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Página 1 de 1 Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) PROGRAM. ANUAL MODIF. ANUAL ALCANZ. AL PERIODO % CUMPLIM./ MODIF. MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 4 170 432.46 7 373 253.60 7 329 797.45 PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO 409 428.92 3 600 484.50 3 576 864.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 991 2 160 3 151 Acciones promovidas, difundidas y aplicadas Acción 83.00 83.00 75.00 90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 0.00 1 258.00 1 274.00 101.27 Unidades creadas Unidad 7.00 7.00 1.00 14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 22.00 100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 9.00 450.00 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 0.00 30.00 30.00 100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE Asesoría 0.00 329.00 311.00 94.53 Trámites empresariales gestionados Trámite 0.00 944.00 933.00 98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS 1 089 006.60 871 935.95 866 518.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 2 330 4 106 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial Servicio 2 280.00 2 280.00 2 340.00 102.63 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 100.00 100.00 72.00 72.00 Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado Herramienta 4.00 4.00 2.00 50.00 Ficha Técnica (cédulas) revisadas Ficha Técnica 200.00 200.00 1 002.00 501.00 Ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 161.00 1 161.00 200.00 17.23 Programas implementados Programa 20.00 20.00 10.00 50.00 FORTALECIMIENTO AL CLIMA FAVORABLE DE NEGOCIOS 997 911.29 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Instrumentos implementados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES E INFORMÁTICOS 1 582 396.99 2 809 144.49 2 807 228.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 35 93 Servicios de planeación y presupuestación proporcionados Servicio 195.00 195.00 104.00 53.33 Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados Servicio 407.00 407.00 262.00 Prestación de servicios de financieros proporcionados Servicio 149.00 149.00 86.00 57.72 Prestación de servicios Contables proporcionados Servicio 24.00 24.00 12.00 50.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN: SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS 91 688.66 91 688.66 79 185.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 605 1466 2 071 Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 160.00 1 160.00 1 882.00 162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 2.00 100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la operación de los módulo SARE Asesoría 19.00 19.00 19.00 100.00 Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas Reunión 2.00 2.00 2.00 100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos Taller 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 6.00 300.00 INDICADORES DE RESULTADOS BENEFICIARIOS ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )

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Página 1 de 1Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 4 170 432.46 7 373 253.60 7 329 797.45

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD ENEL ESTADO

409 428.92 3 600 484.50 3 576 864.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 991 2 160 3 151

Acciones promovidas, difundidas y aplicadas Acción 83.00 83.00 75.00 90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 0.00 1 258.00 1 274.00 101.27 Unidades creadas Unidad 7.00 7.00 1.00 14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 22.00 100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 9.00 450.00 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 0.00 30.00 30.00 100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE Asesoría 0.00 329.00 311.00 94.53 Trámites empresariales gestionados Trámite 0.00 944.00 933.00 98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORAREGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS

1 089 006.60 871 935.95 866 518.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 2 330 4 106

Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial Servicio 2 280.00 2 280.00 2 340.00 102.63 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 100.00 100.00 72.00 72.00 Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado Herramienta 4.00 4.00 2.00 50.00 Ficha Técnica (cédulas) revisadas Ficha Técnica 200.00 200.00 1 002.00 501.00 Ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 161.00 1 161.00 200.00 17.23 Programas implementados Programa 20.00 20.00 10.00 50.00 FORTALECIMIENTO AL CLIMA FAVORABLE DE NEGOCIOS 997 911.29 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Instrumentos implementados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENRECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES EINFORMÁTICOS

1 582 396.99 2 809 144.49 2 807 228.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 35 93

Servicios de planeación y presupuestación proporcionados Servicio 195.00 195.00 104.00 53.33 Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados Servicio 407.00 407.00 262.00 Prestación de servicios de financieros proporcionados Servicio 149.00 149.00 86.00 57.72 Prestación de servicios Contables proporcionados Servicio 24.00 24.00 12.00 50.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA YEXPANSIÓN DE EMPRESAS

91 688.66 91 688.66 79 185.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 605 1466 2 071

Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 160.00 1 160.00 1 882.00 162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 2.00 100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para laoperación de los módulo SARE

Asesoría 19.00 19.00 19.00 100.00

Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas Reunión 2.00 2.00 2.00 100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos Taller 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 6.00 300.00

INDICADORES DE RESULTADOS

BENEFICIARIOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Confía Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 32 324 673.00 30 972 300.48

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO YFORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0.00 974 394.98 897 223.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 0 2 000

Promedio anual de recursos otorgados Acción 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 Reuniones interinstitucionales Reunión 10.00 10.00 9.00 90.00 Recursos gestionados Documento 2.00 2.00 2.00 100.00 ADMINISTRAR Y CONDUCIR LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS, MATERIALES, PLANEACION Y DE INFORMATICA

0.00 12 122 894.43 11 742 015.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 65 72 137

Índice de actividades administrativas solventadas Documento 175.00 175.00 174.00 99.43 Índice de informes a dependencias normativas enviadas Documento 248.00 248.00 163.00 65.73 BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVASDE CONFIA CHIAPAS

0.00 470 077.37 420 378.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 30 70

Asesoría jurídica otorgada Asesoría 10.00 10.00 11.00 110.00 Instrumentos jurídicos integrados Documento 5.00 5.00 6.00 120.00 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO

0.00 6 255 850.93 5 634 087.54 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 682 271 2 953

Porcentaje de financiamientos otorgados en el año Apoyo 1 250.00 1 250.00 1 730.00 138.40 Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles Apoyo 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DECARTERA

0.00 1 781 303.58 1 675 767.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 464 36 500

Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados Apoyo 500.00 500.00 500.00 100.00 Reportes generados de recuperación de financiamientos Informe 24.00 24.00 12.00 50.00 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DEGRUPOS Y ORGANIZACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS

0.00 2 130 231.80 2 012 908.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 258 558

Capacitación para el desarrollo organizativo, técnico, económico, gerencialde microempresarios y grupos de trabajo

Curso 5.00 5.00 5.00 100.00

Promoción de los programas institucionales Evento 10.00 10.00 6.00 60.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:REGULARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CREDITO A LOCATARIOS YPEQUEÑOS COMERCIANTES

0.00 375 119.91 375 119.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Depuraciones de registros de saldos de ejercicios anteriores Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 PROGRAMA PALABRA DE MUJER 0.00 8 214 800.00 8 214 799.79 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 000 0 2 000 Porcentaje de financiamiento a mujeres Apoyo 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00

PROTECCION SOCIAL

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

AGROPECUARIA 4 503 439.69 3 483 910.02 3 483 910.02

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARAATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LAPRODUCCIÓN SUSTENTABLE

4 503 439.69 3 483 910.02 3 483 910.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 5 7

Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos Trámite 48.00 48.00 24.00 50.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE"

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 6 833 615.97 14 128 586.37 13 406 795.31

PROYECTOS INSTITUCIONALES:OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LAS MICRO, PEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS

6 833 615.97 14 128 586.37 13 406 795.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 481 476 957

Créditos Otorgados a PyMes Crédito 400.00 400.00 957.00 239.25

Expedientes recibidos a Empresarios Expediente 800.00 800.00 984.00 123.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 26 488 307.44 34 914 721.51 32 931 199.67

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL YVIDA SILVESTRE

3 761 992.09 4 412 347.64 4 247 306.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 480 288 411 604 891

Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado Difusión 55.00 55.00 60.00 109.09 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado dela fauna silvestre

Contrato 11.00 11.00 11.00 100.00

Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre Exposición 8.00 8.00 14.00 175.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DELTORO

22 726 315.35 30 502 373.87 28 683 893.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 228 844 219 869 448 713

Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental Evento 600.00 600.00 693.00 115.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la faunasilvestre

Asesoría 150.00 150.00 257.00 171.33

Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes Grupo 500.00 500.00 259.00 51.80 Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio Asesoría 100.00 100.00 153.00 153.00

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 10 570 230.52 11 061 703.19 10 576 445.27

PROYECTOS INSTITUCIONALES:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES

10 570 230.52 11 061 703.19 10 576 445.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 110 105 215

Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos Servicio 680.00 680.00 550.00 80.88 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal dela Coordinación

Documento 5 150.00 5 150.00 5 417.00 105.18

Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático Mantenimiento 1 100.00 1 100.00 952.00 86.55

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

DESARROLLO REGIONAL 180 000 000.00 0.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 20.00 0.00 0.00

3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 20.00 0.00 0.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOSPÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APORTACIÓN DERECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS ACUERDOS YCONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES)

40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 30.00 30.00 0.00 0.00

EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)

10 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 0.00 0.00 0.00

3x1 PARA MIGRANTES (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)

15 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 30.00 30.00 0.00 0.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)

15 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 100.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HÁBITAT(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)

80 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 80.00 80.00 0.00 0.00

INDICADORES DE RESULTADOS

BENEFICIARIOS

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 1 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

EDUCACIÓN BÁSICA 7 896 047 852.64 7 769 442 238.96 7 748 941 823.68

PROYECTOS INSTITUCIONALES:EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1 260 405 032.43 1 195 053 296.16 1 191 117 407.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 088 29 870 61 958

Atención a alumnos de educación preescolar 2016-2017 Atención 59 731.00 59 731.00 59 731.00 100.00

Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR 183 762 700.70 204 779 286.31 204 219 019.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 730 5 529 11 259

Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2016-2017 Atención 10 842.00 10 842.00 10 842.00 100.00

Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU" 8 854 651.57 8 567 918.85 8 438 107.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 215 198 413

Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días a

5 años 11 meses de edad

Alumno 216.00 216.00 216.00 100.00

Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA" 5 617 206.94 6 010 076.88 5 972 789.94 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 92 83 175

Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad Atención 143.00 143.00 143.00 100.00

Proceso de inscripción de alumnos de madres y padres trabajadores Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 2 102 835 720.09 1 808 394 276.60 1 802 909 781.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 55 579 56 585 112 164

Atención de alumnos de educación primaria Alumno 107 645.00 107 645.00 107 645.00 100.00

Alumnos reprobados de educación primaria Alumno 629.00 629.00 629.00 100.00

Alumnos que desertan en educación primaria Alumno 732.00 732.00 732.00 100.00

EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA 426 954 413.78 482 836 815.73 482 322 339.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 12 448 11 960 24 408

Atención de alumnos de educación para todos primaria Alumno 23 504.00 23 504.00 23 504.00 100.00

Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

EDUCACIÓN SECUNDARIA Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 479 22 569 44 048

Atención de alumnos en educación secundaria Alumno 42 314.00 42 314.00 42 314.00 100.00 993 713 125.20 1 004 257 360.49 1 002 700 999.78

Alumnos reprobados de educación secundaria Alumno 2 911.00 2 911.00 2 911.00 100.00

Deserción de alumnos de educación secundaria Alumno 942.00 942.00 942.00 100.00

EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 2 912 533 438.21 3 058 850 423.20 3 050 636 593.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 73 194 79 292 152 486

Atención a alumnos de educación telesecundaria (2016-2017) Atención 146 631.00 146 631.00 146 631.00 100.00

Alumnos reprobados de educación telesecundaria Alumno 787.00 787.00 787.00 100.00

Deserción de alumnos en educación telesecundaria Alumno 4 729.00 4 729.00 4729.00 100.00

PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT 1 371 563.72 692 784.74 624 784.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 983 9 767 18 750

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de

escuela de telesecundaria y de educación básica realizados

Mantenimiento 135.00 135.00 111.00 82.22

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1 382 074 468.88 1 558 688 013.70 1 549 498 429.46

PROYECTOS INSTITUCIONALES:TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS 178 521 351.36 210 146 213.06 209 718 712.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 463 6 133 11 596

Atención a la demanda en educación de telebachillerato Atención 11 135.00 11 135.00 11 135.00 100.00

Cursos de actualización a docentes de telebachillerato Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL NIVELMEDIO

74 694.63 71 080.55 41 860.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 979 7 127 14 106

Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel medio Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de ingreso

al nivel medio

Alumno 15 424.00 15 424.00 14 106.00 91.45

Alumnos que logran ingresar al nivel medio Proceso 15 424.00 15 424.00 13 501.00 87.53

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL 1 164 538 052.69 1 212 436 607.44 1 208 212 367.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 230 21 488 41 718

Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad Atención 41 718.00 41 718.00 41 718.00 100.00

PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA 2 391 672.86 2 305 474.02 2 093 670.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 410 670 1 080

Cursos de formación y actualización realizados para docentes de

educación media

Curso 18.00 18.00 20.00 111.11

Docentes de educación media con formación y actualización Maestro 1 200.00 1 200.00 1 080.00 90.00

EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL 31 620 127.58 33 347 582.46 33 289 623.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 689 569 1 258

Atención a la demanda en educación media terminal general Atención 1 139.00 1 139.00 1 139.00 100.00

Curso de actualización a docente de educación media terminal general Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LASESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA

4 928 569.76 1 390 931.38 261 529.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Certificación de escuelas saludables y sustentables Certificación 200.00 200.00 0.00 0.00

Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes Material

Didáctico

200 000.00 200 000.00 0.00 0.00

Proyectos inscritos Proyecto 200.00 200.00 384.00 192.00

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 0.00 98 959 631.38 95 850 172.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 048 5 753 9 801

Planteles de telebachillerato comunitarios atendidos tramite 230.00 230.00 230.00 100.00

Demanda de alumno que participan bajo en enfoques de competencia Alumno 9 111.00 9 111.00 9111.00 100.00

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

EDUCACIÓN

Página 2 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA MIXTA ANGEL ALBINOCORZO

0.00 30 493.41 30 493.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 87 123 210

Alumnos atendidos bajo el enfoque de competencia para la calidad

educativa militarizada mixta

Atención 180.00 180.00 180.00 100.00

Cursos de capacitación a docentes de la preparatoria con modalidad

militarizada

Curso 2.00 2.00 2.00 100.00

EDUCACIÓN SUPERIOR 256 847 173.22 300 894 797.90 298 538 962.29

PROYECTOS INSTITUCIONALES:EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA 238 350 940.86 263 778 522.42 263 195 894.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 706 2 405 6 111

Atención de alumnos con educación superior (normal superior) Atención 6 111.00 6 111.00 6 111.00 100.00

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 1 645 621.82 2 251 428.36 2 234 142.82 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 163 185 348

Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos Atención 348.00 348.00 348.00 100.00

EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS 101 362.40 84 029.53 50 076.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 597 1 264 2 861

Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos Evaluación 2.00 2.00 2.00 100.00

Cursos de actualización académica a docentes y alumnos Curso 8.00 8.00 8.00 100.00

EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR 33 107.04 27 177.26 3 622.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 620 500 1 120

Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior Evaluación 1 120.00 1 120.00 1 120.00 100.00

Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de

educación superior

Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDADAUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

9 190 801.12 9 190 801.12 9 190 801.12 Cintalapa Cintalapa 62 190 252

Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a

los catedráticos (UAAAN)

Atención 210.00 210.00 202.00 96.19

Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Agraria

Antonio Narro

Certificación 31.00 31.00 31.00 100.00

EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 7 525 339.98 5 194 996.33 4 597 315.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 85 134 219

Atención a los alumnos en educación superior a distancia entre 18 y 25

años

Atención 298.00 298.00 219.00 73.49

Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia Curso 3.00 3.00 3.00 100.00

PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓNDE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN )

0.00 20 367 842.88 19 267 110.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 798 2 337 6 135

Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación Atención 4.00 4.00 4.00 100.00

Capacitaciones a los alumnos de nuevo ingreso a las Escuelas Normales Capacitación 1.00 1.00 1.00 100.00

POSGRADO 2 111 657.35 1 807 582.94 1 661 600.97

PROYECTOS INSTITUCIONALES:MAESTRIA EN TELESECUNDARIA 413 824.89 403 456.21 338 312.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 664 1 908 4 572

