presupuesto 2017 erogaciones por jurisdicción, unidad...

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Objeto del Gasto Presupuestado PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas. 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÁMARA DE SENADORES 1 01 RENTAS GENERALES 0 PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 173.453.075,20 41101 PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 60.577.874,16 41102 BIENES - BIENES CORRIENTES 5.216.718,00 41201 SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 34.574.000,00 41301 SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.528.457,00 41310 BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.994.000,00 51101 284.344.124,36 TOTAL FINANCIAMIENTO 284.344.124,36 TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA 01 CÁMARA DE DIPUTADOS 1 02 RENTAS GENERALES 0 PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 281.291.163,00 41101 PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 113.901.138,00 41102 BIENES - BIENES CORRIENTES 4.734.768,04 41201 SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.260.355,59 41301 SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 231.474,00 41310 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.250,00 43104 BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.496.535,70 51101 455.944.684,33 TOTAL FINANCIAMIENTO 455.944.684,33 TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA 01 LEGISLATURA 1 03 RENTAS GENERALES 0 PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 51.407.728,23 41101 PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 90.765,77 41102 BIENES - BIENES CORRIENTES 588.225,28 41201 SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.595.608,00 41301 SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 67.060,00 41310 BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.687.023,75 51101 75.436.411,03 TOTAL FINANCIAMIENTO 75.436.411,03 TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA 815.725.219,72 TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÁMARA DE SENADORES1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 173.453.075,2041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 60.577.874,1641102

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.216.718,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 34.574.000,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.528.457,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.994.000,0051101

284.344.124,36TOTAL FINANCIAMIENTO

284.344.124,36TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

01 CÁMARA DE DIPUTADOS1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 281.291.163,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 113.901.138,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.734.768,0441201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.260.355,5941301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 231.474,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.250,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.496.535,7051101

455.944.684,33TOTAL FINANCIAMIENTO

455.944.684,33TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

01 LEGISLATURA1 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 51.407.728,2341101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 90.765,7741102

BIENES - BIENES CORRIENTES 588.225,2841201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.595.608,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 67.060,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.687.023,7551101

75.436.411,03TOTAL FINANCIAMIENTO

75.436.411,03TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

815.725.219,72TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

02 PODER JUDICIAL

02 SUPREMA CORTE1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.184.320.389,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.000.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.000.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.172.303,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.410.000,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 16.367.361,0051101

2.229.270.053,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE JUSTICIA21

BIENES - BIENES CORRIENTES 15.908.229,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.742.213,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 381.354,0041302

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 14.832.777,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 120.000,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - ASIGNACION LEY NRO.4469 918.163,0043110

BIENES - BIENES DE CAPITAL 30.586.059,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 5.223.866,0051201

89.712.661,00TOTAL FINANCIAMIENTO

MULTAS LEY 3414 ART.47111

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.090,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 119.160,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 149.989,0051101

272.239,00TOTAL FINANCIAMIENTO

VENTA DE PUBLICACIONES LEY 4099 ART.10112

BIENES - BIENES CORRIENTES 43.415,0041201

43.415,00TOTAL FINANCIAMIENTO

2.319.298.368,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

02 MINISTERIO PÚBLICO1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.005.328.804,0041101

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 601.084,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.951.406,0041310

1.013.881.294,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE JUSTICIA21

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 22.413.959,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.556.854,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 128.579,0041302

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.674.588,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 38.903,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - ASIGNACION LEY NRO.4469 9.108,0043110

BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.525.323,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 492.585,0051201

51.839.899,00TOTAL FINANCIAMIENTO

MULTAS LEY 3414 ART.47111

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.856,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 68.716,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 56.189,0051101

127.761,00TOTAL FINANCIAMIENTO

VENTA DE PUBLICACIONES LEY 4099 ART.10112

BIENES - BIENES CORRIENTES 25.210,0041201

25.210,00TOTAL FINANCIAMIENTO

EST.GEN.FORENCE LEY 8530 ART.34 Y 8523 A82296

BIENES - BIENES CORRIENTES 290.063,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 59.937,0041301

350.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.066.224.164,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

02 JURY DE ENJUICIAMIENTO1 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.815.407,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 8.897,0041310

3.824.304,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE JUSTICIA21

BIENES - BIENES CORRIENTES 168.332,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 181.344,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 51.600,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.870,0051101

411.146,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.235.450,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

02 JUNTA ELECTORAL1 04

RENTAS GENERALES0

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.907.703,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 26.692,0041310

1.934.395,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE JUSTICIA21

BIENES - BIENES CORRIENTES 454.995,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.494.032,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 634.800,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 279.611,0051101

2.863.438,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.797.833,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

02 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA1 05

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.133.357,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 23.726,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 976.321,0051101

5.133.404,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE JUSTICIA21

BIENES - BIENES CORRIENTES 773.885,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.183.584,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 329.386,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.000.000,0051101

3.286.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO

8.420.259,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

3.402.976.074,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

03 TRIBUNAL DE CUENTAS

03 TRIBUNAL DE CUENTAS1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 193.142.377,1641101

BIENES - BIENES CORRIENTES 892.842,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.101.803,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.715.331,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 3.793.670,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 890.858,0051101

203.536.881,16TOTAL FINANCIAMIENTO

TRIBUNAL DE CUENTAS RED FEDERAL DE CONTROL228

BIENES - BIENES CORRIENTES 149.663,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 28.000,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 92.170,0051101

269.833,00TOTAL FINANCIAMIENTO

203.806.714,16TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

203.806.714,16TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

05 MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y JUSTICIA

05 MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y JUSTICIA1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 98.216.919,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 144.824,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.011.503,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 70.402.946,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 112.000.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.758.910,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.214.046,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 506.426,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 30.444.359,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 21.278.511,0051101

OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 13.000.000,0052401

355.978.444,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERV.PRESTADOS POR C.G.P.ART 122 LEY PSTO257

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.298.114,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 9.961.407,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.880.000,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 24.648,0051101

13.164.169,00TOTAL FINANCIAMIENTO

369.142.613,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 DCCIÓN.DEL REG. ESTADO CIVIL Y CAPAC. PERS1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 95.478.731,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.681.168,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.505.191,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.806.912,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.124.787,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.111.441,0041315

107.708.230,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 17671 REGISTRO NAC.DE LAS PERSONAS117

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.093,0041301

2.093,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 6368 ARANCELES DCCIÓN.REGISTRO CIVIL120

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.500.000,0041101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 270.924,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 613.643,0041301

5.384.567,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CTRO.RÁPIDO DE DOCUMENTACIÓN(CDR)REG.CIVIL245

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.294,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 35.039,0041301

36.333,00TOTAL FINANCIAMIENTO

113.131.223,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO1 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.068.504,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 288.490,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 40.500,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 964,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 558.500,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.888.059,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 176.956,0041315

51.021.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

BIENES - BIENES CORRIENTES 32.805,0041201

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.502.000,0041305

8.534.805,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA P/INSPECCIÓN CALDERAS SUBS.DE TRABAJO157

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 433.183,0041301

433.183,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASAS RETRIBUTIVAS SERV. ADM. SUB.TRABAJO161

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.000.000,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 804.111,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 326.398,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.460.755,0041305

5.591.264,00TOTAL FINANCIAMIENTO

MULT.P/INF.LEYES LAB.(4974-25212)A.43 7837237

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.500.000,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 647.583,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 853.782,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.683.071,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 469.068,0041315

5.153.504,00TOTAL FINANCIAMIENTO

70.734.729,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 DCCIÓN. DE PERSONAS JURÍDICAS1 12

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.371.879,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 669.871,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 28.069,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.813,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 169.769,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 915.680,0041315

10.164.081,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO.ESTÍMULO D.PERS JURIDIC.LEY 8151 8537259

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.000.000,0041101

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 200.000,0041305

7.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

17.364.081,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 DIRECCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR1 19

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.617.302,0041101

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.246.896,0041305

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 172.989,0041315

7.037.187,00TOTAL FINANCIAMIENTO

100% MULTAS LEY 5547 D.DEFENSA CONSUMIDOR238

BIENES - BIENES CORRIENTES 21.162,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 603.838,0041301

625.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

7.662.187,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES1 23

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 15.439.855,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 671.914,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 25.807,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 115.303.044,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 334.240,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.937.018,0041310

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

135.711.878,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERV.PRESTADOS POR C.G.P.ART 122 LEY PSTO257

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.875.296,0041301

7.875.296,00TOTAL FINANCIAMIENTO

143.587.174,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 ASESORÍA DE GOBIERNO1 24

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 18.869.852,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 574,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.182,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 239.131,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 258.564,0041310

19.370.303,00TOTAL FINANCIAMIENTO

19.370.303,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO1 25

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.475.384,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.091,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 239.131,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 19.880,0041310

2.735.486,00TOTAL FINANCIAMIENTO

2.735.486,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

05 CASA DE MENDOZA1 26

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.455.635,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 122.366,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 268.177,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 222.826,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 302.327,0041310

