plan de compras...importante : de conformidad con el artículo 1 del acuerdo 0004 de 2005, se define...

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Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que maneja Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres] Nit de la Entidad [3 - 15 digitos] Tipo Identificacion Funcionario Responsable Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos] Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $ SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES "SATENA" 899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578 Codigo CUBS Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7] Mes Proyectado de Compra [1 - 12] Cantidad [Maximo 10 digitos] Valor Presupuestado incluido IVA Descripcion del Elemento 1.1.13 5 6 1 12,516,553 ULTRASONIDO MANTTO. PROGRAMADO HELICES 1.1.13 5 4 1 1,410,600,900 TREN DE NARIZ NLG EP 145 1.1.13 5 4 1 1,972,399,300 TREN PRINCIPAL NLG EP 145 1.1.13 5 4 1650 422,464 ZINC-CHROMATE PUTTY, ELASTIC (GENERAL PURPOSE) 1.1.13 5 4 112 30,750 SAFETY WIRE 1.1.13 5 4 14 30,750 SAFETY WIRE 1.1.13 5 4 70 6,457,500 DRY CLEANING SOLVENT 1.1.13 5 4 28 110,270 TRAPOS BLANCOS SIN MOTAS 1.1.13 5 4 400 394,174 ANTI-SIEZE COMPOUND 1.1.13 5 4 75 358,566 GREASE, AIRCRAFT 1.1.13 5 4 700 30,750 SAFETY WIRE 1.1.13 5 4 50 17,384,000 CLEANER ALKALINE 1.1.13 5 4 25 5,260,300 METHYLALCOHOL (METHANOL) 1.1.13 5 4 420 537,920 AGUA DESMINERALIZADA 1.1.13 5 4 14 30,750 LOCKWIRE 1.1.13 5 4 24 43,563 PETROLATUM, TECHNICAL 1.1.13 5 4 14 3,575,200 CORROSION INHIBITING COMPOUND 1.1.13 5 4 14 19,889,100 CORROSION INHIBITING COMPOUND 1.1.13 5 4 14 15,641,500 CORROSION INHIBITING COMPOUND 1.1.13 5 4 1 30,750 LOCKWIRE 1.1.13 5 6 2 307,500 GREASE AIRCRAFT 1.1.13 5 5 420 205,000 ANTI-SEIZE COMPOUND, MOLYBDENUM DISULFIDE 1.1.13 5 6 1 5,562,868,506 POOL DE REPUESTOS ERJ 145 1.1.13 5 6 1 1,084,566,059 POOL DE REPUESTOS EMB 170 1.1.13 5 6 1 126,733,595 COMPONENTES / ACCESORIOS LRU MOTORES 1.1.13 5 6 3 209,703,071 PINTURA AERONAVES (3) 1.1.13 5 6 1 167,636,545 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO 1.1.13 5 6 1 4,814,060 REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS 170 1.1.13 5 6 1 16,400,000 BOLETINES CMM VENDOR 1.1.13 5 6 1 1,812,200 BOLETINES AVANTEX PLAN DE COMPRAS

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Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

1.1.13 5 6 1 12,516,553 ULTRASONIDO MANTTO. PROGRAMADO HELICES1.1.13 5 4 1 1,410,600,900 TREN DE NARIZ NLG EP 1451.1.13 5 4 1 1,972,399,300 TREN PRINCIPAL NLG EP 1451.1.13 5 4 1650 422,464 ZINC-CHROMATE PUTTY, ELASTIC (GENERAL PURPOSE)1.1.13 5 4 112 30,750 SAFETY WIRE1.1.13 5 4 14 30,750 SAFETY WIRE1.1.13 5 4 70 6,457,500 DRY CLEANING SOLVENT1.1.13 5 4 28 110,270 TRAPOS BLANCOS SIN MOTAS1.1.13 5 4 400 394,174 ANTI-SIEZE COMPOUND1.1.13 5 4 75 358,566 GREASE, AIRCRAFT1.1.13 5 4 700 30,750 SAFETY WIRE1.1.13 5 4 50 17,384,000 CLEANER ALKALINE1.1.13 5 4 25 5,260,300 METHYLALCOHOL (METHANOL)1.1.13 5 4 420 537,920 AGUA DESMINERALIZADA1.1.13 5 4 14 30,750 LOCKWIRE1.1.13 5 4 24 43,563 PETROLATUM, TECHNICAL1.1.13 5 4 14 3,575,200 CORROSION INHIBITING COMPOUND1.1.13 5 4 14 19,889,100 CORROSION INHIBITING COMPOUND1.1.13 5 4 14 15,641,500 CORROSION INHIBITING COMPOUND1.1.13 5 4 1 30,750 LOCKWIRE1.1.13 5 6 2 307,500 GREASE AIRCRAFT1.1.13 5 5 420 205,000 ANTI-SEIZE COMPOUND, MOLYBDENUM DISULFIDE1.1.13 5 6 1 5,562,868,506 POOL DE REPUESTOS ERJ 1451.1.13 5 6 1 1,084,566,059 POOL DE REPUESTOS EMB 1701.1.13 5 6 1 126,733,595 COMPONENTES / ACCESORIOS LRU MOTORES1.1.13 5 6 3 209,703,071 PINTURA AERONAVES (3)1.1.13 5 6 1 167,636,545 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO1.1.13 5 6 1 4,814,060 REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS 1701.1.13 5 6 1 16,400,000 BOLETINES CMM VENDOR1.1.13 5 6 1 1,812,200 BOLETINES AVANTEX

PLAN DE COMPRAS

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.1.13 5 6 1 1,640,000 BOLETINES FOLIOS EMBRAER 1.1.13 5 6 27200 7,312,366,400 POWER BY HOUR-FMP 97-816 (HSI/OVH MOTORES)1.1.13 5 6 680 263,953,900 POWER BY HOUR-FMP 97-816 (ALQUILER MOTOR)1.1.13 5 6 1 5,522,392,500 GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE 1451.1.13 5 6 1 220,375,000 GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE 145 ALQUILER MOTOR 1.1.13 5 6 1 4,955,317,400 ON POINT SOLUTION GENERAL E. 1701.1.13 5 6 1 229,940,300 ON POINT SOLUTION GENERAL E. 170 - ALQUILER MOTOR1.1.13 5 6 4 499,640,361 DC JUNCTION BOX PCU1.1.13 5 6 2 7,005,906 BOTTLE, FIRE EXTINGUISHER1.1.13 5 6 4 30,489,003 STICK PUSHER1.1.13 5 6 1 1,847,211 PRESSURE REGULATOR VALVE1.1.13 5 6 5 16,995,066 FLIGHT DATA RECORDER (FDR)1.1.13 5 6 1 1,731,801 ULD BATTERY1.1.13 5 6 2 9,719,281 EMERGENCY PARK BRAKE VALVE1.1.13 5 6 11 70,204,941 POWER SUPPLY 1.1.13 5 6 1 11,995,016 OXYGEN CYLINDER 115CUFT1.1.13 5 6 2 22,053,469 CONSTANT SPEED UNIT1.1.13 5 6 1 60,522,130 HYDRAULIC UNT (HCA)1.1.13 5 6 2 14,314,514 FUEL PUMP1.1.13 5 6 52 33,217,070 PRELOAD1.1.13 5 6 24 7,642,603 PRELOAD1.1.13 5 6 9 392,140 BOLT1.1.13 5 6 50 1,701,641 DE-ICE LEAD1.1.13 5 6 54 4,177,355 SEAL RING1.1.13 5 6 30 32,017,536 BEARING CAM1.1.13 5 6 10 74,266,198 FORK1.1.13 5 6 2 325,383 HARNES1.1.13 5 6 34 16,130,218 WASHER1.1.13 5 6 56 1,549,179 PACKING1.1.13 5 6 4 5,435,496 KIT REPAIR

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.1.13 5 6 34 11,187,070 RETAINING RING1.1.13 5 6 240 8,893,083 BALL SPACER1.1.13 5 7 1 71,704,574 EQUIPO TALLER HIDRÁULICOS1.1.13 5 7 1 4,424,917 CONSUMIBLES TALLER HIDRAULICOS1.1.13 5 7 1 65,067,105 EQUIPOS TALLER ELECTROAVIÓNICA1.1.13 5 7 1 2,513,210 CONSUMIBLES TALLER ELECTROAVIÓNICA1.1.13 5 7 1 7,461,693 EQUIPOS TALLER COMPUESTOS1.1.13 5 7 1 18,931,172 CONSUMIBLES TALLER COMPUESTOS1.1.13 5 7 10 622,660,232 OVERHAUL HELICES1.1.13 5 7 1 2,832,449,756 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXT.-1.1.13 5 7 1 841,474,387 GASTOS POR EXCHANGE REPARABLES1.1.13 5 7 1 935,168,748 OVERHAUL-REPARACIONES EXTERIOR OTROS COMPONENTES1.1.13 5 7 1 243,989,137 GASTOS POR EXCHANGE REPARABLES 1451.1.13 5 7 1 925,432,267 REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS 1451.1.13 5 7 1 229,406,890 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXT.- 1701.1.13 5 7 36 48,236,684 TLAWST BEARING1.1.13 5 3 1 105,500,000 MANTENIMIENTO ETAA1.1.13 5 3 1 12,000,000 INSUMOS ETAA1.1.13 5 4 1 10,444,157 QUÍMICOS EMB-1701.1.13 5 4 1 30,550,000 CONSUMIBLES EMB-1701.1.13 5 5 1 18,230,000 QUÍMICOS ERJ-1451.1.13 5 6 1 101,786,727 CONSUMIBLES ERJ-1451.1.13 5 6 1 48,000,000 COMPRA REQUERIMIENTOS ETAA1.1.6 5 7 1 2,207,954,518 PALAS POR VIDA DE LÍMITE

1.10.1.1 5 2 4 1,080,000 LLANTAS CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.10.1.1 5 2 4 240,000 LLANTAS CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1 5 2 4 1,080,000 LLANTAS CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1 5 2 4 400,000 LLANTAS AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.10.1.1 5 2 5 2,610,000 LLANTAS BUS HINO ZII-8451.10.1.1 5 2 3 780,000 LLANTAS BUSETA CHEVROLET BSW-570

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.10.1.1 5 2 4 1,040,000 LLANTAS BUSETA DODGE-300 FAC-164141.10.1.1 5 2 5 900,000 LLANTAS AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.10.1.1 5 2 8 800,000 LLANTAS AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.1.1 5 2 4 1,560,000 LLANTAS CAMIONETA FORD FAC-162031.10.1.1 5 2 4 1,560,000 LLANTAS CAMIONETA FORD FAC-16204

1.10.1.1.10 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1.10 5 2 5 50,000 FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.10.1.1.10 5 2 4 80,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUS HINO ZII-8451.10.1.1.10 5 2 4 80,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.1.1.10 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUSETA DODGE-300 FAC-164141.10.1.1.10 5 2 6 90,000 FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.10.1.1.10 5 2 6 90,000 FILTRO AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.1.1.10 5 2 4 60,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA FORD FAC-162031.10.1.1.10 5 2 4 60,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA FORD FAC-162041.10.1.1.25 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA HYUNDAY FAC-16476

