presupuesto de gasto por politicas de gasto
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AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
1 de 30
1 2.835.302,87
13 740.549,69
132
133
717.696,69
14.700,00
1320 717.696,69
120031200612100121011430015000160001600816200
20401
214002200022001
22002
22104221992220422502
227012275423110
Org.
149.757,30 36.875,84
100.914,80 169.186,50
8.000,00 51.119,13
141.365,12 32.571,00 1.500,00
12.100,00
150,00 800,00 100,00
100,00
3.000,00 30,00
1.200,00 27,00
3.800,00 5.000,00
100,00
Económ.
POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1POLICIA LOCAL-TRIENIOSPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINOPOLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICOCONVENIO POLICIAS DE REFUERZOPOLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSPOLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIALPOLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICAPOLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTODEL PERSONALPOLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIAMUNICIPALMANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCALMATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCALPOLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONESPOLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NOINVENTARIABLEPOLICIA LOCAL-VESTUARIOARMAMENTO POLICIA LOCALTELEFONIA MOVIL POLICIA LOCALPOLICIA LOCAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADESLOCALESCONTRATACION DE CAMARAS DE SEGURIDADCONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA FERIAGASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
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S03
50
2 de 30
1 2.835.302,87
15 990.788,52
135
136
151
5.653,00
2.500,00
355.013,09
1330
1350
1360
14.700,00
5.653,00
2.500,00
21302
221002230062300
2120021400
2200022100221042220422401224032250162301
21303
Org.
8.000,00
600,00 100,00
6.000,00
24,00 1.500,00
250,00 700,00 700,00 200,00 700,00 529,00 50,00
1.000,00
2.500,00
Económ.
MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DETRAFICOSUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROSGASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUAMAQUINA DISTRIBUIDORA TICKETS ZONA HORARIA
MANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVILMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCIONCIVILMATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVILPROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICAVESTUARIO PROTECCION CIVILTELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVILSEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVILSEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILITV VEHICULOEQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DEINCENDIOS
ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROTECCIÓN CIVIL
PREVENCION DE INCENDIOS
PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN YDISCIPLINA URBANÍSTICA
VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
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3 de 30
1 2.835.302,87
153 635.775,43
1510
1531
1532
355.013,09
2.500,00
627.275,43
1200012001120031200412006121001210113100150001600016001
16008162002200022001226112275023110
21000
22706
12001
Org.
29.648,44 13.035,60 9.983,82 8.462,46
13.675,12 49.227,08 54.871,32 47.792,04 17.839,23 53.235,62 14.742,36
6.720,00 30,00
500,00 100,00
15.000,00 20.100,00
50,00
500,00
2.000,00
13.035,60
Económ.
SUELDO GRUPO A1 URBANISMOSUELDO A2 URBANISMOSUELDO GRUPO C1 URBANISMOSUELDO GRUPO C2 URBANISMOTRIENIOS URBANISMOCOMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMOCOMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMOARQUITECTO CONTRATADOPRODUCTIVIDAD URBANISMOSEGURIDAD SOCIAL URBANISMOSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABOPRALURBANISMOASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMOFORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMOMATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMOLIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMOEJECUCION SUBSIDIARIACONTRATO REDACCION PGOUGASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO
MNATENIMIENTO Y SEÑALIZACION ACCESO ANUCLEOS DE POBLACIONACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN-ESTUDIOS YTRABAJOS TECNIC
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL
URBANISMO , PLANEAMIENTO, GESTION Y DISCIPLINAURBANISTICA
ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
VIAS PÚBLICAS
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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4 de 30
1 2.835.302,87
1200112004
1200612100
12101
13000
13002
13100
13103
1500016000
16001
16008
1605016200
204002100021200
21302
21400
Org.
16.924,92
6.900,02 20.719,86
33.399,94
18.790,10
39.628,26
115.918,63
72.363,44
10.058,64 35.260,17
64.611,89
6.860,00
13.523,39 30,00
70.000,00 1.600,00
10.000,00
5.600,00
Económ.
