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Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÁMARA DE SENADORES1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 173.453.075,2041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 60.577.874,1641102
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.216.718,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 34.574.000,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.528.457,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.994.000,0051101
284.344.124,36TOTAL FINANCIAMIENTO
284.344.124,36TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
01 CÁMARA DE DIPUTADOS1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 281.291.163,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 113.901.138,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.734.768,0441201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.260.355,5941301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 231.474,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.250,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.496.535,7051101
455.944.684,33TOTAL FINANCIAMIENTO
455.944.684,33TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
01 LEGISLATURA1 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 51.407.728,2341101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 90.765,7741102
BIENES - BIENES CORRIENTES 588.225,2841201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.595.608,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 67.060,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.687.023,7551101
75.436.411,03TOTAL FINANCIAMIENTO
75.436.411,03TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
815.725.219,72TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
02 PODER JUDICIAL
02 SUPREMA CORTE1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.184.320.389,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.000.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.000.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.172.303,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.410.000,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 16.367.361,0051101
2.229.270.053,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE JUSTICIA21
BIENES - BIENES CORRIENTES 15.908.229,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.742.213,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 381.354,0041302
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 14.832.777,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 120.000,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - ASIGNACION LEY NRO.4469 918.163,0043110
BIENES - BIENES DE CAPITAL 30.586.059,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 5.223.866,0051201
89.712.661,00TOTAL FINANCIAMIENTO
MULTAS LEY 3414 ART.47111
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.090,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 119.160,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 149.989,0051101
272.239,00TOTAL FINANCIAMIENTO
VENTA DE PUBLICACIONES LEY 4099 ART.10112
BIENES - BIENES CORRIENTES 43.415,0041201
43.415,00TOTAL FINANCIAMIENTO
2.319.298.368,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
02 MINISTERIO PÚBLICO1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.005.328.804,0041101
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 601.084,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.951.406,0041310
1.013.881.294,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE JUSTICIA21
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 22.413.959,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.556.854,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 128.579,0041302
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.674.588,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 38.903,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - ASIGNACION LEY NRO.4469 9.108,0043110
BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.525.323,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 492.585,0051201
51.839.899,00TOTAL FINANCIAMIENTO
MULTAS LEY 3414 ART.47111
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.856,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 68.716,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 56.189,0051101
127.761,00TOTAL FINANCIAMIENTO
VENTA DE PUBLICACIONES LEY 4099 ART.10112
BIENES - BIENES CORRIENTES 25.210,0041201
25.210,00TOTAL FINANCIAMIENTO
EST.GEN.FORENCE LEY 8530 ART.34 Y 8523 A82296
BIENES - BIENES CORRIENTES 290.063,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 59.937,0041301
350.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.066.224.164,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
02 JURY DE ENJUICIAMIENTO1 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.815.407,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 8.897,0041310
3.824.304,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE JUSTICIA21
BIENES - BIENES CORRIENTES 168.332,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 181.344,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 51.600,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.870,0051101
411.146,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.235.450,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
02 JUNTA ELECTORAL1 04
RENTAS GENERALES0
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.907.703,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 26.692,0041310
1.934.395,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE JUSTICIA21
BIENES - BIENES CORRIENTES 454.995,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.494.032,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 634.800,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 279.611,0051101
2.863.438,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.797.833,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
02 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA1 05
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.133.357,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 23.726,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 976.321,0051101
5.133.404,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE JUSTICIA21
BIENES - BIENES CORRIENTES 773.885,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.183.584,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 329.386,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.000.000,0051101
3.286.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO
8.420.259,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
3.402.976.074,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
03 TRIBUNAL DE CUENTAS
03 TRIBUNAL DE CUENTAS1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 193.142.377,1641101
BIENES - BIENES CORRIENTES 892.842,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.101.803,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.715.331,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 3.793.670,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 890.858,0051101
203.536.881,16TOTAL FINANCIAMIENTO
TRIBUNAL DE CUENTAS RED FEDERAL DE CONTROL228
BIENES - BIENES CORRIENTES 149.663,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 28.000,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 92.170,0051101
269.833,00TOTAL FINANCIAMIENTO
203.806.714,16TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
203.806.714,16TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
05 MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y JUSTICIA
05 MINISTERIO DE GOBIERNO,TRABAJO Y JUSTICIA1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 98.216.919,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 144.824,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.011.503,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 70.402.946,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 112.000.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.758.910,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.214.046,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 506.426,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 30.444.359,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 21.278.511,0051101
OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 13.000.000,0052401
355.978.444,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERV.PRESTADOS POR C.G.P.ART 122 LEY PSTO257
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.298.114,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 9.961.407,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.880.000,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 24.648,0051101
13.164.169,00TOTAL FINANCIAMIENTO
369.142.613,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 DCCIÓN.DEL REG. ESTADO CIVIL Y CAPAC. PERS1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 95.478.731,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.681.168,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.505.191,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.806.912,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.124.787,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.111.441,0041315
107.708.230,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 17671 REGISTRO NAC.DE LAS PERSONAS117
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.093,0041301
2.093,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 6368 ARANCELES DCCIÓN.REGISTRO CIVIL120
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.500.000,0041101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 270.924,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 613.643,0041301
5.384.567,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CTRO.RÁPIDO DE DOCUMENTACIÓN(CDR)REG.CIVIL245
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.294,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 35.039,0041301
36.333,00TOTAL FINANCIAMIENTO
113.131.223,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 SUBSECRETARÍA DE TRABAJO Y EMPLEO1 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.068.504,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 288.490,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 40.500,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 964,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 558.500,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.888.059,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 176.956,0041315
51.021.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
BIENES - BIENES CORRIENTES 32.805,0041201
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.502.000,0041305
8.534.805,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA P/INSPECCIÓN CALDERAS SUBS.DE TRABAJO157
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 433.183,0041301
433.183,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASAS RETRIBUTIVAS SERV. ADM. SUB.TRABAJO161
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.000.000,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 804.111,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 326.398,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.460.755,0041305
5.591.264,00TOTAL FINANCIAMIENTO
MULT.P/INF.LEYES LAB.(4974-25212)A.43 7837237
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.500.000,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 647.583,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 853.782,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.683.071,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 469.068,0041315
5.153.504,00TOTAL FINANCIAMIENTO
70.734.729,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 DCCIÓN. DE PERSONAS JURÍDICAS1 12
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.371.879,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 669.871,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 28.069,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.813,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 169.769,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 915.680,0041315
10.164.081,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO.ESTÍMULO D.PERS JURIDIC.LEY 8151 8537259
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.000.000,0041101
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 200.000,0041305
7.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
17.364.081,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 DIRECCIÓN DE DEFENSA AL CONSUMIDOR1 19
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.617.302,0041101
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.246.896,0041305
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 172.989,0041315
7.037.187,00TOTAL FINANCIAMIENTO
100% MULTAS LEY 5547 D.DEFENSA CONSUMIDOR238
BIENES - BIENES CORRIENTES 21.162,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 603.838,0041301
625.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
7.662.187,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES1 23
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 15.439.855,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 671.914,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 25.807,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 115.303.044,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 334.240,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.937.018,0041310
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
135.711.878,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERV.PRESTADOS POR C.G.P.ART 122 LEY PSTO257
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.875.296,0041301
7.875.296,00TOTAL FINANCIAMIENTO
143.587.174,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 ASESORÍA DE GOBIERNO1 24
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 18.869.852,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 574,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.182,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 239.131,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 258.564,0041310
19.370.303,00TOTAL FINANCIAMIENTO
19.370.303,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO1 25
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.475.384,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.091,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 239.131,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 19.880,0041310
2.735.486,00TOTAL FINANCIAMIENTO
2.735.486,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
05 CASA DE MENDOZA1 26
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.455.635,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 122.366,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 268.177,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 222.826,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 302.327,0041310
4.371.331,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.371.331,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
748.099.127,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
06 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
06 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 47.757.982,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.093.094,5041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 80.105.454,5041301
SERVICIOS - CONVENIOS 3.641.140,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 416.059,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.446.695,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 516.095,6251101
134.976.520,62TOTAL FINANCIAMIENTO
134.976.520,62TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 DCCIÓN. GRAL. DE PRESUPUESTO1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.888.518,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 245.771,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 118.215,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 97.150,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.495,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 272.372,3851101
12.632.521,38TOTAL FINANCIAMIENTO
12.632.521,38TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA1 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.359.898,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 666.694,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 551.444,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.411.015,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 94.247,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 92.410,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 600.000,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101
59.875.708,00TOTAL FINANCIAMIENTO
59.875.708,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 TESORERÍA GRAL. DE LA PROVINCIA1 05
RENTAS GENERALES0
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.278.568,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 849.125,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 251.212,5041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 700.593,5041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 36.819,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.000,0051101
11.235.318,00TOTAL FINANCIAMIENTO
11.235.318,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 DCCIÓN. GRAL. DE COMPRAS Y SUMINISTROS1 06
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.454.074,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 148.530,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.472.656,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 67.572,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101
14.242.832,00TOTAL FINANCIAMIENTO
14.242.832,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 OFICINA TÉCNICA PREVISIONAL1 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.588.747,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 498.696,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 80.433,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 229.657,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 108.329,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PASIVIDADES 90.000.000,0043106
BIENES - BIENES DE CAPITAL 360.000,0051101
PRESTAMOS - OTROS PRESTAMOS 49.502.513,0052209
148.368.375,00TOTAL FINANCIAMIENTO
148.368.375,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 DCCIÓN. ADMIN.DE ACTIVOS EX BCOS.OFICIALES1 10
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 10.832.678,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 862.556,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 189.378,5041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.150.303,5041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 481.428,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 212.026,0041310
16.728.370,00TOTAL FINANCIAMIENTO
16.728.370,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES1 11
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.729.067,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.929,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 47.196,5041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 311,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 41.400,0051101
3.821.903,50TOTAL FINANCIAMIENTO
3.821.903,50TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO FISCAL1 14
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.563.583,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 154.268,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 62.241,5041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.242,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 166.000,0051101