4.371.331,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.371.331,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

748.099.127,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

06 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

06 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 47.757.982,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.093.094,5041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 80.105.454,5041301

SERVICIOS - CONVENIOS 3.641.140,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 416.059,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.446.695,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 516.095,6251101

134.976.520,62TOTAL FINANCIAMIENTO

134.976.520,62TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 DCCIÓN. GRAL. DE PRESUPUESTO1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.888.518,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 245.771,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 118.215,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 97.150,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.495,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 272.372,3851101

12.632.521,38TOTAL FINANCIAMIENTO

12.632.521,38TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA1 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.359.898,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 666.694,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 551.444,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.411.015,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 94.247,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 92.410,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 600.000,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101

59.875.708,00TOTAL FINANCIAMIENTO

59.875.708,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 TESORERÍA GRAL. DE LA PROVINCIA1 05

RENTAS GENERALES0

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.278.568,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 849.125,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 251.212,5041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 700.593,5041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 36.819,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.000,0051101

11.235.318,00TOTAL FINANCIAMIENTO

11.235.318,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 DCCIÓN. GRAL. DE COMPRAS Y SUMINISTROS1 06

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.454.074,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 148.530,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.472.656,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 67.572,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101

14.242.832,00TOTAL FINANCIAMIENTO

14.242.832,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 OFICINA TÉCNICA PREVISIONAL1 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.588.747,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 498.696,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 80.433,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 229.657,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 108.329,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PASIVIDADES 90.000.000,0043106

BIENES - BIENES DE CAPITAL 360.000,0051101

PRESTAMOS - OTROS PRESTAMOS 49.502.513,0052209

148.368.375,00TOTAL FINANCIAMIENTO

148.368.375,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 DCCIÓN. ADMIN.DE ACTIVOS EX BCOS.OFICIALES1 10

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 10.832.678,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 862.556,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 189.378,5041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.150.303,5041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 481.428,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 212.026,0041310

16.728.370,00TOTAL FINANCIAMIENTO

16.728.370,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES1 11

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.729.067,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.929,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 47.196,5041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 311,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 41.400,0051101

3.821.903,50TOTAL FINANCIAMIENTO

3.821.903,50TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO FISCAL1 14

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.563.583,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 154.268,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 62.241,5041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.242,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 166.000,0051101

1.967.334,50TOTAL FINANCIAMIENTO

1.967.334,50TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA1 16

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.070.104,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 292.791,0041102

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.721,0041310

INTERESES DE LA DEUDA - INTERESES DE LA DEUDA 2.416.000.000,0042200

BIENES - BIENES DE CAPITAL 55.000,0051101

2.419.424.616,00TOTAL FINANCIAMIENTO

2.419.424.616,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 UNIDAD DE EROGACIONES NO APROPIABLES1 25

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.192.831.798,7141101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 570.927.614,8041301

SERVICIOS - CONVENIOS 15.000.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 80.370.016,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - JUICIOS 24.037.218,0041306

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 317.076.367,0041308

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PARTICIPACION A MUNICIPIOS - REGIMEN GRAL. 9.250.300.327,0043101

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PASIVIDADES 40.000.000,0043106

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PART.A MUNICIPIOS LEY 6396 FDO.CC 13.000.000,0043111

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 138.554.982,0043116

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 60.251.983,0043117

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 247.723.958,0043124

BIENES - BIENES DE CAPITAL 20.000.000,0051101

ADMINISTRACION DE PARQUES Y ZOOLOGICO - SUELDOS 80.601.753,0061301

ADMINISTRACION DE PARQUES Y ZOOLOGICO - GASTOS 50.661.699,0061302

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - SUELDOS 422.027.139,0061401

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - GASTOS 39.410.850,0061402

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUELDOS 8.158.022.270,0061801

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - GASTOS 447.559.821,0061802

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUBSIDIOS COLEGIOS PRIVADOS 1.725.065.673,0061805

D.Y M.E.S. - GASTOS 1.035.913,0061902

INST.DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPEC.MENDOZA - SUELDOS 93.805.599,0062001

INST.DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPEC.MENDOZA - GASTOS 182.159.103,0062002

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL - GASTOS 366.410.635,0062802

HOSPITAL CENTRAL - SUELDOS 467.694.540,0062901

HOSPITAL CENTRAL - GASTOS 200.882.515,0062902

HOSPITAL NOTTI - SUELDOS 573.942.291,0063001

HOSPITAL NOTTI - GASTOS 164.148.253,0063002

HOSPITAL SCHESTAKOW - SUELDOS 242.983.323,0063101

HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 91.535.694,0063102

HOSPITAL LAGOMAGGIORE - SUELDOS 498.589.174,0063201

HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 248.101.176,0063202

HOSPITAL CARLOS PEREYRA - SUELDOS 73.568.911,0063301

HOSPITAL CARLOS PEREYRA - GASTOS 24.894.735,0063302

HOSPITAL EL SAUCE - SUELDOS 73.447.126,0063401

HOSPITAL EL SAUCE - GASTOS 29.294.538,0063402

HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - SUELDOS 141.467.878,0063501

HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 24.548.458,0063502

HOSPITAL A.PERRUPATO - SUELDOS 249.652.309,0063601

HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 73.034.780,0063602

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - SUELDOS 181.257.416,0063701

HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 53.468.728,0063702

HOSPITAL GRAL.ALVEAR - SUELDOS 147.253.510,0063801

HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 26.998.979,0063802

HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - SUELDOS 52.756.110,0063901

HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - GASTOS 9.808.054,0063902

HOSPITAL CARLOS SAPORITI - SUELDOS 107.532.300,0064001

HOSPITAL CARLOS SAPORITI - GASTOS 22.433.344,0064002

HOSPITAL DE MALARGUE - SUELDOS 77.594.983,0064101

HOSPITAL DE MALARGUE - GASTOS 15.702.197,0064102

HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - SUELDOS 56.455.194,0064201

HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - GASTOS 10.785.581,0064202

INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD - SUELDOS 3.425.681,0065101

INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD - GASTOS 3.741.962,0065102

DIRECCION DE NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y FAMILIA - SUELDOS 345.413.152,0065201

DIRECCION DE NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y FAMILIA - GASTOS 148.373.751,0065202

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL - SUELDOS 217.892.772,0065501

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL - GASTOS 16.807.004,0065502

ENTE MENDOZA TURISMO - SUELDOS 33.316.250,0065601

ENTE MENDOZA TURISMO - GASTOS 9.815.961,0065602

31.255.453.349,51TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8845-ENTE MENDOZA TURISMO17

ENTE MENDOZA TURISMO - GASTOS 79.617.789,0065602

79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - CONSTRUCCION DE OBRAS 63.200.000,0061404

63.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO.INF.PCIAL.LEY 6794103

F.I.P. - CONSTRUCCION DE OBRAS 60.000.000,0064904

60.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

HOSPITAL NOTTI - GASTOS 3.626.597,0063002

HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 540.240,0063502

4.166.837,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUELDOS 4.789.497.676,0061801

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

4.789.497.676,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 367.191.000,0055205

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - CONSTRUCCION DE OBRAS 90.000.000,0061404

457.191.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 217.614.353,0041201

HOSPITAL CENTRAL - GASTOS 27.646.505,0062902

HOSPITAL NOTTI - GASTOS 45.322.272,0063002

HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 12.863.670,0063102

HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 12.943.551,0063202

HOSPITAL CARLOS PEREYRA - GASTOS 3.231.785,0063302

HOSPITAL EL SAUCE - GASTOS 5.957.983,0063402

HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 2.720.737,0063502

HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 20.169.470,0063602

HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 8.172.706,0063702

HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 4.100.916,0063802

HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - GASTOS 784.747,0063902

HOSPITAL CARLOS SAPORITI - GASTOS 1.268.085,0064002

HOSPITAL DE MALARGUE - GASTOS 3.947.448,0064102

HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - GASTOS 708.225,0064202

367.452.453,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

HOSPITAL NOTTI - GASTOS 2.000.000,0063002

HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 200.000,0063102

HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 2.500.000,0063202

HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 500.000,0063502

HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 500.000,0063602

HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 200.000,0063702

HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 100.000,0063802

6.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8521 ART. 6 Y 7 ATM294

ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - SUELDOS 309.937.464,0065401

ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - GASTOS 279.023.474,0065402

588.960.938,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASAS RETRIBUTIVAS ATM295

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - GASTOS 38.250.000,0065402

38.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

37.709.790.042,51TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL3 01

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 347.965,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.114.320,0041301

SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 4.740,0041303

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 657.162,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 675.924,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.610.524,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 354.000.000,0051201

366.410.635,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROSAP.PREST.BIRF 7597-AR LEY 6455271

BIENES - BIENES CORRIENTES 247.250,0041201

SERVICIOS - CONVENIOS 11.900.415,0041302

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 26.960.521,0051201

39.108.186,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PMGM PRÉST BID 1855/OC/AR LEY 8265287

