no. chequenombre concepto cantidad fecha

247
NO. CHE NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA 501 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/08/2011 502 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/08/2011 503 TELMEX PAGO DE TELEFONO 14,148.20 25/08/2011 504 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 2,460.00 25/08/2011 505 DIF SUBSIDIO 104,763.00 26/08/2010 506 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/08/2011 507 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 9,225.00 26/08/2011 508 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 21,865.51 26/08/2011 509 CFE ENERGIA ELECTRICA 4,067.00 26/08/2011 510 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 63,206.75 26/08/2011 511 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 2,368.00 26/08/2011 512 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE DONATIVO 7,000.00 28/08/2010 513 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 31/08/2010 514 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,883.50 31/08/2010 515 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 31/08/2010 516 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ADMON. MPAL. 51,768.48 31/08/2010 517 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ADMON. MPAL. 61,150.17 01/09/2010 518 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS EN COMODATO 69,759.56 01/09/2010 519 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS APORTACION DE PATROC. PARA TRAJE TIPICO 4,000.00 02/09/2010 520 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 103 8,055.00 03/09/2010 521 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 03/09/2010 522 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 135 11,070.00 08/09/2010 523 MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA 3,132.00 08/09/2010 524 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE SEPTIEMBRE 2010 IEEA 1,500.00 08/09/2010 525 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 08/09/2010 526 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE APORTACION DE MUNICIPIOS 5,100.00 09/09/2010 527 CANCELADO CANCELADO 0.00 31/12/2015 528 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ RECONOCIMIENTOS 4,744.40 13/09/2010 529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 87,235.00 13/09/2010 530 LUIS ARTURO MUÑOZ GARCIA REPARACION DE VEHICULOS 17,922.00 14/09/2010 531 AMANDO DELGADO MARTINEZ FUEGOS PIROTECNICOS 14,384.00 14/09/2010 532 MOISES GARCIA HURTADO BANDA 10,500.00 14/09/2010 533 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO PARA UMA 4,000.00 14/09/2010 534 SAPASSICG SUBSIDIO POR DESCUENTOS 63,847.67 14/09/2010

Upload: others

Post on 28-May-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

501 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/08/2011

502 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/08/2011

503 TELMEX PAGO DE TELEFONO 14,148.20 25/08/2011

504 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 2,460.00 25/08/2011

505 DIF SUBSIDIO 104,763.00 26/08/2010

506 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/08/2011

507 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 9,225.00 26/08/2011

508 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 21,865.51 26/08/2011

509 CFE ENERGIA ELECTRICA 4,067.00 26/08/2011

510 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 63,206.75 26/08/2011

511 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 2,368.00 26/08/2011

512 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE DONATIVO 7,000.00 28/08/2010

513 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 31/08/2010

514 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,883.50 31/08/2010

515 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 31/08/2010

516 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ADMON. MPAL. 51,768.48 31/08/2010

517 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS DE LA ADMON. MPAL. 61,150.17 01/09/2010

518 HDI SEGUROS SA. DE CV. SEGUROS DE VEHICULOS EN COMODATO 69,759.56 01/09/2010

519 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS APORTACION DE PATROC. PARA TRAJE TIPICO 4,000.00 02/09/2010

520 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 103 8,055.00 03/09/2010

521 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 03/09/2010

522 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 135 11,070.00 08/09/2010

523 MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA 3,132.00 08/09/2010

524 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE SEPTIEMBRE 2010 IEEA 1,500.00 08/09/2010

525 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 08/09/2010

526 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE APORTACION DE MUNICIPIOS 5,100.00 09/09/2010

527 CANCELADO CANCELADO 0.00 31/12/2015

528 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ RECONOCIMIENTOS 4,744.40 13/09/2010

529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 87,235.00 13/09/2010

530 LUIS ARTURO MUÑOZ GARCIA REPARACION DE VEHICULOS 17,922.00 14/09/2010

531 AMANDO DELGADO MARTINEZ FUEGOS PIROTECNICOS 14,384.00 14/09/2010

532 MOISES GARCIA HURTADO BANDA 10,500.00 14/09/2010

533 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO PARA UMA 4,000.00 14/09/2010

534 SAPASSICG SUBSIDIO POR DESCUENTOS 63,847.67 14/09/2010

Page 2: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

535 SAPASSICG SUBSIDIO 120,000.00 14/09/2010

536 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA PAGO DE CELULARES 1,875.00 14/09/2010

537 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 3,583.00 14/09/2010

538 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 20/09/2010

539 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 5,220.00 20/09/2010

540 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 20/09/2010

541 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 20/09/2010

542 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA PUBLICIDAD 2,320.00 20/09/2010

543 CARMEN ALEJANDRA SALAS BARBA ESC. EDUCACION ESPECIAL AGO-SEP 9,000.00 20/09/2010

544 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO AGO-SEP 2,000.00 20/09/2010

545 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO AGO-SEP 4,000.00 20/09/2010

546 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ JARDIN MIGUEL HIDALGO AGO-SEP 2,000.00 20/09/2010

547 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN JOSE E. BRAVO AGO-SEP 8,800.00 20/09/2010

548 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA A. AGO-SEP 2,000.00 20/09/2010

549 CARMEN AIDA SANCHEZ PEREZ JARDIN AGUSTIN YAÑEZ 2,000.00 20/09/2010

550 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 2,000.00 20/09/2010

551 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO PRIM. VICENTE GUERRERO 2,000.00 20/09/2010

552 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO PRIM CURAL DE DOLORES 4,000.00 20/09/2010

553 MARIA CIRIA LARA GOMEZ SUPERVISION ESC. JUL-AGO. 800.00 20/09/2010

554 FCO. JAVIER HERNANDEZ HDEZ. RENTA DE MAQUINARIA 41,847.00 20/09/2010

555 PENSIONES DEL ESTADO APORTA. PATRONAL 1ERA. QUIN. SEP/2010 21,865.51 20/09/2010

556 DIF SUBSIDIO SEP/2010 104,763.00 20/09/2010

557 PABLO MARTIN GONZALEZ 2 HRAS DE BANDA PAR AEVENTOS 3,400.00 20/09/2010

558 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 20/09/2010

559 GUSTAVO ACOSTA RIOS MANNTO. DE VEHICULOS 5,015.00 20/09/2010

560 MA. LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE DONATIVO 3,500.00 22/09/2010

561 MARIA CARMEN MORALES HDEZ. REGALOS PARA JUEGOS TRADICIONALES 4,450.28 23/09/2010

562 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,693.83 27/09/2010

563 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,046.21 27/09/2010

564 CANCELADO CANCELADO 0.00 00/01/1900

565 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 3,480.00 27/09/2010

566 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 27/09/2010

567 CFE ENERGIA ELECTICA DE DEPENDENCIAS 16,013.00 27/09/2010

568 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS 9,300.00 29/09/2010

569 SALVADOR ARRIAGA SALCISO REPARACION DE VEHICULOS 6,496.00 01/10/2010

570 PENSIONES DEL ESTADO APORTA. PATRONAL 2DA. QUINCENA DEP/2010 21,865.51 01/10/2010

571 TELMEX PAGO TELEFONO PALACIO MUNICIPAL 13,074.32 01/10/2010

572 FLECHA PRINT SA. DE CV. PAPELERIA IMPRESA 4,332.60 04/10/2010

Page 3: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

573 CANCELADO CANCELADO 0.00 00/01/1900

574 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 04/10/2010

575 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 117 7,740.00 04/10/2010

576 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA DE BODAGA SEPTIEMBRE 2010 8,841.60 04/10/2010

577 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE PALAIO MUNICIPAL 28,294.73 04/10/2010

578 PATRICIA MORENO GUTIERREZ PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 04/10/2010

579 J. FELIX BECERRA NUÑEZ PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 3,690.00 04/10/2010

580 LUZ DEL CARMEN LOZANO OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 6,650.00 04/10/2010

581 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 12,180.00 04/10/2010

582 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 5,992.00 04/10/2010

583 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO REPARACION DE VEHICULOS 2,040.00 04/10/2010

584 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 7,308.00 04/10/2010

585 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 4,390.60 04/10/2010

586 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 04/10/2010

587 JULIAN DE SANTIAGO TALLER DE BANDA 5,120.00 04/10/2010

588 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ TALLER DE MARIACHI 5,120.00 04/10/2010

589 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,277.00 05/10/2010

590 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 84,815.00 07/10/2010

591 SHCP IMPTO. 3ER. TRIM. 2010 1,801.00 08/10/2010

592 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 08/10/2010

593 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 145,699.80 11/10/2010

594 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO OCTUBRE 2010 1,000.00 14/10/2010

595 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO OCTUBRE 2010 2,000.00 14/10/2010

596 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO OCTUBRE 2010 1,000.00 14/10/2010

597 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO APOYO OCTUBRE 2010 1,000.00 14/10/2010

598 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO OCTUBRE 2010 1,000.00 14/10/2010

599 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO OCTUBRE 2010 1,000.00 14/10/2010

600 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO OCTUBRE 2010 2,000.00 14/10/2010

601 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO OCTUBRE 2010 4,400.00 14/10/2010

602 DIF SUBSIDIO OCTUBRE 2010 104,762.00 14/10/2010

603 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 4,000.00 14/10/2010

604 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 14/10/2010

605 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO SEP / OCTUBRE 7,000.00 14/10/2010

606 MARI DEL CARMEN GONZALEZ BARBA PUBLICIDAD 2,320.00 14/10/2010

607 FERNANDO LOZANO HERNADEZ PUBLICIDAD 11,890.00 14/10/2010

608 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,640.00 14/10/2010

609 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 1,740.00 14/10/2010

610 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 6,960.00 14/10/2010

Page 4: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

611 SAPASSICG SUBSIDIO 250,000.00 14/10/2010

612 TECNOL. PARA EL ESPECTACULO ACCE. PARA INSTRUMENTOS 4,644.64 14/10/2010

613 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO OCTUBRE 2010 4,000.00 14/10/2010

614 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO OCTUBRE 2010 4,500.00 14/10/2010

615 ANA MARIA DEL CARMEN GODINEZ HONORARIOS MEDICOS 2,880.00 15/10/2010

616 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,435.00 15/10/2010

617 JOSE DE JESUS GOMEZ LIZARRAGA PUBLICIDAD 5,062.24 15/10/2010

618 HUGO GONZALEZ PEREZ PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2,235.00 15/10/2010

619 EDUARDO ZAVALA BARAJAS LAMINAS DE AGLUTINADO 2,047.07 15/10/2010

620 CETSA MATERIAL ELECTRICO 8,504.13 15/10/2010

621 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 5,500.80 15/10/2010

622 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 9,304.36 15/10/2010

623 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 10,211.50 15/10/2010

624 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 14,777.11 15/10/2010

625 MARTINA M. TORRES CERVANTES MATERIALES 5,443.29 15/10/2010

626 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/10/2010

627 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 10,440.00 15/10/2010

628 VICTOR GARCIA LOPEZ ACCE. PARA EQ. DE COMPUTO 6,769.81 15/10/2010

629 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 6,336.04 15/10/2010

630 MAXI OFFICE DE LOS ALTOS PAPELERIA 11,706.38 15/10/2010

631 J. ROGELIO LOREDO ZACARIAS PAGO A OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 3,600.00 18/10/2010

632 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 14,413.27 21/10/2010

633 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/10/2010

634 ENRIQUE LOPEZ PAGO DE 197 VIAJES DE BALASTRE 12,240.00 25/10/2010

635 CFE UNIDAD DEPORTIVA 3,998.00 25/10/2010

636 SEFIN PAGO DE MAQUINARIA 34,403.95 28/10/2010

637 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO AGO-SEP Y OCT 3,000.00 28/10/2010

638 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO AGO-SEP Y OCT 7,500.00 28/10/2010

639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN NICOLAS 2,478.00 28/10/2010

640 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 01/11/2010

641 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 01/11/2010

642 TELMEX TELEFONO 12,548.38 03/11/2010

643 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR TALLER DE DANZA 5,120.00 03/11/2010

644 MIGUEL ANGAL LLAMAS GLEZ TALLER DE MARIACHI 2,560.00 03/11/2010

645 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA NOVIEMBRE 2010 1,500.00 03/11/2010

646 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA OCTUBRE 2010 24,294.73 04/11/2010

647 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE TONER 4,889.40 04/11/2010

648 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA 3000 HOJAS 21,000.00 08/11/2010

Page 5: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

649 LUZ DEL CARMEN LOZANO OROZCO ALIMENTOS 9,660.00 09/11/2010

650 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/11/2010

651 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 22,185.00 09/11/2010

652 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 5,428.80 09/11/2010

653 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 3,886.00 09/11/2010

654 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ MATERIALES 15,744.99 10/11/2010

655 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO MANNTO. DE VEHICULOS 4,870.00 10/11/2010

656 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 3,320.00 10/11/2010

657 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,060.00 10/11/2010

658 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 10/11/2010

659 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/11/2010

660 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/11/2010

661 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS MANNTO. DE VEHICULOS 3,154.80 10/11/2010

662 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PUBLICIDAD 2,320.00 10/11/2010

663 MARICELA GONZALEZ BARBA ABARROTES 3,568.60 10/11/2010

664 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS MEDICOS 3,420.00 10/11/2010

665 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 4,640.00 10/11/2010

666 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/11/2010

667 JOSE DE JESUS DAVALOS LLAMAS ARTICULOS DEPORTIVOS 2,210.00 10/11/2010

668 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 10/11/2010

669 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 3,325.86 10/11/2010

670 MEDICINAS ULTRA MEDICAMENTO 3,080.80 10/11/2010

671 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 3,466.81 10/11/2010

672 MARTINA M. TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,511.66 10/11/2010

673 MAXI OFFICE DE LOS ALTOS PAPELERIA 3,006.49 10/11/2010

674 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 2,784.00 10/11/2010

675 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 14,355.00 10/11/2010

676 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 1,850.24 10/11/2010

677 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 45,265.02 10/11/2010

678 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 33,024.00 10/11/2010

679 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 21,865.51 10/11/2010

680 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 22,632.51 10/11/2010

681 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 22,632.51 10/11/2010

682 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO NOVIEMBRE 4,000.00 10/11/2010

683 JAIME MONTAÑO ARTICULOS DEPORTIVOS 9,049.16 10/11/2010

684 CANCELADO CANCELADO 0.00 12/11/2010

685 MIGUEL ANGEL ROLO HERNANDEZ HONORARIOS 2,999.70 12/11/2010

686 CANCELADO CANCELADO 0.00 12/11/2010

Page 6: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

687 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 12/11/2010

688 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA DE BODAGA OCTUBRED 2010 8,841.60 12/11/2010

689 CFE ALUMBRADO PUBLICO 260,658.00 16/11/2010

690 DIF SUBSIDIO NOVIEMBRE 2010 104,762.00 16/11/2010

691 SAPASSICG SUBSIDIO NOVIEMBRE 2010 200,000.00 16/11/2010

692 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/11/2010

693 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 8,640.00 17/11/2010

694 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/11/2010

695 INSTITUTO DE PENSIONES RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 560.92 18/11/2010

696 MA. DEL SOCORRO NAJAR MUÑOZ RENTA DE VESTUARIO 2,730.00 22/11/2010

697 CFE ENERGIA ELECTICA DE DEPENDENCIAS 17,342.00 23/11/2010

698 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,326.06 25/11/2010

699 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA NOVIEMBRE 2010 8,841.60 26/11/2010

700 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 3,480.00 26/11/2010

701 ROBERTO CAMARENA NAVARRO HONORARIOS 1,800.00 26/11/2010

702 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO ALIMENTOS 10,050.00 26/11/2010

703 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO NOVIEMBRE 3,500.00 29/11/2010

704 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 4,500.00 29/11/2010

705 AGROFERSA FERTILIZANTES 9,410.00 01/12/2010

706 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 01/12/2010

707 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 2,000.00 01/12/2010

708 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 22,632.51 01/12/2010

709 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 23,669.32 01/12/2010

710 MA. DEL SOCORRO NAJAR MUÑOZ RENTA DE VESTUARIO 1,550.00 13/12/2010

711 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 22,720.66 13/12/2010

712 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DICIEMBRE 1,500.00 14/12/2010

713 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,842.23 15/12/2010

714 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 2,000.00 15/12/2010

715 ANELY MUÑOZ NAJAR MAESTRA DE DANZA 3,840.00 17/12/2010

716 ALIAS OROZCO BARBA ALIMENTOS 4,810.00 17/12/2010

717 DIF SUBSIDIO 50,000.00 20/12/2010

718 SAPASSICG SUBSIDIO 170,000.00 20/12/2010

719 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES ESC. EDUCACION ESPECIAL NOV-DIC 9,000.00 20/12/2010

720 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 5,000.00 20/12/2010

721 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

722 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO NOV-DIC 4,000.00 20/12/2010

723 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

724 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO NOV-DIC 8,800.00 20/12/2010

Page 7: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

725 MARIA TRINIDAD GUTIERREZ APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

726 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

727 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

728 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO NOV-DIC 2,000.00 20/12/2010

729 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO NOV-DIC 4,000.00 20/12/2010

730 JULIAN DE SANTIAGO PAGO OCT-DIC 6,400.00 20/12/2010

731 RUBEN MENDEZ VERA PAGO JUL-DIC 13,200.00 20/12/2010

732 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LLAMAS PAGO NOV-DIC 3,840.00 20/12/2010

733 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/12/2010

734 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 8,004.00 20/12/2010

735 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/12/2010

736 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO 800.00 20/12/2010

737 EMMANUEL RIOS OROZCO PAGO MAESTRO DE TEATRO 12,480.00 21/12/2010

738 TECNOL. PARA EL ESPECTACULO ARTICULOS PARA TALLER DE MUSICA 7,226.80 22/12/2010

739 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 2,000.00 22/12/2010

740 WILY HERNANDEZ BRAVO RENTA DE MUEBLES 1,256.50 22/12/2010

741 MAURO LEOBARDO VALDIVIA NAVARRO RENTA DE SONIDO 2,500.00 22/12/2010

742 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 22/12/2010

743 NOE PEDROZA MOTA REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO 1,651.00 23/12/2010

744 JULIANA BARBA MARTIN PAGO DE ALIMENTOS 4,500.00 23/12/2010

745 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 5,760.00 23/12/2010

746 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,717.62 23/12/2010

747 CFE ENERGIA ELECTICA DE UNIDAD DEPORTIVA 4,787.00 28/12/2010

748 TELMEX TELEFONO 13,254.97 28/12/2010

749 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 22,720.66 28/12/2010

750 LUZ DEL CARMEN LOZANO OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 1,864.00 28/12/2010

751 MARIA DS. OROZCO OROZCO ABARROTES 2,783.50 28/12/2010

752 DIF SUBSIDIO 54,762.00 30/12/2010

753 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS REEMBOLSO DE APORTACION 4,500.00 30/12/2010

754 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO 3,500.00 31/12/2010

755 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO 4,000.00 31/12/2010

756 JOSE DE JESUS DAVALOS LLAMAS ARTICULOS DEPORTIVOS 2,960.00 31/12/2010

757 CELIA MARIN NAVARRO RENTA DE SALON 2,875.00 31/12/2010

758 SHCP IMPTO. 4TO.. TRIM. 2010 1,801.00 03/01/2011

759 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 03/01/2011

760 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 3,206.50 06/01/2011

761 TELEVISION POR CABLE PUBLICIDAD 10,440.00 07/01/2011

762 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA MANTTO. DE CAMIONES 8,667.79 13/01/2011

Page 8: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

763 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA 2 TRANSFORMADORES 58,200.00 17/01/2011

764 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 28,979.83 18/01/2011

765 TELMEX TELEFONO 13,651.78 18/01/2011

766 CARLOS GUERRERO RAMIREZ PINTURA 42,087.40 18/01/2011

767 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DICIEMBRE 2010 28,294.73 18/01/2011

768 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA DICIEMBRE 2010 8,841.60 18/01/2011

769 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PUBLICIDAD 1,160.00 18/01/2011

770 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 18/01/2011

771 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 17,980.00 18/01/2011

772 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 5,800.00 18/01/2011

773 TELMEX TELEFONO 13,076.13 18/01/2011

774 JAIME MONTAÑO ARTICULOS DEPORTIVOS 5,811.60 20/01/2011

775 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 4,786.00 20/01/2011

776 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA ENERO 2011 1,500.00 20/01/2011

777 JIMENEZ AUTOCAMIONES REPARACION DE VEHICULOS 3,774.26 25/01/2011

778 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 25/01/2011

779 RAUL GARCIA RUVALCABA RENTA DE ENERO A JUNIO 7,800.00 25/01/2011

780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 19,383.00 26/01/2011

781 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,744.00 27/01/2011

782 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 28,979.83 27/01/2011

783 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR RENTA DE VESTUARIO 7,100.00 28/01/2011

784 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 2,250.00 28/01/2011

785 CHEQUE CANCELADO CANCELADO 0.00 20/12/2010

786 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 2,461.00 01/02/2011

787 JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA SEÑALAMIENTOS 3,932.40 01/02/2011

788 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 36,802.47 03/02/2011

789 DIF SUBSIDIO 62,263.00 03/02/2011

790 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,745.95 08/02/2011

791 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS MEDICOS 11,070.00 08/02/2011

792 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 38,660.00 08/02/2011

793 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 08/02/2011

794 AFIANZADORA SOFIMEX FIANZA DEL TESORERO 2,845.19 08/02/2011

795 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/02/2010

796 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/02/2011

797 ARTURO MATIN LOPEZ RATIFICACION DE FRIMA 1,000.00 09/02/2011

798 PLATAFORMA GDL CAPACITACION 1,798.00 09/02/2011

799 ARTUTO OROZCO AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS 3,476.00 10/02/2011

800 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,559.49 10/02/2011

Page 9: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

801 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 204,263.13 10/02/2011

802 ALDO ANTONIO CASTAÑEDA VILLANUEVA ASESORIA TECNICA 10,904.00 10/02/2011

803 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,770.00 10/02/2011

804 JESUS HUMBERTO CASTELLANOS MEDICAMENTO 2,685.10 10/02/2011

805 JUAN MANUEL DIAZ OROZCO REPARACION DE VEHICULOS 3,480.00 10/02/2011

806 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA ENERO 2011 28,294.73 10/02/2011

807 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ENERO 2011 3,500.00 10/02/2011

808 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,707.00 10/02/2011

809 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 3,077.00 10/02/2011

810 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 15,849.99 10/02/2011

811 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 24,506.74 10/02/2011

812 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS MEDICOS 5,310.00 10/02/2011

813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 8,251.16 10/02/2011

814 MARTINA M. TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 18,160.98 10/02/2011

815 MAXI OFFICE DE LOS ALTOS PAPELERIA 8,358.41 10/02/2011

816 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 3,845.28 10/02/2011

817 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MATERIAL DE IMPRESIÓN 17,387.79 10/02/2011

818 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 30,131.76 10/02/2011

819 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 8,830.30 10/02/2011

820 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 3,108.80 11/02/2011

821 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 28,979.83 14/02/2011

822 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 1,860.00 15/02/2011

823 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,761.81 16/02/2011

824 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 16/02/2011

825 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO 9,000.00 16/02/2011

826 ARDAVAME SA. DE CV. CONSUMO DE ALIMENTOS 6,217.60 16/02/2011

827 TRACSA SA. DE C.V MANTTO. DE CAMIONES 5,431.12 16/02/2011

828 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,310.00 18/02/2011

829 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 18/02/2011

830 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 3,480.00 18/02/2011

831 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 13,920.00 18/02/2011

832 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 4,464.00 18/02/2011

833 SIMAR APOYO ECONOMICO 88,552.50 18/02/2011

834 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,603.91 21/02/2011

835 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES 43,200.00 21/02/2011

836 CFE UNIDAD DEPORTIVA 4,975.00 22/02/2011

837 ALEJO GONZALEZ MUÑOZ REEMBOLSO DE GASTOS 3,062.00 22/02/2011

838 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO 9,000.00 24/02/2011

Page 10: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

839 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO 5,000.00 24/02/2011

840 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO 2,000.00 24/02/2011

841 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO 4,000.00 24/02/2011

842 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO 2,000.00 24/02/2011

843 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO 2,000.00 24/02/2011

844 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/02/2011

845 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO 2,000.00 24/02/2011

846 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO 2,000.00 24/02/2011

847 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO 6,000.00 24/02/2011

848 MARIA CIRIA LARA GOMEZ 800.00 24/02/2011

849 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO CAJA CHICA 6,074.60 24/02/2011

850 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GODO TRASPASO DE RECURSOS 500,000.00 25/02/2011

851 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 130,190.15 25/02/2011

852 DIF SUBSIDIO FEBRERO 112,263.00 25/02/2011

853 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE POLIZA DE MANNTO. 14,215.80 28/02/2011

854 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO MANNTO. DE VEHICULOS 2,890.00 28/02/2011

855 PATRICIA MORENO GUTIERREZ SERVICISO MEDICOS 1,998.00 28/02/2011

856 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 28,979.83 01/03/2011

857 SIMAR INFORME PREVENTICO DE IMPACTOAMBIENTAL 17,500.00 02/03/2011

858 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE MARZO 1,500.00 02/03/2011

859 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO 4,500.00 02/03/2011

860 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO 2,500.00 02/03/2011

861 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO 1,000.00 02/03/2011

862 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO 2,000.00 02/03/2011

863 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO 1,000.00 02/03/2011

864 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO 3,000.00 02/03/2011

865 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO 1,000.00 02/03/2011

866 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO 1,000.00 02/03/2011

867 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/03/2011

868 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO 1,000.00 02/03/2011

869 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO 8,800.00 02/03/2011

870 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/03/2011

871 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/03/2011

872 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/03/2011

873 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO ECONOMICO 6,000.00 03/03/2011

874 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO 4,400.00 03/03/2011

875 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ECONOMICO 1,500.00 04/03/2011

876 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO 3,000.00 04/03/2011

Page 11: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

877 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/03/2011

878 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO 800.00 04/03/2011

879 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO 3,500.00 04/03/2011

880 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,692.51 04/03/2011

881 CRUZ ROJA MEXICANA APOYO ECONOMICO 32,500.00 04/03/2011

882 SEFIN PROG. MAQUINARIA SUELTA SEDER 26,250.00 10/03/2011

883 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/03/2011

884 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 152,144.82 11/03/2011

885 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 28,979.83 11/03/2011

886 JOSE ALVARO ANGULO REPARACION DE VEHICULOS 5,800.00 11/03/2011

887 ASFALTOS GUADALAJARA MEZCLA ASFALTICA 38,396.00 11/03/2011

888 FOJAL APORTACION MUNICIPAL 100,000.00 11/03/2011

889 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 1,796.00 16/03/2011

890 DOLORES GUILLEMINA SAIZN RIOS PLANTAS 6,883.00 16/03/2011

891 TELMEX TELEFONO PALACIO MUNICIPAL 12,816.01 16/03/2011

892 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 112,544.00 16/03/2011

893 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 20,420.65 16/03/2011

894 RICARDO PAREDES PEREZ ACEITES Y ADITIVOS 17,969.04 16/03/2011

895 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE REFACCIONES 5,771.93 16/03/2011

896 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 4,000.00 16/03/2011

897 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 15,370.00 16/03/2011

898 JOSE DE JESUS FRANCO MEDRANO CHECADOR 3,488.12 16/03/2011

899 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS MEDICOS 3,240.00 16/03/2011

900 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 6,035.08 16/03/2011

901 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/03/2011

902 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 5,256.91 16/03/2011

903 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ MANNTO. DE VEHICULOS 4,332.60 16/03/2011

904 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS MEDICOS 8,010.00 16/03/2011

905 FERNANDO LOZANO HERNADEZ PAPELERIA 4,500.80 16/03/2011

906 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA 3,108.80 16/03/2011

907 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 22,343.00 16/03/2011

908 MARTINA M. TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 36,686.23 16/03/2011

909 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,640.00 16/03/2011

910 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES MANNTO. DE VEHICULOS 4,329.12 16/03/2011

911 MAXI OFFICE DE LOS ALTOS PAPELERIA 5,946.63 16/03/2011

912 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO 3,500.00 16/03/2011

913 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 16/03/2011

914 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 11,020.00 16/03/2011

Page 12: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

915 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/03/2011

916 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTADO DE LIBROS 2,111.20 16/03/2011

917 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 6,926.42 16/03/2011

918 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 376,750.00 17/03/2011

919 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 8,960.00 18/03/2011

920 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/03/2011

921 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 18/03/2011

922 COMPARTIR HERMANO APOYO ECONOMICO 15,000.00 18/03/2011

923 CFE PLAZA SAN NICOLAS 2,568.00 22/03/2011

924 JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA SEÑALAMIENTOS 10,672.00 22/03/2011

925 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA 56,196.48 22/03/2011

926 CFE ENERGIA ELECTRICA 20,421.00 24/03/2011

927 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,656.02 29/03/2011

928 PATRICIA MORENO GUTIERREZ PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 31/03/2011

929 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ TALLER DE MARIACHI 5,120.00 31/03/2011

930 JULIAN DE SANTIAGO TALLER DE BANDA 5,120.00 31/03/2011

931 CANCELADO CANCELADO 0.00 31/03/2011

932 INSTITUTO DE PENSIONES PENSIONES 28,979.83 31/03/2011

933 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA PRESTADOR DE SERVICIO 7,200.00 04/04/2011

934 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 12,773.00 06/04/2011

935 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR PAG FEB-MAR 5,120.00 06/04/2011

936 CHEQUE CANCELADO CANCELADO 0.00 07/04/2011

937 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE ABRIL 28,098.24 07/04/2011

938 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO ABRIL 4,500.00 07/04/2011

939 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO ABRIL 2,500.00 07/04/2011

940 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO ABRIL 1,000.00 07/04/2011

941 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO ABRIL 2,000.00 07/04/2011

942 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO ABRIL 1,000.00 07/04/2011

943 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO ABRIL 3,000.00 07/04/2011

944 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO ABRIL 1,000.00 07/04/2011

945 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO ECONOMICO ABRIL 2,000.00 07/04/2011

946 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO ABRIL 1,000.00 07/04/2011

947 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO ABRIL 4,400.00 07/04/2011

948 CHEQUE CANCELADO CANCELADO 0.00 07/04/2011

949 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO ABRIL 1,000.00 07/04/2011

950 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ECONOMICO ABRIL 500.00 07/04/2011

951 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO ABRIL 400.00 07/04/2011

952 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO ABRIL 3,500.00 07/04/2011

Page 13: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

953 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO ABRIL 4,000.00 07/04/2011

954 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS ENE-MAR 11,988.00 07/04/2011

955 SEFIN RENTA DE TRACTOR D-6 26,250.00 12/04/2011

956 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 18/04/2011

957 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 28,197.49 18/04/2011

958 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 18/04/2011

959 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,230.70 18/04/2011

960 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 88,438.49 18/04/2011

961 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 12,600.00 18/04/2011

962 CFE UNIDAD DEPORTIVA 4,442.00 19/04/2011

963 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS MEDICOS 7,200.00 19/04/2011

964 DIF SUBSIDIO ABRIL 112,500.00 20/04/2011

965 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS FUNDIDAS EN ALUMINIO 3,599.99 28/04/2011

966 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO CAJA CHICA 12,343.01 29/04/2011

967 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 4,200.00 29/04/2011

968 MARICELA TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 4,277.83 29/04/2011

969 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 28,811.49 29/04/2011

970 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO REPARACION DE VEHICULOS 5,740.00 29/04/2011

971 ALVARO FLORES ALDAZ CONSTRUCCION CELDA 2,400.00 29/04/2011

972 TRACSA SA. DE C.V MANNTO. DE VEHICULOS 11,335.52 02/05/2011

973 LISANDRA RUIZ TORRRES CONSEJO PROMOCION TURISTICA 2,000.00 03/05/2011

974 CFE PLAZA SAN NICOLAS 2,388.00 03/05/2011

975 CARLOS CAMARENA GARCIA SERVICIOS PROFESIONALES 1,998.00 03/05/2011

976 PATRICIA MORENO GUTIERREZ SERVICIOS PROFESIONALES 1,998.00 03/05/2011

977 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 8,468.00 06/05/2011

978 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,052.00 06/05/2011

979 NORBERTO VILLEGAS PEREZ EMPEDRADO 9,000.00 06/05/2011

980 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR BALLET PAGO DE ENERO 2,560.00 06/05/2011

981 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR BALLET PAGO DE ABRIL 2,560.00 06/05/2011

982 JULIAN DE SANTIAGO BANDA PAGO DE ENERO 2,560.00 06/05/2011

983 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ MARIACHI PAGO ENERO 2,560.00 06/05/2011

984 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ MARIACHI PAGO ABRIL 2,560.00 06/05/2011

985 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO MAYO 4,500.00 06/05/2011

986 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO MAYO 2,500.00 06/05/2011

987 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO MAYO 1,000.00 06/05/2011

988 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO MAYO 2,000.00 06/05/2011

989 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO MAYO 1,000.00 06/05/2011

990 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO MAYO 3,000.00 06/05/2011

Page 14: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

991 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO MAYO 1,000.00 06/05/2011

992 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO ECONOMICO MAYO 2,000.00 06/05/2011

993 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO MAYO 1,000.00 06/05/2011

994 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO MAYO 4,400.00 06/05/2011

995 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO MAYO 1,000.00 06/05/2011

996 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ECONOMICO MAYO 500.00 06/05/2011

997 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO ABRIL 400.00 06/05/2011

998 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO MAYO 3,500.00 06/05/2011

999 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO MAYO 4,000.00 06/05/2011

1000 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA MAYO 1,500.00 06/05/2011

1001 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA MAYO 28,098.24 06/05/2011

1002 ESPECTACULOS TEPA SA, DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 06/05/2011

1003 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 6,380.00 06/05/2011

1004 TRACSA SA. DE C.V REFACCIONES 7,724.14 10/05/2011

1005 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS GASTOS A COMPROBAR 10,000.00 10/05/2011

1006 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 28,811.49 13/05/2011

1007 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 23,384.22 13/05/2011

1008 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 141,950.03 13/05/2011

1009 MAXI OFFICE DE LOS ALTOS PAPELERIA 6,264.43 13/05/2011

1010 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO 35,000.00 13/05/2011

1011 RUBEN IBARRA HERNANDEZ MATERIAL ELECTRICO 8,811.36 13/05/2011

1012 FABIOLA ALEJANDRA MARTINEZ ABARROTES 2,464.50 13/05/2011

1013 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 16/05/2011

1014 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 7,200.00 16/05/2011

1015 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/05/2011

1016 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,184.30 16/05/2011

1017 JORGE PLASCENCIA ASCENCIO ANT. 50% UNIFORMES 24,901.00 16/05/2011

1018 SAPASSICG SUBSIDIO ENERO 2011 359,689.73 16/05/2011

1019 TELMEX PAGO DE ABRIL 13,350.53 16/05/2011

1020 TELMEX PAGO DE MAYO 13,052.64 16/05/2011

1021 DAVID PADILLA GOMEZ MEZCLA ASFALTICA 18,734.00 18/05/2011

1022 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/05/2011

1023 JULIAN DE SANTIAGO PAGO DE ABRIL 2,560.00 19/05/2011

1024 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 2,610.00 19/05/2011

1025 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS MEDICOS 5,400.00 19/05/2011

1026 MA. LOURDES GONZALEZ FONSECA GUIAS DE MENSAJERIA 5,336.00 19/05/2011

1027 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO MANNTO. DE VEHICULOS 3,810.00 19/05/2011

1028 VICTOR GARCIA LOPEZ EQ. COMPUTO Y ACC. 22,423.93 19/05/2011

Page 15: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1029 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS MEDICOS 2,610.00 19/05/2011