1.967.334,50TOTAL FINANCIAMIENTO
1.967.334,50TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA1 16
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.070.104,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 292.791,0041102
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.721,0041310
INTERESES DE LA DEUDA - INTERESES DE LA DEUDA 2.416.000.000,0042200
BIENES - BIENES DE CAPITAL 55.000,0051101
2.419.424.616,00TOTAL FINANCIAMIENTO
2.419.424.616,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 UNIDAD DE EROGACIONES NO APROPIABLES1 25
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 4.192.831.798,7141101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 570.927.614,8041301
SERVICIOS - CONVENIOS 15.000.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 80.370.016,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - JUICIOS 24.037.218,0041306
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 317.076.367,0041308
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PARTICIPACION A MUNICIPIOS - REGIMEN GRAL. 9.250.300.327,0043101
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PASIVIDADES 40.000.000,0043106
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PART.A MUNICIPIOS LEY 6396 FDO.CC 13.000.000,0043111
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 138.554.982,0043116
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 60.251.983,0043117
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 247.723.958,0043124
BIENES - BIENES DE CAPITAL 20.000.000,0051101
ADMINISTRACION DE PARQUES Y ZOOLOGICO - SUELDOS 80.601.753,0061301
ADMINISTRACION DE PARQUES Y ZOOLOGICO - GASTOS 50.661.699,0061302
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - SUELDOS 422.027.139,0061401
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - GASTOS 39.410.850,0061402
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUELDOS 8.158.022.270,0061801
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - GASTOS 447.559.821,0061802
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUBSIDIOS COLEGIOS PRIVADOS 1.725.065.673,0061805
D.Y M.E.S. - GASTOS 1.035.913,0061902
INST.DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPEC.MENDOZA - SUELDOS 93.805.599,0062001
INST.DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPEC.MENDOZA - GASTOS 182.159.103,0062002
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL - GASTOS 366.410.635,0062802
HOSPITAL CENTRAL - SUELDOS 467.694.540,0062901
HOSPITAL CENTRAL - GASTOS 200.882.515,0062902
HOSPITAL NOTTI - SUELDOS 573.942.291,0063001
HOSPITAL NOTTI - GASTOS 164.148.253,0063002
HOSPITAL SCHESTAKOW - SUELDOS 242.983.323,0063101
HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 91.535.694,0063102
HOSPITAL LAGOMAGGIORE - SUELDOS 498.589.174,0063201
HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 248.101.176,0063202
HOSPITAL CARLOS PEREYRA - SUELDOS 73.568.911,0063301
HOSPITAL CARLOS PEREYRA - GASTOS 24.894.735,0063302
HOSPITAL EL SAUCE - SUELDOS 73.447.126,0063401
HOSPITAL EL SAUCE - GASTOS 29.294.538,0063402
HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - SUELDOS 141.467.878,0063501
HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 24.548.458,0063502
HOSPITAL A.PERRUPATO - SUELDOS 249.652.309,0063601
HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 73.034.780,0063602
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - SUELDOS 181.257.416,0063701
HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 53.468.728,0063702
HOSPITAL GRAL.ALVEAR - SUELDOS 147.253.510,0063801
HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 26.998.979,0063802
HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - SUELDOS 52.756.110,0063901
HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - GASTOS 9.808.054,0063902
HOSPITAL CARLOS SAPORITI - SUELDOS 107.532.300,0064001
HOSPITAL CARLOS SAPORITI - GASTOS 22.433.344,0064002
HOSPITAL DE MALARGUE - SUELDOS 77.594.983,0064101
HOSPITAL DE MALARGUE - GASTOS 15.702.197,0064102
HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - SUELDOS 56.455.194,0064201
HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - GASTOS 10.785.581,0064202
INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD - SUELDOS 3.425.681,0065101
INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD - GASTOS 3.741.962,0065102
DIRECCION DE NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y FAMILIA - SUELDOS 345.413.152,0065201
DIRECCION DE NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y FAMILIA - GASTOS 148.373.751,0065202
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL - SUELDOS 217.892.772,0065501
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL - GASTOS 16.807.004,0065502
ENTE MENDOZA TURISMO - SUELDOS 33.316.250,0065601
ENTE MENDOZA TURISMO - GASTOS 9.815.961,0065602
31.255.453.349,51TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8845-ENTE MENDOZA TURISMO17
ENTE MENDOZA TURISMO - GASTOS 79.617.789,0065602
79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - CONSTRUCCION DE OBRAS 63.200.000,0061404
63.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO.INF.PCIAL.LEY 6794103
F.I.P. - CONSTRUCCION DE OBRAS 60.000.000,0064904
60.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
HOSPITAL NOTTI - GASTOS 3.626.597,0063002
HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 540.240,0063502
4.166.837,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS - SUELDOS 4.789.497.676,0061801
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
4.789.497.676,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 367.191.000,0055205
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - CONSTRUCCION DE OBRAS 90.000.000,0061404
457.191.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 217.614.353,0041201
HOSPITAL CENTRAL - GASTOS 27.646.505,0062902
HOSPITAL NOTTI - GASTOS 45.322.272,0063002
HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 12.863.670,0063102
HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 12.943.551,0063202
HOSPITAL CARLOS PEREYRA - GASTOS 3.231.785,0063302
HOSPITAL EL SAUCE - GASTOS 5.957.983,0063402
HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 2.720.737,0063502
HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 20.169.470,0063602
HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 8.172.706,0063702
HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 4.100.916,0063802
HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI - GASTOS 784.747,0063902
HOSPITAL CARLOS SAPORITI - GASTOS 1.268.085,0064002
HOSPITAL DE MALARGUE - GASTOS 3.947.448,0064102
HOSPITAL JUAN G. DE LAS HERAS - GASTOS 708.225,0064202
367.452.453,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
HOSPITAL NOTTI - GASTOS 2.000.000,0063002
HOSPITAL SCHESTAKOW - GASTOS 200.000,0063102
HOSPITAL LAGOMAGGIORE - GASTOS 2.500.000,0063202
HOSPITAL ANTONIO J.SCARAVELLI - GASTOS 500.000,0063502
HOSPITAL A.PERRUPATO - GASTOS 500.000,0063602
HOSPITAL DIEGO PAROISSIENS - GASTOS 200.000,0063702
HOSPITAL GRAL.ALVEAR - GASTOS 100.000,0063802
6.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8521 ART. 6 Y 7 ATM294
ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - SUELDOS 309.937.464,0065401
ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - GASTOS 279.023.474,0065402
588.960.938,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASAS RETRIBUTIVAS ATM295
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA - GASTOS 38.250.000,0065402
38.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
37.709.790.042,51TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL3 01
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 347.965,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.114.320,0041301
SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 4.740,0041303
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 657.162,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 675.924,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.610.524,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 354.000.000,0051201
366.410.635,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROSAP.PREST.BIRF 7597-AR LEY 6455271
BIENES - BIENES CORRIENTES 247.250,0041201
SERVICIOS - CONVENIOS 11.900.415,0041302
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 26.960.521,0051201
39.108.186,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PMGM PRÉST BID 1855/OC/AR LEY 8265287
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.913.929,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.077.408,0051101
6.991.337,00TOTAL FINANCIAMIENTO
DESAR.AREAS METROP.INT.BID 2499/OC-AR299
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.781.296,0041301
SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 820.800,0041303
BIENES - BIENES DE CAPITAL 23.780.400,0051101
45.382.496,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PRESTAMO BID AR-L 1157 LEY 8399 ART.81/86301
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.000.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.000.006,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 30.000.000,0041302
SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 6.999.998,0041303
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.999.996,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 18.000.000,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 75.000.000,0051201
166.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PROGRAMA SER.AGR.PROV.PREST.BID 2573-OC/AR304
SERVICIOS - CONVENIOS 1.554.050,0041302
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 79.184.283,0051201
80.738.333,00TOTAL FINANCIAMIENTO
704.630.987,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 CAJA DE SEGURO MUTUAL5 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.111.875,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 268.930,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.124.629,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 661.137,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 100.758,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - INDEMNIZACIONES POR SEGURO MUTUAL 179.272.548,0043107
BIENES - BIENES DE CAPITAL 330.667,0051101
190.870.544,00TOTAL FINANCIAMIENTO
190.870.544,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 INSTITUTO PCIAL. DE JUEGOS Y CASINOS5 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 439.408.322,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 3.000.000,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 6.933.656,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.872.731.987,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.000.000,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.797.953,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 15.000.000,0051201
CONTRIB.DE ORG.DESC.,CTAS.ESP.Y OTROS ENT. - DE INST.PCIAL.DE JUEGOS Y CASINO A AD.CENT 250.000.000,0069101
4.595.871.918,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.595.871.918,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
06 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA5 04
LEY 8521 ART. 6 Y 7 ATM294
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 307.770.536,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.166.928,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.289.826,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 82.776.676,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 2.256.307,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.394.039,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.155.258,0041310
SERVICIOS - GASTOS Y COMISIONES 107.451.213,0041314
BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.000.000,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 77.700.155,0051201
588.960.938,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASAS RETRIBUTIVAS ATM295
SERVICIOS - GASTOS Y COMISIONES 38.250.000,0041314
38.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
627.210.938,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
46.651.647.928,51TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAEST.Y ENERGÍA
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAEST.Y ENERGÍA1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.780.080,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.989.582,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 142.767.941,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 1.000.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.226.543,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.670.078,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 54.436.601,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 37.750.000,0043105
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 359.543,0043116
BIENES - BIENES DE CAPITAL 100.000,0051101
OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 110.000.000,0052401
409.080.368,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FONDO ED. PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERAT.14
BIENES - BIENES CORRIENTES 24.030,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.083,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 1.799.399,0043105
1.841.512,00TOTAL FINANCIAMIENTO
410.921.880,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN. DE ESTAD. E INVESTIGAC. ECONÓMICAS1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 13.067.519,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 42.845,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 41.496,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 5.046.200,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 238.219,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 71.637,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 715.156,0051101
19.223.072,00TOTAL FINANCIAMIENTO
19.223.072,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL1 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 17.578.497,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 238.312,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 249.890,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 1.014.932,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 817.987,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 747.283,0041310
20.646.901,00TOTAL FINANCIAMIENTO
DCIÒN DE INDUSTRIA Y COMERCIO166
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.568.570,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.361.527,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 2.038.838,0041302
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 401.055,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 29.551,0051101
5.399.541,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PLAN ESTRATÉGICO DEL DURAZNO P/INDUSTRIA225
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 871.000,0043105
871.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
26.917.442,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN.DE AGRICULTURA Y CONTINGENCIAS CLIM1 06
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 16.058.608,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 31.905.650,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.333.818,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 30.080.592,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.774.152,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.108.559,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 126.166,0041315
OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 27.239.100,0052401
121.626.645,00TOTAL FINANCIAMIENTO
121.626.645,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN. PCIAL.DE GANADERÍA1 07
LEY 6773 - DCCION.PCIAL.DE GANADERIA148
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 34.665.363,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 9.086.064,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.035.232,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 21.200.000,0041302
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 5.288.691,0043105
BIENES - BIENES DE CAPITAL 751.383,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
74.026.733,00TOTAL FINANCIAMIENTO
74.026.733,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN.DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EMPLEO1 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 752.196,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 136.975,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 51.958,0041310
941.129,00TOTAL FINANCIAMIENTO
941.129,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN.DE ASOCIATIVISMO Y COOPERATIVAS1 15
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.736.372,0041101
3.736.372,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FONDO ED. PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERAT.14
BIENES - BIENES CORRIENTES 40.909,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 330.722,0041301
371.631,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.108.003,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN.DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN1 16
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.860.059,0041101
1.860.059,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.860.059,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DCCIÓN.DE INNOVACIÓN Y DESARROL.SOSTENIBLE1 17
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.452,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 350.000,0041301
355.452,00TOTAL FINANCIAMIENTO
355.452,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA1 20
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.410.167,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 600.000,0041201
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.539.597,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 25.178,0041310
10.574.942,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
LEY 8393/11 ART.4 FONDO P/EL FORTAL.INST.283
BIENES - BIENES CORRIENTES 129.403,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 894.070,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 307.909,0051101
1.331.382,00TOTAL FINANCIAMIENTO
11.906.324,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS1 21
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.659.503,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 407.580,0041102
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 227.292,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.299,0041310
3.300.674,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.439.835,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.435.824,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.440.000,0041315
10.315.659,00TOTAL FINANCIAMIENTO
13.616.333,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN DE MINERÍA1 22
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 5.120.644,0041101
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 283.119,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 403.246,0041310
5.807.009,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 4968-FONDO MINERO12
BIENES - BIENES CORRIENTES 149.839,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 500.161,0041301
650.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.000.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 800.000,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.311.486,0051101
4.111.486,00TOTAL FINANCIAMIENTO
10.568.495,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE1 23
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.231.889,0041101
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 169.594,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 128.723,0041310