1.10.7 5 2 4 72,000 FILTRO AIRE CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.10.7 5 2 4 72,000 FILTRO AIRE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.7 5 2 5 90,000 FILTRO AIRE AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.10.7 5 2 4 40,000 FILTRO AIRE BUS HINO ZII-8451.10.7 5 2 4 304,000 FILTRO AIRE BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.7 5 2 6 180,000 FILTRO AIRE AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.10.7 5 2 6 180,000 FILTRO AIRE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.7 5 2 4 120,000 FILTRO AIRE CAMIONETA FORD FAC-162031.10.7 5 2 4 120,000 FILTRO AIRE CAMIONETA FORD FAC-16204

1.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.7.1.70 5 2 5 75,000 FILTRO ACEITE AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.10.7.1.70 5 2 4 80,000 FILTRO ACEITE BUS HINO ZII-8451.10.7.1.70 5 2 4 140,000 FILTRO ACEITE BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE BUSETA DODGE-300 FAC-16414

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.10.7.1.70 5 2 6 72,000 FILTRO ACEITE AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.10.7.1.70 5 2 6 72,000 FILTRO ACEITE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.7.1.70 5 2 4 48,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA FORD FAC-162031.10.7.1.70 5 2 4 48,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA FORD FAC-16204

1.14.1.3 5 2 6 108,000 CIERRA PARA MAQUINA SINFÍN1.20.3 5 2 121 847,000 CABLE No 10 X mts1.20.3 5 2 400 1,600,000 CABLE No 12 X mts1.20.3 5 2 100 300,000 CABLE No 14 X mts1.20.3 5 2 200 500,000 CABLE No 16 X mts1.20.3 5 2 10 6,000 CAJA 2400 METALICA1.20.3 5 2 18 10,800 CAJA 5800 METALICA1.20.3 5 2 10 20,000 CAJA DE 10 X 10 METALICA

1.20.2.1 5 2 50 47,400 MADEJA DE PITA1.21.2.7.1 5 5 1 4,000,000 AIRE ACONDICIONADO1.22.1.15 5 7 100 16,000,000 AGENTES EXTINTORES

1.22.4 5 2 5 75,430 COLLARES DE AHOGO1.22.4.4 5 2 5 133,275 ARNES (PECHERAS)

1.22.4.5.21 5 6 20 8,540,000 BOTIQUINES Y ELEMENTOS1.22.4 5 2 4 16,472 MOSQUETONES

1.25.1.1.14 5 2 9 270,000 GRIFERIA LAVAMANOS 1.45.3 5 3 1 8,235,045 OXIGENO - NITROGENO D3281.45.3 5 6 1 6,772,278 OXIGENO - NITROGENO 1451.45.3 5 9 1 2,708,911 OXIGENO - NITROGENO 170

1.32.10.12.26 5 7 3 152,700 CINTA DE SEGURIDAD1.35.1.1.3 5 2 50 20,000 CEMENTO GRIS X KILOS1.35.1.2.3 5 2 9 9,000 CEMENTO BLANCO X KILOS1.36.5.2 3 6 5 36,350,000 TARJ EXTENSIONES DIGITALES1.36.5.6 5 3 1 177,000,000 SW AREA DE BODEGA - ADMON DE CARGA1.36.5.6 5 4 1 332,000,000 PROYECTO AREA DE BODEGA - ADMON DE CARGA

1.36.6.3.1 3 6 10 5,000,000 FAX

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.36.6.3.1 3 6 10 8,287,000 TELEFONOS DIGITALES1.36.6.3.2 3 2 10 1,700,000 TELEFONOS ANALOGOS1.36.8.1.3 5 2 42 756,000 CAJA METALICA 8X41.36.8.1.5 5 2 25 100,000 CANALETA PLASTICA 3 X 31.36.8.2 5 2 1 30,000 COFRES PARA CONTACTORES

1.37.5.19.1 5 2 8 400,000 PULSADORES LUMINOSOS1.39.13 5 3 3 1,800,000 BREKER CORTA CIRCUITO DE 100 amp

1.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERIA CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERIA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERIA AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.39.10.14.29 5 2 2 540,000 BATERIA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.39.10.14.29 5 2 1 315,000 BATERIA BUSETA DODGE-300 FAC-164141.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERIA AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERIA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.39.10.14.29 5 2 1 315,000 BATERIA CAMIONETA FORD FAC-162031.39.10.14.29 5 2 1 315,000 BATERIA CAMIONETA FORD FAC-16204

1.39.10.15 5 2 1 450,000 BATERIA BUS HINO ZII-8451.39.10.7.1 5 2 1 750,000 BATERIA CAMIONETA FORD FAC-162041.39.12.1.12 3 2 1 24,000,000 UPS 10 KVA1.39.12.1.4 3 3 3 33,000,000 UPS 6 KVA1.39.2.16.13 5 2 6 1,800,000 CONTACTAROES DE 10 AMP.1.39.2.16.4 5 2 1 500,000 CONTACTORES DE 30 AMP.1.39.9.2.18 5 4 60 549,180 PILAS GRANDES PAR1.39.9.2.3 5 4 40 116,400 PILAS DOBLE A X PAR1.39.9.2.8 5 4 30 92,700 PILAS TRIPLE A X PAR

1.40.4.1.162 5 2 337 1,516,500 TUBO DE 32 W 1.40.4.1.225 5 2 40 360,000 TUBO DE 96" X 74 W 1.40.4.1.230 5 2 169 507,000 TUBO DE 17 W 1.40.5.13.27 5 2 4 760,000 REFLECTORES DE 400W1.40.5.6.9 5 2 30 3,000,000 BOMBILLOS METAL HIGHT 400w

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.40.5.6.9 5 2 55 1,650,000 BOMBILLOS LUZ MIXTA 250 W 1.40.7 5 2 59 885,000 BOMBILLOS AHORRADORES DE 25W1.40.7 5 2 22 66,000 BOMBILLOS DICROICOS 110v1.40.7 5 2 8 24,000 BOMBILLOS DICROICOS 12v1.40.7 5 2 15 375,000 BOMBILLOS LUZ MIXTA 160 W 1.40.7 5 2 6 720,000 REACTORES PARA LUMINARIA DE MERCURIO1.40.7 5 2 51 408,000 TACOS DE 30 amp.1.40.7 5 2 6 780,000 TERMICOS DE 18 amp. A 30 amp.1.40.7 5 2 80 240,000 TOMAS LEVITON NORMAL1.40.7 5 2 72 1,296,000 TOMA POLO AISLADO1.40.7 5 2 16 240,000 TOMAS TRIFSICA 50A

1.40.7.9 5 2 31 992,000 BALASTRO 4 X 17 X 110 W 1.40.7.9 5 2 6 42,000 BALASTRO 110 a 12v

1.40.7.9.10 5 2 40 680,000 BALASTRO 1 X 32 X 110 W 1.40.7.9.15 5 2 108 3,240,000 BALASTRO 2 X 32 X 110 W

1.41.1 5 6 100 1,500,000 SEÑALIZACIÓN1.41.1.3 5 4 50 4,000,000 CONOS DE SEGURIDAD1.41.1.3 5 4 10 750,000 COLOMBINAS1.41.1.3 5 4 5 1,050,000 TACOS Y CUÑAS1.41.5.5 5 5 6 600,000 DETECTOR DE HUMO

1.41.6.22.3 5 9 1 150,752,000 EQUIPO RAYOS X-SEGURIDAD1.41.6.22.3 4 2 1 150,752,000 EQUIPO RAYOS X-SEGURIDAD1.41.6.29.3 5 2 1 2,176,000 MATERIALES CIRCUITO CERRAD-SEGURIDAD1.41.6.4.1 5 2 1 2,230,000 CIRCUITO CERRADO TELEVISION- SEGURIDAD

1.42.1 4 6 1700 3,128,000 ALCOHOL ENVASE PLASTICO 350CC1.42.1.14 5 2 8 82,992 CREMA PARA HONGOS CUTAMYCON *35G1.42.1.14 5 2 1 15,653 PANOLOG UNGÜENTO 1.42.1.14 5 2 5 110,025 POMADA ALFA

1.42.1.14.8 5 2 30 110,160 PURGAS CANINA PIPERACINA1.42.1.7 5 2 4 61,820 VANGUAR 5L DOSIS

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.42.1.7.15 5 2 2 21,582 RABICAN *10 DOSIS1.42.1.80 5 2 2 11,858 TRANQUILAN INYECTABLE 1.42.1.86 5 2 6 48,600 GLUCONATO DE CALCIO1.42.13.7 5 2 250 2,325,000 PRUEBA DE ALCOHOL EN ALIENTO1.42.13.7 5 2 250 4,937,500 TEST MULTI-DRUG EN ORINA1.42.5.1 5 2 2 87,000 ESPARADRAPO

1.42.5.18 4 2 55 2,805,000 ALGODÓN PACA * 50 PAQUETES DE 25 GRS1.42.6.80 5 2 2 40,518 COMEDORES DE ALUMINIO

1.42.8.131.1 5 6 1 426,000 TENSIOMETRO1.42.1 5 2 2 42,812 COLIRAMA VIRAL GOTAS

1.43.9.1.7 5 6 12 37,320,000 MANTENIMIENTO EQ. TELECOMUNICACIONES1.43.9.1.7 5 6 12 32,400,000 MANTENIMIENTO EQ. ELECTRICO1.43.9.1.7 5 6 12 14,400,000 MANTENIMIENTO EQ TELEFONICO1.43.9.1.7 5 6 12 26,400,000 MANTENIMIENTO EQ RADIO1.43.9.1.7 5 6 12 14,400,000 MANTENIMIENTO EQ MICROONDA

1.44.2.1.85 5 5 1 500,000 CAMARA DIGITAL 7 MEGAPIXELES 1.45.4 5 2 2 127,600 FRONTLINE SPRAY 2501.45.4 5 3 5 44,175 COLLAR BOLFO ANTIPULGAS1.45.4 5 2 3 31,224 BAXIDIN CON VALVULA1.45.5 5 6 40 1,004,500 FIBER GLASS1.45.5 5 6 30 691,875 NYLON RELEASE1.45.5 5 6 40 430,500 VACUUM BAGGING1.45.5 5 6 40 1,004,500 RESISTANT SEALANT1.45.5 5 6 25 2,062,813 BID WOVEN CARBON 1.45.5 5 6 4 1,623,600 EPON 8621.45.5 5 6 4 926,600 EPOCAST1.45.5 5 6 2 463,300 EPICURE1.45.5 5 6 10 16,912,500 DESSICANT1.45.5 5 6 1 697,000 CORROSION PROTECTOR1.45.5 5 6 2 3,403,000 LEKTRO TECH SUP