Atención a profesores en maestría Atención 127.00 127.00 127.00 100.00

Seminarios de maestría proporcionados Curso 19.00 19.00 19.00 100.00

Alumnos que concluyen el programa de maestría Alumno 19.00 19.00 19.00 100.00

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 1 697 832.46 1 404 126.73 1 323 288.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 738 5 119 11 857

Atención a la demanda con el programa de maestría Atención 329.00 329.00 329.00 100.00

Asesoría del programa de maestría Asesoría 256.00 256.00 256.00 100.00

Seminario del programa de maestría Curso 72.00 72.00 72.00 100.00

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

588 548 984.92 1 376 001 343.33 1 330 195 880.81

PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA EN SERVICIO

7 627 963.13 7 458 003.83 7 458 003.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 914 3 838 9 752

Cursos a docentes de educación básica realizados Curso 45.00 45.00 33.00 73.33

Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del

conocimiento

Maestro 9 345.00 9 345.00 9 752.00 104.36

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROLESTATAL

7 087 284.41 2 647 367.57 145 664.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica Pieza 7 656.00 7 656.00 0.00 0.00

Proceso de elaboración de la propuesta de las escuelas educación

básica beneficiados con mobiliario escolar

Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Página 3 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA 36 812 536.23 37 704 581.71 37 112 194.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 243 10 680 20 923

Atención a la demanda de alumnos indígenas (2016-2017) Atención 19 830.00 19 830.00 19 830.00 100.00

Atención a localidades indígenas y marginadas Localidad 575.00 575.00 575.00 100.00

FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L 1 677 282.02 1 070 193.51 678 028.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 240 210 450

Alumnos profesionalizado Alumno 450.00 450.00 450.00 100.00

Asesorías académicas a alumnos Asesoría 60.00 60.00 60.00 100.00

FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE 1 523 745.01 1 565 866.55 1 409 152.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748

Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00

Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada Visita 60.00 60.00 60.00 100.00

NIVELACIÓN ACADÉMICA 1 197 503.00 1 067 718.41 1 000 840.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 170 190 360

Asesorías impartidas Asesoría 60.00 60.00 60.00 100.00

Alumnos profesionalizados Alumno 360.00 360.00 360.00 100.00

EDUCACIÓN ESPECIAL 124 892 076.62 138 989 502.03 138 497 446.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 558 2 534 4 092

Atención de alumnos de educación especial 2016-2017 Atención 3 800.00 3 800.00 3 800.00 100.00

Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas

especiales

Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DEEDUCACIÓN BÁSICA

0.00 7 528 936.57 7 289 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 180 387

Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica Apoyo 430.00 430.00 387.00 90.00

CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR 237 090.47 239 084.07 228 735.64 664 461 1 125

Procesos de formación docente Proceso 3.00 3.00 3.00 100.00

Servicios bibliotecarios otorgado Servicio 450.00 450.00 450.00 100.00

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS

67 897 129.27 13 720 775.15 9 379 095.09 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 505 651 1 156

Procesos administrativos del subsistema estatal realizada Documento 862.00 862.00 1 156.00 134.11

Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y estímulos

por 25, 30, y 50 años de servicios

Pago 200.00 200.00 411.00 205.50

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS YLABORALES

654 164.47 20 133 917.73 20 062 610.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 670 2 599 4 269

Asuntos laborales atendidos al personal docente Trámite 3 881.00 3 881.00 3 881.00 100.00

ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS 4 785 067.74 5 268 249.16 4 446 204.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 753 015 719 156 1 472 171

Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de

incentivo de acciones compensatorias

Alumno 1 472 171.00 1 472 171.00 1 472 171.00 100.00

Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos

escolares

Curso 10.00 10.00 10.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOSESCALAFONARIOS

3 531 187.03 3 674 167.25 3 643 089.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 072 32 399 46 471

Asuntos jurídicos atendidos Atención 6 729.00 6 729.00 6 729.00 100.00

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 2 529 476.19 2 507 310.32 2 199 922.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 30 600 29 400 60 000

Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación Evento 140.00 140.00 140.00 100.00

Boletines informativos de educación emitidos Difusión 120.00 120.00 120.00 100.00

APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOREDUCATIVO

4 646 316.50 5 227 026.38 5 100 311.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 12 012 14 162 26 174

Sistema de web desarrollado Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00

Equipo de computo revisado Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 100.00

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 6 782 569.35 6 473 567.15 6 140 990.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 949 552 974 443 1 923 995

Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y

administrativos por nivel educativo

Proceso 8.00 8.00 8.00 100.00

Escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la

programación detallada

Escuela 141.00 141.00 141.00 100.00

APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

66 556 585.52 95 846 063.33 93 841 134.88 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 20 000 20 000 40 000

Servicios administrativos concluidos Servicio 40 000.00 40 000.00 40 000.00 100.00

Trámites de pagos a diversos proveedores Trámite 40 000.00 40 000.00 40 000.00 100.00

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOSTÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO

1 310 300.24 2 058 192.60 1 976 959.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 443 93 063 182 506

Atención realizada a agentes educativos en educación básica con los

programas educativos

Atención 1 503.00 1 503.00 1503.00 100.00

Asesoría con agentes educativos (Docente, directivos, y asesores

técnicos pedagógicos)

Asesoría 24.00 24.00 24.00 100.00

INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA(INEVAL)

2 996 862.28 4 642 312.37 4 547 591.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 707 31 183 77 890

Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas Evaluación 44.00 44.00 46.00 104.55

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

San Cristóbal de

Las Casas

San Cristóbal de

Las Casas

EDUCACIÓN

Página 4 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 657 854.85 45 105 726.45 34 241 400.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 800 1 700 3 500

Trámites administrativos realizados Tramite 3 500.00 3 500.00 3 500.00 100.00

PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR ENLA EDUCACIÓN BÁSICA

1 291 009.19 1 533 195.84 1 521 621.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Seguimiento de becas en educación básica Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00

Alumnos de educación básica beneficiados con beca Alumno 11 659.00 11 659.00 0.00 0.00

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE 515 348.23 541 659.32 532 125.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 839 15 218 31 057

Visitas a escuelas de educación básica realizadas Visita 200.00 200.00 186.00 93.00

Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad Dictamen 120.00 120.00 112.00 93.33

ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 3 785 108.59 3 124 239.29 3 077 535.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 377 1 893 4 270

Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos Documento 4 000.00 4 000.00 4 167.00 104.18

Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el

trabajo

Beca 100.00 100.00 103.00 103.00

OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL(INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)

152 111.49 126 938.10 57 667.88 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 629 13 788 25 417

Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Administración

de Personal de SEP (SIAPSEP)

Proceso 24.00 24.00 24.00 100.00

Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones

bancarias conciliadas

Proceso 48.00 48.00 48.00 100.00

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN 2 416 920.55 2 833 866.22 2 697 951.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 857 2 936 5 793

Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para docentes

de educación básica

Curso 15.00 15.00 8.00 53.33

EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 47 088 071.36 14 476 445.59 1 396 160.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Certificación de escuelas saludables y sustentables (ESYS) Escuela 800.00 800.00 0.00 0.00

Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes Material

Didáctico

800 000.00 800 000.00 0.00 0.00

Proyectos escolares inscrito Proyecto 800.00 800.00 545.00 68.13

PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LAEDUCACIÓN

1 184 527.28 1 245 575.85 1 121 177.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 728 1 022 1 750

Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los niveles

de educación básica realizadas

Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

Supervisores y directores de educación básica capacitados Maestro 1 000.00 1 000.00 1 750.00 175.00

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES YCOMPENSATORIOS

2 403 075.54 2 391 899.23 2 297 676.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 448 617 570 967 1 019 584

Alumnos atendidos por programas compensatorios Atención 1 019 584.00 1 019 584.00 1 019 584.00 100.00

Escuelas beneficiadas por programas compensatorios Escuela 17 858.00 17 858.00 17 858.00 100.00

PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR 176 192.78 90 974.43 22 626.77 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 14 500 12 500 27 000

Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel

superior validados

Programa 90.00 90.00 90.00 100.00

Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior Inspección 20.00 20.00 20.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 6 732 432.31 6 948 867.42 6 796 042.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 27 661 29 937 57 598

Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las escuelas

de educación media

Documento 17 000.00 17 000.00 17 000.00 100.00

Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas de

educación media

Visita 56.00 56.00 56.00 100.00

APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 387 386.81 401 599.14 317 496.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 632 2 223 3 855

Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Educación

Básica

Paquete 35.00 35.00 9.00 25.71

Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del

ILCE

Maestro 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 6 722 982.75 6 930 205.72 6 792 866.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 448 23 052 34 500

Trámites administrativos realizados Trámite 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00

Atención a los servicios administrativos Servicio 2 700.00 2 700.00 2 700.00 100.00

BECAS ESPECIALES 48 000.00 48 000.00 48 000.00 Chamula Chamula 1 1 2

Beca otorgada a alumno de educación básica Beca 2.00 2.00 2.00 100.00

pago de beca a alumno de educación básica Pago 24.00 24.00 20.00 83.33

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 17 014 040.95 69 585 683.82 69 338 246.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748

Seguimiento realizado a escuelas de educación básica Seguimiento 60.00 60.00 60.00 100.00

Visitas realizadas por supervisores a las escuelas de Educación Básica Visita 30.00 30.00 30.00 100.00

EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 1 404 954.99 1 173 000.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado Equipo 200.00 200.00 0.00 0.00

BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA YTELESECUNDARIA

14 287 853.07 14 286 717.68 14 286 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria Beca 9 525.00 9 525.00 0.00 0.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 5 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS 2 460 355.73 1 441 664.30 552 721.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico Estímulo 557.00 557.00 0.00 0.00

Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico Estímulo 487.00 487.00 0.00 0.00

GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL 6 134 547.46 6 759 229.04 6 759 229.04 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 631 298 656 924 1 288 222

Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal Seguimiento 10.00 10.00 10.00 100.00

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1 826 898.27 1 742 959.47 1 742 959.47 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 241 8 187 17 428

Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal Seguimiento 10.00 10.00 10.00 100.00

BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO 1 474 963.14 1 474 327.20 1 474 200.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico Beca 1 092.00 1 092.00 0.00 0.00

CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 384 931.41 407 097.70 382 998.48 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 13 259 12 741 26 000

Visitas guiadas en el museo regional Visita 400.00 400.00 400.00 100.00

Visitas talleres en el museo regional Taller 60.00 60.00 60.00 100.00

PUBLICACIONES OFICIALES 4 667 731.20 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Publicaciones realizadas Publicación 14.00 14.00 0.00 0.00

PREMIO CHIAPAS 5 724 402.93 6 546 849.46 6 467 817.78 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 23 34 57

Pensiones a los galardones otorgadas Pensionado 696.00 696.00 675.00 96.98

Evento realizado para la entrega del premio Chiapas Evento 1.00 1.00 0.00 0.00

RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO 530 149.20 530 149.20 459 456.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 852 697 1 549

Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a

alumnos

Evento 3.00 3.00 3.00 100.00

Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de

educación básica

Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR 682 162.99 454 775.36 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Becas del nivel superior otorgada Beca 258.00 258.00 0.00 0.00

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO 1 722 969.94 1 739 280.63 1 724 737.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 291 20 821 40 112

Escuelas de educación media beneficiadas Atención 77.00 77.00 77.00 100.00

Pagos de arrendamiento de edificio Pago 12.00 12.00 12.00 100.00

Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio Pago 390.00 390.00 390.00 100.00

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR 354 264.16 236 176.12 59 044.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Pagos de energía eléctrica realizada Pago 17.00 17.00 0.00 0.00

APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DEEDUCACIÓN BÁSICA

168 104.84 155 139.06 12 634.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Material didáctico entregados a la oficina de educación básica Material

Didáctico

186.00 186.00 0.00 0.00

Dotación de material didáctico a oficinas de educación básica Oficina 186.00 186.00 0.00 0.00

PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DEEDUCACIÓN BÁSICA

17 507 682.44 27 819 398.08 26 200 741.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 898 190 850 374 748

Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación

básica realizados

Pago 5 592.00 5 592.00 5 592.00 100.00

Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación

básica

Pago 500.00 500.00 500.00 100.00

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 2 232 498.89 3 102 378.13 3 102 378.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 74 51 125

Procesos de seguimiento de acciones educativas Proceso 333.00 333.00 318.00 95.50

Informe de avance (INAVI) por indicador realizados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

CURSOS Y TALLERES 544 312.10 620 946.65 620 946.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 150 300

Cursos realizados con alumnos Curso 3.00 3.00 3.00 100.00

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS/BECAS DE APOYO A LAEDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENESEMBARAZADAS

0.00 1 037 1052.56 10 367 350.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 347 1 347

Becas económicas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y

jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses

Beca 1 298.00 1 298.00 1 347.00 103.78

EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DEL PROGRAMA UNETE 0.00 13 017 900.00 13017900.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 443 2 803 5 246

Atención a escuelas de educación básica con aulas de medios

beneficiadas

Atención 12.00 12.00 21.00 175.00

Equipamiento de aulas de medios de las escuelas de educación básica Equipamiento 12.00 12.00 21.00 175.00

PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 0.00 550 855 825.30 550 698 818.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 607 47 066 92 673

Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el servicio

de alimentación de los alumnos

Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00

Procesos de entrega de apoyos en especie y en efectivo para la gestión

y seguridad escolar a las escuelas

Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 0.00 18 775 659.57 18 722 454.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 98 332 92 276 190 608

Escuelas atendidas que imparten una segunda lengua través del modelo

nacional de ingles

Atención 515.00 515.00 515.00 100.00

Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la

enseñanza de ingles de acuerdo al nuevo programa

Atención 190 458.00 190 458.00 19 0458.00 100.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 6 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/GASTOS DE OPERACIÓNY COMPONENTE 3

0.00 10 103 820.00 9 467 268.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 818 65 218 127 036

Asesorías realizadas a directores Asesoría 1 499.00 1 499.00 1 420.00 94.73

Proceso de seguimiento realizada a directores Proceso 3.00 3.00 3.00 100.00

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/DIPLOMADO UNASUPERVISIÓN EFECTIVA PARA MEJORA DEL APRENDIZAJE DENUESTROS ALUMNOS

0.00 1 629 511.56 1 621 753.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 48 60 108

Asesorías otorgadas a supervisores de educación básica Asesoría 177.00 177.00 108.00 61.02

Eventos realizados para la entrega de diplomas Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁTICA INTENSIVA Y ALSERVICIO SOCIAL

0.00 10 009 860.00 10 009 860.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 354 1 276 3 630

Becas del nivel superior otorgadas Beca 3 630.00 3 630.00 3 630.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA APRENDER AAPRENDER (REGULARIZACIÓN 2015)

0.00 760 032.00 760 032.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 653 1 832 3 485

Carteles impresos otorgados para la promoción de la lectura, escritura,

matemáticas y bitácoras de acompañamiento

Cartel 1.00 1.00 1.00 100.00

Realización de trámites para la regularización de pagos de la factura

1373 para la impresión de carteles y bitácora

Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DEEDUCACIÓN MEDIA

0.00 4 484 460.00 4 484 460.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31

Voluntarios que reciben apoyo económicos en escuelas atendidas de

educación media

Atención 31.00 31.00 31.00 100.00

Recursos económicos entregados a voluntarios Persona 31.00 31.00 31.00 100.00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓNBÁSICA/APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AL USO DE MATERIALESEDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (REGULARIZACIÓN 2015)

0.00 241 999.98 241 999.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 211 8 945 17 156

Material didáctico adquirido para planteles educativos Material

Didáctico

1.00 1.00 1.00 100.00

Trámites para el pago de compra de material didáctico para planteles

educativos

Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA ENEDUCACIÓN BÁSICA/DESARROLLO CURRICULAR(PREESCOLAR,PRIMARIA, Y SECUNDARIA) (REGULARIZACIÓN 2015)