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.913.929,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.077.408,0051101

6.991.337,00TOTAL FINANCIAMIENTO

DESAR.AREAS METROP.INT.BID 2499/OC-AR299

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.781.296,0041301

SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 820.800,0041303

BIENES - BIENES DE CAPITAL 23.780.400,0051101

45.382.496,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PRESTAMO BID AR-L 1157 LEY 8399 ART.81/86301

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.000.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.000.006,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 30.000.000,0041302

SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 6.999.998,0041303

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.999.996,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 18.000.000,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 75.000.000,0051201

166.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PROGRAMA SER.AGR.PROV.PREST.BID 2573-OC/AR304

SERVICIOS - CONVENIOS 1.554.050,0041302

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 79.184.283,0051201

80.738.333,00TOTAL FINANCIAMIENTO

704.630.987,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 CAJA DE SEGURO MUTUAL5 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.111.875,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 268.930,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.124.629,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 661.137,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 100.758,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - INDEMNIZACIONES POR SEGURO MUTUAL 179.272.548,0043107

BIENES - BIENES DE CAPITAL 330.667,0051101

190.870.544,00TOTAL FINANCIAMIENTO

190.870.544,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 INSTITUTO PCIAL. DE JUEGOS Y CASINOS5 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 439.408.322,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 3.000.000,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 6.933.656,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.872.731.987,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.000.000,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.797.953,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 15.000.000,0051201

CONTRIB.DE ORG.DESC.,CTAS.ESP.Y OTROS ENT. - DE INST.PCIAL.DE JUEGOS Y CASINO A AD.CENT 250.000.000,0069101

4.595.871.918,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.595.871.918,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

06 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA5 04

LEY 8521 ART. 6 Y 7 ATM294

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 307.770.536,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.166.928,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.289.826,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 82.776.676,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 2.256.307,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.394.039,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.155.258,0041310

SERVICIOS - GASTOS Y COMISIONES 107.451.213,0041314

BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.000.000,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 77.700.155,0051201

588.960.938,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASAS RETRIBUTIVAS ATM295

SERVICIOS - GASTOS Y COMISIONES 38.250.000,0041314

38.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

627.210.938,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

46.651.647.928,51TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAEST.Y ENERGÍA

07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAEST.Y ENERGÍA1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.780.080,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.989.582,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 142.767.941,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 1.000.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.226.543,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.670.078,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 54.436.601,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 37.750.000,0043105

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 359.543,0043116

BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101

OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 110.000.000,0052401

409.080.368,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FONDO ED. PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERAT.14

BIENES - BIENES CORRIENTES 24.030,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.083,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 1.799.399,0043105

1.841.512,00TOTAL FINANCIAMIENTO

410.921.880,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN. DE ESTAD. E INVESTIGAC. ECONÓMICAS1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 13.067.519,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 42.845,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 41.496,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 5.046.200,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 238.219,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 71.637,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 715.156,0051101

19.223.072,00TOTAL FINANCIAMIENTO

19.223.072,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL1 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 17.578.497,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 238.312,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 249.890,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 1.014.932,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 817.987,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 747.283,0041310

20.646.901,00TOTAL FINANCIAMIENTO

DCIÒN DE INDUSTRIA Y COMERCIO166

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.568.570,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.361.527,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 2.038.838,0041302

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 401.055,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 29.551,0051101

5.399.541,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PLAN ESTRATÉGICO DEL DURAZNO P/INDUSTRIA225

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 871.000,0043105

871.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

26.917.442,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN.DE AGRICULTURA Y CONTINGENCIAS CLIM1 06

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 16.058.608,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 31.905.650,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.333.818,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 30.080.592,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.774.152,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.108.559,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 126.166,0041315

OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 27.239.100,0052401

121.626.645,00TOTAL FINANCIAMIENTO

121.626.645,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN. PCIAL.DE GANADERÍA1 07

LEY 6773 - DCCION.PCIAL.DE GANADERIA148

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 34.665.363,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 9.086.064,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.035.232,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 21.200.000,0041302

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 5.288.691,0043105

BIENES - BIENES DE CAPITAL 751.383,0051101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

74.026.733,00TOTAL FINANCIAMIENTO

74.026.733,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN.DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPLEO1 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 752.196,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 136.975,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 51.958,0041310

941.129,00TOTAL FINANCIAMIENTO

941.129,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN.DE ASOCIATIVISMO Y COOPERATIVAS1 15

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.736.372,0041101

3.736.372,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FONDO ED. PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERAT.14

BIENES - BIENES CORRIENTES 40.909,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 330.722,0041301

371.631,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.108.003,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN.DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN1 16

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.860.059,0041101

1.860.059,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.860.059,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DCCIÓN.DE INNOVACIÓN Y DESARROL.SOSTENIBLE1 17

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.452,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 350.000,0041301

355.452,00TOTAL FINANCIAMIENTO

355.452,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA1 20

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.410.167,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 600.000,0041201

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.539.597,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 25.178,0041310

10.574.942,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

LEY 8393/11 ART.4 FONDO P/EL FORTAL.INST.283

BIENES - BIENES CORRIENTES 129.403,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 894.070,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 307.909,0051101

1.331.382,00TOTAL FINANCIAMIENTO

11.906.324,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS1 21

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.659.503,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 407.580,0041102

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 227.292,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.299,0041310

3.300.674,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.439.835,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.435.824,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.440.000,0041315

10.315.659,00TOTAL FINANCIAMIENTO

13.616.333,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN DE MINERÍA1 22

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 5.120.644,0041101

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 283.119,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 403.246,0041310

5.807.009,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 4968-FONDO MINERO12

BIENES - BIENES CORRIENTES 149.839,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 500.161,0041301

650.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.000.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 800.000,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.311.486,0051101

4.111.486,00TOTAL FINANCIAMIENTO

10.568.495,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE1 23

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.231.889,0041101

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 169.594,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 128.723,0041310

1.530.206,00TOTAL FINANCIAMIENTO

TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278

BIENES - BIENES CORRIENTES 180.110,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.130.245,0041301

1.310.355,00TOTAL FINANCIAMIENTO

2.840.561,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA1 30

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 22.599.579,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 860.872,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.952.215,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 796.168,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.829.266,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.329.307,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 500.000,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.588.720,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 273.072.201,0051201

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 5.500.000,0051202

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 549.000.000,0055203

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 28.122.458,0055205

899.150.786,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 17.699.520,0051201

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 47.000.000,0055205

64.699.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 476.210.089,0051201

476.210.089,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REG.PETROL.PLAN CONST.VIVIENDAS L.8095 A.2264

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 136.194.796,0055202

136.194.796,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.576.255.191,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

07 DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA1 31

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 17.326.490,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 66.493,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.150.312,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 347.354,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 23.758.985,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 55.100.000,0051201

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 646.311,0051202

98.395.945,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 4.550.000,0051201

4.550.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

102.945.945,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y O.PUBLICAS1 32

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.563.586,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 19.851,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.197,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 83.928,0041310

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 172.502,0051201

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 46.754,0051202

25.888.818,00TOTAL FINANCIAMIENTO

25.888.818,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 REG.DE ANTECED. DE CONSTRUCT DE OBRAS PÚB.1 33

(R.A.C.O.P.)LEY 7173 Y 7290- Y DTO 1759/07252

BIENES - BIENES CORRIENTES 49.070,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 49.810,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 249.000,0051101

347.880,00TOTAL FINANCIAMIENTO

347.880,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES1 34

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.899.294,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.922,0041201

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 233.372,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 76.767,0051202

OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 2.430.968,0052401

6.645.323,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 7397-FDO P/FINANCIAR R.GAS DOM.Z.RURAL205

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 434,0041301

434,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 98.902.217,0051201

98.902.217,00TOTAL FINANCIAMIENTO

105.547.974,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 SUBSECRETARÍA DE INFRAES.SOCIAL Y BÁSICA1 40

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.451.312,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 339.647,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.288.930,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.846.724,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 203.832,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 289.785,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.063.958,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.200.000,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.891.888,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 1.673.930,0051202

69.250.006,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 187.116.694,0051201

187.116.694,00TOTAL FINANCIAMIENTO

256.366.700,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 INSTITUTO DE SANID.Y CALID.AGROPEC.MENDOZA2 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 93.805.599,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 24.655.748,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 139.518.128,0041301

SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 8.604.539,0041303

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.380.688,0041310

275.964.702,00TOTAL FINANCIAMIENTO

I.S.C.A.MEN. LEY 633336

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 56.397.525,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 151.906.259,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 805.352,0043105

209.109.136,00TOTAL FINANCIAMIENTO

485.073.838,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD2 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 418.586.448,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 3.440.691,0041102

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 73.847,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 240.000,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.012.473,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 27.420.000,0051101

BIENES PREEXISTENTES - TERRENOS 2.664.530,0053101

461.437.989,00TOTAL FINANCIAMIENTO

COPARTICIPACIÓN VIAL4

BIENES - BIENES CORRIENTES 158.073.610,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 28.410.849,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.326.209,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 38.579.332,0051201