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.45.5 5 6 2 615,000 SEALANT1.45.5 5 6 20 1,230,000 SILICONA1.45.5 5 6 2 5,125,000 HYSOL1.45.5 5 6 4 1,312,000 SEALING COMPOUND1.45.5 5 6 4 1,230,000 SEALING COMPOUND1.45.5 5 6 4 1,640,000 SEALING COMPOUND1.45.5 5 6 4 541,528 CORBAN1.45.5 5 6 1 62,484 ARDROX 1.45.5 5 3 110 5,200,030 HYJET-IV-A-PLUS1.45.5 5 3 25 344,400 FLUIDO HIDRAULICO1.45.5 5 3 2 35,424 SUPER O LUBE1.45.5 5 3 25 819,488 LIUBRICANT ANTICORROS1.45.5 5 3 1 585,849 MASTINOX SEALANT1.45.5 5 3 1 240,547 METHYL ETHYL KETONE 1.45.5 5 3 1 210,433 METHYL ALCOHOL1.45.5 5 3 4 68,388 MOLYKOTE PASTE1.45.5 5 3 1 67,691 NAPHTHA ALIPHATIC1.45.5 5 3 1 33,067 BUBBLE FLUID 1.45.5 5 3 20 1,033,610 LIQUID TOILED 1.45.5 5 3 2 2,762,457 COVER ASSY SEAT1.45.5 5 3 20 1,626,060 SEALANT INHIBIDOR 1.45.5 5 3 10 813,030 SEALANT1.45.5 5 3 2 3,042,200 SILICONE FLUID1.45.5 5 3 5 657,743 ADHESIVE TAPE ALUMINIO HIGH SPEED1.45.5 5 3 2 149,978 ADHESIVE TAPE GLASS FABRICC1.45.5 5 3 15 96,555 ADHESIVO SILICONA1.45.5 5 3 1 4,592,000 LIGHTING DIMMER1.45.5 5 3 10 722,420 PETROLATUM TECH 1.45.5 5 3 6 406,515 SEALANT1.45.5 5 3 5 3,193,593 ZINC CROMATE

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.45.5 5 3 2 66,133 BUBBLE FLUID SOLUTION1.45.5 5 3 2 758,500 CORROSION INHIBITIN1.45.5 5 3 12 195,324 CORROSION INHIBITIN1.45.5 5 3 2 474,042 TAPE PRESSURE1.45.5 5 4 4 902,000 SEALLANT1.45.5 5 4 1 153,750 ZINC CHROMATE PUTTY1.45.5 5 4 1 512,500 CORROSION INHIBITING COMPOUND1.45.5 5 4 10 1,404,250 SELLANTE1.45.5 5 4 4 4,469,000 INHIBIDOR CORROSION1.45.5 5 4 5 743,125 INHIBIDOR CORROSION1.45.5 5 4 4 807,700 SEALANT1.45.5 5 4 2 348,500 HYSOL 9341.45.5 5 4 1 2,460,000 POLYURETHANE1.45.5 5 4 4 1,845,000 ADHESIVE TWO COMPONENT1.45.5 5 4 1 1,137,750 BARRIER1.45.5 5 4 1 205,000 SCOTCH 870B1.45.5 5 4 1 912,250 ALODINE 1200S1.45.5 5 4 10 1,947,500 LOCTITE1.45.5 5 4 4 2,173,000 FLUID RESISTANT1.45.5 5 7 1 1,332,500 NAPTHA ALIPATHIC TIPE II1.45.5 5 7 1 922,500 GRASE1.45.5 5 7 10 922,500 SINTETIC RUBER GLUE1.45.5 5 7 8 2,378,000 SEALANT1.45.5 5 7 5 1,127,500 SEALANT CLASE B1.45.5 5 7 10 2,357,500 CORROSINON INHIBITING1.45.5 5 7 6 1,045,500 SEALANT1.45.5 5 7 6 1,045,500 SEALANT1.45.5 5 7 8 2,234,500 INHIBIDOR CORROSION1.45.5 5 7 8 1,394,000 SEALANT CLASE B1.45.5 5 7 4 225,500 GRTASE LUBRICANT / LB

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.46.4.1.143 3 2 10 50,000,000 RADIO PORTATIL VHF PRO 21201.46.4.1.24 3 3 7 8,890,000 RADIOS PORTATILES PRO 51501.46.4.1.262 3 4 2 9,356,000 RADIO BASE ICOM IC 220

1.47.1.4 3 3 9 10,800,000 ADQUISICION SWITCH 10/100/10001.47.2 3 4 1 1,300,000 VIDEO BEAM

1.47.2.1 3 2 300 21,000,000 LICENCIAS ANTIVIRUS1.47.2.17 3 2 2 6,000,000 IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL1.47.2.3 3 2 1 2,500,000 IMPRESORAS LASER B/N1.47.2.3 3 5 1 2,500,000 IMPRESORAS LASER B/N1.47.2.6 3 4 1 400,000 ESCANER1.47.2.9 3 2 1 400,000 IMPRESORAS LX-3001.47.2.9 3 5 1 400,000 IMPRESORAS LX-3001.47.2.9 3 7 1 400,000 IMPRESORAS LX-3001.47.3 5 2 1 8,000,000 ADECUACION TALLER DE COMPUESTOS1.47.3 5 2 1 500,000 ADECUACION VESTIERES TECNICOS ESPECIAL1.47.3 5 2 5 4,000,000 LOKERS TECNICOS ESPECIALISTAS1.47.3 5 2 1 20,000,000 EXTINCION DE INCENDIO INGENIERIA1.47.3 5 2 1 15,000,000 OFICIO 237 09-06-2008 ALMACEN AERONAUTICO1.47.3 3 3 1 7,000,000 ADECUACION AREAS IMPRESORAS1.47.3 5 7 2 50,000,000 SERVIDORES

1.47.3.5 3 2 30 15,000,000 COMPRA EQUIPOS L2301.47.3.5 3 4 2 10,000,000 DISCOS DUROS IBM PC SERIES E1 DE 70 Gigas1.47.3.6 3 2 30 450,000 ADQUISICION MOUSE 1.47.3.7 3 2 30 450,000 ADQUISICION TECLADO1.47.4.5 3 2 2 4,000,000 ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL1.47.4.7 3 2 1 60,000,000 SW DE SEGURIDAD INFORMATICA - SISTEMAS1.47.4.7 3 3 1 4,000,000 SW DISEÑO ADOBE SUITE - PUBLICACIONES1.47.4.7 3 2 1 2,000,000 SW COREL DRAW- ACTUALIZACION1.47.4.7 5 6 1 1,100,000,000 SISTEMA DE RESERVAS1.47.4.7 5 7 1 150,000,000 IMPLEMENTACION SITA

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.47.6.2.3 3 3 2 22,452,000 TARJETAS RDSI PRI1.47.6.3 5 7 50 150,000,000 ENRUTADORES CISCO

1.48.1.10.17 5 5 2 200,000 ESTANTERIA ALMACENAMIENTO1.48.1.14.14 5 4 4 960,000 SILLAS ERGONOMICAS CON RODACHINES1.48.1.15.80 5 5 1 12,000,000 ARCHIVO RODANTE

1.48.2.9 5 4 18 23,400,000 PUESTO MODULAR 1.48.2.9 5 7 1 20,000,000 COMPRA MOBILIARIO OFICINA VENTAS

1.5.2 4 2 1 40,000,000 CAMIONETA PICK-UP-BODEGA1.57.4.4 5 2 4 72,000 COLBON MADERA GALON1.52.1 5 4 35 140,000 DISKETTES 3 1/2 CAJA *10

1.52.1.11.59 5 7 450 125,550 BANDAS DE CAUCHO1.52.1.14.2 5 7 250 666,750 BISTURI PLASTICO1.52.1.16.7 5 9 36 74,160 CASSETTE SONY 90 MINUTOS1.52.1.17.5 5 9 180 45,900 BORRADORES DE NATA1.52.1.19.31 5 9 1100 202,400 CARPETAS CELUGUIAS1.52.1.19.57 5 9 300 1,636,500 PASTA CATALOGO NORMA 1"1.52.1.19.57 5 9 150 1,149,300 PASTA CATALOGO NORMA 11/2"1.52.1.19.60 5 9 50 426,400 PASTA CATALOGO NORMA 2"1.52.1.19.66 5 9 30 385,500 PASTA CATALOGO NORMA 3¨¨1.52.1.20.1 5 9 70 84,000 CARTON PAJA PLIEGO1.52.1.20.13 5 9 70 72,100 CARTON CARTULINA PLIEGO

1.52.1.21.124 5 9 20 182,000 CARTULINA BRISTOL OCTAVOS1.52.1.21.22 5 9 70 40,320 CARTULINA BRISTOL BLANCA 70*100 PLIEGO

1.52.1.25 5 9 1500 4,183,500 CINTA POLIPROPILENO 48*1001.52.1.31.47 5 3 6 306,000 CINTA FX-2190 PARA EPSON FX21901.52.1.31.48 5 4 5 295,000 CINTA EPSO DFX5000 PARA EPSON DFX80001.52.1.31.66 5 4 35 332,500 CINTA EPSON 8755 PARA EPSON LQ 1070 Y FX 11801.52.1.31.95 5 4 38 322,620 CINTA EPSON 8750 PARA EPSON LX3001.52.1.31.95 5 8 38 322,620 CINTA EPSON 8750 PARA EPSON LX3001.52.1.31.95 5 12 39 331,110 CINTA EPSON 8750 PARA EPSON LX300

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.52.1.35.2 5 9 100 115,200 LIQUIDO CORRECTOR1.52.1.36.3 5 8 20 27,900 CUCHILLAS BISTURI

1.52.1.4 5 8 10 41,000 ANILLOS ARGOLLAR 20 mm1.52.1.4 5 8 10 45,500 ANILLOS ARGOLLAR 32 mm1.52.1.4 5 8 10 55,000 ANILLOS ARGOLLAR 25 mm1.52.1.4 5 8 10 100,670 ANILLOS ARGOLLAR 12 mm1.52.1.4 5 8 10 42,500 ANILLOS ARGOLLAR 45 mm

1.52.1.41.4 5 8 210 342,930 MARCADOR SECO BORRABLE1.52.1.41.5 5 8 480 803,040 MARCADOR INDUSTRIAL1.52.1.42 5 8 550 310,200 CARPETAS NORMAFOLD1.52.1.44 5 8 115 94,185 REPUESTOS DE PORTAMINAS1.52.1.45 5 8 10 38,800 GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL 23/8 23/10 23/12

1.52.1.45.19 5 8 255 83,385 GANCHOS CLIPS1.52.1.45.33 5 8 300 311,100 GANCHOS LEGAJAR1.52.1.45.77 5 8 400 640,000 GANCHOS COSEDORA

1.52.1.46 5 8 100 78,800 SEPARADOR 105 CARTULINA AMARILLO IMPRENTAR1.52.1.46 5 8 280 478,800 SEPARADOR PALSTICO CARTA PAQ*51.52.1.46 5 8 150 654,450 SEPARADOR 105MIX COLORES SOLIDOS1.52.1.48 5 8 10 155,000 CAUCHULA SOLUCIÓN 1/2 GALON

1.52.1.48.25 5 8 230 687,700 PEGASTIC1.52.1.52 5 4 220 281,600 DVD1.52.1.52 5 4 333 304,029 CD-R 1.52.1.52 5 8 333 304,029 CD-R 1.52.1.52 5 12 334 304,942 CD-R 1.52.1.52 5 4 100 225,000 CD-RW

1.52.1.55.11 5 8 15 727,500 CONTAC TRANSPARENTE ROLLO POR 20 MTS.1.52.1.56 5 8 10 97,000 PAPEL BOND AMARILLO CARTA1.52.1.56 5 8 150 240,000 PAPEL PERGAMINO PLIEGO

1.52.1.56.15 5 2 1900 17,481,900 PAPEL FOTOCOPIA CARTA1.52.1.56.160 5 2 8 266,720 PAPEL KRAFT ROLLO 24"