GRUPO A2SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASTRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASCOMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASCOMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASRETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASOTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASPERSONAL LABORAL CONTRATADO PAVIMENTACIÓNDE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONESURGENTES Y NECPRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDADSOCIALPAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONALSEG.SOCIAL PERASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONALPAVIMENTACION DE VIASEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADOFORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASARRENDAMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASMANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DEPAVIMENTACION DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIOPAVIMENTACION DE VIA
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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50
5 de 30
1 2.835.302,87
16 959.174,38
160 282.575,12
1533
1600
6.000,00
282.575,12
22000
22100
22103221042220422401
22402
22403
22501
22706
23110
611076230268900
21000
2100022400
Org.
500,00
2.000,00
1.200,00 4.800,00 1.500,00 1.040,00
1.500,00
3.700,00
344,00
3.000,00
30,00
16.500,00 5.936,57
30.000,00
6.000,00
1.000,00 650,00
Económ.
MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DEPAVIMENTACION DE VIASSUMINSITRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOSPAVIMENTACIONCOMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASVESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICASSEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASSEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASRESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL PAVIMENTACIONDE VIAS PUBLICAITV DE LOS VEHICULOS DE PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DEVIAS PUBLICASGASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIASPUBLICASREMODELACION APEADEROCOMPRA DE MAQUINARIA PARA VIAS PUBLICASRESTAURACION Y FUNDICION DE EL SEGADOR
MOBILIARIO URBANO
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADOSEGURO DE RC OBRAS DE ALCANTARILLADO VEREDAARGOFILLAS
MOBILIARIO URBANO
ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES
ALCANTARILLADO
BIENESTAR COMUNITARIO
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
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6 de 30
1 2.835.302,87
161 238.200,12
1610 238.200,12
2250261108
12004
1200612100
12101
13000
13002
1500016000
16001
16008
21000
21302
21400
22100
2210122104
Org.
247.925,12 33.000,00
8.462,46
3.538,92 5.264,84
10.165,26
10.562,44
17.023,96
3.061,32 8.861,52
8.912,40
987,00
20.000,00
1.600,00
800,00
61.000,00
77.000,00 200,00
Económ.
TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALESDOTACION ALCANTARILLADO C/ QUEVEDO
SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLETRIENOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLECOMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLERETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLEOTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLEPRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLESEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLESEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTODE AGUA POTABLEASISTENCIA MEDIOC FARMACEUTICA PERSONALABASTECIMIENTO DE AMANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLEMANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIAYMOTORESMANTENIMIEMTO VEHICULO ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLESUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLESUMINSITRO DE AGUA DE EMPROACSAVESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
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Subprogramas
Área de Gasto
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7 de 30
1 2.835.302,87
162
163
164
25.819,44
139.403,28
100.175,96
1621
1630
1640
25.819,44
139.403,28
100.175,96
22204
22401
2250123110
1310016001
212002210022104222042271422722
131001600122700
12005
Org.
300,00
350,00
80,00 30,00
14.973,12 5.746,32
1.000,00 2.500,00
100,00 500,00
1.000,00
19.167,68 6.735,60
113.500,00
7.755,44
Económ.
TELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLESEGURO VEHICULO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLEITV VEHICULO DE AGUAS POTABLESGASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE
PERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIOCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORALPUNTO LIMPIOMANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIOSUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIORECOGIDA DE RESIDUOS-VESTUARIOTELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIORETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIOCONTRATACION FEPAMIC PARA DESTRUCCION DEPAPEL
PERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZACUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DE LIMPIEZACONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA
SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO
RECOGIDA DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
CEMENTERIO Y SERVCICIOS FUNERARIOS
RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
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Subprogramas
Área de Gasto
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50
8 de 30
1 2.835.302,87
165 173.000,46
1650 173.000,46
1200612100121011310015000160001600116008212002130222000221002210322104221102220463200
12004120061210012101150001600016008
210002140022100
Org.