1.530.206,00TOTAL FINANCIAMIENTO
TASA DE CONT.ACTIV.HIDROC.LEY 7911 ART.13278
BIENES - BIENES CORRIENTES 180.110,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.130.245,0041301
1.310.355,00TOTAL FINANCIAMIENTO
2.840.561,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA1 30
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 22.599.579,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 860.872,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.952.215,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 796.168,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.829.266,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.329.307,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 500.000,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.588.720,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 273.072.201,0051201
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 5.500.000,0051202
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 549.000.000,0055203
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 28.122.458,0055205
899.150.786,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 17.699.520,0051201
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 47.000.000,0055205
64.699.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 476.210.089,0051201
476.210.089,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REG.PETROL.PLAN CONST.VIVIENDAS L.8095 A.2264
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 136.194.796,0055202
136.194.796,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.576.255.191,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
07 DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA1 31
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 17.326.490,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 66.493,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.150.312,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 347.354,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 23.758.985,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 55.100.000,0051201
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 646.311,0051202
98.395.945,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 4.550.000,0051201
4.550.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
102.945.945,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y O.PUBLICAS1 32
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.563.586,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 19.851,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.197,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 83.928,0041310
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 172.502,0051201
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 46.754,0051202
25.888.818,00TOTAL FINANCIAMIENTO
25.888.818,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 REG.DE ANTECED. DE CONSTRUCT DE OBRAS PÚB.1 33
(R.A.C.O.P.)LEY 7173 Y 7290- Y DTO 1759/07252
BIENES - BIENES CORRIENTES 49.070,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 49.810,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 249.000,0051101
347.880,00TOTAL FINANCIAMIENTO
347.880,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES1 34
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.899.294,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.922,0041201
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 233.372,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 76.767,0051202
OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 2.430.968,0052401
6.645.323,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 7397-FDO P/FINANCIAR R.GAS DOM.Z.RURAL205
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 434,0041301
434,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 98.902.217,0051201
98.902.217,00TOTAL FINANCIAMIENTO
105.547.974,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 SUBSECRETARÍA DE INFRAES.SOCIAL Y BÁSICA1 40
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.451.312,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 339.647,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.288.930,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.846.724,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 203.832,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 289.785,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.063.958,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.200.000,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.891.888,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 1.673.930,0051202
69.250.006,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 187.116.694,0051201
187.116.694,00TOTAL FINANCIAMIENTO
256.366.700,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 INSTITUTO DE SANID.Y CALID.AGROPEC.MENDOZA2 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 93.805.599,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 24.655.748,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 139.518.128,0041301
SERVICIOS - CONTRATOS LOCACION DE OBRA 8.604.539,0041303
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.380.688,0041310
275.964.702,00TOTAL FINANCIAMIENTO
I.S.C.A.MEN. LEY 633336
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 56.397.525,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 151.906.259,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTE A ACTIVIDADES LUCRATIVAS 805.352,0043105
209.109.136,00TOTAL FINANCIAMIENTO
485.073.838,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD2 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 418.586.448,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 3.440.691,0041102
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 73.847,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 240.000,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.012.473,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 27.420.000,0051101
BIENES PREEXISTENTES - TERRENOS 2.664.530,0053101
461.437.989,00TOTAL FINANCIAMIENTO
COPARTICIPACIÓN VIAL4
BIENES - BIENES CORRIENTES 158.073.610,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 28.410.849,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.326.209,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 38.579.332,0051201
229.390.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 63.200.000,0051201
63.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 6063 - FONDO VIAL PROVINCIAL132
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.871.542,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 601.670,0041301
2.473.212,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PRÉSTAMOS D.N.V. (D. NACIONAL DE VIALIDAD)197
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 179.850.000,0051201
179.850.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO.RECUPERACION ART.55 LEY 7324 D.P.V.216
BIENES - BIENES CORRIENTES 50.000,0041201
50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
D.P.V. CONTRIB.DE MEJORAS POR OBRAS VIALES246
BIENES - BIENES CORRIENTES 50.000,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDO FED.SOLIDARIO LEY 8028 DTO N 206/09248
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 90.000.000,0051201
90.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.026.451.201,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL3 01
FDO.INF.PCIAL.LEY 6794103
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 87.647.700,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.348.076,8841305
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 78.352.204,1251201
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 3.846.736,0051202
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 85.000.000,0055205
256.194.717,00TOTAL FINANCIAMIENTO
256.194.717,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA5 01
FONAVI2
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 171.418.643,0041101
SERVICIOS - JUICIOS 1.347.106,0041306
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA - POR OTRAS DEUDAS 48.361.989,0042103
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.962.000,0043104
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 247.436.662,0051201
PRESTAMOS - PRESTAMOS 69.641.500,0052200
540.167.900,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROMEBA172
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 110.871.725,0051201
110.871.725,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCION DE VIVIENDA183
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 489.789.677,0051201
489.789.677,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONO185
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 214.214.050,0051201
214.214.050,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FO-CA-VI- FONDO CANCELACIÒN VIVIENDA189
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.500.000,0055203
4.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FO-PRO-VI-FDO.PROV.DE LA VIVIENDA I.P.V.217
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 158.338.680,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.783.170,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.961.155,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 145.001,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 337.263,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.003.876,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.174.621,0051101
193.743.766,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REEMBOLSOS P.DES.HABITAT.RURAL LEY 7934/08242
PRESTAMOS - PRESTAMOS 2.000.000,0052200
2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL PROMEBA319
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 1.000.000,0051201
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.556.287.118,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
07 ENTE MENDOZA TURISMO LEY 88455 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 33.061.076,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 255.174,0041102
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.406.704,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.409.257,0041310
43.132.211,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8845-ENTE MENDOZA TURISMO17
BIENES - BIENES CORRIENTES 850.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.948.000,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 900.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.715.342,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.300.000,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - PART.A MUNICIPIOS LEY 5349 - PROM.TURIST. 19.904.447,0043113
79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO
C.DE CONGRESOS Y EXP.Y AUDITORIO A.BUSTELO163
BIENES - BIENES CORRIENTES 250.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.000.000,0041301
3.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
126.000.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
6.216.271.510,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
08 MINISTERIO SALUD, DESAR. SOCIAL Y DEPORTES
08 MINISTERIO DE SALUD, DESARR.SOC.Y DEPORTES1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.451.316,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 201.875.652,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 69.734.272,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 33.019.501,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 5.400.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.765.500,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 71.081.312,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.260.903,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 898.402,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 49.800.380,0043104
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 94.500,0051201
554.381.738,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.266.073,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.012.537,0041301
5.278.610,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE APOYO PARA LA SALUD58
BIENES - BIENES CORRIENTES 800.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 200.000,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.000.000,0051101
8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
BIENES - BIENES CORRIENTES 15.543,0041201
BIENES - BIENES DE CAPITAL 14.579,0051101
30.122,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
BIENES - BIENES CORRIENTES 9.808.548,0041201
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 57.845.182,0043104
67.653.730,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218
BIENES - BIENES CORRIENTES 604.697,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 227.370,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.735.996,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 2.000.000,0041308
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 9.334.544,0043103
BIENES - BIENES DE CAPITAL 214.265,0051101
18.116.872,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.510.016,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.539.984,0043116
10.050.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 8.729.556,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.118.928,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 9.840,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 18.228.000,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 10.651.646,0051101
47.737.970,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.666.618,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.658.382,0043116
7.325.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
P.REMED.MAS REDES D.1273/10 PMO.BID 1903290
BIENES - BIENES CORRIENTES 777.720,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 300.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 978.999,6041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.943.280,4051101
8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
726.574.042,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL JOSÉ NESTOR LENCINAS1 07
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 68.874.093,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.489.090,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.006.380,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.297.296,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 101.275,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.113.350,0041310
81.881.484,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 933.074,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 937.448,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.056.440,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 79.416,0041305
4.006.378,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.335.101,0041301
1.335.101,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 165.576,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 319.767,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 114.657,0051101
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 36.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.015.150,0041301
1.051.150,00TOTAL FINANCIAMIENTO
88.874.113,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL A. METRAUX1 13
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 26.682.946,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 334.986,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 246.083,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.345.583,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 383.328,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 701.455,0041310
34.694.381,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 142.668,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 206.391,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 169.904,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.143,0041305
531.106,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 61.065,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 316.087,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES DE CAPITAL 22.848,0051101
400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.860.891,0041301
2.860.891,00TOTAL FINANCIAMIENTO
38.486.378,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL H. GAILHAC1 14
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 60.817.133,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.986.524,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.718.561,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 154.277,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 628.864,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.445.446,0041310
72.750.805,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.275.993,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.975.656,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.222.279,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 108.603,0041305
4.582.531,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 52.692,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 317.570,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 29.738,0051101
400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
77.733.336,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL ARTURO ILLIA1 18
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 35.586.722,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 924.506,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 327.888,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 510.354,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 234.740,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 336.756,0041310
37.920.966,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 315.686,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 330.511,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 665.171,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 26.869,0041305
1.338.237,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 38.565,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 44.371,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 17.064,0051101
100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
39.359.203,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL D. SÍCOLI1 20
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 55.840.290,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.840.349,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 933.576,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.239.740,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 545.952,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.069.872,0041310
62.469.779,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 389.143,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 325.770,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.007.086,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 33.121,0041305
1.755.120,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 172.364,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 287.426,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 40.210,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 74.831,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 385.036,0041301
459.867,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
65.184.766,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL FERNANDO ARENAS RAFFO1 21
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.021.410,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 602.304,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 858.398,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.106.255,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 209.088,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 435.707,0041310