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.52.1.56.17 5 2 600 6,771,600 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO1.52.1.6.1 5 2 1100 4,961,000 CARPETAS A-Z CARTA Y OFICIO1.52.1.62 5 2 700 670,600 RESALTADORES SURTIDOS1.52.1.63 5 2 50 42,500 CUCHILLAS XACTO PARA BISTURI

1.52.1.68.5 5 2 2400 321,600 PROTECTOR VINILO CARTA1.52.1.68.9 5 2 140 154,420 PORTAMINAS1.52.1.70.1 5 2 10 21,270 TINTA PARA SELLOS1.52.1.75 5 2 6 492,000 TONER FOTOCOPIADORA SHARP AR 150E1.52.1.75 5 2 5 553,520 TONER MINOLTA EP 4050 401 A1.52.1.75 5 4 30 5,400,000 TONER HP Q6000A PARA HP 2600n1.52.1.75 5 4 8 1,568,000 TONER HP Q6001A PARA HP 2600n1.52.1.75 5 4 8 1,568,000 TONER HO Q6002Y PARA HP 2600n1.52.1.75 5 4 8 1,568,000 TONER HP Q6003C PARA HP 2600n1.52.1.75 5 4 40 5,600,000 TONER HP Q2612A PARA HP 1012 1020 10101.52.1.75 5 4 20 920,000 TONER HP C6656A PARA HP 51501.52.1.75 5 4 10 780,000 TONER HP C6657C PARA HP 51501.52.1.75 5 4 12 2,376,000 TONER HP Q7553A PARA HP P2015dn 1.52.1.75 5 4 10 3,503,000 TONER HP Q5942A PARA HP 4250n1.52.1.75 5 4 5 880,000 TONER HP CB436A PARA HP P1505n1.52.1.75 5 4 6 1,956,000 TONER HP Q6470A PARA HP 3800n 1.52.1.75 5 4 4 1,700,000 TONER HP Q7582A Y PARA HP3800n1.52.1.75 5 4 4 1,700,000 TONER HP Q7581A C PARA HP3800n1.52.1.75 5 4 4 1,700,000 TONER HP Q7583A M PARA HP3800n

1.52.1.75.61 5 4 5 1,480,000 TONER HP C4127X1.52.1.75.66 5 4 5 1,500,000 TONER HP C8061X PARA HP LASERJET 41001.52.1.75.72 5 4 8 2,840,000 TONER HP Q1338A PARA HP 4200n

1.52.1.75.765 5 2 6 157,200 TONER FOTOCOPIADORA EP 2150 MT0301.52.1.75.767 5 2 6 127,800 TONER FOTOCOPIADORA EP 21521.52.1.75.78 5 4 10 2,740,000 TONER HP Q2610A PARA HP 2300dn

1.52.1.76 5 4 4 300,000 TONER HP C6578D COLOR PARA HP 930C 920C

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.52.1.76 5 4 6 426,000 TONER HP 51640 PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 4 3 225,000 TONER HP 51644C PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 4 3 225,000 TONER HP 51644M PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 4 3 225,000 TONER HP 51644M PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 4 6 270,000 CARTUCHO HP C9385A PARA HP K54001.52.1.76 5 4 3 99,000 CARTUCHO HPC9388A Y PARA HP K54001.52.1.76 5 4 3 99,000 CARTUCHO HP C9387A M PARA HPK54001.52.1.76 5 4 3 99,000 CARTUCHO HP C9386A C PARA HP K54001.52.1.76 5 4 2 280,000 CABEZAL HP C9381A B-Y PARA HP K5400 1.52.1.76 5 4 2 280,000 CABEZAL HP C9382A M - C PARA HP K5400 1.52.1.76 5 4 6 450,000 CARTUCHO HP 74 PARA HP OFFICEJET J5780 NEGRO1.52.1.76 5 4 4 360,000 CARTUCHO HP 75 PARA HP OFFICEJET J 5780 COLOR1.52.1.76 5 2 5 277,600 CINTA TERMICA PARA FAX FA55

1.52.1.76.1480 5 4 12 502,800 CARTUCHO CANON PG40 PARA CANON IP22001.52.1.76.42 5 4 150 9,900,000 TONER HP C6615D PARA HP920C - HP845C1.52.1.76.53 5 4 25 1,750,000 TONER HP 51645A PARA HP 930C1.52.1.79.1 5 2 45 30,015 REGLA 30 CM,1.52.1.9.2 5 2 2200 974,600 ESFEROS NEGROS1.52.1.25 5 2 100 72,800 CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12*40

1.52.1.38.2 5 2 650 414,700 LAPICES NEGROS1.52.1.38.2 5 2 100 37,300 LAPICES ROJOS

1.53.1.4 5 2 30 318,900 LIBRO 200 FOLIOS 3 COLUMNAS1.53.1.4 5 2 40 800,000 LIBROS 400 FOLIOS RAYADOS1.52.1 5 2 350 1,230,600 PAPEL TERMICO FAX 30 METROS1.52.1 5 2 85 527,000 PAPEL TERMICO FAX 50 METROS

1.52.2.15.32 5 2 5 16,975 HUMEDECEDOR DE DEDOS1.52.2.22.20 5 2 30 225,450 PERFORADORA DE 02 HUECOS1.52.2.22.40 5 3 2 520,000 PERFORADORA DE 03 HUECOS

1.52.1 5 3 10 34,000 ALMOHADILLAS PARA SELLOS1.52.2.27.1 5 3 65 63,050 SACAGANCHOS

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.52.2.7 5 3 2 700,000 COSEDORA INDUSTRIAL 1.52.2.7.65 5 3 50 950,000 COSEDORAS BATES 5501.52.3.8.12 5 3 6700 703,500 SOBRE MANILA OFICIO1.52.3.8.12 5 3 5700 507,300 SOBRE MANILA CARTA1.52.3.8.12 5 3 2300 144,900 SOBRE BLANCO OFICIO

1.53.1 4 3 5 280,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 UNA PARTE1.53.1 4 3 10 580,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 DOS PARTES1.53.1 4 3 20 1,880,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 TRES PARTES1.53.1 4 3 8 1,032,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 CUATRO PARTES1.53.1 4 3 20 804,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 UNA PARTE1.53.1 4 3 20 2,080,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DOS PARTES 1.53.1 4 3 30 5,040,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 TRES PARTES1.53.1 4 3 150000 9,900,000 ADHESIVO FRAGIL1.53.1 4 3 500 65,000 ADHESIVO ASIGNACION SILLAS EMBRAER1.53.1 4 3 500 65,000 ADHESIVO ASIGNACION SILLAS DORNIER1.53.1 4 3 12000 3,864,000 BOLSAS PARA ARMAS1.53.1 4 3 950 4,512,500 CARTA DE EXONERACIÓN RESPONSABILIDADES1.53.1 4 3 200 320,000 COMPROBANTE DE CAJA MENOR1.53.1 4 3 200 760,000 COMPROBANTE DE INGRESO Y O EGRESO1.53.1 4 4 2000 3,600,000 CONTROL EQUIPAJE ABORDAMIENTO1.53.1 4 4 3000 750,000 CHECK BY TECNICA1.53.1 4 4 250000 12,250,000 ETIQUETAS EQUIPAJE 3,3 X 21.53.1 4 4 35000 2,100,000 HOJAS MEMBRETE DE 75 GRAMOS1.53.1 4 4 1600 5,120,000 MANIFIESTO DE CARGA X 25 JUEGOS1.53.1 4 4 300 7,800,000 LIBRETA REGISTRO DE VUELO1.53.1 4 4 150 3,900,000 LIBRETA AIRCRAFT MAINTENANCE1.53.1 4 4 200 1,200,000 LIBRETA CONTROL DIARIO DE COMBUSTIBLE1.53.1 4 4 200 1,040,000 LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 1701.53.1 4 4 1000 4,700,000 LIBRETAS PESO Y BALANCE D-3281.53.1 4 4 400 1,880,000 LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 145

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.53.1 4 4 200 1,000,000 LIBRETAS PESO Y BALANCE LET 4101.53.1 4 4 200 1,000,000 PLANILLA PASAJEROS EMBRAER1.53.1 4 4 200 920,000 PLANILLA PASAJEROS D-3281.53.1 4 4 360 1,728,000 REPORTE DE VUELO X 50 JUEGO1.53.1 4 4 9000 10,935,000 PORTA TIQUETES NIÑOS RECOMENDADOS1.53.1 4 4 6000 9,996,000 PLEGABLE SEGURIDAD ER 170-145 DO 3281.53.1 4 4 50 3,500,000 PASABORDOS FORMA CONTINUA1.53.1 4 4 220000 27,720,000 GUIAS DE CARGA FORMA CONTINUA1.53.1 4 4 38 15,276,000 ADHESIVOS CARGA FORMA CONTINUA1.53.1 5 4 1200000 192,000,000 AUTOADHESIVO BAG TAC1.53.1 5 4 1200000 248,400,000 AUTOADHESIVO BOARDING PASS1.53.1 3 6 350 2,800,000 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ABORDO LAMINACION IMPRESIÓN

1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 CODIGO CIVIL Y LEGISLACION COMPLEM1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL Y LEGISL1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 CONSTITUCION POLITICA COLOMBIA1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 MINUTAS Y MODELOS1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL1.53.1.15.1 5 3 1 228,000 REGIMEN FINANCIERO Y CAMBIARIO

1.53.1.2 5 2 6000 7,002,000 Plegables de seguridad a bordo de aeronaves1.53.2.1 5 3 1 394,000 DIARIO EL TIEMPO- PORTAFOLIO 1.53.2.1 5 3 1 215,000 DIARIO OFICIAL1.53.2.1 5 3 1 234,000 REVISTA SEMANA

1.53.2.3.1 5 3 1 152,000 REGIMEN IMP.A LAS VENTAS1.53.2.3.1 5 3 1 228,000 MANUAL IMPUESTO RENTA Y COMPLEM1.53.2.3.1 5 3 2 456,000 REGIMEN LABORAL COLOMBIANO1.53.2.3.1 5 3 1 228,000 REGIMEN PENAL COLOMBIANO1.53.2.3.1 5 3 3 540,000 CODIGO DE COMERCIO1.53.2.3.1 5 3 1 151,000 REGIMEN IMPORTACION-EXPORTACION

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.53.7 5 4 190 7,857,100 Carnes Opain1.55.3.52 5 2 10 81,900 PELOTAS1.56.2.2 4 4 2200 187,000 BOLSA BLANCA CON LOGO1.56.2.2 4 4 5000 125,000 BOLSA TRANSPARENTE CON FUELLE

1.56.2.2.1 4 4 3500 4,690,000 BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES NEGRA1.56.2.2.1 4 5 6000 13,110,000 BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES BLANCA

1.56.2.20.1 5 5 500 775,000 Tapabocas1.56.2.21.4 4 5 70 336,000 TRAPEROS1.56.2.27.2 4 5 35 318,500 ESCOBAS DURAS1.56.2.27.50 4 5 35 318,500 ESCOBAS SUAVES

1.56.2.5 5 2 7 217,182 CEPILLO ENCURRIDORE ATAYA1.56.2.8.49 4 5 100 79,000 SABRAS1.56.3.10.36 4 5 12 291,600 CERA AUTOBRILLANTE GALON1.56.3.17.12 4 5 80 192,000 AJAX EN POLVO X 500 GRAMOS1.56.3.17.8 4 5 300 2,364,000 DETERGENTE FAB BOLSA X1000 GRAMOS1.56.3.27 5 2 8 365,656 SHAMPOO BRIMAX 2L