1030 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 4,412.12 19/05/2011

1031 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 1,885.39 19/05/2011

1032 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 18,734.02 19/05/2011

1033 LAURA ALEJANDRA AGUIÑAGA CONSUMO DE ALIMENTOS 4,700.00 20/05/2011

1034 JAVIER GILES BRAN UNIFORMES 9,257.38 20/05/2011

1035 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/05/2011

1036 SALVADOR BARBA BARBA APOYO DEL. LOS DOLORES 15,000.00 20/05/2011

1037 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 2,000.00 24/05/2011

1038 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/05/2011

1039 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO INSCRIPCION A CERTAMEN 5,000.00 24/05/2011

1040 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,938.85 25/05/2011

1041 CFE CONTRATO 15,937.00 25/05/2011

1042 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 25,461.50 25/05/2011

1043 CFE ENERGIA ELECTRICA 26,618.00 25/05/2011

1044 DAVID PADILLA GOMEZ MEZCLA ASFALTICA 24,615.20 30/05/2011

1045 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 29,342.49 30/05/2011

1046 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,713.39 31/05/2011

1047 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS MEDICOS 1,998.00 02/06/2011

1048 DANIEL CAMACHO VIVANCO RENTA DE MOBILIARIO 2,610.00 03/06/2011

1049 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/06/2011

1050 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 06/06/2011

1051 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO JUNIO 4,500.00 06/06/2011

1052 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO JUNIO 2,500.00 06/06/2011

1053 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO JUNIO 1,000.00 06/06/2011

1054 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO JUNIO 2,000.00 06/06/2011

1055 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO JUNIO 1,000.00 06/06/2011

1056 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO JUNIO 3,000.00 06/06/2011

1057 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO JUNIO 1,000.00 06/06/2011

1058 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO ECONOMICO JUNIO 2,000.00 06/06/2011

1059 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO JUNIO 1,000.00 06/06/2011

1060 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO JUNIO 4,400.00 06/06/2011

1061 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO JUNIO 1,000.00 06/06/2011

1062 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ECONOMICO JUNIO 500.00 06/06/2011

1063 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO MAYO 400.00 06/06/2011

1064 JULIAN DE SANTIAGO PAGO MAYO 2,560.00 06/06/2011

1065 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR PAGO MAYO 2,560.00 06/06/2011

1066 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR RENTA DE VESTUARIO 1,508.00 06/06/2011

Page 16: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1067 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO JUNIO 3,500.00 06/06/2011

1068 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO JUNIO 4,000.00 06/06/2011

1069 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE JUNIO 1,500.00 06/06/2011

1070 FABIOLA ALEJANDRA MARTINEZ ABARROTES 5,034.50 06/06/2011

1071 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE JUNIO 28,098.24 09/06/2011

1072 EM PACK DE MEXICO SA. DE CV. CAJAS PARA EL ARCHIVO 2,789.57 09/06/2011

1073 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 17,944.00 10/06/2011

1074 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/06/2011

1075 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 5,454.68 10/06/2011

1076 MARTINA M. TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 5,559.07 10/06/2011

1077 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,220.00 13/06/2011

1078 TELMEX TELEFONO 13,464.37 13/06/2011

1079 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/06/2011

1080 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 2,958.00 14/06/2011

1081 CABLEVISION RED SA. DE CV. 129,215.48 14/06/2011

1082 CABLEVISION RED SA. DE CV. 30,000.00 14/06/2011

1083 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,487.31 15/06/2011

1084 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/06/2011

1085 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/06/2011

1086 RUBEN HERNANDEZ ZAVALETA ANT. 50% PAGINA WEB 4,348.42 15/06/2011

1087 DIF SUBSIDIO JUNIO 112,500.00 15/06/2011

1088 GABRIEL HUERTA SALCIDO FLETE 2,800.00 15/06/2011

1089 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 15/06/2011

1090 VICTOR GARCIA LOPEZ EQ. COMPUTO Y ACC. 5,403.00 15/06/2011

1091 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 47,160.00 15/06/2011

1092 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,770.00 15/06/2011

1093 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 5,403.00 15/06/2011

1094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 47,160.00 15/06/2011

1095 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,770.00 15/06/2011

1096 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 3,109.41 15/06/2011

1097 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 3,195.20 15/06/2011

1098 TEQUILA DON NACHO TEQUILA 2,609.98 15/06/2011

1099 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA SERVICIOS PROFESIONALES 7,200.00 15/06/2011

1100 ACEROS DE LOS ALTOS BOTES DE BASURA 3,168.06 15/06/2011

1101 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 29,106.49 15/06/2011

1102 HDI SEGUROS SA. DE CV. POLIZA DE SEGURO 6,451.20 16/06/2011

1103 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/06/2011

1104 JORGE PLASCENCIA ASCENCIO UNIFORMES 24,748.60 17/06/2011

Page 17: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1105 EMMANUEL RIOS OROZCO PAG FEB-MAR 7,680.00 17/06/2011

1106 RUBEN MENDEZ VERA PAGO FEB-MAY 9,600.00 17/06/2011

1107 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 135,999.86 20/06/2011

1108 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,054.12 20/06/2011

1109 J. DE JESUS DAVALOS LLAMAS ART. DEPORTIVOS 4,180.00 20/06/2011

1110 CFE UNIDAD DEPORTIVA 6,114.00 21/06/2011

1111 ARTURO OROZCO AGUILAR GASTOS A COMPROBAR 3,000.00 21/06/2011

1112 LUIS RODRIGO VILLARREAL FLORES RENTA DE MOTOCONF 25,375.00 22/06/2011

1113 MA. DE JESUS ANGULO TAPIA CONSUMO DE ALIMENTOS 2,300.00 22/06/2011

1114 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/06/2011

1115 ALFONSO VAZQUEZ OROZCO RENTA 2 MESES 12,000.00 22/06/2011

1116 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA ENERO JUNIO 2011 53,053.02 22/06/2011

1117 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 22/06/2011

1118 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 7,992.00 22/06/2011

1119 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 30,006.49 22/06/2011

1120 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 3,480.00 22/06/2011

1121 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 1,740.00 22/06/2011

1122 ALMA ROSA BARBA MARTIN CONSUMO DE ALIMENTOS 8,000.00 22/06/2011

1123 R. VALLES Y ASOCIADOS SERVICIOS PROFESIONALES 8,120.00 22/06/2011

1124 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,828.00 22/06/2011

1125 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/06/2011

1126 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 4,000.00 22/06/2011

1127 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 5,613.68 22/06/2011

1128 JAIME MONTAÑO ART. DEPORTIVOS 18,744.44 22/06/2011

1129 PLASTICOS RISCO BOLSAS 3,206.47 22/06/2011

1130 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 3,544.00 22/06/2011

1131 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/06/2011

1132 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 8,363.60 22/06/2011

1133 SEARS OPERADORA MEXICO SA. DE CV. HERRAMIENTAS 24,991.01 06/07/2011

1134 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO ECONOMICO JULIO 4,000.00 06/07/2011

1135 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA JULIO 1,500.00 06/07/2011

1136 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO ECONOMICO JULIO 4,500.00 06/07/2011

1137 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ECONOMICO JULIO 2,500.00 06/07/2011

1138 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ECONOMICO JULIO 1,000.00 06/07/2011

1139 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ECONOMICO JULIO 2,000.00 06/07/2011

1140 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO JULIO 1,000.00 06/07/2011

1141 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ECONOMICO JULIO 3,000.00 06/07/2011

1142 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO ECONOMICO JULIO 2,000.00 06/07/2011

Page 18: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1143 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO ECONOMICO JULIO 1,000.00 06/07/2011

1144 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ECONOMICO JULIO 4,400.00 06/07/2011

1145 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO ECONOMICO JULIO 1,000.00 06/07/2011

1146 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO ECONOMICO JULIO 1,000.00 06/07/2011

1147 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ECONOMICO JULIO 500.00 06/07/2011

1148 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO ECONOMICO JUNIO 400.00 06/07/2011

1149 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 9,520.00 08/07/2011

1150 FABIOLA ALEJANDRA MARTINEZ ABARROTES 3,230.00 08/07/2011

1151 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ RAPARACION DE VEHICULOS 7,250.00 08/07/2011

1152 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,220.00 08/07/2011

1153 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 1,849.48 08/07/2011

1154 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR PAGO JUNIO 2,560.00 08/07/2011

1155 RUBEN MENDEZ VERA PAGO ENERO 2,400.00 08/07/2011

1156 EMMANUEL RIOS OROZCO PAGO ENERO 1,920.00 08/07/2011

1157 CARLOS NAFARRATE SA. DE CV. MATERIAL MEDICO 6,276.05 12/07/2011

1158 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,332.62 13/07/2011

1159 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 32,494.49 13/07/2011

1160 CFE ALUMBRADO PUBLICO 90,395.00 13/07/2011

1161 LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ RENTA DE MAQUINARIA 5,568.00 13/07/2011

1162 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JULIO 28,098.24 13/07/2011

1163 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ECONOMICO JULIO 3,500.00 14/07/2011

1164 JAVIER GILES BRAN UNIFORMES 9,257.38 14/07/2011

1165 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 6,380.00 14/07/2011

1166 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 3,480.00 14/07/2011

1167 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 3,480.00 14/07/2011

1168 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 15/07/2011

1169 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA SERVICIOS PROFESIONALES 7,200.00 15/07/2011

1170 MARIA DEL CARMEN GONZALES BARBA PUBLICIDAD 2,320.00 15/07/2011

1171 SAPASSICG SUBSIDIO 225,492.70 18/07/2011

1172

1173 JOSE MARIA GUTIERREZ MATERIALES 3,480.00 20/07/2011

1174 R. VALLES Y ASOCIADOS SERVICIOS PROFESIONALES 27,840.00 20/07/2011

1175 TRACSA SA. DE C.V MANNTO. DE MAQUINARIA 5,577.28 20/07/2011

1176 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 11,119.20 20/07/2011

1177 CFE ALUMBRADO PUBLICO 17,291.00 20/07/2011

1178 TELMEX TELEFONO 13,836.83 21/07/2011

1179 RAUL GARCIA RUVALCABA RENTA JULIO A DICIEMBRE 7,800.00 22/07/2011

1180 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 5,748.00 22/07/2011

Page 19: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1181 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 5,748.00 22/07/2011

1182 CFE ALUMBRADO PUBLICO 16,496.00 22/07/2011

1183 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/07/2011

1184 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,510.85 28/07/2011

1185 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 32,243.91 28/07/2011

1186 CFE PLAZA SAN NICOLAS 2,577.00 29/07/2011

1187 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 29/07/2011

1188 CARLOS CAMARENA GARCIA HOMORARIOS 1,988.00 01/08/2011

1189 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 2,500.00 01/08/2011

1190 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO BOLETOS PARA CERTAMEN 7,500.00 02/08/2011

1191 JORGE OSWALDO IBARRA ALAMO INSTRUMENTOS MUSICALES 21,152.00 02/08/2011

1192 ASESORIA LIMAC SOFWARE 15,322.00 03/08/2011

1193 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ PAGO MAYO 2,560.00 03/08/2011

1194 MIGUEL ANGEL LLAMAS GONZALEZ PAGO DE PRESENTACIONES 2,400.00 03/08/2011

1195 FERMON LOGISTICA MEXICO SA. DE CV. TRAJE TIPICO 17,400.00 04/08/2011

1196 SALVADOR OROZCO LEAÑOS MANNTO. DE CAMION 6,960.00 04/08/2011

1197 JOSE DE JESUS FRANCO MEDRANO TELULAR 2,812.00 04/08/2011

1198 SALVADOR OROZCO LEAÑOS REPARACION DE VEHICULOS 4,524.00 05/08/2011

1199 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,026.88 10/08/2011

1200 SEARS OPERADORA MEXICO SA. DE CV. HERRAMIENTAS 3,186.65 10/08/2011

1201 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS FUNDIDAS EN ALUMINIO 7,424.00 10/08/2011

1202 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/08/2011

1203 HDI SEGUROS SA. DE CV. RETROEXCAVADORA 18,220.00 10/08/2011

1204 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 32,938.91 10/08/2011

1205 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 112,099.38 11/08/2011

1206 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 8,629.02 11/08/2011

1207 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 7,830.00 11/08/2011

1208 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/08/2011

1209 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 13,920.00 11/08/2011

1210 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 12,200.00 11/08/2011

1211 AGROFERSA S. DE RL. DE CV HERBICIDAS 2,595.00 11/08/2011

1212 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,702.71 11/08/2011

1213 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO MANNTO. DE VEHICULOS 2,070.00 11/08/2011

1214 DAVID OROZCO GRAJEDA BOTAS DE TRABAJO 3,016.00 11/08/2011

1215 JUAN MANUEL VILLALPANDO IBARRA PLANTAS 4,800.00 11/08/2011

1216 ESQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS OVEROLES 11,948.00 11/08/2011

1217 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 3,330.00 11/08/2011

1218 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,281.00 11/08/2011

Page 20: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1219 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 11,617.00 11/08/2011

1220 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ C MEDICAMENTO 1,964.80 11/08/2011

1221 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 32,168.25 11/08/2011

1222 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 12,446.02 11/08/2011

1223 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 4,367.07 11/08/2011

1224 HUMBERTO VAZQUEZ VEGA MANNTO. DE VEHICULOS 47,942.80 11/08/2011

1225 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA 3,410.40 11/08/2011

1226 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 7,735.31 11/08/2011

1227 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS MATERIAL DE CONSTRUCCION 15,975.38 11/08/2011

1228 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO AGOSTO 4,500.00 11/08/2011

1229 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO AGOSTO 2,500.00 11/08/2011

1230 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/08/2011

1231 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO AGOSTO 1,000.00 11/08/2011

1232 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO AGOSTO 2,000.00 11/08/2011

1233 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO AGOSTO 1,000.00 11/08/2011

1234 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO AGOSTO 3,000.00 11/08/2011

1235 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO AGOSTO 1,000.00 11/08/2011

1236 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO AGOSTO 2,000.00 11/08/2011

1237 WENDOLY HERNANDEZ HERNADEZ APOYO AGOSTO 1,000.00 11/08/2011

1238 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO AGOSTO 4,400.00 11/08/2011

1239 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO AGOSTO 1,000.00 11/08/2011

1240 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO AGOSTO 500.00 11/08/2011

1241 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO JULIO 400.00 11/08/2011

1242 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR APOYO JULIO 2,560.00 11/08/2011

1243 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO AGOSTO 3,500.00 11/08/2011

1244 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO AGOSTO 4,000.00 11/08/2011

1245 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA AGOSTO 1,500.00 11/08/2011

1246 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/08/2011

1247 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/08/2011

1248 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 11/08/2011

1249 JULIAN DE SANTIAGO PAGO JUNIO JULIO 5,120.00 11/08/2011

1250 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA AGOSTO 28,098.24 11/08/2011

1251 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA JULIO AGOSTO 17,684.34 11/08/2011

1252 HDI SEGUROS SA. DE CV. POLIZA DE SEGURO 240,038.70 15/08/2011

1253 CFE ALUMBRADO PUBLICO 272,463.00 15/08/2011

1254 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 15/08/2011

1255 ARTURO OROZCO AGUILAR GASTOS A COMPROBAR 5,000.00 15/08/2011

1256 JUAN CARLOS RAMIEZ GOMEZ PAGO DE BANDA 5,800.00 16/08/2011

Page 21: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1257 RUBEN HERNANDEZ ZAVALETA PAGINA WEB 4,349.42 16/08/2011

1258 SAPASSICG SUBSIDIO 18,946.88 16/08/2011

1259 SAPASSICG SUBSIDIO 220,000.00 16/08/2011

1260 DIF SUBSIDIO AGOSTO 112,500.00 16/08/2011

1261 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 16,569.41 17/08/2011

1262 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PUBLICIDAD 8,502.00 17/08/2011

1263 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 19,670.00 18/08/2011

1264 SEFIN FORMAS PARA EL RASTRO 10,500.00 19/08/2011

1265 TRANSPORTES TRENSA SA. DE CV. PAGO DE FLETE 7,888.00 19/08/2011

1266 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 2,500.00 22/08/2011

1267 ALFONSO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO JULIO AGOSTO 12,000.00 22/08/2011

1268 TELMEX TELEFONO 13,288.89 22/08/2011

1269 CFE UNIDAD DEPORTIVA 4,243.00 23/08/2011

1270 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 8,897.03 23/08/2011

1271 JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA PATRONATO FIESTAS PATRIAS 25,000.00 24/08/2011

1272 MARIA DOLORES CUEVAS DE LA CRUZ AREGLOS FLORALES 2,570.00 24/08/2011

1273 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 32,938.91 29/08/2011

1274 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 29/08/2011

1275 ARTURO OROZCO AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS 1,798.14 29/08/2011

1276 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,592.79 31/08/2011

1277 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 38,500.00 31/08/2011

1278 EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 4 FLETES 31,360.00 31/08/2011

1279 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 31/08/2011

1280 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETO DE AVION 4,100.00 31/08/2011

1281 MEXICANA LOGISTIC SA. DE CV. FLETE 7,540.00 02/09/2011

1282 ARTURO OROZCO AGUILAR GASTOS A COMPROBAR 11,900.00 02/09/2011

1283 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA SEPTIEMBRE 8,842.17 05/09/2011

1284 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA SEPTIEMBRE 1,500.00 05/09/2011

1285 JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA REINTEGRO DE APORTACIONES 3,000.00 05/09/2011

1286 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA SEPTIEMBRE 28,098.24 05/09/2011

1287 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 1,500.00 05/09/2011

1288 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 40,620.00 05/09/2011

1289 GREGORIO CESAR JIMENEZ ROMO 2DA. ESTIMACION PARABUS 85,413.47 09/09/2011

1290 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/09/2011

1291 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ COMPRA DE RECONOCIMIENTOS 5,220.00 12/09/2011

1292 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,149.00 13/09/2011

1293 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/09/2011

1294 OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ CONTRATACION DE BANDA 11,000.00 15/09/2011

Page 22: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1295 MARIA DEL CARMEN GONZALES BARBA PUBLICIDAD 4,640.00 15/09/2011

1296 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 16,240.00 15/09/2011

1297 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 5,220.00 15/09/2011

1298 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 1,740.00 15/09/2011

1299 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES MANNTO. DE VEHICULOS 2,169.20 15/09/2011

1300 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ MANNTO. DE VEHICULOS 2,146.00 15/09/2011

1301 JOSE TORRES ARRIAGA MANNTO. DE VEHICULOS 18,154.00 15/09/2011

1302 DOLORES GUILLEMINA SAIZN RIOS PASTO 4,092.00 15/09/2011

1303 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 9,059.60 15/09/2011

1304 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 4,499.08 15/09/2011

1305 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/09/2011

1306 JOSE DE JESUS FRANCO MEDRANO TELULAR 2,266.48 15/09/2011

1307 FARMACIA TEPA ABARROTES 2,755.10 15/09/2011

1308 SAPASSICG SUBSIDIO 11,194.54 15/09/2011

1309 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/09/2011

1310 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,130.00 15/09/2011

1311 PC. DE LOS ALTOS PAPELERIA 7,339.85 15/09/2011

1312 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR AGOSTO 2,560.00 15/09/2011

1313 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 7,352.27 15/09/2011

1314 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,397.00 15/09/2011

1315 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 4,078.86 15/09/2011

1316 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO UMA 4,000.00 15/09/2011

1317 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 15/09/2011

1318 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 7,920.00 15/09/2011

1319 INSTITUTO DE PENSIONES APORTACION PATRONAL 33,703.91 15/09/2011

1320 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/09/2011

1321 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONO 13,956.96 15/09/2011

1322 DANIEL CAMACHO VIVANCO RENTA DE MOBILIARIO 3,306.00 15/09/2011

1323 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 50,000.00 15/09/2011

1324 SALVADOR FCO. FONSECA NAVARRO CONTRATACION DE BANDA 13,000.00 19/09/2011

1325 EDGAR DWGALDO DE LA TORRE CONTRATACION DE BANDA 10,500.00 19/09/2011

1326 SAPASSICG SUBSIDIO 200,000.00 19/09/2011

1327 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR ANTICIPO DE RENTA 36,160.80 21/09/2011

1328 MARIA DE LA LUZ ROCHA ROBLEDO CURSOS DE CAPACITACION 3,800.00 21/09/2011

1329 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/09/2011

1330 JORGE PLASCENCIA ASCENCIO UNIFORMES 3,288.60 23/09/2011

1331 AMANDO DELGADO MARTINEZ JUEGOS PIROTECNICOS 14,384.00 23/09/2011

1332 ALMA ROSA BARBA MARTIN ALIMENTOS 7,200.00 23/09/2011

Page 23: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1333 JUAN MORALES VARGAS MEDICAMENTO 2,461.20 26/09/2011

1334 FERMON LOGISTICA MEXICO SA. DE CV. ELABORACION DE VESTIDOS 28,536.00 27/09/2011

1335 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 34,196.39 27/09/2011

1336 MARTINA M. TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,176.40 27/09/2011

1337 BENITO RODRIOGUEZ ZARATE INVITACIONES 3,166.80 29/09/2011

1338 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 11,875.85 29/09/2011

1339 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO VOLETOS Y HOSEPDAJE 8,570.00 30/09/2011

1340 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 30/09/2011

1341 CFE ENERGIA ELECTRICA 45,960.00 03/10/2011

1342 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA OCTUBRE 1,500.00 06/10/2011

1343 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO SEP-OCT 7,000.00 06/10/2011

1344 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 06/10/2011

1345 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/10/2011

1346 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE GASTOS 5,881.50 11/10/2011

1347 CFE ALUMBRADO PUBLICO 35,182.00 12/10/2011

1348 TRACSA SAPI SA. DE C.V MANNTO DE MAQUINARIA 20,966.23 12/10/2011

1349 VIAJES CAPIMUNDO SA VOLETOS DE AVION 6,600.00 12/10/2011

1350 ENRIQUE LOPEZ VIAJES DE BALASTRE 33,040.00 12/10/2011

1351 JOSE DE JESUS BARBA HERNANDEZ MANNTO DE VEHICULOS 5,104.00 12/10/2011

1352 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 12,337.50 12/10/2011

1353 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/10/2011

1354 MAJO CONSTRUCTIVOS S. DE RL. DE CV MEZCLA ASFALTICA 48,024.00 13/10/2011

1355 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 34,196.39 13/10/2011

1356 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 2,630.88 13/10/2011

1357 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 17/10/2011

1358 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 17/10/2011

1359 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 7,200.00 17/10/2011

1360 TELMEX SERVICIO DE TELEFONO 12,909.88 17/10/2011

1361 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO SEP-OCT 9,000.00 17/10/2011

1362 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO SEP-OCT 5,000.00 17/10/2011

1363 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO SEP-OCT 2,000.00 17/10/2011

1364 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO SEP-OCT 4,000.00 17/10/2011

1365 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO SEP-OCT 2,000.00 17/10/2011

1366 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO SEP-OCT 6,000.00 17/10/2011

1367 DORIS VIOLETA DIAZ CAMARERO APOYO SEP-OCT 2,000.00 17/10/2011

1368 MA. ELVA OROZCO RAMIREZ APOYO SEP-OCT 4,000.00 17/10/2011

1369 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO SEP-OCT 2,000.00 17/10/2011

1370 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO SEP-OCT 8,800.00 17/10/2011

Page 24: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1371 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO SEP-OCT 2,000.00 17/10/2011

1372 MARIA CIRIA LARA GOMEZ APOYO AGO-SEP 800.00 17/10/2011

1373 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO SEP-OCT 1,000.00 17/10/2011

1374 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO OCTUBRE 4,000.00 17/10/2011

1375 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR PAGO SETIEMBRE 2,560.00 17/10/2011

1376 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA OCTUBRE 8,842.17 17/10/2011

1377 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 5,000.00 17/10/2011

1378 TRACSA MANNTO DE MAQUINARIA 3,358.71 17/10/2011

1379 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA OCTUBRE 16,044.64 17/10/2011

1380 JULIAN DE SANTIAGO PAGO AGO-SEP 5,160.00 18/10/2011

1381 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 5,220.00 18/10/2011

1382 REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE REFACCIONES 27,896.36 18/10/2011

1383 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,482.59 19/10/2011

1384 SAPASSICG SUBSIDIO 200,000.00 19/10/2011

1385 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 87,844.60 20/10/2011

1386 ALFONSO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO AG-OCT 12,000.00 24/10/2011

1387 JOSE NOE ARAMBULA OROZCO MANNTO DE VEHICULOS 4,675.00 24/10/2011

1388 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 10,440.00 25/10/2011

1389 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,856.70 25/10/2011

1390 MUNICIPIO DE ARANDAS PAGO PARA EVENTO DE HOMENAJE 12,143.12 26/10/2011

1391 CFE UNIDAD DEPORTIVA 3,541.00 26/10/2011

1392 JIMENEZ AUTOCAMIONES CAMION DE ASEO PCO. SI-22 9,863.74 26/10/2011

1393 CORPORATIVO EMPRESARIAL ASESORIA 11,600.00 27/10/2011

1394 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 33,429.39 28/10/2011

1395 JUANITA HERRERA PADILLA PAGO A PERSONAL EVENTUAL 2,100.00 28/10/2011

1396 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETO DE AVION 2,800.00 31/10/2011

1397 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 31/10/2011

1398 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 31/10/2011

1399 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,720.56 31/10/2011

1400 JOSE DE JESUS FRANCO MEDRANO MANNTO. DE LINEAS TELEFONICAS 3,721.71 04/11/2011

1401 DIF SUBSIDIO OCTUBRE 2011 50,000.00 04/11/2011

1402 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 30,000.00 04/11/2011

1403 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 3,944.00 04/11/2011

1404 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 2,563.60 04/11/2011

1405 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 5,421.38 04/11/2011

1406 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 4,698.32 04/11/2011

1407 DAVID GOMEZ CASILLAS FLETE 2,352.00 04/11/2011

1408 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 10,531.00 04/11/2011

Page 25: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1409 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 3,060.00 04/11/2011

1410 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 2,547.00 04/11/2011

1411 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 12,837.16 04/11/2011

1412 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ ARENA AMARILLA 2,200.01 04/11/2011

1413

1414 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 8,182.54 07/11/2011

1415 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS GASTOS A COMPROBAR 15,000.00 09/11/2011

1416 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,890.43 15/11/2011

1417 CFE ALUMBRADO PUBLICO 371,673.00 17/11/2011

1418 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 33,528.08 17/11/2011

1419 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 7,200.00 17/11/2011

1420 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PALACIO MUNICIPAL 13,282.82 17/11/2011

1421 SAPASSICG SUBSIDIO 17,727.53 17/11/2011

1422 SAPASSICG SUBSIDIO 182,272.47 17/11/2011

1423

1424 DIF SUBSIDIO OCTUBRE 2011 30,000.00 22/11/2011

1425 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,748.53 22/11/2011

1426 LAURA ALEJANDRA AGUIÑAGA ALIMENTOS 3,000.00 23/11/2011

1427 SALVADOR CAMARENA ARIAS REPOSICION DE POSTE 18,445.64 25/11/2011

1428 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,547.00 28/11/2011

1429 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 28/11/2011

1430 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE TONER 6,939.82 30/11/2011

1431 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 3,996.00 30/11/2011

1432 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 30/11/2011

1433 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 34,028.08 01/12/2011

1434 LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ RENTA DE BODEGA NOV 8,842.17 02/12/2011

1435 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/12/2011

1436 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE IEEA DIC 1,500.00 02/12/2011

1437 DIF SUBSIDIO 30,000.00 02/12/2011

1438 HDI SEGUROS SA. DE CV. POLIZA DE SEGURO URBAN 9,427.29 05/12/2011

1439 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/12/2011

1440 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,923.25 07/12/2011

1441 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA NOVIEMBRE 16,044.64 08/12/2011

1442 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO NOVIEMBRE 4,000.00 08/12/2011

1443 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 56,252.50 15/12/2011

1444 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO DICIEMBRE 2011 4,000.00 15/12/2011

1445 DIF SUBSIDIO 20,000.00 16/12/2011

1446 DIF SUBSIDIO 32,500.00 21/12/2011

Page 26: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1447 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 255,966.18 21/12/2011

1448 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,833.18 21/12/2011

1449 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 24,700.00 21/12/2011

1450 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 13,721.00 21/12/2011

1451 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,880.68 21/12/2011

1452 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 2,331.60 21/12/2011

1453 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS REPARACION DE VEHICULOS 13,304.80 21/12/2011

1454 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN RENTA DE TORRE 36,530.56 21/12/2011

1455 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 22,704.97 21/12/2011

1456 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 12,992.00 21/12/2011

1457 JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR HERRAMIENTAS 2,771.94 21/12/2011

1458 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS TUBOS 3,488.35 21/12/2011

1459 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO HERRAMIENTAS 7,308.28 21/12/2011

1460 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/12/2011

1461 VICKY HUERTA ANDRADE MATERIAL ELECTRICO 19,720.00 21/12/2011

1462 JUAN MANUEL VILLALPANDO IBARRA PLANTAS 3,900.00 21/12/2011

1463 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA 1,937.20 21/12/2011

1464 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 11,134.26 21/12/2011

1465 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/12/2011

1466 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 4,263.20 21/12/2011

1467 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 7,540.00 21/12/2011

1468 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PAPELERIA 4,060.00 21/12/2011

1469 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 3,453.32 21/12/2011

1470 SAPASSICG SUBSIDIO 10,545.44 21/12/2011

1471 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MATERIAL DE IMPRESIÓN 13,105.68 21/12/2011

1472 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 36,820.00 21/12/2011

1473 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS REPARACION DE VEHICULOS 22,251.60 21/12/2011

1474 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/12/2011

1475 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 7,215.37 21/12/2011

1476 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 18,171.00 21/12/2011

1477 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 2,146.00 21/12/2011

1478 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 4,976.40 21/12/2011

1479 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CO ALIMENTOS 21,428.00 21/12/2011

1480 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DICIEMBRE 16,044.64 21/12/2011

1481 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 30,000.00 21/12/2011

1482 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 5,500.00 21/12/2011

1483 CRISTIAN ISRAEL LUPERCIO FIGUEROA HONORARIOS 10,800.00 21/12/2011

1484 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 21/12/2011

Page 27: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1485 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 21/12/2011

1486 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 9,540.00 21/12/2011

1487 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 5,310.00 21/12/2011

1488 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 21/12/2011

1489 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/12/2011

1490 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 7,772.00 21/12/2011

1491 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 34,069.08 21/12/2011

1492 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 33,264.15 21/12/2011

1493 IRENE GUILLEMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 427,606.35 21/12/2011

1494 RUBEN MENDEZ VERA PAGO DE JUNIO A DICIEMBRE 15,600.00 21/12/2011

1495 MARIA ANELY ORTEGA NAJAR PAGO OCTUBRE A DICIEMBRE 6,400.00 21/12/2011

1496 JULIAN DE SANTIAGO PAGO OCTUBRE A DICIEMBRE 6,400.00 21/12/2011

1497 EMMANUEL RIOS OROZCO PAGO DE JUNIO A DICIEMBRE 12,480.00 21/12/2011

1498 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO NOV-DIC 7,000.00 21/12/2011

1499 LUIS HUMEBRTO PAREDES HERNANDEZ BANDA PARA POSADA 8,400.00 22/12/2011

1500 CFE ALUMBRADO PUBLICO 361,410.00 22/12/2011

1501 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 29,238.78 23/12/2011

1502 ROBERTO CARLOS GUTIERREZOROZCO PROYECTOS 44,282.79 30/12/2011

1503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONO DE COMANDANCIA 2,900.00 30/12/2011

1504 JESUS OROZC BRAVO RENTA ABRIL DIC 2011 13,500.00 30/12/2011

1505 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 3,939.00 04/01/2012

1506 JOSE ARRIAGA SALCIDO DEPOSITO DE RENTA 20,880.00 04/01/2012

1507 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA DE BODEGA ENERO 10,440.00 04/01/2012

1508 ALMA ROSA BARBA MARTIN CENA PARA POSADA 4,175.00 04/01/2012

1509 LAURA ALEJANDRA AGUIÑAGA COMIDA PARA LIGA INFANTIL 2,000.00 04/01/2012

1510 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/01/2012

1511 TRADE MASTERS MKT CORPORIUS REPARACION DE MOTOCICLETAS 04/01/2012

1512 MARIA DE JESUS MARTINEZ CAMPOS RENTA ENERO CASA POLICIAS 1,350.00 09/01/2012

1513 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 34,069.08 09/01/2012

1514 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONO DE PALACIO MUNICIPAL 16,513.68 09/01/2012

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

Page 28: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

Page 29: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

Page 30: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

Page 31: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

Page 32: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

Page 33: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

Page 34: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

Page 35: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800 20/04/2012

1801 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 3,039.20 20/04/2012

1802 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,040.00 20/04/2012

1803 20/04/2012

1804 20/04/2012

1805 MARIANA RABAGO FRANCO ENFRIADOR 2,299.00 20/04/2012

1806 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO ALIMENTOS 3,416.00 20/04/2012

1807 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 46,593.88 20/04/2012

1808 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 3,492.50 20/04/2012

1809 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ MATERIALES 2,780.00 20/04/2012

1810 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 11,012.92 20/04/2012

1811 JAIME HUERTA SALCIDO TOMA DE AGUA 20,000.00 20/04/2012

1812 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 38,200.82 26/04/2012

1813 ELIA RIVERA RIVERA APOYO ENEO A ABRIL 2,000.00 26/04/2012

1814 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DEPORTIVA 4,460.00 26/04/2012

1815 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/04/2012

1816 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 16,240.00 30/04/2012

1817 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 3,480.00 27/04/2012

1818 JOSE DE JESUS BARBA HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 3,851.20 30/04/2012

1819 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 30/04/2012

1820 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 30/04/2012

1821 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,798.26 30/04/2012

1822 MARIA DEL CARMEN GONZALES BARBA PUBLICIDAD 13,920.00 30/04/2012

1823 ASESORIA LIMAC PAGO 3 DE SISTEMA 81,200.00 30/04/2012

1824 ALEJANDRO TORRES ESTUDIO 19,778.00 02/05/2012

1825 LUIS ARTURO MUÑOZ GARCIA MATERIAL 4,408.00 03/05/2012

1826 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

Page 36: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1827 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 15,840.00 04/05/2012

1828 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA MAYO 28,098.24 04/05/2012

1829 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 9,047.85 04/05/2012

1830 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

1831 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

1832 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

1833 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 93,248.69 04/05/2012

1834 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

1835 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/05/2012

1836 MARIA CARMEN MORALES HERNANDEZ HOSPEDAJE 5,533.50 04/05/2012

1837 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA MAYO 10,440.00 07/05/2012

1838 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 07/05/2012

1839 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA MAYO 1,600.00 08/05/2012

1840 FERNANDO LOZANO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 9,036.40 08/05/2012

1841 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,270.00 08/05/2012

1842 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO MAYO €2,500.00 08/05/2012

1843 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO MAYO €1,000.00 08/05/2012

1844 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO MAYO €2,000.00 08/05/2012

1845 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO MAYO €1,000.00 08/05/2012

1846 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO MAYO €3,000.00 08/05/2012

1847 IGNACIO LOPEZ LOPEZ APOYO MAYO €1,000.00 08/05/2012

1848 SEVERA MALDONADO AMPARO APOYO MAYO €2,000.00 08/05/2012

1849 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO MAYO €500.00 08/05/2012

1850 ELVIA RIVERA RIVERA APOYO MAYO €500.00 08/05/2012

1851 ANGEL PEREZ MORAN APOYO MAYO €500.00 08/05/2012

1852 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO MAYO €4,400.00 08/05/2012