2.477,02 4.312,98 9.542,82
18.805,66 2.873,88 6.473,76 6.233,40 2.961,00 5.000,00
60,00 30,00
1.100,00 150,00 100,00 200,00 100,00
32.000,00
8.462,46 2.238,86 5.264,84
10.165,26 3.061,32 8.481,72 3.948,00
15.000,00 700,00
115.000,00
Económ.
TRIENIOS CEMENTERIOCOMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIOCOMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIORETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIOPRODUCTIVIDAD CEMENTERIOSEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIOSEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIOASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CEMENTERIOMANTENIMIENTO CEMENTERIOMANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIOMATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIOSUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIOCOMBUSTIBLE CEMENTERIOVESTUARIO CEMENTERIOPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIOTELEFONIA MOVIL CEMENTERIOMEJORAS EN CEMENTERIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICOTRIENIOS ALUMBRADO PUBLICOCOMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICOCOMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICOPRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICOALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIALASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ALUMBRADOPUBLICOMANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICOMANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICOSUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
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50
9 de 30
1 2.835.302,87
17 144.790,28
170
171
7.650,00
137.140,28
1700
1710
7.650,00
137.140,28
22104222042240122501
21200
2210022612
46601
1310016001
210002130222100221032210422110221132220422700
Org.
200,00 228,00 200,00 50,00
1.500,00
3.000,00 3.000,00
150,00
11.314,24 3.926,04
7.000,00 1.000,00 8.900,00
200,00 100,00
1.000,00 450,00 250,00
60.000,00
Económ.
VESTUARIO ELECTRICISTATELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICOSEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICOITV VEHICULO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIOAMBIENTESUMINISTRO ELECRTICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTEACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CONMEDIO AMBIENTERED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA
PERSONAL CONTRATADO PARQUES Y JARDINES SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE YJARDINESMANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINESMANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINESSUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINESCOMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINESVESTUARIO PARQUE Y JARDINESPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINESTELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINESCONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES YJARDINES
MEDIO AMBIENTE
PARQUE Y JARDINES
ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
PARQUES Y JARDINES
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
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50
10 de 30
1 2.835.302,87
6111061111
Org.
20.000,00 23.000,00
Económ.
CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVOREMODELACION PARQUE INFANTIL EN LLANO DE LASFUENTES
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
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Pág.:
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S03
50
11 de 30
2 1.121.242,40
22
23
18.031,20
1.093.211,20
221
231
18.031,20
1.093.211,20
2210
2310
2311
18.031,20
1.091.211,20
2.000,00
83100
1310413153160012120022612
2270748001
48900
48901489024890348904489054890649900
22612
Org.
18.031,20
20.000,00 12.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00
987.211,20 20.000,00
700,00
4.700,00 6.000,00
11.000,00 6.000,00 1.600,00 2.500,00 5.500,00
2.000,00
Económ.
PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL
PLAN DE EMPLEO SOCIALAPORTACION PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIONCUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORALMANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALESACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADAS CON LAASISTENCIA SOCIALCONTRATACION AYUDA A DOMICILIOEMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR ELAYUNTAMIENTOSUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONESSOCIALESCONVENIO CON ALIFERCONVENIO CON AFADEFERCONVENIO CON CARITASCONVENIO CON APAPNIDICSURCONVENIO AECCCONVENIO CON PROYECTO HOMBRESUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISESSUBDESARROLLADOS
ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA
PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL
ACCIONES SOCIALES
CONCEJALIA DE MUJER
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
12 de 30
2 1.121.242,40
24 10.000,00
241 10.000,00
2410 10.000,00
22612
22612
22720
Org.
2.000,00
8.000,00
Económ.
