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PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS Página 1 de 3 29-nov-2011 05:44:53p.m. Impresión 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012 Dependencia: $ 0.00 $ 3,452,000.00 $ 3,452,000.00 Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 $ 0,00 Saldo sin Programar: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO Grupo: $ 92,452.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 20 $ 10,300.00 $ 515.00 UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA 20 $ 72,100.00 $ 3,605.00 UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO 5 $ 10,045.00 $ 2,009.00 UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD 7 $ 7.00 $ 1.00 SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA 12 FORMAS CONTINUAS Grupo: $ 8,300.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 50 $ 8,300.00 $ 166.00 UNIDAD 18 STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO Grupo: $ 499,401.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 25 $ 250,900.00 $ 10,036.00 RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA 10 $ 113,450.00 $ 11,345.00 RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO 2 $ 73,838.00 $ 36,919.00 RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE) 101 $ 5,353.00 $ 53.00 UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO 50 $ 5,150.00 $ 103.00 UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA 20 $ 1,760.00 $ 88.00 UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE 50 $ 48,950.00 $ 979.00 UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO Grupo: $ 15,250.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 2 $ 4,430.00 $ 2,215.00 UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO 10 $ 10,820.00 $ 1,082.00 UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS Grupo: $ 1,286,635.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 1 $ 270,025.00 $ 270,025.00 UNIDAD 149 TONER HP Q6511A 3 $ 1,016,610.00 $ 338,870.00 UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO Grupo: $ 105,708.00 Unidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Descripción Elemento Codigo 50 $ 28,350.00 $ 567.00 UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO 4 $ 11,948.00 $ 2,987.00 PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

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Page 1: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:53p.m.Impresión

102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,452,000.00$ 3,452,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 92,452.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

20 $ 72,100.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

7 $ 7.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 8,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 8,300.00$ 166.00UNIDAD 18 STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 499,401.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 250,900.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

101 $ 5,353.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 15,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,430.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,286,635.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 270,025.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 105,708.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

4 $ 11,948.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

Page 2: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,452,000.00$ 3,452,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 105,708.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 803,737.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,025.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 49,955.00$ 9,991.00PAQUETE 213 ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

4 $ 2,060.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

1 $ 9,270.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

5 $ 196,910.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 8,140.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

10 $ 9,120.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

20 $ 26,780.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 2,024.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

5 $ 4,045.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 15,553.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1 $ 113,300.00$ 113,300.00UNIDAD 2108 PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 106,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 44,290.00$ 44,290.00CAJA 1881 GUANTES DE NITRILO TALLA 8

20 $ 61,800.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 3: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,452,000.00$ 3,452,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 3,618.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,618.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 30,402.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 30,402.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 3,452,000.00Total Proyección :

Page 4: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

103 OFICINA JURIDICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,316,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 36,412.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

1 $ 10,661.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

1 $ 1.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,809,384.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 1,003,600.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

150 $ 1,701,750.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

25 $ 62,725.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

23 $ 1,219.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

200 $ 16,400.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

230 $ 23,690.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 146,538.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,215.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

6 $ 9,582.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 23,175.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

6 $ 48,822.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

14 $ 26,684.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 741,650.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 149,350.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

100 $ 551,100.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 433,658.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

40 $ 14,440.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

Page 5: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

103 OFICINA JURIDICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 433,658.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

25 $ 23,175.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 478.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

15 $ 18,540.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 55,591.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

3 $ 38,793.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 33,099.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 33,099.00$ 11,033.00UNIDAD 811 CONO DE PITA

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 26,568.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 26,568.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

$ 4,316,000.00Total Proyección :

Page 6: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 5,000,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 25.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 25.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,369,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

75 $ 850,875.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 25,090.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

501 $ 26,553.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

106 $ 8,692.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

150 $ 146,850.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 24,411.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,807,780.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 2,807,780.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 309,206.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 298,700.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

51 $ 10,506.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 471,048.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 14,440.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 20,600.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

300 $ 154,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

Page 7: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 471,048.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 57,630.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

15 $ 78,795.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,090.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

$ 5,000,000.00Total Proyección :

Page 8: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,316,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 5,084.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 5,075.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

9 $ 9.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 808,030.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 802,880.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 43,368.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

4 $ 32,548.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 810,075.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 810,075.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 639,057.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 14,440.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 1,768.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

6 $ 36,774.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

150 $ 77,250.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 113,815.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

20 $ 38,420.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 262,650.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 14,420.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,748,844.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 335,960.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

Page 9: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,748,844.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 328,668.00$ 27,389.00UNIDAD 313 BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M

24 $ 257,976.00$ 10,749.00UNIDAD 322 GAFAS DE SEGURIDAD

40 $ 517,240.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

5 $ 309,000.00$ 61,800.00CAJA 1956 RESPIRRADOR ARSEG REF.1835

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 184,518.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

51 $ 184,518.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 60,474.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 60,474.00$ 10,079.00UNIDAD 1191 TIJERAS PARA MATERIAL

$ 4,316,000.00Total Proyección :

Page 10: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 10,139.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

94 $ 94.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 467,252.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

38 $ 5,890.00$ 155.00UNIDAD 34 BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA

12 $ 5,448.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

94 $ 9,682.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

22 $ 1,936.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

30 $ 29,370.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

3 $ 396.00$ 132.00UNIDAD 95 SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 77,255.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 46,350.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

21 $ 10,815.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 561,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 241,702.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

21 $ 62,727.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

25 $ 137,775.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 301,766.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

48 $ 74,160.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

Page 11: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 301,766.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,180.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

3 $ 10,815.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

30 $ 14,340.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 60,594.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

5 $ 9,605.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

3 $ 31,209.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

3 $ 7,107.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

8 $ 9,888.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

551 DE TALLERGrupo: $ 67,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,310.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 25,845.00$ 25,845.00UNIDAD 595 DECAMETRO X 30 METROS

3 $ 38,175.00$ 12,725.00UNIDAD 604 FLEXOMETRO DE 5 METROS

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 12: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,507,000.00$ 4,507,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,507,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 35,926.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

80 $ 80.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 970,514.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 802,880.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

8 $ 90,760.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

6 $ 15,054.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

140 $ 7,420.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

140 $ 11,480.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

90 $ 9,270.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

40 $ 3,520.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

30 $ 29,370.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

20 $ 760.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 55,885.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 30,135.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,504,207.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 243,740.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

1 $ 82,585.00$ 82,585.00UNIDAD 127 CARTUCHO HP C1823D

14 $ 2,177,882.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 440,085.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 238,960.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

35 $ 192,885.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

40 $ 8,240.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 330,647.00

Page 13: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,507,000.00$ 4,507,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 330,647.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

60 $ 21,660.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

8 $ 28,840.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

100 $ 47,800.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 22,763.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

8 $ 6,512.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

8 $ 7,296.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

2 $ 1,618.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

13 $ 16,068.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 169,736.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 92,150.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

6 $ 77,586.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

$ 4,507,000.00Total Proyección :

Page 14: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,949,000.00$ 12,949,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 12,949,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 72,388.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

13 $ 13,195.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

1 $ 6,901.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

12 $ 46,104.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

161 $ 161.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 5,562.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 5,562.00$ 1,854.00MX 24 ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 168,775.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 27,240.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 6,450.00$ 645.00PLIEGO 56 CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16

1 $ 3,525.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

200 $ 10,600.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 24,575.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

6 $ 7,728.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 530,490.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 530,490.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 69,138.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

6 $ 40,788.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

Page 15: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,949,000.00$ 12,949,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 976,899.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 77,660.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

6 $ 74,160.00$ 12,360.00PAR 205 BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C

10 $ 36,050.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

2 $ 51,706.00$ 25,853.00UNIDAD 207 BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

60 $ 92,700.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

6 $ 5,304.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

24 $ 22,248.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

6 $ 8,034.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 9,270.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

1 $ 6,695.00$ 6,695.00UNIDAD 267 PISTOLA SILICONA PEQUEÑA

1 $ 17,510.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 8,652.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

6 $ 4,854.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 4,120.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

25 $ 203,425.00$ 8,137.00UNIDAD 298 CASSETTE V8

2 $ 185,400.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 106,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 76,866.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 264,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 264,800.00$ 33,100.00UNIDAD 353 BOMBILLA PROYECTOR REF.ELH 120V300W

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 17,548.00

Page 16: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,949,000.00$ 12,949,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 17,548.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 17,548.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 298,880.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 180,494.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

6 $ 33,102.00$ 5,517.00UNIDAD 490 CABLES RCA PARA DVD

6 $ 85,284.00$ 14,214.00UNIDAD 497 CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 690,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 383,450.00$ 38,345.00UNIDAD 505 BOMBILLO PARA PROYECTOR DE ACETATOS REF.ELC-EHJ 24V-250W.

8 $ 306,760.00$ 38,345.00UNIDAD 506 BOMBILLO PARA RETROPROYECTOR, REF: DYS 600 W - 120

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 10,698.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 10,698.00$ 5,349.00UNIDAD 536 BROCHA DE NYLON DE 2"

551 DE TALLERGrupo: $ 66,077.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 13,695.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

2 $ 19,282.00$ 9,641.00KILO 1757 ESTOPA DER HILAZA BLANCA

742 ESCUDOS Y BANDERASGrupo: $ 1,917,244.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 958,622.00$ 479,311.00UNIDAD 743 BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA

2 $ 958,622.00$ 479,311.00UNIDAD 744 BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 1,765,338.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,765,338.00$ 1,765,338.00UNIDAD 747 CABEZOTE PARA IMPRESORA ELTRON P-310

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 22,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 22,000.00$ 11,000.00BOLSA 2600 ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES

Page 17: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,949,000.00$ 12,949,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 36,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 36,180.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 57,948.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 57,948.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 120,897.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 66,420.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

6 $ 31,776.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 22,701.00$ 22,701.00GALON 1503 VARSOL

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 3,470,802.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,533,502.00$ 2,533,502.00UNIDAD 1544 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, 10.0 MEGAPIXELES, PANTALLA LCD 2,5, LENTE EF-S

2 $ 937,300.00$ 468,650.00UNIDAD 1936 DVD GRABADOR LG. MOD DR 389

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 798,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 798,852.00$ 798,852.00UNIDAD 1625 ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD

1632 SILLASGrupo: $ 772,374.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 772,374.00$ 128,729.00UNIDAD 1635 SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1654 MESASGrupo: $ 684,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 684,730.00$ 684,730.00UNIDAD 1659 MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.

$ 12,949,000.00Total Proyección :

Page 18: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,552,000.00$ 7,552,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 7,552,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 58,961.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

36 $ 18,540.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

20 $ 20,300.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

31 $ 31.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 123,285.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 17,625.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 16,274.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,467,644.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,467,644.00$ 366,911.00UNIDAD 142 TONER HP LASER JET C4129X

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,626,856.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

100 $ 36,100.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

4 $ 8,240.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

40 $ 144,200.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

251 $ 387,795.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

72 $ 37,080.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

72 $ 34,416.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

8 $ 315,056.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

4 $ 55,620.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

8 $ 53,560.00$ 6,695.00UNIDAD 267 PISTOLA SILICONA PEQUEÑA

Page 19: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,552,000.00$ 7,552,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,626,856.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

200 $ 82,400.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

200 $ 103,000.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

5 $ 23,175.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

10 $ 146,080.00$ 14,608.00UNIDAD 2232 ACEITE SUPER LUB EN SPRAY

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 856,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 92,150.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

20 $ 134,200.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

5 $ 264,800.00$ 52,960.00UNIDAD 327 OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42

20 $ 68,480.00$ 3,424.00UNIDAD 329 PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.

8 $ 296,640.00$ 37,080.00CAJA X 100 UNIDADES 2066 GUANTES DE NITRILO

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 70,192.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 70,192.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 123,252.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 123,252.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 93,580.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 26,745.00$ 5,349.00UNIDAD 536 BROCHA DE NYLON DE 2"

5 $ 66,835.00$ 13,367.00UNIDAD 537 BROCHA DE NYLON DE 3"

551 DE TALLERGrupo: $ 749,751.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 88,267.00$ 88,267.00UNIDAD 586 CIZALLA MEDIANA DE 36"

3 $ 586,677.00$ 195,559.00UNIDAD 591 CINTA METALICA PARA PERFORAR P/MAQUINA GTO.PROD. 612

1 $ 8,217.00$ 8,217.00UNIDAD 640 LIMA TRIANGULAR

5 $ 66,590.00$ 13,318.00GALON 2555 DISOLVENTE THINNER

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 36,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 36,180.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

Page 20: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,552,000.00$ 7,552,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 44,496.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 44,496.00$ 7,416.00ROLLO 2081 ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 1,591,293.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 39,852.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

6 $ 1,437,936.00$ 239,656.00BULTO 1452 TRAPO PARA LIMPIAR

5 $ 113,505.00$ 22,701.00GALON 1503 VARSOL

1508 ACEITESGrupo: $ 200,960.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,960.00$ 10,048.00CUARTO 1509 ACEITE MOBIL 20W-50

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

$ 7,552,000.00Total Proyección :

Page 21: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 35,953,364.00 $ 9,256,271.00$ 45,209,635.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 35,953,364.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 15,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,000,000.00$ 15,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 15,953,364.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,953,364.00$ 15,953,364.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 9,256,271.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 108,267.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 54,075.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

20 $ 20,300.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

2 $ 13,802.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 282,905.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

3 $ 34,035.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 21,260.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

30 $ 2,460.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

30 $ 3,090.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

20 $ 19,580.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 40,745.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 15,505.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

Page 22: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 35,953,364.00 $ 9,256,271.00$ 45,209,635.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 40,745.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

5 $ 5,410.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,583,398.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 905,658.00$ 452,829.00UNIDAD 139 CARTUCHO H.P Q 6511X

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 24,980.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

5 $ 2,320.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 667,292.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 19,415.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 1,768.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

3 $ 6,180.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 118,146.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 9,120.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

5 $ 9,605.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

Page 23: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 35,953,364.00 $ 9,256,271.00$ 45,209,635.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 667,292.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 52,530.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

6 $ 17,304.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

7 $ 6,384.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 31,106.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 55,591.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

3 $ 38,793.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 71,715.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 71,715.00$ 14,343.00UNIDAD 360 REGULADOR DE VOLTAJENEGATIVOS AJUSTABLES LM338 K

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 26,322.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 26,322.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 259,365.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 56,805.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

2 $ 180,494.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

2 $ 22,066.00$ 11,033.00UNIDAD 485 CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM

764 TECLADOSGrupo: $ 275,860.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 275,860.00$ 275,860.00UNIDAD 767 FUENTE COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 116,653.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 52,960.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

3 $ 63,693.00$ 21,231.00UNIDAD 1499 TERMO DE 1 LITRO

Page 24: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 35,953,364.00 $ 9,256,271.00$ 45,209,635.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1643 ESCRITORIOSGrupo: $ 1,369,461.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,369,461.00$ 1,369,461.00UNIDAD 1644 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 626,404.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 193,587.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 45,209,635.00Total Proyección :

Page 25: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 38,585,607.00 $ 3,011,640.00$ 41,597,247.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 38,585,607.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 300,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 300,000.00$ 300,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 25,235,191.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,235,191.00$ 25,235,191.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,050,416.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,050,416.00$ 5,050,416.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 3,011,640.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 115,260.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 115,260.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 380,960.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 6,920.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

10 $ 369,190.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

30 $ 3,090.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 16,381.00

Page 26: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 38,585,607.00 $ 3,011,640.00$ 41,597,247.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 16,381.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 4,791.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 1,545.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,372,824.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 842,334.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

3 $ 530,490.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 56,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 56,700.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 213,255.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 25,291.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

4 $ 12,360.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 13,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

1632 SILLASGrupo: $ 801,135.00

Page 27: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 38,585,607.00 $ 3,011,640.00$ 41,597,247.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1632 SILLASGrupo: $ 801,135.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 801,135.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

$ 41,597,247.00Total Proyección :

Page 28: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 26,859,083.00 $ 1,403,345.00$ 28,262,428.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 26,859,083.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 17,077,468.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 17,077,468.00$ 17,077,468.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 3,781,615.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,781,615.00$ 3,781,615.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 1,403,345.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 378,377.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 180,250.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

50 $ 192,100.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 105,770.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

30 $ 1,590.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 37,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 18,540.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

Page 29: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 26,859,083.00 $ 1,403,345.00$ 28,262,428.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 37,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 606,506.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 267,636.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

1 $ 338,870.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 10,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 255,073.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 8,140.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

20 $ 40,480.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

8 $ 9,888.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

551 DE TALLERGrupo: $ 9,930.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 9,930.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

$ 28,262,428.00Total Proyección :

Page 30: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,779,040.00 $ 9,318,712.00$ 44,097,752.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 34,779,040.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 8,964,967.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,964,967.00$ 8,964,967.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 6,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,200,000.00$ 6,200,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 11,614,073.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,614,073.00$ 11,614,073.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 9,318,712.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 31,088.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 23,052.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 279,825.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 6,810.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

16 $ 160,576.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 11,345.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

5 $ 5,315.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

Page 31: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,779,040.00 $ 9,318,712.00$ 44,097,752.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 279,825.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

40 $ 39,160.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 7,674.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

1 $ 4,635.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 270,025.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 270,025.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 55,683.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 8,505.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

8 $ 44,088.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

15 $ 3,090.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 345,221.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,991.00$ 9,991.00PAQUETE 213 ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)

12 $ 18,540.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

1 $ 3,605.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

12 $ 18,540.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

15 $ 7,170.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

4 $ 3,648.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

4 $ 7,684.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

4 $ 5,356.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 7,107.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

Page 32: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,779,040.00 $ 9,318,712.00$ 44,097,752.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 345,221.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

1 $ 2,987.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 27,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,389.00$ 27,389.00UNIDAD 313 BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

2 $ 11,034.00$ 5,517.00PAQUETE 1059 BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 135,536.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 99,300.00$ 33,100.00UNIDAD 1430 PAPELERA EN MADERA PARA PISO

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 12,360.00$ 12,360.00FRASCO 2693 LUSTRAMUEBLES

1530 TELEVISORESGrupo: $ 6,245,213.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,245,213.00$ 6,245,213.00UNIDAD 1531 TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"

1650 BIBLIOTECASGrupo: $ 835,371.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 835,371.00$ 835,371.00UNIDAD 1652 BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION

Page 33: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,779,040.00 $ 9,318,712.00$ 44,097,752.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,019,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,019,700.00$ 1,019,700.00UNIDAD 2121 IMPRESORA HP CM 1312 MFP

$ 44,097,752.00Total Proyección :

Page 34: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,701,807.00 $ 3,163,194.00$ 52,865,001.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 49,701,807.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 204,929.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 204,929.00$ 204,929.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 4,800,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,800,000.00$ 4,800,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 37,696,878.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 37,696,878.00$ 37,696,878.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 3,163,194.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 824,230.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

200 $ 721,000.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 2,030.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

25 $ 96,050.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 338,080.00

Page 35: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,701,807.00 $ 3,163,194.00$ 52,865,001.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 338,080.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 9,080.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 1,060.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

15 $ 1,230.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

10 $ 880.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 9,787.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 561,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 38,173.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 11,340.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

3 $ 16,533.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 374,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 670.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

1 $ 3,914.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

3 $ 1,083.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

3 $ 2,652.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

1 $ 3,605.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

3 $ 618.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

1 $ 9,270.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

2 $ 3,842.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 17,510.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

Page 36: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,701,807.00 $ 3,163,194.00$ 52,865,001.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 374,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

1 $ 515.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

25 $ 244,625.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 409,049.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 24,650.00$ 24,650.00UNIDAD 312 BATA EN TELA, PARA CIRUGIA

5 $ 300,000.00$ 60,000.00PAR 3343 GUANTES DE ASBESTO

20 $ 76,000.00$ 3,800.00UNIDAD 3344 CARETA ANTIPOLVO

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 115,850.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 115,850.00$ 115,850.00UNIDAD 527 BOGGY CARRETILLA HERRAGRO

551 DE TALLERGrupo: $ 83,310.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,310.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

10 $ 26,000.00$ 2,600.00UNIDAD 3339 ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO

10 $ 54,000.00$ 5,400.00UNIDAD 3345 BROCHA DE 3

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 7,145.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,145.00$ 7,145.00FRASCO 846 ISODINE SOLUCION

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 299,606.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,288.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

1 $ 3,618.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

10 $ 109,000.00$ 10,900.00UNIDAD 3340 PLATON PEQUEÑO EN ALUMINIO

8 $ 111,200.00$ 13,900.00UNIDAD 3341 PLATON MEDIANO EN ALUMINIO

5 $ 74,500.00$ 14,900.00UNIDAD 3342 PLATON GRANDE EN ALUMINIO

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 15,105.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,040.00$ 5,040.00CAJA 1140 CURAS X 100

1 $ 7,185.00$ 7,185.00PAQUETE 1143 ALGODON 454 GRS.

2 $ 2,880.00$ 1,440.00UNIDAD 1200 VENDA ELASTICA 4 X 3

Page 37: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,701,807.00 $ 3,163,194.00$ 52,865,001.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 87,303.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 26,568.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

2 $ 8,826.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

2 $ 9,866.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1 $ 6,068.00$ 6,068.00FRASCO 1489 LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.

2 $ 12,364.00$ 6,182.00UNIDAD 1502 TRAPERO GRANDE CON PALO

$ 52,865,001.00Total Proyección :

Page 38: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 32,687,489.00 $ 20,177,517.00$ 52,865,006.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 32,687,489.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,000.00$ 1,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 4,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,500,000.00$ 4,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 1,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,000.00$ 1,500,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,505,708.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,505,708.00$ 2,505,708.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 21,181,781.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 21,181,781.00$ 21,181,781.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,000.00$ 1,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 20,177,517.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 576,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

150 $ 576,300.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 271,845.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

Page 39: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 32,687,489.00 $ 20,177,517.00$ 52,865,006.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 271,845.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 18,596.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,194,798.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 310,648.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

5 $ 884,150.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 16,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 16,480.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 646,867.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

8 $ 10,712.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

50 $ 101,200.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

20 $ 195,700.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 630,742.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 324,072.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

8 $ 53,680.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

4 $ 109,556.00$ 27,389.00UNIDAD 313 BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M

2 $ 143,434.00$ 71,717.00PAR 318 BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 123,600.00

Page 40: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 32,687,489.00 $ 20,177,517.00$ 52,865,006.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 123,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 61,800.00$ 61,800.00CARRETA 2151 ALAMBRE AWG 14 NEGRO DE 100 METROS

1 $ 61,800.00$ 61,800.00CARRETA 2152 ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 38,394.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 38,394.00$ 6,399.00UNIDAD 465 DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"X1/4"X7/8"

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 123,252.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 123,252.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

551 DE TALLERGrupo: $ 5,897,822.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 132,399.00$ 44,133.00METRO 558 VARILLA DE ACERO DE 3/4

3 $ 132,399.00$ 44,133.00METRO 559 VARILLA DE BRONCE DE 1/2"

3 $ 132,399.00$ 44,133.00METRO 560 VARILLA DE LATÓN DE 1/2"

4 $ 155,680.00$ 38,920.00UNIDAD 574 SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN

2 $ 62,996.00$ 31,498.00UNIDAD 584 CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40

6 $ 80,208.00$ 13,368.00UNIDAD 599 DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL

6 $ 34,890.00$ 5,815.00UNIDAD 605 GRATAS METALICAS

100 $ 287,500.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

50 $ 717,150.00$ 14,343.00KILO 611 CHATARRA DE COBRE

100 $ 137,100.00$ 1,371.00PLIEGO 621 LIJA # 80

500 $ 1,103,500.00$ 2,207.00KILO 622 CHATARRA DE FUNDICIÓN

100 $ 137,100.00$ 1,371.00PLIEGO 623 LIJA # 180

100 $ 137,100.00$ 1,371.00PLIEGO 624 LIJA # 220

100 $ 129,900.00$ 1,299.00PLIEGO 625 LIJA # 400

100 $ 129,200.00$ 1,292.00PLIEGO 627 LIJA DE AGUA N? 320

100 $ 121,400.00$ 1,214.00PLIEGO 631 LIJA DE AGUA N? 500

200 $ 242,800.00$ 1,214.00PLIEGO 632 LIJA DE AGUA N? 600

100 $ 121,400.00$ 1,214.00PLIEGO 634 LIJA DE AGUA N? 1000

100 $ 129,800.00$ 1,298.00PLIEGO 637 LIJAS # 100

100 $ 131,600.00$ 1,316.00PLIEGO 638 LIJAS # 120

100 $ 646,100.00$ 6,461.00KILO 664 SOLDADURA 6013 1/8

1 $ 39,552.00$ 39,552.00BULTO 2592 YESO PARA MOLDES X 25 K

100 $ 123,600.00$ 1,236.00UNIDAD 2630 LIJA DE AGUA Nº 140

100 $ 123,600.00$ 1,236.00PLIEGO 2631 LIJA DE AGUA Nº 160

100 $ 113,300.00$ 1,133.00PLIEGO 2637 LIJA DE AGUA Nº 240

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 2640 VARILLA DE ACERO 1010 1/2

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 2641 VARILLA DE ACERO 1020 1/2

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 2642 VARILLA DE ACERO 1040 1/2

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 2643 VARILLA DE ACERO 1045 1/2

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 2644 VARILLA DE ACERO 1045 1

Page 41: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 32,687,489.00 $ 20,177,517.00$ 52,865,006.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 5,897,822.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 328,374.00$ 109,458.00UNIDAD 3137 VARILLA DE COBRE 99% 2.40 X 5/8 C.L: COBRES/C

10 $ 120,000.00$ 12,000.00UNIDAD 3188 FELPA PARA PULIDORA

693 CONCENTRADOSGrupo: $ 25,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,750.00$ 25,750.00BULTO 2441 MELAZA DE 30 KG

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 7,497,441.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 155,553.00$ 51,851.00KILO 964 RECARGUE CILINDRO ACETILENO

1 $ 103,236.00$ 103,236.00FRASCO 1015 ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.

4 $ 145,640.00$ 36,410.00CILINDRO 1025 GAS PROPANO 40LB

1 $ 7,377.00$ 7,377.00GALON 1028 ACIDO NITRICO 48% A 50% X 5 KG

2 $ 593,804.00$ 296,902.00FRASCO 1029 ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS

1 $ 1,809,118.00$ 1,809,118.00UNIDAD 1031 ACIDO PICRICO X KGRS

2 $ 247,254.00$ 123,627.00FRASCO 1034 ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS

4 $ 5,152.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

50 $ 441,350.00$ 8,827.00KILO 1052 BORAX

10 $ 61,950.00$ 6,195.00UNIDAD 1058 PUNTAS PARA MULTIMETROS

4 $ 553,072.00$ 138,268.00UNIDAD 1061 BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.

25 $ 27,675.00$ 1,107.00UNIDAD 1065 CARBONATO DE CALCIO X 1 KG

2 $ 370,800.00$ 185,400.00BOTELLA 1815 ACIDO CLORHIDRICO X 4L

2 $ 164,800.00$ 82,400.00BOTELLA 1818 ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L

4 $ 325,480.00$ 81,370.00BOTELLA 1854 HIDROXIDO DE AMONIO X 1L

3 $ 278,100.00$ 92,700.00UNIDAD 2098 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI

2 $ 30,900.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

2 $ 123,600.00$ 61,800.00KILO 2625 ALUMINA 0,3 MICRAS

2 $ 700,400.00$ 350,200.00BALA 2626 ARGON

2 $ 206,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2627 CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 2,0 KILOGRAMOS

2 $ 206,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2628 CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS

50 $ 257,500.00$ 5,150.00KILO 2649 CHATARRA DE ALUMINIO

1 $ 309,000.00$ 309,000.00METRO 2653 LAMINA DE PLOMO DE 10 X 10 CTM

20 $ 373,680.00$ 18,684.00UNIDAD 3017 CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 79,214.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 79,214.00$ 39,607.00UNIDAD 1115 BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 174,683.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 33,210.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

5 $ 24,665.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

Page 42: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 32,687,489.00 $ 20,177,517.00$ 52,865,006.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 174,683.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 22,788.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

3 $ 15,888.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

2 $ 47,222.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

5 $ 30,910.00$ 6,182.00UNIDAD 1502 TRAPERO GRANDE CON PALO

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 485,520.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 485,520.00$ 8,092.00GALON 1513 A.C.P.M.

1514 COQUEGrupo: $ 1,059,626.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,059,626.00$ 529,813.00TONELADA 1515 COQUE

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 220,667.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 220,667.00$ 220,667.00UNIDAD 1545 DVD

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 634,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 634,480.00$ 158,620.00UNIDAD 1760 MULTIMETRO DIGITAL UT33A

2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICAGrupo: $ 461,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 288,400.00$ 36,050.00UNIDAD 2647 BLUSA BLANCA TALLA 42

4 $ 173,040.00$ 43,260.00UNIDAD 2648 OVEROL NEGRO TALLA 42

$ 52,865,006.00Total Proyección :

Page 43: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 10,250,195.00 $ 27,014,183.00$ 37,264,378.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 10,250,195.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 350,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 350,000.00$ 350,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 4,900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,900,000.00$ 4,900,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,000,195.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,195.00$ 5,000,195.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 27,014,183.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 353,588.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 216,300.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

31 $ 119,102.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,148,541.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

13 $ 1,083,875.00$ 83,375.00RESMA 41 PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

30 $ 1,590.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

36 $ 2,952.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

33 $ 3,399.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 12,363.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 4,791.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 1,545.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,403,890.00

Page 44: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 10,250,195.00 $ 27,014,183.00$ 37,264,378.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,403,890.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,403,890.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 4,120.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 180,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

7 $ 2,527.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 8,240.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

3 $ 10,815.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

8 $ 7,416.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

15 $ 7,170.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

12 $ 9,768.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

6 $ 58,710.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 27,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,389.00$ 27,389.00UNIDAD 313 BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 10,592.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 23,872,900.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

11 $ 16,498,900.00$ 1,499,900.00UNIDAD 3246 GALAXY TAB 3G/10.1/16GB

2 $ 3,098,000.00$ 1,549,000.00UNIDAD 3247 IPAD 2 WI-FI 3G-16G BLANCA

2 $ 4,276,000.00$ 2,138,000.00UNIDAD 3248 TABLET BLAKBERRY DE 32 GB 1 GB

Page 45: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

$ 37,264,378.00Total Proyección :

Page 46: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 47,098,772.00 $ 5,766,228.00$ 52,865,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 47,098,772.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 916,453.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 916,453.00$ 916,453.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 2,608,263.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,608,263.00$ 2,608,263.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 33,974,056.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 33,974,056.00$ 33,974,056.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,600,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,600,000.00$ 2,600,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 5,766,228.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 399,137.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

1 $ 6,901.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

100 $ 384,200.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 104,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 47: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 47,098,772.00 $ 5,766,228.00$ 52,865,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 104,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 14,424.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 6,388.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 540,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 540,050.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 73,130.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 6,180.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

10 $ 66,950.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 665,256.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

4 $ 1,444.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

3 $ 179,220.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

2 $ 18,540.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

6 $ 11,526.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 101,200.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

4 $ 21,012.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

4 $ 6,180.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

25 $ 244,625.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

2 $ 51,500.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 34,372.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

Page 48: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 47,098,772.00 $ 5,766,228.00$ 52,865,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 34,372.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,973.00$ 25,973.00UNIDAD 315 BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 159,375.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 159,375.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 180,494.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 180,494.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 2,270,120.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 2,270,120.00$ 1,135,060.00UNIDAD 2225 LAMPARA REF: V13H010L30, EPSON EMP-81

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 231,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 231,700.00$ 115,850.00UNIDAD 527 BOGGY CARRETILLA HERRAGRO

551 DE TALLERGrupo: $ 312,877.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 19,860.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 293,017.00$ 293,017.00UNIDAD 2012 TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 568,153.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,897.00$ 27,897.00GALON 1005 ACEITE MINERAL

4 $ 272,456.00$ 68,114.00UNIDAD 1096 GLICERINA X LITRO

4 $ 61,800.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

10 $ 206,000.00$ 20,600.00METRO 2470 MANGUERA DE LECHE

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 25,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,750.00$ 25,750.00CAJA X 100 UNIDADES 2018 GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 187,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 66,420.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

5 $ 24,665.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

Page 49: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 47,098,772.00 $ 5,766,228.00$ 52,865,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 187,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 17,091.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

2 $ 11,502.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

4 $ 22,184.00$ 5,546.00UNIDAD 1501 TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)

2 $ 21,912.00$ 10,956.00UNIDAD 1505 BALDE PLASTICO

4 $ 23,556.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

$ 52,865,000.00Total Proyección :

Page 50: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 14,185,196.00 $ 6,956,804.00$ 21,142,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 14,185,196.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,185,196.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,185,196.00$ 5,185,196.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 6,956,804.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 105,870.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

12 $ 12,180.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

6 $ 41,406.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

12 $ 46,104.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 484,910.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 401,440.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

300 $ 15,900.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

200 $ 17,600.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

30 $ 29,370.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 10,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 51: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 14,185,196.00 $ 6,956,804.00$ 21,142,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 10,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 5,410.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,147,008.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,147,008.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 27,555.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 715,264.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

12 $ 24,720.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

40 $ 19,120.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 196,910.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

12 $ 16,068.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

10 $ 175,100.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

24 $ 29,664.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,090.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

Page 52: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 14,185,196.00 $ 6,956,804.00$ 21,142,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 58,890.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 58,890.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

1632 SILLASGrupo: $ 736,770.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1 $ 243,764.00$ 243,764.00UNIDAD 1638 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 412,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 412,000.00$ 412,000.00UNIDAD 1967 TELEFAX REF: KX-FT937

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 21,142,000.00Total Proyección :

Page 53: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 85,634,347.00 $ 9,365,653.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 85,634,347.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 147.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 147.00$ 147.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 85,634,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 85,634,200.00$ 85,634,200.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 9,365,653.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 313,635.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

87 $ 313,635.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 200,720.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 8,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 5,410.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 658,096.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 658,096.00$ 164,524.00UNIDAD 123 CARTUCHO HP Q 2613 A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 63,195.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,030.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

9 $ 49,599.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

61 $ 12,566.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 132,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 54: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 85,634,347.00 $ 9,365,653.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 132,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 2,888.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

25 $ 12,875.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

16 $ 7,648.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

4 $ 5,356.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 154,203.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 53,680.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

1 $ 24,650.00$ 24,650.00UNIDAD 328 PETO EN PVC REFORZADOS LARGO-INDUSTRIALES

3 $ 38,793.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

1 $ 37,080.00$ 37,080.00CAJA X 100 UNIDADES 2066 GUANTES DE NITRILO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 33,099.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 33,099.00$ 11,033.00UNIDAD 485 CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDASGrupo: $ 12,854.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,854.00$ 12,854.00KILO 2264 SULFATO DE ZINC

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 3,365,969.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 306,064.00$ 76,516.00UNIDAD 915 COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML

2 $ 22,066.00$ 11,033.00CAJA 931 PAPEL DE FILTRO 125 MM

10 $ 24,550.00$ 2,455.00UNIDAD 990 TUBO DE ENSAYO 15 X 150

1 $ 48,135.00$ 48,135.00UNIDAD 991 TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.

5 $ 39,060.00$ 7,812.00UNIDAD 1000 VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.

2 $ 387,202.00$ 193,601.00UNIDAD 1037 AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.

1 $ 533,302.00$ 533,302.00UNIDAD 1039 AGAR SANGRE BASE X 500 GRS

5 $ 36,180.00$ 7,236.00UNIDAD 1079 ERLENMEYER X 100 ML

4 $ 132,400.00$ 33,100.00PAQUETE 1080 CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12

4 $ 303,932.00$ 75,983.00UNIDAD 1088 FORMOL X LITRO

2 $ 26,212.00$ 13,106.00UNIDAD 1108 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %

Page 55: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 85,634,347.00 $ 9,365,653.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 3,365,969.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,188.00$ 10,094.00PAQUETE 1770 ASAS BACTEROLOGICAS CURVAS X 6 UNID

2 $ 20,188.00$ 10,094.00PAQUETE 1771 ASAS BACTERIOLOGICAS RECTAS X 6 UNID

1 $ 110,210.00$ 110,210.00FRASCO 1794 SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVOBIOCINA, ERITROMICINA,NORFLOXACINA, TRIMETROPIM

2 $ 519,120.00$ 259,560.00FRASCO 1800 AGAR MULLER-HINTON X 500G

1 $ 20,600.00$ 20,600.00FRASCO 1855 LUGOL X 1K

1 $ 326,510.00$ 326,510.00FRASCO 1863 PERMANGANATO DE POTASIO X 250G

2 $ 47,380.00$ 23,690.00UNIDAD 1887 PERA PIPETEADORA DE CAUCHO NATURAL ROJA TRE VIAS

1 $ 328,570.00$ 328,570.00FRASCO 2034 PEROXIDO DE HIDROGENO X 2.5 LITROS

1 $ 51,500.00$ 51,500.00UNIDAD 2218 GRADILLAS PLASTICA PARA TUBO DE ENSAYO DE 25 UNIDADES

3 $ 24,720.00$ 8,240.00UNIDAD 2517 LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

2 $ 12,360.00$ 6,180.00UNIDAD 2518 LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

2 $ 25,520.00$ 12,760.00UNIDAD 3035 EMBUDO DE VIDRIO 100 MM

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 134,411.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 57,779.00$ 57,779.00UNIDAD 1195 TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS

2 $ 14,832.00$ 7,416.00ROLLO 2081 ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA

1 $ 61,800.00$ 61,800.00ROLLO 2082 GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 126,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 46,925.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

1 $ 40,198.00$ 40,198.00UNIDAD 1456 CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA

5 $ 28,485.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1530 TELEVISORESGrupo: $ 1,545,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,545,000.00$ 1,545,000.00UNIDAD 1933 TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI

1632 SILLASGrupo: $ 267,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 267,045.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

Page 56: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 85,634,347.00 $ 9,365,653.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 148,950.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 148,950.00$ 148,950.00UNIDAD 1682 UPSBLAZER 650W REGULADA

$ 95,000,000.00Total Proyección :

Page 57: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,022,332.00 $ 4,329,668.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 7,022,332.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 312,916.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 312,916.00$ 312,916.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 5,209,416.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,209,416.00$ 5,209,416.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 4,329,668.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 76,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 76,840.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 685,580.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 685,580.00$ 68,558.00RESMA 42 PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 36,322.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

25 $ 27,050.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,108,774.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 58: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,022,332.00 $ 4,329,668.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,108,774.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 540,050.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

2 $ 568,724.00$ 284,362.00UNIDAD 164 TONER Q 5949X

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 192,765.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

3 $ 6,180.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 4,040.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

2 $ 18,540.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

3 $ 4,017.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

4 $ 39,140.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

539 DE INSTALACIONGrupo: $ 273,952.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 273,952.00$ 68,488.00METRO CUADRADO 549 PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 161,063.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 28,863.00$ 28,863.00UNIDAD 820 CALMIDOL X 200MG. CAJA X 60 TAB.

1 $ 38,747.00$ 38,747.00CAJA 825 DOLEX 500 MG. TABLETA X 100

10 $ 45,230.00$ 4,523.00CAJA 828 IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS

1 $ 11,217.00$ 11,217.00UNIDAD 829 ACETAMINOFEN X 10 PASTAS

1 $ 13,084.00$ 13,084.00FRASCO 844 ISODINE ESPUMA

1 $ 23,922.00$ 23,922.00UNIDAD 878 ASPIRINETAS X 100 TAB.

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 6,237.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,661.00$ 3,661.00UNIDAD 1041 AGUA DESTILADA X 500 ML

2 $ 2,576.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 63,460.00

Page 59: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,022,332.00 $ 4,329,668.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 63,460.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 14,370.00$ 7,185.00PAQUETE 1143 ALGODON 454 GRS.

2 $ 11,630.00$ 5,815.00UNIDAD 1150 ESPARADRAPO BLANCO DE 2"

1 $ 5,686.00$ 5,686.00UNIDAD 1151 ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD

4 $ 2,800.00$ 700.00UNIDAD 1201 VENDA ELASTICA 5 X 5

1 $ 28,974.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 798,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 798,852.00$ 798,852.00UNIDAD 1625 ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 11,352,000.00Total Proyección :

Page 60: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,906,108.00 $ 8,341,892.00$ 40,248,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 31,906,108.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 80.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 80.00$ 80.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 31,906,028.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 31,906,028.00$ 31,906,028.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 8,341,892.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 22,665.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,575.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 83,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

500 $ 83,000.00$ 166.00UNIDAD 18 STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 200,720.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 11,538.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 6,388.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 44,602.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 11,948.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

6 $ 30,594.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 704,286.00

Page 61: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,906,108.00 $ 8,341,892.00$ 40,248,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 704,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 272,950.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 9,120.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 683,332.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 153,732.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

10 $ 529,600.00$ 52,960.00UNIDAD 327 OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 51,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 51,500.00$ 10,300.00UNIDAD 2129 MARCOS DE SEGUETA

551 DE TALLERGrupo: $ 218,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 19,860.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

10 $ 28,750.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

1 $ 169,950.00$ 169,950.00UNIDAD 1762 KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 86,922.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 86,922.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1385 CARTELERASGrupo: $ 285,943.00

Page 62: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,906,108.00 $ 8,341,892.00$ 40,248,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1385 CARTELERASGrupo: $ 285,943.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 285,943.00$ 285,943.00UNIDAD 1387 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1607 MUEBLESGrupo: $ 741,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 741,600.00$ 185,400.00UNIDAD 2664 ESTANTE EN FORMICA COLOR MADERA PARA LIBROS

1632 SILLASGrupo: $ 3,475,512.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

18 $ 3,475,512.00$ 193,084.00UNIDAD 1642 SILLA TAPIZADA EN PAÑO CON PIZARRA, PARA AUDITORIO

1650 BIBLIOTECASGrupo: $ 1,670,742.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,670,742.00$ 835,371.00UNIDAD 1652 BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION

$ 40,248,000.00Total Proyección :

Page 63: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 41,601,348.00 $ 3,806,652.00$ 45,408,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 41,601,348.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 800,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 800,000.00$ 800,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 23.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 23.00$ 23.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 40,301,325.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 40,301,325.00$ 40,301,325.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 3,806,652.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 121,248.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

20 $ 20,300.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

20 $ 76,840.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 307,696.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 10,630.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

30 $ 3,090.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

7 $ 616.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

30 $ 29,370.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 50,475.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,970.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

Page 64: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 41,601,348.00 $ 3,806,652.00$ 45,408,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 50,475.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 29,355.00$ 1,957.00UNIDAD 110 CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 540,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 540,050.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 333,419.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,295.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

15 $ 5,415.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

3 $ 10,815.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

15 $ 13,905.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 4,070.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

6 $ 5,472.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

3 $ 5,763.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

20 $ 47,380.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

10 $ 97,850.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 51,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 51,946.00$ 25,973.00UNIDAD 315 BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 205,432.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 164,335.00$ 32,867.00UNIDAD 342 BOMBILLA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 6V. 10W.