1853 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO MAYO €1,000.00 08/05/2012

1854 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO MAYO €1,000.00 08/05/2012

1855 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO MAYO €500.00 08/05/2012

1856 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO MAYO 4,000.00 08/05/2012

1857 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO MAYO 3,500.00 08/05/2012

1858 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO MAYO 4,500.00 08/05/2012

1859 ELIA RIVERA RIVERA APOYO MAYO 500.00 08/05/2012

1860 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 8,005.77 11/05/2012

1861 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,309.00 11/05/2012

1862 LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ MATERIAL 18,396.32 11/05/2012

1863 MARICELA GONZALEZ BARBA ABARROTES 1,949.00 11/05/2012

1864 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 32,480.00 14/05/2012

Page 37: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1865 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 38,774.82 14/05/2012

1866 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,114.40 14/05/2012

1867 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,918.10 15/05/2012

1868

1869 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS GASTOS A COMPROBAR 20,000.00 15/05/2012

1870 DIF SUBSIDIO MAYO 112,500.00 15/05/2012

1871 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO MAYO 30,000.00 15/05/2012

1872 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/05/2012

1873 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 15/05/2012

1874 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 15/05/2012

1875 JOSE NAVARRO DIAZ HONORARIOS 7,200.00 15/05/2012

1876 CFE ALUMBRADO PUBLICO 348,078.00 15/05/2012

1877 SAPASSICG SUBSIDIO DEL 50% 405,029.06 16/05/2012

1878 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO DIA DEL MAESTRO 35,000.00 17/05/2012

1879 ZAIDA LUCIA TORRES DE LA TORRE PAGO COMPLEMENTO DE MACETONES 25,207.26 21/05/2012

1880 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,117.98 22/05/2012

1881 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ ROLLO DE MALLA GANDERA 13,920.00 25/05/2012

1882 CONSUELO DE LA TORRE GARCIA APOYO ECONOMICO 5,000.00 28/05/2012

1883 EZEQUIEL RIOS OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,934.00 28/05/2012

1884 PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL 38,774.82 29/05/2012

1885 TRACSA SAPI SA. DE C.V REPARACION DE MAQUINA 38,897.78 29/05/2012

1886 CFE PLAZA SAN NICOLAS 2,705.00 31/05/2012

1887 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 31/05/2012

1888 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 31/05/2012

1889 MARICELA GONZALEZ BARBA ABARROTES 1,512.00 01/06/2012

1890 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/06/2012

1891 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,976.20 01/06/2012

1892 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 2,301.20 05/06/2012

1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 28,143.00 08/06/2012

1894 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA JUNIO 1,600.00 08/06/2012

1895 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS 4,784.00 08/06/2012

1896 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ SEÑALAMIENTOS 5,985.60 08/06/2012

1897 ADRIAN ZAVALA BARAJAS PAGO DE SALAS 6,960.00 11/06/2012

1898 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,030.58 11/06/2012

1899 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO JUNIO 4,000.00 11/06/2012

1900 11/06/2012

1901 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,349.60 11/06/2012

1902 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MEZCLA ASFALTICA 38,541.00 11/06/2012

Page 38: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1903 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 9,889.00 11/06/2012

1904 11/06/2012

1905 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 16,240.00 11/06/2012

1906 ISMAEL DE JESUS CARMONA OLMOS MEZCLA ASFALTICA 25,264.80 12/06/2012

1907 MARCOS MORALES ZAMUDIO GASTOS A COMPROBAR 6,000.00 13/06/2012

1908 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO TALLE DE GUITARRA 2,560.00 14/06/2012

1909 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/06/2012

1910 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/06/2012

1911 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 160,786.75 14/06/2012

1912 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 14/06/2012

1913 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 14/06/2012

1914 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JUNIO 28,098.24 14/06/2012

1915 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,469.30 14/06/2012

1916 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 16,240.00 14/06/2012

1917 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 3,489.00 14/06/2012

1918 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 7,560.00 14/06/2012

1919 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,428.00 14/06/2012

1920 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE REPARACION DE COPIADORA 6,907.80 14/06/2012

1921 EM PACK DE MEXICO SA. DE CV. CAJAS DE CARTON 2,092.16 14/06/2012

1922 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ CAL 4,580.00 14/06/2012

1923 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 2,384.50 14/06/2012

1924 CORPORATIVO ALTEÑO SA. DE CV. FERTILIZANTES 3,490.00 14/06/2012

1925 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 2,668.00 14/06/2012

1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 361,354.00 14/06/2012

1927 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 3,690.00 14/06/2012

1928 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 7,290.00 14/06/2012

1929 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 10,345.33 14/06/2012

1930 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 13,389.01 14/06/2012

1931 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 19,987.92 14/06/2012

1932 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 6,923.14 14/06/2012

1933 JULIAN DE SANTIAGO TALLER DE BANDA 5,120.00 14/06/2012

1934 RUBEN MENDEZ VERA TALLER DE PINTURA 7,200.00 14/06/2012

1935 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA 12,000.00 22/06/2012

1936 JOSE NAVARRO DIAZ HONORARIOS 7,200.00 22/06/2012

1937 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ SEÑALAMIENTOS 7,308.00 25/06/2012

1938 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,073.08 25/06/2012

1939 ROMALDO LOPEZ HERNANDEZ VERIFICACION DE ANDADOR 3,596.00 25/06/2012

1940

Page 39: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1941 CFE ENERGIA ELECTRICA 13,428.00 27/06/2012

1942 JUAN MARTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ VIAJES DE TEPETATE 3,950.00 27/06/2012

1943 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/06/2012

1944 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA SERVIDOR 25,205.00 28/06/2012

1945 CFE ENERGIA ELECTRICA 8,762.00 28/06/2012

1946 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO JUNIO Y JULIO 9,000.00 28/06/2012

1947 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO JUNIO Y JULIO €5,000.00 28/06/2012

1948 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO JUNIO Y JULIO €2,000.00 28/06/2012

1949 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO JUNIO Y JULIO €4,000.00 28/06/2012

1950 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO JUNIO Y JULIO €2,000.00 28/06/2012

1951 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO JUNIO Y JULIO €6,000.00 28/06/2012

1952 IGNACIO LOPEZ LOPEZ APOYO JUNIO Y JULIO €2,000.00 28/06/2012

1953 CANCELADO CANCELADO €0.00 28/06/2012

1954 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO JUNIO Y JULIO €1,000.00 28/06/2012

1955 ELIA RIVERA RIVERA APOYO JUNIO Y JULIO €1,000.00 28/06/2012

1956 ANGEL PEREZ MORAN APOYO JUNIO Y JULIO €1,000.00 28/06/2012

1957 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO JUNIO Y JULIO €8,800.00 28/06/2012

1958 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO JUNIO Y JULIO €2,000.00 28/06/2012

1959 MARTHA IRENE LOPEZ AGUAYO APOYO JUNIO Y JULIO €2,000.00 28/06/2012

1960 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO JUNIO Y JULIO €1,000.00 28/06/2012

1961 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO MAYO 2,560.00 28/06/2012

1962 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JUNIO 3,500.00 28/06/2012

1963 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 28/06/2012

1964 28/06/2012

1965 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/06/2012

1966 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 15,033.60 01/07/2012

1967 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 02/07/2012

1968 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLOS CAJA CHICA 15,521.24 04/07/2012

1969 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/07/2012

1970 MARIA GPE DE LA ASUNCION GZL LIMON APOYO A INSPECCION 2,800.00 04/07/2012

1971 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/07/2012

1972 LAURA ALEJANDRA AGUIÑAGA PAGO DE COMIDAS 3,465.00 04/07/2012

1973 JOSE OROZCO BRAVO PAGO DE RENTA 2,000.00 04/07/2012

1974 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 05/07/2012

1975 SALVADOR CASILLAS ACEVES MALLA CICLON 15,000.00 06/07/2012

1976 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/07/2012

1977 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 06/07/2012

1978 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA JULIO 10,440.00 06/07/2012

Page 40: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

1979 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA JULIO 1,600.00 06/07/2012

1980 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,206.87 06/07/2012

1981 R. VALLE Y ASOCIADOS S.C. ESCRITURAS 25,636.00 06/07/2012

1982 PINTASOL SA. DE CV. PINTURA TRAFICO 2,480.00 06/07/2012

1983 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/07/2012

1984 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/07/2012

1985 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 2,134.00 06/07/2012

1986 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 13,431.91 06/07/2012

1987 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 16,089.20 06/07/2012

1988 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 22,944.00 06/07/2012

1989 SAPASSICG SUBSIDIO 20,766.85 06/07/2012

1990 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 4,350.00 06/07/2012

1991 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 1,980.12 06/07/2012

1992 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 2,539.93 06/07/2012

1993 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JULIO 3,500.00 06/07/2012

1994 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES 5,380.04 06/07/2012

1995 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 7,436.30 06/07/2012

1996 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO JULIO 4,000.00 09/07/2012

1997 JEVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO JUNIO JULIO 4,000.00 09/07/2012

1998 CFE CONTRATO 1276 11/07/2012

1999 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA PUBLICIDAD 3589.24 11/07/2012

2000 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/07/2012

2001 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MANNTO. DE COPIADORA 8526 11/07/2012

2002 FRANCISCO MUÑOZ MORALES REINTEGRO DE PATROCINIOS 31,363.00 11/07/2012

2003 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 11/07/2012

2004 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,141.02 13/07/2012

2005 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JULIO 28,098.24 13/07/2012

2006 MARIANA RUBIO RUBIO GASTOS A COMPROBAR 10,000.00 13/07/2012

2007 CFE ALUMBRADO PUBLICO 351,320.00 13/07/2012

2008 DIF SUBSIDIO 90,000.00 16/07/2012

2009 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 16/07/2012

2010 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 16/07/2012

2011 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/07/2012

2012 JOSE NAVARRO DIAZ HONORARIOS 7,500.00 17/07/2012

2013 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/07/2012

2014 KAREN ANAI ALMAZAN LOZANO RENTA JULIO DICIEMBRE 7,800.00 17/07/2012

2015 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,022.20 19/07/2012

2016 SAPASSICG SUBSIDIO 350,000.00 19/07/2012

Page 41: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2017 TELMEX TELEFONO 13,128.83 20/07/2012

2018 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ SEÑALAMIENTOS 2,795.00 23/07/2012

2019 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,399.00 24/07/2012

2020 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 27/07/2012

2021 JOSE NAVARRO DIAZ HONORARIOS 3,600.00 27/07/2012

2022 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 13,920.00 30/07/2012

2023 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA IMPRESORA 1,730.04 30/07/2012

2024 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 6,682.60 30/07/2012

2025 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 47,006.00 31/07/2012

2026 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 02/08/2012

2027 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 02/08/2012

2028 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA SCANER E IMPRESORA 3,441.81 06/08/2012

2029 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES PINTURA 10,020.86 08/08/2012

2030 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 28,407.97 09/08/2012

2031 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/08/2012

2032 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 7,545.80 10/08/2012

2033 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 13,920.66 13/08/2012

2034 DIF SUBSIDIO 90,000.00 16/08/2012

2035 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 30,000.00 16/08/2012

2036 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 364,859.00 16/08/2012

2037 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 16/08/2012

2038 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 16/08/2012

2039 EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 3,678.00 16/08/2012

2040 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS ESTUDIO DE SUELO 6,380.00 17/08/2012

2041 FRANCISCO MUÑOZ MORALES REEMBOLSO DE APORTACIONES 27,273.00 17/08/2012

2042 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 16,240.00 17/08/2012

2043 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE AGOSTO 28,098.24 17/08/2012

2044 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO AGOSTO 3,500.00 17/08/2012

2045 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO AGOSTO 4,000.00 17/08/2012

2046 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE AGOSTO 1,600.00 17/08/2012

2047 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO 12,000.00 17/08/2012

2048 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA DE AGOSTO 10,440.00 17/08/2012

2049 JOSE RAFAEL OROZCO GARCIA BOYAS 27,840.00 17/08/2012

2050 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 15,276.84 17/08/2012

2051 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 10,776.50 17/08/2012

2052 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO ALIMENTOS 4,394.00 17/08/2012

2053 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 24,144.00 20/08/2012

2054 HACTOR MANUEL AGUAYO SEPULVEDA HOSPEDAJE PAGINA WEB 1,740.00 22/08/2012

Page 42: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2055 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/08/2012

2056 ASFALTOS GUADALAJARA EMULSION ASFALTICA 3,804.80 24/08/2012

2057 ALEJANDRO TORRES VARGAS PRUEBAS DE LABORATORIO 18,618.00 24/08/2012

2058 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/08/2012

2059 ALEJANDRO NAVARRO 5,477.50 04/07/2012

2060 GABRIELA JIMENEZ ZAMUDIO PAGO FEBRERO A JULIO 15,360.00 24/08/2012

2061 RUBEN MENDEZ VERA PAGO DE ENERO 2,400.00 24/08/2012

2062 JULIAN DE SANTIAGO PAGO DE ENERO 2,560.00 24/08/2012

2063 EMMANUEL OROZCO RIOS PAGO DE ENERO 1,920.00 24/08/2012

2064 ANTONIA GOMEZ JIMENEZ GASTOS FUNERARIOS 25,520.00 24/08/2012

2065 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 5,285.00 24/08/2012

2066 JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ COMPLEMENTO DE PAGO 29,094.74 24/08/2012

2067 JUAN PABLO GUZMAN MUÑOZ INSTALACION DE LUCES 3,967.20 24/08/2012

2068 BUFETTE DE VALUACION DE ACTIVOS PERITA DE MOTOCONFORMADORA 8,120.00 27/08/2012

2069 JUAN RODRIGO ANGULO VALLE LEVANTAMIENTO TOPOGAFICO 10,814.12 27/08/2012

2070 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ESTUDIO DE SUELO 13,310.00 28/08/2012

2071 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 8,120.00 28/08/2012

2072 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 5,533.44 28/08/2012

2073 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 9,327.00 28/08/2012

2074 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,050.00 28/08/2012

2075 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/08/2012

2076 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/08/2012

2077 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/08/2012

2078 MARIA CARMEN MORALES HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR 20,000.00 28/08/2012

2079 SEFIN FORMAS VALORADAS 5,120.00 28/08/2012

2080 SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS EVENTO DE LA JUVENTUD 18,444.00 28/08/2012

2081 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/08/2012

2082 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 31/08/2012

2083 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 31/08/2012

2084 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS POSTES GANADEROS 1,656.00 31/08/2012

2085 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 10,620.00 31/08/2012

2086 CANCELADO CANCELADO 0.00 31/08/2012

2087 JORGE ANTONIO ARIAS JIMENEZ MATERIALES 2,002.61 04/09/2012

2088 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,052.25 05/09/2012

2089 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA FORMAS VALORADAS 6,770.00 05/09/2012

2090 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/09/2012

2091 SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S DE RL DE CV 5,800.00 06/09/2012

2092 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 13,064.14 07/09/2012

Page 43: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2093 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 9,280.00 07/09/2012

2094 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA 10,440.00 10/09/2012

2095 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 15,991.00 10/09/2012

2096 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,018.40 10/09/2012

2097 FARMACIA TEPA ABARROTES 3,717.41 10/09/2012

2098 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 4,784.70 10/09/2012

2099 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA SEPTIEMBRE 1,600.00 10/09/2012

2100 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 3,750.00 10/09/2012

2101 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO SUBSIDIO 4,000.00 12/09/2012

2102 GREGORIO JIMENEZ OROZCO SUBSIDIO 3,500.00 12/09/2012

2103 RAMON LOPEZ DE LA TORRE RENTA DE TOROS 10,400.00 13/09/2012

2104 MARIA LUCILA GONZALEZ LANDEROS GASTOS A COMPROBAR 49,743.12 13/09/2012

2105 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 10,400.00 13/09/2012

2106 LA CASA DE LA BASCULA BASCULA PARA ECOLOGIA 15,063.76 13/09/2012

2107 SOCIALITY EVENTS CES MOMENTO GRUPOS MUSICALES 47,212.00 13/09/2012

2108 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ PRODUCCION DE 3ER. INFORME 10,000.00 13/09/2012

2109 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 14,732.00 13/09/2012

2110 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA SEPTIEMBRE 28,098.24 13/09/2012

2111 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/09/2012

2112 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/09/2012

2113 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/09/2012

2114 JOSEFINA MARTINEZ TERRONES APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 9,000.00 14/09/2012

2115 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 5,000.00 14/09/2012

2116 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,000.00 14/09/2012

2117 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 4,000.00 14/09/2012

2118 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,000.00 14/09/2012

2119 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 6,000.00 14/09/2012

2120 IGNACIO LOPEZ LOPEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,000.00 14/09/2012

2121 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 4,000.00 14/09/2012

2122 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 1,000.00 14/09/2012

2123 ELIA RIVERA RIVERA APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 1,000.00 14/09/2012

2124 ANGEL PEREZ MORAN APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 1,000.00 14/09/2012

2125 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 8,800.00 14/09/2012

2126 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,000.00 14/09/2012

2127 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2,000.00 14/09/2012

2128 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 1,000.00 14/09/2012

2129 REDECOM LICENCIAS 14,998.77 14/09/2012

2130 EMMANUEL RIOS OROZCO TALLER DE PINTURA 13,440.00 14/09/2012

Page 44: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2131 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GUITARRA 5,120.00 14/09/2012

2132 JULIAN DE SANTIAGO TALLER DE BANDA 5,120.00 14/09/2012

2133 MARIA GPE DE LA ASUNCION GZL LIMON APOYO JULIO A SEPTIEMBRE 1,200.00 18/09/2012

2134 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/09/2012

2135 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 18/09/2012

2136 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 18/09/2012

2137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 369,396.00 18/09/2012

2138 DIF SUBSIDIO 90,000.00 18/09/2012

2139 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 3,000.00 18/09/2012

2140 RAUL MUÑOZ HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 2,200.00 18/09/2012

2141 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 20,000.00 18/09/2012

2142 LAURA ALEJANDRA AGUIÑAGA CONSUMO DE ALIMENTOS 3,500.00 18/09/2012

2143 ASESORIA LIMAC 4TO. PAGO 81,200.00 19/09/2012

2144 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 17,400.00 19/09/2012

2145 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 92,715.67 20/09/2012

2146 MARIA GPE. HERNANDEZ CAMPOS MEDICAMENTO 2,601.80 21/09/2012

2147 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 7,470.00 21/09/2012

2148 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 4,410.97 21/09/2012

2149 RUTH NOEMI OROZCO TORRES PAPELERIA 2,018.50 21/09/2012

2150 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2151 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 5,220.00 21/09/2012

2152 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 1,976.50 21/09/2012

2153 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 30,010.00 21/09/2012

2154 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 9,454.00 21/09/2012

2155 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 13,631.79 21/09/2012

2156 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 4,455.95 21/09/2012

2157 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 1,879.20 21/09/2012

2158 RUBEN MENDEZ VERA PAGO DE MAY-JUN Y JUL 7,200.00 21/09/2012

2159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 47,871.00 21/09/2012

2160 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2161 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2162 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2163 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2164 R. VALLE Y ASOCIADOS S.C. PAGO DE ESCRITURAS 7,540.00 21/09/2012

2165 ARTURO MARTIN GARCIA RATIFICACION DE FIRMAS 1,000.00 21/09/2012

2166 AFIANZADORA SOFIMEX FIANZA DEL TESORERO 2,873.78 21/09/2012

2167 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 3,364.00 21/09/2012

2168 ENRIQUE LOPEZ BALASTRE 7,360.00 21/09/2012

Page 45: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2169 TRANSMEX REFACCIONES REFACCIONES 16,216.80 21/09/2012

2170 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 21/09/2012

2171 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 9,511.40 21/09/2012

2172 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2012

2173 JOSE OROZCO BRAVO RENTA 6,000.00 24/09/2012

2174 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 15,831.11 24/09/2012

2175 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 24/09/2012

2176 MAURO RENTA DE COPIADORAS 2,500.00 24/09/2012

2177 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/09/2012

2178 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 29,406.00 25/09/2012

2179 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE CARTUCHO DE TINTA 2,476.18 25/09/2012

2180 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 4,825.60 25/09/2012

2181 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 25/09/2012

2182 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/09/2012

2183 VICTOR GARCIA LOPEZ HERRAMIENTAS 3,810.00 25/09/2012

2184 FERTITECNOLOGIA S DE RL DE CV FERTILIZANTES 3,260.00 25/09/2012

2185 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 19,330.24 25/09/2012

2186 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 20,613.20 25/09/2012

2187 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTADO DE LIBROS 7,308.00 25/09/2012

2188 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 25/09/2012

2189 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 25/09/2012

2190 R. VALLE Y ASOCIADOS S.C. ESCRITURAS 116,000.00 25/09/2012

2191 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/09/2012

2192 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 5,973.00 25/09/2012

2193 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/09/2012

2194 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 8,280.00 25/09/2012

2195 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 3,060.00 25/09/2012

2196 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 2,578.00 25/09/2012

2197 SALVADOR RUIZ GUTIERREZ MATERIALES 6,170.00 25/09/2012

2198 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA 5% AL MILLAR 1,338.54 25/09/2012

2199 JULIAN DE SANTIAGO PAGO DE AGOSTO Y SEP 3,840.00 25/09/2012

2200 MOVING PARTS PROFESIONALES SA. DE CV. LLANTAS PARA CAMION SI-22 27999.99 26/09/2012

2201 CONCEDASA DE MEXICO BALASTRE 44,544.00 26/09/2012

2202 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 26/09/2012

2203 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 26/09/2012

2204 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/09/2012

2205 MAURO TOVAR SANDOVAL RENTA DE COPIADORAS 2,604.00 26/09/2012

2206 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 32,400.00 26/09/2012

Page 46: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2207 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 409,366.31 26/09/2012

2208 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 2,073.99 26/09/2012

2209 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ DOS ESTRUCTURAS 17,156.40 26/09/2012

2210 ROBERTO CARLOS GUTIERREZOROZCO REMODELACION DE OFICINA 34,153.88 26/09/2012

2211 LUIS ARTURO OROZCO JIMENEZ PAPELERIA IMPRESA 4,446.28 26/09/2012

2212 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 30,160.00 26/09/2012

2213 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 23,044.16 26/09/2012

2214 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS 22,678.00 26/09/2012

2215 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 3,858.93 26/09/2012

2216 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/09/2012

2217 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 20,000.00 26/09/2012

2218 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 41,980.42 26/09/2012

2219 DAVID GOMEZ CASILLAS FLETE 2,240.00 26/09/2012

2220 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 11,600.00 26/09/2012

2221 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 8,120.00 26/09/2012

2222 DIF SUBSIDIO 100,000.00 26/09/2012

2223 ARDAVAME ALIMENTOS 23,200.00 26/09/2012

2224 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO 9,000.00 26/09/2012

2225 R. VALLE Y ASOCIADOS S.C. ESCRITURAS 11,600.00 26/09/2012

2226 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 7,240.00 26/09/2012

2227 JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA RENTA DE TOLDOS 41,711.25 26/09/2012

2228 JOSE DE JESUS RIOS OROZCO SESION DE FOTOGRAFIAS 4,524.00 26/09/2012

2229 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/09/2012

2230 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS 2,098.44 26/09/2012

2231 ADRIAN GUTIERREZ SANCHEZ 6 VIAJES DE BALASTRE 2,400.00 26/09/2012

2232 MARIA DEL CARMEN GONZALES BARBA GASTOS A COMPROBAR 3,476.25 27/09/2012

2233 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA RENTA DE TOLDOS 8,421.60 27/09/2012

2234 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS PARA HIACE SI-25 7,800.00 27/09/2012

2235 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA CAJA CHICA 2,423.15 27/09/2012

2236 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/09/2012

2237 TRACTESA SA. DE CV. MEZCLA ASFALTICA 30,438.40 27/09/2012

2238 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 12,760.00 27/09/2012

2239 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 20,234.50 28/09/2012

2240 ASESORIA LIMAC ASESORIA 74,820.00 28/09/2012

2241 ASESORIA LIMAC ASESORIA 18,270.00 28/09/2012

2242 SUSANA OROZCO NAVARRO SONIDO E ILUMINACION 3,780.00 28/09/2012

2243 JUAN MANUEL AVALOS FONSECA REEMBOLSO DE CAJA 4,019.00 28/09/2012

2244 AXA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 15,990.30 28/09/2012

Page 47: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2245 AXA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 76,058.55 28/09/2012

2246 ABA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 4,010.14 28/09/2012

2247 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 6,196.51 28/09/2012

2248 SILVIA HERRERA LOPEZ GASTOS A COMPROBAR 7,500.00 28/09/2012

2249 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 8,000.00 28/09/2012

2250 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 152,179.00 28/09/2012

2251 DANIEL CAMACHO VIVANCO TOLDOS 8,352.00 28/09/2012

2252 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA DE BODEGA OCTUBRE 2012 10,440.00 08/10/2012

2253 LUCIA GUADALUPE ARCEO ROJAS COMPRA DE PINTURA 2,691.20 08/10/2012

2254 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO 10,000.00 10/10/2012

2255 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FONDO REVOLVENTE 20,000.00 11/10/2012

2256 DIF SUBSIDIO 90,000.00 11/10/2012

2257 TELMEX AGO-SEP-OCT 39,807.85 15/10/2012

2258 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/10/2012

2259 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA OCTUBRE 28,098.24 15/10/2012

2260 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 25,000.00 16/10/2012

2261 JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ CORTINERO 2,511.00 16/10/2012

2262 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 18/10/2012

2263 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 18/10/2012

2264 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ MANNTO DE MAQUINARIA 15,538.20 19/10/2012

2265 SAPASSICG SUBSIDIO 260,418.00 22/10/2012

2266 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,517.75 24/10/2012

2267 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO OCTUBRE 3,500.00 24/10/2012

2268 RYPAOSA SA. DE CV. REFACCIONES 3,960.31 25/10/2012

2269 JUAN ANTONIO BARBA RIVERA IMPRESORA 1,660.84 29/10/2012

2270 AFIANZADORA SOFIMEX FIANZAS 8,621.34 30/10/2012

2271 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA RATIFICACION DE FIRMAS 3,000.00 30/10/2012

2272 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,012.77 01/11/2012

2273 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 01/11/2012

2274 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 89,676.37 01/11/2012

2275 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 5,126.50 01/11/2012

2276 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 14,941.00 01/11/2012

2277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CANCHAS 11,060.00 01/11/2012

2278 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 11,467.91 01/11/2012

2279 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 3,599.55 01/11/2012

2280 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/11/2012

2281 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,658.79 01/11/2012

2282 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO OCTUBRE 2,500.00 05/11/2012

Page 48: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2283 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/11/2012

2284 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO OCTUBRE 2,000.00 05/11/2012

2285 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO OCTUBRE 1,000.00 05/11/2012

2286 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO OCTUBRE 1,000.00 05/11/2012

2287 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO OCTUBRE 3,000.00 05/11/2012

2288 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/11/2012

2289 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO OCTUBRE 2,000.00 05/11/2012

2290 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO OCTUBRE 500.00 05/11/2012

2291 ELIA RIVERA RIVERA APOYO OCTUBRE 500.00 05/11/2012

2292 ANGEL PEREZ MORAN APOYO OCTUBRE 500.00 05/11/2012

2293 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO OCTUBRE 4,400.00 05/11/2012

2294 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO OCTUBRE 1,000.00 05/11/2012

2295 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/11/2012

2296 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO OCTUBRE 500.00 05/11/2012

2297 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DE OCTUBRE IEEA 1,600.00 05/11/2012

2298 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 3,996.00 05/11/2012

2299 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO OCTUBRE 1,000.00 05/11/2012

2300 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/11/2012

2301 CAMIONERA DE JALISCO SA. DE CV. MANNTO DE MAQUINARIA 3,330.94 05/11/2012

2302 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO OCTUBRE 4,000.00 05/11/2012

2303 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS PARA REGISTRO CIVIL 17,000.00 06/11/2012

2304 DIF SUBSIDIO 15,000.00 06/11/2012

2305 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 16,240.00 08/11/2012

2306 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA NOVIEMBRE 10,440.00 09/11/2012

2307 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,215.04 09/11/2012

2308 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO OCTUBRE 4,500.00 12/11/2012

2309 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/11/2012

2310 AXA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 69,303.63 13/11/2012

2311 DIF SUBSIDIO 75,000.00 15/11/2012

2312 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 25,000.00 15/11/2012

2313 CARLOS CAMARENA GARCIA HONORARIOS 1,998.00 16/11/2012

2314 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 1,998.00 16/11/2012

2315 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 370,343.00 16/11/2012

2316 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA NOVIEMBRE 28,098.24 16/11/2012

2317 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,400.00 16/11/2012

2318 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 2,708.20 16/11/2012

2319 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 37,004.66 16/11/2012

2320 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 16/11/2012

Page 49: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2321 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 20/11/2012

2322 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 7,621.83 20/11/2012

2323 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO OCTUBRE 1,000.00 20/11/2012

2324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 48,229.00 21/11/2012

2325 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,364.67 21/11/2012

2326 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO NOVIEMBRE 3,500.00 21/11/2012

2327 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,060.26 28/11/2012

2328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN NICOLAS 3,587.00 28/11/2012

2329 CANCELADO CANCELADO 0.00 29/11/2012

2330 SAPASSICG PAGO DE LUZ ELECTRICA POZOS 114,758.00 29/11/2012

2331 ROCIO ARRIAGA HERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 3,288.60 29/11/2012

2332 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO OCTUBRE 500.00 30/11/2012

2333 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/12/2012

2334 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA 10,000.00 04/12/2012

2335 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA NOVIEMBRE 1,600.00 05/12/2012

2336 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETO Y HOSPEDAJE 26,314.82 05/12/2012

2337 ABA SEGUROS HIACE SI-25 1,463.03 06/12/2012

2338 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 3,364.00 07/12/2012

2339 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO NOVIEMBRE 3,000.00 07/12/2012

2340 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/12/2012

2341 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 07/12/2012

2342 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 7,926.81 07/12/2012

2343 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO NOVIEMBRE 1,000.00 07/12/2012

2344 RUBEN OROZCO VARGAS TAMALES 4,800.00 10/12/2012

2345 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 17,232.00 10/12/2012

2346 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 11/12/2012

2347 JOSE ARRIAGA SALCIDO RENTA DE DICIEMBRE 10,440.00 11/12/2012

2348 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE DICIEMBRE 2,000.00 11/12/2012

2349 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,514.36 11/12/2012

2350 DIF SUBSIDIO 90,000.00 14/12/2012

2351 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 20,000.00 14/12/2012

2352 JOSE DE JESUS BARBA HERNANDEZ REPARACION DE AUTOBUS 9,947.00 17/12/2012

2353 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO NOVIEMBRE 1,000.00 18/12/2012

2354 LEOPOLDO JIMENEZ LLANAS RENTA DE SALON 3,000.00 19/12/2012

2355 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 19/12/2012

2356 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 19/12/2012

2357 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO DICIEMBRE 3,500.00 20/12/2012

2358 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,206.92 21/12/2012

Page 50: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2359 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO NOVIEMBRE 500.00 21/12/2012

2360 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/12/2012

2361 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DICIEMBRE 28,098.24 24/12/2012

2362 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/12/2012

2363 MARTHA GONZALEZ TORRES POZOLE PARA POSADA 5,000.00 24/12/2012

2364 GRUPO INDUSTRIAL TEQUILERO RENTA DE SALON 3,480.00 24/12/2012

2365 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GUITARRA 6,400.00 24/12/2012

2366 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 16,829.71 24/12/2012

2367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZAS Y CANCHAS 9,922.00 24/12/2012

2368 FARMACIA TEPA ABARROTES 2,432.50 24/12/2012

2369 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 24/12/2012

2370 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 2,616.74 24/12/2012

2371 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 4,869.22 24/12/2012

2372 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,790.00 24/12/2012

2373 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 7,187.00 24/12/2012

2374 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 4,257.99 24/12/2012

2375 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 2,630.00 24/12/2012

2376 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,766.60 24/12/2012

2377 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/12/2012

2378 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,088.00 24/12/2012

2379 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO NOV-DIC 8,000.00 24/12/2012

2380 GILBERTO ARIAS SANCHEZ COMPRA DE OBSEQUIOS 10,053.68 26/12/2012

2381 RAMON OROZCO OROZCO GASTOS A COMPROBAR 20,000.00 27/12/2012

2382 MANUEL HERMOSILLO HERNANDEZ RENTA DE SONIDO 5,000.00 28/12/2012

2383 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,021.33 31/12/2012

2384 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,889.45 31/12/2012

2385 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,072.86 31/12/2012

2386 RUBEN MENDEZ VERA TALLER DE PINTURA 6,000.00 31/12/2012

2387 JULIAN DE SANTIAGO TALLER DE BANDA 6,400.00 31/12/2012

2388 ELVIA JUDITH NAVARRO MUÑOZ REFACCIONES 4,383.99 31/12/2012

2389 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 2,774.95 31/12/2012

2390 ROBERTO CARLOS GUTIERREZOROZCO MANNTO DE INSTALACIONES 31/12/2012

2391 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 6,584.00 31/12/2012

2392 DIF SUBSIDIO 20,000.00 03/01/2013

2393 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 13,920.00 03/01/2013

2394 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 3,480.00 04/01/2013

2395 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 04/01/2013

2396 ANTONIO HERNANDEZ OROZCO TRABAJADOR EVENTUAL 2,400.00 04/01/2013

Page 51: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2397 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA ENERO 2013 10,000.00 04/01/2013

2398 JOSE OROZCO BRAVO RENTA ENERO 2013 2,000.00 07/01/2013

2399 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO DICIEMBRE 3,000.00 07/01/2013

2400 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/01/2013

2401 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO NOV-DIC 9,000.00 07/01/2013

2402 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO NOV-DIC 5,000.00 07/01/2013

2403 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO DICIEMBRE 1,000.00 07/01/2013

2404 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO NOV-DIC 4,000.00 07/01/2013

2405 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO NOV-DIC 2,000.00 07/01/2013

2406 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO DICIEMBRE 1,000.00 07/01/2013

2407 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO NOV-DIC 4,000.00 07/01/2013

2408 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO NOV-DIC 1,000.00 07/01/2013

2409 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO DICIEMBRE 500.00 07/01/2013

2410 ANGEL PEREZ MORAN APOYO NOV-DIC 1,000.00 07/01/2013

2411 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO NOV-DIC 8,800.00 07/01/2013

2412 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO NOV-DIC 2,000.00 07/01/2013

2413 MARIA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO NOV-DIC 2,000.00 07/01/2013

2414 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO NOV-DIC 1,000.00 07/01/2013

2415 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ REINTEGRO DE PATROCINIOS 15,000.00 07/01/2013

2416 DIF SUBSIDIO ENERO 98,000.00 08/01/2013

2417 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2013

2418 JUAN ANTONIO BARAJAS VILLASEÑOR MATERIAL ELECTRICO 2,378.51 09/01/2013

2419 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 24,956.94 09/01/2013

2420 YESENIA ARIAS MORALES NEUMATICOS 36,210.00 09/01/2013

2421 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 5,129.96 09/01/2013

2422 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MATERIAL DE IMPRESIÓN 4,151.64 09/01/2013

2423 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 6,383.80 09/01/2013

2424 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 09/01/2013

2425 KABLA COMERCIAL SA. DE CV. BOQUILLAS 3,851.20 09/01/2013

2426 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 6,411.00 09/01/2013

2427 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN RENTA DE TORRE 5,641.78 09/01/2013

2428 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 24,079.23 09/01/2013

2429 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 70,515.77 09/01/2013

2430 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 1,401.28 09/01/2013

2431 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2013

2432 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS VALORADAS 42,212.00 09/01/2013