0.00 4 095.00 4 095.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 010 26 990 60 000

Visitas de asesorías académicas realizadas Visita 1.00 1.00 1.00 100.00

Trámites para el pago de compra de material didáctico para planteles

educativos

Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA ENEDUCACIÓN BÁSICA/INGLÉS (REGULARIZACIÓN 2015)

0.00 1 979 367.60 1 979 367.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 73 48 121

Pagos a personas y/o voluntarios que reciben el apoyo Pago 132.00 132.00 132.00 100.00

Visita de seguimiento, acompañamiento y asesoría realizado Visita 5.00 5.00 5.00 100.00

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTETIPO BÁSICO

0.00 21 221 292.49 20 721 667.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 914 3 838 9 752

Cursos a docentes de educación básica realizados Curso 52.00 52.00 33.00 63.46

Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del

conocimiento

Visita 22 124.00 22 124.00 9 752.00 44.08

PROYECTO PARA EL AVANCE EN LA AUTONOMÍA DE GESTIÓNESCOLAR (REGULARIZACIÓN 2015)

0.00 4 573 946.00 4 573 946.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 769 8 720 15 489

Escuelas de educación media atendidas que reciben apoyo económico Atención 81.00 81.00 101.00 124.69

Recursos económicos entregados a escuelas de educación media Escuela 81.00 81.00 101.00 124.69

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 0.00 9 018 871.43 9 013 271.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 165 443 1 184 819 2 350 262

Escuelas públicas de educación básica a tendidas con materiales

educativos para establecer ambientes de convivencia escolar

Atención 4 977.00 4 977.00 3 708.00 74.50

Materiales didáctico dotados a las escuelas publicas de educación

básica beneficiadas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia

Material

Didáctico

679 415.00 679 415.00 54 1847.00 79.75

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 0.00 17 162 370.98 17 097 850.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 886 5 654 11 540

Atención realizadas a escuelas de educación básica Atención 300.00 300.00 341.00 113.67

Capacitación otorgada a figuras educativas Capacitación 600.00 600.00 600.00 100.00

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES DE LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN

0.00 298 106.00 298 052.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 60 120

Docentes atendidos en el tema violencia escolar y de género, con

énfasis en los derechos humanos

Atención 120.00 120.00 120.00 100.00

Diplomado realizado Diplomado 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 0.00 26 675 372.67 26 605 195.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 930 82 291 160 221

Atención realizadas a figuras educativas de educación básica, con

asesorías para fortalecer los servicios de educación indígena y migrantes

Atención 46.00 46.00 22.00 47.83

Dotación a escuelas focalizadas de educación especial y telesecundaria

con materiales educativos, impreso, digital y especializado

Escuela 302.00 302.00 302.00 100.00

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

EDUCACIÓN

Página 7 de 7Organismo Público: Educación Estatal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN:BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS 3 120 000.00 3 120 000.00 124 8000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria Beca 1 040.00 1 040.00 0.00 0.00

PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓNSUPERIOR MANUTENCIÓN

90 000 000.00 90 000 000.00 9 000 0000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 732 3 871 8 603

Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos Beca 8 603.00 8 603.00 8 603.00 100.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 1 de 5Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

EDUCACIÓN BASICA 13 327 275 730.38 14 439 638 704.24 14 412 206 898.26

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PREESCOLAR GENERAL 1 526 703 879.34 1 534 588 022.86 1 530 095 903.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 768 50 497 103 265

Atención a la demanda preescolar general federal 2016-2017 Atención 99 339.00 99 339.00 99 339.00 100.00

Diagnóstico a realizar Diagnóstico 99 339.00 99 339.00 99 339.00 100.00

PREESCOLAR INDÍGENA 665 363 219.46 671 811 254.23 669 760 721.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41 641 41 772 83 413

Atención con educación preescolar indígena federalizada Atención 83 413.00 83 413.00 83 413.00 100.00

Talleres con docentes Taller 5.00 5.00 5.00 100.00

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 39 884 777.96 40 882 837.00 40 363 013.86 271 298 569

Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar en

los centros de desarrollo infantil (cendi)

Atención 569.00 569.00 569.00 100.00

Entrevistas de padres y madres de familia Entrevista 495.00 495.00 495.00 100.00

EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR 40 910.44 40 910.44 31 885.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 575 26 526 59 101

Atención alumnos con educación física Atención 59 101.00 59 101.00 59 101.00 100.00

Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓNPREESCOLAR

30 339 073.05 30 439 725.95 30 335 485.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 602 2 511 4 113

Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas

especiales y barreras en educación preescolar

Atención 4 113.00 4 113.00 4 113.00 100.00

Visitas realizado Visita 12.00 12.00 12.00 100.00

ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL 14 274 297.38 14 325 554.22 14 194 701.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 084 3 185 6 269

Atención a la demanda 2016-2017 Atención 6 269.00 6 269.00 6 269.00 100.00

Localidades atendidas con servicio de educación preescolar rural Localidad 350.00 350.00 350.00 100.00

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 180 453 767.26 181 380 739.38 180 714 426.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 785 1 165 1 950

Atención alumnos con necesidades educativas especiales Atención 1 950.00 1 950.00 1 950.00 100.00

Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral Alumno 215.00 215.00 215.00 100.00

PRIMARIA GENERAL 5 411 556 430.56 6 459 321 069.96 6 454 715 881.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 922 191 167 375 089

Atención con educación primaria general federalizada Atención 375 089.00 375 089.00 375 089.00 100.00

Evaluación realizada Evaluación 4.00 4.00 4.00 100.00

PRIMARIA INDÍGENA 2 364 133 393.72 2 366 727 951.69 2 365 937 599.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 115 486 118 207 233 693

Atención con educación primaria indígena federalizada Atención 233 693.00 233 693.00 233 693.00 100.00

Capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de

educación primaria indígena

Capacitación 21.00 21.00 21.00 100.00

CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 34 359 796.73 32 717 244.40 31 174 416.41 206 286 492

Servicios asistenciales proporcionado Servicio 452.00 452.00 492.00 108.85

EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 320 946 813.48 322 316 487.89 321 359 910.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 200 154 620 339 820

Atención a alumnos con educación física Atención 339 820.00 339 820.00 339 820.00 100.00

Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES 44 375.22 44 375.22 27 321.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 199 101 300

Atención a docentes en zonas rurales con capacitación Atención 300.00 300.00 300.00 100.00

Cursos impartidos Curso 12.00 12.00 12.00 100.00

INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 4 525 956.37 4 261 948.08 3 818 219.60 135 165 300

Servicios asistenciales proporcionados Servicio 300.00 300.00 300.00 100.00

Capacitación para docentes y talleristas realizadas Capacitación 4.00 4.00 4.00 100.00

ALBERGUES RURALES 3 442 032.46 3 502 658.46 3 251 657.94 87 113 200

Servicios asistenciales proporcionados Servicio 200.00 200.00 200.00 100.00

Seguimiento realizado Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

SECUNDARIA GENERAL 893 525 311.22 902 014 687.71 899 225 961.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 794 18 370 36 164

Atención a la demanda en educación secundaria general 2016-

2017

Atención 36 164.00 36 164.00 36 164.00 100.00

Absorción en secundaria general (nuevo ingreso) Alumno 12 273.00 12 273.00 12 273.00 100.00

SECUNDARIA TÉCNICA 1 833 212 177.73 1 850 767 958.75 1 843 540 294.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 670 35 258 66 928

Atención a la demanda en secundaria técnica federal Atención 66 928.00 66 928.00 66 928.00 100.00

Absorción en secundaria técnica federalizada Alumno 23 254.00 23 254.00 23 254.00 100.00

INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 4 469 518.00 4 495 278.00 3 659 496.34 Tonalá Tonalá 0 184 184

Servicios asistenciales proporcionados Servicio 184.00 184.00 184.00 100.00

Visitas realizado Visita 4.00 4.00 4.00 100.00

APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LAOPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓNEN EL ESTADO (CENDIS)

0.00 20 000 000.00 20 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 346 368 714

Gestiones de apoyo para solventar gastos de mantenimiento y

operatividad

Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Chicomuselo,

Ocosingo y Siltepec

Chicomuselo,

Ocosingo y Siltepec

Tuxtla Gutiérrez,

San Cristóbal de

Las Casas y

San Cristóbal de

Las Casas,

San Cristóbal de

Las Casas,

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

EDUCACIÓN

Tuxtla Gutiérrez,

San Cristóbal de

Las Casas y

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

Página 2 de 5Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

EDUCACIÓN SUPERIOR 160 384 692.22 166 614 051.86 163 671 694.56

PROYECTOS INSTITUCIONALES:NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 31 688 791.68 31 716 319.10 31 529 323.47 249 42 291

Atención a la demanda normal preescolar Atención 291.00 291.00 291.00 100.00

NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA 183 217.00 244 816.31 101 498.94 45 50 95

Atención a la demanda normal primaria Atención 95.00 95.00 95.00 100.00

NORMAL RURAL 64 636 111.47 66 321 641.71 64 149 787.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 152 202 354

Atención a la demanda normal rural Atención 354.00 354.00 354.00 100.00

ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE 11 744 148.49 15 955 348.24 15 751 860.76 Zinacantán Zinacantán 171 145 316

Atención a la demanda en primaria en intercultural bilingüe Atención 316.00 316.00 316.00 100.00

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA 9 906 367.90 9 969 030.59 9 874 108.68 353 236 589

Docentes profesionalizados Maestro 589.00 589.00 589.00 100.00

Alumnos del curso taller Alumno 100.00 100.00 100.00 100.00

EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA 27 762 012.62 27 831 922.15 27 736 120.53 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 241 935 2 176

Docentes profesionalizados Alumno 1 442.00 1 442.00 1 442.00 100.00

Titulación de alumnos Título 594.00 594.00 594.00 100.00

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 14 464 043.06 14 574 973.76 14 528 994.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 763 609 1 372

Actualización docente Atención 1 000.00 1 000.00 678.00 67.80

Cursos realizados Curso 15.00 15.00 15.00 100.00

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 88 494 814.37 89 036 835.60 88 710 295.69

PROYECTOS INSTITUCIONALES:CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 12 654 857.12 12 665 101.11 12 599 439.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 033 796 1 829

Atención a la población mayor de 15 años con educación básica

y alfabetización

Atención 1 840.00 1 840.00 1 829.00 99.40

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 26 546 155.37 26 740 130.06 26 663 072.94 301 426 727

Atención a la demanda en secundaria para trabajadores Atención 727.00 727.00 727.00 100.00

Plan de programa anual de trabajo Plan 1.00 1.00 1.00 100.00

MISIONES CULTURALES 49 293 801.88 49 631 604.43 49 447 783.02 Cobertura estatal Cobertura Estatal 2 004 2 049 4 053

Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo

productivo

Atención 4 080.00 4 080.00 4 053.00 99.34

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

1 478 255 100.88 1 740 427 952.99 1 698 796 131.08

PROYECTOS INSTITUCIONALES:ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 105 883 590.19 1 356 347 580.93 1 322 475 592.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 018 939 1 957

Atención al personal docente y administrativo Plaza 78 037.00 78 037.00 78 433.00 100.51

Proyectos estratégicos formulados Proyecto 79.00 79.00 79.00 100.00

UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓNREGULAR

218 828 046.16 220 156 922.03 219 307 009.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 736 3 068 4 804

Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en la

unidad de servicio de apoyo a la educación regular

Atención 4 804.00 4 804.00 4 804.00 100.00

Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares Curso 8.00 8.00 8.00 100.00

ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS 44 083 152.29 44 101 975.63 43 964 461.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 679 5 283 12 962

Padres y madres de familia orientados en educación inicial Adulto 7 062.00 7 062.00 7 062.00 100.00

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA 1 293 324.12 1 327 974.62 1 288 991.97 353 236 589

Edición de revistas, gacetas y libros Revista 4 200.00 4 200.00 4 200.00 100.00

Eventos culturales a realizar Evento Cultural 4.00 4.00 4.00 100.00

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA 1 621 023.32 1 673 731.52 1 668 143.99 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500

Edición de revistas, libros y gacetas Publicación 4 000.00 4 000.00 4 000.00 100.00

Actividades culturales Evento 4.00 4.00 4.00 100.00

MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA 894 753.87 1 018 049.80 885 533.63 4 156 4 844 9 000

Atención a usuario Usuario 9 000.00 9 000.00 9 000.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA 5 153 129.79 7 296 618.39 6 857 166.37 353 236 589

Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00

Pago de cheques realizados Pago 4.00 4.00 4.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA 7 370 010.43 7 541 679.32 7 453 815.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500

Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00

Pagos de cheques realizados pago 10 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00

EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DEPROYECTOS INSTITUCIONALES

5 391 509.86 6 226 444.46 6 196 802.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 17 35

Proyectos federales sujetos a revisión y análisis Proyecto 79.00 79.00 79.00 100.00

EDUCACIÓN

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tuxtla Gutiérrez,

San Cristóbal de

Las Casas y

Tuxtla Gutiérrez,

San Cristóbal de

Las Casas y

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

San Cristóbal de

Las Casas y Tuxtla

San Cristóbal de

Las Casas y Tuxtla

San Cristóbal de

Las Casas

San Cristóbal de

Las Casas

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Tapachula de

Córdova y Ordóñez

Página 3 de 5Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

MICROPLANEACIÓN 391 237.49 391 237.49 221 137.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 106 2 097 4 203

Recursos de espacios de nuevas creaciones Localidad 160.00 160.00 170.00 106.25

BECAS PARA PRIMARIA 7 231 800.00 7 266 072.00 7 266 072.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 533 1 303 2 836

Atención a la demanda de becas para primaria Beca 2 836.00 2 836.00 2 836.00 100.00

BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL 984 000.00 987 150.00 987 150.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 121 328

Atención a la demanda de becas para secundaria general Beca 328.00 328.00 328.00 100.00

BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA 3 519 000.00 3 546 300.00 3 546 300.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 689 484 1 173

Atención a la demanda de becas para secundaria técnica Beca 1 173.00 1 173.00 1 173.00 100.00

BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 6 142 500.00 6 164 640.00 6 164 640.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 444 2 106 4 550

Atención a la demanda de becas para primaria Beca 4 550.00 4 550.00 4 550.00 100.00

BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA 6 480 000.00 6 520 500.00 6 520 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 490 2 310 4 800

Atención a la demanda de becas para primaria indígena Beca 4 800.00 4 800.00 4 800.00 100.00

BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 1 215 000.00 1 218 240.00 1 218 240.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 456 444 900

Atención a la demanda de becas para secundaria general Beca 900.00 900.00 900.00 100.00

BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1 822 500.00 1 838 700.00 1 838 700.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 606 744 1 350

Atención a la demanda de becas para secundaria técnica Beca 1 350.00 1 350.00 1 350.00 100.00

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPREESCOLAR

9 197 001.11 15 162 184.46 15 138 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 49 271 50 068 99 339

Paquetes de materiales didácticos otorgados Paquete 1 445.00 150 000.00 150 000.00 100.00

Escuelas de preescolar federal con material didáctico otorgado Escuela 1 506.00 1 506.00 1 506.00 100.00

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIONPREESCOLAR INDÍGENA

511 937.83 321 383.57 321 383.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 506 51 557

Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de

preescolar indígena

Paquete 2 265.00 2 265.00 2 265.00 100.00

Material didáctico para docentes de educación preescolar

indígena adquirido

Paquete 2 265.00 2 265.00 2 265.00 100.00

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPRIMARIA

13 211 664.46 13 211 664.46 12 577 945.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Paquete material didáctico otorgado Paquete 2 851.00 2 851.00 0.00 0.00

Material didáctico adquirido Paquete 2 851.00 2 851.00 2 850.00 99.96

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNPRIMARIA INDÍGENA

4 310 718.29 4 313 476.29 4 290 819.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Paquete de material didáctico para primaria indígena otorgado Paquete 2 496.00 2 496.00 0.00 0.00