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,135,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,135,060.00$ 1,135,060.00UNIDAD 2225 LAMPARA REF: V13H010L30, EPSON EMP-81

Page 65: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 41,601,348.00 $ 3,806,652.00$ 45,408,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 45,408,000.00Total Proyección :

Page 66: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 4,000,074.00 $ 7,351,926.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 4,000,074.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 74.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 74.00$ 74.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

PLAN DE NECESIDADES $ 7,351,926.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 122,570.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

34 $ 122,570.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 157,085.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 120,937.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,970.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

20 $ 40,180.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 13,905.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

4 $ 32,548.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

4 $ 13,184.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 590,589.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 296,549.00$ 296,549.00UNIDAD 163 TONER NEGRO HP Q6470A

1 $ 294,040.00$ 294,040.00UNIDAD 173 TONER Q6473A MAGENTA

Page 67: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 4,000,074.00 $ 7,351,926.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 90,338.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 20,396.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

22 $ 4,532.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 634,651.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 9,270.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

21 $ 40,341.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

10 $ 221,450.00$ 22,145.00UNIDAD 1966 AUDIFONOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 32,042.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

2 $ 6,180.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 35,096.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 35,096.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,162,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,162,946.00$ 1,162,946.00UNIDAD 501 LAMPARA PARA VIDEO-BEAM EPSON ELPLP30, EPSON POWERLITTE 81P

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 15,450.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,450.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,390,222.00

Page 68: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 4,000,074.00 $ 7,351,926.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,390,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,390,222.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 11,352,000.00Total Proyección :

Page 69: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

140 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,642,137.00 $ 2,677,863.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 7,642,137.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 855,067.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 855,067.00$ 855,067.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 5,787,070.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,787,070.00$ 5,787,070.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 2,677,863.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 100,170.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 90,125.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 311,158.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

18 $ 180,648.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

8 $ 90,760.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 $ 34,600.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 5,150.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,055,989.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

1 $ 155,563.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

1 $ 338,870.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

Page 70: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

140 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,642,137.00 $ 2,677,863.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 62,830.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 52,530.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 503,411.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

11 $ 10,197.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

25 $ 50,600.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 20,806.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

539 DE INSTALACIONGrupo: $ 410,928.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 410,928.00$ 68,488.00METRO CUADRADO 550 PERSIANA VERTICAL EN POLIVIDRIO

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,090.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 193,587.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 193,587.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

Page 71: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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$ 10,320,000.00Total Proyección :

Page 72: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,241,571.00 $ 3,654,429.00$ 28,896,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 25,241,571.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 31.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 31.00$ 31.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 25,241,540.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,241,540.00$ 25,241,540.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 3,654,429.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 301,020.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,575.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

80 $ 288,400.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 386,772.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

9 $ 792.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

25 $ 24,475.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 30,135.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 30,135.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,578,166.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 103,530.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 8,505.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

Page 73: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,241,571.00 $ 3,654,429.00$ 28,896,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 103,530.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 82,665.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

60 $ 12,360.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 292,342.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

10 $ 20,600.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 1,434.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 814.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

1 $ 18,334.00$ 18,334.00CAJA 254 MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5

50 $ 66,950.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

3 $ 3,708.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 106,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 106,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 61,626.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 61,626.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1632 SILLASGrupo: $ 328,671.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 328,671.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

Page 74: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,241,571.00 $ 3,654,429.00$ 28,896,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 28,896,000.00Total Proyección :

Page 75: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 9,000,027.00 $ 1,319,973.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 9,000,027.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,000,027.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,027.00$ 1,000,027.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 1,319,973.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 122,880.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 515.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

7 $ 7,105.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

30 $ 115,260.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 56,925.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 50,180.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 820.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

10 $ 1,030.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

5 $ 4,895.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 21,684.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 5,410.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

Page 76: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 9,000,027.00 $ 1,319,973.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 466,689.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 466,689.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 119,885.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

3 $ 6,180.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 6,695.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

5 $ 48,925.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

551 DE TALLERGrupo: $ 9,930.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 9,930.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 28,974.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 28,974.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

$ 10,320,000.00Total Proyección :

Page 77: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,660,314.00 $ 2,979,686.00$ 20,640,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 17,660,314.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 1,601,413.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,601,413.00$ 1,601,413.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 7,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,000,000.00$ 7,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 1,558,901.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,558,901.00$ 1,558,901.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 6,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,000,000.00$ 6,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,979,686.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 116,394.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 90,324.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

30 $ 3,090.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

20 $ 19,580.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 3,194.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 78: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,660,314.00 $ 2,979,686.00$ 20,640,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 3,194.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 382,336.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 382,336.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 4,640.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 4,640.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 57,341.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 4,120.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

2 $ 1,618.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

774 ELEMENTOS MUSICALESGrupo: $ 220,670.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 220,670.00$ 22,067.00UNIDAD 780 ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 20,640,000.00Total Proyección :

Page 79: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,736,123.00 $ 4,999,877.00$ 23,736,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 18,736,123.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 4,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,500,000.00$ 4,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,535,262.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,535,262.00$ 2,535,262.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 10,082,861.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,082,861.00$ 10,082,861.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,618,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,618,000.00$ 1,618,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 4,999,877.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 237,328.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

42 $ 21,630.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

42 $ 151,410.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

32 $ 64,288.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 47,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

36 $ 12,456.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

36 $ 35,244.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 56,406.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

24 $ 25,968.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

Page 80: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,736,123.00 $ 4,999,877.00$ 23,736,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 677,740.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 606,548.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 8,664.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

8 $ 32,136.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

42 $ 21,630.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

15 $ 13,905.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

1 $ 1,339.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

100 $ 123,600.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 32,247.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 32,247.00$ 10,749.00UNIDAD 322 GAFAS DE SEGURIDAD

551 DE TALLERGrupo: $ 1,362,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 28,750.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

1 $ 200,517.00$ 200,517.00UNIDAD 615 JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY

12 $ 16,452.00$ 1,371.00PLIEGO 623 LIJA # 180

12 $ 14,568.00$ 1,214.00PLIEGO 630 LIJA DE AGUA N? 400

12 $ 14,568.00$ 1,214.00PLIEGO 631 LIJA DE AGUA N? 500

2 $ 124,054.00$ 62,027.00GRUESA 661 SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA

3 $ 19,383.00$ 6,461.00KILO 664 SOLDADURA 6013 1/8

12 $ 14,832.00$ 1,236.00PLIEGO 2633 LIJA DE AGUA Nº 280

12 $ 14,832.00$ 1,236.00PLIEGO 2635 LIJA DE AGUA Nº 340

4 $ 151,200.00$ 37,800.00UNIDAD 3022 RODILLO ENTINTADOR 40MM X 8 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA

4 $ 184,000.00$ 46,000.00UNIDAD 3023 RODILLO ENTINTADOR 50MM X 12 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA

4 $ 302,400.00$ 75,600.00UNIDAD 3024 RODILLO ENTINTADOR 60MM X 18 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA

1 $ 48,000.00$ 48,000.00UNIDAD 3025 GUBIA X JUEGO

1 $ 37,000.00$ 37,000.00UNIDAD 3026 PISTOLA PARA PINTAR

Page 81: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,736,123.00 $ 4,999,877.00$ 23,736,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 1,362,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 132,000.00$ 22,000.00UNIDAD 3027 RODEL RUBI DE 8MM. PARA CORTABALDOZA

2 $ 30,000.00$ 15,000.00UNIDAD 3028 JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA

2 $ 30,000.00$ 15,000.00UNIDAD 3029 JUEGO DE CUCHILLAS X 5. MADERA PARA CALADORA

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 71,292.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 71,292.00$ 35,646.00CAJA 894 LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 11,641.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,641.00$ 11,641.00GALON 1463 ACIDO MURIATICO

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 95,802.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 95,802.00$ 47,901.00UNIDAD 1583 AEROGRAFO W 71 RAGER

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 1,023,896.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,023,896.00$ 1,023,896.00UNIDAD 1627 ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS

1632 SILLASGrupo: $ 328,671.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 328,671.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 448,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

$ 23,736,000.00Total Proyección :

Page 82: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 21,269,784.00 $ 5,486,812.00$ 26,756,596.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 21,269,784.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 2,523,351.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,523,351.00$ 2,523,351.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 8,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,500,000.00$ 8,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 5,846,433.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,846,433.00$ 5,846,433.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 4,400,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,400,000.00$ 4,400,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 5,486,812.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 1,349,775.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 5,075.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

350 $ 1,344,700.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 210,145.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 820.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 1,030.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 334,950.00

Page 83: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 21,269,784.00 $ 5,486,812.00$ 26,756,596.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 334,950.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 334,950.00$ 334,950.00UNIDAD 154 TONER HP Q7553X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 14,112.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 11,022.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

15 $ 3,090.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 3,523,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

350 $ 3,424,750.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 52,960.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 52,960.00$ 13,240.00UNIDAD 1441 PAPELERA PLASTICA

$ 26,756,596.00Total Proyección :

Page 84: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 33,660,468.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 12,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,000,000.00$ 12,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 9,660,468.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,660,468.00$ 9,660,468.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 63,928,744.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 261,264.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

5 $ 12,545.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

50 $ 2,650.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

40 $ 3,280.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 57,381.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

Page 85: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 57,381.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 16,230.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

6 $ 13,596.00$ 2,266.00UNIDAD 109 BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,488,244.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 865,992.00$ 216,498.00UNIDAD 136 TONER HP Q2613X

4 $ 622,252.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 158,758.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

4 $ 11,948.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

20 $ 110,220.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 265,524.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 81,885.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

1 $ 25,853.00$ 25,853.00UNIDAD 207 BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 722.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

15 $ 23,175.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

4 $ 21,012.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

4 $ 4,944.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

Page 86: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 260,760.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

2 $ 18,430.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

10 $ 65,000.00$ 6,500.00UNIDAD 3052 GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 8 REF: 11931009

16 $ 104,000.00$ 6,500.00UNIDAD 3053 GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 9 REF: 11931009

8 $ 52,000.00$ 6,500.00UNIDAD 3054 GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 2,382,850.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 986,010.00$ 32,867.00UNIDAD 342 BOMBILLA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 6V. 10W.

20 $ 1,396,840.00$ 69,842.00UNIDAD 352 BOMBILLA PARA MICROSCOPIO NIKON 120V. 20W.

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,252,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,252,286.00$ 1,252,286.00UNIDAD 510 LÁMPARA PARA VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 62C/82C

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDASGrupo: $ 197,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 197,200.00$ 197,200.00FRASCO 3056 HEMOGLOBINA BOVINA DESHIDRATADA X 500 GRM

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 274,889.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 47,761.00$ 47,761.00FRASCO 879 BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS

2 $ 107,648.00$ 53,824.00FRASCO 2999 ANTIBIOTICO PENICILINA ESTREPTOMICINA X 10 ML

1 $ 119,480.00$ 119,480.00FRASCO 3000 ARGINA X 25 GRM

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 43,840,234.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 330,990.00$ 11,033.00CAJA 931 PAPEL DE FILTRO 125 MM

10 $ 108,510.00$ 10,851.00UNIDAD 941 PIPETA GRADUADA DE 10 ML

Page 87: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 43,840,234.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 82,870.00$ 8,287.00UNIDAD 943 PIPETA GRADUADA DE 5 ML

10 $ 95,990.00$ 9,599.00UNIDAD 944 PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML

5 $ 125,990.00$ 25,198.00UNIDAD 950 PROBETA DE 100 ML

5 $ 129,225.00$ 25,845.00UNIDAD 953 PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML

1 $ 60,683.00$ 60,683.00UNIDAD 955 PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000

1 $ 38,617.00$ 38,617.00UNIDAD 956 PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 100-100 UL. PAQUETE/1000

1 $ 118,885.00$ 118,885.00UNIDAD 959 REACTIVO DE BENEDICT X 500 ML.

4 $ 504,744.00$ 126,186.00FRASCO 960 ACETONA X 4 LITROS

1 $ 38,767.00$ 38,767.00UNIDAD 961 REACTIVO DE KOVACS X 100 ML

2 $ 57,560.00$ 28,780.00FRASCO 983 TETRACLORURO DE CARBONO X 250 ML

10 $ 87,350.00$ 8,735.00UNIDAD 988 TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA

10 $ 77,340.00$ 7,734.00UNIDAD 997 VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML

10 $ 77,530.00$ 7,753.00UNIDAD 998 VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.

8 $ 62,496.00$ 7,812.00UNIDAD 1000 VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.

9 $ 10,926.00$ 1,214.00UNIDAD 1003 FRASCO PLATICO LAVADOR 250 ML

8 $ 825,888.00$ 103,236.00FRASCO 1015 ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.

1 $ 168,248.00$ 168,248.00UNIDAD 1027 ACIDO FOSFORICO X LITRO

8 $ 989,016.00$ 123,627.00FRASCO 1034 ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS

3 $ 10,854.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1 $ 78,826.00$ 78,826.00GARRAFA 1044 ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES

110 $ 1,531,750.00$ 13,925.00GALON 1046 ALCOHOL INDUSTRIAL

5 $ 226,140.00$ 45,228.00UNIDAD 1048 BALON AFORADO DE 100ML

3 $ 414,804.00$ 138,268.00UNIDAD 1061 BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.

3 $ 193,833.00$ 64,611.00UNIDAD 1072 CLORURO DE SODIO X KILO

8 $ 124,056.00$ 15,507.00UNIDAD 1073 CRISOL EN PORCELANA

3 $ 293,814.00$ 97,938.00UNIDAD 1077 EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO DE 250 ML

2 $ 325,086.00$ 162,543.00UNIDAD 1084 EQUIPO DE DESTILACIÓN DE 50 ML, COMPUESTO POR SOPORTE PARA TERMOMETRO, CABEZA

1 $ 68,114.00$ 68,114.00UNIDAD 1096 GLICERINA X LITRO

2 $ 119,688.00$ 59,844.00UNIDAD 1105 HIDROXIDO DE SODIO X KG

8 $ 104,848.00$ 13,106.00UNIDAD 1108 HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %

1 $ 329,600.00$ 329,600.00FRASCO 1780 ETER ETILICO X 4L

1 $ 216,300.00$ 216,300.00FRASCO 1793 SDS (SODIO DODECIL SULFATO) X 100G

4 $ 943,480.00$ 235,870.00BOTELLA 1819 ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L

1 $ 564,440.00$ 564,440.00FRASCO 1833 CLORATO DE POTASIO X 250 G

1 $ 235,870.00$ 235,870.00BOTELLA 1845 ETANOL X 4L

3 $ 893,010.00$ 297,670.00BOTELLA 1851 HEXANO X 4L

1 $ 132,870.00$ 132,870.00BOTELLA 1856 METANOL 4L

20 $ 1,030,000.00$ 51,500.00FRASCO 1862 PAPEL FILTRO WATMAN Nº.1 CAJA AZUL

3 $ 71,070.00$ 23,690.00ROLLO 1920 PAPEL INDICADOR DE PH

1 $ 288,400.00$ 288,400.00FRASCO 1962 FITOHEMAGLUTINA FORMA M GIBCO DE INVITROGEN X 10 ML

4 $ 70,344.00$ 17,586.00CAJA 2046 GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES

1 $ 738,920.00$ 738,920.00GRAMO 2924 ACIDO TIOBARBITURICO

Page 88: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 43,840,234.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 204,160.00$ 204,160.00GRAMO 2925 ACIDO 3 ETILBENZILTIAZOLIN 6 SUFONICO ABTS

1 $ 80,550.00$ 80,550.00GRAMO 2926 ACIDO SUCCINICO

1 $ 87,742.00$ 87,742.00MILILITRO ml 2927 1.6 HEXANODIAMINA X 250

3 $ 748,686.00$ 249,562.00MILILITRO ml 2928 ACETILACETONA X 1000

2 $ 322,480.00$ 161,240.00GRAMO 2929 ALANINA X 25 GR

1 $ 105,003.00$ 105,003.00GRAMO 2930 ANHIDRIDO FTALICO X 100

1 $ 119,480.00$ 119,480.00GRAMO 2931 ARGININA X 25

1 $ 696,186.00$ 696,186.00GRAMO 2932 BARIO METALICO X 100 GRM

3 $ 330,600.00$ 110,200.00LITRO 2933 BENCINA DE PETROLEO X 4 LT

1 $ 821,326.00$ 821,326.00MILILITRO ml 2934 BENZOATO DE METILO X 2500 ML

1 $ 155,347.00$ 155,347.00MILILITRO ml 2935 BUTANONA X 1000 ML

1 $ 168,896.00$ 168,896.00GRAMO 2936 CARBONATO DE COBALTO X 50 GRM

1 $ 254,040.00$ 254,040.00GRAMO 2937 CIANURO DE POTASIO X 250 GMS

1 $ 1,063,697.00$ 1,063,697.00GRAMO 2940 CLORURO DE BISMUTO X100 GRM

2 $ 974,400.00$ 487,200.00GRAMO 2941 CLORURO DE COBRE II DIHIDRATO X 500 GRM

2 $ 81,988.00$ 40,994.00GRAMO 2942 EDTA X 1000 GRM

1 $ 357,280.00$ 357,280.00GRAMO 2943 FOSFATASA ALCALINA X 5 GRM

5 $ 957,000.00$ 191,400.00GRAMO 2944 FRUCTUOSA X 500 GRM

1 $ 240,120.00$ 240,120.00LITRO 2945 ISOOCTANO O TRIMETILPENTANO X 1 LT

1 $ 94,934.00$ 94,934.00GRAMO 2946 L CISTINA X 25 GRM

1 $ 128,760.00$ 128,760.00GRAMO 2947 LISINA 100 GRM

1 $ 251,720.00$ 251,720.00GRAMO 2948 LITIO METALICO 25 GRM

5 $ 1,111,165.00$ 222,233.00ROLLO 2949 MAGNESIO (CINTA) X 300 CM

1 $ 746,530.00$ 746,530.00GRAMO 2950 MERCURIO METALICO X 250 GRM

1 $ 321,320.00$ 321,320.00KILO 2951 NITRATO DE SODIO

2 $ 1,310,800.00$ 655,400.00GRAMO 2952 NITROPRUSIATO DE SODIO X100 GRM

1 $ 243,600.00$ 243,600.00GRAMO 2953 REACTIVO DE GIRARD X 100 GRM

1 $ 133,400.00$ 133,400.00MILILITRO ml 2954 REACTIVO DE GRIESS X 100 ML

1 $ 179,800.00$ 179,800.00LITRO 2955 REACTIVO DE KARL FISCHER X LT

1 $ 255,200.00$ 255,200.00LITRO 2956 REACTIVO DE NESSLER X LT

1 $ 290,000.00$ 290,000.00MILILITRO ml 2957 REACTIVO DE SHIFF X ML

1 $ 35,000.00$ 35,000.00LITRO 2958 SOLUCION BUFFER PH 10

1 $ 35,960.00$ 35,960.00LITRO 2959 SOLUCION BUFFER PH 4

1 $ 35,000.00$ 35,000.00LITRO 2960 SOLUCION BUFFER PH 7

1 $ 88,462.00$ 88,462.00GRAMO 2961 SUCCINATO DE SODIO X 100 GRM

1 $ 470,960.00$ 470,960.00GRAMO 2962 TIAMINA X 100 GRM

3 $ 233,160.00$ 77,720.00UNIDAD 2963 BURETAS DE 10 ML

5 $ 120,500.00$ 24,100.00UNIDAD 2964 BALON AFORADO DE 25 ML

10 $ 264,000.00$ 26,400.00UNIDAD 2965 BALON AFORADO X 50 ML

5 $ 195,000.00$ 39,000.00UNIDAD 2966 BUTIROMETRO GERBER

10 $ 204,000.00$ 20,400.00UNIDAD 2967 CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO

10 $ 17,000.00$ 1,700.00UNIDAD 2968 ESCOBILLONES PARA BURETA

20 $ 34,000.00$ 1,700.00UNIDAD 2969 ESCOBILLONES PARA PIPETA

20 $ 160,000.00$ 8,000.00UNIDAD 2971 PIPETEADORES EN FORMA DE PERA

1 $ 1,687,633.00$ 1,687,633.00UNIDAD 2972 SONDA CONDUCTIMETRO 6.0908.110 CTE 0.85 CM CUBICOS MARCA METRO HM 712

Page 89: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 6 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 43,840,234.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 139,200.00$ 13,920.00UNIDAD 2973 TUBO THEL 20 X 300

10 $ 104,400.00$ 10,440.00UNIDAD 2974 EMBUDO DE VIDRIO

6 $ 20,880.00$ 3,480.00UNIDAD 2975 VARILLA DE 0.5 CM DE DIAMETRO X 3 M

1 $ 751,680.00$ 751,680.00FRASCO 2992 ACIDO ABSCICICO FSCO X 250 MG

1 $ 104,284.00$ 104,284.00FRASCO 2993 ACIDO GIBERELICO FRCO X 1 KG

1 $ 508,080.00$ 508,080.00FRASCO 2994 ACIDO INDOL ACETICO FRCO. X 25 GRM

1 $ 158,340.00$ 158,340.00FRASCO 2995 AGAR LURIA BERTANI X 500 GRM

1 $ 187,711.00$ 187,711.00FRASCO 2996 AGAR SELECTIVO PARA CORINEBACTERIAS X 500 GRM

1 $ 171,680.00$ 171,680.00FRASCO 2997 ALANINA (B-ALANINA) X 25 GRM

2 $ 261,000.00$ 130,500.00PAQUETE 3002 BOLSAS PARA ANAEROBIOSIS PAQ X 10

1 $ 191,307.00$ 191,307.00FRASCO 3003 BROMURO DE HEXADECIL-TRIMETILAMONIO X 100 GRM

1 $ 113,680.00$ 113,680.00FRASCO 3004 CALDO LURIA BERTANI X 500 GRM

1 $ 67,605.00$ 67,605.00FRASCO 3007 CATALASA X 50 GRM

1 $ 488,360.00$ 488,360.00FRASCO 3008 CISTEINA X 100 GRM

2 $ 267,542.00$ 133,771.00FRASCO 3009 CITRATO DE AMONIO DIBASICO X 500 GRM

1 $ 223,880.00$ 223,880.00FRASCO 3011 CLORAFENICOL X 25 GRM

1 $ 150,800.00$ 150,800.00FRASCO 3012 CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM

1 $ 146,160.00$ 146,160.00FRASCO 3013 CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIUM X 10 GRM

1 $ 388,020.00$ 388,020.00FRASCO 3018 CROMO AZUROL S X 25 GRM

1 $ 97,440.00$ 97,440.00FRASCO 3019 DIMETIL SULFOXIDO X 500 GRM

1 $ 510,400.00$ 510,400.00SET 3020 DNTPS SET 100 MM REF: 10272114

1 $ 105,560.00$ 105,560.00FRASCO 3021 EDTA X 500 GRM

1 $ 97,440.00$ 97,440.00FRASCO 3039 ETANOL ABSOLUTO 99.9% X 2.5L

1 $ 175,485.00$ 175,485.00FRASCO 3043 FORMAMIDA ULTRAPURA X LTIRO

1 $ 106,442.00$ 106,442.00FRASCO 3044 FRUCTUOSA (D(-) FRUCTUOSA ) X 500 GRM

1 $ 452,400.00$ 452,400.00KIT 3045 GENELUTE TM MAMMALIAN GENOMIC DNA MINIPREP

1 $ 193,720.00$ 193,720.00FRASCO 3047 GLUTAMATO SODICO X 250 GRM

1 $ 958,079.00$ 958,079.00KIT 3048 GO TAQ STAR POLYMERASE

1 $ 348,000.00$ 348,000.00VIAL X 50 UG 3060 DNA LADDER 10-300 PB UG/UL

1 $ 464,000.00$ 464,000.00VIAL X 50 UG 3061 DNA LADDER 300 A 10000PB UG/UL

1 $ 620,600.00$ 620,600.00KIT 3062 KIT DE EXTRACCION DE DNA PLANTAS

1 $ 63,800.00$ 63,800.00KIT 3063 KIT DE EMOCLASIFICACION ABC

1 $ 445,440.00$ 445,440.00KIT 3064 KIT PARA ANALISIS DE OXIGENO DISUELTO METODO WINKLER

1 $ 127,600.00$ 127,600.00FRASCO 3065 LANA DE VIDRIO X 250 GRM

2 $ 185,600.00$ 92,800.00FRASCO 3067 MEDIO RPMI 1640 CON ANTIBIOTICO X 500 GRM

1 $ 43,000.00$ 43,000.00FRASCO 3069 PATRON DE CONDUCTIVIDAD DE 100 ¿/CM (100 MICROSIMENS X CM) O MENOR. FRASCO X 500 ML

1 $ 290,000.00$ 290,000.00KIT 3070 PCR SUPERMIX REF: 10572114

1 $ 121,800.00$ 121,800.00FRASCO 3072 PIPERAZINE -1,4BIS-(2 ACIDO ETANOLSUFONICO) X 25 GRM

1 $ 102,080.00$ 102,080.00UNIDAD 3073 PRIMERS 5¿ - TGCCCAGTGCTTAACAAGACCA-3¿(PR-6967)

1 $ 92,800.00$ 92,800.00UNIDAD 3074 PRIMERS 5 TGTTATCACACTGGTGCTAA-3 (PR 990)

Page 90: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 43,840,234.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 81,200.00$ 40,600.00BOLSA 3075 PUNTAS PARA MICROPIPETA 10 ¿L. BOLSA X 500

2 $ 67,280.00$ 33,640.00BOLSA 3076 PUNTAS PARA MICROPIPETA 200 ¿L. BOLSA X 500

2 $ 76,560.00$ 38,280.00BOLSA 3077 PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000 ¿L. BOLSA X 500

1 $ 43,000.00$ 43,000.00UNIDAD 3079 RESPIRADOR ARSEG PIEZA FACIAL GRANDE CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES

1 $ 391,152.00$ 391,152.00FRASCO 3080 RHINOHIDE TM REF: 33400

1 $ 235,480.00$ 235,480.00FRASCO 3081 SDS X 500 GRM

1 $ 400,200.00$ 400,200.00FRASCO 3082 SUERO FETAL BOVINO X 400 ML

1 $ 275,152.00$ 275,152.00FRASCO 3083 SYBR SAFE (10000X) REF: S33102. VIAL X 400 UG

1 $ 948,880.00$ 948,880.00KIT 3084 TA CLONING KIT REF: K202020

1 $ 83,520.00$ 83,520.00FRASCO 3086 TIAMINA X 100 GRM

1 $ 172,840.00$ 172,840.00FRASCO 3087 TRITON X 100 ML

30 $ 139,200.00$ 4,640.00UNIDAD 3088 TUBOS DE ENSAYO PARA CENTRIFUGA 15 ML

1 $ 40,600.00$ 40,600.00BOLSA 3089 TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA 0.6 ML BOLSA X 500

1 $ 40,600.00$ 40,600.00BOLSA 3090 TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA 1500 ML. BOLSA X 500

1 $ 329,788.00$ 329,788.00FRASCO 3091 TWEEN 80 AL 0.1% X 1L

1 $ 125,860.00$ 125,860.00FRASCO 3092 VALINA X 25 GRM

1 $ 928,000.00$ 928,000.00KIT 3096 WINZARD GENOMIC DNA PURIFICATION

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 722,815.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 419,950.00$ 8,399.00METRO 1172 MANGUERA 7 X 11 MM LATEX

15 $ 302,865.00$ 20,191.00UNIDAD 1189 TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 450,080.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

50 $ 54,800.00$ 1,096.00UNIDAD 1437 BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.

50 $ 47,950.00$ 959.00UNIDAD 1439 BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.

60 $ 65,760.00$ 1,096.00UNIDAD 1440 BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.

3 $ 16,434.00$ 5,478.00UNIDAD 1442 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

5 $ 27,390.00$ 5,478.00UNIDAD 1443 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

1 $ 45,239.00$ 45,239.00UNIDAD 1459 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO

8 $ 25,184.00$ 3,148.00UNIDAD 1469 CHURRUSCOS PARA VASOS

3 $ 13,239.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

2 $ 3,530.00$ 1,765.00PAQUETE 1478 ESPONJILLAS X 12

20 $ 80,300.00$ 4,015.00PAR 1480 GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS

10 $ 56,970.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

Page 91: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 8 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,660,468.00 $ 63,928,744.00$ 97,589,212.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 12,245,310.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 4,523,760.00$ 502,640.00UNIDAD 1885 PLANCHA DE CALENTAMIENTO SENCILLA MODELO SCHOLAR

5 $ 6,143,950.00$ 1,228,790.00UNIDAD 1886 PHMETRO PORTATIL

1 $ 324,800.00$ 324,800.00UNIDAD 3102 MICROPIPETAS 100-1000 ¿L

1 $ 324,800.00$ 324,800.00UNIDAD 3103 MICROPIPETAS 10-100 ¿L

1 $ 464,000.00$ 464,000.00UNIDAD 3108 REFRACTOMETRO PORTATIL DE 00-32 BRIX

1 $ 464,000.00$ 464,000.00UNIDAD 3109 REFRACTOMETRO PORTATIL DE 40-82 BRIX

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 64,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

$ 97,589,212.00Total Proyección :

Page 92: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,016,335.00 $ 13,557,928.00$ 31,574,263.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 18,016,335.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,681,980.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,681,980.00$ 5,681,980.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 9,334,355.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,334,355.00$ 9,334,355.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 13,557,928.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 970,698.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

250 $ 960,500.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 230,905.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

60 $ 4,920.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

60 $ 6,180.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

15 $ 14,685.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 26,119.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,045.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

12 $ 12,984.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

Page 93: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,016,335.00 $ 13,557,928.00$ 31,574,263.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 26,119.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,185,272.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 535,272.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

4 $ 650,000.00$ 162,500.00UNIDAD 3106 TONER IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L NEGRO

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 33,490.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 17,010.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

30 $ 6,180.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,450,669.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 163,770.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 6,695.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

4 $ 21,012.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 1,618.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

5 $ 2,060.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

55 $ 538,175.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

12 $ 197,760.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

2 $ 5,974.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

12 $ 278,100.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

10 $ 5,000.00$ 500.00UNIDAD 3107 PILA SONY A76 LR44 1,5V

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 13,420.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,420.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

Page 94: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,016,335.00 $ 13,557,928.00$ 31,574,263.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 112,295.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 1,270.00$ 127.00UNIDAD 407 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS CORTOS

3 $ 3,699.00$ 1,233.00UNIDAD 437 BOMBILLA DE 60 W. 110 VOLTIOS

1 $ 66,229.00$ 66,229.00UNIDAD 2056 CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

551 DE TALLERGrupo: $ 47,077.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 10,956.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

8 $ 26,480.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 9,641.00$ 9,641.00KILO 1757 ESTOPA DER HILAZA BLANCA

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 7,292,872.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 6,345,184.00$ 1,586,296.00UNIDAD 3172 ELECTROMETRO AMPLIFICADOR PARA MEDICIONES CARGA

2 $ 947,688.00$ 473,844.00UNIDAD 3173 MODELO DE BOMBAS ASPIRANTE/ASPIRANTE E IMPELENTE

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 31,574,263.00Total Proyección :

Page 95: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 53,722,565.00 $ 2,787,341.00$ 56,509,906.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 53,722,565.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 29.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 29.00$ 29.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 53,722,536.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 53,722,536.00$ 53,722,536.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 2,787,341.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 1,828,462.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

500 $ 1,802,500.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

1 $ 1,854.00$ 1,854.00UNIDAD 2692 LAPIZ DE COLOR VERDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 12,464.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 5,871.00$ 1,957.00UNIDAD 110 CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 202,731.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 46,023.00$ 46,023.00UNIDAD 120 CARTUCHO C8728A, COLOR

1 $ 44,644.00$ 44,644.00UNIDAD 170 TONER IMPRESORA H.P C8727A

1 $ 28,634.00$ 28,634.00UNIDAD 172 CARTUCHO NEGRO EPSON 73 T073120 COMPATIBLE CON

1 $ 27,810.00$ 27,810.00UNIDAD 180 CARTUCHO EPSON STYLUS CIAN T073220

1 $ 27,810.00$ 27,810.00UNIDAD 181 CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA T073320

1 $ 27,810.00$ 27,810.00UNIDAD 182 CARTUCHO EPSON STYLUS YELLOW T037420

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 37,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 8,961.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

1 $ 17,510.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

54 $ 11,124.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

Page 96: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 53,722,565.00 $ 2,787,341.00$ 56,509,906.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 258,039.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

16 $ 32,960.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

60 $ 30,900.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

36 $ 17,208.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

45 $ 91,080.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

24 $ 29,664.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1684 IMPRESORASGrupo: $ 448,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

$ 56,509,906.00Total Proyección :

Page 97: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 221,341,894.00 $ 19,950,106.00$ 241,292,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 221,341,894.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 60,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,000,000.00$ 60,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 20,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,000,000.00$ 20,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 111,341,894.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 111,341,894.00$ 111,341,894.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 20,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,000,000.00$ 20,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 19,950,106.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 168,047.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 144,200.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

2 $ 13,802.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,368,341.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 977,692.00$ 977,692.00RESMA 40 PAPEL ADHESIVO DE SEGURIDAD 70 X 100

100 $ 1,003,600.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 226,900.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 60 PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA

Page 98: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 221,341,894.00 $ 19,950,106.00$ 241,292,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,368,341.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 6,210.00$ 621.00ROLLO 74 PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

40 $ 3,520.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 $ 97,900.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 257,790.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 47,910.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

20 $ 40,180.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 46,350.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

15 $ 16,230.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

10 $ 81,370.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,870,370.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,080,100.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

5 $ 418,180.00$ 83,636.00UNIDAD 158 TONER KYOSERA KM 1820 LA

7 $ 2,372,090.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 3,513,580.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 20,600.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

10 $ 67,980.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

500 $ 2,755,500.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

300 $ 648,900.00$ 2,163.00UNIDAD 2681 CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,993,921.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 272,950.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

15 $ 5,415.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

3 $ 18,387.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

Page 99: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 221,341,894.00 $ 19,950,106.00$ 241,292,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,993,921.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

20 $ 80,340.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

2 $ 65,920.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

10 $ 597,400.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

40 $ 19,120.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

10 $ 393,820.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

1 $ 1,339.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

5 $ 10,120.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

20 $ 105,060.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 52,015.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

10 $ 175,100.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 4,045.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

40 $ 49,440.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

10 $ 46,350.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

3 $ 618,000.00$ 206,000.00UNIDAD 2691 CALCULADORA DE ESCRITORIO

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 277,955.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 83,990.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

15 $ 193,965.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 97,313.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 26,480.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

3 $ 70,833.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

Page 100: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 221,341,894.00 $ 19,950,106.00$ 241,292,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1632 SILLASGrupo: $ 5,119,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 5,119,480.00$ 255,974.00UNIDAD 1637 SILLA GIRATORIA CON RODACHINA

1661 FAXGrupo: $ 164,336.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 164,336.00$ 82,168.00UNIDAD 1662 TELEFONO KXTS500

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 241,292,000.00Total Proyección :

Page 101: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 16,831,000.00$ 16,831,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 16,831,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 33.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

33 $ 33.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 18,540.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 18,540.00$ 1,854.00PLANTILLAS 16 ROTULOS ROSADOS EN PLANTILLAS DE 36 UNIDADES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 3,637,444.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

300 $ 3,010,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

40 $ 453,800.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 7,050.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

30 $ 75,270.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

207 $ 10,971.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

101 $ 10,403.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 $ 8,800.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

300 $ 11,400.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 267,150.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 12,776.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

11 $ 22,099.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

4 $ 18,540.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

20 $ 162,740.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

5 $ 16,480.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

25 $ 12,875.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 4,019,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 630,856.00$ 157,714.00UNIDAD 169 TONER Q2624A

10 $ 3,388,700.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 346,149.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 102: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 16,831,000.00$ 16,831,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 346,149.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 113,400.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

6 $ 17,922.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

7 $ 35,693.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

10 $ 5,670.00$ 567.00PAQUETE 192 AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM

24 $ 132,264.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

200 $ 41,200.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,355,188.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

25 $ 9,025.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

18 $ 16,686.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 2,884.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

120 $ 57,360.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 196,910.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

38 $ 34,656.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 20,806.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

40 $ 700,400.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

15 $ 18,540.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

3 $ 8,961.00$ 2,987.00UNIDAD 293 TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 12,931.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

Page 103: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 16,831,000.00$ 16,831,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 7,236.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 7,185.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,185.00$ 7,185.00PAQUETE 1143 ALGODON 454 GRS.

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 60,209.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 18,757.00$ 18,757.00FRASCO 1479 FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3

4 $ 21,184.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

2 $ 20,268.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 0.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

33 $ 0.00$ 0.00UNIDAD 2921 SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,390,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,390,222.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

$ 16,831,000.00Total Proyección :

Page 104: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 5,438,000.00$ 5,438,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 5,438,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 16,325.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

37 $ 37.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,563,599.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

65 $ 652,340.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

75 $ 850,875.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

150 $ 12,300.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

150 $ 15,450.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

24 $ 23,496.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

101 $ 3,838.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 34,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

6 $ 6,492.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

6 $ 7,728.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,925,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 2,925,200.00$ 365,650.00UNIDAD 2663 TONER CC364A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 71,332.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,987.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

9 $ 49,599.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

51 $ 10,506.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

30 $ 6,180.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

Page 105: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 5,438,000.00$ 5,438,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 675,872.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

13 $ 4,693.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

24 $ 37,080.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 8,240.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

40 $ 20,600.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

40 $ 19,120.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 236,292.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

6 $ 4,884.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

5 $ 6,695.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

6 $ 105,060.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

6 $ 4,854.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 9,270.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

3 $ 1,545.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

24 $ 29,664.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 21,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 123,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 123,600.00$ 123,600.00UNIDAD 2976 ESTATUTO TRIBUTARIO 2012

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 6,642.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,642.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

Page 106: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

$ 5,438,000.00Total Proyección :

Page 107: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,143,000.00$ 4,143,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,143,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 59.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

59 $ 59.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 905,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

90 $ 903,240.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 820.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

10 $ 1,030.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 125,665.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,970.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

5 $ 23,175.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

10 $ 81,370.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,274,896.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 2,274,896.00$ 284,362.00UNIDAD 164 TONER Q 5949X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 11,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 8,505.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

15 $ 3,090.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 403,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

17 $ 6,137.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 175,100.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

20 $ 47,380.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

Page 108: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,143,000.00$ 4,143,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 403,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 18,540.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 9,270.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 123,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 123,600.00$ 123,600.00UNIDAD 2976 ESTATUTO TRIBUTARIO 2012

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 55,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 31,776.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

3 $ 12,531.00$ 4,177.00UNIDAD 1491 LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40

2 $ 10,738.00$ 5,369.00PAQUETE 1498 SERVILLETAS

1632 SILLASGrupo: $ 243,764.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 243,764.00$ 243,764.00UNIDAD 1638 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F

$ 4,143,000.00Total Proyección :

Page 109: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,474,000.00$ 6,474,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 6,474,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 9,209.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

92 $ 92.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,872,125.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

120 $ 1,204,320.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

53 $ 601,285.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 12,420.00$ 621.00ROLLO 74 PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 89,818.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 6,388.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 81,370.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,627,414.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,627,414.00$ 604,569.00UNIDAD 155 TONER HP C8543X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 133,390.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 67,980.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 660,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

18 $ 6,498.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

1 $ 3,605.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

Page 110: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,474,000.00$ 6,474,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 660,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

60 $ 30,900.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

6 $ 23,484.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

36 $ 17,208.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

6 $ 236,292.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

2 $ 1,824.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

6 $ 31,518.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 8,652.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 14,472.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 14,472.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 67,016.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 26,480.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

4 $ 40,536.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

$ 6,474,000.00Total Proyección :

Page 111: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,946,000.00$ 12,946,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 12,946,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 31.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

31 $ 31.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,884,689.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

250 $ 2,509,000.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

30 $ 340,350.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

30 $ 18,630.00$ 621.00ROLLO 74 PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS

63 $ 3,339.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

90 $ 9,270.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 67,786.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 48,216.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,932,048.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 480,812.00$ 240,406.00UNIDAD 140 TONER HP LASER JET C4096A

4 $ 2,418,276.00$ 604,569.00UNIDAD 155 TONER HP C8543X

4 $ 32,960.00$ 8,240.00UNIDAD 1932 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300/810 FX 800/850

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 4,326,519.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

729 $ 4,017,519.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

1,500 $ 309,000.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 424,824.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

40 $ 14,440.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 65,920.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

Page 112: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,946,000.00$ 12,946,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 424,824.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

5 $ 19,570.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

5 $ 14,420.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

100 $ 47,800.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

12 $ 23,052.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

4 $ 3,236.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

15 $ 18,540.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 9,270.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 155,172.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 155,172.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

551 DE TALLERGrupo: $ 51,690.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 51,690.00$ 25,845.00GALON 653 PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 1,150,347.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,150,347.00$ 1,150,347.00UNIDAD 753 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN

761 MOUSEGrupo: $ 9,642.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,642.00$ 4,821.00UNIDAD 762 MOUSE OPTICO

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 36,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 36,180.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 37,072.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 37,072.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 870,000.00

Page 113: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 12,946,000.00$ 12,946,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 870,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 870,000.00$ 870,000.00UNIDAD 3105 PROTECTOR ELECTRONICO DE CHEQUES MODELO DI-300

$ 12,946,000.00Total Proyección :

Page 114: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 9,926,000.00$ 9,926,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 9,926,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 38,533.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 14,420.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

5 $ 5.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 204,687.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

22 $ 1,804.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

21 $ 2,163.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 18,081.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

4 $ 9,272.00$ 2,318.00UNIDAD 111 CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

2 $ 2,576.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,813,707.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,813,707.00$ 604,569.00UNIDAD 155 TONER HP C8543X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 46,615.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

10 $ 4,640.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,530,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 327,540.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

2 $ 51,706.00$ 25,853.00UNIDAD 207 BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

Page 115: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 9,926,000.00$ 9,926,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,530,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

23 $ 8,303.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

150 $ 231,750.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 4,120.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

400 $ 618,000.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

45 $ 23,175.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

401 $ 41,303.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

35 $ 16,730.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 393,820.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

15 $ 13,680.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 2,678.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

2 $ 74,160.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

20 $ 47,380.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

6 $ 98,880.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

30 $ 466,590.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

2 $ 52,530.00$ 26,265.00UNIDAD 1813 BATERIA 9V RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 39,496.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 26,565.00$ 8,855.00PAR 326 GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 248,423.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 66,229.00$ 66,229.00UNIDAD 2056 CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

2 $ 82,194.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

20 $ 100,000.00$ 5,000.00UNIDAD 3149 TOMA RJ-45 TIPO LACK CATEGORIA 5E ALMENDRA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 102,641.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 102,641.00$ 102,641.00UNIDAD 477 PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 33,100.00$ 16,550.00UNIDAD 488 CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION

Page 116: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 9,926,000.00$ 9,926,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 369,953.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 31,013.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

30 $ 338,940.00$ 11,298.00UNIDAD 642 LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 4,036,945.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,150,347.00$ 1,150,347.00UNIDAD 753 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN

5 $ 1,590,560.00$ 318,112.00UNIDAD 755 DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB

2 $ 367,016.00$ 183,508.00UNIDAD 756 DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA

1 $ 109,557.00$ 109,557.00UNIDAD 758 QUEMADOR DVD LG 18X

1 $ 100,716.00$ 100,716.00UNIDAD 759 QUEMADOR DE DVD-CD

10 $ 103,000.00$ 10,300.00UNIDAD 1924 PATCH CORD CAT 5E 1M

16 $ 181,280.00$ 11,330.00UNIDAD 1925 PATCH CORD CAT 5E 3M

3 $ 434,469.00$ 144,823.00PAQUETE X 100 2686 CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES

761 MOUSEGrupo: $ 205,755.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 205,755.00$ 13,717.00UNIDAD 763 MOUSE OPTICO CONECTOR USB

764 TECLADOSGrupo: $ 78,744.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 78,744.00$ 39,372.00UNIDAD 765 TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 158,880.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 158,880.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

$ 9,926,000.00Total Proyección :

Page 117: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 8,516,145.00 $ 28,698,692.00$ 37,214,837.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 8,516,145.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 431,123.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 431,123.00$ 431,123.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,500,000.00$ 2,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 1,585,022.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,585,022.00$ 1,585,022.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 28,698,692.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 67,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

12 $ 46,104.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 235,700.00

Page 118: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 8,516,145.00 $ 28,698,692.00$ 37,214,837.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 235,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

6 $ 68,070.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

8 $ 424.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

36 $ 3,708.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

36 $ 3,168.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

10 $ 9,790.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 42,242.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 6,388.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

6 $ 7,728.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,016,610.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 26,323.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,670.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

3 $ 16,533.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,001,425.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

3 $ 11,742.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

Page 119: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 8,516,145.00 $ 28,698,692.00$ 37,214,837.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,001,425.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

5 $ 4,070.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

10 $ 20,240.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 74,160.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

2 $ 20,806.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

10 $ 23,690.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

4 $ 4,944.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

10 $ 97,850.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

5 $ 82,400.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

10 $ 231,750.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 11,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,361.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

551 DE TALLERGrupo: $ 57,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 41,200.00$ 41,200.00UNIDAD 2489 MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 69,186.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

10 $ 61,950.00$ 6,195.00UNIDAD 1058 PUNTAS PARA MULTIMETROS

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 57,948.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 57,948.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

Page 120: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 8,516,145.00 $ 28,698,692.00$ 37,214,837.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 15,888.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 15,888.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 6,277,528.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 849,066.00$ 849,066.00UNIDAD 1539 TELON ELECTRICO MARCA IG DE 2.00 X 2.00, TELA BLANCA MATE, CONTROL INALAMBRICO, CARCAZA

2 $ 5,428,462.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 15,694,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,694,800.00$ 15,694,800.00UNIDAD 3058 ANALIZADOR DE ESPECTRO 3 GHZ

1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓNGrupo: $ 388,242.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 388,242.00$ 194,121.00UNIDAD 1674 ROUTER INALAMBRICA 802.11 A+G, CON SWITCH DE 4 PUERTOS (ACCES POINT)

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,200,000.00$ 1,200,000.00UNIDAD 3155 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

$ 37,214,837.00Total Proyección :

Page 121: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 44,000,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 200,000.00$ 200,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 41,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,200,000.00$ 41,200,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,600,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,600,000.00$ 2,600,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 279,000,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 26,520.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2510 LAPIZ PARA MARCAR ARETE MARCA LA-CO

770 $ 770.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 541,265.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 113,815.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 15,450.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

8 $ 412,000.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,706,971.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 72,171.00$ 24,057.00UNIDAD 319 CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO

3 $ 61,800.00$ 20,600.00UNIDAD 2274 PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA

3 $ 92,700.00$ 30,900.00UNIDAD 2278 CARETAS MALLA GUADAÑADORA

3 $ 30,900.00$ 10,300.00PAR 2283 CANILLERAS PLASTICAS PARA GUADAÑAR

5 $ 150,000.00$ 30,000.00UNIDAD 3319 OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA M

10 $ 300,000.00$ 30,000.00UNIDAD 3320 OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA L

10 $ 300,000.00$ 30,000.00UNIDAD 3321 OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA XL

10 $ 100,000.00$ 10,000.00UNIDAD 3322 PETOS DE PLASTICO

10 $ 500,000.00$ 50,000.00UNIDAD 3323 RESPIRADORES L 9300 REF 601

Page 122: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,706,971.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

142 $ 99,400.00$ 700.00PLANTILLAS 3324 PLANTULAS DE PATRON DE DURAZNO

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 560,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 66,200.00$ 6,620.00UNIDAD 462 CUCHILLAS PARA GUADAÑA STHILL S-250

2 $ 82,400.00$ 41,200.00UNIDAD 2277 ARNES GUADAÑA STHILL

2 $ 206,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2280 YOYO GUADAÑA STHILL 250

2 $ 206,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2281 YOYO GUADAÑA STHILL 450

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 6,422,890.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

70 $ 1,478,890.00$ 21,127.00BULTO 514 CEMENTO GRIS

40 $ 4,944,000.00$ 123,600.00VIAJE 2311 RECEBO X 6 METROS CUBICOS

551 DE TALLERGrupo: $ 15,003,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 57,500.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

4 $ 494,400.00$ 123,600.00UNIDAD 2306 CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER

2 $ 2,307,200.00$ 1,153,600.00JUEGO 2313 AZADONES (16) CAVADORA DE AZADONES

1 $ 1,363,854.00$ 1,363,854.00JUEGO 2314 DISCOS ( 10 DENTADOS Y 10 LISOS) TOTAL 20

2 $ 659,200.00$ 329,600.00JUEGO 2316 CUCHILLAS CON PINES PARA DESBROZADORA (TOTAL 32)

4 $ 1,112,400.00$ 278,100.00UNIDAD 2513 BEBEDERO X 500 LTS ROTOPLAST

8 $ 4,532,000.00$ 566,500.00UNIDAD 2514 BEBEDEROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 Y PATIN EN TUBO CAPACIDAD 1100 LTS PINTURA

5 $ 123,600.00$ 24,720.00UNIDAD 2516 TINTA TATUADORA FRASCO X 3 ONZAS

100 $ 92,700.00$ 927.00METRO 2528 MANILA ALGODON # 10

100 $ 92,700.00$ 927.00METRO 2529 MANILA ALGODON # 12

2 $ 16,480.00$ 8,240.00UNIDAD 2532 RASTRILLO METALICO HERRAGRO 22 DIENTES

1 $ 128,750.00$ 128,750.00CAJA 2662 GRAPAS X 25 KILOGRAMOS

5 $ 290,000.00$ 58,000.00UNIDAD 3291 HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 8

5 $ 290,000.00$ 58,000.00UNIDAD 3292 HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 4

2 $ 120,000.00$ 60,000.00UNIDAD 3293 HOJA PARA SERRUCHO FELCO

5 $ 100,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3294 CONTRAHOJA CON TORNILLO PARA FELCO Nº 8

10 $ 200,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3295 RESORTES PARA FELCO Nº 8

5 $ 42,500.00$ 8,500.00UNIDAD 3296 TRINQUETES PRARA PODADORA FELCO Nº8

5 $ 6,500.00$ 1,300.00UNIDAD 3297 TORNILLO PARA TRINQUETE

5 $ 22,500.00$ 4,500.00UNIDAD 3299 MUELLE PARA TRINQUETE

5 $ 10,000.00$ 2,000.00UNIDAD 3300 TORNILLO PARA SEGMENTO DENTADO

5 $ 40,000.00$ 8,000.00UNIDAD 3301 TUERCA DENTADA

2 $ 60,000.00$ 30,000.00UNIDAD 3302 PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902

2 $ 40,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3303 SPRAY DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS MODELO: FELCO 980

Page 123: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 15,003,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 40,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3304 GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990

5 $ 100,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3305 RECUBRIMIENTO PLASTICO PARA PORTA HOJA DE PODADOR Nº 4

5 $ 100,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3306 RECUBRIMIENTO PLASTICO PARA PORTA HOJA DE PODADOR Nº 8

34 $ 51,000.00$ 1,500.00UNIDAD 3312 AGRIASPERSOR 50 LPH

50 $ 40,000.00$ 800.00UNIDAD 3313 TEE 16X16X16 POLY

100 $ 70,000.00$ 700.00UNIDAD 3314 SILLETAS 16 MM

100 $ 50,000.00$ 500.00UNIDAD 3315 CONECTOR 16 MM

50 $ 40,000.00$ 800.00UNIDAD 3316 CONECTOR ESPIGO 12 X 16MM

10 $ 150,000.00$ 15,000.00UNIDAD 3317 LLAVE VALVULA BAY

10 $ 350,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3318 VALVULA HIDRANTE 1X3/4

3 $ 210,000.00$ 70,000.00UNIDAD 3328 BOQUILLAS ESPECIAL CON DOS SALIDAS

2 $ 800,000.00$ 400,000.00UNIDAD 3329 BATERIA 12V 4D LT BAJITA PARA TRACTOR FORD. 6600 Y 5000

2 $ 800,000.00$ 400,000.00UNIDAD 3330 MOTORES DE ARRANQUE PARA TRAACTORES FORD. 6600 Y FORD. 5000

666 DE CONSTRUCCION - MATERIALGrupo: $ 1,600,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,600,000.00$ 800,000.00ROLLO 3375 CINTA TEFLON (CINTELITA)

693 CONCENTRADOSGrupo: $ 49,072,735.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 1,371,120.00$ 45,704.00UNIDAD 695 CONCENTRADO NOVILLAS EN DESARROLLO X 40 KG.

5 $ 606,835.00$ 121,367.00BULTO 699 ABONO ROSASOL DESARROLLO X 25 KILOS

60 $ 6,409,080.00$ 106,818.00BULTO 700 ABONO TRIPLE 15

10 $ 813,700.00$ 81,370.00BULTO 2440 NUTRION ADULTOS X 30 KG

150 $ 8,250,000.00$ 55,000.00BULTO 2446 LECHE SAL SOMEX AL 7% X 40 KILOS

50 $ 2,600,000.00$ 52,000.00BULTO 3257 TERNERA NODRIZA FINCA

500 $ 27,500,000.00$ 55,000.00BULTO 3332 CONCENTRADO ITALCOL SUPER HUEVO PREPICO

10 $ 550,000.00$ 55,000.00BULTO 3335 CONCENTRADO INICIO

18 $ 972,000.00$ 54,000.00BULTO 3336 CONCENTRADO ENGORDE

701 SEMILLAS Y ABONOSGrupo: $ 19,208,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 2,683,080.00$ 44,718.00METRO CUBICO 702 TIERRA NEGRA

10 $ 236,900.00$ 23,690.00LITRO 2248 OMEX K 41

10 $ 267,800.00$ 26,780.00LITRO 2249 OMEX BIO 8

18 $ 1,019,700.00$ 56,650.00BULTO 2270 NUTRI 8 22-4-0-7 X 50 KILOS

10 $ 1,339,000.00$ 133,900.00BULTO 2273 ROSASOL P X 25 KILOS

20 $ 4,944,000.00$ 247,200.00TONELADA 2301 GALLINAZA AVINGRA

20 $ 6,180,000.00$ 309,000.00TONELADA 2304 ROCA FOSFORICA

Page 124: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

701 SEMILLAS Y ABONOSGrupo: $ 19,208,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 618,000.00$ 20,600.00BULTO 2305 ABUNDAGRO X 50 KILOS

25 $ 1,500,000.00$ 60,000.00BULTO 3308 KOR-KALI 40-6-40 (NUTRIMON)

3 $ 420,000.00$ 140,000.00BULTO 3309 CRISTASOL PRODUCCION 13-6-40

704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDASGrupo: $ 13,374,280.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 482,730.00$ 32,182.00UNIDAD 705 AGRIFOS

1 $ 60,684.00$ 60,684.00FRASCO 707 AZIUM X 50 CC

18 $ 2,120,976.00$ 117,832.00LITRO 2234 EMERALD PROSE

18 $ 889,920.00$ 49,440.00LITRO 2235 CLORTOSIP

2 $ 61,800.00$ 30,900.00LITRO 2236 KASUMIN

5 $ 104,370.00$ 20,874.00LITRO 2237 TREBON

10 $ 219,370.00$ 21,937.00LITRO 2238 BORPAG

10 $ 505,240.00$ 50,524.00LITRO 2239 CEROESTRESS

10 $ 247,200.00$ 24,720.00LITRO 2240 FOSFOESTRESS

4 $ 337,840.00$ 84,460.00GALON 2241 GRAMOXONE HERBICIDA

20 $ 1,133,000.00$ 56,650.00GALON 2243 ROUND UP HERBICIDA

10 $ 144,200.00$ 14,420.00BOLSA 2244 DITHANE M 45

20 $ 288,400.00$ 14,420.00BOLSA 2245 ANTRACOL 500 GRS

10 $ 186,130.00$ 18,613.00KILO 2247 MICROTHIOL

5 $ 473,800.00$ 94,760.00LITRO 2250 TILL

10 $ 82,400.00$ 8,240.00PAQUETE 2251 BENOMIL X 100 GRS

10 $ 236,900.00$ 23,690.00FRASCO 2252 CATOMBE INSECTICIDA

10 $ 505,240.00$ 50,524.00FRASCO 2253 SUMFIRE INSECTICIDA X 100 CC

20 $ 329,600.00$ 16,480.00KILO 2255 ORTHOCIDE

8 $ 74,160.00$ 9,270.00FRASCO 2257 LORSBAN X 250 CC

10 $ 515,000.00$ 51,500.00LITRO 2261 ERGOSTIN

30 $ 2,393,220.00$ 79,774.00LITRO 2262 NUFILM

10 $ 72,100.00$ 7,210.00UNIDAD 2267 MINERAL ROJO FERROXI X 500 GRS

15 $ 450,000.00$ 30,000.00PAQUETE 3286 ALLIETE

7 $ 980,000.00$ 140,000.00LITRO 3287 MERTEC

20 $ 300,000.00$ 15,000.00PAQUETE 3288 RIDOMIL

10 $ 180,000.00$ 18,000.00PAQUETE 3289 RHODAX X 500 GR

712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMALGrupo: $ 5,046,630.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 529,600.00$ 66,200.00UNIDAD 719 SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECNOLOGY)

10 $ 515,000.00$ 51,500.00UNIDAD 2308 RESPIRADORES L 9300 REF. 601

4 $ 782,800.00$ 195,700.00JUEGO 2467 PEZONERAS HARMONY X JUEGO

300 $ 37,200.00$ 124.00UNIDAD 2471 CLAVOS DERBY E-SL 4

300 $ 37,200.00$ 124.00UNIDAD 2472 CLAVOS DERBY E-SL 5

300 $ 37,200.00$ 124.00UNIDAD 2473 CLAVOS DERBY E-SL 6

300 $ 52,500.00$ 175.00UNIDAD 2475 CLAVOS MUSTANG E 6

Page 125: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMALGrupo: $ 5,046,630.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 123,600.00$ 24,720.00JUEGO 2477 HERRADURA DE TIRO LANCERO 37

1 $ 21,630.00$ 21,630.00CAJA 2506 DILATADORES DE PEZON PLASTICOS X 10 UNIDADES

1 $ 82,400.00$ 82,400.00BOLSA 2508 PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X

5 $ 75,000.00$ 15,000.00JUEGO 3281 HERRADURA DE TIRO # 40

10 $ 1,500,000.00$ 150,000.00UNIDAD 3282 SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE

4 $ 360,000.00$ 90,000.00PAQUETE 3283 PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA MEDIANA NUMERADA 601-625, 626-650, 651-675, 676-700

50 $ 50,000.00$ 1,000.00UNIDAD 3285 MALLAS PARA COLADOR DE LECHE

2 $ 290,000.00$ 145,000.00UNIDAD 3290 PODADORA FELCO Nª 8

5 $ 12,500.00$ 2,500.00UNIDAD 3298 SEGMENTO DENTADO

30 $ 45,000.00$ 1,500.00UNIDAD 3310 NEBULIZADOR 50 LPH

30 $ 45,000.00$ 1,500.00UNIDAD 3311 NEBULIZADOR 40 LPH

30 $ 450,000.00$ 15,000.00PAQUETE 3333 CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO

721 PAJILLASGrupo: $ 26,063,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 4,413,340.00$ 220,667.00TONELADA 722 CAL DOLOMITA

20 $ 7,121,200.00$ 356,060.00TONELADA 728 CALFOS

20 $ 657,340.00$ 32,867.00UNIDAD 729 CALMIX

60 $ 2,647,980.00$ 44,133.00METRO CUBICO 730 CASCARILLA DE ARROZ

10 $ 103,000.00$ 10,300.00PAQUETE 2396 PAJILLAS VACIAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5

10 $ 154,500.00$ 15,450.00PAQUETE 2397 PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5

3 $ 401,700.00$ 133,900.00FRASCO 2398 CALFOSVIT SE X 500

6 $ 240,000.00$ 40,000.00UNIDAD 3258 PAJILLA TORO ANGUS CACIQUE

6 $ 210,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3259 PAJILLA TORO ANGUS CABER NET

6 $ 210,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3260 PAJILLA TORO ANGUS CRUZ DIABLO

6 $ 510,000.00$ 85,000.00UNIDAD 3261 PAJILLA TORO SIMMENTAL WINSIC

6 $ 450,000.00$ 75,000.00UNIDAD 3262 PAJILLA TORO SIMMENTAL NARR TA

6 $ 390,000.00$ 65,000.00UNIDAD 3263 PAJILLA TORO SIMMENTAL WAGUT

6 $ 510,000.00$ 85,000.00UNIDAD 3264 PAJILLA TORO SIMMENTAL DIADORA

6 $ 540,000.00$ 90,000.00UNIDAD 3265 PAJILLA TORO SIMMENTAL WALL

6 $ 384,000.00$ 64,000.00UNIDAD 3266 PAJILLA TORO SIMMENTAL ROSTOV

6 $ 420,000.00$ 70,000.00UNIDAD 3267 PAJILLA TORO SIMMENTAL MANITOBA

40 $ 720,000.00$ 18,000.00UNIDAD 3268 PAJILLA TORO SIMMENTAL BRADOCK

20 $ 320,000.00$ 16,000.00UNIDAD 3269 PAJILLA TORO SIMMENTAL EXER

10 $ 350,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3270 PAJILLA TORON JERSEY SULTAN

15 $ 510,000.00$ 34,000.00UNIDAD 3271 PAJILLA TORO HOLSTEIN ROJO SAVAR

25 $ 1,250,000.00$ 50,000.00UNIDAD 3272 PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO SEAVER

40 $ 1,600,000.00$ 40,000.00UNIDAD 3273 PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO LONGTIME

25 $ 875,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3274 PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO BALTIMORE

25 $ 875,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3275 PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO STEADY

20 $ 200,000.00$ 10,000.00UNIDAD 3276 PAJILLA TORO BLANCO OREJINEGRO PALOMO

Page 126: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 6 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 29,148,525.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 139,680.00$ 11,640.00FRASCO 836 KAVITEX 20/20

60 $ 661,980.00$ 11,033.00SOBRE 837 KENDAZIN X 100 GR.

3 $ 50,397.00$ 16,799.00UNIDAD 869 TONICARDINA X 20 ML

4 $ 588,868.00$ 147,217.00UNIDAD 874 VITACALIER X 250 CC

10 $ 206,000.00$ 20,600.00FRASCO 2320 VETERFLUCINA X 30 CC

20 $ 370,800.00$ 18,540.00FRASCO 2321 VETERFLUCINA X 20 CC

5 $ 185,400.00$ 37,080.00FRASCO 2322 VETADICRISTICINA X 6 MILLONES

5 $ 386,250.00$ 77,250.00FRASCO 2324 TYLAN X 250 CC

5 $ 46,350.00$ 9,270.00FRASCO 2326 TERRAMICINA OFTALMICA

3 $ 55,620.00$ 18,540.00FRASCO 2329 SUANOVIL 13.000.000

50 $ 180,250.00$ 3,605.00SOBRE 2331 STREPTOLAND SOBRE

30 $ 710,700.00$ 23,690.00CAJA 2332 SPECIROLAC CJA X 4 JERINGAS X 5 CC

5 $ 51,500.00$ 10,300.00FRASCO 2336 PENTRILAND 3.75

5 $ 66,950.00$ 13,390.00FRASCO 2337 PENICORT X 6 MILLONES

5 $ 103,000.00$ 20,600.00FRASCO 2338 OXITETRACICLINA MK X 500 CC

5 $ 92,700.00$ 18,540.00CAJA 2339 METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNIDADES

50 $ 1,236,000.00$ 24,720.00JERINGA 2340 METRICURE JERINGA X 500 MG

10 $ 216,300.00$ 21,630.00FRASCO 2341 GHANAPEN 7.5000.000

10 $ 206,000.00$ 20,600.00FRASCO 2342 FORTABENCIL DE 9 MILLONES LA

10 $ 206,000.00$ 20,600.00FRASCO 2343 FORTABENCIL DE 9 MILLONES FT

10 $ 154,500.00$ 15,450.00FRASCO 2344 EXCELGAN X 4 MILLOONES

10 $ 123,600.00$ 12,360.00FRASCO 2345 EXCELGAN X 2 MILLONES

15 $ 309,000.00$ 20,600.00FRASCO 2346 DURAPEN 10.000.000

20 $ 92,700.00$ 4,635.00SOBRE 2347 COCCIGAN SOBRE X 25 GR

20 $ 412,000.00$ 20,600.00CAJA 2349 CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS

15 $ 849,750.00$ 56,650.00FRASCO 2350 CEFALUR 1 GR

20 $ 185,400.00$ 9,270.00FRASCO 2351 BENZETACIL LA 3.000.000

20 $ 185,400.00$ 9,270.00FRASCO 2352 BENZETACIL FT 3.000.000

5 $ 139,050.00$ 27,810.00FRASCO 2353 VETALGINA 50% LG X 50 ML

6 $ 173,040.00$ 28,840.00FRASCO 2354 SYNEDEM X 50 ML

10 $ 206,000.00$ 20,600.00FRASCO 2355 SULFALLIDOL X 100 GR

2 $ 41,200.00$ 20,600.00FRASCO 2356 SOROL 120 CC LIFE

10 $ 772,500.00$ 77,250.00FRASCO 2358 NAQUASONE X 50 ML

3 $ 77,250.00$ 25,750.00FRASCO 2359 LINIMENTO BLANCO

5 $ 226,600.00$ 45,320.00FRASCO 2360 FLUMEGAN X 50 ML

10 $ 978,500.00$ 97,850.00FRASCO 2361 FINADINE X 50 ML

5 $ 77,250.00$ 15,450.00FRASCO 2362 DIPIRONA INYECTABLE FRASCO X 50 ML

2 $ 55,620.00$ 27,810.00FRASCO 2363 BUTAZINOL NF X 50 ML

3 $ 80,340.00$ 26,780.00FRASCO 2364 BISOLVON BINYECTABLE X 50 ML

2 $ 123,600.00$ 61,800.00FRASCO 2365 BISOLVOMYCIN X 100 ML

10 $ 123,600.00$ 12,360.00FRASCO 2368 ALERVEC FRASCO 50 ML

8 $ 74,160.00$ 9,270.00FRASCO 2369 VACUNA CATTLE MASTER 4 + L5 FRASCO * 25 DOSIS

3 $ 865,200.00$ 288,400.00FRASCO 2371 FOLTROPIN V X 400 MG

Page 127: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 7 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 29,148,525.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 849,750.00$ 56,650.00FRASCO 2372 SINCROCIO X 20 ML

3 $ 71,070.00$ 23,690.00FRASCO 2373 SINCROCP X 20 ML

3 $ 108,150.00$ 36,050.00FRASCO 2375 SINCRODIOL X 50 ML

3 $ 61,800.00$ 20,600.00FRASCO 2376 PROGESTERONA X 20 ML

8 $ 947,600.00$ 118,450.00BOLSA 2377 VIGRO BOLSA X 1000 CC

20 $ 164,800.00$ 8,240.00FRASCO 2380 OXITOCINA INYECTABLE X 10 ML

8 $ 1,977,600.00$ 247,200.00BOLSA 2381 DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES

1 $ 278,100.00$ 278,100.00UNIDAD 2382 DILUYENTE CONTINENTAL DOS PASOS

1 $ 20,600.00$ 20,600.00BOLSA 2383 CONO PARA RECOLECCION DE SEMEN X 50 UNIDADES

1 $ 51,500.00$ 51,500.00FRASCO 2384 ETILENGLICOL X 20 ML

4 $ 267,800.00$ 66,950.00UNIDAD 2385 FILTRO MINITUBE

2 $ 41,200.00$ 20,600.00TUBO 2386 GEL ESTERIL PRIORITY

4 $ 370,800.00$ 92,700.00CAJA 2387 HOLDING CAJA X 6 BLISTER

5 $ 257,500.00$ 51,500.00UNIDAD 2388 SISTEMAS DE CONDUCCION

3 $ 154,500.00$ 51,500.00UNIDAD 2389 SONDA FOLLER # 20

1 $ 175,100.00$ 175,100.00UNIDAD 2390 ESTILETE PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 22 PULGADAS

5 $ 231,750.00$ 46,350.00PAQUETE 2392 FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PAQUETE X 5

2 $ 67,980.00$ 33,990.00ROLLO 2393 CAMISA SANITARIA IMV ROLLO 80 UNIDADES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

1 $ 30,900.00$ 30,900.00UNIDAD 2394 RACK DE PUNTAS PARA MICROPIPETA X 96

1 $ 206,000.00$ 206,000.00UNIDAD 2395 MICROPIPETA 5 UL PARA EMBRIONES

5 $ 515,000.00$ 103,000.00FRASCO 2400 BELAMYL X 250 CC

4 $ 247,200.00$ 61,800.00FRASCO 2401 CRECEDOR X 500 ML

5 $ 257,500.00$ 51,500.00FRASCO 2403 ANDROGAN 50 ML

1 $ 28,840.00$ 28,840.00FRASCO 2404 LIVANAL X 50 ML

10 $ 370,800.00$ 37,080.00FRASCO 2405 BIOSOLAMINE FCO X 50 ML

30 $ 556,200.00$ 18,540.00FRASCO 2406 CALMAFOS X 500 ML

50 $ 515,000.00$ 10,300.00FRASCO 2407 DEXTROMIN X 500 ML

30 $ 618,000.00$ 20,600.00FRASCO 2409 FORTEMIL BOVINO X 500 ML

10 $ 103,000.00$ 10,300.00SOBRE 2410 ELECTROZOO A X SOBRE

12 $ 309,000.00$ 25,750.00FRASCO 2412 ROMPUN X 10 ML

6 $ 123,600.00$ 20,600.00FRASCO 2413 GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML

2 $ 164,800.00$ 82,400.00LITRO 2416 SPOTHION X LITRO

5 $ 206,000.00$ 41,200.00LITRO 2417 CIPERMETRINA CARVAL X LITRO

3 $ 278,100.00$ 92,700.00LITRO 2418 GANATHION X LITRO

10 $ 164,800.00$ 16,480.00FRASCO 2419 CURAGAN NL AEROSOL X 375

5 $ 77,250.00$ 15,450.00FRASCO 2420 NEGASUNT X 100 GR

2 $ 243,080.00$ 121,540.00LITRO 2421 TINO X LITRO

6 $ 587,100.00$ 97,850.00LITRO 2422 RAFOXANIDE

2 $ 690,100.00$ 345,050.00GALON 2423 FASIMEC X 2 LITROS

6 $ 710,700.00$ 118,450.00LITRO 2425 BOVIFEN CO X 1000 ML

3 $ 834,300.00$ 278,100.00FRASCO 2427 IVOMEC GOLD X 500 ML

20 $ 494,400.00$ 24,720.00JERINGA 2428 EQVALAN PASTA JERINGA X 642 GR

Page 128: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 29,148,525.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 309,000.00$ 15,450.00JERINGA 2429 IVEGAN PASTA JERINGA X 642 GR

2 $ 30,900.00$ 15,450.00FRASCO 2430 LEVAMISOL 15 % 500 ML

5 $ 257,500.00$ 51,500.00FRASCO 2431 REVEVET 3 1

5 $ 128,750.00$ 25,750.00FRASCO 2432 DIACEGAN OXI X 50 ML

4 $ 288,400.00$ 72,100.00GALON 2436 ESPECIFICO COOPER X 3800 CM

4 $ 61,800.00$ 15,450.00GALON 2437 FORMOL

6 $ 339,900.00$ 56,650.00GALON 2438 YODOLAND 3785 ML

30 $ 750,000.00$ 25,000.00CAJA 3249 SECAMIL CAJA X 4 JERINGAS X 5CC

2 $ 40,000.00$ 20,000.00FRASCO 3251 POMADA ALFA X 350 GRM

2 $ 66,000.00$ 33,000.00FRASCO 3252 QUIMOTRIPSYN X 10 ML

10 $ 180,000.00$ 18,000.00FRASCO 3254 PEZOSAN X 100 GR

200 $ 180,000.00$ 900.00DOSIS 3255 VACUNA ULTRA CHOISE X50

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 193,830.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 193,830.00$ 12,922.00CAJA 909 ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 8,941,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 99,624.00$ 33,208.00UNIDAD 916 ACEITE MINERAL

2 $ 308,934.00$ 154,467.00GALON 1008 ADBENDAZOL AL 25% X 2000 ML.

10 $ 1,062,990.00$ 106,299.00UNIDAD 1012 ANAFEN, INY X 50 ML

6 $ 7,728.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

2 $ 5,686.00$ 2,843.00UNIDAD 1064 CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.

40 $ 1,147,600.00$ 28,690.00UNIDAD 1091 CALCIO CAL X 250 CC

2 $ 63,498.00$ 31,749.00CAJA 2039 CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº4 PARAMOUNT Nº.24 POR 100 UNIDADES

200 $ 412,000.00$ 2,060.00BOLSA 2083 LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML

10 $ 154,500.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

20 $ 185,400.00$ 9,270.00UNIDAD 2447 FUNDAS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL IMV BOLSA X 50

1,000 $ 371,000.00$ 371.00UNIDAD 2449 MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION

100 $ 442,900.00$ 4,429.00LITRO 2451 NITROGENO LIQUIDO X LITRO

250 $ 64,500.00$ 258.00UNIDAD 2463 AGUJA DESECHABLE 18 X 1 1/2

250 $ 64,500.00$ 258.00UNIDAD 2464 AGUJA DESECHABLE 18 X 1

100 $ 25,800.00$ 258.00UNIDAD 2465 AGUJA DESECHABLE 16 X 1

10 $ 360,500.00$ 36,050.00GALON 2502 REACTIVO MASTITIS X 1900 CC

3 $ 24,720.00$ 8,240.00UNIDAD 2517 LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

3 $ 30,900.00$ 10,300.00UNIDAD 2519 TERMOMETRO VETERINARIO GUARDIAL

3 $ 46,350.00$ 15,450.00UNIDAD 2520 PASTA DESCORNADORA HORNING 125 GR

5 $ 128,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2521 VASO APLICADOR SELLADOR DE PEZONES

2 $ 61,800.00$ 30,900.00CAJA 2523 HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100

2 $ 20,600.00$ 10,300.00UNIDAD 2524 MANGO DE VISTURI # 4

Page 129: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 9 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 8,941,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 14,420.00$ 721.00UNIDAD 2530 VACUTAINER SERUM

20 $ 16,480.00$ 824.00UNIDAD 2531 VACUTAINER K2 EDTA 7,2 MG

100 $ 150,000.00$ 1,500.00UNIDAD 3277 EQUIPO DE VENOCLISIS

1,000 $ 250,000.00$ 250.00UNIDAD 3278 AGUJA DESECHABLE 20 X 1 1/2

300 $ 3,300,000.00$ 11,000.00KILO 3325 PLASTICO PARA HACER BOLSA REF 6 + 11/2 +11/2 X 350

30 $ 120,000.00$ 4,000.00METRO 3326 POLISOMBRA

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 18,659,760.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 9,586,200.00$ 47,931.00UNIDAD 1121 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.

10 $ 105,960.00$ 10,596.00UNIDAD 1135 CATGUT

200 $ 4,458,200.00$ 22,291.00UNIDAD 1164 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.

200 $ 3,928,400.00$ 19,642.00UNIDAD 1168 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.

250 $ 73,500.00$ 294.00UNIDAD 1205 AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2

5 $ 128,750.00$ 25,750.00CAJA X 100 UNIDADES 2018 GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2

5 $ 128,750.00$ 25,750.00ROLLO 2505 GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS

10 $ 250,000.00$ 25,000.00UNIDAD 3279 CEPILLOS PARA LAVAR PEZONERAS

1221 LLANTASGrupo: $ 4,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 600,000.00$ 300,000.00UNIDAD 3337 LLANTAS DELANTERAS CON NEUMATICO PARA TRACTOR FORD 6600 REF. 7-5016

2 $ 3,600,000.00$ 1,800,000.00UNIDAD 3338 LLANTAS TRASERA CON NEUMATICO PARA TRACTOR FORD 6600 REF: 18.4-30

1425 ACCESORIOS DE COCINAGrupo: $ 30,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 30,000.00$ 10,000.00UNIDAD 3284 JARRO MEDIDOR X 1 LITRO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 903,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 40,150.00$ 4,015.00PAR 1480 GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS

8 $ 824,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2435 HIPOCLORITO X 5 GALONES

15 $ 38,940.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

1508 ACEITESGrupo: $ 1,481,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 381,100.00$ 190,550.00BIDON 2312 ACEITE RIMULA SAE 30

Page 130: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 10 de 10

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 44,000,000.00 $ 279,000,000.00$ 323,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1508 ACEITESGrupo: $ 1,481,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,100,000.00$ 220,000.00BIDON 3280 ACEITE MOBIL 20W-40

1510 GASOLINAGrupo: $ 5,296,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

600 $ 5,296,200.00$ 8,827.00GALON 1511 GASOLINA

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 10,519,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1,300 $ 10,519,600.00$ 8,092.00GALON 1513 A.C.P.M.

1525 AVICOLASGrupo: $ 8,050,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

500 $ 7,600,000.00$ 15,200.00UNIDAD 3331 POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS

300 $ 450,000.00$ 1,500.00UNIDAD 3334 POLLOS DE LEVANTE DE UN DIA

1661 FAXGrupo: $ 82,168.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 82,168.00$ 82,168.00UNIDAD 1664 TELEFONO PANASONIC KX-TS 5OO

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 49,472,721.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

2 $ 597,400.00$ 298,700.00UNIDAD 2546 UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS

48,810,792 $ 48,810,792.00$ 1.00UNIDAD 2921 SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,200,000.00$ 1,200,000.00UNIDAD 3155 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

$ 323,000,000.00Total Proyección :

Page 131: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 43,564,931.00 $ 16,250,507.00$ 59,815,438.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 43,564,931.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 6,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,200,000.00$ 6,200,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 14,364,931.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,364,931.00$ 14,364,931.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 14,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,000,000.00$ 14,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 16,250,507.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 172,690.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

35 $ 18,025.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

35 $ 134,470.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 232,310.00

Page 132: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 43,564,931.00 $ 16,250,507.00$ 59,815,438.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 232,310.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 1,040.00$ 104.00UNIDAD 87 SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

10 $ 880.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

5 $ 190.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 10,920.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

1 $ 4,635.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 2,164.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

1 $ 515.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 764,672.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 764,672.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 137,149.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,134.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

1 $ 2,987.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 10,198.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

1 $ 17,510.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

3 $ 57,165.00$ 19,055.00UNIDAD 197 CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 937,246.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 272,950.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

5 $ 61,800.00$ 12,360.00PAR 205 BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C

5 $ 129,265.00$ 25,853.00UNIDAD 207 BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS

40 $ 14,440.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

Page 133: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 43,564,931.00 $ 16,250,507.00$ 59,815,438.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 937,246.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

60 $ 30,900.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

40 $ 19,120.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

20 $ 26,780.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

20 $ 40,480.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 4,017.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

3 $ 31,209.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 19,570.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 16,480.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

15 $ 18,540.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 197,514.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 83,990.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

20 $ 61,800.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 40,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 40,000.00$ 40,000.00UNIDAD 3371 CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 11,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,361.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 134: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 43,564,931.00 $ 16,250,507.00$ 59,815,438.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 900,000.00$ 900,000.00UNIDAD 3370 LAMPARA 170 W ELPLP38 PARA VIDEO BEAM EPSON MODELO EMP-1710

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

764 TECLADOSGrupo: $ 39,372.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 39,372.00$ 39,372.00UNIDAD 765 TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 31,010.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 31,010.00$ 3,101.00UNIDAD 865 SUERO FISIOLOGICO X 100 ML.

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 234,248.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 123,328.00$ 61,664.00UNIDAD 985 TIRAS PARA GLUCOMETRO

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 2019 TUBO ENDORAQUEAL EN T

1 $ 22,660.00$ 22,660.00CAJA 2020 AGUA ESTERIL PARA INYECCION. AMPOLLETA PLASTICA 5ML

2 $ 30,900.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

1 $ 25,000.00$ 25,000.00CAJA 3368 JERINGA DE INSULINA 1 ML

1 $ 20,000.00$ 20,000.00CAJA 3369 AGUJAS HIPODERMICAS N°.24

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 317,934.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 35,925.00$ 7,185.00PAQUETE 1143 ALGODON 454 GRS.

1 $ 20,236.00$ 20,236.00UNIDAD 1144 EQUIPO DE PRESION VENOSA CENTRAL

1 $ 14,034.00$ 14,034.00UNIDAD 1149 ESPARADRAPO EN TELA

1 $ 40,059.00$ 40,059.00CAJA 1153 GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)

5 $ 9,470.00$ 1,894.00UNIDAD 1170 KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)

5 $ 78,060.00$ 15,612.00UNIDAD 1183 SUTURAS PROLENE 5-0

5 $ 36,545.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

5 $ 7,105.00$ 1,421.00UNIDAD 1204 VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS

2 $ 51,500.00$ 25,750.00CAJA X 100 UNIDADES 2018 GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2

1 $ 25,000.00$ 25,000.00UNIDAD 2978 BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 657,342.00

Page 135: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 43,564,931.00 $ 16,250,507.00$ 59,815,438.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 657,342.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 657,342.00$ 109,557.00UNIDAD 1417 JUEGO DE SABANAS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 155,182.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 90,478.00$ 45,239.00UNIDAD 1458 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1 $ 30,501.00$ 30,501.00GALON 1487 JABON QUIRURGICO

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 549,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 549,000.00$ 549,000.00UNIDAD 3140 VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 4,301,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,421,000.00$ 2,421,000.00UNIDAD 3372 MULTIMAN. SET OF 4 WITH CARRYING CASE REF: 205-268 001 000

1 $ 1,400,000.00$ 1,400,000.00UNIDAD 3373 KIT DE TELEVIGILANCIA 6 CAMARAS DOMO AW-718CH,2 1 DVR TVS 8508, 2 CAMARAS BULLET

1 $ 480,000.00$ 480,000.00UNIDAD 3374 DOPPLER FETAL

1616 SALASGrupo: $ 1,643,353.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,643,353.00$ 1,643,353.00UNIDAD 1617 SALA DE RECIBO REF.KASSINI. COMPUESTA POR: (1) SOFA DE 2 PUESTOS REF.55B (2) POLTRONAS

1632 SILLASGrupo: $ 4,437,054.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 4,437,054.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 448,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

$ 59,815,438.00Total Proyección :

Page 136: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 46,289,320.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 4,300,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,300,000.00$ 4,300,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,200,016.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,200,016.00$ 2,200,016.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 8,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,500,000.00$ 8,500,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 14,789,304.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,789,304.00$ 14,789,304.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 6,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,500,000.00$ 6,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 28,740,439.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 595,308.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

150 $ 540,750.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

30 $ 30,450.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,001,744.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 137: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,001,744.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 802,880.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

5 $ 12,545.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

500 $ 51,500.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 $ 97,900.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 91,165.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 69,525.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 805,032.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 805,032.00$ 268,344.00UNIDAD 143 TONER HP LASER JET Q2610A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 263,965.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 67,980.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

15 $ 76,485.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

20 $ 110,220.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

20 $ 9,280.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,472,028.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 545,900.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

24 $ 296,640.00$ 12,360.00PAR 205 BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C

12 $ 8,040.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

33 $ 11,913.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

150 $ 77,250.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

200 $ 95,600.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 37,080.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

Page 138: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,472,028.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 96,050.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

30 $ 40,170.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

50 $ 101,200.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

10 $ 28,840.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

30 $ 37,080.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

4 $ 18,540.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

20 $ 329,600.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

10 $ 231,750.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

10 $ 118,450.00$ 11,845.00UNIDAD 2058 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 915,538.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 167,980.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

10 $ 67,100.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

3 $ 54,273.00$ 18,091.00UNIDAD 333 GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100

30 $ 387,930.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

15 $ 193,965.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

1 $ 44,290.00$ 44,290.00UNIDAD 2068 BOTAS DE CAUCHO WORKMEN AMARILLO

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 485,281.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 419,052.00$ 69,842.00UNIDAD 352 BOMBILLA PARA MICROSCOPIO NIKON 120V. 20W.

1 $ 66,229.00$ 66,229.00UNIDAD 2056 CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,800,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 401,700.00$ 40,170.00UNIDAD 1773 BOMBILLO MICROSCOPIO NIKON 120V 30W

1 $ 66,950.00$ 66,950.00UNIDAD 2077 BOMBILLO REF: 04800 WELCH ALLYN

1 $ 77,662.00$ 77,662.00UNIDAD 2078 BOMBILLO REF: 60813 WELCH ALLYN

1 $ 1,254,540.00$ 1,254,540.00UNIDAD 2666 BOMBILLO PARA VIDEO BEAM. SANYO MODELO PLC-XW55 100-120 V O 200-240 V

551 DE TALLERGrupo: $ 82,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 82,750.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 95,624.00

Page 139: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 95,624.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 95,624.00$ 47,812.00UNIDAD 845 ISODINE ESPUMA X GALON

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 5,253,557.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 126,186.00$ 126,186.00FRASCO 960 ACETONA X 4 LITROS

1 $ 48,135.00$ 48,135.00UNIDAD 991 TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.

1 $ 95,549.00$ 95,549.00CAJA 995 UROCULTIVOS MARAC UROBACTER

1 $ 193,601.00$ 193,601.00UNIDAD 1037 AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.

1 $ 533,302.00$ 533,302.00UNIDAD 1039 AGAR SANGRE BASE X 500 GRS

48 $ 173,664.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

24 $ 68,232.00$ 2,843.00UNIDAD 1064 CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.

