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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE 1 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS? NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO PR09OEP012 J. Ignacio Conde Ruiz Director del Departamento de Política Económica de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian San Sebastián, 23 de julio de 2009

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

1

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS?

NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

PR09OEP012

J. Ignacio Conde Ruiz

Director del Departamento de Política Económica de la Oficina

Económica del Presidente del Gobierno

XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian

San Sebastián, 23 de julio de 2009

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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La economía española ha experimentado un periodo de 14 años de crecimiento continuado que le ha permitido converger con Europa en renta per-capita.

1994-2008: LA CONVERGENCIA CON EUROPA…

Convergencia en PIB per capita (ppp) con la EU25

PIB

-1

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III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

QoQ YoY

Spain/EU25GDP per

inhabitantProductivity

/ hourHours / total employment

Employment rate

Demographic factor (*)

2000 92,7 98,4 100,2 93,9 100,32005 97,9 97,5 99,6 99,8 101,12007 101,6 101,7 97,9 100,1 102,1

(*) Population aged 15-64 / Total population.

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Análisis sectorial: durante el ciclo expansivo en términos de VAB ha perdido peso la industria (casi tres puntos) y lo ha ganado la construcción (1 punto) y los servicios (dos puntos).

1994-2008: UN CRECIMIENTO CON IMPORTANTES DESEQUILIBRIOS…

Agricultura Industria Construcción Servicios1995 3.8 20.4 8.1 67.92000 4.4 20.9 8.3 66.42005 3.3 19.2 9.5 67.82008 3.2 17.9 9.2 69.7

VAB por ramas (%VAB total)

Agricultura Industria Construcción Servicios1995 8.0 19.5 9.4 63.02000 6.1 19.4 11.2 63.42005 5.1 16.8 13.3 64.82008 4.3 15.8 12.5 67.4

Ocupados equivalentes a tiempo completo (%)

Un ciclo de crecimiento que agotado que había acumulado importantes desequilibrios

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricultura Industria Construcción Servicios PIB

03-0600-0207-09

Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes -Oferta

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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Inversión construcción residencial, %PIB (1996-2008) Iniciación de viviendas en España

DESEQUILIBRIO 1. Un sector de construcción residencial sobredimensionado …

El ajuste del sector de la vivienda comenzó en 2006. La crisis financiera internacional agudizo el ajuste, que se preveía suave.

3,0

3,5

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7,5

8,0

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SpainEuro zone (2008)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Viviendas: inversión, empleo

(tasa de crecimiento anual)

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Inv. Vivienda Ocupados

Viviendas, índice de precios

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-10

-5

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ministerio de la Vivienda

TINSA

INE

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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Sector de la vivienda %PIB por paises Crecimiento de la P Activa 2008*

Desde Julio 2008 se han destruido en neto 1,3 millones de puestos de trabajo. El sector de la construcción explica el 40% del total y el ajuste continuara durante los proximos trimestres.

Sector de la construcción sobredimensionado: el ajuste esta siendo muy costoso en términos de empleo …

EU15* 1,2Germany 0,4Spain 3,0France 0,7Italy 1,4United Kingdom 1,1

*Average: I-III qEmpleo (desde el pico)

2007 2008 IV q 2008Variation pp.

(IVq 2008 -IVq 2007)Spain* 7,5 6,6 6,0 -1,75Euro area 5,7 5,5 5,3 -0,36France 5,6 5,6 5,5 -0,18Germany 5,5 5,4 5,4 0,03Italy 4,8 4,8 4,8 -0,09United Kingdom 3,3 3,0 2,9 -0,35* Spain variation: Iq 2009-IV q2007

789101112131415161718

1.500

2.000

2.500

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3.500

4.000

4.500

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09

unemployed (thousands)unemployment rate (RHS)

Desempleo (2000-2009)

18.000.000

18.200.000

18.400.000

18.600.000

18.800.000

19.000.000

19.200.000

19.400.000

19.600.000

july 2008 may 2009 dif %

Total 19.382.121 18.103.487 -1.278.634 (100)

Construction 2.361.177 1.830.059 -531.118 (41,5)

Industry 2.731.068 2.416.364 -314.704 (24,6)

Services 13.150.027 12.644.412 -505.615 (39,5)

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• España es de los países con un mayor ratio de inversión media en los últimos 10 años. Y no ha sido exclusivamente inversión en vivienda; la inversión en equipo ha sido incluso mayor.• Una gran entrada de inmigrantes (+4 millones entre 2000-2007) ha requerido inversión en capital para mantener el ratio capital por trabajador.