Material didáctico adquirido y distribuido Reporte 1.00 1.00 0.00 0.00

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA GENERAL

440 617.88 440 617.88 440 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 794 18 370 36 164

Paquetes de útiles escolares distribuidos Paquete 58.00 58.00 80.00 137.93

Material didáctico adquirido Paquete 58.00 58.00 80.00 137.93

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA TÉCNICAS

421 865.50 421 865.50 421 865.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Paquetes de material didácticos entregados Paquete 67.00 67.00 0.00 0.00

Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con

material didáctico

Alumno 40 339.00 40 339.00 0.00 0.00

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUAESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA

202 842.96 202 842.96 121 814.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 387 40 242 77 629

Atención de asesores técnicos pedagógicos y docentes de 1° y

2° capacitados

Atención 1 200.00 1 200.00 900.00 75.00

Alumnos evaluados de 1° y 2° participantes en el proyecto Alumno 77 629.00 77 629.00 77 629.00 100.00

ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1 058 477.46 1 058 477.46 931 137.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 500 5 500 10 000

Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la

normatividad

Atención 10 000.00 10 000.00 10 000.00 100.00

Docentes capacitados Maestro 1 500.00 1 500.00 1 500.00 100.00

RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS 895 900.80 895 900.80 877 459.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 228 256 484

Emisión de la convocatoria para el concurso olimpiada del

conocimiento infantil

Convocatoria 1.00 1.00 1.00 100.00

Evaluaciones realizadas Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00

Reconocimientos en cada etapa del concurso realizado Reconocimiento 695.00 695.00 688.00 98.99

CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIOINDÍGENA

1 811 994.30 1 395 244.30 659 204.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 50 100

Asesorías a profesores bilingües Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00

Docentes a capacitar Maestro 128.00 128.00 100.00 78.13

DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 1 735 438.82 1 735 478.82 1 465 627.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 716 354 742 196 1 458 550

Libros de textos gratuitos distribuidos Libro 11 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00 100.00

Seguimientos y evaluaciones sobre los procesos de distribución

de los libros

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 4 de 5Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8 168 962.41 8 794 179.82 6 454 551.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 601 32 118 62 719

Escuelas de educación básica federalizada atendidas con

mantenimiento preventivo

Escuela 310.00 310.00 275.00 88.71

Escuelas analizadas Análisis 606.00 606.00 608.00 100.33

AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELESESCOLARES

272 494.00 297 179.00 174 492.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 469 483 952

Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas Pieza 1 497.00 1 497.00 952.00 63.59

Escuelas analizadas Análisis 38.00 38.00 40.00 105.26

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOSDE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA EDUCACIÓNINTERCULTURAL BILINGÛE

1 951 121.28 1 951 121.28 1 731 084.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Material didáctico elaborado Material

Didáctico

8.00 8.00 8.00 100.00

Investigación de campo Investigación 4.00 4.00 4.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 46 392.20 46 392.20 34 637.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795

Centros de trabajo supervisado Centro 36.00 36.00 36.00 100.00

Actividades a evaluar Actividad 108.00 108.00 108.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 499 396.00 501 316.00 428 810.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 768 50 497 103 265

Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas Supervisión 126.00 126.00 126.00 100.00

Visitas a supervisión a realizar Visita 4 518.00 4 518.00 4 518.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 870 840.90 901 903.02 718 147.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 922 191 167 375 089

Supervisión de escuelas federales existentes Supervisión 2 851.00 2 851.00 2 851.00 100.00

Asesorías realizadas Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIAINDÍGENA

706 050.85 716 770.85 654 068.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 388 124 520 241 908

Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena Supervisión 2 496.00 2 496.00 2 496.00 100.00

Docentes supervisados Maestro 8 215.00 8 215.00 8 215.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIAGENERAL

270 759.54 274 863.47 274 862.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 095 18 796 36 891

Visitas de supervisión desarrolladas Supervisión 249.00 249.00 249.00 100.00

Escuelas secundarias generales supervisadas Escuela 83.00 83.00 83.00 100.00

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIATÉCNICA

360 738.75 376 170.25 371 423.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 670 35 258 66 928

Escuelas secundarias técnicas supervisadas Supervisión 531.00 531.00 531.00 100.00

Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados Apoyo 83.00 83.00 76.00 91.57

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 54 667.20 54 667.20 45 123.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795

Campañas de educación inicial realizada Campaña 20.00 20.00 20.00 100.00

Seguimiento y evaluación a realizar Seguimiento 36.00 36.00 36.00 100.00

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 85 925.66 85 925.66 17 267.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 49 271 50 068 99 339

Campaña de difusión de la educación preescolar federalizada Campaña 18.00 18.00 18.00 100.00

Municipios atendidos con campañas de difusión Municipio 97.00 97.00 97.00 100.00

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 36 945.05 36 945.05 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 253 147 400

Atención de adultos a través de la difusión de educación especial Atención 400.00 400.00 400.00 100.00

INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓNESPECIAL

44 147.45 44 147.45 42 171.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 131 69 200

Atención en actualización al personal docente de educación

especial

Atención 200.00 200.00 200.00 100.00

Cursos realizados Curso 16.00 16.00 16.00 100.00

ATENCIÓN AL PÚBLICO 34 173.01 34 173.01 31 140.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 70 130 200

Atención de niños con necesidades educativas especiales

evaluados

Atención 200.00 200.00 200.00 100.00

ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA 4 505 601.84 5 106 457.84 5 106 457.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795

Sesiones de orientación con padres de familia Sesión 12 816.00 12 816.00 12 816.00 100.00

Diagnóstico a realizar Diagnóstico 5 663.00 5 663.00 5 663.00 100.00

INDUCCIÓN 204 400.00 204 400.00 86 995.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Libro impreso Libro 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00

Libro elaborado Libro 1.00 1.00 1.00 100.00

BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL 924 000.00 926 310.00 926 310.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 129 25 154

Atención a la demanda de becas para normal experimental Beca 154.00 154.00 154.00 100.00

MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA 56 781.00 86 337.48 79 258.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 4 500 9 500 14 000

Atención a usuarios Atención 14 000.00 14 000.00 14 000.00 100.00

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 756 583.75 894 657.66 567 740.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 14 34

Atención a la demanda de alumnos de la maestría en educación

y diversidad cultural y la maestría en educación básica

Atención 34.00 34.00 34.00 100.00

Proyectos de investigación a asesorados Proyecto 92.00 92.00 92.00 100.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 5 de 5Organismo Público: Educación Federalizada

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL 368 539.30 368 539.30 331 168.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 908 595 572 1 159 480

Consejos escolares de participación social Consejo 9 228.00 9 228.00 9 228.00 100.00

ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA

171 423.70 171 423.70 156 088.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 910 595 573 1 159 483

Asociaciones de madres y padres de familia a integrar Asociación

Atendida

9 228.00 9 228.00 9 228.00 100.00

Asesorías a realizar Asesoría 149.00 149.00 149.00 100.00

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 5 678 519.88 5 687 519.88 5 390 291.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 468 871 430 484 899 355

Servicios administrativos otorgados Trámite 1 903 448.00 1 903 448.00 1 903 448.00 100.00

Recepción de nóminas Registro 1 259 448.00 1 259 448.00 1 259 448.00 100.00

INSCRIPCIONES DE FEBRERO 83 600.18 83 600.18 68 526.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 229 933 233 725 463 658

Campañas de difusión de preinscripciones en febrero Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00

Alumnos preinscritos Alumno 463 658.00 463 658.00 463 658.00 100.00

EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Formación Policial

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 25 488 924.80 29 872 853.62 29 511 116.37

PROYECTO INSTITUCIONAL:CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN POLICIAL 21 851 924.80 25 447 542.28 25 088 486.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 782 21 937 26 719

Porcentaje de cursos impartidos de Formación Inicial y Continua Curso 75.00 75.00 192.00 256.00

Porcentaje de fichas de validación de cursos ante el Secretariado Ejecutivo

del Sistema de Seguridad Publica

Documento 50.00 50.00 35.00 70.00

Porcentaje de cuestionarios realizados para la detección de necesidades Encuesta 1 500.00 1 500.00 0.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSION:PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADPÚBLICA (FASP 2017)

3 637 000.00 4 425 311.34 4 422 629.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 900 1 050

Porcentaje de elementos que reciben uniformes con recursos FASP Alumno 1 050.00 1 050.00 1 050.00 100.00

Cursos de capacitación en Formación Continua para instructores Curso 4.00 4.00 4.00 100.00

Evaluación de aspirantes e instructores evaluadores de la función

(Preventivo)

Evaluación 14.00 14.00 14.00 100.00

BENEFICIARIOS

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 1 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ASUNTOS JURÍDICOS 30 031 391.88 40 130 668.52 39 912 247.10

PROYECTOS INSTITUCIONALES:REPRESENTATIVIDAD Y ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA ENBENEFICIO DE LOS CHIAPANECOS

2 439 585.05 3 659 340.37 3 652 324.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Porcentaje de informes presentados Informe 6 876.00 6 876.00 6 876.00 100.00 Porcentaje de asesorías Asesoría 4 680.00 4 680.00 4 680.00 100.00 Porcentaje de áreas coordinadas Documento 156.00 156.00 156.00 100.00 índice de Certificación Certificación 120.00 120.00 120.00 100.00 Porcentaje de validación Validación 1 920.00 1 920.00 1 920.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINACIEROS YHUMANOS

22 645 217.83 26 277 182.27 26 096 870.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 665 1 295 2 960

Índice de mejoras para administración de los recursos materiales,financieros y humanos

Solicitud 2 235.00 3 423.00 3 114.00 90.97

Índice de administración de recursos humanos Personal 1 330.00 2 732.00 2 218.00 81.19 Porcentaje de implementación de manuales Documento 5.00 3.00 1.00 33.33 Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores Pago 900.00 688.00 895.00 130.09 PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS,BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS

1 286 000.84 2 023 808.83 2 010 867.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 564 449 1 013

Porcentaje de reportes entregados Reporte 196.00 196.00 196.00 100.00 Promedio de Informes recepcionados y evaluados Informe 20.00 20.00 20.00 100.00 Promedio de reportes generados Reporte 62.00 62.00 62.00 100.00 Promedio de reuniones interinstitucionales Reunión 55.00 55.00 55.00 100.00 Promedio de Sistemas capturados Sistema /

Documento 59.00 59.00 59.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMATICOS 706 556.04 1 080 377.94 1 079 252.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 744 536 1 280 Promedio de servicios y sistemas informáticos Servicio 360.00 360.00 360.00 100.00 Promedio de actualizaciones Actualización 15.00 15.00 15.00 100.00 Promedio de soporte técnico Mantenimiento

Preventivo 315.00 315.00 315.00 100.00

Promedio de publicaciones Publicación 30.00 30.00 30.00 100.00 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ARMONIZACIÓN SOCIAL 2 954 032.12 7 089 959.11 7 072 931.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Promedio de actualización del marco jurídico normativo Documento 808.00 808.00 808.00 100.00 Promedio del marco jurídico normativo Documento 120.00 120.00 120.00 100.00 Promedio de asesorías jurídicas Asesoría 115.00 115.00 115.00 100.00 Promedio de validaciones Validación 390.00 390.00 390.00 100.00 Promedio de Defensa Jurídica Demanda 183.00 183.00 183.00 100.00

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

143 863 316.31 342 513 305.31 337 265 923.25

PROYECTOS INSTITUCIONALES:CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENESPATRIMONIALES

683 300.64 1 134 185.82 1 129 249.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 220 1 140 2 360

Promedio de documentos validados para la regulación, administración yuso de los bienes Patrimoniales de Gobierno del Estado

Atención 2 480.00 2 480.00 1 962.00 79.11

Promedio de actos jurídicos atendidos Análisis 400.00 400.00 386.00 96.50 Promedio de reuniones asistidas Reunión 200.00 200.00 164.00 82.00 Promedio de documentos certificados, control y seguimiento de oficios Certificación 600.00 660.00 554.00 83.94 Promedio de funcionamiento de las distintas direcciones de laSubconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial

Seguimiento 800.00 800.00 582.00 72.75

Promedio de audiencias otorgadas Audiencia 420.00 420.00 276.00 65.71 PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOSSERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA

2 049 498.31 3 631 821.77 3 571 524.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 378 2 907 5 285

Promedio de seguimiento a los asuntos presentados Documento 11 545.00 11 545.00 8 837.00 76.54 Promedio de asesorías a particulares y asociaciones Asesoría 165.00 165.00 162.00 98.18 Promedio de reuniones de seguimiento Reunión 80.00 80.00 78.00 97.50 Promedio de revisión y validación Validación 11 300.00 11 300.00 8 597.00 76.08 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES,PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL

9 423 429.17 17 405 798.93 17 138 891.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 344 404

Promedio de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados Verificación 22 163.00 22 163.00 20 815.00 93.92 Promedio de registros obtenidos Registro 256.00 256.00 116.00 45.31 Promedio de actas elaboradas de semovientes Acta 52.00 52.00 33.00 63.46

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

METAS

INDICADORES DE RESULTADOS

Página 2 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

METAS

INDICADORES DE RESULTADOS

Promedio de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles Contrato 100.00 100.00 100.00 100.00 Promedio de documentos recibidos por asesoría Documento 100.00 100.00 0.00 0.00 Promedio de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados Verificación 2 419.00 2 419.00 1 917.00 79.25 Promedio de registros de inmuebles Instrumento 4.00 4.00 2.00 50.00 Promedio de bienes inmuebles verificados Verificación 10.00 10.00 12.00 120.00 Porcentaje de mobiliario y equipo verificado Verificación 19 695.00 19 695.00 19 695.00 100.00 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO 18 964 057.97 36 094 952.47 35 306 104.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 295 70 687 100 982 Promedio de actualización del padrón catastral Predio 24 600.00 24 600.00 30 154.00 122.58 Promedio de incorporación de predios al padrón catastral Predio 18 360.00 18 360.00 21 081.00 114.82 Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios detabla de valores de localidades y municipios

Estudio 122.00 122.00 80.00 65.57

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DECOMERCIO

20 035 105.48 33 069 561.93 32 438 998.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 977 93 516 114 493

Promedio de actos registrales realizados Registro 135 460.00 135 460.00 143 103.00 105.64 Porcentaje de certificaciones Certificación 68 040.00 68 040.00 66 627.00 97.92 Porcentaje de inscripciones mercantiles Inscripción 3 576.00 3 576.00 4 783.00 133.75 Porcentaje de registro de bienes inmuebles Registro 63 844.00 63 844.00 71 693.00 112.29 SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 74 974 638.32 144 475 924.69 143 259 742.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 744 197 723 705 1 467 902 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 1 423 518.00 1 423 518.00 1 467 902.00 103.12 Porcentaje de aclaraciones realizadas Resolución 10 000.00 10 000.00 14 177.00 141.77 Porcentaje de certificaciones realizadas Certificación 1 143 518.00 1 143 518.00 1 216 679.00 106.40 Porcentaje de registros realizados Registro 205 000.00 205 000.00 201 155.00 98.12 Porcentaje de CURP emitidas CURP 65 000.00 65 000.00 35 891.00 55.22 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANOQUE LO SOLICITE

9 101 258.75 17 336 799.76 17 198 407.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 093 2 179 5 272

Promedio de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía antela ley

Asesoría 12 168.00 12 168.00 8 992.00 73.90

Promedio de asuntos concluidos, con la elaboración de acta de acuerdopara la baja de dicho expediente

Expediente 389.00 432.00 351.00 81.25

Promedio de seguimiento en los asuntos en tramites en diversasinstancias correspondientes

Expediente 2 324.00 2 324.00 1 429.00 61.49

Promedio de asesorías para la orientación y certeza jurídica de cada unode los ciudadanos