229.390.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 63.200.000,0051201

63.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 6063 - FONDO VIAL PROVINCIAL132

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.871.542,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 601.670,0041301

2.473.212,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PRÉSTAMOS D.N.V. (D. NACIONAL DE VIALIDAD)197

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 179.850.000,0051201

179.850.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO.RECUPERACION ART.55 LEY 7324 D.P.V.216

BIENES - BIENES CORRIENTES 50.000,0041201

50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

D.P.V. CONTRIB.DE MEJORAS POR OBRAS VIALES246

BIENES - BIENES CORRIENTES 50.000,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 90.000.000,0051201

90.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.026.451.201,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL3 01

FDO.INF.PCIAL.LEY 6794103

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 87.647.700,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.348.076,8841305

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 78.352.204,1251201

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 3.846.736,0051202

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 85.000.000,0055205

256.194.717,00TOTAL FINANCIAMIENTO

256.194.717,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA5 01

FONAVI2

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 171.418.643,0041101

SERVICIOS - JUICIOS 1.347.106,0041306

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA - POR OTRAS DEUDAS 48.361.989,0042103

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.962.000,0043104

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 247.436.662,0051201

PRESTAMOS - PRESTAMOS 69.641.500,0052200

540.167.900,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROMEBA172

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 110.871.725,0051201

110.871.725,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCION DE VIVIENDA183

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 489.789.677,0051201

489.789.677,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONO185

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 214.214.050,0051201

214.214.050,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FO-CA-VI- FONDO CANCELACIÒN VIVIENDA189

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.500.000,0055203

4.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FO-PRO-VI-FDO.PROV.DE LA VIVIENDA I.P.V.217

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 158.338.680,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.783.170,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.961.155,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 145.001,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 337.263,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.003.876,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.174.621,0051101

193.743.766,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REEMBOLSOS P.DES.HABITAT.RURAL LEY 7934/08242

PRESTAMOS - PRESTAMOS 2.000.000,0052200

2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL PROMEBA319

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 1.000.000,0051201

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.556.287.118,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

07 ENTE MENDOZA TURISMO LEY 88455 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 33.061.076,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 255.174,0041102

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.406.704,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.409.257,0041310

43.132.211,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8845-ENTE MENDOZA TURISMO17

BIENES - BIENES CORRIENTES 850.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.948.000,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 900.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.715.342,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.300.000,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PART.A MUNICIPIOS LEY 5349 - PROM.TURIST. 19.904.447,0043113

79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO

C.DE CONGRESOS Y EXP.Y AUDITORIO A.BUSTELO163

BIENES - BIENES CORRIENTES 250.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.000.000,0041301

3.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

126.000.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

6.216.271.510,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

08 MINISTERIO SALUD, DESAR. SOCIAL Y DEPORTES

08 MINISTERIO DE SALUD, DESARR.SOC.Y DEPORTES1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.451.316,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 201.875.652,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 69.734.272,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 33.019.501,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 5.400.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.765.500,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 71.081.312,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.260.903,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 898.402,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 49.800.380,0043104

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 94.500,0051201

554.381.738,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.266.073,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.012.537,0041301

5.278.610,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE APOYO PARA LA SALUD58

BIENES - BIENES CORRIENTES 800.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 200.000,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.000.000,0051101

8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

BIENES - BIENES CORRIENTES 15.543,0041201

BIENES - BIENES DE CAPITAL 14.579,0051101

30.122,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

BIENES - BIENES CORRIENTES 9.808.548,0041201

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 57.845.182,0043104

67.653.730,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218

BIENES - BIENES CORRIENTES 604.697,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 227.370,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.735.996,0041305

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 2.000.000,0041308

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9.334.544,0043103

BIENES - BIENES DE CAPITAL 214.265,0051101

18.116.872,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.510.016,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.539.984,0043116

10.050.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 8.729.556,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.118.928,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 9.840,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 18.228.000,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 10.651.646,0051101

47.737.970,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.666.618,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.658.382,0043116

7.325.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

P.REMED.MAS REDES D.1273/10 PMO.BID 1903290

BIENES - BIENES CORRIENTES 777.720,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 300.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 978.999,6041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.943.280,4051101

8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

726.574.042,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL JOSÉ NESTOR LENCINAS1 07

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 68.874.093,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.489.090,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.006.380,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.297.296,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 101.275,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.113.350,0041310

81.881.484,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 933.074,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 937.448,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.056.440,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 79.416,0041305

4.006.378,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.335.101,0041301

1.335.101,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 165.576,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 319.767,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 114.657,0051101

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 36.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.015.150,0041301

1.051.150,00TOTAL FINANCIAMIENTO

88.874.113,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL A. METRAUX1 13

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 26.682.946,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 334.986,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 246.083,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.345.583,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 383.328,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 701.455,0041310

34.694.381,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 142.668,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 206.391,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 169.904,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.143,0041305

531.106,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 61.065,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 316.087,0041301

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES DE CAPITAL 22.848,0051101

400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.860.891,0041301

2.860.891,00TOTAL FINANCIAMIENTO

38.486.378,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL H. GAILHAC1 14

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 60.817.133,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.986.524,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.718.561,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 154.277,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 628.864,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.445.446,0041310

72.750.805,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.275.993,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.975.656,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.222.279,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 108.603,0041305

4.582.531,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 52.692,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 317.570,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 29.738,0051101

400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

77.733.336,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL ARTURO ILLIA1 18

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 35.586.722,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 924.506,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 327.888,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 510.354,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 234.740,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 336.756,0041310

37.920.966,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 315.686,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 330.511,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 665.171,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 26.869,0041305

1.338.237,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 38.565,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 44.371,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 17.064,0051101

100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

39.359.203,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL D. SÍCOLI1 20

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 55.840.290,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.840.349,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 933.576,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.239.740,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 545.952,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.069.872,0041310

62.469.779,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 389.143,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 325.770,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.007.086,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 33.121,0041305

1.755.120,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 172.364,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 287.426,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 40.210,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 74.831,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 385.036,0041301

459.867,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 34: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

65.184.766,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL FERNANDO ARENAS RAFFO1 21

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.021.410,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 602.304,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 858.398,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.106.255,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 209.088,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 435.707,0041310

27.233.162,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 490.408,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 875.561,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 203.303,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 41.740,0041305

1.611.012,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 27.141,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.881,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 58.978,0051101

100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 23.396,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 572.047,0041301

595.443,00TOTAL FINANCIAMIENTO

29.539.617,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL MINISTRO DR. RAMÓN CARRILLO1 25

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 63.126.441,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.439.790,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.012.947,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.376.697,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.788.665,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.482.202,0041310

93.226.742,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 496.746,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 366.835,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.397.913,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 42.279,0041305

2.303.773,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 152.311,0043104

152.311,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 933.801,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 266.199,0051101

1.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 365.756,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.874.205,0041301

4.239.961,00TOTAL FINANCIAMIENTO

101.122.787,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL LUIS CHRABALOWSKI1 26

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.881.090,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 980.896,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 72.776,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.973.601,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 902.133,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 844.806,0041310

34.655.302,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 427.845,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 617.168,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 513.610,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 36.415,0041305

1.595.038,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 58.806,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 234.370,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 106.824,0051101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

36.650.340,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL EVA PERÓN1 28

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 22.004.729,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.072.951,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 219.815,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 113.589,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 159.744,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 957.875,0041310

24.528.703,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 390.405,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 579.677,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 430.799,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 33.228,0041305

1.434.109,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 17.172,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 67.324,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 15.504,0051101

100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 25.528,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 631.570,0041301

657.098,00TOTAL FINANCIAMIENTO

26.719.910,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS1 29

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 79.306.578,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.201.354,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 875.507,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.573.459,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 65.386,0041310

94.022.284,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

Page 37: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.709.117,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.618.038,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.993.951,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 145.467,0041305

7.466.573,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.999,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 550.854,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 35.147,0051101

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 119.841,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 24.000,0041301

143.841,00TOTAL FINANCIAMIENTO

102.232.698,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD CAPITAL1 41

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 35.688.111,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 207.019,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 541.649,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 207.461,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 371.043,0041310

37.015.283,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.132,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 10.742,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.549,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 948,0041305

48.371,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.088.768,0041305

2.088.768,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 45.199,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 409.461,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 45.340,0051101

Page 38: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 31.755,0041301

31.755,00TOTAL FINANCIAMIENTO

39.684.177,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GRAL. ALVEAR1 42

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.489.336,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 644.615,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 381.019,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.120.997,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.018.868,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 679.844,0041310

51.334.679,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 161.656,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 182.784,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 309.595,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.759,0041305

667.794,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.040.432,0041305

2.040.432,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 110.305,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 707.209,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 182.486,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

55.042.905,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GODOY CRUZ1 43

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 112.744.726,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 142.682,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 781.255,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.310.335,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.009.797,0041305

Page 39: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 36.300,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.307.803,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 396.675,0041315