1 $ 110,334.00$ 110,334.00FRASCO 1076 CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML

3 $ 204,342.00$ 68,114.00UNIDAD 1096 GLICERINA X LITRO

5 $ 200,850.00$ 40,170.00UNIDAD 1790 PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 10ML

5 $ 200,850.00$ 40,170.00UNIDAD 1791 PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 5ML

1 $ 309,000.00$ 309,000.00FRASCO 1811 CLOROFORMO MERCK X 4L

1 $ 82,400.00$ 82,400.00BOTELLA 1818 ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L

2 $ 265,740.00$ 132,870.00BOTELLA 1856 METANOL 4L

2 $ 412,000.00$ 206,000.00BOTELLA 1864 PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L

1 $ 146,781.00$ 146,781.00FRASCO 2008 AGAR SABOURAUD X 500 GRAMOS

1 $ 110,481.00$ 110,481.00CAJA 2035 TIRAS PARA ZUCARES REDUCTORES CLINITEST X 24 TABLETAS

1 $ 463,261.00$ 463,261.00FRASCO 2036 TIRAS REACTIVAS PARA ORINA SIEMENS X 100 TIRAS

1 $ 415,386.00$ 415,386.00FRASCO 2037 PASTILLAS PARA SANGRE OCULTA HEMATEST DE BAYER X 100 TABLETAS

1 $ 31,749.00$ 31,749.00CAJA 2038 CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº3 PARAMOUNT Nº.10 POR 100 UNIDADES

1 $ 31,749.00$ 31,749.00CAJA 2039 CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº4 PARAMOUNT Nº.24 POR 100 UNIDADES

1 $ 175,100.00$ 175,100.00CAJA 2040 HEMOCULTIVOS OXOID X 12

1 $ 46,350.00$ 46,350.00CAJA 2041 KIT DE SUEROS DE HEMOLCASIFICACION (ANTI A, ANTI B, ANTI D)

1 $ 100,961.00$ 100,961.00FRASCO 2044 AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS

18 $ 316,548.00$ 17,586.00CAJA 2046 GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES

2 $ 160,846.00$ 80,423.00UNIDAD 2048 BEAKER DE 1000 ML

1 $ 103,000.00$ 103,000.00PAR 2054 PADS ADULTO PARA DEA DE ENTRENAMIENTO REF:945090

2 $ 53,560.00$ 26,780.00UNIDAD 2076 RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE

8 $ 73,600.00$ 9,200.00UNIDAD 2970 PIPETAS DE 10 ML AFORADA

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 1,837,747.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 117,516.00$ 39,172.00CAJA 1132 AGUJAS VACUTAINER NO.21 GX38 X 100

3 $ 152,922.00$ 50,974.00ROLLO 1147 ESCUDOS FACIALES X 36

Page 140: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 1,837,747.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 37,878.00$ 18,939.00PAQUETE 1154 APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES

3 $ 39,720.00$ 13,240.00UNIDAD 1187 BOLSA DE REMPLAZO PARA PULSO CAROTÍDEO MANIQUÍ CRISIS

1 $ 47,443.00$ 47,443.00UNIDAD 1196 TUBO VACÍO TAPA ROJA DE 7,0 ML, 13X100 MM. CAJA X 100 UNIDADES

20 $ 148,320.00$ 7,416.00ROLLO 2081 ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA

20 $ 1,236,000.00$ 61,800.00ROLLO 2082 GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS

2 $ 57,948.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 810,743.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 28,925.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

12 $ 27,144.00$ 2,262.00BOLSA 1482 JABON DETERGENTE X 500GRMS

4 $ 94,444.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

6 $ 83,430.00$ 13,905.00PAR 2062 GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL

5 $ 164,800.00$ 32,960.00PAQUETE X 100 2074 BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80

5 $ 103,000.00$ 20,600.00PAQUETE X 100 2075 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80

3 $ 309,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2435 HIPOCLORITO X 5 GALONES

1530 TELEVISORESGrupo: $ 1,545,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,545,000.00$ 1,545,000.00UNIDAD 1933 TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 586,070.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 586,070.00$ 586,070.00UNIDAD 2013 CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 158,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 158,620.00$ 158,620.00UNIDAD 1760 MULTIMETRO DIGITAL UT33A

1632 SILLASGrupo: $ 986,013.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 986,013.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

Page 141: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 6 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 46,289,320.00 $ 28,740,439.00$ 75,029,759.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1650 BIBLIOTECASGrupo: $ 3,560,598.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,560,598.00$ 3,560,598.00UNIDAD 1651 BIBLIOTECA EN MADERA DE 2.00 X 2.00 M. CON PUERTAS INFERIORES Y ENTREPA?OS INTERNOS

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICAGrupo: $ 1,200,980.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 94,760.00$ 47,380.00UNIDAD 2064 BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATRIAL ANTIFLUIDO TALLA 36

2 $ 94,760.00$ 47,380.00UNIDAD 2065 BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38

2 $ 86,520.00$ 43,260.00UNIDAD 2067 OVEROL DRIL CON CREMALLERA TALLA XL

40 $ 226,600.00$ 5,665.00UNIDAD 2070 BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES

8 $ 626,240.00$ 78,280.00UNIDAD 2073 VESTIDO DE TELA DOS PIEZAS ANTIFLUIDO

2 $ 72,100.00$ 36,050.00UNIDAD 2647 BLUSA BLANCA TALLA 42

$ 75,029,759.00Total Proyección :

Page 142: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 39,513,331.00 $ 14,668,948.00$ 54,182,279.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 39,513,331.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,500,000.00$ 3,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 11,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,000,000.00$ 11,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 20,513,315.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,513,315.00$ 20,513,315.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 4,500,016.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,500,016.00$ 4,500,016.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 14,668,948.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 232,119.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 31,983.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

50 $ 192,100.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 616,725.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 501,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 7,725.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 7,725.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

Page 143: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 39,513,331.00 $ 14,668,948.00$ 54,182,279.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,970,656.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,339,800.00$ 334,950.00UNIDAD 154 TONER HP Q7553X

4 $ 630,856.00$ 157,714.00UNIDAD 169 TONER Q2624A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 86,732.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 66,132.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 561,614.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 4,332.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 24,102.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 20,240.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 185,400.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

10 $ 175,100.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 80,399.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 40,509.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

5 $ 21,350.00$ 4,270.00PAQUETE 325 GORRO DESECHABLE X 12

6 $ 18,540.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 10,854.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 10,854.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 144,870.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 144,870.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

Page 144: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 39,513,331.00 $ 14,668,948.00$ 54,182,279.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 61,002.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 61,002.00$ 30,501.00GALON 1487 JABON QUIRURGICO

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 7,145,771.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

2 $ 4,950,660.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,019,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,019,700.00$ 1,019,700.00UNIDAD 2121 IMPRESORA HP CM 1312 MFP

$ 54,182,279.00Total Proyección :

Page 145: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 56,485,733.00 $ 25,952,267.00$ 82,438,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 56,485,733.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 15,450,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,450,000.00$ 15,450,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 11,150,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,150,000.00$ 11,150,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 10,300,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,300,000.00$ 10,300,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 14,389,389.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,389,389.00$ 14,389,389.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,196,344.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,196,344.00$ 5,196,344.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 25,952,267.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 2,059,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1,000 $ 2,009,000.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

50 $ 50,750.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 559,790.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 501,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

50 $ 17,300.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

10 $ 25,090.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

Page 146: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 56,485,733.00 $ 25,952,267.00$ 82,438,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 234,400.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 100,450.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

100 $ 108,200.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,979,643.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 649,494.00$ 216,498.00UNIDAD 136 TONER HP Q2613X

3 $ 810,075.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

3 $ 842,334.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 103,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

500 $ 103,000.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,384,532.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

50 $ 103,000.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 597,400.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 201,980.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

4 $ 41,612.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

50 $ 61,800.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 46,350.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 231,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 231,750.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 132,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 132,840.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

Page 147: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 56,485,733.00 $ 25,952,267.00$ 82,438,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1530 TELEVISORESGrupo: $ 1,545,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,545,000.00$ 1,545,000.00UNIDAD 1933 TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 8,142,693.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 8,142,693.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 441,334.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 441,334.00$ 220,667.00UNIDAD 1545 DVD

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,390,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,390,222.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 82,438,000.00Total Proyección :

Page 148: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 90,515,873.00 $ 4,484,127.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 90,515,873.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 89,601,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 89,601,730.00$ 89,601,730.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 914,143.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 914,143.00$ 914,143.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 4,484,127.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 327,904.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

80 $ 288,400.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

6 $ 12,054.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

24 $ 24,360.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 374,598.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 5,448.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

6 $ 68,070.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 25,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 810,075.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 810,075.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 46,380.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 34,020.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

60 $ 12,360.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

Page 149: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 90,515,873.00 $ 4,484,127.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 463,531.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

4 $ 1,444.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

8 $ 42,024.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 13,905.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

3 $ 2,427.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 51,500.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 92,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,503.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

2 $ 21,498.00$ 10,749.00UNIDAD 322 GAFAS DE SEGURIDAD

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

1 $ 44,290.00$ 44,290.00CAJA 1881 GUANTES DE NITRILO TALLA 8

551 DE TALLERGrupo: $ 80,984.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 79,440.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

2 $ 1,544.00$ 772.00UNIDAD 619 LÁMINAS CUBRE-OBJETO. CAJA X 100

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,547,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,998.00$ 41,998.00ROLLO 928 PAPEL ALUMINIO

3 $ 58,314.00$ 19,438.00ROLLO 930 PAPEL CRISTAFLEX

1 $ 265,768.00$ 265,768.00FRASCO 1038 AGAR NUTRITIVO X 500 GRS

5 $ 18,090.00$ 3,618.00UNIDAD 1040 AGITADORES DE VIDRIO

4 $ 14,472.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

Page 150: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 90,515,873.00 $ 4,484,127.00$ 95,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,547,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,925.00$ 13,925.00GALON 1046 ALCOHOL INDUSTRIAL

3 $ 179,532.00$ 59,844.00UNIDAD 1105 HIDROXIDO DE SODIO X KG

4 $ 66,200.00$ 16,550.00CAJA 1112 LÁMINAS PORTA OBJETOS X 50 UNIDADES

1 $ 236,900.00$ 236,900.00FRASCO 1808 UREA. CALDO PARA MICROBIOLOGIA X 500G

1 $ 235,870.00$ 235,870.00BOTELLA 1819 ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L

1 $ 100,961.00$ 100,961.00FRASCO 2044 AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS

12 $ 160,680.00$ 13,390.00ROLLO 2206 PAPEL KRAFT

50 $ 154,500.00$ 3,090.00UNIDAD 2213 TUBOS DE ENSAYO DE TAPA ROSCA 16 X 100 MM

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 104,215.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,583.00$ 27,583.00GALON 1157 JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO

2 $ 14,832.00$ 7,416.00ROLLO 2081 ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA

1 $ 61,800.00$ 61,800.00ROLLO 2082 GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 124,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 44,130.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

10 $ 56,970.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

5 $ 23,140.00$ 4,628.00ROLLO 2668 TOALLAS ABSORBENTES

1632 SILLASGrupo: $ 487,528.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 487,528.00$ 243,764.00UNIDAD 1638 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F

$ 95,000,000.00Total Proyección :

Page 151: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 6,207.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

27 $ 27.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 242,940.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 10,630.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

100 $ 8,200.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 9,168.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 503,489.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 121,870.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

1 $ 70,971.00$ 70,971.00UNIDAD 132 CARTUCHO DP DESKJET C-6578D COLOR

2 $ 310,648.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 20,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 237,120.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

3 $ 18,387.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

20 $ 72,100.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

36 $ 17,208.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

5 $ 6,695.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 17,510.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

Page 152: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 237,120.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 18,540.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 51,500.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

551 DE TALLERGrupo: $ 76,313.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 31,013.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

2 $ 12,200.00$ 6,100.00UNIDAD 660 RODILLO FELPA "9"

742 ESCUDOS Y BANDERASGrupo: $ 479,311.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 479,311.00$ 479,311.00UNIDAD 744 BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA

761 MOUSEGrupo: $ 14,463.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 14,463.00$ 4,821.00UNIDAD 762 MOUSE OPTICO

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 76,419.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 33,964.00$ 8,491.00UNIDAD 1020 NYLON, DIAMETRO 0.35 MM X 6.8 KG

5 $ 42,455.00$ 8,491.00UNIDAD 1021 NYLON, DIAMETRO 0.40 MM X 9.1 KG

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 153: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 11,791,728.00 $ 25,423,098.00$ 37,214,826.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 11,791,728.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,500,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,050.00$ 1,500,050.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,500,000.00$ 2,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 5,591,678.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,591,678.00$ 5,591,678.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,200,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,200,000.00$ 1,200,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 25,423,098.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 126,745.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 108,150.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

4 $ 12,568.00$ 3,142.00UNIDAD 2207 LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 145,107.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 120,432.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

15 $ 1,545.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

5 $ 440.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

Page 154: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 11,791,728.00 $ 25,423,098.00$ 37,214,826.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 6,645.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 353,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 353,660.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 7,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,670.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 369,676.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 49,955.00$ 9,991.00PAQUETE 213 ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 1,768.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 8,240.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

3 $ 618.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 9,270.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

10 $ 20,240.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1 $ 1,545.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 113,300.00$ 113,300.00UNIDAD 2108 PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

Page 155: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 11,791,728.00 $ 25,423,098.00$ 37,214,826.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,616,978.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 230,598.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

6 $ 222,480.00$ 37,080.00CAJA X 100 UNIDADES 2066 GUANTES DE NITRILO

2 $ 41,200.00$ 20,600.00CAJA X 10 UNIDADES 2208 FILTROS RETENEDORES P95 PARTICULATE FILTR A-40113-96 (MASCARAS MULTIGAS)

2 $ 618,000.00$ 309,000.00PAQUETE 2209 MASCARA P95 3M A-4011-26 (VAPORES ORGANICOS) X 10 UNIDADES

7 $ 504,700.00$ 72,100.00UNIDAD 2210 MASCARAS MULTIGAS 3M 5000 TALLA M A-40112-23 MAINTENACE-FREE PERPIRATOR

770 UNIDADES EXTERNASGrupo: $ 20,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,600.00$ 20,600.00UNIDAD 2106 PARLANTES GENIUS PARA PC

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 42,385.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 42,385.00$ 42,385.00UNIDAD 910 BANDEJA METALICA GALVANIZADA DE 30 X 50 X 5 CM. CON MANIJAS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 2,867,371.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 449,694.00$ 74,949.00UNIDAD 933 PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO

15 $ 116,010.00$ 7,734.00UNIDAD 997 VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML

15 $ 116,295.00$ 7,753.00UNIDAD 998 VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.

5 $ 87,550.00$ 17,510.00UNIDAD 1792 PROBETA PLASTICA DE 100ML

1 $ 206,000.00$ 206,000.00BOTELLA 1864 PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L

2 $ 247,200.00$ 123,600.00CAJA X 100 UNIDADES 2099 PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125 MM. GRADO 307 WHATMAN

2 $ 144,200.00$ 72,100.00UNIDAD 2214 PINZA PARA BURETA

3 $ 139,050.00$ 46,350.00UNIDAD 2215 PROBETA PLASTICA GRADUADA DE 1000 ML

15 $ 361,500.00$ 24,100.00UNIDAD 2964 BALON AFORADO DE 25 ML

10 $ 204,000.00$ 20,400.00UNIDAD 2967 CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO

2 $ 705,280.00$ 352,640.00CAJA 3041 FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO GF/C 47 MM

2 $ 90,592.00$ 45,296.00UNIDAD 3123 MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 150 MM DE LONGITUD X

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 66,170.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 39,607.00$ 39,607.00UNIDAD 1115 BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06

3 $ 21,927.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

2 $ 4,636.00$ 2,318.00UNIDAD 2090 TERMOMETRO DE MERCURIO

Page 156: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 11,791,728.00 $ 25,423,098.00$ 37,214,826.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1385 CARTELERASGrupo: $ 285,943.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 285,943.00$ 285,943.00UNIDAD 1387 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 216,682.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

3 $ 39,720.00$ 13,240.00UNIDAD 1441 PAPELERA PLASTICA

10 $ 54,780.00$ 5,478.00UNIDAD 1443 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

3 $ 9,444.00$ 3,148.00UNIDAD 1469 CHURRUSCOS PARA VASOS

1 $ 5,751.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

5 $ 20,885.00$ 4,177.00UNIDAD 1491 LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40

2 $ 10,738.00$ 5,369.00PAQUETE 1498 SERVILLETAS

15 $ 38,940.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

5 $ 23,140.00$ 4,628.00ROLLO 2668 TOALLAS ABSORBENTES

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 6,277,528.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 849,066.00$ 849,066.00UNIDAD 1539 TELON ELECTRICO MARCA IG DE 2.00 X 2.00, TELA BLANCA MATE, CONTROL INALAMBRICO, CARCAZA

2 $ 5,428,462.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 2,207,290.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,228,790.00$ 1,228,790.00UNIDAD 1886 PHMETRO PORTATIL

1 $ 978,500.00$ 978,500.00UNIDAD 2104 PLANCHA DE CALENTAMIENTO

1607 MUEBLESGrupo: $ 2,870,388.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,870,388.00$ 717,597.00UNIDAD 1612 LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 865,948.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 865,948.00$ 865,948.00UNIDAD 1628 ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y

1632 SILLASGrupo: $ 714,858.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 386,187.00$ 128,729.00UNIDAD 1635 SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

Page 157: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 11,791,728.00 $ 25,423,098.00$ 37,214,826.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1632 SILLASGrupo: $ 714,858.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 328,671.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 129,058.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 129,058.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,950,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,950,660.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICAGrupo: $ 236,900.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 236,900.00$ 47,380.00UNIDAD 2065 BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38

$ 37,214,826.00Total Proyección :

Page 158: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 40,704,011.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 8,352,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,352,000.00$ 8,352,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 7,352,011.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,352,011.00$ 7,352,011.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 6,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,000,000.00$ 6,000,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 11,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,000,000.00$ 11,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 58,647,989.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 906,224.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

42 $ 447,762.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

110 $ 396,550.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

18 $ 36,162.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2510 LAPIZ PARA MARCAR ARETE MARCA LA-CO

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 1,760,764.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 159: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 1,760,764.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 410,970.00$ 205,485.00ROLLO 20 TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400

2 $ 551,668.00$ 275,834.00CAJA 21 TIRA MAGNETICA DAC-1 PARA CASETE

2 $ 798,126.00$ 399,063.00CAJA 22 TIRA MAGNETICA PARA LOMO DE LIBRO DSB1

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,113,822.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 18,160.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

119 $ 1,194,284.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

25 $ 283,625.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 209,209.00$ 209,209.00CAJA 48 PAPEL BRILLANTE B/N 20*25 HOJAS DE FOTOGRAFÍA CAJA X 100 UNIDADES

30 $ 19,350.00$ 645.00PLIEGO 56 CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16

6 $ 221,514.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

26 $ 65,234.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

335 $ 27,470.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

230 $ 23,690.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

80 $ 13,600.00$ 170.00UNIDAD 93 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA

34 $ 33,286.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 71,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 22,150.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

6 $ 12,054.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 16,480.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

40 $ 20,600.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 5,321,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 368,184.00$ 46,023.00UNIDAD 120 CARTUCHO C8728A, COLOR

1 $ 73,255.00$ 73,255.00UNIDAD 122 CARTUCHO H.P 51641A COLOR

6 $ 365,610.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

2 $ 165,170.00$ 82,585.00UNIDAD 127 CARTUCHO HP C1823D

3 $ 130,401.00$ 43,467.00UNIDAD 130 CARTUCHO HP C6656A

3 $ 401,454.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

5 $ 1,403,890.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

1 $ 176,830.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

1 $ 334,950.00$ 334,950.00UNIDAD 154 TONER HP Q7553X

1 $ 163,256.00$ 163,256.00UNIDAD 157 TONER KYOSERA FS 3900

2 $ 311,126.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

1 $ 328,942.00$ 328,942.00UNIDAD 177 TINTA IMPRESORA LEXMARK REF. X34DA11G

Page 160: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 5,321,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 548,784.00$ 274,392.00UNIDAD 2682 TONER HP C555A

1 $ 250,000.00$ 250,000.00UNIDAD 3242 TONER REF: LASER JET HP C9700A

1 $ 300,000.00$ 300,000.00UNIDAD 3243 TONER REF: LASER JET HP C8061A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 91,690.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 22,680.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

5 $ 5,150.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

270 $ 55,620.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

2 $ 8,240.00$ 4,120.00PAQUETE X 100 2004 BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,037,086.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 15,532.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

20 $ 7,220.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

25 $ 51,500.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

16 $ 57,680.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

15 $ 60,255.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

5 $ 298,700.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

9 $ 8,343.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

82 $ 39,196.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 4,040.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

5 $ 113,815.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

4 $ 3,648.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

48 $ 92,208.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

1 $ 3,090.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

14 $ 73,542.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

8 $ 23,072.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

4 $ 9,476.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

38 $ 46,968.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

Page 161: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,037,086.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 66,950.00$ 13,390.00TUBO 283 SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

4 $ 18,540.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

5 $ 82,400.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

6 $ 17,922.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

4 $ 62,212.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

50 $ 61,800.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

5 $ 216,815.00$ 43,363.00ROLLO 1965 CINTA EN RESINA DE 60 MM DE ANCHO POR 450 METROS DE LARGO. ORIGINAL ZEBRA

4 $ 92,700.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

1 $ 51,500.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,447,479.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 41,995.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

5 $ 67,515.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

2 $ 6,620.00$ 3,310.00PAR 308 GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA

2 $ 153,732.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

4 $ 17,080.00$ 4,270.00PAQUETE 325 GORRO DESECHABLE X 12

8 $ 70,840.00$ 8,855.00PAR 326 GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS

1 $ 18,091.00$ 18,091.00UNIDAD 333 GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100

30 $ 387,930.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

50 $ 646,550.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

2 $ 16,526.00$ 8,263.00PAR 336 GUANTES EN NITRILO

1 $ 20,600.00$ 20,600.00CAJA X 10 UNIDADES 2208 FILTROS RETENEDORES P95 PARTICULATE FILTR A-40113-96 (MASCARAS MULTIGAS)

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 5,033,159.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

300 $ 1,263,300.00$ 4,211.00UNIDAD 343 TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"

90 $ 544,050.00$ 6,045.00UNIDAD 348 TUBOS FLUORESCENTES DE 75 W

10 $ 531,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

1 $ 13,240.00$ 13,240.00UNIDAD 365 BOMBILLO MERCURIO 250 W

20 $ 627,220.00$ 31,361.00UNIDAD 371 BALASTO DE 2 X 48W

15 $ 959,925.00$ 63,995.00UNIDAD 382 BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8

15 $ 21,255.00$ 1,417.00UNIDAD 392 CONECTOR TIPO CAIMAN

10 $ 62,310.00$ 6,231.00UNIDAD 408 INTERRUPTOR DOBLE

10 $ 45,190.00$ 4,519.00UNIDAD 409 INTERRUPTOR SENCILLO

3 $ 18,540.00$ 6,180.00UNIDAD 2130 PELACABLES

10 $ 4,120.00$ 412.00UNIDAD 2135 CODO PVC DE 1/2 PULGADA

450 $ 92,700.00$ 206.00UNIDAD 2154 TORNILLO GOLOSO

6 $ 142,758.00$ 23,793.00UNIDAD 2181 PULSADOR RESORTE NA VERDE XB7EA31 / SCHNEIDER ELECTRIC

6 $ 142,758.00$ 23,793.00UNIDAD 2182 PULSADOR RESORTE NC ROJO XB7EA42 / SCHNEIDER ELECTRIC

Page 162: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 5,033,159.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 564,543.00$ 188,181.00UNIDAD 2192 INTERRUPTOR DE POSICION XCSPA591 / SCHNEIDER ELECTRIC

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 1,058,312.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 877,400.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

2 $ 180,912.00$ 90,456.00UNIDAD 478 PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 119,175.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

75 $ 119,175.00$ 1,589.00UNIDAD 481 CABLE AUTOMOTRIZ NO. 14

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 2,528,271.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 422,540.00$ 21,127.00BULTO 514 CEMENTO GRIS

100 $ 13,700.00$ 137.00UNIDAD 518 CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO

5 $ 5,245.00$ 1,049.00UNIDAD 519 CODO 1" PVC

3 $ 214,359.00$ 71,453.00CUNETE 522 ESTUCO PLASTICO

12 $ 1,072,128.00$ 89,344.00METRO CUBICO 523 GRAVILLA

6 $ 404,724.00$ 67,454.00METRO 533 ARENA LAVADA DE PE?A X M3

6 $ 248,106.00$ 41,351.00METRO CUBICO 534 ARENA CERNIDA *

5 $ 55,600.00$ 11,120.00UNIDAD 535 BROCHA 4"

1 $ 5,349.00$ 5,349.00UNIDAD 536 BROCHA DE NYLON DE 2"

1 $ 86,520.00$ 86,520.00UNIDAD 2587 PIEDRA DE AFILAR DE 6 GRANO FINO

551 DE TALLERGrupo: $ 5,398,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 19,860.00$ 19,860.00UNIDAD 554 SOLDADURA DE ESTAÑO

200 $ 13,000.00$ 65.00UNIDAD 555 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"

2 $ 23,898.00$ 11,949.00UNIDAD 562 VARILLA CUADRADA DE 3/8"

5 $ 116,140.00$ 23,228.00CUARTO 570 ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS

3 $ 95,313.00$ 31,771.00GALON 577 ANTICORROSIVO

25 $ 60,050.00$ 2,402.00UNIDAD 579 BROCA DE 1/4"

12 $ 36,048.00$ 3,004.00UNIDAD 580 BROCA DE 3/16"

2 $ 5,264.00$ 2,632.00UNIDAD 582 BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"

2 $ 6,202.00$ 3,101.00UNIDAD 583 BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8

6 $ 188,988.00$ 31,498.00UNIDAD 584 CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40

8 $ 21,912.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

5 $ 3,970.00$ 794.00ROLLO 593 CINTA TEFLON

2 $ 9,046.00$ 4,523.00UNIDAD 596 DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"

1 $ 161,270.00$ 161,270.00UNIDAD 601 ESCALERA METALICA DE 3 PASOS

2 $ 25,450.00$ 12,725.00UNIDAD 604 FLEXOMETRO DE 5 METROS

Page 163: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 5,398,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 19,855.00$ 3,971.00UNIDAD 607 HOJA SEGUETA

1 $ 17,711.00$ 17,711.00UNIDAD 608 HOMBRESOLO

2 $ 62,026.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

1 $ 200,517.00$ 200,517.00UNIDAD 615 JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY

3 $ 79,362.00$ 26,454.00UNIDAD 620 LAMINAS DE TRIPLEX 1.20 X 2.40

160 $ 206,720.00$ 1,292.00PLIEGO 627 LIJA DE AGUA N? 320

30 $ 65,910.00$ 2,197.00PLIEGO 636 LIJA DE TRAPO N? 80

4 $ 41,632.00$ 10,408.00UNIDAD 639 LIMA REDONDA

8 $ 65,736.00$ 8,217.00UNIDAD 640 LIMA TRIANGULAR

4 $ 10,248.00$ 2,562.00LIBRA 654 PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.

5 $ 30,500.00$ 6,100.00UNIDAD 660 RODILLO FELPA "9"

1 $ 62,027.00$ 62,027.00GRUESA 661 SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA

3 $ 130,263.00$ 43,421.00GALON 663 SELLADOR LIJABLE

20 $ 129,220.00$ 6,461.00KILO 664 SOLDADURA 6013 1/8

8 $ 77,128.00$ 9,641.00KILO 1757 ESTOPA DER HILAZA BLANCA

200 $ 105,000.00$ 525.00JUEGO 2556 TORNILLO DE 2 X 1/4, CABEZA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA

2 $ 74,984.00$ 37,492.00GALON 2559 INMUNIZANTE PARA MADERA

1 $ 173,813.00$ 173,813.00LAMINA 2561 ACRILICO POLIMETIL METACRILATO 120M X 180M X 3 MM COLOR

5 $ 37,080.00$ 7,416.00KILO 2563 ESTIRENO MONOMERO

5 $ 61,800.00$ 12,360.00KILO 2564 FIBRA DE VIDRIO MATT 700

5 $ 315,180.00$ 63,036.00KILO 2566 ISOCIANATO PARA ESPUMA RIGIDA

4 $ 93,936.00$ 23,484.00KILO 2568 ISOCIANATO PARA ESPUMA FLEXIBLE

4 $ 88,992.00$ 22,248.00KILO 2569 POLIOL PARA ESPUMA FLEXIBLE

2 $ 64,376.00$ 32,188.00GALON 2571 CAUCHO LATEX CON CATALIZADOR

4 $ 16,208.00$ 4,052.00LIBRA 2574 GRASA

18 $ 311,472.00$ 17,304.00UNIDAD 2581 TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M

4 $ 158,208.00$ 39,552.00BULTO 2592 YESO PARA MOLDES X 25 K

3 $ 15,450.00$ 5,150.00UNIDAD 2639 FLEXOMETRO

1 $ 15,000.00$ 15,000.00UNIDAD 3028 JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA

1 $ 29,000.00$ 29,000.00UNIDAD 3180 BOQUILLA PARA EQUIPO PLASMA

6 $ 13,206.00$ 2,201.00UNIDAD 3181 BURIL DE 1/4

1 $ 14,500.00$ 14,500.00UNIDAD 3184 CIERRA ANILLOS PARA PISTON

3 $ 19,500.00$ 6,500.00UNIDAD 3185 CINCELDE 1/2, 3/4, 1

50 $ 90,000.00$ 1,800.00UNIDAD 3186 LIJA CIRCULAR CON VELCRO DE 5

1 $ 23,000.00$ 23,000.00GALON 3187 DESENGRASANTE INDUSTRIAL

2 $ 24,000.00$ 12,000.00UNIDAD 3188 FELPA PARA PULIDORA

8 $ 18,560.00$ 2,320.00UNIDAD 3189 ELECTRODOS PARA EQUIPO PLASMA

1 $ 7,000.00$ 7,000.00JUEGO 3192 MACHO HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10. JUEGO X 4

1 $ 7,000.00$ 7,000.00JUEGO 3193 MACHO HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/18. JUEGO X 4

1 $ 12,180.00$ 12,180.00UNIDAD 3194 MARTILLO DE GOMA N° 6

2 $ 7,000.00$ 3,500.00CAJA 3195 PIEDRAS PARA CHISPERO

6 $ 63,000.00$ 10,500.00UNIDAD 3196 PINZAS PARA ELECTRODOS

Page 164: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 7 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 5,398,595.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 104,400.00$ 20,880.00UNIDAD 3197 PLATINAS DE 1 X 1/4 X 6 M

2 $ 69,600.00$ 34,800.00UNIDAD 3198 PORTA BURILES DE 1/4

2 $ 90,480.00$ 45,240.00UNIDAD 3199 PORTABURILES DE 5/16

1 $ 46,000.00$ 46,000.00UNIDAD 3200 REGULADOR DE PRESION, SALIDA DE AIRE DE 0 A 120 PSI

10 $ 147,000.00$ 14,700.00UNIDAD 3201 RELES 24 VCD VOLTAJE DIRECTOR CON 11 PINES

20 $ 170,000.00$ 8,500.00KILO 3202 SOLDADURA E60 X 1/8

20 $ 150,000.00$ 7,500.00KILO 3203 SOLDADURA E7018 X 1/8

90 $ 18,000.00$ 200.00UNIDAD 3204 TERMINALES DE HORQUILLA PARA CABLE N°.12, 14, 18

20 $ 10,000.00$ 500.00UNIDAD 3205 TERMINALES ROSCADO PARA CABLE ELECTRICO

30 $ 6,000.00$ 200.00UNIDAD 3206 TERMINALES TIPO ARGOLLA PARA CABLE N°. 14

60 $ 6,000.00$ 100.00UNIDAD 3207 TERMINALES TIPO HEMBRA Y MACHO PARA CABLE N°. 18

1 $ 26,100.00$ 26,100.00UNIDAD 3208 TARRAJA HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10, 12

1 $ 26,100.00$ 26,100.00UNIDAD 3209 TARRAJA HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8

2 $ 6,600.00$ 3,300.00GRUESA 3211 TORNILLO AUTORROSCANTE 1

1 $ 6,500.00$ 6,500.00GRUESA 3212 TORNILLO AUTORROSCANTE 2 1/2 X 10

1 $ 5,700.00$ 5,700.00GRUESA 3213 TORNILLO AUTORROSCANTE 2 X 10

2 $ 3,800.00$ 1,900.00GRUESA 3214 TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4 X 6

2 $ 44,892.00$ 22,446.00METRO 3217 VARILLA DE ALUMINIO DE 3/4

2 $ 79,692.00$ 39,846.00METRO 3218 VARILLA DE ALUMINIO DE 1

20 $ 20,000.00$ 1,000.00UNIDAD 3219 VIDRIO OSCURO PARA SOLDAR N°.10

20 $ 7,020.00$ 351.00UNIDAD 3220 VIDRIO TRANSPARENTE PARA CARETA

1 $ 13,000.00$ 13,000.00UNIDAD 3221 VOLVEDORES O GIRAMACHOS

4 $ 40,000.00$ 10,000.00KILO 3222 DIOXIDO DE TITANIO

8 $ 160,000.00$ 20,000.00KILO 3223 ESPUMA FLEXIBLE

6 $ 48,000.00$ 8,000.00KILO 3224 GELATINA INDUSTRIAL SIN SABOR

3 $ 60,000.00$ 20,000.00UNIDAD 3225 LAMINA DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO 1.2 X 1.80 CM DE IMM DE ESPESOR

3 $ 120,000.00$ 40,000.00UNIDAD 3226 LAMINA DE POLIESTIRENO CRISTAL 1.20 X 1.80 CM DE 2MM DE ESPESOR

3 $ 69,000.00$ 23,000.00UNIDAD 3227 LAMINA DE PVC COLOR BLANCO 1.2 X 2 MM DE ESPESOR

666 DE CONSTRUCCION - MATERIALGrupo: $ 1,144,674.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 47,930.00$ 9,586.00KILO 668 ALAMBRE DULCE

5 $ 70,330.00$ 14,066.00JUEGO 2551 GRIFERIA PARA SANITARIO

18 $ 456,084.00$ 25,338.00UNIDAD 2583 PLANCHON DE PINO CIPRES DE 30CM X 3M

10 $ 2,590.00$ 259.00UNIDAD 3174 ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2

10 $ 4,740.00$ 474.00UNIDAD 3175 ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4

20 $ 396,000.00$ 19,800.00UNIDAD 3176 CABALLETES EN ETERNIT

10 $ 37,000.00$ 3,700.00UNIDAD 3177 LIJA PARA BANDA DE 3X21

5 $ 84,100.00$ 16,820.00UNIDAD 3178 LIJA PARA BANDA DE 6X150

6 $ 45,900.00$ 7,650.00UNIDAD 3179 BASE PARA RELES VCD TIPO BORNERA 11 PINES

Page 165: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 8 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

669 PINTURASGrupo: $ 724,242.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 39,872.00$ 19,936.00UNIDAD 670 ESMALTE BLANCO PARA CERAMICA X 4 ONZAS

2 $ 34,334.00$ 17,167.00UNIDAD 681 ESMALTE TRANSPARENTE EN POLVO PARA CERAMICA

4 $ 220,668.00$ 55,167.00GALON 689 PINTULACA

1 $ 66,200.00$ 66,200.00GALON 690 PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES

2 $ 64,272.00$ 32,136.00UNIDAD 2588 ESMALTE COLOR AMARILLO PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO

2 $ 69,216.00$ 34,608.00UNIDAD 2589 ESMALTE COLOR VERDE PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO

3 $ 81,576.00$ 27,192.00UNIDAD 2590 ESMALTE COLOR AZUL PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO

2 $ 79,104.00$ 39,552.00UNIDAD 2591 ESMALTE COLOR AZUL PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO

4 $ 69,000.00$ 17,250.00UNIDAD 3210 TINTE PARA MADERA AMARILLO, CAOBA, ROJO INGLES, ROJO MIEL

701 SEMILLAS Y ABONOSGrupo: $ 536,616.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 536,616.00$ 44,718.00METRO CUBICO 702 TIERRA NEGRA

704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDASGrupo: $ 18,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 18,210.00$ 18,210.00LITRO 2554 ROUND UP, GLIFOSFATO, HERBICIDA

737 CAFÉGrupo: $ 1,865,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

250 $ 1,865,000.00$ 7,460.00LIBRA 738 CAFE SELLO ROJO X 500 GRS

739 AZUCARGrupo: $ 268,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

300 $ 268,800.00$ 896.00LIBRA 740 AZUCAR

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 509,562.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 201,432.00$ 100,716.00UNIDAD 759 QUEMADOR DE DVD-CD

5 $ 308,130.00$ 61,626.00UNIDAD 760 QUEMADOR INTERNO DE DVD+RW

761 MOUSEGrupo: $ 68,585.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 68,585.00$ 13,717.00UNIDAD 763 MOUSE OPTICO CONECTOR USB

Page 166: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 9 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

774 ELEMENTOS MUSICALESGrupo: $ 1,378,671.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 110,335.00$ 22,067.00UNIDAD 777 ENCONDADOS COMPLETOS PARA CUATRO

2 $ 132,400.00$ 66,200.00UNIDAD 778 ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA

8 $ 529,600.00$ 66,200.00UNIDAD 779 ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA

8 $ 176,536.00$ 22,067.00UNIDAD 782 ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE

10 $ 264,800.00$ 26,480.00JUEGO 783 ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA

5 $ 165,000.00$ 33,000.00UNIDAD 3240 GAITAS HEMBRA

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 530,645.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 78,245.00$ 15,649.00CAJA 790 BOLAS PARA TENIS DE MESA

10 $ 452,400.00$ 45,240.00UNIDAD 3241 RAQUETAS PARA TENIS DE MESA

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 469,181.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 93,052.00$ 23,263.00CAJA 819 BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.

1 $ 38,747.00$ 38,747.00CAJA 825 DOLEX 500 MG. TABLETA X 100

60 $ 9,060.00$ 151.00UNIDAD 850 LORATADINA 10 MG. - TABLETAS

2 $ 71,052.00$ 35,526.00KIT 1968 DICAL

1 $ 15,450.00$ 15,450.00FRASCO 2599 ANESTESIA TOPICA GARHOCAINA

2 $ 148,320.00$ 74,160.00CAJA 2619 INDICADOR PRUEBA BIOLOGIGA 3M

60 $ 21,000.00$ 350.00UNIDAD 2989 DICLOFENACO AMPOLLA

1 $ 7,500.00$ 7,500.00CAJA 3234 OMEPRASOL TABLETAS 20 GRM. CAJA X 30

5 $ 65,000.00$ 13,000.00CAJA 3235 HIDROXICINA AMPOLLA X 100 MLG

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 1,029,142.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 22,500.00$ 450.00UNIDAD 883 CEPILLOS PARA PROFILAXIS

4 $ 25,240.00$ 6,310.00UNIDAD 884 EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES

1 $ 5,298.00$ 5,298.00FRASCO 886 FORMOCRESOL AL 2% X 20ML

3 $ 525,678.00$ 175,226.00UNIDAD 891 IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA

1 $ 5,492.00$ 5,492.00UNIDAD 913 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA

5 $ 55,000.00$ 11,000.00BOLSA 2600 ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES

10 $ 16,070.00$ 1,607.00UNIDAD 2606 ESPEJOS BUCALES

6 $ 60,810.00$ 10,135.00SOBRE 2613 LIJA METALICA ADACO

2 $ 78,054.00$ 39,027.00FRASCO 2623 LIMADURA DE PLATA

1 $ 235,000.00$ 235,000.00UNIDAD 3245 CONTRANGULO

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,748,502.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 167: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 10 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,748,502.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,925.00$ 13,925.00GALON 1046 ALCOHOL INDUSTRIAL

33 $ 36,531.00$ 1,107.00UNIDAD 1065 CARBONATO DE CALCIO X 1 KG

6 $ 408,684.00$ 68,114.00UNIDAD 1096 GLICERINA X LITRO

1 $ 32,306.00$ 32,306.00GALON 1097 GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS

2 $ 35,020.00$ 17,510.00UNIDAD 1763 PROTOBOARD WISH 102

1 $ 6,180.00$ 6,180.00UNIDAD 2113 PINZAS PLANAS

1 $ 23,484.00$ 23,484.00UNIDAD 2570 MECK PEROXIDO

2 $ 469,680.00$ 234,840.00UNIDAD 2593 LATA DE PELICULA KODAK T-MAX (BLANCO Y NEGRO)

2 $ 20,764.00$ 10,382.00FRASCO 2604 DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS

8 $ 39,568.00$ 4,946.00UNIDAD 2674 ESPATULA PP3 DOBLE EXTREMO

6 $ 198,000.00$ 33,000.00UNIDAD 2980 CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO

30 $ 198,360.00$ 6,612.00UNIDAD 3038 ESPATULA

1 $ 20,000.00$ 20,000.00KILO 3228 OCTOATO DE COBALTO

10 $ 90,000.00$ 9,000.00KILO 3229 RESINA POLIESTER VIRGEN

4 $ 18,000.00$ 4,500.00UNIDAD 3230 SILICONA EN SPRAY X 500 CM3

8 $ 36,000.00$ 4,500.00UNIDAD 3231 SILICONA RTV PARA LA TEMPERATURA X 250 CM3

4 $ 92,000.00$ 23,000.00BULTO 3232 CAOLIN

2 $ 10,000.00$ 5,000.00UNIDAD 3236 DISPENSADOR PARA ISODINE

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 1,020,474.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 239,838.00$ 119,919.00FRASCO 1114 ADHESIVOS 3M SINGLE

2 $ 80,118.00$ 40,059.00CAJA 1153 GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)

1 $ 16,199.00$ 16,199.00CAJA 1163 JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.

1 $ 22,291.00$ 22,291.00UNIDAD 1164 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.

4 $ 29,236.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

10 $ 14,400.00$ 1,440.00UNIDAD 1200 VENDA ELASTICA 4 X 3

4 $ 74,676.00$ 18,669.00UNIDAD 1980 JERINGA CARPULA

10 $ 18,670.00$ 1,867.00UNIDAD 1985 APLICADOR DE DICAL

5 $ 11,590.00$ 2,318.00UNIDAD 2090 TERMOMETRO DE MERCURIO

2 $ 84,048.00$ 42,024.00UNIDAD 2607 JERINGA RESINA Z100 A2 X 4 GR

2 $ 84,048.00$ 42,024.00UNIDAD 2608 JERINGA RESINA Z100 A3 X 4 GR

4 $ 168,096.00$ 42,024.00UNIDAD 2609 JERINGA DE RESINA P60 A3

2 $ 153,264.00$ 76,632.00UNIDAD 2610 JERINGA DE RESINA FLUIDA A3

6 $ 24,000.00$ 4,000.00CAJA 3237 PAÑUELOS DESECHABLES

1221 LLANTASGrupo: $ 41,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 41,200.00$ 20,600.00UNIDAD 2285 LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 36,182.00

Page 168: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 36,182.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 36,182.00$ 18,091.00UNIDAD 1378 PASTA ROJA DIALUX PARA JOYERIA

1390 ATUENDOS PARA DANZASGrupo: $ 900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 480,000.00$ 80,000.00UNIDAD 3238 TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA DAMA

6 $ 420,000.00$ 70,000.00UNIDAD 3239 TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA CABALLERO

1397 UNIFORMES DEPORTIVOSGrupo: $ 2,758,340.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 397,200.00$ 33,100.00UNIDAD 1403 UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,

12 $ 397,200.00$ 33,100.00UNIDAD 1404 UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

12 $ 397,200.00$ 33,100.00UNIDAD 1406 UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

12 $ 397,200.00$ 33,100.00UNIDAD 1407 UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

20 $ 772,340.00$ 38,617.00UNIDAD 1409 UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,

12 $ 397,200.00$ 33,100.00UNIDAD 1412 UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 3,817,098.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 66,420.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

50 $ 469,250.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

100 $ 109,600.00$ 1,096.00UNIDAD 1437 BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.