Asesoría 6 836.00 6 836.00 5 272.00 77.12

Promedio de diversas diligencias en diferentes juzgados de cada uno delos juicios y trámites

Diligencia 2 084.00 2 084.00 1 626.00 78.02

Promedio de asesorías de asuntos iniciados para la supervisión de cadauno de los asuntos

Expediente 492.00 492.00 314.00 63.82

SERVICIOS ARCHIVISTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA YSUPERVICIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

7 169 217.25 9 988 925.68 9 607 705.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29 970 31 074 61 044

Promedio de certificación de documentos existentes en el archivo generaldel Estado

Documento 213.00 213.00 223.00 104.69

Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de antigüedad Documento 235.00 235.00 347.00 147.66 Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a órganosjurisdiccionales

Informe 7 781.00 7 781.00 6 333.00 81.39

Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial Inspección 25.00 25.00 25.00 100.00 SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALESPROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO

81 295.18 8 146 036.83 7 947 979.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 348 408

Promedio de bienes asegurados Programado 12 085.00 12 085.00 9.00 0.07 Promedio de Obligaciones fiscales pagadas Pago 54.00 54.00 26.00 48.15 Promedio de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar Contrato 12 076.00 12 076.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de derechos e impuestos de inmuebles Pago 20.00 20.00 26.00 130.00 Promedio de registros de aeronaves a asegurar Contrato 9.00 9.00 9.00 100.00 Promedio de pagos de impuestos de aeronaves Pago 9.00 9.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de impuestos de vehículos en comodato Pago 25.00 25.00 0.00 0.00 MODULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL 58 549.24 2 007.75 1 074.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 973 2 972 5 945 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de registros de realizados Registro 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de actas certificadas de nacimiento Acta 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90

PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL(RENAPO)

1 322 966.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA UCE Y AL MENOS 12OFICIALIAS

0.00 420 000.00 419 999.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000

Porcentaje de diversos accesorios de equipo de cómputo Equipo 39.00 39.00 39.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Página 3 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

METAS

INDICADORES DE RESULTADOS

Porcentaje de impresoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de Switch Equipo 3.00 3.00 3.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL DIF EN EL ESTADO 0.00 140 000.00 139 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 13.00 13.00 13.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACION CON CDI EN EL ESTADO 0.00 280 000.00 277 413.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 25.00 25.00 25.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL ( TERRENOS ) 0.00 41 518 741.51 41 518 741.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705 Porcentaje de bien adquirido Predio 4.00 5.00 5.00 100.00 Índice de número de bienes adquiridos Documento

validado 2.00 3.00 3.00 100.00

Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 2.00 3.00 3.00 100.00 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DEVÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMOLAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y EL ENTRONQUE SUCHIAPA,SEGUNDA ETAPA

0.00 25 815 807.68 25 815 807.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 402 530 370 958 773 488

Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 54.00 57.00 57.00 100.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 64.00 67.00 67.00 100.00Índice de pago de impuestos y derechos realizados Boleta 216.00 216.00 0.00 0.00INDEMNIZACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA EN EL EJIDOVILLA HERMOSA, A OCUPARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DELNUEVO LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ

0.00 1 554 240.49 0.00 Ocozocoautla de Espinosa

Ocozocoautla de Espinosa

0 0 0

Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 1.00 1.00 0.00 0.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 1.00 1.00 0.00 0.00DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS DE NACIMIENTO O DEFUNCIÓN DESU ARCHIVO REGISTRAL

0.00 552 498.00 552 449.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 962 45 121 92 083

Porcentaje de imágenes digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de actas digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de escáner Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL SISTEMA ESTATALPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO

0.00 360 000.00 359 986.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 850 1 958 3 808

Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 74.00 74.00 74.00 100.00Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de unidad de respaldo Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de 1 video proyector NSI Lúmenes Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de 32 sillas Equipo 32.00 32.00 32.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 16.00 16.00 16.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓNNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS(CDI) EN EL ESTADO

0.00 100 000.00 97 476.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 253 254 507

Porcentaje de materiales consumibles Material 55.00 55.00 53.00 96.36Porcentaje de material y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 5.00 71.43Porcentaje de viáticos Viaje 14.00 14.00 14.00 100.00Porcentaje de planta de energía Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de mobiliario Mobiliario 32.00 32.00 32.00 100.00Registros de nacimiento Registro 500.00 500.00 507.00 101.40CAMPAÑA ESPECIAL PARA LA REGULACIÓN DEL ESTADO CIVIL DEPERSONAS NACIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA(NAPHSIS)

0.00 100 002.00 98 371.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Porcentaje de acciones para regularizar el estado civil de las personas Requerimiento 10.00 10.00 9.00 90.00Porcentaje de computadora portátil Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 6.00 85.71Porcentaje de reparación y mantenimiento de vehículo Mantenimiento 1.00 1.00 1.00 100.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Página 4 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

METAS

INDICADORES DE RESULTADOS

CONEXIÓN INTERESTATAL CON LA BASE DE DATOS LOCAL YNACIONAL DEL REGISTRO CIVIL CON LA UCE

0.00 150 000.00 149 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Porcentaje de servicios contratados Servicio 2.00 2.00 2.00 100.00Porcentaje de servicio de internet Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de póliza de mantenimiento para el servidos Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO ALESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0778

0.00 236 000.00 236 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Porcentaje de oficiales certificados Certificado 118.00 118.00 118.00 100.00Porcentaje de oficiales certificados EC0778 Certificado 118.00 118.00 118.00 100.00

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Población y Ciudades Rurales

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

POBLACIÓN 724 325.24 2 876 735.14 2 547 989.37

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ENMATERIALES DE POBLACIÓN Y CIUDADES RURALES

0.00 700 113.53 531 444.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 102 98 200

Informes de seguimiento Informe 4.00 4.00 3.00 75.00

ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPOBLACIÓN Y CIUDADES RURALES

0.00 2 092 656.36 1 988 341.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 102 98 200

Campañas de difusión Informe 4.00 4.00 2.00 50.00

ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DEPOBLACIÓN

724 325.24 83 965.25 2 8203.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Campañas de difusión Informe 10.00 10.00 0.00 0.00

URBANIZACIÓN 4 275 674.76 13 144 848.30 13 033 826.77

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOSRECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

691 809.67 63 218.10 5 0322.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Entrega oficial de Cuenta Pública Presupuestal y contable de los egresos

devengados

Documento

Validado

4.00 4.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES ENMATERIA DE POBLACIÓN, CIUDADES Y VILLAS RURALESSUSTENTABLES

2 712 046.93 13 009 197.73 12 933 701.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Acciones institucionales Documento 12.00 12.00 0.00 0.00

CONCERTACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOSFINANCIEROS PARA CRS Y VRS

242 147.09 18 078.86 1 7396.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Gestión de apoyos Gestión 40.00 40.00 0.00 0.00

PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DENUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN

416 163.95 38 260.22 1 8150.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Estudios gestionados Gestión 4.00 4.00 0.00 0.00

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA ENLAS CRS EXISTENTES

213 507.12 16 093.39 1 4255.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Diagnósticos de viviendas existentes Visita 2.00 2.00 0.00 0.00

INDICADORES DE RESULTADOS

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

METAS

Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 6 371 534.66 7 200 879.91 7 195 682.60

PROYECTOS INSTITUCIONALES:OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONASDE ESCASOS RECURSOS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUESE ENCUENTRAN EN GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DECHIAPAS

6 371 534.66 7 200 879.91 7 195 682.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 538 362 900

Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos

vulnerables sin seguridad social

Apoyo 900.00 900.00 900.00 100.00

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROTECCION SOCIAL

Página 1 de 1Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 23 653 354.00 36 939 498.06 36 634 660.36

PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓNDE LAS LEYES

23 653 354.00 36 939 498.06 36 634 660.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 155 9 852 15 007

Demandas, Audiencias, Convenios dentro de juicio, Laudos, Ejecuciones y

Promociones acordada

Demanda 80 000.00 80 000.00 46 109.00 57.64 .

Informe de Amparos Informe 3 500.00 3 500.00 2 316.00 66.17

Tomas de nota, Solicitud de registros y Emplazamientos a Huelga Acuerdo 1 350.00 1 350.00 628.00 46.52

Paraprocesal y Convenios fuera de juicio Convenio 10 000.00 10 000.00 7 791.00 77.91

Reglamento Interior de Trabajo Documento 1 000.00 1 000.00 188.00 18.80

Contratos Colectivos de Trabajo Contrato 207.00 207.00 362.00 174.88

JUSTICIA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Página 1 de 1Organismo Público: Obligaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

DEUDA PÚBLICA INTERNA 1 269 439 585.00 1 255 126 329.15 1 255 126 329.15

PROYECTOS DE INVERSIÓN:FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO635Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las

obligaciones del Fideicomiso 635

Registro 2.00 2.00 2.00 100.00 1 269 439 585.00 1 255 126 329.15 1 255 126 329.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS

INDICADORES DE RESULTADOS

BENEFICIARIOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESIDENCIA / GUBERNATURA 34 045 242.92 41 678 404.22 41 314 568.12

PROYECTOS INSTITUCIONALES:INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES 4 028 541.86 5 160 339.15 5 158 821.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Evaluación porcentual de eficacia a las acciones de recepción, acuerdo,

turno y seguimiento a peticiones realizadas

Acción 10 630.00 10 630.00 9 035.00 85.00

Eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Oficina del

Gobernador con requerimientos de apoyo

Documento 3 148.00 3 148.00 3 790.00 120.39

Evaluación porcentual de la presentación de informes a la Oficina del

Gobernador

Informe 3 000.00 3 000.00 3 873.00 129.10

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE TRABAJO 5 820 808.06 6 952 212.04 6 930 425.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Actividades realizadas para cumplimiento de la agenda de trabajo del

Titular del Ejecutivo Estatal

Actividad 12 107.00 12 107.00 12 515.00 103.37

Actividades que se programan en la agenda oficial de trabajo Actividad 3 102.00 3 102.00 3 270.00 105.42

Acuerdos realizados para la programación de actividades en la agenda de

trabajo

Acuerdo 3 714.00 3 714.00 3 704.00 99.73

COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROTOCOLARESDE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES

2 703 358.08 2 914 292.33 2 908 753.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 428 45 711 91 139

Apoyos brindados al Titular del Ejecutivo Estatal Apoyo 2 620.00 2 620.00 2 609.00 99.58

Eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos Evento 1 220.00 1 220.00 1 206.00 98.85

Escritos protocolarios a nombre del Titular del Ejecutivo del Estado

enviados

Documento 300.00 300.00 302.00 100.67

PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS Y/OEVENTOS OFICIALES

7 795 976.05 11 288 684.11 11 269 996.64 Cobertura estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Giras y eventos oficiales del Ejecutivo Estatal realizados Acción 865.00 865.00 888.00 102.66

Giras de trabajo del C. Gobernador atendidas Evento 230.00 230.00 263.00 114.35

Eventos y actos cívicos del C. Gobernador atendidas Evento 620.00 620.00 564.00 90.97

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

8 816 552.90 9 407 313.05 9 348 165.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 44 55

Acciones administrativas, técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas para

la operatividad de las áreas

Acción 3 706.00 3 706.00 3 429.00 92.53

Documentos administrativos elaborados Documento 2 390.00 2 390.00 2 260.00 94.56

Asesorías en materia administrativa, jurídica, y técnica realizadas Asesoría 770.00 770.00 895.00 116.23

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA GUBERNAMENTAL

2 005 040.01 2 030 984.56 1 888 671.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Seguimiento a solicitudes de acceso a la información registradas,

monitoreo de portales de Transparencia

Acción 2 529.00 2 529.00 5 318.00 210.28

Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través del

sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo

Seguimiento 1 145.00 1 145.00 3 807.00 332.49

Monitoreo de actualizaciones periódicas en el sistema de portales y

obligaciones de transparencia

Monitoreo 880.00 880.00 798.00 90.68

BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORÍA 1 748 863.15 1 641 842.54 1 640 458.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Asesorías a los asuntos oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal Asesoría 5 810.00 5 810.00 5 783.00 99.54

Seguimientos y atención a asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal Seguimiento 3 700.00 3 700.00 3 689.00 99.70

Reuniones realizadas para brindar asesoría de primera fuente al Titular del

Ejecutivo del Estado

Reunión 660.00 660.00 671.00 101.67

COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADESINTERINSTITUCIONALES

1 126 102.81 2 282 736.44 2 169 276.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Seguimientos realizados a las acciones de las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo Estatal

Seguimiento 138.00 138.00 138.00 100.00

Informes sobre el seguimiento a dependencias y entidades presentados al

Titular del Ejecutivo Estatal

Informe 48.00 48.00 48.00 100.00

Visitas de trabajo realizados Visita 45.00 45.00 45.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

BENEFICIARIOS

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas"

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

AGROINDUSTRIAL 2 598 021.42 4 294 206.91 4 158 473.25

PROYECTOS INSTITUCIONALES:APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUESAGROINDUSTRIALES

2 598 021.42 4 294 206.91 4 158 473.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 1 200 1 500

Visitas de campo realizadas Visita 30.00 30.00 30.00 100.00

Solicitudes Dictaminadas Solicitud 10.00 10.00 10.00 100.00

Solicitudes de financiamiento gestionadas Solicitud 10.00 10.00 10.00 100.00

Visitas de seguimiento de proyectos en su instalación Visita 8.00 8.00 8.00 100.00

BENEFICIARIOS

AGROPECUARIA, SIVICULTURA, PESCA Y CAZA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 1 de 1Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 141 639.41 11 709 313.64 11 649 338.13

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN PARA ELCUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOSRECURSOS NATURALES Y FORESTALES

4 141 639.41 11 709 313.64 11 649 338.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 9 10

Atención de informes administrativos Informe 48.00 48.00 48.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

BENEFICIARIOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

POLÍTICA INTERIOR 1 825 869.99 1 844 686.59 1 695 753.02

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA SOCIAL 1 825 869.99 1 844 686.59 1 695 753.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 30 40

Sistemas informáticos integrales Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00

Reuniones interinstitucionales Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00

Reuniones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00

Reglas de operación actualizadas Documento 2.00 2.00 2.00 100.00

DESARROLLO REGIONAL 687 367 055.84 683 324 461.27 681 377 207.84

PROYECTOS INSTITUCIONALES:DIRIGIR LA POLITÍCA SOCIAL DEL ESTADO 4 373 241.78 3 721 122.60 3 699 567.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 134 213 347Coordinaciones interinstitucionales para la atención social Coordinación 168.00 168.00 168.00 100.00 Giras con el Gobernador con atención de programas gubernamentales Asistencia 51.00 51.00 51.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 117.00 117.00 117.00 100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALESY DE INVERSIÓN

1 606 902.49 1 567 362.44 1 567 181.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 21 29

Gestiones administrativas Gestión 115.00 115.00 115.00 100.00 Reuniones de mesas de trabajo de los programas sociales Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Instalaciones y reuniones en las mesas de trabajo Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones con los comités, subcomités, juntas y consejos Reunión 103.00 103.00 103.00 100.00

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

37 799 265.68 80 351 849.35 79 648 432.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 249 276 525

Adquisiciones de insumos Documento 182.00 182.00 196.00 107.69 Servicios administrativos Gestión 279.00 279.00 293.00 105.02 Gestiones de movimientos nominales de los recursos humanos Servicio 20.00 20.00 19.00 95.00 Estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal Documento 16.00 16.00 16.00 100.00 Supervisión en materia de recursos humanos, materiales y financieros Supervisión 9.00 9.00 9.00 100.00 Análisis en la conciliación y control en la aplicación del gasto en el capítulo

1000

Análisis 24.00 24.00 24.00 100.00

Inventario de mobiliario y equipo institucionales Inventario 3.00 3.00 3.00 100.00

