0.00 21 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

SUMINISTRO DE

ESTAMPILLAS POSTALES23,760.00 23,760.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100255 Tinta para sello

TINTA PARA SELLO COLOR

AZUL672.00 672.00 0.00 24 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES270.00 270.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR DE MUEBLES 810.00 810.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600043 Papel toalla TOALLA INTERDOBLADA 1,449.00 1,449.00 0.00 9 pieza AD N Puebla 33 0 23 44

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301547 Naproxeno NAPROXENO 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

25,004.00 25,004.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

2,430.00 2,430.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100065

Cinta adhesiva masking

tape

CINTA ADHESIVA MASKING

TAPE100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomadoPAPEL AUTOADHERIBLE 1,500.00 1,500.00 0.00 15 pieza AD N Puebla 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600029 Franela FRANELA 80.00 80.00 0.00 2 metro AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS245.00 245.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301684 Paracetamol PARACETAMOL 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal MENSAJERIA 29,056.00 29,056.00 0.00 1 servicio AD N Nuevo León 19 27 27 27

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

SUMINISTRO DE

ESTAMPILLAS POSTALES24,000.00 24,000.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante ANTIBACTERIAL 240.00 240.00 0.00 8 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600028 Fibra FIBRA CON ESPONJA 280.00 280.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23100080 Rafia RAFIA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Puebla 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal ESTAMPILLAS POSTALES 28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Nuevo León 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

779.00 779.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100240 Lapiz adhesivo LAPIZ ADHESIVO 208.30 208.30 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600012 Cubeta CUBETA DE PLASTICO 200.00 200.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300070 Taza TAZA 1,176.00 1,176.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400034 Algodon absorbente ALGODON ABSORBENTE 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 70,412.00 70,412.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 90,915.00 90,915.00 0.00 12 servicio AD N Nuevo León 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100141 Papel filtro FILTRO PARA CAFETERA 86.00 86.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE DE BAÑO 260.00 260.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600028 Fibra FIBRA MITAD ESPONJA 130.00 130.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300055 Plato PLATO TRINCHE 600.00 600.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 25.00 25.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Sonora 20 30 30 20

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO CARTA 270.00 270.00 0.00 3 pieza AD N Jalisco 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600004 Atomizador ATOMIZADOR 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES244.00 244.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800015

Pisos de hule (linoleo,

losa, loseta)PISO LAMINADO 24,587.20 24,587.20 0.00 127 metro cuadrado AD N DF 6 0 94 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400161 Curitas CURITAS 10.00 10.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29300012 Clavo CLAVOS 25.00 25.00 0.00 1 kilogramo AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR CON INDICE

BORRABLE360.00 360.00 0.00 20 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

ACIDO MURIATICO 40.00 40.00 0.00 4 litro AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600027 Felpa TELA MULTIUSOS 94.00 94.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800031 Telas de plastico BAJO SUELO 560.00 560.00 0.00 70 metro AD N DF 9 0 91 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 19,800.00 19,800.00 0.00 1500 litro AD N Campeche 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA DE 1 378.00 378.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100077

Correctores para maquina

de escribirCORRECTOR PARA MAQUINA 1,064.00 1,064.00 0.00 8 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100213 Tarjetas TARJETAS DE PRESENTACION 200.00 200.00 0.00 200 pieza AD N Sonora 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 7,001.50 7,001.50 0.00 209 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24400033 Moldura de madera

MOLDURA PARA PISO

LAMINADO790.00 790.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO DE 3/4 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100255 Tinta para sello TINTA PARA SELLO 54.00 54.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 280.00 280.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300024 Cubiertos desechables CUCHARAS DESECHABLES 30.00 30.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100069 Clips

SUJETA DOCUMENTOS

MEDIANO80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA PASTA DURA 144.00 144.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO DE 5/8 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar AZUCAR 160.00 160.00 0.00 8 kilogramo AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 54.00 54.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100110

Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO DE 1 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR PERMANENTE 290.50 290.50 0.00 7 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te TE DE MANZANILLA 189.00 189.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100082 Cutter CUTTER 54.00 54.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

131 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100133 Papel bond PAPEL BOND 1,395.00 1,395.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 900.00 900.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 740.00 740.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 210.00 210.00 0.00 14 pieza AD N Sonora 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 260.00 260.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 315.00 315.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200037 Canaleta CANALETA PARA TABLAROCA 140.00 140.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 74.00 74.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 225.00 225.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

PLATOS DESECHABLES 160.00 160.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800042 Perfacinta PERFACINTA 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300083 Vasos desechables VASOS DESECHABLES 31.60 31.60 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600084 Tubo fluorescente LAMPARA 860.00 860.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900050 Resanador de madera PASTA TEXTURIZADA 2,900.00 2,900.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100140

Papel etiquetas

engomadoNOTAS ADHERIBLES 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300024 Cubiertos desechables TENEDOR DESECHABLE 47.70 47.70 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600005 Aislantes electricos CINTA DE AISLAR 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600066 Placa enchufe PLACA BLANCA CON CHASIS 148.00 148.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22300083 Vasos desechables VASOS TERMICOS 30.00 30.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600046 Focos FOCO AHORRADOR 290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600051 Interruptores INTERRUPTOR SENCILLO 126.00 126.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE PARA DINERO 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700036 Tapas de plastico TAPA BLANCA 26.00 26.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29100311 Aire comprimido AIRE COMPRIMIDO 594.00 594.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100048 Cartulina PAPEL OPALINA 160.00 160.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900039 Pinturas para albercas

PINTURA BLANCA PARA

ALBERCA1,320.00 1,320.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 1,020.00 1,020.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600005 Blanqueador CLARASOL 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300041

Acido acetilsalicilico

tableta 500 mg 20

tabletas, Analgesia, niv. 1

ACIDO ACETILSALICILICO 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 33 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

28,784.00 28,784.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600038 Limpiador para muebles LUSTRADOR DE MUEBLES 90.00 90.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600066 Placa enchufe PLACA DE 3 MODULOS 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300402 Butilhioscina BUTILHIOSCINA 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

SUMINISTRO DE

ESTAMPILLAS POSTALES28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR DE VIDRIOS 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600066 Placa enchufe PLACA DE 1 MODULO 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301688

Paracetamol tableta 500

mg 10 tabletas, Analgesia,

niv. 1

PARACETAMOL 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 34 66

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACIÓN DE AIRES

ACONDICIONADOS10,200.00 10,200.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600029 Franela PAÑO MULTIUSOS 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600065 Pilas secas (baterias)

BATERIA PARA LECTOR

OPTICO4,960.00 4,960.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300152 Aluminio y magnesio ALUMINIO Y MAGNESIO 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 69,600.00 69,600.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te TE 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900050 Resanador de madera PEGAMENTO PARA AZULEJO 700.00 700.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DEL

INMUEBLE

163,472.04 163,472.04 0.00 12 servicio AD N Campeche 25 25 25 25

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700004

Bolsas, saco o fundas de

plasticoBOLSA PARA BASURA 209.00 209.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 8,000.00 8,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400046 Banda adhesiva CINTA ADHESIVA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 240.00 240.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 260.00 260.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900052 Silicon SILICON NEGRO 390.00 390.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400161 Curitas CURITAS 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS132.00 132.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 50 0 50 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETAS 85.00 85.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800023

Cinta adhesiva

antiderrapante o

antideslizante

CINTA PARA JUNTAS 28.00 28.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301684 Paracetamol PARACETAMOL 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES57.90 57.90 0.00 3 pieza AD N Campeche 33 67 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900051 Sellador REDIMIX 94.00 94.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301628 Omeprazol o pantoprazol OMEPRAZOL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 50 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600015 Desodorante

AROMATIZANTE DE

AMBIENTE298.80 298.80 0.00 12 pieza AD N Campeche 33 34 0 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PISOS 320.00 320.00 0.00 20 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300551 Clorfenamina CLORFENAMINA 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100204 Sobres ordinarios

SOBRE MANILA TAMAÑO

ESQUELA65.00 65.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante LIMPIADOR MULTIUSOS 151.38 151.38 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 50 0 17

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25300688 Diclofenaco DICLOFENACO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SOFTWARE ACL 100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600012 Cubeta CUBETA 310.00 310.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301547 Naproxeno NAPROXENO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal GUIAS DE MENSAJERIA 85,140.00 85,140.00 0.00 1 hora AD N Sonora 10 30 30 30

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600031 Jabon en polvo JABON EN POLVO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Coahuila 26 24 24 26

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal

MENSAJERIA Y PAQUETERIA

NACIONAL E

INTERNACIONAL

58,116.00 58,116.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE ESCRITORIO 2,970.00 2,970.00 0.00 2 servicio AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

ACIDO MURIATICO 90.00 90.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 0 34 33

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

PRIMERA REUNION

NACIONAL DE 2015 DE LA

UNIDAD DE VIGILANCIA DE

FONDOS Y VALORES

460,000.00 460,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 1,085.00 1,085.00 0.00 1 servicio AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE DE PISOS 126.00 126.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 50 0 17

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29400053

Dispositivo de

almacenamiento externo

(USB)

MEMORIA USB 16 GB 600.00 600.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES33602008

Otros servicios

comercialesSELLO AUTO ENTINTABLE 1,880.00 1,880.00 0.00 5 servicio AD N Sonora 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR928.00 928.00 928.00 2 servicio AD N DF 50 0 0 50

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 546.00 546.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 370.00 370.00 0.00 2 kilogramo AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

CAMBIO DE CINTA Y

LIMPIEZA DE RELOJ

CHECADOR

940.00 940.00 940.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100080 Cubierta para engargolar

PASTA PARA ENGARGOLAR

TAMAÑO OFICIO300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSO REQUERIMIENTOS

ISO 9001:2008 Y CURSO DE

AUDITORES LIDERES

141,623.00 141,623.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100080 Cubierta para engargolar

PASTAS PARA ENGARGOLAR

TAMAÑO CARTA300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 66 0 34

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200005

Servicios de instalacion de

mobiliario y equipo de

administracion

RETIRO E INSTALACIÓN DE

EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

3,248.00 3,248.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 0 100 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900048

Pelicula o lamina de

control solar (filtro solar)PELICULA RAYAS 924.01 924.01 924.01 1 metro AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal MENSAJERIA Y PAQUETERIA 31,400.00 31,400.00 0.00 1 servicio AD N Coahuila 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900052 Silicon SILICON 700.00 700.00 0.00 10 pieza AD N DF 70 20 10 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES31800001 Servicio postal ESTAMPILLAS POSTALES 28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Coahuila 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21500017

Porta-anuncios (articulos

para comercios)PORTA LETRERO 49.90 49.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)CD-R 255.74 255.74 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 100 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24400004

Cortos de madera

(productos de madera)MADERA 46.50 46.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800014 Persianas

SISTEMA CABEZAL PARA

PERSIANA VERTICAL573.04 573.04 573.04 13 pieza AD N DF 30 0 70 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24900031 Pinturas acrilicas PINTURA EN AEROSOL 182.00 182.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800014 Persianas

CONECTOR METALICO PARA

CADENA DE BOLA160.00 160.00 160.00 40 pieza AD N DF 60 0 40 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800014 Persianas

CORDON BICOLOR PARA

PERSIANA VERTICAL224.00 224.00 224.00 56 metro AD N DF 40 0 60 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24800014 Persianas

CORREDERA PARA PERSIANA

VERTICAL1,078.00 1,078.00 1,078.00 154 metro AD N DF 33 0 67 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200017 Jaladeras

JALADERA DE ALUMINIO

PARA VENTILA100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA X 1000 210.00 210.00 210.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA 550ADK 243.60 243.60 243.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras CHAPA A 52 PS 93.00 93.00 93.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA MICROCORRUGADO 128.00 128.00 128.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25301043

Gases industriales y

medicinalesTANQUE DE HELIO 398.00 398.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600033 Contacto multiple CONTACTO DE SOBREPONER 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 80 0 20 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600019 Cables

CABLE DE USO RUDO DE 3 X

14476.00 476.00 0.00 28 pieza AD N DF 70 0 30 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29800006 Cadena

CADENA DE BOLA

NIQUELADA315.00 315.00 315.00 30 metro AD N DF 30 0 70 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA 21 288.00 288.00 0.00 9 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24400033 Moldura de madera MOLDURA 380.00 380.00 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES24600029 Clavija electrica CLAVIJA TRIFASICA 140.00 140.00 0.00 5 pieza AD N DF 80 0 20 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES27100159

Insignia (atavio civil

militar o religioso)

PIN TROQUELADO DORADO

CON ESTUCHE8,410.00 8,410.00 8,410.00 250 pieza AD N DF 100 0 0 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23100080 Rafia RAFIA 153.50 153.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

SEGUNDA REUNION

NACIONAL DE 2015 DE LA

UNIDAD DE VIGILANCIA DE

FONDOS Y VALORES

415,330.00 415,330.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21400006

Disco compacto

(suministros informaticos)

CD GRABABLE PAQUETE CON

50 PIEZA973.00 973.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 55 45 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100029 Bolsas cartera

BOLSA DE POLIPROPILENO

CON ADHESIVO135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400242 Guante para cirujano GUANTE DE LATEX MEDIANO 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400242 Guante para cirujano GUANTE DE LATEX GRANDE 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES25400595 Tapa bocas CUBRE BOCA 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100244 Personificador PERSONIFICADOR 800.00 800.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100104 Folders FOLDER CON SUAJE 224.00 224.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES21100171 Porta gafetes PORTA GAFETE 140.00 140.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100014 Aguas gaseosas AGUA MINERALIZADA 231.00 231.00 0.00 33 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 612.00 612.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700004

Bolsas, saco o fundas de

plastico

BOLSA DE PLASTICO CON

ADHESIVO28.00 28.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100245 Refresco REFRESCO 780.00 780.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100173

Leche (productos

comestibles)LECHE DE 250 ML 330.00 330.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100173

Leche (productos

comestibles)LECHE DE SABOR DE 250 ML 342.00 342.00 0.00 57 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100327 Chocolate CHOCOLATE CON AVELLANA 160.00 160.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100261 Te

TE DE SABORES CON 125

PIEZAS326.00 326.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100309 Canape EMPANADA 564.00 564.00 0.00 47 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100306 Bocadillos BOCADILLOS 2,000.00 2,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100306 Bocadillos CHAPATAS 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23200031 Tela de lana PAÑO 4,340.00 4,340.00 0.00 31 metro AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 220.00 220.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) DONA 325.00 325.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100128 Galletas GALLETA CON CHOCOLATE 184.00 184.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) MINI ROL DE CANELA 368.00 368.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100059

Caramelos, bombones y

confitesBARRA DE CHOCOLATE 172.00 172.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100059

Caramelos, bombones y

confitesCHOCOLATE SIN AZUCAR 204.00 204.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100059

Caramelos, bombones y

confitesCHOCOLATE MACIZO 206.00 206.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100059

Caramelos, bombones y

confitesCHOCOLATE AMARGO 368.00 368.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100029 Azucar

MALVAVISCO CUBIERTO CON

CHOCOLATE224.00 224.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) MUFFIN DE CHOCOLATE 354.00 354.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) BROWNIE DE CHOCOLATE 276.00 276.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100188 Limon (frutas) LIMON 32.00 32.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 350.00 350.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100366 Pepino PEPINO 75.00 75.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100253 Sandia (frutas) SANDIA 170.00 170.00 0.00 17 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100270 Uva (frutas) UVA 238.00 238.00 0.00 7 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100342 Ensalada verduras ENSALADA DE ESPINACA 1,830.00 1,830.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100067

Carne de guajolote

preparada y/o enlatadaSANDWICH DE PAVO 800.00 800.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100070

Carne de pollo preparada

y/o enlatadaENSALADA DE POLLO 610.00 610.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100061

Carne de bovino

preparada y/o enlatadaHAMBURGUESA 1,440.00 1,440.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES23700004

Bolsas, saco o fundas de

plasticoBOLSA DE CELOFAN 135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) PANDE DULCE 127.50 127.50 0.00 17 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) PANDE DULCE 130.00 130.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100011 Agua purificada AGUA NATURAL DE 330 ML 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100223 Pera (frutas) PERA 78.00 78.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100114 Durazno (frutas) DURAZNO 80.00 80.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 33.00 33.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y

VALORES35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR406.00 406.00 406.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100104 Folders

FOLDERS COLOR AZUL

TAMAÑO OFICIO7,800.00 7,800.00 0.00 5200 pieza AD N DF 0 23 20 57

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100133 Papel bond PAPEL BOND 4,000.00 4,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100202 Sobres de papel

SOBRES DE PAPEL TAMAÑO

ESQUELA366.00 366.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100205 Sobres postales

SOBRES PARA

CORRESPONDENCIA OFICIAL1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

MANOS400.00 400.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100011 Agua purificada

AGUA EMBOTELLADA DE 500

ML.277.50 277.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100029 Azucar AZUCAR 155.00 155.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 725.00 725.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 0 60

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100245 Refresco REFRESCO EN LATA 453.00 453.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100245 Refresco REFRESCO 384.00 384.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 30 50 20

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100069 Clips CLIPS 112.50 112.50 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100128 Galletas GALLETAS 1,450.00 1,450.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 267.00 267.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22100394

Productos alimenticios

para personas derivado

de la prestacion de

servicios publicos en

unidades de salud,

educativas, de

readaptacion social y

otras

ALIMENTOS PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

7,700.00 7,700.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 0 30 70

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 336.00 336.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300081 Vaso JUEGO DE VASO CON JARRA 230.00 230.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS23100080 Rafia RAFIA 710.00 710.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA X100 268.00 268.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300081 Vaso VASOS 132.00 132.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 750.00 750.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 2,870.00 2,870.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTON 1,175.00 1,175.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

139 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DIUREX 62.50 62.50 62.50 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 1,150.00 1,150.00 1,150.00 10 litro AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21600032 Jabon liquido

JABON LIQUIDO PARA

TRASTES55.50 55.50 0.00 3 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 81.00 81.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 128.00 128.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100079 Cuadernos LIBRO TIPO FLORETE 1/8 1,096.50 1,096.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300026 Cuchara-helado CUCHARA PARA CAFE 144.00 144.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300072 Tenedor mesa TENEDOR 180.00 180.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300070 Taza TAZA PARA CAFE 550.00 550.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100105 Foliadores FOLIADORES 292.79 292.79 292.79 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

CONSERVACION Y

REPARACION DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE OFICINA

7,115.00 7,115.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACION DE RELOJ

CHECADOR384.00 384.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS31800001 Servicio postal

HABILITACION REMOTA DE

MAQUINA FRANQUEADORA

(SEPOMEX)

399,999.98 399,999.98 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS31800002 Servicio telegrafico

SERVICIO TELEGRAFICO

(TELECOM)35,000.00 35,000.00 0.00 350 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS31800001 Servicio postal

MENSAJERIA Y PAQUETERIA

NACIONAL E

INTERNACIONAL (SEPOMEX)

1,991,525.00 1,991,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 25 27

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS DE PRESENTACION 5,250.00 5,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

ALIMENTACION EN

REUNIONES DE TRABAJO22,000.00 22,000.00 0.00 11 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS38200001 Gastos de orden social

EROGACIONES POR

RESOLUCIONES POR

AUTORIDAD COMPETENTE

2,000.00 2,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100155 Perforadora PERFORADORA USO RUDO 1,069.00 1,069.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAHULICA 2,729.00 2,729.00 2,729.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

140 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS24700138 Tuerca TUERCA TIPO E 52.00 52.00 0.00 40 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21500017

Porta-anuncios (articulos

para comercios)PORTA LETRERO 49.90 49.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA 21 410.00 410.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS27200018

Mascarilla seguridad

contra polvo o gasCUBRE BOCAS 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 516.00 516.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100104 Folders

FOLDER COLOR AZUL

T/CARTA250.00 250.00 0.00 250 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

COLOR AZUL T/OFICIO522.00 522.00 0.00 58 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO OFICIO 5,135.00 5,135.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

TAMAÑO CARTA158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA ELECTRICA 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS29200040

Guarda polvo (cubre

polvo)GUARDA POLVO 72.00 72.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS35800001 Lavado y planchado

LAVADO Y PLANCHADO DE

PAÑO360.00 360.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

TALLER PARA AUDITORES

AVANZADOS ISO 9001:2008

Y ASISTENCIA TÉCNICA DE

AUDITORIA

50,000.00 50,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 1 55.00 55.00 55.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO

COLOR VERDE116.00 116.00 116.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL DE 5 LTS. 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100124 Ligas LIGA DEL NUMERO 30 410.00 410.00 410.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100124 Ligas LIGA DEL NUMERO 33 410.00 410.00 410.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100089 Engrapadora

ENGRAPADORA DE USO

RUDO842.00 842.00 842.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100153 Pegamento en tubo

PEGAMENTO SOLIDO DE 10

GRS.280.00 280.00 280.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS21100100 Estuche cuchilla (navaja)

REPUESTO PARA CUTER

GRANDE85.00 85.00 85.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS33300005 Servicios de consultoria

PROCESO DE

TRANSFERENCIA Y PRIMER

VISITA DE SEGUIMIENTO

ANUAL MÁS AMPLIACIÓN

95,000.00 95,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA 200 255.00 255.00 0.00 3 ampere AD N DF 0 0 100 0

141 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 22100113Despensas (productos

alimenticios)

ADQUISICIÓN DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA LOS SALONES DE USOS

MÚLTIPLES Y COMEDOR

INSTITUCIONAL EN PALACIO

NACIONAL

3,601,800.00 3,601,800.00 3,601,800.00 1 servicio I3P N DF 0 21 17 62

OFICIALIA MAYOR 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 2,040.00 2,040.00 2,040.00 102 pieza AD N DF 60 20 20 0

OFICIALIA MAYOR 21100040 Carpeta escritorio CARPETAS TAMAÑO CARTA 900.00 900.00 900.00 30 pieza AD N DF 20 40 20 20

OFICIALIA MAYOR 21100048 Cartulina CARTULINA OPALINA 7,150.00 7,150.00 7,150.00 110 pieza AD N DF 30 40 10 20

OFICIALIA MAYOR 21100110Herraje metalico

encuadernacionARILLO METALICO 1,540.00 1,540.00 1,540.00 7 pieza AD N DF 25 25 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100121 Lapices LAPICES 684.00 684.00 684.00 180 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100133 Papel bond PAPEL BOND 8,424.00 8,424.00 8,424.00 108 pieza AD N DF 20 30 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 2,945.00 2,945.00 2,945.00 31 pieza AD N DF 30 30 20 20

OFICIALIA MAYOR 21600005 Blanqueador CLORO 840.00 840.00 840.00 21 pieza AD N DF 20 20 20 40

OFICIALIA MAYOR 21600015 Desodorante AROMATIZANTE 825.00 825.00 825.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25

OFICIALIA MAYOR 21600028 Fibra FIBRA 800.00 800.00 800.00 50 pieza AD N DF 30 20 30 20

OFICIALIA MAYOR 22100039 Cafe molido CAFE 9,114.00 9,114.00 9,114.00 42 pieza AD N DF 30 50 20 0

OFICIALIA MAYOR 22100245 Refresco PAQUETE DE REFRESCOS 8,930.00 8,930.00 8,930.00 47 pieza AD N DF 40 50 10 0

OFICIALIA MAYOR 22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

ALIMENTOS PREPARADOS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 2 pieza AD N DF 20 20 20 40

OFICIALIA MAYOR 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 2,700.00 2,700.00 2,700.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 31700004Servicio de television de

paga

SERVICIO DE TELEVISION DE

PAGA12,718.00 12,718.00 0.00 1 servicio AD N DF 65 20 15 0

OFICIALIA MAYOR 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 2,600.00 2,600.00 2,600.00 4 servicio AD N DF 25 25 25 25

OFICIALIA MAYOR 33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CAPACITACION 38,500.00 38,500.00 38,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 33602011 Servicio de impresiónIMPRESION DE

DOCUMENTOS2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 servicio AD N DF 50 0 50 0

OFICIALIA MAYOR 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE OFICINA

1,740.00 1,740.00 1,740.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 11,408.24 11,408.24 11,408.24 1 servicio AD N DF 39 61 0 0

OFICIALIA MAYOR 37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION

7,298.00 7,298.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 40 20 0

OFICIALIA MAYOR 37800001

Servicios integrales

nacionales para

servidores publicos en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

GASTOS PARA

ALIMENTACION DE

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO

54,000.00 54,000.00 54,000.00 1 servicio AD N DF 0 50 0 50

OFICIALIA MAYOR 21100065Cinta adhesiva masking

tapeMASKINGTAPE 1,850.00 1,850.00 0.00 37 pieza AD N DF 60 10 10 20

OFICIALIA MAYOR 21100250 Rollo PLASTICO PARA CUBRIR 1,993.41 1,993.41 0.00 9 pieza AD N DF 20 30 50 0

142 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 21600012 Cubeta CUBETA MULTIUSOS 578.50 578.50 0.00 13 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24200009 Cemento tipo I CEMENTO GRIS 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) YESO 2,112.00 2,112.00 0.00 48 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600027 Felpa FELPA 1,470.00 1,470.00 0.00 15 pieza AD N DF 75 0 20 5

OFICIALIA MAYOR 24700067Manufacturas primarias

de aluminioEXTENSION DE ALUMINIO 600.00 600.00 0.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900024 Lija LIJA ANTIDERRAPANTE 1,110.00 1,110.00 0.00 37 pieza AD N DF 40 30 0 30

OFICIALIA MAYOR 24900044 Pinturas vinilicas PINTURAS 2,340.00 2,340.00 0.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900050 Resanador de madera PASTA PARA RESANAR 7,425.00 7,425.00 0.00 33 pieza AD N DF 45 15 20 20

OFICIALIA MAYOR 29300004 Brocha BROCHA 9,280.00 9,280.00 0.00 116 pieza AD N DF 50 20 30 0

OFICIALIA MAYOR 21100158 Pincel PINCEL 144.00 144.00 144.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 27500015Blancos y otros productos

textiles

BLANCOS TOALLAS PARA

MANOS498.00 498.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21200003 Aplicador tinta (rodillos) RODILLO 476.02 476.02 0.00 2 pieza AD N DF 45 20 15 20

OFICIALIA MAYOR 21100056 Cesto basura BOTE DE BASURA 1,350.00 1,350.00 1,350.00 27 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100129 Mica autoadherible MICA 10,695.00 10,695.00 10,695.00 69 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100155 Perforadora PERFORADORA 246.88 246.88 246.88 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100213 Tarjetas TARJETONES 1,620.00 1,620.00 1,620.00 135 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100259 Marcador (plumon) MARCADORES 320.00 320.00 320.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100198 Separadores de plastico SEPARADORES 720.00 720.00 720.00 36 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICIALIA MAYOR 21400024 Cable usb USB 860.00 860.00 860.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador AEROSOL DE MADERA 67.50 67.50 67.50 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

MADERA 153.00 153.00 153.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 25400203Espejo para boca sin

aumentoESPEJO 278.40 278.40 278.40 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600029 Clavija electrica CINTA ELECTRICA 10.00 10.00 10.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 325.00 325.00 325.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600090 Apagador INTERRUPTOR 330.00 330.00 330.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24600060Panel para instalar

equipos electronicosPANEL DE LUZ 1,978.00 1,978.00 1,978.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24700117 Tornillo TORNILLO 1,260.00 1,260.00 1,260.00 45 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24800015Pisos de hule (linoleo,

losa, loseta)ZOCLO 110.00 110.00 110.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900052 Silicon SILICON 78.00 78.00 78.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900049Cubierta laminada

plasticaTAQUETES DE PLASTICO 113.80 113.80 113.80 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900024 LijaLIJA Y MATERIAL DE

HERRERIA712.92 712.92 712.92 1 pieza AD N DF 50 0 50 0

OFICIALIA MAYOR 24900045 Solventes adelgazadores THINNER 2,227.50 2,227.50 2,227.50 11 litro AD N DF 45 20 35 0

OFICIALIA MAYOR 24900026 Pegamentos RESISTOL 117.00 117.00 117.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 27400006 Algodon TELA 15,987.00 15,987.00 15,987.00 73 pieza AD N DF 50 25 25 0

OFICIALIA MAYOR 29300012 Clavo CLAVILLO 1,676.00 1,676.00 1,676.00 50 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 24900021 Lacas automotivas 2LACA 870.00 870.00 0.00 29 pieza AD N DF 20 20 40 20

OFICIALIA MAYOR 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 2,597.24 2,597.24 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0

OFICIALIA MAYOR 24400039 Tiras de madera TRIPLAY 1,190.00 1,190.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 40 10

143 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

COLOCACIÓN E IMPRESIÓN

DE TOTEM

16,240.00 16,240.00 16,240.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO A 3

RELOJES DE PARED19,000.00 19,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100135 Papel celofan CELOFAN ESCORIAL 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100140Papel etiquetas

engomadoBANDERITAS (POST-IT) 930.00 930.00 930.00 15 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21100233 Bandeja CONTENEDOR HERMETICO 598.00 598.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100228 Vasos de papel DESECHABLES CUBIERTOS 1,584.00 1,584.00 0.00 66 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21400012Papel formas continuas

(suministros informaticos)ETIQUETA LASER 520.80 520.80 520.80 31 pieza AD N DF 0 60 40 0

OFICIALIA MAYOR 21400012Papel formas continuas

(suministros informaticos)

PAPEL HP PREMIUM

(FOTOGRAFIA)2,580.00 2,580.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21600060Articulos de higiene

personalGUANTES 446.50 446.50 0.00 19 pieza AD N DF 0 60 30 10

OFICIALIA MAYOR 21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

AJAX 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador EASYOOF 379.20 379.20 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 30 20

OFICIALIA MAYOR 21600044 Piedra pomez KIT POMEZ 378.40 378.40 0.00 8 pieza AD N DF 0 60 30 10

OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador LIMPIADOR ESPECIALIZADO 981.00 981.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 60 40 0

OFICIALIA MAYOR 24600081 Timbre o zumbador TIMBRE INALAMBRICO 1,113.06 1,113.06 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 50 0

OFICIALIA MAYOR 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN Y PAN INTEGRAL 778.24 778.24 0.00 32 pieza AD N DF 0 40 60 0

OFICIALIA MAYOR 22100125 Frituras (botanas)DULCES FRITURAS

BOTANAS.161.00 161.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 80 10 10

OFICIALIA MAYOR 27400006 Algodon TAPETE 445.00 445.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 40 40 20

OFICIALIA MAYOR 29900033

Refacciones para la

industria electronica y de

comunicacion

PILAS (BATERIAS) 2,105.40 2,105.40 2,105.40 174 pieza AD N DF 0 50 10 40

OFICIALIA MAYOR 27100150 Uniformes de trabajo

ADQUISICIÓN DE

UNIFORMES PARA EL

PERSONAL DE LAS COCINAS

DE LOS INMUEBLES DE LA

SHCP

100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 pieza AD N DF 0 29 70 1

OFICIALIA MAYOR 22300079

Utensilios para servir

alimentos desechables

(platos, vasos, cubiertos)

UTENSILIOS DESECHABLES 1,320.00 1,320.00 1,320.00 44 pieza AD N DF 45 45 10 0

OFICIALIA MAYOR 24800012 Lonas LONAS 23,000.00 23,000.00 0.00 46 pieza AD N DF 0 100 0 0

OFICIALIA MAYOR 21100238 Ficheros FICHEROS 1,139.00 1,139.00 1,139.00 34 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100057 Cesto de plastico CESTO DE PLASTICO 406.00 406.00 406.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

18,560.00 18,560.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

144 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

OFICIALIA MAYOR 37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PAISAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES

1,056.00 1,056.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A LAS COCINAS EN

INMUEBLE DE LA SHCP

1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 25 75

OFICIALIA MAYOR 21100003 Acrileta ACRILETA 450.00 450.00 450.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

UNIFORME TRAJE DE

SEGURIDAD Y

MANTENIMIENTO

360.00 360.00 360.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21100100 Estuche cuchilla (navaja)ESTUCHE CUCHILLA

(NAVAJA)220.00 220.00 220.00 4 ampere AD N DF 0 0 100 0

OFICIALIA MAYOR 21500015 PeriodicosSUSCRIPCION A PERIODICOS

REVISTAS Y PUBLICACIONES74,400.00 74,400.00 74,400.00 24 pieza AD N DF 30 30 40 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600014 Desinfectante GEL ANTIBACTERIAL 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N DF 35 3 15 47

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600015 Desodorante AROMATIZANTE 780.00 780.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600028 Fibra FIBRA 72.00 72.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN PARA MANOS 480.00 480.00 0.00 12 pieza AD N DF 17 0 15 68

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN PARA TRASTES 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600032 Jabon liquido SHAMPOO PARA AUTO 150.00 150.00 0.00 6 litro AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN EN PASTILLA 240.00 240.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS23700003 Bolsas de polietileno BOLSAS PARA BASURA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 25 75

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS23200011 Estopa ESTOPA 72.00 72.00 72.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600029 Franela FRANELA 555.00 555.00 555.00 30 metro AD N DF 32 0 15 53

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600037 Limpiador de metales ALMOROL 760.00 760.00 0.00 20 litro AD N DF 49 0 0 51

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600023 Esponja ALGODÓN INDUSTRIAL 60.00 60.00 60.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS21600066 Jerga JERGA PARA COCINA 48.00 48.00 0.00 4 metro AD N DF 0 0 15 85

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LA

DEPENDENCIA

48,996.00 48,996.00 48,996.00 12 servicio AD N DF 14 21 21 44

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 475.00 475.00 0.00 19 pieza AD N DF 23 0 5 72

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 72.00 72.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 5 95

145 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300037 Jarra JARRA DE VIDRIO 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 5 0 95

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300055 Plato PLATO DE LOZA 270.00 270.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300070 Taza TAZA 210.00 210.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 2,000.00 2,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO DE COCINA 108.00 108.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24800022 Triplay de pino TABLA 858.00 858.00 858.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24800022 Triplay de pino

TRIPLAY DE PINO 19 MM.

ESTE ARTÍCULO PERTENECE A

LA PARTIDA DE GASTO 24401

6,495.00 6,495.00 6,495.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24800022 Triplay de pino

TRIPLAY DE PINO 6 MM. ESTE

ARTÍCULO PERTENECE A LA

PARTIDA DE GASTO 24401

1,743.00 1,743.00 1,743.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24500011 Vidrio plano liso CRISTAL PARA ESCRITORIO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 150.00 150.00 150.00 10 pieza AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600029 Clavija electrica CLAVIJA 90.00 90.00 90.00 10 pieza AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600033 Contacto multiple CONTACTO 621.00 621.00 621.00 9 pieza AD N DF 2 0 8 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600042 Enchufe electrico EXTENSIÓN ELÉCTRICA 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 3 0 97

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600066 Placa enchufe PLACA POLARIZADA 48.00 48.00 48.00 8 pieza AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 1,990.00 1,990.00 0.00 10 metro AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24700024 Broca BROCA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24700117 Tornillo TORNILLO 1,750.00 1,750.00 1,750.00 25 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24800014 Persianas PERSIANAS 10,500.00 10,500.00 0.00 25 metro AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29300004 Brocha BROCHA 168.00 168.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900024 Lija LIJA 50.00 50.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 1,800.00 1,800.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900046 Solventes para pintura THINNER 252.00 252.00 0.00 9 litro AD N DF 0 3 0 97

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 500.00 500.00 500.00 5 litro AD N DF 0 0 1 99

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100296 Aflojatodo

AFLOJATODO ESTE ARTÍCULO

PERTENECE A LA PARTIDA DE

GASTO 24901

75.00 75.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900051 Sellador SELLADOR 320.00 320.00 0.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS25301547 Naproxeno

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS4,950.00 4,950.00 0.00 45 pieza AD N DF 0 6 36 58

146 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900050 Resanador de madera RESANADOR 320.00 320.00 320.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS25400230 Gasa esterilizada

MATERIALES ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MÉDICOS3,500.00 3,500.00 0.00 35 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS27100019 Batas

BATAS 3/4 PARA HOMBRE Y

MUJER1,860.00 1,860.00 1,860.00 4 pieza AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS27100076

Faja-banda o ceñidor

(atavio civil militar o

religioso)

FAJA DE SEGURIDAD 240.00 240.00 240.00 2 pieza AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS27200002 Botas de seguridad

BOTA CON CHINELA LISA

PARA HOMBRE2,800.00 2,800.00 2,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS27500009 Juegos para baño JUEGOS PARA BAÑO 1,350.00 1,350.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS27500015

Blancos y otros productos

textiles

BLANCOS TOALLAS PARA

MANOS222.00 222.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS23200032 Telas combinadas

PAÑOS PARA SALAS DE

JUNTAS1,856.00 1,856.00 0.00 29 metro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100178 Martillos MARTILLOS 160.00 160.00 160.00 2 pieza AD N DF 0 4 0 96

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100180 Mazo MAZO DE HULE 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100063 Desarmador DESARMADOR 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 4 0 96

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100047 Corta vidrio CORTADOR DE VIDRIO 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100142 Llave española LLAVE ESPAÑOLA 95.00 95.00 95.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100220 Pinza plana PINZA PARA CORTAR 260.00 260.00 260.00 2 pieza AD N DF 0 2 1 97

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100059 Cuña concreto CUÑA DE ACERO 24.00 24.00 24.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24900021 Lacas automotivas LACA AUTO-MOTIVA 2,480.00 2,480.00 0.00 16 litro AD N DF 0 8 6 86

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200005 Cerraduras CERRADURAS 1,320.00 1,320.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 260.00 260.00 260.00 100 pieza AD N DF 0 3 0 97

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 2,200.00 2,200.00 2,200.00 20 pieza AD N DF 3 3 0 94

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200024 Pasadores (cerradura) PASADORES 1,925.00 1,925.00 1,925.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200020 Llave de paso grifo

LLAVE PARA DESPACHADOR

DE AGUA1,000.00 1,000.00 1,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200002 Bisagra BISAGRA 144.00 144.00 144.00 18 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29100250 Remachador manual

REMACHADORA ESTE

ARTÍCULO PERTENECE A LA

PARTIDA DE GASTO 29301

168.00 168.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24700044 Herraje CORREDERAS 460.00 460.00 460.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29300014 Pijas PIJAS 60.00 60.00 60.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29200016 Gancho y armella GANZÚA 450.00 450.00 450.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29800025 Rodaja riel RODAJA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

147 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24700152

Valvulas de piston de mas

de 3 viasPISTONES 1,620.00 1,620.00 1,620.00 18 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS29400031

No-break para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

BATERIAS PARA NO-BREAK 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS24600064 Pilas PILAS 3,500.00 3,500.00 0.00 35 pieza AD N DF 0 3 2 95

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 3,500.00 3,500.00 0.00 7 servicio AD N DF 7 23 7 63

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTOS17,500.00 17,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1,740.00 1,740.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

ENCUADERNACIÓN 17,200.00 17,200.00 17,200.00 20 servicio AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

EMPASTADOS 4,560.00 4,560.00 4,560.00 12 servicio AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33600002

Servicio de impresion de

documentos oficiales para

la prestacion de serv. Pub.

SELLOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 10 servicio AD N DF 11 1 12 76

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS33900012 Servicios integrales SERVICIOS INTEGRALES 25,000.00 25,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS34100002

Servicios bancarios y

financieros

SERVICIOS BANCARIOS Y

FINANCIEROS10,500.00 10,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE

INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7,000.00 7,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

15,540.00 15,540.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS35800004 Servicios de lavanderia SERVICIOS DE LAVANDERIA 3,500.00 3,500.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 8 0 92

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES PARA LA ENTREGA

DE DOCUMENTACION

OFICIAL

30,000.00 30,000.00 30,000.00 12 servicio AD N DF 23 38 15 24

148 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES POR

CONCEPTO DE COMISIONES

Y FUNCIONES OFICIALES

15,500.00 15,500.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37200007

Pasajes en transporte

urbano de servidores

publicos (con transaccion

electronica)

PASAJES TERRESTRES POR

USO DE VÍAS CON

DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS

6,990.00 6,990.00 0.00 6 servicio AD N DF 22 19 19 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37800001

Servicios integrales

nacionales para

servidores publicos en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

VIATICOS NACIONALES DE

SERVIDORES PUBLICOS30,000.00 30,000.00 0.00 3 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37800001

Servicios integrales

nacionales para

servidores publicos en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

VIATICOS AL EXTRANJERO DE

SERVIDORES PUBLICOS18,000.00 18,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

GASTOS PARA

ALIMENTACIÓN DE

SERVIDORES PÚBLICOS DE

MANDO ESTE SERVICIO

PERTENECE A LA PARTIDA DE

GASTO 38501

16,000.00 16,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 26 0 74

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51900094

Enfriador y calentador de

aguaDISPENSADOR DE AGUA 29,696.00 29,696.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51900272 Ventilador

VENTILADOR DE PARED O

TECHO14,940.80 14,940.80 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51900272 Ventilador VENTILADOR DE TORRE 21,692.00 21,692.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51900092 Encuadernadora (manual)

ENCUADERNADORA

(EMPASTADORA)31,230.68 31,230.68 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51500067

No-break (eq. De

computacion)

FUENTE ININTERRUMPIDA DE

ENERGÍA21,518.00 21,518.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51100094 Silla giratoria SILLÓN OPERATIVO 102,845.60 102,845.60 0.00 62 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

FINANCIEROS51100094 Silla giratoria SILLÓN EJECUTIVO 136,416.00 136,416.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100009

Alfiler para señalizacion

en mapa

ALFILERES PAQUETE CON 12

TIRAS 60.60 60.60 60.60 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100028 Bolsa libreta

BOLSAS DE PLÁSTICO

GRUESO DE 0.90 X 1.2 M

COLOR NEGRO

1,242.50 1,242.50 1,242.50 250 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100043 Carton

PLIEGO DE CARTÓN

CORRUGADO 2 CARAS

PLIEGO DE 1.20 X 1.50 M.

1,520.55 1,520.55 1,520.55 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

149 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100044 Cartoncillo

CARTONCILLO NEGRO DE 50

X 70 CM. 93.10 93.10 93.10 35 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100044 Cartoncillo

CARTONCILLO BLANCO DE

50 X 70 CM 31.40 31.40 31.40 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100048 Cartulina

PLIEGO DE CARTULINA

BRISTOL 50 X 65 CM. 50 KG.

DIFERENTES COLORES

188.40 188.40 188.40 120 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100049 Cartulina ilustracion

PLIEGO DE CARTULINA

FLUORESCENTE 50 X 65 CM.

DIFERENTES COLORES

271.20 271.20 271.20 80 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100052 Cartulina master

CARTULINA OPALINA 225 GR

PAQUETE DE 100 PIEZAS 456.15 456.15 456.15 5 pieza AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100052 Cartulina master

HOJA DE CARTULINA

OPALINA 225 GR. TAMAÑO

CARTA EN PAQUETE DE 100

HOJAS

268.12 268.12 268.12 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA

TRANSPARENTE DE 48 CM.

DE ANCHO X 50 M.

462.15 462.15 462.15 45 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100078 Crayones

CRAYOLAS CAJA CON 12

PIEZAS 222.60 222.60 222.60 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar

JUEGO DE PASTASCOLOR

AZUL DE CARTULINA

BRISTOL

810.00 810.00 810.00 1000 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar

JUEGO DE PASTAS DE

CARTÓN GRIS TAMAÑO

CARTA

6,422.88 6,422.88 6,422.88 8 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar

JUEGO DE PASTAS DE

CARTÓN GRIS TAMAÑO

OFICIO

7,186.40 7,186.40 7,186.40 8 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

METÁLICO DE PRESIÓN CON

PALANCA ACOGRIP TAMAÑO

CARTA EN PAQUETE DE 4

PIEZAS

912.30 912.30 912.30 10 pieza AD N DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100105 Foliadores

FOLIADOR MANUAL REXEL

CON PALANCA 7,719.80 7,719.80 7,719.80 5 pieza AD N DF 40 20 20 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100121 Lapices

LÁPICES DE COLORES CAJA

DE 24 PIEZAS 587.68 587.68 587.68 16 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100129 Mica autoadherible

ROLLO DE MICA

AUTOADERIBLE 50 M X 60

CM

1,868.24 1,868.24 1,868.24 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100133 Papel bond

HOJA DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA PAQUETE

DE 100 HOJAS DIFERENTES

COLORES

704.40 704.40 704.40 24 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100135 Papel celofan

PAPEL CELOFÁN PLIEGO DE

90 X 98 CM DIFERENTES

COLORES

222.40 222.40 222.40 80 pieza AD N DF 0 0 100 0

150 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100136 Papel china

PAPEL CHINA PLIEGO DE 50 X

60 CM. DIFERENTES COLORES 106.00 106.00 106.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100139 Papel crepe

PAPEL CREPE ROLLO DE 50

CM DE ANCHO X 2 M.

DIFERENTES COLORES

959.10 959.10 959.10 345 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100155 Perforadora

PERFORADORA METÁLICA

PEGASSO 300 ESTÁNDAR

PARA 3 ORIFICIOS

1,527.32 1,527.32 1,527.32 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100144 Papel para dibujo

PAPEL AMÉRICA ROLLO DE

70 CM. DE ANCHO X 25 M.

DIFERENTES COLORES

4,103.97 4,103.97 4,103.97 51 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100159 Pinturas para acuarela ACUARELAS DE 12 PASTILLAS 263.25 263.25 263.25 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio

POSTES DE ALUMINIO 1 1/2

PULGADAS EB PAQUETE DE

100 PIEZAS

284.09 284.09 284.09 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio

POSTES DE ALUMINIO DE 1

PULGADA EN PAQUETE DE

100 PIEZAS

234.80 234.80 234.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio

POSTES DE ALUMINIO DE 4

PGDA. 4,016.34 4,016.34 4,016.34 6 pieza AD N DF 25 50 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR PARA CARPETAS

DE ARGOLLA T/C BLANCOS

WILSON MEXICANA S.A. 5

DIVISIONES

2,533.50 2,533.50 2,533.50 150 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELÉCTRICO 3,733.59 3,733.59 3,733.59 7 pieza AD N DF 20 60 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100232

Anillo de plastico para

encuadernar

ARILLO METÁLICO DOBLE

PARA ENGARGOLAR 1/2 1,179.04 1,179.04 1,179.04 4 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100232

Anillo de plastico para

encuadernar

ARILLO METÁLICO DOBLE

PARA ENGARGOLAR 3/8 1,179.04 1,179.04 1,179.04 4 pieza AD N DF 0 0 25 75

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100232

Anillo de plastico para

encuadernar

ARILLO METÁLICO DOBLE

PARA ENGARGOLAR 1/4 1,473.80 1,473.80 1,473.80 5 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100236

Etileno vinil acetato

(foamy)

FOMI PLACA DE 70 X 95 CM

DIFERENTES COLORES 6,637.50 6,637.50 6,637.50 590 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA FOMI

PAQUETE DE 8 COLORES 127.84 127.84 127.84 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR DE AGUA

ESTUCHE CON 12 COLORES 344.40 344.40 344.40 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21200015 Fijador

FIJADOR (PARA FIJAR

PINTURA AL PASTEL) LATA DE

285 ML.

2,392.00 2,392.00 2,392.00 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21200036 Percalina

HOJA DE CARTULINA

BRISTOL COLOR AZUL 40 X

21.5 CM

4,600.00 4,600.00 4,600.00 5000 pieza AD N DF 100 0 0 0

151 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400004

Cintas para impresora

(suministros informaticos)

CINTA DE IMPRESIÓN PARA

IMPRESORA DATACARD

YMCKT-KT ITEM NO.549081-

206 FOUR COLOR RIBBON

WITH TOPCOAT YIELD 95

IMAGES

1,767.18 1,767.18 1,767.18 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400004

Cintas para impresora

(suministros informaticos)

CINTA DE LAMINACIÓN

PARA IMPRESORA

DATACARD OVERLAY

DURAGARD CON NO. DE

PARTE 557171-001 PARA

LAMINAR 150 TARJETAS POR

AMBOS LADOS

1,874.26 1,874.26 1,874.26 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

UNIDAD DE DISCO DURO

PORTÁTIL CAPACIDAD 2 TB 3,954.64 3,954.64 3,954.64 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

UNIDAD DE MEMORIA USB

CAPACIDAD 32 GB 4,484.30 4,484.30 4,484.30 10 pieza AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

UNIDAD DE MEMORIA USB

CAPACIDAD 16 GB 1,614.40 1,614.40 1,614.40 8 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400007

Discos magneticos

flexibles (suministros

informaticos)

UNIDAD DE MEMORIA USB

CAPACIDAD 8 GB 785.52 785.52 785.52 8 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400018

Tarjetas para

procesamiento de datos

(suministros informaticos)

TARJETA BLANCA PVC

INTELIGENTE SIN CHIP DE

CONTACTO TECNOLOGÍA

MIFARE DE 1 KB DE 13.56

MHZ COMPATIBLE CON

SISTEMA DE ACCESO

160.70 160.70 160.70 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400023 Toallas antiestaticas LATAS DE AIRE COMPRIMIDO 178.80 178.80 178.80 2 ampere AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400023 Toallas antiestaticas ESPUMA LIMPIADORA 110.24 110.24 110.24 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21600032 Jabon liquido

JABÓN LÍQUIDO PARA

MANOS 133.68 133.68 133.68 3 pieza AD N DF 25 0 50 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21600015 Desodorante

AROMATIZANTE AMBIENTAL

ELÉCTRICO 336.66 336.66 336.66 3 pieza AD N DF 33 0 33 34

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21600015 Desodorante

AROMATIZANTE AMBIENTAL

EN AEROSOL 330.96 330.96 330.96 4 pieza AD N DF 33 33 34 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

DIAMANTINA EN FRASCO DE

250 GR. DIFERENTES

COLORES

1,171.92 1,171.92 1,171.92 24 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

LIMPIAPIPAS PAQUETE DE

100 PIEZAS DIFERENTES

COLORES

60.00 60.00 60.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700001 Gis

GISES DE COLORES CAJA DE

50 PIEZAS 312.40 312.40 312.40 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

152 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21500014 Papel periodico

RENOVACIÓN DE

SUSCRIPCIÓN AL DIARO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

MODALIDAD INTERNET

4,000.00 4,000.00 4,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS22100173

Leche (productos

comestibles)

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PARA COMEDORES DE

ESCUELAS PRIMARIAS LUIS

CABRERA Y SPP

7,249,000.00 7,249,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24100006

Arena (mineral no

metalico)

ARENA EPOXIDUR SILICE NO.

1 EN SACO DE 20 KILOS. 2,929.68 2,929.68 2,929.68 3 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) HOJA DE TABLAROCA 3,477.00 3,477.00 3,477.00 25 pieza AD N DF 0 25 50 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24300001 Cal

CALHIDRA HIDRATADA

PROGRESO CON UNA

CALIDAD DE 90% DE

HIDRÓXIDO DE CALCIO UNA

FINURA DE EXCELENCIA ASÍ

COMO DE UN COLOR

BLANCO EXCEPCIONAL EN

BULTOS DE 25 KILOGRAMOS

8,849.31 8,849.31 8,849.31 97 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24300001 Cal YESO SACO DE 25 KG 1,456.00 1,456.00 1,456.00 20 pieza AD N DF 0 25 75 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24300001 Cal READYMIX EN BOTE DE 5 KG 812.84 812.84 812.84 7 pieza AD N DF 0 25 50 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE MADERA DE PINO

DE PRIMERA DE 2.50 M X

0.30 M X 3/4”

151.59 151.59 151.59 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLONES DE MADERA DE

PINO DE PRIMERA DE 2.50 X

.30 MTS X 1 1/2”

372.87 372.87 372.87 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

HOJAS DE TRIPLAY DE PINO

DE 19 MM 1,908.90 1,908.90 1,908.90 2 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM 588.10 588.10 588.10 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

HOJAS DE TRIPLAY DE 6 MM 414.06 414.06 414.06 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600098 Multicontacto MULTICONTACTOS 247.04 247.04 247.04 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600098 Multicontacto

MULTICONTACTO DE 6

ENTRADAS 284.08 284.08 284.08 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600094 Extension electrica

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 30

METROS 1,066.74 1,066.74 1,066.74 2 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600091 Balastra

BALASTRO ELECTRÓNICO DE

2 X 32 WATTS. 1,048.38 1,048.38 1,048.38 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

153 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600064 Pilas

BATERÍA RECARGABLE DE 6

VOLTS 12.0 AMP HR MARCA

STEREN (DIMENSIONES 150

MM DE LARGO X 50 MM DE

ANCHO X 94 MM DE ALTO)

1,684.32 1,684.32 1,684.32 4 pieza AD N DF 40 20 20 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600064 Pilas

BATERÍA RECARGABLE DE 6

VOLTS 7.2 AMP. HR MARCA

STEREN (DIMENSIONES 150

MM DE LARGO X 65 MM DE

ANCHO X 95 MM DE ALTO)

2,456.30 2,456.30 2,456.30 5 pieza AD N DF 40 20 20 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600051 Interruptores

BREAKER ATORNILLABLE DE 2

X 20 AMPERES FEDERAL

PACIFIC TIPO NB

2,322.44 2,322.44 2,322.44 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600051 Interruptores

BREAKER ATORNILLABLE DE 2

X 30 AMPERES FEDERAL

PACIFIC TIPO NB

1,342.30 1,342.30 1,342.30 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24600039 Eliminador bateria

ELIMINADOR DE CORRIENTE

PARA RECEPTOR ENTRADA

120V 60 HZ 9W SALIDA

12VCD 400MA MOD. PS20

1,089.20 1,089.20 1,089.20 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700117 Tornillo

TORNILLOS DE 2 X NO. 7

CAJA DE 100 PIEZAS 740.10 740.10 740.10 2 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700117 Tornillo PIJAS NO. 12 X 3/4 122.00 122.00 122.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700082 Perfiles de hierro y acero

ÁNGULO METÁLICO DE 1/8

X 1 X 1 TRAMO DE 6 M 894.88 894.88 894.88 4 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700082 Perfiles de hierro y acero

SOLERA GALVANIZADA DE 3

M 707.52 707.52 707.52 4 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700067

Manufacturas primarias

de aluminio

TRAMO DE MARCO DE LUJO

2” AL NATURAL DE 6 MM X

6.10 M

1,061.12 1,061.12 1,061.12 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700025 Cables de hierro y acero

CABLE ACERADO DE 1/4 DE

DIÁMETRO Y 7 HILOS 639.20 639.20 639.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700025 Cables de hierro y acero

CABLE DE ACERO A.A. 6X19

DE 1/2 DE DIÁMETRO 103.00 103.00 103.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/4 39.36 39.36 39.36 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 3/8 29.46 29.46 29.46 3 ampere AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 9/64 16.84 16.84 16.84 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/8 35.92 35.92 35.92 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700024 Broca

BROCA PARA CONCRETO DE

1/4 114.08 114.08 114.08 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

154 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800031 Telas de plastico

CINTA DELIMITADORA DE

POLIETILENO CALIBRE 150

COLOR AMARILLO CON

TEXTO PRECAUCIÓN DE 8

CMS DE ANCHO X 305 MTS

DE LARGO

630.72 630.72 630.72 6 pieza AD N DF 50 0 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800015

Pisos de hule (linoleo,

losa, loseta)

ZOCLO COLOR NEGRO DE 7

CM ROLLO DE 100 M 743.90 743.90 743.90 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900050 Resanador de madera

RESANADOR PARA MADERA

48% SÓLIDOS 5,080.23 5,080.23 5,080.23 3 pieza AD N DF 0 33 67 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores

THINNER DE PRIMERA LATA

DE 20 LITROS 3,234.96 3,234.96 3,234.96 6 pieza AD N DF 30 50 0 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900044 Pinturas vinilicas

PINTURA VINÍLICA COLOR

BLANCO CUBETA DE 19

LITROS

4,701.24 4,701.24 4,701.24 3 pieza AD N DF 20 80 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900043

Pinturas para transito

(reflejantes)

PINTURA COLOR SEÑAL VIA

AMARILLO TRANSITO 4,205.94 4,205.94 4,205.94 2 pieza AD N DF 0 50 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos

PEGAMENTO PARA PVC

PARA TUBERÍA DE ALTA

PRESIÓN EN BOTE DE 225

GRAMOS

1,580.25 1,580.25 1,580.25 5 pieza AD N DF 20 60 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos RESISTOL 850 GALÓN 2,133.48 2,133.48 2,133.48 4 pieza AD N DF 25 50 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900021 Lacas automotivas LACA AUTOMOTIVA 3,890.76 3,890.76 3,890.76 6 pieza AD N DF 20 60 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900015 Esmaltes domesticos

PINTURA ESMALTE COLOR

AZUL FINO 4,202.38 4,202.38 4,202.38 2 pieza AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300731

Dimenhidrinato tableta 50

mg 24 tabletas,

Otorrinolaringologia, niv.

1

DRAMAMINE TABLETAS DE

50 MG. CAJA CON 24. 3,131.50 3,131.50 3,131.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300649

Descongestionantes

(substancias y productos

farmaceuticos)

BRONCOLÍN CARAMELO

MIEL. CAJA CON 16 PIEZAS. 215.20 215.20 215.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300259

Antisepticos locales

(topicos dermatologicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

ISODINE ESPUMA

SOLUCIÓN. FRASCO CON120

ML.

700.25 700.25 700.25 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300258

Antisepticos locales

(substancias y productos

farmaceuticos)

ACCUA ASÉPTIC SOLUCIÓN

EN SPRAY FRASCO CON 240

ML

2,568.80 2,568.80 2,568.80 16 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300244

Antiinflamatorios

(substancias y productos

farmaceuticos)

SOLDRIN ÓTICO FRASCO

GOTERO CON 10 ML. 1,371.20 1,371.20 1,371.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

155 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300228

Antidearreicos

(substancias y productos

farmaceuticos)

TOPRON SUSPENSIÓN

FRASCO CON 120 ML4,505.55 4,505.55 4,505.55 35 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300219

Antibioticos (substancias

y productos

farmaceuticos)

CLORAMFENI OFTENO

5MG/ML SOLUCIÓN

OFTÁLMICA. FRASCO

GOTERO CON 15 ML.

5,741.99 5,741.99 5,741.99 47 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300213

Antialergicos

(antihistaminicos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

CALADRYL SUSPENSIÓN

TÓPICA. FRASCO CON 180

ML.

757.60 757.60 757.60 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

ALMAX SUSPENSIÓN CAJA

CON 30 SOBRES DE 15 ML. 1,968.24 1,968.24 1,968.24 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300211

Antiacidos y demulcentes

(digestivos) (substancias y

productos farmaceuticos)

MELOX PLUS SUSPENSIÓN

SABOR CEREZA. FRASCO

CON 360 ML.

3,319.75 3,319.75 3,319.75 35 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300205

Anestesicos locales por

infiltracion (substancias y

productos farmaceuticos)

XILOCAINA SPRAY AL 10%

SIN SABOR. FRASCO CON

115 ML.

1,183.02 1,183.02 1,183.02 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300198

Analgesicos antipireticos

(substancias y productos

farmaceuticos)

DAFLOXEN F TABLETAS DE

275/300 MG. CAJA CON 16. 6,787.00 6,787.00 6,787.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300198

Analgesicos antipireticos

(substancias y productos

farmaceuticos)

SENSIBIT D NF. CAJA CON 12

TABLETAS. 2,871.20 2,871.20 2,871.20 40 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300197

Analgesicos (narcoticos y

no narcoticos)

(substancias y productos

farmaceuticos)

SUPRADOL TABLETAS DE 10

MG. CAJA CON 10. 3,393.50 3,393.50 3,393.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 5 CM.

DE ANCHO X 5 M. ESTIRADA. 1,375.00 1,375.00 1,375.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 10 CM.

DE ANCHO X 5 M.ESTIRADA. 2,650.00 2,650.00 2,650.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400506 Torundero TORUNDA DE ALGODÓN 990.00 990.00 990.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400486 Tela adhesiva

TELA ADHESIVA DE 2.5 CM.

DE ANCHO X 10 M. 692.60 692.60 692.60 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

156 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400486 Tela adhesiva

TELA ADHESIVA DE 5 CM. DE

ANCHO X 10 M. 840.19 840.19 840.19 13 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400322

Mascarilla para

administrar oxigeno

(desechable)

MASCARILLA PARA

CONEXIÓN DE OXÍGENO

PARA ADULTO.

1,075.60 1,075.60 1,075.60 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400322

Mascarilla para

administrar oxigeno

(desechable)

MASCARILLA PARA

CONEXIÓN DE OXÍGENO

PEDIÁTRICA.

322.68 322.68 322.68 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400294

Jeringa c/aguja

desechable

JERINGA DE PLÁSTICO

DESECHABLE BD PLASTIA DE

5 ML.

308.00 308.00 308.00 70 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400294

Jeringa c/aguja

desechable

JERINGA DE PLÁSTICO

DESECHABLE BD PLASTIPAK

DE 10 ML.

115.50 115.50 115.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400288 Isopo

COTONETES. PAQUETE CON

150 PIEZAS. 227.57 227.57 227.57 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400244 Guantes para exploracion

GUANTE DE EXPLORACIÓN

ESTÉRIL AMBIDIESTRO

DESECHABLE TAMAÑO

MEDIANO. BOLSA CON 1

PIEZA. CAJA CON 100 PIEZAS.

1,848.48 1,848.48 1,848.48 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400242 Guante para cirujano

GUANTES DE LÁTEX

ESTERILIZADOS DEL NO. 7

DESECHABLES. CAJA CON 50

PARES.

4,865.91 4,865.91 4,865.91 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400230 Gasa esterilizada

GASAS ESTERILIZADAS DE 10

X 10 CM. CAJA CON 100

PIEZAS.

5,220.00 5,220.00 5,220.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400211 Ferula

FÉRULA PARA DEDO DE

ALUMINIO TIPO RANA. 2,934.00 2,934.00 2,934.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400119 Cinta microporosa

CINTA MICROPOROSA DE

1.25 CM DE ANCHO X 10 M. 566.50 566.50 566.50 22 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400119 Cinta microporosa

CINTA MICROPOROSA DE 2.5

CM DE ANCHO X 10 M. 950.75 950.75 950.75 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400087 Camisa receptor

CABESTRILLO DE MALLA DE

POLIÉSTER CON TIRANTES

AJUSTABLES TALLA

MEDIANA.

619.08 619.08 619.08 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400087 Camisa receptor

CABESTRILLO DE MALLA DE

POLIÉSTER CON TIRANTES

AJUSTABLES TALLA CHICA.

619.08 619.08 619.08 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400046 Banda adhesiva

CURITAS MARCA NEXCARE

CAJA CON 150 PIEZAS. 582.92 582.92 582.92 13 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400326

Oxigenador de

membrana silicon

devanada

KIT DE CONSUMIBLES PARA

TANQUES DE OXÍGENO

(CÁNULA NASAL VASO

HUMIDIFICADOR AGUA

MASCARILLA PARA ADULTO

NIÑO ETC.)

5,752.62 5,752.62 5,752.62 18 pieza AD N DF 0 0 100 0

157 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400035 Algodon esterilizado

ALGODÓN TORUNDAS.

BOLSA DE 500 GR. 1,017.24 1,017.24 1,017.24 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400001 Abatelenguas ABATELENGUAS 26.00 26.00 26.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900009 Hipoclorito

HIPOCLORITO DE SODIO AL

13% 13,921.60 13,921.60 13,921.60 1120 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida SAL EN GRANO 5,725.00 5,725.00 5,725.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida ORTO-TULUIDINA TR-305 775.40 775.40 775.40 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida

POLVO INDICADOR DE

DUREZA 159.80 159.80 159.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida ROJO DE FENOL 172.23 172.23 172.23 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida

SOLUCIÓN TITULANTE DE

DUREZA NO. 1 745.73 745.73 745.73 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25900004 Formamida

SOLUCIÓN TITULANTE DE

DUREZA NO. 2 745.73 745.73 745.73 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27100151 Uniformes deportivos

UNIFORMES PARA

JUGADORES DE SELECCIONES

DEPORTIVAS DE LA SHCP

(TENIS SQUASH FUTBOL

BASQUETBOL VOLEIBOL

ETC) INCLUYENDO JUEGO DE

PANTS

161,535.00 161,535.00 161,535.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200023

Gafas Protectoras

(Goggles)

GOGLE VENTILACIÓN

INDIRECTA MICA DE

POLICARBONATO CON

RECUBRIMIENTO

ANTIEMPAÑANTE

184.26 184.26 184.26 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200019

Orejera protectora contra

ruidos

RODILLERAS FABRICADAS EN

FOAM FLEXIBLE 1,210.02 1,210.02 1,210.02 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200018

Mascarilla seguridad

contra polvo o gas

MASCARILLA CON FILTRO

QUÍMICO PARA ELIMINAR

GASES Y VAPORES

703.26 703.26 703.26 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200014 Impermeable

GABARDINA LARGA DD-1120

EN POLIESTER VIRGEN

GORRO INTEGRADO TALLA

GD MARCA REYNOSA

1,852.74 1,852.74 1,852.74 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200013 Guantes de seguridad

GUANTE DE PIEL AMAR

PUÑO CARN C/RESORTE T-

MED CLAVE PM-77-30MED

MCA. VALLEN

370.50 370.50 370.50 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200013 Guantes de seguridad

GUANTES DE ALGODÓN

ANTIDERRAPANTE DE HULE

PARA PERSONAL DE

ARCHIVO DE

CONCENTRACIÓN

255.66 255.66 255.66 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

158 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200012 Guantes de hule

GUANTE CONTRA O PARA

TRABAJO CON ÁCIDOS

INDUSTRIAL LARGO EN

COLOR NEGRO TALLA 9

1,006.56 1,006.56 1,006.56 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200009 Cinturon de seguridad

FAJA TIPO ALPINISTA DE 3

DE ANCHO TEJIDA CON HILO

POL/ALG CLAVE PC-101-10

COLOR AZUL MARINO Y

CON 6 OJILLOS PARA SU

MÚLTIPLE AJUSTE DE TALLA.

1,283.94 1,283.94 1,283.94 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200007 Cartucho mascarilla

CARTUCHO PARA

RESPIRADOR REX-200 PARA

ELIMINAR GASES Y VAPORES

QUÍMICOS

530.50 530.50 530.50 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200003 Calzado seguridad

BOTA DE PIEL INDUSTRIAL

DEL NO. 6 Y NO. 7 2,807.20 2,807.20 2,807.20 5 pieza AD N DF 20 80 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200003 Calzado seguridad

BOTA DE PLÁSTICO

INDUSTRIAL CONTRA

ÁCIDOS DEL

885.96 885.96 885.96 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300088 Medallas

MEDALLAS DE PREMIACIÓN

DE COMPETENCIAS

DEPORTIVAS

111,540.00 111,540.00 111,540.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300088 Medallas

TROFEOS DE PREMIACIÓN DE

COMPETENCIAS DEPORTIVAS 61,790.50 61,790.50 61,790.50 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300081

Antena para redes

(accesorio)

PARES DE ANTENAS MARCA

MICASA 3,183.57 3,183.57 3,183.57 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300066 Red REDES MARCA MICASA 9,778.16 9,778.16 9,778.16 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300066 Red

REDES DE NYLON DE TRES

COLORES PARA ARO DE

BALONCESTO MARCA

LIFETIME

2,296.14 2,296.14 2,296.14 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300062 Petaca

CANASTA PARA PELOTAS DE

TENIS 842.16 842.16 842.16 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300062 Petaca

MALETA DEPORTIVA PARA

INTEGRANTES DE LAS

SELECCIONES DE LA SHCP

81,584.25 81,584.25 81,584.25 155 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300050

Juego pelotas (tenis, ping-

pong, base-ball, etc.)

CAJAS CON 3 PELOTAS PARA

TENIS SIN PRESIÓN 6,246.00 6,246.00 6,246.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300050

Juego pelotas (tenis, ping-

pong, base-ball, etc.)

PELOTAS PARA MINITENIS

MARCA WILSON 3,196.00 3,196.00 3,196.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300024 Bolsa triangulo doble

BALONERAS PARA 8

BALONES MARCA MOLTEN 781.24 781.24 781.24 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

159 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300013 Balon water-polo

BALONES PARA BASQUETBOL

DE PIEL SINTETICA MARCA

MOLTTEN MODELO GF7

8,238.56 8,238.56 8,238.56 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300012 Balon voli-ball

BALONES PARA VOLEIBOL

TIPO SOFT TOUCH MARCA

MOLTEN MODELO V66CLC1

DEL NO 5

19,531.20 19,531.20 19,531.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300011

Balon foot-ball,

americano o soccer

BALONES PARA FUTBOL DEL

NO 4 MARCA VOIT7,812.40 7,812.40 7,812.40 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300011

Balon foot-ball,

americano o soccer

BALONES PARA FUTBOL DEL

NO 5 MARCA VOIT11,718.60 11,718.60 11,718.60 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300010 Bala bronce

BALONES MEDICINALES DE 2

KILOGRAMOS CON BOTE 2,366.96 2,366.96 2,366.96 2 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300006

Articulos deportivos de

huleCONO DEPORTIVO RÍGIDO 665.85 665.85 665.85 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300006

Articulos deportivos de

hule

LIGAS BOFAS PARA

ENTRENAMIENTO 1,340.60 1,340.60 1,340.60 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27300006

Articulos deportivos de

hule

PLATILLOS-CONO

DEPORTIVO RÍGIDO 754.50 754.50 754.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27400003 Manta HILO DE FIBRA SINTÉTICA 1,038.40 1,038.40 1,038.40 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27500012 Sabanas SABANA TÉRMICA AMARILLA 421.08 421.08 421.08 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27500010 Manteles

MANTEL BLANCO DE 1.50 M

DE ANCHO X 5 M. 1,263.24 1,263.24 1,263.24 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27500010 Manteles

PAÑO VERDE DE 1.50 M DE

ANCHO X 5 M 3,158.10 3,158.10 3,158.10 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100286 Troquel

PUNZONES DE ACERO

INOXIDABLE JUEGO DE 5

(3/32 A 1/4 ) CÓDIGO 10208

MARCA STERITOOL

619.21 619.21 619.21 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100277 Tensor TENSOR DE 1/4 340.88 340.88 340.88 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100270 Soporte ruedas

GUARDACABO

GALVANIZADO DE 1/2 163.52 163.52 163.52 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100259 Segueta

SEGUETA BIMETÁLICA DE 18

DIENTES POR PULGADA

MEDIDA 12 CÓDIGO 18100

CLAVE SBI-18 TRUPER.

1,022.64 1,022.64 1,022.64 24 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100259 Segueta

SEGUETA BIMETÁLICA DE

ALTA VELOCIDAD DIENTE

SUPERFINO (24 PPD)

CÓDIGO 19700 CLAVE SBI-

24/2 TRUPER.

248.56 248.56 248.56 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100208 Pinza corta alambre

CORTAPERNOS MANGO

FORJADO DE 36 CÓDIGO

12805 CLAVE CP-36 MCA.

TRUPER

1,606.88 1,606.88 1,606.88 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100195 Perro o mordaza

PERROS (NUDOS) PARA

CABLE DE 1/4 203.64 203.64 203.64 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

160 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100195 Perro o mordaza PERROS (NUDOS) DE 3/8 133.56 133.56 133.56 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100194 Perico (llave)

LLAVE AJUSTABLE DE ACERO

INOXIDABLE DE 7

ABERTURA DE BOCA 7/8

CÓDIGO 10228 MARCA

STERITOOL

898.82 898.82 898.82 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100157 Machete

MACHETE PULIDO ESTÁNDAR

DE 26 CACHA NEGRA

TRUPER CÓDIGO 15859

CLAVE T-460-26B

442.11 442.11 442.11 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100154 Llave stillson

LLAVE DE 12 PARA

PLOMERO CÓDIGO 12874

CLAVE LLAP-12 MCA.

TRUPER

495.39 495.39 495.39 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100147 Llave inglesa

LLAVE INGLESA AJUSTABLE

DE ACERO INOXIDABLE DE

7/8 - 1-3/8 (20-35 MM)

CÓDIGO 10221 MARCA

STERITOOL

1,775.55 1,775.55 1,775.55 1 ampere AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)

DADOS DE ARRASTRE DE 3/8

DE ACERO INOXIDABLE 17-4

PH JUEGO DE 12 DE 6MM A

19MM (10620-10631)

CÓDIGO 10634 MARCA

STERITOOL

692.46 692.46 692.46 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)

DADOS DE ARRASTRE DE 3/8

DE ACERO INOXIDABLE 17-4

PH JUEGO DE 9 DE 1/4 A 3/4

(10600-10608) CÓDIGO

10614 MARCA STERITOOL

692.46 692.46 692.46 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)

JUEGO DE DADOS

MILIMÉTRICOS DE ARRASTRE

DE 1/4 DE ACERO

INOXIDABLE 17-4 PH DE 9

PIEZAS DE 4MM A 10MM

(10480-10488) CÓDIGO

10489 MARCA STERITOOL

679.27 679.27 679.27 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100063 Desarmador

DESARMADOR 8 EN 1 CON

LUZ PRETUL CÓDIGO 21376

CLAVE DES-8LU MCA.

TRUPER

275.21 275.21 275.21 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100063 Desarmador

DESARMADOR PLANO DE

GOLPE DE 5/16 X 8 BARRA

CUADRADA CÓDIGO 14164

CLAVE GO-5/16X8P MCA.

TRUPER

127.84 127.84 127.84 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

161 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100007 Alicate

JUEGO DE ALICATES DE

ANILLO EXTERNO INCLUYE

ALICATES #10030 Y SEIS

PARES DE PUNTAS #11030 A

1105 Y LLAVE ALLEN DE 3/32

#11952 PARA MONTAR LAS

PUNTAS CÓDIGO 10032

MARCA STERITOOL

2,992.48 2,992.48 2,992.48 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200030 Seguro

ALFILERES DE GANCHO

DORADO CADENA (SEGUROS

DORADOS) 2 CM DE LARGO

X 5 MM DE ANCHO CAJA DE

144 PIEZAS

158.40 158.40 158.40 9 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200029 Regadera

REGADERA DE CHORRO FIJO

PARA MEDIANA PRESIÓN DE

LATÓN CROMADO CON UN

FLUJO DE AGUA DE 3.7 L/MIN

COMO MÍNIMO Y 10.0 L/MIN

MÁXIMO CON ROSCA

CÓNICA ESTÁNDAR DE 1/2

DE DIÁMETRO - 14 NPT

INCLUYE NUDO

1,957.65 1,957.65 1,957.65 3 pieza AD N DF 25 0 50 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200024 Pasadores (cerradura) PASADOR PHILLIPS 161.45 161.45 161.45 5 pieza AD N DF 40 0 40 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200020 Llave de paso grifo

GRIFOS CON CUERDA

INTERIOR Y EXTERIOR PARA

ENFRIADOR DE AGUA

101.08 101.08 101.08 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS T-32 252.70 252.70 252.70 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS S-6 126.30 126.30 126.30 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS R-52 109.50 109.50 109.50 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS R-20 153.90 153.90 153.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS E-109 116.10 116.10 116.10 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS T-3 153.90 153.90 153.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS DE SEGURIDAD 376.80 376.80 376.80 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200005 Cerraduras

CERRADURA PARA PUERTA

A52 DORADA TULIP MAC.