IGUALDAD DE GENERO
ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CONPROMOCION DE EMPLEOCURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS
PROMOCION DE EMPLEO
FOMENTO DEL EMPLEO
FOMENTO DEL EMPLEO
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
13 de 30
3 1.556.456,44
31
32
9.100,00
490.386,86
311
323
9.100,00
431.286,86
3110
3230
3231
9.100,00
185.547,14
245.739,72
22612
227002270922710
1310013103
16001160502120021300221002210322110
1300013002131001600121200
Org.
1.000,00
500,00 4.000,00 3.600,00
80.834,18 16.060,00
28.512,96 5.940,00
11.000,00 1.300,00
27.000,00 11.900,00 3.000,00
81.473,23 30.396,74 43.467,39 50.022,36 3.000,00
Económ.
ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LASALUD PUBLICASERVICIOS VETERINARIOSCONTROL DE ANIMALESDESRATIZACION Y DESINSECTACION
RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOSCONTRATACION URGENTES MANTENIMIENTO DECOLEGIOSSEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL COLEGIOSSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADOMANTENIMIENTO DE COLEGIOSMANTENIMIENTO DE ASCENSORESSUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOSCOMBUSTIBLE COLEGIOSPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS
RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIARETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIAPERSONAL LABORAL CONTRATADO GUARDERIASEG SOCIAL GUARDERIAMANTENIMIENTO GUARDERIA
CONCEJALIA DE SALUD
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS
GUARDERIA
PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZAPREESCOLAR, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
SANIDAD
EDUCACIÓN
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
14 de 30
3 1.556.456,44
33 706.360,48
326
332
59.100,00
109.169,78
3260 59.100,00
213012200022002
2210022103221042210522110224002311062501
212002210022200
2240022606
22612
227112271948900
Org.
200,00 500,00 150,00
5.000,00 1.500,00
500,00 25.000,00 2.600,00
900,00 30,00
1.000,00
500,00 1.000,00
300,00
250,00 2.500,00
5.000,00
33.150,00 9.000,00 7.400,00
Económ.
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIAMATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLEGUARDERIASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIACOMBUSTIBLE GUARDERIAVESTUARIO GUARDERIASUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIASEGURO GUARDERIAGASTOS LOCOMOCION GUARDERIAMOBILIARIO PARA LA GUARDERÍA
MANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECASUMINISTRO ELECTRICO LUDOTECASERVICIOS COMPLEMENTARIOS, TELEFONIAEDUCACIÓN DE ADULTOSSEGURO EDIFICIO LUDOTECASERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRODE EDUCACIÓN DEACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LAEDUCACIÓNCONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICACONTRATACION ESCUELA DE VERANOSUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONESEDUCATIVAS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACION
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
CULTURA
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
15 de 30
3 1.556.456,44
333 22.600,00
3321
3330
109.169,78
22.600,00
13100160012120021600
22000
22001
22002
221002240223110
62900
21200
21302
22000
22100
2210322400
Org.
73.719,94 24.312,84 1.000,00
150,00
400,00
400,00
30,00
5.000,00 627,00 30,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
100,00
15.000,00
1.000,00 500,00
Económ.
PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECASEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICASMANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOSBIBLIOTECAS PÚBLICASMATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECASPÚBLICASPRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECASPÚBLICASMATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLEBIBLIOTECASUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECABIBLIOTECAS PÚBLICAS-SEGUROS MAQUINARIAGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEBIBLIOTECAADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOSY SALAS EXPOSIMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEEDIFICIOS CULTURALESMATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CONEDIFI. CULTURALESSUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOSCULTURALESCOMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURALESSEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
EQUIPAMIENTO CULTURALES, MUSEOS Y SALASEXPOSITIVAS
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
16 de 30
3 1.556.456,44
334
336
337
51.000,00
171.273,74
155.116,96
3340
3360
3370
51.000,00
171.273,74
49.887,80
2260622612
4610048900
48908
1310013103
160011605021200221002270668200
1300013002160012130122000
Org.