27.233.162,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 490.408,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 875.561,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 203.303,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 41.740,0041305
1.611.012,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 27.141,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.881,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 58.978,0051101
100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 23.396,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 572.047,0041301
595.443,00TOTAL FINANCIAMIENTO
29.539.617,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL MINISTRO DR. RAMÓN CARRILLO1 25
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 63.126.441,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.439.790,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.012.947,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.376.697,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.788.665,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.482.202,0041310
93.226.742,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 496.746,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 366.835,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.397.913,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 42.279,0041305
2.303.773,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 152.311,0043104
152.311,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 933.801,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 266.199,0051101
1.200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 365.756,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.874.205,0041301
4.239.961,00TOTAL FINANCIAMIENTO
101.122.787,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL LUIS CHRABALOWSKI1 26
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.881.090,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 980.896,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 72.776,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.973.601,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 902.133,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 844.806,0041310
34.655.302,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 427.845,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 617.168,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 513.610,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 36.415,0041305
1.595.038,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 58.806,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 234.370,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 106.824,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
36.650.340,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL EVA PERÓN1 28
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 22.004.729,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.072.951,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 219.815,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 113.589,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 159.744,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 957.875,0041310
24.528.703,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 390.405,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 579.677,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 430.799,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 33.228,0041305
1.434.109,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 17.172,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 67.324,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 15.504,0051101
100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 25.528,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 631.570,0041301
657.098,00TOTAL FINANCIAMIENTO
26.719.910,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS1 29
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 79.306.578,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.201.354,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 875.507,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.573.459,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 65.386,0041310
94.022.284,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.709.117,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.618.038,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.993.951,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 145.467,0041305
7.466.573,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.999,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 550.854,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 35.147,0051101
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 119.841,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 24.000,0041301
143.841,00TOTAL FINANCIAMIENTO
102.232.698,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD CAPITAL1 41
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 35.688.111,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 207.019,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 541.649,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 207.461,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 371.043,0041310
37.015.283,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 11.132,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 10.742,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.549,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 948,0041305
48.371,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.088.768,0041305
2.088.768,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 45.199,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 409.461,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 45.340,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 31.755,0041301
31.755,00TOTAL FINANCIAMIENTO
39.684.177,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GRAL. ALVEAR1 42
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.489.336,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 644.615,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 381.019,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.120.997,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.018.868,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 679.844,0041310
51.334.679,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 161.656,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 182.784,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 309.595,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 13.759,0041305
667.794,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.040.432,0041305
2.040.432,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 110.305,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 707.209,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 182.486,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
55.042.905,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GODOY CRUZ1 43
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 112.744.726,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 142.682,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 781.255,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.310.335,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.009.797,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 36.300,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.307.803,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 396.675,0041315
118.729.573,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 115.729,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 129.460,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 224.831,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.850,0041305
479.870,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.263.444,0041305
4.263.444,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 110.482,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.541.424,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 348.094,0051101
2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 977.976,0041301
977.976,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 104.668,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 395.332,0041301
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
126.950.863,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD GUAYMALLÉN1 44
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 134.527.813,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 540.405,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.693.083,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.131.489,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.503.679,0041310
140.396.469,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 187.709,0041101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 88.086,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 644.064,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 15.976,0041305
935.835,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.757.208,0041305
4.757.208,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 325.590,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.843.981,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 330.429,0051101
2.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 120.792,0041301
120.792,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 64.783,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 157.760,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 277.457,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
149.210.304,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD JUNÍN1 45
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 43.908.055,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 411.721,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 360.723,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 940.789,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 132.035,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 505.858,0041310
46.259.181,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.504,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 145.913,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 181.597,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.746,0041305
451.760,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.433.600,0041305
2.433.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 50.156,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 322.066,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 127.778,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 32.998,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 144.557,0041301
177.555,00TOTAL FINANCIAMIENTO
49.822.096,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ1 46
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.884.295,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 51.246,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.894,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 634.919,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 60.922,0041310
10.638.276,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 97.910,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 96.257,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 220.629,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.333,0041305
423.129,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.837.600,0041305
1.837.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 32.316,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 27.684,0041301
60.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
12.959.005,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LAS HERAS1 47
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 96.513.089,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 430.195,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.631.663,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 812.009,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 779.618,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 78.644,0041315
100.245.218,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 50.021,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 35.301,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 144.521,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.257,0041305
234.100,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.465.488,0041305
4.465.488,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 154.475,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.348.122,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 497.403,0051101
2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 160.308,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 199.503,0041301
359.811,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 36.349,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 463.651,0041301
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
107.804.617,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LAVALLE1 48
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 55.548.875,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 774.878,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 309.374,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.621.951,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 407.074,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 469.565,0041310
60.131.717,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.167,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 9.468,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 91.722,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.142,0041305
128.499,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.389.045,0041305
4.389.045,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 50.739,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 261.222,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 88.039,0051101
400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
65.049.261,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD LUJÁN1 49
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 84.511.806,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.570.668,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.390.347,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.580.643,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 300.564,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.039.869,0041310
91.393.897,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 105.538,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 41.683,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 380.098,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.983,0041305
536.302,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.509.973,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
2.509.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 345.256,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.039.501,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 115.243,0051101
1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 787.923,0041301
787.923,00TOTAL FINANCIAMIENTO
96.728.095,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD MAIPÚ1 50
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 71.728.676,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 227.911,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 162.287,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.319.324,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 678.931,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 310.314,0041315
77.427.443,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 98.507,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 61.905,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 302.059,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.384,0041305
470.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.930.464,0041305
1.930.464,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 63.239,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.591.099,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 345.662,0051101
2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 41.173,0041315
41.173,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
81.869.935,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD MALARGUE1 51
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 39.907.240,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 343.845,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 508.902,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 750.013,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 772.515,0041310
42.282.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 74.140,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 133.905,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 27.212,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.310,0041305
241.567,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.138.017,0041305
1.138.017,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 151.392,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 401.228,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 47.380,0051101
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
44.262.099,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD RIVADAVIA1 52
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.282.339,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 795.024,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 156.099,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.843.354,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 36.367,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 497.943,0041310
49.611.126,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 141.570,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 181.675,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 221.624,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.049,0041305
556.918,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.369.640,0041305
2.369.640,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 120.476,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 501.687,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 177.837,0051101
800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 77.742,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.658,0041301
83.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO
53.421.084,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN CARLOS1 53
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 52.459.429,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 310.874,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 324.570,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.409.250,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 152.460,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 426.109,0041310
57.082.692,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 199.983,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 260.957,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 303.163,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 17.021,0041305
781.124,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 689.520,0041305
689.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 138.656,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 362.454,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 98.890,0051101
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