YALE

5,445.12 5,445.12 5,445.12 12 pieza AD N DF 40 0 60 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200005 Cerraduras CERRADURA PHILLIPS 1,101.90 1,101.90 1,101.90 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300017 Taquete

TAQUETE DE PLÁSTICO DE

1/4 9.50 9.50 9.50 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300017 Taquete

TAQUETE DE PLÁSTICO DE

5/32 9.50 9.50 9.50 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

162 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300017 Taquete TAQUETE DE PLOMO DE 1/4 56.40 56.40 56.40 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 2 261.40 261.40 261.40 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 4 378.96 378.96 378.96 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 6 889.90 889.90 889.90 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300003 Armella

OREJAS METÁLICAS HECHAS

DE ÁNGULO DE 1/8 PARA

CANDADOS DE CASILLEROS

3,087.70 3,087.70 3,087.70 110 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE GAS LP EN

RECIPIENTES FIJOS1,756,646.00 1,756,646.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900044

Accesorios de equipos de

tratamiento de agua

TUBOS DE 6 DE 6 M DE

LONGUITUD DE P.V.C. 5,764.00 5,764.00 5,764.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900044

Accesorios de equipos de

tratamiento de aguaCODOS DE 6 A 45° DE P.V.C. 306.00 306.00 306.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900044

Accesorios de equipos de

tratamiento de aguaT DE 6 DE P.V.C. 1,795.20 1,795.20 1,795.20 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900044

Accesorios de equipos de

tratamiento de aguaY S DE 6 DE P.V.C. 3,704.80 3,704.80 3,704.80 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900044

Accesorios de equipos de

tratamiento de aguaPEGAMENTO PARA P.V.C. 334.40 334.40 334.40 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS32700002 Uso de patentes y marcas

EXÁMENES AMITAI

HONESTIDAD 19,830.80 19,830.80 19,830.80 88 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33300001 Servicios de informatica

SERVICIO DE DESCRIPCIÓN Y

VALUACIÓN DE PUESTOS EN

HAY DATA MODULO

HRXPERT

90,903.48 90,903.48 0.00 1 servicio AD N DF 0 30 30 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33300001 Servicios de informatica

SERVICIO DE SOPORTE Y

MANTENIMIENTO AL

SISTEMA DENOMINADO

PERSONAL PROFICIENCY

PROFILE (PPP) MÓDULO

GENERADOR DE EXÁMENES

80,612.50 80,612.50 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

INSTRUCTORES DE DIVERSAS

DISCIPLINAS DEL CLUB

DEPORTIVO HACIENDA

2,880,396.40 2,880,396.40 0.00 20 servicio AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO PARA LA

IMPARTICIÓN DE 58 CURSOS

EN LOS TEMAS DE:

CAPACIDADES

GERENCIALES(CURSOS Y

EVALUACIONES)

CAPACIDADES

TRANSVERSALES (CURSOS Y

EVALUACIONES) GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y SERVICI

2,208,900.00 2,208,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

163 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLOS FECHADORES PARA

RECEPCIÓN DE

DOCUMENTOS

2,715.93 2,715.93 2,715.93 9 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLOS DE GOMA SOBRE

BASE DE MADERA 926.40 926.40 926.40 10 pieza AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS

SEMANA DE LA SALUD 6,660.72 6,660.72 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIÓN DE

COMPROBANTES DE

PERCEPCIONES Y

DEDUCCIONES

7,549.44 7,549.44 0.00 1 servicio AD N DF 0 50 0 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIÓN DE GUIAS DE

EQUIVALENTES 7,208.12 7,208.12 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y

RECONOCIMIENTOS PARA

PERSONAL HOMENAJEADO

DURANTE LA CEREMONIA DE

PERSEVERANCIA Y LEALTAD

EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO Y ANTIGÜEDAD

EN EL SERVICIO PÚBLICO

1,854.43 1,854.43 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

IMPRESIÓN PROGRAMAS

TRANSVERSALES 800,000.00 800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL PARA LA

CARRERA DEL HACENDARIO

2015

900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO A

MAQUINA DE ESCRIBIR

ELECTRÓNICA

3,228.28 3,228.28 3,228.28 2 servicio AD N DF 50 25 25 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

(MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN)

1,965.04 1,965.04 1,965.04 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO DE

DEPÓSITO ENFRIADOR Y

CALENTADOR DE AGUA

1,122.88 1,122.88 1,122.88 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

164 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y

CONSERVACIÓN DE EQUIPO

INFORMÁTICO

2,270.00 2,270.00 2,270.00 2 servicio AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS32500023

Arrend. de veh. terrestres

para servicios

administrativos

SERVICIO DE TRANSPORTE

ESCOLAR Y DE PERSONAL

PARA LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

18,586,821.00 18,586,821.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 33 33 34

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33900012 Servicios integrales

DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33900012 Servicios integrales

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA

MADRE 350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

CARTONCILLO VARIOS

COLORES 167.20 167.20 167.20 80 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

CARTULINA BRISTOL VARIOS

COLORES 147.60 147.60 147.60 120 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

FOAMY PLIEGO VARIOS

COLORES 534.60 534.60 534.60 60 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

HOJA COLOR CARTA

PAQUETES 69.30 69.30 69.30 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas PAPEL AMERICA ROLLO 378.36 378.36 378.36 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

PINTURA ACRILICA VARIOS

COLORES 2,924.40 2,924.40 2,924.40 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas

PINTURA ACRILICA

FLUORESENTE VARIOS

COLORES

1,406.20 1,406.20 1,406.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas PINTURA EN AEROSOL 1,168.20 1,168.20 1,168.20 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas PLASTILINA EN BARRA 41.68 41.68 41.68 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21700007 Figuras didacticas SILICON BOLSA 1 KG 487.02 487.02 487.02 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800038

Mangueras y accesorios

de plastico

ROLLO DE CINTA

ANTIDERRAPANTE 5,489.00 5,489.00 5,489.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800038

Mangueras y accesorios

de plasticoZOCLO COLOR NEGRO 1,166.00 1,166.00 1,166.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800002 Alfombras

LOSETA VINILICA DE 30X30

CM 2,452.56 2,452.56 2,452.56 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIOS PARA

CAPACITACIÓN DE

SERVIDORES PUBLICOS

14,371,975.00 14,371,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 10 50 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIOS PARA

CAPACITACIÓN DE

PERSONAL OPERATIVO

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 45 35

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

PROGRAMA DE BECAS

INSTITUCIONALES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 60 40

165 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

PROGRAMA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS 519,782.00 519,782.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 45 45 10

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

HERRAMIENTAS PARA EL

MANEJO DE LAS EMOCIONES522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

ABC DE GENERO Y

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DEL HOSTIGAMIENTO Y

ACOSO SEXUAL

342,988.80 342,988.80 0.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN473,280.00 473,280.00 473,280.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

FORMACIÓN DE

INSTRUCTORES (OPCIÓN A

CERTIFICACIÓN POR PARTE

DE CONOCER) PARA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

CIVIL

56,850.00 56,850.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA HASTA SUPERIOR 522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN TEMAS DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIO PÚBLICO Y

PAQUETERÍA OFFICE

1,088,000.00 1,088,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN TEMAS DE

PAQUETERÍA OFFICE3,472,366.00 3,472,366.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE

DISCRIMINACIÓN POR

GÉNERO EN LAS

ORGANIZACIONES

LABORALES Y NUEVAS

MASCULINIDADES

450,000.00 450,000.00 450,000.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

ADMINISTRACIÓN DE

EMOCIONES Y ESTRÉS.

GESTIÓN DEL CAMBIO A

TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN.

MOTIVACIÓN Y

AUTOESTIMA.IMPACTO DEL

ESTRÉS EN EL AMBIENTE DEL

TRABAJO.

522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

166 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

IMPARTICIÓN DE TALLER DE

CAPACITACIÓN CULTURAL

EN LOS TEMAS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

CONCILIACIÓN DE LA VIDA

LABORAL IGUALDAD DE

GÉNERO NO

DISCRIMINACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN DE

MASCULINIDADES DENTRO

DEL

112,520.00 112,520.00 112,520.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE AMBIGÚ PARA

LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE

LA MADRE

150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

PROFESIONALIZACIÓN

GUBERNAMENTAL2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 12 38 37 13

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN TEMAS DE

INGLÉS398,760.00 398,760.00 0.00 1 servicio AD N DF 17 51 32 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN TEMAS DE

PROTECCIÓN CIVIL420,000.00 420,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 12 38 37 13

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

LICENCIA PARA USO

ILIMITADO DEL SISTEMA

INTEGRAL DE EVALUACIÓN

ARMSTRONG WEB SISTEMA

DE DESARROLLO DE

TALENTO KHOR SISTEMA DE

DESARROLLO DE TALENTO

KHOR

216,891.00 216,891.00 216,891.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SUMINISTRO DE ARTICULOS

PROMOCIONALES IMPRESOS

CON SLOGAN REFERENTES A

EQUIDAD DE GENERO

522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN; Y

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA

CON PERSPECTIVA DE

GÉNERO

421,080.00 421,080.00 421,080.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE EL

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL ACUSATORIO

348,000.00 348,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 34 66 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DESARROLLO DE LA

MEMORIA522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 0 20 60 20

167 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE

CERTIFICACIÓN EN

MICROSOFT OFFICE EXCEL Y

CERTIFICACIÓN EN

MICROSOFT OFFICE WORD

222,720.00 222,720.00 222,720.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

DESIGUALDAD SOCIAL Y

GÉNERO CLIMA LABORAL Y

GÉNERO

347,582.40 347,582.40 347,582.40 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN LA MODALIDAD

EN LÍNEA DE

COMUNICACIÓN EFECTIVA

CONTROL EMOCIONAL Y

TOMA DE DECISIONES

391,500.00 391,500.00 391,500.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO PARA RECEPCIÓN DE

DOCUMENTOS DE LA DIR.

GRAL. ADJ. DE ADMÓN. DE

PERSONAL.

504.76 504.76 504.76 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

3 SELLOS DE RECIBIDO CON

FECHADOR CONLA LEYENDA

DE LA DIR.GRAL DE REC.

HUMANOS

1,215.30 1,215.30 1,215.30 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE GOLPE DE 1X5 CM

CON LA LEYENDA

VACAIONES

85.06 85.06 85.06 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE GOLPE DE 1X6 CM

CON LA LEYENDA

PUNTUALIDAD

85.06 85.06 85.06 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TRIPLAY DE PINO DE 19MM

DOS CARAS DE 1.22 X 2.44 M2,459.20 2,459.20 2,459.20 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE PINO DE 3/4 92.80 92.80 92.80 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300014 Pijas PIJAS DE 3 182.12 182.12 182.12 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300012 Clavo CLAVOS DE 2 SIN CABEZA 29.00 29.00 29.00 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200002 Bisagra BISAGRAS DE 21/2 X 1 1/2 20.88 20.88 20.88 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200017 Jaladeras

JALADORES CIRCULARES

PARA ARCHIVERO450.08 450.08 450.08 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200023 Pasador

PASADORES DE OBREPONER

MODELO 3576.56 76.56 76.56 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores THINER ESTANDAR COMEX 300.44 300.44 300.44 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO RESISTOL 850 127.60 127.60 127.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24200024 Mortero YESO EN BULTOS DE 25KGS. 1,352.00 1,352.00 1,352.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

168 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24300001 Cal

CAL HIDRATADA CON UNA

CALIDAD DEL 90 % DE

HIDROXIDO DE CALCIO

4,577.60 4,577.60 4,577.60 80 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)

CHAPA PARA PUERTA DE

ALUMINIO MCA. PHILLIPS

MOD. 550

552.16 552.16 552.16 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

PAQUETES DE FOLDERS CON

PALANCA509.00 509.00 509.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100097 Espiral plastico ARILLOS DE METAL DE 3/4 95.60 95.60 95.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200005 Cerraduras

CERRADURA PARA

ARCHIVERO DE MADERA

MOD. 250 PHILLIPS

252.88 252.88 252.88 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE PINO DE 3/4

CEPILLADA Y CANTEADA DE

UN LADO DE 0.20 X 2.44 M

257.60 257.60 257.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400050

Tarimas (productos de

madera)

PUERTAS DE PERSIANAS DE

MADERA 3,962.60 3,962.60 3,962.60 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700010 Alambron CLAVO DE 2 SIN CABEZA 40.09 40.09 40.09 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200017 Jaladeras

JALADORES CIR.

P/ARCHIVERO 104.40 104.40 104.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TRIPLAY PINO 19 MM DOS

CARAS DE 1.22 X 2.44 M 5,419.52 5,419.52 5,419.52 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TRIPLAY DE PINO DE 12 MM

1.22 X 2.44 M476.76 476.76 476.76 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TRIPLAY DE PINO DE 6 MM

DE 1.22 X 2.44 M619.44 619.44 619.44 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200002 Bisagra BISAGRAS DE 2 1/2 X 1 1/2 121.80 121.80 121.80 30 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos

RESISTOL 850 DE 500

GRAMOS54.52 54.52 54.52 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200023 Pasador

PASADORES DE

SOBREPONER MOD 35 133.40 133.40 133.40 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200005 Cerraduras CERRADURA MOD 250 411.80 411.80 411.80 5 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores THINER COMEX GALON 552.16 552.16 552.16 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDER ACCOGRIP CON

PALANCA TAMAÑO CARTA

COLOR AZUL

2,958.00 2,958.00 2,958.00 200 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100023 Barreta BROCHA 2 46.80 46.80 46.80 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100023 Barreta BROCHA 4 111.60 111.60 111.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900034 Pinturas de aceite

ESMALTE EPOXICO COLOR

VERDE3,481.24 3,481.24 3,481.24 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores

CATALIZADOR PARA

ESMALTE EPOXICO 1,083.60 1,083.60 1,083.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0

169 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores SOLVENTE PT-231 233.50 233.50 233.50 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CONTROL DE EMOCIONES

PARA EL LIDERAZGO1,670,400.00 1,670,400.00 1,670,400.00 1 servicio AD N DF 0 24 38 38

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES:

CONSERVACIÓN DE LAS

ÁREAS OBJETOS Y

COLECCIONES MÓDULO 1.-

CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO MATERIAL Y

MÓDULO 2.-

APROVECHAMIENTO DEL

PATRIMONIO CULTURAL

170,000.00 170,000.00 170,000.00 1 servicio AD N DF 0 66 34 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900032

Refacciones para la

industria electrica

BATERIA RECARGABLE DE 6

VOLTS 12 AMP HR MARCA

PANASONIC (DIMENSIONES

150 MM DE LARGO 50 MM

DE ANCHO 94 MM DE ALTO)

1,815.36 1,815.36 1,815.36 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS

PROFESIONALIZANTE174,000.00 174,000.00 174,000.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES:

PROGRAMA INTEGRAL DE

CAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA

2,088,000.00 2,088,000.00 2,088,000.00 1 servicio AD N DF 0 28 42 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS DE FORMACIÓN DE

INSTRUCTORES75,000.00 75,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29800034 Aspersor

REGULADOR DE AIRE PARA

ESTUFON (LAMINA DE AIRE

PARA ESTUFON)

468.60 468.60 468.60 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100194 Sello de goma

SELLO CON NOMBRE DE

ACUSE630.12 630.12 630.12 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100150 Papel tiras engomado

ETIQUETAS AVERY 2X4500

LABER LASER 5663933.80 933.80 933.80 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDER EXPANDIBLE CON

PALANCA DE MANILA

TAMAÑO CARTA VARIOS

COLORES

11,388.30 11,388.30 11,388.30 770 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400002

Cintas magneticas

(suministros informaticos)

CINTA PARA ROTULADORA

CASIO 9MM 778.14 778.14 778.14 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100171 Porta gafetes

PORTA - CREDENCIAL DE

PLÁSTICO RÍGIDO

TRANSPARENTE VERTICAL

14,674.00 14,674.00 14,674.00 1100 pieza AD N DF 0 100 0 0

170 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100171 Porta gafetes

YOYO RETRÁCTIL COLOR

BLANCO CON IMPRESIÓN DE

LOGO DE LA S.H.C.P. EN

GOTA DE ACRÍLICO

TRANSPARENTE EL HILO

RETRÁCTIL DE

APROXIMADAMENTE 50 CM

DE LARGO EN COLOR NEGRO

9,570.00 9,570.00 9,570.00 1100 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO ACUSE LETRA LUCIDA

CALIGRAPHY TAMAÑO 24

NEGRITA

42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO VACACIONES LETRA

LUCIDA HANDWRITING

TAMAÑO 25 NEGRITA

42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO CANCELADO LETRA

ISKOOLA POTA TAMAÑO 26

SUBRAYADO

42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO FALTA LETRA

SOBERANA SAENS TAMAÑO

20 NEGRITA Y CURSIVA

42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100155 Perforadora

PERFORADORA 3 ORIFICIOS

MARCA PEGASO 333 AZOR2,340.00 2,340.00 2,340.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100155 Perforadora

3 PERFORADORAS DE TIJERA

DE 1 ORIFICIO 51.00 51.00 51.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100129 Mica autoadherible

MICA AUTOADHERIBLE DE 50

CM DE ANCHO POR 100

METROS DE LARGO

3,749.70 3,749.70 3,749.70 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100198 Separadores de plastico

SEPARADOR DE PLÁSTICO

TAMAÑO OFICIO DE 5

DIVISIONES

261.00 261.00 261.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35300001

Servicio de

mantenimiento,

prevencion correccion y

conservacion de equipo

informatico

REPARACION DE PANTALLA

DEL AULA DE COMPUTO

CON INV. 3772252

6,380.00 6,380.00 6,380.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A 2 RELOJES

CHECADORES INV. 7162358 Y

350282

6,681.60 6,681.60 6,681.60 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100068 Disco sierra

DISCO DE CORTE PARA

ESMERIL MARCA BOSCH

MODELO GW5 7-115

33.64 33.64 33.64 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100068 Disco sierra

DISCO DE DEVASTAR PARA

ESMERIL MARCA BOSCH

MODELO GW5 7-115

52.20 52.20 52.20 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 5000 160.08 160.08 160.08 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

171 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 850 301.60 301.60 301.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA EN AEROSOL

COLOR NEGRO278.40 278.40 278.40 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24700092 Postes metalicos

POSTE UNIVERSAL DE 1.34 X

0.085 X 0.085M. 4,865.04 4,865.04 4,865.04 9 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100105 Foliadores

2 FOLIADORES DE 06

DÍGITOS MARCA ACCO REXEL 3,101.80 3,101.80 3,101.80 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE RECIBIDO

(DEPARTAMENTO DE

CONTROL DE PAGOS)

385.61 385.61 385.61 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE RECIBIDO

(DEPARTAMENTO DE

VALIDACIÓN CONTROL E

INFORMCIÓN)

405.10 405.10 405.10 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comercialesSELLO DE ACUSE DE RECIBO 380.20 380.20 380.20 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100105 Foliadores FECHADOR 268.80 268.80 268.80 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100194 Sello de goma SELLO DE ACUSE 214.50 214.50 214.50 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSO PRESENCIAL: MÉXICO

ANTE EL DESAFÍO DE LA

INCLUSIÓN: CIERRE SOCIAL Y

GÉNERO

300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES:

INCLUSIÓN DE LAS MUJERES

EN PUESTOS DIRECTIVOS

300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 17 50 33

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE:

TEMAS PRIORITARIOS Y DE

GESTIÓN DE LA SHCP

3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS EN LÍNEA: CURSO

BÁSICO PARA PERSONAL DE

VIGILANCIA

300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 16 50 34

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES DE

MICROSOFT ORACLE

DATABASE Y UML

522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 67 33

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CONTINUIDAD EN LA

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE

TRABAJO DE ALTO

DESEMPEÑO PARTE III

VALOR AGREGADO.

504,600.00 504,600.00 504,600.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO

PRESSBOARD CON BROCHE

DE 8 CM CON PERCALINA

18,180.00 18,180.00 18,180.00 2000 pieza AD N DF 0 100 0 0

172 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLOS FECHADORES DE

RECIBIDO CON LEYENDA DE

LA DIRECCIÓN DE

OPERACIONES Y ENLACE

INSTITUCINAL Y

SUBDIRECCIÓN DE APOYO

LOGISTICO

1,009.50 1,009.50 1,009.50 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLOS RECIBIDO Y

FECHADOR DE LA DIRECCIÓN

DE SERVICIOS

EDUCACIONALES

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

ASISTENCIALES Y

DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS EDUCACIONALES

1,215.27 1,215.27 1,215.27 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE RECIBÍ CON

FECHADOR 362.12 362.12 362.12 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDERS CON BROCHE DE

PALANCA DE PRESIÓN 314.40 314.40 314.40 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24100182 Mosaicos

BALDOCIN DE 20X10 CM

COLOR CAFE543.65 543.65 543.65 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24200024 Mortero

PEGAMENTO CREST PARA

PISO 269.12 269.12 269.12 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100195 Sello mecanico SELLOSFECHADORES 59.60 59.60 59.60 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100129 Mica autoadherible

ROLLO DE MICA

TRANSPARENTE 973.24 973.24 973.24 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100202 Sobres de papel

PAQUETE DE SOBRES

COBRANZA CHICO 165.64 165.64 165.64 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDERS CON PALANCA

COLOR AZUL CLARO MARCA

ACCOGRIP (PAQUETE CON 4

PIEZAS)

4,419.00 4,419.00 4,419.00 60 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

79 FOLDER PRESSBOARD

TAMAÑO OFICIO CON

BROCHE DE 8 CMS. Y

PERCALINA COLOR AZUL

MARCA LAFICA

714.95 714.95 714.95 79 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100250 Rollo

PLASTILINA DE COLOR

AMARILLO MORADO ROJO

NARANJA CAFE VERDE Y

BLANCO

211.20 211.20 211.20 44 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100252 Silicon

BARRAS DE SILICÓN (EN

TUBO)30.00 30.00 30.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100250 Rollo

PLASTILINAS DE COLOR

CARNE EN BARRA DE 180

GR.

25.44 25.44 25.44 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100247 Placa

PAQUETE DE PLATOS

(CUALQUIER COLOR

EXCEPTO BLANCO)

17.57 17.57 17.57 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

173 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100247 Placa

PAQUETE DE VASO

TRANSPARENTE DEL NO. 7

(CRISTAL)

29.00 29.00 29.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100247 Placa

PAQUETE DE VASO

TRANSPARENTE DEL NO. 815.66 15.66 15.66 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100247 Placa

PAQUETE DE MOLDE PARA

GELATINA DEL NO. 1729.00 29.00 29.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900033

Refacciones para la

industria electronica y de

comunicacion

BATERIA RECARGABLE DE 6

VOLTS 12 AMP HR

(DIMENSIONES 150 MM DE

LARGO 50 MM DE ANCHO

94 MM DE ALTO)

1,815.36 1,815.36 1,815.36 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos RESISTOL 5000 (GALONES) 2,320.00 2,320.00 2,320.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores

THINNER ESTÁNDAR MCA.

COMEX (20LITROS) 736.60 736.60 736.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29100054 Cuchilla CORTADORES DE FORMAICA 114.84 114.84 114.84 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS23200011 Estopa ESTOPA 91.64 91.64 91.64 2 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)

CHAPA PHILLIPS MOD. 550

(IZQUIERDA) 229.68 229.68 229.68 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)

CHAPA PARA PUERTA

MODELO 715 MARCA

PHILLIPS

466.32 466.32 466.32 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)

CHAPA PARA PUERTA

MODELO 725 MARCA

PHILLIPS

991.80 991.80 991.80 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900052 Silicon TUBO DE SILICÓN DE 300 ML 97.44 97.44 97.44 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24800015

Pisos de hule (linoleo,

losa, loseta)

CINTA AMARILLA CON LA

LEYENDA PRECAUCIÓN 185.60 185.60 185.60 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

1 SELLO DE RECIBIDO (TRAXX

MOD. 9203 SELLO FECHADOR

55X40MM C/ )

281.83 281.83 281.83 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100194 Sello de goma

1 SELLO DE ACUSE (TRODAT

MOD. 4911 SELLO AUT

C/GOMA)

129.20 129.20 129.20 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29900032

Refacciones para la

industria electrica

BATERIA 3.5. VOLTS WELLCH

ALLYN MODELO 72300-

COLOR NARANJA

3,654.00 3,654.00 3,654.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29500009

Accesorios menores de

equipo e instrumental

medico y de laboratorio

BOMBILLA HALOGENA

WELCH ALLYN NUMERO DE

REFERENCIA 03100 (FOCO

PARA OTOSCOPIO)

2,707.62 2,707.62 2,707.62 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS35400003

Servicios de

mantenimiento de equipo

e instrumental medico

RECARGA DE OXIGENO

MEDICINAL MARCA INFRE

MEDICA

461.10 461.10 461.10 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

174 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400092 Canula

SUMINISTRO DE

ACCESORIOS PARA EQUIPO

DE OXIGENO MEDICINAL

2,551.33 2,551.33 2,551.33 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100151 Papelera

PAPELERA DE ACRÍLICO DE

TRES NIVELES 441.68 441.68 441.68 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS24900026 Pegamentos

RESISTOL 850 PEGAMENTO

BLANCO CLÁSICO 430.36 430.36 430.36 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21200037 Placa

PASTAS DE CARTÓN

COMPRIMIDO CON CINCO

PERFORACIONES TAMAÑO

CARTA

11,613.00 11,613.00 11,613.00 350 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

FAJA CON TIRANTES 254.04 254.04 254.04 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 1 377.00 377.00 377.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 2 1,319.50 1,319.50 1,319.50 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 3 4,297.80 4,297.80 4,297.80 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 4 5,202.60 5,202.60 5,202.60 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSOS PRESENCIALES:

PLAN DE VIDA FAMILIA Y

APRENDIZAJE ACELERADO

142,000.00 142,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 60 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

CURSO-TALLER PRESENCIAL:

DE ALTO IMPACTO PARA

GENERAR AGENTES DE

CAMBIO EN EL ANÁLISIS Y

OPTIMIZACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS

522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS34400001

Seguros de

responsabilidad

patrimonial

SEGURO DE DEFENSA Y

ASISTENCIA LEGAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS DE

LA SECRETARÍA DE

HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO Y LA SECRETARIA

DE ENERGÍA PARA RIESGOS

DERIVADOS DEL ARTÍCULO

62 DE LA LEY DE INGRESOS

1,444,316.00 1,444,316.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 70 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales3 SELLOS AUTOENTINTABLES 877.04 877.04 877.04 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100104 Folders

FOLDER AZUL CLARO

TAMAÑO OFICIO CON

PERCALINA Y BROCHE

BACCO

1,333.00 1,333.00 1,333.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21400027 Dispositivos USB

USB 2.0 KINGSTON DATA

TRAVELER 101 CON

CAPACIDAD DE 64 GB

440.80 440.80 440.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

175 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS21100150 Papel tiras engomado

ROLLOS DE PAPEL

ENGOMADO DE ANCHO 7.5

CM POR 70 METROS DE

LARGO

738.92 738.92 738.92 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300012 Clavo

TORNILLOS CON TUERCA Y

RONDANA PLANA 580.00 580.00 580.00 1000 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300015 Remaches

REMACHE POP DE ALA

ANCHA 5.32 X 1 710.00 710.00 710.00 1000 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS29300014 Pijas PIJAS 10.32 X 1 123.00 123.00 123.00 300 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400001 Abatelenguas

ABATELENGUAS DE MADERA.

CAJA CON 500 PIEZAS 265.86 265.86 265.86 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400131 Columna instrumentacion

CABESTRILLO DE MALLA DE

POLIÉSTER CON TIRANTES

AJUSTABLES TALLA

GRANDE

217.60 217.60 217.60 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400131 Columna instrumentacion

CABESTRILLO DE MALLA DE

POLIÉSTER CON TIRANTES

AJUSTABLES TALLA

MEDIANA

217.60 217.60 217.60 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400131 Columna instrumentacion

COLLARÍN BLANDO DE HULE

DE POLIURETANO DE

DENSIDAD MEDIA CON 25

MM DE ESPESOR FORRADO

EN UNA MALLA DE ACRÍLICO

SUAVIZADO SIN COSTURA Y

CON CIERRE DE VELCRO

DISEÑADO DE MANERA

ANATÓMICA PARA SUJECIÓN

200.44 200.44 200.44 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400131 Columna instrumentacion

COLLARÍN BLANDO DE HULE

DE POLIURETANO DE

DENSIDAD MEDIA CON 25

MM DE ESPESOR FORRADO

EN UNA MALLA DE ACRÍLICO

SUAVIZADO SIN COSTURA Y

CON CIERRE DE VELCRO

DISEÑADO DE MANERA

ANATÓMICA PARA SUJECIÓN

200.44 200.44 200.44 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400147 Cono plato

CONOS DESECHABLES.

PAQUETES C/200 PIEZAS 365.40 365.40 365.40 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400147 Cono plato

COTONETES. PAQUETE CON

150 PIEZAS 102.66 102.66 102.66 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

176 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400149 Cubre boca

CUBRE BOCAS DE TRES

PLIEGOS CON FILTRO

ANTIBACTERIAL

ELABORADOS CON TELA NO

TEJIDA COLOR AZUL. CAJA

CON 50 PIEZAS

154.86 154.86 154.86 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400468 Sonda venoclisis

EQUIPO PARA VENOCLISIS

NORMOGOTERO ESTÉRIL Y

DESECHABLE.

63.12 63.12 63.12 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400211 Ferula

FÉRULA PARA DEDO DE

ALUMINIO TIPO RANA 533.52 533.52 533.52 9 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400230 Gasa esterilizada

GASAS ESTERILIZADAS DE 10

X10 CM. CAJA CON 100

PIEZAS.

1,337.27 1,337.27 1,337.27 11 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400242 Guante para cirujano

GUANTES DE LATEX

ESTERILIZADOS DEL NO. 7

DESECHABLES. CAJA CON 50

PARES.

1,069.41 1,069.41 1,069.41 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400119 Cinta microporosa

HIPAFIX CINTA ADHESIVA.

ROLLO DE 10 CM X 5 M. 1,588.72 1,588.72 1,588.72 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400322

Mascarilla para

administrar oxigeno

(desechable)

MASCARILLA ADULTO PARA

NEBULIZACIÓN. 35.73 35.73 35.73 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400119 Cinta microporosa

MICROPORE CINTA

ADHESIVA NEXCARE COLOR

PIEL. ROLLO DE 1.25 X 5

M.

90.93 90.93 90.93 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400119 Cinta microporosa

MICROPORE CINTA

ADHESIVA NEXCARE COLOR

PIEL. ROLLO DE 2.50 X 5

M.

143.71 143.71 143.71 7 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 16 78.88 78.88 78.88 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 18 61.28 61.28 61.28 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 22 61.28 61.28 61.28 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400486 Tela adhesiva

TELA ADHESIVA DE 2.5 CM

DE ANCHO X 10 M 162.18 162.18 162.18 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400487 Termometro oral

TERMÓMETRO ÓTICO

DIGITAL BRAUN

THERMOSCAN R. PRO

4000

3,066.12 3,066.12 3,066.12 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400328

Pañales predoblados

adulto

TOALLAS FEMENINAS KOTEX

PARA ADOLESCENTES.

PAQUETE CON 10 PIEZAS

197.64 197.64 197.64 12 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 5 CM.

DE ANCHO X 5 M.

ESTIRADA

648.70 648.70 648.70 130 pieza AD N DF 0 0 100 0

177 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 10 CM.

DE ANCHO X 5 M.

ESTIRADA

1,115.40 1,115.40 1,115.40 130 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 15 CM.

DE ANCHO X 5 M

ESTIRADA

389.70 389.70 389.70 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25400539 Venda

VENDA ELÁSTICA DE 30 CM.

DE ANCHO X 5 M

ESTIRADA

702.90 702.90 702.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33900001 Estudios e investigaciones

SERVICIOS PARA IMPARTIR

CURSOS EN DIVERSAS

DISCIPLINAS EDUCATIVAS

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

EN COMPLEMENTO A LAS

ACTIVIDADES ACADEMICAS A

CARGO DE LA SEP

1,992,085.92 1,992,085.92 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33900001 Estudios e investigaciones

SERVICIO DE IMPARTICIÓN

DE TALLERES EN TEMAS

CULTURALES AMBIENTALES

HISTÓRICOS Y DEPORTIVOS

ASÍ COMO SUPERVICIÓN DE

DISCIPLINA EN EL

PROGRAMA DE VERANO

2015

401,551.70 401,551.70 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300662 Dexametasona

ALÍN OFTÁLMICO

SOLUCIÓN GOTAS FRASCO

GOTERO CON 5 ML.

200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300662 Dexametasona

ALÍN SOLUCIÓN INYECTABLE

4 MG/ML. CAJA CON UNA

AMPOLLETA DE 2 ML.

296.22 296.22 296.22 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300334

Benzoilo locion dermica o

gel dermico 5 g/100 ml o

5 g/ 100 g envase con 30

ml, 50 ml o 60 g,

Dermatologia, niv. 1

ANDANTOL JALEA. TUBO DE

25 GR. 765.00 765.00 765.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300554

Clorfenamina jarabe 0.5

mg / ml envase con 60

ml, Enf. Inmunoal., niv. 1

ANTIFLUDES JR. JARABE.

CAJA CON FRASCO CON 60

ML Y VASITO

DOSIFICADOR

427.50 427.50 427.50 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301983 Sulfadiazina de plata

ARGENTAFIL CREMA AL 1 %.

TUBO DE 160 G. 1,368.00 1,368.00 1,368.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301562 Nesiritida

AS-COR SOLUCIÓN GOTAS.

FRASCO GOTERO CON 24

ML.

1,309.50 1,309.50 1,309.50 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301547 Naproxeno

DAFLOXEN F TABLETAS DE

275/300 MG. CAJA CON

16.

765.00 765.00 765.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

178 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300729 Dimenhidrinato

DRAMAMINE JARABE

INFANTIL. FRASCO CON 120

ML.

655.98 655.98 655.98 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300729 Dimenhidrinato

DRAMAMINE TABLETAS DE

50 MG. CAJA CON 24. 615.00 615.00 615.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301547 Naproxeno

FEBRAX SUSPENSIÓN. CAJA

CON FRASCO CON POLVO

PARA PREPARAR 100 ML DE

SUSPENSIÓN.

774.00 774.00 774.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301172 Indometacina

INDAFLEX CREMA 2.5 %.

CAJA CON TUBO DE 40

GR.

521.26 521.26 521.26 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301049 Gentamicina

ITALDERMOL CREMA. TUBO

C/30 G. 1,010.64 1,010.64 1,010.64 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301550 Neomicina

POLIXIN OFTENO SOLUCIÓN

GOTAS. CAJA CON FRASCO

GOTERO CON 5 ML.

646.89 646.89 646.89 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33300005 Servicios de consultoria

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

DE LAS PRÁCTICAS DE

IGUALDAD LABORAL ENTRE

MUJERES Y HOMBRES

34,500.00 34,500.00 34,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 40 60

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301380 Loratadina

SENSIBIT JARABE. FRASCO 60

ML CON VASO

DOSIFICADOR

858.78 858.78 858.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301956

Soluciones electroliticas y

sustitutos de plasmas

(substancias y productos

farmaceuticos)

SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL

0.9% ESTERIL. BAXTER. BOLSA

DE 500 ML.

738.78 738.78 738.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301267 Ketorolaco

SUPRADOL SUBLINGUAL

TABLETAS DE 30MG. CAJA

CON 4.

810.00 810.00 810.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301267 Ketorolaco

SUPRADOL TABLETAS DE 10

MG. CAJA CON 10. 500.00 500.00 500.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301684 Paracetamol

TYLENOL TABLETAS DE 500

MG. CAJA CON 20. 360.00 360.00 360.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301533 Mupirocina

BACTROBAN 20MG/G

UNGÜENTO. CAJA CON TUBO

15 G.

650.25 650.25 650.25 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301223 Ipratropio-salbutamol

COMBIVENT RESPIMAT. CAJA

CON CARTUCHO CON 4.5

ML QUE CONTIENE 120

DOSIS Y DISPOSITIVO

DOSIFICADOR (RESPIMART®)

E INSTRUCTIVO.

685.00 685.00 685.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

179 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301223 Ipratropio-salbutamol

COMBIVENT SOLUCIÓN

PARA NEBULIZACIÓN NASAL.

CAJA CON 10 PIEZAS DE 2.5

ML.

347.00 347.00 347.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300333 Benzoilo

GRANEODIN B CAJA CON 24

PASTILLAS SABOR MIEL

LIMÓN.

159.60 159.60 159.60 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301824 Raloxifeno

HIDRASEC GRANULADO.

CAJA CON 18 SOBRES DE 30

MG C/U.

538.14 538.14 538.14 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301247 Isosorbida

ISORBID SUBLINGUAL DE 5

MG. CAJA CON 40

COMPRIMIDOS

530.00 530.00 530.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300570 Cloruro de sodio

MICRODACYN 60 SOLUCIÓN

SPRAY. FRASCO CON

ATOMIZADOR DE 240

ML.

692.00 692.00 692.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301380 Loratadina

SENSIBIT ORO DISPERSABLE.

TABLETAS DE 10 MG. CAJA

CON 10.

858.78 858.78 858.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300543 Cloranfenicol

SOLDRIN ÓTICO FRASCO

GOTERO CON 10 ML. 320.64 320.64 320.64 3 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301684 Paracetamol

TEMPRA TABLETAS

MASTICABLES DE 160 MG

SABOR UVA. CAJA CON

30.

731.28 731.28 731.28 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25300568 Cloruro de potasio

TRAUMAZOL (CLORURO DE

ETILO) AEROSOL BOTE CON

TAPÓN ASPERSOR DE 175

ML.

1,203.15 1,203.15 1,203.15 5 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS25301879 Salbutamol

VENTOLIN SUSPENSIÓN EN

AEROSOL CON 200 DOSIS.

FRASCO CON DISPOSITIVO

INHALADOR.

1,469.00 1,469.00 1,469.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO FECHADOR CON

LEYENDA DE RECIBIDO

AUTOENTINTABLE. DGA DE

PLANEACIÓN Y DE

ESTUDIOS

ORGANIZACIONALES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE

CALPITAL HUMANO

438.50 438.50 438.50 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO FECHADOR CON

LEYENDA. DGA DE

DESARROLLO PROFESIONAL

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

DE INFORMACIÓN DEL

SERVICIO PROFESIONAL DE

CARRERA

281.82 281.82 281.82 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

180 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33602008

Otros servicios

comerciales

SELLO DE RECIBIDO CON

FECHADOR Y LEYENDA EN

CIRCULO QUE DIGA SHCP

DGRH DGA DE DESARROLLO

PROFESIONAL DIRECCION

DE CAPACITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN

281.83 281.83 281.83 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

TALLER DE PRIVACIDAD Y

SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

348,000.00 348,000.00 348,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

EVALUACIÓN DE IMPACTO

DE LA CAPACITACIÓN DE LA

UNIDAD DE IGUALDAD DE

GÉNERO

250,000.00 250,000.00 250,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE

TRANSPORTE VEHICULAR35,357,143.01 35,357,143.01 35,357,143.01 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

BATA 3/4 PARA MUJER

MANGA LARGA AZUL

MARINO

4,572.66 4,572.66 0.00 17 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL DE

MENSAJERÍA

METROPOLITANA VÍA

MOTOCICLETA PARA LA

SHCP

1,848,525.01 1,848,525.01 1,848,525.01 1 servicio LP N DF 28 42 30 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21500015 Periodicos SUSCRIPCION A PERIODICO 3,400.00 3,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 2,100.00 2,100.00 0.00 7 servicio AD N DF 25 30 15 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL DE

MENSAJERÍA

METROPOLITANA VÍA

MOTOCICLETA PARA LA

SHCP (RENOVACION)

1,851,475.00 1,851,475.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35500005

Mantenimiento y

conservacion de vehiculos

terrestres

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DEL PARQUE VEHICULAR

PROPIEDAD DE LA SHCP

1,252,662.00 1,252,662.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602009 Servicio de fotocopiado

SERVICIO ADMINISTRADO

PARA LA REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS

20,400,000.01 20,400,000.01 20,400,000.01 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800003 Servicios de higieneSERVICIO DE LIMPIEZA

INTEGRAL DE INMUEBLES42,806,400.01 42,806,400.01 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

181 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO

2,051,609.01 2,051,609.01 2,051,609.01 1 servicio LP N DF 32 48 20 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO

2,706,952.00 2,706,952.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 32 68

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35900004 Servicios de jardineriaSERVICIO INTEGRAL DE

JARDINERÍA2,320,000.01 2,320,000.01 2,320,000.01 1 servicio LP N DF 24 36 40 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35900004 Servicios de jardineriaSERVICIO INTEGRAL DE

JARDINERÍA1,280,060.00 1,280,060.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35900003 Servicios de fumigacionSERVICIO INTEGRAL DE

FUMIGACIÓN853,966.01 853,966.01 853,966.01 1 servicio I3P N DF 24 36 40 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35900003 Servicios de fumigacionSERVICIO INTEGRAL DE

FUMIGACIÓN 470,002.00 470,002.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800003 Servicios de higiene

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

DESALOJO Y

CONFINAMIENTO FINAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS (ORGÁNICOS E

INORGÁNICOS)

2,789,208.55 2,789,208.55 2,789,208.55 1 servicio I3P N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800003 Servicios de higiene

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

DESALOJO Y

CONFINAMIENTO FINAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS (ORGÁNICOS E

INORGÁNICOS)

1,170,063.00 1,170,063.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800005

Servicios de recolecion,

traslado y tratamiento

final de desechos toxicos

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

DESALOJO Y

CONFINAMIENTO FINAL DE

RESIDUOS PELIGROSOS

23,692.01 23,692.01 23,692.01 1 servicio I3P N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800005

Servicios de recolecion,

traslado y tratamiento

final de desechos toxicos

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

DESALOJO Y

CONFINAMIENTO FINAL DE

RESIDUOS PELIGROSOS

360,960.00 360,960.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 33 67

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800003 Servicios de higiene

SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS

PISCINAS DEL DEPORTIVO DE

LA SHCP

540,000.00 540,000.00 540,000.00 1 servicio LP N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100013 Gasolina

SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE LUBRICANTES

Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS

AUTOMOTORES TERRESTRES.

5,396,210.01 5,396,210.01 0.00 1 servicio LP N DF 24 36 36 4

182 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100013 Gasolina

SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE LUBRICANTES

Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS

AUTOMOTORES TERRESTRES.