Ratio capital por trabajador

DESEQUILIBRIO 2. Una economía muy endeudada… pero no solo para la compra de viviendas…

Investment in equipment (average growth, 1995-2008, %)

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Finland

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Source: Eurostat

Investment in equipment (average growth, 1995-2008, %)

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any

Netherlands

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France

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6

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Germ

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Netherlands

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EU

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Denm

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UK

Italy

France

Spain

Source: Eurostat

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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Durante el periodo 2000-2008 el crédito creció una media del 8%, mientras que el GDP lo hizo al 2,8%.

La evolución del crédito.....

Crecimiento Interanual: PIB vs Credito

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1981

1986

1991

1996

2001

2006

Variación del crédito

Crecimiento PIB

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• El crédito hipotecario explica el 21% del total del crédito a familias, mientras que en la media del la UEM es el 12%.

• El crédito relacionado con la construcción es el 43% del total a empresas.

• El crédito a otras actividades productivas es 57% del total a empresas.

• Endeudamiento marzo 2009:i) Hogares (84% PIB);ii) Empresas (102% PIB) yiii) Estado (42,7% PIB)

La evolución del crédito.....

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200.000

300.000

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1.000.000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

mill

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eur

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Servicios (ex promotor)

Promotor

Construccion

Industria

Fuente BDE

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93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

mill

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Otros

Consumo

Vivienda

Fuente BDE

Crédito a empresas Crédito a familias

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Un modelo de crecimiento con una fuerte demanda interna (el boom inmobiliario asociado a un fuerte apalancamiento, el fenómeno de la inmigración).

… con una fuerte demanda interna ….

Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes-Demanda

-8%

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4%

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16%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PIB Consumo privado Consumo Público Formación Bruta de Capital fijo Demanda externa

07-0900-02 03-06

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Una asignación ineficiente del crédito en termino de VAB y empleo.....

Unidades de crédito por cada unidad

de VAB generado

Unidad de crédito por cada empleo creado

Ante el proceso de desapalancamiento: el sector de la construcción es el que mas unidades de crédito necesita para generar valor añadido y empleo

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Servicios no construccion

Construccion

Industria

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Servicios no construccion

Construccion

Industria

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La crisis financiera ha transformado la forma de financiar el déficit exterior (de inversión en cartera a financiación a corto política monetaria expansiva no convencional-

...con unas grandes necesidades de financiación externa

Canales de financiación del déficit

(flujo neto, millones de euros acumulados en los últimos 12 meses)

18

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I II III IV I II III IV I II III IV I

2006 2007 2008 2009

National investment (m.a.4, %PIB) National savings (m.a.4 %PIB)

current account balance

-110.000

-70.000

-30.000

10.000

50.000

90.000

130.000

170.000

210.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Financiación a corto plazo

Inversion en cartera

Inversión directa

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Índice de apertura ((X+M)/PIB)

Una de las economías más abiertas de Europa ….

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

España Alemania Francia Italia Reino Unido EEUU Japon

Importaciones (%PIB)Exportaciones (%PIB)

Imports (% GDP)

Exports (% GDP)

Spain Germany France Italy UK US Japan

Exportaciones mundiales

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

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30,0

40,0

e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m

2006 2007 2008 2009

World exportsIndustrial countriesOther countries

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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Un modelo de crecimiento agotado basado en empleos con bajo valor añadido …

DESEQUILIBRIO 3. Escaso avance de la productividad ….

La evolución del crecimiento de la productividad aparente del trabajo esta muy ligada al sector de la construcción …

Crecimiento de la productividad aparente del trabajo 97-09

-1.0

-0.5

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ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09

total de la economía (VAB)

total sin construcción (VAB)

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Crecimiento acumulado de los CLU nominales en el periodo 1999-2008

(Tasas de variación)

La competitividad de la Economía ….

Cuota mercado de las exportaciones de

bienes (nominales)

Según la evolución de los CLU la economía española ha perdido competitividad con respecto a los otros países de su entorno. No obstante, esta perdida de competitividad no se observa en la evolución de las cuotas de mercado (a pesar de la irrupción de China e India)

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35,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EU16 AlemaniaEspaña FranciaItalia Reino Unido

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87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Alemania

China

Italia

Francia

.

