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Durante 2008 hemos sidocapaces de consolidar to-dos los avances y mejorasacumulados en años ante-riores. En cierto modo, enel ánimo de casi todos haprimado la sensación deque vivíamos un año detransición y de preparación

para abordar los retos más inmediatos.Toda esa reflexión sobre el futuro próximo seplasmó en la elaboración y aprobación de nues-tro Plan Estratégico para los próximos cuatroaños: el arranque del sistema de calidad, el de-sarrollo del proyecto ético, la apuesta por la im-plantación gradual de la Planificación Centradaen la Persona, la incorporación del trastornomental en los enfoques de trabajo, la puesta enmarcha del proyecto de Viviendas y el desafíode construir una propuesta viable de empleo.En paralelo a esa reflexión de medio alcance sefueron realizando algunos avances concretos. Seconstituyó el Comité de Ética, que ha trabajadomuy meritoriamente a pesar de las dificultadespor falta de experiencia y de orientaciones defi-nidas. Se ha constituido el equipo de autoeva-luación de Calidad, después de la tarea orienta-tiva facilitada por el equipo de consultoría deFEAPS. Y, finalmente, se trabajó con mucho em-peño desde la Comisión de Viviendas y desde elliderazgo de la Asociación para resolver los pro-blemas legales del terreno donde ubicar el futu-ro servicio (y para ofrecer alternativas), ademásde iniciar el conocimiento a fondo de los distin-tos modelos residenciales vigentes.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

P R E S E N T A C I Ó N

En el plano estrictamente asociativo, me gusta-ría destacar la estupenda labor que han reali-zado los directivos más recientemente incorpo-rados a la Junta, por su implicación, su dedica-ción y sus resultados. Lo que ha hecho posibleconformar el equipo de liderazgo más consisten-te de nuestra pequeña historia.Hemos mejorado también en la modernizaciónde la gestión y, especialmente, en la coordina-ción entre los servicios, lo que nos permite con-fiar en el liderazgo técnico de PAUTA a la horade diseñar y poner en marcha futuros serviciosy actividades.Uno de los momentos más satisfactorios del añofue el reconocimiento que la buena práctica so-bre los puntos-respiro obtuvo en el IV Encuen-tro de FEAPS, celebrado en Las Palmas. Se valo-ró especialmente el impacto del programa en lacalidad de vida familiar, pero, sobre todo, el em-poderamiento de las familias para decidir.Lamentablemente, los primeros síntomas de lacrisis económica se dejaron sentir en el últimotramo del año y empezamos a vislumbrar las di-ficultades que se avecinan. La pérdida de la ayu-da de la Consejería de Educación para el Pro-grama de Educación Permanente de Adultos y lareducción o la desaparición de otras subvencio-nes han anunciado periodos de incertidumbre ypreocupación.Por eso, es importante mantener el espíritu queha marcado una de las principales señales deidentidad de PAUTA desde sus orígenes: la uni-dad de las familias y la confianza en las posibili-dades de la Asociación para encontrar las mejo-ras soluciones a los problemas.

CONFIANZA Y UNIDAD FRENTE A LA CRISIS

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DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 1993.

Número de socios: 114.

Junta Directiva:

- Presidente: Juan Antonio Sacaluga

Luengo.

- Vicepresidenta: Carmen Gil Vela.

- Secretaria: Susana Sierra Álvarez.

- Tesorero: Juan Raído Aniceto.

- Vocal: Teresa Toboso Lara.

- Vocal: Ángeles González Martín.

- Vocal: Laura Sacristán Lucas.

- Vocal: Lourdes García Izquierdo.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

Profesionales:

- Director Asociación.

- Director Económico-Administrativo.

- Administrativo.

- Conserje.

- Personal de cocina (1).

- Servicio de limpieza

(subcontratado a Centro Especial

de Empleo).

Gasto 2008 (sólo servicio asociativo):

211.286,166 e.

