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SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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  • SISTEMAS DE GESTIN

    DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • QU SON LOS SISTEMAS DE GESTIN?GestinSistemaConjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactanActividades coordinadaspara dirigir y controlaruna organizacinSistema de GestinSistema para establecer la poltica y los objetivos ypoderlos lograrSistema de Gestin deRiesgos LaboralesSistema de Gestinde la CalidadSistema de Gestin Medioambiental

  • Sistema Legal.- Ley de Prevencin y su normativa de desarrollo.Sistema British y Organismos colaboradores.- Normas OHSAS.Propuesta OIT.- Directrices relativas a la Gestin de la Seguridad y Salud.SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (31/1995).R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencin.Ley de Reforma del Marco Normativo de Prevencin de Riesgos Laborales (54/2003).R.D. 604/2006 que modifica a R.D. 39/1997 y R.D. 1627/1997.SISTEMA LEGAL ESPAOL

  • Un conjunto de entidades lideradas por la British Standars, publicaron las especificaciones OHSAS 18001.1999 y 18002.2000 como respuesta a la demanda de contar con una norma para evaluacin y certificacin de sistemas de gestin para la prevencin de riesgos laborales.

    Compatibilidad con otros sistemas de gestin de calidad o medioambiental.

    SISTEMA BRITISH Y ORGANISMOS COLABORADORES

  • Directrices de un S.G.P.R.L.:

    Poltica y participacin.Organizacin, responsabilidad, competencia y capacitacin.Planificacin y aplicacin.Evaluacin.PROPUESTA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

  • SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • Poltica, Objetivos y Metas.Organizacin. Distribucin de Responsabilidades y Funciones.Sistema Documental.Control y Evaluacin.ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE GESTIN

  • Completo. Debe abarcar la totalidad del proceso o actividad econmica de la Empresa.Integrado. Los principios preventivos deben formar parte de las funciones de todos los empleados de la Empresa.Comprensivo. Todos los implicados deben conocer y comprender sus funciones, responsabilidades y la importancia de su actuacin.Abierto. Debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de Mejora Continua.CARACTERSTICAS DE UN SISTEMA DE GESTIN

  • CONSORCIO DE ORGANIZACIONESOHSAS 18001:1999 Sistemas de gestin de prevencin de riesgos laboralesOHSAS 18002:2000 Directrices para la implantacin de la norma OHSAS 18001OHSAS 18003 Criterios para la auditoriaNORMAS OHSAS

  • OHSAS 18001:1999 SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALESPOLTICAPLANIFICACINIMPLANTACIN Y OPERACINVERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAREVISIN POR LA DIRECCINSISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

  • OHSAS 18002:2000 DIRECTRICES PARA LA IMPLANTACIN DE LA NORMA OHSAS 18001 GUIA IMPLANTACION

  • OHSAS 18001:1999 SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • OHSAS es aplicable a cualquier organizacin que desee:Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar el riesgo de los empleados y otras partes interesadas que puedan estar expuestos a riesgos de SST asociados con sus actividades.Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin de la SST.Asegurarse de que cumple con la poltica de SST establecida por la propia organizacin.Demostrar dicha conformidad a terceros.Tratar de lograr la certificacin/registro de su sistema de gestin de la SST por una organizacin externa.Realizar una auto-evaluacin y declaracin de conformidad con esta especificacin OHSAS.OHSAS 18001:1999 SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • Definir el alcance PRLRevisin InicialDefinicin la polticaPlanificacinOperacinSeguir y corregir RevisinOHSAS 18001:1999 POLTICA PREVENTIVALa determina la DireccinAdecuada a la organizacinCompromiso de mejora continua Cumplir con la legislacinDocumentada, implementada y mantenidaComunicada y disponibleRevisada

  • Definir el alcance PRLRevisin InicialDefinicin la polticaPlanificacinImplantacin y OperacinSeguir y corregir RevisinOHSAS 18001:1999 PLANIFICACIN Es la base de todo el sistema de gestin EvaluacinRequisitos legales ObjetivosPrograma de gestin

  • 4.3.1. PLANIFICACIN PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOSLa organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin permanente de peligros, la evaluacin de riesgos y la implantacin de las medidas de control necesarias. OHSAS 18001:1999 PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS.Estos deben incluir:Actividades rutinarias y no rutinarias.Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes).Infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionada por la organizacin u otros.