20.000,00 17.000,00
4.000,00 6.200,00
3.800,00
21.458,24 28.280,00
7.200,48 10.220,00 3.000,00 1.000,00 3.388,00
96.727,02
11.981,62 17.336,74 9.109,44
200,00 30,00
Económ.
FERIA DE TEATROACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LACULTURAAPORTACION CIRCUITO PROVINCIAL CULTURA 2016SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONESCULTURALESCONVENIO PEÑA EL MIRABRAS
PERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIO DUCALCONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTOPALACIO DUCALSEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIOSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADOMANTENIMIENTO PALACIO DUCALSUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCALPALACIO DUCAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSOBRAS EN PALACIO DUCAL
RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.,J.RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J. SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J.JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMATERIAL NO INVENTARIABLE C.I,J.
PROMOCION CULTURAL
PALACIO DUCAL
JUVENTUD
PROMOCION CULTURAL
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
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Ejercicio 2017
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Pág.:
NS
S03
50
17 de 30
3 1.556.456,44
338 197.200,00
3371
3380
105.229,16
153.300,00
2200222612
48900
131001600120900209012120021301
21302
21600
22000
220022210022110222042240223110
1310016001
Org.
30,00 9.000,00
2.200,00
69.170,64 23.495,52 1.400,00 3.000,00 1.000,00
100,00
1.000,00
600,00
200,00
800,00 2.400,00
100,00 363,00
1.500,00 100,00
5.625,00 2.125,00
Económ.
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE C.I.J.ACTIVIDADES MUNCIPALES RELACIONADAS CON AREADE JUVENTUDSUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONESJUVENILES
PERSONAL LABORAL EMISORASEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPALCANON EMISORA MUNICIPALS.G.A.E. EMISORA MUNICIPALMANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPALEMISORA MUNICIPAL-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORAMUNICIPALMANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORAMUNICIPALMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORAMUNICIPALSUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPALSUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOTELEFONIA MOVIL EMISORASEGUROS MAQUINARIA EMISORA MUNICIPALGASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORAMUNICIPAL
CONTRATADOS FERIASSEG. SOCIAL FERIAS
EMISORA MUNICIPAL
FERIAS DE JULIO Y AGOSTO
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
18 de 30
3 1.556.456,44
34 350.609,10
341 173.755,75
3381
3382
3383
3384
3385
3410
15.000,00
9.300,00
7.600,00
4.500,00
7.500,00
173.755,75
209012120022003221002261023110
61109
22610
22610
22610
48907
22610
13000
13002
Org.
2.500,00 2.000,00
20.000,00 7.000,00
80.000,00 50,00
34.000,00
15.000,00
9.300,00
7.600,00
4.500,00
7.500,00
19.956,16
30.627,54
Económ.
S.G.A.E.MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIALCOSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIASUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIO Y AGOSTOFERIAS DE JULIO Y AGOSTOGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONALCONTRATADO EN FERIAASFALTADO EXPLANADA RECINTO FERIAL
GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO SEMANASANTA
GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL
CONVENIO ROMERIA SAN ISIDRO
GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS FIESTAS
RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOSDEPORTIVOSRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS
NAVIDAD Y REYES
SEMANA SANTA Y CRUCES DE MAYO
CARNAVAL
SAN ISIDRO
VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS
PROMOCION DEL DEPORTE
PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
DEPORTE
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
19 de 30
3 1.556.456,44
342 176.853,35
3420 84.050,00
1300213100
16001
22000
22002
221042219922204
22612
2271823110
48900
13103
160012120021302
22100
22103
Org.
21.370,93
23.751,12
250,00
300,00
200,00 1.000,00 1.200,00
20.000,00
35.000,00 100,00
20.000,00
9.700,00
4.050,00 9.000,00
800,00
10.000,00
2.800,00
Económ.