Financiación:

- Cuotas asociativas.

- Socios colaboradores.

- Donativos.

Miembro de:

- FEAPS.

- Autismo España.

A S O C I A C I Ó N P A U T A

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

DESCRIPCIÓN

PAUTA es una Asociación promovida por familia-

res de personas con Trastorno del Espectro Au-

tista que sostiene y gestiona servicios dirigidos

a proteger y promocionar a estas personas du-

rante toda su vida.

La Misión de PAUTA es «Proporcionar apoyos a las

personas con trastorno del espectro autista y a sus

familias, para contribuir a mejorar su calidad de

vida».

Y la Visión de PAUTA «Ser referente de las entidades

que prestan apoyo y servicios a las personas con

trastorno del espectro autista y a sus familias, por

su enfoque ético y la calidad de sus actividades y

funcionamiento, la participación activa de sus

miembros, el espíritu de cooperación entre familiares

y profesionales y la formación permanente de todos

los que trabajan por el cumplimiento de la Misión».

AÑO 2008

Las acciones más relevantes durante el año

2008 fueron:

Aprobación del II Plan Estratégico (2009-

2012).

Constitución del Comité de Ética.

Comienzo del trabajo para obtener el pri-

mer nivel de acreditación en el Sistema de

Calidad FEAPS («Compromiso»).

Mantenimiento de la intensa colaboración

con el movimiento asociativo.

Diversificación de la financiación, orientán-

dola hacia las prioridades marcadas por la

Asociación.

Se ha continuado el proceso de debate

interno para la elección del modelo/s de

vivienda más adecuados, con el fin de que

en 2009 se decida y se comiencen los

trámites para su puesta en marcha.

A S O C I A C I Ó N P A U T A

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 1993.

Número de alumnos: 38.

Número de aulas:

- 7 Educación Básica Obligatoria.

- 2 Transición a la Vida Adulta.

Edades: 6 a 21 años.

Directora: Mª Ángeles Gutiérrez Lorenzo.

Profesionales:

- Profesores (13).

- Psicólogos (2).

- Maestros de Audición y Lenguaje (1).

- Profesor de Educación Física (1).

- Psicomotricista (1).

- Auxiliares Técnicos Educativos (2).

Gasto 2008: 7.820.353,84 e.

C E N T R O E D U C A T I V O

Financiación:

- Concertado con la Consejería de

Educación de la Comunidad de Madrid.

- Financiación propia.

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DESCRIPCIÓN

El Centro Educativo PAUTA programa sus activi-

dades basándose en la persona por delante de

su trastorno autista, teniendo en cuenta los sín-

tomas nucleares de éste (alteración en la

comunicación, en las relaciones sociales y en la

imaginación).

Para facilitarles la comunicación son fun-

damentales las claves visuales: pictogra-

mas, fotos, agendas, estructuración del día

en actividades cortas…

Para ayudarles en las relaciones sociales

se fomenta la vida en comunidad, adap-

tando el vocabulario a su capacidad,proporcionando modelos adecuados a dis-tintas situaciones sociales, etc.Se refuerza el papel de la familia como ele-mento esencial de apoyo a la persona conTrastorno del Espectro Autista.Se garantiza el mayor grado posible de au-tonomía, independencia y autodetermina-ción de la persona con Trastorno del

Espectro Autista.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

AÑO 2008

Las acciones más relevantes durante el año

2008 fueron:

Diseño de un programa individualizado de

comunicación para cada alumno.

Integración de las claves visuales en el fun-

cionamiento diario a través del uso de

dossieres individuales.

Implantación de estrategias para favore-

cer y reforzar la libre elección y la planifi-

cación ejecutiva de los alumnos.

Fomento de otras modalidades de escola-

rización: inclusión escolar con apoyo, ga-

rantía social…

Estudio de los intereses de los alumnos

mayores de 16 años para preparar su paso

a la vida adulta.