59.153.336,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN MARTÍN1 54
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 63.990.031,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.432.053,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.410.096,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.238.725,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 995.875,0041310
69.066.780,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 31.738,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 27.849,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 79.207,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.701,0041305
141.495,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.112.920,0041305
3.112.920,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 220.487,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 589.088,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 190.425,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 51.410,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 38.627,0041301
90.037,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.757,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 198.243,0041301
200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
73.611.232,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SAN RAFAEL1 55
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 86.304.438,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 553.959,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 187.168,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.935.012,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.095.566,0041310
90.076.143,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.076.860,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.501.716,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.411.144,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 91.654,0041305
4.081.374,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.323.440,0041305
5.323.440,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 217.166,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 702.406,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 80.428,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 24.687,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 263.483,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 11.830,0051101
300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
100.780.957,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA ROSA1 56
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 27.939.876,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 555.315,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 520.079,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 51.403,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 414.011,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 144.756,0041310
29.625.440,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 113.852,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 158.523,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 149.761,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.690,0041305
431.826,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.145.016,0041305
1.145.016,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 47.523,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 140.814,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 11.663,0051101
200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 93.685,0041201
93.685,00TOTAL FINANCIAMIENTO
31.495.967,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD TUNUYÁN1 57
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 38.229.111,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 447.389,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 212.641,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.128.843,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 150.276,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 383.250,0041310
40.551.510,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 37.710,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 68.006,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.080,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.210,0041305
123.006,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.212.820,0041305
3.212.820,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 257.950,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 594.251,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 147.799,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 71.487,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 96.214,0041301
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 36.000,0041315
203.701,00TOTAL FINANCIAMIENTO
45.091.037,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD TUPUNGATO1 58
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 26.587.428,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 198.700,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 699.510,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 734.088,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 153.888,0041310
28.373.614,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 45.588,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 60.057,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 67.797,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.880,0041305
177.322,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 725.400,0041305
725.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 240.142,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 707.296,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 52.562,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 55.200,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 180.831,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
236.031,00TOTAL FINANCIAMIENTO
30.512.367,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 SUBSECRETARÍA DE SALUD1 75
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 295.421.539,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 117.343,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 28.454.620,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.588.982,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.409.743,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 59.118,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.230.224,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.076.024,0041315
343.357.593,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.576.657,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.661.403,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.038.724,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 219.313,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 107.418,0051101
10.603.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
BIENES - BIENES CORRIENTES 10.000.000,0041201
BIENES - BIENES DE CAPITAL 42.000.000,0051101
52.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.064.130,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 632.304,0041301
SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 18.522.898,0041312
22.219.332,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 142.641,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 604.616,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 52.743,0051101
800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.421.212,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.137.315,0041301
SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 7.733.903,0041312
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 152.928,0041315
13.445.358,00TOTAL FINANCIAMIENTO
442.425.798,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL1 80
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 65.945.350,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.678.033,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.815.020,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.912.025,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.932.853,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.439.239,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 218.302,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 292.376,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 500.000,0051201
83.733.198,00TOTAL FINANCIAMIENTO
83.733.198,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIR.GRAL.DE ADMINISTRACIÓN DESARROLLO SOC.1 81
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.450.000,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 194.705,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 17.389,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 21.000.000,0041302
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.000.000,0043104
24.662.094,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
BIENES - BIENES CORRIENTES 21.000.000,0041201
21.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
45.662.094,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS1 82
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.055.004,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 38.471,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 53.477,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 46.970,0041310
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.334.423,0043104
30.528.345,00TOTAL FINANCIAMIENTO
30.528.345,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL1 83
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 25.738.957,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 203.597,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 495.009,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 799.787,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 39.642,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.038.464,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 97.830,0043116
30.413.286,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 32.646,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 168.528,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 70.441,0051101
271.615,00TOTAL FINANCIAMIENTO
30.684.901,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN1 84
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 13.954.580,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 166.694,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 129.121,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 112.772,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 9.704,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 340.562.566,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 10.545.853,0043116
365.481.290,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.146.962,0043104
3.146.962,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PRO.SO.NU-PROGRAMA SOCIAL NUTRICIONAL82
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.000.000,0043104
4.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PACE (ACCIÓN COMPENSATORIA ESCOLAR)FIDES180
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 41.382.694,0043104
41.382.694,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DERECHO ALEMENTARIO Y NUTRI FAMIL244
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 13.857.300,0043104
13.857.300,00TOTAL FINANCIAMIENTO
427.868.246,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECC.DE ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD1 85
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 18.957.992,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 48.615,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 484.639,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 22.808,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 6.868.520,0043104
26.382.574,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PO.SO.CO-POLÍTICAS SOCIALES COMUNITARIAS75
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 281.423,0043104
281.423,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 4366 - PROMOCIÓN ARTESANAL133
BIENES - BIENES CORRIENTES 332.673,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.883,0041301
353.556,00TOTAL FINANCIAMIENTO
27.017.553,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE CONTINGENCIA1 86
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.338.294,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.276,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 1.910.749,0041302
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.410,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 20.006.981,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 3.655.370,0043116
27.940.080,00TOTAL FINANCIAMIENTO
27.940.080,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES1 87
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.429.937,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 431.601,0041102
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.481.459,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.176.299,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 1.812.288,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.796.657,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.383.334,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 20.699.667,0043104
105.211.242,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8009/09 ART.41 COBRO CÀPITAS AB/PAMI P253
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.239.759,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 275.755,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 47.191,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 16.499,0051101
1.579.204,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ALQUILER TEMPORARIO COMPLEJO ALVAREZ COND254
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.352,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 104.370,0041301
117.722,00TOTAL FINANCIAMIENTO
106.908.168,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERS.C/DISCAP.1 88
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 54.124.662,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.737.893,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.437.369,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 31.561.630,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.003.655,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 220.874,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 2.245.372,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 19.496.686,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 59.389,0051101
115.887.530,00TOTAL FINANCIAMIENTO
115.887.530,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD1 89
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 250.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 250.000,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 617.150,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
1.117.150,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.117.150,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 SUBSECRETARÍA DE DEPORTES1 90
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 46.224.102,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.201.655,0041310
52.425.757,00TOTAL FINANCIAMIENTO
F.DCCIÓN.PCIAL.DEL DEPORTE LEY 6457127
BIENES - BIENES CORRIENTES 802.370,3041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.572.629,7041301
2.375.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
IMP.S/INGR.BRUTOS AFECT.A DEPORTE LEY 7981243
BIENES - BIENES CORRIENTES 7.444.159,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 39.495.003,6341301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.826.227,3741305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 27.974.615,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.758.000,0043116
BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.784,0051101
79.617.789,00TOTAL FINANCIAMIENTO
134.418.546,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES1 91
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.165.000,0041101
1.165.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.165.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL CENTRAL2 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 467.694.540,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 126.532.074,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 17.453.228,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 8.166.710,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 27.542.962,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.187.541,0041310
668.577.055,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.855.673,0041101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 20.909.584,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.123.441,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.484.931,0041305
56.373.629,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 326.568,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 273.432,0051101
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 15.536.911,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.109.594,0041301
27.646.505,00TOTAL FINANCIAMIENTO
753.197.189,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL MATERNO INFANTIL HUMBERTO NOTTI2 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 572.738.180,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.204.111,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 70.226.031,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 16.455.840,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 7.126.546,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 48.990.932,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.348.904,0041310
738.090.544,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.417.183,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 18.481.670,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 20.085.614,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.563.319,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 2.849.894,0051101
55.397.680,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 570.240,0043104
570.240,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.858.432,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.572.071,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 169.430,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 26.664,0051101
3.626.597,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 178.389,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 6.821.611,0051101
7.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 22.870.234,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 22.452.038,0041301
45.322.272,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.000.000,0041301
2.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
852.007.333,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL TEODORO SCHESTAKOW2 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 242.983.323,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 43.064.598,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 13.442.221,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 595.979,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 26.433.892,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.999.004,0041310
334.519.017,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 7.899.061,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 10.719.578,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.780.455,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 800.908,0041305
34.200.002,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 414.720,0043104