  • Evaluacin de Riesgos: La organizacin debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de esos controles, sean considerados cuando se definan los objetivos.La organizacin debe documentar y mantener actualizadas estas informaciones.OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS

  • Ha sido realizada la evaluacin por tcnicos cualificados?Es adecuado el mtodo elegido para realizar la evaluacin de riesgos y se ha aplicado de forma correcta?Se han evaluado los posibles riesgos para las trabajadores especialmente sensibles?Recoge la evaluacin de riesgos todos los puestos de trabajo existentes en la empresa? Estn incluidos todos los trabajadores en la evaluacin de riesgos? Estn determinados los elementos peligrosos de cada uno de los puestos de trabajo? Existen riesgos evitables evaluados?En los casos de mediciones o ensayos se indican los valores obtenidos? Han sido realizadas las mediciones con equipos adecuados y calibrados?OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS

  • RESULTADOS DE LA EVALUACIN:Identificacin de peligros.Evaluacin de los riesgos asociados.Tolerancia de los riesgos asociados.Medidas de seguimiento y control de los riesgos.Acciones que se deben llevar a cabo para reducirlos.Establecimiento de acciones para su seguimiento.Requisitos de formacin del personal implicado.Medidas de proteccin y prevencin para control de operaciones.Registros derivados de todas las actuaciones.OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS

  • OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOSCONTROL DE LOS RIESGOS

  • 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROSLa organizacin debe establecer y mantener procedimientos para identificar y tener acceso a la legislacin y a otros requisitos que le sean aplicablesDebe mantener esta informacin actualizada.Debe comunicar la informaciones a sus empleados y a otras partes interesadas. OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS.Se incluyen:Licencia de actividad e inscripcin en el Registro Industrial.Apertura de Centro de Trabajo.Legislacin Industrial aplicable.Legislacin en P.R.L.

  • 4.3.3. OBJETIVOSLa organizacin debe establecer y mantener objetivos de seguridad y salud ocupacional documentados, en cada, en cada nivel y funciones pertinentes de la organizacin. OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS

  • LOS OBJETIVOS DEBEN TENER EN CUENTA:Requisitos Legalesndices de SiniestralidadLa reduccin de niveles de riesgoInformes de auditorias.Disconformidades del sistemaConsideraciones tecnolgicas.OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS.Los objetivos deben ser compatibles con la Poltica de la organizacin, incluyendo el compromiso de mejora continua.

  • 4.3.4. PROGRAMA DE GESTINLa organizacin debe establecer y mantener uno o varios programas de gestin de P.R.L. para la consecucin de sus objetivos. stos deben incluir documentacin sobre:a) la responsabilidad y la autoridad designadas para la consecucin de los objetivos en funciones y niveles relevantes de la organizacin.b) los medios y plazo para alcanzar los objetivos.OHSAS 18001:1999 - PLANIFICACIN DE LA IDENTIFICACIN, LA VALORACIN Y EL CONTROL DE LOS RIESGOSPLAN DE PREVENCIN

  • PROGRAMAS DE GESTIONEstablecimiento de objetivosEstablecimiento de indicadoresElaboracin de Plan de PrevencinElaboracin Programas de PrevencinEvaluacin de resultadosSeguimiento de Planes y Programas de Prevencin

  • OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINDefinir el alcance PRLRevisin InicialDefinicin la polticaPlanificacinOperacinSeguir y corregir Revisin Nos indica como aplicar el sistema de gestin Estructura y responsabilidadesFormacin, concienciacin y competenciaConsulta y comunicacinDocumentacinControl de documentos y datosControl operacionalPreparacin y respuesta ante emergencias