4,203,790.00 4,203,790.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

BATA 3/4 PARA HOMBRE

MANGA LARGA AZUL

MARINO Y BLANCA

31,922.85 31,922.85 0.00 115 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

BATA 3/4 PARA MUJER

MANGA LARGA AZUL

MARINO

4,572.66 4,572.66 4,572.66 17 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

FILIPINA PARA ENFERMERA

65% POLÍESTER 35%

ALGODÓN EN COLOR

BLANCO

2,859.52 2,859.52 0.00 8 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

PANTALÓN 65% POLÍESTER

35% ALGODÓN PARA MUJER

BLANCO

1,166.68 1,166.68 0.00 4 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

OVEROL AZUL MARINO

MANGA CORTA PARA

HOMBRE

36,456.20 36,456.20 0.00 73 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajoPANTALÓN TIPO COMANDO

AZUL MARINO44,565.95 44,565.95 0.00 143 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

UNIFORME DE TRABAJO

PARA HOMBRE 2 PIEZAS

(CAMISOLA Y PANTALÓN)

AZUL MARINO

14,831.60 14,831.60 0.00 28 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

PANTALÓN PARA HOMBRE

EN MEZCLILLA 14.5 ONZAS

AZUL CLARO

122,250.33 122,250.33 0.00 477 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

PANTALÓN PARA MUJER EN

MEZCLILLA 14.5 ONZAS AZUL

CLARO

52,539.45 52,539.45 0.00 205 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CAMISOLA MEZCLILLA 12

ONZAS AZUL CLARO MANGA

CORTA PARA HOMBRE Y

MUJER AZUL CLARO

135,193.62 135,193.62 0.00 502 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajoPLAYERA TIPO POLO AZUL

MARINO 201,224.64 201,224.64 0.00 1171 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CHALECO TIPO FOTOGRAFO

EN GABARDINA AZUL

MARINO

40,804.00 40,804.00 0.00 101 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CAMISOLA TIPO MILITAR

BEIGE MANGA CORTA PARA

HOMBRE

146,475.22 146,475.22 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 100 0

183 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CAMISOLA TIPO MILITAR

BEIGE MANGA LARGA PARA

HOMBRE

152,613.64 152,613.64 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CAMISOLA TIPO MILITAR

BEIGE MANGA CORTA PARA

MUJER

27,847.00 27,847.00 0.00 100 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CAMISOLA TIPO MILITAR

BEIGE MANGA LARGA PARA

MUJER

29,014.00 29,014.00 0.00 100 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajoCAMISOLA TIPO MILITAR

BLANCO MANGA CORTA6,202.90 6,202.90 0.00 22 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

UNIFORME TIPO MILITAR

PARA HOMBRE CON

CHAQUETÍN 2 PANTALONES

CORBATÍN Y GORRA DE

GUARNICIÓN

401,156.53 401,156.53 0.00 263 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

UNIFORME TIPO MILITAR

PARA MUJER CON

CHAQUETÍN 2 PANTALONES

CORBATÍN Y GORRA TIPO

STEWARDESS

77,024.00 77,024.00 0.00 50 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CHAMARRA TRES CUARTOS

EN 100% POLIAMIDA

(NYLON) CON FORRO DE

100% POLIESTER AZUL

MARINO

297,179.40 297,179.40 0.00 409 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CHAMARRA TRES CUARTOS

COMBINADA EN AZUL

MARINO Y NARANJA

12,621.14 12,621.14 0.00 14 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

CHAMARRA VERDE MILITAR

Y NEGRA TELA NYLON

REPELENTE AL AGUA

221,224.38 221,224.38 0.00 338 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

TRAJE DE VESTIR PARA

HOMBRE 2 PIEZAS (SACO Y

PANTALÓN) AZUL MARINO Y

CAFÉ MARINO

56,130.96 56,130.96 0.00 24 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA

HOMBRE CAFÉ Y NEGRO611,526.60 611,526.60 0.00 905 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA

HOMBRE AZUL515,185.00 515,185.00 0.00 950 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA

MUJER NEGRO Y BLANCO175,429.64 175,429.64 0.00 284 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100037 Calzado de vestirBOTA COLOR NEGRO PARA

HOMBRE 189,881.10 189,881.10 0.00 230 pieza LP N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33800001Servicios de vigilancia de

bienes muebles

SERVICIO DE PROTECCIÓN

FEDERAL17,153,378.00 17,153,378.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

184 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31800001 Servicio postal

HABILITACIÓN REMOTA DE

MÁQUINAS

FRANQUEADORAS

220,000.01 220,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31800001 Servicio postal

USO DE MEDIDORES

POSTALES PARA MÁQUINAS

FRANQUEADORAS

21,440.01 21,440.01 21,440.01 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31800001 Servicio postal

USO DE MEDIDORES

POSTALES PARA MÁQUINAS

FRANQUEADORAS

68,560.00 68,560.00 68,560.00 1 servicio AD N DF 0 20 40 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21200001Acetato para

fotocopiadora

ACETATOS TAMAÑO CARTA

CON 100 PIEZAS IMPERIAL

Y/O OFFICE DEPOT PCM

17,090.30 17,090.30 0.00 155 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

ARCHIVERO DESARMABLE DE

CARTON TAMAÑO CARTA

FORTEC Y/O BIO PACK

40,886.43 40,886.43 0.00 2557 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

ARCHIVERO DESARMABLE DE

CARTON TAMAÑO OFICIO

FORTECY/OBIO PACK

169,342.50 169,342.50 0.00 10050 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS ADHESIVAS DE

2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA

DE +/- 2 MM CON 50 POST

IT JANEL EN COLOR AZUL

28,446.75 28,446.75 0.00 1175 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS ADHESIVAS

MINI FLECHA POST IT CON

CUATRO COLORES DE

MINIBANDERITAS FLECHA

CON 24 PZAS CADA UNO

66,357.36 66,357.36 0.00 2232 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

BLOCK PARA TAQUIGRAFIA

DE 80 HOJAS ECOLOGICO

CREARTON Y/O FOCUS

ESTRELLA

18,893.20 18,893.20 0.00 1268 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK CUBO PARA NOTAS

EN COLORES AMARILLO

PASTEL O NEON 3X3 DE 400

HOJAS MEMO TIP Y/O POST

IT

45,331.90 45,331.90 0.00 1997 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

BLOCK DE NOTAS RAYADO

TAMAÑO CARTA; DE 50

HOJAS; COLOR AMARILLO;

PAPEL BOND DE 56 GRS.

ESTRELLA ESCRIBE

17,397.10 17,397.10 0.00 1015 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE

100 HOJAS COLOR

AMARILLO MEMO TIP Y/O

POST IT

52,965.15 52,965.15 0.00 4837 pieza LP N DF 22 39 39 0

185 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK PARA ROTAFOLIO

64.3 X78 C/25 KROMOS PC

FORM Y/O ALFRA

4,250.98 4,250.98 0.00 43 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR AZUL BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

16,657.02 16,657.02 0.00 6382 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR NEGRO BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

19,658.52 19,658.52 0.00 7532 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR ROJO BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

7,665.57 7,665.57 0.00 2937 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

AZUL BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

18,782.40 18,782.40 0.00 8385 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

NEGRO BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

19,064.64 19,064.64 0.00 8511 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

ROJO BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

7,819.84 7,819.84 0.00 3491 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA GEL

COLOR AZUL DE 0.7MM

ZEBRA

74,244.78 74,244.78 0.00 7662 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA GEL

COLOR ROJO DE 0.7MM

ZEBRA

32,606.85 32,606.85 0.00 3365 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA

GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM

ZEBRA

61,386.15 61,386.15 0.00 6335 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100031 Borrador para pizarron

BORRADOR PARA PIZARRON

CON IMAN ARLY PETIGON

Y/O ALFRA

1,576.05 1,576.05 0.00 133 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100032 Broches para folder

BROCHE METALICO DE 8

CENTIMETROS CON 50

ACCO Y/O BACO

16,424.72 16,424.72 0.00 884 pieza AD N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA CON BROCHE DE 8

CM. TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL AZUL CLARO ACCO

LAFICA

69,765.10 69,765.10 0.00 9995 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 1.5 AROS TIPO O

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

28,819.20 28,819.20 0.00 1140 pieza LP N DF 22 39 39 0

186 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 2 AROS TIPO O

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

29,929.02 29,929.02 0.00 993 servicio LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 3 AROS TIPO D

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

41,336.04 41,336.04 0.00 732 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 4 AROS TIPO D

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

23,305.44 23,305.44 0.00 368 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 5 AROS TIPO D U

“O” COLOR BLANCO ACCO

WILSON JONES Y/O KINERA

24,988.99 24,988.99 0.00 247 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL DE 1

AROS TIPO O COLOR

BLANCO ACCO Y/O KINERA

63,642.22 63,642.22 0.00 1258 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL DE 1/2

AROS TIPO O COLOR

BLANCO ACCO Y/O KINERA

19,088.59 19,088.59 0.00 953 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA PRESSBOARD

TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL OBSCURO CON

BROCHE DE 8 CM. ACCO

LAFICA

34,964.34 34,964.34 0.00 3911 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100061 ChincheCHINCHES CON 100 ACCO

BACO Y/O PELIKAN 1,735.19 1,735.19 0.00 173 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100064 Cinta adhesiva canelaCINTA ADHESIVA CANELA

48X50M SCOTCH Y/O JANEL 21,951.27 21,951.27 0.00 1881 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA DE

CELOFAN TRANSPARENTE

DE 12X33 SCOTCH Y/O

JANEL

7,202.88 7,202.88 0.00 976 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA DE

CELOFAN TRANSPARENTE

DE 24X65 SCOTCH Y/O

JANEL

76,097.28 76,097.28 0.00 4256 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100065Cinta adhesiva masking

tape

CINTA ADHESIVA MASKING

24X50 SCOTCH JANEL 10,588.57 10,588.57 0.00 557 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100075 Corrector estencil

CINTA CORRECTORA EN

COLOR BLANCO MARCA BIC

PAPERMATE ZEBRA PENTEL

14,482.00 14,482.00 0.00 557 pieza LP N DF 22 39 39 0

187 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS CUADRADITO NUMERO

1 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

21,881.31 21,881.31 0.00 3261 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS CUADRADITO NUMERO

2 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

12,943.59 12,943.59 0.00 1929 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100070 Clips tipo mariposa

CLIPS MARIPOSA NUMERO 1

12 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

7,029.00 7,029.00 0.00 660 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100070 Clips tipo mariposa

CLIPS MARIPOSA NUMERO 2

50 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

10,083.30 10,083.30 0.00 610 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS STANDARD NUMERO

1 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

11,865.56 11,865.56 0.00 2734 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS STANDARD NUMERO 2

100 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

5,203.66 5,203.66 0.00 1199 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

CHICO 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

19,980.81 19,980.81 0.00 1721 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

GRANDE 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

18,257.40 18,257.40 0.00 980 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

MEDIANO 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

19,254.54 19,254.54 0.00 1317 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100072 Cojin sello

COJIN PLASTICO NUMERO 2

SIN TINTA AZOR PELIKAN

Y/O STAFFORD

2,949.45 2,949.45 0.00 159 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100076 Corrector liquidoCORRECTOR A BASE AGUA

BIC PELIKAN Y/O KORES 12,369.00 12,369.00 0.00 1178 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100076 Corrector liquido

CORRECTOR LIQUIDO TIPO

PLUMA DE 8 MILILITROS

PAPERMATE KORES ZEBRA

PRITT Y/O BIC

41,145.40 41,145.40 0.00 2045 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

CUADERNO PROFESIONAL

CUADRO CHICO CON 100

HOJAS SCRIBE NORMA.

URMAN ESTRELLA

37,737.00 37,737.00 0.00 1797 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

CUADERNO PROFESIONAL

DE RAYA CON 100 HOJAS

SCRIBE NORMA URMAN

ESTRELLA

29,820.00 29,820.00 0.00 1420 pieza LP N DF 22 39 39 0

188 de 285

Page 189: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHARA CHICA

DESECHABLE. CON 25 PIEZAS

CREARTON DINECO Y/O

PARTY CHOISE MARGARITA

9,876.02 9,876.02 0.00 1694 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHARAS ECOLOGICAS

CON 25 PIEZAS CREARTON

DINECO Y/O PARTY CHOISE

5,410.08 5,410.08 0.00 884 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHILLO DESECHABLE 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE WOW

MARGARITA

9,251.20 9,251.20 0.00 980 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100082 CutterCUTTER GRANDE CORTY Y/O

MAPED 7,731.90 7,731.90 0.00 1065 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100083 Dedal hule

DEDAL HULE DEL NUMERO

11 AGUILA WILSON

MEXICANA Y/O HERCULES

2,289.84 2,289.84 0.00 987 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100083 Dedal hule

DEDAL HULE DEL NUMERO

12 AGUILA WILSON

MEXICANA Y/O HERCULES

4,538.84 4,538.84 0.00 1948 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100085Despachador integrador

cinta adhesiva

DESPACHADOR DE CINTA

UNIVERSAL PILOT Y/O

SABLON

21,631.68 21,631.68 0.00 336 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100089 Engrapadora

ENGRAPADORA ESTANDAR

DE TIRA COMPLETA PILOT

PEGASO SWINLINE

BOSTITCH Y/O SWINGLINE

72,481.05 72,481.05 0.00 1081 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

ETIQUETA ADHERIBLE PARA

CD/DVD BLANCA Y 80

COSTILLAS PAQUETE CON 40

ETIQUETAS AVERY JANEL

43,670.41 43,670.41 0.00 371 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

ETIQUETAS NUMERO 25 DE

50X100 MM JANEL Y/O

AVERY

4,870.70 4,870.70 0.00 530 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100141 Papel filtro

FILTROS ESTANDAR DE

PAPEL PARA CAFETERA 100

PIEZAS

6,630.50 6,630.50 0.00 178 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL CLARO ACCO Y/O

ECONOFILE LAFICARTON

Y/O CREARTON

44,692.94 44,692.94 0.00 6403 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

TAMAÑO OFICIO COLOR

AZUL CLARO ACCO Y/O

ECONOFILE LAFICARTON

Y/O CREARTON

35,822.58 35,822.58 0.00 4007 pieza LP N DF 22 39 39 0

189 de 285

Page 190: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO CARTA ;

COLOR BEIGE CARTULA DE

178 GRS CON MEDIA CEJA DE

13X150MM SIN PERFORAR

1,493.43 1,493.43 0.00 2229 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO CARTA

COLOR AZUL 25 PIEZAS

WILSON JONES ACCO

FLASHFILE Y/O ECONOFILE

139,147.54 139,147.54 0.00 4457 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO ;

COLOR BEIGE CARTULA DE

178 GR CON MEDIA CEJA DE

13X150MM SIN PERFORAR

384.00 384.00 0.00 512 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO

COLOR AZUL 100 PIEZAS

WILSON JONES ACCO

FLASHFILE Y/O ECONOFILE

48,332.80 48,332.80 0.00 512 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100105 Foliadores

FOLIADOR DE 6 DIGITOS

PEGASO ACCO SUNSHINE

Y/O BARRILITO ESCRIMEX

ACME

30,460.43 30,460.43 0.00 221 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100171 Porta gafetesGAFETE CON CORDON 7X11

CMS SABLON 3,903.80 3,903.80 0.00 262 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100030 Borrador GOMA BLANCA PELIKAN 4,456.32 4,456.32 0.00 4642 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100109 Grapas

GRAPAS STANDAR CAJA

C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS

PILOT FIFA Y/O PEGASO

42,576.45 42,576.45 0.00 1505 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100173 Porta minasLAPICERO RETRACTIL Z-GRIP

ZEBRA 0.5 MM 65,925.05 65,925.05 0.00 8849 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100153 Pegamento en tuboLAPIZ ADHESIVO DE 10

GRAMOS RESISTOL PRITT 92,578.26 92,578.26 0.00 9554 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100121 Lapices

LAPIZ PARA ESCRITURA DEL

NÚMERO 2 ½; PUNTO DE

GRAFITO FIRME Y UNIFORME

ADHERIDO AL CUERPO;

CUERPO DE MADERA; CON

CASQUILLO Y GOMA BEROL

DIXON MIRADO

11,549.25 11,549.25 0.00 4425 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRETA FORMA FRANCESA

DE RAYA CON 192 HOJAS

SCRIBE NORMA URMAN

ESTRELLA

53,139.36 53,139.36 0.00 2229 pieza LP N DF 22 39 39 0

190 de 285

Page 191: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRO FLORETE HOJA DE

RAYAS FORMA FRANCESA

CON 192 HOJAS ESTRELLA

INTERLIB

24,531.36 24,531.36 0.00 196 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRO FLORETE HOJA DE

RAYAS FORMA ITALIANA

CON 192 HOJAS ESTRELLA

INTERLIB

24,531.36 24,531.36 0.00 196 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100124 Ligas

LIGAS DE HULE NUMERO 18

100 GRAMOS VALMAR

FORTEC Y/O PILOT ESTRELLA

4,392.30 4,392.30 0.00 363 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100124 Ligas

LIGAS DE HULE NUMERO 33.

100 GRAMOS VALMAR

FORTEC Y/O PILOT

3,763.10 3,763.10 0.00 311 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

LIQUIDO LIMPIA PIZARRON

MAGISTRAL PELIKAN ACCO

Y/O ALFRA

2,909.78 2,909.78 0.00 73 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100078 Crayones

MARCADOR DE CERA

COLOR ROJO MIRADO

BEROL PELIKAN Y/O PHANO

17,995.32 17,995.32 0.00 1737 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR AZUL

MAGISTRAL SANFORD

PELIKAN Y/O PENTEL

4,796.68 4,796.68 0.00 463 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR NEGRO

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD PELIKAN Y/O

PENTEL

4,807.04 4,807.04 0.00 464 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR ROJO

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD PELIKAN Y/O

PENTEL

3,719.24 3,719.24 0.00 359 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR VERDE

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD Y/O PENTEL

3,760.68 3,760.68 0.00 363 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR DUO

PERMANENTE PARA CD /

DVD TINTA NEGRA PUNTA

FINA Y PUNTA ULTRA FINA

MARCA AZOR PEPERMATE

BIC

5,947.76 5,947.76 0.00 532 pieza LP N DF 22 39 39 0

191 de 285

Page 192: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR AZUL ESTERBROOK

SIGNAL XTRA Y/O AZOR

PELIKAN

7,719.69 7,719.69 0.00 471 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR NEGRO ESTERBROOK

SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O

AZOR

15,652.45 15,652.45 0.00 955 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR ROJO ESTERBROOK

SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O

AZOR.

6,047.91 6,047.91 0.00 369 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR AMARILLO VISION

PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER

55,553.16 55,553.16 0.00 6214 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR AZUL VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

9,297.60 9,297.60 0.00 1040 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR NARANJA VISION

PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER

14,983.44 14,983.44 0.00 1676 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR ROSA VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

9,771.42 9,771.42 0.00 1093 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR VERDE VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

12,855.72 12,855.72 0.00 1438 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadherible

MICA PROTECTORA PARA

HOJAS TAMAÑO CARTA

PAQUETE C/100 PIEZAS

KINERA OXFORD ACCO Y/O

AVERY

61,954.20 61,954.20 0.00 594 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadherible

MICA PROTECTORA TAMAÑO

CARTA OXFORD ACCO

KINERA Y/O AVERY

3,261.56 3,261.56 0.00 1217 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadheribleMICA PROTECTORA TAMAÑO

OFICIO C/50 PZAS KINERA 39,517.78 39,517.78 0.00 298 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadheribleMICA RIGIDA TAMAÑO

CARTA 1,107.81 1,107.81 0.00 297 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24800052 Pañuelos desechablesPANUELOS DESECHABLES. 90

HOJAS KLEENEX 68,220.36 68,220.36 0.00 4644 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTA TAMAÑO OFICIO

COLOR NEGRO JUEGO

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

6,436.80 6,436.80 0.00 720 pieza LP N DF 22 39 39 0

192 de 285

Page 193: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTAS CANADA TAMAÑO

CARTA COLOR NEG.

PAQUETE C/50 PIEZAS

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

39,408.55 39,408.55 0.00 355 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTAS TRANSPARENTE

TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS.

PAQUETE C/50 PIEZAS

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

39,115.00 39,115.00 0.00 500 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100153 Pegamento en tuboPEGAMENTO DE CONTACTO

KOLA LOKA 2 GR. 18,721.55 18,721.55 0.00 1165 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100154 Pegamento liquidoPEGAMENTO RESISTOL 850

BLANCO DE 35 GR.9,369.60 9,369.60 0.00 1280 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 2

ORIFICIOS PEGASO ACCO

SWINGLINE Y/O PILOT

31,792.50 31,792.50 0.00 471 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 3

ORIFICIOS PEGASO ACCO

SWINGLINE P6084 Y/O PILOT

11,240.72 11,240.72 0.00 142 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100084 Desengrapadora

PINZA DESENGRAPADOR

ACCO PILOT OFFICE DEPOT

Y/O BACO DELTA

6,858.14 6,858.14 0.00 877 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300056 Plato desechable

PLATO REDONDO

BIODEGRADABLE 10 CON 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE

20,138.01 20,138.01 0.00 813 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300056 Plato desechable

PLATO REDONDO

BIODEGRADABLE 7 CON 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE

27,042.75 27,042.75 0.00 1575 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O

BEROL

14,842.52 14,842.52 0.00 2212 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR NEGRO FLAIR BIC

Y/O BEROL

17,211.15 17,211.15 0.00 2565 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O

BEROL

7,045.50 7,045.50 0.00 1050 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100170 Porta clips

PORTA CLIPS ACRILICO

COLOR HUMO ACCO

SABLON PETIGON

4,185.71 4,185.71 0.00 223 pieza LP N DF 22 39 39 0

193 de 285

Page 194: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100172 Porta lapices

PORTA LAPICES DE CARTON

DE AGUA +- 2MM ESPESOR

FORRO DE PAPEL KRAFT DE +-

2MM 125GR/M2 100%

RECICLABLE DE+- 2MM 10.0

X 10.0 X 9.7CM CREARTON

.Y/O TODO DE CARTON

3,805.62 3,805.62 0.00 246 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100181 Puntilla lapices

PUNTILLAS HB 0.5MM C/12

PIEZAS BEROL WEAREVER

Y/O PELIKAN

26,088.04 26,088.04 0.00 4642 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100182Refuerzos (para

perforacion en papel)

REFUERZO ADHESIVO

BLANCO. 100 PIEZAS LESA

Y/O AVERY

8,746.80 8,746.80 0.00 788 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR TAMAÑO

CARTA LEFORT FORTEC Y/O

CREARTON LAFICA

173,333.30 173,333.30 0.00 8981 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR TAMAÑO

OFICIO LEFORT FORTEC Y/O

CREARTON LAFICA

43,463.60 43,463.60 0.00 2252 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100185 Reglas de metalREGLA DE ALUMINIO DE 30

CM PILOT Y/O PETIGON 7,827.30 7,827.30 0.00 702 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100100 Estuche cuchilla (navaja)

REPUESTO PARA CUTTER

GRANDE. 10 PIEZAS

BARRILITO Y/O CORTY

1,353.00 1,353.00 0.00 165 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100215 Tarjetero

REPUESTO PARA TARJETERO

TAMAÑO CARTA ERA Y/O

DANPEX

6,730.72 6,730.72 0.00 944 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100176 PortalibrosREVISTERO COLOR NEGRO

SABLON DECOFILE Y/O MAE 13,439.80 13,439.80 0.00 451 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100211 Tajalapiz manual

SACAPUNTAS MANUAL DE

UN ORIFICIO DE PLASTICO

BARRILITO MAE Y/O MAPED

3,110.40 3,110.40 0.00 1152 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 10

DIVISIONES WILSON JONES

MULTIDEX IRASA LAZZARY

Y/O ACCO POLYVINIL

21,987.68 21,987.68 0.00 2288 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 12

DIVISIONES MULTIDEX

WILSON JONES IRASA

LAZZARY Y/O RAPIDEX

18,351.85 18,351.85 0.00 2735 pieza LP N DF 22 39 39 0

194 de 285

Page 195: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 5

DIVISIONES MULTIDEX

IRASA ACCO LAZZARY Y/O

WILSON JONES

59,097.87 59,097.87 0.00 13221 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 8

DIVISIONES MULTIDEX

IRASA WILSON JONES

LAZZARY Y/O RAPIDEX

8,044.60 8,044.60 0.00 1460 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100198 Separadores de plastico

SEPARADOR PLASTICO

TAMAÑO CARTA CON 5

DIVISIONES WILSON JONES

Y/O ACCO

23,178.44 23,178.44 0.00 3889 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR TAMAÑO

OFICIO DE 10 DIVISIONES

BRISTOL MULTIDEX IRASA

WILSON JONES LAZZARY

Y/O RAPIDEX

7,193.12 7,193.12 0.00 1072 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100199 Servilletas de papel

SERVILLETAS DESECHABLES

CON 500 LYS KIMBERLY

PETALO CHARMIN

CREARTON

40,790.24 40,790.24 0.00 1711 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE CARTA

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

25,228.68 25,228.68 0.00 498 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

14,097.12 14,097.12 0.00 344 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE EXTRA

OFICIO COLOR MANILA CON

50 PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

43,053.00 43,053.00 0.00 635 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE OFICIO

COLOR MANILA DE 90G

FORTEC MAJOR Y/O

CREARTON

562.80 562.80 0.00 420 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE OFICIO

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

39,518.20 39,518.20 0.00 590 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA COLOR

AMARILLO TAMAÑO

MINISTRO GRAMAJE 90 GRS.

FORTEC MAJOR Y/O

CREARTON

2,588.88 2,588.88 0.00 966 pieza LP N DF 22 39 39 0

195 de 285

Page 196: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100209Tabla registro con clip

sujetador

TABLA FIBRACEL TAMAÑO

CARTA CON SUJETADOR CLIP

PEGASO BACO Y/O OFFICE

DEPOT

2,094.82 2,094.82 0.00 91 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100212 Tapete

TAPETE PARA MOUSE

SABLON Y/O PERFECT

CHOISE

3,000.24 3,000.24 0.00 108 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100213 Tarjetas

TARJETA BLANCA 3X5 CM

CON 100 PC FORM Y/O

PROFILE

19,170.56 19,170.56 0.00 2176 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100213 Tarjetas

TARJETA BLANCA 5X8 CM

CON 100 PC FORM Y/O

PROFILE

23,319.26 23,319.26 0.00 1013 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100215 TarjeteroTARJETERO VINIL NEGRO

CARTA ERA Y/O WILSON 2,950.20 2,950.20 0.00 44 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

TENEDORES ECOLOGICOS

CON 25 PIEZAS CREARTON

DINECO Y/O PARTY CHOISE

ESTRELLA

4,788.00 4,788.00 0.00 560 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100216 Tijeras para oficina

TIJERA COSTURA 6 ACERO

INOXIDABLE PILOT Y/O

BARRILITO ESTRELLA

37,285.76 37,285.76 0.00 1564 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML AZUL CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

2,022.90 2,022.90 0.00 165 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML NEG CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

1,642.84 1,642.84 0.00 134 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML ROJA CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

1,299.56 1,299.56 0.00 106 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA FOLIADOR Y

PROTECTORA DE CHEQUE.

PRESENTACIÓN EN ENVASE

DE TUBO DE ALUMINIO CON

12 ML. DISEÑADO CON PICO

OFTÁLMICO PARA EXACTA

DOSIFICACIÓN DE

RECEPTÁCULO DE TINTA.

STAFFORD COLOR NEGRO

1,877.40 1,877.40 0.00 210 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100228 Vasos de papel

VASO TERMICO DE DE 8 OZ

CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2

DIAM INF9.4ALT PAQ. CON

25 PIEZAS

41,473.20 41,473.20 0.00 1605 pieza LP N DF 22 39 39 0

196 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100228 Vasos de papel

VASO TERMICO DESECHABLE

NO. 10 PAQUETE CON 25

PIEZAS

18,117.45 18,117.45 0.00 2119 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX

14,864.08 14,864.08 0.00 266 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

10,587.20 10,587.20 0.00 208 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

8,022.56 8,022.56 0.00 266 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

7,798.80 7,798.80 0.00 201 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

5/16 CON 100 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

17,063.20 17,063.20 0.00 112 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

7/16 CON 20 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

5,436.86 5,436.86 0.00 143 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

9/16 CON20 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

9,247.64 9,247.64 0.00 146 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTCO NEGRO DE

5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

6,708.78 6,708.78 0.00 117 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

2,802.80 2,802.80 0.00 65 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

2,203.84 2,203.84 0.00 97 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

3/4 CON 25 PIEZAS TWIN

LOP Y/O PERFEX

5,173.45 5,173.45 0.00 107 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

2,854.08 2,854.08 0.00 96 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

7/16 CON 25 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX

2,446.61 2,446.61 0.00 89 pieza LP N DF 22 39 39 0

197 de 285

Page 198: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

9/16 CON 25 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX

4,673.64 4,673.64 0.00 102 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CAMPANA CD-R 700MB CON

50 PIEZAS SONY VERBATIM

Y/O IMATION

53,134.60 53,134.60 0.00 460 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CAMPANA DVD+R 4.7GB

CON 50 PIEZAS SONY

VERBATIM Y/O IMATION

27,070.42 27,070.42 0.00 169 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CD-R 80MIN 700MB

VERBATIM SONY Y/O

IMATION

60,774.70 60,774.70 0.00 10990 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CD-RW 80MIN 700MB

REGRABABLE VERBATIM

SONY Y/O IMATION

59,150.00 59,150.00 0.00 6760 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD+R 4.7GB VERBATIM

SONY Y/O IMATION 35,879.20 35,879.20 0.00 6020 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD-R 4.7GB VERBATIM

SONY Y/O IMATION 28,715.28 28,715.28 0.00 4818 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD-R REGRABABLE 4.7GB

VERBATIM SONY Y/O

IMATION

6,635.78 6,635.78 0.00 673 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29400025

Modulo de memoria para

microcomputadora

(suministros informaticos)

MEMORIA USB DE 8GB

KINGSTON Y/O DATA

TRAVELER

139,743.94 139,743.94 0.00 1454 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE PARA CD PAQUETE

CON 50 FOERTEC MAPASA

Y/O CREARTON

6,277.14 6,277.14 0.00 387 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 355 ML CIEL 14,339.76 14,339.76 0.00 2406 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificada AGUA NATURAL 355 ML CIEL 416,554.48 416,554.48 0.00 116356 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar AZÚCAR MASCABADA 1 KG 3,218.40 3,218.40 0.00 180 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar AZÚCAR REFINADA 2 KG 28,578.20 28,578.20 0.00 959 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar

AZÚCAR REFINADA

INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5

GRS.) BAKERS & CHEF O

SIMILAR

239.75 239.75 0.00 959 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100040 Cafe solubleCAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 200

GRS NESCAFE 75,426.03 75,426.03 0.00 1191 pieza LP N DF 22 39 39 0

198 de 285

Page 199: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100038 Cafe en grano (frutas)

CAFÉ DE ALTURA LATA DE 1

KG MARINO O CALIDAD

SIMILAR

42,947.10 42,947.10 0.00 315 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100039 Cafe molido

CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1

KG GURMET O FINCA SANTA

VERACRUZ O CALIDAD

SIMILAR

145,185.60 145,185.60 0.00 1120 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100040 Cafe solubleCAFÉ DESCAFEINADO 175 GR

DECAF 32,787.45 32,787.45 0.00 489 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 Galletas

GALLETA MAC´MA EN

PRESENTACIÓN SURTIDO

SELECCIONES O SURTIDO

ESCOCÉS DE 330 GRAMOS

56,949.48 56,949.48 0.00 1116 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 GalletasGALLETA SURTIDA RICO 620

GR GAMESA 72,634.52 72,634.52 0.00 1741 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 Galletas

GALLETA SURTIDO

TRADICIONAL 735 GR

GOURMET COOKIES MARIAN

130,747.50 130,747.50 0.00 1950 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 GalletasGALLETAS GABI SURTIDO

DANÉS DE 454 GRS. 134,555.60 134,555.60 0.00 1720 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificadaGARRAFÓN DE AGUA

NATURAL 20 LTS CIEL 796,039.84 796,039.84 0.00 30523 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LATA

355ML 185,999.68 185,999.68 0.00 31208 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LIGHT

LATA 355ML 79,178.00 79,178.00 0.00 11800 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO MANZANITA SOL

LATA 355 ML 18,764.35 18,764.35 0.00 3443 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO SPRITE LATA 355

ML 16,905.90 16,905.90 0.00 3102 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100258 Sustituto de azucarSUSTITUTO AZÚCAR CON

700 SOBRES SPLENDA 37,250.00 37,250.00 0.00 200 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100259 Sustituto de cremaSUSTITUTO DE CREMA PARA

CAFÉ COFFE MATTE 77,447.70 77,447.70 0.00 990 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE CANELA CON 20

SOBRES LA PASTORA 9,404.88 9,404.88 0.00 526 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE HIERBABUENA CON 20

SOBRES LA PASTORA 5,777.14 5,777.14 0.00 437 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE LIMÓN CON 20

SOBRES LA PASTORA6,953.72 6,953.72 0.00 526 pieza LP N DF 22 39 39 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE MANZANILLA CON 20

SOBRES LA PASTORA 10,549.56 10,549.56 0.00 798 pieza LP N DF 22 39 39 0

199 de 285

Page 200: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33100002Asesorias para la

operacion de programas

ASESOR EXTERNO DE

SEGUROS 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 50 25 25

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

34500002Otros seguros de bienes

patrimoniales

SEGUROS DE BIENES

PATRIMONIALES 1,325,787.01 1,325,787.01 0.00 1 servicio LP N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

34500002Otros seguros de bienes

patrimoniales

SEGUROS DE BIENES

PATRIMONIALES 3,377,114.00 3,377,114.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 31 69 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100003

Pasajes aereos nacionales

para labores en campo y

de supervision

SERVICIO DE

TRANSPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS.

50,000.01 50,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 10 35 46 9

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100006

Pasajes aereos nacionales

para servidores publicos

de mando en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE

TRANSPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS.

4,605,000.01 4,605,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100002

Pasajes internacionales

para servidores publicos

en el desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE

TRANSPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS.

15,766,300.01 15,766,300.01 0.00 1 servicio LP N DF 18 27 27 28

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE EXÁMENES

TOXICOLÓGICOS 171,600.00 171,600.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A SISTEMA DE RED

HIDRÁULICA CONTRA

INCENDIO Y DETECCIÓN Y

SUPRESIÓN DE FUEGO

ALARMA Y ROBO

2,253,989.00 2,253,989.00 0.00 1 servicio I3P N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE MONITOREO DE

VEHÍCULOS POR GPS PARA

UNIDADES VEHICULARES

127,773.00 127,773.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

200 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A MÁQUINAS DE RAYOS X

ARCOS MÁGNETICOS ARCOS

DETECTORES DE METAL Y

DETECTORES PORTÁTILES

225,000.00 225,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL SISTEMA DE CIRCUITO

CERRADO DE TELEVISIÓN

559,098.00 559,098.00 0.00 1 servicio I3P N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL

SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA

110,715.01 110,715.01 110,715.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL SISTEMA DE ALERTA

SÍSMICA

334,600.00 334,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL

SISTEMA DE LUCES DE

NAVEGACIÓN

103,507.01 103,507.01 103,507.01 1 servicio I3P N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AL SISTEMA DE LUCES DE

NAVEGACIÓN Y

PARARRAYOS

386,424.00 386,424.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 25 35 40

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO PARA LA

PFF

542,134.01 542,134.01 542,134.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO PARA LA

PFF

1,843,254.00 1,843,254.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO PARA LA

UNIDAD DE INTELIGENCIA

FINANCIERA (UIF)

361,568.01 361,568.01 361,568.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO PARA LA

UNIDAD DE INTELIGENCIA

FINANCIERA (UIF)

1,238,432.00 1,238,432.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 22 33 45

201 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35500005

Mantenimiento y

conservacion de vehiculos

terrestres

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL

A VEHÍCULOS CON

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES

856,200.01 856,200.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27200020

Uniforme, traje de

seguridad y

mantenimiento

ADQUISCIÓN DE EQUIPO DE

BOMBERO 1,404,760.06 1,404,760.06 0.00 83 pieza I3P N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO INTEGRAL DE

SISTEMA DE DETECCIÓN DE

SISMOS Y CONTROL DE

CONTINGENCIAS (SIDESICO)

6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

RECARGA DE FM200 EN

CONSTITUENTES 1001 Y

CALZADA DE LA VIRGEN

950,000.00 950,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31500001Servicio de telefonia

celular

SERVICIOS DE ACCESO Y

COMUNICACIÓN MÓVIL 2,092,632.00 2,092,632.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIOS DE ACCESO Y

COMUNICACIÓN MÓVIL

(TRONCALES CELULARES)

5,230,200.00 5,230,200.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE INFORMACIÓN

FINANCIERA EN TIEMPO

REAL BLOOMBERG

5,015,270.00 0.00 0.00 1 servicio AD A DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE INFORMACIÓN

FINANCIERA EN TIEMPO

REAL A TRAVÉS DE INTERNET

868,323.00 868,323.00 868,323.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS INTEGRALES DE

GENERACIÓN DE ENERGÍA

ELECTRICA A TRAVÉS DE

MICROTURBINAS

INSTALADOS EN LOS

INMUEBLES DE

CONSTITUYENTES 1001

DEPORTIVO DE LA SHCP Y

CONJUNTO LA

780,000.00 780,000.00 780,000.00 1 servicio LP N DF 78 22 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100022 Gas naturalSERVICIO DE SUMINISTRO DE

GAS PROPANO1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1 servicio LP N DF 70 30 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100022 Gas natural

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

DE GAS NATURAL AL

INMUEBLE DEL CONJUNTO

LA VIRGEN

630,000.01 630,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100022 Gas natural

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

DE GAS NATURAL AL

INMUEBLE DEL CONJUNTO

LA VIRGEN

2,268,000.00 2,268,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45

202 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31600005Servicio de

radiolocalizacion

SERVICIO DE

RADIOCOMUNICACIÓN

MÓVIL ESPECIALIZADA EN

FLOTILLAS

197,748.01 197,748.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31600005Servicio de

radiolocalizacion

SERVICIO DE

RADIOCOMUNICACIÓN

MÓVIL ESPECIALIZADA EN

FLOTILLAS

501,975.00 501,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS.

2,376,843.01 2,376,843.01 2,376,843.01 1 servicio LP N DF 25 45 30 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS.

1,769,435.00 1,769,435.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

MITSUBISHI.

33,426.01 33,426.01 33,426.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

MITSUBISHI.

122,463.00 122,463.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

INTERNACIONAL.

457,813.01 457,813.01 457,813.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

INTERNACIONAL.

1,631,479.00 1,631,479.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

SCHINDLER.

116,160.01 116,160.01 116,160.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0

203 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

SCHINDLER.

347,383.00 347,383.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA OTIS.

535,962.01 535,962.01 535,962.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA OTIS.

1,819,902.00 1,819,902.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

KONE.

252,597.01 252,597.01 252,597.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ELEVADORES MARCA

KONE.

867,551.00 867,551.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A SISTEMAS DE FUERZA

ININTERRUMPIBLE (NO

BREAK).

379,995.01 379,995.01 379,995.01 1 servicio I3P N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A PLANTAS AUTOMÁTICAS

GENERADORAS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE EMERGENCIA.

329,154.01 329,154.01 329,154.01 1 servicio I3P N DF 65 35 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A EQUIPOS DE BAJA

TENSIÓN.

2,412,312.01 2,412,312.01 2,412,312.01 1 servicio LP N DF 25 45 30 0

204 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL

A EQUIPOS DE BAJA

TENSIÓN.