414.720,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 497.945,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 302.055,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
800.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.420.496,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.443.174,0041301
12.863.670,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES DE CAPITAL 200.000,0051101
200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
382.997.409,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE2 04
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 498.589.174,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 163.623.091,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.207.624,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.846.811,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 37.789.207,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 22.634.443,0041310
746.690.350,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 6.047.025,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 8.831.136,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.874.893,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 746.948,0041305
28.500.002,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 530.182,0043104
530.182,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.081.014,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.743.656,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.175.330,0051101
8.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 10.221.694,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.721.857,0041301
12.943.551,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.430.283,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 69.717,0051101
2.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
799.164.085,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL CARLOS PEREYRA2 08
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.568.911,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.865.896,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.970.059,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 238.163,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 1.309.378,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.511.239,0041310
98.463.646,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.746.759,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.130.981,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.520.420,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 249.537,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 199.839,0051101
7.847.536,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 50.400,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 369.996,0041305
420.396,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 368.384,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.863.401,0041301
3.231.785,00TOTAL FINANCIAMIENTO
109.963.363,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL EL SAUCE2 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 73.447.126,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 16.743.416,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.319.290,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 363.203,0041305
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 3.123.210,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.312.855,0041310
SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 5.432.564,0041312
102.741.664,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.072.614,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.754.478,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.830.056,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 153.231,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 8.476,0051101
4.818.855,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONVENIO M.SALUD C/INSSJP DTO.1353/06218
BIENES - BIENES CORRIENTES 94.961,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 48.660,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 79.992,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 39.119,0051101
262.732,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.023,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 32.897,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 4.080,0051101
50.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 120.748,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.963.457,0041301
SERVICIOS - PRESTAC.DE SALUD POR EFECT.PRIV.POR EMERG. 3.873.778,0041312
5.957.983,00TOTAL FINANCIAMIENTO
113.831.234,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN2 10
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 181.257.416,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 24.463.758,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.087.137,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 237.835,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 13.092.084,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 8.587.914,0041310
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
234.726.144,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.397.245,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.433.846,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.246.602,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 199.606,0041305
6.277.299,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 155.520,0043104
155.520,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 291.058,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.109.399,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 45.959,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 53.584,0051101
1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.599.162,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.573.544,0041301
8.172.706,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
BIENES - BIENES CORRIENTES 200.000,0041201
200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
251.031.669,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL A. PERRUPATO2 11
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 249.652.309,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 30.548.971,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.531.796,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.111.533,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 24.226.235,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.616.245,0041310
322.687.089,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 6.275.495,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 11.407.236,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.817.277,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 896.499,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 796.952,0051101
28.193.459,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 883.645,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 616.355,0051101
1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 8.585.087,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 11.584.383,0041301
20.169.470,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 368.732,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 131.268,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
373.050.018,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL GRAL. ALVEAR2 12
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 147.253.510,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 9.314.096,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.169.629,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 804.532,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 11.484.353,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.226.369,0041310
174.252.489,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.205.310,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.142.060,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 4.919.487,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 203.913,0041305
9.470.770,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.153,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 499.067,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 96.780,0051101
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
600.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.497.370,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.603.546,0041301
4.100.916,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 75.902,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 24.098,0051101
100.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
188.524.175,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL VICTORINO TAGARELLI2 15
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 52.756.110,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.415.598,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 837.868,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.128.555,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 5.681.191,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 744.842,0041310
62.564.164,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 773.002,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 971.938,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.447.297,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 52.378,0041305
3.244.615,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 118.390,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 262.185,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 119.425,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 359.067,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 425.680,0041301
784.747,00TOTAL FINANCIAMIENTO
67.093.526,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL ANTONIO J. SCARAVELLI2 16
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 141.467.878,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 7.665.388,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 507.528,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.425.440,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 9.544.271,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 3.405.831,0041310
166.016.336,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.408.492,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.607.276,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.274.606,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 304.132,0041305
14.594.506,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS.I.DE J.Y CASINOS P/P.DE SALUD D.SOCIA176
BIENES - BIENES CORRIENTES 540.240,0041201
540.240,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 59.990,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.147.531,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 292.479,0051101
1.500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.052.978,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 350.794,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 316.965,0051101
2.720.737,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONTRAPARTE PCIAL PLAN NACER DTO. 460/07286
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 500.000,0041301
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
185.871.819,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL SAPORITTI2 17
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 107.146.907,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 385.393,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 7.115.502,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.885.284,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 319.819,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 6.397.749,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.714.990,0041310
129.965.644,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 842.149,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 919.011,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.772.765,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 78.836,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 7.678,0051101
3.620.439,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 77.838,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 622.410,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 299.752,0051101
1.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 653.189,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 614.896,0041301
1.268.085,00TOTAL FINANCIAMIENTO
135.854.168,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL MALARGUE2 19
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 77.594.983,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.881.817,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.154.888,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 4.170.417,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.495.075,0041310
93.297.180,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.082.093,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.378.028,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.171.427,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 128.891,0041305
4.760.439,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 35.645,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 165.559,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 298.796,0051101
500.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.050.219,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.897.229,0041301
3.947.448,00TOTAL FINANCIAMIENTO
102.505.067,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 HOSPITAL GRAL. LAS HERAS2 24
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 56.455.194,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.155.439,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.071.880,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 594.454,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 4.870.481,0041308
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.093.327,0041310
67.240.775,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ARANCELES POR SERVICIOS DE SALUD18
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 640.808,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.275.143,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 871.416,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 91.544,0041305
2.878.911,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PLAN NACER-DIREC.MAT.E INFANCIA230
BIENES - BIENES CORRIENTES 83.693,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 242.437,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 73.870,0051101
400.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 8393/11 ART 3 CANON EXTRAORD.DE PRODUC282
BIENES - BIENES CORRIENTES 426.571,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 281.654,0041301
708.225,00TOTAL FINANCIAMIENTO
71.227.911,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA2 25
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 344.466.064,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 947.088,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 26.668.823,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 49.612.890,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 16.245.801,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 21.373.475,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 5.047.325,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 5.594.373,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 21.999.414,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 831.650,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 1.000.000,0051201
493.786.903,00TOTAL FINANCIAMIENTO
493.786.903,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DIRECC DE RESPONSABILIDAD PENAL Y JUVENIL2 26
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 217.892.772,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 14.079.809,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.535.846,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 519.624,0041302
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 28.500,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 40.096,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 380.223,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 222.906,0051101
234.699.776,00TOTAL FINANCIAMIENTO
234.699.776,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SALUD3 03
SISTEMAA DE SEG. SOCIAL DE LA SALUD PROFE223
BIENES - BIENES CORRIENTES 64.522.027,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 80.147.861,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.527.999,9641305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.697.257,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.147.038,0451101
156.042.183,00TOTAL FINANCIAMIENTO
156.042.183,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
08 DCCIÓN. GRAL. OBRA SOCIAL DE EMP. PCOS.5 01
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.401.175.000,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 26.026.000,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 301.460.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.708.219.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 41.020.000,0041305
SERVICIOS - SERV.PERSONALES P/PRESTACIONES INDISPENSAB 15.600.000,0041308
BIENES - BIENES DE CAPITAL 72.500.000,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 70.000.000,0051201
4.636.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.636.000.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
13.938.130.964,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
14 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
14 DCCIÓN. GRAL. DE ESCUELAS2 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 593.964.680,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 7.349.567,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.246.091,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 60.351.844,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 18.300.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.379.222,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 6.301.290,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 21.582.603,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.000.000,0051101
724.475.297,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 146.754,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 80.242,0041102
226.996,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 348.711.038,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 4.314.862,0041102
353.025.900,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.077.728.193,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. DE EDUC.INICIAL Y BÁSICA(1ER.Y 2DO2 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.451.074.624,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 200.375.620,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 90.282.581,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 43.398.670,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 46.792.100,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.007.467,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.723.828,0043104
3.846.654.890,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 269.131.587,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 9.655.883,0041102
278.787.470,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.026.093.257,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 117.638.637,0041102
2.143.731.894,00TOTAL FINANCIAMIENTO