2433 CHRISTIAN CAROLINA LOZA GOMEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,045.00 09/01/2013

2434 COMERCIALIZADORA FLOVA SA. DE CV. MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,823.45 09/01/2013

Page 52: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2435 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ ELAB. DE RECONOCIMIENTO 5,000.00 09/01/2013

2436 JUAN ENRIQUE ALBERTO MERCADO CRUZ PAGO DE FLETE 5,800.00 10/01/2013

2437 DAVID PADILLA GOMEZ MEZCLA ASFALTICA 17,905.20 11/01/2013

2438 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE CELULAR 1,294.20 11/01/2013

2439 JOSE DE JESUS DAVALOS LLAMAS ARTICULOS DEPORTIVOS 5,800.00 11/01/2013

2440 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE ENERO 28,098.24 14/01/2013

2441 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 7,863.44 14/01/2013

2442 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 6,163.40 14/01/2013

2443 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 2,250.40 15/01/2013

2444 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO 25,000.00 16/01/2013

2445 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA ENERO Y FEBRERO 2,600.00 16/01/2013

2446 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 16/01/2013

2447 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 17/01/2013

2448 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 17/01/2013

2449 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 91,979.53 18/01/2013

2450 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 4,172.00 18/01/2013

2451 UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN MANNTO DE RADIOS 3,480.00 18/01/2013

2452 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 5,629.48 18/01/2013

2453 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,149.45 18/01/2013

2454 INTERCERAMOC PINTURA 9,720.06 18/01/2013

2455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMANDANCIA 3,934.00 18/01/2013

2456 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 412,773.00 18/01/2013

2457 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ROTULACION DE PATRULLAS 13,920.00 18/01/2013

2458 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO AV. LOPEZ MATEOS 3,509.00 21/01/2013

2459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO BARRIO SAN FELIPE 3,509.00 21/01/2013

2460 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/01/2013

2461 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ENERO 3,500.00 22/01/2013

2462 GUSTAVO OROZCO FRANCO COMPRA DE CERDO 2,310.00 22/01/2013

2463 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,566.40 22/01/2013

2464 JESUS QUEZADA TAPIA APOYO ENERO 4,000.00 22/01/2013

2465 ANTONIO HERNANDEZ OROZCO TRABAJADOR EVENTUAL 3,800.00 22/01/2013

2466 ELVIA JUDITH NAVARRO MUÑOZ REFACCIONES 2,490.01 23/01/2013

2467 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ROTULACION DE PATRULLAS 2,784.00 23/01/2013

2468 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 5,278.00 23/01/2013

2469 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,944.08 23/01/2013

2470 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,539.35 23/01/2013

2471 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 2,160.05 23/01/2013

2472 JAVIER ALEJANDRO REYNOSO ALVAREZ SEÑALAMIENTOS 6,264.00 23/01/2013

Page 53: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2473 MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA GUIAS 5,469.40 23/01/2013

2474 GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ HONORARIOS 11,600.00 23/01/2013

2475 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQ. DE COMPUTO 1,957.88 23/01/2013

2476 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 23/01/2013

2477 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 5,646.42 23/01/2013

2478 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 5,130.00 23/01/2013

2479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,410.00 23/01/2013

2480 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,947.08 23/01/2013

2481 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 119,745.92 23/01/2013

2482 JAVIER ALEJANDRO REYNOSO ALVAREZ SEÑALAMIENTOS 2,064.80 24/01/2013

2483 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 1,585.71 24/01/2013

2484 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 6,960.00 25/01/2013

2485

2486

2487 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE POLIZAS DE SEGURO 4,750.20 28/01/2013

2488 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CANCHA CERRO GORDO 2,229.00 31/01/2013

2489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN NICOLAS 2,812.00 31/01/2013

2490 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 208,983.10 01/02/2013

2491 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 01/02/2013

2492 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 16,240.00 01/02/2013

2493 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 35,075.98 01/02/2013

2494 CARLOS OROZCO AGUIRRE RENTA DIC-ENERO Y FEBRERO 5,600.00 05/02/2013

2495 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE ENERO 10,000.00 05/02/2013

2496 PARTMA SA. DE CV. IMPRESIÓN DE REVISTAS 21,112.00 05/02/2013

2497 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 11,340.09 05/02/2013

2498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 40,284.00 05/02/2013

2499 ABA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 1,463.03 05/02/2013

2500 AXA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 89,103.99 05/02/2013

2501 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS PARA EXPEDITION 5,919.99 05/02/2013

2502 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/02/2013

2503 MARIA AMADA VELAZQUEZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO 8,000.00 06/02/2013

2504 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON PAGO DE ESPECTACULOS 60,012.60 06/02/2013

2505 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 8,189.00 07/02/2013

2506 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO ENERO 4,500.00 07/02/2013

2507 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ENERO 2,500.00 07/02/2013

2508 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ENERO 1,000.00 07/02/2013

2509 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ENERO 2,000.00 07/02/2013

2510 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ENERO 1,000.00 07/02/2013

Page 54: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2511 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ENERO 3,000.00 07/02/2013

2512 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO ENERO 1,000.00 07/02/2013

2513 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO ENERO 2,000.00 07/02/2013

2514 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO ENERO 500.00 07/02/2013

2515 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO ENERO 500.00 07/02/2013

2516 ANGEL PEREZ MORAN APOYO ENERO 500.00 07/02/2013

2517 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ENERO 4,400.00 07/02/2013

2518 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO ENERO 1,000.00 07/02/2013

2519 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO ENERO 1,000.00 07/02/2013

2520 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ENERO 500.00 07/02/2013

2521 RAFAEL VILLA MORALES PAGO DE OCTUBRE 2012 A ENERO 2013 3,200.00 07/02/2013

2522 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/02/2013

2523 DIF SUBSIDIO FEBRERO 118,000.00 08/02/2013

2524 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA FEBRERO 2013 28,098.24 08/02/2013

2525 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/02/2013

2526 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 87,307.57 08/02/2013

2527 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 23,304.46 08/02/2013

2528 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 5,355.00 08/02/2013

2529 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS LLANTAS PARA TORNADO 4,400.00 08/02/2013

2530 EMMANUEL RIOS OROZCO TALLER DE TEATRO 4,800.00 08/02/2013

2531 MARIA JUDIT HERNANDEZ GARCIA TALLER DE FOLKLOR 6,400.00 08/02/2013

2532 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 4,120.00 08/02/2013

2533 VICTOR GARCIA LOPEZ ANTIVIRUS 7,491.00 08/02/2013

2534 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 2,262.00 08/02/2013

2535 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 6,180.79 08/02/2013

2536 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 19,575.20 08/02/2013

2537 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 20,916.53 08/02/2013

2538 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 7,629.11 08/02/2013

2539 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO FEBRERO 3,500.00 12/02/2013

2540 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,998.49 14/02/2013

2541 MARIO ARTURO OROZCO GONZALEZ APOYO ECONOMICO 8,648.64 14/02/2013

2542 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS VALORADAS 42,040.00 14/02/2013

2543 GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. ASESORIA 23,200.00 14/02/2013

2544

2545 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 15/02/2013

2546 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MEZCLA ASFALTICA 2,552.00 15/02/2013

2547 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS PARA MAQUINARIA 21,839.99 15/02/2013

2548 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 7,299.88 15/02/2013

Page 55: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2549 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA 2,180.80 15/02/2013

2550 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/02/2013

2551 ALONSO LIBORIO HERNANDEZ HENANDEZ ABARROTES 3,514.00 15/02/2013

2552

2553

2554 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 4,999.99 18/02/2013

2555 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON ESPECTACULO 20,004.20 18/02/2013

2556 LUIS FERNANDO YOVANY CHACON ESPECTACULO 20,004.20 18/02/2013

2557 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 13,920.00 19/02/2013

2558 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 33,141.20 19/02/2013

2559 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,485.55 21/02/2013

2560 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS POLIZA DE AUTOBUS 6,394.26 21/02/2013

2561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 414,788.00 21/02/2013

2562 EMMNUEL OROZCO HERNANDEZ REEMBOLSO DE PATROCINIOS 64,480.00 22/02/2013

2563 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA ENE-FEB 2,000.00 25/02/2013

2564 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,604.08 26/02/2013

2565 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 27/02/2013

2566 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS VEHIC. RASTRO 4,924.98 27/02/2013

2567 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 11,754.99 27/02/2013

2568 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 3,213.99 27/02/2013

2569 ANA MARIA DEL CARMEN GODINEZ HONORARIOS 2,700.00 27/02/2013

2570 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO HERRAMIENTAS 4,408.00 27/02/2013

2571 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,500.84 27/02/2013

2572 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 177,788.62 27/02/2013

2573 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO FEBRERO 4,000.00 27/02/2013

2574 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO FEBRERO 4,500.00 28/02/2013

2575 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO FEBRERO 2,500.00 28/02/2013

2576 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO FEBRERO 1,000.00 28/02/2013

2577 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO FEBRERO 2,000.00 28/02/2013

2578 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO FEBRERO 3,000.00 28/02/2013

2579 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 12,760.00 28/02/2013

2580 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,010.58 28/02/2013

2581 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO FEBRERO 1,000.00 28/02/2013

2582 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/02/2013

2583 GUSTAVO BARAJAS TORRES ALIMENTOS 3,600.00 28/02/2013

2584 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/02/2013

2585 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA 5,121.40 28/02/2013

2586 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 37,839.20 28/02/2013

Page 56: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2587 RIGHTNET SA. DE CV. PAPELERIA 7,016.84 28/02/2013

2588 CHRISTIAN CAROLINA LOZA GOMEZ BOLSAS NEGRAS 4,747.30 28/02/2013

2589 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO FEBRERO 2000.00 28/02/2013

2590 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO FEBRERO 1000.00 28/02/2013

2591 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO FEBRERO 500.00 28/02/2013

2592 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO FEBRERO 500.00 28/02/2013

2593 ANGEL PEREZ MORAN APOYO FEBRERO 500.00 28/02/2013

2594 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO FEBRERO 4400.00 28/02/2013

2595 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO FEBRERO 1000.00 28/02/2013

2596 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/02/2013

2597 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO FEBRERO 500.00 28/02/2013

2598 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO FEBRERO 1000.00 28/02/2013

2599 DIF SUBSIDIO MARZO 118,000.00 06/03/2013

2600 GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. PAGO POR ASESORIA 23,200.00 07/03/2013

2601 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REFRENDOS DE VEHICULOS 5,795.00 08/03/2013

2602 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA MARZO 28,098.24 08/03/2013

2603 ROBERTO CARLOS GUTIERREZOROZCO MANNTO DE INSTALACIONES 8,300.00 08/03/2013

2604 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 15,790.23 08/03/2013

2605 MARIA GRICELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 5,978.99 08/03/2013

2606 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,487.00 08/03/2013

2607 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,569.98 08/03/2013

2608 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO MARZO 3,500.00 08/03/2013

2609 SALVADOR ENRIQUEZ GUZMAN MACETAS Y BASES 5,597.00 08/03/2013

2610 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO MARZO 4,000.00 08/03/2013

2611 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO MARZO 25,000.00 08/03/2013

2612 ALONSO LIBORIO HERNANDEZ HENANDEZ RENTA MARZO 10,000.00 08/03/2013

2613 HEMAC TELEINFORMATICA CAMBIO DE REDES 3,480.00 08/03/2013

2614 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE MARZO 2,000.00 12/03/2013

2615 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,509.00 12/03/2013

2616 APRECIA A.C. APOYO 32,500.00 12/03/2013

2617 SEFIN FORMAS VALORADAS 19,320.00 12/03/2013

2618 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE REFRENDOS 5,512.00 12/03/2013

2619 RICARDO MARTIN DEL CAMPO GOMEZ MATERIALES 8,020.00 12/03/2013

2620 ANTONIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA REPARACION DE INMUEBLES 2,700.00 13/03/2013

2621 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,597.91 15/03/2013

2622 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 15,080.00 15/03/2013

2623 IRMA DOLORES RODRIGUEZ VALADEZ APOYO ECONOMICO 2,000.00 19/03/2013

2624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 376,476.00 19/03/2013

Page 57: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2625 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINAS 28,279.00 19/03/2013

2626 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 19/03/2013

2627 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 3,480.00 19/03/2013

2628 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ HERRAMIENTAS 28,797.67 19/03/2013

2629 CESAR ALEJANDRO VILLA MEDRANO LAMINAS 2,610.00 19/03/2013

2630 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 9,160.03 19/03/2013

2631 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,500.00 20/03/2013

2632 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 20/03/2013

2633 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 1,000.00 20/03/2013

2634 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,000.00 20/03/2013

2635 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES 3,000.00 20/03/2013

2636 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 20/03/2013

2637 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,000.00 20/03/2013

2638 DAVID VALDEZ GONZALEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 500.00 20/03/2013

2639 ANGEL PEREZ MORAN FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 500.00 20/03/2013

2640 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 20/03/2013

2641 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 1,000.00 20/03/2013

2642 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,000.00 20/03/2013

2643 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 500.00 20/03/2013

2644 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 1,000.00 20/03/2013

2645 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ PRIM. ANADO NERVO LA TRINIDAD 500.00 20/03/2013

2646 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN NICOLAS 2,838.00 20/03/2013

2647 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 21/03/2013

2648 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,375.91 21/03/2013

2649 GUSTAVO BARAJAS TORRES CONSUMO DE ALIMENTOS 1,850.00 22/03/2013

2650 GUSTAVO BARAJAS TORRES CONSUMO DE ALIMENTOS 3,495.00 22/03/2013

2651 LUIS MIGUEL VILLA HERNANDEZ MATERIAL DE ACERO 3,340.80 22/03/2013

2652 JOSE DE JESUS OROZCO PADILLA PROGRAMACION DE SIST. RIEGO 1,200.00 22/03/2013

2653 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REFRENDOS DE VEHICULOS 1,961.00 25/03/2013

2654 ABA SEGUROS POLIZA DE PATRULLA 2,230.47 25/03/2013

2655 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/03/2013

2656 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,491.44 27/03/2013

2657 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA ARENA 3,800.00 27/03/2013

2658 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REFRENDOS DE VEHICULOS 3,631.00 27/03/2013

2659 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 2,900.00 27/03/2013

2660 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 02/04/2013

2661 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 11,600.00 02/04/2013

2662 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 11,000.00 03/04/2013

Page 58: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2663 GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. ASESORIA 23,200.00 04/04/2013

2664 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 04/04/2013

2665 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,979.26 04/04/2013

2666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 33,640.00 04/04/2013

2667 ABA SEGUROS POLIZAS DE SEGURO 24,251.83 04/04/2013

2668 LUIS ARTURO MUÑOZ GARCIA REPARACION DE MAQUINA 7,888.00 04/04/2013

2669 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTADO DE LIBROS 3,190.00 04/04/2013

2670 LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ RENTA DE BODEGA 8,120.00 04/04/2013

2671 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE ABRIL 118,000.00 04/04/2013

2672 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA 3,016.00 04/04/2013

2673 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 12,658.37 04/04/2013

2674 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 2,042.21 04/04/2013

2675 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,480.00 04/04/2013

2676 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,268.85 04/04/2013

2677 MARGARITA BELLO LOPEZ BOYAS 15,213.40 05/04/2013

2678 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO ABRIL 4,000.00 05/04/2013

2679 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ABRIL 3,500.00 05/04/2013

2680 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE MARZO 10,000.00 05/04/2013

2681 DIF SUBSIDIO ABRIL 118,000.00 09/04/2013

2682 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA ABRIL 2,000.00 10/04/2013

2683 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 6,516.36 15/04/2013

2684 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO ABRIL 25,000.00 15/04/2013

2685 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETOS DE AVION 7,076.00 15/04/2013

2686 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,090.02 16/04/2013

2687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 418,824.00 17/04/2013

2688 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 17/04/2013

2689 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 5,760.00 17/04/2013

2690 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 22,854.98 17/04/2013

2691 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 5,783.00 17/04/2013

2692 ELOY ARTURO GARCIA OLMOS MATERIALES 11,202.98 17/04/2013

2693 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO OVEROLES 2,592.60 17/04/2013

2694 DAVID BARAJAS VILLALVAZO PAPELERIA IMPRESA 1,914.00 17/04/2013

2695 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 10,369.27 17/04/2013

2696 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 10,800.00 17/04/2013

2697 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 10,465.03 17/04/2013

2698 LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ RENTA DE BODEGA ABRIL 8,120.00 17/04/2013

2699 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,589.97 17/04/2013

2700 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 79,885.39 17/04/2013

Page 59: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2701 COMPARTIR HERMANO SUBSIDIO ANUAL 15,000.00 17/04/2013

2702 CRUZ ROJA MEXICANA SUBSIDIO ANUAL 32,500.00 17/04/2013

2703 18/04/2013

2704 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,320.00 18/04/2013

2705 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO ABRIL 4,500.00 18/04/2013

2706 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ABRIL 2,500.00 18/04/2013

2707 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ABRIL 2,000.00 18/04/2013

2708 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ABRIL 1,000.00 18/04/2013

2709 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ABRIL 3,000.00 18/04/2013

2710 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO ABRIL 1,000.00 18/04/2013

2711 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/04/2013

2712 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO ABRIL 2,000.00 18/04/2013

2713 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO ABRIL 500.00 18/04/2013

2714 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO ABRIL 500.00 18/04/2013

2715 ANGEL PEREZ MORAN APOYO ABRIL 500.00 18/04/2013

2716 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO ABRIL 4,400.00 18/04/2013

2717 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO ABRIL 1,000.00 18/04/2013

2718 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO ABRIL 1,000.00 18/04/2013

2719 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/04/2013

2720 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ABRIL 1,000.00 22/04/2013

2721 EVANGELINA RIOS HERNANDEZ COMPRA DE REBOSO 1,400.00 22/04/2013

2722 RIGHTNET SA. DE CV. PAPELERIA 3,656.20 24/04/2013

2723 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 6,380.00 25/04/2013

2724 GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. ASESORIA 23,200.00 26/04/2013

2725 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 15,882.52 26/04/2013

2726 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 7,380.00 26/04/2013

2727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 2,287.00 30/04/2013

2728 ABASTECEDORA LAMAC REPARACION DE BOTES BASURA 3,250.28 30/04/2013

2729 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/04/2013

2730 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/04/2013

2731 IGNACIO GOMEZ GONZALEZ ALIMENTOS 6,900.00 30/04/2013

2732 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ABRIL 500.00 30/04/2013

2733 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,558.06 30/04/2013

2734 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 87,171.36 02/05/2013

2735 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 2,133.94 02/05/2013

2736 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 4,490.00 02/05/2013

2737 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 11,909.99 02/05/2013

Page 60: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2738 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,615.00 02/05/2013

2739 CONSTRUCTORA ELECTRICA TAPIA INSTALACION DE POSTES 19,800.01 02/05/2013

2740 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/05/2013

2741 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/05/2013

2742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CANCHAS, PLAZAS Y AVENIDA 10,407.00 02/05/2013

2743 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 4,738.60 02/05/2013

2744 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. VARIOS 6,181.94 02/05/2013

2745 MARIA GRICELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 7,767.01 02/05/2013

2746 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 2,250.00 02/05/2013

2747 MANUEL ARRIAGA HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 3,712.00 02/05/2013

2748 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/05/2013

2749 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 02/05/2013

2750 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 6,366.00 02/05/2013

2751 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 16,124.00 02/05/2013

2752 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 8,160.45 02/05/2013

2753 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 02/05/2013

2754 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 02/05/2013

2755 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 13,790.50 06/05/2013

2756 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 4,639.94 06/05/2013

2757 DIF SUBSIDIO MAYO 118,000.00 07/05/2013

2758 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA GRUPO MUSICAL 5,500.00 07/05/2013

2759 AXA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 12,162.27 07/05/2013

2760 AXA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 73,812.02 07/05/2013

2761 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 5,350.45 07/05/2013

2762 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE ABRIL 10,000.00 07/05/2013

2763 MUEBLERIA LAS COLONIAS REGALOS 24,049.12 08/05/2013

2764 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/05/2013

2765 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE POSTES 19,800.01 08/05/2013

2766 HUMBERTO DIAZ CUEVAS MANTELERIA Y CRISTALERIA 6,990.00 08/05/2013

2767 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL REFRESCO 3,494.00 08/05/2013

2768 ALEJANDRO BARBA VALENZUELA PAGO MARIACHI 3,800.00 09/05/2013

2769 JOSE OROZCO BRAVO RENTA MAYO 2,000.00 09/05/2013

2770 MARCO ANTONIO CARMONA ALFARO ANTI-50% PARA ELAB. DE NOM. 5,150.00 09/05/2013

2771 DAVID BARAJAS VILLALVAZO IMPRESIÓN DE GORRAS 3,259.60 09/05/2013

2772 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 2,005.70 10/05/2013

2773 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 26,146.40 10/05/2013

2774 10/05/2013

2775 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE MAYO 28,098.24 10/05/2013

Page 61: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2776 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 1,997.60 10/05/2013

2777 ERIKA JIMENEZ OROZCO RENTA DE BODEGA DICIEMBRE 9,000.00 10/05/2013

2778 ERIKA JIMENEZ OROZCO RENTA DE BODEGA ENERO 9,000.00 10/05/2013

2779 ERIKA JIMENEZ OROZCO RENTA DE BODEGA FEBRERO 9,000.00 10/05/2013

2780 MARIA LOURDES ANGULO RAMIREZ ALIMENTOS 5,215.00 10/05/2013

2781 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 5,607.36 10/05/2013

2782 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 3,494.00 10/05/2013

2783 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 6,100.01 10/05/2013

2784 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/05/2013

2785 LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ RENTA DE MAYO BODEGA 8,120.00 10/05/2013

2786 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO MAYO 4,000.00 10/05/2013

2787 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO MAYO 3,500.00 10/05/2013

2788 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS 8,120.00 13/05/2013

2789 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/05/2013

2790 GILBERTO ARIAS SANCHEZ ORDENES DE PAGO 5,320.00 13/05/2013

2791 ARTURO OROZCO AGUILAR RENTA DE SALON 6,000.00 13/05/2013

2792 ROBERTO BARBA FRANCO CENA PARA MAESTROS 10,500.00 13/05/2013

2793 SALVADOR ARRIAGA SALCIDO CAJA DE VELOCIDADES 5,220.00 13/05/2013

2794 ARMANDIO MARTIN MARTINEZ PAGO DE SONIDO 5,500.00 14/05/2013

2795 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 9,937.50 15/05/2013

2796 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUSBSIDIO MAYO 25,000.00 15/05/2013

2797 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ RECONOCIMIENTOS 10,718.40 17/05/2013

2798 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 17/05/2013

2799 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 109,458.10 20/05/2013

2800 MARIA GRICELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 1,918.00 20/05/2013

2801 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 7,540.00 20/05/2013

2802 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ VIDEOPROYECTOR 6,498.00 20/05/2013

2803 RIGHTNET SA. DE CV. IMPRESORA 10,181.49 20/05/2013

2804 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,930.66 20/05/2013

2805 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 16,206.36 20/05/2013

2806 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 12,760.00 20/05/2013

2807 CANCELADO 20/05/2013

2808 ALONSO LIBORIO HERNANDEZ HENANDEZ ABARROTES 2,083.50 20/05/2013

2809 ALBERTO CERVANTES BARBA TEQUILA 2,500.00 20/05/2013

2810 HUMBERTO DIAZ CUEVAS MANTELERIA Y CRISTALERIA 2,405.00 20/05/2013

2811 SAUL ERNESTO BARBA OROZCO COMPRA DE REGALOS 5,050.97 21/05/2013

2812 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,078.81 22/05/2013

2813 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 5,800.00 22/05/2013

Page 62: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2814 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 8,139.76 24/05/2013

2815 DAVID PADILLA GOMEZ MEZCLA ASFALTICA 28,710.00 24/05/2013

2816 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 4,552.99 28/05/2013

2817 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 2,744.97 28/05/2013

2818 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 10,718.00 28/05/2013

2819 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES 2,240.23 28/05/2013

2820 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. BOCINAS 4,834.83 28/05/2013

2821 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 28/05/2013

2822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 18,078.00 28/05/2013

2823 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,280.39 28/05/2013

2824 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO MAYO 4,500.00 28/05/2013

2825 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO MAYO 3,000.00 28/05/2013

2826 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO MAYO 2,500.00 28/05/2013

2827 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO MAYO 2,000.00 28/05/2013

2828 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO MAYO 2,000.00 28/05/2013

2829 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO MAYO 1,000.00 28/05/2013

2830 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO MAYO 1,000.00 28/05/2013

2831 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO MAYO 1,000.00 28/05/2013

2832 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO MAYO 500.00 28/05/2013

2833 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO MAYO 500.00 28/05/2013

2834 ANGEL PEREZ MORAN APOYO MAYO 500.00 28/05/2013

2835 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO MAYO 500.00 28/05/2013

2836 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO MAYO 1,000.00 28/05/2013

2837 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO MAYO 1,000.00 28/05/2013

2838 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO MAYO 4,400.00 28/05/2013

2839

2840 CANCELADO CANCELADO 0.00 29/05/2013

2841 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 19,555.31 29/05/2013

2842 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 31/05/2013

2843 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE MAYO 10,000.00 03/06/2013

2844 LUIS ALBERTO JIMENEZ ANGULO PEINADO Y MAQUILLAJE 2,500.00 04/06/2013

2845 SAPASSICG SUSBSIDIO N.1 200,000.00 04/06/2013

2846 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE TRACTOR 13,920.00 04/06/2013

2847 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JUNIO 28,098.24 07/06/2013

2848 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 4,684.96 07/06/2013

2849 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO JUNIO 4,000.00 07/06/2013

2850 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JUNIO 3,500.00 07/06/2013

2851 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 4,834.73 07/06/2013

Page 63: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2852 HUGO GONZALEZ PEREZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,296.80 07/06/2013

2853 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 7,760.40 07/06/2013

2854 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 6,902.00 07/06/2013

2855 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE REFACCIONES 2,476.91 07/06/2013

2856 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 07/06/2013

2857 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/06/2013

2858 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/06/2013

2859 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,727.22 07/06/2013

2860 JOSE OROZCO BRAVO RENTA JUNIO 2,000.00 07/06/2013

2861 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 3,480.00 07/06/2013

2862 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO ALIMENTOS 4,000.00 07/06/2013

2863

2864 CANCELADO

2865 CANCELADO

2866 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 18,725.93 10/06/2013

2867

2868

2869 DIF SUBSIDIO JUMIO 118,000.00 10/06/2013

2870 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA JUNIO 7,150.00 19/06/2013

2871 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 19/06/2013

2872 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/06/2013

2873 ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ RENTA DE MAQUINARIA 5,800.00 19/06/2013

2874 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 2,360.00 19/06/2013

2875 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS VALORADAS 55,764.50 19/06/2013

2876 YESENIA ARIAS MORALES NEUMATICOS 19,299.99 19/06/2013

2877 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 19/06/2013

2878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 124,877.00 19/06/2013

2879 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,702.80 19/06/2013

2880 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 73,591.64 19/06/2013

2881 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA JUNIO 14,000.00 19/06/2013

2882 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JUNIO 25,000.00 19/06/2013

2883 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO JUNIO 4,500.00 19/06/2013

2884 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO JUNIO 3,000.00 19/06/2013

2885 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO JUNIO 2,500.00 19/06/2013

2886 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO JUNIO 2,000.00 19/06/2013

2887 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ APOYO JUNIO 2,000.00 19/06/2013

2888 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO JUNIO 1,000.00 19/06/2013

2889 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO JUNIO 1,000.00 19/06/2013

Page 64: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2890 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ APOYO JUNIO 1,000.00 19/06/2013

2891 DAVID VALDEZ GONZALEZ APOYO JUNIO 500.00 19/06/2013

2892 JOSE DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ APOYO JUNIO 500.00 19/06/2013

2893 ANGEL PEREZ MORAN APOYO JUNIO 500.00 19/06/2013

2894 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO JUNIO 500.00 19/06/2013

2895 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO JUNIO 1,000.00 19/06/2013

2896 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA APOYO JUNIO 1,000.00 19/06/2013

2897 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/06/2013

2898 RUBEN OROZCO VARGAS ELABORACION DE TAMALES 4,000.00 20/06/2013

2899 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 19,101.30 20/06/2013

2900 LUIS FRANCISCO MORANO GONZALEZ GASTOS FUNERARIOS 29,000.00 24/06/2013

2901 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/06/2013

2902 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 24/06/2013

2903 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 5,026.14 25/06/2013

2904 DAVID PADILLA GOMEZ RENTA DE MAQUINARIA 11,136.00 25/06/2013

2905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 14,630.00 25/06/2013

2906 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS VALORADAS 5,020.00 25/06/2013

2907 HECTOR MANUEL AGUAYO SEPULVEDA HOSPEDAJE PAGINA WEB 1,740.00 25/06/2013

2908 MARIA GUADALUPE CASTELLANOS LOPEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 3,220.00 27/06/2013

2909 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 52,175.00 28/06/2013

2910 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 28/06/2013

2911 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/06/2013

2912 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/06/2013

2913 SAPASSICG SUBSIDIO JULIO 100,000.00 28/06/2013

2914 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 02/07/2013

2915 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 02/07/2013

2916 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2013

2917 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2013

2918 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2013

2919 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO JUNIO €4,400.00 02/07/2013

2920 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 18,326.65 03/07/2013

2921 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/07/2013

2922 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 43,506.87 05/07/2013

2923 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 05/07/2013

2924 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 5,536.01 05/07/2013

2925 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 05/07/2013

2926 RIGHTNET SA. DE CV. PAPELERIA 6,877.42 05/07/2013

2927 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 2,340.00 05/07/2013

Page 65: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2928 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 4,140.00 05/07/2013

2929 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 8,372.56 05/07/2013

2930 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,239.43 05/07/2013

2931 TELMEX PAGO DE MARZO 2013 11,210.87 05/07/2013

2932 CIPRIANO ANTONIO GUTIEREZ OROZCO ELABORACION DE VESTIDO 8,000.00 09/07/2013

2933 SERVICIOS FUNERARIOS HERGUZ SERVICIO FUNERARIO 5,200.00 09/07/2013

2934 FRANCISCO ENRIQUE TORRES GOMEZ ANTICIPO PARA UTILES ESCOLARES 70,000.00 09/07/2013

2935 SAT MULTA 4,027.00 09/07/2013

2936 JOSE OROZCO BRAVO RENTA JULIO 2,000.00 10/07/2013

2937 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ REPARACION DE VEHICULOS 15,254.00 11/07/2013

2938 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS SI-23 9,649.99 12/07/2013

2939 ROGELIO LOPEZ HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 2,900.00 12/07/2013

2940 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,612.00 12/07/2013

2941 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 87,090.29 12/07/2013

2942 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,749.00 12/07/2013

2943 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 100,000.00 12/07/2013

2944 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO JULIO 4,000.00 12/07/2013

2945 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JULIO 3,500.00 12/07/2013

2946 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE ALUMBRADO PUBLICO 15,000.01 12/07/2013

2947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 121,430.00 12/07/2013

2948 DIF SUBSIDIO JULIO 2013 118,000.00 15/07/2013

2949 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JULIO 25,000.00 15/07/2013

2950 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JULIO 28,098.24 15/07/2013

2951 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 17/07/2013

2952 GRUPO COMPARTIRI SA. DE CV. ASESORIA 23,200.00 18/07/2013

2953 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 8,120.00 22/07/2013

2954 JOSE MANUEL GARCIA VIRGEN UNIFORMES MILITARES 5,851.04 22/07/2013

2955 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 12,785.49 23/07/2013

2956 ANA SILVIA OROZCO GOMEZ ELABORACION DE VESTIDO 1,200.00 23/07/2013

2957 EVANGELINA VILLA SALCIDO ENSAMBLES DE FRIVOLETE 2,300.00 23/07/2013

2958 MARIA DEL CAMEN ROMO ROMO PINTURAS EN EL TRAJE TIPICO 2,000.00 23/07/2013

2959 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/07/2013

2960 LUIS ALBERTO JIMENEZ ANGULO PEINADO Y MAQUILLAJE 2,500.00 23/07/2013

2961 FRANCISCO OROZCO DIAZ CORTINAS DE ACERO 3,000.00 24/07/2013

2962 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/07/2013

2963 HUMBERTO GUTIERREZ SAIZN GRUPO MUSICAL 2,000.00 29/07/2013

2964 FRANCISCO ENRIQUE TORRES GOMEZ ANTICIPO PARA UTILES ESCOLARES 30,000.00 29/07/2013

2965 RICARDO VAZQUEZ DIAZ FLETE 5,800.00 29/07/2013

Page 66: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

2966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 52,435.00 29/07/2013

2967 TELMEX PAGO ABRIL 12,606.36 29/07/2013

2968 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 31/07/2013

2969 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 31/07/2013

2970 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PAPELERIA IMPRESA 3,480.00 31/07/2013

2971 DIF SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 12,902.65 31/07/2013

2972 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 4,892.32 31/07/2013

2973 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE JULIO 14,000.00 02/08/2013

2974 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/08/2013

2975 REDECOM COMUNICACIÓN TOTAL LICENCIA 18,082.85 09/08/2013

2976 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 3,491.62 09/08/2013

2977 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO CELULAR 1,420.96 09/08/2013

2978 FARMACIA TEPA SA. DE CV. ABARROTES 2,462.50 12/08/2013

2979 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 3,618.00 12/08/2013

2980 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSA NEGRA 2,175.00 12/08/2013

2981 TELMEX PAGO DE MAYO 13,819.81 12/08/2013

2982 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,198.00 12/08/2013

2983 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 9,174.11 12/08/2013

2984 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 2,262.00 12/08/2013

2985 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 2,111.20 12/08/2013

2986 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA JULIO 7,150.00 12/08/2013

2987 DAVID PADILLA GOMEZ MEZCLA ASFALTICA 10,165.08 12/08/2013

2988 VICTOR GARCIA LOPEZ IMPRESORA 4,400.00 12/08/2013

2989 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,819.45 12/08/2013

2990 JOSE OROZCO BRAVO RENTA AGOSTO 2,000.00 13/08/2013

2991 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 12,080.86 14/08/2013

2992 LUIS NAVARRO FERNANDEZ ANTICIPO PARA ROTULACION DE VEHICULOS 5,000.00 14/08/2013

2993 TELMEX JUNIO 13,069.05 16/08/2013

2994 CORPORATIVO ALTEÑO SA. DE CV. FERTILIZANTES 2,970.00 16/08/2013

2995 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 4,334.49 16/08/2013

2996 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 5,183.50 16/08/2013

2997 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 16/08/2013

2998 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA AGOSTO 7,150.00 16/08/2013

2999 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA AGOSTO 28,098.24 16/08/2013

3000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 127,778.00 16/08/2013

3001 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 93,064.06 16/08/2013

3002 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/08/2013

3003 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 16/08/2013

Page 67: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3004 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,142.80 16/08/2013

3005 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE JULIO 14,000.00 16/08/2013

3006 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO AGOSTO 4,000.00 16/08/2013

3007 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO AGOSTO 3,500.00 16/08/2013

3008 DIF SUBSIDIO AGOSTO 118,000.00 16/08/2013

3009 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 185,601.80 16/08/2013

3010 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO AGOSTO 25,000.00 16/08/2013

3011 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/08/2013

3012 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL €4,500.00 16/08/2013

3013 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES €3,000.00 16/08/2013

3014 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES €2,500.00 16/08/2013