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO ÁREAS

COMUNES (PLAZA INN). 4,976,024.00 4,976,024.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900012 Servicios integrales

SERVICIO DE APOYO

EXTERNO PARA EL

DESARROLLO DE REUNIONES

DE TRABAJO.

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO A

BISAGRAS HIDRÁULICAS Y

SISTEMAS DE CIERRE Y

APERTURA DE PUERTAS DE

ALUMINIO Y CRISTAL EN

DIFERENTES INMUEBLES DE

LA SHCP.

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A

MUEBLES DE OFICINAS.

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SUSTITUCIÓN DE

COMPONENTES Y EQUIPOS

DE ILUMINACIÓN.

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900001 Estudios e investigaciones

ELABORACIÓN DE

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

INTEGRAL (DEI).

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO A EQUIPOS

E INSTALACIONES DE

RESPALDO Y SEGURIDAD

CON CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES EN CENTROS DE

CÓMPUTO.

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO A SISTEMA

PARA CORRECCIÓN DE

FACTOR DE POTENCIA

(BANCO DE CAPACITORES)

EN INMUEBLES DE LA SHCP.

300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO AL

GENERADOR ELÉCTRICO DE

500 KW PARA LA PLANTA

AUTOMÁTICA GENERADORA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

EMERGENCIA (PAGEEE) DE LA

VIRGEN.

300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

205 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO MAYOR A

DIVERSOS EQUIPOS DE

ACONDICIONAMIENTO DE

AIRE EN DIFERENTES

INMUEBLES.

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO MAYOR A

DIVERSOS EQUIPOS DE

RESPALDO ELÉCTRICO U.P.S.

EN DIFERENTES INMUEBLES.

500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

REPARACIÓN CORRECTIVA A

EQUIPO DE RESPALDO

ELÉCTRICO (NO BREAK) DEL

CONJUNTO LA VIRGEN.

250,000.00 250,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS

JABONOSAS Y SUAVIZADOR

DEL DEPORTIVO HACIENDA.

400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO AL POZO

PROFUNDO DEL DEPORTIVO

HACIENDA.

150,000.00 150,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO MAYOR AL

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

DE DEPORTIVO HACIENDA.

300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO MAYOR A

TANQUES PRECARGADOS

PARA EQUIPOS

HIDRONEUMÁTICOS EN

PALACIO NACIONAL.

100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO MAYOR A

PLANTA AUTOMÁTICA

GENERADORA DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

DE 600 KW EN EL

CONJUNTO

CONSTITUYENTES 1001.

400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO MAYOR A

MICROPROCESADORES PARA

EQUIPO DE TRANSFERENCIA

DE PLANTAS AUTOMÁTICAS

GENERADORAS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE EMERGENCIA

EN INMUEBLES DE LA SHCP.

150,000.00 150,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

206 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21200001Acetato para

fotocopiadora

ACETATOS TAMAÑO CARTA

CON 100 PIEZAS IMPERIAL

Y/O OFFICE DEPOT PCM

10,254.18 10,254.18 0.00 93 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

ARCHIVERO DESARMABLE DE

CARTON TAMAÑO CARTA

FORTEC Y/O BIO PACK

24,528.66 24,528.66 0.00 1534 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

ARCHIVERO DESARMABLE DE

CARTON TAMAÑO OFICIO

FORTECY/OBIO PACK

101,605.50 101,605.50 0.00 6030 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS ADHESIVAS DE

2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA

DE +/- 2 MM CON 50 POST

IT JANEL EN COLOR AZUL

17,068.05 17,068.05 0.00 705 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

BANDERITAS ADHESIVAS

MINI FLECHA POST IT CON

CUATRO COLORES DE

MINIBANDERITAS FLECHA

CON 24 PZAS CADA UNO

39,808.47 39,808.47 0.00 1339 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

BLOCK PARA TAQUIGRAFIA

DE 80 HOJAS ECOLOGICO

CREARTON Y/O FOCUS

ESTRELLA

11,338.90 11,338.90 0.00 761 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK CUBO PARA NOTAS

EN COLORES AMARILLO

PASTEL O NEON 3X3 DE 400

HOJAS MEMO TIP Y/O POST

IT

27,194.60 27,194.60 0.00 1198 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

BLOCK DE NOTAS RAYADO

TAMAÑO CARTA; DE 50

HOJAS; COLOR AMARILLO;

PAPEL BOND DE 56 GRS.

ESTRELLA ESCRIBE

10,438.26 10,438.26 0.00 609 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE

100 HOJAS COLOR

AMARILLO MEMO TIP Y/O

POST IT

31,776.90 31,776.90 0.00 2902 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100025 Blocks

BLOCK PARA ROTAFOLIO

64.3 X78 C/25 KROMOS PC

FORM Y/O ALFRA

2,570.36 2,570.36 0.00 26 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR AZUL BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

9,993.69 9,993.69 0.00 3829 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR NEGRO BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

11,794.59 11,794.59 0.00 4519 pieza LP N DF 0 0 0 100

207 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO FINO

TINTA COLOR ROJO BIC

WEAREVER Y/O PENTEL

4,598.82 4,598.82 0.00 1762 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

AZUL BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

11,269.44 11,269.44 0.00 5031 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

NEGRO BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

11,439.68 11,439.68 0.00 5107 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO PUNTO

MEDIANO TINTA COLOR

ROJO BIC WEAREVER Y/O

PENTEL

4,690.56 4,690.56 0.00 2094 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA GEL

COLOR AZUL DE 0.7MM

ZEBRA

44,544.93 44,544.93 0.00 4597 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA GEL

COLOR ROJO DE 0.7MM

ZEBRA

19,564.11 19,564.11 0.00 2019 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100026 Boligrafos

BOLIGRAFO DE TINTA

GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM

ZEBRA

36,831.69 36,831.69 0.00 3801 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100031 Borrador para pizarron

BORRADOR PARA PIZARRON

CON IMAN ARLY PETIGON

Y/O ALFRA

948.00 948.00 0.00 80 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100032 Broches para folder

BROCHE METALICO DE 8

CENTIMETROS CON 50

ACCO Y/O BACO

9,847.40 9,847.40 0.00 530 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA CON BROCHE DE 8

CM. TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL AZUL CLARO ACCO

LAFICA

41,859.06 41,859.06 0.00 5997 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 1.5 AROS TIPO O

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

17,291.52 17,291.52 0.00 684 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 2 AROS TIPO O

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

17,963.44 17,963.44 0.00 596 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 3 AROS TIPO D

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

24,790.33 24,790.33 0.00 439 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 4 AROS TIPO D

COLOR BLANCO ACCO Y/O

KINERA

13,995.93 13,995.93 0.00 221 pieza LP N DF 0 0 0 100

208 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL TAMAÑO

CARTA DE 5 AROS TIPO D U

“O” COLOR BLANCO ACCO

WILSON JONES Y/O KINERA

14,973.16 14,973.16 0.00 148 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL DE 1

AROS TIPO O COLOR

BLANCO ACCO Y/O KINERA

38,195.45 38,195.45 0.00 755 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA DE VINIL DE 1/2

AROS TIPO O COLOR

BLANCO ACCO Y/O KINERA

11,457.16 11,457.16 0.00 572 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

CARPETA PRESSBOARD

TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL OBSCURO CON

BROCHE DE 8 CM. ACCO

LAFICA

20,982.18 20,982.18 0.00 2347 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100061 ChincheCHINCHES CON 100 ACCO

BACO Y/O PELIKAN 1,043.12 1,043.12 0.00 104 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100064 Cinta adhesiva canelaCINTA ADHESIVA CANELA

48X50M SCOTCH Y/O JANEL 13,163.76 13,163.76 0.00 1128 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA DE

CELOFAN TRANSPARENTE

DE 12X33 SCOTCH Y/O

JANEL

4,317.30 4,317.30 0.00 585 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA DE

CELOFAN TRANSPARENTE

DE 24X65 SCOTCH Y/O

JANEL

45,665.52 45,665.52 0.00 2554 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100065Cinta adhesiva masking

tape

CINTA ADHESIVA MASKING

24X50 SCOTCH JANEL 6,349.34 6,349.34 0.00 334 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100076 Corrector liquido

CINTA CORRECTORA EN

COLOR BLANCO MARCA BIC

PAPERMATE ZEBRA PENTEL

8,684.00 8,684.00 0.00 334 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS CUADRADITO NUMERO

1 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

13,131.47 13,131.47 0.00 1957 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS CUADRADITO NUMERO

2 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

7,763.47 7,763.47 0.00 1157 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100070 Clips tipo mariposa

CLIPS MARIPOSA NUMERO 1

12 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

4,217.40 4,217.40 0.00 396 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100070 Clips tipo mariposa

CLIPS MARIPOSA NUMERO 2

50 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

6,049.98 6,049.98 0.00 366 pieza LP N DF 0 0 0 100

209 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS STANDARD NUMERO

1 100 PIEZAS ACCO Y/O

BACO WILSON MEXICANA

7,121.94 7,121.94 0.00 1641 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS STANDARD NUMERO 2

100 PIEZAS ACCO Y/O BACO

WILSON MEXICANA

3,120.46 3,120.46 0.00 719 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

CHICO 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

11,993.13 11,993.13 0.00 1033 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

GRANDE 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

10,954.44 10,954.44 0.00 588 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100069 Clips

CLIPS SUJETA DOCUMENTOS

MEDIANO 12 PIEZAS ACCO

PELIKAN Y/O ACME

11,549.80 11,549.80 0.00 790 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100072 Cojin sello

COJIN PLASTICO NUMERO 2

SIN TINTA AZOR PELIKAN

Y/O STAFFORD

1,762.25 1,762.25 0.00 95 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100076 Corrector liquidoCORRECTOR A BASE AGUA

BIC PELIKAN Y/O KORES7,423.50 7,423.50 0.00 707 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100076 Corrector liquido

CORRECTOR LIQUIDO TIPO

PLUMA DE 8 MILILITROS

PAPERMATE KORES ZEBRA

PRITT Y/O BIC

24,687.24 24,687.24 0.00 1227 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

CUADERNO PROFESIONAL

CUADRO CHICO CON 100

HOJAS SCRIBE NORMA.

URMAN ESTRELLA

22,638.00 22,638.00 0.00 1078 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

CUADERNO PROFESIONAL

DE RAYA CON 100 HOJAS

SCRIBE NORMA URMAN

ESTRELLA

17,892.00 17,892.00 0.00 852 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHARA CHICA

DESECHABLE. CON 25 PIEZAS

CREARTON DINECO Y/O

PARTY CHOISE MARGARITA

5,929.11 5,929.11 0.00 1017 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHARAS ECOLOGICAS

CON 25 PIEZAS CREARTON

DINECO Y/O PARTY CHOISE

3,243.60 3,243.60 0.00 530 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

CUCHILLO DESECHABLE 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE WOW

MARGARITA

5,550.72 5,550.72 0.00 588 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100082 CutterCUTTER GRANDE CORTY Y/O

MAPED 4,639.14 4,639.14 0.00 639 pieza LP N DF 0 0 0 100

210 de 285

Page 211: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100083 Dedal hule

DEDAL HULE DEL NUMERO

11 AGUILA WILSON

MEXICANA Y/O HERCULES

1,373.44 1,373.44 0.00 592 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100083 Dedal hule

DEDAL HULE DEL NUMERO

12 AGUILA WILSON

MEXICANA Y/O HERCULES

2,723.77 2,723.77 0.00 1169 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100085Despachador integrador

cinta adhesiva

DESPACHADOR DE CINTA

UNIVERSAL PILOT Y/O

SABLON

13,004.76 13,004.76 0.00 202 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100089 Engrapadora

ENGRAPADORA ESTANDAR

DE TIRA COMPLETA PILOT

PEGASO SWINLINE

BOSTITCH Y/O SWINGLINE

43,515.45 43,515.45 0.00 649 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

ETIQUETA ADHERIBLE PARA

CD/DVD BLANCA Y 80

COSTILLAS PAQUETE CON 40

ETIQUETAS AVERY JANEL

26,249.33 26,249.33 0.00 223 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100140Papel etiquetas

engomado

ETIQUETAS NUMERO 25 DE

50X100 MM JANEL Y/O

AVERY

2,922.42 2,922.42 0.00 318 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100141 Papel filtro

FILTROS ESTANDAR DE

PAPEL PARA CAFETERA 100

PIEZAS

3,985.75 3,985.75 0.00 107 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

TAMAÑO CARTA COLOR

AZUL CLARO ACCO Y/O

ECONOFILE LAFICARTON

Y/O CREARTON

26,817.16 26,817.16 0.00 3842 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER CON BROCHE

TAMAÑO OFICIO COLOR

AZUL CLARO ACCO Y/O

ECONOFILE LAFICARTON

Y/O CREARTON

21,491.76 21,491.76 0.00 2404 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO CARTA ;

COLOR BEIGE CARTULA DE

178 GRS CON MEDIA CEJA DE

13X150MM SIN PERFORAR

895.79 895.79 0.00 1337 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO CARTA

COLOR AZUL 25 PIEZAS

WILSON JONES ACCO

FLASHFILE Y/O ECONOFILE

83,482.28 83,482.28 0.00 2674 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO ;

COLOR BEIGE CARTULA DE

178 GR CON MEDIA CEJA DE

13X150MM SIN PERFORAR

230.25 230.25 0.00 307 pieza LP N DF 0 0 0 100

211 de 285

Page 212: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100104 Folders

FOLDER TAMAÑO OFICIO

COLOR AZUL 100 PIEZAS

WILSON JONES ACCO

FLASHFILE Y/O ECONOFILE

28,980.80 28,980.80 0.00 307 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100105 Foliadores

FOLIADOR DE 6 DIGITOS

PEGASO ACCO SUNSHINE

Y/O BARRILITO ESCRIMEX

ACME

18,331.39 18,331.39 0.00 133 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100171 Porta gafetesGAFETE CON CORDON 7X11

CMS SABLON 2,339.30 2,339.30 0.00 157 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100030 Borrador GOMA BLANCA PELIKAN 2,673.60 2,673.60 0.00 2785 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100109 Grapas

GRAPAS STANDAR CAJA

C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS

PILOT FIFA Y/O PEGASO

25,545.87 25,545.87 0.00 903 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100173 Porta minasLAPICERO RETRACTIL Z-GRIP

ZEBRA 0.5 MM 39,559.50 39,559.50 0.00 5310 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100153 Pegamento en tuboLAPIZ ADHESIVO DE 10

GRAMOS RESISTOL PRITT 55,543.08 55,543.08 0.00 5732 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100121 Lapices

LAPIZ PARA ESCRITURA DEL

NÚMERO 2 ½; PUNTO DE

GRAFITO FIRME Y UNIFORME

ADHERIDO AL CUERPO;

CUERPO DE MADERA; CON

CASQUILLO Y GOMA BEROL

DIXON MIRADO

6,929.55 6,929.55 0.00 2655 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRETA FORMA FRANCESA

DE RAYA CON 192 HOJAS

SCRIBE NORMA URMAN

ESTRELLA

31,874.08 31,874.08 0.00 1337 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRO FLORETE HOJA DE

RAYAS FORMA FRANCESA

CON 192 HOJAS ESTRELLA

INTERLIB

14,768.88 14,768.88 0.00 118 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100079 Cuadernos

LIBRO FLORETE HOJA DE

RAYAS FORMA ITALIANA

CON 192 HOJAS ESTRELLA

INTERLIB

14,768.88 14,768.88 0.00 118 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100124 Ligas

LIGAS DE HULE NUMERO 18

100 GRAMOS VALMAR

FORTEC Y/O PILOT ESTRELLA

2,637.80 2,637.80 0.00 218 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100124 Ligas

LIGAS DE HULE NUMERO 33.

100 GRAMOS VALMAR

FORTEC Y/O PILOT

2,250.60 2,250.60 0.00 186 pieza LP N DF 0 0 0 100

212 de 285

Page 213: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21600002

Agentes quimicos para

limpieza como acido

muriatico y sosa

LIQUIDO LIMPIA PIZARRON

MAGISTRAL PELIKAN ACCO

Y/O ALFRA

1,753.84 1,753.84 0.00 44 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100078 Crayones

MARCADOR DE CERA

COLOR ROJO MIRADO

BEROL PELIKAN Y/O PHANO

10,795.12 10,795.12 0.00 1042 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR DUO

PERMANENTE PARA CD /

DVD TINTA NEGRA PUNTA

FINA Y PUNTA ULTRA FINA

MARCA AZOR PEPERMATE

BIC

3,566.42 3,566.42 0.00 319 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR AZUL

MAGISTRAL SANFORD

PELIKAN Y/O PENTEL

2,880.08 2,880.08 0.00 278 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR NEGRO

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD PELIKAN Y/O

PENTEL

2,880.08 2,880.08 0.00 278 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR ROJO

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD PELIKAN Y/O

PENTEL

2,227.40 2,227.40 0.00 215 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PARA PIZARRON

PLASTICO COLOR VERDE

MAGISTRAL PELIKAN

SANFORD Y/O PENTEL

2,258.48 2,258.48 0.00 218 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR AZUL ESTERBROOK

SIGNAL XTRA Y/O AZOR

PELIKAN

4,638.37 4,638.37 0.00 283 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR NEGRO ESTERBROOK

SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O

AZOR

9,391.47 9,391.47 0.00 573 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR PERMANENTE

COLOR ROJO ESTERBROOK

SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O

AZOR.

3,638.58 3,638.58 0.00 222 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR AMARILLO VISION

PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER

33,337.26 33,337.26 0.00 3729 pieza LP N DF 0 0 0 100

213 de 285

Page 214: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR AZUL VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

5,578.56 5,578.56 0.00 624 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR NARANJA VISION

PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER

8,984.70 8,984.70 0.00 1005 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR ROSA VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

5,864.64 5,864.64 0.00 656 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100259 Marcador (plumon)

MARCADOR RESALTADOR

COLOR VERDE VISION PLUS

PELIKAN Y/O HI-LITER

7,715.22 7,715.22 0.00 863 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadherible

MICA PROTECTORA PARA

HOJAS TAMAÑO CARTA

PAQUETE C/100 PIEZAS

KINERA OXFORD ACCO Y/O

AVERY

37,130.80 37,130.80 0.00 356 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadherible

MICA PROTECTORA TAMAÑO

CARTA OXFORD ACCO

KINERA Y/O AVERY

1,956.40 1,956.40 0.00 730 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadheribleMICA PROTECTORA TAMAÑO

OFICIO C/50 PZAS KINERA 23,737.19 23,737.19 0.00 179 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100129 Mica autoadheribleMICA RIGIDA TAMAÑO

CARTA 663.94 663.94 0.00 178 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24800052 Pañuelos desechablesPANUELOS DESECHABLES. 90

HOJAS KLEENEX 40,941.03 40,941.03 0.00 2787 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTA TAMAÑO OFICIO

COLOR NEGRO JUEGO

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

3,862.08 3,862.08 0.00 432 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTAS CANADA TAMAÑO

CARTA COLOR NEG.

PAQUETE C/50 PIEZAS

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

23,645.13 23,645.13 0.00 213 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100080 Cubierta para engargolar

PASTAS TRANSPARENTE

TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS.

PAQUETE C/50 PIEZAS

LINOFLEX LAMIPLAST Y/O

GBC

23,469.00 23,469.00 0.00 300 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100153 Pegamento en tuboPEGAMENTO DE CONTACTO

KOLA LOKA 2 GR.11,232.93 11,232.93 0.00 699 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100154 Pegamento liquidoPEGAMENTO RESISTOL 850

BLANCO DE 35 GR. 5,621.76 5,621.76 0.00 768 pieza LP N DF 0 0 0 100

214 de 285

Page 215: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 2

ORIFICIOS PEGASO ACCO

SWINGLINE Y/O PILOT

19,102.50 19,102.50 0.00 283 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100155 Perforadora

PERFORADORA DE 3

ORIFICIOS PEGASO ACCO

SWINGLINE P6084 Y/O PILOT

6,728.60 6,728.60 0.00 85 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100084 Desengrapadora

PINZA DESENGRAPADOR

ACCO PILOT OFFICE DEPOT

Y/O BACO DELTA

4,113.32 4,113.32 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300056 Plato desechable

PLATO REDONDO

BIODEGRADABLE 10 CON 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE

12,087.76 12,087.76 0.00 488 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300056 Plato desechable

PLATO REDONDO

BIODEGRADABLE 7 CON 25

PIEZAS CREARTON DINECO

Y/O PARTY CHOISE

16,225.65 16,225.65 0.00 945 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O

BEROL

8,904.17 8,904.17 0.00 1327 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR NEGRO FLAIR BIC

Y/O BEROL

10,326.69 10,326.69 0.00 1539 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100248 Plumin (plumon)

PLUMIN PUNTO FINO

COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O

BEROL

4,227.30 4,227.30 0.00 630 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100170 Porta clips

PORTA CLIPS ACRILICO

COLOR HUMO ACCO

SABLON PETIGON

2,515.18 2,515.18 0.00 134 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100172 Porta lapices

PORTA LAPICES DE CARTON

DE AGUA +- 2MM ESPESOR

FORRO DE PAPEL KRAFT DE +-

2MM 125GR/M2 100%

RECICLABLE DE+- 2MM 10.0

X 10.0 X 9.7CM CREARTON

.Y/O TODO DE CARTON

2,289.56 2,289.56 0.00 148 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100181 Puntilla lapices

PUNTILLAS HB 0.5MM C/12

PIEZAS BEROL WEAREVER

Y/O PELIKAN

15,651.70 15,651.70 0.00 2785 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100182Refuerzos (para

perforacion en papel)

REFUERZO ADHESIVO

BLANCO. 100 PIEZAS LESA

Y/O AVERY

5,250.30 5,250.30 0.00 473 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR TAMAÑO

CARTA LEFORT FORTEC Y/O

CREARTON LAFICA

103,988.40 103,988.40 0.00 5388 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100041 Carpetas para archivo

REGISTRADOR TAMAÑO

OFICIO LEFORT FORTEC Y/O

CREARTON LAFICA

26,055.00 26,055.00 0.00 1350 pieza LP N DF 0 0 0 100

215 de 285

Page 216: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100185 Reglas de metalREGLA DE ALUMINIO DE 30

CM PILOT Y/O PETIGON 4,694.15 4,694.15 0.00 421 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100100 Estuche cuchilla (navaja)

REPUESTO PARA CUTTER

GRANDE. 10 PIEZAS

BARRILITO Y/O CORTY

811.80 811.80 0.00 99 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100215 Tarjetero

REPUESTO PARA TARJETERO

TAMAÑO CARTA ERA Y/O

DANPEX

4,035.58 4,035.58 0.00 566 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100176 PortalibrosREVISTERO COLOR NEGRO

SABLON DECOFILE Y/O MAE 8,046.00 8,046.00 0.00 270 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100211 Tajalapiz manual

SACAPUNTAS MANUAL DE

UN ORIFICIO DE PLASTICO

BARRILITO MAE Y/O MAPED

1,865.70 1,865.70 0.00 691 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 10

DIVISIONES WILSON JONES

MULTIDEX IRASA LAZZARY

Y/O ACCO POLYVINIL

13,194.53 13,194.53 0.00 1373 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 12

DIVISIONES MULTIDEX

WILSON JONES IRASA

LAZZARY Y/O RAPIDEX

11,011.11 11,011.11 0.00 1641 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 5

DIVISIONES MULTIDEX

IRASA ACCO LAZZARY Y/O

WILSON JONES

35,460.51 35,460.51 0.00 7933 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR BRISTOL

TAMAÑO CARTA CON 8

DIVISIONES MULTIDEX

IRASA WILSON JONES

LAZZARY Y/O RAPIDEX

4,826.76 4,826.76 0.00 876 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100198 Separadores de plastico

SEPARADOR PLASTICO

TAMAÑO CARTA CON 5

DIVISIONES WILSON JONES

Y/O ACCO

13,904.68 13,904.68 0.00 2333 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100197 Separadores de cartulina

SEPARADOR TAMAÑO

OFICIO DE 10 DIVISIONES

BRISTOL MULTIDEX IRASA

WILSON JONES LAZZARY

Y/O RAPIDEX

4,314.53 4,314.53 0.00 643 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100199 Servilletas de papel

SERVILLETAS DESECHABLES

CON 500 LYS KIMBERLY

PETALO CHARMIN

CREARTON

24,483.68 24,483.68 0.00 1027 pieza LP N DF 0 0 0 100

216 de 285

Page 217: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE CARTA

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

15,147.34 15,147.34 0.00 299 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

8,441.88 8,441.88 0.00 206 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE EXTRA

OFICIO COLOR MANILA CON

50 PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

25,831.80 25,831.80 0.00 381 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE OFICIO

COLOR MANILA DE 90G

FORTEC MAJOR Y/O

CREARTON

337.68 337.68 0.00 252 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA ANTE OFICIO

COLOR MANILA CON 50

PIEZAS DE 90G FORTEC

MAJOR Y/O CREARTON

23,710.92 23,710.92 0.00 354 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE BOLSA COLOR

AMARILLO TAMAÑO

MINISTRO GRAMAJE 90 GRS.

FORTEC MAJOR Y/O

CREARTON

1,554.40 1,554.40 0.00 580 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100209Tabla registro con clip

sujetador

TABLA FIBRACEL TAMAÑO

CARTA CON SUJETADOR CLIP

PEGASO BACO Y/O OFFICE

DEPOT

1,266.10 1,266.10 0.00 55 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100212 Tapete

TAPETE PARA MOUSE

SABLON Y/O PERFECT

CHOISE

1,805.70 1,805.70 0.00 65 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100213 Tarjetas

TARJETA BLANCA 3X5 CM

CON 100 PC FORM Y/O

PROFILE

11,497.05 11,497.05 0.00 1305 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100213 Tarjetas

TARJETA BLANCA 5X8 CM

CON 100 PC FORM Y/O

PROFILE

13,996.16 13,996.16 0.00 608 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100215 TarjeteroTARJETERO VINIL NEGRO

CARTA ERA Y/O WILSON 1,743.30 1,743.30 0.00 26 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22300024 Cubiertos desechables

TENEDORES ECOLOGICOS

CON 25 PIEZAS CREARTON

DINECO Y/O PARTY CHOISE

ESTRELLA

2,872.80 2,872.80 0.00 336 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100216 Tijeras para oficina

TIJERA COSTURA 6 ACERO

INOXIDABLE PILOT Y/O

BARRILITO ESTRELLA

22,361.92 22,361.92 0.00 938 pieza LP N DF 0 0 0 100

217 de 285

Page 218: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML AZUL CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

1,213.74 1,213.74 0.00 99 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML NEG CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

993.06 993.06 0.00 81 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA 60ML ROJA CON

APLICADOR DE BOLA

ROLAPLICA Y/O STAFFORD

PELIKAN

784.64 784.64 0.00 64 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100220 Tintas para papel

TINTA FOLIADOR Y

PROTECTORA DE CHEQUE.

PRESENTACIÓN EN ENVASE

DE TUBO DE ALUMINIO CON

12 ML. DISEÑADO CON PICO

OFTÁLMICO PARA EXACTA

DOSIFICACIÓN DE

RECEPTÁCULO DE TINTA.

STAFFORD COLOR NEGRO

1,126.44 1,126.44 0.00 126 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100228 Vasos de papel

VASO TERMICO DE DE 8 OZ

CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2

DIAM INF9.4ALT PAQ. CON

25 PIEZAS

24,883.92 24,883.92 0.00 963 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100228 Vasos de papel

VASO TERMICO DESECHABLE

NO. 10 PAQUETE CON 25

PIEZAS

10,867.05 10,867.05 0.00 1271 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX

9,052.56 9,052.56 0.00 162 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

6,311.60 6,311.60 0.00 124 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

4,795.44 4,795.44 0.00 159 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX BOFLEX TLG

4,656.00 4,656.00 0.00 120 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

5/16 CON 100 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

10,207.45 10,207.45 0.00 67 pieza LP N DF 0 0 0 100

218 de 285

Page 219: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

7/16 CON 20 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

3,269.72 3,269.72 0.00 86 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100110Herraje metalico

encuadernacion

ARILLO METALICO NEGRO DE

9/16 CON20 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX BOFLEX TLG

5,510.58 5,510.58 0.00 87 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTCO NEGRO DE

5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

4,013.80 4,013.80 0.00 70 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

1,681.68 1,681.68 0.00 39 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

1,317.76 1,317.76 0.00 58 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

3/4 CON 25 PIEZAS TWIN

LOP Y/O PERFEX

3,094.40 3,094.40 0.00 64 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O

PERFEX

1,724.34 1,724.34 0.00 58 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

7/16 CON 25 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX

1,456.97 1,456.97 0.00 53 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100097 Espiral plastico

ARILLO PLASTICO NEGRO DE

9/16 CON 25 PIEZAS GBC

Y/O PERFEX

2,795.02 2,795.02 0.00 61 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CAMPANA CD-R 700MB CON

50 PIEZAS SONY VERBATIM

Y/O IMATION

32,342.80 32,342.80 0.00 280 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CAMPANA DVD+R 4.7GB

CON 50 PIEZAS SONY

VERBATIM Y/O IMATION

16,178.18 16,178.18 0.00 101 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CD-R 80MIN 700MB

VERBATIM SONY Y/O

IMATION

36,464.82 36,464.82 0.00 6594 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

CD-RW 80MIN 700MB

REGRABABLE VERBATIM

SONY Y/O IMATION

35,490.00 35,490.00 0.00 4056 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD+R 4.7GB VERBATIM

SONY Y/O IMATION 21,527.52 21,527.52 0.00 3612 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD-R 4.7GB VERBATIM

SONY Y/O IMATION 17,230.36 17,230.36 0.00 2891 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21400006Disco compacto

(suministros informaticos)

DVD-R REGRABABLE 4.7GB

VERBATIM SONY Y/O

IMATION

3,983.44 3,983.44 0.00 404 pieza LP N DF 0 0 0 100

219 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29400025

Modulo de memoria para

microcomputadora

(suministros informaticos)

MEMORIA USB DE 8GB

KINGSTON Y/O DATA

TRAVELER

83,904.03 83,904.03 0.00 873 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21100202 Sobres de papel

SOBRE PARA CD PAQUETE

CON 50 FOERTEC MAPASA

Y/O CREARTON

42,755.92 42,755.92 0.00 2636 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 355 ML CIEL 8,606.24 8,606.24 0.00 1444 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificada AGUA NATURAL 355 ML CIEL 249,930.54 249,930.54 0.00 69813 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar AZÚCAR MASCABADA 1 KG 1,931.04 1,931.04 0.00 108 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar AZÚCAR REFINADA 2 KG 17,135.00 17,135.00 0.00 575 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100029 Azucar

AZÚCAR REFINADA

INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5

GRS.) BAKERS & CHEF O

SIMILAR

143.75 143.75 0.00 575 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100040 Cafe solubleCAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 200

GRS NESCAFE45,280.95 45,280.95 0.00 715 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100038 Cafe en grano (frutas)

CAFÉ DE ALTURA LATA DE 1

KG MARINO O CALIDAD

SIMILAR

25,768.26 25,768.26 0.00 189 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100039 Cafe molido

CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1

KG GURMET O FINCA SANTA

VERACRUZ O CALIDAD

SIMILAR

87,111.36 87,111.36 0.00 672 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100040 Cafe solubleCAFÉ DESCAFEINADO 175 GR

DECAF 19,645.65 19,645.65 0.00 293 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 Galletas

GALLETA MAC´MA EN

PRESENTACIÓN SURTIDO

SELECCIONES O SURTIDO

ESCOCÉS DE 330 GRAMOS

34,190.10 34,190.10 0.00 670 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 GalletasGALLETA SURTIDA RICO 620

GR GAMESA 43,555.68 43,555.68 0.00 1044 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 Galletas

GALLETA SURTIDO

TRADICIONAL 735 GR

GOURMET COOKIES MARIAN

78,448.50 78,448.50 0.00 1170 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100128 GalletasGALLETAS GABI SURTIDO

DANÉS DE 454 GRS. 80,733.36 80,733.36 0.00 1032 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100011 Agua purificadaGARRAFÓN DE AGUA

NATURAL 20 LTS CIEL 477,629.12 477,629.12 0.00 18314 pieza LP N DF 0 0 0 100

220 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LATA

355ML 111,601.00 111,601.00 0.00 18725 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LIGHT

LATA 355ML 47,506.80 47,506.80 0.00 7080 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO MANZANITA SOL

LATA 355 ML 11,259.70 11,259.70 0.00 2066 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100014 Aguas gaseosasREFRESCO SPRITE LATA 355

ML 10,142.45 10,142.45 0.00 1861 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100258 Sustituto de azucarSUSTITUTO AZÚCAR CON

700 SOBRES SPLENDA 22,350.00 22,350.00 0.00 120 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100259 Sustituto de cremaSUSTITUTO DE CREMA PARA

CAFÉ COFFE MATTE 46,468.62 46,468.62 0.00 594 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE CANELA CON 20

SOBRES LA PASTORA 5,632.20 5,632.20 0.00 315 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE HIERBABUENA CON 20

SOBRES LA PASTORA 3,463.64 3,463.64 0.00 262 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE LIMÓN CON 20

SOBRES LA PASTORA 4,164.30 4,164.30 0.00 315 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

22100261 TeTE DE MANZANILLA CON 20

SOBRES LA PASTORA 6,332.38 6,332.38 0.00 479 pieza LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A

BIOMÉTRICOS.

251,160.00 251,160.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

38400001 Exposiciones

SERVICIO INTEGRAL PARA EL

EVENTO EXPO COMPRAS

GOBIERNO 2015

390,000.00 390,000.00 390,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE INSTALACIÓN

DE PROTECCIÓN DE ALTA

SEGURIDAD SOBRE BARDA

PERIMETRAL Y ACCESO

PRINCIPAL DEL CONJUNTO

CONSTITUYENTES 1001.

270,000.00 270,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 388 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁRAS DE LA OFICIALÍA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

2,324.12 2,324.12 2,324.12 388 litro AD N DF 100 0 0 0

221 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 97 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGAR

TANQUE ESTACIONARIO SIN

N° DE INVENTARIO QUE DA

SERVICIO EN ÁREAS DE LA

SECREATARÍA PARTICULAR

EN EL INMUEBLE DE JULIO

VERNE N °47.

590.73 590.73 590.73 97 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 337 LITROS

DE GAAS L.P. PARA

RECARGAR TANQUE

ESTACIONARIO CON N° DE

INVENTARIO 3770120 QUE

DA SERVICIO EN ÁREAS DE

LA OFICIALIA MAYOR EN EL

INMUEBLE DE PALACIO

NACIONAL.

2,052.33 2,052.33 2,052.33 337 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 379 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIAÑOA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

2,323.27 2,323.27 2,323.27 379 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 378 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL

2,283.12 2,283.12 2,283.12 378 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 337 LITROS

DE GAAS L.P. PARA

RECARGAR TANQUE

ESTACIONARIO CON N° DE

INVENTARIO 3770120 QUE

DA SERVICIO EN ÁREAS DE

LA OFICIALIA MAYOR EN EL

INMUEBLE DE PALACIO

NACIONAL.

2,106.25 2,106.25 2,106.25 337 litro AD N DF 100 0 0 0

222 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 930 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3748460 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

EN EL INMUEBLE DE AV.

CONSTITUYENTES N° 1

5,700.90 5,700.90 5,700.90 930 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 923 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3748460 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

EN EL INMUEBLE DE AV.

CONSTITUYENTES N°

5,574.92 5,574.92 5,574.92 923 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE REPARACIÓN

DE CONDUCTO DE VENTANA

DEL AIRE DEL COMEDOR.

5,800.00 5,800.00 5,800.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVIVIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A PLANTAS AUTOMÁTICAS

GENERADORAS DE ENERGÍA

ELÉCTRICA (PAGEEE) Y A

SISTEMA DE FUERZA

ININTERRUMPIBLE PUS (NO

BREAK)

3,460,330.00 3,460,330.00 3,460,330.00 1 servicio I3P N DF 0 25 45 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE PISO LAMINADO EN ÁREA

DE OFICINA

13,945.93 13,945.93 13,945.93 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 889 LITROS

DE GAS L.P. EN EL INMUEBLE

DE AV. CONSTITUYENTES Y

SUMINISTRO DE 377 LITROS

DE GAS L.P. EN EL INMUEBLE

DE PALACIO NACIONAL

8,165.70 8,165.70 8,165.70 1266 litro AD N DF 100 0 0 0

223 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 302 LITROS

DE GAS L.P. PARA TANQUE

ESTACIONARIO QUE DA

SERVICIO EN ÁREAS DE LA

SECRETARÍA PARTICULAR EN

EL INMUEBLE DE JULIO

VERNE N° 47

1,947.90 1,947.90 1,947.90 302 litro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35200003

Mobiliario y equipo de

administracion

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE 33

ESTACIONES DE TRABAJO

376,523.10 376,523.10 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31100001Servicio de energia

electrica

SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE

PLANTA AUTOMATICA

GENERADORA DE ENERGIA

ELECTRICA DE EMERGENCIA

400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27300045 Gogles

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS PARA LOS

JUEGOS BANCARIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES

2015

5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS INTEGRALES DE

GENERACIÓN DE ENERGÍA A

TRAVÉS DE MICROTURBINAS

INSTALADOS EN LOS

INMUEBLES DE

CONSTITUYENTES 1001

DEPORTIVO DE LA SHCP Y

CONJUNTO LA VIRGEN

2,869,095.00 2,869,095.00 2,869,095.00 1 servicio LP N DF 0 17 35 48

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100022 Gas naturalSERVICIO DE SUMINISTRO DE

GAS PROPANO4,451,837.00 4,451,837.00 4,451,837.00 1 servicio LP N DF 0 18 36 46

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100022 Gas natural

SEDRVICIO DE DISTRIBUCIÓN

DE GAS NATURAL AL

INMUEBLE DEL CONJUNTO

LA VIRGEN

2,268,000.00 2,268,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100010 Gas LP

SUMINISTRO DE 131 LITROS

DE GAS L.P. PARA EL

TANQUE ESTACIONARIO

CON N° DE INVENTARIO

3770120 INSTALADO EN EL

INMUEBLE DE PALACIO

NACIONAL

861.98 861.98 861.98 131 litro AD N DF 100 0 0 0

224 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE CERRAMIENTO ENTRE

EDIFICIOS A-B Y B; PARA

EVITAR LA ENTRADA DE

PALOMAS POR SEGURIDAD Y

LIMPIEZA EN EL CONUUNTO

HACENDARIO

CONSTITUYENTES N° 1001

7,800.00 7,800.00 7,800.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Y LUCES MULTICOLOR

ORNAMENTALES CON

ENCENDIDO

AUTOMATIZADO PARA ÁREA

DE JARDÍN EN LA AZOTEA

VERDE.

16,600.00 16,600.00 16,600.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE REPARACIÓN

DE CONDUCTO DE VENTANA

DEL AIRE DEL COMEDOR

5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900044 Pinturas vinilicas

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

EL MANTENIMIENTO DE

PINTURA DE MUROS Y

GUARNICIONES DE PLANTA

BAJA Y PISO 5 DEL EDIFICIO

POLIVALENTE ALA SUR EN

PALAICO NACIONAL

9,332.78 9,332.78 9,332.78 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE MONITOREO DE

VEHÍCULOS POR GPS PARA

30 UNIDADES VEHICULARES

18,928.76 18,928.76 18,928.76 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24400001 Carbon vegetal

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

LA ELABORACIÓN DE

TARIMAS Y MAMPARAS

PARA USO EN EL SALÓN DE

USOS MULRIPLES DEL

CONJUNRO LA VIRGEN

12,266.88 12,266.88 12,266.88 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE COLOCACIÓN

DE PELICULA SOLAR EN

VENTANAL DE LA BODEGA

DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD EN EL

CONJUNTO LA VIRGEN.