118.729.573,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 115.729,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 129.460,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 224.831,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.850,0041305

479.870,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.263.444,0041305

4.263.444,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 110.482,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.541.424,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 348.094,0051101

2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 977.976,0041301

977.976,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 104.668,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 395.332,0041301

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

126.950.863,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GUAYMALLÉN1 44

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 134.527.813,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 540.405,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.693.083,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.131.489,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.503.679,0041310

140.396.469,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 187.709,0041101

Page 40: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 88.086,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 644.064,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 15.976,0041305

935.835,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.757.208,0041305

4.757.208,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 325.590,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.843.981,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 330.429,0051101

2.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 120.792,0041301

120.792,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 64.783,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 157.760,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 277.457,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

149.210.304,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD JUNÍN1 45

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 43.908.055,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 411.721,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 360.723,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 940.789,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 132.035,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 505.858,0041310

46.259.181,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.504,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 145.913,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 181.597,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.746,0041305

451.760,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 41: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.433.600,0041305

2.433.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 50.156,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 322.066,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 127.778,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 32.998,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 144.557,0041301

177.555,00TOTAL FINANCIAMIENTO

49.822.096,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ1 46

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.884.295,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 51.246,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.894,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 634.919,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 60.922,0041310

10.638.276,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 97.910,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 96.257,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 220.629,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.333,0041305

423.129,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.837.600,0041305

1.837.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 32.316,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 27.684,0041301

60.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

12.959.005,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LAS HERAS1 47

Page 42: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 96.513.089,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 430.195,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.631.663,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 812.009,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 779.618,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 78.644,0041315

100.245.218,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 50.021,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 35.301,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 144.521,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.257,0041305

234.100,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.465.488,0041305

4.465.488,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 154.475,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.348.122,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 497.403,0051101

2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 160.308,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 199.503,0041301

359.811,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 36.349,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 463.651,0041301

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

107.804.617,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LAVALLE1 48

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 55.548.875,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 774.878,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 309.374,0041301

Page 43: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.621.951,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 407.074,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 469.565,0041310

60.131.717,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.167,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 9.468,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 91.722,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.142,0041305

128.499,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.389.045,0041305

4.389.045,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 50.739,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 261.222,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 88.039,0051101

400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

65.049.261,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LUJÁN1 49

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 84.511.806,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.570.668,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.390.347,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.580.643,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 300.564,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.039.869,0041310

91.393.897,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 105.538,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 41.683,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 380.098,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.983,0041305

536.302,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.509.973,0041305

Page 44: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

2.509.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 345.256,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.039.501,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 115.243,0051101

1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 787.923,0041301

787.923,00TOTAL FINANCIAMIENTO

96.728.095,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD MAIPÚ1 50

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 71.728.676,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 227.911,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 162.287,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.319.324,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 678.931,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 310.314,0041315

77.427.443,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 98.507,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 61.905,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 302.059,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.384,0041305

470.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.930.464,0041305

1.930.464,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 63.239,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.591.099,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 345.662,0051101

2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 41.173,0041315

41.173,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

81.869.935,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD MALARGUE1 51

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 39.907.240,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 343.845,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 508.902,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 750.013,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 772.515,0041310

42.282.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 74.140,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 133.905,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 27.212,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.310,0041305

241.567,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.138.017,0041305

1.138.017,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 151.392,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 401.228,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 47.380,0051101

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

44.262.099,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD RIVADAVIA1 52

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.282.339,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 795.024,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 156.099,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.843.354,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 36.367,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 497.943,0041310

49.611.126,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 141.570,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 181.675,0041201

Page 46: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 221.624,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.049,0041305

556.918,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.369.640,0041305

2.369.640,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 120.476,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 501.687,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 177.837,0051101

800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 77.742,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.658,0041301

83.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO

53.421.084,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN CARLOS1 53

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 52.459.429,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 310.874,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 324.570,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.409.250,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 152.460,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 426.109,0041310

57.082.692,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 199.983,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 260.957,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 303.163,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 17.021,0041305

781.124,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 689.520,0041305

689.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 138.656,0041201

Page 47: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 362.454,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 98.890,0051101

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

59.153.336,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN MARTÍN1 54

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 63.990.031,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.432.053,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.410.096,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.238.725,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 995.875,0041310

69.066.780,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 31.738,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 27.849,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 79.207,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.701,0041305

141.495,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.112.920,0041305

3.112.920,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 220.487,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 589.088,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 190.425,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 51.410,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 38.627,0041301

90.037,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.757,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 198.243,0041301

200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

73.611.232,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN RAFAEL1 55

Page 48: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 86.304.438,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 553.959,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 187.168,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.935.012,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.095.566,0041310

90.076.143,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.076.860,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.501.716,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.411.144,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 91.654,0041305

4.081.374,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.323.440,0041305

5.323.440,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 217.166,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 702.406,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 80.428,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 24.687,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 263.483,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 11.830,0051101

300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

100.780.957,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA ROSA1 56

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 27.939.876,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 555.315,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 520.079,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 51.403,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 414.011,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 144.756,0041310

29.625.440,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 49: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 113.852,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 158.523,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 149.761,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.690,0041305

431.826,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.145.016,0041305

1.145.016,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 47.523,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 140.814,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 11.663,0051101

200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 93.685,0041201

93.685,00TOTAL FINANCIAMIENTO

31.495.967,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD TUNUYÁN1 57

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 38.229.111,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 447.389,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 212.641,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.128.843,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 150.276,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 383.250,0041310

40.551.510,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 37.710,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 68.006,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.080,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.210,0041305

123.006,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.212.820,0041305

3.212.820,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 50: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 257.950,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 594.251,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 147.799,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 71.487,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 96.214,0041301

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 36.000,0041315

203.701,00TOTAL FINANCIAMIENTO

45.091.037,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD TUPUNGATO1 58

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 26.587.428,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 198.700,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 699.510,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 734.088,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 153.888,0041310

28.373.614,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 45.588,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 60.057,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 67.797,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.880,0041305

177.322,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 725.400,0041305

725.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 240.142,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 707.296,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 52.562,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 55.200,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 180.831,0041301

Page 51: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

236.031,00TOTAL FINANCIAMIENTO

30.512.367,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 SUBSECRETARÍA DE SALUD1 75

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 295.421.539,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 117.343,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 28.454.620,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.588.982,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.409.743,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 59.118,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.230.224,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.076.024,0041315

343.357.593,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.576.657,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.661.403,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.038.724,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 219.313,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 107.418,0051101

10.603.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

BIENES - BIENES CORRIENTES 10.000.000,0041201

BIENES - BIENES DE CAPITAL 42.000.000,0051101

52.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.064.130,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 632.304,0041301

SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 18.522.898,0041312

22.219.332,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 142.641,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 604.616,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 52.743,0051101

800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.421.212,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.137.315,0041301

SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 7.733.903,0041312

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 152.928,0041315

13.445.358,00TOTAL FINANCIAMIENTO

442.425.798,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL1 80

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 65.945.350,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.678.033,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.815.020,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.912.025,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.932.853,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.439.239,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 218.302,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 292.376,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 500.000,0051201

83.733.198,00TOTAL FINANCIAMIENTO

83.733.198,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIR.GRAL.DE ADMINISTRACIÓN DESARROLLO SOC.1 81

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.450.000,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 194.705,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 17.389,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 21.000.000,0041302

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.000.000,0043104

24.662.094,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

BIENES - BIENES CORRIENTES 21.000.000,0041201

21.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

45.662.094,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS1 82

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.055.004,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 38.471,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.477,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 46.970,0041310

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.334.423,0043104

30.528.345,00TOTAL FINANCIAMIENTO

30.528.345,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL1 83

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.738.957,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 203.597,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 495.009,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 799.787,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 39.642,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.038.464,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 97.830,0043116

30.413.286,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 32.646,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 168.528,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 70.441,0051101

271.615,00TOTAL FINANCIAMIENTO

30.684.901,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN1 84

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 13.954.580,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 166.694,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 129.121,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 112.772,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.704,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 340.562.566,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 10.545.853,0043116

365.481.290,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.146.962,0043104

3.146.962,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PRO.SO.NU-PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL82

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.000.000,0043104

4.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PACE (ACCIÓN COMPENSATORIA ESCOLAR)FIDES180

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 41.382.694,0043104

41.382.694,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DERECHO ALEMENTARIO Y NUTRI FAMIL244

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 13.857.300,0043104

13.857.300,00TOTAL FINANCIAMIENTO

427.868.246,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECC.DE ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD1 85

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 18.957.992,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 48.615,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 484.639,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 22.808,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 6.868.520,0043104

26.382.574,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 281.423,0043104

281.423,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 4366 - PROMOCIÓN ARTESANAL133

BIENES - BIENES CORRIENTES 332.673,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.883,0041301

353.556,00TOTAL FINANCIAMIENTO

27.017.553,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE CONTINGENCIA1 86

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.338.294,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.276,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 1.910.749,0041302