  • 4.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADESLa organizacin debe definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que gestiona, desempea y verifica las actividades que afectan a los riesgos a prevenir relacionados con las actividades, las instalaciones y los procesos de la organizacin, a fin de facilitar la gestin de la P.R.L.La responsabilidad final de la P.R.L. recae en la Direccin de la empresa.La organizacin debe designar a un miembro de la alta gerencia y otorgarle responsabilidades especficas.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINProcedimiento de comunicacin de responsabilidades

  • 4.4.2. FORMACIN, CONCIENCIACIN Y COMPETENCIALa organizacin debe establecer y mantener procedimientos para garantizar que sus empleados en cada funcin y nivel, segn corresponda, son conscientes de:Actuar conforme a la poltica y los procedimientos de P.R.L., y a los requisitos del sistema de gestin de P.R.L.Las consecuencias en materia de P.R.L. derivadas de sus actividades laborales.Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la poltica y los procedimientos de P.R.L., incluyendo los requisitos de previsin y respuesta en caso de emergencia.Las consecuencias potenciales de desviaciones en procedimientos operativos.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINProcedimiento para la gestin de la Formacin y Plan de Formacin.

  • 4.4.3. CONSULTA Y PARTICIPACINLa organizacin debe contar con los procedimientos para asegurar que la INFORMACIN necesaria sobre el sistema es comunicada a todos los trabajadores y partes interesadas.Los trabajadores deben:Estar involucrados en el desarrollo y revisin de polticas y procedimientos para la gestin de riesgos.Ser consultados con respecto a cualquier cambio que afecte a la prevencin de riesgos en el puesto de trabajo.Estar representados en asuntos de seguridad y salud.Estar informados de quienes son sus representantes de P.R.L., as como de lapersona designada por la direccin.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINProcedimiento de Comunicacin de RiesgosProcedimiento de informacin, consulta y participacin

  • 4.4.4. DOCUMENTACIN DEL SISTEMALa organizacin debe establecer y mantener informacin en un medio adecuado, como por ejemplo papel o soporte electrnico, que :Describa los elementos principales del sistema de gestin y su interaccin.Proporcione referencias sobre documentacin vinculada.

    OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINEs importante que la documentacin se reduzca al mnimo necesario para garantizar efectividad y eficiencia.MANUAL DE GESTIN

  • DEFINE: principios y responsabilidades

    DEFINE; qu?quin?cundo?

    CONTESTA: cmo?

    RESULTADO:son la evidencia de la aplicacin del sistema

    OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINMANUAL Y/O PLAN

    PROCEDIMIENTOS

    INSTRUCCIONES DE ACTUACIN

    OTROS DOCUMENTOS Y REGISTROS

  • 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos y datos requeridos por esta especificacin de P.R.L., para asegurar que :Puedan ser localizados.Ser peridicamente analizados, revisados y aprobados .Las versiones actuales de los documentos y datos relevantes estn disponibles a las partes interesadas.Los documentos y datos obsoletos sean oportunamente retirados.Los documentos y datos que se guarden con fines legales, de conservacin del conocimiento o ambos sean adecuadamente identificados.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINProcedimiento para el control de todos los documentos y datos requeridos por la especificacin OHSAS y registros del Sistema de Gestin de Prevencin

  • 4.4.6. CONTROL OPERACIONALLa organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos que requieran la aplicacin de medidas de control. La organizacin debe planear estas actividades, incluyendo el mantenimiento, a fin de asegurar que sean llevadas a cabo bajo condiciones especficas mediante:Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de P.R.L.Estableciendo criterios de operacin en los procedimientos.Estableciendo y manteniendo procedimientos para cubrir situaciones de riesgo para los materiales, equipos y servicios comprados y/o usados por la empresa, as como de los procedimientos y requisitos pertinentes de comunicacin con proveedores y contratistasEl establecimiento y mantenimiento de procedimientos para el diseo de los lugares de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, as como procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, a fin de eliminar o reducir los riesgos de P.R.L. desde su origen.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACIN

  • PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL OPERACIONAL:Procedimiento de Adquisicin de Equipos de Trabajo.Procedimiento de Adquisicin de Productos Qumicos y Sustancias.Procedimiento de Coordinacin de Actividades Empresariales.Procedimiento sobre prevencin en el Diseo de Proyectos. Procedimiento sobre prevencin en Obras e Instalaciones. Procedimientos Preventivos para Trabajos con Riesgo.Protocolos Vigilancia de la Salud.Inventario de Materias Peligrosas y medidas de almacenamiento seguro. Provisin, control y mantenimiento de la planta y equipos de trabajo. Provisin, control y mantenimiento de EPIs.Iidentificacin y control de accesos de personal a la Planta. Provisin, control y mantenimiento de Equipos contra incendios. Control de Instalaciones sometidas a I. T. R. Provisin, control y mantenimiento de instalaciones mdicas. OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACIN

  • 4.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.La organizacin debe establecer y mantener planes y procedimientos documentados para identificar el potencial de, y la capacidad de respuesta ante, incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar enfermedades y lesiones laborales que puedan asociarse a dichos incidentes y situaciones de emergencia.OHSAS 18001:1999 IMPLANTACIN Y OPERACINREQUISITOS PARA EMERGENCIAS:Plan de Emergencia o Manual de Autoproteccin.Aprobado e Implantado.Nombramientos y capacitaciones.Simulacros informados.Revisiones peridicas de Manual o Plan.Anlisis de los incidentes de emergencias.

  • Definir el alcance PRLRevisin InicialDefinicin la polticaPlanificacinOperacinSeguir y corregir RevisinOHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORA Nos indica como controlar el sistema de gestin Medicin y seguimiento del rendimientoAccidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivasRegistros y su gestinAuditorias

  • 4.5.1. MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO.La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para controlar y medir regularmente el cumplimiento del Sistema.Estos procedimientos deben proporcionar:Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas.Seguimiento del cumplimiento de objetivos.Medidas Activas (inspecciones y controles preventivos), Medidas Reactivas (anlisis de accidentes e incidentes, controles de salud).Registros de datosCalibracin de equipos de medicin.OHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAProcedimiento para supervisar y medir los resultados con una periodicidad establecida de Condiciones de Trabajo. Procedimiento para la calibracin y mantenimiento de equipos

  • 4.5.2. ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS.La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para:El manejo e investigacin de accidentes, incidentes y no conformidades.Tomar acciones para mitigar cualquier consecuencia resultante de accidentes, incidentes, o no conformidades.La iniciacin y conclusin de acciones correctoras y preventivas.La confirmacin de la efectividad de las acciones correctoras y preventivas tomadas.OHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAProcedimiento sobre pautas de actuacin para el anlisis de Accidentes e Incidentes y No Conformidades producidos Procedimiento de Control de No Conformidades Registros y Plan de acciones correctoras.

  • Qu es una no conformidad?Cualquier desviacin de las normas de trabajo, prcticas, procedimientos, reglamentos, funcionamiento del sistema de gestin, etc., que podra, directa o indirectamente, provocar una situacin de lesin o enfermedad, daos a la propiedad, al entorno laboral o a la combinacin de stos.OHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAOHSAS 18001.1999

  • 4.5.3. REGISTROS Y GESTIN DE REGISTROS.La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la identificacin, el mantenimiento y la disposicin de registros de P.R.L., as como de los resultados de auditorias y revisiones.Deben ser mantenidos, estar disponibles y conservados de forma segura.Se debe establecer y registrar el tiempo que deben conservarse dichos registros.OHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAProcedimiento para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros de la Seguridad y la Salud laboral, de los resultados de las auditorias y de las revisiones del sistema.