4,200.00 4,200.00 4,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

225 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE REVISIÓN Y

FIJACIÓN DE PLAFÓN DE

ACRÍLICO Y PERFILES DE

ALUMINIO EN EL EXTERIOR

DE LAS OFICINAS DEL PENT

HOUSE DEL INMUEBLE DE AV.

INSURGENTES SUR NO. 795.

5,500.00 5,500.00 5,500.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27400001 Jerga

ADQUISISCIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

EL ALFOMBRADO DE

PLATAFORMA DE MADERA

PARA EL USO DE DIVERSOS

EVENTOS

14,077.21 14,077.21 14,077.21 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 322 LITROS

DE GAS LP PARA RECARGAR

TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

2,012.50 2,012.50 2,012.50 322 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 389 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE GAS ESTACIONARIO CON

NO. DE INVENTARIO 3770120

QUE DA SERVCIO EN ÁREAS

DE LA OFICIALIA MAYOR EN

EL INMUEBLE DE PALACIO

NACIONAL.

2,431.25 2,431.25 2,431.25 389 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 2859 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE GAS ESTACIONARIO SIN

NO. DE INVENTARIO QUE DA

SERVICIO EN ÁREAS DEL

CLUB DEORTIVO DE

HACIENDA EN EL INMUEBLE

DE JALAPA NO. 321.

17,868.75 17,868.75 17,868.75 2859 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

REUBICACIÓN DE PUERTAS

DE CORTESÍA DE ACERO

INOXIDABLE EN LOS

ACCESOS DE LOS EDIFICIOS

A B Y D EN EL

CONUNTO HACENDARIO LA

VIRGEN.

2,565.68 2,565.68 2,565.68 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

226 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISISCIÓN DE

MATERIALES PARA LA

APLICACIÓ N DE PINTURA EN

CUARTO DE MAQUINAS E

IMPERMIABILIZACIÓN DEL

ÁREA DE LA CISTERNA DE

ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE DEL CONJUNTO LA

VIRGEN

11,618.16 11,618.16 11,618.16 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24700001Abrazaderas metalicas

para tuberia

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA LA

ELABORACIÓN DE 2 TAPAS

PARA LA CISTERNA DE LA

ESCUELA PRIMARIA LUIS

CABRERA

4,066.04 4,066.04 4,066.04 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO CORRECTIVO DEL

SISTENA DE PRESURIZACIÓN

DE BOMBEO

HIDRONEUMÁTICO CON

DESMONTAJE Y

SUSTITUCIÓN DE TANQUE

17,200.00 17,200.00 17,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24100001Aluminio (mineral

metalico no ferroso)

ADQUISICIÓ DE JUEGO DE

WC ALPHA DE CERÁMICA

PARA CAMBIO DEL BAÑO

DEL C. SECRETARIO

4,340.00 4,340.00 4,340.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE 33

ESTACIONES DE TRABAJO

436,767.00 436,767.00 436,767.00 1 servicio AD N DF 0 40 40 20

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800003 Servicios de higiene

SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS

PISCINAS DEL DEPORTIVO DE

LA SHCP

348,229.15 348,229.15 348,229.15 1 servicio AD N DF 0 48 52 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

32600009

Maquinaria y equipo

industrial (arrendamiento

de)

SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE

PLANTA AUTOMÁTICA

GENERADORA DE NERGÍA

ELÉCTRICA DE EMERGÉNCIA

180,000.00 180,000.00 180,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 56 44

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100058Cinturon (atavio civil

militar o religioso)

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS PARA LOS

JUEGOS BANCARIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES

2015

8,000.00 8,000.00 8,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27300046 Guante deportivo

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS PARA LOS

JUEGOS BANCARIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES

2015.

2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

227 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27300062 Petaca

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS PARA LOS

JUEGOS BANCARIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES

2015

75,000.00 75,000.00 75,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100151 Uniformes deportivos

ADQUISICÓN DE JUEGOS DE

PANTS UNIFORMES POR

DISCIPLINA PARA LOS

JUEGOS BANCARIOS

DEPORTIVOS Y CULTURALES

2015.

290,000.00 290,000.00 290,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 70 30

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35500005

Mantenimiento y

conservacion de vehiculos

terrestres

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL

A VEHÍCULOS CON

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES

1,467,600.00 1,467,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 42 58

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 291 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGAR

TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3770120 QUE DÁ SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

1,818.75 1,818.75 1,818.75 291 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29100001 Abocardador

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

EL SERVICIO DE PINTURA DE

MUROS DE OFICINA DE LA

TITULAR ÁREA SECRETARIAL

COCINETA Y BAÑO PRIVADO

DE LA STARÍA. TÉC. DEL C.

STARIO. EN EL INMUEBLE DE

PAL. NAL

8,537.37 8,537.37 8,537.37 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

EL MANTENIMIENTO AL

BARNIZ DE PUERTAS DE

OFICINA Y MESA DE JUNTAS

EN LA OFICINA ALTERNA DEL

C. SECRETARIO

4,828.53 4,828.53 4,828.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

228 de 285

Page 229: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 67 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGAR

TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INV. 3748460

QUE DA SERVICIO EN ÁREAS

DE LA SUBSECRETARÍA DE

EGRESOS EN EL INMUEBLE

DE AV. CONSTITUYENTES

1001.

418.75 418.75 418.75 67 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE REVISIÓN Y

REPARACIÓN DEL EQUIPO DE

AIRE ACONDICIONADO DE

PRESICIÓN DEL CUARTO DE

LOS UP S MARCA DATAIRE

ODELO MODELO

GTAD*01832 SERIE 2011-

3390-A DE 5 T.R. 220 V.

11,236.20 11,236.20 11,236.20 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REVISIÓN Y

SUSTITUCIÓN DE

COMPRESOR DE 5T.R./H DEL

MINI SPLIT MS-051 MARCA

YORK UBICADO EN EL AULA

DE CAPACITACIÓN NO. 1 DEL

CONJUNTO

CONSTITUYENTES NO. 1101.

1,985.00 1,985.00 1,985.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 301 LITROS

GAS L.P. PARA RECARGA DE

TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁEAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUBLE DE

PALACIO NACIONAL.

1,881.25 1,881.25 1,881.25 301 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 904 LITROS

DE GAS L.P. PARA ERCARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INV. 3748460

QUE DA SERVICIO EN ÁREAS

DE LA SUBSECRETARÍA DE

EGRESOS EN EL INMUEBLE

DE AV. CONSTITUYENTES

NO.1001.

5,650.00 5,650.00 5,650.00 904 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900012 Servicios integrales

SERVICIO DE

ALIMENTACIPON REUNIÓN

DE TRABAJO

2,909.48 2,909.48 2,909.48 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

229 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33602008Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE

SEÑALAMIENTOS CON

IMPRESIÓN EN VINIL AUTO

ADHERIBLE CON LAMINADO

MATE DE DIFERENTES

MEDIDAS MONTADOS

SOBRE LÁMINA DE HAYDA.

15,420.00 15,420.00 15,420.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24700001Abrazaderas metalicas

para tuberia

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

LA INSTALACIÓN DE

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE

CCTV EN LA AZOTEA VERDE

DEL CONJUNTO

HACENDARIO LA VIRGEN

3,462.82 3,462.82 3,462.82 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A LA

INSTALACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

ALMACENAMIENTO DE GAS

L.P. PARA EL COMEDOR DE

LA ESCUELA PRIMARIA S.S.P.

20,475.00 20,475.00 20,475.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

REFORZAR LA SEGURIDAD DE

ACCESO PRINCIPAL DEL

INMUEBLE DE

CONSTITUYENTES NO. 1001.

15,451.64 15,451.64 15,451.64 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DIVERSOS PARA

REPARAR EL PISO DEL

EDIFICIO ANEXO DEL 1ER.

PISO EN EL INMUEBLE DE

CONSTITUYENTES 1001.

1,731.07 1,731.07 1,731.07 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE MANTMTO.

CORRECTIVO DE

INTERRUPTOR TERMO

MAGNÉTICO 52 E MARCA

BRELEC DE 2000 AMPERES 3

POLOS 600 VOLTS DE LA

SUBESTACIÓN DE LOS EDIF.

C1 Y C3 DEL CONJ.

HACENDARIO

CONSTITUYENTES 1001

18,706.00 18,706.00 18,706.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE USO DE

ESTACION REPETIDORA POR

EL AREA DE SEGURIDAD DE

LA SHCP

290,000.00 290,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 42 58

230 de 285

Page 231: PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ... · OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 OFICINA DEL C

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

27100150 Uniformes de trabajo

PANTALON PARA MUJER

TIPO DOCKERS AZUL

MARINO

14,113.32 14,113.32 14,113.32 52 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29200001 Aldaba

ADQUISICIÓN DE

CERRADURA PARA EL

CAMBIO EN LA OFICINA DEL

ÁREA DE PSCOLOGÍA EN LA

ESCUELA LUIS CABRERA

405.13 405.13 405.13 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35800001 Lavado y planchado

SERVICIO DE LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN DE

CONDUCTOS DE AIRE EN EL

INMUEBLE DE AV.

CONSTITUYENTES NO. 1001

18,300.00 18,300.00 18,300.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

REPARACIÓN DE

RECUBRIMIENTO DE MURO

DE BAÑO TIPO FACHALETA

EN L AZOTEA VERDE DEL

EDIFICIO A DEL CONJUNTO

HACENDARIO LA VIRGEN

3,707.00 3,707.00 3,707.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29100001 Abocardador

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA LA

APLICACIÓN DE PINTURA DE

CAJONES DE

ESTACIONAMIENTO Y

GUARNICIONES EN ÁRA DE

LA CISTERNA DE AGUA

PLUVIAL EN EL

ESTACIONAMIENTO 3 DEL

CONJUNTO LA VIRGEN

ADQUSICIÓN DE

35,425.95 35,425.95 35,425.95 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REVSIÓN

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN

DE COMPRESOR DE 5T.R./H

DEL MINI SPLIT MS-051

MARCA YORK UBICADO EN

EL AULA DE CAPACITACIÓN

NO. 1 DEL CONJUNTO

CONSTITUYENTES N0. 1001.

15,062.60 15,062.60 15,062.60 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 904 LITROS

DE GAS LP PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARO

3748460 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

EN EL INMUEBLE DE AV.

CONSTITUYENTES 1001

5,650.00 5,650.00 5,650.00 904 litro AD N DF 0 100 0 0

231 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 417 LTS. DE

GAS LP PARA RECARGA DE

TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3748460 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

EN EL INMUEBLE DE AV.

CONSTITUIYENTES 1001

2,606.25 2,606.25 2,606.25 417 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REPARACIÓN

DE MINI SPLIT MARCA

AUXDE 2T.R. DE CAPACIDAD

QUE DA SERVICIO AL SITE DE

COMPUTO DE OFICINAS

ALTERNAS DE LA SECRETARÍA

PARTICULAR EN EL

INMUEBLE DE JULIO VERNE

NO. 47

10,068.80 10,068.80 10,068.80 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA PINTAR

UNA OFICINA DE LA

COORDINACIÓN DE

ASESORES EN EL EDIFICIO E

PISO 4 EN PALACIO

NACIONAL

3,045.37 3,045.37 3,045.37 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24600001

Acrilico (cubierta para

lampara de tubos

fluorescente)

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS

MATERIALES PARA LA

ESTUFA ELÉCTRICA DEL ÁREA

DE COCINA DEL C.

SECRETARIO EN EL INMUEBLE

DE PALACIO NACIONAL

12,871.65 12,871.65 12,871.65 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 327 LITROS

DE GAS L.P. PARA RECARGA

DE TAQUE ESTACION ARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3770120 QUE DA SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

2,043.75 2,043.75 2,043.75 327 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO A LA

TECHUMBRE PREFABRICADA

EN AZOTEA DE TALLERES Y

BODEGA DE LIMPIEZA EN EL

CONJUNTO LA VIRGEN

22,769.64 22,769.64 22,769.64 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

232 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29200005 Cerraduras

ADQUISICIÓN DE

CERRADURA PARA EL

CAMBIO EN LA OFICINA DEL

ÁREA DE PSICOLOGÍA EN LA

ESCUELA PRIMARIA LUIS

CABRERA

290.00 290.00 290.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A TARJETA

ELECTRÓNICA DE CONTROL

RESPALDO Y CARGA PARA

SISTEMA DE INTRUSIÓN DE

PUERTA BLINDADA EN LA

TORRE III DE PLAZA INN

2,870.00 2,870.00 2,870.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900031 Pinturas acrilicas

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS

MATERIALES PARA PINTAR

MUROS DE COVACHAS DEL E-

4 ENTRADA DEL

ESTACIONAMIENTO Y

ESCALERAS DEL INMUEBLE

DE INSURGENTES SUR 795

14,033.45 14,033.45 14,033.45 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A DOMO QUE

CUBRE LAS RAMPAS DEL

LADO SUR DEL EDIFICIO

POLIVALENTE EN PALACIO

NACIONAL

22,295.20 22,295.20 22,295.20 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700002 Regarga de extintores

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y

RECARGA DE EXTRINTORES

395,000.00 395,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE

CONSERVACION A LOS

ELEVADORES DE LA SHCP

810,000.00 810,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO CORRECTIVO DE

FORROS RECUBRIMIENTO

EXTERIOR Y COOCACIÓN DE

SOBRE-DUCTOS PARA

CONDUCTOS DE AIRE DE

ACONDICIONAMIENTO

AMBIENTAL DE PALACIO

NACIONAL

390,000.00 390,000.00 390,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

54100028

Carro blindado de

reconocimiento y

transporte

ADQUISICIÓN DE CINCO

VEHÍCULOS DE

CARACTERÍSTICAS

ESPECIALES DE SEGURIDAD.

10,818,230.00 10,818,230.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 30 70

233 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO Y

PRESERVACIÓN DE LA

ESCALAERA MONUMENTAL

DE LOS MURALES EN

PALACIO NACIONAL

520,000.00 520,000.00 520,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

SERVICIO DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO Y

MONITOREO DE LA

INFRAESTRUCTURA

MUSEOGRÁFICA PARA LA

EXPOSICIÓN PATRIMONIO

DE MÉXICO EN PALACIO

NACIONAL

521,500.00 521,500.00 521,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 30 70

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100003

Pasajes aereos nacionales

para labores en campo y

de supervision

SERVICIO DE

TRANSPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS.

165,000.00 165,000.00 165,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100006

Pasajes aereos nacionales

para servidores publicos

de mando en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE

TRNASPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS

2,915,000.00 2,915,000.00 2,915,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

37100002

Pasajes internacionales

para servidores publicos

en el desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

SERVICIO DE

TRANSPORTACIÓN AÉREA

NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA

SERVIDORES PÚBLICOS Y

OTROS SERVICIOS

RELACIONADOS

8,220,000.00 8,220,000.00 8,220,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21200005Bandas autoadheribles

para sellado

GAFETES DE

ESTACIONAMIENTO

TAMAÑO 8.9 X 18 CM

IMPRESOS FRENTE A TINTAS

VUELTAS A 1 TINTA EN

CARTULINA COUCHÉ

CUBIERTAS MATE DE 350 GR.

AL FRENTE TERMINADO EN

LA PARTE SUPERIOR CON

PLASTIFICADO

22,965.00 22,965.00 22,965.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetilenoADQUISICIÓN DE 1500

LITROS DE DIÉSEL14,200.00 14,200.00 14,200.00 1 litro AD N DF 0 0 100 0

234 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24900001 Barnices aislantes

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA REPARAR

EL PISO DEL EDIFICIO ANEXO

DEL 1ER. PISO.

1,731.07 1,731.07 1,731.07 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO AL DOMO QUE

CUBRE LAS RAMPAS DEL

LADO SUR DEL EDIFICIO

PILIVALENTE EN PALACIO

NACIONAL

19,220.00 19,220.00 19,220.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29100001 Abocardador

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS

MATERIALES PARA LA

FABRICACIÓN DE

PROTECCIONES DE HERRERÍA

PARA BARDA PERIMETRAL

DEL CONJUNTO DE AV.

CONSTITUYENTES NO. 1001

15,451.64 15,451.64 15,451.64 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

29100001 Abocardador

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS

MATERIALES PARA PINTAR

MUROS DE COVACHAS DE E-

4 ENTRADA DEL

ESTACIONAMIENTO Y

ESCALERAS DEL INMUEBLE

DE INSURGENTES SUR NO.

795

12,097.80 12,097.80 12,097.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REPARACIÓN

DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN

PARA PUERTA BLINDADA

13,474.13 13,474.13 13,474.13 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24600001

Acrilico (cubierta para

lampara de tubos

fluorescente)

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS

MATERIALES PARA REALIZAR

UNA NUEVA INSTALACIÓN

VON LÁMPARAS

AHORRADORAS DE LUZ

CÁLIDA EN ARBOTANTES EN

EL SALÓN GUILLERMO

PRIETO EN PALACIO

NACIONAL

19,817.80 19,817.80 19,817.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24600001

Acrilico (cubierta para

lampara de tubos

fluorescente)

ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA

INDEPENDIZAR SUMINISTRO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA A

UNIDADES

CONDENSADORAS DE LOS

EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DEL SITE

DE TESOFE

6,738.50 6,738.50 6,738.50 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

235 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REPARACIÓN

DE TARJETA DE CONTROL DE

LA UNIDAD GENERADORA DE

AGUA HELADA (3) MCQUAY

MODELO MAC-210-A NO.

SERIE 111IJQGY00063 DEL

MUSEO DE LA SHCP DE

MONEDA NO. 4

20,660.00 20,660.00 20,660.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

26100005 Gas acetileno

SUMINISTRO DE 441 LITROS

DE GAS LP PARA RECARGA

DE TANQUE ESTACIONARIO

CON NO. DE INVENTARIO

3770120 QUE DÁ SERVICIO

EN ÁREAS DE LA OFICIALIA

MAYOR EN EL INMUEBLE DE

PALACIO NACIONAL.

2,756.25 2,756.25 2,756.25 441 litro AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

21200005Bandas autoadheribles

para sellado

GAFETES DE

ESTACIONAMIENTO

TAMAÑO 8.9 X 18 CM.

IMPRESOS FRENTE A TINTAS

VUELTAS A 1 TINTA EN

CARTULINA COUCHÉ

CUBIERTAS MATE DE 350 GR.

AL FRENTE TERMINADO EN

LA PARTE SUPERIOR CON

PLASTIFICADO

22,965.00 22,965.00 22,965.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE SUMINISTRO Y

COLOCACIÓN DE PARASOLES

EN BALCONES DE LA

FACHADA SUR EN PALACIO

NACIONAL

140,000.00 140,000.00 140,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SERVICIO DE SUMINISTRO Y

COLOCAICÓN DE PARASOLES

EN BALCONES DE LA

FACHADA SUR DE PALACIO

NACIONAL

140,000.00 140,000.00 140,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

24600057 Luminaria

SERVICIO DE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS DECORATIVAS

PARA ÁREAS DE PALACIO

NACIONAL

350,000.00 350,000.00 350,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 10 90

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE INSTRUCTOR DE

ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO PARA EL CLUB

DEPORTIVO DE HACIENDA

95,004.00 95,004.00 95,004.00 1 servicio AD N DF 0 0 25 75

236 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO DE INSTRUCTOR DE

NATACIÓN PARA EL NIVEL

DE AVANZADOS PARA EL

CLUB DEPORTIVO DE

HACIENDA

91,408.00 91,408.00 91,408.00 1 servicio AD N DF 0 0 25 75

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS GENERALES

33900001 Estudios e investigaciones

SERVICIO PARA ANÁLISIS Y

GENERACIÓN DE LAS BASES

Y CRITERIOS PARA MEJORAR

EL PROCESO DE RECEPCIÓN

DE SOLICITUDES DE

CONTRATACIÓN MEDIANTE

VENTANILLA ÚNICA

1,914,000.00 1,914,000.00 1,914,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900006 Cinta de teflon

CINTA DE TEFLON 5480

50.8MMX32.9M93,112.95 93,112.95 0.00 29.82 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ROJA 50MMX65MT 24,262.56 24,262.56 0.00 126 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA DE CARTÓN

TROQUELADA DE

27X18.5X18CMS DE 7 A 9KGS

DE RESISTENCIA FLAUTA

COLOR CAFÉ

87,940.80 87,940.80 87,940.80 11160 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA TAMAÑO CARTA DE

7KGS DE 45X30X31CMS6,678.00 6,678.00 6,678.00 420 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJAS DE CARTÓN DE

33X33X44CMS DE 7KGS48,132.00 48,132.00 48,132.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CENTROS DE CARTÓN DE 3

PULGADAS DE DIÁMETRO110,376.00 110,376.00 110,376.00 50400 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CÍRCULOS DE CARTÓN DE 11

PULGADAS DE DIÁMETRO180,180.00 180,180.00 180,180.00 63000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200001

Acetato para

fotocopiadora

LÁMINA NEGATIVA FUJI

790X1030X0.3039,317.04 39,317.04 39,317.04 126 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200001

Acetato para

fotocopiadoraLÁMINA FUJI 790X1030X0.30 1,802,605.20 1,802,605.20 1,802,605.20 5610 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200025 Revelador y fijadores GOMA PARA CTP DN-6 FUJI 4,840.92 4,840.92 4,840.92 42.84 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23200016 Hilos de algodon

HILO POLIESTES OMEGA DE

30.3 5000MT9,127.02 9,127.02 0.00 186 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES27200013 Guantes de seguridad

GUANTE DE NITRILO NDEX

7005 GRANDE BEST1,890.00 1,890.00 0.00 42 pieza AD N DF 0 0 0 100

237 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TONER DE IMPRESIÓN DE

NUEVA GENERACIÓN T3000E950,059.80 950,059.80 950,059.80 540 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100119 Lamina para litografia

SOPORTE EN FORMA DE T

PARA CUBIERTA EN LA

SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN

9,257.12 9,257.12 9,257.12 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador POLVO ANTIRREPENTE 3,826.03 3,826.03 3,826.03 16.8 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200019 Papel fotografico

PAPEL FOTOGRÁFICO

SATINADO HP 604,518.20 4,518.20 4,518.20 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

COMIDA PARA EMPLEADOS

QUE LABORAN JORNADA

EXTRAORDINARIA

2,518.40 2,518.40 0.00 8 pieza AD N DF 50 50 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos PEGAMENTO LOCTITE 261.00 261.00 261.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos PEGAMENTO HOT MELT 9,354.24 9,354.24 9,354.24 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29400020

Lector optico para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

LECTOR TINTA REACTIVA A

RAYO LASER1,022.09 1,022.09 1,022.09 2.52 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

CONTRATO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A MÁQUINA CTP DIRECTO A

PLACA NÚMERO DE

INVENTARIO 3750800

414,540.00 414,540.00 414,540.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

HEIDELBERG CONTRATO DE

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ANUAL A LA MÁQUINA

HEIDELBERG 4 COLORES

NÚMERO DE INVENTARIO

3753935

600,201.00 600,201.00 600,201.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

ROLAND CONTRATO DE

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ANUAL A LA MÁQUINA

ROLAND NÚMERO DE

INVENTARIO 3724302

511,919.42 511,919.42 511,919.42 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

238 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

INDIGO 3500 CONTRATO DE

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ANUAL A LA MÁQUINA

INDIGO PRESS 3500

NÚMERO DE INVENTARIO

3763198

1,055,578.34 1,055,578.34 1,055,578.34 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

NIPSON CONTRATO DE

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ANUAL A LA MAQUINA

NIPSON NUM DE INV

3754959

1,146,600.00 1,146,600.00 1,146,600.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE AIRE

MÁQUINA PERFORADORA

WISTA NÚMERO DE

INVENTARIO 3742785

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE LAS

LÍNEAS A Y B DEL TREN DE

PASAPORTE NÚMERO DE

INVENTARIO 3733123

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE AIRE

KELLOGS

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE AIRE

NUEVA ERA DEL TALLER DE

ÉTIQUETAS

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE AIRE ITSA

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A DOBLADORA MBO

NÚMERO DE INVENTARIO

3743715 Y 402833

8,423.46 8,423.46 8,423.46 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

239 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A ENCUADERNADORA

HORIZON NÚMERO DE

INVENTARIO 3744889

12,635.43 12,635.43 12,635.43 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A GTO NÚMERO DE

INVENTARIO 7090017

1,404.06 1,404.06 1,404.06 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A SN77 NÚMERO DE

INVENTARIO 7081385

1,871.39 1,871.39 1,871.39 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESOR DE AIRE A

GUILLOTINA TRILATERAL

WHOLEMBERG NÚMERO DE

INVENTARIO 7123547

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A MESA DE EDICIÓN 1 Y 2

DEL TALLER DE ETIQUETAS

NÚMERO DE INVENTARIO

3744623 Y 3744624

8,882.92 8,882.92 8,882.92 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A MÁQUINA KO PACK DEL

TALLER DE ETIQUETAS

NÚMERO DE INVENTARIO

3748122

5,637.52 5,637.52 5,637.52 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A COMPRESORES DE

INTAGLIO NÚMERO DE

INVENTARIO 3782804

5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A DE LA LÍNEA A DEL TREN

DE PASAPORTE NÚMERO DE

INVENTARIO 3782805

672,000.00 672,000.00 672,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

240 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A DE LA LÍNEA B DEL TREN

DE PASAPORTE NÚMERO DE

INVENTARIO 3782805

672,000.00 672,000.00 672,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

AGUJA PUNTA TRIANGULAR

33-30MT09786.00 786.00 0.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

PASTA PARA PASAPORTE

VERDE OBSCURO DE

184X267MM DE 17 PUNTOS

LA MEDIDA DEBE SER

EXACTA

8,955,000.00 8,955,000.00 8,955,000.00 1500000 pieza AD N DF 66 34 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

PASTA PARA PASAPORTE

GRIS CON MEDIDAS DE

184X267 MM DE 17 PUNTOS

LA MEDIDA DEBE SER

EXACTA

69,585.60 69,585.60 69,585.60 1680 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

PASTA PARA PASAPORTE

NEGRA CON MEDIDAS DE

184X267 MM DE 17 PUNTOS

LA MEDIDA DEBE SER

EXACTA

69,585.60 69,585.60 69,585.60 1680 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA BRISTOL AZUL

DE 50X65 DE 80KGS DE

250GRS

2,746.80 2,746.80 0.00 1260 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA BRISTOL ROSA

DE 50X65CMS DE 80KGS DE

250GRS

2,746.80 2,746.80 0.00 1260 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA BLANCA DE

51X72CMS DE 82KGS DE

200GRS

915.60 915.60 0.00 420 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA COUCHE

BRILLANTE DOS CARAS DE

75X95 CMS DE 166KGS DE

250GRS

7,350.00 7,350.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA COUCHE KRAF

DE 75X95 CMS EN 2 CARAS

MATE DE 199.5 KGS 300 GRS

40,572.00 40,572.00 0.00 12600 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA COUCHE MATE

DOS CARAS DE 70X95 CMS

DE 100 KGS DE 150 GRS

368,000.00 368,000.00 368,000.00 200000 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100133 Papel bond

PAPEL BOND BLANCO DE

70X95 CMS DE 60 KGS DE 90

GRS

371,250.00 371,250.00 0.00 375000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL COUCHE BRILLANTE 2

CARAS DE 31X30 CMS DE 55

KGS DE 100 GRS

4,452.00 4,452.00 0.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100

241 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL COUCHE BRILLANTE

DOS CARAS DE 70X95 CMS

DE 135 GRS DE 90 KGS

65,940.00 65,940.00 0.00 42000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL OPALINA BLANCA DE

70X95 CMS DE 83 KGS DE

125 GRS

11,340.00 11,340.00 0.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL SEGURIDAD PARA

PASAPORTE DE 56.5X82 CMS

DE 90 GRS M2

12,646,400.00 12,646,400.00 12,646,400.00 1976000 pieza AD N DF 67 33 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CINTA REFUERZO DE 274 MM

X 400 METROS BASE PAPEL

CON ADHESIVO TIPO EVA

3,461,152.20 3,461,152.20 3,461,152.20 110 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

ETIQUETAS IMPRESAS A DOS

TINTAS LAMINADO PARA

PASAPORTE ACETATO MATE

TRANSPARENTE DE

83X120MM ADHERIBLE

PERMANENTE ESQ INF

REDONDAS IMPRESO A 2

TINTAS VISIBLE UV ESC NAL

EN AMARILLO VERDOSO LEY

SRE

708,920.10 708,920.10 708,920.10 945 millar AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL COUCHE BLANCO

MATE ADHESIVO 51X66 CMS627,570.00 627,570.00 0.00 171000 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL ENGOMADO MATE DE

54X62 CMS DE 36.83 KGS DE

110 GRS

796,250.00 796,250.00 796,250.00 125000 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA AMARILLO FLUO

INVISIBLE BORRABLE NUM

CATALOGO

02MHL910402916L103

86,294.25 86,294.25 86,294.25 63 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA AMARILLO

PASAPORTE SCT02901000435,595.00 35,595.00 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA AMARILLO SELECCIÓN

DE COLOR5,418.00 5,418.00 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA CYAN SELECCIÓN DE

COLOR2,746.80 2,746.80 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA ELECTROINK CYAN 4.0

040013B15,069.60 15,069.60 0.00 1.68 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA GRIS PASAPORTE SEL

OFFSET NUM CATALOGO

02MH5700093607L 203

53,806.20 53,806.20 53,806.20 60 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA MAGENTA SELECCIÓN

DE COLOR2,192.40 2,192.40 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

242 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA ORO PANTONE 871

COLORTEC8,209.40 8,209.40 0.00 8.4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA NARANJA INCOLORO

FOSFORESCENTE OFFSET

02RH0393NY20554402

23,117.41 23,117.41 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche PELICULA ORO 538,575.00 538,575.00 538,575.00 835 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100135 Papel celofan POLIOLEFINA CLYSAR 130,228.56 130,228.56 0.00 63 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23200014 Hilo de nylon industrial

HILO DE NYLON FRANCES

LUBRICADO3,441,944.40 3,441,944.40 3,441,944.40 383 metro AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21600029 Franela

PUNTAS DE TRAPO DE

ALGODON2,078.80 2,078.80 0.00 40 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL SEGURIDAD

FRANGIBLE14,313,600.00 14,313,600.00 0.00 1420000 metro AD N DF 35 30 35 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador ADHESIVO G8723 136,214.40 136,214.40 0.00 1680 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor THINNER ACRÍLICO 21,924.00 21,924.00 0.00 630 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante ACEÍTE MONOGRADO SAE 40 958.16 958.16 0.00 1 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante ANTICONGELANTE 334.64 334.64 0.00 2.1 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

AB V MATERIALS KS KNIFE

SET 300 MM DIGICON MK2

CUCHILLAS Y CONTRAS

925.68 925.68 0.00 21 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche PAPEL HEAT SET WEB 2,253,300.00 2,253,300.00 2,253,300.00 105000 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor SOLVENTE TIPO VARSOL 22,411.20 22,411.20 0.00 840 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA SICPASTAR ROSA

VERDE INTAGLIO CODIGO

02RI0399A3041MR

27,368,890.36 27,368,890.36 27,368,890.36 614 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA VERDE MARBETE T

INTAGLIO CODIGO

02M19EP5000T1905LV02

2,257,767.45 2,257,767.45 2,257,767.45 2465 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100220 Tintas para papel

TINTA ROJO MARBETE T

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP3000T1903LV02

1,035,000.90 1,035,000.90 1,035,000.90 1130 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA SICPASTAR AZUL

PURPURA MR MARBETE T

INTAGLIO CODIGO

02RI0399A4009MR

13,682,262.41 13,682,262.41 13,682,262.41 307 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

243 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA AZUL MARBETE T

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP4000T1604LV02

1,126,618.22 1,126,618.22 1,126,618.22 1183 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA VIOLETA MARBETE T

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP8000T1908LV02

573,328.88 573,328.88 573,328.88 604 kilogramo AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

CARTUCHO DE TINTA UV

PARA PASAPORTE492,342.69 492,342.69 492,342.69 21 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100119 Lamina para litografia

LAMINA DE ACERO

INOXIDABLE DE 70X95CMS

GRABADO A DISTINTAS

PROFUNDIDADES PARA

IMPRESION A 4 TINTAS EN

INTAGLIO PARA LA

PRODUCCION NACIONAL

272,917.75 272,917.75 0.00 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa

LAMINA DE ACERO

INOXIDABLE DE 70X95 CMS

GRABADO A DISTINTAS

PROFUNDIDADES PARA

IMPRESION A 4 TINTAS DE

INTAGLIO PARA

PRODUCCION DE

IMPORTACION

272,917.75 272,917.75 0.00 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador CARBON ACTIVADO 2,387.28 2,387.28 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100394

Productos alimenticios

para personas derivado

de la prestacion de

servicios publicos en

unidades de salud,

educativas, de

readaptacion social y

otras

ALIMENTO PERSONALIZADO

CON SISTEMA DE

AUTOSERVICIO PARA EL

PERSONAL QUE LABORA EN

LA DGTIEV

817,299.97 817,299.97 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

CAJA DE CARTON DE

45X30X20 KRAF2,167.20 2,167.20 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

TARJETA COMPUESTA CON

CHIP195,150.00 195,150.00 0.00 2500 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CARTULINA SULFATADA 2C

DE 71X95 CMS 159.75 KGS 12

PTS

13,608.00 13,608.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

HOJAS DE CARTULINA

COUCHE BLANCA 2C

BRILLANTE DE 20X95 CMS DE

199.5 KGS 300 GRS

3,116.40 3,116.40 0.00 840 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

HOJAS DE CARTULINA RIVES

BRIGHT WHITE DE 70X100

CMS DE 250 GRS

3,523.80 3,523.80 0.00 420 pieza AD N DF 0 0 0 100

244 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa PLANTILLAS PARA SUAJADO 128,620.80 128,620.80 0.00 6.3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL SEGURIDAD BLANCO

DE 70X95 CMS 120 GRS156,825.48 156,825.48 0.00 52626 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

PAPEL SEGURIDAD BLANCO

DE 90 GRS997,542.00 997,542.00 0.00 29.4 tonelada AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

HOJA DE CARTULINA

OPALINA BLANCA DE 57X72

CMS DE 92 KGS 225 GRS

6,279.00 6,279.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

BOBINAS DE PAPEL BOND

BASICO1,821.79 1,821.79 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

ETIQUETAS PARA

ETIQUETADORA2,068,962.00 2,068,962.00 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa

PLACA DE ACERO

INOXIDABLE PARA SECCION

DE ESTAMPADO EN

CALIENTE

9,257.12 9,257.12 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200014 Estuche guardar pelicula

ESTUCHE DE CARTON

BLANCO SOBRE1,610.70 1,610.70 0.00 42 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PLATA COLORTEC 4,079.46 4,079.46 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008

Otros servicios

comerciales

CLICHE GRABADO EN

MAGNESIO 6 MM2,959.74 2,959.74 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008

Otros servicios

comerciales

CLICHE GRABADO EN ZINC 6

MM1,054.54 1,054.54 0.00 1.26 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CINTA PARA IMPRESION DE

CODIGO DE BARRAS380,744.19 380,744.19 380,744.19 261 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche

CINTA PARA IMPRESION DE

ETIQUETAS1,243,831.91 1,243,831.91 1,243,831.91 373 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

CONTRA PARA TROQUEL

TREN DE PASAPORTE12,131.28 12,131.28 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante BOTE AFLOJATODO 340.16 340.16 0.00 2.94 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

CONTRA PARA TROQUEL

TREN DE PASAPORTE17,149.44 17,149.44 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

TREN DE FILTRADO PARA

INTAGLIO9,500.40 9,500.40 0.00 1.26 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

TREN DE FILTRADO PARA

PASAPORTE9,669.95 9,669.95 0.00 1.26 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabador

LOTE DE REFACCIONES PARA

EL TREN DE PASAPORTE189,430.08 189,430.08 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

245 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021

Punta repuesto vibro

grabadorROLLOS DE BANDA 4,515.84 4,515.84 0.00 67.2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA PANTONE ROJO DE

SOL2,090.09 2,090.09 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PANTONE VERDE 3,034.46 3,034.46 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PANTONE ROJO RUBI 1,966.10 1,966.10 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA PANTONE ROJO

RODAMINA2,686.34 2,686.34 0.00 2.1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008

Otros servicios

comerciales

SERVICIO DE PRODUCCION Y

PERSONALIZACION DE

TARJETAS PARA LA EMISION

DE LA MATRICULA

CONSULAR

14,700,000.00 14,700,000.00 0.00 4900000 servicio LP N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034

Cajas de carton

(corrugado, liso y

plegadizo)

ELABORACION DE 20 CAJAS

TAMAÑO 33X25X35 CMS

TIPO ESTUCHE EN CARTON

DE 5 LIBRAS IMPORTADO

COLOR

6,632.77 6,632.77 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008

Otros servicios

comerciales

DIVERSOS LAMINADOS

PLASTICOS9,263.38 9,263.38 0.00 7 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100113

Despensas (productos

alimenticios)

AD SERVICIO DE COMEDOR

CON SISTEMA DE

AUTOSERVICIO DEL 23 DE

FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL

2015

350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA TIPO

DIUREX663.00 663.00 0.00 50 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA PVC ROJO DE 38MM X

66MTS10,278.00 10,278.00 0.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor

BORRADOR PARA TINTA

PELIKAN AZUL361.92 361.92 0.00 24 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos KOLA LOKA 76.00 76.00 76.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante

CUBETA DE 19LT ACEITE LUBI

CHAIN7,856.10 7,856.10 7,856.10 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena TORNILLO 72.50 72.50 0.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena BALERO PARA AFILADORA 631.60 631.60 0.00 5 pieza AD N DF 80 20 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena

RUEDA PARA LA VIBRADORA

DE PIE104.40 104.40 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

246 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena

CAJA DE CHUPADORES DE

HULE3,480.00 3,480.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena PAQUETE DE PILAS AA Y AAA 1,230.00 1,230.00 1,230.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

RECUBRIMIENTO DE

RODILLOS DE GOMA5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SERVICIO DE REPARACIÓN

DE MOTOR PARA MÁQUINA

AFILADORA GOCKEL

5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA MAGENTA ACTAS

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP3010T1903L203

73,274.40 73,274.40 73,274.40 80 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA VERDE ACTAS

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP5010T1905L203

13,738.95 13,738.95 13,738.95 15 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA FONDO ACTAS SEL

CODIGO

02MH0300183603L103

13,862.00 13,862.00 13,862.00 10 kilogramo AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa

DESLAMINADORA

PERIMETRAL DE IMPRESION

PARA MARBETES DE 10X9

115,420.00 115,420.00 115,420.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa

DESLAMINADORA

PERIMETRAL DE IMPRESION

PARA SUSTRATO DE ALTO

GRAMAJE PARA MARBETES

DE 10X9

353,220.00 353,220.00 353,220.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100044 Cartoncillo CAJA DE PAPEL FAJILLA 145,000.00 145,000.00 145,000.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador LATAS DE ANTIOXIDANTE 371.20 371.20 371.20 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21600023 Esponja

ESPONJAS Y PLUMIN

CORRECTOR1,063.42 1,063.42 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado HOJAS DE PAPEL TIMPANO 2,680.00 2,680.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

PAPEL BOND PARA PLOTTER

91X50 METROS377.68 377.68 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24600047 Fusibles

FUSIBLES DE 10 15 Y 20 A Y

500 V974.40 974.40 974.40 15 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900001 Barnices aislantes

JUEGO DE TAQUETES DE

EXPANSION150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29400020

Lector optico para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

APLICADOR DE CINTA SHU 2 530.81 530.81 0.00 7 pieza AD N DF 100 0 0 0

247 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena

RUEDAS DE PATIN Y

BALEROS5,753.60 5,753.60 5,753.60 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena MICROSWITCH 278.40 278.40 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800025 Rodaja riel PERFORADORES CLAVE 2,314.98 2,314.98 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

AFILADO DE CUCHILLAS

POLAR TRILATERAL Y DE

COCIDO PASAPORTE

8,375.20 8,375.20 8,375.20 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES URBANOS CON

DISPENSA DE

COMPROBACION

450.00 450.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

TARJETAS BLANCAS

COMPOSICION PET-G O PET-

F DE

85.60X53.98MMX0.76MM

34,284,200.00 34,284,200.00 0.00 1130000 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

CINTAYMCK FULL-COLOR

RIBBON KIT PARA 500

IMÁGENES

5,240,028.20 5,240,028.20 0.00 3980 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

CINTAYMCK FULL-COLOR

RIBBON KIT PARA 500

IMÁGENES

1,503,862.90 1,503,862.90 0.00 1990 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

CINTA DATACARD

DURAGARD CUSTOM

SECURITY LAMINATES PARA

350 IMÁGENES

4,650,145.50 4,650,145.50 0.00 2850 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

KID DE LIMPIEZA (CLEANING

KIT)1,067,834.00 1,067,834.00 0.00 3980 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE EDICION DE

LIBRO BILBATUA TESTIGO DE

MEXICO

522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado

PAPEL EDUCACION DE 60

GRAMOS71,940.00 71,940.00 71,940.00 109000 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA MAGENTA ACTAS

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP3010T1903L203

409,329.90 409,329.90 409,329.90 430 area AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE

IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner

TINTA VERDE ACTAS

INTAGLIO CODIGO

02MI9EP5010T1905L203

180,866.70 180,866.70 180,866.70 190 kilogramo AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL31100001

Servicio de energia

electrica

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA256,558.00 256,558.00 256,558.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL31200001 Servicio de gas SERVICIO DE GAS 7,404.00 7,404.00 7,404.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

248 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL31300001 Servicio de agua SERVICIO DE AGUA 21,156.00 21,156.00 21,156.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL31900002

Servicios integrales de

telecomunicacion

SERVICIOS INTEGRALES DE

TELECOMUNICACION100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL32300001

Arrendamiento de equipo

y bienes informaticos

ARRENDAMIENTO DE

EQUIPO Y BIENES

INFORMATICOS

450,000.00 450,000.00 450,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL32600007

Maquinaria y equipo de

comunicacion

(arrendamiento de)

ARRENDAMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPO83,372.00 83,372.00 83,372.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL33100002

Asesorias para la

operacion de programas

ASESORIAS PARA LA

OPERACION DE PROGRAMAS150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL33602011 Servicio de impresión

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES18,302.00 18,302.00 18,302.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL33900012 Servicios integrales SERVICIOS INTEGRALES 662,412.00 662,412.00 662,412.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL34500002

Otros seguros de bienes

patrimoniales

OTROS SEGUROS DE BIENES

PATRIMONIALES707,414.00 707,414.00 707,414.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL34600001

Servicios de almacenaje

de bienes muebles

SERVICIOS DE ALMACENAJE

DE BIENES MUEBLES250,000.00 250,000.00 250,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

23,271,666.00 23,271,666.00 23,271,666.00 1 servicio AD N DF 25 25 50 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35500005

Mantenimiento y

conservacion de vehiculos

terrestres

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

VEHICULOS TERRESTRES

45,000.00 45,000.00 45,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

MAQUINARIA Y EQUIPO

(MANTENIMIENTO Y

REPARACION)

80,000.00 80,000.00 80,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35800001 Lavado y planchado

SERVICIO DE LAVADO Y

PLANCHADO50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35900002

Mantenimiento y

conservacion de areas

verdes (servicios)

SERVICIO DE JARDINBERIA Y

FUMIGACION6,648.00 6,648.00 6,648.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION

10,045.00 10,045.00 10,045.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL38400001 Exposiciones EXPOSICIONES 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL27100150 Uniformes de trabajo UNIFORMES Y VESTYUARIO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 1,125.00 1,125.00 1,125.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL21100121 Lapices LAPICES 7,500.00 7,500.00 7,500.00 1500 pieza AD N DF 20 40 20 20

249 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35100001

Mantenimiento de

inmuebles para la

prestacion de servicios

administrativos

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE REFUERZOS LAMINADOS

Y PLASTIFICADO EN

CANCELERÍA EN PALACIO

NACIONAL

3,016,000.00 3,016,000.00 3,016,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINIMEX 20,845.86 20,845.86 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA 11,750.00 11,750.00 11,750.00 25 litro AD N DF 0 50 50 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL24100180 Marmoles MARMOLES 9,780.00 9,780.00 9,780.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL29100209 Pinza de punta PINZA 158.00 158.00 158.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL31700003

Servicios de acceso de

Internet, redes y

procesamiento de

informacion

ADQUISICIÓN DE LA

APLICACIÓN Y CÓDIGOS QR

PARA LA EXPOSICIÓN:

MÁSCARAS MEXICANAS

46,400.00 46,400.00 46,400.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO

REPARACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE

MOBILIARIO EN ÁREAS DE

LAS OFICINAS DE LA SHCP.