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.410,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 20.006.981,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 3.655.370,0043116

27.940.080,00TOTAL FINANCIAMIENTO

27.940.080,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES1 87

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.429.937,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 431.601,0041102

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.481.459,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.176.299,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 1.812.288,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.796.657,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.383.334,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 20.699.667,0043104

105.211.242,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8009/09 ART.41 COBRO CÀPITAS AB/PAMI P253

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.239.759,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 275.755,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 47.191,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 16.499,0051101

1.579.204,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ALQUILER TEMPORARIO COMPLEJO ALVAREZ COND254

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.352,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 104.370,0041301

117.722,00TOTAL FINANCIAMIENTO

106.908.168,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERS.C/DISCAP.1 88

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.124.662,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.737.893,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.437.369,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 31.561.630,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.003.655,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 220.874,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 2.245.372,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 19.496.686,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 59.389,0051101

115.887.530,00TOTAL FINANCIAMIENTO

115.887.530,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD1 89

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 250.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 250.000,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 617.150,0051101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

1.117.150,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.117.150,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 SUBSECRETARÍA DE DEPORTES1 90

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.224.102,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.201.655,0041310

52.425.757,00TOTAL FINANCIAMIENTO

F.DCCIÓN.PCIAL.DEL DEPORTE LEY 6457127

BIENES - BIENES CORRIENTES 802.370,3041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.572.629,7041301

2.375.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

IMP.S/INGR.BRUTOS AFECT.A DEPORTE LEY 7981243

BIENES - BIENES CORRIENTES 7.444.159,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 39.495.003,6341301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.826.227,3741305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 27.974.615,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.758.000,0043116

BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.784,0051101

79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO

134.418.546,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES1 91

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.165.000,0041101

1.165.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.165.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL CENTRAL2 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 467.694.540,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 126.532.074,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 17.453.228,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.166.710,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 27.542.962,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.187.541,0041310

668.577.055,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.855.673,0041101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 20.909.584,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.123.441,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.484.931,0041305

56.373.629,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 326.568,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 273.432,0051101

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 15.536.911,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.109.594,0041301

27.646.505,00TOTAL FINANCIAMIENTO

753.197.189,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL MATERNO INFANTIL HUMBERTO NOTTI2 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 572.738.180,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.204.111,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 70.226.031,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 16.455.840,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 7.126.546,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 48.990.932,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.348.904,0041310

738.090.544,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.417.183,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 18.481.670,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.085.614,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.563.319,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.849.894,0051101

55.397.680,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 570.240,0043104

570.240,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.858.432,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.572.071,0041301

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 169.430,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 26.664,0051101

3.626.597,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 178.389,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 6.821.611,0051101

7.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 22.870.234,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 22.452.038,0041301

45.322.272,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.000.000,0041301

2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

852.007.333,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL TEODORO SCHESTAKOW2 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 242.983.323,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 43.064.598,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.442.221,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 595.979,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 26.433.892,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.999.004,0041310

334.519.017,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.899.061,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 10.719.578,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.780.455,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 800.908,0041305

34.200.002,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 414.720,0043104

414.720,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 497.945,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 302.055,0051101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.420.496,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.443.174,0041301

12.863.670,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES DE CAPITAL 200.000,0051101

200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

382.997.409,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE2 04

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 498.589.174,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 163.623.091,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.207.624,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.846.811,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 37.789.207,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 22.634.443,0041310

746.690.350,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 6.047.025,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 8.831.136,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.874.893,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 746.948,0041305

28.500.002,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 530.182,0043104

530.182,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.081.014,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.743.656,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.175.330,0051101

8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 10.221.694,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.721.857,0041301

12.943.551,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 60: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.430.283,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 69.717,0051101

2.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

799.164.085,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL CARLOS PEREYRA2 08

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.568.911,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.865.896,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.970.059,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 238.163,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.309.378,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.511.239,0041310

98.463.646,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.746.759,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.130.981,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.520.420,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 249.537,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 199.839,0051101

7.847.536,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 50.400,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 369.996,0041305

420.396,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 368.384,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.863.401,0041301

3.231.785,00TOTAL FINANCIAMIENTO

109.963.363,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL EL SAUCE2 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.447.126,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 16.743.416,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.319.290,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 363.203,0041305

Page 61: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 3.123.210,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.312.855,0041310

SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 5.432.564,0041312

102.741.664,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.072.614,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.754.478,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.830.056,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 153.231,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 8.476,0051101

4.818.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218

BIENES - BIENES CORRIENTES 94.961,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 48.660,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 79.992,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 39.119,0051101

262.732,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.023,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 32.897,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.080,0051101

50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 120.748,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.963.457,0041301

SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 3.873.778,0041312

5.957.983,00TOTAL FINANCIAMIENTO

113.831.234,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN2 10

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 181.257.416,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 24.463.758,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.087.137,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 237.835,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 13.092.084,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 8.587.914,0041310

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

234.726.144,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.397.245,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.433.846,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.246.602,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 199.606,0041305

6.277.299,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 155.520,0043104

155.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 291.058,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.109.399,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 45.959,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 53.584,0051101

1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.599.162,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.573.544,0041301

8.172.706,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

BIENES - BIENES CORRIENTES 200.000,0041201

200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

251.031.669,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL A. PERRUPATO2 11

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 249.652.309,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 30.548.971,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.531.796,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.111.533,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 24.226.235,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.616.245,0041310

322.687.089,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 6.275.495,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 11.407.236,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.817.277,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 896.499,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 796.952,0051101

28.193.459,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 883.645,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 616.355,0051101

1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 8.585.087,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 11.584.383,0041301

20.169.470,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 368.732,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 131.268,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

373.050.018,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL GRAL. ALVEAR2 12

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 147.253.510,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 9.314.096,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.169.629,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 804.532,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 11.484.353,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.226.369,0041310

174.252.489,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.205.310,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.142.060,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.919.487,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 203.913,0041305

9.470.770,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.153,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 499.067,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 96.780,0051101

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.497.370,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.603.546,0041301

4.100.916,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 75.902,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 24.098,0051101

100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

188.524.175,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI2 15

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 52.756.110,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.415.598,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 837.868,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.128.555,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 5.681.191,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 744.842,0041310

62.564.164,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 773.002,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 971.938,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.447.297,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 52.378,0041305

3.244.615,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 118.390,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 262.185,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.425,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 359.067,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 425.680,0041301

784.747,00TOTAL FINANCIAMIENTO

67.093.526,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL ANTONIO J. SCARAVELLI2 16

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 141.467.878,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 7.665.388,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 507.528,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.425.440,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 9.544.271,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.405.831,0041310

166.016.336,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.408.492,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.607.276,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.274.606,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 304.132,0041305

14.594.506,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176

BIENES - BIENES CORRIENTES 540.240,0041201

540.240,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 59.990,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.147.531,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 292.479,0051101

1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.052.978,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 350.794,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 316.965,0051101

2.720.737,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 500.000,0041301

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

185.871.819,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL SAPORITTI2 17

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 107.146.907,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 385.393,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 7.115.502,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.885.284,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 319.819,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 6.397.749,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.714.990,0041310

129.965.644,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 842.149,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 919.011,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.772.765,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 78.836,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.678,0051101

3.620.439,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 77.838,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 622.410,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 299.752,0051101

1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 653.189,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 614.896,0041301

1.268.085,00TOTAL FINANCIAMIENTO

135.854.168,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL MALARGUE2 19

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 77.594.983,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.881.817,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.154.888,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.170.417,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.495.075,0041310

93.297.180,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.082.093,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.378.028,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.171.427,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 128.891,0041305

4.760.439,00TOTAL FINANCIAMIENTO

Page 67: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 35.645,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 165.559,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 298.796,0051101

500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.050.219,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.897.229,0041301

3.947.448,00TOTAL FINANCIAMIENTO

102.505.067,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 HOSPITAL GRAL. LAS HERAS2 24

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 56.455.194,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.155.439,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.071.880,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 594.454,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 4.870.481,0041308

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.093.327,0041310

67.240.775,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 640.808,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.275.143,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 871.416,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 91.544,0041305

2.878.911,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230

BIENES - BIENES CORRIENTES 83.693,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 242.437,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 73.870,0051101

400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282

BIENES - BIENES CORRIENTES 426.571,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 281.654,0041301

708.225,00TOTAL FINANCIAMIENTO

71.227.911,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA2 25

Page 68: PRESUPUESTO 2017 EROGACIONES Por Jurisdicción, Unidad ...hacienda.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/4-5.pdf · total financiamiento 5.384.567,00 245 ctro.rÁpido

Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 344.466.064,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 947.088,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 26.668.823,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 49.612.890,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 16.245.801,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 21.373.475,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 5.047.325,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 5.594.373,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 21.999.414,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 831.650,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 1.000.000,0051201

493.786.903,00TOTAL FINANCIAMIENTO

493.786.903,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DIRECC DE RESPONSABILIDAD PENAL Y JUVENIL2 26

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 217.892.772,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 14.079.809,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.535.846,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 519.624,0041302