Inicio del taller de salud en un entorno nor-

malizado (Centro Municipal Madrid Salud).

Participación activa en la Unidad de Desa-

rrollo Sectorial de Educación de FEAPS

Madrid.

C E N T R O E D U C A T I V O

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

C E N T R O D E D Í A

Gasto 2008: 289.983,57 e.

Financiación:

- Contratado con la Consejería de Familia

y Asuntos Sociales de la Comunidad de

Madrid.

- Financiación propia.

DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 2006.

Número de clientes: 20.

Número de grupos: 4.

Edades: A partir de 18 años.

Director: José Antonio Abajo Cezón.

Profesionales:

- Educadores (2).

- Cuidadores (4).

- Psicólogo.

- Logopeda.

- Psicomotricista.

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DESCRIPCIÓN

El Centro de Día PAUTA tiene como fin «Propor-

cionar apoyos a adultos con trastorno del espectro

autista para que realicen actividades organizadas

durante el día encaminadas a mejorar su calidad

de vida y la de sus familias».

Para ello:

Se diseñan planes individualizados para

cada uno de los clientes.

Se forma parte de la comunidad, utilizan-

do los recursos comunitarios.

Se promueve la elección, procurando esti-

mular la toma de decisiones de cada per-

sona con Trastorno del Espectro Autista.

Se fomenta la participación de familias, pro-

fesionales y voluntarios.

AÑO 2008

Las acciones más relevantes durante el año

2008 fueron:

Mejora del conocimiento de las caracterís-

ticas, necesidades e intereses de cada

persona (ficha personal de intereses, eva-

luaciones estandarizadas, perfil de nece-

sidades de apoyo…).

Identificación de metas y experiencias vi-

tales deseadas de las personas.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

Se implantan estrategias para favorecer y

reforzar la libre elección de las personas.

Análisis del cuestionario de satisfacción de

las familias y difusión de sus resultados.

Inicio del taller de salud en un entorno nor-

malizado (Centro Municipal Madrid Salud).

Personas con TEA participan en cursos

«ordinarios» de Cerámica y Pilates impar-

tidos en el Centro Cultural Antonio Ma-

chado.

Se participa de forma estable en grupos

de trabajo de FEAPS.

C E N T R O D E D Í A

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 1993.Número de clientes: 65.Edades: A partir de 6 años.Directora: Gema Alcolea San Sebastián.Profesionales:- Ayudante Coordinación Servicio.

- Técnicos Deportivos (2).

- Profesores de Actividades Artísticas (3).

- Educadores (5).

- Cuidadores (2).

- Profesionales para actividades puntuales

(4) y Voluntarios: 4.

Gasto 2008: 82.400,58 e.

Financiación:- Subvenciones públicas:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-

les (IMSERSO).

Comunidad de Madrid.

Ayuntamiento de Madrid.

Obra Social Bancaja.

La Caixa (Oficina de San Blas).

Fundación Airbus.

- Financiación propia.

O C I O Y T I E M P O L I B R E

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DESCRIPCIÓN

El Servicio de Ocio PAUTA organiza actividades

que están pensadas y diseñadas para que la

Persona con Trastorno del Espectro Autista dis-

frute participando en actividades en el tiempo

libre en compañía de amigos y desarrolle sus

aficiones individuales.

El Servicio cuenta con una estructura de perso-

nal completamente profesionalizada y desarro-

lla todas sus actividades en recursos de la co-

munidad.

La oferta actual del Servicio de Ocio PAUTA

es:

Programa cultural:

- Expresión y movimiento.

- Pintura.

- Guitarra.

- Informática.

Programa deportivo:

- Tenis.

- Natación.

Programa ocio compartido:

- Ocio en comunidad.

- Albergues de fin de semana completo.

Programa vacacional/turismo:

- Ocio urbano en todos los periodos va-

cacionales.