DEPORTIVOSCONTRATACION PERSONAL LABORALSERVICIOSDEPORTIVOSSEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOSDEPORTIVOSMATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DEDEPORTESMATERIAL INFORMATICO PARA EL SERVICIO DEDEPORTESVESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTESSUMINSITRO DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSOTELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL SERVICIO DEDEPORTESACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DELDEPORTECONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOSGASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DELSERVICIO DE DEPORTESSUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONESDEPORTIVAS
CONTRATACIONES URGENTES MANT.INSTALACIONESDEPORTIVASSEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORALMANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVASMANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONESDPEORTIVASSUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONESDPEORTIVASCOMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
20 de 30
3 1.556.456,44
3421 92.803,35
22110
224006220062302
63202
1310013103
16001160502120021302220002210022103221042211022204
Org.
300,00
900,00 22.000,00 4.500,00
20.000,00
24.061,00 12.210,00
7.642,35 4.290,00
18.000,00 4.000,00
400,00 20.000,00
400,00 500,00
1.100,00 200,00
Económ.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONESDEPORTIVASSEGUROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVASTERMINACION BLOQUE VESTUARIOS JUNTO PABELLÓNCOMPRA DE MAQUINARIA PARA INSTALACIONESDEPORTIVASCUBIERTAS PARA GRADERÍA EN EL POLIDEPORTIVO
CONTRATACION PERSONAL DE PISCINACONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DEPISCINASEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINASEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADOMANTENIMIENTO DE LA PISCINAMANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINAMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINASUMINISTRO ELECTRICO PISCINACOMBUSTIBLE PISCINAVESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINAPRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINATELEFONIA MOVIL PISCINA
PISCINA MUNICIPAL
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARACTER PREFERENT E
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
21 de 30
4 166.041,00
41
43
1.210,00
119.803,88
419
430
431
1.210,00
37.229,38
42.007,00
4190
4300
4311
4312
1.210,00
37.229,38
19.000,00
23.007,00
2130222502
131001600121200
2261422615
2120021302
221002211022700
Org.
500,00 710,00
27.804,26 8.925,12
500,00
13.000,00 6.000,00
500,00 1.000,00
15.000,00 1.500,00 5.007,00
Económ.
MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SIN CLORARIBI NAVES SENPA
RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCALSEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCALMANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS
FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIAFERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO Y DELCOMERCIO
MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPALMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADOMUNICIPALSUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPALPRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADOCONTRATACION DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO
OTRAS ACTUACIONES DE MEJORAS EN EL SECTORAGRARIO
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL
FERIAS
MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
ADMIN. GENER. DE COMERCIO, TURISMO Y PEQU. Y MED.EMPRESAS
COMERCIO
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
22 de 30
4 166.041,00
45
49
25.100,00
19.927,12
432
433
454
491
2.005,00
38.562,50
25.100,00
19.927,12
4320
4330
4540
4910
2.005,00
38.562,50
25.100,00
19.927,12
4660246603
20200
22100
4670447900
47901
2100022501
13100
16001
Org.
1.200,00 805,00
10.300,00
6.000,00
6.262,50 12.000,00
4.000,00
25.000,00 100,00
14.634,36
4.792,76
Económ.
CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTURTURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DEL VINO
ARRENDAMIENTO LOCAL PARA FOMENTOEMPRESARIALSUMINISTRO ELECTRICO LOCAL FOMENTOEMPRESARIALCUOTA CONSORCIO CAMPIÑA SURSUBVENCIONES AL FOMENTO Y DINAMIZACION TEJIDOEMPRESARIALAYUDA DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALESTASA OCUPACION VIAS PECUARIAS
PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACION PERSONALLABORAL EVENTUALSEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO
TURISMO
DESARROLLO EMPRESARIAL
CAMINOS VECINALES
PROGRAMA GUADALINFO
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DESARROLLO EMPRESARIAL
CAMINOS VECINALES
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
INFRAESTRUCTURAS
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
23 de 30
4 166.041,00
21600
23110
Org.