1.56.3.33.21 4 5 100 788,000 AXIÓN CREMA X1000 GRAMOS1.56.3.6.4 4 5 220 1,867,800 AMBIENTADOR GALON

1.56.3.8.28 4 5 200 146,000 LIMPIDO1.57.2 5 2 45 540,000 BROCHAS1.57.1 5 2 45 4,050,000 ESMALTE AMARILLO TRAFICO 1.57.1 5 2 37 2,220,000 ESMALTE 1.57.1 5 2 30 1,800,000 PINTURA VINILO X GALON1.57.1 5 2 5 300,000 SELLADOR PARA MADERA GALON1.57.1 5 4 25 3,250,000 PINTURA POXICA PISOS

1.57.2.6 5 2 41 287,000 RODILLOS FELPA1.57.3.7.26 5 2 92 368,000 TINER X GALONES

1.57.4 5 2 35 350,000 CINTA AISLANTE 3M ROLLO1.57.4 5 2 62 248,000 CINTA DE ENMASCARAR ROLLO1.59.1 5 2 8 65,520 TOALLAS COLOR BLANCO * MTS

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.60.1 4 4 57 6,441,000 CAMISA Y PANTALON 1.60.1 4 4 5 120,000 CORBATAS PERSONAL MASCULINO VENTAS1.60.1 4 4 72 15,264,000 UNIFORME PILOTO (2)1.60.1 4 4 36 540,000 PIN PILOTOS 1.60.1 4 4 5 70,000 CORBATA DESPACHADORES1.60.1 4 4 35 2,450,000 CHAQUETAS IMPERMEABLES-REFLECTIVAS 1.60.1 4 4 35 945,000 CHALECO DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 165 7,095,000 OVEROLES PERSONAL TECNICA1.60.1 4 4 165 3,630,000 CAMISETAS CERREJON1.60.1 4 4 55 3,850,000 CHAQUETAS REFLECTIVAS-TECNICA1.60.1 4 4 55 1,485,000 CHALECOS SEGURIDAD1.60.1 4 4 42 756,000 ALAS AUXILIARES Y PILOTOS1.60.1 4 4 42 1,218,000 PRESILLAS PILOTOS Y COPILOTOS1.60.1 4 4 42 369,600 TARJETERO1.60.1 4 4 36 612,000 CORBATAS PILOTOS

1.60.1.11.1 4 4 105 3,255,000 PANTALON DESPACHADORES 1.60.1.13.1 4 4 15 3,180,000 UNIFORME PERSONAL MASCULINO MODULO VENTAS1.60.1.3.1 4 4 15 720,000 CAMISAS PERSONAL MASCULINO VENTAS1.60.1.3.1 4 4 216 10,368,000 CAMISAS (3) PILOTOS 1.60.1.3.1 4 4 105 3,360,000 CAMISA DESPACHADORES 1.60.11 5 3 20 1,400,300 PLACA CONMEMORATIVA PILOTOS SIN ACCIDENTES

1.60.15.1.17 5 5 40 1,180,000 MONOGAFAS PARA PARTÍCULAS Y QUÍMICOS1.60.15.1.5 5 5 120 1,620,000 GAFAS PROTECCIÓN UV1.60.15.12.1 5 5 30 840,000 CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL1.60.15.2.3 5 5 20 426,000 CARETAS DE SEGURIDAD1.60.15.4.25 5 5 250 2,336,250 GUANTES EN NITRILO1.60.15.4.33 5 5 120 576,000 GUANTES DE CARNAZA1.60.15.4.48 5 5 120 1,234,560 GUANTES EN VAQUETA1.60.15.4.5 5 5 120 1,101,840 GUANTES EN HILAZA CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX1.60.15.6.14 5 5 400 1,840,000 PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

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Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

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Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

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Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.60.15.6.19 5 2 80 6,400,000 TAPA OIDOS ( PARA SER ENTREGADOS EN LAS BASES)1.60.15.6.20 5 5 400 180,000 PROTECTOR AUDITIVO SIN CORDÓN1.60.15.6.3 5 5 60 2,160,000 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA1.60.15.7.1 5 6 120 2,844,000 CARTUCHOS PARA RESPIRADORES1.60.15.7.18 5 6 60 1,794,000 FILTROS DE ALTA EFICIENCIA1.60.15.7.21 5 6 60 4,723,800 RESPIRADOR MEDIA CARA

1.60.2 4 4 45 1,080,000 PAÑOLETAS AUXILIAR DE VUELO1.60.2 4 4 45 2,115,000 DELANTAL AUXILIAR DE VUELO 1.60.2 4 4 45 6,435,000 CAPA AUXILIAR DE VUELO 1.60.2 4 4 45 1,755,000 BOINA AUXILIAR DE VUELO 1.60.2 4 4 45 5,130,000 BOLSOS AUXILIAR DE VUELO 1.60.2 4 4 45 675,000 PIN AUXILIAR DE VUELO

1.60.2.1.1 4 4 135 6,480,000 BLUSAS AUXILIAR DE VUELO FEMENINO1.60.2.1.1 4 4 87 4,176,000 BLUSAS PERSONAL FEMENINO DESPACHO1.60.2.3.1 4 4 123 12,054,000 CAMISA FALDA O PANTALON1.60.2.3.1 4 4 135 27,540,000 VESTIDO DE CHAQUETA Y FALDA AUXILIAR DE VUELO FEMENINO1.60.2.3.1 4 4 87 17,748,000 VESTIDO DE CHAQUETA Y FALDA O PANTALON1.60.3.2.1 5 6 60 2,082,000 OVEROL IMPERMEABLE

1.60.3.3.473 5 6 30 1,050,000 CINTURÓN ERGONÓMICO1.60.3.5.12 5 6 70 1,820,000 CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTIVO1.60.3.9.20 5 6 250 2,950,000 OVEROL EN TYVEK

1.60.6 4 4 15 1,635,000 ZAPATOS PERSONAL MASCULINO VENTAS1.60.6 4 4 36 3,924,000 ZAPATOS PILOTOS

1.60.6.1.3 5 6 40 1,960,000 BOTA EN CAUCHO DE SEGURIDAD1.60.6.1.36 4 4 45 3,375,000 BOTAS SEGURIDAD 1.60.6.1.36 4 4 165 12,375,000 BOTAS DIVISION TECNICA1.60.6.2.1 4 4 57 4,503,000 ZAPATOS 1.60.6.2.1 4 4 60 4,740,000 ZAPATOS PARA DESPACH Y MENSAJEROS-CONDUC

1.60.7.1.80 4 4 123 8,733,000 ZAPATOS 1.60.7.1.80 4 4 135 11,340,000 ZAPATOS DE TACON AUXILIAR DE VUELO FEMENINO

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

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"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

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Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.60.7.1.80 4 4 87 7,308,000 ZAPATOS PERSONAL FEMENINO DESPOCHO1.61.1 5 2 8 78,760 PERFUME CANINO 1L1.61.1 5 2 7 84,546 CLORDENT SPRAY

1.61.1.33 5 2 20 159,900 BAÑO SECO PULVEX1.61.2 5 2 50 177,500 JABON ANTIBACTERIAL ASUNTOL

1.61.2.7.21 4 6 20 218,200 JABON LIQUIDO PARA MANOS1.61.4.4.109 4 6 90 3,825,000 PAPEL HIGIENICO DOBLE X 48

1.61.4.6 4 6 6 474,000 MESCLADOREZ PACA POR 72 PAQ. DE 1000 C/U1.61.4.6 4 7 90 6,300,000 VASOS DE ICOPOR 4 ONZAS CAJA1.61.4.6 4 7 400000 20,400,000 VASO TAMI 9 ONZAS CAJA *3600

1.61.4.6.386 4 7 250 8,625,000 SERVILLETAS CAFETERIA1.61.4.7 4 7 140 20,440,000 TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24

1.62.1.1.136 5 2 100 405,200 PEDRIGEE LATAS PERRO1.62.1.1.380 5 2 7 325,927 CONCENTRADO ( PURINA EXCELLENT * 10 KG)1.62.1.1.385 5 2 70 4,298,300 CONCENTRADO LADRINO MULTISABORES

1.62.5.2 5 2 1 13,911 APETIT GOTAS1.64.11.3 4 7 3500 5,950,000 COLCAFE CLASICO SOBRE CAJA *30

1.64.11.3.21 4 7 1400 8,827,000 CAFÉ SELLO ROJO * LIBRA1.64.11.6.18 4 7 330 18,810,000 INSTACREM CAJA * 10 PAQ. * 100 SOBRES1.64.12.1.8 5 7 3500 37,450,000 AGUA CRISTAL 1.5 LTR. PET X 61.64.12.2 5 7 45 990,000 PEPSI LIGHT 8 ONZAS PACA *24

1.64.12.2.7 5 7 4000 48,800,000 GASEOSA 1.65 LTRS. PACA POR 81.64.12.4.22 5 7 4000 68,560,000 JUGO HIT CAJA 200*241.64.12.4.22 5 7 280 9,605,400 JUGO HIT PREMIUN *12

1.64.15 5 2 1 2,000,000 OVEROL IMPERMEABLE1.64.5.1.77 4 7 230 7,820,000 AZUCAR SOBRE PACA *10 PAQ. * 200 SOBRES

1.64.5.3 4 7 70 595,000 AZUCAR SOBRE DIETETICA1.64.5.4 4 7 60 5,400,000 GALLETA TOSH AJONJOLI1.64.5.4 4 7 300 21,900,000 GALLETA TOSH MIEL1.64.5.4 4 7 40 2,200,000 GALLETA TRIGUEÑA

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.64.5.6 4 7 45000 18,675,000 ACHIRAS CAJA X 480 PAQ 17GRMS1.64.5.6 4 7 130 7,800,000 MANICERO MIEL CAJA

1.64.5.6.162 4 8 170 10,200,000 MANICERO SALADO CAJA 1.65.1.1.13 5 2 15 900,000 ACEITE 4T CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.65.1.1.13 5 2 16 400,000 ACEITE 4T CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.1.13 5 2 20 500,000 ACEITE 4T AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.65.1.1.13 5 2 28 1,680,000 ACEITE 4T BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.1.13 5 2 6 360,000 ACEITE 4T AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.65.1.1.13 5 2 5 300,000 ACEITE 4T AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.1.13 5 2 7 420,000 ACEITE 4T CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.1.13 5 2 4 240,000 ACEITE 4T CAMIONETA FORD FAC-162041.65.1.10.2 5 8 4 160,000 ACEITE CAJA AUTOMATICA CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.10.2 5 2 4 160,000 ACEITE CAJA AUTOMATICA CAMIONETA FORD FAC-162041.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA BUS HINO ZII-8451.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.13 5 8 1 6,866,674 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES D-3281.65.1.13 5 8 1 83,573,608 ACEITE TURBO 2380 D-3281.65.1.13 5 8 1 33,189,316 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES ERJ-1451.65.1.13 5 8 1 32,859,225 ACEITE TURBO 2380 ERJ-1451.65.1.13 5 8 1 3,395,026 ACEITE ROYCO MIL-H-5606 ERJ-1451.65.1.13 5 8 1 3,595,741 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES EMB1701.65.1.13 5 8 1 24,676,137 ACEITE TURBO 2380 EMB1701.65.1.13 5 8 1 749,009 ACEITE ROYCO MIL-H-5606 EMB1701.65.1.2.7 5 2 32 1,280,000 ACEITE DIESEL BUS HINO ZII-845