400 $ 328,800.00$ 822.00UNIDAD 1438 BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.

100 $ 95,900.00$ 959.00UNIDAD 1439 BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.

100 $ 109,600.00$ 1,096.00UNIDAD 1440 BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.

4 $ 21,912.00$ 5,478.00UNIDAD 1442 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

1 $ 45,239.00$ 45,239.00UNIDAD 1458 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS

1 $ 31,583.00$ 31,583.00UNIDAD 1460 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE

20 $ 272,520.00$ 13,626.00GALON 1462 CERA EMULSIONADA AMARILLA

30 $ 367,050.00$ 12,235.00GALON 1464 CERA EMULSIONADA BLANCA

20 $ 65,500.00$ 3,275.00UNIDAD 1470 CHURRUSCO SANITARIO

4 $ 23,140.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

8 $ 113,336.00$ 14,167.00GALON 1472 DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC

30 $ 147,990.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

5 $ 20,075.00$ 4,015.00PAR 1480 GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS

2 $ 11,034.00$ 5,517.00UNIDAD 1481 GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO

Page 169: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 3,817,098.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 452,400.00$ 2,262.00BOLSA 1482 JABON DETERGENTE X 500GRMS

1 $ 30,501.00$ 30,501.00GALON 1487 JABON QUIRURGICO

3 $ 92,973.00$ 30,991.00FRASCO 1488 LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS

10 $ 57,510.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

30 $ 195,150.00$ 6,505.00UNIDAD 1492 MECHA PARA TRAPERO

20 $ 61,780.00$ 3,089.00UNIDAD 1494 PORTATRAPERO CON TORNILLO

15 $ 41,085.00$ 2,739.00UNIDAD 1495 RECOGEDORES

4 $ 90,804.00$ 22,701.00GALON 1503 VARSOL

5 $ 54,780.00$ 10,956.00UNIDAD 1505 BALDE PLASTICO

30 $ 176,670.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

4 $ 10,384.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

4 $ 18,512.00$ 4,628.00ROLLO 2668 TOALLAS ABSORBENTES

10 $ 123,600.00$ 12,360.00FRASCO 2693 LUSTRAMUEBLES

4 $ 112,000.00$ 28,000.00PAQUETE 3233 BOLSA BLANCA 45 X46

1508 ACEITESGrupo: $ 130,192.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 40,192.00$ 10,048.00CUARTO 1509 ACEITE MOBIL 20W-50

1 $ 90,000.00$ 90,000.00UNIDAD 2977 ACEITE LUBRICANTE NSK PIEZAS DE MANO FRCO X 500ML

1510 GASOLINAGrupo: $ 441,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 441,350.00$ 8,827.00GALON 1511 GASOLINA

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 2,023,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

250 $ 2,023,000.00$ 8,092.00GALON 1513 A.C.P.M.

1607 MUEBLESGrupo: $ 8,295,880.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 900,792.00$ 225,198.00UNIDAD 1609 ESTANTE METALICO DE 2.00X0.92X0.40 CON 5 ENTREPA?OS, COLOR GRIS.

2 $ 7,395,088.00$ 3,697,544.00UNIDAD 1613 MODULO RODANTE DOBLE CARA DE 840 MM FONDO X 920 MM DE FRENTE X 2000MM ALTURA,

1654 MESASGrupo: $ 1,004,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 684,730.00$ 684,730.00UNIDAD 1659 MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.

2 $ 320,000.00$ 160,000.00UNIDAD 3244 MESA DE MAYO

Page 170: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 13 de 13

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,704,011.00 $ 58,647,989.00$ 99,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

$ 99,352,000.00Total Proyección :

Page 171: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 79,006,499.00 $ 2,521,501.00$ 81,528,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 79,006,499.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 66,207,176.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 66,207,176.00$ 66,207,176.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 10,799,323.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,799,323.00$ 10,799,323.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,521,501.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 212,988.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,575.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

55 $ 198,275.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

8 $ 8,120.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 287,718.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 250,900.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

200 $ 10,600.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

24 $ 2,472.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

12 $ 1,056.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 24,827.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 4,791.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

Page 172: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 79,006,499.00 $ 2,521,501.00$ 81,528,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 24,827.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 2,164.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 195,810.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 121,870.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

1 $ 73,940.00$ 73,940.00UNIDAD 126 CARTUCHO HP 51649A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 35,596.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 8,505.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

1 $ 2,987.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

4 $ 22,044.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 327,369.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

4 $ 1,444.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

3 $ 2,652.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

14 $ 12,978.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

6 $ 11,526.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

25 $ 50,600.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

7 $ 8,652.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 19,570.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

Page 173: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 79,006,499.00 $ 2,521,501.00$ 81,528,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 45,479.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 37,080.00$ 37,080.00CAJA X 100 UNIDADES 2066 GUANTES DE NITRILO

551 DE TALLERGrupo: $ 13,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 11,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,000.00$ 11,000.00BOLSA 2600 ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,065,743.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 74,051.00$ 74,051.00UNIDAD 982 ACIDO ASCORBICO X 100 GRS

1 $ 281,059.00$ 281,059.00UNIDAD 1001 YODURO DE POTASIO X KILO

1 $ 5,639.00$ 5,639.00KILO 1004 ACIDO CITRICO

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1 $ 235,870.00$ 235,870.00BOTELLA 1819 ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L

1 $ 140,568.00$ 140,568.00FRASCO 2009 CITRATO DE SODIO X 1000 GR

1 $ 321,320.00$ 321,320.00KILO 2951 NITRATO DE SODIO

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 92,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 92,700.00$ 92,700.00UNIDAD 2021 CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 144,502.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 33,100.00$ 33,100.00UNIDAD 1430 PAPELERA EN MADERA PARA PISO

1 $ 6,642.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

1 $ 9,385.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

12 $ 9,864.00$ 822.00UNIDAD 1438 BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.

3 $ 17,355.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

1 $ 1,765.00$ 1,765.00PAQUETE 1478 ESPONJILLAS X 12

2 $ 4,524.00$ 2,262.00BOLSA 1482 JABON DETERGENTE X 500GRMS

1 $ 5,296.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1 $ 32,960.00$ 32,960.00PAQUETE X 100 2074 BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80

Page 174: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 79,006,499.00 $ 2,521,501.00$ 81,528,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 64,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

$ 81,528,000.00Total Proyección :

Page 175: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 54,734,938.00 $ 12,345,062.00$ 67,080,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 54,734,938.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 2,000,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,090.00$ 2,000,090.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 148,391.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 148,391.00$ 148,391.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 42,586,457.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 42,586,457.00$ 42,586,457.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 12,345,062.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 245,727.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

60 $ 230,520.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 337,925.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 128,750.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

10 $ 1,030.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

10 $ 880.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 8,293.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 176: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 54,734,938.00 $ 12,345,062.00$ 67,080,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 8,293.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,355,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,355,480.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 20,865.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 8,505.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 341,519.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

1 $ 3,605.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 3,605.00$ 3,605.00UNIDAD 237 FECHADOR MANUAL

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 59,740.00$ 29,870.00UNIDAD 251 MEMORY STICK DUO DE 2 GB (CAMARA SONY CIBERSHOT W 35)

4 $ 7,684.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 37,080.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

8 $ 78,280.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 2,987.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 90,247.00

Page 177: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 54,734,938.00 $ 12,345,062.00$ 67,080,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 90,247.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 90,247.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1385 CARTELERASGrupo: $ 246,503.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 246,503.00$ 246,503.00UNIDAD 1386 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 925,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 925,970.00$ 925,970.00UNIDAD 2014 CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20

1607 MUEBLESGrupo: $ 929,393.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 929,393.00$ 929,393.00UNIDAD 1615 MUEBLE FICHERO EN MADERA

1632 SILLASGrupo: $ 5,361,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 534,090.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

25 $ 4,827,100.00$ 193,084.00UNIDAD 1642 SILLA TAPIZADA EN PAÑO CON PIZARRA, PARA AUDITORIO

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

$ 67,080,000.00Total Proyección :

Page 178: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 81,095,780.00 $ 2,496,220.00$ 83,592,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 81,095,780.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 1,928,118.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,928,118.00$ 1,928,118.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 124,106.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 124,106.00$ 124,106.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 5,400,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,400,000.00$ 5,400,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 71,643,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 71,643,556.00$ 71,643,556.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 2,496,220.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 243,245.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,575.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

60 $ 230,520.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 237,735.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 120,432.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

3 $ 34,035.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 61 PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

Page 179: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 81,095,780.00 $ 2,496,220.00$ 83,592,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 237,735.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 2,640.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 36,572.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 16,480.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

10 $ 12,880.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,462,386.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 122,586.00$ 61,293.00UNIDAD 129 CARTUCHO HP C6615A

4 $ 1,339,800.00$ 334,950.00UNIDAD 154 TONER HP Q7553X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 65,410.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 413,494.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

6 $ 2,166.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

33 $ 16,995.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

15 $ 7,170.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 2,390.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

60 $ 54,720.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

7 $ 13,447.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

60 $ 142,140.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

8 $ 78,280.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

Page 180: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 81,095,780.00 $ 2,496,220.00$ 83,592,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 413,494.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

551 DE TALLERGrupo: $ 13,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 10,854.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 10,854.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 13,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

$ 83,592,000.00Total Proyección :

Page 181: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 30,614,651.00 $ 2,409,349.00$ 33,024,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 30,614,651.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 1,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,000.00$ 1,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 138,885.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 138,885.00$ 138,885.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 26,475,766.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 26,475,766.00$ 26,475,766.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,409,349.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 252,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

70 $ 252,350.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 88,196.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 60,216.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

30 $ 1,590.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 2,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 182: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 30,614,651.00 $ 2,409,349.00$ 33,024,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 2,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 304,675.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 304,675.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 12,360.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 12,360.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 431,040.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

4 $ 1,912.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 956.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 2,678.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

40 $ 391,400.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1654 MESASGrupo: $ 273,892.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 273,892.00$ 273,892.00UNIDAD 1655 MESA AUXILIAR EN FORMICA DE 60 X 60 X 70 CM.ALTURA, CON BASE METALICA PARA

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 33,024,000.00Total Proyección :

Page 183: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 45,525,119.00 $ 2,978,881.00$ 48,504,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 45,525,119.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 337,801.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 337,801.00$ 337,801.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 42,687,318.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 42,687,318.00$ 42,687,318.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,978,881.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 298,508.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

80 $ 288,400.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 124,080.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 1,030.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 5,769.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

Page 184: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 45,525,119.00 $ 2,978,881.00$ 48,504,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 903,028.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 490,344.00$ 61,293.00UNIDAD 118 CARTUCHO C6615DL

2 $ 141,942.00$ 70,971.00UNIDAD 132 CARTUCHO DP DESKJET C-6578D COLOR

2 $ 270,742.00$ 135,371.00UNIDAD 178 TINTA NEGRA HP CH565A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 29,370.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 17,010.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 906,903.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

6 $ 5,304.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 5,356.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

50 $ 101,200.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

60 $ 587,100.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 11,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,361.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

1632 SILLASGrupo: $ 267,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 267,045.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 185: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 45,525,119.00 $ 2,978,881.00$ 48,504,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 48,504,000.00Total Proyección :

Page 186: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,307,643.00 $ 6,132,357.00$ 46,440,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 40,307,643.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 6,181,087.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,181,087.00$ 6,181,087.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 250,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 250,000.00$ 250,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 27,376,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,376,556.00$ 27,376,556.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 3,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,500,000.00$ 3,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 6,132,357.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 239,613.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

5 $ 5,075.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

60 $ 230,520.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 127,893.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 22,127.00$ 22,127.00UNIDAD 55 PAPEL CRAFT X ROLLO

2 $ 2,126.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

40 $ 3,280.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

Page 187: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,307,643.00 $ 6,132,357.00$ 46,440,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 28,277.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

4 $ 13,184.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 813,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 135,371.00$ 135,371.00UNIDAD 178 TINTA NEGRA HP CH565A

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 92,460.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 14,175.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

5 $ 14,935.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

30 $ 6,180.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,418,809.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 54,590.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

4 $ 16,068.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

700 $ 396,900.00$ 567.00UNIDAD 232 ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON

400 $ 206,000.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

4 $ 3,648.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

5 $ 9,605.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 4,017.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

4 $ 9,476.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1 $ 1,545.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

4 $ 2,060.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

Page 188: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,307,643.00 $ 6,132,357.00$ 46,440,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,418,809.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

60 $ 587,100.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

539 DE INSTALACIONGrupo: $ 58,150.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 58,150.00$ 58,150.00UNIDAD 546 CHAPA DE SEGURIDAD

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1530 TELEVISORESGrupo: $ 1,545,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,545,000.00$ 1,545,000.00UNIDAD 1933 TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 1,117,694.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 191,724.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1 $ 925,970.00$ 925,970.00UNIDAD 2014 CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20

1654 MESASGrupo: $ 684,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 684,730.00$ 684,730.00UNIDAD 1659 MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.

$ 46,440,000.00Total Proyección :

Page 189: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,045,206.00 $ 1,562,794.00$ 19,608,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 18,045,206.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 354,881.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 354,881.00$ 354,881.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 17,690,325.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 17,690,325.00$ 17,690,325.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 1,562,794.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 214,304.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 12,054.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

50 $ 192,100.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 307,625.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 250,900.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 32,343.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

5 $ 16,480.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 485,610.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 365,610.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

1 $ 120,000.00$ 120,000.00UNIDAD 3169 CARTUCHO CANON REFERENCIA GPR-22 ORIGINAL

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 75,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 190: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 18,045,206.00 $ 1,562,794.00$ 19,608,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 75,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 8,240.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

10 $ 66,950.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 447,722.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

40 $ 61,800.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

4 $ 824.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 3,605.00$ 3,605.00UNIDAD 237 FECHADOR MANUAL

40 $ 19,120.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

2 $ 5,768.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

4 $ 4,944.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 2,736.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

10 $ 97,850.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

20 $ 34,000.00$ 1,700.00PAQUETE 3170 PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES

4 $ 27,000.00$ 6,750.00PAQUETE 3171 PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES

$ 19,608,000.00Total Proyección :

Page 191: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,499,503.00 $ 9,500,497.00$ 27,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 17,499,503.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,600,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,600,000.00$ 1,600,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 4,639,413.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,639,413.00$ 4,639,413.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 7,760,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,760,090.00$ 7,760,090.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 3,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,500,000.00$ 3,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 9,500,497.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 116,288.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 4,120.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

30 $ 108,150.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 220,022.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 137,116.00$ 68,558.00RESMA 42 PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100

6 $ 60,216.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 9,064.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 9,064.00$ 2,266.00UNIDAD 109 BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 22,976.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 192: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,499,503.00 $ 9,500,497.00$ 27,000,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 22,976.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,804.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

1 $ 1,030.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

2 $ 11,022.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 427,888.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

4 $ 109,180.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

5 $ 10,120.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

1 $ 1,545.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

10 $ 97,850.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 113,300.00$ 113,300.00UNIDAD 2108 PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 129,058.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 129,058.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

3059 SERVIDORGrupo: $ 5,800,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,800,000.00$ 5,800,000.00UNIDAD 3097 SERVIDOR

Page 193: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

$ 27,000,000.00Total Proyección :

Page 194: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,613,016.00 $ 2,347,328.00$ 36,960,344.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 34,613,016.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 20,295,746.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,295,746.00$ 20,295,746.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 10,317,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,317,270.00$ 10,317,270.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,347,328.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 315,396.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

80 $ 307,360.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 134,479.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 120,432.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

4 $ 10,036.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

3 $ 4,011.00$ 1,337.00PLIEGO 97 CARTON PAJA 69 X 99

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,016,610.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 32,968.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,804.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

Page 195: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 34,613,016.00 $ 2,347,328.00$ 36,960,344.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 32,968.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 22,044.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 528,473.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

3 $ 10,815.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

12 $ 24,288.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

40 $ 391,400.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

768 UNIDADES DE CD ROMGrupo: $ 257,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 257,500.00$ 257,500.00UNIDAD 1923 DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 41,998.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,998.00$ 41,998.00ROLLO 928 PAPEL ALUMINIO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 13,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

$ 36,960,344.00Total Proyección :

Page 196: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 74,677,561.00 $ 2,235,712.00$ 76,913,273.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 74,677,561.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 74,215,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 74,215,210.00$ 74,215,210.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 462,351.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 462,351.00$ 462,351.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,235,712.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 360,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 360,500.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 361,296.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

35 $ 351,260.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

4 $ 10,036.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 707,320.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 707,320.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 11,022.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 11,022.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 795,574.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 670.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

30 $ 60,720.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

Page 197: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 74,677,561.00 $ 2,235,712.00$ 76,913,273.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 795,574.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

70 $ 684,950.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

$ 76,913,273.00Total Proyección :

Page 198: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 74,910,280.00 $ 1,032,603.00$ 75,942,883.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 74,910,280.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 74,477,036.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 74,477,036.00$ 74,477,036.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 433,244.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 433,244.00$ 433,244.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 1,032,603.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 324,450.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

90 $ 324,450.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 20,072.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 20,072.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 353,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 353,660.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 5,670.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,670.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 328,751.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

2 $ 412.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

15 $ 30,360.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

25 $ 244,625.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

Page 199: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 74,910,280.00 $ 1,032,603.00$ 75,942,883.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

$ 75,942,883.00Total Proyección :

Page 200: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,718,849.00 $ 12,098,006.00$ 61,816,855.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 49,718,849.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,505,513.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,505,513.00$ 3,505,513.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 41,213,336.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,213,336.00$ 41,213,336.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 12,098,006.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 230,520.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 230,520.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 217,083.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 11,345.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 5,018.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 1,906.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,906.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 401,454.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 401,454.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 27,555.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

Page 201: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 49,718,849.00 $ 12,098,006.00$ 61,816,855.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 672,118.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

3 $ 1,083.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 1,854.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 4,017.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

8 $ 3,824.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

35 $ 70,840.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

1 $ 1,545.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

35 $ 342,475.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 1,512,040.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 586,070.00$ 586,070.00UNIDAD 2013 CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN

1 $ 925,970.00$ 925,970.00UNIDAD 2014 CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 412,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 412,000.00$ 412,000.00UNIDAD 1967 TELEFAX REF: KX-FT937

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 8,623,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1 $ 6,148,000.00$ 6,148,000.00UNIDAD 3141 MONITOR INDUSTRIAL DE 46 MODELO LDT461V2. INCLUYE SOPORTE A PARED

$ 61,816,855.00Total Proyección :

Page 202: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,948,524.00 $ 2,947,742.00$ 34,896,266.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 31,948,524.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,200,739.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,200,739.00$ 3,200,739.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 24,247,785.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 24,247,785.00$ 24,247,785.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 4,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,500,000.00$ 4,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,947,742.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 519,496.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

1 $ 6,901.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

130 $ 499,460.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 434,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

4 $ 45,380.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 128,750.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

12 $ 30,108.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

12 $ 11,748.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

12 $ 16,044.00$ 1,337.00PLIEGO 97 CARTON PAJA 69 X 99

40 $ 1,520.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 8,244.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 6,492.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 1,752.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

Page 203: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,948,524.00 $ 2,947,742.00$ 34,896,266.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 430,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 182,805.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

3 $ 247,755.00$ 82,585.00UNIDAD 127 CARTUCHO HP C1823D

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 58,475.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 22,680.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

40 $ 8,240.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 898,952.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

4 $ 15,656.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

40 $ 61,800.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

20 $ 17,680.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

12 $ 2,472.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

1 $ 814.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

6 $ 8,034.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

1 $ 5,253.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

4 $ 3,236.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

2 $ 1,824.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

1 $ 19,261.00$ 19,261.00UNIDAD 286 PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

50 $ 489,250.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 12,931.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

Page 204: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 31,948,524.00 $ 2,947,742.00$ 34,896,266.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 53,125.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 53,125.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 47,264.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,942.00$ 10,471.00UNIDAD 473 MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB

3 $ 26,322.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 155,160.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,240.00$ 13,240.00UNIDAD 1441 PAPELERA PLASTICA

1 $ 3,275.00$ 3,275.00UNIDAD 1470 CHURRUSCO SANITARIO

4 $ 21,184.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

4 $ 49,300.00$ 12,325.00ROLLO 1493 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

1 $ 10,134.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

24 $ 34,416.00$ 1,434.00PAQUETE 1504 VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 322,645.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 322,645.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

$ 34,896,266.00Total Proyección :

Page 205: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 37,258,029.00 $ 3,590,423.00$ 40,848,452.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 37,258,029.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,089,365.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,089,365.00$ 3,089,365.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 29,568,101.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 29,568,101.00$ 29,568,101.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 4,600,563.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,600,563.00$ 4,600,563.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 3,590,423.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 329,498.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,030.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

90 $ 324,450.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,280,842.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 1,250,625.00$ 83,375.00RESMA 41 PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

3 $ 7,527.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,385,968.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 267,636.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

2 $ 353,660.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

2 $ 764,672.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 33,225.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,670.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

Page 206: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 37,258,029.00 $ 3,590,423.00$ 40,848,452.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 560,890.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 101,200.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

40 $ 391,400.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

$ 40,848,452.00Total Proyección :

Page 207: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 28.00 $ 34,363,987.00$ 34,364,015.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 28.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 28.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 28.00$ 28.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

PLAN DE NECESIDADES $ 34,363,987.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 30,142.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,025.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 159,003.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

11 $ 110,396.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 44,254.00$ 22,127.00UNIDAD 55 PAPEL CRAFT X ROLLO

5 $ 515.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

101 $ 3,838.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 13,808.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 2,164.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

8 $ 7,008.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 353,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 353,660.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 54,590.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 52,530.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

Page 208: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 28.00 $ 34,363,987.00$ 34,364,015.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 762,906.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 21,630.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

11 $ 7,370.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

6 $ 5,304.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

8 $ 49,032.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

7 $ 25,235.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

1 $ 27,295.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

5 $ 25,750.00$ 5,150.00UNIDAD 236 ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 243 LAMINAS DE CORCHO

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

3 $ 118,146.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

4 $ 3,256.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

2 $ 1,824.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

4 $ 5,356.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 3,090.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 13,905.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

2 $ 2,472.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

2 $ 1,824.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

1 $ 19,261.00$ 19,261.00UNIDAD 286 PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 15,553.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

3 $ 12,669.00$ 4,223.00UNIDAD 296 PLANILLEROS ACRILICO OFICIO

5 $ 115,875.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

15 $ 177,675.00$ 11,845.00UNIDAD 2058 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 127,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 105,920.00$ 52,960.00UNIDAD 303 BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 699,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 159,375.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

Page 209: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 28.00 $ 34,363,987.00$ 34,364,015.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 699,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 35,417.00$ 35,417.00UNIDAD 367 CARGADOR PARA PILA DE 9 V.

1 $ 119,828.00$ 119,828.00UNIDAD 391 CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)

30 $ 3,570.00$ 119.00UNIDAD 398 DIODO LED VARIOS COLORES

1 $ 58,796.00$ 58,796.00UNIDAD 411 LINTERNA GRANDE

10 $ 112,300.00$ 11,230.00UNIDAD 443 TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS

10 $ 60,000.00$ 6,000.00UNIDAD 3147 TROQUEL PARA CANALETA 11* 4 A PRESION

10 $ 60,000.00$ 6,000.00UNIDAD 3148 TROQUEL PARA TOMAS ELECTRICAS 11*4 A PRESION

10 $ 50,000.00$ 5,000.00UNIDAD 3149 TOMA RJ-45 TIPO LACK CATEGORIA 5E ALMENDRA

5 $ 20,000.00$ 4,000.00UNIDAD 3150 FACE PLATE SENCILLO CATEGORIA 5E ALMENDRA

5 $ 20,000.00$ 4,000.00UNIDAD 3151 FACE PLATE DOBLE CATEGORIA 5E ALMENDRA

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 61,626.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 61,626.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

539 DE INSTALACIONGrupo: $ 19,098.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,990.00$ 14,990.00UNIDAD 543 ALICATE UNIVERSAL DE 8"

2 $ 4,108.00$ 2,054.00UNIDAD 545 AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO

551 DE TALLERGrupo: $ 53,781.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1 $ 9,641.00$ 9,641.00KILO 1757 ESTOPA DER HILAZA BLANCA

1 $ 30,900.00$ 30,900.00UNIDAD 2295 ALICATE NORMAL

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 2,715,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 265,000.00$ 265,000.00UNIDAD 3152 KVM SWITCH DE 4 SALIDAS USB

20 $ 2,200,000.00$ 110,000.00UNIDAD 3153 MEORIA RAM DDR2 DE 3 GB PC5300 CANAL SIMPLE

1 $ 250,000.00$ 250,000.00UNIDAD 3154 KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC

761 MOUSEGrupo: $ 137,170.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 137,170.00$ 13,717.00UNIDAD 763 MOUSE OPTICO CONECTOR USB

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 124,424.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 210: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 5

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 28.00 $ 34,363,987.00$ 34,364,015.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 124,424.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 124,424.00$ 31,106.00UNIDAD 1997 CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 4,655,257.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,998.00$ 41,998.00ROLLO 928 PAPEL ALUMINIO

5 $ 47,995.00$ 9,599.00UNIDAD 944 PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML

5 $ 54,395.00$ 10,879.00UNIDAD 945 PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML

6 $ 280,728.00$ 46,788.00UNIDAD 947 PROBETA PLASTICA 500 ML

2 $ 131,808.00$ 65,904.00UNIDAD 951 PROBETA DE 500 ML.

25 $ 195,300.00$ 7,812.00UNIDAD 1000 VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.

1 $ 8,491.00$ 8,491.00UNIDAD 1019 NYLON DIAMETRO 0.30 MM X 50 KG

4 $ 145,640.00$ 36,410.00CILINDRO 1025 GAS PROPANO 40LB

2 $ 2,576.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

25 $ 180,900.00$ 7,236.00UNIDAD 1054 BEAKER DE 100 ML.

100 $ 284,300.00$ 2,843.00UNIDAD 1064 CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.

15 $ 323,700.00$ 21,580.00UNIDAD 1074 CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.

10 $ 151,190.00$ 15,119.00UNIDAD 1078 ERLENMEYER 1000 ML

10 $ 331,000.00$ 33,100.00PAQUETE 1080 CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12

6 $ 576,000.00$ 96,000.00UNIDAD 3142 ERLENMEYER CON DESPRENDIMIENTO LATERAL 250 ML

1 $ 1,800,000.00$ 1,800,000.00UNIDAD 3143 BALANZA ELECTRONICA 350 GRM. RESOLUCION DD=0,001 G

1 $ 92,000.00$ 92,000.00UNIDAD 3144 TUBO TORRICELLI CON SOPORTE

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 645,411.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 142,145.00$ 28,429.00UNIDAD 1167 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.

50 $ 419,950.00$ 8,399.00METRO 1172 MANGUERA 7 X 11 MM LATEX

1 $ 22,743.00$ 22,743.00UNIDAD 1185 TAPON DE CORCHO. PAQ. X 50 UDS.

3 $ 60,573.00$ 20,191.00UNIDAD 1189 TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 4,413.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,413.00$ 4,413.00METRO 1382 TELA AZUL DACRÓN

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 143,108.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 41,085.00$ 8,217.00PAQUETE 1436 BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.

15 $ 12,330.00$ 822.00UNIDAD 1438 BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.

Page 211: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 28.00 $ 34,363,987.00$ 34,364,015.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 143,108.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 14,385.00$ 959.00UNIDAD 1439 BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.

15 $ 16,440.00$ 1,096.00UNIDAD 1440 BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.

1 $ 4,722.00$ 4,722.00UNIDAD 1455 BRILLAMETAL

8 $ 42,368.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

2 $ 11,778.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 17,855,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 5,402,523.00$ 1,800,841.00UNIDAD 1597 PH-METRO PORTATIL HANNA

1 $ 1,434,337.00$ 1,434,337.00EQUIPO 1603 EQUIPO PORTATIL DE CALIDAD DE AGUAS MARCA MERCK

7 $ 2,018,800.00$ 288,400.00UNIDAD 1948 MULTIMETRO UNI-T UT50E

2 $ 7,600,000.00$ 3,800,000.00UNIDAD 3145 CUBETA DE ONDAS

1 $ 1,400,000.00$ 1,400,000.00UNIDAD 3146 COMPRESOR DE AIRE MEDIANA POTENCIA

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 193,587.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 193,587.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 595,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 595,800.00$ 148,950.00UNIDAD 1682 UPSBLAZER 650W REGULADA

1684 IMPRESORASGrupo: $ 2,244,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

1 $ 1,200,000.00$ 1,200,000.00UNIDAD 3155 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

$ 34,364,015.00Total Proyección :

Page 212: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 78,296,223.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 12,663,466.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,663,466.00$ 12,663,466.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 17,775,920.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 17,775,920.00$ 17,775,920.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 9,859,829.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,859,829.00$ 9,859,829.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 11,618,850.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,618,850.00$ 11,618,850.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 26,378,158.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 26,378,158.00$ 26,378,158.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 43,477,940.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 377,664.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

52 $ 26,780.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 106,610.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

5 $ 18,025.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

33 $ 66,297.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

76 $ 77,140.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

12 $ 82,812.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 5,453,769.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

90 $ 40,860.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

17 $ 1,417,375.00$ 83,375.00RESMA 41 PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100

Page 213: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 5,453,769.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

28 $ 1,919,624.00$ 68,558.00RESMA 42 PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100

112 $ 1,124,032.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

18 $ 204,210.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

28 $ 9,688.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

3 $ 386,250.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

4 $ 147,676.00$ 36,919.00RESMA 60 PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA

4 $ 2,244.00$ 561.00PLIEGO 67 CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)

30 $ 75,270.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

10 $ 6,210.00$ 621.00ROLLO 74 PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS

40 $ 2,120.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

115 $ 9,430.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

210 $ 21,630.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

85 $ 7,480.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

55 $ 9,350.00$ 170.00UNIDAD 93 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA

65 $ 63,635.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

5 $ 6,685.00$ 1,337.00PLIEGO 97 CARTON PAJA 69 X 99

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 308,805.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 15,505.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

31 $ 49,507.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

23 $ 46,207.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

4 $ 18,540.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 15,450.00$ 7,725.00UNIDAD 105 LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

6 $ 48,822.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

11 $ 20,966.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

6 $ 11,742.00$ 1,957.00UNIDAD 110 CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS

5 $ 16,480.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

14 $ 7,210.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

19 $ 24,472.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

14 $ 12,264.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 4,194,834.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 271,540.00$ 67,885.00UNIDAD 119 CARTUCHO C6614D

4 $ 295,760.00$ 73,940.00UNIDAD 126 CARTUCHO HP 51649A

11 $ 1,708,564.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

2 $ 425,708.00$ 212,854.00UNIDAD 165 TONER XEROX WORCENTRE 3119

Page 214: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 4,194,834.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 1,493,262.00$ 248,877.00UNIDAD 166 TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 610,065.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

109 $ 61,803.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

1 $ 1,030.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

2 $ 92,700.00$ 46,350.00UNIDAD 188 PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)

2 $ 35,020.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

49 $ 270,039.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

194 $ 39,964.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

179 $ 36,874.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

40 $ 18,560.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

25 $ 54,075.00$ 2,163.00UNIDAD 2681 CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 3,247,202.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 191,065.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

8 $ 31,064.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

12 $ 43,260.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

2 $ 22,248.00$ 11,124.00PAR 208 BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.

19 $ 12,730.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

24 $ 93,936.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

58 $ 20,938.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

83 $ 128,235.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

9 $ 7,956.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

2 $ 12,258.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

48 $ 98,880.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

21 $ 75,705.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 11,330.00$ 5,665.00ROLLO 223 CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM

6 $ 163,770.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

46 $ 184,782.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

5 $ 1,030.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

129 $ 199,305.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

188 $ 96,820.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

Page 215: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 3,247,202.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

4 $ 15,656.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

5 $ 25,750.00$ 5,150.00UNIDAD 236 ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)

40 $ 20,600.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

1 $ 2,884.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

141 $ 67,398.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

53 $ 25,334.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 8,080.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

6 $ 136,578.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

2 $ 1,628.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

9 $ 8,208.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

25 $ 48,025.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

49 $ 65,611.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 3,090.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

35 $ 183,855.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

9 $ 36,153.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

2 $ 74,160.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

1 $ 13,905.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

3 $ 20,085.00$ 6,695.00UNIDAD 267 PISTOLA SILICONA PEQUEÑA

6 $ 105,060.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

7 $ 20,188.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

3 $ 7,107.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

101 $ 124,836.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

17 $ 8,755.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

10 $ 4,120.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

4 $ 53,560.00$ 13,390.00TUBO 283 SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

5 $ 23,175.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 32,960.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

1 $ 2,987.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

5 $ 77,765.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

1 $ 22,145.00$ 22,145.00UNIDAD 1966 AUDIFONOS

3 $ 278,100.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 836,608.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 67,192.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

Page 216: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 836,608.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 18,430.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

10 $ 67,100.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

2 $ 49,300.00$ 24,650.00UNIDAD 312 BATA EN TELA, PARA CIRUGIA

2 $ 153,732.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

16 $ 206,896.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

18 $ 232,758.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

1 $ 41,200.00$ 41,200.00UNIDAD 2161 CASCO DE SEGURIDAD

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 2,535,347.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 353,068.00$ 88,267.00CAJA 345 TUBO FLUORESCENTE TB - 17 W SYLVANIA X25

19 $ 112,195.00$ 5,905.00UNIDAD 347 TUBO SLIM-LINE DE 96 W

6 $ 318,750.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

2 $ 66,200.00$ 33,100.00UNIDAD 353 BOMBILLA PROYECTOR REF.ELH 120V300W

2 $ 68,406.00$ 34,203.00UNIDAD 354 BOMBILLA PROYECTOR REF.ENX 82V 360 W

3 $ 397,200.00$ 132,400.00UNIDAD 355 BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10

2 $ 76,692.00$ 38,346.00UNIDAD 393 BALASTO TUBO 75 W

2 $ 15,766.00$ 7,883.00UNIDAD 397 CUCHILLA PARA GUADA?ADORA

1 $ 331.00$ 331.00UNIDAD 402 FUSIBLE X 10 A LARGO

3 $ 176,388.00$ 58,796.00UNIDAD 411 LINTERNA GRANDE

1 $ 46,562.00$ 46,562.00UNIDAD 412 PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL

6 $ 16,434.00$ 2,739.00UNIDAD 442 TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON

4 $ 432,508.00$ 108,127.00CAJA 446 TUBO FLUORESCENTE 2 X48 SYLVANIA

5 $ 413,750.00$ 82,750.00CAJA 447 TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 63,068.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,723.00$ 7,723.00ROLLO 456 CABUYA DE FIQUE

1 $ 11,475.00$ 11,475.00TARRO 466 GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO

5 $ 43,870.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 179,608.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,361.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

1 $ 90,247.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

50 $ 78,000.00$ 1,560.00METRO 491 CABLE DUPLEX Nº 14

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 287,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 217: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 6 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 287,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 231,700.00$ 115,850.00UNIDAD 527 BOGGY CARRETILLA HERRAGRO

5 $ 55,600.00$ 11,120.00UNIDAD 535 BROCHA 4"

539 DE INSTALACIONGrupo: $ 116,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 116,300.00$ 58,150.00UNIDAD 546 CHAPA DE SEGURIDAD

551 DE TALLERGrupo: $ 282,067.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 31,224.00$ 15,612.00CUARTO 564 ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T

1 $ 38,920.00$ 38,920.00UNIDAD 574 SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN

2 $ 4,804.00$ 2,402.00UNIDAD 579 BROCA DE 1/4"

4 $ 10,956.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

22 $ 72,820.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

2 $ 35,976.00$ 17,988.00UNIDAD 597 DESTORNILLADOR DE PALA

3 $ 24,651.00$ 8,217.00UNIDAD 640 LIMA TRIANGULAR

1 $ 21,516.00$ 21,516.00UNIDAD 648 MACHETE DE 22"

1 $ 41,200.00$ 41,200.00UNIDAD 2292 SACATIERRAS

669 PINTURASGrupo: $ 1,053,080.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,053,080.00$ 263,270.00CUNETE 678 VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX

701 SEMILLAS Y ABONOSGrupo: $ 178,872.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 178,872.00$ 44,718.00METRO CUBICO 702 TIERRA NEGRA

737 CAFÉGrupo: $ 1,499,460.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

201 $ 1,499,460.00$ 7,460.00LIBRA 738 CAFE SELLO ROJO X 500 GRS

739 AZUCARGrupo: $ 359,296.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

401 $ 359,296.00$ 896.00LIBRA 740 AZUCAR

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 371,949.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 165,500.00$ 165,500.00UNIDAD 754 DISCO DURO DE 80 GB IDE

1 $ 61,626.00$ 61,626.00UNIDAD 760 QUEMADOR INTERNO DE DVD+RW

Page 218: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 7 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 371,949.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 144,823.00$ 144,823.00PAQUETE X 100 2686 CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES

761 MOUSEGrupo: $ 9,642.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,642.00$ 4,821.00UNIDAD 762 MOUSE OPTICO

764 TECLADOSGrupo: $ 117,594.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 78,744.00$ 39,372.00UNIDAD 765 TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS

1 $ 38,850.00$ 38,850.00UNIDAD 766 TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS

770 UNIDADES EXTERNASGrupo: $ 322,067.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 22,067.00$ 22,067.00UNIDAD 772 CÁMARA WEB LOGITECH

1 $ 300,000.00$ 300,000.00UNIDAD 3156 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG

774 ELEMENTOS MUSICALESGrupo: $ 206,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 206,000.00$ 206,000.00UNIDAD 2001 REDOBLANTE ANDINO

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 2,048,711.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 82,750.00$ 82,750.00UNIDAD 787 BALONES FUTBOL SALA GOLTY

5 $ 243,435.00$ 48,687.00UNIDAD 812 BALON BALONCESTO MOLTEN GR7

5 $ 827,500.00$ 165,500.00UNIDAD 813 BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI

6 $ 895,026.00$ 149,171.00UNIDAD 815 BALON PARA VOLEIBOL SALA MIKASA MV 200

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 747,075.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 77,494.00$ 38,747.00CAJA 825 DOLEX 500 MG. TABLETA X 100

6 $ 27,138.00$ 4,523.00CAJA 828 IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS

2 $ 14,290.00$ 7,145.00FRASCO 846 ISODINE SOLUCION

4 $ 92,680.00$ 23,170.00FRASCO 848 LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY

2 $ 40,532.00$ 20,266.00CAJA 851 ALKA SELTZER

1 $ 86,932.00$ 86,932.00CAJA 852 MEBUCAINA. CAJA X 150 TABLETAS

2 $ 24,640.00$ 12,320.00CAJA 854 MYLANTA TABLETAS X 50

3 $ 148,950.00$ 49,650.00CAJA 857 NOXPIRIN TABLETAS

4 $ 101,288.00$ 25,322.00UNIDAD 873 ASPIRINA EFERVESCENTE X 500 MG. CAJA X 50 TAB.

2 $ 47,844.00$ 23,922.00UNIDAD 878 ASPIRINETAS X 100 TAB.

Page 219: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 8 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 747,075.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 42,872.00$ 10,718.00UNIDAD 880 BENGAY DEPORTISTA X 30 GR

1 $ 42,415.00$ 42,415.00UNIDAD 2679 BOLSA DE ALKASIME

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 204,021.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 22,500.00$ 450.00UNIDAD 883 CEPILLOS PARA PROFILAXIS

5 $ 9,370.00$ 1,874.00UNIDAD 887 FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA

5 $ 28,480.00$ 5,696.00UNIDAD 897 PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS

2 $ 71,952.00$ 35,976.00UNIDAD 899 PRICANEST AL 3% SIN EPINEFRINA X 50 CARPULES

1 $ 40,705.00$ 40,705.00UNIDAD 903 ROXICAINA EN SPRAY

2 $ 31,014.00$ 15,507.00CAJA 907 XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,729,609.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,998.00$ 41,998.00ROLLO 928 PAPEL ALUMINIO

2 $ 38,876.00$ 19,438.00ROLLO 930 PAPEL CRISTAFLEX

9 $ 674,541.00$ 74,949.00UNIDAD 933 PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO

1 $ 12,922.00$ 12,922.00UNIDAD 939 PINCELES PARA ADHESIVO PAQ. X 50 UDS.

20 $ 73,220.00$ 3,661.00UNIDAD 1041 AGUA DESTILADA X 500 ML

26 $ 94,068.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

2 $ 11,034.00$ 5,517.00PAQUETE 1055 BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100

5 $ 177,680.00$ 35,536.00GALON 1095 GAROX

3 $ 204,342.00$ 68,114.00UNIDAD 1096 GLICERINA X LITRO

2 $ 42,488.00$ 21,244.00TUBO 1979 DESMINERALIZANTE

2 $ 358,440.00$ 179,220.00GALON 2033 HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 743,762.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 359,757.00$ 119,919.00FRASCO 1114 ADHESIVOS 3M SINGLE

20 $ 22,060.00$ 1,103.00UNIDAD 1120 JERINGA DESECHABLE X 50 CM

1 $ 44,459.00$ 44,459.00UNIDAD 1141 DISPENSADOR PARA TOALLAS

3 $ 17,832.00$ 5,944.00PAQUETE 1155 GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.

3 $ 82,749.00$ 27,583.00GALON 1157 JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO

5 $ 115,850.00$ 23,170.00GALON 1158 JABON ENZIMATICO

1 $ 35,536.00$ 35,536.00CAJA 1160 JERINGA 10 CC X 100

5 $ 36,545.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

1 $ 28,974.00$ 28,974.00UNIDAD 2094 BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO

1221 LLANTASGrupo: $ 82,400.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 82,400.00$ 20,600.00UNIDAD 2285 LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES

Page 220: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 9 de 11

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1390 ATUENDOS PARA DANZASGrupo: $ 1,004,036.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 331,002.00$ 55,167.00UNIDAD 1393 TRAJES LLANOS, LIQUILIQUI DOS PIEZAS EN LINO

6 $ 496,500.00$ 82,750.00UNIDAD 1394 TRAJES LLANOS,VEST A LA RODILLA TELA ESTAMPADA, DETALLES EN ENCAJES

1 $ 88,267.00$ 88,267.00UNIDAD 1395 VESTIDO DAMA PARA TANGO

1 $ 88,267.00$ 88,267.00UNIDAD 1396 VESTIDO PARA CABALLERO, PANTALÓN Y CHALECO PARA TANGO

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 62,802.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 62,802.00$ 20,934.00UNIDAD 1415 SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.

1419 CRISTALESGrupo: $ 24,648.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 24,648.00$ 2,054.00UNIDAD 1420 VASOS DE CRISTAL

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 4,396,265.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

16 $ 106,272.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

1 $ 13,240.00$ 13,240.00UNIDAD 1441 PAPELERA PLASTICA

15 $ 82,170.00$ 5,478.00UNIDAD 1442 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

15 $ 82,170.00$ 5,478.00UNIDAD 1443 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

26 $ 3,406.00$ 131.00UNIDAD 1444 BOLSA PLASTICA GRIS DE 14 X 20-0.75 MM X 10 KG.

5 $ 51,355.00$ 10,271.00UNIDAD 1446 BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.

5 $ 39,030.00$ 7,806.00UNIDAD 1447 BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5

10 $ 102,710.00$ 10,271.00UNIDAD 1448 BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.