- Turnos de vacaciones en verano.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

AÑO 2008

Durante el año 2008, destacamos:

Se refuerza la libre elección de activida-

des por parte de las personas con TEA

(mayor individualización, mayor oferta de

actividades…).

Se mejora la utilización de los sistemas al-

ternativos y aumentativos de comunica-

ción, unificándolos con los del resto de los

servicios y adaptándolos al servicio de

ocio.

Servicio de Ocio abierto todo el año. El pro-

grama de vacaciones desarrolla cuatro

turnos vacacionales de larga duración y

oferta de actividades en todos los perio-

dos no lectivos.

Impulso de la Comisión de Ocio como ca-

nalizadora de nuevas propuestas para el

servicio.

O C I O Y T I E M P O L I B R E

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 1993.

Número de clientes: 58 familias.

Responsables: Gema Alcolea San Sebastián

y Francisco Fernández Camacho.

Profesionales:

- Ayudantes Coordinación del Servicio.

- Cuidadores (2).

- Profesionales para servicios puntuales y

de urgencia (28).

Presupuesto 2008: 57.106,35 e.

A P O Y O A F A M I L I A S

Financiación:

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

(IMSERSO).

- Comunidad de Madrid.

- Ayuntamiento de Madrid.

- Obra Social La Caixa.

- Fundación Accenture

- Financiación propia.

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DESCRIPCIÓN

El objetivo del Servicio de Apoyo a Familias es

atender las necesidades de las familias de per-

sonas con Trastorno del Espectro Autista deri-

vadas del hecho de tener un miembro con dicho

trastorno, facilitando los apoyos necesarios para

mejorar su calidad de vida.

El Servicio se desarrolla a través de los siguien-

tes programas:

Respiro familiar.

Apoyo en el hogar.

Asesoramiento y orientación familiar.

Escuela de familias.

Encuentros de familias.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

AÑO 2008

Durante el año 2008, destacamos:

El servicio de respiro familiar atiende a más

del 80% de las familias, manteniéndose el

sistema de personalización según la de-

manda de cada familia.

FEAPS reconoce como buena práctica el sis-

tema de puntos-respiro de PAUTA.

Continúan las acciones formativas para las

familias en coordinación con el Comité de

Formación.

Se incorporan actividades lúdicas para las

familias como elemento de apoyo mutuo.

A P O Y O A F A M I L I A S

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

DATOS BÁSICOS A 31-12-2008

Antigüedad: 2007.

Número de clientes: 18.

Responsable: Gema Alcolea San Sebastián.

Profesionales:

- Ayudante Coordinación del Servicio.

- Profesor de Bellas Artes.

- Profesor Actividad Física y Deportiva.

- Profesor Nuevas Tecnologías.

- Profesor Uso Recursos Comunitarios.

- Educadores (4).

- Cuidadores (3).

E D U C A C I Ó N P E R M A N E N T E D E A D U L T O S

Presupuesto 2008: 43.660,59 e.

Financiación:

- Comunidad de Madrid.

- Financiación propia.

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DESCRIPCIÓN

Las personas con Trastorno del Espectro Autista

necesitan, en mayor grado que el resto de perso-

nas, seguir realizando durante su etapa adulta

actividades educativas que mejoren sus habilida-

des sociales, su capacidad de relación, su integra-

ción social y, en definitiva, su calidad de vida.

El Servicio de Educación Permanente de Adultos

de PAUTA oferta a las Personas con Trastorno

del Espectro Autista adultas los siguientes pro-

gramas educativos:

Educación plástica y artística.

Psicomotricidad y actividad física.

Acceso a nuevas tecnologías.

Uso de la comunidad.

M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

AÑO 2008

Durante el año 2008, destacamos:

Continúan los cuatro programas diseña-

dos, adaptándose al recorte de financia-

ción por parte de la Comunidad de Madrid.

Se mejora el sistema de evaluación de las

actividades por parte de los usuarios y las

familias.