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.65.1.2.7 5 2 24 960,000 ACEITE DIESEL BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMICION CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION BUS HINO ZII-8451.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMICION AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMICION AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMICION CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.4.10 5 2 7 175,000 ACEITE TRANSMICION CAMIONETA FORD FAC-162041.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA HYUNDAY FAC-16476 1.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.65.1.7.3 5 2 5 12,500 GRASA BUS HINO ZII-8451.65.1.7.3 5 2 6 15,000 GRASA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.7.3 5 2 6 15,000 GRASA BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7731.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.7.3 5 2 2 50,000 GRASA CAMIONETA FORD FAC-162041.65.7.1.2 5 1 2800 22,400,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR TOYOTA CORAL ESCOLTA CXS-6951.65.7.1.2 5 1 1400 11,200,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC 160321.65.7.1.2 5 1 1500 12,000,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.7.1.2 5 1 1900 15,200,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR CAMIONETA FORD FAC-162031.65.7.1.2 5 1 1800 14,400,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR CAMIONETA HYUNDAI FAC 164761.65.7.1.2 5 1 1600 12,800,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR CAMIONETA NISSAN MANTENIMIENTO CYI-6281.65.7.1.2 5 1 2200 17,600,000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.7.1.2 5 1 100 800,000 COMBUSTIBLE GUADAÑA1.65.7.1.2 5 1 500 4,000,000 COMBUSTIBLE MONTA CARGA ZT 504

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.65.7.1.2 5 1 500 4,000,000 COMBUSTIBLE MOTO ESCOLTA 42001.65.7.1.2 5 1 500 4,000,000 COMBUSTIBLE MOTO ESCOLTA 42011.65.7.1.2 5 1 4000 32,000,000 COMBUSTIBLE NISSAN PATROL ESCOLTA1.65.7.1.2 5 1 2500 20,000,000 COBMUSTIBLE NISSAN SENTRA VICEPRESIDENCIA CYI-6551.65.7.5.1 5 8 216 15,621,984,000 COMBUSTIBLE AERONAVES DORNIER D-3281.65.7.5.1 5 8 210 2,222,640,000 COMBUSTIBLE AERONAVES LET 4101.65.7.5.1 5 8 480 30,696,960,000 COMBUSTIBLE AERONAVES ERJ 1451.65.7.5.1 5 8 580 19,069,820,000 COMBUSTIBLE AERONAVES EMB 170

1.7.3 5 2 1 200,000 ANTICOLICION CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.7.3 5 2 1 200,000 ANTICOLICION CAMIONETA NISSAN CYI-6281.7.3 5 2 1 300,000 ANTICOLICION BUS HINO ZII-8451.7.3 5 2 1 350,000 ANTICOLICION BUSETA CHEVROLET BSW-5701.7.3 5 2 1 350,000 ANTICOLICION BUSETA DODGE-300 FAC-164141.70.7 5 2 11 990,000 CHAPAS DOBLE CERROJO1.70.7 5 2 11 660,000 CHAPAS PARA PUERTA DE MADERA 1.70.7 5 2 50 750,000 CHAPAS TIPO GAVETA YALE1.70.7 5 2 660 33,000 CHASOS PLASTICOS 1.70.7 5 2 71 355,000 CLAVIJAS AEREAS POLO A TIERRA1.70.7 5 2 180 7,200,000 DURO PISO METROS1.70.7 5 2 9 3,150,000 EXTRACTORES 1.70.7 5 2 4 100,000 FOTO CELDAS1.70.7 5 2 3 9,000 GANCHOS GRAPADORA Ref:132-101.70.7 5 2 16 640,000 GRIFERIA CISTERNA1.70.7 5 2 7 455,000 GRIFERIA LAVAPLATOS 1.70.7 5 2 6 360,000 INTERRUPTORES DE DOS POSICIONES1.70.7 5 2 40 120,000 INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES 1.70.7 5 2 5 300,000 LACA PARA MADERA GALON1.70.7 5 2 130 2,080,000 LAMINA TECHO1.70.7 5 2 3 135,000 LAMINAS DE ACRILICO 1.70.7 5 2 56 3,360,000 LAMPARA DE 2 X 32

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.70.7 5 2 10 20,000 LIJA SURTIDA 80 y 220 metros1.70.7 5 2 52 52,000 LIJA SURTIDA PLIEGO1.70.7 5 2 600 720,000 PEGACOR POR KILOS 1.70.7 5 2 16 800,000 PERSIANAS1.70.7 5 2 3 21,000 REMACHES POR KILOS1.70.7 5 2 20 120,000 ROSETAS DE SOBREPONER1.70.7 5 2 2 500,000 SANITARIOS COMPLETOS1.70.7 5 2 15 120,000 SIFONES PARA ORINALES 1.70.7 5 2 546 546,000 SOQUES PARA TUBOS DE 32 w 1.70.7 5 2 94 94,000 SOQUES PARA TUBOS 17W1.70.7 5 2 18 450,000 TEJAS No 61.70.7 5 2 382 7,640 TORNILLOS VARIOS BROCADOS1.70.7 5 2 13 104,000 TUBOS PVC 1/21.70.7 5 3 1 3,000,000 AIRE ACONDICIONADO1.70.7 5 3 1 3,000,000 SISTEMA CALEFACCION1.70.7 5 4 1 4,000,000 CONTENEDOR ACERO INOXIDABLE1.70.7 5 5 1 3,800,000 CONTENEDORES FOD1.70.7 5 5 30 900,000 PISO CAUCHO TALLER COMPUESTOS1.70.7 5 6 5 500,000 PROTECTOR ALFOMBRA CCO Y OPT1.70.7 5 6 1 250,000 TELON RETRACTIL1.70.7 5 5 2 2,000,000 MESA RESISTENTE RESINAS1.70.7 5 8 2500 6,250,000 CAJAS ARCHIVO1.70.7 5 4 12 4,176,000 SILLAS DE RUEDAS1.70.7 5 6 18 14,400,000 AVISOS LUMINOSOS 1.70.7 5 6 12 48,000,000 CARROS EQUIPAJEROS1.8.1.1 5 8 1 75,707,045 LLANTAS NARIZ EQUIPO D-3281.8.1.1 5 8 1 585,213,886 LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO D-3281.8.1.1 5 8 1 47,332,778 LLANTAS NARIZ LR EQUIPO ERJ-1451.8.1.1 5 8 1 46,716,446 LLANTAS NARIZ EP EQUIPO ERJ-1451.8.1.1 5 8 1 239,493,485 LLANTAS PRINCIPALES LR EQUIPO ERJ-145

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

1.8.1.1 5 8 1 97,389,350 LLANTAS PRINCIPALES EP EQUIPO ERJ-1451.8.1.1 5 8 1 69,657,811 LLANTAS NARIZ EQUIPO EMB-1701.8.1.1 5 8 1 191,934,428 LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO EMB-170

1.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VALVULAS SELLOMATICA CAMIONETA HYUNDAY FAC-164761.8.1.2.11 5 2 4 9,200 VALVULAS SELLOMATICA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VALVULAS SELLOMATICA AUTOMOVIL NISSAN CYI-6551.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VALVULAS SELLOMATICA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.8.1.2.11 5 2 4 9,200 VALVULAS SELLOMATICA CAMIONETA FORD FAC-162031.8.1.2.11 5 2 4 9,200 VALVULAS SELLOMATICA CAMIONETA FORD FAC-162041.8.1.2.15 5 2 6 278,400 NEUMATICOS BUSETA CHEVROLET BSW-5701.8.1.2.15 5 2 6 278,400 NEUMATICOS BUSETA DODGE-300 FAC-164141.8.1.2.17 5 2 4 240,000 NEUMATICOS BUS HINO ZII-8451.8.1.2.4 5 2 8 18,400 VALVULAS SELLOMATICA AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7732.37.6.2.2 5 1 1 94,800,000 TRANSPORTE PERSONAL DESPA Y BODEGA2.37.6.2.2 5 1 1 72,000,000 TRANSPORTE PERSONAL TECNICO

2.19.1 5 8 1 13,271,488 ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS AVIONICA 1452.19.1 5 8 1 2,456,261 ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS AVIONICA 1702.19.1 5 8 1 44,491,150 BOLETINES ERJ145 LR2.19.1 5 8 1 135,389,970 BOLETINES EMB 170

2.10.16 5 8 12 337,542,852 SERVICIO SATELITAL2.10.7 5 8 1 1,660,818,600 CONTAC CENTER 2.10.8 5 8 1 461,708,662 SITA - MAESTRO

2.11.11 5 8 80 4,280,000 BACTERIAS VEGETATIVAS2.11.11 5 8 8 2,552,000 CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS2.11.11 5 8 2 2,400,000 LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS2.11.3 5 8 4 2,400,000 ANÁLISIS DE AGUAS2.11.7 5 9 500 7,000,000 RECOLECCIÓN Y DISP. DE RESIDUOS PELIGROSOS2.17.1 5 9 250 4,250,000 EXÁMENES MÉDICOS2.17.1 5 9 60 10,686,833 EXAMENES MEDICOS TRIPULACIONES CMA2.17.1 5 9 30 408,500 EXAMENES MEDICOS RETIRO

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.17.1 5 9 60 12,826,308 REINTEGRO MEDICAMENTOS2.24.1 3 7 6 10,800,000 MANTENIMIENTO SERVIDORES2.24.1 3 6 52 15,600,000 MANTENIMIENTO IMPRESORAS2.24.1 3 3 1 25,000,000 MANTENIMIENTO WEB2.24.1 3 6 1 35,000,000 MANTENIMIENTO MULTISYS2.24.1 3 3 1 15,000,000 MANTENIMIENTO SERVIDOR IBM Y PERIFERICOS ANUAL2.24.1 5 9 1 5,800,000 MANTENIMIENTO BALANCED SCORECARD2.24.1 5 9 1 20,000,000 MANTENIMIENTO ICARUS2.24.1 5 9 1 40,000,000 MANTENIMIENTO CANOPUS2.25.2 5 2 5 3,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA HYUNDAY FAC-164762.25.2 5 2 4 2,200,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN CYI-6282.25.2 5 2 3 1,400,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL NISSAN CYI-6552.25.2 5 2 5 5,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO BUS HINO ZII-8452.25.2 5 2 5 4,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO BUSETA CHEVROLET BSW-5702.25.2 5 2 6 3,800,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO BUSETA DODGE-300 FAC-164142.25.2 5 2 4 1,800,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL CHEVROLET CCO-7732.25.2 5 2 5 3,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160322.25.2 5 2 5 2,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD FAC-162032.25.2 5 2 5 3,000,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD FAC-162042.25.2 5 2 1 500,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO PODADORA2.25.2 5 9 1 500,000 REPARACION Y MANTENIMIENTO GUADAÑADORA

2.27.10 5 9 1 106,493,538 SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR2.27.1 5 9 1 7,234,615 FUMIGACION / ERRADICACION PLAGAS AERONAVES