3015 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO €2,000.00 16/08/2013

3016 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS €2,000.00 16/08/2013

3017 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO €1,000.00 16/08/2013

3018 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA €1,000.00 16/08/2013

3019 MARIA DE JESUS SANTOS JIMENEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE €1,000.00 16/08/2013

3020 DAVID VALDEZ GONZALEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO €500.00 16/08/2013

3021 ANGEL PEREZ MORAN FRANCISCO MEDINA ASCENCIO €500.00 16/08/2013

3022 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA €500.00 16/08/2013

3023 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO €1,000.00 16/08/2013

3024 TERESA DE JESUS LOZANO GARCIA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ €1,000.00 16/08/2013

3025 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO €4,400.00 16/08/2013

3026 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE INMUEBLES 5,562.20 16/08/2013

3027 FRANCISCO ENRIQUE TORRES GOMEZ FINIQUITO COMPRA DE UTILES 186,878.00 27/08/2013

3028 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/08/2013

3029 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,222.00 26/08/2013

3030 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLDO DE GASTOS 4,563.00 26/08/2013

3031 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 87,855.60 30/08/2013

3032 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/08/2013

3033 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 30/08/2013

3034 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 8,212.84 30/08/2013

3035 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 30/08/2013

3036 DIF SUBSIDIO EXTRAORDINARIO 21,094.42 02/09/2013

3037 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 53,553.89 04/09/2013

3038 RIGHTNET SA. DE CV. PAPELERIA 5,509.60 04/09/2013

3039 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,586.97 04/09/2013

3040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 13,923.00 04/09/2013

3041 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 04/09/2013

Page 68: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3042 FERTITECNOLOGIA AG ASPERSORAS 2,940.00 04/09/2013

3043 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 6,960.00 04/09/2013

3044 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO DETONADORES 4,466.00 04/09/2013

3045 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,892.42 04/09/2013

3046 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 2,885.02 04/09/2013

3047 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 04/09/2013

3048 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 4,510.82 04/09/2013

3049 JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ INSTALACION DE MALLA CICLONICA 18,747.58 04/09/2013

3050 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 14,555.02 04/09/2013

3051 JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA RENTA DE TOLDOS 3,758.40 04/09/2013

3052 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,783.49 04/09/2013

3053 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 4,466.00 04/09/2013

3054 GILBERTO ARIAS SANCHEZ BOLETOS DE PISO Y PLAZA 3,400.00 04/09/2013

3055 LEOBARDO VILLA MEDRANO REPARACION DE TARIMAS 6,000.00 04/09/2013

3056 JUAN LUPERCIO HERNANDEZ PUBLICIDAD 3,480.00 04/09/2013

3057 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,018.30 05/09/2013

3058

3059 JOSE OROZCO BRAVO RENTA SEPTIMEBRE 2,000.00 05/09/2013

3060 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,663.20 09/09/2013

3061 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ PRODUCCION DE 1ER. INFORME 34,916.00 09/09/2013

3062 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA SEPTIEMBRE 7,150.00 10/09/2013

3063 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE PALACIO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 28,098.24 10/09/2013

3064 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO Y MOBILIARIO 62,199.20 10/09/2013

3065 FRANCISCO ENRIQUE TORRES GOMEZ ETIQUETAS 7,460.00 13/09/2013

3066 DIF SUBSIDIO SEPTIEMBRE 118,000.00 18/09/2013

3067 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO SEPTIEMBRE 25,000.00 18/09/2013

3068 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,446.00 18/09/2013

3069 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 12,749.71 18/09/2013

3070 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 51,948.71 18/09/2013

3071 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 18/09/2013

3072 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 5,424.00 18/09/2013

3073 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 2,011.00 18/09/2013

3074 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 21,605.00 18/09/2013

3075 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,255.01 18/09/2013

3076 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 18/09/2013

3077 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 3,235.00 18/09/2013

3078 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,342.29 18/09/2013

3079 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 19,675.20 18/09/2013

Page 69: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3080 ALONSO LIBORIO HERNANDEZ HENANDEZ ABARROTES 3,300.00 18/09/2013

3081 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 2,970.00 18/09/2013

3082 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,880.00 18/09/2013

3083 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO SEPTIEMBRE 4,000.00 18/09/2013

3084 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO SEPTIEMBRE 3,500.00 18/09/2013

3085 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,090.59 18/09/2013

3086 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 99,672.86 18/09/2013

3087 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,500.00 18/09/2013

3088 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES 3,000.00 18/09/2013

3089 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 18/09/2013

3090 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,000.00 18/09/2013

3091 JUVENTINA ARCHUNDIA GONZALEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,000.00 18/09/2013

3092 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 1,000.00 18/09/2013

3093 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 1,000.00 18/09/2013

3094 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 18/09/2013

3095 DAVID VALDEZ GONZALEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 500.00 18/09/2013

3096 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 500.00 18/09/2013

3097 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 500.00 18/09/2013

3098 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 1,000.00 18/09/2013

3099 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,000.00 18/09/2013

3100 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 18/09/2013

3101 JOSE DE JESUS LEON OROZCO ALIMENTOS 6,914.00 19/09/2013

3102 DAVID CORONA HINOJOSA ELABORACION DE CREDENCIALES 3,932.40 19/09/2013

3103 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 10,203.00 19/09/2013

3104 JOSE LUIS ZAMUDIO SOTO ADAPTACION DE INMUEBLES 11,600.00 19/09/2013

3105 JOSE LUIS ZAMUDIO SOTO ADAPTACION DE INMUEBLES 11,600.00 19/09/2013

3106 JOSE LUIS ZAMUDIO SOTO ADAPTACION DE INMUEBLES 11,550.00 19/09/2013

3107 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA AGO-SEP 9,000.00 19/09/2013

3108 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 11,878.40 19/09/2013

3109 MARIA LOZANO HERNANDEZ BORDADOS DE FRIVOLETE 4,500.00 19/09/2013

3110 FRANCISCO OROZCO DIAZ CORTINAS DE ACERO 27,886.40 19/09/2013

3111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 316,485.00 19/09/2013

3112 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ ROTULACION DE VEHICULOS 17,191.20 20/09/2013

3113 EMMANUEL RIOS OROZCO TEATRO MARZO Y ABRIL 3,840.00 20/09/2013

3114 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO DANZA MARZO Y ABRIL 5,120.00 20/09/2013

3115 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA PINTURA MARZO Y ABRIL 4,800.00 20/09/2013

3116 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ GUITARRA MARZO Y ABRIL 5,120.00 20/09/2013

3117 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO BANDA MARZO Y ABRIL 5,120.00 20/09/2013

Page 70: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3118 MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES REEMBOLDO DE PATROCINIOS 13,500.00 23/09/2013

3119 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO PARA CABALGATA 5,000.00 23/09/2013

3120 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 12,724.96 01/10/2013

3121 ELVIA JUDITH NAVARRO MUÑOZ REFACCIONES 3,109.00 01/10/2013

3122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 30,450.00 01/10/2013

3123 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE AGOSTO 14,000.00 02/10/2013

3124 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 02/10/2013

3125 CANCELADO CAJA CHICA 0.00 07/10/2013

3126 JOSE MANUEL VARGAS RUIZ ALIMENTOS 1,772.00 07/10/2013

3127 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA PODADORA 7,330.00 07/10/2013

3128 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 9,386.77 07/10/2013

3129 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA EN GARANTIA 1,400.00 07/10/2013

3130 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE OCTUBRE CORREO 1,400.00 07/10/2013

3131 JOSE OROZCO BRAVO RENTA OCTUBRE 2,000.00 08/10/2013

3132 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 184,498.70 08/10/2013

3133 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 08/10/2013

3134 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA OCTUBRE 7,150.00 09/10/2013

3135 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA OCTUBRE 28,098.24 09/10/2013

3136 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA OCTUBRE 4,500.00 09/10/2013

3137 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 4,144.00 09/10/2013

3138 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,691.90 10/10/2013

3139 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,078.43 10/10/2013

3140 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 1,651.41 10/10/2013

3141 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ VESTUARIOS 3,734.02 10/10/2013

3142 ON DESIGN MEXICO UNIFORMES 17,847.76 10/10/2013

3143 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ SOPLADORA 4,640.00 10/10/2013

3144 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 10,022.00 10/10/2013

3145 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,800.00 10/10/2013

3146 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 10/10/2013

3147 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACION DE VEHICULOS 12,516.40 10/10/2013

3148 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 1,998.00 10/10/2013

3149 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/10/2013

3150 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 4,524.00 10/10/2013

3151 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 15,693.64 10/10/2013

3152 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 1,880.00 10/10/2013

3153 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 10/10/2013

3154 YESENIA ARIAS MORALES NEUMATICOS 11,560.00 10/10/2013

3155 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 12,932.90 10/10/2013

Page 71: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3156 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA GRUPO MUSICAL 8,000.00 10/10/2013

3157 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO OCTUBRE 4,000.00 10/10/2013

3158 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO OCTUBRE 3,500.00 10/10/2013

3159 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,500.00 10/10/2013

3160 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES 3,000.00 10/10/2013

3161 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 10/10/2013

3162 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,000.00 10/10/2013

3163 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,000.00 10/10/2013

3164 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 1,000.00 10/10/2013

3165 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 1,000.00 10/10/2013

3166 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 10/10/2013

3167 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 500.00 10/10/2013

3168 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 500.00 10/10/2013

3169 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 500.00 10/10/2013

3170 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 1,000.00 10/10/2013

3171 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,000.00 10/10/2013

3172 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 10/10/2013

3173 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 13,119.60 10/10/2013

3174 RUTH NOEMI OROZCO TORRES MATERIAL DIDACTICO 1,769.50 10/10/2013

3175 10/10/2013

3176 ELIAS OROZCO BARBA ALIMENTOS 1,750.00 14/10/2013

3177 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/10/2013

3178 RAFAEL GONZALEZ FONSECA SERVICIOS DENTALES 11,997.00 14/10/2013

3179 DIF SUBSIDIO OCTUBRE 100,000.00 17/10/2013

3180 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 92,761.32 18/10/2013

3181 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 18/10/2013

3182

3183

3184 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 11,184.12 22/10/2013

3185 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 22/10/2013

3186 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 22/10/2013

3187 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 8,467.19 22/10/2013

3188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 126,320.00 22/10/2013

3189 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 16,810.90 22/10/2013

3190 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 3,416.00 22/10/2013

3191 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS NEUMATICOS 5,568.00 22/10/2013

3192 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 1,682.00 22/10/2013

3193 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,930.00 22/10/2013

Page 72: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3194 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,890.00 22/10/2013

3195 EDUARDO SANCHEZ MORENO LADRILLO 13,920.00 22/10/2013

3196 PC DE LOS ALTOS S. DE RL. DE CV. PAPELERIA 3,493.28 22/10/2013

3197 SAPASSICG SUBSIDIO 200,000.00 22/10/2013

3198 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,140.00 22/10/2013

3199 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,530.00 22/10/2013

3200 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ GUITARRA MAYO Y JUNIO 5,120.00 22/10/2013

3201 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO BANDA MAYO Y JUNIO 5,120.00 22/10/2013

3202 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO BALLET MAYO Y JUNIO 5,120.00 22/10/2013

3203 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA PINTURA MAYO Y JUNIO 4,800.00 22/10/2013

3204 EMMANUEL RIOS OROZCO TEATRO MAYO Y JUNIO 3,840.00 22/10/2013

3205 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,408.59 22/10/2013

3206 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA PINTURA 1,880.00 23/11/2013

3207 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA SEPTIMEBRE 14,000.00 23/10/2013

3208 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,195.20 30/10/2013

3209 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO OCTUBRE 25,000.00 31/10/2013

3210 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 31/10/2013

3211 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 6,915.07 31/10/2013

3212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 12,550.00 31/10/2013

3213 JOSE TORRES ARRIAGA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 5,039.00 31/10/2013

3214 DAVID BARAJAS VILLALVAZO IMPRESIÓN DE REVISTAS 20,300.00 31/10/2013

3215 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 9,280.00 31/10/2013

3216 CANCELADO CA 31/10/2013

3217 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,500.00 31/10/2013

3218 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES 3,000.00 31/10/2013

3219 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 31/10/2013

3220 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,000.00 31/10/2013

3221 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,000.00 31/10/2013

3222 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 1,000.00 31/10/2013

3223 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 1,000.00 31/10/2013

3224 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 31/10/2013

3225 GILBERTO BERNAL SANCHEZ MIGUEL HIDALGO 500.00 31/10/2013

3226 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 500.00 31/10/2013

3227 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 500.00 31/10/2013

3228 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 1,000.00 31/10/2013

3229 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,000.00 31/10/2013

3230 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 1,000.00 31/10/2013

3231 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 69,496.24 31/10/2013

Page 73: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3232 SIMAR APORTACION MPAL 5,000.00 01/11/2013

3233 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 3,600.00 01/11/2013

3234 JUANA ESTRADA RIOS REGALO A DIPUTADO 1,400.00 01/11/2013

3235 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/11/2013

3236 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 01/11/2013

3237 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 04/11/2013

3238 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 4,837.20 04/11/2013

3239 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 3,482.00 04/11/2013

3240 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE NOVIEMBRE 2,000.00 05/11/2013

3241 CANCELADO CANCELADO 05/11/2013

3242 GARCIA RUVALCABA MARIA MARISELA RENTA 1,400.00 05/11/2013

3243 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE CAJA 1,917.00 05/11/2013

3244 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA 28,098.24 06/11/2013

3245 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA 7,150.00 06/11/2013

3246 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA 4,500.00 06/11/2013

3247 EDUARDO SANCHEZ MORENO MATERIAL PARA CEMENTERIO 2,262.00 06/11/2013

3248 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 2,175.00 06/11/2013

3249 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO MATERIAL DE LIMPIEZA 2,102.38 06/11/2013

3250 CANCELADO CANCELADO 06/11/2013

3251 MARIA DOLORES FRANCO MOJICA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 3,473.13 06/11/2013

3252 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 9,623.62 06/11/2013

3253 MARIA GRISELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 1,856.00 06/11/2013

3254 FARMACIAS TEPA SA DE CV ABARROTES 1,782.00 06/11/2013

3255 GUSTAVO ALDOLFO MARTIN ESTRADA MATERIAL 1967.94 06/11/2013

3256 FELIPE DE JESUS GARCIA OROZCO ALIMENTOS 1,775.00 06/11/2013

3257 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,286.65 06/11/2013

3258 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 41,816.64 06/11/2013

3259 CESAR ALEJANDRO VILLA MEDRANO 3,132.00 12/11/2013

3260 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO 9509.23 12/11/2013

3261 DIEGO PADILLA SANCHEZ VIATICOS 2,983.75 13/11/2013

3262 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 9,310.45 13/11/2013

3263 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO NOVIEMBRE 3,500.00 14/11/2013

3264 ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA 67,833.23 14/11/2013

3265 ABA SEGUROS SA DE CV POLIZA 7,922.66 14/11/2013

3266 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIAL 3,208.77 14/11/2013

3267 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6,345.76 14/11/2013

3268 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 42,286.66 14/11/2013

3269 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,966.62 14/11/2013

Page 74: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3270 SAPASSICG SUBSIDIO NOVIEMBRE 200,000.00 19/11/2013

3271 DIF SUBSIDIO NOVIEMBRE 118,000.00 19/11/2013

3272 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO NOVIEMBRE 25,000.00 19/11/2013

3273 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 19/11/2013

3274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 131,141.00 19/11/2013

3275 NOTIARANDAS SA DE CV PUBLICIDAD 4,640.00 19/11/2013

3276 SUSANA OROZCO NAVARRO SONIDO 10,672 19/11/2013

3277 MARICELA TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 12,968.00 22/11/2013

3278 RIGHTNET SA. DE CV. PAPELERIA 4,202.44 22/11/2013

3279 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIAL 5,819.42 22/11/2013

3280 ELOY ARTURO GARCIA OLMOS MATERIAL ELECTRICO 4,358.71 22/11/2013

3281 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 8,189.51 22/11/2013

3282 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/11/2013

3283 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,169.63 22/11/2013

3284 ADRIAN FUENTES CHACON ELABORACION DE MUEBLES 4,500.00 19/11/2013

3285 SILVIA NAVARRO OROZCO ALIMENTOS 5,000.00 25/11/2013

3286 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 12,150.00 26/11/2013

3287 COSS Y LEON FLORES TOBIAS RIGOBERTO HERRAMIENTAS 2,000.00 26/11/2013

3288 ROJAS AGUILAR MARITZA ANGELICA BALLET 1,500.00 26/11/2013

3289 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO GASTOS 2,328.00 26/11/2013

3290 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 36,326.75 29/11/2013

3291 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 18,426.60 29/11/2013

3292 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 3,991.98 29/11/2013

3293 CANCELADO CANCELADO CANCELADO 29/11/2013

3294 CANCELADO CANCELADO CANCELADO 29/11/2013

3295 CANCELADO CANCELADO CANCELADO 29/11/2013

3296 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES COMPRA DE ACEITES 2,787.48 29/11/2013

3297 CANCELADO CANCELADO CANCELADO 29/11/2013

3298 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL 2,869.00 29/11/2013

3299 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 4,410.00 29/11/2013

3300 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,880.00 29/11/2013

3301 CANCELADO CANCELADO 0.00 29/11/2013

3302 CFE ELECTRICIDAD 38,295.00 29/11/2013

3303 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3,317.60 29/11/2013

3304 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FORMAS PARA REGISTRO CIVIL 39,970.00 02/12/2013

3305 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 02/12/2013

3306 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 03/12/2013

3307 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA 14,000.00 03/12/2013

Page 75: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3308 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/12/2013

3309 ALEJANDRO BARBA VALENZUELA DECIMO ANIV. MUNICIPIO 4,000.00 04/12/2013

3310 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DICIEMBRE 2,000.00 05/12/2013

3311 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DICIEMBRE 1,400.00 05/12/2013

3312 CANCELADO CANCELADO CANCELADO 05/12/2013

3313 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 9,129.16 05/12/2013

3314 GILBERTO ARIAS SANCHEZ formas para catastro 33,660.00 05/12/2013

3315 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL $4,500.00 05/12/2013

3316 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES $3,000.00 05/12/2013

3317 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES $2,500.00 05/12/2013

3318 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO $2,000.00 05/12/2013

3319 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS $2,000.00 05/12/2013

3320 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO $1,000.00 05/12/2013

3321 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA $1,000.00 05/12/2013

3322 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE $1,000.00 05/12/2013

3323 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO $500.00 05/12/2013

3324 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO $500.00 05/12/2013

3325 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA $500.00 05/12/2013

3326 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO $1,000.00 05/12/2013

3327 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ $1,000.00 05/12/2013

3328 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO $4,400.00 05/12/2013

3329 ALEJANDRO MENDOZA QUEZADA CANTERA 6,380.00 05/12/2013

3330 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO NOVIEMBRE 4,000.00 05/12/2013

3331 CANCELADO CANCELADO 12,530.80 06/12/2013

3332 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/12/2013

3333 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 10,217.84 06/12/2013

3334 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 4,174.83 06/12/2013

3335 JOSE TORRES ARRIAGA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4,561.00 06/12/2013

3336 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 06/12/2013

3337 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA 28,098.24 06/12/2013

3338 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA 4,500.00 06/12/2013

3339 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA COMPRA DE PODADORA 6,935.00 06/12/2013

3340 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,217.60 06/12/2013

3341 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS FUNDIDAS 7,330.80 09/12/2013

3342 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAPELERIA 1,877.31 05/12/2013

3343 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/12/2013

3344 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 13,990.17 11/12/2013

3345 INNOVATEC DE LOS ALTOS SA DE CV FERTILIZANTES 2,840.00 11/12/2013

Page 76: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3346 CANCELADO CANCELADO 11/12/2013

3347 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 7,150.00 11/12/2013

3348 ALEJANDRO RIOS ARRIAGA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 10,242.80 11/12/2013

3349

3350 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO DICIEMBRE 3,500.00 11/12/2013

3351 JOSE DE JESUS QUEZADA TAPIA APOYO DICIEMBRE 4,000.00 16/12/2013

3352 IMM APOYO DICIEMBRE 31,000.00 16/12/2013

3353 DIF APOYO DICIEMBRE 118,000.00 16/12/2013

3354 SAPASSICG APOYO DICIEMBRE 200,000.00 16/12/2013

3355 JOSE DE JESUS LEON OROZCO COMIDA 1,365.00 16/12/2013

3356 CFE ALUMBRADO PUBLICO 180,452.00 17/12/2013

3357 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 17/12/2013

3358 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 8,198.88 17/12/2013

3359 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETOS DE AVION 11,750.80 17/12/2013

3360 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 17/12/2013

3361 CELINA GONZALEZ ANGEL ALIMENTOS 8,000.00 18/12/2013

3362 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 7,179.12 17/12/2013

3363 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/12/2013

3364 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 6,798.01 17/12/2013

3365 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 24,300.00 17/12/2013

3366 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIAL 2,500.00 17/12/2013

3367 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/12/2013

3368 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO DICIEMBRE 4,500.00 17/12/2013

3369 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO DICIEMBRE 3,000.00 17/12/2013

3370 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO DICIEMBRE 2,500.00 17/12/2013

3371 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO DICIEMBRE 2,000.00 17/12/2013

3372 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ APOYO DICIEMBRE 2,000.00 17/12/2013

3373 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO DICIEMBRE 1,000.00 17/12/2013

3374 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO DICIEMBRE 1,000.00 17/12/2013

3375 IGNACIO LOPEZ LOPEZ APOYO DICIEMBRE 1,000.00 17/12/2013

3376 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO APOYO DICIEMBRE 500.00 17/12/2013

3377 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO DICIEMBRE 500.00 17/12/2013

3378 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO DICIEMBRE 1,000.00 17/12/2013

3379 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO DICIEMBRE 1,000.00 17/12/2013

3380 MARIA TERESA SANTOS JIMENEZ APOYO DICIEMBRE 4,400.00 17/12/2013

3381 GIL BERNAL SANCHEZ APOYO DICIEMBRE 500.00 17/12/2013

3382 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 6,561.00 17/12/2013

3383 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 16,312.76 24/12/2013

Page 77: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3384 ALBERTO OROZCO OROZCO VIATICOS 3,226.00 24/12/2013

3385 BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL REEMBOLSO 12,600.00 24/12/2013

3386 TELMEX TELEFONO DE COMANDANCIA 3,228.00 03/01/2014

3387 JORGE IGNACIO MACHUCA ENCARNACION PAGO DE ANTICIPO DE ARREGLO DETARIMAS 5,000.00 06/01/2014

3388 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO RENTA DE COPIADORAS 5,311.91 06/01/2014

3389 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,726.00 06/01/2014

3390 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 16,500.04 06/01/2014

3391 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO REBRA DE MES DE NOVIENBRE 14,000.00 06/01/2014

3392 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 20,344.47 07/01/2014

3393 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE ENERO 2,000.00 07/01/2014

3394 JORGE IGNACIO MACHUCA ENCARNACION PAGO DE ARREGLO DETARIMAS 4,000.00 07/01/2014

3395 MARIA DE JESUS MATINEZ CAMPOS RENTA CASA DE SEGURIDAD 1,400.00 07/01/2014

3396 SAPASSICG SUBSIDIO SEP,OCT Y NOV 2013 29,380.84 09/01/2014

3397 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3398 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3399 TELMEX MES DE OCTUBRE 13,735.28 09/01/2014

3400 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE ENERO 28,098.24 09/01/2014

3401 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 32,400.00 09/01/2014

3402 HECTOR ARMANDO SALGADO ROMERO COPIADORA RENTA 7,913.00 09/01/2014

3403 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIRTOCTENICA 6,032.00 09/01/2014

3404 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 5,005.11 09/01/2014

3405 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,912.50 09/01/2014

3406 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 1,800.00 09/01/2014

3407 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3408 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,896.62 09/01/2014

3409 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA ENERO 4,500.00 09/01/2014

3410 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3411 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE ENERO 1,400.00 09/01/2014

3412 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3413 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 123,855.80 09/01/2014

3414 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 27,666.61 09/01/2014

3415 J GUADALUPE OROZCO SEGURA PAGO DE MAQUILLISTAS 8,000.00 09/01/2014

3416 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/01/2014

3417 MORENO BRAVO J JESUS COMPENSACION 30,000.00 13/01/2014

3418 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/01/2014

3419 YESSICA GPE GARCIA RUVALCABA FOTOGRAFIAS 5,500.00 13/01/2014

3420 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 13/01/2014

3421 NOTIARANDAS SA DE CV PUBLICIDAD 5,510.00 13/01/2014

Page 78: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3422 LUIS JIMENEZ CHAVEZ ANTICIPO PARA LIMPIEZA DE CANTERA 10,000.00 13/01/2014

3423 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 13,243.73 14/01/2014

3424 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,966.00 14/01/2014

3425 DIF ANTICIPO DE SUBSIDIO DE ENERO 2014 40,000.00 14/01/2014

3426 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/01/2014

3427 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 14/01/2014

3428 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 110,282.07 17/01/2014

3429 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,326.39 17/01/2014

3430 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 3,825.00 17/01/2014

3431 TELMEX NOVIEMBRE 13,683.47 17/01/2014

3432 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL IMPRESIÓN 3,180.00 17/01/2014

3433 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/01/2014

3434 MARICELA TORRES MUÑOZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3,764.01 17/01/2014

3435 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4,017.25 17/01/2014

3436 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA ENERO 7,150.00 17/01/2014

3437 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 455,110.00 17/01/2014

3438 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/01/2014

3439 CANCELADO CANCELADO 0.00 17/01/2014

3440 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,668.52 17/01/2014

3441 DIF SUBSIDIO DE ENERO DE 2014 93,535.00 17/01/2014

3442 IMM SUBSIDIO DE ENERO DE 2014 26,775.00 17/01/2014

3443 SAPASSICG SUBSIDIO DE 25% 29,380.84 20/01/2014

3444 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA SONIDO 3,500.00 20/01/2014

3445 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/01/2014

3446 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/01/2014

3447 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ PLACAS FUNDIDAS 5,104.00 20/01/2014

3448 ELVIRA NAVARRO MUIÑOZ REFACCIONES 4,500.00 20/01/2014

3449 CFE ALUMBRADO PUBLICO 7,335.00 20/01/2014

3450 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/01/2014

3451 SALVADOR OROZCO LEAÑOS ANTICIPO 50% DE REPARACION CAMION 15,747.00 21/01/2014

3452 JOSE DE JESUS LEON OROZCO COMIDA 15,291.00 21/01/2014

3453 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REMBOLSO DE CAJA 5,399.99 21/01/2014

3454 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 12,298.74 22/01/2014

3455 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/01/2014

3456 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 17,945.00 24/01/2014

3457 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS 2,587.50 24/01/2014

3458 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6,652.60 24/01/2014

3459 EDUARDO SANCHEZ MORENO MATERIAL 5,046.00 24/01/2014

Page 79: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3460 MARIA GRISELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 4,228.08 24/01/2014

3461 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 24/01/2014

3462 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/01/2014

3463 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 24/01/2014

3464 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 3,688.80 24/01/2014

3465 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 8,607.90 24/01/2014

3466 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/01/2014

3467 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/01/2014

3468 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 78,801.70 24/01/2014

3469 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,041.00 24/01/2014

3470 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 32,400.00 30/01/2014

3471 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,687.50 30/01/2014

3472 TELMEX COMANDANCIA 2,895.00 30/01/2014

3473 CFE ALUMBRADO PUBLICO 34,289.00 30/01/2014

3474 CFE ALUMBRADO PUBLICO 20,804.00 30/01/2014

3475 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 30/01/2014

3476 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 39,687.74 30/01/2014

3477 CANCELADO CANCELADO 4,000.00 30/01/2014

3478 LUIS JIMENEZ CHAVEZ FINIQUITO POR LIMPIEZ DE CANTERA DE KIOSCO 13,000.00 30/01/2014

3479 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/02/2014

3480 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/02/2014

3481 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE ENERO 14,000.00 04/02/2014

3482 ABA SEGUROS SA DE CV POLIZAS DE SEGURO 67,833.23 05/02/2014

3483 SALVADOR OROZCO LEAÑOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 45,747.00 05/02/2014

3484 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 9,803.35 06/02/2014

3485 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES LUBRICANTES 20,514.83 06/02/2014

3486 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 06/02/2014

3487 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 39,486.40 06/02/2014

3488 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA 7,150.00 06/02/2014

3489 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,393.00 06/02/2014

3490 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 26,411.29 06/02/2014

3491 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA 2,000.00 06/02/2014

3492 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE MERCADO 4,500.00 06/02/2014

3493 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE CORREO 1,400.00 06/02/2014

3494 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 5,800.00 06/02/2014

3495 SUSANA OROZCO NAVARRO ESPECTACULO DE LUCES 11,000.00 07/02/2014

3496 ALBERTO OROZCO OROZCO REINTEGRO 2,014.00 07/02/2014

3497 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 07/02/2014

Page 80: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3498 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,215.00 12/02/2014

3499 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 10,860.27 12/02/2014

3500 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 80,989.92 12/02/2014

3501 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAPELERIA 3,952.29 13/02/2014

3502 RIGHNET SA DE CV PAPELERIA 3,810.60 13/02/2014

3503 JUAN ARMANDO SALGADO RENTA DE COPIADORAS 5,881.01 13/02/2014

3504 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 13/02/2014

3505 CFE ALUMBRADO PUBLICO 454,137.00 13/02/2014

3506 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 13/02/2014

3507 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA 28,098.24 13/02/2014

3508 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SEGUROS 5,730.27 13/02/2014

3509 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 20,175.00 13/02/2014

3510 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,662.96 13/02/2014

3511 DIF ANTICIPO SUBSIDIO 20,000.00 14/02/2014

3512 DIF SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2014 133,535.00 17/02/2014

3513 IMM SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 2014 26,775.00 17/02/2014

3514 APRECIA AC APOYO ANUAL 2014 50,000.00 17/02/2014

3515 SAPASSICG SUBSIDIO 125,000.00 17/02/2014

3516 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER DE MUSIA BANDA 7,040.00 19/02/2014

3517 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA TELLER DE PINTURA 6,600.00 19/02/2014

3518 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GITARRA 7,040.00 19/02/2014

3519 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET FOLKLORICO 7,040.00 19/02/2014

3520 EMMANUEL RIOS OROZCO TALLER DE TEATRO 5,280.00 19/02/2014

3521 CRUZ ROJA MEXICANA DONATIVO ANUAL 2014 50,000.00 20/02/2014

3522 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/02/2014

3523 COMPARTIR HERMANO AC DONATIVO ANUAL 2014 15,000.00 20/02/2014

3524 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 20/02/2014

3525 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,320.00 20/02/2014

3526 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 20/02/2014

3527 VICTOR GARCIA LOPEZ EQUIPO DE COMPUTO 16,743.00 20/02/2014

3528 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 4,727.01 21/02/2014

3529 MARCO ANTONIO ALVARES RAMOS COMPRA DE BANDERA 2,436.00 21/02/2014

3530 MORALES CAMARENA JOSE ALFREDO REPARACION DE VEHICULOS 3,850.00 24/02/2014

3531 MARTINEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE REPARACION DE VEHICULOS 1,740.00 24/02/2014

3532 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 11,580.64 25/02/2014

3533 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 47,336.56 26/02/2014

3534 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 9,769.00 26/02/2014

3535 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,912.50 26/02/2014

Page 81: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 14,866.00 26/02/2014

3537 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 26/02/2014

3538 EDUARDO SANCHEZ MORENO MATERIAL 8,550.00 26/02/2014

3539 JOSE TORRES ARRIAGA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4,254.00 26/02/2014

3540 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MANTENIMIENTO DE COPIADORA 5,800.00 26/02/2014

3541 ANA MARIA DEL CARMEN GODINEZ HONORARIOS 1,890.00 26/02/2014

3542 ABA SEGUROS SA DE CV SEGUROS 7,922.66 26/02/2014

3543 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,068.00 26/02/2014

3544 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/02/2014

3545 CFE ADEUDO DE ELECTRICIDAD 85,454.00 28/02/2014

3546 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 2,000.00 28/02/2014

3547 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE FEBRERO DE 2014 14,000.00 28/02/2014

3548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE PLAZA SAN NICOLAS Y CENTRO SALUD 3,404.00 04/03/2014

3549 ALBERTO OROZCO OROZCO REMBOLSO DE CAJA 2,101.00 04/03/2014

3550 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/03/2014

3551 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 3,410.00 07/03/2014

3552 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 6,580.97 07/03/2014

3553 FARMACIAS TEPA SA DE CV ABARROTES 2,313.21 07/03/2014

3554 HUMBERTO MORALES OROZCO PAPELERIA IMPRESA 3,900.00 07/03/2014

3555 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/03/2014

3556 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ COMPRA DE TONERS 2,649.00 07/03/2014

3557 JUAN ARMANDO SALGADO RENTA COPIADORA 7,833.80 07/03/2014

3558 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/03/2014

3559 CANCELADO CANCELADO 39,816.00 07/03/2014

3560 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 44,700.00 07/03/2014

3561 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE PRESIDENCIA 28,098.24 07/03/2014

3562 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 8,275.80 07/03/2014

3563 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/03/2014

3564 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSOS DE CAJA CHICA 5,143.31 07/03/2014

3565 FORLIGHTING DE MEXICO SA. COMPRA DE LUMINARIAS 25,183.60 07/03/2014

3566 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 9,280.00 07/03/2014

3567 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 44,347.99 07/03/2014

3568 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE MARZO 2014 1,400.00 07/03/2014

3569 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 7,200.00 07/03/2014

3570 CFE ALUMBRADO PUBLICO 37,352.00 07/03/2014

3571 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 10,500.00 12/03/2014

3572 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,500.00 12/03/2014

3573 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 28,000.00 13/03/2014

Page 82: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3574 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE MARZO 2014 7,150.00 13/03/2014

3575 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 3,049.39 13/03/2014

3576 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,025.00 13/03/2014

3577 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/03/2014

3578 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 4,245.00 13/03/2014

3579 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 13/03/2014

3580 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 16,380.00 13/03/2014

3581 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 13/03/2014

3582 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 5,510.00 13/03/2014

3583 CESARIO GZL MARTIN COMPRA DE POSTES 6,960.00 13/03/2014

3584 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/03/2014

3585 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 50,885.84 13/03/2014

3586 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 1508.29 13/03/2014

3587 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE MARZO 2014 4,500.00 13/03/2014

3588 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 4,200.00 13/03/2014

3589 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 4,200.00 13/03/2014

3590 LOPEZ LOPEZ IGNACIO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,000.00 13/03/2014

3591 CASTAÑEDA MARTINEZ LUIS APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,400.00 13/03/2014

3592 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/03/2014

3593 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,200.00 13/03/2014

3594 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,000.00 13/03/2014

3595 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 5,000.00 13/03/2014

3596 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 4,200.00 13/03/2014

3597 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 6,600.00 13/03/2014

3598 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 1,100.00 13/03/2014

3599 GILBERTO BERNAL SANCHEZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,000.00 13/03/2014

3600 PRISCILA AIDA LOPEZ RAMIREZ APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 8,800.00 13/03/2014

3601 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 9,600.00 13/03/2014

3602 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,200.00 13/03/2014

3603 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/03/2014

3604 DIF SUBSIDIO DE MARZO 2014 133,535.00 18/03/2014

3605 IMM SUBSIDIO DE MARZO 2014 26,775.00 18/03/2014

3606 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/03/2014

3607 CFE ALUMBRADO PUBLICO 407,126.00 18/03/2014

3608 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 12,468.00 18/03/2014

3609 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 15,275.00 20/03/2014

3610 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/03/2014

3611 EDUARDO SANCHEZ MORENO COMPRA DE LADRILLO 5,000.00 20/03/2014

Page 83: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3612 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ COMPRA DE MATERIAL 6,273.00 20/03/2014