625,000.00 625,000.00 625,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 30 70

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL21100065

Cinta adhesiva masking

tape

CINTA ADHESIVA MASKING

TAPE324.00 324.00 324.00 2 ampere AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL24900002 Barnices industriales BARNICES INDUSTRIALES 5,100.00 5,100.00 5,100.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL27200018

Mascarilla seguridad

contra polvo o gas

MASCARILLA SEGURIDAD

CONTRA POLVO O GAS45.98 45.98 45.98 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL29100083 Espatula ESPATULA 7,000.00 7,000.00 7,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL29100305

Guia (herramientas

menores)

ADQUISICION DE

MATERIALES PARA LA

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO MENOR

EN INMUEBLE DE LA SHCP

522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

CONSERVADURÍA DE PALACIO

NACIONAL35700001

Maquinaria y equipo

(mantenimiento y

reparacion)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DE LUMINARIA AL INMUEBLE

DE PALACIO NACIONAL

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400006 Acetona (uso medico) ACETONA LITRO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores ACETATO DE AMILO LITRO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25300089 Agua inyectable

AGUA DESTILADA 20 LITROS

BIDON 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400025 Aguja sutura

JERINGAS HIPODERMICAS DE

5 M. PARA RESTAURACION

PIEZA

2,575.20 2,575.20 2,575.20 30 pieza AD N DF 100 0 0 0

250 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800040 Alambre galvanizado

ALAMBRE GALVANIZADO

(SEGÚN MUESTRA) METRO2,500.00 2,500.00 2,500.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1 1/2 2,100.00 2,100.00 2,100.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1 110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1/2 110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 2 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL DE 1/16 225.00 225.00 225.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/4 250.00 250.00 250.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/8 225.00 225.00 225.00 5 ampere AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 11/64 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 3/32 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 5/32 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 5/64 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 6/16 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

PUNTAS PARA TALADRO DE

CRUZ Y PLANAS 2,030.00 2,030.00 2,030.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100068 Disco sierra

NAVAJA PARA SIERRA

CALADORA600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO FINO TIPO ALFILER 1 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVO FINO TIPO ALFILER

1/2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO TIPO ALFILER 2 1/2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO FINO TIPO ALFILER 2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVO FINO TIPO ALFILER

3/4350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100082 Cutter CUTTER GRANDE OLFA 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR DE CRUZ 640.00 640.00 640.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO 640.00 640.00 640.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica

ROLLO DE CABLE DE USO

RUDO DE 3X12 (ROLLO DE

100 MTS.

5,022.80 5,022.80 5,022.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 180 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 220 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

251 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 360 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 400 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

FINA (PAQUETE)810.00 810.00 810.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

GRUESA (PAQUETE)810.00 810.00 810.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

MEDIANA (PAQUETE)1,350.00 1,350.00 1,350.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR

FINA (PAQUETE)500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR

GRUESA (PAQUETE)500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR

MEDIANA500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA PULIDORA DE

BANDA FINA1,440.00 1,440.00 1,440.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella

ALCAYATA CON CUERDA

(SEGÚN MUESTRA) CAJA210.00 210.00 210.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella

ALCAYATA LISA (SEGÚN

MUESTRA) CAJA210.00 210.00 210.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25100003

Alcoholes (compuestos

alifaticos)ALCOHOL ETÍLICO LITRO 90.00 90.00 90.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400034 Algodon absorbente

ALGODÓN DE PRIMERA

(SEGÚN MUESTRA) ROLLO400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella

BANDOLAS DE 1/8 DE

ACERO AL CARBON

GALVANIZADAS CAJA

4,930.00 4,930.00 4,930.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400575 Boquilla desechable ASPERSOR DE BOCA 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800034 Aspersor

ASPERSORES PARA AGUA

500 ML 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100024

Bigote (cepillo para

dibujante)

BLEDOS DE PELO FINO TIPO

BROCHA 150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600015 Boquilla electrica

BOQUILLA DE PUNTO PARA

PISTOLA DE AIRE MARCA DE

VILBISS

300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 1/16

PIEZA175.00 175.00 175.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/4 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/8 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 11/64 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 3/32

PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

252 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 5/32

PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 5/64

PIEZA 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 6/16

PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA METAL 7/32

PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100067 Cinta rotulador

CINTA ROTULADOR DOBLE

CARA 350.00 350.00 350.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400244 Guantes para exploracion

GUANTES PARA

EXPLORACION CAJA500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600004 Atomizador ATOMIZADOR WINDEX 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCA PARA RAUTER

(VARIAS MEDIDAS) PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo

CARTULINA RIGIDA TIPO VIA

SMOOTH DE 216 GRS. LIBRE

DE ACIDO HOJAS

10,231.20 10,231.20 10,231.20 90 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

BROCHA DE PELO FINO DE 1

PIEZA1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel BROCHA DE PELO FINO DE 2 1,920.00 1,920.00 1,920.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600029 Franela FRANELA METRO 150.00 150.00 150.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

BROCHA DE PELO FINO DE 3

PIEZA 600.00 600.00 600.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

BROCHA DE PELO FINO DE 6

PIEZA4,500.00 4,500.00 4,500.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600057 Luminaria

TUBOS INCANDESCENTES DE

LUZ BLANCA 1,484.80 1,484.80 1,484.80 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600065 Pilas secas (baterias) PILAS SECAS BATERIAS 1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200031 Tela de lana PAÑOS METRO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100030 Caja herramientas

CAJA DE HERRAMIENTAS

STANLEY CON RUEDAS Y

JALADERAS PIEZA

2,400.00 2,400.00 2,400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR DE CRUZ 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600017 Detergentes

DETERGENTE CANASOL

LITRO 500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100210 Pinza electricidad PINZAS DE ELECTRICISTA 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores DIMETIL FORMAMIDA LITRO 500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

253 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100213 Pinza mecanico PINZAS DE MECANICO 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100177 Martillo uña MARTILLO DE CARPINTERO 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010

Cristal caretas y gafas

seguridad

CARETA PROTECCIÓN 3M

PIEZA2,400.00 2,400.00 2,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCAS PARA METAL JUEGO 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100138 Papel corrugado

CARTON CORRUGADO DE

DOBLE CARA ROLLO 3,364.00 3,364.00 3,364.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCAS PARA CONCRETO

JUEGO200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300001 Carton corrugado

CARTÓN CORRUGADO

244X120 CM PLACA1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES PARA

ELECTRICISTA JUEGO200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100019 Batas

PLAYERAS AZUL MARINO

CON FRANJA ROSA DE TELA

DRY-TECH

5,933.40 5,933.40 5,933.40 31 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200003 Aplicador tinta (rodillos) RODILLO PARA PINTAR 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100038 Camisas para caballero

PLAYERAS TIPO POLO DE

ALGODÓN 100% COLOR

AZUL MARINO CON

BORDADO FRONTAL

IZQUIERDO

10,576.88 10,576.88 10,576.88 94 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100076

Faja-banda o ceñidor

(atavio civil militar o

religioso)

FAJAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100003 Acrileta

ACRILICO DE 2 X 1.50 MTS DE

6 MM DE ESPESOR HOJAS 5,220.00 5,220.00 5,220.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600077 Socket o receptaculo

BASES PARA TUBOS DE LUZ

BLANCA 8,769.60 8,769.60 8,769.60 24 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700016 Balastra (reactor) BALASTRA DE 2 X 24 WATTS 1,334.00 1,334.00 1,334.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800004

Chapas y contrachapas de

madera

CHAPAS Y CONTRA CHAPAS

DE MADERA1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

PINT. VINILICA CABO DE

HORNOS 13-14 21,610.80 21,610.80 21,610.80 9 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PULIDORA DE BANDA

GRUESA1,240.00 1,240.00 1,240.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA PULIDORA DE

BANDA MEDIANA960.00 960.00 960.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065

Cinta adhesiva masking

tapeMASKING TAPE 1 21,660.00 21,660.00 21,660.00 361 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35800001 Lavado y planchado LAVADO Y PLANCHADO 500.00 500.00 500.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400478

Talco para guantes

quirurgicosTALCO BOTELLA DE 1/2 300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100184 Navaja

NAVAJAS DE REPUESTO

PARA CUTTER TIPO OLFA

GRANDE

3,654.00 3,654.00 3,654.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 3 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BOTELLA DE 1/2 320.00 320.00 320.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 2 1/2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel PINCELES 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 1 1/2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200031 Tela de lana TELA TUSOR METROS 480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 1 PULGADA 75.00 75.00 75.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100306 Piedra para taladro PUNTA PARA TALADRO CRUZ 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100306 Piedra para taladro

PUNTA PARA TALADRO

PLANA600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300003 Carton gris

CARTONCILLO TIPO

GATORFAOM NEGRO DE

1.22X2.44 MTS PLACAS

6,525.00 6,525.00 6,525.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100154 Pegamento liquido RESISTOL 850 (GALON) 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400554 Agujas AGUJAS 150.00 150.00 150.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200016 Hilos de algodon HILOS 300.00 300.00 300.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066

Cinta para coser

expedientes

CINTAS DOBLE CARTA

ACOLCHONADA 2,610.00 2,610.00 2,610.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700008

Carnazas (cueros y pieles

semipreparados)PIELES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina

CARTÓN DOBLE CARA DE

1.20X 2.40 MTS HOJAS 3,625.00 3,625.00 3,625.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100235 Cinta velcro VELCRO 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100244 Personificador

PORTA CEDULAS DE

ACRILICO LEXAN 14,616.00 14,616.00 14,616.00 350 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200002 Bisagra BISAGRA 75.00 75.00 75.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200005 Cerraduras CERRADURAS 627.00 627.00 627.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200008 Chapa (cerradura) CHAPA CERRADURAS 540.00 540.00 540.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200017 Jaladeras JALADERAS 75.00 75.00 75.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200039 Tope de piso TOPE DE PISO 180.00 180.00 180.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29400053

Dispositivo de

almacenamiento externo

(USB)

DISPOSITIVO DE

ALMACENAMIENTO

EXTERNO USB

480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo

PAPEL PARA DIBUJO HOJAS

DE COLORES400.00 400.00 400.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010

Cristal caretas y gafas

seguridad

CARTUCHOS PARA VAPORES

ORGÁNICOS 600.00 600.00 600.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables

CABLES PARA SONIDO

METRO2,000.00 2,000.00 2,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables

CABLES PARA INSTALACION

DE CCTV METRO2,000.00 2,000.00 2,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta

SEGUETAS DIENTE FINO Y

DIENTE GRUESO600.00 600.00 600.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100195 Perro o mordaza

PERROS PARA CABLE DE

ACERO DE 1/16 Y 3/8500.00 500.00 500.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700138 Tuerca

TUERCAS Y RONDANAS 1/4 Y

5/8400.00 400.00 400.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300015 Remaches

REMACHES PARA CABLE DE

ACERO DE 1/16 1,800.00 1,800.00 1,800.00 900 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700025 Cables de hierro y acero

ROLLO DE CABLE DE ACERO

DE 1/16 900.00 900.00 900.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29600240 Abrillantador de llantas

CERA JOHNSON MARCA

TEMPO 150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600038 Limpiador para muebles

CERA RENAISSENANCE PARA

RESTAURACIÓN PIEZA DE 3

KG.

750.00 750.00 750.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065

Cinta adhesiva masking

tape

CINTA AUTOADHERIBLE DE

PAPEL FILMOPLAST P90 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA ROLLO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela

CINTA CANELA

TRANSPARENTE ROLLO500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA GAFFER ROLLO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar

CINTAS TIPO CRISTAL SCOTH

ROLLO4,756.00 4,756.00 4,756.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066

Cinta para coser

expedientes

CINTA PARA REPARACIÓN DE

DOCUMENTOS LINECO DE 25

MM X 30 MM CAJA

1,650.00 1,650.00 1,650.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003

Servicios de revelado e

impresion de fotografias

SERVICIOS GENERALES DE

FOTOGRAFIAS50.00 50.00 50.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100068 Disco sierra

CINTA PARA SIERRA (SEGÚN

MUESTRA) PIEZA150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVILLO DORADO (SEGÚN

MUESTRA) CAJA200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVO FINO TIPO ALFILER 1

Y1/2 KILO 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVO PARA CLAVADORA

NEÚMATICA 1 1/4 CAJA750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo

CLAVO PARA CLAVADORA

NEÚMATICA 3/8 CAJA750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión

SERVICIO DE IMPRESION Y

ENCUADERNACION400.00 400.00 400.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100057 Cuenta hilos CUENTA HILOS GRANDE 750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100082 Cutter CUTTER GRANDE OLFA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador

DESARMADOR DE CRUZ

JUEGO400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO JUEGO 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400175

Disco para separar, lijar o

cortar dientes de carburo

DISCO DE CARBURO 10

DIÁMETRO DIENTE Y

DIÁMETRO DE ENTRADA

PIEZA

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100250 Remachador manual

ENGRAPADORA DE

LANCETAS SEGÚN MUESTRA

PIEZA

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700015

Angulos y soleras de

hierro y acero

ESCUADRAS DE ACERO PARA

ÁNGULO 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE

ENCUADERNACION

ESTABILIZACION Y

CONSERVACION DE

ARCHIVOS HISTORICOS

400.00 400.00 400.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700025 Cables de hierro y acero ESLINGAS PIEZAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales

ESMALTE SAYERLACK COLOR

AMARILLO PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales

ESMALTE SAYERLACK COLOR

MARRÓN 300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales

ESMALTE SAYERLACKCOLOR

NEGRO LITRO300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales

ESMALTE SAYERLAK COLOR

ROJO ÓXIDO LITRO300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600023 Esponja

ESPONJAS DE CELULOSA

PIEZA135.00 135.00 135.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400202 Espatula

ESPATULAS DE ESCULTOR

MEDINA PARA

RESTAURACIÓN PIEZA

6,055.20 6,055.20 6,055.20 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ESQUINEROS DE CARTÓN

RECICLADO RECUBIERTO

CAJA C/ 500

350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ESQUINEROS DE

POLIPROPILENO LINECO

16MM ESTÁNDAR CAJA CON

250

600.00 600.00 600.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ETHAFOAMS DE 2 DE

ESPESOR PLACAS PLACA7,366.00 7,366.00 7,366.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ETHAFOAMS DE 1 DE

ESPESOR PLACAS 4,756.00 4,756.00 4,756.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ETHAFOM 2 PULGS. COLOR

BLANCO ROLLO2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables

EXTENSIÓN ELECTRÍCA DE

USO RUDO DE 15MTS. PIEZA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad

FAJAS CON TIRANTES DE

NYLON TALLA 36 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad

FAJAS DE CUERO TALLAS 36

40 42 Y 44 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200006 Careta soldador

FILTROS PARA ÁCIDOS Y

SOLVENTES 3M MODELO

60926

1,800.00 1,800.00 1,800.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXÓMETROS 3 M 400.00 400.00 400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXÓMETROS 5 M 600.00 600.00 600.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

FOAMBOARD DE 2.40 MTS

PLACAS 3,074.00 3,074.00 3,074.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27400002 Franela FRANELA BLANCA METRO 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL26100013 Gasolina GASOLINA BLANCA 600.00 600.00 600.00 20 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010

Cristal caretas y gafas

seguridadGOGLES DE SEGURIDAD 1,750.00 1,750.00 1,750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100030 Borrador

GOMA BLANCA MARCA

STEADLER MARS 250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100030 Borrador GOMA DE MIGAJÓN 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100314 Grapas para fleje

GRAPAS PARA

ENGRAPODORA NEUMÁTICA

CAJA

300.00 300.00 300.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule

GUANTES DE ALGODÓN CON

CUBIERTA ANTIDERRAPANTE

PAR

835.20 835.20 835.20 40 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100086

Guante (atavio civil militar

o religioso)

GUANTES DE ALGODÓN CON

RECUBRIMIENTO DE NITRILO

PARES PAR

2,726.00 2,726.00 2,726.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100086

Guante (atavio civil militar

o religioso)

GUANTES DE ALGODÓN

COLOR BLANCO TAMAÑO

MEDIANO PAR

165.00 165.00 165.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule

GUANTES DE NITRILO DE

USO INDUSTRIAL

RESISTENTES A SOLVENTES

PARES PAR

3,886.00 3,886.00 3,886.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400242 Guante para cirujano

GUANTES LATEX CON

PUNTAS ANTIDERRAPANTES

PAR

750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule GUANTES VINILO PAR 800.00 800.00 800.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR NEGRO 400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

258 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR AZUL

CELESTE GALON

400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR BLANCO

GALON

400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR MARRÓN

GALON

400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR ROJO

BRILLANTE GALON

400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas

LACA AUTOMOTIVA

SAYERLACK COLOR ROJO

ÓXIDO GALON

400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900023 Lacas industriales

LACA MATE TRANPARENTE

GALON1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900023 Lacas industriales

LACA TRANSPARENTE

BRILLANTE GALON1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100121 Lapices

LÁPIZ HB FABER CASTELL

IEZA500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE AGUA 1000

PAQUETE100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 180 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 220 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 360 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 400 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 600 PAQUETE 400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

FINA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

GRUESA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA DE LONA PARA MADERA

MEDIANA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA PULIDORA DE

BANDA FINA 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija

LIJA PARA PULIDORA DE

BANDA MEDIANA 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500004 Lupas

LUPA CON VISOR MANOS

LIBRES (TIPO VICERA) 10X 1,050.00 1,050.00 1,050.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400039 Tiras de madera

HOJAS DE MADERA DE MDF

12 MM DE ESPESOR HOJA12,180.00 12,180.00 12,180.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22300108 Mandil MANDIL DE MEZCLILLA 900.00 900.00 900.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

259 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200018

Mascarilla seguridad

contra polvo o gas

MASCARILLAS DE

SEGURIDAD PARA VAPORES

ORGÁNICOS

1,500.00 1,500.00 1,500.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100177 Martillo uña MARTILLO DE UÑA 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065

Cinta adhesiva masking

tape

MASKINGT TAPE 1 AZUL

ROLLO1,500.00 1,500.00 1,500.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900032 Pinturas anticorrosivas

MICAS DORADAS PARA

RESTAURACIÓN VARIOS

TONOS FRASCO

1,800.00 1,800.00 1,800.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400033 Moldura de madera

TIRAS DE MADERA DE

ENCINO AMERICANO CON

MOLDURA DE 2

7,412.40 7,412.40 7,412.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400052 Bisturi (hoja)

NAVAJA PARA BISTURÍ NÚM.

10 600.00 600.00 600.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400052 Bisturi (hoja)

NAVAJA PARA BISTURÍ NÚM.

15 CAJA350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100184 Navaja

NAVAJAS PARA CORTADOR

DE MONTAJE DE MUSEO

MARCA LOGAN PIEZA

750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100185 Nivel NIVELES MANUALES 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200019

Orejera protectora contra

ruidos

OREJERAS DE PROTECCIÓN

PIEZA1,200.00 1,200.00 1,200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100131 Paleta pintor

PALETAS DE

REITEGRACIÓNPINTURAS AL

BARNIZ MARCA ESTRATOS

PIEZA

7,000.00 7,000.00 7,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400019 Cañas de madera

PALO DE BAMBÚ PARA

BROCHETA GRANDE (30 CM

APROX) PAQUETE

4,350.00 4,350.00 4,350.00 2500 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100136 Papel china

PAPEL DE CHINA BLANCO

PLIEGO300.00 300.00 300.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo

PAPEL FABRIANO GRUESO

MEDIANO COLOR BLANCO

HOJA

750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo

PAPEL JAPONÉS SEGÚN

MUESTRA HOJA1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft

PAPEL TIVEK COLOR BLANCO

DE 1.50 ROLLO 5,916.00 5,916.00 5,916.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152

Pegamento amarillo

(cemento)PEGAMENTO 5000 LITRO 150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200025 Revelador y fijadores

PHOTO FLO DE KODAK

BOTELLA LITRO150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas

PIJAS (SEGÚN MUESTRA)

PIEZA1,000.00 1,000.00 1,000.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas

PIJAS ACERO (SEGÚN

MUESTRA) PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL PLANO DE CERDA

NÚM. 15 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

260 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL PLANO DE CERDA

NÚM. 20 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL REDONDO PARA

ACUARELA NÚM. 4 1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL REDONDO PARA

ACUARELA NÚM. 6 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL REDONDO NO. 0

RODIN SERIE 9700 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel

PINCEL REDONDO NO. 0

RODIN SERIE 9700 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL53100068

Camara de temperatura y

humedad para calibrar

higrometros (instrumento

cientifico)

HIGROTERMOGRAFOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA ACRÍLICA

WINDSOR AND NEWTON EN

TUBO DE 200 ML VARIOS

COLORES TUBO

1,500.00 1,500.00 1,500.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900040

Pinturas para carteles y

cuadros

PINTURA EN SPRAY VARIOS

COLORES LATAS200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

CUBETAS DE PINTURA

VINILICA DE DIFERENTES

COLORES

18,457.92 18,457.92 18,457.92 9 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas

PINZAS DE CORTE CON

PUNTA 300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE ELECTRICISTA 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100010 Aplicador de silicon

PISTOLA ELECTRÍCA PARA

SILICÓN (PROFESIONAL) 3M 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100133 Papel bond

PARA IMPRESION LASER

COLOR EN TAMAÑO DOBLE

CARTA

1,400.00 1,400.00 1,400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200006 Bobina papel

PARA IMPRESION EN AMPLIO

FORMATO DE MATERIAL DE

COMUNICACION VISUAL

2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200006 Bobina papel CICLORAMA DE PAPEL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico

PARA IMPRESION LASER

COLOR EN TAMAÑO CARTA1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200030 Toner

PARA IMPRESION A COLOR

DE MATERIAL DE

COMUNICACION VISUAL EN

IMPRESION LASER A COLOR

4,000.00 4,000.00 4,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200032

Estuche camara

fotografica

SE REQUIEREN PARA

TRANSPORTAR EQUIPO DE

FOTOGRAFIA

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

261 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400002

Cintas magneticas

(suministros informaticos)

SE REQUIEREN PARA EL

RESPALDO DE DOCUMENTOS

BIBLIOGRAFICOS

DIGITALIZADOS

3,750.00 3,750.00 3,750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400018

Tarjetas para

procesamiento de datos

(suministros informaticos)

SE REQUIEREN PARA LAS

CAMARAS DIGITALES QUE SE

UTILIZAN PARA EL

LEVANTAMIENTO Y

REGISTRO FOTOGRAFICO

500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400019

Tinta para impresion

(suministros informaticos)

CARTUCHOS DE TINTA PARA

IMPRESORA HP 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400024 Cable usb

SE REQUIEREN PARA

INTERCONECTAR LAS

PANTALLAS QUE

DESPLIEGAN EVENTOS

CULTURALES MARQUESINAS

1,200.00 1,200.00 1,200.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400028

Materiales para limpieza

de equipos (solventes)

MATERIALES PARA LIMPIEZA

DE EQUIPO DE COMPUTO

PROPIEDAD DE LA SHCP

750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400028

Materiales para limpieza

de equipos (solventes)

KIT DE LIMPIEZA PARA

SENSOR DE LA CAMARA

DIGITAL TIPO REFLEX

UTILIZADA PARA TOMAS EN

ALTA RESOLUCION

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS TIPO PAR 30 DE

CUELLO CORTO DE ROSCA

127 VOLTS CON ANGULO

CERRADO DE 12.GRADOS

PARA INTERIORES

16,008.00 16,008.00 16,008.00 120 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica

SERVICIO INTEGRAL DEL

SISTEMA DE INFORMACION

AUTOMATIZADO ALEPH500

PARA SU USO Y EMPLEO EN

LA BIBLIOTECA MIGUEL

LERDO DE TEJADA DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

393,308.44 393,308.44 393,308.44 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A PLOTER

PROPIEDAD DE LA SHCP

3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica

SERVICIO INTEGRAL DEL

MICROSITIO  Y BIBLIOTECA

DIGITAL  DE LA BIBLIOTECA

MIGUEL LERDO DE TEJADA

DE LA SHCP

300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

262 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100019 Batas

CHALECO TIPO CAZADOR EN

COLOR AZUL MARINO CON

BORDADO FRONAL

IZQUIERDO

10,300.80 10,300.80 10,300.80 24 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad

FAJAS DE CUERO TALLAS 36

40 42 Y 445,000.00 5,000.00 5,000.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200002 Botas de seguridad

BOTAS ANTIESTATICAS DE

USO RUDO3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule

GUANTES DE LATEX

QUIRURGICO CON 100 CADA

UNO

750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200018

Mascarilla seguridad

contra polvo o gasCUBREBOCAS 500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES

ANTIDERRAPANTES COLOR

GRIS

500.00 500.00 500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES DE ALGODON

COLOR BLANCO TAMAÑO

GRANDE

625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES DE ALGODON

COLOR BLANCO TAMAÑO

MEDIANO

625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700044 Herraje

HERRAJES DE PUERTA

HERRAJES DE VENTANA Y

VIDRIOS DE VENTANA

1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja

PLÁSTICROLLOS DE PLASTICO

BURBUJA CHICA 9,140.80 9,140.80 9,140.80 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100080 Rafia

BOBINA DE 3 KILOS DE RAFIA

ROLLOS600.00 600.00 600.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800023

Cinta adhesiva

antiderrapante o

antideslizante

CINTA CRISTAL MARCA

SCOTCH2,400.00 2,400.00 2,400.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140

Papel etiquetas

engomado

ETIQUETAS TIPO AVERY 5160

CAJA 12,899.20 12,899.20 12,899.20 16 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100202 Sobres de papel

SOBRES DE PAPEL CULTURA

COLOR CREMA DE 44.5 KG

TAMAÑO CARTA

2,000.00 2,000.00 2,000.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja

PLASTICO BURBUJA CHICO

DE CALIBRE 145 17,139.00 17,139.00 17,139.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno

PLASTICO BURBUJA CHICO

ROLLO 14,616.00 14,616.00 14,616.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno

PLASTICO PALIET DE 0.90

METROS DE ANCHO ROLLO 1,983.60 1,983.60 1,983.60 5 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS DE HOLOGENO DE

575 WATTS 1,364.16 1,364.16 1,364.16 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS DE MODELADO DE

500 WATTS PARA CABEZAS

DE BOWENS PARA CABEZA

BOWENS

11,832.00 11,832.00 11,832.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0

263 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600077 Socket o receptaculo

BASES TIPO SOCKET PARA

MR16 DE 25 CM DE LARGO2,000.00 2,000.00 2,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas

CAJAS DE LUZ DE 80X120

CMS PARA LAMPARAS 12,667.20 12,667.20 12,667.20 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas

FOCOS TIPO MR-16 DE 50

WATTS CON ANGULO DE 10

GRADOS

9,164.00 9,164.00 9,164.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021

Caja registro (corriente

electrica)

FOCOS TIPO AHORRADOR DE

127 VOLTS TECNOLITE HEL

15/27

11,194.00 11,194.00 11,194.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS TIPO AHORRADOR DE

127 VOLTS TECNOLITE HEL

15/27

10,788.00 10,788.00 10,788.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS MODELO BW-2032

PARA CABEZA BOWENS

(TUBO DE DESTELLO UV)

6,577.20 6,577.20 6,577.20 3 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas

FOCOS TIPO MR-16 DE 50

WATTS CON ANGULO DE 10

GRADOS

2,088.00 2,088.00 2,088.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS TIPO PAR 30 DE

CUELLO CORTO DE ROSCA

127 VOLTS CON ANGULO

CERRADO DE 12 GRADOS

PARA INTERIORES

22,678.00 22,678.00 22,678.00 170 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico

HOJAS DE POLICARBONATO

TIPO LEXAN DE 1.20 X 2.44

MTS

16,820.00 16,820.00 16,820.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400354

Pasta pulidora de metales

(rojo ingles)POLISH 250.00 250.00 250.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico

PLACAS DE ACRILICO

DUSTED PLEXIGLAS DE 6 MM

DE ESPESOR COLOR BLANCO

13,200.80 13,200.80 13,200.80 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico

PLACAS DE ACRILICO

BLANCO DE 3 MM DE

ESPESOR DE 0.60 X 0.60 MTS

4,959.00 4,959.00 4,959.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400080 Brocas cilindricas PUNTA PARA TALADRO CRUZ 750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400082

Brocas para acoplamiento

rapido

PUNTA PARA TALADRO

PLANA 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera

RESANADOR PARA MADERA

COLOR CAOBA 400.00 400.00 400.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera

RESANADOR PARA MADERA

COLOR PINO 400.00 400.00 400.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152

Pegamento amarillo

(cemento)RESITOL DEL 850 GALON 375.00 375.00 375.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010

Cristal caretas y gafas

seguridad

RESPIRADORES FACIALES DE

SILICÓN3M SERIE 6000

MEDIO ROSTRO

1,800.00 1,800.00 1,800.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

264 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta

SEGUETAS (SEGÚN MUESTRA)

PAQUETE 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049

Hojas (materia prima

vegetal)

HOJAS DE PERCEPCIONES Y

RETENCIONES NO 37-A125.00 125.00 125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900051 Sellador

SELLADOR PARA MADERA DE

ALTOS SÓLIDOS CUBETA350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100254 Sacabocado

SIERRAS SACOBOCADO

(SEGÚN MUESTRA) JUEGO1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE PINO 1 12 Y 8

PIES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

TABLA DE PINO 2 12 Y 8

PIES 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049

Tablas y tablones

aserrados o labrados

(productos de madera)

HOJAS DE TRIPLAY DE PINO

DE PRIMERA DE 19 MM DE

ESPESOR

4,663.20 4,663.20 4,663.20 6 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100272 Taladro manual TALADRO 6,500.00 6,500.00 6,500.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300017 Taquete

TAQUETE DE PLÁSTICO

(SEGÚN MUESTRA) CAJA800.00 800.00 800.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900046 Solventes para pintura

THINNER TIPO AMERICANO

LATA DE 20 LITROS3,215.52 3,215.52 3,215.52 3 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400115 Cera sellar

TIRAS DE CERA RESINA PARA

PISTOLA 3M CAJA500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA MADERA

(SEGÚN MUESTRA) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA 2 800.00 800.00 800.00 400 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100261

Protector de plastico para

hojas

PROTECTORES DE HOJAS DE

PLASTICO PARA CARPETA600.00 600.00 600.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100202 Sobres de papel

SOBRES BLANCOS DE 17 X 12

CMS800.00 800.00 800.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA DE 1 1/2 500.00 500.00 500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos

PEGAMENTO TIPO SPRAY

MOUNT BOTE 3,654.00 3,654.00 3,654.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA DE 1 1/2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA DE 1 300.00 300.00 300.00 300 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos RESISTOL 850 255.00 255.00 255.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo

TORNILLOS PARA

TABLAROCA DE 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900046 Solventes para pintura XILOL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5 litro AD N DF 0 0 0 100

265 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600067 Limpiador WINDEX PARA VIDRIO 650.00 650.00 650.00 10 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800023

Cinta adhesiva

antiderrapante o

antideslizante

CINTA ALUMINIZADA PARA

DUCTOS MARCA 3M COLOR

NEGRO DE 25CM X 5CM DE

ANCHO

3,800.00 3,800.00 3,800.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR PLASTICA 300.00 300.00 300.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETROS 3M 70.00 70.00 70.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETROS 5M 70.00 70.00 70.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100135 Papel celofan MAYLAR 80 CM 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600029 Franela FRANELA BLANCA METRO 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100241 Lapiz borrador GOMA STEADLER PARA LAPIZ 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010

Cristal caretas y gafas

seguridadGOOGLES DE SEGURIDAD 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas

LAMPARAS FLUORECENTES

DE 32WATS4,250.00 4,250.00 4,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores

THINER TIPO AMERICANO

CUBETA DE 20 LITROS 4,797.76 4,797.76 4,797.76 4 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella

ARMELLAS 20X60 21X70

15X30 16X20 17X40 19X60 Y

18X50 CAJAS

8,640.00 8,640.00 8,640.00 72 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300017 Taquete

TAQUETES DE PLASTICO 1/4

Y 5/162,850.00 2,850.00 2,850.00 1900 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETRO DE 10 METROS 2,160.00 2,160.00 2,160.00 16 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100063 Cinta adhesiva (diurex)

CINTA ADHESIVA DOBLE

CARA3,125.00 3,125.00 3,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE CHOFER 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE PRESION 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800008 Candados y seguros

CANDADO DE SEGURIDAD Y

CHAPAS1,200.00 1,200.00 1,200.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600065 Pilas secas (baterias)

PILAS Y BATERIAS SECAS

BATERIAS NUCLEARES4,500.00 4,500.00 4,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas

PILAS Y BATERIAS

RECARGABLES5,750.00 5,750.00 5,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600098 Multicontacto MULTICONTACTOS 5,100.00 5,100.00 5,100.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS TIPO PAR 30 DE

CUELLO CORTO DE ROSCA

127 VOLTS CON ANGULO

CERRADO DE 12 GRADOS

PARA INTERIORES

7,772.00 7,772.00 7,772.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0

266 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas

LUMINARIAS CON FOCO

TIPO MR-16 COLOR BLANCO

CON TRANSFORMADOR

5,544.80 5,544.80 5,544.80 20 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS 6 2 Y 1 PULGADA 5,920.00 5,920.00 5,920.00 74 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha

RODILLO PARA SUPERFICIE

LISA3,700.00 3,700.00 3,700.00 74 joule por kelvin AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella

ALACAYATAS 16X20 17X40

19X60 15X30 18X50 20X60 Y

21X70 CAJAS

6,375.00 6,375.00 6,375.00 75kilogramo por metroAD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