2.27.10 5 9 1 87,576,861 ASEO ERJ-1452.27.10 5 9 1 35,030,995 ASEO ERJ-1702.27.1 5 9 1 5,945,410 FUMIGACIONES ERJ 1452.27.1 5 9 1 2,379,825 FUMIGACIONES ERJ 170

2.27.10.1 5 1 1 99,412,800 ASEO2.27.18 5 2 17 5,356,232 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO2.27.3 5 9 1 4,700,000 ALIMENTACIÓN PERSONAL ESCOLTAS

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.27.3 4 3 800000 880,000,000 MENU PASAJEROS ITINERARIOS2.27.3 4 3 116990 701,940,000 MENU VUELOS CHARTER2.27.3 4 3 42000 315,000,000 MENU COMIDAS DE TRIPULACION2.27.3 5 9 3166667 38,000,000 SUMINISTROS REFRIGERIOS

2.27.6.1 5 1 1 1,830,000 TELESENTINEL2.27.6.1.1 5 1 1 117,100,968 VIGILANCIA

2.27.7 5 1 1 4,500,000 CONTROL DE ROEDORES Y ZANCUDOS2.27.9 5 9 1 3,800,000 LAVADO TENDIDOS CUARTO TÉCNICO 2.28.1 5 9 1 26,169,140 VIDA GRUPO 2.28.1 5 9 1 13,902,184 ACCIDENTES PERSONALES 2.28.3 5 9 1 3,272,090 INCENDIO2.28.4 5 9 1 2,559,613 SUSTRACCIÓN2.28.4 5 9 1 15,655,344 EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2.28.4 5 9 1 9,072,791 MANEJO GLOBAL 2.28.4 5 9 1 398,108 ROTURA MAQUINA2.28.4 5 9 1 31,716,737 TRANSPORTE DE MERCANCIAS2.28.4 5 10 1 10,089,183 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.28.4 5 10 1 18,674,722 TRANSPORTE DE VALORES2.28.4 5 10 1 21,422,163 AUTOMOVILES 2.28.4 5 10 1 4,713,811 SOAT2.28.4 5 10 1 5,803,266,237 SEGUROS DE AVIACION (VIGENCIAS FUTURAS)2.28.5 5 10 1 12,354,115 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL2.28.5 5 10 1 33,316,050 AMPARO PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO2.39.3 5 10 192 93,994,752 PASAJES AEREOS NACIONALES 2.39.3 5 10 96 46,997,376 PASAJES AEREOS NACIONALES 2.39.3 5 10 288 140,992,128 PASAJES AEREOS NACIONALES 2.39.3 5 10 400 200,000,000 PASAJES AEREOS NACIONALES 2.39.3 5 10 200 400,000,000 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 2.39.3 5 10 150 225,000,000 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 2.39.3 5 10 80 120,000,000 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.39.3 5 10 5 7,500,000 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 2.31.1 5 10 1 98,900,000 DYS - ESTADISTICA

2.31.10 5 10 1 7,000,000 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO2.31.14 5 10 6 12,000,000 ASESORIA ASUNTOS IATA2.31.14 5 10 1 1,084,000,000 CONSULTORIA INTEGRAL 2.31.14 5 10 1 116,000,000 ASESORIA FINANCIERA2.35.4 5 1 1 537,117,134 COMISONES POR VENTAS ENERO 2.35.4 5 2 1 456,859,948 COMISONES POR VENTAS FEBRERO 2.35.4 5 3 1 476,161,758 COMISONES POR VENTAS MARZO 2.35.4 5 4 1 457,563,823 COMISONES POR VENTAS ABRIL 2.35.4 5 5 1 508,364,504 COMISONES POR VENTAS MAYO 2.35.4 5 6 1 530,102,314 COMISONES POR VENTAS JUNIO2.35.4 5 7 1 566,070,996 COMISONES POR VENTAS JULIO 2.35.4 5 8 1 522,949,750 COMISONES POR VENTAS AGOSTO 2.35.4 5 9 1 552,330,814 COMISONES POR VENTAS SEPTIEMBRE 2.35.4 5 10 1 552,778,560 COMISONES POR VENTAS OCTUBRE 2.35.4 5 11 1 594,991,820 COMISONES POR VENTAS NOVIEMBRE2.35.4 5 12 1 643,532,862 COMISONES POR VENTAS DICIEMBRE2.35.4 5 1 1 555,638,415 ATENCIÓN VUELOS ENERO2.35.4 5 2 1 472,613,739 ATENCIÓN VUELOS FEBRERO 2.35.4 5 3 1 492,581,129 ATENCIÓN VUELOS MARZO 2.35.4 5 4 1 473,341,886 ATENCIÓN VUELOS ABRIL 2.35.4 5 5 1 525,894,315 ATENCIÓN VUELOS MAYO 2.35.4 5 6 1 548,381,704 ATENCIÓN VUELOS JUNIO2.35.4 5 7 1 585,590,686 ATENCIÓN VUELOS JULIO2.35.4 5 8 1 540,982,500 ATENCIÓN VUELOS AGOSTO 2.35.4 5 9 1 571,376,704 ATENCIÓN VUELOS SEPTIEMBRE2.35.4 5 10 1 571,839,890 ATENCIÓN VUELOS OCTUBRE2.35.4 5 11 1 615,508,779 ATENCIÓN VUELOS NOVIEMBRE2.35.4 5 12 1 665,723,650 ATENCIÓN VUELOS DICIEMBRE

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.35.4 5 1 1 44,759,761 PRESTACIÓN COMERCIAL ENERO2.35.4 5 2 1 38,071,662 PRESTACIÓN COMERCIAL FEBRERO 2.35.4 5 3 1 39,680,146 PRESTACIÓN COMERCIAL MARZO 2.35.4 5 4 1 38,130,319 PRESTACIÓN COMERCIAL ABRIL 2.35.4 5 5 1 42,363,709 PRESTACIÓN COMERCIAL MAYO 2.35.4 5 6 1 44,175,193 PRESTACIÓN COMERCIAL JUNIO2.35.4 5 7 1 47,172,583 PRESTACIÓN COMERCIAL JULIO2.35.4 5 8 1 43,579,146 PRESTACIÓN COMERCIAL AGOSTO 2.35.4 5 9 1 46,027,568 PRESTACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE2.35.4 5 10 1 46,064,880 PRESTACIÓN COMERCIAL OCTUBRE2.35.4 5 11 1 49,582,652 PRESTACIÓN COMERCIAL NOVIEMBRE2.35.4 5 12 1 53,627,738 PRESTACIÓN COMERCIAL DICIEMBRE2.35.4 5 1 1 39,633,797 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS ENERO 2.35.4 5 2 1 79,267,594 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS MARZO 2.35.4 5 3 1 79,267,594 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS MAYO 2.35.4 5 4 1 39,633,797 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS JULIO 2.35.4 5 5 1 79,267,594 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS SEPTIEMBRE2.35.4 5 6 1 79,267,594 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS NOVIEMBRE2.35.4 5 7 1 52,845,062 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS FEBRERO 2.35.4 5 8 1 52,845,062 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS ABRIL 2.35.4 5 9 1 26,422,531 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS JUNIO 2.35.4 5 10 1 52,845,062 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS AGOSTO 2.35.4 5 11 1 52,845,062 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS OCTUBRE2.35.4 5 12 1 26,422,531 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS DICIEMBRE2.35.4 5 1 1 26,422,531 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ENERO 2.35.4 5 2 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS FEBRERO 2.35.4 5 3 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MARZO 2.35.4 5 4 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ABRIL 2.35.4 5 5 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MAYO 2.35.4 5 6 1 26,422,531 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JUNIO

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.35.4 5 7 1 26,422,531 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JULIO 2.35.4 5 8 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS AGOSTO 2.35.4 5 9 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS SEPTIEMBRE2.35.4 5 10 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS OCTUBRE2.35.4 5 11 1 52,845,062 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS NOVIEMBRE2.35.4 5 12 1 26,422,531 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS DICIEMBRE2.35.4 5 2 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS FEBRERO 2.35.4 5 3 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS MARZO 2.35.4 5 4 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS ABRIL 2.35.4 5 5 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS MAYO 2.35.4 5 8 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS AGOSTO 2.35.4 5 9 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS SEPTIEMBRE2.35.4 4 3 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS OCTUBRE2.35.4 4 3 1 26,422,531 MATERIAL POP + SOUVENIRS NOVIEMBRE2.35.4 4 3 1 13,211,266 MATERIAL POP + SOUVENIRS DICIEMBRE2.35.4 4 3 1 26,422,531 EVENTOS PROMOCIONALES FEBRERO 2.35.4 5 4 1 26,422,531 EVENTOS PROMOCIONALES ABRIL 2.35.4 5 2 1 26,422,531 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS FEBRERO 2.32.1 5 6 1 178,119,965 TREN NARIZ (NLG)2.32.1 5 2 1 58,285,382 TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS ERJ 1452.32.1 5 2 1 24,052,159 REPARACIONES LOCALES IMPREVISTOS ERJ 1452.32.1 5 2 1 19,750,856 REPARACIONES LOCALES IMPREVISTOS ERJ 1702.32.1 5 2 1 278,926,074 HERRAMIENTAS ESPECIALES ERJ 1452.32.1 5 2 1 921,167,932 SUBCOMPONENTES MOTORES CONTRATO GENERAL E. 1702.32.1 5 2 1 124,450,000 NDT RINES TODOS LOS EQUIPOS - SE DESCUENTA DE A932.32.1 5 2 47 29,328,000 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS EDDY CURRENT2.32.1 5 2 1 390,000 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ULTRASONICA2.32.1 5 2 1 298,943,300 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS REPARACIONES LOCAL 2.32.1 5 2 1 104,616,000 TRABAJOS PROGRAMADOS LOCAL HELICES 2.35.4 5 4 1 26,422,531 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS ABRIL

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.35.4 5 6 1 13,211,266 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS JUNIO 2.35.4 5 8 1 26,422,531 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS AGOSTO 2.35.4 5 10 1 26,422,531 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS OCTUBRE2.35.4 5 12 1 13,211,266 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS DICIEMBRE2.35.4 5 6 1 13,211,266 EVENTOS PROMOCIONALES JUNIO 2.35.4 5 8 1 26,422,531 EVENTOS PROMOCIONALES AGOSTO 2.35.4 5 10 1 26,422,531 EVENTOS PROMOCIONALES OCTUBRE2.35.4 5 12 1 13,211,266 EVENTOS PROMOCIONALES DICIEMBRE2.32.1 5 4 1 1,421,061,743 IMPUESTOS IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN2.32.1 5 3 1 2,611,253,124 IMPUESTOS DE RENTA2.32.1 5 3 1 1,321,126,562 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2.32.1 5 3 1 10,559,012 GRAVAMENES2.32.1 5 3 1 8,760,000 IMPUESTO DE VEHICULOS2.32.1 5 3 1 30,000,000 DERECHOS DE ATERRIZAJE2.32.1 4 3 173 3,549,637,306 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS (E.S.T.) OUTSOURCING PERSONAL2.32.1 5 2 20 330,000,000 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS (E.S.T.) - COMERCIAL2.32.1 5 2 1 101,336,508 OPAIN2.32.1 5 2 1 830,166,688 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 2 12 144,000,000 TELEFONIA CELULAR2.32.1 3 2 5 3,860,000 ANTENAS ESTACIONES PAE 31602.32.1 3 6 40 15,800,000 SUSCRIPCION MANUAL DE RUTAS Y PROCEDIMIENTOS2.32.1 3 6 4 36,000,000 SUSCRIPCIÓN MANUAL JEPPESSEN2.32.1 3 6 1 4,000,000 SUSCRIPCIÓN MANUAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS2.32.1 5 2 1 97,383,200 DORNIER 2.32.1 5 2 1 5,606,750 PRATT &WHITNEY2.32.1 5 2 1 410,000 CD HARTZELL2.32.1 5 2 1 18,000,000 AVALUOS INMUEBLES AEROPUERTOS 2.32.1 5 2 6 27,352,574 SUSCRIPCION ACTUALIZACION CARTAS DE NAVEGACION D-3282.32.1 5 3 50 2,500,000 CALCULADORAS2.32.1 5 3 2 500,000 FOTOCOPIADORA