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 28.500,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 40.096,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 380.223,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 222.906,0051101

234.699.776,00TOTAL FINANCIAMIENTO

234.699.776,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SALUD3 03

SISTEMAA DE SEG. SOCIAL DE LA SALUD PROFE223

BIENES - BIENES CORRIENTES 64.522.027,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 80.147.861,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.527.999,9641305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.697.257,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.147.038,0451101

156.042.183,00TOTAL FINANCIAMIENTO

156.042.183,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

08 DCCIÓN. GRAL. OBRA SOCIAL DE EMP. PCOS.5 01

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.401.175.000,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 26.026.000,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 301.460.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.708.219.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 41.020.000,0041305

SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 15.600.000,0041308

BIENES - BIENES DE CAPITAL 72.500.000,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 70.000.000,0051201

4.636.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.636.000.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

13.938.130.964,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

14 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

14 DCCIÓN. GRAL. DE ESCUELAS2 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 593.964.680,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 7.349.567,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.246.091,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 60.351.844,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 18.300.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.379.222,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.301.290,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 21.582.603,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.000.000,0051101

724.475.297,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 146.754,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 80.242,0041102

226.996,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 348.711.038,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 4.314.862,0041102

353.025.900,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.077.728.193,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. DE EDUC.INICIAL Y BÁSICA(1ER.Y 2DO2 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.451.074.624,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 200.375.620,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 90.282.581,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 43.398.670,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 46.792.100,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.007.467,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.723.828,0043104

3.846.654.890,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 269.131.587,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 9.655.883,0041102

278.787.470,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.026.093.257,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 117.638.637,0041102

2.143.731.894,00TOTAL FINANCIAMIENTO

6.269.174.254,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. EDUC.BÁSICA(3ER.CIC.) Y POLIMODAL2 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.558.264.636,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 54.829.100,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 16.936.636,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.541.725,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 23.302.715,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.431.390,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 7.618.750,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 108.833.322,0043124

1.789.758.274,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PACTO FEDERAL EDUCATIVO102

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 262.080,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 65.520,0041102

327.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 163.484.838,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.481.984,0041102

165.966.822,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 914.842.422,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 32.189.641,0041102

947.032.063,00TOTAL FINANCIAMIENTO

2.903.084.759,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN PRIVADA2 07

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 823.670,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 69.434,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 308.551,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 1.593.382.849,0043124

1.594.584.504,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 301.560.000,0043124

301.560.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 483.569,0041101

483.569,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.896.628.073,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. DE JÓVENES Y ADULTOS2 08

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 553.648.079,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 31.801.771,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 6.381.672,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 264.438,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.161.468,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.090.990,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.904.262,0043104

597.252.680,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PACTO FEDERAL EDUCATIVO102

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 898.560,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 224.640,0041102

1.123.200,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 65.085.121,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.220.802,0041102

67.305.923,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 325.041.548,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 18.670.530,0041102

343.712.078,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.009.393.881,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN ESPECIAL2 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 288.914.808,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 16.728.567,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.031.264,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.769.497,0041301

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.672.891,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.956.433,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 164.120,0043104

327.237.580,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.764.464,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 899.615,0041102

25.664.079,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 169.619.150,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 9.821.182,0041102

179.440.332,00TOTAL FINANCIAMIENTO

532.341.991,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN SUPERIOR2 10

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 421.781.402,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 19.855.603,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 890.267,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.250.925,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 780.340,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 216.170,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 22.849.502,0043124

470.624.209,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.708.756,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.387.352,0041102

50.096.108,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 247.623.866,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 11.657.039,0041102

259.280.905,00TOTAL FINANCIAMIENTO

780.001.222,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO2 11

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 936.155.465,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 22.454.678,0041102

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 6.524.230,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.249.180,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.380.100,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 3.069.603,0041315

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.227.074,0043104

980.060.330,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PACTO FEDERAL EDUCATIVO102

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 87.360,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 21.840,0041102

109.200,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.262.519,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.355.711,0041102

115.618.230,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 549.608.013,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 13.182.922,0041102

562.790.935,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.658.578.695,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

14 UNIDAD COORD.DE PROGRAMAS Y PROY.(UCPP)3 03

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 51.796,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 434.829,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 549.288,0041305

1.035.913,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PACTO FEDERAL EDUCATIVO102

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.180.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 26.600.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.325.000,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.450.000,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 8.645.000,0051101

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.800.000,0055203

85.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PLAN DE APOYO A LA EDUC. INIC,OBL Y MODAL.123

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.975.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.900.000,0041301

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.875.000,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 23.850.000,0043104

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.650.000,0055203

56.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA124

BIENES - BIENES CORRIENTES 372.093,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 620.156,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.480.625,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 25.435.762,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 95.122.613,0051201

124.031.249,00TOTAL FINANCIAMIENTO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE125

BIENES - BIENES CORRIENTES 276.500,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.848.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.037.000,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.862.000,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 276.500,0051101

45.300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROG.MÁS Y MEJOR DTO.1698/2004191

BIENES - BIENES CORRIENTES 243.409,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.069.700,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.321.700,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 888.221,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 106.970,0051101

5.630.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 26058-EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL209

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.691.250,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.518.437,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.864.063,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.555.313,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 12.900.937,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 66.850.313,0051201

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 12.900.938,0055203

117.281.251,00TOTAL FINANCIAMIENTO

PROMER (PROYECTO MEJORAMIENTO ESC.RURALES227

BIENES - BIENES CORRIENTES 429.000,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.003.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.072.500,0041305

BIENES - BIENES DE CAPITAL 42.900,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 16.902.600,0051201

21.450.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

455.978.413,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16.582.909.481,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

15 FISCALÍA DE ESTADO

15 FISCALÍA DE ESTADO1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 97.542.600,3541101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 404.446,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 209.811,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.149.382,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 180.220,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 449.056,0041305

SERVICIOS - JUICIOS 79.880.394,0041306

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.004.282,0041310

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.876.628,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 161.500,0051101

182.858.319,35TOTAL FINANCIAMIENTO

182.858.319,35TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

182.858.319,35TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

16 MINISTERIO DE SEGURIDAD

16 MINISTERIO DE SEGURIDAD1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 126.632.118,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.568.096,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 64.331.809,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 6.967.781,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 15.757.261,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.134.503,0041310

EROGACIONES SIN DISCRIMINAR - EROGACIONES RESERVADAS 9.000.000,0041401

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 279.099,0043104

245.670.667,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEYES 6441 Y 6655 REPRIV118

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.817.605,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.395,0041301

4.825.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

MULTAS LEY DE TRÁNSITO145

BIENES - BIENES CORRIENTES 4.030.765,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.722.114,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 23.816.487,0041302

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.324.805,0043104

31.894.171,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

BIENES - BIENES CORRIENTES 2.562.317,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.615.445,7041301

6.177.762,70TOTAL FINANCIAMIENTO

288.567.600,70TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. DE INTELIGENCIA CRIMINAL1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 282.321.832,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 555.776,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 179.873,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 283.391,0041310

283.340.872,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

BIENES - BIENES CORRIENTES 819.637,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 358.765,0041301

1.178.402,00TOTAL FINANCIAMIENTO

284.519.274,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. DE DEFENSA CIVIL1 05

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 64.511.107,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 886.768,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 147.661,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 136.247,0041310

65.681.783,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

BIENES - BIENES CORRIENTES 887.326,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 159.272,0041301

1.046.598,00TOTAL FINANCIAMIENTO

66.728.381,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. GENERAL DE POLICIA1 06

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.186.895.680,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 312.139,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 6.548.966,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.776.598,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 14.598.378,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 117.499.435,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 966.314,0051201

3.335.597.510,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FDOS AFECTADOS A POLICIA ART.103 LEY 800910

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.601.788,0041101

1.601.788,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ING.M.SEG.A/38-LEY IMPOSITIVA Y LEY D/ARMA144

BIENES - BIENES CORRIENTES 28.672.414,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.808.535,0041301

BIENES - BIENES DE CAPITAL 3.240.657,0051101

47.721.606,00TOTAL FINANCIAMIENTO

MULTAS LEY DE TRÁNSITO145

BIENES - BIENES CORRIENTES 26.401.958,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.554.727,0041301

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.370.868,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 80.737.335,0051101

133.064.888,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 409.973.760,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 12.833.753,7341201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.285.819,0041301

425.093.332,73TOTAL FINANCIAMIENTO

3.943.079.124,73TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA1 07

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 225.528,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 356.446,0041301

581.974,00TOTAL FINANCIAMIENTO

581.974,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD1 08

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 795.779,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 449.664,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.122,0041310

1.255.565,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.255.565,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DIRECCIÓN GRAL DE ADMINISTRACIÓN1 09

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 203.931.089,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 204.099,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 665.043,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 72.462,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 692.291,0041310

205.564.984,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.434.980,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.514.692,3041301