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7 840 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Publicaciones oficiales Publicación 1.00 1.00 0.00 0.00 Documentos oficiales Documento 1.00 1.00 0.00 0.00

COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN,PRESUPUESTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

2 894 400.68 2 369 989.26 2 347 815.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 25 51

Documentos integrados ante la instancia normativa Documento 8.00 8.00 8.00 100.00 Reunión para la coordinación y participación de los subcomités sectoriales y

especiales

Reunión 39.00 39.00 39.00 100.00

Documentos revisados, analizados e integrados de los proyectos Documento 576.00 576.00 576.00 100.00 Gestiones a las adecuaciones al presupuesto Gestión 95.00 95.00 95.00 100.00 Expedientes de recursos presupuestario para gestión Expediente 1.00 1.00 1.00 100.00 Asesorías en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos Asesoría 90.00 90.00 90.00 100.00 Seguimiento a los proyectos Seguimiento 32.00 32.00 30.00 93.75 Documentos integrados del anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 3 049 515.43 2 050 549.98 2 032 834.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 112 247Asesorías de los recursos tecnológicos Asesoría 1 024.00 1 024.00 1 024.00 100.00 Servicios a los bienes informáticos Servicio 918.00 918.00 918.00 100.00 Asesorías y mantenimiento en sistemas informativos Asesoría 992.00 992.00 992.00 100.00 Servicios de soporte técnico Servicio 792.00 792.00 792.00 100.00 Solicitudes para servicio informático Solicitud 1 816.00 1 816.00 1 816.00 100.00 Mantenimiento de los portales web Mantenimiento 32.00 32.00 32.00 100.00 Mantenimiento a la red de voz y datos Servicio 126.00 126.00 126.00 100.00

BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 2 265 790.69 1 853 597.15 1 833 087.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 137 205 342Asesoría jurídica y legal Asesoría 252.00 252.00 233.00 92.46 Reuniones con fines jurídicos Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00 Convenios, contratos y/o actas donde la Secretaría interviene Documento 87.00 87.00 87.00 100.00 Representación en asuntos administrativos y/o jurídicos Representación 36.00 36.00 36.00 100.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMASSOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES

898 667.87 804 345.13 804 221.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41 46 87

Seguimiento a las acciones de las delegaciones Seguimiento 180.00 180.00 180.00 100.00 Reuniones con los delegados para evaluar avances y estrategias de trabajo Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00

REGIÓN I METROPOLITANA 2 515 675.67 1 612 778.82 1 572 832.56 2 220 798 3 018 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 58.00 103.57 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 53.00 53.00 34.00 64.15

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Región I

Metropolitana

Región I

Metropolitana

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REGIÓN II VALLES ZOQUE 330 853.82 97 043.57 97 043.57 357 526 883Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 11.00 19.64 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 24.00 24.00 5.00 20.83

REGIÓN III MEZCALAPA 1 137 978.66 408 215.94 408 215.94 584 745 1 329 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 51.00 51.00 25.00 49.02 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 11.00 42.31

REGION IV DE LOS LLANOS 356 860.26 227 408.65 227 408.65 10 468 2 307 12 775 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 73.00 155.32 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 35.00 35.00 37.00 105.71

REGIÓN V ALTOS TOSTSIL-TSELTAL 2 576 409.29 2 073 549.68 2 045 364.25 1 345 1 073 2 418 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 44.00 44.00 44.00 100.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 47.00 47.00 47.00 100.00

REGIÓN VI FRAILESCA 634 973.97 200 597.87 200 448.00 Región VI Frailesca Región VI Frailesca 481 545 1 026 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 29.00 61.70 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 74.00 74.00 33.00 44.59

REGIÓN VII DE LOS BOSQUES 529 587.57 329 207.04 328 503.68 12 584 2 082 14 666 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 111.00 111.00 83.00 74.77 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 49.00 49.00 48.00 97.96

REGIÓN VIII NORTE 1 393 694.56 880 320.20 858 659.33 Región VIII Norte Región VIII Norte 151 130 281 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 23.00 23.00 4.00 17.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 27.00 27.00 4.00 14.81

REGION IX ISTMO COSTA 370 351.22 93 818.54 93 818.54 309 372 681Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 26.00 26.00 11.00 42.31 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 29.00 29.00 13.00 44.83

REGIÓN X SOCONUSCO 2 099 913.86 1 265 670.32 1 265 372.37 4 415 3 256 7 671 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 117.00 117.00 116.00 99.15 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 91.00 91.00 90.00 98.90

REGIÓN XI SIERRA MARISCAL 1 676 362.58 571 733.60 567 233.60 231 791 1 022 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 37.00 37.00 21.00 56.76 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 78.00 78.00 43.00 55.13

REGIÓN XII SELVA LACANDONA 1 449 094.64 1 121 230.40 1 094 063.77 2 954 713 3 667 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 10.00 10.00 28.00 280.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 17.00 17.00 29.00 170.59

REGIÓN XIII MAYA 1 408 954.22 495 511.83 492 511.83 Región XIII Maya Región XIII Maya 148 223 371 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 31.00 31.00 15.00 48.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 36.00 36.00 19.00 52.78

REGION XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL 341 732.72 92 788.82 92 788.82 564 1 058 1 622 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 160.00 160.00 84.00 52.50 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 10.00 38.46

REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 1 671 351.81 2 467 253.00 2 421 920.73 1 556 1 996 3 552 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 48.00 48.00 89.00 185.42 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 46.00 46.00 34.00 73.91

COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LAASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

1 511 052.40 1 279 475.17 1 279 159.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 194 214 408

Supervisiones a los municipios para el seguimiento social Supervisión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones de trabajo para coordinar y evaluar programas y/o proyectos Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00 Acuerdos con el Titular de la Dependencia para informar las acciones Acuerdo 48.00 48.00 48.00 100.00 Seguimiento a los programas y/o acciones sociales Seguimiento 48.00 48.00 48.00 100.00

APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL

2 206 857.88 207 831 904.95 207 830 477.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000

Supervisión y seguimiento de los proyectos y programas sociales Supervisión 144.00 144.00 144.00 100.00 Reuniones de coordinación interinstitucional Reunión 84.00 84.00 84.00 100.00 Seguimiento a demanda sociales Seguimiento 396.00 396.00 396.00 100.00 Documentación de demandas a los programas sociales Documento 6.00 6.00 6.00 100.00 Documentación revisada de demandas sociales Documento 36.00 36.00 36.00 100.00 Solicitudes recepcionadas, gestionando apoyos Solicitud 80.00 80.00 80.00 100.00

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS A POBLACION VULNERABLE

2 333 817.16 24 958 256.16 24 936 917.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 512 425 937

Atenciones sociales a población vulnerable Atención 35.00 35.00 41.00 117.14 Reuniones interinstitucionales Reunión 63.00 63.00 68.00 107.94 Supervisiones de los apoyos sociales Supervisión 100.00 100.00 101.00 101.00 Seguimiento a proyectos sociales Seguimiento 212.00 212.00 216.00 101.89 Informes de padrones sociales de la población Informe 42.00 42.00 60.00 142.86 Expedientes de comprobación de apoyos entregados Expediente 30.00 30.00 30.00 100.00 Coordinaciones institucionales con acciones sociales Coordinación 50.00 50.00 70.00 140.00

PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO MIGUEL HIDALGODEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA

1 014 765.38 695 558.84 687 217.16 La Trinitaria La Trinitaria 8 2 10

Pensiones a viuda Pensión 72.00 72.00 48.00 66.67 Becas a hijos Beca 40.00 40.00 24.00 60.00

Región III

Mezcalapa

Región III

Mezcalapa

Región IV De los

Llanos

Región IV De los

Llanos

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

DESARROLLO REGIONAL

Región V Tsotsil -

Tseltal

Región V Tsotsil -

Tseltal

Región II Valles

Zoque

Región II Valles

Zoque

Región IX Istmo-

Costa

Región IX Istmo-

Costa

Región VII De los

Bosques

Región VII De los

Bosques

Región X

Soconusco

Región X

Soconusco

Región XI Sierra

Mariscal

Región XI Sierra

Mariscal

Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Región XII Selva

Lacandona

Región XII Selva

Lacandona

Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL CONFLICTOSOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO

930 000.00 990 000.00 990 000.00 Chicomuselo Chicomuselo 3 2 5

Pensiones a viudas y familiares Pensión 60.00 60.00 55.00 91.67

PENSIONES , BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DELOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALA

80 000.00 84 381.34 84 380.00 Tumbalá Tumbalá 1 4 5

Pensiones a viudas entregadas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00 Indemnización permanente Incapacidad 12.00 12.00 8.00 66.67

PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTES E HIJOS DELOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

80 588.00 214 321.34 214 320.00 Venustiano

Carranza

Venustiano

Carranza

2 4 6

Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 14.00 58.33 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00 Indemnización permanente Incapacidad 12.00 12.00 7.00 58.33

PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS AFECTADOS POR LATORMENTA MATTHEW

1 665 464.00 2 380 306.28 2 379 951.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 8 29

Pensiones a viudas Pensión 288.00 288.00 209.00 72.57 Becas a hijos Beca 53.00 53.00 30.00 56.60

PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTE E HIJOSAFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC

960 000.00 848 210.00 848 210.00 Venustiano

Carranza

Venustiano

Carranza

9 1 10

Pensiones a viudas Pensión 96.00 96.00 64.00 66.67 Becas a hijos Beca 11.00 11.00 7.00 63.64 Indemnización al afectado Incapacidad 12.00 12.00 8.00 66.67

PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL FALLECIDO EN ELTRAMO CARRETERO LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO

130 000.00 105 620.66 101 120.00 La Trinitaria La Trinitaria 2 1 3

Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 12.00 40.00

PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL DESAPARECIDO PORDAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚNACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA

120 000.00 77 270.00 77 270.00 Simojovel Simojovel 1 2 3

Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 7.00 58.33 Becas a hijos Beca 20.00 20.00 10.00 50.00

PENSION A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD DEBACHAJON DEL MUNICIPIO DE CHILON

120 000.00 94 040.00 94 040.00 Chilón Bachajón 1 0 1

Pensiones a la madre del finado Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67

PENSION Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS FALLLECIDOS EN ELACCIDENTE AUTOMOVILISTICO OCURRIDO EN EL TRAMOCARRETERO TAPACHULA-TALISMAN

100 848.00 250 105.00 250 105.00 Tapachula Tapachula de

Córdova y

Ordoñez

3 2 5

Pensiones a viudas Pensión 36.00 36.00 21.00 58.33 Becas a hijos Beca 20.00 20.00 11.00 55.00

PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOSEN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN

100 782.00 168 951.00 168 950.00 Zinacantan Nachig 2 3 5

Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 14.00 58.33 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 18.00 60.00

PENSION Y BECAS A CONYUGE SUPERSTITE Y DESCENDIENTESCONSANGUINEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESYSERRANO

90 302.00 68 515.34 67 089.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 0 2

Becas a hijas Beca 19.00 19.00 11.00 57.89

PENSION Y BECAS AL MENOR SEBASTIAN PEREZ SANCHEZ,AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS

120 000.00 99 255.86 95 890.00 Tila Tila 0 1 1

Pensión vitalicia al menor Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas al menor Beca 10.00 10.00 7.00 70.00

PENSION Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL GOMEZGUTIERREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DEOCOSINGO

150 000.00 101 715.00 101 360.00 Ocosingo Guadalupe Victoria 4 2 6

Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos Beca 49.00 49.00 30.00 61.22

PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO FRANCISCO GIRONLUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIODE TENEJAPA

150 000.00 101 775.00 101 720.00 Tenejapa Cruz Pilar 3 3 6

Pensión vitalicia a la concubina e hijos Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67 Becas a hijos del finado Beca 50.00 50.00 30.00 60.00

PENSION A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA COLONIA JERICODEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO

50 080.00 48 664.66 48 664.00 Villa Corzo Jericó 1 0 1

Pensiones a la madre de la fallecida Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67

SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 2 176 676.43 1 419 369.11 1 419 106.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 218 229 447 Estudios socioeconómicos a beneficiarios de programas sociales Estudio 50.00 50.00 0.00 0.00 Reuniones de seguimiento a los programas sociales Reunión 100.00 100.00 26.00 26.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

DESARROLLO REGIONAL

Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCION SOCIAL

1 118 240.30 318 371 695.44 318 362 595.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 183 273 456

Reuniones interinstitucionales Reunión 36.00 36.00 38.00 105.56 Reuniones internas para medir el cumplimiento de las acciones

implementadas

Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00

Documentos recepcionados para la asistencia a las reuniones

interinstitucionales

Documento 36.00 36.00 38.00 105.56

Invitaciones enviadas a las áreas para reuniones de trabajo Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00

COORDINACION Y PLANEACION DE ACCIONES CON PROYECTOSPARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2 554 464.19 1 791 904.77 1 694 716.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 354 502 856

Solicitudes de demandas sociales Solicitud 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Reuniones de trabajo Reunión 24.00 24.00 12.00 50.00 Atenciones sociales a la población Atención 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Padrones de solicitantes para su atención Documento 15.00 15.00 5.00 33.33

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAPACITACION A LAS ASAMBLEASDE BARRIO

1 352 746.24 1 330 332.33 1 238 963.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 678 582 1 260

Atenciones y/o gestiones ciudadanas y grupos organizados Atención 180.00 180.00 180.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 48.00 48.00 48.00 100.00

ANALISIS DE INFORMACION Y GESTION DE LA AGENDA CHIAPAS-ONU 2 489 877.49 1 620 529.01 1 529 174.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 837 569 1 406 Reuniones institucionales para implementar programas y proyectos sociales Reunión 60.00 60.00 54.00 90.00 Documentación para el seguimiento Documento 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 48.00 48.00 45.00 93.75

PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROGRAMA PARA EL DESARROLLO Y LA COHESIÓN SOCIAL(PRODECOS)

0.00 13 736 359.82 13 076 486.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 394 15 106 30 500

Foros realizados Foro 15.00 15.00 15.00 100.00 Reuniones municipales realizadas Reunión 244.00 244.00 244.00 100.00

FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 581 734 598.90 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos sociales entregados Acción 1.00 1.00 0.00 0.00 Expedientes integrados Actividad 1.00 1.00 0.00 0.00

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SOSTENIBLE ENREGIONES PRIORITARIAS (PRODESIS)

4 804 316.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Productores rurales beneficiados con apoyos Persona 39.00 39.00 0.00 0.00 Propuestas presentadas Apoyo 35.00 35.00 0.00 0.00 Sesiones realizadas Sesión 4.00 4.00 0.00 0.00

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 6 446 002.67 0.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CENTRO REPRODUCTOR AVÍCOLA TEOPISCA 3 138 905.58 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos alimentarios entregados Paquete 46 296.00 0.00 0.00 0.00

CENTRO DE ESPECIES MENORES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 3 307 097.09 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos alimentarios entregados Paquete 259 819.00 0.00 0.00 0.00

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 4 395 766.08 0.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:BRIGADAS SOCIALES DE COMBATE A LA POBREZA 2 593 940.30 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Seguimiento a proyectos establecidos Seguimiento 3 650.00 0.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1 801 825.78 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Verificación a los Programas Sociales en materia de mejoramiento a la

vivienda

Verificación 15 749.00 0.00 0.00 0.00

DESARROLLO REGIONAL

PROTECCIÓN SOCIAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Página 1 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 95 237 000.00 105 443 228.37 104 242 082.50

PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DELAS REGIONES DEL ESTADO

1 414 301.42 1 795 921.07 1 506 364.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 127 138 265

Representación del Titular ante diversas instancias Representación 20.00 20.00 27.00 135.00

Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales Acción 92.00 92.00 88.00 95.65

Participación en eventos oficiales Evento 20.00 20.00 33.00 165.00

Reuniones con delegados regionales Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00

Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones

Regionales

Canalización 60.00 60.00 54.00 90.00

Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la

dependencia

Solicitud 25.00 25.00 27.00 108.00

Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones

Regionales

Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL

698 236.04 1 271 681.21 1 204 981.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 268 293 561

Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 821.00 821.00 304.00 37.03

Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 10.00 10.00 1.00 10.00

Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus

productos

Empresa 32.00 32.00 7.00 21.88

Gestión de trámites empresariales Trámite 557.00 557.00 120.00 21.54

Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 160.00 160.00 126.00 78.75

Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 2.00 20.00

Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 32.00 32.00 23.00 71.88

Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 49.00 49.00 26.00 53.06

Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 0.00 0.00

Productos de la región identificados para su comercialización Producto 10.00 10.00 7.00 70.00

Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL

726 585.44 1 112 423.40 1 083 047.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 573 693 1 266

Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 384.00 384.00 407.00 105.99

Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 20.00 20.00 21.00 105.00

Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus

productos

Empresa 50.00 50.00 51.00 102.00

Gestión de trámites empresariales Trámite 120.00 120.00 125.00 104.17

Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 160.00 160.00 169.00 105.63

Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 11.00 110.00

Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 16.00 16.00 16.00 100.00

Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 70.00 70.00 77.00 110.00

Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Productos de la región identificados para su comercialización Producto 5.00 5.00 6.00 120.00

Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 1.00 100.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN VIII NORTE

724 579.25 1 382 263.76 1 330 482.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 267 321 588

Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 242.00 242.00 288.00 119.01

Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 18.00 18.00 9.00 50.00

Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus

productos

Empresa 16.00 16.00 0.00 0.00

Gestión de trámites empresariales Trámite 120.00 120.00 222.00 185.00

Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 50.00 50.00 25.00 50.00

Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 .00 0.00

Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 6.00 6.00 1.00 16.67

Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 40.00 40.00 40.00 100.00

Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 0.00 0.00

Productos de la región identificados para su comercialización Producto 12.00 12.00 0.00 0.00

Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 2.00 2.00 0.00 0.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN XIII MAYA

613 979.93 681 659.91 656 411.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 537 980 1 517

Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 428.00 428.00 1 012.00 236.45

Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 30.00 30.00 33.00 110.00

Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus

productos

Empresa 10.00 10.00 17.00 170.00

Gestión de trámites empresariales Trámite 21.00 21.00 202.00 961.90

Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 210.00 210.00 557.00 265.24

Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 8.00 8.00 11.00 137.50

Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 42.00 42.00 47.00 111.90

INDICADORES DE RESULTADOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

Página 2 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 140.00 140.00 188.00 134.29

Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Productos de la región identificados para su comercialización Producto 4.00 4.00 4.00 100.00

Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 1.00 100.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE LAREGIÓN X SOCONUSCO

750 690.18 1 130 860.50 1 114 478.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 492 728 1 220

Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 675.00 675.00 676.00 100.15

Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 40.00 40.00 22.00 55.00

Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus

productos

Empresa 16.00 16.00 5.00 31.25

Gestión de trámites empresariales Trámite 400.00 400.00 338.00 84.50

Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 120.00 120.00 130.00 108.33

Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 32.00 32.00 14.00 43.75

Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 87.00 87.00 153.00 175.86

Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 30.00 30.00 36.00 120.00

Eventos para la promoción y comercialización de productos de la región Evento 1.00 1.00 2.00 200.00

Productos de la región identificados para su comercialización Producto 4.00 4.00 3.00 75.00

Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00

ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LAENTIDAD

150 337.08 304 786.32 304 786.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Atención a locatarios y comerciantes Empresario 330.00 330.00 0.00 0.00

Visitas a mercados públicos Visita 10.00 10.00 0.00 0.00

Asesorías a locatarios y comerciantes Asesoría 20.00 20.00 0.00 0.00

Reuniones de trabajo con locatarios y comerciantes Reunión 36.00 36.00 0.00 0.00

ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS 3 044 472.91 3 355 407.44 3 339 683.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 223 1 672 2 895

Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende Servicio 1 900.00 1 900.00 2 005.00 105.53

Empresarios y emprendedores atendidos en los Centros Chiapas

Emprende

Persona 1 900.00 1 900.00 2 005.00 105.53

Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores Asesoría 800.00 800.00 890.00 111.25

Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00

FOMENTO A LA CAPACITACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DELESTADO

1 109 620.55 1 684 139.75 1 670 691.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 127 1 367 2 494

Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios Curso 50.00 50.00 119.00 238.00

Emprendedores vinculados a programas de emprendimiento Persona 300.00 300.00 308.00 102.67

Capacitación de empresarios y emprendedores en coordinación con

organismos públicos

Persona 750.00 750.00 2 186.00 291.47

Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de

programas de capacitación

Reunión 15.00 15.00 20.00 133.33

Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos

productivos

Evento 25.00 25.00 25.00 100.00

Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial Reunión 80.00 80.00 53.00 66.25

Reuniones con instituciones e incubadoras de negocios Reunión 6.00 6.00 18.00 300.00

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALORAGREGADO

1 480 326.23 2 473 307.07 2 440 612.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154 174 328

Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus mercados Empresa 120.00 120.00 218.00 181.67

Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías Empresario 20.00 20.00 23.00 115.00

Informes sobre encuestas aplicadas Informe 12.00 12.00 12.00 100.00

Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas

comerciales

Reunión 3.00 3.00 4.00 133.33

Procesos implementados para convocar empresas Proceso 3.00 3.00 14.00 466.67

Asesorías para la exportación de productos Asesoría 20.00 20.00 23.00 115.00

Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Encuesta 2 100.00 2 100.00 2 106.00 100.29

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS 2 172 967.50 2 333 883.88 2 287 633.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 26 43

Desarrollo de proyectos estratégicos Proyecto 2.00 2.00 0.00 0.00

Instancias públicas y privadas Instancia .00 10.00 10.00 100.00

Propuestas de proyectos logísticos estratégicos en el estado Propuesta 3.00 3.00 3.00 100.00

Visitas de seguimiento a proyectos logísticos Visita 5.00 5.00 5.00 100.00

Reuniones con dependencias para la consolidación de acciones en materia

logística

Reunión 20.00 20.00 28.00 140.00

Gestión de recursos para impulsar proyectos logísticos Gestión 3.00 3.00 3.00 100.00

Integración de expedientes técnicos Expediente 3.00 3.00 0.00 0.00

Reuniones para la promoción y atracción de inversiones Reunión .00 10.00 11.00 110.00

Participación en eventos de promoción y atracción de inversiones Evento .00 2.00 5.00 250.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

Página 3 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL YLOGÍSTICA DEL ESTADO

1 816 489.38 2 053 360.07 2 024 866.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 48 55

Impulso a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial Expediente 3.00 3.00 3.00 100.00

Gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura

industrial y logística

Gestión 6.00 6.00 6.00 100.00

Sitios ubicados para la instalación de empresas Sitio 4.00 4.00 4.00 100.00

Reuniones para facilitar los procesos de rehabilitación y/o modernización

de inmuebles

Reunión 40.00 40.00 41.00 102.50

Atención a empresarios con información estadística y logística Persona 26.00 26.00 53.00 203.85

Visitas para seguimiento de proyectos logísticos Visita 35.00 35.00 38.00 108.57

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN OEXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO

2 070 398.54 2 530 382.78 2 495 068.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 023 2 211 3 234

Instalación o expansión de empresas Empresa 24.00 24.00 19.00 79.17

Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de sus

empresas

Empresario 5.00 5.00 5.00 100.00

Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el

Estado

Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN YFORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS

1 980 213.63 1 887 322.13 1 836 615.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 22 49

Empresas impulsadas para la obtención del sello Marca Chiapas Empresa 35.00 35.00 29.00 82.86

Empresarios y emprendedores atendidos con servicios de información Persona 20.00 20.00 0.00 0.00

Diagnósticos iniciales para empresas solicitantes Diagnóstico 37.00 37.00 49.00 132.43

Emisión de fichas técnicas de productos Ficha Técnica 7.00 7.00 54.00 771.43

Servicios a empresarios a través del Sistema Nacional de Integración e

Información de Mercados (SNIIM)

Servicio 17.00 17.00 0.00 0.00

Servicios a empresarios en materia de empaque y embalaje Servicio 3.00 3.00 0.00 0.00

PROMOCIÓN DEL ESTADO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 1 147 463.40 388 462.11 388 462.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Instancias públicas y privadas Instancia 10.00 10.00 0.00 0.00

Reuniones con instancias que impulsen la atracción de inversiones Reunión 10.00 10.00 0.00 0.00

Asistencia a eventos de promoción de inversiones Evento 2.00 2.00 0.00 0.00

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DELESTADO

4 754 345.25 6 831 151.02 6 678 289.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 311 316 627

Representación en eventos oficiales Representación 15.00 15.00 17.00 113.33

Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y

el desarrollo empresarial

Evento 90.00 90.00 92.00 102.22

Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial Reunión 160.00 160.00 144.00 90.00

Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en

general

Audiencia 300.00 300.00 297.00 99.00

IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOSPRODUCTOS CHIAPANECOS

1 007 343.45 1 393 328.53 1 374 883.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 58 88

Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de

productos chiapanecos

Evento 8.00 8.00 6.00 75.00

Apoyo de las acciones de la PROFECO en el estado Apoyo 7.00 7.00 9.00 128.57

Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar

eventos

Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50

Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en

materia de comercio

Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00

Atención de empresarios para analizar su problemática en materia

comercial

Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00

Convenio celebrado Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES EN ELESTADO

821 096.21 1 290 491.15 1 266 430.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 58 75

Propuestas de proyectos de inversión Propuesta 10.00 10.00 12.00 120.00

Afiliación a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

(AMPIP)

Documento 0.00 1.00 1.00 100.00

Reuniones con inversionistas Reunión 15.00 15.00 14.00 93.33

Participación en eventos Evento 3.00 3.00 1.00 33.33

Reuniones para modernizar la infraestructura industrial y logística Reunión 6.00 6.00 8.00 133.33

Reuniones de promoción de programas federales Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00

Convenio celebrado Convenio 0.00 1.00 1.00 100.00

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN,DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

0.00 200 000.00 200 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 195 255

Empresarios capacitados Empresario 200.00 200.00 255.00 127.50

Reuniones de trabajo Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00

Talleres de promoción Taller 8.00 8.00 8.00 100.00

Proyectos impulsados Proyecto 55.00 55.00 91.00 165.45

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

Página 4 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO,PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

710 973.60 3 814 490.13 3 811 094.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 80 125

Cartas de respaldo otorgadas para proyectos productivos Documento 30.00 30.00 0.00 0.00

Representación ante diversas instancias Representación 40.00 40.00 55.00 137.50

Apoyos económicos para empresarios Apoyo .00 26.00 26.00 100.00

Revisión de proyectos para vinculación al INADEM Proyecto 30.00 30.00 0.00 0.00

Reuniones con empresarios y organismos públicos Reunión 120.00 120.00 120.00 100.00

Eventos oficiales y educativos Evento 60.00 60.00 60.00 100.00

Reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00

Convenios suscritos Convenio 0.00 2.00 2.00 100.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES

23 135 751.79 20 964 921.32 20 741 423.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 195 312

Servicios de recursos humanos Servicio 110.00 110.00 98.00 89.09

Servicios de recursos materiales Servicio 667.00 667.00 680.00 101.95

Servicios de recursos financieros Servicio 3 374.00 3 374.00 3 587.00 106.31

Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores

de la dependencia

Registro 40.00 40.00 54.00 135.00

Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia

correspondiente

Trámite 70.00 70.00 44.00 62.86

Suministro de materiales y servicios Servicio 551.00 551.00 563.00 102.18

Mantenimiento de bienes muebles y vehículos Servicio 116.00 116.00 117.00 100.86

Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y

presupuestales

Documento 3 370.00 3 370.00 3 583.00 106.32

Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍAJURÍDICA

1 655 887.76 2 451 974.65 2 425 375.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182

Prestación de servicios jurídicos Servicio 1 031.00 1 031.00 2 094.00 203.10

Representación de la dependencia Representación 160.00 160.00 185.00 115.63

Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y reglamentos Documento 6.00 6.00 0.00 0.00

Elaboración y/o validación de contratos y convenios Documento 180.00 180.00 76.00 42.22

Elaboración y/o validación de acuerdos administrativos Acuerdo 1.00 1.00 .00 0.00

Asesorías legales diversas Asesoría 180.00 180.00 127.00 70.56

Atención y seguimiento a querellas y denuncias Atención 8.00 8.00 2.00 25.00

Atención y seguimiento a demandas Atención 8.00 8.00 77.00 962.50

Audiencias de ley Audiencia 4.00 4.00 4.00 100.00

Notificación de documentos legales Notificación 4.00 4.00 62.00 1 550.00

Actas circunstanciadas o administrativas Acta 12.00 12.00 2.00 16.67

Certificación de documentos Documento 400.00 400.00 1 457.00 364.25

Atención de requerimientos de información Informe 60.00 60.00 96.00 160.00

Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial Notificación 8.00 8.00 6.00 75.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOSDE LA DEPENDENCIA

1 853 150.12 2 301 791.93 2 281 087.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182

Prestación de servicios informáticos Servicio 949.00 949.00 957.00 100.84

Desarrollo de sistemas Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00

Mantenimiento a los sistemas de información y páginas web de la

secretaría

Mantenimiento 15.00 15.00 15.00 100.00

Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de

cómputo

Asistencia

Técnica

720.00 720.00 725.00 100.69

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo Mantenimiento 135.00 135.00 136.00 100.74

Atención de solicitudes de insumos informáticos Solicitud 78.00 78.00 80.00 102.56

PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LASACCIONES DE LA DEPENDENCIA

1 397 790.34 1 809 218.24 1 779 312.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 103 182

Productos de planeación, presupuestación y evaluación Producto 7.00 7.00 7.00 100.00

Servicios de planeación, presupuestación y evaluación Servicio 76.00 76.00 76.00 100.00

Presentación de Informes de Gobierno Informe 2.00 2.00 2.00 100.00

Presentación de Informes de Cuenta Pública Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00

Ratificación de proyectos autorizados Proyecto 24.00 24.00 24.00 100.00

Validación de la base de datos del SIPLAN Validación 1.00 1.00 1.00 100.00

Liberación de recursos de proyectos de inversión Trámite 1.00 1.00 0.00 0.00

Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado Trámite 36.00 36.00 43.00 119.44

Modificaciones de metas de proyectos Gestión 4.00 4.00 3.00 75.00

Proyectos nuevos Proyecto 10.00 10.00 5.00 50.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

Página 5 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTOS DE INVERSIÓN:FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS(ADEFAS)

0.00 40 000 000.00 40 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 462 4 858 8 320

Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional Emprendedor Proyecto 40.00 40.00 37.00 92.50 .