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.32.1 5 3 6 1,200,000 CAJAS FUERTES2.32.1 5 3 40 3,200,000 SILLAS 2.32.1 5 3 12 600,000 BASCULAS BODEGA CARGA2.32.1 4 5 500 4,000,000 EMPASTE LIBROS- CONTABILIDAD2.32.1 4 2 12 12,036,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA LETICIA2.32.1 4 2 12 37,428,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA NEIVA2.32.1 4 2 12 9,708,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA FLORENCIA2.32.1 4 2 12 4,164,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA PUERTO ASIS2.32.1 4 2 12 5,196,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA SAN VICENTE DEL CAGUAN2.32.1 4 2 12 4,128,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA ARAUCA2.32.1 4 2 12 4,128,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA ARAUCA2.32.1 4 2 12 11,928,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA CUCUTA2.32.1 4 2 12 39,900,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA BOGOTA2.32.1 4 2 12 58,944,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA BOGOTA2.32.1 5 2 12 72,000,000 BOGOTA BODEGA DE CARGA2.32.1 4 2 12 9,108,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA CAREPA2.32.1 4 2 12 16,068,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA PEREIRA2.32.1 4 2 12 2,388,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA PUERTO CARREÑO2.32.1 4 2 12 58,884,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA CALI2.32.1 4 2 12 3,324,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA SAN JOSE DEL GUAVIARE2.32.1 4 2 12 44,508,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA QUIBDO2.32.1 4 2 12 2,364,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA YOPAL2.32.1 4 2 12 2,400,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA VILLAVICENCIO2.32.1 4 2 12 9,840,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA PASTO2.32.1 4 2 12 6,948,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA TUMACO2.32.1 4 2 12 3,432,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA IPIALES2.32.1 4 2 12 4,644,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA BUENAVENTURA2.32.1 4 2 12 9,912,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA RIONEGRO2.32.1 4 2 12 17,052,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA BUCARAMANGA 2.32.1 4 2 12 20,724,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA BARRANQUILLA ( AEROCALI)

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.32.1 4 2 12 15,720,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA MEDELLIN2.32.1 4 2 12 1,524,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA NUQUI2.32.1 4 2 12 6,528,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA SAN ANDRES2.32.1 4 2 12 6,528,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA SAN ANDRES2.32.1 4 2 12 7,560,000 ARRENDAMIENTO MODULO AGENCIA EOH BODEGA MTTO2.32.1 5 2 4 2,173,200 ARRENDAMIENTO COFAE 2.32.1 5 2 12 72,000,000 ARRENDAMIENTO BODEGA CARGA2.32.1 5 3 1 10,000,000 ARRIENDO OFICINAS VENTAS DIRECTAS - NUEVAS2.32.1 5 3 12 1,440,000 ELEVADORES HIDRAULICOS

2.32.14 5 3 1 3,031,600 ATPCO2.32.14 5 3 1 23,320,000 SUSCRIPCION BSP 2.32.14 5 3 1 44,541,200 IATA2.32.14 5 3 1 68,510,000 AFILIACION ATAC2.32.15 5 2 1 1,840,000,000 SERVICIO RAMPA - AVIANCA (vigencia futura)2.32.20 5 1 1 1,800,000 LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE2.32.7.2 5 3 1 20,000,000 CORREO2.35.15 3 3 450 6,750,000 EMPASTES Y PUBLICACIONES2.35.21 5 3 350 1,746,000 CARNES DE IDENTIFICACION DE SATENA2.36.1 5 3 3 1,800,000 CURSO DE REPASO AIT2.36.1 5 7 3 1,800,000 CURSO DE REPASO AIT2.36.1 5 9 2 1,200,000 CURSO DE REPASO AIT2.36.1 5 11 3 1,800,000 CURSO DE REPASO AIT2.36.1 5 3 2 3,000,000 CURSO INICIAL DE AIT2.36.1 5 2 3 1,800,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS2.36.1 5 9 3 1,800,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS2.36.1 5 10 2 1,200,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS2.36.1 5 4 3 1,050,000 CURSO DE TRAZABILIDADES2.36.1 5 3 1 3,200,000 CURSO DE CONFIABILIDAD2.36.1 5 3 12 480,000 CURSO DE MRM2.36.1 5 2 1 600,000 CURSO DE METROLOGÍA

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.36.1 5 8 2 1,500,000 CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS2.36.1 5 7 2 1,500,000 CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS2.36.1 5 7 3 2,100,000 CURSO MANEJO DE COMBUSTIBLES GRASAS Y LIBRICANTES2.36.1 5 3 3 1,500,000 CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES2.36.1 5 5 3 1,500,000 CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES2.36.1 5 9 2 1,000,000 CURSO DE TRABAJO EN ALTURAS2.36.1 5 9 2 1,000,000 CURSO DE TRABAJO EN ALTURAS2.36.1 5 4 25 2,500,000 CURSO DE RII2.36.1 5 8 25 3,750,000 CURSO DE MEL2.36.1 5 10 5 2,000,000 CURSO DE MANEJO DE GASES2.36.1 5 4 3 1,650,000 CURSO REPASO DE ICARUS2.36.1 5 2 2 1,700,000 CURSO MANEJO DE ALMACENES2.36.1 5 3 2 800,000 CURSO DE EMBALAJES2.36.1 5 4 5 2,000,000 CURSO MANIPULACION DE COMPONENTES2.36.1 5 5 2 700,000 CURSO MANEJO DE INVENTARIOS2.36.1 5 4 2 700,000 CUSO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO2.36.1 5 5 2 2,600,000 DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL2.36.1 5 4 2 1,000,000 SEMINARIO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO2.36.1 5 5 2 1,600,000 CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROCESO LOGISTICO2.36.1 5 3 80 3,200,000 CRM2.36.1 5 6 80 3,200,000 MERCANCIAS PELIGROSAS2.36.1 5 6 20 800,000 PRIMEROS AUXILIOS2.36.1 5 7 60 2,400,000 DESPACHO 2.36.1 5 6 45 1,575,000 DITCHING2.36.1 5 8 2 2,000,000 BOTE2.36.1 5 9 2 10,000,000 PARTICIPACION CURSOS IATA/AEROCIVIL2.36.1 5 3 1 7,600,000 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 2.36.1 5 3 2 800,000 MANEJO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 2.36.1 5 3 3 1,200,000 ACTUALIZACIÓN EN SECRETARIADO 2.36.1 5 3 3 1,200,000 RELACIONES INTERPERSONALES

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.36.1 5 3 3 1,200,000 MANEJO DE COMPETENCIAS 2.36.1 5 3 2 800,000 INTELIGENCIA EMOCIONAL 2.36.1 5 3 2 600,000 ACTUALIZACIONES PRESUPUESTO TESORERÍA-FNA2.36.1 5 3 1 650,000 ORGANIZACIÓN Y METÓDOS2.36.1 5 3 1 500,000 FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA2.36.1 5 3 1 7,000,000 CAPACITACIÓN COMERCIAL

2.36.11 3 6 20 50,000,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 2 3 1000 1,680,000,000 SIMULADOR D3282.36.11 2 3 850 1,169,175,000 SIMULADOR ERJ1452.36.11 2 3 400 514,080,000 SIMULADOR EMB1702.37.6.1 5 1 1 548,400,000 TRANSPORTE TRIPULACIONES

2.37.6.2.53 5 1 1 162,000,000 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.39.3 5 1 1 32,245,005 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS ENERO 2.39.3 5 2 1 18,318,803 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS FEBRERO 2.39.3 5 3 1 22,416,547 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MARZO 2.39.3 5 4 1 19,411,557 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS ABRIL 2.39.3 5 5 1 27,710,011 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MAYO 2.39.3 5 6 1 32,333,874 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JUNIO 2.39.3 5 7 1 39,595,710 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JULIO 2.39.3 5 8 1 32,383,930 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS AGOSTO 2.39.3 5 9 1 36,761,519 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS SEPTIEMBRE2.39.3 5 10 1 37,365,105 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS OCTUBRE2.39.3 5 11 1 46,035,928 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS NOVIEMBRE2.39.3 5 12 1 55,713,111 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS DICIEMBRE2.39.4 5 1 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES ENERO 2.39.4 5 2 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES FEBRERO2.39.4 5 3 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES MARZO 2.39.4 5 4 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES ABRIL 2.39.4 5 5 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES MAYO 2.39.4 5 6 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES JUNIO

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.39.4 5 7 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES JULIO 2.39.4 5 8 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES AGOSTO 2.39.4 5 9 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES SEPTIEMBRE2.39.4 5 10 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES OCTUBRE2.39.4 5 11 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES NOVIEMBRE2.39.4 5 12 1 204,138,429 FLETAMENTO AVIONES DICIEMBRE2.39.4 5 3 1 23,392,000,000 LEASING AERONAVES2.43.1 3 3 25 367,500,000 ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPOS 2.43.1 3 6 30 14,400,000 ARRENDAMIENTO PANTALLA2.43.2 5 1 1 3,600,000 PARQUEADERO VEHICULOS PRESIDENCIA2.43.2 5 1 1 130,900,000 ARRIENDO OFICINA CENTRO COMERCIAL SAN MARTIN

2.43.2.1.23 5 1 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 2 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 3 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 4 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 5 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 6 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 7 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 8 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 9 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 10 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 11 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.1.23 5 12 103500 3,622,500 5 FOTOCOPIADORAS ( NUMERO DE FOTOCOPIAS AÑO) 2.43.2.4.72 4 1 66666 3,999,960 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 2 66666 3,999,960 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 3 66666 3,999,960 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 4 66666 3,999,960 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 5 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 6 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 7 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,009 189,220,558,578

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

PLAN DE COMPRAS

2.43.2.4.72 4 8 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 9 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 10 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 11 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)2.43.2.4.72 4 12 66667 4,000,020 SCANER (NUMERO DE COPIAS)

1.47.3 3 9 4 26,800,000 TARJ EXTENSIONES ANALOGA1.47.3 3 5 2 68,000,000 TARJETA RADIO ENLACE BRI2.8.7 3 3 1 50,000,000 TRASLADO BODEGA DE CARGA2.8.9 3 3 45 135,000,000 EQUIPOS VIGOR

3.3.19.4 5 2 14 210,000 ESTUCO PLASTICO GALON