3613 HUMBERTO MORALES OROZCO IMPRESIONES 2,960.00 20/03/2014

3614 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/03/2014

3615 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,912.58 20/03/2014

3616 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,718.00 20/03/2014

3617 JOSE GUZMAN BARBOSA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6,100.00 20/03/2014

3618 VICTOR GARCIA LOPEZ PAPELERIA 4,298.00 20/03/2014

3619 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 52,778.52 20/03/2014

3620 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,834.02 20/03/2014

3621 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO ENERO Y FEBRERO 2014 2,000.00 20/03/2014

3622 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ PRODUCTOS DE LIEMPIEZA 3,037.16 20/03/2014

3623 CFE ENERGIA ELECTRICA 5,102.00 20/03/2014

3624 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS 4,860.30 25/03/2014

3625 CANCELADO CANCELADO 0.00 25/03/2014

3626 ARACELI TORRES GONZALEZ COMPRA DE CEMENTO Y CAL 15,000.00 25/03/2014

3627 RICARDO BARBA OROZCO MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 87,944.05 27/03/2014

3628 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/03/2014

3629 CFE REUBICACION DE POSTES EN CAMINO A HIGUERILLAS 11,794.13 27/03/2014

3630 CFE REUBICACION DE POSTES EN CAMINO LOC. CERRO GORDO 412.79 27/03/2014

3631 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS POR ATENCION EN EL DISPENSARIO 3,996.00 27/03/2014

3632 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 53,001.21 27/03/2014

3633 CFE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS 26,820.00 27/03/2014

3634 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/03/2014

3635 TELMEX PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE DICIEMBRE 13,755.21 27/03/2014

3636 TELMEX PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ENERO 13,552.79 27/03/2014

3637 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/03/2014

3638 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 27/03/2014

3639 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 27/03/2014

3640 MARCO ANTONIO MENDOZA RAMIREZ PAGO POR REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS 3,480.00 27/03/2014

3641 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ IMPRESIONES 2,610.00 27/03/2014

3642 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSA NEGRA 4,350.00 27/03/2014

3643 VICTOR GARCIA LOPEZ COMPRA DE IMPRESORA Y TONER 3,835.00 27/03/2014

3644 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA 1,150.00 27/03/2014

3645 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS 8,596.00 27/03/2014

3646 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS 6,880.00 27/03/2014

3647 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/03/2014

3648 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,206.51 27/03/2014

3649 ABA SEGUROS POLIZA PARA FORD LOBO 2008 4,534.24 04/04/2014

Page 84: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3650 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS PARTE DE LESIONES 2,592.00 04/04/2014

3651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 26,799.00 04/04/2014

3652 DOLORES GUILLERMINA SAINZ RIOS PALMAS 9,500.00 04/04/2014

3653 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 13,505.90 04/04/2014

3654 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 7,076.00 04/04/2014

3655 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 16,945.00 04/04/2014

3656 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 8,492.02 04/04/2014

3657 MARCO ANTONIO MENDOZA RAMIREZ REPARACION DE VEHICULOS 3,480.00 04/04/2014

3658 J. FELIX BECERRA NUÑEZ HONORARIOS PARTE DE LESIONES 900.00 04/04/2014

3659 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS PARTE DE LESIONES 1,350.00 04/04/2014

3660 SILVIA NAVARRO OROZCO ALIMENTOS PARA REUNION DE SALUD 2,500.00 04/04/2014

3661 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 9,729.12 04/04/2014

3662 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA RECICLAJE 2,000.00 04/04/2014

3663 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE MARZO 2014 14,000.00 04/04/2014

3664 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE PASAJE COMERCIAL 4,500.00 04/04/2014

3665 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE LOCAL DE CORREO 1,400.00 04/04/2014

3666 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,956.00 04/04/2014

3667 JUANA ESTRADA RIOS ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES 2,172.32 04/04/2014

3668 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 11/04/2014

3669 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA ABRIL 28,098.24 11/04/2014

3670 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 11,020.00 11/04/2014

3671 EVANGELINA VILLA SALCIDO DOS REBOSOS 3,400.00 11/04/2014

3672 FELIPE MARTINEZ GONZALEZ ACARREOS DE 59 VIAJE DE TIERRA AL BASURERO 20,355.00 11/04/2014

3673 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 11/04/2014

3674 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA ABRIL 2014 7,150.00 11/04/2014

3675 MARIA FERNANDA BARAJAS SILVA REFACCIONES 3,500.00 11/04/2014

3676 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 11/04/2014

3677 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 93,450.71 11/04/2014

3678 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 1,906.71 11/04/2014

3679 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 28,210.23 11/04/2014

3680 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET FOLKLORICO 7,261.57 11/04/2014

3681 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GITARRA 7,261.57 11/04/2014

3682 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER DE BANDA DE VIENTO 7,261.57 11/04/2014

3683 EMMANUEL RIOS OROZCO TALLER DE TEATRO 5,562.73 11/04/2014

3684 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA TALLER DE PINTURA 6,849.73 11/04/2014

3685 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 9,600.00 14/04/2014

3686 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES 6,600.00 14/04/2014

3687 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 5,000.00 14/04/2014

Page 85: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3688 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 4,200.00 14/04/2014

3689 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 4,200.00 14/04/2014

3690 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/04/2014

3691 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 2,400.00 14/04/2014

3692 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 2,000.00 14/04/2014

3693 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 2,000.00 14/04/2014

3694 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2,000.00 14/04/2014

3695 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 1,100.00 14/04/2014

3696 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 2,200.00 14/04/2014

3697 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 2,200.00 14/04/2014

3698 PRICILA AIDA LOPEZ RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 8,800.00 14/04/2014

3699 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 2,200.00 14/04/2014

3700 DIF SUBSIDIO ABRIL 2014 133,535.00 15/04/2014

3701 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,484.39 15/04/2014

3702 IMM SUBSIDIO ABRIL 2014 26,775.00 15/04/2014

3703 SAPASSICG SUBSIDIO PARA ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 125,000.00 16/04/2014

3704 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO ABRIL 2014 3,500.00 16/04/2014

3705 CFE ALUMBRADO PUBLICO 462,287.00 21/04/2014

3706 ENRIQUE GARCIA CABRERA REPARACION DE HERRAMIENTAS 2,640.00 21/04/2014

3707 GILBERTO ARIAS SANCHEZ COMPRA DE LIBROS 2,115.00 22/04/2014

3708 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 2,662.20 23/04/2014

3709 RAMON OROZCO OROZCO GASTOS A COMPROBAR 5,000.00 24/04/2014

3710 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 24/04/2014

3711 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 24/04/2014

3712 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 10,910.00 24/04/2014

3713 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ TRABAJOS DE HERRERIA EN CANCHAS 5,049.48 24/04/2014

3714 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 7,656.00 24/04/2014

3715 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 2,400.00 24/04/2014

3716 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 24/04/2014

3717 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 12,444.00 24/04/2014

3718 JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA RENTA DE COPIADORAS 8,731.78 24/04/2014

3719 CESAREO GONZALEZ MARTIN FLETE ACARREO DE POSTES 6,960.00 24/04/2014

3720 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 51,792.88 24/04/2014

3721 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,967.16 24/04/2014

3722 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 7,160.04 25/04/2014

3723 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/04/2014

3724 CANCELADO CANCELADO 0.00 28/04/2014

3725 JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA PAGO DE PELOTAS PARA EL DIA DEL NIÑO 10,400.00 28/04/2014

Page 86: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3726 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 1,795.00 28/04/2014

3727 CANCELADO CANCELADO 0.00 29/04/2014

3728 CANCELADO CANCELADO 0.00 29/04/2014

3729 ROBLES VAZQUEZ LUIS FERNANDO APOYO JUNIO DICIEMBRE 3,000.00 29/04/2014

3730 MIGUEL ANGEL MARTIN DELGADO APOYO ESC. JOSE CLEMENTE O. MARZO Y ABRIL 4,200.00 29/04/2014

3731 MIGUEL ANGEL MARTIN DELGADO APOYO ESC. SOR JUANA INES MARZO Y ABRIL 2,000.00 29/04/2014

3732 ARTURO OROZCO RIOS PAGO DE PALETAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2,800.00 29/04/2014

3733 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 01/05/2014

3734 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 9,280.00 01/05/2014

3735 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3736 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 13,265.00 01/05/2014

3738 FORLIGHTING DE MEXICO SA. MATERIAL ELECTRICO 9,008.56 01/05/2014

3739 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3740 MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA GUIAS 5,588.30 01/05/2014

3741 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 3,456.80 01/05/2014

3742 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3743 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3744 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 01/05/2014

3745 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTADO DE LIBROS 5,510.00 01/05/2014

3746 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/05/2014

3747 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,123.20 01/05/2014

3748 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 56,794.04 01/05/2014

3749 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,455.57 01/05/2014

3750 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 8,650.00 06/05/2014

3751 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE MAYO 2014 4,500.00 06/05/2014

3752 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE ABRIL 2014 14,000.00 06/05/2014

3753 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE MAYO 2014 2,000.00 06/05/2014

3754 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE MAYO 2014 1,400.00 06/05/2014

3755 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE MAYO 2014 28,098.24 06/05/2014

3756 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/05/2014

3757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRIFICACION DE CAMINO CERRO GORDO A LOS DOLORES 17,972.31 06/05/2014

3758 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 11,531.38 08/05/2014

3759 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/05/2014

3760 GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA CONTRATACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS MADRES 15,000.00 08/05/2014

3761 UAG PAGO DE ESTUDIO DE SONDEO DE PENETRACION 10,718.40 09/05/2014

3762 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 4,742.00 09/05/2014

3763 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA PARA VEHICULOS 7,150.00 09/05/2014

Page 87: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3764 PATRICIA MORENO GUTIERREZ PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION EN EL DISPENSAERIO 3,996.00 09/05/2014

3765 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION 28,416.27 09/05/2014

3766 SAPASSICG SUBSIDIO 125,000.00 09/05/2014

3767 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/05/2014

3768 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,311.42 09/05/2014

3769 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA PAGO DE SONIDO PARA EVENTOS 6,000.00 09/05/2014

3770 SILVIA NAVARRO OROZCO PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA DEL MAESTRO 7,875.00 09/05/2014

3771 RAMON OROZCO OROZCO PAGO DE SONIDO FIESTAS DE LA COLONIA SAN JOSE 3,400.00 09/05/2014

3772 TELMEX REUBICACION DE LINES DE TELEFONO 21,905.00 09/05/2014

3773 ROCIO HERNANDEZ ZAMUDIO REEMBOLSO DE APOYO POR PARTICIPACION EN CERTAMEN 7,500.00 12/05/2014

3774 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO PARA ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO DEPORTIVO 3,500.00 12/05/2014

3775 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,933.60 13/05/2014

3776 CELINA GONZALEZ ANGEL PAGO DE ALIMENTOS 10,000.00 13/05/2014

3777 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 28,027.00 13/05/2014

3778 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE 77,952.85 15/05/2014

3779 CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 449,579.00 15/05/2014

3780 FORLIGHTING DE MEXICO SA. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 17,684.20 15/05/2014

3781 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 15/05/2014

3782 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 15/05/2014

3783 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES COMPRA DE LUBRICANTES 7,650.20 15/05/2014

3784 ARTURO OROZCO AGUILAR RENTA DE SALON DE EVENTOS 5,000.00 15/05/2014

3785 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/05/2014

3786 IMM SUBSIDIO DE MAYO 2014 26,775.00 15/05/2014

3787 DIF SUBSIDIO DE MAYO 2014 133,535.00 15/05/2014

3788 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE CONEXIÓN DE POSTE EN EL VIVERO 8,120.00 15/05/2014

3789 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/05/2014

3790 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,902.00 15/05/2014

3791 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS 2,274.49 15/05/2014

3792 SILVIA NAVARRO OROZCO PAGO DE ALIMENTOS 7,875.00 15/05/2014

3793 ARTUTO HERNANDEZ NAVARRO USB PARA OBSEQUIO A MAESTROS 3,000.00 19/05/2014

3794 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 19/05/2014

3795 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO MAYO 2014 26,775.00 21/05/2014

3796 MIGUEL ANGEL RAMIREZ GONZALEZ APOYO PARA CABALGATA 6,000.00 22/05/2014

3797 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS 5,806.05 22/05/2014

3798 MARIA GRISELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 5,311.53 22/05/2014

3799 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIALES 2,765.04 22/05/2014

3800 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES Y HERRAMIENTAS 6,156.50 22/05/2014

3801 CFE ENERGIA ELECTRICA 18,192.00 22/05/2014

Page 88: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3802 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 67,833.23 22/05/2014

3803 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 5,292.00 22/05/2014

3804 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 43,400.16 22/05/2014

3805 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/05/2014

3806 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,685.20 22/05/2014

3807 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 17,011.01 23/05/2014

3808 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE JUNIO 2014 28,098.24 29/05/2014

3809 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA RENTA DE SONIDO 4,500.00 29/05/2014

3810 SAPASSICG REEMBOLSO DE DICIEMBRE 2013 8,417.05 29/05/2014

3811 SAPASSICG REEMBOLSO DE MARZO Y ABRIL 2014 45,052.39 29/05/2014

3812 VICTOR GARCIA LOPEZ ACC. EQUIPO DE COMPUTO 4,360.00 29/05/2014

3813 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 6,931.95 29/05/2014

3814 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,360.88 29/05/2014

3815 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 17,922.66 29/05/2014

3816 SAPASSICG SUBSIDIO MAYO 2014 125,000.00 29/05/2014

3817 CRISTIAN ALEJANDRO DE LA TORRE GARCIA APOYO PARA RECEPCION DE SACERDOTE 5,500.00 02/06/2014

3818 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE MAYO 2014 14,000.00 03/06/2014

3819 CFE ENERGIA ELECTRICA 8,717.00 03/06/2014

3820 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 15,547.84 09/06/2014

3821 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 09/06/2014

3822 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 1,488.00 10/06/2014

3823 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE JUNIO 2014 2,000.00 11/06/2014

3824 JOEL AHUMADA GONZALEZ ELABORACION DE PORTERIAS 2,000.00 12/06/2014

3825 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 6,779.04 12/06/2014

3826 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE JUNIO 2014 1,400.00 12/06/2014

3827 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE JUNIO 2014 4,500.00 12/06/2014

3828 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 7,286.51 12/06/2014

3829 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 9,267.93 12/06/2014

3830 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 3,584.40 12/06/2014

3831 GUSTAVO ADOLFO MARTIN ESTRADA MATERIALES 2,646.45 12/06/2014

3832 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,828.00 12/06/2014

3833 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 12/06/2014

3834 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 12/06/2014

3835 HUMBERTO MORALES OROZCO IMPRESIÓN DE LONAS 9,618.26 12/06/2014

3836 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 4,520.00 12/06/2014

3837 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE JUNIO 2014 7,150.00 12/06/2014

3838 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 162,213.00 12/06/2014

3839 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 97,077.68 12/06/2014

Page 89: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3840 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,537.40 12/06/2014

3841 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL MAYO Y JUNIO 9,600.00 12/06/2014

3842 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO CURA DE DOLORES MAYO Y JUNIO 6,600.00 12/06/2014

3843 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES MAYO Y JUNIO 5,000.00 12/06/2014

3844 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO MAYO Y JUNIO 4,200.00 12/06/2014

3845 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS MAYO Y JUNIO 4,200.00 12/06/2014

3846 CANCELADO CANCELADO 0.00 12/06/2014

3847 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA MAYO Y JUNIO 2,400.00 12/06/2014

3848 IGNACIO LOPEZ LOPEZ VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE MAYO Y JUNIO 2,000.00 12/06/2014

3849 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO MAYO Y JUNIO 2,000.00 12/06/2014

3850 LUIS FERNANDO ROBLEZ VAZQUEZ PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD MAYO Y JUNIO 2,000.00 12/06/2014

3851 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MAYO Y JUNIO 2,000.00 12/06/2014

3852 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS MAYO Y JUNIO 1,100.00 12/06/2014

3853 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA MAYO Y JUNIO 1,100.00 12/06/2014

3854 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO MAYO Y JUNIO 2,200.00 12/06/2014

3855 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ MAYO Y JUNIO 2,200.00 12/06/2014

3856 PRICILA AIDA LOPEZ RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO MAYO Y JUNIO 8,800.00 12/06/2014

3857 SAPASSICG REEMBOLSO 50% FEBRERO 2014 134,977.40 12/06/2014

3858 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/06/2014

3859 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLOSO DE GASTOS 1,625.00 13/06/2014

3860 SALVADOR FRANCO DE LA TORRE GASTOS PARA EVENTO 5,172.69 13/06/2014

3861 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO DE ENERO Y FEBRERO A LA UMA 8,000.00 13/06/2014

3862 DIF SUBSIDIO JUNIO 2014 133,535.00 17/06/2014

3863 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JUNIO 2014 26,775.00 17/06/2014

3864 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS 6,922.80 17/06/2014

3865 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,054.00 17/06/2014

3866 RAMON OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,696.00 17/06/2014

3867 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO MAYO Y JUNIO 2014 4,200.00 17/06/2014

3868 MIGUEL ANGEL MARTIN DELGADO APOYO MAYO Y JUNIO 2014 2,000.00 17/06/2014

3869 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JUNIO 2014 3,500.00 19/06/2014

3870 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 19/06/2014

3871 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 88,596.25 19/06/2014

3872 VIVIANA HERNANDEZ GONZALEZ BARANDAL PARA SALIDA DE AGUAS RESIDUALES 4,640.00 19/06/2014

3873 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 4,143.50 19/06/2014

3874 MARIA GRISELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 4,547.20 19/06/2014

3875 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 2,088.00 19/06/2014

3876 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 19/06/2014

3877 JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA RENTA DE COPIADORAS 6,547.85 19/06/2014

Page 90: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3878 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/06/2014

3879 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE JAQUETAS 3,000.00 19/06/2014

3880 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA INTERCAMBIO CULTURAL 2,000.00 19/06/2014

3881 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 14,326.94 25/06/2014

3882 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 18,729.93 26/06/2014

3883 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 42,798.41 26/06/2014

3884 JESUS MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 11,948.00 26/06/2014

3885 CR FORMAS SA. DE CV. RECIBOS OFICIALES 7,250.00 26/06/2014

3886 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 4,988.00 26/06/2014

3887 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE MAQUINA 3,850.02 26/06/2014

3888 VICTOR GARCIA LOPEZ COMPUTADORA 10,201.20 26/06/2014

3889 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 12,255.00 26/06/2014

3890 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,343.18 26/06/2014

3891 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 3,320.00 26/06/2014

3892 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 26/06/2014

3893 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 26/06/2014

3894 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,480.00 26/06/2014

3895 HUMBERTO MORALES OROZCO PAPELERIA IMPRESA 1,872.24 26/06/2014

3896 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ PAGO DE UMA MARZO Y ABRIL 2014 8,000.00 26/06/2014

3897 LUIS FERNANDO ROBLEZ VAZQUEZ APOYO ABRIL 2014 1,000.00 01/07/2014

3898 ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA 1,880.77 17/06/2014

3899 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 03/07/2014

3900 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/07/2014

3901 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE JULIO 2014 2,000.00 03/07/2014

3902 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE JUNIO 2014 14,000.00 03/07/2014

3903 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA DE JULIO 2014 4,500.00 03/07/2014

3904 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE JULIO 2014 1,400.00 03/07/2014

3905 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE JULIO 2014 7,150.00 03/07/2014

3906 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/07/2014

3907 JOSE ALBERTO CAMPOS ROMO PAGO DE MUSICA PARA EVENTO 4,000.00 04/07/2014

3908 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE JULIO 2014 28,098.24 04/07/2014

3909 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/07/2014

3910 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO PARA UMA MAYOY JUNIO 2014 8,000.00 10/07/2014

3911 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 14,860.84 10/07/2014

3912 ENRIQUE GARCIA CABRERA REPARACION DE PODADORAS 1,960.00 10/07/2014

3913 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 2,165.00 10/07/2014

3914 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 14,604.00 10/07/2014

3915 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 11,794.21 10/07/2014

Page 91: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3916 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 15,936.00 10/07/2014

3917 CR FORMAS SA. DE CV. HOLOGRAMAS 1,670.91 10/07/2014

3918 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 3,655.20 10/07/2014

3919 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 3,016.00 10/07/2014

3920 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 8,205.24 10/07/2014

3921 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,161.00 10/07/2014

3922 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/07/2014

3923 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ PINTURA 2,000.00 14/07/2014

3924 ROSA VAZQUEZ JIMENEZ TALLER DE CAPACITACION DE COSTURA 1,000.00 14/07/2014

3925 JOEL MORALES CORONADO RENTA DE MAQUINARIA 5,220.00 14/07/2014

3926 JOEL MORALES CORONADO TUBOS PARA CALLE PIPILA 3,712.00 14/07/2014

3927 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/07/2014

3928 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/07/2014

3929 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA LOCALIDADES 9,500.00 15/07/2014

3930 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/07/2014

3931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 154,831.00 17/07/2014

3932 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JULIO 2014 26,775.00 17/07/2014

3933 DIF SUBSIDIO JULIO 2014 133,535.00 17/07/2014

3934 SAPASSICG SUBSIDIO JULIO 2014 245,669.43 17/07/2014

3935 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO JULIO 2014 4,800.00 18/07/2014

3936 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO JULIO 2014 3,300.00 18/07/2014

3937 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO JULIO 2014 2,500.00 18/07/2014

3938 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO JULIO 2014 2,100.00 18/07/2014

3939 MARTIN SOLIS RODRIGUEZ APOYO JULIO 2014 2,100.00 18/07/2014

3940 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO JULIO 2014 2,100.00 18/07/2014

3941 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO JULIO 2014 1,200.00 18/07/2014

3942 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO JULIO 2014 1,100.00 18/07/2014

3943 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO JULIO 2014 1,100.00 18/07/2014

3944 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO APOYO JULIO 2014 1,000.00 18/07/2014

3945 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO JULIO 2014 2,500.00 18/07/2014

3946 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO JULIO 2014 550.00 18/07/2014

3947 GILBERTO BERNAL SANCHEZ APOYO JULIO 2014 1,000.00 18/07/2014

3948 PRICILA AIDA LOPEZ RAMIREZ APOYO JULIO 2014 4,400.00 18/07/2014

3949 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO JULIO 2014 4,800.00 18/07/2014

3950 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO JULIO 2014 1,000.00 18/07/2014

3951 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA APOYO JULIO 2014 550.00 18/07/2014

3952 LUIS FERNANDO ROBLEZ VAZQUEZ APOYO JULIO 2014 1,000.00 18/07/2014

3953 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 18/07/2014

Page 92: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3954 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO PAGO ENERO A MARZO BALLET 7,255.17 21/07/2014

3955 JOSE ENRIQUE COSS Y LEON HERNANDEZ APOYO 2,000.00 22/07/2014

3956 RIGOBERTO CAMARENA JIMENEZ MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATA 6,000.00 22/07/2014

3957 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO JULIO 2014 3,500.00 23/07/2014

3958 ARMANDO SEPULVEDA GONZALEZ HONORARIOS 3,240.00 23/07/2014

3959 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,346.51 23/07/2014

3960 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 76,249.11 23/07/2014

3961 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JULIO 201 28,098.24 23/07/2014

3962 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 2,445.00 25/07/2014

3963 VICTOR GARCIA LOPEZ EQUIPO DE COMPUTO 3,350.00 25/07/2014

3964 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 9,233.60 25/07/2014

3965 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA PODADORA 5,390.00 25/07/2014

3966 SISTEMAS CONTINO SA. DE CV. LAPTOP Y MONITOR 10,630.90 25/07/2014

3967 MARIA DOLORES FRANCO MOJICA MARCOS CON VIDRIO 2,584.48 25/07/2014

3968 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 19,060.00 25/07/2014

3969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 32,484.00 25/07/2014

3970 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,703.24 25/07/2014

3971 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 13,135.02 30/07/2014

3972 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 4,517.00 30/07/2014

3973 ANA GABRIELA OROZCO OROZCO VESTIDOS Y ZAPATOS PARA CANDIDATA 6,053.00 01/08/2014

3974 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,800.00 01/08/2014

3975 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/08/2014

3976 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 1,647.20 01/08/2014

3977 VIVIANA HERNANDEZ GONZALEZ REPARACION DE BANCAS PLAZA SAN JOSE 1,740.00 01/08/2014

3978 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,000.00 01/08/2014

3979 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,522.28 01/08/2014

3980 ANA SILVIA OROZCO GOMEZ ELABORACION DE VESTIDO PARA TRAJE TIPICO 2014 2,300.00 01/08/2014

3981 RIGOBERTO CAMARENA JIMENEZ PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATA 5,500.00 01/08/2014

3982 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE JULIO 2014 14,000.00 04/08/2014

3983 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE AGOSTO 2014 2,000.00 04/08/2014

3984 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 05/08/2014

3985 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 74,554.26 07/08/2014

3986 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/08/2014

3987 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 5,250.00 07/08/2014

3988 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 8,700.00 07/08/2014

3989 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,158.68 07/08/2014

3990 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA AGOSTO 2014 7,150.00 07/08/2014

3991 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO PARA UMA JULIO Y AGOSTO 2014 8,000.00 07/08/2014

Page 93: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

3992 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO AGOSTO 2014 3,500.00 07/08/2014

3993 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA AGOSTO 2014 4,500.00 07/08/2014

3994 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA AGOSTO 2014 1,400.00 07/08/2014

3995 MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES REINTEGRO DE PATROCINIOS 11,287.00 07/08/2014

3996 ISIDRO OROZCO GOMEZ APOYO EVENTO DE CICLISMO 5,000.00 07/08/2014

3997 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA 14,398.38 07/08/2014

3998 EMMANUEL RIOS OROZCO PAGO ENERO MARZO TEATRO 5,682.69 14/08/2014

3999 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO ENERO MARZO GUTARRA 7,255.17 14/08/2014

4000 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO PAGO ENERO MARZO BANDA DE VIENTO 7,255.17 14/08/2014

4001 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA PAGO ENERO MARZO PINTURA 6,805.89 14/08/2014

4002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 20,976.00 14/08/2014

4003 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/08/2014

4004 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 4,320.00 14/08/2014

4005 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 6,032.00 14/08/2014

4006 FARMACIA TEPA SA. DE CV. ABARROTES 1,697.89 14/08/2014

4007 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 5,853.65 14/08/2014

4008 VIVIANA HERNANDEZ GONZALEZ ELAB. Y COLOCACION DE BARANDAL EN PUENTE 9,280.00 14/08/2014

4009 JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA RENTA DE COPIADORAS 10,060.70 14/08/2014

4010 DAVID BARAJAS VILLALVAZO HOJAS MEMBRETADAS 1,160.00 14/08/2014

4011 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 54,860.04 14/08/2014

4012 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 18/08/2014

4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 136,998.00 18/08/2014

4014 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 245,669.43 18/08/2014

4015 DIF SUBSIDIO AGOSTO 2014 133,535.00 18/08/2014

4016 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO AGOSTO 2014 26,775.00 18/08/2014

4017 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO AGOSTO 2014 4,500.00 18/08/2014

4018 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO AGOSTO 2014 3,300.00 18/08/2014

4019 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO AGOSTO 2014 2,500.00 18/08/2014

4020 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO AGOSTO 2014 2,100.00 18/08/2014

4021 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/08/2014

4022 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO AGOSTO 2014 2,100.00 18/08/2014

4023 IGNACIO LOPEZ LOPEZ APOYO AGOSTO 2014 1,000.00 18/08/2014

4024 GIL BERNAL SANCHEZ APOYO AGOSTO 2014 1,000.00 18/08/2014

4025 ERIKA JOSEFINA HERNANDEZ SOTO APOYO AGOSTO 2014 1,000.00 18/08/2014

4026 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA APOYO AGOSTO 2014 550.00 18/08/2014

4027 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO AGOSTO 2014 1,000.00 18/08/2014

4028 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO AGOSTO 2014 550.00 18/08/2014

4029 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO AGOSTO 2014 1,100.00 18/08/2014

Page 94: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4030 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO AGOSTO 2014 1,100.00 18/08/2014

4031 PRICILA AIDA LOPEZ RAMIREZ APOYO AGOSTO 2014 4,400.00 18/08/2014

4032 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO AGOSTO 2014 1,200.00 18/08/2014

4033 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/08/2014

4034 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/08/2014

4035 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 54,625.24 21/08/2014

4036 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 21/08/2014

4037 VIVIANA HERNANDEZ GONZALEZ REJA DE PRESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2,500.00 21/08/2014

4038 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 1,392.00 21/08/2014

4039 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,014.00 21/08/2014

4040 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,106.68 22/08/2014

4041 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/08/2014

4042 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ APOYO JULIO Y AGOSTO 4,200.00 26/08/2014

4043 RIGOBERTO ROMO MARTINEZ ELABORACION DE VESTIDO PARA TRAJE TIPICO 2014 5,000.00 27/08/2014

4044 ANTONIO GONZALEZ DIAZ LADRILLO PARA APOYO A PRIM. JUANA INEZ CERRO GORDO 6,000.00 28/08/2014

4045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD PLAZA EL PALENQUE Y CANCHA LA VIRGENCITA 10,156.00 28/08/2014

4046 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 5,907.11 28/08/2014

4047 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 4,387.00 28/08/2014

4048 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 25,478.97 28/08/2014

4049 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,688.11 28/08/2014

4050 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/09/2014

4051 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/09/2014

4052 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE AGOSTO 2014 14,000.00 02/09/2014

4053 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 12,251.00 02/09/2014

4054 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 03/09/2014

4055 NOE GARCIA MONTOYA APOYO AGOSTO 2014 PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 03/09/2014

4056 MARIA GUADALUPE ESTADA IÑIGUEZ CURSO DE ETIQUETA 2,500.00 03/09/2014

4057 MARCELINO BRAVO GARCIA REVELADO DE FOTOGRAFIAS 12,600.00 03/09/2014

4058 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/09/2014

4059 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ CONSOLA DE SONIDO 2,500.00 03/09/2014

4060 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 74,821.38 04/09/2014

4061 RAUL MUÑOZ HERNANDEZ ALIMENTOS 5,940.00 05/09/2014

4062 ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ LETREROS PERSONALIZADOS 1,218.00 05/09/2014

4063 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 88,524.24 05/09/2014

4064 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 8,695.87 08/09/2014

4065 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 5,800.00 08/09/2014

4066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 23,968.00 10/09/2014

4067 JORGE PADILLA LOPEZ PINTURA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES 4,373.99 11/09/2014

Page 95: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4068 CANCELADO CANCELADO 0.00 11/09/2014

4069 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GUITARRA AGOSTO 2014 2,418.39 11/09/2014

4070 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET AGOSTO 2014 2,418.39 11/09/2014

4071 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER DE BANDA DE VIENTO AGOSTO 2014 2,418.39 11/09/2014

4072 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA TALLER DE PINTURA AGOSTO 2014 2,268.63 11/09/2014

4073 EMMANUEL RIOS OROZCO TALLER DE TEATRO AGOSTO 2014 1,894.23 11/09/2014

4074 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE AGOSTO 2014 2,000.00 11/09/2014

4075 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE SEPTIEMBRE 14,000.00 11/09/2014

4076 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE AGOSTO 2014 1,400.00 11/09/2014

4077 ELOY ARTURO GARCIA OLMOS MATERIAL ELECTRICO 6,588.80 12/09/2014

4078 PATRICIA MORENO GUTIERREZ HONORARIOS 3,996.00 12/09/2014

4079 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA SEPTIEMBRE 2014 7,150.00 12/09/2014

4080 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA SEPTIEMBRE 2014 28,098.00 12/09/2014

4081 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,343.00 15/09/2015

4082 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 60,561.17 15/09/2014

4083 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. IMPRESIÓN DE 500 REVISTAS DEL INFORME DE GOBIERNO 25,520.00 15/09/2014

4084 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,325.48 15/09/2014

4085 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 4,570.00 19/09/2014

4086 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/09/2014

4087 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/09/2014

4088 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,290.00 19/09/2014

4089 CANCELADO CANCELADO 0.00 19/09/2014

4090 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 137,660.00 19/09/2014

4091 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 19/09/2014

4092 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 10,330.00 19/09/2014

4093 JESUS MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 6,692.04 19/09/2014

4094 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 87,632.70 19/09/2014

4095 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,810.31 19/09/2014

4096 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014 26,775.00 19/09/2014

4097 DIF SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014 133,535.00 19/09/2014

4098 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO SEPTIEMBRE 2014 3,500.00 19/09/2014

4099 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA LOCALIDADES 5,500.00 22/09/2014

4100 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO A UMA SEPTIEMBRE 2014 4,000.00 22/09/2014

4101 SAPASSCIG REEMBOLSO DEL 50% 40,391.38 22/09/2014

4102 SAPASSCIG SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014 150,000.00 22/09/2014

4103 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO SEPTIEMBRE 2014 CAM 5,100.00 22/09/2014

4104 JAIDE ANGELICA ANDRADE CRESPO APOYO SEPTIEMBRE 2014 3,300.00 22/09/2014

4105 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA APOYO SEPTIEMBRE 2014 2,500.00 22/09/2014

Page 96: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4106 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 2,100.00 22/09/2014

4107 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO SEPTIEMBRE 2014 2,100.00 22/09/2014

4108 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,000.00 22/09/2014

4109 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,200.00 22/09/2014

4110 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/09/2014

4111 GIL BERNAL SANCHEZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,000.00 22/09/2014

4112 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,000.00 22/09/2014

4113 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA APOYO SEPTIEMBRE 2014 550.00 22/09/2014

4114 NOE GARCIA MONTOYA APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,000.00 22/09/2014

4115 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 550.00 22/09/2014

4116 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,100.00 22/09/2014

4117 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,100.00 22/09/2014

4118 PRICILA AIDA LOPEZ RAMIREZ APOYO SEPTIEMBRE 2014 4,400.00 22/09/2014

4119 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO APOYO SEPTIEMBRE 2014 1,000.00 22/09/2014

4120 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ APOYO AGOSTO 2014 2,100.00 22/09/2014

4121 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,788.98 22/09/2014

4122 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 54,602.45 25/09/2014

4123 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS PARA AUTOBUS DINA SI-24 25,560.00 25/09/2014

4124 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,228.13 25/09/2014

4125 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 11,084.93 25/09/2014

4126 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 8,742.51 25/09/2014

4127 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 17,338.94 25/09/2014

4128 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 25/09/2014

4129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 21,402.00 25/09/2014

4130 EFRAIN RUVALCABA GUTIERREZ CANAPES PARA RECEPCION DEL INFORME DE GOBIERNO 7,800.00 25/09/2014

4131 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 25/09/2014

4132 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO REPARACION DE CLARINETES 2,000.00 25/09/2014

4133 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,853.74 25/09/2014

4134 CANCELADO CANCELADO 0.00 00/01/1900

4135 ARTURO CONTRERAS RIOS LLANTAS PARA VEHICULOS 1,975.00 26/05/2014

4136 HECTOR HUGO OROZCO VILLA SERVICIO DE ELECTRICISTA 1,600.00 30/09/2014

4137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,233.00 02/10/2014

4138 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 5,817.00 03/10/2014

4139 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/10/2014

4140 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 6,286.04 03/10/2014

4141 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/10/2014

4142 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO OCTUBRE 2014 4,000.00 08/10/2014

4143 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA OCTUBRE 2014 14,000.00 08/10/2014

Page 97: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4144 JOSE OROZCO BRAVO RENTA OCTUBRE 2014 2,000.00 08/10/2014