10 $ 44,130.00$ 4,413.00PAQUETE 1449 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES

3 $ 14,166.00$ 4,722.00UNIDAD 1455 BRILLAMETAL

2 $ 90,478.00$ 45,239.00UNIDAD 1458 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS

2 $ 90,478.00$ 45,239.00UNIDAD 1459 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO

2 $ 63,166.00$ 31,583.00UNIDAD 1460 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE

12 $ 1,059,204.00$ 88,267.00GARRAFA 1466 CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER

12 $ 926,808.00$ 77,234.00GARRAFA 1467 CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE ROJA FULLER

Page 221: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 4,396,265.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 19,184.00$ 4,796.00UNIDAD 1468 CHUPAS PARA SANITARIO

4 $ 23,140.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

59 $ 260,367.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

16 $ 78,928.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

13 $ 243,841.00$ 18,757.00FRASCO 1479 FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3

2 $ 8,030.00$ 4,015.00PAR 1480 GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS

9 $ 47,664.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

2 $ 47,222.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

4 $ 123,964.00$ 30,991.00FRASCO 1488 LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS

10 $ 60,680.00$ 6,068.00FRASCO 1489 LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.

12 $ 50,124.00$ 4,177.00UNIDAD 1491 LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40

7 $ 70,938.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

2 $ 10,738.00$ 5,369.00PAQUETE 1498 SERVILLETAS

7 $ 38,822.00$ 5,546.00UNIDAD 1501 TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)

6 $ 37,092.00$ 6,182.00UNIDAD 1502 TRAPERO GRANDE CON PALO

21 $ 476,721.00$ 22,701.00GALON 1503 VARSOL

3 $ 17,667.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

1 $ 12,360.00$ 12,360.00FRASCO 2693 LUSTRAMUEBLES

1510 GASOLINAGrupo: $ 176,540.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 176,540.00$ 8,827.00GALON 1511 GASOLINA

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 161,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 161,840.00$ 8,092.00GALON 1513 A.C.P.M.

1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALESGrupo: $ 794,402.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 794,402.00$ 794,402.00UNIDAD 1559 GUITARRA ELECTRICA

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 889,926.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 544,361.00$ 544,361.00UNIDAD 1626 ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836

1 $ 345,565.00$ 345,565.00UNIDAD 1631 CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA

1632 SILLASGrupo: $ 1,355,767.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 222: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 78,296,223.00 $ 43,477,940.00$ 121,774,163.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1632 SILLASGrupo: $ 1,355,767.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

2 $ 534,090.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

1 $ 328,671.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

1654 MESASGrupo: $ 684,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 684,730.00$ 684,730.00UNIDAD 1659 MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 1,427,509.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 129,058.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

3 $ 1,298,451.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 148,950.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 148,950.00$ 148,950.00UNIDAD 1682 UPSBLAZER 650W REGULADA

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,648,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

1 $ 1,200,000.00$ 1,200,000.00UNIDAD 3155 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

$ 121,774,163.00Total Proyección :

Page 223: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,069,976.00 $ 12,643,307.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 25,069,976.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 6,397,971.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,397,971.00$ 6,397,971.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 2,116,429.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,116,429.00$ 2,116,429.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 13,555,576.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,555,576.00$ 13,555,576.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 12,643,307.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 280,696.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

70 $ 36,050.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

6 $ 6,090.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

60 $ 230,520.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 295,570.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

25 $ 24,475.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 72,956.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 224: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,069,976.00 $ 12,643,307.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 72,956.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

60 $ 64,920.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,529,344.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,529,344.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 162,260.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

10 $ 50,990.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

1 $ 17,510.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,311,223.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,295.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

30 $ 10,830.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 54,590.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

70 $ 36,050.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

10 $ 51,500.00$ 5,150.00UNIDAD 236 ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

1 $ 22,763.00$ 22,763.00UNIDAD 243 LAMINAS DE CORCHO

70 $ 33,460.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 19,210.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

60 $ 121,440.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

3 $ 2,427.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

60 $ 587,100.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1 $ 92,700.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

Page 225: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,069,976.00 $ 12,643,307.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 160,668.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 77,918.00$ 38,959.00UNIDAD 415 BALASTRO DE 96 W.

1 $ 82,750.00$ 82,750.00CAJA 447 TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 90,247.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 90,247.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 100,716.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 100,716.00$ 100,716.00UNIDAD 759 QUEMADOR DE DVD-CD

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 25,399.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,642.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

1 $ 18,757.00$ 18,757.00FRASCO 1479 FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 2,314,388.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 191,724.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1 $ 2,122,664.00$ 2,122,664.00UNIDAD 1543 CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 1,715,026.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,023,896.00$ 1,023,896.00UNIDAD 1627 ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS

2 $ 691,130.00$ 345,565.00UNIDAD 1631 CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

Page 226: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 25,069,976.00 $ 12,643,307.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1650 BIBLIOTECASGrupo: $ 835,371.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 835,371.00$ 835,371.00UNIDAD 1652 BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 37,713,283.00Total Proyección :

Page 227: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,742,713.00 $ 3,970,570.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 33,742,713.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 7,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,000,000.00$ 7,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 13,742,713.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,742,713.00$ 13,742,713.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 3,970,570.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 212,312.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

22 $ 11,330.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

40 $ 144,200.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

6 $ 12,054.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

9 $ 34,578.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 581,577.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 250,125.00$ 83,375.00RESMA 41 PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

151 $ 12,382.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

10 $ 9,790.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 $ 3,800.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 41,209.00

Page 228: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,742,713.00 $ 3,970,570.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 41,209.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 9,530.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

3 $ 5,871.00$ 1,957.00UNIDAD 110 CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

3 $ 2,628.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 155,563.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 155,563.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 228,831.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 3,090.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

3 $ 20,394.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

3 $ 15,297.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

30 $ 165,330.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

60 $ 12,360.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

60 $ 12,360.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 881,866.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

1 $ 6,129.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

1 $ 22,763.00$ 22,763.00UNIDAD 243 LAMINAS DE CORCHO

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

15 $ 28,815.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

Page 229: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,742,713.00 $ 3,970,570.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 881,866.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

8 $ 42,024.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 5,768.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

1 $ 2,369.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

20 $ 195,700.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

2 $ 32,960.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

10 $ 81,370.00$ 8,137.00UNIDAD 298 CASSETTE V8

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 21,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 224,379.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 23,940.00$ 4,788.00UNIDAD 346 TUBO SLIM-LINE DE 48 W

5 $ 29,525.00$ 5,905.00UNIDAD 347 TUBO SLIM-LINE DE 96 W

1 $ 53,125.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

2 $ 76,692.00$ 38,346.00UNIDAD 393 BALASTO TUBO 75 W

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 8,774.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,774.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 11,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,361.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

551 DE TALLERGrupo: $ 13,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 220,667.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 220,667.00$ 220,667.00UNIDAD 1545 DVD

Page 230: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 33,742,713.00 $ 3,970,570.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1643 ESCRITORIOSGrupo: $ 1,369,461.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,369,461.00$ 1,369,461.00UNIDAD 1644 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.

$ 37,713,283.00Total Proyección :

Page 231: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

3191 TECNOLOGIA EN GEMOLOGIA - CHIQUINQUIRA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,506,988.00 $ 0.00$ 5,506,988.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 5,506,988.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,506,988.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,506,988.00$ 2,506,988.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

$ 5,506,988.00Total Proyección :

Page 232: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,158,000.00$ 2,158,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 2,158,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 38.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

38 $ 38.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 160,576.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

4 $ 10,036.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 5,150.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 750,996.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 287,496.00$ 71,874.00UNIDAD 124 CARTUCHO HP 51629A

1 $ 247,200.00$ 247,200.00UNIDAD 150 CARTUCHO XEROX DOCUPRINT P8E

1 $ 216,300.00$ 216,300.00UNIDAD 1976 CARTUCHO HP LASER JET CE505A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 8,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 188,224.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 2,166.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

6 $ 24,102.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

37 $ 19,055.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 39,382.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

4 $ 4,944.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

Page 233: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,158,000.00$ 2,158,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

$ 2,158,000.00Total Proyección :

Page 234: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 29,667.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 21,630.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

4 $ 8,036.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

1 $ 1.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 66,940.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 60,216.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

82 $ 6,724.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 4,533.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

1 $ 515.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 522,749.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 183,879.00$ 61,293.00UNIDAD 129 CARTUCHO HP C6615A

1 $ 338,870.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 526,196.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,017.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

15 $ 7,725.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

3 $ 118,146.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

3 $ 278,100.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

2 $ 85,000.00$ 42,500.00UNIDAD 3111 TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES

1 $ 29,500.00$ 29,500.00UNIDAD 3112 TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 70,192.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 70,192.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

761 MOUSEGrupo: $ 13,717.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 235: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

761 MOUSEGrupo: $ 13,717.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,717.00$ 13,717.00UNIDAD 763 MOUSE OPTICO CONECTOR USB

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 236: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,021,000.00$ 3,021,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 3,021,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 3,117.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

27 $ 27.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 341,292.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

22 $ 220,792.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 60 PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA

52 $ 2,756.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

30 $ 2,460.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 19,580.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 55,130.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

20 $ 25,760.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

30 $ 26,280.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,923,630.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 1,070,544.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

3 $ 853,086.00$ 284,362.00UNIDAD 164 TONER Q 5949X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 220,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 220,440.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 254,991.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

Page 237: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,021,000.00$ 3,021,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 254,991.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

30 $ 37,080.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1 $ 29,500.00$ 29,500.00UNIDAD 3112 TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES

551 DE TALLERGrupo: $ 9,930.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 9,930.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 15,450.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,450.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 5,296.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,296.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 191,724.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 191,724.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

$ 3,021,000.00Total Proyección :

Page 238: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9022 UNISALUD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 3,576,405,461.00 $ 20,374,539.00$ 3,596,780,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 3,576,405,461.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1710 SEGUROSGrupo: $ 200,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 200,000,000.00$ 200,000,000.00SIN ESPECIFICAR-14 SEGUROS

1721 HONORARIOS - UNISALUDGrupo: $ 2,574,780,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,574,780,000.00$ 2,574,780,000.00SIN ESPECIFICAR-13 HONORARIOS - UNISALUD

1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POSGrupo: $ 344,625,461.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 344,625,461.00$ 344,625,461.00SIN ESPECIFICAR-16 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUDGrupo: $ 50,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 50,000,000.00$ 50,000,000.00SIN ESPECIFICAR-15 OTROS GASTOS - UNISALUD

Page 239: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9022 UNISALUD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 3,576,405,461.00 $ 20,374,539.00$ 3,596,780,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONESGrupo: $ 350,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 350,000,000.00$ 350,000,000.00SIN ESPECIFICAR-11 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONESGrupo: $ 20,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 20,000,000.00$ 20,000,000.00SIN ESPECIFICAR-12 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

2919 SERVICIOS PUBLICOSGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-10 SERVICIOS PUBLICOS

PLAN DE NECESIDADES $ 20,374,539.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 15,120.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

5 $ 5,075.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 699,525.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 4,540.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

50 $ 501,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

3 $ 34,035.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 125,450.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

150 $ 7,950.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

250 $ 25,750.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 66,391.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,045.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 13,905.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

10 $ 12,880.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,347,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 240: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9022 UNISALUD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 3,576,405,461.00 $ 20,374,539.00$ 3,596,780,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,347,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 310,648.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

12 $ 1,003,632.00$ 83,636.00UNIDAD 158 TONER KYOSERA KM 1820 LA

6 $ 2,033,220.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 129,810.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

5 $ 5,150.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

200 $ 41,200.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 703,255.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 54,590.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

5 $ 19,570.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

3 $ 52,530.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 14,420.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

8 $ 9,888.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

5 $ 4,560.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 32,960.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

3 $ 8,961.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

1 $ 15,553.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

50 $ 61,800.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 12,931.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

Page 241: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9022 UNISALUD - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 3,576,405,461.00 $ 20,374,539.00$ 3,596,780,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 73,586.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,942.00$ 10,471.00UNIDAD 473 MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB

6 $ 52,644.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

764 TECLADOSGrupo: $ 39,372.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 39,372.00$ 39,372.00UNIDAD 765 TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 84,460.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 84,460.00$ 84,460.00UNIDAD 1996 BASCULA PESO CORFOR

1232 CARTILLASGrupo: $ 126,884.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 126,884.00$ 126,884.00CAJA 1275 TARJETA PVC CALIBRE 0.30 BLANCA, CAJAS DE 500 UNIDADES

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 34,608.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,268.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

10 $ 14,340.00$ 1,434.00PAQUETE 1504 VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 117,420.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 117,420.00$ 117,420.00UNIDAD 2598 TENSIOMETRO

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 14,882,580.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

14,882,580 $ 14,882,580.00$ 1.00UNIDAD 2918 SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNISALUD

$ 3,596,780,000.00Total Proyección :

Page 242: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,936,000.00$ 2,936,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 2,936,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 6,087.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

60 $ 60.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 468,710.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

35 $ 351,260.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

150 $ 15,450.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 $ 97,900.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 21,892.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 9,530.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,694,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,694,350.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 17,314.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 11,340.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

2 $ 5,974.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 294,830.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

1 $ 2,060.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

8 $ 32,136.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

150 $ 15,450.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

21 $ 10,038.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 22,763.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

Page 243: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,936,000.00$ 2,936,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 294,830.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

128 $ 158,208.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 2,936,000.00Total Proyección :

Page 244: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,905,000.00$ 6,905,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 6,905,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 16,219.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

12 $ 12,180.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

21 $ 21.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 139,118.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 100,360.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 22,690.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 16,068.00$ 8,034.00PAQUETE 49 PAPEL CARBON DE 21X28,5 CM

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 14,835.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

7 $ 3,605.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 656,665.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 243,740.00$ 60,935.00UNIDAD 125 CARTUCHO HP 51645A

5 $ 412,925.00$ 82,585.00UNIDAD 127 CARTUCHO HP C1823D

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 596,333.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 25,495.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

30 $ 165,330.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

18 $ 3,708.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

200 $ 401,800.00$ 2,009.00UNIDAD 1930 CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 358,317.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

44 $ 22,660.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 9,605.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

Page 245: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,905,000.00$ 6,905,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 358,317.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,806.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

12 $ 112,476.00$ 9,373.00PAR 265 PILAS MEDIANAS (BLINDADA ENB ACERO TIPO D 1.5 V)

1 $ 13,905.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 270 PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

5 $ 2,575.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

1 $ 912.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 476,184.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 167,980.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

3 $ 49,584.00$ 16,528.00UNIDAD 316 BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO

20 $ 258,620.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 53,125.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 53,125.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 26,322.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 26,322.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 60,317.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 51,045.00$ 10,209.00CAJA 1165 BAJALENGUAS X 500 UNIDADES

4 $ 9,272.00$ 2,318.00UNIDAD 2090 TERMOMETRO DE MERCURIO

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 125,604.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 246: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,905,000.00$ 6,905,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 125,604.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 125,604.00$ 20,934.00UNIDAD 1415 SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 37,024.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 37,024.00$ 4,628.00ROLLO 2668 TOALLAS ABSORBENTES

1622 PUESTOS DE TRABAJOGrupo: $ 1,650,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,650,200.00$ 1,650,200.00UNIDAD 1623 PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 6,905,000.00Total Proyección :

Page 247: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9033 HERBARIO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 68,680.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

10 $ 38,420.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

20 $ 20.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 200,720.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 10,146.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

1 $ 876.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 280,778.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 280,778.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 178,917.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 44,805.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

10 $ 67,980.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

12 $ 66,132.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 452,271.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

5 $ 10,300.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

20 $ 72,100.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

42 $ 21,630.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

Page 248: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9033 HERBARIO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 452,271.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 39,140.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

36 $ 17,208.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

4 $ 65,920.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

50 $ 61,800.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 321,486.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 88,270.00$ 8,827.00CAJA 917 LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES

2 $ 22,066.00$ 11,033.00CAJA 931 PAPEL DE FILTRO 125 MM

5 $ 25,750.00$ 5,150.00ROLLO 2450 PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5

15 $ 123,600.00$ 8,240.00UNIDAD 2517 LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

2 $ 61,800.00$ 30,900.00UNIDAD 2645 VASOS DE PRECIPITADO DE 150 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 197,452.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 18,770.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

5 $ 22,065.00$ 4,413.00PAQUETE 1449 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES

5 $ 53,065.00$ 10,613.00UNIDAD 1474 ATOMIZADOR PLASTICO

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1 $ 30,501.00$ 30,501.00GALON 1487 JABON QUIRURGICO

4 $ 49,440.00$ 12,360.00FRASCO 2693 LUSTRAMUEBLES

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 249: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 39,684.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 39,660.00$ 3,966.00UNIDAD 2117 RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1

24 $ 24.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 58,757.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,036.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

10 $ 10,630.00$ 1,063.00PAQUETE 72 PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA

2 $ 106.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

13 $ 1,066.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 30,438.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 216,300.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 216,300.00$ 216,300.00UNIDAD 1976 CARTUCHO HP LASER JET CE505A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 28,325.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 28,325.00$ 5,665.00UNIDAD 184 PINCEL PELO DE MARTA NO.00

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 158,694.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 16,080.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

4 $ 7,684.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 106,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 106,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

551 DE TALLERGrupo: $ 17,652.00

Page 250: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 17,652.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 17,652.00$ 4,413.00KILO 566 ALAMBRE DULCE CALIBRE 14

669 PINTURASGrupo: $ 353,761.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 42,005.00$ 42,005.00GALON 675 VINILO AMARILLO TIPO I

1 $ 53,014.00$ 53,014.00GALON 676 VINILO AZUL T1 MEDITERRANEO

1 $ 42,005.00$ 42,005.00GALON 677 VINILO BLANCO TIPO I

1 $ 42,005.00$ 42,005.00GALON 682 VINILO NEGRO TIPO I

1 $ 42,332.00$ 42,332.00GALON 683 VINILO ROJO TIPO I

2 $ 132,400.00$ 66,200.00GALON 690 PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 132,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 68,490.00$ 13,698.00UNIDAD 1089 FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.

2 $ 12,360.00$ 6,180.00LIBRA 2118 SILICA GEL AZUL

10 $ 51,500.00$ 5,150.00ROLLO 2450 PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 97,261.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,235.00$ 12,235.00GALON 1464 CERA EMULSIONADA BLANCA

3 $ 56,271.00$ 18,757.00FRASCO 1479 FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3

5 $ 28,755.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

1632 SILLASGrupo: $ 487,528.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 487,528.00$ 243,764.00UNIDAD 1638 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 251: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,334,078.00 $ 4,914,002.00$ 45,248,080.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 40,334,078.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 9,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,000,000.00$ 9,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 7,401,254.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 7,401,254.00$ 7,401,254.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 1,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,500,000.00$ 1,500,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 8,932,824.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,932,824.00$ 8,932,824.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 13,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,000,000.00$ 13,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 4,914,002.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 192,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 192,100.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 356,575.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 250,900.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

Page 252: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 40,334,078.00 $ 4,914,002.00$ 45,248,080.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 123,630.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 47,910.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

30 $ 60,270.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

30 $ 15,450.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,016,610.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 384,686.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 113,815.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 645,290.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 645,290.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 45,248,080.00Total Proyección :

Page 253: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 152,350,521.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 33,311,068.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 33,311,068.00$ 16,655,534.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 25,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 25,000,000.00$ 12,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 15,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 15,000,000.00$ 15,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 21.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 21.00$ 21.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 34,039,432.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 34,039,432.00$ 34,039,432.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 40,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 40,000,000.00$ 20,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 130,449,979.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 153,680.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 153,680.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 206,179.00

Page 254: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 206,179.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

53 $ 5,459.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 32,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 19,164.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

4 $ 8,036.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,818,572.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 240,406.00$ 240,406.00UNIDAD 140 TONER HP LASER JET C4096A

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 133,900.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 133,900.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 4,171,629.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 12,258.00$ 6,129.00ROLLO 218 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

30 $ 14,340.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

30 $ 14,340.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 26,265.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

25 $ 12,875.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

4 $ 65,920.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

2,000 $ 2,472,000.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1 $ 113,300.00$ 113,300.00UNIDAD 2108 PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD

4 $ 170,000.00$ 42,500.00UNIDAD 3111 TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES

40 $ 1,180,000.00$ 29,500.00UNIDAD 3112 TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 1,608,845.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 106,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

Page 255: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 6

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 1,608,845.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 37,386.00$ 6,231.00UNIDAD 408 INTERRUPTOR DOBLE

12 $ 54,228.00$ 4,519.00UNIDAD 409 INTERRUPTOR SENCILLO

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

10 $ 103,000.00$ 10,300.00UNIDAD 2129 MARCOS DE SEGUETA

10 $ 61,800.00$ 6,180.00UNIDAD 2130 PELACABLES

18 $ 9,270.00$ 515.00UNIDAD 2133 CAJA METALICA PARA INTERRUPTOR

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 2134 CAJA METALICA PARA ROSETA

24 $ 37,080.00$ 1,545.00UNIDAD 2138 ROSETA EN PORCELANA

6 $ 27,810.00$ 4,635.00UNIDAD 2142 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

2 $ 133,900.00$ 66,950.00UNIDAD 2145 CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO HOLLEY

1 $ 61,800.00$ 61,800.00CARRETA 2152 ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS

1 $ 72,100.00$ 72,100.00CARRETA 2153 ALAMBRE AWG 12 AZUL DE 100 METROS

2 $ 529,012.00$ 264,506.00UNIDAD 3131 POSTE FERROCONC SERRANO GOMEZ 8*510

2 $ 63,916.00$ 31,958.00UNIDAD 3132 PERCHA GALVANIZADA 5 PUESTOS. CALIBRE 12 T/P FEM

10 $ 20,420.00$ 2,042.00UNIDAD 3133 AISLADOR TIPO CARRETE 3 1/2 GERMER 2 RANURAS

100 $ 136,200.00$ 1,362.00METRO 3134 CABLE DE ALUMINIOACSR N°.2 CENTELSA

6 $ 18,516.00$ 3,086.00UNIDAD 3135 PERNO MAQUINA DE 5/8 X 8 FEM

6 $ 3,990.00$ 665.00UNIDAD 3136 ARANDELA CUADRADA 2+2 5/8 GALVANIZADA FEM

10 $ 78,710.00$ 7,871.00METRO 3139 CABLE COBRE AISLADO THHN/THWN 4 CENTELSA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 180,912.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 180,912.00$ 90,456.00UNIDAD 478 PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 14,214.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,214.00$ 14,214.00UNIDAD 497 CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 31,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 31,000.00$ 775.00KILO 524 PIEDRA CALIZA

551 DE TALLERGrupo: $ 1,431,376.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 386,168.00$ 386,168.00VIAJE 552 ARENA DE FUNDICIÓN

2 $ 88,266.00$ 44,133.00METRO 559 VARILLA DE BRONCE DE 1/2"

2 $ 88,266.00$ 44,133.00METRO 560 VARILLA DE LATÓN DE 1/2"

5 $ 13,695.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

2 $ 22,066.00$ 11,033.00UNIDAD 589 BOQUILLA MIG

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

Page 256: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 1,431,376.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 33,100.00$ 16,550.00UNIDAD 600 BOQUILLA TIG

10 $ 28,750.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

6 $ 8,226.00$ 1,371.00PLIEGO 621 LIJA # 80

6 $ 8,226.00$ 1,371.00PLIEGO 623 LIJA # 180

6 $ 7,794.00$ 1,299.00PLIEGO 625 LIJA # 400

6 $ 8,994.00$ 1,499.00UNIDAD 628 LIJA DE AGUA NO 100

6 $ 7,284.00$ 1,214.00PLIEGO 630 LIJA DE AGUA N? 400

6 $ 7,284.00$ 1,214.00PLIEGO 632 LIJA DE AGUA N? 600

6 $ 7,284.00$ 1,214.00PLIEGO 635 LIJA DE AGUA N? 1200

20 $ 129,220.00$ 6,461.00KILO 664 SOLDADURA 6013 1/8

1 $ 293,017.00$ 293,017.00UNIDAD 2012 TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508

2 $ 19,570.00$ 9,785.00UNIDAD 2641 VARILLA DE ACERO 1020 1/2

2 $ 19,570.00$ 9,785.00UNIDAD 2643 VARILLA DE ACERO 1045 1/2

2 $ 218,916.00$ 109,458.00UNIDAD 3137 VARILLA DE COBRE 99% 2.40 X 5/8 C.L: COBRES/C

2 $ 22,440.00$ 11,220.00UNIDAD 3138 SOLDADURA 90 GRM TECNOWELD

721 PAJILLASGrupo: $ 220,667.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 220,667.00$ 220,667.00TONELADA 722 CAL DOLOMITA

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 701,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 383,448.00$ 95,862.00UNIDAD 750 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB, ESTANDARES 802.11 B/G (PARA 15 COMPUTADORES)

1 $ 318,112.00$ 318,112.00UNIDAD 755 DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB

761 MOUSEGrupo: $ 13,717.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,717.00$ 13,717.00UNIDAD 763 MOUSE OPTICO CONECTOR USB

764 TECLADOSGrupo: $ 39,372.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 39,372.00$ 39,372.00UNIDAD 765 TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS

768 UNIDADES DE CD ROMGrupo: $ 1,392,144.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 362,144.00$ 90,536.00UNIDAD 769 DIMM DE MEMORIA DE 512 MB

4 $ 1,030,000.00$ 257,500.00UNIDAD 1923 DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,493,276.00

Page 257: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 1,493,276.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 107,926.00$ 53,963.00BULTO 1002 BENTONITA

2 $ 185,400.00$ 92,700.00UNIDAD 2098 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI

2 $ 700,400.00$ 350,200.00BALA 2626 ARGON

97 $ 499,550.00$ 5,150.00KILO 2649 CHATARRA DE ALUMINIO

1232 CARTILLASGrupo: $ 61,506,554.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

27 $ 1,340,550.00$ 49,650.00UNIDAD 1240 LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA. CHECA. ED. ALFAOMEGA

130 $ 5,106,270.00$ 39,279.00UNIDAD 1241 MANUAL DE CONSTRUCCION / GRAMA EDITORES / LIB. INGENIERO

40 $ 2,206,680.00$ 55,167.00UNIDAD 1246 MAQUINAS ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES, GURU HIZIRUGLE. ALFAOMEGA

160 $ 8,826,720.00$ 55,167.00UNIDAD 1249 MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES / CRESPO VILLALAZ / 6A EDICIÓN / EDITORIAL LIMUSA

60 $ 3,640,980.00$ 60,683.00UNIDAD 1271 REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA-UNAL

70 $ 772,310.00$ 11,033.00UNIDAD 1280 TOPOGRAFIA / LUIS GABRIEL MARQUES / UPTC

67 $ 2,217,700.00$ 33,100.00UNIDAD 1288 ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION/ ESCUELA INGENIEROS MILITARES/ESCUELA

41 $ 2,750,403.00$ 67,083.00UNIDAD 1289 CIRCUITOS ELÉCTRICOS, DORF SVOBODA, ALFAOMEGA

150 $ 4,468,500.00$ 29,790.00UNIDAD 1293 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE UNO Y DOS PISOS / GRAMA EDITORES

65 $ 2,581,800.00$ 39,720.00UNIDAD 1315 EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES/ ENRIQUEZ HARPER / LIMUSA

120 $ 10,592,040.00$ 88,267.00UNIDAD 1317 ELEMENTOS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS/ RICARDO A. LOPEZ CUALLA /

140 $ 6,487,600.00$ 46,340.00UNIDAD 1326 ESTRUCTURAS DE CONCRETO I / JORGE SEGURA FRANCO / AYALA AVILA Y CIA. LTDA.

300 $ 3,641,100.00$ 12,137.00UNIDAD 1370 INTERPRETACION DE PLANOS / BELTRÁN Y CORREA / UPTC

26 $ 1,593,410.00$ 61,285.00UNIDAD 2124 TECNOLOGIA DE LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

44 $ 1,586,200.00$ 36,050.00UNIDAD 2125 PROGRAMACION DE AUTOMATAS CON STEP 7 SIEMENS

17 $ 808,962.00$ 47,586.00UNIDAD 2126 JAVA 2 INTERFACES GRAFICAS

83 $ 2,885,329.00$ 34,763.00UNIDAD 2127 EL ABC DE LAS INSTALACIONES DE GAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

1514 COQUEGrupo: $ 529,813.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 529,813.00$ 529,813.00TONELADA 1515 COQUE

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 5,428,462.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 5,428,462.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

Page 258: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 152,350,521.00 $ 130,449,979.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 4,612,667.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 220,667.00$ 220,667.00UNIDAD 1545 DVD

8 $ 4,392,000.00$ 549,000.00UNIDAD 3140 VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 654,565.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 303,850.00$ 303,850.00UNIDAD 2193 MOTOR DE INDUCCION MONOFASICO 1RF3 092 ¿ 4YB90 / SIEMENS

1 $ 350,715.00$ 350,715.00UNIDAD 2194 MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO 1LA7 070 4YC60 / SIEMENS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 13,174,525.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 12,376,650.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1 $ 797,875.00$ 797,875.00UNIDAD 1680 MONITOR PLANO FLAT PANEL 19"

1689 LICENCIASGrupo: $ 30,900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 30,900,000.00$ 15,450,000.00UNIDAD 2095 BIBLIOTECA VIRTUAL BASICA. PEARSON EDUCACION

$ 282,800,500.00Total Proyección :

Page 259: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 127,560,655.00 $ 279,672,065.00$ 407,232,720.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 127,560,655.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 8,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,000,000.00$ 8,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 17,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 17,500,000.00$ 17,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 21,817,215.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 21,817,215.00$ 21,817,215.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 80,243,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 80,243,440.00$ 80,243,440.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 279,672,065.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 1,277,212.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 80,360.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

30 $ 30,450.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

2 $ 13,802.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

300 $ 1,152,600.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 662,228.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

1 $ 128,750.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

80 $ 6,560.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

150 $ 146,850.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 116,950.00

Page 260: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 127,560,655.00 $ 279,672,065.00$ 407,232,720.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 116,950.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

80 $ 86,560.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,267,160.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 2,710,960.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

2 $ 556,200.00$ 278,100.00UNIDAD 1908 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2151N

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 7,930,312.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 33,500.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

100 $ 36,100.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2,500 $ 3,862,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

60 $ 241,020.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

20 $ 1,194,800.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

200 $ 103,000.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

30 $ 27,810.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

30 $ 605,940.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

30 $ 682,890.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

11 $ 10,032.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

50 $ 96,050.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 66,950.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

50 $ 262,650.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

10 $ 104,030.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

3 $ 41,715.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

3 $ 20,085.00$ 6,695.00UNIDAD 267 PISTOLA SILICONA PEQUEÑA

20 $ 47,380.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

20 $ 47,380.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

50 $ 40,450.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

100 $ 123,600.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

50 $ 20,600.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

30 $ 139,050.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

Page 261: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 127,560,655.00 $ 279,672,065.00$ 407,232,720.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 71,937.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 46,075.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

551 DE TALLERGrupo: $ 66,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 66,200.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 2,144,370.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 827,500.00$ 82,750.00UNIDAD 787 BALONES FUTBOL SALA GOLTY

10 $ 486,870.00$ 48,687.00UNIDAD 812 BALON BALONCESTO MOLTEN GR7

20 $ 830,000.00$ 41,500.00UNIDAD 3168 BALONES DE VOLEIBOOL. MARCA SCORPION

1232 CARTILLASGrupo: $ 253,814,873.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

400 $ 16,150,400.00$ 40,376.00UNIDAD 1304 DIDACTICA DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA. AUTOR: TORRES EDITORIAL TRILLAS

400 $ 16,329,200.00$ 40,823.00UNIDAD 1318 ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. AUTOR: W. HARLEM

206 $ 7,638,480.00$ 37,080.00UNIDAD 1345 FUNDAMENTOS DE SEMIOTICA Y LINGÜISTICA. EDITORIAL ECOE

421 $ 18,579,993.00$ 44,133.00UNIDAD 1353 HACIA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA / GONZALEZ / CHACON / EDITORIAL K-TEDRA

300 $ 6,859,800.00$ 22,866.00UNIDAD 1896 DIDACTICA PRACTICA DISEÑO Y REPARACION DE UNA CLASE. EDITORIAL TRILLAS

520 $ 19,500,000.00$ 37,500.00UNIDAD 3157 MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR STUDENT¿S BOOK & CD-ROM WITHOUT KEY INTERMEDIATE.

400 $ 14,000,000.00$ 35,000.00UNIDAD 3158 DIDACTICA DEL INGLES. CLASSROOM PRACTICE ,SUSAN HAUSE. EDITORIAL ALFA OMEGA

400 $ 10,240,000.00$ 25,600.00UNIDAD 3159 DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS DE PREESCOLAR A SECUNDARIA. EDITORIAL ECOE

300 $ 7,500,000.00$ 25,000.00UNIDAD 3160 CASQUELE A LA ESTADISTICA. FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA Y TEORIA DE PROBABILIDADES

545 $ 29,975,000.00$ 55,000.00UNIDAD 3161 DIDACTICA DE LA MATEMATICA. EDITORIAL MAGISTERIO

351 $ 13,689,000.00$ 39,000.00UNIDAD 3162 ETICA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS. EDITORIAL MAGISTERIO

369 $ 12,177,000.00$ 33,000.00UNIDAD 3163 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION SIGNIFICATIVA. EDITORIAL MAGISTERIO

458 $ 25,190,000.00$ 55,000.00UNIDAD 3164 MANUAL DE GESTION Y ADMINISTRACION ADUCATIVA. EDITORIAL MAGISTERIO

382 $ 14,516,000.00$ 38,000.00UNIDAD 3165 DIDACTICA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA LITERATURA VOL. II RUIZ BIKANDI, URI ED GRAO.

Page 262: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 127,560,655.00 $ 279,672,065.00$ 407,232,720.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1232 CARTILLASGrupo: $ 253,814,873.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

400 $ 27,820,000.00$ 69,550.00UNIDAD 3166 INVESTIGACION EDUCATIVA 5 EDICION. UNA INTRODUCCION CONCEPTUAL. EDITORIAL PEARSON

350 $ 13,650,000.00$ 39,000.00UNIDAD 3167 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS. EDITORIAL LIMUSA

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 42,462.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 42,462.00$ 21,231.00UNIDAD 1499 TERMO DE 1 LITRO

1530 TELEVISORESGrupo: $ 6,245,213.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,245,213.00$ 6,245,213.00UNIDAD 1531 TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 3,273,008.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 1,150,344.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1 $ 2,122,664.00$ 2,122,664.00UNIDAD 1543 CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 760,140.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 760,140.00$ 380,070.00UNIDAD 2696 SCANNER PARA DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS - FILM AND SLIDE SCANNER FS 501

$ 407,232,720.00Total Proyección :

Page 263: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 272,848,314.00 $ 9,952,186.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 272,848,314.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 155,257,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 155,257,000.00$ 155,257,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 38,977,094.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 38,977,094.00$ 38,977,094.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 674,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 674,500.00$ 674,500.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 6,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,500,000.00$ 6,500,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 16,303,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 16,303,620.00$ 16,303,620.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 55,136,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 55,136,100.00$ 55,136,100.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 9,952,186.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 596,390.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

150 $ 576,300.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,310,390.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

90 $ 903,240.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

Page 264: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 272,848,314.00 $ 9,952,186.00$ 282,800,500.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,310,390.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

300 $ 293,700.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 206,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 79,850.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

50 $ 100,450.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,331,020.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 2,033,220.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

6 $ 1,297,800.00$ 216,300.00UNIDAD 1976 CARTUCHO HP LASER JET CE505A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 697,112.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 309,000.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

100 $ 47,800.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 227,630.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 1,096,993.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

17 $ 1,096,993.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

$ 282,800,500.00Total Proyección :

Page 265: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9061 PROYECTO SIGMA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,316,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 90,324.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 90,324.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 5,512.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,430.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

1 $ 1,082.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,130,280.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

2 $ 568,724.00$ 284,362.00UNIDAD 164 TONER Q 5949X

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 59,436.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

21 $ 4,326.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 23,337.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,083.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 1,921.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

1 $ 5,253.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 812,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 812,000.00$ 812,000.00UNIDAD 3104 LAMPARA REF: V13H010L38 PARA VIDEO BEAM EPSON EMP 1700

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

Page 266: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

$ 4,316,000.00Total Proyección :

Page 267: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,884,000.00$ 3,884,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 3,884,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 12,307.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 12,054.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

253 $ 253.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 158,282.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 2,724.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 5,018.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 32,969.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

15 $ 16,230.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

1 $ 8,137.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

5 $ 2,575.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,070,544.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 1,070,544.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 228,160.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 29,870.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

20 $ 101,980.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

200 $ 41,200.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,214,685.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 163,770.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

100 $ 226,600.00$ 2,266.00UNIDAD 202 MINIDISCOS, SONY

12 $ 4,332.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

100 $ 56,700.00$ 567.00UNIDAD 212 CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS

50 $ 108,150.00$ 2,163.00UNIDAD 215 CASSETE TAMAÑO 7*11 DE 90 MINUTOS

Page 268: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,884,000.00$ 3,884,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,214,685.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

1 $ 4,017.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

200 $ 309,000.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

57 $ 29,355.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

4 $ 21,012.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 6,180.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

6 $ 98,880.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

50 $ 61,800.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 18,495.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 18,495.00$ 1,233.00UNIDAD 356 BOMBILLO ESMERILADO 100 W. 110 V.

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 17,548.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 17,548.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 26,478.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 26,478.00$ 4,413.00UNIDAD 487 CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M

551 DE TALLERGrupo: $ 44,624.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 5,478.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

2 $ 22,596.00$ 11,298.00UNIDAD 642 LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC

1419 CRISTALESGrupo: $ 10,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,270.00$ 2,054.00UNIDAD 1420 VASOS DE CRISTAL

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 26,768.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,933.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

1 $ 5,697.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

Page 269: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 3,884,000.00$ 3,884,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 26,768.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,546.00$ 5,546.00UNIDAD 1501 TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 766,896.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 766,896.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1632 SILLASGrupo: $ 255,974.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 255,974.00$ 255,974.00UNIDAD 1637 SILLA GIRATORIA CON RODACHINA

$ 3,884,000.00Total Proyección :

Page 270: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 4,316,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 183,341.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

50 $ 180,250.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

1 $ 1.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 116,135.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 60,216.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

308 $ 16,324.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

300 $ 30,900.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

5 $ 4,895.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 $ 3,800.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 36,787.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

6 $ 6,492.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

11 $ 5,665.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

24 $ 21,024.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 267,636.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 267,636.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 52,016.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 11,022.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

199 $ 40,994.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 343,425.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 54,590.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

2 $ 722.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

Page 271: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 343,425.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 3,536.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 54,590.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

6 $ 1,236.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

13 $ 6,695.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

12 $ 5,736.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

4 $ 3,648.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

6 $ 11,526.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

4 $ 5,356.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

20 $ 40,480.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

6 $ 31,518.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

2 $ 32,960.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 40,260.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 40,260.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 20,942.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,942.00$ 10,471.00UNIDAD 473 MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB

551 DE TALLERGrupo: $ 93,674.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 62,996.00$ 31,498.00UNIDAD 584 CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40

2 $ 5,478.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

6 $ 19,860.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

2 $ 5,340.00$ 2,670.00UNIDAD 655 ACEITE 3 EN 1

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 26,805.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 3,612.00$ 602.00UNIDAD 827 IBUPROFENO X 10 PASTILLAS

1 $ 10,109.00$ 10,109.00FRASCO 830 ISODINE BUCOFARINGEO

Page 272: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 26,805.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 13,084.00$ 13,084.00FRASCO 844 ISODINE ESPUMA

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 14,472.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 14,472.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 116,501.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 88,918.00$ 44,459.00UNIDAD 1141 DISPENSADOR PARA TOALLAS

1 $ 27,583.00$ 27,583.00GALON 1157 JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO

1419 CRISTALESGrupo: $ 24,648.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 24,648.00$ 2,054.00UNIDAD 1420 VASOS DE CRISTAL

1425 ACCESORIOS DE COCINAGrupo: $ 6,082.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,082.00$ 3,041.00UNIDAD 2552 BOLSA PARA GRECA

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 1,093,659.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 39,852.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

6 $ 56,310.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

20 $ 98,580.00$ 4,929.00PAQUETE 1435 BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES

3 $ 36,705.00$ 12,235.00GALON 1464 CERA EMULSIONADA BLANCA

6 $ 110,538.00$ 18,423.00GALON 1465 CERA EMULSIONADA ROJA

1 $ 3,275.00$ 3,275.00UNIDAD 1470 CHURRUSCO SANITARIO

6 $ 34,710.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

6 $ 85,002.00$ 14,167.00GALON 1472 DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC

40 $ 176,520.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

4 $ 19,732.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

5 $ 8,825.00$ 1,765.00PAQUETE 1478 ESPONJILLAS X 12

6 $ 31,776.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1 $ 5,751.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

6 $ 25,062.00$ 4,177.00UNIDAD 1491 LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40

3 $ 19,515.00$ 6,505.00UNIDAD 1492 MECHA PARA TRAPERO

4 $ 49,300.00$ 12,325.00ROLLO 1493 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR

1 $ 2,739.00$ 2,739.00UNIDAD 1495 RECOGEDORES

6 $ 60,804.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

2 $ 9,930.00$ 4,965.00PAQUETE 1497 SABRA X12

6 $ 32,214.00$ 5,369.00PAQUETE 1498 SERVILLETAS

Page 273: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 4,316,000.00$ 4,316,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 1,093,659.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 68,103.00$ 22,701.00GALON 1503 VARSOL

20 $ 28,680.00$ 1,434.00PAQUETE 1504 VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES

6 $ 15,576.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

6 $ 74,160.00$ 12,360.00FRASCO 2693 LUSTRAMUEBLES

1548 PROYECTORESGrupo: $ 136,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 136,946.00$ 136,946.00UNIDAD 1549 PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.

1607 MUEBLESGrupo: $ 717,597.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 717,597.00$ 717,597.00UNIDAD 1612 LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS

1618 CAMASGrupo: $ 148,606.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 148,606.00$ 148,606.00UNIDAD 1619 CAMILLA DE TRANSPORTE, EN LONA, ESTRUCTURA TUBULKAR METALICA, TENDIDO PLEGABLE.

1650 BIBLIOTECASGrupo: $ 835,371.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 835,371.00$ 835,371.00UNIDAD 1652 BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 0.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 0.00$ 0.00UNIDAD 2921 SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

$ 4,316,000.00Total Proyección :

Page 274: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10004 RECTORIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,907,000.00$ 6,907,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 6,907,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 16,427.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

202 $ 202.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 697,328.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 401,440.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

6 $ 21,150.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

50 $ 5,200.00$ 104.00UNIDAD 87 SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

70 $ 7,210.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

60 $ 58,740.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

50 $ 6,600.00$ 132.00UNIDAD 95 SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 40,437.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

12 $ 12,984.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

30 $ 15,450.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 946,084.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 268,344.00$ 268,344.00UNIDAD 143 TONER HP LASER JET Q2610A

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 149,380.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

40 $ 22,680.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

20 $ 110,220.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

80 $ 16,480.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

Page 275: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10004 RECTORIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,907,000.00$ 6,907,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 367,441.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

12 $ 4,332.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

7 $ 14,420.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

48 $ 24,720.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

60 $ 28,680.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 60,594.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

60 $ 80,340.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

3 $ 52,530.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 2,427.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

30 $ 37,080.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

742 ESCUDOS Y BANDERASGrupo: $ 479,311.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 479,311.00$ 479,311.00UNIDAD 744 BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 1,597,704.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,597,704.00$ 798,852.00UNIDAD 1625 ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1643 ESCRITORIOSGrupo: $ 1,369,461.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,369,461.00$ 1,369,461.00UNIDAD 1644 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.