España

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Un grupo nacido con vocación de gestión de crisis internacionales (1997-98), con una amplia representación regional, que incluye países con distintos niveles de desarrollo y que representan más del 85% del PIB mundial y el 65% de la población del planeta.

España ha participado en las cumbres internacionales de Washington y Londres, y participará en la de Pittsburg en septiembre en base a la relevancia internacional de su economía, de su sistema financiero y de su experiencia en materia de regulación y supervisión.

UNA RESPUESTA GLOBAL ANTE UNA CRISIS GLOBAL

Una respuesta liderada por el G20 (+España y Holanda)

1. A corto plazo: gestión de la crisis

2. A medio plazo: reforma de la arquitectura financiera internacional

3. A más largo plazo: mejora la sostenibilidad de la actividad económica a nivel global

Acciones con efectos en distintos horizontes

Objetivo: Mitigar los efectos adversos sobre la actividad, el empleo y la estabilidad del sistema financiero, y sentar las bases para una pronta recuperación.

Objetivo: Reforzar el sistema financiero internacional para evitar nuevos episodios como el actual.

Objetivo: Dar una respuesta coordinada a los grandes retos de futuro en materia de sostenibilidad medioambiental, económico-financiera y social.

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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Un plan anti-crisis: El Plan Europeo de Recuperación Económica moviliza el 1,5% del PIB de la UE (€200.000 millones; 85% aportados por los EEMM y el 15% restante del presupuesto comunitario). El plan cubre cuatro áreas:

Apoyo a familias: Mantenimiento de empleos y protección a los desempleados. Apoyo a empresas: Mejora del acceso al crédito para las PYMEs (con participación

del BEI). Infraestructuras: Impulso a la eficiencia energética y la modernización de las

infraestructuras. Investigación y Desarrollo: Aumento de la inversión en I+D y actuaciones especificas

en los sectores de la construcción y el automóvil.

Una estrategia para reforzar el marco europeo de regulación y supervisión: Dos nuevas entidades europeas (Consejo EU, junio 2009):

La Junta Europea de Riesgos Sistémicos, con responsabilidades de análisis de la estabilidad del sistema financiero, identificación de riegos potenciales y recomendaciones de acciones preventivas.

El sistema Europeo de Supervisores Financieros, con dos funciones principales: i) desarrollo de normas comunes para promover la solidez de las entidades financieras y; ii) supervisión de grandes entidades transfronterizas.

LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E

La respuesta de política económica en Europa

Una estrategia para reforzar el marco europeo de regulación y supervisión: Dos nuevas entidades europeas (Consejo EU, junio 2009):

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

El esfuerzo presupuestario español supera en 2009 el 1,5% del PIB acordado por el Consejo Europeo de Diciembre (Plan Europeo de Recuperación)

IMPULSO FISCAL EN 2009 Millones € % PIBTemporales 11.228 1,0%

Fondo de Inversión Local 8.000Fondo de Estímulo 3.000Otras de vivienda y empleo 228

Permanentes 14.500 1,3%Deducción 400€ en IRPF 5.000Devolución Mensual IVA 6.000Eliminación Impuesto Patrimonio 1.800Anticipo deducción vivienda IRPF 1.700

TOTAL 25.728 2,3%

• El impulso contracíclico en 2008 (1,8% del PIB) prácticamente duplicó el de Estados Unidos, la segunda economía que más esfuerzo realizó. La mayoría de países no dedicó recursos a ello.

• En 2009 se añaden medidas fiscales de carácter temporal, de modo que el mix de impulsos fiscales supone el 2,3% del PIB

LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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UN NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO MAS SOSTENIBLE

El nuevo modelo de crecimiento tiene que ser sostenible en el largo plazo en, al menos, tres dimensiones:

• Un modelo basado en la innovación en sentido amplio para enfrentarse con éxito al fenómeno de la globalización.

• Un modelo sostenible medioambientalmente bajo en carbono para enfrentarse con éxito al reto del cambio climático.

• Un modelo sostenible socialmente que responda con éxito al reto del envejecimiento.