6.269.174.254,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. EDUC.BÁSICA(3ER.CIC.) Y POLIMODAL2 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.558.264.636,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 54.829.100,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 16.936.636,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.541.725,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 23.302.715,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.431.390,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 7.618.750,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 108.833.322,0043124
1.789.758.274,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PACTO FEDERAL EDUCATIVO102
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 262.080,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 65.520,0041102
327.600,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 163.484.838,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.481.984,0041102
165.966.822,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 914.842.422,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 32.189.641,0041102
947.032.063,00TOTAL FINANCIAMIENTO
2.903.084.759,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN PRIVADA2 07
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 823.670,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 69.434,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 308.551,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 1.593.382.849,0043124
1.594.584.504,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 301.560.000,0043124
301.560.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 483.569,0041101
483.569,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.896.628.073,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. DE JÓVENES Y ADULTOS2 08
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 553.648.079,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 31.801.771,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 6.381.672,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 264.438,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.161.468,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.090.990,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.904.262,0043104
597.252.680,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PACTO FEDERAL EDUCATIVO102
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 898.560,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 224.640,0041102
1.123.200,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 65.085.121,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 2.220.802,0041102
67.305.923,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 325.041.548,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 18.670.530,0041102
343.712.078,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.009.393.881,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN ESPECIAL2 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 288.914.808,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 16.728.567,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.031.264,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 14.769.497,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.672.891,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.956.433,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 164.120,0043104
327.237.580,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 24.764.464,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 899.615,0041102
25.664.079,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 169.619.150,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 9.821.182,0041102
179.440.332,00TOTAL FINANCIAMIENTO
532.341.991,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DCCIÓN. DE EDUCACIÓN SUPERIOR2 10
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 421.781.402,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 19.855.603,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 890.267,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 4.250.925,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 780.340,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 216.170,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO DE EDUCAC 22.849.502,0043124
470.624.209,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 48.708.756,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.387.352,0041102
50.096.108,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 247.623.866,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 11.657.039,0041102
259.280.905,00TOTAL FINANCIAMIENTO
780.001.222,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO2 11
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 936.155.465,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 22.454.678,0041102
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 6.524.230,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 6.249.180,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.380.100,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 3.069.603,0041315
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 4.227.074,0043104
980.060.330,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PACTO FEDERAL EDUCATIVO102
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 87.360,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 21.840,0041102
109.200,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 25053 FONDO NAC.DE INCENTIVO DOCENTE119
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 114.262.519,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.355.711,0041102
115.618.230,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26075 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO214
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 549.608.013,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 13.182.922,0041102
562.790.935,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.658.578.695,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
14 UNIDAD COORD.DE PROGRAMAS Y PROY.(UCPP)3 03
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 51.796,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 434.829,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 549.288,0041305
1.035.913,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PACTO FEDERAL EDUCATIVO102
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.180.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 26.600.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 12.325.000,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.450.000,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 8.645.000,0051101
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 3.800.000,0055203
85.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PLAN DE APOYO A LA EDUC. INIC,OBL Y MODAL.123
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.975.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.900.000,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 9.875.000,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 23.850.000,0043104
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.650.000,0055203
56.250.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA124
BIENES - BIENES CORRIENTES 372.093,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 620.156,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 2.480.625,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 25.435.762,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 95.122.613,0051201
124.031.249,00TOTAL FINANCIAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE125
BIENES - BIENES CORRIENTES 276.500,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.848.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 6.037.000,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 29.862.000,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 276.500,0051101
45.300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROG.MÁS Y MEJOR DTO.1698/2004191
BIENES - BIENES CORRIENTES 243.409,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.069.700,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.321.700,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 888.221,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 106.970,0051101
5.630.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 26058-EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL209
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.691.250,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.518.437,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 5.864.063,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.555.313,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 12.900.937,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 66.850.313,0051201
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 12.900.938,0055203
117.281.251,00TOTAL FINANCIAMIENTO
PROMER (PROYECTO MEJORAMIENTO ESC.RURALES227
BIENES - BIENES CORRIENTES 429.000,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.003.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 1.072.500,0041305
BIENES - BIENES DE CAPITAL 42.900,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 16.902.600,0051201
21.450.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
455.978.413,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16.582.909.481,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
15 FISCALÍA DE ESTADO
15 FISCALÍA DE ESTADO1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 97.542.600,3541101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 404.446,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 209.811,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.149.382,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 180.220,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 449.056,0041305
SERVICIOS - JUICIOS 79.880.394,0041306
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.004.282,0041310
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 1.876.628,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 161.500,0051101
182.858.319,35TOTAL FINANCIAMIENTO
182.858.319,35TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
182.858.319,35TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
16 MINISTERIO DE SEGURIDAD
16 MINISTERIO DE SEGURIDAD1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 126.632.118,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.568.096,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 64.331.809,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 6.967.781,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 15.757.261,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 21.134.503,0041310
EROGACIONES SIN DISCRIMINAR - EROGACIONES RESERVADAS 9.000.000,0041401
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 279.099,0043104
245.670.667,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEYES 6441 Y 6655 REPRIV118
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.817.605,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 7.395,0041301
4.825.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
MULTAS LEY DE TRÁNSITO145
BIENES - BIENES CORRIENTES 4.030.765,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.722.114,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 23.816.487,0041302
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.324.805,0043104
31.894.171,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
BIENES - BIENES CORRIENTES 2.562.317,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 3.615.445,7041301
6.177.762,70TOTAL FINANCIAMIENTO
288.567.600,70TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. DE INTELIGENCIA CRIMINAL1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 282.321.832,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 555.776,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 179.873,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 283.391,0041310
283.340.872,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
BIENES - BIENES CORRIENTES 819.637,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 358.765,0041301
1.178.402,00TOTAL FINANCIAMIENTO
284.519.274,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. DE DEFENSA CIVIL1 05
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 64.511.107,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 886.768,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 147.661,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 136.247,0041310
65.681.783,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
BIENES - BIENES CORRIENTES 887.326,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 159.272,0041301
1.046.598,00TOTAL FINANCIAMIENTO
66.728.381,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. GENERAL DE POLICIA1 06
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.186.895.680,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 312.139,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 6.548.966,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.776.598,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 14.598.378,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 117.499.435,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 966.314,0051201
3.335.597.510,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FDOS AFECTADOS A POLICIA ART.103 LEY 800910
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.601.788,0041101
1.601.788,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ING.M.SEG.A/38-LEY IMPOSITIVA Y LEY D/ARMA144
BIENES - BIENES CORRIENTES 28.672.414,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 15.808.535,0041301
BIENES - BIENES DE CAPITAL 3.240.657,0051101
47.721.606,00TOTAL FINANCIAMIENTO
MULTAS LEY DE TRÁNSITO145
BIENES - BIENES CORRIENTES 26.401.958,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 21.554.727,0041301
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 4.370.868,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 80.737.335,0051101
133.064.888,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 409.973.760,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 12.833.753,7341201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.285.819,0041301
425.093.332,73TOTAL FINANCIAMIENTO
3.943.079.124,73TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA1 07
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 225.528,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 356.446,0041301
581.974,00TOTAL FINANCIAMIENTO
581.974,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD1 08
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 795.779,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 449.664,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 10.122,0041310
1.255.565,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.255.565,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DIRECCIÓN GRAL DE ADMINISTRACIÓN1 09
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 203.931.089,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 204.099,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 665.043,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 72.462,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 692.291,0041310
205.564.984,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.434.980,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.514.692,3041301
2.949.672,30TOTAL FINANCIAMIENTO
208.514.656,30TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DCCIÓN. DE SEGURIDAD VIAL1 10
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 88.198.067,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 761.951,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 10.266.795,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.241.702,0041310
100.468.515,00TOTAL FINANCIAMIENTO
ING.M.SEG.A/38-LEY IMPOSITIVA Y LEY D/ARMA144
BIENES - BIENES CORRIENTES 13.670.861,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 12.247.061,0041301
25.917.922,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA MENDOZA147
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.779.044,2741201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 607.188,0041301
4.386.232,27TOTAL FINANCIAMIENTO
130.772.669,27TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DIRECC. PENITENCIARÍA CARCEL SAN RAFAEL1 12
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.842.771,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.069.611,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.306.137,0041310
4.218.519,00TOTAL FINANCIAMIENTO
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS-PROPIOS-11
BIENES - BIENES CORRIENTES 48.746,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.928,0041301
51.674,00TOTAL FINANCIAMIENTO
4.270.193,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 DIRECCIÓN GRAL SERVICIO PENITENCIARIO1 13
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 1.107.684.410,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 236.426.160,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.131.801,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 375.757,0041302
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 11.857.379,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.460.466,0051101
1.362.935.973,00TOTAL FINANCIAMIENTO
VENTA DE PRODUCTOS VARIOS-PROPIOS-11
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
BIENES - BIENES CORRIENTES 763.936,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 126.655,0041301
890.591,00TOTAL FINANCIAMIENTO
RETRIBUCIÓN POR ALOJ.DE INTERNOS FEDERALES155
BIENES - BIENES CORRIENTES 603.717,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 205.652,0041301
809.369,00TOTAL FINANCIAMIENTO
1.364.635.933,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
16 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD2 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.425.681,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 348.285,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.400.000,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 600.000,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 255.300,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 138.377,0041310
7.167.643,00TOTAL FINANCIAMIENTO
7.167.643,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
6.300.093.014,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
22 SECRETARÍA DE CULTURA
22 SECRETARÍA DE CULTURA1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 104.105.929,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.119.341,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 3.373.041,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 218.300.906,1441301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 818.033,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 17.007.626,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 10.367.113,0043104
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 1.780.208,0043116
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 658.732,0051201
357.530.929,14TOTAL FINANCIAMIENTO
PROD.FIESTA NAC.DE LA VEND.LEY 6372 ART.6529
BIENES - BIENES CORRIENTES 5.159,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.248.844,0041301
8.254.003,00TOTAL FINANCIAMIENTO
VENTA DE EDICIONES CULTURALES94
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 25.131,0041301
25.131,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 6403 - ART.3 Y 12 - POL.CULTURAL PCIAL107
BIENES - BIENES CORRIENTES 76.474,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.789.401,0041301
2.865.875,00TOTAL FINANCIAMIENTO
IMPUESTO P/I.BRUTOS AFEC.A BIB.POPULARES186
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 18.000,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 282.000,0043104