1654 MESASGrupo: $ 273,892.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 276: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10004 RECTORIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,907,000.00$ 6,907,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1654 MESASGrupo: $ 273,892.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 273,892.00$ 273,892.00UNIDAD 1655 MESA AUXILIAR EN FORMICA DE 60 X 60 X 70 CM.ALTURA, CON BASE METALICA PARA

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 476,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1 $ 412,000.00$ 412,000.00UNIDAD 1967 TELEFAX REF: KX-FT937

$ 6,907,000.00Total Proyección :

Page 277: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,768,000.00$ 7,768,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 7,768,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 49,922.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 21,322.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

10 $ 18,540.00$ 1,854.00UNIDAD 2692 LAPIZ DE COLOR VERDE

15 $ 15.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 874,270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 501,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 226,900.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

803 $ 65,846.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

604 $ 62,212.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

199 $ 17,512.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 66,660.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 4,791.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

5 $ 10,045.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

4 $ 13,184.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

30 $ 38,640.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,356,095.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 884,150.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

5 $ 471,945.00$ 94,389.00UNIDAD 167 TONER FOTOCOPIADORA RICOH 113 / 1140

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 166,139.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 29,870.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

63 $ 136,269.00$ 2,163.00UNIDAD 2681 CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,271,135.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 54,590.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

6 $ 23,484.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

Page 278: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,768,000.00$ 7,768,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,271,135.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 13,905.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

6 $ 24,102.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

500 $ 257,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

6 $ 21,630.00$ 3,605.00UNIDAD 237 FECHADOR MANUAL

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

4 $ 11,536.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

200 $ 95,600.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

6 $ 136,578.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

100 $ 525,300.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

3 $ 2,427.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

500 $ 618,000.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

13 $ 6,695.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

2 $ 16,892.00$ 8,446.00UNIDAD 289 TINTA PARA NUMERADOR METALICO NEGRA 25 ML

3 $ 49,440.00$ 16,480.00PAR 290 BATERIA RECARGABLE DOBLE AA

2 $ 16,686.00$ 8,343.00UNIDAD 291 TINTA PARA NUMERADOR METALICO AZUL 25 ML

1 $ 92,700.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 8,399.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,399.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 43,870.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 43,870.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 90,247.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 90,247.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

Page 279: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 7,768,000.00$ 7,768,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 64,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

$ 7,768,000.00Total Proyección :

Page 280: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,373,000.00$ 8,373,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 8,373,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 62,741.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

20 $ 20,300.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

1 $ 6,901.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 3,238,371.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 4,540.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

200 $ 2,007,200.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

100 $ 1,134,500.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 17,300.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

5 $ 12,545.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

31 $ 1,643.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

31 $ 3,193.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 8,500.00$ 170.00UNIDAD 93 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 54,241.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

8 $ 8,656.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

16 $ 8,240.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,333,212.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 622,252.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

8 $ 2,710,960.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 28,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 28,350.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,048,983.00

Page 281: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,373,000.00$ 8,373,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,048,983.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 38,830.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

3 $ 11,742.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

10 $ 3,610.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

400 $ 618,000.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

3 $ 2,652.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

15 $ 13,905.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 20,198.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

5 $ 9,605.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

2 $ 4,048.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

6 $ 31,518.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 74,160.00$ 37,080.00GALON 262 PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

40 $ 86,520.00$ 2,163.00UNIDAD 300 CASSETTES DE 90 MINUTOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 35,077.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,215.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 78,966.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 78,966.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

551 DE TALLERGrupo: $ 49,650.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 49,650.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 10,592.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

Page 282: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,373,000.00$ 8,373,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 8,373,000.00Total Proyección :

Page 283: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,589,000.00$ 2,589,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 2,589,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 20,095.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

5 $ 5.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 414,844.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 120,432.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

4 $ 147,676.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

3 $ 7,527.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

301 $ 31,304.00$ 104.00UNIDAD 87 SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY

10 $ 530.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

150 $ 15,450.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

400 $ 35,200.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 43,991.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

3 $ 6,027.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

15 $ 28,590.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

12 $ 6,180.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 933,378.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 933,378.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 9,276.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 6,804.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

12 $ 2,472.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,112,463.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 109,180.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

9 $ 34,947.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

1 $ 361.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

1 $ 884.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

Page 284: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,589,000.00$ 2,589,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,112,463.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,605.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

150 $ 231,750.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

20 $ 366,680.00$ 18,334.00CAJA 254 MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5

12 $ 23,052.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

12 $ 16,068.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

8 $ 42,024.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

150 $ 185,400.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

551 DE TALLERGrupo: $ 6,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 7,236.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

$ 2,589,000.00Total Proyección :

Page 285: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,632,000.00$ 8,632,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 8,632,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 56,302.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

30 $ 30,450.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

102 $ 102.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,279,445.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 1,003,600.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 226,900.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

5 $ 12,545.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

300 $ 11,400.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 37,707.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,970.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

8 $ 16,072.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

11 $ 5,665.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,628,560.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 2,628,560.00$ 262,856.00UNIDAD 159 TONER KYOSERA TK 70 FS9500

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 203,425.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 149,350.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

5 $ 33,475.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,503,848.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

10 $ 39,140.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

30 $ 10,830.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

1 $ 884.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

10 $ 20,600.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

Page 286: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,632,000.00$ 8,632,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,503,848.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

7 $ 418,180.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 28,840.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

100 $ 47,800.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

1 $ 20,198.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

7 $ 159,341.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

100 $ 192,100.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 66,950.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 11,845.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

30 $ 37,080.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

7 $ 32,445.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

5 $ 14,935.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 171,305.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 41,995.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

10 $ 129,310.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 10,854.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 10,854.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 92,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 92,700.00$ 92,700.00UNIDAD 2021 CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 19,926.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 19,926.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

Page 287: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 8,632,000.00$ 8,632,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 8,632,000.00Total Proyección :

Page 288: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,789,000.00$ 10,789,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 10,789,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 84,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 12,360.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

24 $ 48,216.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

24 $ 24,360.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

10 $ 10.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,850,402.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 2,007,200.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

30 $ 340,350.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 25,090.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

4 $ 212.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

200 $ 16,400.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

450 $ 440,550.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 60,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 32,445.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

6 $ 6,492.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 6,469,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 4,528,290.00$ 452,829.00UNIDAD 139 CARTUCHO H.P Q 6511X

7 $ 585,452.00$ 83,636.00UNIDAD 158 TONER KYOSERA KM 1820 LA

4 $ 1,355,480.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 261,366.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 56,700.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

10 $ 29,870.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

12 $ 81,576.00$ 6,798.00UNIDAD 189 REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO

1 $ 17,510.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

Page 289: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,789,000.00$ 10,789,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 261,366.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 55,110.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 839,437.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

20 $ 7,220.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

15 $ 54,075.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

12 $ 48,204.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

36 $ 18,540.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

2 $ 8,080.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

12 $ 472,584.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

6 $ 5,472.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

12 $ 16,068.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

6 $ 31,518.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

12 $ 28,428.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

20 $ 24,720.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 9,270.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 134,348.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 103,448.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

10 $ 30,900.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

551 DE TALLERGrupo: $ 16,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 16,550.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,090.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 54,278.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

2 $ 10,592.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

Page 290: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,789,000.00$ 10,789,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 54,278.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 30,402.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

$ 10,789,000.00Total Proyección :

Page 291: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 9,926,000.00$ 9,926,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 9,926,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 106,615.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 106,610.00$ 10,661.00CAJA 7 COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES

5 $ 5.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,207,084.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

186 $ 1,866,696.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

30 $ 340,350.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 38.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 129,035.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

50 $ 95,300.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 4,970,047.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 859,020.00$ 71,585.00UNIDAD 121 CARTUCHO CANON REF. BC20

9 $ 1,400,067.00$ 155,563.00UNIDAD 171 TONER Q5949A

8 $ 2,710,960.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 455,188.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

298 $ 61,388.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

550 $ 113,300.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

165 $ 76,560.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

990 $ 203,940.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,553,652.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

84 $ 1,470,840.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

8 $ 9,888.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

Page 292: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 9,926,000.00$ 9,926,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 71,562.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 21,912.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

15 $ 49,650.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 9,926,000.00Total Proyección :

Page 293: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 18,688,000.00$ 18,688,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 18,688,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 153,888.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

36 $ 129,780.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 801,735.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

60 $ 602,160.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 61 PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

53 $ 5,459.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

31 $ 2,728.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 142,410.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

1 $ 4,635.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

10 $ 81,370.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

30 $ 15,450.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

10 $ 12,880.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 496,975.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 28,325.00$ 5,665.00UNIDAD 184 PINCEL PELO DE MARTA NO.00

1 $ 46,350.00$ 46,350.00UNIDAD 188 PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)

5 $ 87,550.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

50 $ 334,750.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,409,963.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 13,400.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

50 $ 18,050.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

25 $ 23,175.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

Page 294: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 18,688,000.00$ 18,688,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,409,963.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 120,510.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

5 $ 298,700.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 393,820.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

20 $ 16,180.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

60 $ 74,160.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

12 $ 18,540.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

91 $ 46,865.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

4 $ 18,540.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

100 $ 123,600.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

551 DE TALLERGrupo: $ 66,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 66,200.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 22,066.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 22,066.00$ 11,033.00UNIDAD 811 CONO DE PITA

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 121,940.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 121,940.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1385 CARTELERASGrupo: $ 739,509.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 739,509.00$ 246,503.00UNIDAD 1386 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1425 ACCESORIOS DE COCINAGrupo: $ 30,410.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 30,410.00$ 3,041.00UNIDAD 2552 BOLSA PARA GRECA

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 52,960.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 295: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 18,688,000.00$ 18,688,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 52,960.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 52,960.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 1,117,694.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 191,724.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1 $ 925,970.00$ 925,970.00UNIDAD 2014 CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20

1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALESGrupo: $ 662,002.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 662,002.00$ 662,002.00UNIDAD 1561 SET DE TIMBALES

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 6,585,333.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 6,585,333.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 3,582,378.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 3,134,328.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

$ 18,688,000.00Total Proyección :

Page 296: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 53,075,635.00 $ 1,620,365.00$ 54,696,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 53,075,635.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 816,737.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 816,737.00$ 816,737.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 50,258,898.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 50,258,898.00$ 50,258,898.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 1,620,365.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 279,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 10,150.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

70 $ 268,940.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 217,055.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 150,540.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

10 $ 9,790.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 6,594.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

2 $ 2,576.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 810,075.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 810,075.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 81,115.00

Page 297: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 53,075,635.00 $ 1,620,365.00$ 54,696,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 81,115.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

5 $ 27,555.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

200 $ 41,200.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 222,818.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

4 $ 8,240.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

4 $ 3,708.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 9,560.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 1,434.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

40 $ 80,960.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

3 $ 4,635.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 3,618.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,618.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

$ 54,696,000.00Total Proyección :

Page 298: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 6,851,876.00 $ 4,500,124.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 6,851,876.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 270.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 270.00$ 270.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 3,851,606.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,851,606.00$ 3,851,606.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 4,500,124.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 596,390.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

150 $ 576,300.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 358,625.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

40 $ 3,280.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 $ 97,900.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 53,060.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 31,940.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

Page 299: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 6,851,876.00 $ 4,500,124.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 561,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 1,598,664.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 163,770.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

6 $ 23,298.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

5 $ 3,350.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

12 $ 4,332.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

12 $ 98,880.00$ 8,240.00UNIDAD 214 CASSETE PARA VIDEO DE 8MM

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

3 $ 2,652.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

12 $ 48,204.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

100 $ 202,400.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

6 $ 31,518.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

50 $ 489,250.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 123,252.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 123,252.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,162,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,162,946.00$ 1,162,946.00UNIDAD 501 LAMPARA PARA VIDEO-BEAM EPSON ELPLP30, EPSON POWERLITTE 81P

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 12,531.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,642.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

1 $ 5,889.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

Page 300: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 6,851,876.00 $ 4,500,124.00$ 11,352,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

$ 11,352,000.00Total Proyección :

Page 301: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,349,644.00 $ 2,970,356.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 7,349,644.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 1,014,141.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,014,141.00$ 1,014,141.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 4,835,503.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,835,503.00$ 4,835,503.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 2,970,356.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 332,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

80 $ 307,360.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 406,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

6 $ 68,070.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

24 $ 1,968.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

24 $ 2,472.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

40 $ 3,520.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

30 $ 29,370.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 23,588.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,018.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

Page 302: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,349,644.00 $ 2,970,356.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 23,588.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,520,074.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 842,334.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

2 $ 677,740.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 38,010.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 33,066.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

24 $ 4,944.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 606,531.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,680.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

24 $ 11,472.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

12 $ 10,944.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

12 $ 16,068.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

2 $ 10,506.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

4 $ 70,040.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

4 $ 9,476.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

1 $ 2,369.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

6 $ 7,416.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

24 $ 234,840.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

40 $ 49,440.00$ 1,236.00UNIDAD 1756 CD CORRIENTE

1 $ 25,750.00$ 25,750.00UNIDAD 2669 PERFORADORA DE TRES HUECOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 12,931.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

Page 303: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 7,349,644.00 $ 2,970,356.00$ 10,320,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 13,240.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 13,240.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 3,618.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,618.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 13,284.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

$ 10,320,000.00Total Proyección :

Page 304: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,727,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 154.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

154 $ 154.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 75,574.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

12 $ 6,180.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

3 $ 60,594.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 106,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 106,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 19,578.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 19,578.00$ 6,526.00UNIDAD 538 BROCHAS NYLON DE 3"

770 UNIDADES EXTERNASGrupo: $ 300,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 300,000.00$ 300,000.00UNIDAD 3156 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 77,532.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 77,532.00$ 12,922.00UNIDAD 939 PINCELES PARA ADHESIVO PAQ. X 50 UDS.

1632 SILLASGrupo: $ 267,045.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 267,045.00$ 267,045.00UNIDAD 1639 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

Page 305: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,727,000.00$ 1,727,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1684 IMPRESORASGrupo: $ 448,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

$ 1,727,000.00Total Proyección :

Page 306: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,775,000.00$ 1,775,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 1,775,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 112,191.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

20 $ 20,300.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

1 $ 6,901.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

10 $ 18,540.00$ 1,854.00UNIDAD 2692 LAPIZ DE COLOR VERDE

10 $ 10.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 144,609.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 50,180.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

20 $ 6,920.00$ 346.00UNIDAD 45 CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 61 PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 50,475.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,635.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

10 $ 22,660.00$ 2,266.00UNIDAD 109 BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA

10 $ 23,180.00$ 2,318.00UNIDAD 111 CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 50,470.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

6 $ 40,170.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 503,141.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 19,415.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

11 $ 3,971.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 82,400.00$ 8,240.00UNIDAD 214 CASSETE PARA VIDEO DE 8MM

Page 307: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,775,000.00$ 1,775,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 503,141.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

26 $ 13,390.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

30 $ 14,340.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 35,020.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

1 $ 51,500.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

4 $ 27,000.00$ 6,750.00PAQUETE 3171 PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 68,522.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

4 $ 51,724.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 339,286.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 53,125.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

3 $ 245,064.00$ 81,688.00UNIDAD 351 BOMBILLA METALAR 400 W,

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

551 DE TALLERGrupo: $ 72,213.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 31,013.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

1 $ 41,200.00$ 41,200.00UNIDAD 2489 MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ

768 UNIDADES DE CD ROMGrupo: $ 257,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 257,500.00$ 257,500.00UNIDAD 1923 DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 54,358.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,998.00$ 41,998.00ROLLO 928 PAPEL ALUMINIO

Page 308: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 1,775,000.00$ 1,775,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 54,358.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 12,360.00$ 12,360.00UNIDAD 2646 LUPAS

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 73,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 73,090.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 49,145.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 13,284.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

2 $ 18,770.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

3 $ 17,091.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

$ 1,775,000.00Total Proyección :

Page 309: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 67,256,863.00 $ 3,604,037.00$ 70,860,900.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 67,256,863.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 16,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 16,000,000.00$ 16,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 17,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 17,500,000.00$ 17,500,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 28,756,863.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 28,756,863.00$ 28,756,863.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 3,604,037.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 114,233.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

25 $ 90,125.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

12 $ 24,108.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 661,267.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 2,724.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

40 $ 401,440.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

3 $ 110,757.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

50 $ 4,100.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

24 $ 23,496.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 118,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

Page 310: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 67,256,863.00 $ 3,604,037.00$ 70,860,900.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 118,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 46,350.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

5 $ 4,380.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,059,550.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 658,096.00$ 164,524.00UNIDAD 123 CARTUCHO HP Q 2613 A

3 $ 401,454.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 122,894.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 13,608.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

3 $ 52,530.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

6 $ 33,066.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

10 $ 21,630.00$ 2,163.00UNIDAD 2681 CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 963,737.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 19,570.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

15 $ 5,415.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

100 $ 154,500.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

4 $ 14,420.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

8 $ 7,416.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

10 $ 40,170.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

6 $ 2,868.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

15 $ 28,815.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

8 $ 42,024.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

20 $ 350,200.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 4,045.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

12 $ 14,832.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

Page 311: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 67,256,863.00 $ 3,604,037.00$ 70,860,900.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 963,737.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

15 $ 7,725.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 5,974.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 64,655.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 64,655.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

551 DE TALLERGrupo: $ 26,480.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 26,480.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 40,194.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 19,926.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

2 $ 20,268.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 70,860,900.00Total Proyección :

Page 312: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,704,564.00 $ 25,677,459.00$ 43,382,023.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 17,704,564.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 500,000.00$ 500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,535,303.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,535,303.00$ 2,535,303.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 11,669,261.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,669,261.00$ 11,669,261.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 1,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,000,000.00$ 1,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 25,677,459.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 101,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 101,500.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 260,413.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 908.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

5 $ 56,725.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 7,985.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 313: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,704,564.00 $ 25,677,459.00$ 43,382,023.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 7,985.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 7,985.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 561,556.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 561,556.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 50,268.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

8 $ 44,088.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

10 $ 2,060.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

20 $ 4,120.00$ 206.00UNIDAD 195 CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 172,693.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 3,090.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

2 $ 4,120.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

3 $ 2,781.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

1 $ 10,403.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 2,238,852.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 1,382,680.00$ 138,268.00UNIDAD 1061 BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.

4 $ 650,172.00$ 162,543.00UNIDAD 1084 EQUIPO DE DESTILACIÓN DE 50 ML, COMPUESTO POR SOPORTE PARA TERMOMETRO, CABEZA

10 $ 206,000.00$ 20,600.00METRO 2468 MANGUERA DE VACIO

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 100,955.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 100,955.00$ 20,191.00UNIDAD 1189 TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Page 314: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 17,704,564.00 $ 25,677,459.00$ 43,382,023.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1548 PROYECTORESGrupo: $ 136,946.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 136,946.00$ 136,946.00UNIDAD 1549 PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 15,409,272.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,971,749.00$ 1,971,749.00UNIDAD 1576 BALANZA ELECTRONICA OHAUS, CON PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, CAP.10 KG. LEGIBILIDAD

3 $ 5,402,523.00$ 1,800,841.00UNIDAD 1597 PH-METRO PORTATIL HANNA

2 $ 1,957,000.00$ 978,500.00UNIDAD 2104 PLANCHA DE CALENTAMIENTO

1 $ 5,150,000.00$ 5,150,000.00UNIDAD 2223 BALANZA ANALITICA, OHAUS USA, MODELO PA214, CAPACIDAD (G):210, SENCIBILIDAD (G):0.0001

1 $ 464,000.00$ 464,000.00UNIDAD 3108 REFRACTOMETRO PORTATIL DE 00-32 BRIX

1 $ 464,000.00$ 464,000.00UNIDAD 3109 REFRACTOMETRO PORTATIL DE 40-82 BRIX

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 129,058.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 129,058.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

2549 MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBASGrupo: $ 1,318,400.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,318,400.00$ 1,318,400.00UNIDAD 2550 ELECTROBOMBA 5 HP

$ 43,382,023.00Total Proyección :

Page 315: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 37,888,220.00 $ 3,667,470.00$ 41,555,690.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 37,888,220.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 4,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,000,000.00$ 4,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 4,189,705.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,189,705.00$ 4,189,705.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 24,698,515.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 24,698,515.00$ 24,698,515.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 2,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,000,000.00$ 2,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 3,667,470.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 725,018.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 721,000.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

2 $ 4,018.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 424,080.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

50 $ 5,150.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 31,724.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 316: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 37,888,220.00 $ 3,667,470.00$ 41,555,690.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 31,724.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 13,905.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

2 $ 16,274.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

3 $ 1,545.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,163,618.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 1,147,008.00$ 382,336.00UNIDAD 156 TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428

3 $ 1,016,610.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 20,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 278,622.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,805.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 8,840.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 8,034.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 59,740.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

5 $ 4,070.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

10 $ 13,390.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

10 $ 20,240.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

5 $ 11,845.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

10 $ 12,360.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

551 DE TALLERGrupo: $ 9,930.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 9,930.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 7,236.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 6,642.00

Page 317: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 37,888,220.00 $ 3,667,470.00$ 41,555,690.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 6,642.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,642.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

$ 41,555,690.00Total Proyección :

Page 318: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 16,106,781.00 $ 31,194,743.00$ 47,301,524.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 16,106,781.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,500,000.00$ 3,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,700,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,700,000.00$ 3,700,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 2,906,781.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,906,781.00$ 2,906,781.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 6,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,000,000.00$ 6,000,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 31,194,743.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 82,122.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 36,050.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

12 $ 12,180.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

2 $ 13,802.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 595,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 501,800.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 25,090.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

100 $ 5,300.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 65,621.00

Page 319: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 16,106,781.00 $ 31,194,743.00$ 47,301,524.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 65,621.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 9,270.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

20 $ 10,300.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,403,292.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 379,230.00$ 189,615.00UNIDAD 117 CARTUCHO LEXMARK E 220 COLOR

3 $ 493,572.00$ 164,524.00UNIDAD 123 CARTUCHO HP Q 2613 A

3 $ 530,490.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 158,748.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 11,948.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

2 $ 2,060.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

20 $ 110,220.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

30 $ 13,920.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 952,567.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 81,885.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

6 $ 4,020.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

3 $ 10,815.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 4,635.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

6 $ 24,102.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

2 $ 119,480.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

20 $ 30,900.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

80 $ 41,200.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

60 $ 28,680.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

5 $ 196,910.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

5 $ 87,550.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

5 $ 7,725.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

3 $ 13,905.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

Page 320: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 16,106,781.00 $ 31,194,743.00$ 47,301,524.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 952,567.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 40,685.00$ 8,137.00UNIDAD 298 CASSETTE V8

5 $ 115,875.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 9,215.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 9,215.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 132,458.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 132,458.00$ 66,229.00UNIDAD 2056 CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 34,083.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 34,083.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 131,430.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 131,430.00$ 26,286.00UNIDAD 2229 LAMPRA PARA RETROPROYECTOR DE ACETATOS. 24V-300W

551 DE TALLERGrupo: $ 20,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 8,217.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

3 $ 9,930.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

3 $ 2,382.00$ 794.00ROLLO 593 CINTA TEFLON

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 21,927.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 21,927.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 62,798.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 47,222.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

6 $ 15,576.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

1530 TELEVISORESGrupo: $ 3,090,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 321: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 16,106,781.00 $ 31,194,743.00$ 47,301,524.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1530 TELEVISORESGrupo: $ 3,090,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,090,000.00$ 1,545,000.00UNIDAD 1933 TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 8,142,693.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 8,142,693.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 193,587.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 193,587.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 4,390,222.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,390,222.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 8,107,611.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 8,107,611.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

1684 IMPRESORASGrupo: $ 3,600,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 3,600,000.00$ 1,200,000.00UNIDAD 3155 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

$ 47,301,524.00Total Proyección :

Page 322: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 5,039,170.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 1,900,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,900,000.00$ 1,900,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 3,139,170.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,139,170.00$ 3,139,170.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 29,000,823.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 119,218.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

37 $ 19,055.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

16 $ 57,680.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

7 $ 14,063.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

28 $ 28,420.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 55,620.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 55,620.00$ 1,854.00MX 26 ROTULOS AUTOADHESIVOS DE 2.5 X 3.5 AMARILLOS

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 683,724.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 68,558.00$ 68,558.00RESMA 42 PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100

30 $ 301,080.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

1 $ 128,750.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

2 $ 44,254.00$ 22,127.00UNIDAD 55 PAPEL CRAFT X ROLLO

2 $ 7,050.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

30 $ 2,460.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

11 $ 968.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

2 $ 2,674.00$ 1,337.00PLIEGO 97 CARTON PAJA 69 X 99

110 $ 4,180.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 84,432.00

Page 323: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 84,432.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 4,430.00$ 2,215.00UNIDAD 101 BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO

11 $ 17,567.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

12 $ 24,108.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

10 $ 10,820.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

3 $ 5,718.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

3 $ 6,798.00$ 2,266.00UNIDAD 109 BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA

2 $ 6,592.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

1 $ 515.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

9 $ 7,884.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,274,780.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 401,454.00$ 133,818.00UNIDAD 138 TONER HP LASER JET C7115A

2 $ 353,660.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

1 $ 334,950.00$ 334,950.00UNIDAD 154 TONER HP Q7553X

1 $ 184,716.00$ 184,716.00UNIDAD 175 TONER HP LASERJET Q 6001 A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 44,038.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 2,835.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

1 $ 2,987.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

5 $ 25,495.00$ 5,099.00UNIDAD 190 ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO

1 $ 5,511.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

35 $ 7,210.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,352,562.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

104 $ 403,832.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

20 $ 13,400.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

4 $ 15,656.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

30 $ 10,830.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

1 $ 9,991.00$ 9,991.00PAQUETE 213 ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)

10 $ 15,450.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

15 $ 13,260.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

25 $ 51,500.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

20 $ 72,100.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

24 $ 135,960.00$ 5,665.00ROLLO 223 CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM

2 $ 54,590.00$ 27,295.00UNIDAD 224 AGENDA DIARIA

Page 324: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,352,562.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

116 $ 23,896.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

15 $ 23,175.00$ 1,545.00UNIDAD 231 DISCOS DVD RW

70 $ 36,050.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

20 $ 18,540.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

1 $ 134,930.00$ 134,930.00UNIDAD 240 GUILLOTINA DE 45 CMS

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 243 LAMINAS DE CORCHO

51 $ 24,378.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

35 $ 16,730.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 18,540.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

3 $ 68,289.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

6 $ 236,292.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

5 $ 4,070.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

2 $ 3,842.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

23 $ 30,797.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

1 $ 3,090.00$ 3,090.00FRASCO 259 PEGANTE BOXER

12 $ 63,036.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

3 $ 12,051.00$ 4,017.00UNIDAD 261 PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML

2 $ 20,806.00$ 10,403.00UNIDAD 264 PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)

1 $ 13,905.00$ 13,905.00UNIDAD 266 PISTOLA SILICONA GRANDE

1 $ 6,695.00$ 6,695.00UNIDAD 267 PISTOLA SILICONA PEQUEÑA

2 $ 4,738.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

23 $ 28,428.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

1 $ 1,545.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

7 $ 3,605.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

15 $ 6,180.00$ 412.00UNIDAD 281 SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 282 SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA

2 $ 26,780.00$ 13,390.00TUBO 283 SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

2 $ 1,824.00$ 912.00UNIDAD 285 TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO

2 $ 9,270.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

6 $ 58,710.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

7 $ 20,909.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

7 $ 108,871.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

2 $ 8,446.00$ 4,223.00UNIDAD 296 PLANILLEROS ACRILICO OFICIO

4 $ 92,700.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

1 $ 51,500.00$ 51,500.00GALON 2661 COLBON PARA MADERA

1 $ 92,700.00$ 92,700.00UNIDAD 2688 APOYAPIES EN MADERA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 935,223.00

Page 325: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 935,223.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 46,075.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

4 $ 54,012.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

2 $ 13,420.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

4 $ 44,480.00$ 11,120.00UNIDAD 310 PROTECTORES AUDITIVOS

4 $ 47,384.00$ 11,846.00UNIDAD 311 ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG

1 $ 76,866.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

4 $ 103,892.00$ 25,973.00UNIDAD 315 BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL

1 $ 71,717.00$ 71,717.00PAR 318 BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42

1 $ 13,968.00$ 13,968.00UNIDAD 324 GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG

4 $ 35,420.00$ 8,855.00PAR 326 GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS

2 $ 49,300.00$ 24,650.00UNIDAD 328 PETO EN PVC REFORZADOS LARGO-INDUSTRIALES

1 $ 27,389.00$ 27,389.00UNIDAD 330 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095

1 $ 12,931.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

23 $ 190,049.00$ 8,263.00PAR 336 GUANTES EN NITRILO

2 $ 55,620.00$ 27,810.00UNIDAD 2069 CINTURON ERGONOMICO LECNOMED

30 $ 92,700.00$ 3,090.00UNIDAD 2071 TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 1,419,022.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 14,343.00$ 14,343.00UNIDAD 341 REGULADOR DE VOLTAJE NEGATIVOS AJUSTABLES LM337 K

2 $ 106,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

1 $ 19,063.00$ 19,063.00UNIDAD 359 TIMBRE CHICHARRA

12 $ 538,332.00$ 44,861.00UNIDAD 362 BOMBILLO HALOGENO REF. 21V 150W

12 $ 188,412.00$ 15,701.00UNIDAD 363 BOMBILLO HALOGENO REF. 6V 10W

1 $ 90,456.00$ 90,456.00UNIDAD 370 CAUTIN WELLER 25 WTS.

1 $ 32,978.00$ 32,978.00UNIDAD 396 CORTAFRIOS

100 $ 33,100.00$ 331.00UNIDAD 401 FUSIBLE X 0,5 A CORTO

300 $ 38,100.00$ 127.00UNIDAD 407 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS CORTOS

1 $ 58,796.00$ 58,796.00UNIDAD 411 LINTERNA GRANDE

1 $ 108,127.00$ 108,127.00CAJA 446 TUBO FLUORESCENTE 2 X48 SYLVANIA

3 $ 92,700.00$ 30,900.00UNIDAD 1951 TERMOCUPLAS TIPO K

1 $ 10,300.00$ 10,300.00UNIDAD 2129 MARCOS DE SEGUETA

3 $ 18,540.00$ 6,180.00UNIDAD 2130 PELACABLES

3 $ 38,625.00$ 12,875.00UNIDAD 2131 ALICATES CRECENT 500 V

1 $ 30,900.00$ 30,900.00UNIDAD 2288 ALICATES DE ALTA TENSION

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 132,925.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 11,475.00$ 11,475.00TARRO 466 GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO

1 $ 8,774.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

1 $ 102,641.00$ 102,641.00UNIDAD 477 PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11

Page 326: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 132,925.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,035.00$ 10,035.00UNIDAD 479 PORTA CAUTIN

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 61,626.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 61,626.00$ 61,626.00UNIDAD 483 EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 950,314.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 99,300.00$ 99,300.00UNIDAD 513 CARRETILLA

1 $ 115,850.00$ 115,850.00UNIDAD 527 BOGGY CARRETILLA HERRAGRO

3 $ 16,047.00$ 5,349.00UNIDAD 536 BROCHA DE NYLON DE 2"

2 $ 13,052.00$ 6,526.00UNIDAD 538 BROCHAS NYLON DE 3"

1 $ 706,065.00$ 706,065.00UNIDAD 1940 BROCA TOMA-NUCLEOS DIAMANTADA CARBODIAM DE 2-1/4 DE DIAMETRO NOMINAL (2 EFECTIVOS),

551 DE TALLERGrupo: $ 1,517,294.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 13,695.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

2 $ 6,620.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

3 $ 38,175.00$ 12,725.00UNIDAD 604 FLEXOMETRO DE 5 METROS

4 $ 11,500.00$ 2,875.00UNIDAD 606 HOJA DE SEGUETA LAMINA

2 $ 65,956.00$ 32,978.00UNIDAD 609 HOMBRESOLO 10"

2 $ 62,026.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

1 $ 17,824.00$ 17,824.00UNIDAD 614 JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS

1 $ 200,517.00$ 200,517.00UNIDAD 615 JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY

1 $ 25,651.00$ 25,651.00UNIDAD 616 JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)

2 $ 167,732.00$ 83,866.00UNIDAD 617 JUEGO DE PINZAS PEQUE?AS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)

15 $ 19,380.00$ 1,292.00PLIEGO 627 LIJA DE AGUA N? 320

15 $ 18,210.00$ 1,214.00PLIEGO 630 LIJA DE AGUA N? 400

15 $ 18,210.00$ 1,214.00PLIEGO 632 LIJA DE AGUA N? 600

15 $ 18,210.00$ 1,214.00PLIEGO 635 LIJA DE AGUA N? 1200

5 $ 56,490.00$ 11,298.00UNIDAD 642 LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC

3 $ 217,548.00$ 72,516.00UNIDAD 643 LLAVE DE TUBOS 18"

1 $ 24,172.00$ 24,172.00UNIDAD 645 LLAVE EXPANSIVA # 10

1 $ 15,544.00$ 15,544.00UNIDAD 646 LLAVES BRISTOL X JUEGO

6 $ 195,384.00$ 32,564.00UNIDAD 665 SOLDADURA DE ESTA?O DE 1/16 (CARRETE DE 250 GRAMOS)

1 $ 169,950.00$ 169,950.00UNIDAD 1762 KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)

2 $ 154,500.00$ 77,250.00UNIDAD 1946 SOPLADORA DE AIRE

768 UNIDADES DE CD ROMGrupo: $ 185,730.00

Page 327: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

768 UNIDADES DE CD ROMGrupo: $ 185,730.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 185,730.00$ 185,730.00UNIDAD 2685 DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 42,933.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 4,413.00$ 4,413.00LIBRA 826 ESTIRENO MONÓMERO

1 $ 7,145.00$ 7,145.00FRASCO 846 ISODINE SOLUCION

1 $ 8,095.00$ 8,095.00UNIDAD 870 VASELINA PURA EN POTE

2 $ 23,280.00$ 11,640.00UNIDAD 872 AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 33,100.00$ 16,550.00KILO 902 RESINA TRANSLUCIDA

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 4,406,646.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 359,754.00$ 59,959.00CAJA 932 PAPEL FILTRO CUALITATIVO WATMAN N° 3 X 100 X 125MM

5 $ 54,255.00$ 10,851.00UNIDAD 941 PIPETA GRADUADA DE 10 ML

5 $ 47,995.00$ 9,599.00UNIDAD 944 PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML

5 $ 54,395.00$ 10,879.00UNIDAD 945 PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML

2 $ 93,576.00$ 46,788.00UNIDAD 947 PROBETA PLASTICA 500 ML

6 $ 151,188.00$ 25,198.00UNIDAD 950 PROBETA DE 100 ML

2 $ 131,808.00$ 65,904.00UNIDAD 951 PROBETA DE 500 ML.

2 $ 81,410.00$ 40,705.00UNIDAD 952 PROBETA EN VIDRIO DE 250 ML.

2 $ 51,690.00$ 25,845.00UNIDAD 953 PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML

4 $ 52,960.00$ 13,240.00ROLLO 986 TIRAS PH

100 $ 245,500.00$ 2,455.00UNIDAD 990 TUBO DE ENSAYO 15 X 150

50 $ 90,450.00$ 1,809.00UNIDAD 992 TUBO TAPA ROSCA

20 $ 154,680.00$ 7,734.00UNIDAD 997 VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML

20 $ 155,060.00$ 7,753.00UNIDAD 998 VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.

10 $ 78,120.00$ 7,812.00UNIDAD 1000 VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.

1 $ 103,236.00$ 103,236.00FRASCO 1015 ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.

37 $ 366,707.00$ 9,911.00METRO CUBICO 1018 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL

5 $ 182,050.00$ 36,410.00CILINDRO 1025 GAS PROPANO 40LB

1 $ 193,601.00$ 193,601.00UNIDAD 1037 AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.

1 $ 3,618.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1 $ 13,925.00$ 13,925.00GALON 1046 ALCOHOL INDUSTRIAL

40 $ 247,800.00$ 6,195.00UNIDAD 1058 PUNTAS PARA MULTIMETROS

70 $ 199,010.00$ 2,843.00UNIDAD 1064 CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.

7 $ 231,700.00$ 33,100.00PAQUETE 1080 CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12

3 $ 52,758.00$ 17,586.00CAJA 2046 GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES

6 $ 741,600.00$ 123,600.00CAJA X 100 UNIDADES 2099 PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125 MM. GRADO 307 WHATMAN

Page 328: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 7 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 4,406,646.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 82,400.00$ 8,240.00UNIDAD 2517 LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

10 $ 61,800.00$ 6,180.00UNIDAD 2518 LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES

2 $ 123,600.00$ 61,800.00KILO 2625 ALUMINA 0,3 MICRAS

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 85,287.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 85,287.00$ 28,429.00UNIDAD 1167 JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.

1385 CARTELERASGrupo: $ 246,503.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 246,503.00$ 246,503.00UNIDAD 1386 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 586,853.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

17 $ 112,914.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

5 $ 66,200.00$ 13,240.00UNIDAD 1441 PAPELERA PLASTICA

1 $ 45,239.00$ 45,239.00UNIDAD 1458 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS

1 $ 45,239.00$ 45,239.00UNIDAD 1459 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO

1 $ 31,583.00$ 31,583.00UNIDAD 1460 CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE

13 $ 57,369.00$ 4,413.00BOLSA 1475 DETERGENTE EN POLVO DERSA

2 $ 9,866.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

8 $ 45,576.00$ 5,697.00KILO 1484 JABON DETERGENTE X 1000

15 $ 79,440.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

3 $ 70,833.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

2 $ 11,502.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

2 $ 11,092.00$ 5,546.00UNIDAD 1501 TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 586,070.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 586,070.00$ 586,070.00UNIDAD 2013 CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 6,481,337.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,434,337.00$ 1,434,337.00EQUIPO 1603 EQUIPO PORTATIL DE CALIDAD DE AGUAS MARCA MERCK

1 $ 721,000.00$ 721,000.00UNIDAD 1944 ESTACION DE AIRE CALIENTE DIGITAL

15 $ 4,326,000.00$ 288,400.00UNIDAD 1948 MULTIMETRO UNI-T UT50E

Page 329: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 8 de 8

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 5,039,170.00 $ 29,000,823.00$ 34,039,993.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 544,361.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 544,361.00$ 544,361.00UNIDAD 1626 ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836

1632 SILLASGrupo: $ 493,006.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 493,006.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1643 ESCRITORIOSGrupo: $ 1,369,461.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,369,461.00$ 1,369,461.00UNIDAD 1644 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.

1654 MESASGrupo: $ 575,173.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 575,173.00$ 575,173.00UNIDAD 1656 MESA AUXILIAR PARA CONSULTORIO

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 64,529.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 64,529.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 148,950.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 148,950.00$ 148,950.00UNIDAD 1682 UPSBLAZER 650W REGULADA

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,044,776.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,044,776.00$ 1,044,776.00UNIDAD 1685 IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500

$ 34,039,993.00Total Proyección :

Page 330: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 12

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 62,111,759.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 6,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,500,000.00$ 6,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 6,120,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 6,120,000.00$ 6,120,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 3,991,759.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,991,759.00$ 3,991,759.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 45,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 45,500,000.00$ 45,500,000.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 83,249,160.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 57,185.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 2,060.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

8 $ 28,840.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

16 $ 16,240.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 1,605,408.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 185,400.00$ 1,854.00MX 24 ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5

4 $ 1,420,008.00$ 355,002.00UNIDAD 25 TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,132,908.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

110 $ 49,940.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

126 $ 1,264,536.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

34 $ 385,730.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

Page 331: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 12

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 2,132,908.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 128,750.00$ 128,750.00ROLLO 54 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS

10 $ 6,450.00$ 645.00PLIEGO 56 CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16

3 $ 10,575.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

5 $ 184,595.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

13 $ 32,617.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

350 $ 28,700.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

252 $ 25,956.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

7 $ 9,359.00$ 1,337.00PLIEGO 97 CARTON PAJA 69 X 99

150 $ 5,700.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 131,042.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 24,108.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

3 $ 13,905.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

14 $ 15,148.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

3 $ 24,411.00$ 8,137.00UNIDAD 107 LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS

2 $ 3,812.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

4 $ 13,184.00$ 3,296.00UNIDAD 112 CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS

22 $ 11,330.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

10 $ 12,880.00$ 1,288.00CAJA 114 GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR

14 $ 12,264.00$ 876.00CAJA 115 GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 1,830,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 1,768,300.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

2 $ 61,800.00$ 30,900.00UNIDAD 2690 CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA BROTHER GX9760

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 768,313.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 56,700.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

19 $ 56,753.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

26 $ 26,780.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

2 $ 35,020.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

75 $ 413,325.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

230 $ 47,380.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

5 $ 95,275.00$ 19,055.00UNIDAD 197 CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN

50 $ 10,300.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

Page 332: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 768,313.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 26,780.00$ 6,695.00UNIDAD 2015 CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,939,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 545,900.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

5 $ 19,415.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

22 $ 14,740.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

2 $ 7,828.00$ 3,914.00UNIDAD 210 BORRADOR DE ESCOBILLA

50 $ 18,050.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

30 $ 46,350.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

14 $ 28,840.00$ 2,060.00UNIDAD 219 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA

25 $ 90,125.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

12 $ 11,124.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

4 $ 22,660.00$ 5,665.00ROLLO 223 CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM

11 $ 44,187.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

3 $ 179,220.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

4 $ 824.00$ 206.00UNIDAD 229 CUCHILLAS PARA BISTURI

182 $ 93,730.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

10 $ 9,270.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

1 $ 3,914.00$ 3,914.00UNIDAD 235 HUMEDECEDOR DACTILAR

10 $ 51,500.00$ 5,150.00UNIDAD 236 ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)

5 $ 18,025.00$ 3,605.00UNIDAD 237 FECHADOR MANUAL

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 238 FORROS PLASTICOS PARA CD

6 $ 3,090.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

2 $ 5,768.00$ 2,884.00UNIDAD 241 HUELLERO

212 $ 101,336.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

50 $ 23,900.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

1 $ 4,040.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

2 $ 18,540.00$ 9,270.00UNIDAD 247 LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

13 $ 511,966.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

2 $ 59,740.00$ 29,870.00UNIDAD 251 MEMORY STICK DUO DE 2 GB (CAMARA SONY CIBERSHOT W 35)

4 $ 3,648.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

22 $ 29,458.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

26 $ 136,578.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 5,768.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

3 $ 7,107.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

3 $ 7,107.00$ 2,369.00UNIDAD 275 REGLA PLASTICA DE 50 CMS.