  • 4.5.4. AUDITORIASLa organizacin debe establecer y mantener un programa de auditorias y procedimientos para llevar a cabo auditorias peridicas al sistema de gestin de P.R.L., con el objetivo de:Determinar si el sistema de gestin de P.R.L.:Est en conformidad con los acuerdos planeados en el sistema de gestin de P.R.L., incluyendo los requisitos de esta especificacin.Si ha sido implementado y mantenido de manera apropiada.Si es efectivo y est en conformidad con la poltica y objetivos de la organizacin.Revisar los resultados de auditorias previas.Proporcionar a la direccin informacin sobre los resultados de auditorias.OHSAS 18001:1999 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTORAProcedimiento para llevar a cabo auditorias, con el detalle requerido

  • Definir el alcance PRLRevisin InicialDefinicin la polticaPlanificacinOperacinSeguir y corregir RevisinOHSAS 18001:1999 REVISIN POR LA DIRECCIN Permite a la Direccin confirmar que el funcionamiento del S.G.P.R.L. esta de acuerdo a la Poltica de la Empresa.

  • 4.6. REVISIN POR DIRECCINLa alta direccin de la organizacin debe, a intervalos que determine, revisar el sistema de gestin de P.R.L., para asegurar que contina siendo apropiado y efectivo. El proceso de revisin por parte de la direccin debe asegurar que se rene la informacin necesaria que le permita efectuar la evaluacin. Esta revisin debe estar documentada.OHSAS 18001:1999 REVISIN POR LA DIRECCINAccin incluida en el Procedimiento para supervisar y medir los resultados con una periodicidad establecida de Condiciones de Trabajo (ver 4.5.1)

  • OHSAS 18001:1999 SISTEMAS DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

  • IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALESEl Plan de Prevencin como sistema de gestinEl Manual del Sistema de GestinLa norma OHSAS como Sistema de GestinCorrespondencia con otros sistemas de gestin

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTIN Plan de prevencinOBJETO: Integrar la prevencin en el sistema de gestin de la empresa,alcanzando, tanto la actividad como la estructura de la misma.CONTENIDO: La polticaEstructura organizativaLas responsabilidadesLas funcionesLas prcticasLos procedimientosLos procesosLos recursosSistema de gestin de la prevencinpara realizar la prevencin de riesgos

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTIN

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTINPlan de prevencinLa implantacin de un plan de prevencin debe llevarse a cabo de forma programada, segn las siguientes fases:Fase inicial o previaPLAN DE PREVENCIN DE LA EMPRESADiagnstico previoPoltica preventiva y objetivos

    OrganizacinParticipacin y consulta

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTINPlan de prevencinFase de implantacinPROCESO DE GESTIN DEL PLAN EVALUACINPLANIFICACIN Y PROGRAMACINEJECUCINRESULTADOS

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTINPlan de prevencinFase de mantenimientoACTIVIDAD PROGRAMADA ANUALMENTENUEVAS EVALUACIONESMEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROLDOCUMENTACINAUDITORIA DEL SISTEMA

  • EL PLAN DE PREVENCIN COMO SISTEMA DE GESTIN

  • PresentacinPoltica de Prevencin de Riesgos Laborales.Objetivos y Metas de P. R. L.Organizacin y distribucin de responsabilidades de todos los niveles de la empresa.Actividades esenciales del Plan de Prevencin y su programacin.Planificacin anual de la Prevencin de Riesgos Laborales en la empresa.ndice informativo de los procedimientos del SGPRL. EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTINMANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN O PLAN DE PREVENCIN?

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • LA NORMA OHSAS COMO SISTEMA DE GESTIN

  • CONFORMIDAD DE LA DIRECCINPLAN DE PREVENCINNOMBRAMIENTO DE RESPONSABLECOMIT DE IMPLANTACINMANUAL DE GESTIN Y PROCEDIMIENTOSFORMACINIMPLANTACIN DEL SISTEMAREVISIN POR DIRECCINAUDITORIA INTERNACERTIFICACINIMPLANTACION DE UN S.G.P.R.L. QUE DE RESPUESTA A LA NORMA OHSAS 18001.1999

  • ciclo PHVA CORRESPONDENCIA CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN:UNE 66177:2005

  • Eleccin del Mtodo:Bsico (Poltica, Manual, Responsabilidades y algunos procesos.