300.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
368.975.938,14TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
368.975.938,14TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
23 SECRETARÍA DE AMB. Y ORDENAMIENTO TERR.
23 SECRETARÍA AMBIENTE Y ORD TERRITORIAL1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 29.365.681,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 296.612,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 70.967.715,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 9.042.388,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 571.943,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.045.175,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 5.198.387,0051101
BIENES PREEXISTENTES - TERRENOS 1.000.000,0053101
117.487.901,00TOTAL FINANCIAMIENTO
117.487.901,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
23 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL1 03
RENTAS GENERALES0
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 93.496,0041301
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 184.201,0041310
277.697,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 5810-ART.36-187 BIS C.F. SALUBRIDAD84
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 68.653,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 356.832,0041305
425.485,00TOTAL FINANCIAMIENTO
F.DE AFECT.D.SANEAM.Y C.A.LEY 8009 ART.139247
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.233.213,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 92.331,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.093.730,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 673.000,0041305
15.092.274,00TOTAL FINANCIAMIENTO
15.795.456,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
23 DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES1 04
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 66.373.344,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 575.759,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 736.906,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 844.413,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 250.000,0041302
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 3.780.013,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.378.007,0041310
73.938.442,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 6045 - FDO.AREAS NATURALES PROTEGIDAS130
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 2.110.078,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 7.462.846,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 19.024.722,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 207.612,0041302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 10.145.089,0041305
SERVICIOS - ALQUILER DE INMUEBLES 108.000,0041315
BIENES - BIENES DE CAPITAL 1.203.731,0051101
40.262.078,00TOTAL FINANCIAMIENTO
114.200.520,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
23 ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICO2 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 79.018.817,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 1.582.936,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 14.595.608,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 8.779.298,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 118.800,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 7.090.789,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 77.204,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 20.000.000,0051201
131.263.452,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 6006 - FDO.FINANC.ADM.PARQUES Y ZOOL.131
BIENES - BIENES CORRIENTES 941.413,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 444.245,0041301
1.385.658,00TOTAL FINANCIAMIENTO
132.649.110,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
380.132.987,00TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
26 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
26 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS1 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 8.873.725,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 5.360.000,0041301
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A OTROS ENTES DEL SECTOR PUBLICO 25.000.000,0043103
APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) - APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) 120.000.000,0052100
159.233.725,00TOTAL FINANCIAMIENTO
159.233.725,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN1 02
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 14.198.302,0041101
BIENES - BIENES CORRIENTES 255.421,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.080.473,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 3.995.480,1241302
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 173.169,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 1.056.439,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 604.500.000,0043104
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 12.000.000,0051201
TRABAJOS PUBLICOS - CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA 2.735.829,0051202
639.995.113,12TOTAL FINANCIAMIENTO
SITUACIONES DE EMERG. Y DESEQUILIB.FINANC.74
SERVICIOS - CONVENIOS 6.000.000,0041302
6.000.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
CONCESIÓN SERV.DE TRANSP.PCO.DE PASAJEROS83
BIENES - BIENES CORRIENTES 131.749,8441201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 192.793,1641301
APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA - OTROS APORTES A MUNICIPIOS 10.493.557,0055205
10.818.100,00TOTAL FINANCIAMIENTO
REMESAS PARA DESTINOS VARIOS95
SERVICIOS - CONVENIOS 767.211,0041302
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 1.621.572.789,0043104
1.622.340.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 7200-ART.11 REEST.DEL T.P.PASAJERO188
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 16.946.743,0043104
16.946.743,00TOTAL FINANCIAMIENTO
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
LEY 7412-I.A-E.P.R. TRANSP.-TASA INSPECION210
BIENES - BIENES CORRIENTES 870.372,8241201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 456.144,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 9.848.483,1841302
BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.000.000,0051101
20.175.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SIST.PREP.BOLETO LEY 7200 Y SUM.GASOIL DIF215
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 890.235.989,0041301
890.235.989,00TOTAL FINANCIAMIENTO
LEY 7412 ART.72 -INC.B-C-D-E-F- E.P.R.T.P.222
BIENES - BIENES CORRIENTES 1.323.637,3041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 1.656.690,0041301
SERVICIOS - CONVENIOS 11.156.036,7041302
14.136.364,00TOTAL FINANCIAMIENTO
SUMINISTRO DE GAS OIL A PRECIO DIFERENCIAL226
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 151.284.623,0041301
151.284.623,00TOTAL FINANCIAMIENTO
3.371.931.932,12TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES FISCALIZACIÓN1 03
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 9.542.956,0041101
9.542.956,00TOTAL FINANCIAMIENTO
9.542.956,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS ESP1 04
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 12.063.547,0041101
12.063.547,00TOTAL FINANCIAMIENTO
12.063.547,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 COORDINACIÓN DE GABINETE1 05
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.014.033,0041101
3.014.033,00TOTAL FINANCIAMIENTO
3.014.033,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 UNIDAD EJECUTIVA DE SEGURIDAD VIAL1 13
RENTAS GENERALES0
BIENES - BIENES CORRIENTES 100.000,0041201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 100.000,0041301
200.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
200.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS1 14
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 3.142.817,0041101
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 50.722,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 143.343,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 2.176,0041310
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 2.619,0043104
APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) - APORTES DE CAPITAL (INCLUYE ACCIONES) 905.931,0052100
OTROS TITULOS Y VALORES - INVERSION FIDUCIARIA 600.000,0052401
4.847.608,00TOTAL FINANCIAMIENTO
FONDO PCIAL. DE COMPENSACIONES TARIFARIAS108
BIENES - BIENES CORRIENTES 167.186,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 75.890,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 719.324,0041305
TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGACIONES CORRIE - APORTES A ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 599.865.494,0043104
BIENES - BIENES DE CAPITAL 250.000,0051101
CONVENIOS CON RECURSOS ESPECIALES - CONVENIOS CON RECURSOS ESPECIALES 90.458.378,0056000
691.536.272,00TOTAL FINANCIAMIENTO
F.ESPECIAL P/DES.ELÉCTRICO DEL INT.(FEDEI)174
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 2.500,0041301
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 50.937.900,0051201
50.940.400,00TOTAL FINANCIAMIENTO
747.324.280,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
26 EMPRESA PROVINCIAL DE TRANSPORTE5 01
RENTAS GENERALES0
PERSONAL - PERSONAL PERMANENTE 229.000.000,0041101
PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIO 5.500.000,0041102
BIENES - BIENES CORRIENTES 29.000.000,0041201
SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES 23.000.000,0041301
SERVICIOS - LOCACIONES DE SERVICIO 750.000,0041305
SERVICIOS - SERVICIOS PUBLICOS 16.000.000,0041310
BIENES - BIENES DE CAPITAL 9.000.000,0051101
TRABAJOS PUBLICOS - TRABAJOS PUBLICOS 2.500.000,0051201
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
314.750.000,00TOTAL FINANCIAMIENTO
314.750.000,00TOTAL UNIDAD ORGANIZATIVA
4.618.060.473,12TOTAL JURISDICCIÓN
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
27 MINISTERIO DE ENERGÍA
Objeto del Gasto Presupuestado
PRESUPUESTO 2017EROGACIONESPor Jurisdicción, Unidad Organizativa, Objeto del Gasto y Forma de Financiación. Con Erogaciones Figurativas.
100.409.687.750,0TOTAL GENERAL