2.949.672,30TOTAL FINANCIAMIENTO

208.514.656,30TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DCCIÓN. DE SEGURIDAD VIAL1 10

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 88.198.067,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 761.951,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.266.795,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.241.702,0041310

100.468.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO

ING.M.SEG.A/38-LEY IMPOSITIVA Y LEY D/ARMA144

BIENES - BIENES CORRIENTES 13.670.861,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.247.061,0041301

25.917.922,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.779.044,2741201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 607.188,0041301

4.386.232,27TOTAL FINANCIAMIENTO

130.772.669,27TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DIRECC. PENITENCIARÍA CARCEL SAN RAFAEL1 12

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.842.771,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.069.611,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.306.137,0041310

4.218.519,00TOTAL FINANCIAMIENTO

VENTA DE PRODUCTOS VARIOS-PROPIOS-11

BIENES - BIENES CORRIENTES 48.746,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.928,0041301

51.674,00TOTAL FINANCIAMIENTO

4.270.193,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 DIRECCIÓN GRAL SERVICIO PENITENCIARIO1 13

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.107.684.410,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 236.426.160,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.131.801,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 375.757,0041302

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 11.857.379,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.460.466,0051101

1.362.935.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO

VENTA DE PRODUCTOS VARIOS-PROPIOS-11

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

BIENES - BIENES CORRIENTES 763.936,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 126.655,0041301

890.591,00TOTAL FINANCIAMIENTO

RETRIBUCIÓN POR ALOJ.DE INTERNOS FEDERALES155

BIENES - BIENES CORRIENTES 603.717,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 205.652,0041301

809.369,00TOTAL FINANCIAMIENTO

1.364.635.933,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

16 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD2 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.425.681,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 348.285,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.400.000,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 600.000,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 255.300,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 138.377,0041310

7.167.643,00TOTAL FINANCIAMIENTO

7.167.643,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

6.300.093.014,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

22 SECRETARÍA DE CULTURA

22 SECRETARÍA DE CULTURA1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 104.105.929,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.119.341,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 3.373.041,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 218.300.906,1441301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 818.033,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 17.007.626,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.367.113,0043104

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.780.208,0043116

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 658.732,0051201

357.530.929,14TOTAL FINANCIAMIENTO

PROD.FIESTA NAC.DE LA VEND.LEY 6372 ART.6529

BIENES - BIENES CORRIENTES 5.159,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.248.844,0041301

8.254.003,00TOTAL FINANCIAMIENTO

VENTA DE EDICIONES CULTURALES94

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.131,0041301

25.131,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 6403 - ART.3 Y 12 - POL.CULTURAL PCIAL107

BIENES - BIENES CORRIENTES 76.474,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.789.401,0041301

2.865.875,00TOTAL FINANCIAMIENTO

IMPUESTO P/I.BRUTOS AFEC.A BIB.POPULARES186

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.000,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 282.000,0043104

300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

368.975.938,14TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

368.975.938,14TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

23 SECRETARÍA DE AMB. Y ORDENAMIENTO TERR.

23 SECRETARÍA AMBIENTE Y ORD TERRITORIAL1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 29.365.681,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 296.612,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 70.967.715,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 9.042.388,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 571.943,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.045.175,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.198.387,0051101

BIENES PREEXISTENTES - TERRENOS 1.000.000,0053101

117.487.901,00TOTAL FINANCIAMIENTO

117.487.901,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

23 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL1 03

RENTAS GENERALES0

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 93.496,0041301

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 184.201,0041310

277.697,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 5810-ART.36-187 BIS C.F. SALUBRIDAD84

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 68.653,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 356.832,0041305

425.485,00TOTAL FINANCIAMIENTO

F.DE AFECT.D.SANEAM.Y C.A.LEY 8009 ART.139247

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.233.213,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 92.331,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.093.730,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 673.000,0041305

15.092.274,00TOTAL FINANCIAMIENTO

15.795.456,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

23 DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES1 04

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 66.373.344,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 575.759,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 736.906,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 844.413,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 250.000,0041302

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.780.013,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.378.007,0041310

73.938.442,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 6045 - FDO.AREAS NATURALES PROTEGIDAS130

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.110.078,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 7.462.846,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.024.722,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 207.612,0041302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 10.145.089,0041305

SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 108.000,0041315

BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.203.731,0051101

40.262.078,00TOTAL FINANCIAMIENTO

114.200.520,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

23 ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICO2 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 79.018.817,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.582.936,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 14.595.608,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.779.298,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 118.800,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.090.789,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 77.204,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 20.000.000,0051201

131.263.452,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 6006 - FDO.FINANC.ADM.PARQUES Y ZOOL.131

BIENES - BIENES CORRIENTES 941.413,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 444.245,0041301

1.385.658,00TOTAL FINANCIAMIENTO

132.649.110,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

380.132.987,00TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

26 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

26 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS1 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.873.725,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.360.000,0041301

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 25.000.000,0043103

APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) - APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) 120.000.000,0052100

159.233.725,00TOTAL FINANCIAMIENTO

159.233.725,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN1 02

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 14.198.302,0041101

BIENES - BIENES CORRIENTES 255.421,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.080.473,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 3.995.480,1241302

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 173.169,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.056.439,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 604.500.000,0043104

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 12.000.000,0051201

TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 2.735.829,0051202

639.995.113,12TOTAL FINANCIAMIENTO

SITUACIONES DE EMERG. Y DESEQUILIB.FINANC.74

SERVICIOS - CONVENIOS 6.000.000,0041302

6.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

CONCESIÓN SERV.DE TRANSP.PCO.DE PASAJEROS83

BIENES - BIENES CORRIENTES 131.749,8441201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 192.793,1641301

APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 10.493.557,0055205

10.818.100,00TOTAL FINANCIAMIENTO

REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95

SERVICIOS - CONVENIOS 767.211,0041302

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.621.572.789,0043104

1.622.340.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 7200-ART.11 REEST.DEL T.P.PASAJERO188

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 16.946.743,0043104

16.946.743,00TOTAL FINANCIAMIENTO

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

LEY 7412-I.A-E.P.R. TRANSP.-TASA INSPECION210

BIENES - BIENES CORRIENTES 870.372,8241201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 456.144,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 9.848.483,1841302

BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.000.000,0051101

20.175.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SIST.PREP.BOLETO LEY 7200 Y SUM.GASOIL DIF215

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 890.235.989,0041301

890.235.989,00TOTAL FINANCIAMIENTO

LEY 7412 ART.72 -INC.B-C-D-E-F- E.P.R.T.P.222

BIENES - BIENES CORRIENTES 1.323.637,3041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.656.690,0041301

SERVICIOS - CONVENIOS 11.156.036,7041302

14.136.364,00TOTAL FINANCIAMIENTO

SUMINISTRO DE GAS OIL A PRECIO DIFERENCIAL226

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 151.284.623,0041301

151.284.623,00TOTAL FINANCIAMIENTO

3.371.931.932,12TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES FISCALIZACIÓN1 03

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.542.956,0041101

9.542.956,00TOTAL FINANCIAMIENTO

9.542.956,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESP1 04

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.063.547,0041101

12.063.547,00TOTAL FINANCIAMIENTO

12.063.547,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 COORDINACIÓN DE GABINETE1 05

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.014.033,0041101

3.014.033,00TOTAL FINANCIAMIENTO

3.014.033,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 UNIDAD EJECUTIVA DE SEGURIDAD VIAL1 13

RENTAS GENERALES0

BIENES - BIENES CORRIENTES 100.000,0041201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 100.000,0041301

200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

200.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS1 14

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.142.817,0041101

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 50.722,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 143.343,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.176,0041310

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.619,0043104

APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) - APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) 905.931,0052100

OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 600.000,0052401

4.847.608,00TOTAL FINANCIAMIENTO

FONDO PCIAL. DE COMPENSACIONES TARIFARIAS108

BIENES - BIENES CORRIENTES 167.186,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 75.890,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 719.324,0041305

TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 599.865.494,0043104

BIENES - BIENES DE CAPITAL 250.000,0051101

CONVENIOS CON RECURSOS ESPECIALES - CONVENIOS CON RECURSOS ESPECIALES 90.458.378,0056000

691.536.272,00TOTAL FINANCIAMIENTO

F.ESPECIAL P/DES.ELÉCTRICO DEL INT.(FEDEI)174

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.500,0041301

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 50.937.900,0051201

50.940.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO

747.324.280,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

26 EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE5 01

RENTAS GENERALES0

PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 229.000.000,0041101

PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 5.500.000,0041102

BIENES - BIENES CORRIENTES 29.000.000,0041201

SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 23.000.000,0041301

SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 750.000,0041305

SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 16.000.000,0041310

BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.000.000,0051101

TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 2.500.000,0051201

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

314.750.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO

314.750.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA

4.618.060.473,12TOTAL JURISDICCIÓN

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

27 MINISTERIO DE ENERGÍA

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Objeto del Gasto Presupuestado

PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.

100.409.687.750,0TOTAL GENERAL