100,00
400,00
Económ.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICOGUADALINFOGASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUADALINFO
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
24 de 30
9 1.181.951,44
91
92
159.916,01
467.281,78
912
920
159.916,01
232.749,01
9120
9200
159.916,01
232.749,01
10000100021600116209222042260122602
23000231002330048000
12004120051200612100
12101
13100
15000
Org.
34.146,84 49.752,78 27.558,24
500,00 4.500,00 7.000,00 4.000,00
30,00 1.000,00
25.000,00 6.428,15
8.462,46 7.755,44 4.693,62 9.577,82
17.737,16
21.897,16
5.341,68
Económ.
RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACIONRETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOSSEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNOORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS SOCIALESTELEFONIA MOVIL ALCADE Y CONCEJALESGASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓNDIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADESMUNICIPALESDIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALESGASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALESASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOSSUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS
SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERALSUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERALTRIENIOS ADMINISTRACION GENERALCOMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIONGENERALCOMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIONGENERALCONTRATADOS LABORALES ADMINISTRACIONGENERALPRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL
ORGANOS DE GOBIERNO
ADMINISTRACION GENERAL
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ADMINISTRACION GENERAL
ÓRGANOS DE GOBIERNO
SERVICION DE CARÁCTER GENERAL
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
25 de 30
9 1.181.951,44
1600016001
16008
162092040021301
21302
21400
21600
22000
2200122002
22103
2220022201
2220422300224002240222502
22603
Org.
13.369,68 8.275,99
3.948,00
30,00 4.110,00 6.700,00
500,00
200,00
8.000,00
5.300,00
4.100,00 500,00
30.000,00
22.000,00 9.000,00
2.000,00 300,00
14.800,00 4.460,00 1.500,00
1.200,00
Económ.
SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERALADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONALSEG.SOCIAL PERSONAL LAASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICAADMINISTRACION GADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALESRENTING VEHICULO DE SERVICIOS GENERALESMANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACIONGENERALMANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACIONGENERALMANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DELAYUNTAMIENTOMANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEADMINISTRACIONMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARAADMINISTRACION GENPUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERALSUMINSITRO D EMATERIAL INFORMATICO ADMONGENERALCOMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOSSERVICIOS MUNICPALESTELEFONIA FIJA ADMINISTRACION GENERALCOMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACIONGENERALTELEFONIA MOVIL ADMINISTRACION GENERALCOSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERALSEGURO DE RC Y DE DAÑOS EN BIENES PUBLICOSSEGUROS VEHICULOSADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LASENTIDADES LOCALESADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOSOFICIALES
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
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Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
26 de 30
9 1.181.951,44
922 181.505,55
9220
9221
181.015,55
490,00
22604
2260822613
2272323010231104660062600
12000120031200412006121001210115000160001600816200220012301023110
2130121600
Org.
500,00
1.000,00 1.000,00
10.000,00 30,00 60,00
1.400,00 3.000,00
14.824,22 19.967,64 8.462,46
12.797,22 32.349,52 38.793,72 12.603,83 32.160,94 7.896,00
30,00 1.000,00
30,00 100,00
60,00 30,00
Económ.
GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOSADMINISTRACION GENERALMULTAS Y SANCIONESINDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LACOPRORACIONRECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONALADMINISTRACION GENERAL-DEL PERSONAL DIRECTIVOGASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERALCUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMPADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS
SUELDO GRUPO A1 SECRETARIASUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIASUELDO GRUPO C2 SECRETARIATRIENIOS SECRETARIACOMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIACOMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIAPRODUCTIVIDAD SECRETARIASEG. SOCIAL SECRETARIAASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIAFORMACION PERSONAL SECRETARIAPUBLICACIONES PARA SECRETARIADIETAS PRSONAL SECRETARIAGASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICO JUZGADODE PAZ
SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LASENTIDADES LOCALES
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
27 de 30
9 1.181.951,44
923
924
39.577,22
13.450,00
9230
9240
39.577,22
13.450,00
22000
2200122201
13000
13002
1600123110
21200
21301
2160022000
22002
22100
22404
22612
Org.