4145 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA OCTUBRE 2014 28,098.24 08/10/2014

4146 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 15,279.57 08/10/2014

4147 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/10/2014

4148 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 08/10/2014

4149 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 10,025.00 08/10/2014

4150 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO MATERIAL DE LIMPIEZA 1,881.84 09/10/2014

4151 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,320.00 09/10/2014

4152 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/10/2014

4153 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA PODADORA 5,200.00 09/10/2014

4154

4155 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 3,749.87 09/10/2014

4156 CANCELADO CANCELADO 0.00 09/10/2014

4157 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA OCTUBRE 2014 7,150.00 09/10/2014

4158 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA OCTUBRE 2014 1,400.00 09/10/2014

4159 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 61,824.36 09/10/2014

4160 VICTOR GARCIA LOPEZ PAPELERIA 7,158.00 09/10/2014

4161 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/10/2014

4162 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,628.21 14/10/2014

4163 BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL REEMBOLSO DE GASTOS 2,497.00 15/10/2014

4164 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/10/2014

4165 ALBERTO OROZCO OROZCO RENBOLSO DE GASTOS 9,045.00 15/10/2014

4166 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 60,122.10 17/10/2014

4167 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,000.00 17/10/2014

4168 MARCO ANTONIO RAMIREZ MENDOZA REPARACION DE VEHICULOS 2,320.00 17/10/2014

4169 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 4,114.97 17/10/2014

4170 ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ PINTURA 2,088.00 17/10/2014

4171 J. DAVID MARTINEZ ANGEL PUBLICIDAD 4,640.00 17/10/2014

4172 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 17/10/2014

4173 CFE ENERGIA ELECTRICA 493,473.00 17/10/2014

4174 ARTURO CONTRERAS RIOS PARCHADO DE LLANTAS 1,640.00 17/10/2014

4175 CESAR ARMANDO SANDOVAL CERVANTES REPARACION DE VEHICULOS 1,276.00 17/10/2014

4176 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 17/10/2014

4177 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FONSECA RENTA SEPTIEMBRE 2014 4,500.00 17/10/2014

4178 DIF SUBSIDIO OCTUBRE 2014 133,535.00 17/10/2014

4179 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO OCTUBRE 2014 26,775.00 17/10/2014

4180 J. JESUS GONZALEZ CHAVEZ RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE APOYOS 2,000.00 17/10/2014

4181 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO OCTUBRE 2014 3,500.00 17/10/2014

Page 98: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4182 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/10/2014

4183 SAPASSCIG SUBSIDIO OCTUBRE 2014 150,000.00 22/10/2014

4184 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 46,634.11 23/10/2014

4185 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 21,228.00 23/10/2014

4186 ANA BERTHA OROZCO NAVARRO SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS 1,832.00 23/10/2014

4187 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/10/2014

4188 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/10/2014

4189 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/10/2014

4190 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/10/2014

4191 CANCELADO CANCELADO 0.00 23/10/2014

4192 JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS REFACCIONES 1,899.99 24/10/2014

4193 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,846.50 24/10/2014

4194 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 24/10/2014

4195 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/10/2014

4196 ENRIQUE GARCIA CABRERA REPARACION DE PODADORAS 1,530.00 24/10/2014

4197 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,835.00 24/10/2014

4198 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,023.93 24/10/2014

4199 SAUL ERNESTO BARBA OROZCO 12 VIAJES DE BALASTRE 5,100.00 24/10/2014

4200 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12,071.17 28/10/2014

4201 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 6,264.00 30/10/2014

4202 CANCELADO CANCELADO 0.00 30/10/2014

4203 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 15,523.70 30/10/2014

4204 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 6,181.64 30/10/2014

4205 INNOVATEC DE LOS ALTOS HERBICIDAS Y FERTILIZANTES 9,729.97 30/10/2014

4206 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 10,430.00 30/10/2014

4207 DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,813.00 30/10/2014

4208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,967.00 30/10/2014

4209 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,919.12 30/10/2014

4210 RAFAEL VILLA MORALES PAGO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 3,200.00 30/10/2014

4211 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL $4,800.00 31/10/2014

4212 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES $3,300.00 31/10/2014

4213 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES $2,500.00 31/10/2014

4214 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO $2,100.00 31/10/2014

4215 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS $2,100.00 31/10/2014

4216 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO $2,100.00 31/10/2014

4217 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ $1,000.00 31/10/2014

4218 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA $1,200.00 31/10/2014

4219 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE $1,000.00 31/10/2014

Page 99: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4220 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO $1,000.00 31/10/2014

4221 NOE GARCIA MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD $1,000.00 31/10/2014

4222 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO $1,000.00 31/10/2014

4223 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS $550.00 31/10/2014

4224 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA $550.00 31/10/2014

4225 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO $1,100.00 31/10/2014

4226 CANCELADO CANCELADO $0.00 31/10/2014

4227 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO $4,400.00 31/10/2014

4228 CANCELADO CANCELADO 0.00 31/10/2014

4229 JORGE GUTIERREZ OROZCO PAGO DE BANCA PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN DIF 3,000.00 04/11/2014

4230 FARMACIA TEPA SA. DE CV. ABARROTES 2,088.84 05/11/2014

4231 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE NOVIEMBRE 2014 14,000.00 06/11/2014

4232 ABA SEGUROS SEGUROS DE VEHICULOS 67,645.68 07/11/2014

4233 ABA SEGUROS SEGUROS DE VEHICULOS 8,232.33 07/11/2014

4234 RODOLFO GTZ RIZO HOJAS MEMBRETADAS 4,315.20 07/11/2014

4235 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 28,098.24 07/11/2014

4236 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 07/11/2014

4237 J. DAVID MARTINEZ ANGEL PUBLICIDAD 2,320.00 07/11/2014

4238 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,320.00 07/11/2014

4239 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 38,315.27 07/11/2014

4240 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/11/2014

4241 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,400.25 07/11/2014

4242 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLETOS DE AVION 13,500.00 07/11/2014

4243 JOSE OROZCO BRAVO RENTA NOVIEMBRE 2014 2,000.00 07/11/2014

4244 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/11/2014

4245 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/11/2014

4246 CANCELADO CANCELADO 0.00 07/11/2014

4247 MOTA GARCIA JUANA RENTA DE TELESECUNDARIA SEPT. OCT. 2,400.00 07/11/2014

4248 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 1,400.00 07/11/2014

4249 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ PAGO 4,000.00 10/11/2014

4250 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 5,415.02 10/11/2014

4251 CANCELADO CANCELADO 0.00 10/11/2014

4252 CANCELADO CANCELADO 0.00 12/11/2014

4253 PAUL GABRIEL URIBE ZARATE REINTEGRO DE PATROCINIOS 10,000.00 12/11/2014

4254 CANCELADO CANCELADO 0.00 12/11/2014

4255 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,936.00 12/11/2014

4256 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 12,600.00 12/11/2014

4257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 28,422.00 13/11/2014

Page 100: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4258 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/11/2014

4259 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 11,600.00 14/11/2014

4260 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 14/11/2014

4261 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES 6,799.43 14/11/2014

4262 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 5,567.81 14/11/2014

4263 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 2,088.00 14/11/2014

4264 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 9,054.00 14/11/2014

4265 J. JESUS BARBOZA SERRANO PAPELERIA 3,223.10 14/11/2014

4266 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO JAQUETAS 9,198.80 14/11/2014

4267 TELMEX PAGO DE SERVICIO DEL PALACIO MUNICIPAL 14,200.63 14/11/2014

4268 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,426.92 14/11/2014

4269 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTE DE NOVIEMBRE 7,150.00 14/11/2014

4270 GREGORIO JIMENEZ OROZCO APOYO DE NOVIEMBRE 2014 3,500.00 14/11/2014

4271 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 44,704.88 14/11/2014

4272 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA PAGO DE MUESTREO PARA PAVIMENTA 18,560.00 14/11/2014

4273 CFE ALUMBRADO PUBLICO 138,984.00 18/11/2014

4274 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO DE NOVIEMBRE 2014 1,100.00 18/11/2014

4275 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSOS DE GASTOS 2,648.00 18/11/2014

4276 DIF SUBSIDIO NOVIEMBRE 2014 133,535.00 19/11/2014

4277 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO NOVIEMBRE 2014 26,775.00 19/11/2014

4278 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,884.12 20/11/2014

4279 SAPASSCIG SUBSIDIO 100,000.00 20/11/2014

4280 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/11/2014

4281 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE MATERIAL ELECTRICO 4,698.00 21/11/2014

4282 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 35,054.82 21/11/2014

4283 SAPASSCIG SUBSIDIO DEL 50% DEL MES DE SEPTIEMBRE 11,587.47 25/11/2014

4284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 15,118.00 27/11/2014

4285 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE MATERIAL ELECTRICO 1,946.48 27/11/2014

4286 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 15,948.20 27/11/2014

4287 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,695.00 27/11/2014

4288 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,088.00 27/11/2014

4289 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4290 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4291 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4292 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4293 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,439.20 27/11/2014

4294 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4295 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,212.99 27/11/2014

Page 101: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4296 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4297 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 5,674.00 27/11/2014

4298 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4299 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 2,184.99 27/11/2014

4300 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSAS NEGRAS 2,784.00 27/11/2014

4301 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 5,800.00 27/11/2014

4302 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 2,485.00 27/11/2014

4303 CANCELADO CANCELADO 0.00 27/11/2014

4304 GRUPOI CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS TIERRA ROJA CEMENTO 3,000.00 27/11/2014

4305 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 11,849.99 02/12/2014

4306 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 3,244.40 05/12/2014

4307 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE MAQUINA 4,000.03 05/12/2014

4308 RUTH NOEMI OROZCO TORRES PAPELERIA 6,544.46 05/12/2014

4309 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 5,696.76 05/12/2014

4310 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 05/12/2014

4311 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 7,443.11 05/12/2014

4312 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 1,532.05 05/12/2014

4313 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 7,508.11 05/12/2014

4314 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 5,853.36 05/12/2014

4315 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 2,960.00 05/12/2014

4316 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DICIEMBRE 14,000.00 05/12/2014

4317 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/12/2014

4318 ANTONIA HERNANDEZ CAMARENA ASADORES PARA UNIDAD DEPORTIVA 7,424.00 05/12/2014

4319 ANSELMO ENRIQUEZ LAMAS REPARACION DE MAQUINA 1,508.00 05/12/2014

4320 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 69,415.10 05/12/2014

4321 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,272.11 05/12/2014

4322 ELOY ARTURO GARCIA OLMOS REUBICACION DE CABLES 1,624.00 05/12/2014

4323 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CHEVYS 1,880.77 05/12/2014

4324 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA LOCALIDADES 11,000.00 08/12/2014

4325 JUANA MOTA CAMARENA RENTA DE TELESECUNDARIA NOV-DIC 2,400.00 08/12/2014

4326 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DICIEMBRE 28,098.24 08/12/2014

4327 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 15,685.25 09/12/2014

4328 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 5,990.43 09/12/2014

4329 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,014.00 10/12/2014

4330 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 63,012.11 11/12/2014

4331 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 2,393.59 11/12/2014

4332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 28,435.00 11/12/2014

4333 CR FORMAS SA DE CV. RECIBO SERVICIO CATASTRAL 4,640.00 11/12/2014

Page 102: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4334 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 3,847.00 11/12/2014

4335 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ CPU PARA PROCURADURIA SOCIAL 3,850.00 11/12/2014

4336 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 11/12/2014

4337 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL GOBERNADOR 14,238.00 15/12/2014

4338 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 5,021.00 15/12/2014

4339 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 9,600.00 16/12/2014

4340 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 6,600.00 16/12/2014

4341 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 5,000.00 16/12/2014

4342 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 4,200.00 16/12/2014

4343 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 4,200.00 16/12/2014

4344 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 4,200.00 16/12/2014

4345 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ 2,000.00 16/12/2014

4346 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA 2,400.00 16/12/2014

4347 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 2,000.00 16/12/2014

4348 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 2,000.00 16/12/2014

4349 NOE GARCIA MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 2,000.00 16/12/2014

4350 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2,000.00 16/12/2014

4351 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 1,100.00 16/12/2014

4352 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 1,100.00 16/12/2014

4353 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 2,200.00 16/12/2014

4354 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 2,200.00 16/12/2014

4355 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 8,800.00 16/12/2014

4356 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DICIEMBRE 2,000.00 16/12/2014

4357 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/12/2014

4358 DIF SUBSIDIO DICIEMBRE 133,535.00 16/12/2014

4359 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO DICIEMBRE 26,775.00 16/12/2014

4360 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO DICIEMBRE 4,000.00 16/12/2014

4361 SAPASSCIG SUBSIDIO DICIEMBRE 100,000.00 16/12/2014

4362 JOB LEONARDO RIOS MARTINEZ TALLER DE CUERDAS Y VOCES NOV-DIC 3,788.46 16/12/2014

4363 GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ TALLER D ETEATRO 3,788.46 16/12/2014

4364 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA TALLER DE PINTURA NOV-DIC 4,527.36 16/12/2014

4365 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GUITARRA NOV-DIC 4,836.78 16/12/2014

4366 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER DE BANDA NOV-DIC 4,836.78 16/12/2014

4367 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET NOV-DIC 4,836.78 16/12/2014

4368 KOKUBU HANS LIEU TALLER DE DICIEMBRE 2,000.00 16/12/2014

4369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 135,142.00 16/12/2014

4370 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,711.00 16/12/2014

4371 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DICIEMBRE 1,400.00 19/12/2014

Page 103: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4372 VICENTE RAMIREZ GARCIA GRUPO MUSICAL PARA POSADA 2,000.00 19/12/2014

4373 ROGELIO JIMENEZ OROZCO APOYO DICIEMBRE 3,500.00 23/12/2014

4374 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 16,453.03 24/12/2014

4375 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD Y PLAZAS 13,765.00 26/12/2014

4376 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE DICIEMBRE 2014 7,150.00 29/12/2014

4377 SAUL ERNESTO BARBA OROZCO ESPECTACULO DE PAYASITAS 2,000.00 29/12/2014

4378 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,767.00 30/12/2014

4379 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,767.00 30/12/2014

4380 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 17,129.05 30/12/2014

4381 BLANCA CECILIA GONZALEZ ANGEL REMBOLSO DE GASTOS 1,973.00 31/12/2014

4382 JUAN CARLOS RIOS MOJICA NOMINA 1,000.00 31/12/2014

4383 GILBERTO ARIAS SANCHEZ PAGO DE TELEFONO CELULAR 4,465.00 31/12/2014

4384 ANGEL LARA MURILLO FONDO FIJO DE CAJA 1,000.00 02/01/2015

4385 MARTHA OROZCO GARCIA FONDO FIJO DE CAJA 1,000.00 02/01/2015

4386 RAFAEL MORALES GARCIA FONDO FIJO DE CAJA 1,000.00 02/01/2015

4387 MOISES HERNANDEZ BARBA FONDO FIJO DE CAJA 10,000.00 02/01/2015

4388 GILBERTO ARIAS SANCHEZ FONDO FIJO DE CAJA 20,000.00 02/01/2015

4389 CANCELADO CANCELADO 0.00 05/01/2015

4390 RAFAEL VILLA MORALES PAGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 3,200.00 05/01/2015

4391 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DICIEMBRE 2014 14,000.00 05/01/2015

4392 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 79,267.56 06/01/2015

4393 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/01/2015

4394 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE ENERO 2015 28,098.24 08/01/2015

4395 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE ENERO 2015 2,000.00 08/01/2015

4396 MARIA DE JESUS MARTINEZ CAPOS RENTA DE ENERO 2015 1,400.00 08/01/2015

4397 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE ENERO 2015 1,400.00 08/01/2015

4398 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 30,215.00 08/01/2015

4399 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES 7,825.50 08/01/2015

4400 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 7,278.00 08/01/2015

4401 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 08/01/2015

4402 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA PINTURA 1,880.00 08/01/2015

4403 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 08/01/2015

4404 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 13,945.02 08/01/2015

4405 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 2,320.00 08/01/2015

4406 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE MAQUINA 5,800.00 08/01/2015

4407 HUMBERTO MORALES OROZCO PAPELERIA IMPRESA 2,517.20 08/01/2015

4408 MARTIN ENRIQUEZ GARCIA PUBLICIDAD 3,480.00 08/01/2015

4409 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 9,338.00 08/01/2015

Page 104: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4410 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,421.89 08/01/2015

4411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 29,811.00 08/01/2015

4412 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 11,416.04 08/01/2015

4413 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,504.35 12/01/2015

4414 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 1,500.00 12/01/2015

4415 TELMEX TELEFONO DE COMANDANCIA 3,423.00 13/01/2015

4416 CR FORMAS SA DE CV. FORMAS 54,730.23 15/01/2015

4417 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ IMPRESIONES 12964.16 15/01/2015

4418 JOEL MORALES CORONADO RENTA DE MAQUINARIA 35,090.00 15/01/2015

4419 CFE ALUMBRADO PUBLICO 487,469.00 15/01/2015

4420 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 2,320.00 15/01/2015

4421 JOSE DE JESUS AGUILAR SAINZ REPARACIONES 13,660.41 15/01/2015

4422 CANCELADO CANCELADO 0.00 15/01/2015

4423 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 15/01/2015

4424 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO ENERO 2015 28,114.00 15/01/2015

4425 DIF SUBSIDIO ENERO 2015 140,212.00 15/01/2014

4426 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO 13,487.74 16/01/2015

4427 RAUL RUAN PARTIDA ANTIDOPING 22,620.00 16/01/2015

4428 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 7,599.26 20/01/2015

4429 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 11,151.73 22/01/2015

4430 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO SEMANA CULTURAL 8,120.00 22/01/2015

4431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 13,692.00 22/01/2015

4432 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 2,142.01 22/01/2015

4433 JOSE DE JESUS LEON OROZCO ALIMENTOS PARA POSADA 16,511.00 22/01/2015

4434 HUMBERTO MORALES OROZCO PUBLICIDAD 3,881.36 22/01/2015

4435 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/01/2015

4436 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 48,451.41 22/01/2015

4437 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,433.91 22/01/2015

4438 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 22/01/2015

4439 MARIA GUADALUPE GONZALEZ TORRES ALIMENTOS PARA REUNION DE TURISMO 2,100.00 22/01/2015

4440 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA RENTA DE SONIDO EVENTO DE AFICIONADOS 2,000.00 22/01/2015

4441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN JOSE Y CASA DE LA CULTURA 14,057.00 23/01/2015

4442 LUZ ELBA MARTINEZ ZUÑIGA PREMIO 1ER. LUGAR CONCURSO DE PINTURA 2,000.00 27/01/2015

4443 J. DAVID MARTINEZ ANGEL PUBLICIDAD 4,640.00 27/01/2015

4444 RODRIGO VARGAS ARIAS PREMIO 2DO. LUGAR CONCURSO DE PINTURA 1,000.00 28/01/2015

4445 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12,175.76 29/01/2015

4446 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 1,800.00 30/01/2015

4447 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,136.42 30/01/2015

Page 105: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4448 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 9,854.20 30/01/2015

4449 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 7,613.00 30/01/2015

4450 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 6,718.00 30/01/2015

4451 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 2,160.00 30/01/2015

4452 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 9,335.03 30/01/2015

4453 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS DICIEMBRE 2014 8,100.00 30/01/2015

4454 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 15,023.19 30/01/2015

4455 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 15,515.64 30/01/2015

4456 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,201.40 30/01/2015

4457 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO ENERO 2015 4,200.00 30/01/2015

4458 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA ENERO 2015 15,000.00 30/01/2015

4459 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 19,081.23 03/02/2015

4460 TELMEX TELEFONO DE COMANDANCIA 3,307.17 04/02/2015

4461 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 04/02/2015

4462 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 22,713.23 05/02/2015

4463 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,812.90 05/02/2015

4464 VICTOR GARCIA LOPEZ MONITOR Y ACCESORIOS 2,119.00 05/02/2015

4465 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ PAPELERIA IMPRESA 4,686.40 05/02/2015

4466 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 15,304.77 05/02/2015

4467 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA FEBRERO 2015 CORREO 1,400.00 05/02/2015

4468 JOSE OROZCO BRAVO RENTA FEBRERO 2015 BODEGA 2,000.00 05/02/2015

4469 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA FEBRERO 2015 PALACIO MUNICIPAL 28,098.24 05/02/2015

4470 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA ENERO Y FEBRERO 2015 DE BODEGA 14,300.00 05/02/2015

4471 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 05/02/2015

4472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 35,240.00 05/02/2015

4473 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,490.00 05/02/2015

4474 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 05/02/2015

4475 CR FORMAS SA DE CV. RECIBOS DE PREDIAL 9,744.00 05/02/2015

4476 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 05/02/2015

4477 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE CHEVYS 75,878.01 05/02/2015

4478 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,137.50 05/02/2015

4479 XOCHITL MARGARITA HERNANDEZ TORRES RENTA DE ANDAMIOS 2,296.80 05/02/2015

4480 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO FEBRERO 4,200.00 06/02/2015

4481 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/02/2015

4482 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO CAJA CHICA 2,000.00 06/02/2015

4483 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,285.00 06/02/2015

4484 GUADALUPE ALEJANDRO GOMEZ LEON PAGO MAESTRO DE CAM 4,000.00 06/02/2015

4485 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 19,808.23 12/02/2015

Page 106: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4486 ENRIQUE GARCIA CABRERA REPARACION DE PODADORAS 1,880.00 13/02/2015

4487 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 6,209.48 13/02/2015

4488 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,767.50 13/02/2015

4489 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 13/02/2015

4490 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 13/02/2015

4491 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 6,400.00 13/02/2015

4492 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES 2,672.00 13/02/2015

4493 VICTOR GARCIA LOPEZ ANTIVURUS 13,312.00 13/02/2015

4494 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 14,298.53 13/02/2015

4495 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,893.62 13/02/2015

4496 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 9600 13/02/2015

4497 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 6600 13/02/2015

4498 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES $5,000.00 13/02/2015

4499 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO $4,200.00 13/02/2015

4500 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS $4,200.00 13/02/2015

4501 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO $4,200.00 13/02/2015

4502 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ $2,000.00 13/02/2015

4503 LUIS CASTAÑEDA MARTINEZ IGNACIO ZARAGOZA $2,400.00 13/02/2015

4504 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE $2,000.00 13/02/2015

4505 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO $2,000.00 13/02/2015

4506 NOE GARCIA MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD $2,000.00 13/02/2015

4507 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO $2,000.00 13/02/2015

4508 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS $1,100.00 13/02/2015

4509 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA $1,100.00 13/02/2015

4510 BERTHA LETICIA CEDILLO JIMENEZ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO $2,200.00 13/02/2015

4511 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/02/2015

4512 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ $2,200.00 13/02/2015

4513 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO $8,800.00 13/02/2015

4514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 489,768.00 16/02/2015

4515 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/02/2015

4516 DIF SUBSIDIO FEBRERO 2015 140,212.00 16/02/2015

4517 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO FEBRERO 2015 28,114.00 16/02/2015

4518 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 20,839.43 17/02/2015

4519 COMPARTIR HERMANO AC DONATIVO ANUAL PARA ALBERGUE 15,000.00 17/02/2015

4520

4521 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,155.00 19/02/2015

4522 ABRAHAM ANTONIO CABRERA GARCIA RENTA DE SILLAS PARA LA ENTREGA DE TELEVISORES 1,665.00 19/02/2015

4523 ROGELIO JIMENEZ OROZCO APOYO ENERO Y FEBRERO 2015 7,000.00 19/02/2015

Page 107: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4524 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 18,596.34 20/02/2015

4525 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSAS NEGRAS 4,640.00 20/02/2015

4526 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 2,320.00 20/02/2015

4527 CANCELADO CANCELADO 0.00 20/02/2015

4528 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,390.00 20/02/2015

4529 VICTOR GARCIA LOPEZ EQUIPO DE COMPUTO DELEG. LOS DOLORES 14,381.00 20/02/2015

4530 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 7,880.00 20/02/2015

4531 SAPASSCIG REEMBOLSO DICIEMBRE 11,362.45 20/02/2015

4532 MANUEL ARRIAGA HERNANDEZ PAPELERIA IMPRESA 2,633.20 20/02/2015

4533 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ PUBLICIDAD 3,352.40 20/02/2015

4534 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 18,065.97 20/02/2015

4535 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,151.67 20/02/2015

4536 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTOBUSS SI29 5,698.51 23/02/2015

4537

4538 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 23,093.10 24/02/2015

4539

4540 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 4,229.00 26/02/2014

4541 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 5,259.00 27/02/2014

4542 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,379.03 27/02/2014

4543 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ HERRAMIENTAS 19,162.00 27/02/2014

4544 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 27/02/2014

4545 VICTOR GARCIA LOPEZ CPU Y CAMARA 9,788.00 27/02/2014

4546 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 3,719.50 27/02/2014

4547 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 27/02/2014

4548 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 14,809.44 27/02/2014

4549 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,163.74 27/02/2014

4550 ORLANDO OROZCO OROZCO RENTA DE SALON 8,000.00 04/03/2014

4551 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,636.21 04/03/2015

4552 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/03/2015

4553 MARIA LOURDES LARA GALINDO APOYO ENERO Y FEBRERO 2015 2,400.00 06/03/2015

4554 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTADO DE LIBROS 2,900.00 06/03/2015

4555 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 8,903.00 06/03/2015

4556 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 3,108.80 06/03/2015

4557 CONSTRUCTORA ELECTRICA MEZCALA MANNTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2,132.13 06/03/2015

4558 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 4,176.00 06/03/2015

4559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 37,842.00 06/03/2015

4560 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA MARZO 2015 28,098.24 06/03/2015

4561 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA MARZO 2015 7,150.00 06/03/2015

Page 108: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4562 SERVICIOS FUNERARIOS HERGUZ GASTOS FUNERARIOS 16,500.00 06/03/2015

4563 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 18,698.94 06/03/2015

4564 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,012.52 06/03/2015

4565 JOSE OROZCO BRAVO RENTA MARZO 2015 2,000.00 09/03/2015

4566 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA FEBRERO 2015 15,000.00 09/03/2015

4567 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA MARZO 2015 1,400.00 09/03/2015

4568 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 2,154.00 10/03/2015

4569 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,299.78 12/03/2015

4570 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 50,837.99 13/03/2015

4571 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 13/03/2015

4572 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 3,943.42 13/03/2015

4573 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,827.80 13/03/2015

4574 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS ENERO 2015 8,100.00 13/03/2015

4575 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,930.00 13/03/2015

4576 CFE ALUMBRADO PUBLICO 444,450.00 13/03/2015

4577 DOLORES GUILLERMINA SAINZ RIOS PLANTAS Y PASTO PARA CAMELLONES 6,630.00 13/03/2015

4578 DIF SUBSIDIO MARZO 2015 140,212.00 13/03/2015

4579 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO MARZO 2015 28,114.00 13/03/2015

4580 JUAN CARLOS BARBA OROZCO RENTA DE SONIDO 2,500.00 13/03/2015

4581 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,670.04 13/03/2015

4582 GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ TALLER TEATRO ENERO Y FEBRERO 2015 4,000.00 13/03/2015

4583 HANS LIEU KOKUBI TALLER PIANO ENERO Y FEBRERO 2015 4,000.00 13/03/2015

4584 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER GUITARRA ENERO Y FEBRERO 2015 5,120.00 13/03/2015

4585 JOB LEONARDO RIOS MARTINEZ TALLER CUERDAS Y VOCEES ENERO Y FEBRERO 2015 4,000.00 13/03/2015

4586 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER BANDA DE VIENTO ENERO Y FEBRERO 2015 5,120.00 13/03/2015

4587 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET ENERO Y FEBRERO 2015 5,120.00 13/03/2015

4588 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA TALLER PINTURA ENERO Y FEBRERO 2015 4,000.00 13/03/2015

4589 RAFAEL VILLA MORALES PAGO FEBRERO Y MARZO 2015 3,200.00 18/03/2015

4590 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 4,388.00 18/03/2015

4591 APRECIA AC DONATIVO ANUAL PARA ASILO 50,000.00 19/03/2015

4592 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 9,280.00 19/03/2015

4593 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 38,215.06 19/03/2015

4594 HECTOR MANUEL AGUAYO SEPULVEDA PUBLICIDAD 8,120.00 19/03/2015

4595 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,290.00 19/03/2015

4596 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 4,640.00 19/03/2015

4597 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 19/03/2015

4598 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 5,304.66 19/03/2015

4599 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE MAQUINA 2,000.00 19/03/2015

Page 109: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4600 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,627.40 19/03/2015

4601 ROGELIO JIMENEZ OROZCO APOYO MARZO 3,500.00 19/03/2015

4602 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO MARZO 4,200.00 20/03/2015

4603 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA 23,017.90 23/03/2015

4604 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,140.59 24/03/2015

4605 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 24/03/2015

4606 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 24/03/2015

4607 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 24/03/2015

4608 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 24/03/2015

4609 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 24/03/2015

4610 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 24/03/2015

4611 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ 1,000.00 24/03/2015

4612 MARIA LOURDES LARA GALINDO IGNACIO ZARAGOZA 1,200.00 24/03/2015

4613 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 24/03/2015

4614 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 24/03/2015

4615 NOE GARCIA MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 24/03/2015

4616 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 24/03/2015

4617 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 24/03/2015

4618 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 24/03/2015

4619 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 24/03/2015

4620 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 24/03/2015

4621 MARTHA GABRIELA ZAMUDIO SOTO BOLEOS DE AVION A MEXICO 3,944.00 26/03/2015

4622 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 11,006.86 26/03/2015

4623 ANA BERTHA OROZCO NAVARRO LAVADO DE VEHICULOS 1,728.40 26/03/2015

4624 JOSE TRINIDAD TORRES LOPEZ HONORARIOS 8,100.00 26/03/2015

4625 CANCELADO CANCELADO 0.00 26/03/2015

4626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y PALACIO MUNICIPAL 16,563.00 26/03/2015

4627 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 12,780.00 26/03/2015

4628 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 4,640.00 26/03/2015

4629 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 7,955.28 26/03/2015

4630 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 8,647.80 26/03/2015

4631 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ CPU Y TONER 11,740.00 26/03/2015

4632 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 30,350.44 26/03/2015

4633 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,915.99 26/03/2015

4634 CRUZ ROJA DONATIVO ANUAL 50,000.00 26/03/2015

4635 COOP. LACTEOS EXHACIENDA LA TRASQUILA PRODUCTOS LACTEOS 5,066.00 26/03/2015

4636 GRISELDA SANCHEZ MORENO PAGO DE LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE BARDA 6,496.00 01/04/2015

4637 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL EQ. DE COMPUTO 2,106.30 01/04/2015

Page 110: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4638 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL EQ. DE COMPUTO 4,280.00 01/04/2015

4639 ANSELMO ENRIQUEZ LAMAS REPARACION DE LLANTAS 3,224.80 01/04/2015

4640 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 1,972.00 01/04/2015

4641 TELMEX PALACIO MUNICIPAL 11,006.86 01/04/2015

4642 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO MATERIAL ELECTRICO 29,423.98 01/04/2015

4643 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/04/2015

4644 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/04/2015

4645 01/04/2015

4646 VIVIANA HERNANDEZ GONZALEZ MATERIAL DE CONTRUCCION PARA PUENTE 18,560.00 01/04/2015

4647 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA REPARACION DE LLANTAS 2,410.00 01/04/2015

4648 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 43,453.93 01/04/2015

4649 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO ABRIL 2015 4,200.00 01/04/2015

4650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLAZA SAN JOSE 11,097.00 01/04/2015

4651 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA ABRIL 2015 2,000.00 01/04/2015

4652 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA ABRIL 2015 7,150.00 01/04/2015

4653 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE LOCAL DE CORREO 1,400.00 01/04/2015

4654 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE PALACIO MUNICIPAL 28,098.24 01/04/2015

4655 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO PARA EL BASURERO MUNICIPAL MARZO 2015 15,000.00 01/04/2015

4656 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REFRENDO DE VEHICULOS PROPIOS 11,799.00 15/04/2014

4657 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REFRENDO DE VEHICULOS EN COMODATO 9,648.00 15/04/2014

4658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO Y PALACIO MUNICIPAL 530,072.00 16/04/2014

4659 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 18,117.50 16/04/2014

4660 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,393.00 16/04/2014

4661 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,005.69 16/04/2014

4662 ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,855.00 16/04/2014

4663 HECTOR MANUEL AGUAYO SEPULVEDA PUBLICIDAD 8,120.00 16/04/2014

4664 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 57,537.75 16/04/2014

4665 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO ABRIL 2015 28,114.00 16/04/2014

4666 DIF SUBSIDIO ABRIL 2015 140,212.00 16/04/2014

4667 RAFAEL MORALES GARCIA GASTOS POR COMPROBAR 6,700.00 20/04/2015

4668 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ REEMBOLSO DE CHEQUE 2,418.29 20/04/2015

4669 CR FORMAS SA DE CV. RECIBOS DE INGRESO 6,545.60 24/04/2015

4670 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO SUPERVISION DE RASTRO 8,100.00 24/04/2015

4671 JUAN ARMANDO SALGADO SEGURA RENTA DE COPIADORA MARZO 9,875.10 24/04/2015

4672 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS PARA AUTOBUS ESCOLAR SECUNDARIA 23,520.00 24/04/2015

4673 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA REPARACION DE PODADORAS 3,241.84 24/04/2015

4674 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 4,828.00 24/04/2015

4675 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 8,598.89 24/04/2015

Page 111: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4676 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL PALENQUE 23,000.00 24/04/2015

4677 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS ANTICIPO 50% MATERIAL PARA EL RASTRO 42,800.00 24/04/2015

4678 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 48,841.44 24/04/2015

4679 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,857.80 24/04/2015

4680 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/04/2015

4681 GRICELDA HERNANDEZ RAMIREZ TALLER DE GUITARRA MARZO 2,560.00 24/04/2015

4682 CLAUDIA VICTORIA BAEZ VALLEJO TALLER DE BALLET MARZO 2,560.00 24/04/2015

4683 JULIAN DE SANTIAGO SANTIAGO TALLER DE BANDA DE VIENTO MARZO 2,560.00 24/04/2015

4684 MARIA EL CARMEN GONZALEZ BARBA TALLER DE PINTURA MARZO 2,400.00 24/04/2015

4685 GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ TALLER DE TEATRO MARZO 2,000.00 24/04/2015

4686 JOB LEONARDO RIOS MARTINEZ TALLER DE CUERDAS Y VOCES MARZO 2,000.00 24/04/2015

4687 HANS LIEU KOKUBU TALLER DE PIANO MARZO 2,000.00 24/04/2015

4688 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 24/04/2015

4689 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 24/04/2015

4690 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 24/04/2015

4691 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 24/04/2015

4692 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 24/04/2015

4693 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 24/04/2015

4694 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ CERRO GORDO 1,000.00 24/04/2015

4695 MARIA DE LOURDES LARA GALINDO IGNACIO ZARAGOZA 1,200.00 24/04/2015

4696 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 24/04/2015

4697 GILBERTO BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 24/04/2015

4698 NOE GARCIA MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 24/04/2015

4699 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 24/04/2015

4700 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 24/04/2015

4701 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 24/04/2015

4702 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 24/04/2015

4703 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 24/04/2015

4704 ALEJANDRA FRANCO FRANCO PAGO DE SUELDO 2,171.10 24/04/2015

4705 MA TECNOLOGIAS S DE RL DE CV COPIADORA 55,040.84 24/04/2015

4706 MA TECNOLOGIAS S DE RL DE CV POLIZA DE SEGURO DE COPIADORA 6,728.00 24/04/2015

4707 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 13,802.58 27/04/2015

4708 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,539.00 27/04/2015

4709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA 6,307.00 28/04/2015

4710 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 2,761.61 28/04/2015

4711 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 52,449.55 29/04/2015

4712 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 4,971.76 29/04/2015

4713 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA LLANTAS PARA VOLTEO SI09 3,700.00 29/04/2015