BROCAS PARA CONCRETO

1/4 Y 5/161,900.00 1,900.00 1,900.00 38 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino

TABLA DE 3/4 X 12

PULGADAS X 8 PIES

CORTADAS A HILO DE 9.5 CM

27,300.00 27,300.00 27,300.00 39 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino

TABLA DE 3/4 X 12

PULGADAS X 8 PIES

CORTADAS A HILO DE 4.5 CM

18,200.00 18,200.00 18,200.00 26 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera RESANADOR OK BLANCO 2,850.00 2,850.00 2,850.00 19 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200014 Hilo de nylon industrial

HILO PARA PESCAR

DELGADO MEDIANO Y

GRUESO

2,280.00 2,280.00 2,280.00 19 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200011 Estopa ESTOPA 2,550.00 2,550.00 2,550.00 51 kilogramo AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA LACA (BOTE 19

LITROS)84,000.00 84,000.00 84,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

CUBETAS DE PINTURA

VINILIC BLANCA 4,292.00 4,292.00 4,292.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja PLASTICO BURBUJA 40,200.00 40,200.00 40,200.00 67 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100145 Papel para envoltura

PAPEL GLASSINE

SILICONADO DE DOS CARAS

1.20X1.50 MTS DE LARGO

9,187.20 9,187.20 9,187.20 2 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes FOMBOARD 9,900.00 9,900.00 9,900.00 99 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100238 Porta brocha EXTENSIONES PARA RODILLO 600.00 600.00 600.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100022 Barrena perforacion

BARRENO DE MANO PARA

TORMNILLO DE MADERA480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca

PUNTAS PARA TALADRO

INALAMBRICO1,480.00 1,480.00 1,480.00 74 pieza AD N DF 0 0 0 100

267 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25100004

Alcoholes aromaticos y

fenoles (compuestos

aromaticos)

ALCOHOL INDUSTRIAL 1,200.00 1,200.00 1,200.00 40 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600067 Limpiador WINDEX 10,000.00 10,000.00 10,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600046 Plumero PLUMEROS ANTIESTATICOS 1,100.00 1,100.00 1,100.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables CABLE USO RUDO 4X12 16,800.00 16,800.00 16,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600029 Clavija electrica

CLAVIJAS REDONDAS

METALICAS1,200.00 1,200.00 1,200.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600032 Contacto magnetico CONTACTOS DUPLEX 2,200.00 2,200.00 2,200.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR (ROLLOS) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar

CINTAS ALUMINIZADAS

(ROLLO)2,375.00 2,375.00 2,375.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta JUEGO DE SEGUETAS 760.00 760.00 760.00 19 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23900003

Ceras de origen animal

(productos animales)CERA LIQUIDA AUTOMITIVA 17,280.00 17,280.00 17,280.00 96 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PLACA DE ETAFON DE 1 12,500.00 12,500.00 12,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PLACA DE ETAFON DE 2 22,500.00 22,500.00 22,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno

PLACA DE HULE ESPUMA DE

2 PULTADAS DENSIDAD

MEDIA

21,228.00 21,228.00 21,228.00 30 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600079 Terminal electrica

TERMINAL PARA CENTRO DE

CARGA2,500.00 2,500.00 2,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado

CRISTAL TEMPLADO DE

46X35 CM CON CANTOS

PULIDOS PLACAS

2,743.40 2,743.40 2,743.40 11 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado

VIDRIO TEMPLADO CLARO

DE 90X176 CM DE 9 MM8,500.00 8,500.00 8,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado

VIDRIO TEMPLADO CLARO

DE 57.8X176 CM DE 9 MM4,800.00 4,800.00 4,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600029 Clavija electrica CLAVIJAS POLARIZADAS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables

CABLE UN POLO CALIBRE

12AWG (ROLLOS)3,200.00 3,200.00 3,200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

268 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600057 Luminaria

LUMINARIO ELECTROMAG

BLANCO CON

TRANSFORMADOR

ELECTRONICO

18,000.00 18,000.00 18,000.00 120 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600037

Dispositivos para

instalaciones electricas

FOCOS TIPO AHORRADOR DE

127 VOLTS TECNOLITE HEL

15/27

8,236.00 8,236.00 8,236.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021

Caja registro (corriente

electrica)

TRANSFORMADORES

INDUCTIVOS2,500.00 2,500.00 2,500.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021

Caja registro (corriente

electrica)

TRANSFORMADORES

ELECTRONICOS5,000.00 5,000.00 5,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23400003

Ceras vegetales (materia

prima vegetal)VELADORAS MCA VOTIVA 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1200 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES DE ALGODON

(PARES)11,500.00 11,500.00 11,500.00 230 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad

GUANTES DE ALGODON CON

PLASTICO ANTIDERRAPANTE

USO INDUSTRIAL (PARES)

10,350.00 10,350.00 10,350.00 115 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800013 Marco de madera MARCOS DE MADERA 72,000.00 72,000.00 72,000.00 60 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY DE 9 MM 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY DE 18 MM 13,500.00 13,500.00 13,500.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino MDF 6MM 21,000.00 21,000.00 21,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino MDF8 MM 12,000.00 12,000.00 12,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino

HOJAS DE MADERA DE MDF

12 MM DE ESPESOR 12,180.00 12,180.00 12,180.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100142 Papel kraft

HOJAS DE PAPEL KRAFT

TAMAÑO CARTA PAQUETE

DE 500

5,800.00 5,800.00 5,800.00 8 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft

PLÁSTICROLLOS DE PAPEL

TIVEK COLOR BLANCO

(ROLLO DE 100 MTS)

18,792.00 18,792.00 18,792.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales

ELABORACION DE CEDULAS

GALLARDETES IMPRESIONES

EN SERIGRAFIA ENTRE

OTROS

475,000.00 475,000.00 475,000.00 19 servicio AD N DF 0 0 0 100

269 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100006

Pasajes aereos nacionales

para servidores publicos

de mando en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

BOLETOS DE AVION 120,000.00 120,000.00 120,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100002

Pasajes internacionales

para servidores publicos

en el desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

VIATICOS INTERNACIONALES 380,000.00 380,000.00 380,000.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100003

Pasajes aereos nacionales

para labores en campo y

de supervision

VIATICOS

CORRESPONDIENTES AL MES

DE ENERO 2015 DE LA UPCAP

7,084.08 7,084.08 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008

Otros servicios

comerciales

ELABORACIÓN DE

PORTACÉDULAS DE ACRÍLICO 57,500.00 57,500.00 57,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600091 Balastra

BALASTRAS ENCENDIDO

ELECTRONICO 2 X 1725,000.00 25,000.00 25,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600091 Balastra

BALASTRAS ENCENDIDO

ELECTRONICO 2 X 32 WATS25,000.00 25,000.00 25,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500015 Periodicos

PERIODICOS Y REVISTAS

SUSCRIPCION2,200.00 2,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003

Servicios de revelado e

impresion de fotografiasMICROFILMES Y REVELADO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008

Otros servicios

comerciales

CATALOGACIÓN DE LAS

COLECCIONES. CONVENIO

DE COLABORACIÓN UNAM

800.00 800.00 800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140

Papel etiquetas

engomado

ETIQUETAS COLGANTES NO

1072,262.00 2,262.00 2,262.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica

ROLLO DE CABLE DE USO

RUDO DE 3.12 (ROLLO DE

100 MTS.

5,022.80 5,022.80 5,022.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600017 Detergentes

COMPUESTOS PARA LAVADO

DETERGENTES2,750.00 2,750.00 2,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900034 Pinturas de aceite

PINTURAS DE ACEITE

PIGMENTO PARA

COLORANTE

11,250.00 11,250.00 11,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152

Pegamento amarillo

(cemento)

PEGAMENTO O UNIDOR

PARA ENCUADERNACION1,500.00 1,500.00 1,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100006

Pasajes aereos nacionales

para servidores publicos

de mando en el

desempeño de

comisiones y funciones

oficiales

TRANSPORTACIÓN DE

COMISARIOS 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS Y PINCELES 875.00 875.00 875.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34600002

Servicios de embalaje de

bienes mueblesFABRICACION DE EMBALAJES 500,000.00 500,000.00 500,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37500001

Gastos para alimentacion

de servidores publicos de

mando

HOSPEDAJE Y

ALIMENTACIÓN PARA

COMISARIOS

31,250.00 31,250.00 31,250.00 25 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100143 Papel laminas engomado PAPEL LAMINADO 2,125.00 2,125.00 2,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100138 Papel corrugado PAPEL CORRUGADO 2,250.00 2,250.00 2,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400554 Agujas

ALFILERES AGUJAS Y

BROCHES1,125.00 1,125.00 1,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200012 Guata

ALGODON Y GUATA PARA

RELLENO Y BORRA500.00 500.00 500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos

FOCOS TIPO PAR 30 DE

CUELLO CORTO DE ROSCA

127 VOLTS CON ANGULO

CERRADO DE 12 GRADOS

PARA INTERIORES

7,772.00 7,772.00 7,772.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700047

Hilos, telas y cintas de

asbestoHILO NYLON DEL NO 8 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700047

Hilos, telas y cintas de

asbesto

CINTILLA DE ALGODON DE

UN KILO Y DE 6 MM DE

ANCHO

750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27500002 Cintas, agujetas, listones

LISTON DE 5 MM SATINADO

ROJO AMBAS CARAS DE 1/2

KILO

800.00 800.00 800.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049

Hojas (materia prima

vegetal)

HOJAS DE PAPEL CULTURA

CREMA DE 44.5 KG. TAMAÑO

CARTA PAQUETE/100

6,032.00 6,032.00 6,032.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049

Hojas (materia prima

vegetal)

HOJAS DE COLORES

FLUORECENTES MILLARES600.00 600.00 600.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100237 Fechador FECHADORES 420.00 420.00 420.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800031 Telas de plastico KERATOL FINO SATINADO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

271 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales

PIEL DE BADANA DE

PRIMERA126,000.00 126,000.00 126,000.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella

BONDOLAS DE 1/8

FABRICADAS DE ACERO AL 2,755.00 2,755.00 2,755.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión

SERVICIO DE

ENCUADERNACION DE

PERIODICOS DEL FONDO

HISTORICO DE LA SHCP

238,240.80 238,240.80 238,240.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión

ENCUADERNACION DE

PERIODICOS

CONTEMPORANEOS

370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600004 Escaneo de documentos

DIGITALIZACION DE

PERIODICOS DEL SIGLO XIX Y

DIGITALIZACION DE

ARCHIVOS ECONOMICOS

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066

Cinta para coser

expedientes

CINTA DOBLE CARA PARA

MONTAJE6,000.00 6,000.00 6,000.00 40 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003

Servicios de revelado e

impresion de fotografias

54 TOMAS FOTOGRÁFICAS

CON RETOQUE DIGITAL Y

PRE-PRENSA FOTOGRAFICA

PARA EL CATALOGO DE

OBRA DE FULVIO TESA

19,066.00 19,066.00 19,066.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35800003 Servicios de higiene

LIMPIEZA PROFUNDA DE

ACERVOS370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600031 Conectores

CONECTOR PARA CABLE

COAXIAL20.00 20.00 20.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales

SERVICIO DE CLASIFICACION

ORGANIZACION Y

CATALOGACION

370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule

EMPAQUE PARA VALVULA

DESCARGA WC100.00 100.00 100.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica

EXTENSION DE USO RUDO

5MT.750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200014

Flotador (tanque

almacenamiento)

FLOTADORES CON VALVULA

PARA TANQUE BAJO WC600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200018

Foco proyector

cinematografico

FOCOS PARA AMPLIADORA

FOTOGRAFICA450.00 450.00 450.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200014 Hilo de nylon industrial

HILO DE PESCA

TRANSPARENTE150.00 150.00 150.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PERA PERFECTA PARA WC 600.00 600.00 600.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas PILA ALCALINA AA 120.00 120.00 120.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

272 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas PILA ALCALINA AAA 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900032 Pinturas anticorrosivas

PINTURA VINILICA DE

DIFERENTES COLORES

CUBETA

19,348.80 19,348.80 19,348.80 8 litro AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29400042

Scanner para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

CON RESOLUCION OPTICA

DE 300 DPI CON TIEMPO DE

ESCANEO DE 2.5 SEGUNDOS

EN MODO ESCALA DE GRISES

Y DE 6 SEGUNDOS DE MODO

A COLOR

1,550.00 1,550.00 1,550.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500012 Libros de texto escolares LIBROS Y FOLLETOS 3,750.00 3,750.00 3,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

PINTURA VINILICA COLOR

BERMELLON CUBETA17,168.00 17,168.00 17,168.00 8 litro AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

PINTURA VINILICA COLOR

BEIGE SEGUN MUESTRA44,000.00 44,000.00 44,000.00 20 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

PINTURA VINILICA ROJO

LADRILLO8,800.00 8,800.00 8,800.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera RESANADOR DE PARED OK 150.00 150.00 150.00 1 litro AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800016 Empaque TAPON DE HULE (SAPO) WC 800.00 800.00 800.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100224 Pinza revelado PINZAS PARA REVELADO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

FINIQUITO DEL CONTRATO

343-ITN-42-016/2014 DE

ACURRDO A LAS CLAUSULAS

2 Y 4 CORRESPONDIENTES

AL SERVICIO DE EDICIÓN DEL

CATÁLOGO DE LA MUESTRA

PINOCHO POR TOLEDO

499,960.00 499,960.00 499,960.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica

FINIQUITO DEL CONTRATO

343-ITN-42-016/2014 DE

ACURRDO A LAS CLAUSULAS

2 Y 4 CORRESPONDIENTES

AL SERVICIO DE EDICIÓN DEL

CATÁLOGO DE LA MUESTRA

PINOCHO POR TOLEDO

111,011.59 111,011.59 111,011.59 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

273 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35200006

Servicios de reparacion de

mobiliario y equipo de

administracion

REPOSICIÓN DE CHAPA Y

LLAVES DE UNA PUERTA DEL

SEPTIMO DEPARTAMENTO

DENTRO DE LA BÓVEDA

7,134.00 7,134.00 7,134.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400002

Cintas magneticas

(suministros informaticos)

CARTUCHOS DE DATOS

(CINTAS MAGNÉTICAS) 9,535.20 9,535.20 9,535.20 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400019

Tinta para impresion

(suministros informaticos)

CARTUCHOS DE TINTA

NEGRA Y TRICOLOR PARA

IMPRESORA HP APOLLO

5,832.48 5,832.48 5,832.48 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400004

Cintas para impresora

(suministros informaticos)

CABEZAL DE IMPRESIÓN

PARA PLOTTER HP (GRIS

MAGENTA NEGRO)

6,072.60 6,072.60 6,072.60 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico COMPENDIOS LEGISLATIVOS 14,650.00 14,650.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN NEXOS 12

MESES 600.00 600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL (19 01

15 AL 18 01 16) LA JORNADA1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico

BOBINAS DE PAPEL PARA

PLOTTER HP DE 44

FOTOGRAFICO SATIN MATE

11,368.00 11,368.00 11,368.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales

CICLORAMAS DE TELA

MUSELINA DE 2.72X11 MTS 6,438.00 6,438.00 6,438.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38400001 Exposiciones

SERVICIO PARA LA

EXPOSICIÓN TITULADA LUIS

NISHIZAWA: POETA DEL

SILENCIO.

850,891.32 850,891.32 850,891.32 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL56200010

Aparato controlador y

monitoreador de

temperatura mediante

termopar (instrumento

cientifico)

TERMOHIGROMETRO

DIGITAL CON TARJETA DE

MEMORIA 2D DE 2GB

70,296.00 70,296.00 70,296.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL

EXCELSIOR 1,750.00 1,750.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SERVICIO DE INFORMACIÓN

FISCAL BÁSICO 1CD LOCAL

INTERNET

4,756.00 4,756.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

NEXOS 12 MESES 600.00 600.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN EN PAPEL AL

PERIODICO EL FINANCIERO 1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

VENTA DE SUSCRIPCIÓN

ANUAL CON VIGENCIA DEL

24 DE ENERO DEL 2015

1,440.00 1,440.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

274 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL LA

JORNADA 1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL EL

UNIVERSAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL EL

UNIVERSAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL LA

CRONICA 1,500.00 1,500.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700068

Manufacturas primarias

de bronce

ESPARRAGOS DE BRONCE DE

3/8 4,656.24 4,656.24 4,656.24 18 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700011 Aleaciones de aluminio

CHAPETONES DE ALUMINIO

ANODIZADO DE 1 D 5,916.00 5,916.00 5,916.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales

SERVICIO DE DIVERSOS

CONCIERTOS PARA LA

BIBLIOTECA MIGUEL LERDO

DE TEJADA DE LA SHCP.

87,000.00 87,000.00 87,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38400001 Exposiciones

SERVICIO DE DISEÑO Y

PRODUCCIÓN

MUSEOGRÁFICA DE

EXPOSICIÓN 1865 LA

RESISTENCIA DE LA

REPÚBLICA.

95,000.00 95,000.00 95,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100002

Inserciones y

publicaciones propias de

la operacion de las

dependencias y entidades

que no formen parte de

las campañas

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

GRÁFICOS MUSEOGRÁFICOS

Y DE CARTELES DE DIFUSIÓN

PARA LOS EVENTOS

CULTURALES DE LA SHCP

405,000.00 405,000.00 405,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38200001 Gastos de orden social

SERV CULINARIOS GOURMET

DE PREPARACIÓN Y

DEGUSTACIÓN DE CANAPES

BOCADILLOS Y DE

REPOSTERIA PARA LOS

EVENTOS DE INAUGURACIÓN

DE LAS DIVERSAS

EXPOSICIONES EN LOS

MUSEOS RECINTOS Y

BIBLIOTECAS DE SHCP

290,000.00 290,000.00 290,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

275 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales

SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE

AUDIO Y SONIDO PARA

CONCIERTOS EVENTOS

CONFERENCIAS Y

ACTIVIDADES CULTURALES

DEL PROGRAMA DE EVENTOS

CULTURALES DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

208,800.00 208,800.00 208,800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100142 Papel kraft

PAPEL KRAFT DE 125

GRAMOS DE 1.60 MTS DE

ANCHO Y 100 METROS DE

LARGO. ROLLO

14,002.56 14,002.56 14,002.56 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140

Papel etiquetas

engomado

PAPEL TYVEK MODELO 1443

COLOR BLANCO DE 1.50 MTS

DE ANCHO Y DE 150 METROS

DE LARGO. ROLLO

53,550.00 53,550.00 53,550.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLACAS DE FOAMBOARD DE

48 X 96 CM LIBRE DE

ACIDO

46,657.35 46,657.35 46,657.35 45 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PAPEL GLASSINE

SILICONADO DE DOS CARAS

65 GRS 1.20 MTS DE ANCHO

Y 150 MTS DE LARGO.

ROLLO

22,525.00 22,525.00 22,525.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLACAS DE FOAMBOARD DE

2.40 MTS DE LARGO. 9,004.20 9,004.20 9,004.20 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina

HOJAS DE PAPEL OPALINA

TAMAÑO CARTA DE 120 GRS.

(PAQUETE CON 100

HOJAS)

3,027.20 3,027.20 3,027.20 40 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico

PAPEL PARA PLOTER DE 44

PAPEL FOTOGRAFICO SATIN

MATE PROFESIONAL DE 1.12

X 30 MTS. ROLLO

14,190.75 14,190.75 14,190.75 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico

PAPEL PARA PLOTER DE 42

VINYL AUTOADHERIBLE

MATE DE 1.07 X 20 METROS.

ROLLO

28,951.00 28,951.00 28,951.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales

CICLORAMAS DE MUSELINA

DE FONDO NEGRO BLANCO

Y GRIS DE 2.72 X 6

METROS.

11,759.85 11,759.85 11,759.85 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ROLLO DE PLASTICO DE

BURBUJA CHICA 3/16

CALIBRE 145.

37,842.00 37,842.00 37,842.00 35 pieza AD N DF 0 0 0 100

276 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ROLLO DE PLASTICO DE

BURBUJA GRANDE 1/2

CALIBRE 110.

11,602.50 11,602.50 11,602.50 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

ROLLOS DE ETAFOAMS DE

1/8 16,654.56 16,654.56 16,654.56 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLACAS DE ETAFOAMS DE 1

DE ESPESOR DENSIDAD

PESADA DE 1.20 X 2.70

METROS.

16,552.90 16,552.90 16,552.90 35 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLACAS DE ETAFOAMS DE 2

DE ESPESOR DENSIDAD

PESADA DE 1.20 X 2.70

METROS.

28,381.50 28,381.50 28,381.50 35 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLACAS DE HULE ESPUMA DE

2 DENSIDAD MEDIA. 14,101.60 14,101.60 14,101.60 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLASTICO PALIET DE 0.90

METROS DE ANCHO.

ROLLO

6,718.40 6,718.40 6,718.40 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes

PLASTICO LIBRE DE ACIDO

PARA EMBALAJE CALIBRE 700

DOBLE ANCHO DE 300

METROS DE LARGO.

ROLLO

22,701.12 22,701.12 22,701.12 4 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300001 Carton corrugado

LAMINA DE CARTON

CORRUGADO DE DOBLE

CARA DE 1.22 X 2.44

MTS.

3,063.40 3,063.40 3,063.40 20 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100003

Pasajes aereos nacionales

para labores en campo y

de supervision

VIATICOS DE LA DGPCAP

CORRESPONDIENTES AL MES

DE MARZO 2015

680.00 680.00 680.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA

PAIS TENDENCIAS Y

OPINIONES

500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN PREMIUM

ANUAL REFORMA 2,975.00 2,975.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500011 Libros

AVENTURAS DE PINOCHO:

PRIMERAS ANDANZAS DEL

FAMOSO MUÑECO DE

MADERA

323.00 323.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100151 Uniformes deportivos

SHORTS EN MICROFIBRA

100% POLIESTAR EN COLOR

NEGRO

2,948.72 2,948.72 2,948.72 31 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100151 Uniformes deportivos

PARES EN MEDIAS PARA

FUTBOL EN COLOR AZUL DE

ALGODÓN

2,121.64 2,121.64 2,121.64 31 pieza AD N DF 100 0 0 0

277 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

IMPRESIÓN DE VINIL

AUTOADHERIBLE DE

1.22X2.50 CON ACABADO

LAMINADO MATE

4,988.00 4,988.00 4,988.00 2 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100001

Difusion de mensajes

sobre programas y

actividades

gubernamentales

IMPRESIÓN DE VINIL

AUTOADHERIBLE DE

1.60X2.50 MTS MONTADO

EN TROVICEL DE 6 MM CON

ACABADO LAMINADO MATE

13,050.00 13,050.00 13,050.00 3 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

SUSCRIPCIÓN ANUAL

MILENIO DIARIO MX. 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22300023 Copa

CAJAS DE COPAS DE CRISTAL

DE 24 PZ CADA UNO 11,658.00 11,658.00 11,658.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27500010 Manteles

MANTELES BLANCOS

REDONDOS DE TELA

POLIESTER

9,570.00 9,570.00 9,570.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión

SERVICIO DE ARCHIVO

FOTOGRÁFICO 125 AÑOS DE

LA OFICINA DEL SECRETARIO

DE HACIENDA EN PALACIO

NACIONAL. VISIÓN

RETROSPECTIVO. MÉXICO.

SHCP 2014

6,380.00 6,380.00 6,380.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión

IMÁGENES PARA EL LIBRO

500 AÑOS DEL PALACIO

NACIONAL

4,554.00 4,554.00 4,554.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008

Otros servicios

comerciales

CONSULTA DEL ARCHIVO

GUSTAVO CASASOLA 696.00 696.00 696.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE EDICIÓN DEL

LIBRO GENEROSIDAD Y

COMPROMISO.

DONACIONES AL MUSEO DE

ARTE DE LA SHCP. 1999-2014

429,000.00 429,000.00 429,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100047

Hierbas (materia prima

vegetal)

GRUESAS DE FLOR DE

CEMPASUCHIL FLOR

MANITA DE LEO Y FLOR DE

ARETILLO

18,188.80 18,188.80 18,188.80 80 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300004 Servicios geograficos

LEVANTAMNIENTO

FOTOGRAMETRICO

TOMANDO COMO

REFERENCIA MEDIDAS

PRELIMINARES DE ESQUINA

SURPONIENTE

18,330.90 18,330.90 18,330.90 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800039 Acrilicos

PLACAS DE ACRILICO TIPO

DUSTED CRISTAL DE 6 MM

DE ESPESOR

21,971.56 21,971.56 21,971.56 47 pieza AD N DF 100 0 0 0

278 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100047

Hierbas (materia prima

vegetal)FLORES TIPO NOCHE BUENAS 13,804.00 13,804.00 13,804.00 140 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico

HOJAS DE ACRILICO DE 1.20

X 2.40 MTS DE 6 MM DE

ESPESOR

21,228.00 21,228.00 21,228.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico

RENVACIÓN

IMPRESO+ONLINE EL

ECONOMISTA

1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34700001

Fletes y acarreos de

bienes muebles

SERVICIO DE REUBICACIÓN

DE SISTEMA DE ARCHIVO

MECÁNICO MÓVIL EN EL

RECINTO DE HOMENAJE A

DON BENITO JUÁREZ

14,500.00 14,500.00 14,500.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001

Impresion y elaboracion

de publicaciones oficiales

y de informacion en

general para difusion

SERVICIO DE EDICIÓN DEL

LIBRO: EL RECINTO

PARLAMENTARIO Y LA

PROMULGACIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN DE 1857

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600037 Limpiador de metales

LIMPIADOR EN AEROSOL

PARA ACERO INOXIDABLE 3

M LATAS

2,871.00 2,871.00 2,871.00 45 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100145 Papel para envoltura PAPEL GLACINE ROLLO 5,916.00 5,916.00 5,916.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas

PINTURA VINILICA TIPO

SUPER KEM TONE (LINEA

K07) ACABADO SATINADO

DE DIFERENTES COLORES.

CUBETA

73,445.40 73,445.40 73,445.40 30 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA ESMALTE ACRILICO

BASE AGUA (LINEA A12)

ACABADO BRILLANTE DE

DIFERENTES COLORES.

CUBETA

45,482.85 45,482.85 45,482.85 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores

THINNER TIPO AMERICANO

PARA DILUR ESMALTES

BARNICES PRIMERS

SELLADORES Y LACAS DE

NITROCELULOSA. CUBETA

22,397.40 22,397.40 22,397.40 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales

BARNIZ TIPO POLIURETANO

BRILLO DIRECTO

TRASPARENTE (T-0028/A).

CUBETA

35,736.10 35,736.10 35,736.10 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales

CATALIZADOR PARA BARNIZ

DE POLIURETANO (T-0028/B).

CUBETA

36,076.50 36,076.50 36,076.50 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores

DILUYENTE PARA BARNIZ DE

POLIURETANO (D-0500).

GALON

24,732.12 24,732.12 24,732.12 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

279 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA PARA PATINA DE

ENVEJECIMIENTO EN TONOS

VERDE AZUL Y OXIDO (YB-

3740 YB-3745 Y YB-3755

RESPECTIVAMENTE) LATA DE

115 ML. LATA

1,600.44 1,600.44 1,600.44 12 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas

PINTURA METALICA EN

TONOS COBRE HIERRO Y

BRONCE (YB-3710 YB-3725 Y

YB-3735 RESPECTIVAMENTE).

LATA DE 250 ML

3,190.80 3,190.80 3,190.80 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales

BARNIZ PARA PINTURA

METALICA (YB-3770). LATA5,864.70 5,864.70 5,864.70 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23400003

Ceras vegetales (materia

prima vegetal)

CERA TIPO RENAISSENANCE

PARA RESTAURACION (LATA

DE 200 ML)

19,731.60 19,731.60 19,731.60 15 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos

PEGAMENTO UNIDOR PARA

ENCUADERNACION TIPO G-

11 BASE ACETATO DE

PILIVINILO COLOR BLANCO

Y PH 3.5-4.5 A 25°C. CUBETA

18,628.40 18,628.40 18,628.40 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200032 Telas combinadas

KERATOL GRANO FINO

SATINADO CAFE OBSCURO

PARA ENCUADERNACION.

ROLLO

56,598.72 56,598.72 56,598.72 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100063 Cinta adhesiva (diurex)

MYLAR HOSTAPHAN DE 51

GRAMOS DE 1.40 MTS DE

ANCHO. METRO

8,300.00 8,300.00 8,300.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22100122 Fecula de trigo

ALMIDON PURIFICADO DE

TRIGO PARA RESTAURACION

(FRASCO DE 250 ML)

10,813.36 10,813.36 10,813.36 8 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100159 Pinturas para acuarela

PALETA DE COLORES AL

BARNIZ CON LOS

PIGMENTOS COLONIAL

ESTUCHE

13,236.63 13,236.63 13,236.63 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100159 Pinturas para acuarela

PALETA DE COLORES AL

BARNIZ CON LOS

PIGMENTOS DORADOS

ESTUCHE

14,640.84 14,640.84 14,640.84 3 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100040

Flor (materia prima

vegetal)

MUSGO IRLANDES

LIOFILIZADO (CADA PAQUETE

DE 105 GRS)

4,275.20 4,275.20 4,275.20 10 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100071

Cojin de talco para

dibujante canastilla aforos

PLOMAZO PARA DORAR

GRANDE5,247.84 5,247.84 5,247.84 1 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina CARTULINA BLANCA PLIEGO 1,624.00 1,624.00 1,624.00 400 pieza AD N DF 0 0 100 0

280 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft

PAPEL TYVEK COLOR

BLANCO DE 1.50 MTS DE

ANCHO Y 100 MTS DE

LARGO ROLLO

5,962.40 5,962.40 5,962.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft

PAPEL TYVEK COLOR

BLANCO DE 1.50 MTS DE

ANTOCHO Y 100 MTS DE

LARGO ROLLO

5,962.40 5,962.40 5,962.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100148 Papel rollo engomado PAPEL SILICONADO METROS 5,602.80 5,602.80 5,602.80 70 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores

THINNER TIPO AMERICANO

CUBETA 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales

TELA CANCUN VERDE JADE

(100% POLIPROPILENO) 20,796.80 20,796.80 20,796.80 320 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34100001

Servicio de avaluo o

justipreciacion de bienes

muebles

AVALUO DE 58 OBRAS DE

ARTE DEL ARTISTA MANUEL

FELGUEREZ

23,200.00 23,200.00 23,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100236

Etileno vinil acetato

(foamy)

PLACAS DE HULE ESPUMA DE

2 DE ESPESOR DE DENSIDAD

MEDIA

7,482.00 7,482.00 7,482.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100236

Etileno vinil acetato

(foamy)

PLACAS DE HULE ESPUMA DE

2 DE ESPESOR DE DENSIDAD

MEDIA

7,482.00 7,482.00 7,482.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN

CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100078 Lino

LINO CRUDO DE 2.10 MTS DE

ANCHO TRAMA MEDIANA

METRO

18,133.12 18,133.12 18,133.12 16 pieza AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO ADMINISTRADO DE

RED PRIVADA VIRTUAL (RPV

MPVLS) PARA LA SECRETARIA

DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO

55,610,400.00 55,610,400.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA LAN

(SILAN) PARA LA SECRETARIA

DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

FEDERAL

58,800,000.00 58,800,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31900004

Servicios a centros de

datos (hospedaje,

electricidad, video

vigilancia, monitoreo, aire

acondicionado, servidores

y otros)

SERVICIOS DE COMPUTO

INSTITUCIONAL (FASE III)120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26

281 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE RENOVACION Y

ACTUALIZACION DE

LICENCIAMIENTO PARA

AUTOMATIZACION DE

OFICINAS

25,639,123.60 25,639,123.60 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE DERECHO DE

USO FINITO DE LICENCIAS DE

PRODUCTOS SAS

1,526,485.84 1,526,485.84 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33300001 Servicios de informatica

SERVICO DE DESARROLLO DE

SISTEMAS Y SERVICIOS DE

APOYO A LA OPERACION

ASI COMO ADMINISTRACION

DE PROCESOS FUNCIONALES

108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales

SERVICIO INTEGRAL DE

SEGURIDAD DE LA

INFORMACION PARA LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO COSEGV

28,465,368.39 28,465,368.39 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales

SERVICIO DE

ADMINISTRACION DE

PUESTOS DE SERVICO (APS)

47,937,429.73 47,937,429.73 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales

SERVICIOS ADMINISTRADOS

PARA USUARIOS DE

COMPUTO DE ESCRIITORIO

DE TRANSICION (SAUCE)

40,227,524.00 40,227,524.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21100198 Separadores de plastico

MATERIALES Y UTILES DE

OFICINA 21101 35,000.00 35,000.00 0.00 350 centena AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21200035 Acetato para impresora

MATERIALES Y UTILES DE

IMPRESION Y

REPRODUCCION 21201

28,500.00 28,500.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21400027 Dispositivos USB

MATERIALES Y UTILES

CONSUMIBLES PARA EL

PROCESAMIENTO EN

EQUIPOS Y BIENES

INFORMATICOS 21401

42,000.00 42,000.00 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21500014 Papel periodico

MATERIAL DE APOYO

INFORMATIVO 2150110,000.00 10,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21600032 Jabon liquido

MATERIAL DE LIMPIEZA

2160112,500.00 12,500.00 0.00 400 pieza AD N DF 0 0 8 92

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22100259 Sustituto de crema

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

22104

30,000.00 30,000.00 0.00 1000 pieza AD N DF 0 0 10 90

282 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22100397

Productos alimenticios

para el personal derivado

de actividades

extraordinarias

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PARA EL PERSONAL

DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS 22106

70,000.00 70,000.00 0.00 70 servicio AD N DF 0 0 36 64

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22300037 Jarra

UTENSILIOS PARA EL

SERVICIO DE ALIMENTACION

22301

7,000.00 7,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 0 14 86

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24600003 Adaptadores

MATERIAL ELECTRICO Y

ELECTRONICO 2460145,000.00 45,000.00 0.00 225 pieza AD N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24700064 Malla de acero

ARTICULOS METALICOS PARA

LA CONSTRUCCION 2470125,000.00 25,000.00 0.00 20 metro cuadrado AD N DF 0 0 20 80

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24800022 Triplay de pino

MATERIALES

COMPLEMENTARIOS 2480130,000.00 30,000.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 33 67

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24900034 Pinturas de aceite

OTROS MATERIALES Y

ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y

REPARACION 24901

25,000.00 25,000.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN29100228 Pinza tornillo

HERRAMIENTAS MENORES

2910155,000.00 55,000.00 0.00 550 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN29400042

Scanner para

microcomputadoras

(suministros informaticos)

REFACCIONES Y

ACCESORIOS PARA EQUIPO

DE COMPUTO Y

TELECOMUNICACIONES

29401

20,000.00 20,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 26,375.00 26,375.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33400001

Servicios para

capacitacion a servidores

publicos

SERVICIO PARA

CAPACITACIONA

SERVIDORES PUBLICOS 33401

49,632.00 49,632.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33602011 Servicio de impresión

OTROS SERVICIOS

COMERCIALES 3360210,000.00 10,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN35200007

Servicios de

mantenimiento de

mobiliario y equipo de

administracion

MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 35201

74,000.00 74,000.00 74,000.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN35800004 Servicios de lavanderia

SERVICIOS DE LAVANDERIA

LIMPIEZA HIGIENE 35801 1,000.00 1,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

283 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37200001

Pasajes nacionales para

labores en campo y de

supervision

PASAJES TERRESTRES

NACIONALES PARA LABORES

EN CAMPO Y DE

SUPERVISION 37201

25,000.00 25,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 6 14 24 56

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37200004

Pasajes nacionales para

servidores publicos de

mando en el desempeño

de comisiones y funciones

oficiales

PASAJES NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS DE

MANDO EN EL DESEMPEÑO

DE COMISIONES Y

FUNCIONES OFICIALES 37204

40,000.00 40,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 0 30 70

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37700001

Instalacion del personal

federal

VIATICOS NACIONALES PARA

SERVIDORES PUBLICOS EN EL

DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES 37504

55,000.00 55,000.00 0.00 44 servicio AD N DF 0 15 25 60

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37700001

Instalacion del personal

federal

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

PARA SERVIDORES PUBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE

COMISIONES Y FUNCIONES

OFICIALES 37602

23,363.00 23,363.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE

ACTUALIZACION Y SOPORTE

PARA LICIENCIAS DE

PRODUCTOS IBM-COGNOS

1,706,540.05 1,706,540.05 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE

ACTUALIZACION Y SOPORTE

PARA EL ANALISIS Y

ADMINISTRACION DE

PROCESOS

1,107,475.50 1,107,475.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas

SERVICIO DE

ACTUALIZACION Y SOPORTE

DEL SOFTWARE ORACLE DE

LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO

12,643,526.12 12,643,526.12 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31400001

Servicio telefonico

convencional

SERVICIO DE TELEFONIA

SERTEL (LARGA DISTANCIA)100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE TELEFONIA

SERTEL (LOCAL DIGITAL)499,000.00 499,000.00 0.00 1 ampere I3P N DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002

Servicios de conduccion

de señales analogicas y

digitales

SERVICIO DE TELEFONIA

LOCAL ANALOGICA143,000.00 143,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales

SERVICIOS INTEGRALES

GASTOS DE LA PARTIDA

33903

40,368.00 40,368.00 40,368.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

284 de 285

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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de

compras

Compras no cubiertas por

tratados

Valor total estimado de

compras a MIPYMESCantidad Unidad

Tipo de

Procedí-

miento

Carácter del

Procedí-

miento

Entidad

FederativaT1 T2 T3 T4

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SERVICIO DE

LICENCIAMIENTO ADICIONAL

DEL SOFTWARE DE

MONITOREO DE PUNTA A

PUNTA

299,439.98 299,439.98 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31600001

Servicios de

telecomunicaciones

SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE LA PARTIDA

31602

43,506.00 43,506.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

(PEGASUS) SERVICIO DE

ACTUALIZACION DE

LICENCIAMIENTO Y SOPORTE

FUNCIONAL PARA EL

APLICATIVO DE GESTION

3,724,055.79 3,724,055.79 3,724,055.79 1 servicio AD N DF 0 15 43 42

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SERVICIO DE

ACTUALIZACION DE

LICENCIAS PARA EL

DESARROLLO Y

ADMINISTRACION DE BASES

DE DATOS

1,175,679.92 1,175,679.92 1,175,679.92 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SERVICIO DE

ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE

PARA LAS LICENCIAS DEL

PRODUCTO JPROFILER

93,000.00 93,000.00 93,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

ACTU SOP LIC PLAT GENER

INTEL OPER TIEMPO REAL

MEZCLAS REMEZCLAS DATOS

INFO MASHUPS

1,144,920.00 1,144,920.00 1,144,920.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SER ACTUALIZACION Y

SOPORTE PARA LICENCIAS

PLATAFORMA DE GESTION

SERVICIOS REMEDY ITSM-II

295,000.00 295,000.00 295,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003

Licencias de uso de

programas de computo y

su actualizacion

SERVICIO DE

ACTUALIZACION Y SOPORTE

DEL SOFTWARE DE

MONITOREO DE PUNTA A

PUNTA

388,663.87 388,663.87 388,663.87 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31900001

Servicio de

radiolocalizacion

SERVICIO DE

RADIOLOCALIZACIÓN 3190122,500.00 22,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0

TOTAL 1,675,312,372.26 1,670,297,102.26 607,262,803.06

285 de 285