E D U C A C I Ó N P E R M A N E N T E D E A D U L T O S

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

GASTOS

GASTOS TOTALES EJERCICIO 2008 ........................ 1.016.791,59 eeeee

A1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS .............................................. 13.160,10 eeeee

650. AYUDAS MONETARIAS FAMILIAS .............................................................................. 7.461,10 e

650. GRATIFICACIONES USUARIOS ................................................................................ 1.626,00 e

653. REEMBOLSO GASTOS VOLUNTARIOS ....................................................................... 4.073,00 e

A2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN ................................................. 32.678,05 eeeee

60. COMPRAS ...............................................................................32.678,05 eeeee

A3. GASTOS DE PERSONAL ........................................................... 643.723,21 eeeee

640. SUELDOS Y SALARIOS .......................................................................................... 496.864,43 e

* Personal Centro Educativo .................................................................................... 178.954,45 e

* Personal Centro de Día ......................................................................................... 164.942,20 e

* Personal Servicios Generales ..................................................................................77.036,11 e

* Personal Ocio .........................................................................................................26.029,61 e

* Personal Familias ....................................................................................................22.093,64 e

* Personal EPA ..........................................................................................................27.808,42 e

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ............................................................. 142.249,38 e

649. OTROS GASTOS SOCIALES ..................................................................................... 4.609,40 e

A4. AMORTIZACIONES .................................................................... 62.183,45 eeeee

282. AMORTIZACIONES ..................................................................................................62.183,45 e

A5. OTROS GASTOS.......................................................................247.149,59 eeeee

62. SERVICIOS EXTERIORES .....................................................247.149,59 eeeee

* Alquiler Fotocopiadora ............................................................................................. 2.335,32 e

* Reparaciones y Conservación .................................................................................31.527,37 e

* Servicios Profesionales Independientes ................................................................ 142.895,17 e

* Transportes ............................................................................................................18.358,90 e

* Primas de Seguros .................................................................................................. 4.219,37 e

* Gastos Bancarios ........................................................................................................ 889,16 e

* Publicidad y Relaciones Públicas ................................................................................. 455,01 e

* Suministros ............................................................................................................19.734,35 e

* Cuotas FEAPS y Autismo España .............................................................................. 3.442,23 e

* Actividades Escolares .............................................................................................. 1.807,38 e

* Alojamiento y Manutención Ocio, Familias, EPA .......................................................14.815,66 e

CUENTA DE RESULTADOS 2008 ASOCIACIÓN PAUTA

R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

* Actividades Usuarios Centro de Día ......................................................................... 1.749,34 e

* Otros Servicios ........................................................................................................ 2.974,60 e

* Formación Monitores y Voluntarios ........................................................................... 1.470,00 e

* Otros Tributos ............................................................................................................. 475,73 e

A7. GASTOS FINANCIEROS ............................................................ 17.897,19 eeeee

662. PRÉSTAMO CAJA MADRID HIPOTECARIO ................................................................. 9.199,40 e

662. PRÉSTAMO CAJA MADRID INVERSIONES ................................................................. 3.203,43 e

662. PÓLIZA CRÉDITO CAJA MADRID................................................................................. 240,75 e

662. ENDOSO FACTURAS CENTRO DÍA ............................................................................ 2.933,46 e

669. OTROS GASTOS FINANCIEROS ................................................................................ 2.320,15 e

INGRESOS

INGRESOS TOTALES EJERCICIO 2008 ..................... 1.064.365,84 eeeee

B1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA .. 1.064.365,84 eeeee

A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS .....................................222.450,25 eeeee

7201.Cuotas Socios Asociativas .................................................................................... 152.712,00 e

7202.Cuotas Socios Servicios .........................................................................................69.738,25 e

B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES..................... 5.704,00 eeeee

722. Ingresos Promociones ............................................................................................. 5.704,00 e

C) SUBVENCIONES AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA .............167.011,56 eeeee

725. Subvenciones Centro Educativo ............................................................................... 3.087,87 e