    Avanzado (Bsico + Revisin por la Direccin, Comunicacin y procesos productivos y criticos para Calidad, M. Ambiente y Seguridad).

    Experto (Avanzado + Procesos y subprocesos, procesos econmicos y administrativos, clientes y proveedores).CORRESPONDENCIA CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN:UNE 66177:2005

  • Seleccin del mtodo de integracin segn UNE 66177:2005

  • PLAN DE INTEGRACIN:Grado de cumplimientoCoste y rentabilidadImpacto en la OrganizacinMatriz DAFOProcesos a integrarNueva estructura de procesosComposicin y jerarqua de los procesosBlindaje (minimizacin de riesgos)

    IMPLANTACIN y SEGUIMIENTOCORRESPONDENCIA CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN:UNE 66177:2005

  • TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 9001:2000, ISO14001:2004 Y OHSAS 18001:1999

  • Auditoria Legal o ReglamentariaAuditoria InternaCONTROL DEL SISTEMAPREAUDITORIA A LA LEGAL PREVIA A LA DE CERTIFICACIN OHSASAuditoria de certificacin OHSASCONTROL: AUDITORIAS

  • MBITO: Las empresas que no hubieran concertado el Servicio de Prevencin con una entidad especializada ajena a la empresa deber someter su sistema de prevencin al control de una auditoria o evaluacin externa, y tambin las empresas que desarrollen actividades preventivas con recursos propios y ajenos.CONCEPTO: La auditoria es un instrumento de gestin que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de PRL de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente, para permitir la adopcin de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. La auditoria llevar a cabo un anlisis sistemtico, documentado y objetivo del sistema de prevencin.CONTROL: AUDITORIA LEGAL

  • CONTENIDO: Valorar la integracin de la prevencin en el sistema general de gestin de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerrquicos de sta, mediante la implantacin y aplicacin del plan de PRL, y valorar la eficacia del sistema de prevencin para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos labores en todas las fases de actividad de la empresa.METODOLOGA:Anlisis de la documentacin Anlisis de campo Una evaluacin de la adecuacin a la legislacin de PRL.Conclusiones sobre la eficacia del sistema de PRL de la empresa.PLAZO: Dos o cuatro aos.CONTROL: AUDITORIA LEGAL

  • RESPALDODIRECCION

    AUDITORESSERVICIOS INTERNOS DE EMPRESASERVICIOS EXTERNOS:Entidades Privadas AuditorasServicios de Prevencin Ajenos (FREMAP)

    CONTROL: AUDITORIA INTERNA

  • 1 FASE: ANLISIS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.

    2 FASE: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.

    3 FASE: FORMACIN SOBRE LA IMPLANTACIN DE LA NORMA OHSAS 18001:1999.

    4 FASE: AUDITORIA INTERNA DE IMPLANTACIN DE LA NORMA OHSAS 18001:1999.METODOLOGA FREMAP PARA LA IMPLANTACIONDE UN S.P.R.L.

  • AUDITORIA DE CERTIFICACINAuditoria de certificacin OHSASAuditoria en fase IPolticaProcesos de identificacin y evaluacin de riesgosExistencia de documentacin requeridaAuditoria internaAuditoria en fase IIDetermina si la organizacin observa la poltica, objetivos y procedimientos y confirma que el sistema de gestin esta de acuerdo a la norma OHSAS.Auditoria de Seguimiento.

  • El convencimiento, apoyo e implicacin de la Direccin de la Empresa es imprescindible. Aporta una mejora continua en la gestin, mediante la integracin de la prevencin en todos los niveles jerrquicos y organizativos, y la utilizacin de metodologas, herramientas y actividades de mejora. Ayuda al cumplimiento de la legislacin de prevencin de riesgos laborales.

    CONCLUSION

  • Promocin externa de la empresa. Mejora de la imagen interna mediante el fomento de la cultura preventiva.Mejora del proceso productivo. La mejora de los procesos aumenta la calidad del producto o servicio comercializado. Mejora la asistencia y provisin de proveedores y subcontratistas. CONCLUSION

    *Notas:

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