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRON DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La apuesta por la transformación del patrón productivo se inició en 2004

Competencia

Ley de Defensa de la Competencia y creación de la Comisión Nacional de Competencia (2007)

Vivienda

Nueva Ley de Suelo (2007)

Código Técnico de Edificación (2006)

Transporte

Nuevo modelo ferroviario (2005)

AÑO 2004 2008 2009 Crec. 09/04 Crec. 09/08I+D+i civil 2.904 7.677 8.693 199,4% 13,2%Educación 1.525 2.933 2.988 96,0% 1,9%Inv. Infraestructuras 14.969 21.166 22.088 47,6% 4,4%TOTAL 19.397 31.776 33.769 74,1% 6,3%

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. GASTO PRODUCTIVO

Desde el año 2004, se ha triplicado el gasto en I+D+i y se ha duplicado en gasto en educación y se ha priorizado el gasto productivo en infraestructuras.

Energía

Reforma de la Ley del sector eléctrico y Ley del sector de hidrocarburos (2007)

Educación

Ley Orgánica de Educación (2006)

Reforma de la Ley Orgánica de Universidad (2007)

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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•En la Ley se incluirán las medidas fiscales (deducción por vivienda y de fomento del alquiler), presupuestarias y regulatorias que contribuyan a poner en marcha una economía más productiva.

•Además para acelerar el cambio del modelo productivo la Ley contara con dos instrumentos de financiación:

• Fondo para la Economía Sostenible dotado con 20.000 millones de euros, con recursos públicos y privados, que estará disponible en 2010.

• Fondo de Inversión Local para proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de inversión para centros sociales en desarrollo de la Ley de Dependencia.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La Ley de Economía Sostenible significará acelerar este proceso

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21

2

7

135

194

203

251

405

427

468

945

1.341

1.876

4.176

5.670

8.013

8.218

8.248

9.555

10.283

10.37610.948

14.622

23.242

27.971

78.305

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Extracción de crudo de petróleo y gas naturalActividades de apoyo a las industrias extractivas

Extracción de minerales metálicosActividades de organizaciones y organ. Extraterritoriales

Actividades de descontaminación y otrosCaptación, depuración y distribución de agua

Recogida y tratamiento de aguas residualesActividades veterinarias

Otras industrias manufacturerasActividades de los hogares como empleado

Actividades auxiliares a los servicios financieros y segur.Silvicultura y explotación forestal

Servicios de informaciónInvestigación y desarrollo

Fabricación de productos informáticos, electró. ópticosEducación

Programación, consultoría y otras activ. , InformáticasActividades administrativas de oficina y activ. Aux. empresas

Actividades sanitariasFabricación de material y equipo eléctrico

Asistencia en establecimientos residencialesOtras actividades profesionales, científicas y técnicas

Administración Pòblica y defensa; Seguridad Soc. oblig.Servicios de alojamiento

Actividades de servicios sociales sin alojamiento

Las ramas de actividad relacionadas con las actividades sociales, la I+D y actividades científicas continúan creando empleo

Detalle de los sectores más significativos en la creación de empleo

en junio de 2009 (variación anual en personas)

LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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INPUTS DEL NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO: UNA POBLACIÓN ACTIVA MAS CUALIFICADA ….

El elemento más determinante para la consecución del nuevo patrón de crecimiento es como evolucione la estructura educativa de la fuerza de trabajo.

Para ello realizaremos un ejercicio de proyección de la población activa utililizando Método de Proyección de Población por Componentes.

• El punto de partida es el año 2007

• Dos elementos hacia una fuerza de trabajo más cualificada:

• Las cohortes más jóvenes están mas educadas que las cohortes mas mayores.

• La participación en el mercado de trabajo de las mujeres más jóvenes es muy superior al de las mujeres mayores.

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Punto de partida: estructura educativa según género y edad (2008)

Hombres Mujeres

Primaria Secundaria TerciariaHombres

16-64 50,9 23,0 26,125-35 39,9 25,0 35,0

Mujeres16-64 49,0 23,3 27,725-35 30,9 25,2 43,9

- Las cohortes más jóvenes alcanzan mejores niveles educativos que las anteriores.

- Las mujeres poseen ya una mayor proporción de niveles universitarios y de secundaria que los hombres

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

terciaria secundaria primaria

0

10

20

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40

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70

80

90

100

16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

terciaria secundaria primariaFuente: EPA - INE Fuente: EPA - INE

Fuente: EPA - INE

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Punto de partida: participación laboral según género y edad (2008)

Tasas de empleo

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

varones mujeres

Tasas de actividad

Varones MujeresTotal 64,9 43,616-19 26,4 15,720-24 63,2 51,025-54 87,6 65,755 y más 27,4 11,8

- Las tasas de actividad femeninas son inferiores a las masculinas a todas las edades pero la diferencia es mucho más acusada en las cohortes de mayor edad

- Lo mismo se puede observar en las tasas de empleo según género y edad.