725. Subvenciones Ocio ..................................................................................................38.457,16 e

725. Subvenciones Familias ............................................................................................44.648,00 e

725. Subvenciones EPA ..................................................................................................18.000,00 e

725. Subvenciones Actividades Formación ......................................................................15.147,50 e

725. Subvenciones Convenios Prácticas .......................................................................... 2.292,00 e

725. Subvenciones Capital .............................................................................................45.379,03 e

D) CONTRATOS PÚBLICOS ............................................................ 610.653,50 eeeee

7251. Centro Educativo ................................................................................................ 309.464,15 e

7251. Centro de Día ..................................................................................................... 301.189,35 e

E) DONATIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD PROPIA ..................... 13.524,74 eeeee

F) EXCESO DE PROVISIONES ......................................................... 45.000,00 eeeee

G) INGRESOS FINANCIEROS ................................................................. 21,79 eeeee

RESULTADO FINAL (AHORRO) ....................................................... 47.574,25 eeeee

R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O

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M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8

BALANCE DE SITUACIÓN 2008 ASOCIACIÓN PAUTA

ACTIVO

TOTAL ACTIVO 2008 ..................................................................... 2.409.447,86 eeeeeACTIVO NO CORRIENTE ............................................................................................ 2.138.743,66 e21. INMOVILIZADO INMATERIAL ................................................................................. 604.319,00 e

211. CESIÓN TERRENOS MUNICIPALES ...................................................................... 663.276,96 e281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL ............................... - 58.957,96 e

22. INMOVILIZADO MATERIAL .................................................................................. 1.534.424,66 e221. CONSTRUCCIONES.......................................................................................... 1.596.414,49 e222. INSTALACIONES TÉCNICAS ................................................................................ 113.230,96 e225. MOBILIARIO .........................................................................................................14.044,88 e226. EQUIPOS INFORMÁTICOS .....................................................................................17.187,15 e282. AMORTIZACIÓN ACUMULADO INMOVILIZADO MATERIAL ................................. - 206.452,82 e

ACTIVO CIRCULANTE .................................................................................................... 270.704,20 e44. USUARIOS, DEUDORES ..........................................................................................18.375,23 e47. HACIENDA PÚBLICA DEUDOR POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS......................... 71.874,83 e57. TESORERÍA .......................................................................................................... 180.454,14 e

PASIVO

TOTAL PASIVO 2008 ..................................................................... 2.409.447,86 eeeeePATRIMONIO NETO ....................................................................................................... 336.486,85 e

100. FONDO SOCIAL ....................................................................................................73.007,38 e120. REMANENTE ........................................................................................................ 266.991,76 e121. EXCEDENTE NEGATIVO EJERCICIOS ANTERIORES ............................................ - 11.086,54 e129. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 08 ..........................................................................47.574,25 e

INGRESOS A DISTRUBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ................................................ 1.797.788,94 e131. SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN OBRA SOCIAL CAJA MADRID ............................. 717.334,72 e131. SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN MTAS ................................................................. 453.010,25 e131. CESIÓN TERRENOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE MADRID .......................... 604.319,00 e131. SUBVENCIÓN CAPITAL COMUNIDAD DE MADRID SERVICIOS SOCIALES ............. 23.124,97 e

PASIVO NO CORRIENTE ................................................................................................ 205.229,08 e170. PRÉSTAMO HIPOTECARIO CAJA MADRID ............................................................ 156.391,57 e170. PRÉSTAMO INVERSIONES CAJA MADRID ..............................................................48.837,51 e

PASIVO CORRIENTE ........................................................................................................ 69.942,99 e400. PROVEEDORES ...................................................................................................... 2.779,22 e410. ACREEDORES .......................................................................................................21.541,35 e475. HACIENDA PÚBLICA .............................................................................................14.628,42 e476. SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................................12.544,10 e485. INGRESOS ANTICIPADOS.....................................................................................18.449,90 e

R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O

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