Page 333: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 4 de 12

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 2,939,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

18 $ 22,248.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

6 $ 9,270.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

14 $ 7,210.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

8 $ 98,880.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

2 $ 140,080.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

4 $ 18,540.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

2 $ 5,974.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

3 $ 46,659.00$ 15,553.00UNIDAD 295 ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS

6 $ 139,050.00$ 23,175.00UNIDAD 2057 PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES

1 $ 206,000.00$ 206,000.00UNIDAD 2691 CALCULADORA DE ESCRITORIO

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 2,481,324.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

35 $ 293,965.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

10 $ 135,030.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

4 $ 26,840.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

1 $ 76,866.00$ 76,866.00UNIDAD 314 EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.

1 $ 24,057.00$ 24,057.00UNIDAD 319 CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO

2 $ 136,946.00$ 68,473.00UNIDAD 320 CARETA PARA FUMIGAR ARSEG 5-150

2 $ 8,540.00$ 4,270.00PAQUETE 325 GORRO DESECHABLE X 12

4 $ 211,840.00$ 52,960.00UNIDAD 327 OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42

35 $ 119,840.00$ 3,424.00UNIDAD 329 PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.

5 $ 136,945.00$ 27,389.00UNIDAD 330 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095

2 $ 56,148.00$ 28,074.00UNIDAD 331 PROTECTOR DE ESPINILLAS, CANILLERO USO AGROPECUARIO, POLAINA EN CARNAZA

27 $ 349,137.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

70 $ 905,170.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 8,925,584.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

120 $ 574,560.00$ 4,788.00UNIDAD 346 TUBO SLIM-LINE DE 48 W

150 $ 885,750.00$ 5,905.00UNIDAD 347 TUBO SLIM-LINE DE 96 W

10 $ 531,250.00$ 53,125.00UNIDAD 350 MULTITOMA DE 6 SALIDAS

5 $ 408,440.00$ 81,688.00UNIDAD 351 BOMBILLA METALAR 400 W,

1 $ 8,912.00$ 8,912.00UNIDAD 368 CAUTIN DE 100 W - 120 V

30 $ 940,830.00$ 31,361.00UNIDAD 371 BALASTO DE 2 X 48W

10 $ 78,830.00$ 7,883.00UNIDAD 397 CUCHILLA PARA GUADA?ADORA

10 $ 62,310.00$ 6,231.00UNIDAD 408 INTERRUPTOR DOBLE

20 $ 90,380.00$ 4,519.00UNIDAD 409 INTERRUPTOR SENCILLO

2 $ 117,592.00$ 58,796.00UNIDAD 411 LINTERNA GRANDE

50 $ 1,947,950.00$ 38,959.00UNIDAD 415 BALASTRO DE 96 W.

20 $ 1,156,920.00$ 57,846.00UNIDAD 426 BALASTRO PARA LAMPARA SEMIESPECULAR X UND.

Page 334: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 5 de 12

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 8,925,584.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 24,660.00$ 1,233.00UNIDAD 437 BOMBILLA DE 60 W. 110 VOLTIOS

400 $ 2,097,200.00$ 5,243.00UNIDAD 445 TUBO DE 17 W PARA LAMPARA SEMIESPECULAR

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 35,096.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 35,096.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 415,630.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 56,805.00$ 11,361.00UNIDAD 482 EXTENSION 10 M.

2 $ 33,100.00$ 16,550.00UNIDAD 488 CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION

5 $ 27,585.00$ 5,517.00UNIDAD 490 CABLES RCA PARA DVD

100 $ 156,000.00$ 1,560.00METRO 491 CABLE DUPLEX Nº 14

10 $ 142,140.00$ 14,214.00UNIDAD 497 CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 10,147,323.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 115,035.00$ 38,345.00UNIDAD 505 BOMBILLO PARA PROYECTOR DE ACETATOS REF.ELC-EHJ 24V-250W.

8 $ 10,018,288.00$ 1,252,286.00UNIDAD 510 LÁMPARA PARA VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 62C/82C

1 $ 14,000.00$ 14,000.00UNIDAD 2990 BOMBILLOS PARA UNIDAD ODONTOLOGICA

512 DE CONSTRUCCIONGrupo: $ 557,368.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

99 $ 13,563.00$ 137.00UNIDAD 515 CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2

99 $ 17,523.00$ 177.00UNIDAD 517 CHAZOS 5/16 CON TORNILLO

99 $ 13,563.00$ 137.00UNIDAD 518 CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO

3 $ 214,359.00$ 71,453.00CUNETE 522 ESTUCO PLASTICO

10 $ 111,200.00$ 11,120.00UNIDAD 535 BROCHA 4"

10 $ 53,490.00$ 5,349.00UNIDAD 536 BROCHA DE NYLON DE 2"

10 $ 133,670.00$ 13,367.00UNIDAD 537 BROCHA DE NYLON DE 3"

551 DE TALLERGrupo: $ 5,429,504.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 232,280.00$ 23,228.00CUARTO 570 ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS

5 $ 158,855.00$ 31,771.00GALON 577 ANTICORROSIVO

10 $ 24,020.00$ 2,402.00UNIDAD 579 BROCA DE 1/4"

10 $ 27,780.00$ 2,778.00UNIDAD 581 BROCA DE TUGSTENO DE 5/16

10 $ 31,010.00$ 3,101.00UNIDAD 583 BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8

20 $ 54,780.00$ 2,739.00UNIDAD 588 CINTA AISLANTE 3M

Page 335: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 6 de 12

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

551 DE TALLERGrupo: $ 5,429,504.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 93,120.00$ 9,312.00UNIDAD 594 CLAVIJAS

1 $ 31,013.00$ 31,013.00UNIDAD 613 JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)

20 $ 27,420.00$ 1,371.00PLIEGO 623 LIJA # 180

3 $ 99,168.00$ 33,056.00CUARTO 641 LIMPIADOR PVC LIQUIDO

1 $ 11,298.00$ 11,298.00UNIDAD 642 LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC

40 $ 4,628,760.00$ 115,719.00UNIDAD 649 MADECRAFT FLOR MORADO DE 15 MM ESPESOR, UNA CARA X LAMINA

1 $ 10,000.00$ 10,000.00UNIDAD 2988 LIJA DE PAPEL

669 PINTURASGrupo: $ 4,005,834.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 1,670,634.00$ 238,662.00CUNETE 672 VINILTEX TIPO 1 BLANCO

50 $ 2,335,200.00$ 46,704.00UNIDAD 691 PINTURA ESMALTE X GALON

737 CAFÉGrupo: $ 1,492,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 1,492,000.00$ 7,460.00LIBRA 738 CAFE SELLO ROJO X 500 GRS

739 AZUCARGrupo: $ 179,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 179,200.00$ 896.00LIBRA 740 AZUCAR

746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACIONGrupo: $ 95,862.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 95,862.00$ 95,862.00UNIDAD 750 TARJETA DE RED INALAMBRICA USB, ESTANDARES 802.11 B/G (PARA 15 COMPUTADORES)

770 UNIDADES EXTERNASGrupo: $ 521,180.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 103,000.00$ 103,000.00UNIDAD 2107 MICROFONO DE SOLAPA EW 122-G2

10 $ 418,180.00$ 41,818.00JUEGO 2231 PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA

774 ELEMENTOS MUSICALESGrupo: $ 2,397,900.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 331,000.00$ 66,200.00UNIDAD 779 ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA

60 $ 1,324,020.00$ 22,067.00UNIDAD 780 ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA

10 $ 220,670.00$ 22,067.00UNIDAD 782 ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE

3 $ 200,850.00$ 66,950.00UNIDAD 1999 FLAUTA TRAVERSA FA EN MADERA

4 $ 115,360.00$ 28,840.00UNIDAD 2000 ENCORDADO COMPLETO PARA CHARANGO

Page 336: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

774 ELEMENTOS MUSICALESGrupo: $ 2,397,900.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 206,000.00$ 206,000.00UNIDAD 2001 REDOBLANTE ANDINO

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 3,990,661.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 827,500.00$ 82,750.00UNIDAD 787 BALONES FUTBOL SALA GOLTY

1 $ 15,649.00$ 15,649.00CAJA 790 BOLAS PARA TENIS DE MESA

1 $ 745,855.00$ 745,855.00PAR 795 MALLA DE FÚTBOL

1 $ 103,272.00$ 103,272.00PAR 796 MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106

1 $ 168,003.00$ 168,003.00JUEGO 798 MALLA PARA FÚTBOL SALA

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 810 LAZOS

10 $ 1,655,000.00$ 165,500.00UNIDAD 813 BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI

4 $ 124,424.00$ 31,106.00PAR 1992 GUANTES PARA GIMNASIO

1 $ 78,074.00$ 78,074.00PAR 1993 MANCUERNA DE 5KG

1 $ 115,360.00$ 115,360.00PAR 1995 MANCUERNA DE 10 KG

4 $ 124,424.00$ 31,106.00UNIDAD 1997 CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS

817 MEDICAMENTOSGrupo: $ 300,454.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 46,526.00$ 23,263.00CAJA 819 BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.

1 $ 38,747.00$ 38,747.00CAJA 825 DOLEX 500 MG. TABLETA X 100

2 $ 9,046.00$ 4,523.00CAJA 828 IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS

2 $ 26,168.00$ 13,084.00FRASCO 844 ISODINE ESPUMA

1 $ 25,377.00$ 25,377.00TUBO 864 REPARIL GEL

6 $ 16,044.00$ 2,674.00BOLSA 866 SUERO FISIOLOGICO X 500 ML.

1 $ 8,095.00$ 8,095.00UNIDAD 870 VASELINA PURA EN POTE

2 $ 71,052.00$ 35,526.00KIT 1968 DICAL

1 $ 14,786.00$ 14,786.00CAJA X 100 UNIDADES 1969 AGUJA ANESTESIA LARGA

1 $ 14,786.00$ 14,786.00CAJA X 100 UNIDADES 1970 AGUJAS ANESTESIA CORTA

5 $ 9,220.00$ 1,844.00UNIDAD 2597 DICLOFENACO GRAGEAS EN CAJA

1 $ 17,107.00$ 17,107.00CAJA X 100 UNIDADES 2673 ASPIRINA X 100 GM

10 $ 3,500.00$ 350.00UNIDAD 2989 DICLOFENACO AMPOLLA

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 3,077,445.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

250 $ 112,500.00$ 450.00UNIDAD 883 CEPILLOS PARA PROFILAXIS

1 $ 5,298.00$ 5,298.00FRASCO 886 FORMOCRESOL AL 2% X 20ML

20 $ 37,480.00$ 1,874.00UNIDAD 887 FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA

5 $ 7,755.00$ 1,551.00UNIDAD 888 FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA

20 $ 44,140.00$ 2,207.00UNIDAD 889 FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA

1 $ 175,226.00$ 175,226.00UNIDAD 891 IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA

2 $ 71,292.00$ 35,646.00CAJA 892 LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6

2 $ 71,292.00$ 35,646.00CAJA 894 LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6

Page 337: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

881 MATERIALES ODODNTOLOGICOSGrupo: $ 3,077,445.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 35,646.00$ 35,646.00CAJA 895 LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6

3 $ 17,088.00$ 5,696.00UNIDAD 897 PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS

4 $ 227,844.00$ 56,961.00UNIDAD 900 RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)

3 $ 170,883.00$ 56,961.00UNIDAD 901 RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)

2 $ 10,672.00$ 5,336.00ROLLO 905 SEDA DENTAL X 200 MT

4 $ 80,944.00$ 20,236.00PAQUETE 906 TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.

3 $ 38,766.00$ 12,922.00CAJA 909 ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN

2 $ 32,306.00$ 16,153.00UNIDAD 911 CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO

3 $ 14,925.00$ 4,975.00UNIDAD 912 CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL

3 $ 16,476.00$ 5,492.00UNIDAD 913 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA

3 $ 36,402.00$ 12,134.00UNIDAD 1986 EMPACADOR DE AMALGAMA TIPO PUSIL

12 $ 56,004.00$ 4,667.00UNIDAD 1987 PINZAS ALGODONERAS

4 $ 19,416.00$ 4,854.00UNIDAD 1989 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO

10 $ 110,000.00$ 11,000.00BOLSA 2600 ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES

20 $ 32,140.00$ 1,607.00UNIDAD 2606 ESPEJOS BUCALES

2 $ 20,270.00$ 10,135.00SOBRE 2613 LIJA METALICA ADACO

1 $ 28,840.00$ 28,840.00UNIDAD 2615 ESPATULA DE TEFLON PARA RESINA

8 $ 312,216.00$ 39,027.00FRASCO 2623 LIMADURA DE PLATA

1 $ 138,000.00$ 138,000.00UNIDAD 2984 SELLANTE

1 $ 61,624.00$ 61,624.00UNIDAD 2985 COLTOSOL

29 $ 232,000.00$ 8,000.00UNIDAD 2986 FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS

1 $ 860,000.00$ 860,000.00UNIDAD 2991 SCALER

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 961,603.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 208,530.00$ 69,510.00UNIDAD 923 MERCURIO TRIDESTILADO X 10 GRAMOS PARA AMALGAMA

2 $ 33,100.00$ 16,550.00CAJA 929 PAPEL ARTICULAR

3 $ 58,314.00$ 19,438.00ROLLO 930 PAPEL CRISTAFLEX

1 $ 27,897.00$ 27,897.00GALON 1005 ACEITE MINERAL

4 $ 5,152.00$ 1,288.00FRASCO 1042 AGUA OXIGENADA

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

2 $ 71,072.00$ 35,536.00GALON 1095 GAROX

20 $ 6,480.00$ 324.00UNIDAD 1109 HOJAS PARA BISTURÍ NO.11

20 $ 6,480.00$ 324.00UNIDAD 1110 HOJAS PARA BISTURÍ NO.15

1 $ 10,382.00$ 10,382.00FRASCO 2604 DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS

10 $ 49,460.00$ 4,946.00UNIDAD 2674 ESPATULA PP3 DOBLE EXTREMO

10 $ 330,000.00$ 33,000.00UNIDAD 2980 CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO

1 $ 50,500.00$ 50,500.00UNIDAD 2981 EXPLORADORES DOBLE EXTREMO

1 $ 30,000.00$ 30,000.00UNIDAD 2982 PORTAMATRIZ

2 $ 67,000.00$ 33,500.00UNIDAD 2983 TALLADOR 21 B

Page 338: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 1,006,334.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 239,838.00$ 119,919.00FRASCO 1114 ADHESIVOS 3M SINGLE

2 $ 10,080.00$ 5,040.00CAJA 1140 CURAS X 100

1 $ 14,034.00$ 14,034.00UNIDAD 1149 ESPARADRAPO EN TELA

1 $ 5,686.00$ 5,686.00UNIDAD 1151 ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD

1 $ 40,059.00$ 40,059.00CAJA 1153 GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)

5 $ 29,720.00$ 5,944.00PAQUETE 1155 GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.

1 $ 23,170.00$ 23,170.00GALON 1158 JABON ENZIMATICO

2 $ 32,398.00$ 16,199.00CAJA 1163 JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.

1 $ 10,209.00$ 10,209.00CAJA 1165 BAJALENGUAS X 500 UNIDADES

2 $ 9,046.00$ 4,523.00UNIDAD 1175 RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1,4 LITROS

15 $ 109,635.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

1 $ 3,231.00$ 3,231.00UNIDAD 1194 TORNIQUETE ADHESIVO, ADULTO

3 $ 87,369.00$ 29,123.00UNIDAD 1973 VISOR

2 $ 9,708.00$ 4,854.00UNIDAD 1978 CONDENSADOR DE AMALGAMA

2 $ 9,708.00$ 4,854.00UNIDAD 1983 DISCOYDE CLEOIDE

5 $ 24,270.00$ 4,854.00UNIDAD 1984 TALLADOR DE FRANK

5 $ 9,335.00$ 1,867.00UNIDAD 1985 APLICADOR DE DICAL

3 $ 22,248.00$ 7,416.00ROLLO 2081 ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA

5 $ 11,590.00$ 2,318.00UNIDAD 2090 TERMOMETRO DE MERCURIO

7 $ 175,000.00$ 25,000.00UNIDAD 2978 BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID

2 $ 130,000.00$ 65,000.00UNIDAD 2979 INDICADOR INTEGRADOR RAVEN CAJA X 250/500

1376 MATERIAL DIDACTICOGrupo: $ 60,970.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,970.00$ 60,970.00UNIDAD 1380 TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M

1385 CARTELERASGrupo: $ 246,503.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 246,503.00$ 246,503.00UNIDAD 1386 CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO

1397 UNIFORMES DEPORTIVOSGrupo: $ 1,373,655.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 198,600.00$ 33,100.00UNIDAD 1403 UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,

6 $ 198,600.00$ 33,100.00UNIDAD 1404 UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

15 $ 579,255.00$ 38,617.00UNIDAD 1409 UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,

6 $ 198,600.00$ 33,100.00UNIDAD 1410 UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

Page 339: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1397 UNIFORMES DEPORTIVOSGrupo: $ 1,373,655.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 198,600.00$ 33,100.00UNIDAD 1412 UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,

1414 JUEGOS DE CAMAGrupo: $ 41,868.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 41,868.00$ 20,934.00UNIDAD 1415 SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 7,944,717.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

110 $ 730,620.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

60 $ 563,100.00$ 9,385.00GALON 1432 BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC

100 $ 547,800.00$ 5,478.00UNIDAD 1442 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

150 $ 821,700.00$ 5,478.00UNIDAD 1443 BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.

50 $ 513,550.00$ 10,271.00UNIDAD 1448 BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.

50 $ 611,750.00$ 12,235.00GALON 1464 CERA EMULSIONADA BLANCA

5 $ 28,925.00$ 5,785.00UNIDAD 1471 CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.

80 $ 1,133,360.00$ 14,167.00GALON 1472 DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC

40 $ 197,320.00$ 4,933.00UNIDAD 1476 ESCOBA

50 $ 937,850.00$ 18,757.00FRASCO 1479 FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3

20 $ 110,340.00$ 5,517.00UNIDAD 1481 GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO

250 $ 565,500.00$ 2,262.00BOLSA 1482 JABON DETERGENTE X 500GRMS

43 $ 227,728.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

4 $ 94,444.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

30 $ 172,530.00$ 5,751.00FRASCO 1490 LIMPIAVIDRIOS

40 $ 401,400.00$ 10,035.00UNIDAD 1500 TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO

200 $ 286,800.00$ 1,434.00PAQUETE 1504 VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES

1508 ACEITESGrupo: $ 90,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 90,000.00$ 90,000.00UNIDAD 2977 ACEITE LUBRICANTE NSK PIEZAS DE MANO FRCO X 500ML

1510 GASOLINAGrupo: $ 3,530,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

400 $ 3,530,800.00$ 8,827.00GALON 1511 GASOLINA

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 2,427,600.00

Page 340: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1512 A.C.P.M.Grupo: $ 2,427,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

300 $ 2,427,600.00$ 8,092.00GALON 1513 A.C.P.M.

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 2,714,231.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,714,231.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEOGrupo: $ 777,794.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 191,724.00$ 191,724.00UNIDAD 1542 GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB

1 $ 586,070.00$ 586,070.00UNIDAD 2013 CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN

1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALESGrupo: $ 247,147.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 247,147.00$ 247,147.00UNIDAD 1562 BICICLETA ESTÁTICA

1572 EQUIPO DE CIENTIFICOGrupo: $ 2,571,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,571,000.00$ 2,571,000.00UNIDAD 3130 MAQUINA APLICADORA DE CUBIERTAS

1622 PUESTOS DE TRABAJOGrupo: $ 1,650,200.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,650,200.00$ 1,650,200.00UNIDAD 1623 PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE

1624 ARCHIVADORESGrupo: $ 1,597,704.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,597,704.00$ 798,852.00UNIDAD 1625 ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD

1632 SILLASGrupo: $ 1,314,683.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 986,012.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1 $ 328,671.00$ 328,671.00UNIDAD 1641 SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 645,290.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 341: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 62,111,759.00 $ 83,249,160.00$ 145,360,919.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 645,290.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 645,290.00$ 64,529.00UNIDAD 1666 ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS

1684 IMPRESORASGrupo: $ 448,050.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 448,050.00$ 448,050.00UNIDAD 2695 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300

2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICAGrupo: $ 82,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

11 $ 82,500.00$ 7,500.00UNIDAD 2987 BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA

$ 145,360,919.00Total Proyección :

Page 342: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 19,285,882.00 $ 18,427,401.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 19,285,882.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 3,500,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,500,000.00$ 3,500,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 3,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 3,000,000.00$ 3,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 2,001,964.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,001,964.00$ 2,001,964.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICASGrupo: $ 10,783,918.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,783,918.00$ 10,783,918.00SIN ESPECIFICAR-3 PRACTICAS ACADEMICAS

PLAN DE NECESIDADES $ 18,427,401.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 123,345.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 5,150.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

30 $ 108,150.00$ 3,605.00UNIDAD 8 MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 396,695.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

15 $ 170,175.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

20 $ 1,640.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

20 $ 2,060.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 1,760.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

20 $ 19,580.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

20 $ 760.00$ 38.00OCTAVO 98 CARTULINA

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 66,764.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 343: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 19,285,882.00 $ 18,427,401.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 66,764.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 15,970.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

20 $ 21,640.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

2 $ 3,914.00$ 1,957.00UNIDAD 110 CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 26,780.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 20,600.00$ 1,030.00PAQUETE 187 MARBETES

30 $ 6,180.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 369,589.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,340.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

25 $ 9,025.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

15 $ 23,175.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

5 $ 18,025.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

20 $ 10,300.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

1 $ 22,763.00$ 22,763.00UNIDAD 243 LAMINAS DE CORCHO

10 $ 4,780.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

2 $ 78,764.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

10 $ 20,240.00$ 2,024.00UNIDAD 257 ALMOHADILLA PARA TABLERO

10 $ 52,530.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

10 $ 5,150.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

1 $ 70,040.00$ 70,040.00UNIDAD 284 TAJALAPIZ ELECTRICO

2 $ 38,522.00$ 19,261.00UNIDAD 286 PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA

5 $ 14,935.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 8,774.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 8,774.00$ 8,774.00UNIDAD 474 PAD MOUSE ERGONÓMICO

499 BOMBILLAS PARA EQUIPOSGrupo: $ 1,506,407.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,506,407.00$ 1,506,407.00UNIDAD 507 BOMBILLO PARA VIDEO BEAM EPSON POWER LITE 54C

551 DE TALLERGrupo: $ 33,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 33,100.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

Page 344: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 19,285,882.00 $ 18,427,401.00$ 37,713,283.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIONGrupo: $ 4,407,505.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 827,500.00$ 82,750.00UNIDAD 787 BALONES FUTBOL SALA GOLTY

20 $ 367,200.00$ 18,360.00UNIDAD 789 BOLAS PARA SOFTBOL

15 $ 730,305.00$ 48,687.00UNIDAD 812 BALON BALONCESTO MOLTEN GR7

15 $ 2,482,500.00$ 165,500.00UNIDAD 813 BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 5,296.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,296.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALESGrupo: $ 5,428,462.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 5,428,462.00$ 2,714,231.00UNIDAD 1540 VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE

1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALESGrupo: $ 32,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 32,000.00$ 16,000.00UNIDAD 3128 POSA PIE CPX

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 844,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

1 $ 412,000.00$ 412,000.00UNIDAD 1967 TELEFAX REF: KX-FT937

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,475,330.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,475,330.00$ 2,475,330.00UNIDAD 1679 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

$ 37,713,283.00Total Proyección :

Page 345: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 173,840,098.00 $ 7,152,222.00$ 180,992,320.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE COMPRAS $ 173,840,098.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

Grupo: $ 25,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 25,000,000.00$ 25,000,000.00SIN ESPECIFICAR-6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIONGrupo: $ 60,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 60,000,000.00$ 60,000,000.00SIN ESPECIFICAR-8 CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL

1700 SERVICIOS DE TRANSPORTEGrupo: $ 22,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 22,000,000.00$ 22,000,000.00SIN ESPECIFICAR-7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

Grupo: $ 5,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 5,000,000.00$ 5,000,000.00SIN ESPECIFICAR-2 MANTENIMIENTO

1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTOGrupo: $ 10,000,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 10,000,000.00$ 10,000,000.00SIN ESPECIFICAR-9 OTROS GASTOS

2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJEGrupo: $ 51,840,098.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 51,840,098.00$ 51,840,098.00SIN ESPECIFICAR-5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

PLAN DE NECESIDADES $ 7,152,222.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 991,803.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 51,500.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

50 $ 100,450.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

50 $ 50,750.00$ 1,015.00UNIDAD 10 MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS

3 $ 20,703.00$ 6,901.00CAJA 11 MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)

200 $ 768,400.00$ 3,842.00UNIDAD 1812 MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES

Page 346: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 173,840,098.00 $ 7,152,222.00$ 180,992,320.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 3,708.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,708.00$ 1,854.00MX 24 ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,520,803.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 13,620.00$ 454.00PLIEGO 39 CARTULINA VARIOS COLORES

60 $ 602,160.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

10 $ 113,450.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

2 $ 44,254.00$ 22,127.00UNIDAD 55 PAPEL CRAFT X ROLLO

5 $ 17,625.00$ 3,525.00PAQUETE X 100 57 PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO

1 $ 36,919.00$ 36,919.00RESMA 61 PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)

30 $ 75,270.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

1 $ 34,505.00$ 34,505.00RESMA 75 PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS

700 $ 57,400.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

800 $ 82,400.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

200 $ 17,600.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

200 $ 34,000.00$ 170.00UNIDAD 93 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA

400 $ 391,600.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 83,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 31,940.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

100 $ 51,500.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 465,972.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 465,972.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 185,624.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 29,870.00$ 2,987.00PAQUETE 186 GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES

300 $ 61,800.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

36 $ 16,704.00$ 464.00UNIDAD 196 CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA

10 $ 41,200.00$ 4,120.00PAQUETE X 100 2004 BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE

10 $ 36,050.00$ 3,605.00PAQUETE X 100 2005 BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 3,221,382.00

Page 347: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 3 de 4

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 173,840,098.00 $ 7,152,222.00$ 180,992,320.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 3,221,382.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 27,295.00$ 27,295.00PAR 200 BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA

12 $ 46,596.00$ 3,883.00PAR 204 BATERIAS AA

12 $ 43,260.00$ 3,605.00PAR 206 BATERIA AAA

50 $ 33,500.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

60 $ 21,660.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

600 $ 927,000.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

30 $ 26,520.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

30 $ 108,150.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

50 $ 46,350.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

50 $ 200,850.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

4 $ 238,960.00$ 59,740.00UNIDAD 228 COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS

400 $ 206,000.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

100 $ 92,700.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

25 $ 128,750.00$ 5,150.00UNIDAD 236 ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)

50 $ 25,750.00$ 515.00UNIDAD 239 GANCHOS TIPO LOTERO

300 $ 143,400.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

200 $ 95,600.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 8,080.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

12 $ 242,376.00$ 20,198.00UNIDAD 248 MEMORIA USB DE 2 GB

50 $ 96,050.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 66,950.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

3 $ 52,530.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

30 $ 24,270.00$ 809.00UNIDAD 274 REGLA PLASTICA DE 30 CMS.

100 $ 123,600.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 278 SACAGANCHOS

40 $ 20,600.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

2 $ 24,720.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

3 $ 29,355.00$ 9,785.00UNIDAD 288 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

20 $ 43,260.00$ 2,163.00UNIDAD 300 CASSETTES DE 90 MINUTOS

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 68,522.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

2 $ 25,862.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

340 MATERIALES ELECTRICOSGrupo: $ 41,097.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 41,097.00$ 41,097.00UNIDAD 2060 CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA

Page 348: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 173,840,098.00 $ 7,152,222.00$ 180,992,320.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 46,350.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 46,350.00$ 15,450.00FRASCO 2439 ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 29,236.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 29,236.00$ 7,309.00CAJA 1192 TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 61,468.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 20,268.00$ 10,134.00UNIDAD 1496 AMBIENTADOR

2 $ 41,200.00$ 20,600.00PAQUETE X 100 2075 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80

1665 EQUIPOS DE OFICINAGrupo: $ 432,817.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 432,817.00$ 432,817.00UNIDAD 1667 SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:

$ 180,992,320.00Total Proyección :

Page 349: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,703,000.00$ 10,703,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 10,703,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 67,972.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

48 $ 24,720.00$ 515.00UNIDAD 6 ESFERO DE TINTA ROJA

10 $ 20,090.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

12 $ 22,248.00$ 1,854.00UNIDAD 2692 LAPIZ DE COLOR VERDE

914 $ 914.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 1,867,038.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

150 $ 1,505,400.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

2 $ 73,838.00$ 36,919.00RESMA 62 PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)

500 $ 26,500.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 8,200.00$ 82.00UNIDAD 90 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO

300 $ 30,900.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

300 $ 26,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

200 $ 195,800.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 88,194.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 19,164.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

40 $ 43,280.00$ 1,082.00UNIDAD 106 LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 3,639,652.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 431,244.00$ 71,874.00UNIDAD 124 CARTUCHO HP 51629A

6 $ 443,640.00$ 73,940.00UNIDAD 126 CARTUCHO HP 51649A

4 $ 1,080,100.00$ 270,025.00UNIDAD 149 TONER HP Q6511A

6 $ 1,684,668.00$ 280,778.00UNIDAD 152 TONER HP Q7551A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 306,450.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 275,550.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

150 $ 30,900.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 868,436.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

Page 350: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,703,000.00$ 10,703,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 868,436.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

36 $ 12,996.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

50 $ 77,250.00$ 1,545.00UNIDAD 216 CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA

24 $ 21,216.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

6 $ 21,630.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

6 $ 24,102.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

60 $ 30,900.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

48 $ 44,496.00$ 927.00UNIDAD 234 ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)

48 $ 22,944.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

48 $ 22,944.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

3 $ 118,146.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

12 $ 9,768.00$ 814.00CAJA X 12 UNIDADES 252 MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM

12 $ 10,944.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

24 $ 46,104.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

24 $ 32,136.00$ 1,339.00PAQUETE X 100 256 NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75

24 $ 126,072.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

2 $ 5,768.00$ 2,884.00CAJA X 2 271 PLASTILINA LIMPIATIPOS

24 $ 56,856.00$ 2,369.00UNIDAD 272 PORTAMINAS 0,5 MM

24 $ 56,856.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

24 $ 29,664.00$ 1,236.00UNIDAD 276 RESALTADORES

5 $ 61,800.00$ 12,360.00UNIDAD 280 SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)

12 $ 35,844.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 55,591.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 16,798.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

3 $ 38,793.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

551 DE TALLERGrupo: $ 39,720.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 39,720.00$ 3,310.00UNIDAD 590 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 21,708.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

6 $ 21,708.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 59,690.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 33,210.00$ 6,642.00METRO 1431 BAYETILLA ROJA

5 $ 26,480.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

Page 351: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 10,703,000.00$ 10,703,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1632 SILLASGrupo: $ 986,012.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 986,012.00$ 493,006.00UNIDAD 1633 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O

1681 EQUIPOS PORTATILESGrupo: $ 2,702,537.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,702,537.00$ 2,702,537.00UNIDAD 1683 COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O

$ 10,703,000.00Total Proyección :

Page 352: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,935,000.00$ 2,935,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 2,935,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 115.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

115 $ 115.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 233,250.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

50 $ 2,650.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

20 $ 19,580.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 56,967.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,194.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

8 $ 16,072.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

5 $ 23,175.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

6 $ 11,436.00$ 1,906.00UNIDAD 108 BLOCK DE PAPEL BLANCO

6 $ 3,090.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 2,062,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 707,320.00$ 176,830.00UNIDAD 153 TONER HP Q7553A

4 $ 1,355,480.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 180,771.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 56,700.00$ 567.00UNIDAD 185 FOLDERES COLGANTES OFICIO

15 $ 82,665.00$ 5,511.00UNIDAD 193 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213

201 $ 41,406.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 340,805.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

3 $ 2,010.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

6 $ 5,562.00$ 927.00UNIDAD 222 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.

1 $ 32,960.00$ 32,960.00UNIDAD 227 COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG

30 $ 15,450.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

Page 353: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 2,935,000.00$ 2,935,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 340,805.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

30 $ 14,340.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

6 $ 136,578.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

3 $ 118,146.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 7,236.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 7,236.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 53,056.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 23,611.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

5 $ 29,445.00$ 5,889.00METRO 1506 BAYETILLA BLANCA

$ 2,935,000.00Total Proyección :

Page 354: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 1

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10396 GRUPO DE GRANJAS Y JARDIN BOTANICO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,905,000.00$ 6,905,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 6,905,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 718.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

718 $ 718.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 67,100.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 67,100.00$ 6,710.00PAR 307 GUANTES DE CAUCHO NO. 8

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 79,440.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 79,440.00$ 6,620.00UNIDAD 462 CUCHILLAS PARA GUADAÑA STHILL S-250

551 DE TALLERGrupo: $ 128,750.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 128,750.00$ 128,750.00CAJA 2662 GRAPAS X 25 KILOGRAMOS

701 SEMILLAS Y ABONOSGrupo: $ 4,890,000.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 1,073,232.00$ 44,718.00METRO CUBICO 702 TIERRA NEGRA

21 $ 2,024,568.00$ 96,408.00BULTO 2269 UREA

1 $ 247,200.00$ 247,200.00TONELADA 2301 GALLINAZA AVINGRA

3 $ 1,236,000.00$ 412,000.00TONELADA 2303 CAL DOLOMITICA

1 $ 309,000.00$ 309,000.00TONELADA 2304 ROCA FOSFORICA

704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDASGrupo: $ 679,800.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

12 $ 679,800.00$ 56,650.00GALON 2243 ROUND UP HERBICIDA

721 PAJILLASGrupo: $ 1,059,192.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

24 $ 1,059,192.00$ 44,133.00METRO CUBICO 730 CASCARILLA DE ARROZ

$ 6,905,000.00Total Proyección :

Page 355: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 3

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 13,466,000.00$ 13,466,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 13,466,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 10,420.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 10,045.00$ 2,009.00UNIDAD 9 MARCADOR PARA CD

375 $ 375.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

12 FORMAS CONTINUASGrupo: $ 1,946,402.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 171,392.00$ 171,392.00ROLLO 19 TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A

5 $ 1,775,010.00$ 355,002.00UNIDAD 25 TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 711,189.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 200,720.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

1 $ 216,558.00$ 216,558.00CAJA 1958 CUBIERTAS PARA LIBROS MINI 25 X 33 CM

1 $ 273,311.00$ 273,311.00CAJA 1959 CUBIERTAS PARA LIBROS STANDART 37 X 49 CM

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 8,756.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,597.00$ 1,597.00CAJA 102 GANCHOS MARIPOSA

1 $ 2,009.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

1 $ 4,635.00$ 4,635.00CAJA 104 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8

1 $ 515.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 498,579.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 187,931.00$ 187,931.00UNIDAD 128 CARTUCHO PARA HP LASER 5L C3906A

2 $ 310,648.00$ 155,324.00UNIDAD 141 TONER HP Q2612A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 20,600.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 1928 CARPETA LEGAJADORA

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 4,749,516.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 6,700.00$ 670.00UNIDAD 209 BISTURI CORTAPAPEL

Page 356: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 13,466,000.00$ 13,466,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 4,749,516.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

20 $ 7,220.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

5 $ 4,420.00$ 884.00CAJA 217 CHINCHES DE CABEZA PLASTICA

50 $ 180,250.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

5 $ 20,085.00$ 4,017.00UNIDAD 226 CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM

200 $ 113,400.00$ 567.00UNIDAD 232 ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON

200 $ 103,000.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

200 $ 95,600.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

46 $ 21,988.00$ 478.00UNIDAD 245 LAPIZ ROJO

2 $ 8,080.00$ 4,040.00UNIDAD 246 ALMOHADILLA PARA SELLOS

4 $ 157,528.00$ 39,382.00UNIDAD 250 MEMORIA USB DE 8 GB

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

10 $ 29,870.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

100 $ 3,409,300.00$ 34,093.00UNIDAD 294 TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16

1 $ 358,440.00$ 358,440.00UNIDAD 1931 CUCHILLA PLASTIFICADORA

4 $ 170,000.00$ 42,500.00UNIDAD 3111 TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES

2 $ 59,000.00$ 29,500.00UNIDAD 3112 TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 2,511,735.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 419,950.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

5 $ 46,075.00$ 9,215.00UNIDAD 305 TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50

5 $ 67,515.00$ 13,503.00PAR 306 GUANTES CARNAZA

20 $ 361,820.00$ 18,091.00UNIDAD 333 GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100

100 $ 1,293,100.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

25 $ 323,275.00$ 12,931.00CAJA 335 GUANTES DE CIRUGIA X 100 S

480 CABLES EN GENERALGrupo: $ 180,494.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 180,494.00$ 90,247.00UNIDAD 484 EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA

551 DE TALLERGrupo: $ 241,145.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 111,920.00$ 55,960.00JUEGO 598 DESTORNILLADORES INDU. X 10

5 $ 129,225.00$ 25,845.00GALON 653 PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.

761 MOUSEGrupo: $ 48,210.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 48,210.00$ 4,821.00UNIDAD 762 MOUSE OPTICO

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 394,130.00

Page 357: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 13,466,000.00$ 13,466,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 394,130.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 394,130.00$ 78,826.00GARRAFA 1044 ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES

1113 MATERIALES DE SANIDADGrupo: $ 114,840.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

10 $ 114,840.00$ 11,484.00CAJA 3357 GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 359,244.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 264,800.00$ 5,296.00METRO 1485 BAYETILLA BLANCA

4 $ 94,444.00$ 23,611.00GALON 1486 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1686 LECTORESGrupo: $ 1,670,740.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 1,670,740.00$ 417,685.00UNIDAD 1687 LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS SYMBOL, BIDIRECCIONAL, CONEXION USB O PS2

$ 13,466,000.00Total Proyección :

Page 358: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,124,000.00$ 6,124,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 6,124,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 4.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

4 $ 4.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 60,801.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

11 $ 583.00$ 53.00UNIDAD 88 SOBRES BLANCO OFICIO

100 $ 10,300.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

11 $ 968.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

50 $ 48,950.00$ 979.00UNIDAD 94 SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 1,030.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,030.00$ 515.00CAJA 113 GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 268,344.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 268,344.00$ 268,344.00UNIDAD 143 TONER HP LASER JET Q2610A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 178,190.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

9 $ 157,590.00$ 17,510.00UNIDAD 191 ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO

100 $ 20,600.00$ 206.00UNIDAD 194 CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 114,928.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

7 $ 2,527.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

2 $ 7,210.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

2 $ 45,526.00$ 22,763.00UNIDAD 249 MEMORIA USB DE 4 GB

5 $ 4,560.00$ 912.00CAJA X 12 UNIDADES 253 MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM

3 $ 15,759.00$ 5,253.00UNIDAD 260 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.

1 $ 17,510.00$ 17,510.00PAQUETE 268 BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES

6 $ 14,214.00$ 2,369.00UNIDAD 273 PORTAMINAS DE 0.7 MM

1 $ 4,635.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

1 $ 2,987.00$ 2,987.00UNIDAD 292 TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 5,192.00

Page 359: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 6,124,000.00$ 6,124,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

1429 MATERIALES DE ASEOGrupo: $ 5,192.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 5,192.00$ 2,596.00ROLLO 2667 PAPEL DE COCINA SCOTH

1622 PUESTOS DE TRABAJOGrupo: $ 3,300,400.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 3,300,400.00$ 1,650,200.00UNIDAD 1623 PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE

1677 MONITORES Y TERMINALESGrupo: $ 2,195,111.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 2,195,111.00$ 2,195,111.00UNIDAD 1678 COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33

$ 6,124,000.00Total Proyección :

Page 360: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 1 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 63,778,000.00$ 63,778,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

PLAN DE NECESIDADES $ 63,778,000.00

$ 0,00Saldo sin Programar:

5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJOGrupo: $ 948.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

948 $ 948.00$ 1.00SIN ESPECIFICAR 2922 SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA

33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADOGrupo: $ 3,370,795.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

200 $ 2,007,200.00$ 10,036.00RESMA 43 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA

30 $ 340,350.00$ 11,345.00RESMA 44 PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO

25 $ 922,975.00$ 36,919.00RESMA 60 PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA

30 $ 75,270.00$ 2,509.00ROLLO 73 PAPEL PARA FAX POR 30 MTS

200 $ 20,600.00$ 103.00UNIDAD 91 SOBRES DE MANILA CARTA

50 $ 4,400.00$ 88.00UNIDAD 92 SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE

100 PAPELERIA PARA ESCRITORIOGrupo: $ 64,288.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

32 $ 64,288.00$ 2,009.00CAJA 103 GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA

116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINASGrupo: $ 4,980,355.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 1,591,655.00$ 318,331.00UNIDAD 151 TONER HP Q5942A

10 $ 3,388,700.00$ 338,870.00UNIDAD 1907 TONER HP LASER JET CE255A

183 ELEMENTOS PARA ARCHIVOGrupo: $ 51,279,580.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1,556 $ 29,649,580.00$ 19,055.00UNIDAD 197 CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN

10,000 $ 21,630,000.00$ 2,163.00UNIDAD 2681 CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,

198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINAGrupo: $ 629,340.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 18,050.00$ 361.00UNIDAD 211 BORRADOR NATA

10 $ 36,050.00$ 3,605.00ROLLO 221 CINTA TRANSPARENTE ANCHA

20 $ 11,340.00$ 567.00UNIDAD 232 ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON

400 $ 206,000.00$ 515.00UNIDAD 233 ESFERO DE TINTA NEGRA

300 $ 143,400.00$ 478.00UNIDAD 244 LAPIZ NEGRO Nº 2

50 $ 96,050.00$ 1,921.00PAQUETE 255 NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75

50 $ 25,750.00$ 515.00CAJA 279 BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22

20 $ 92,700.00$ 4,635.00UNIDAD 287 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE

Page 361: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Página 2 de 2

29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión

10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012Dependencia:

$ 0.00 $ 63,778,000.00$ 63,778,000.00

Asignación Plan de Compras Plan de Necesidades

302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONALGrupo: $ 1,066,500.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

50 $ 419,950.00$ 8,399.00CAJA 304 TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50

50 $ 646,550.00$ 12,931.00CAJA 334 GUANTES DE CIRUGIA X 100 M

452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOSGrupo: $ 1,348,404.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

2 $ 1,348,404.00$ 674,202.00UNIDAD 464 KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET 4250

914 MATERIALES DE LABORATORIOGrupo: $ 18,090.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

5 $ 18,090.00$ 3,618.00FRASCO 1043 ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML

1684 IMPRESORASGrupo: $ 1,019,700.00

Unidad Valor Unitario Valor TotalCantidadDescripción ElementoCodigo

1 $ 1,019,700.00$ 1,019,700.00UNIDAD 2121 IMPRESORA HP CM 1312 MFP

$ 63,778,000.00Total Proyección :

Page 362: PLAN DE NECESIDADES - UPTC€¦ · PLAN DE NECESIDADES $ 3,452,000.00 Saldo sin Programar:$ 0,00 Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO $ 92,452.00 Codigo Descripción Elemento

PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO

FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

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29-nov-2011 05:44:54p.m.Impresión