- Tendencia futura: Las progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que las más jóvenes hoy mejoren en el tiempo tanto sus tasas de actividad como de empleo.

Fuente: EPA - INE

Fuente: EPA - INE

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Resultados: la proyección de la población muestra los primeros síntomas del proceso de envejecimiento …

2008 2015 2020edad media 40,2 41,5 42,4edad mediana 38 41 42tasa dependencia 24,4 27,1 28,6

Indicadores envejecimiento, 2008-2020

-0,5-0,3-0,10,10,30,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mujer

esho

mbre

sm_

2015

h_20

15m_

2020

h_20

20

-0,5-0,3

-0,10,1

0,30,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

mujeres

hombres

m_2015

h_2015

m_2020

h_2020

0,1 0,3 0,5

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Proyección de la Población Activa: Escenario Base

Escenario Base. Las generaciones futuras alcanzarán la misma distribución educativa que la cohorte con mayor nivel educativo observada hoy y mantiene el mismo nivel de empleabilidad por nivel educativo y edad

En la próxima década se incrementa el número de personas con educación terciaria en cerca de 2 millones, de los cuales el 67% son mujeres

Evolución de la estructura educativa pob 25-64 (2008-2020)

-394.691

708.575

658.103

-950.637

610.981

1.335.568

-2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000

Primaria

Secundaria

Terciaria

varones mujeres

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Proyección de la Población Activa: Escenario Base

Estructura educativa (2008 vs 2020)

A nivel agregado (ver grafico), el peso de la población con niveles de primaria se reduce en el tiempo 8 puntos porcentuales (pasando del 48,3% al 40,2%), al tiempo que aumenta 5 puntos el porcentaje de terciaria (pasando del 30,2% al 35,1%) y 3 puntos el de secundaria (desde el 30,2% al 35,1%).

48,3

43,040,2

21,523,7 24,7

30,233,4 35,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2008 2015 2020

Primaria Secundaria Terciaria

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Proyección de la Población Activa: Escenario Base

Proyecciones de Informe “Future Skill Supply in Europe”, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Vocación Profesional (CEDEFOP)

España será el país donde más aumentarán los trabajadores altamente cualificados hasta 2020. En términos relativos, respecto a la población activa, España seguirá siendo el cuarto país europeo con más empleados de este tipo (después de Alemania, Reino Unido y Francia) pero las distancias se recortarán debido a una mayor formación de los profesionales españoles.

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Proyección de la Población Activa: Escenario Base

Tasas de empleo (25-64)

Tasas de actividad (25-64)

2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 202025-64 71,3 72,2 72,2 58,7 60,6 61,3 83,6 83,7 83,025-54 77,3 78,6 79,0 65,5 67,7 68,6 88,7 89,1 89,155-64 44,6 47,4 48,7 29,8 34,1 36,5 60,1 61,5 61,2

TOTAL MUJERES HOMBRES

2008 2015 2020 2008 2015 2020 2008 2015 202025-64 76,4 77,3 77,3 64,8 66,6 67,3 87,8 87,8 87,225-54 83,1 84,3 84,8 72,5 74,6 75,6 93,3 93,6 93,655-64 47,1 50,1 51,4 32,1 36,6 39,1 62,8 64,3 64,1

TOTAL MUJERES HOMBRES

- Progreso femenino pero lejos de las altas tasas masculinas.- Baja participación de las mujeres de mayor edad (55-64 años).

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Proyección de la Población Activa: 2 escenarios alternativos

Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes)

Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres.

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Proyección de la Población Activa: Escenario 2

Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes).

Fuente: Eurostat

Comparativa europea según nivel educativo (cohorte 30-34 años)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Alemania EA16 España UE27 Francia Italia Reino Unido

primaria secundaria terciaria

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

Proyección de la Población Activa: Escenario 3

Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres.

mujeres varones

Fuente: EPA - INE Fuente: EPA - INE

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30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

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100,0

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Primaria Secundaria Terciaria0,0

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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Primaria Secundaria Terciaria

Tasas de empleo 2007 según edad

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OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE

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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS?

NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO

PR09OEP012

J. Ignacio Conde Ruiz

Director del Departamento de Política Económica de la Oficina

Económica del Presidente del Gobierno

XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian

San Sebastián, 23 de julio de 2009