200,00
100,00 100,00
12.754,42
17.335,24
9.457,56 30,00
1.200,00
100,00
50,00
600,00
10.000,00
300,00
1.200,00
Económ.
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADODE PAZPUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZCOMUNICACIONES POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ
RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA EINFORMÁTICA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA EINFORMÁTICASEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICAGASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA EINFORMÁTICA
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACIONCIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA-MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORASMANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOSMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DEPARTICIPACIONMATERIAL INFORMATICO PARA EN C. D EPARTIC.CIUDADANASUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOSPARTICIPAC. CIUDADSEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DEPARTIC. CIUDADANAACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LAPARTICIPACION CI
ESTADISTICA
PARTICIPACION CIUDADANA
INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA
PARTICIPACION CIUDADANA
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
28 de 30
9 1.181.951,44
93 477.903,98
931
933
174.694,31
38.800,00
9310
9330
174.694,31
38.800,00
1200012003120041200612100121011500016000160081620022000
2200123110
13103
16001
2120021300
22100
22110
Org.
14.824,22 19.967,64 8.462,46
10.408,56 32.349,52 38.793,72 12.705,86 32.978,33 3.984,00
30,00 30,00
100,00 60,00
6.022,50
2.227,50
4.000,00 1.500,00
20.000,00
3.300,00
Económ.
SUELDO GRUPO A1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCIONSUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCIONTRIENIOS INTERVENCIONCOMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCIONCOMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCIONPRODUCTIVIDAD INTERVENCIONSEG. SOCIAL INTERVENCIONASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCIONFORMACION PERSONAL INTERVENCIONMATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLEINTERVENCIONPUBLICACIONES PARA INTERVENCIONGASTOS LOCOMOCION INTERVENCION
CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DEEDIFICIO DE USOS MÚSEG. SOCIAL CONTRATADOS MANTENIMINETO DEEDIFICIO DE USOS MÚMANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLESMANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOSMULTIPLESSUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOSMULTIPLESPRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS
INTERVENCION
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES
POLITICA ECONOMICA Y FISCAL
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
29 de 30
9 1.181.951,44
94 76.849,67
934
941
942
264.409,67
4.000,00
72.849,67
9340
9410
9420
264.409,67
4.000,00
72.849,67
221102240062500
1200012003120061210012101150001600016008162002200122708231103520035900
46703
Org.
750,00 1.000,00
14.824,22 9.983,82 7.825,92
18.979,94 21.575,12 7.317,57
18.427,21 987,00 30,00 30,00
163.798,87 30,00
200,00 400,00
4.000,00
Económ.
MULTIPLESSEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLESMOBILIARIO EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES
SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIASUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIATRIENIOS TESORERIACOMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIACOMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIAPRODUCTIVIDAD TESORERIASEGURIDAD SOCIAL TESORERIAASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIAFORMACION PERSONAL TESORERIAPUBLICACIONES TESORERIASERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L.GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIAINTERESES DE DEMORAGASTOS FINANCIEROS
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBACUOTA
TESORERIA
CUOTA CONSORCIO DE TRANSPORTES
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA
TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO DE FERNAN-NUÑEZ
Ejercicio 2017
Listado de Aprobación del PresupuestoResumen por Políticas de Gasto, Grupos de Programas , Programas, Subprogramas y Aplicaciones
Pág.:
NS
S03
50
30 de 30
9
6.860.994,15
1.181.951,44
46300
Org.
72.849,67
Económ.
CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
Aplicaciones ProgramasDenominación
Total:
Subprogramas
Área de Gasto
Prog. Grupo Programas Política Gasto
Total para el escenario 2017 PRESUPUESTO 2017
Escenario 2017 PRESUPUESTO 2017