Page 112: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4714 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 19,395.00 29/04/2015

4715 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS 6,836.62 29/04/2015

4716 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES Y HERRAMIENTAS 5,183.00 29/04/2015

4717 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSAS NEGRAS 1,856.00 29/04/2015

4718 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 1,899.00 29/04/2015

4719 CR FORMAS SA DE CV. FORMAS PARA EL RASTRO 3,480.00 29/04/2015

4720 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 7,215.96 29/04/2015

4721 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 6,657.99 29/04/2015

4722 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,131.20 29/04/2015

4723 CHRISTIAN DE JESUS ALCALA DAVILA CONTRATACION DE BANDA 3,800.00 29/04/2015

4724 ARTURO OROZCO RIOS PALETAS DE HIELO PARA EL DIA DEL NIÑO 3,600.00 30/04/2015

4725 ENRIQUE DE ALBA VALDIVIA PERSONAL EVENTUAL 1,200.00 30/04/2015

4726 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE ABRIL 2015 15,000.00 04/05/2015

4727 JOSE OROZCO BRAVO RENTA BODEGA MAYO 2015 2,000.00 04/05/2015

4728 VICENTE RAMIREZ GARCIA PAGO DE GRUPO MUSICAL 2,000.00 04/05/2015

4729 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 14,303.10 04/05/2015

4730 GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA GRUPO LOS CENTENARIOS 15,000.00 07/05/2015

4731 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA MAYO 2015 CORREO 1,400.00 08/05/2015

4732 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/05/2015

4733 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO MAYO 2015 4,200.00 08/05/2015

4734 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/05/2015

4735 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA ESTUDIO DE MUESTREO PARA COLECTOR DE DRENAJE EN LA VIRGENCITA 4,988.00 08/05/2015

4736 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA ESTUDIO DE MUESTREO PARA PAVIMENTO EN LATERAL 12,760.00 08/05/2015

4737 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 5,344.95 08/05/2015

4738 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 4,050.00 08/05/2015

4739 ARTURO OROZCO RIOS PALETAS DE HIELO PARA EL DIA DE LAS MADRES 3,600.00 08/05/2015

4740 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 12,974.00 08/05/2015

4741 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 12,992.00 08/05/2015

4742 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA MAYO 2015 28,098.24 08/05/2015

4743 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RANTA MAYO 2015 7,150.00 08/05/2015

4744 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 59,810.23 08/05/2015

4745 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,912.98 08/05/2015

4746 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/05/2015

4747 ARTURO OROZCO AGUILAR RENTA DE SALON DIA DEL MAESTRO 6,000.00 12/05/2015

4748 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,591.92 13/05/2015

4749 RICARDO VAZQUEZ DIAZ RENTA DE PLATAFORMA PARA TRASLADO DE MAQUIANRIA 5,800.00 14/05/2015

4750 CARMEN ALICIA FONSECA LOPEZ ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 13,000.00 14/05/2015

4751 MARIANA DEL CARMEN DE ALBA MORALES APOYO PARA FIESTAS DE HIGUERILLAS 2,500.00 14/05/2015

Page 113: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4752 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,455.20 14/05/2015

4753 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 39,967.94 14/05/2015

4754 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/05/2015

4755 MARIA GRISELDA FONSECA NAVARRO PINTURA 2,006.80 14/05/2015

4756 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO HONORARIOS ABRIL 8,100.00 14/05/2015

4757 CANCELADO CANCELADO 0.00 14/05/2015

4758 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 6,159.60 14/05/2015

4759 JESUS MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 6,554.00 14/05/2015

4760 SUSANA OROZCO NAVARRO RENTA DE SONIDO 5,800.00 14/05/2015

4761 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 1,902.50 14/05/2015

4762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 170,946.00 14/05/2015

4763 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 9,470.03 15/05/2015

4764 ABA SEGUROS POLIZA DE SEGURO 8,232.33 15/05/2015

4765 LORENA GUADALUPE GONZALEZ PADILLA DIVISION DE SALON CON PANELES DE YESO 4,900.00 18/05/2015

4766 DIF SUBSIDIO MAYO 2015 140,212.00 19/05/2015

4767 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO MAYO 2015 28,114.00 19/05/2015

4768 FABIOLA MAGDALENA ARIAS JIMENEZ COMPRA DE ZAPATOS PARA CANDIDATA 2,190.00 19/05/2015

4769 ANA SILVIA OROZCO GOMEZ ELABORACION DE VESTIDO PARA TRAJE TIPICO 2015 2,000.00 19/05/2015

4770 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BARBA PINTURA EN EACUARELA PARA VESTIDO TRAJE TIPICO 3,000.00 19/05/2015

4771 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 1,500.00 19/05/2015

4772 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 19/05/2015

4773 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 19/05/2015

4774 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 19/05/2015

4775 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 19/05/2015

4776 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 19/05/2015

4777 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 19/05/2015

4778 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ CERRO GORDO 1,000.00 19/05/2015

4779 MARIA DE LOURDES LARA GALINDO IGNACIO ZARAGOZA 1,200.00 19/05/2015

4780 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 19/05/2015

4781 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 19/05/2015

4782 NOE GARCIA Y MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 19/05/2015

4783 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 19/05/2015

4784 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 19/05/2015

4785 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 19/05/2015

4786 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 19/05/2015

4787 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. ELEODORO BRAVO 4,400.00 19/05/2015

4788 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 12,020.00 19/05/2015

4789 J. GUADALUPE SEGURA OROZCO PEINADO Y MAQUILLAJE 7,100.00 20/05/2015

Page 114: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4790 EVANGELINA VILLA SALCIDO ENSABLE D EFRIVOLETE 1,200.00 20/05/2015

4791 ROGELIO JIMENEZ OROZCO APOYO ABRIL Y MAYO 2015 7,000.00 22/05/2015

4792 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 9,629.00 22/05/2015

4793 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 6,350.00 22/05/2015

4794 JESUS MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 4,350.00 22/05/2015

4795 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 3,449.00 22/05/2015

4796 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE MAQUINA 12,238.00 22/05/2015

4797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 24,897.00 22/05/2015

4798 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,616.56 22/05/2015

4799 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 3,613.40 22/05/2015

4800 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/05/2015

4801 RAFAEL VILLA MORALES APOYO ABRIL Y MAYO 2015 3,200.00 29/05/2015

4802 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 16,005.83 29/05/2015

4803 JOSE LUIS JIMENEZ ZAMUDIO APOYO PARA CABALGATA 10,000.00 29/05/2015

4804 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% 564,581.58 29/05/2015

4805 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO HONORARIOS 8,100.00 29/05/2015

4806 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 6,496.00 29/05/2015

4807 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES HERRAMIENTAS 6,305.65 29/05/2015

4808 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE BARDA 8,140.00 29/05/2015

4809 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE MAQUINA 1,999.99 29/05/2015

4810 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 4,303.00 29/05/2015

4811 ADRIAN AGUILAR GARCIA PUBLICIDAD 8,120.00 29/05/2015

4812 JOSE LUIS CABALLERO MAGAÑA TRABAJO DE LAMINADO Y PINTURA A RAM S21 9,860.00 29/05/2015

4813 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 66,382.79 29/05/2015

4814 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 2,836.05 29/05/2015

4815 CHRISTIAN DE JESUS ALCALA DAVILA BANDA PARA LA TRINIDAD 4,000.00 29/05/2015

4816 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 5,573.00 29/05/2015

4817 ALJANDRA FRANCO FRANCO PERSONAL EVENTUAL 2,171.10 29/05/2015

4818 JUAN MANUEL SANCHEZ DAVILA GRUPO MUSICAL 2,000.00 29/05/2015

4819 HECTOR DAVID HERNANDEZ ROCHA MATERIAL DE CONTRUCCION 3,168.01 29/05/2015

4820 SEPLAN 3000 HOJAS DE SEGURIDAD 27,000.00 01/06/2015

4821 CANCELADO CANCELADO 0.00 01/06/2015

4822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA PLAZA SAN JOSE, SAN NICOLAS 11,454.00 01/06/2015

4823 ALONSO LIBORIO HERNANDEZ HERNANDEZ ABARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 1,297.36 01/06/2015

4824 CR FORMAS SA DE CV. ORDENES DE PAGON CON RECIBO 2,030.00 05/06/2015

4825 JOSE ALEJANDRO SALCEDO BECERRA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PROL. MORELOS 12,180.00 05/06/2015

4826 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 3,503.20 05/06/2015

4827 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE BARDA 27,000.00 05/06/2015

Page 115: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4828 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIAL DE CONSTRUCCION 4,792.00 05/06/2015

4829 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA JUNIO 2015 28,098.24 05/06/2015

4830 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA JUNIO 2015 7,150.00 05/06/2015

4831 EMMANUEL OROZCO HERNANDEZ LONAS IMPRESAS 1,809.60 05/06/2015

4832 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO PAPELERIA 4,527.93 05/06/2015

4833 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 28,901.02 05/06/2015

4834 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE LOCAL DE CORREO JUNIO 2015 1,400.00 05/06/2015

4835 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO PARA EL BASURERO MUNICIPAL MAYO 2015 15,000.00 05/06/2015

4836 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE BODEGA JUNIO 2015 2,000.00 05/06/2015

4837 MA. TECNOLOGIA SA. DE RL. DE CV. TONER 6,727.54 09/06/2015

4838 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12,851.19 10/06/2015

4839 CR FORMAS SA DE CV. ORDENES DE PAGON DIN RECIBO 2,900.00 11/06/2015

4840 VICTOR GARCIA LOPEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 4,467.00 11/06/2015

4841 HUMBERTO MORALES OROZCO PAPELERIA 6,229.20 11/06/2015

4842 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 17,226.00 11/06/2015

4843 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,700.00 11/06/2015

4844 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 33,007.00 11/06/2015

4845 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 48,217.53 11/06/2015

4846 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSAS NEGRAS 4,930.00 11/06/2015

4847 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,448.56 11/06/2015

4848 VICENTE RAMIREZ GARCIA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA LOCALIDADES 4,000.00 15/06/2015

4849 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JUNIO 2015 28,114.00 16/06/2015

4850 CANCELADO CANCELADO 0.00 16/06/2015

4851 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JUNIO 2015 28,114.00 16/06/2015

4852

4853 ERNESTO GUZMAN HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 6,432.00 16/06/2015

4854 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 499,146.00 17/06/2015

4855 SAUL PONCE CASTAÑEDA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO 25 ANIVERSARIO DE SACERDOTE 3,500.00 18/06/2015

4856 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 43,448.97 18/06/2015

4857 GERARDO ARVIZU VAZQUEZ PAPELERIA 2,162.59 18/06/2015

4858 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,248.00 18/06/2015

4859 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION DE VEHICULOS 4,549.98 18/06/2015

4860 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 11,920.00 18/06/2015

4861 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,863.16 18/06/2015

4862 JOEL MORALES CORONADO MALLA PERIMETRAL EN ESCUELA SOLIDARIDAD 4,408.00 18/06/2015

4863 DIF SUBSIDIO JUNIO 2015 140,212.00 18/06/2015

4864 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 18/06/2015

4865 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 18/06/2015

Page 116: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4866 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 18/06/2015

4867 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 18/06/2015

4868 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 18/06/2015

4869 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 18/06/2015

4870 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ CERRO GORDO 1,000.00 18/06/2015

4871 MARIA DE LOURDES LARA GALINDO IGNACIO ZARAGOZA 1,200.00 18/06/2015

4872 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 18/06/2015

4873 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 18/06/2015

4874 NOE GARCIA Y MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 18/06/2015

4875 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 18/06/2015

4876 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 18/06/2015

4877 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 18/06/2015

4878 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 18/06/2015

4879 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. HELIODORO BRAVO 4,400.00 18/06/2015

4880 HANS LIEU KOKUBU TALLER DE PIANO ABRIL Y MAYO 2015 4,000.00 18/06/2015

4881 MARIA TERESA VALENZUELA TORRES APOYO PARA PAGO DE FLORES 5,500.00 23/06/2015

4882 CHRISTIAN DE JESUS ALCALA DAVILA BANDA PARA EVENTO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 3,800.00 23/06/2015

4883 CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES ACEITES Y ADITIVOS 11,601.16 26/06/2015

4884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DEPORTIVA 5,124.00 26/06/2015

4885 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 1,508.00 26/06/2015

4886 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 9,193.00 26/06/2015

4887 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,248.00 26/06/2015

4888 GERARDO ARVIZU VAZQUEZ PAPELERIA 2,393.08 26/06/2015

4889 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 41,886.75 26/06/2015

4890 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,039.15 26/06/2015

4891 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOCIADOS PAGO TOTAL MATERIAL PARA EL RASTRO 42,800.00 26/06/2015

4892 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 1,946.00 26/06/2015

4893 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 42,901.09 02/07/2015

4894 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE MES DE JULIO 28,098.24 02/07/2015

4895 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4896 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE JULIO DE 2015 7,150.00 02/07/2015

4897 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 02/07/2015

4898 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4899 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,648.50 02/07/2015

4900 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA COMPRA PODADORA 9,000.00 02/07/2015

4901 BRIMEX MATERIAL PARA RASTRO 2,849.33 02/07/2015

4902 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,396.73 02/07/2015

4903 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE JULIO DE 2015 2,000.00 02/07/2015

Page 117: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4904 ROGELIO JIMENEZ OROZCO SUBSIDIO DE CAMPO 2015 3,500.00 02/07/2015

4905 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE JUNIO DE 2015 15,000.00 02/07/2015

4906 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4907 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4908 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ UMA JUNIO Y JULIO 2015 8,400.00 02/07/2015

4909 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4910 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4911 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE JULIO DE 2015 1,400.00 02/07/2015

4912 CANCELADO CANCELADO 0.00 02/07/2015

4913 HANS LIEU KOKUBU TALLER DE PIANO JUNIO 2015 2,000.00 02/07/2015

4914 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/07/2015

4915 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 03/07/2015

4916 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/07/2015

4917 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GATOS 817.00 03/07/2015

4918 RAFAEL VILLA MORALES PAGO JUNIO 2015 1,600.00 06/07/2015

4919 ADRIAN GERARDO CERVANTES PARTIDA BANDA MUSICAL PARA TUNA DE ABAJO 3,800.00 06/07/2015

4920 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. IMPRESIÓN DE TRIPTICOS 4,002.00 06/07/2015

4921 SUSANA OROZCO NAVARRO PAGO DE SONIDO 4,060.00 07/07/2015

4922 CANCELADO CANCELADO 0.00 08/07/2015

4923 ALEJANDRA FRANCO FRANCO PERSONAL EVENTUAL 2,171.10 10/07/2015

4924 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 9,771.00 10/07/2015

4925 SAPASSICG REEMBOLSO DEL 50% FEBRERO 142,093.14 10/07/2015

4926 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION DE VEHICULOS 12,779.99 10/07/2015

4927 CESAR MANOLO JIMENEZ HERNANDEZ REPARACION DE VEHICULOS 3,550.76 10/07/2015

4928 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 2,730.98 10/07/2015

4929 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO MATERIAL DE LIMPIEZA 3,284.30 10/07/2015

4930 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO BASCULA ELECTRONICA 37,911.11 10/07/2015

4931 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 41,223.84 10/07/2015

4932 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 1,862.00 10/07/2015

4933 GUADALUPE ALEJANDRO GOMEZ LEON PAGO MARZO Y ABRIL 2015 4,000.00 10/07/2015

4934

4935 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 15,244.62 14/05/2015

4936 GERARDO ARVIZU VAZQUEZ PAPELERIA 1,842.16 16/07/2015

4937 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA REPARACION DE PODADORAS 5,208.40 16/07/2015

4938 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,688.00 16/07/2015

4939 JESUS MARTINEZ GONZALEZ REPARACION DE VEHICULOS 2,668.00 16/07/2015

4940 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO HONORARIOS 8,100.00 16/07/2015

4941 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,007.58 16/07/2015

Page 118: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4942 DIF SUBSIDIO JULIO 2015 140,212.00 16/07/2015

4943 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO JULIO 2015 28,114.00 16/07/2015

4944 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 17/07/2015

4945 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 17/07/2015

4946 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 17/07/2015

4947 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 17/07/2015

4948 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 17/07/2015

4949 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 17/07/2015

4950 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ CERRO GORDO 1,000.00 17/07/2015

4951 MARIA DE LOURDES LARA GALINDO IGNACIO ZARAGOZA 1,200.00 17/07/2015

4952 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 17/07/2015

4953 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 17/07/2015

4954 NOE GARCIA Y MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 17/07/2015

4955 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 17/07/2015

4956 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 17/07/2015

4957 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 17/07/2015

4958 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 17/07/2015

4959 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. HELIODORO BRAVO 4,400.00 17/07/2015

4960

4961 ROGELIO JIMENEZ OROZCO APOYO JULIO 2015 3,500.00 24/07/2015

4962 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 24,782.70 24/07/2015

4963 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/07/2015

4964 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,955.64 24/07/2015

4965 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES 3,337.71 24/07/2015

4966 CANCELADO CANCELADO 0.00 24/07/2015

4967 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 24,554.30 24/07/2015

4968 LIBORIO GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE UNIFORMES 2,766.00 24/07/2015

4969 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIAL DE CONSTRUCCION 3,398.00 24/07/2015

4970 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACION 6,490.20 24/07/2015

4971 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS 2,250.00 30/07/2015

4972 JOSE DE JESUS LEON OROZCO CONSUMO DE ALIMENTOS 5,429.99 30/07/2015

4973 J. DAVID MARTINEZ ANGEL PUBLICIDAD 2,320.00 30/07/2015

4974 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 36,159.87 30/07/2015

4975 GUADALUPE ALEJANDRO GOMEZ LEON PAGO MAYO Y JUNIO 2015 4,000.00 30/07/2015

4976

4977 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 15,475.20 04/08/2015

4978 CHRISTIAN DE JESUS ALCALA DAVILA CONTRATACION DE BANDA 3,800.00 05/08/2015

4979 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 25,794.45 06/08/2015

Page 119: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

4980 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE BODEGA AGOSTO 2015 7,150.00 06/08/2015

4981 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE PALACIO MUNICIPAL AGOSTO 2015 28,098.24 06/08/2015

4982 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE CENTRO DE RECICLAJE AGOSTO 2015 2,000.00 06/08/2015

4983 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS AGOSTO 2015 1,400.00 06/08/2015

4984 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE PREDIO PARA EL BASURERO MUNICIPAL JULIO 2015 15,000.00 06/08/2015

4985 CANCELADO CANCELADO 0.00 06/08/2015

4986 JOSE LUIS ORTIZ GOMEZ IMPRESIÓN DE BOLETOS 1,879.20 06/08/2015

4987 GERARDO ARVIZU VAZQUEZ PAPELERIA 2,961.59 06/08/2015

4988 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,622.33 06/08/2015

4989 JOSE DE JESUS PADILLA MARTIN DEL CAMPO TRABAJOS DE JARDINERIA EN LA TRINIDAD 14,240.00 06/08/2015

4990 HANS LIEU KOKUBU TALLER DE PIANO JULIO 2015 2,000.00 07/08/2015

4991 HANS LIEU KOKUBU CONTRATACION PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTRO 2,000.00 13/08/2015

4992

4993 ALBERTO OROZCO OROZCO VIATICOS 6,564.00 13/08/2015

4994 SERVICIOS FUNERARIOS HERGUZ APOYO 5,000.01 13/08/2015

4995 RUTH NOEMI OROZCO TORRES PAPELERIA 4,648.12 13/08/2015

4996 JULIO CESAR GUTIERREZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 4,732.80 13/08/2015

4997 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ COMPRA DE TONERS 2,581.00 13/08/2015

4998 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIALES 1,996.05 13/08/2015

4999 CR FORMAS SA DE CV. COMPRA BOLETOS 1,972.00 13/08/2015

5000 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA SANCHEZ PAGO DE MANO DE OBRA JARDINERIA 4,050.00 13/08/2015

5001 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS MEDICOS 2,700.00 13/08/2015

5002 JOSE GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ REPARACIONES DE VEHICULOS 12,481.30 13/08/2015

5003 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 23,304.85 13/08/2015

5004 ABA SEGUROS SEGUOS 88,991.57 13/08/2015

5005 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,000.00 13/08/2015

5006 NORMA LETICIA CRESPO CORONA APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,100.00 13/08/2015

5007 ELVA LARA MURILLO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 3,300.00 13/08/2015

5008 GIL BERNAL SANCHEZ APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,000.00 13/08/2015

5009 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 2,100.00 13/08/2015

5010 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,000.00 13/08/2015

5011 MARIA LOURDES LARA GALINDO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,200.00 13/08/2015

5012 13/08/2015

5013 MARIA ESTELA CORDOVA RAMIREZ APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 550.00 13/08/2015

5014 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 550.00 13/08/2015

5015 CANCELADO CANCELADO 0.00 13/08/2015

5016 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 2,100.00 13/08/2015

5017 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,000.00 13/08/2015

Page 120: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5018 13/08/2015

5019 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 4,400.00 13/08/2015

5020 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 4,400.00 13/08/2015

5021 ROMELIA VENTURA BARRON APOYO A ESCUELA MES DE AGOSTO 2015 1,100.00 13/08/2015

5022 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO AGOSTO2015 28,114.00 18/08/2015

5023 DIF SUBSIDIO AGOSTO2015 140,212.00 18/08/2015

5024 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 18,889.99 18/08/2015

5025 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,070.00 21/08/2015

5026 INNOVATEC DE LOS ALTOS HERBICIDAS 1,725.00 21/08/2015

5027 JOSE MANUEL GUZMAN BARBOSA PARCHADO DE LLANTAS 1,658.80 21/08/2015

5028 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS LLANTAS 10,800.00 21/08/2015

5029 ADRIAN AGUILAR GARCIA PUBLICIDAD 8,120.00 21/08/2015

5030 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,882.00 21/08/2015

5031 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 3,019.92 21/08/2015

5032 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 39,529.74 21/08/2015

5033 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO APOYO AGOSTO 4,800.00 24/08/2015

5034 LEOPOLDO JIMENEZ LLANAS RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE APOYOS 5,000.00 24/08/2015

5035 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,844.00 27/08/2015

5036 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 3,325.00 28/08/2015

5037 MARICELA TORRES MUÑOZ REFACCIONES 2,646.96 28/08/2015

5038 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 18,146.96 28/08/2015

5039 PIACOLOR SA. DE CV. PINTURA PARA VENTANAS DE NUEVA PRESIDENCIA 949.00 28/08/2015

5040 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 10,608.02 31/08/2015

5041 HUMBERTO MORALES OROZCO 500 REVISTAS PARA EL INFORME DE GIBIERNO 27,809.84 01/09/2015

5042 HANS LIEU KOKUBU TALLE DE PIANO AGOSTO 2,000.00 03/09/2015

5043

5044

5045 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/09/2015

5046 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/09/2015

5047 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ GASOLINA 18,202.02 03/09/2015

5048 RAFAEL VILLA MORALES MAESTRO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015 3,200.00 03/09/2015

5049 SAPASSICG REINTEGRO DEL 50% 36,092.25 03/09/2015

5050 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 5,220.00 03/09/2015

5051 TPP PISOS DE RL DE CV MATERIAL LIMPIEZA 2,720.00 03/09/2015

5052 MA TECNOLOGIAS S DE RL DE CV COMPRA DE TONERS 2,912.76 03/09/2015

5053 YESENIA ARIAS MORALES LLANTAS 3,330.00 03/09/2015

5054 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ MATERIAL ELECTRICO 7,517.96 03/09/2015

5055 CANCELADO CANCELADO 0.00 03/09/2015

Page 121: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5056 JOSE DE JESUS MOJICA RAMIREZ RENTA DE SEPTIEMBRE 2015 7,150.00 03/09/2015

5057 RICARDO GUTIERREZ SALAZAR RENTA DE SEPTIEMBRE 2015 28,098.24 03/09/2015

5058 JOSE OROZCO BRAVO RENTA DE SEPTIEMBRE 2015 2,000.00 03/09/2015

5059 MARIA MARICELA GARCIA RUVALCABA RENTA DE SEPTIEMBRE 2015 1,400.00 03/09/2015

5060 ALFONSO LIBORIO VAZQUEZ OROZCO RENTA DE AGOSTO 2015 15,000.00 03/09/2015

5061 ABA SEGUROS POLIZAS DE SEGUROS 9,688.58 03/09/2015

5062 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 6,414.54 03/09/2015

5063 VICTOR MANUEL JIMENEZ SAINZ APOYO SEPTIEMBRE 2015 4,200.00 04/09/2015

5064 CANCELADO CANCELADO 0.00 04/09/2015

5065 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO SUPERVISION DE RASTRO JULIO 2015 8,100.00 05/09/2015

5066 MAYRA GUTIERREZ GUTIERREZ CENA PARA EL 3ER. INFORME 1,500.00 07/09/2015

5067 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ PRODUCCION DE VIDEO PARA EL 3ER. INFORME 34,916.00 09/09/2015

5068 GILBERTO ARIAS SANCHEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12,424.18 10/09/2015

5069 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ COMBUSTIBLE 55,061.73 11/09/2015

5070 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 15,660.00 18/09/2015

5071 JOSE MANUEL OROZCO VAZQUEZ HONORARIOS MEDICOS 2,137.50 18/09/2015

5072 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO HONORARIOS MEDICO VETERINARIO 8,100.00 18/09/2015

5073 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/09/2015

5074 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO OVEROLES PARA RASTRO 3,651.55 18/09/2015

5075 ABA SEGUROS SA DE CV SEGUROS 20,956.56 18/09/2015

5076 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/09/2015

5077 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIAL 5,490.00 18/09/2015

5078 IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE 45,147.71 18/09/2015

5079 SAPASSICG SUBSIDIO DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO 2015 69,121.83 18/09/2015

5080 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 4,587.55 18/09/2015

5081 JORGE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ BOLSAS 2,682.50 18/09/2015

5082 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION 18,974.01 18/09/2015

5083 MARIA ISABEL GUTIERREZ ANGULO ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 4,800.00 18/09/2015

5084 ELVA LARA MURILLO CURA DE DOLORES 3,300.00 18/09/2015

5085 MARIA DOLORES GUTIERREZ HERRERA COLEGIO NIÑOS HEROES 2,500.00 18/09/2015

5086 JUAN ALBERTO PEREZ PEREZ AMADO NERVO 2,100.00 18/09/2015

5087 RENE FUENTES DE MARIA MARTINEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS 2,100.00 18/09/2015

5088 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO JOSE CLEMENTE OROZCO 2,100.00 18/09/2015

5089 MIGUEL ANGEL MARIN DELGADO PRIM. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ CERRO GORDO 1,000.00 18/09/2015

5090 ALEJANDRA ZARAGOZA CASTRO VICENTE GUERRERO- RCHO SAN VICENTE 1,000.00 18/09/2015

5091 GIL BERNAL SANCHEZ PRIM. MIGUEL HIDALGO TUNA DE ABAJO 1,000.00 18/09/2015

5092 NOE GARCIA Y MONTOYA PRIM. AMADO NERVO LA TRINIDAD 1,000.00 18/09/2015

5093 LAURA JIMENEZ ZAMUDIO FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1,000.00 18/09/2015

Page 122: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5094 MARIA ESTHER RAMON PARTIDA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE PRESA DE BARAJAS 550.00 18/09/2015

5095 CLAUDIA SOCORRO REYNOSO GUERRERO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA 550.00 18/09/2015

5096 NORMA LETICIA CRESPO CORONA JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO 1,100.00 18/09/2015

5097 ROMELIA VENTURA BARRON JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ 1,100.00 18/09/2015

5098 PAZ ANGELICA JIMENEZ ALVAREZ JARDIN DE NIÑOS J. HELIODORO BRAVO 4,400.00 18/09/2015

5099 GUADALUPE ALEJANDRO GOMEZ LEON PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 6,000.00 18/09/2015

5100 INSTITUTO DE LAS MUJERES SUBSIDIO SEPTIEMBRE 28,114.00 18/09/2015

5101 CANCELADO CANCELADO 0.00 18/09/2015

5102 DIF SUBSIDIO SEPTIEMBRE 140,212.00 21/09/2015

5103 ROGELIO JIMENEZ OROZCO SUBSIDIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 7,000.00 21/09/2015

5104 AMANDO DELGADO MARTINEZ PIROTECNIA 18,165.55 21/09/2015

5105 ARTEMIO TAPIA NAVARRETE MATERIAL ELECTRICO 8,433.20 21/09/2015

5106 SAPASSICG REEMBOLSO 50% DE AGOSTO DE 2015 13,545.13 21/09/2015

5107 MARIA CARMEN GAMIÑO RODRIGUEZ MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,030.00 21/09/2015

5108 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 4,640.00 21/09/2015

5109 GERARDO ARVIZU VAZQUEZ PAPELERIA 2,586.54 21/09/2015

5110 JOSE TORRES ARRIAGA REPARACION 8,028.01 21/09/2015

5111 CANCELADO CANCELADO 0.00 21/09/2015

5112 GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION 6,285.50 21/09/2015

5113 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ OROZCO HONORARIOS VETERINARIOS 8,100.00 21/09/2015

5114 YESENIA ARIAS MORALES COMPRA DE LLANTAS 9,600.00 21/09/2015

5115 VICTOR GARCIA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN 5,161.19 21/09/2015

5116 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLOS 9,220.00 21/09/2015

5117 INNOVATEC DE LOS ALTOS FERTILIZANTES 2,480.00 21/09/2015

5118 JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA MANTENIMIENTO DE PODADORAS Y DESBROZADORAS 3,944.00 21/09/2015

5119 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ EMPASTAMIENTO DE ACTOS CIVILES 3,016.00 21/09/2015

5120 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 5,533.27 21/09/2015

5121 HUMBERTO MORALES OROZCO LONAS IMPRESAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO 4,466.00 21/09/2015

5122 VICENTE RAMIREZ GARCIA RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CIVICOS 6,000.00 21/09/2015

5123 GRUPO NOTIARANDAS SA. DE CV. PUBLICIDAD 13,920.00 22/09/2015

5124 GRISCELDA SANCHEZ MORENO LADRILLO 3,480.00 22/09/2015

5125 PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ PUBLICIDAD 4,060.00 22/09/2015

5126 ARRIAGA HDZ LUZ ELENA FOTOGRAFIAS 17,156.40 22/09/2015

5127 EDUARDO LEON GUZMAN PUBLICIDAD 2,320.00 22/09/2015

5128 HECTOR MANUEL TORRES MUÑOZ REPARACION 3,790.98 22/09/2015

5129 MARICELA TORRES MUÑOZ REPARACION 1,656.01 22/09/2015

5130 VICTOR GARCIA LOPEZ TONERS 1,989.00 22/09/2015

5131 MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES MATERIAL 8,402.38 22/09/2015

Page 123: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5132 ALBERTO OROZCO OROZCO REEMBOLSO DE GASTOS 3,414.00 22/09/2015

5133 CANCELADO CANCELADO 0.00 22/09/2015

5134 LEONEL SAINZ ARIAS PELOTAS 3,160.00 22/09/2015

5135 GILBERTO ARIAS SANCHEZ CAJA CHICA 1,904.40 22/09/2015

5136 22/09/2015

5137 22/09/2015

5138 22/09/2015

5139 22/09/2015

5140 22/09/2015

5141 22/09/2015

5142 22/09/2015

5143 22/09/2015

5144 22/09/2015

5145 22/09/2015

5146 22/09/2015

5147 22/09/2015

5148 22/09/2015

5149

5150

5151

5152

5153

5154

5155

5156

5157

5158

5159

5160

5161

5162

5163

5164

5165

5166

5167

5168

5169

Page 124: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5170

5171

5172

5173

5174

5175

5176

5177

5178

5179

5180

5181

5182

5183

5184

5185

5186

5187

5188

5189

5190

5191

5192

5193

5194

5195

5196

5197

5198

5199

5200

5201

5202

5203

5204

5205

5206

5207

Page 125: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5208

5209

5210

5211

5212

5213

5214

5215

5216

5217

5218

5219

5220

5221

5222

5223

5224

5225

5226

5227

5228

5229

5230

5231

5232

5233

5234

5235

5236

5237

5238

5239

5240

5241

5242

5243

5244

5245

Page 126: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5246

5247

5248

5249

5250

5251

5252

5253

5254

5255

5256

5257

5258

5259

5260

5261

5262

5263

5264

5265

5266

5267

5268

5269

5270

5271

5272

5273

5274

5275

5276

5277

5278

5279

5280

5281

5282

5283

Page 127: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5284

5285

5286

5287

5288

5289

5290

5291

5292

5293

5294

5295

5296

5297

5298

5299

5300

5301

5302

5303

5304

5305

5306

5307

5308

5309

5310

5311

5312

5313

5314

5315

5316

5317

5318

5319

5320

5321

Page 128: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5322

5323

5324

5325

5326

5327

5328

5329

5330

5331

5332

5333

5334

5335

5336

5337

5338

5339

5340

5341

5342

5343

5344

5345

5346

5347

5348

5349

5350

5351

5352

5353

5354

5355

5356

5357

5358

5359

Page 129: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5360

5361

5362

5363

5364

5365

5366

5367

5368

5369

5370

5371

5372

5373

5374

5375

5376

5377

5378

5379

5380

5381

5382

5383

5384

5385

5386

5387

5388

5389

5390

5391

5392

5393

5394

5395

5396

5397

Page 130: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5398

5399

5400

5401

5402

5403

5404

5405

5406

5407

5408

5409

5410

5411

5412

5413

5414

5415

5416

5417

5418

5419

5420

5421

5422

5423

5424

5425

5426

5427

5428

5429

5430

5431

5432

5433

5434

5435

Page 131: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5436

5437

5438

5439

5440

5441

5442

5443

5444

5445

5446

5447

5448

5449

5450

5451

5452

5453

5454

5455

5456

5457

5458

5459

5460

5461

5462

5463

5464

5465

5466

5467

5468

5469

5470

5471

5472

5473

Page 132: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA

5474

5475

5476

5477

5478

5479

5480

5481

5482

5483

5484

5485

5486

5487

5488

5489

5490

5491

5492

5493

5494

5495

5496

5497

5498

5499

5500

Page 133: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 134: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 135: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 136: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 137: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 138: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 139: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 140: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 141: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 142: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 143: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 144: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 145: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 146: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 147: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 148: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 149: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 150: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 151: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 152: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 153: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 154: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 155: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 156: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 157: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 158: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 159: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 160: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 161: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 162: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 163: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 164: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 165: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 166: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 167: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 168: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 169: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 170: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 171: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 172: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 173: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 174: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 175: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 176: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 177: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 178: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 179: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 180: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 181: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 182: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 183: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 184: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 185: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 186: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 187: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 188: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 189: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 190: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 191: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 192: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 193: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 194: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 195: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 196: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 197: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 198: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 199: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 200: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 201: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 202: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 203: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 204: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 205: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 206: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 207: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 208: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 209: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 210: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 211: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 212: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 213: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 214: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 215: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 216: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 217: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 218: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 219: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 220: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 221: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 222: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 223: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 224: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 225: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 226: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 227: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 228: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 229: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 230: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 231: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 232: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 233: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 234: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 235: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 236: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 237: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 238: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 239: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 240: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 241: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 242: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 243: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 244: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 245: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 246: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA
Page 247: NO. CHEQUENOMBRE CONCEPTO CANTIDAD FECHA