Aportación de recursos estatales Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

Convenios suscritos Convenio 40.00 40.00 37.00 92.50

FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Proyectos presentados ante el INADEM Proyecto 10.00 10.00 0.00 0.00

Aportación de recursos estatales Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00

Convenios suscritos Convenio 10.00 10.00 0.00 0.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

Página 1 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS 0.00 47 475 457.85 46 415 242.66

PROYECTO INSTITUCIONAL:ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN APLICADAS PARA ELFORTALECIMIENTO MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL

0.00 47 475 457.85 46 415 242.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 634 110 2 747 973 5 382 083

Porcentaje de evaluaciones del Plan Estatal y ProgramasSectoriales integrados

Evaluación 2.00 2.00 2.00 100.00

Porcentaje de informe de gobierno integrado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de productos geográficos y estadísticos para laplaneación

Producto 28.00 28.00 28.00 100.00

ASUNTOS HACENDARIOS 759 944 825.58 1 314 605 900.94 1 271 489 680.06

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LASUBSECRETARÍA DE INGRESOS

4 422 465.68 7 654 503.28 7 106 887.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 409 425 393 282 802 707

Porcentaje de supervisiones a las áreas administrativasefectuadas

Supervisión 13.00 13.00 12.00 92.31

Porcentaje de informes de resultados elaborados Informe 13.00 13.00 12.00 92.31Porcentaje de informes de solventación de observacionesdetectadas

Informe 13.00 13.00 10.00 76.92

OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNOEXPRÉS

833 522.22 1 877 516.08 1 617 607.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 409 425 393 282 802 707

Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos deGobierno Exprés

Servicio 414 643.00 414 643.00 404 155.00 97.47

Porcentaje de Ingresos en los Módulos de Gobierno Exprés Pesos 53 303 630.00 53 303 630.00 67 289 590.00 126.24Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados Documento 11.00 11.00 11.00 100.00FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS,ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/OCONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

5 071 332.28 28 400 833.10 27 466 468.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Porcentaje obtenido de participaciones federales Pesos 25 920 334 255.00 25 920 334 255.00 25 853 233 501.67 99.74Porcentaje asignado de participaciones federales amunicipios

Pesos 5 814 927 764.00 5 814 927 764.00 5 724 000 770.00 98.44

Porcentaje de reuniones en el Sistema de CoordinaciónHacendaria del Estado

Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50

PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DESUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

66 973 237.17 85 735 723.68 82 408 218.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 22 922 30 496 53 418

Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de lostrabajadores de la Burocracia del Estado

Documento 564.00 564.00 528.00 93.62

Porcentaje de prenóminas emitidas por el sistema denóminas

Documento 24.00 24.00 24.00 100.00

Porcentaje de documentos gestionados ante la TesoreríaÚnica para los pagos respectivos

Documento 24.00 24.00 24.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS YJUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

127 134 347.51 150 420 523.18 144 851 223.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 450 450 900

Porcentaje del costo de la nómina de sueldos depensionados y jubilados elaborada

Pesos 112 853 957.94 112 853 957.94 130 094 746.29 115.28

Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de lanómina de sueldos

Pensionado 900.00 900.00 900.00 100.00

ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTORBUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO YRECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN

34 381 217.11 9 118 400.00 9 118 400.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 62 98 160

Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez einvalidez, de personal de base y confianza

Pesos 3 263 100.00 3 263 100.00 1 589 085.00 48.70

Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza

Pesos 56 370 600.00 56 370 600.00 4 087 017.50 7.25

OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOSDE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

532 398.49 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadoresbeneficiados con becas

Trabajador 2 110.00 2 110.00 0.00 0.00

FISCALIZACIÓN 14 340 304.10 28 730 955.34 28 367 594.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 363 081 363 081 726 162Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos Requerimiento 381.00 381.00 559.00 146.72Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a loscontribuyentes fiscalizados

Auditoría 381.00 381.00 559.00 146.72

Porcentaje de base de datos actualizada Acción 12.00 12.00 12.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

BENEFICIARIOS

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 2 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 4 632 536.21 7 943 768.51 7 681 002.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 013 19 183 39 196Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados Pesos 48 677 687.00 48 677 687.00 1 906 973 270.00 3 917.55Porcentaje de créditos fiscales notificados Documento 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23Porcentaje de servidores públicos capacitados Prestador de

Servicio 75.00 75.00 75.00 100.00

HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 934 181.89 2 031 706.51 1 846 732.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 013 19 183 39 196Porcentaje de gastos de ejecución recuperados Estímulo 5 724 949.00 5 724 949.00 1 880 970.41 32.86Porcentaje de créditos fiscales notificados Notificación 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

11 796 573.34 23 769 074.41 23 578 164.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 272 410 682

Porcentaje de documentos para rendición de cuentasintegrados

Documento 2.00 2.00 2.00 100.00

Porcentaje de documentos normativos actualizados Documento 3.00 3.00 3.00 100.00Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable Asesoría 3 048.00 3 048.00 3 048.00 100.00ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELGOBIERNO DEL ESTADO

10 192 762.23 67 082 402.18 66 683 779.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 352 373

Porcentaje de recursos presupuestales ministrados aDependencias y Entidades

Pesos 27 954 318 527.62 27 954 318 527.62 21 600 909 148.54 77.27

Porcentaje de recursos bonificados por institucionesbancarias de cobros indebidos

Pesos 5 000 000.00 5 000 000.00 209 616.00 4.19

ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA 5 654 580.75 11 597 228.42 11 267 240.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 56 316 372Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitarel pago del servicio de la deuda pública

Pesos 1 250 000 000.00 1 250 000 000.00 5 829 995 693.74 466.40

Porcentaje de municipios que registran información en elSistema de Formato Único

Municipio 472.00 472.00 373.00 79.03

Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFErealizadas

Reunión 10.00 10.00 8.00 80.00

MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓNESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOSDEL EJECUTIVO ESTATAL

7 008 473.48 14 492 329.54 14 345 811.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 72 78

Porcentaje de dictámenes autorizados Dictamen 200.00 200.00 356.00 178.00Porcentaje de asesorías a organismos púbicos del EjecutivoEstatal para la elaboración y/o actualización de ReglamentosInteriores

Asesoría 36.00 36.00 71.00 197.22

Porcentaje de asesorías a organismos públicos del EjecutivoEstatatal para la elaboración y/o actualización de ManualesAdministrativos

Asesoría 126.00 126.00 96.00 76.19

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOSESTATALES

1 651 664.60 3 184 910.70 3 127 424.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 12 14

Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos Fideicomiso 3.00 3.00 6.00 200.00Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos Acuerdo 650.00 650.00 595.00 91.54Porcentaje de proyectos jurídicos analizados Proyecto 53.00 53.00 53.00 100.00FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA 14 874 381.14 27 428 964.92 26 631 438.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409Porcentaje de servicios fiscales prestados a loscontribuyentes

Servicio 2 922 252.00 2 922 252.00 2 967 224.00 101.54

Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat,telefónica y correo electrónico brindadas

Asesoría 20 750.00 20 750.00 24 868.00 119.85

Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento deobligaciones fiscales

Campaña 19.00 19.00 16.00 84.21

SERVICIO VEHICULAR 2017 6 211 315.77 74 663 892.92 72 466 381.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 417 622 400 317 817 939Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida enmateria vehicular entregados a delegaciones de hacienda

Pieza 596 000.00 596 000.00 379 390.00 63.66

Porcentaje de emplacamiento de servicio particular, oficial ypúblico

Contribuyente 89 321.00 89 321.00 92 169.00 103.19

Porcentaje de informes de verificación de comportamientovehicular

Informe 12.00 12.00 12.00 100.00

APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINADEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE ELCOSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADOSINDICALIZADO

27 249 623.53 26 661 219.18 26 658 632.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 709 3 806 9 515

Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH Documento 12.00 12.00 12.00 100.00APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH PORSERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINADE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DEHACIENDA

1 500 000.00 1 661 717.90 1 660 449.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 56 116

Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH Documento 24.00 24.00 24.00 100.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS

Página 3 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESFISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DELGOBIERNO DEL ESTADO

5 240 380.93 11 675 809.78 11 414 265.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 209 25 116 52 325

Porcentaje de enteros efectuados por las obligacionesfiscales federales y estatales

Documento 168.00 168.00 168.00 100.00

Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación decuotas y aportaciones de seguridad social

Documento Validado

650.00 650.00 710.00 109.23

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTORPARAESTATAL

2 048 753.56 4 296 409.91 4 260 818.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 78 106

Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltoscolegiadamente por los órganos de gobiernos de organismosy empresas públicas

Acuerdo 797.00 797.00 797.00 100.00

Porcentaje de diagnóstico de asuntos a tratar en los órganosde gobierno de organismos y empresas públicas

Diagnóstico 157.00 157.00 147.00 93.63

Porcentaje de inscripciones de organismos y empresaspúblicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales

Inscripción 12.00 12.00 12.00 100.00

COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DEPAGO

5 908 815.28 11 321 046.24 11 145 687.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 162 207

Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático ymagisterio

Pesos 8 944 122 788.73 8 944 122 788.73 8 435 475 590.99 94.31

Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursosrequeridos por los organismos públicos

Documento 28 597.00 28 597.00 27 220.00 95.18

Porcentaje de trámites atendidos para la realización de lospagos a proveedores, contratistas y viáticos

Trámite 28 818.00 28 818.00 21 393.00 74.23

INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DELPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

4 819 028.47 8 858 975.68 8 657 639.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 261 514 775

Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada Documento 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de documentos de política del gasto integrado Documento 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de sistemas en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓNCONTABLE, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y PBR-SED

0.00 1 097 600.00 1 097 565.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 389 790 1 179

Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Capacitación 75.00 75.00 75.00 100.00Porcentaje de convenios a realizar Documento 1.00 1.00 1.00 100.00INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAREL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

11 191 991.87 22 713 244.39 22 515 341.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 270 300 570

Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, delos organismos públicos, integrados oportunamente

Anteproyecto 86.00 86.00 86.00 1.00

Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas alpresupuesto de egresos

Documento 2 151.00 2 151.00 3 090.00 143.65

Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos delos organismos públicos revisados

Anteproyecto 86.00 86.00 86.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DELOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

58 000 948.29 127 456 853.34 121 065 050.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 70 78

Porcentaje de procesos de administración de nóminasautorizados

Proceso 47.00 47.00 47.00 100.00

Porcentaje documentos validados para el pago de cuotas yaportaciones federales y estatales

Documento validado

169.00 169.00 169.00 100.00

Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/ocreaciones estructurales y plantilla de plazas

Dictamen 200.00 200.00 356.00 178.00

SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL A LOSTRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DELESTADO

8 873 308.24 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de trabajadores a beneficiar con el Seguro deVida

Trabajador 28 584.00 28 584.00 0.00 0.00

APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES ALSERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

4 977 807.44 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Porcentaje de apoyos gestionados para diferentes eventosde la Burocracia Estatal

Apoyo 11.00 11.00 0.00 0.00

Porcentaje de apoyos gestionados para lentes y aparatosortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados

Gestión 1.00 1.00 0.00 0.00

CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO 4 712 700.46 12 923 306.15 11 851 643.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083Porcentaje de documentos de rendición de cuentasentregados

Documento 2.00 2.00 2.00 100.00

Porcentaje del paquete hacendario presentado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de ministraciones de recursos autorizados paralos organismos públicos

Documento 1 786.00 1 786.00 2 524.00 141.32

ASUNTOS HACENDARIOS

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Página 4 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LASECRETARÍA

23 132 913.72 32 250 026.50 31 913 891.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 267 217 484

Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados Documento 180.00 180.00 124.00 68.89Porcentaje de actos jurídicos representados en procesojurisdiccional

Documento 1 083.00 1 083.00 818.00 75.53

COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL 1 027 410.39 1 815 133.95 1 735 876.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 55 102 157Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal Acuerdo 1 447.00 1 447.00 1 392.00 96.20RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 1 645 308.30 3 317 525.21 2 644 247.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 218 58 682 119 900Porcentaje de seguimiento realizados del Régimen deIncorporación Fiscal

Seguimiento 33 622.00 33 622.00 38 294.00 113.90

Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Fiscalización 11.00 11.00 10.00 90.91Porcentaje de emisión de requerimiento realizados acontribuyentes con incumplimiento

Proceso 6.00 6.00 2.00 33.33

ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOSTRIBUTARIOS

24 440 291.18 45 243 520.25 45 073 890.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409

Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos Pesos 48 677 387.00 48 677 387.00 1 906 973 270.00 3 917.58Porcentaje de la notificación de créditos fiscales realizados Notificación 29 943.00 29 943.00 28 214.00 94.23Porcentaje de auditorias a contribuyentes efectuadas Auditoría 381.00 381.00 559.00 146.72DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOSHACENDARIOS

94 307 776.06 166 488 255.37 158 794 942.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409

Porcentaje de ingresos recaudados por las Delegaciones deHacienda

Pesos 3 195 075 219.00 3 195 075 219.00 3 062 132 332.00 95.84

Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados Contribuyente 89 321.00 89 321.00 92 169.00 103.19Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Auditoría 224.00 224.00 208.00 92.86OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DELGOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"

1 304 376.31 1 260 009.77 1 147 056.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 910 316 881 535 1 791 851

Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos"MiGo"

Servicio 494 735.00 494 735.00 579 418.00 117.12

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo ycorrectivo de Módulos "MiGo"

Documento 2.00 2.00 4.00 200.00

OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS 1 774 661.65 4 774 619.95 4 774 619.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 177 143 320Porcentaje de incentivos por productividad otorgados Pesos 6 249 117.24 6 249 117.24 4 774 620.00 76.40Porcentaje de auditorias terminadas Auditoría 398.00 398.00 385.00 96.73ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DELGOBIERNO DEL ESTADO

2 228 965.78 38 530 352.79 38 220 909.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 748 097 2 635 022 5 383 119

Porcentaje de análisis aplicados a la información financieradel Sistema Financiero Mexicano

Análisis 253.00 253.00 253.00 100.00

Porcentaje de estrategias implementadas para invertir losfondos públicos del Gobierno de Chiapas

Estrategía 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de reportes financieros para verificar elcomportamiento del Sistema Financiero Mexicano

Reporte 12.00 12.00 12.00 100.00

SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOSTRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DEHACIENDA

0.00 1 950 040.61 1 950 040.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 211 1 115 2 326

Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda abeneficiar con el Seguro de Vida

Trabajador 2 326.00 2 326.00 2 326.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES

62 170 501.34 106 648 192.89 100 401 443.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 956 1 859 3 815

Porcentaje de presentación de la información presupuestal ycontable

Informe 16.00 16.00 16.00 100.00

Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras,atendidas

Solicitud 99 691.00 99 691.00 114 124.00 114.48

Porcentaje de documento cuantitativo para la Integración delAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TRÁMITESADMINISTRATIVOS

19 870 134.20 38 185 956.69 38 117 020.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 634 110 2 747 973 5 382 083

Porcentaje de expedientes técnicos del seguimiento mensual de los gastos integrados

Expediente 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de solicitudes financieras y administrativas de ladependencia atendidas

Solicitud 840.00 840.00 76.00 9.05

MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 13 910 790.76 28 310 307.56 26 935 215.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 432 1 313 2 745Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a lainfraestructura informática

Servicio 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos Documento 24.00 24.00 24.00 100.00Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganosadministrativos de la Secretaría

Servicio 48.00 48.00 48.00 100.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS

Página 5 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNOEXPRÉS

0.00 231 899.71 229 226.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 26 26

Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés funcionandocorrectamente

Módulo 26.00 26.00 26.00 100.00

Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos deGobierno Exprés

Mantenimiento 36.00 36.00 36.00 100.00

Porcentaje de capacitaciones impartidas al personaloperativo

Capacitación 3.00 3.00 3.00 100.00

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SERVIDORESDEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓNHACENDARIA ESTATAL (SIAHE)

0.00 300 000.00 298 888.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 475 475 950

Porcentaje de licencias de software adquiridas para elSistema SIAHE

Licencia 10.00 10.00 10.00 100.00

Porcentaje de instalaciones de Licencias de Softwarerealizadas

Instalación 10.00 10.00 10.00 100.00

Porcentaje de configuraciones de Licencias de Softwarerealizadas

Acción 10.00 10.00 10.00 100.00

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DEPLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD

4 507 815.82 9 545 720.21 9 428 190.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 956 1 859 3 815

Porcentaje de propuestas de mejora a los procesosoperativos elaboradas

Propuesta 4.00 4.00 6.00 150.00

Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y deplantilla de plazas elaboradas

Propuesta 11.00 11.00 15.00 136.36

Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2018integrados al SAPE

Proyecto 56.00 56.00 60.00 107.14

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO 953 537.75 2 275 681.78 2 151 588.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas

Documento 11.00 11.00 11.00 100.00

Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)

Documento 3.00 3.00 3.00 100.00

Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas Documento 2 151.00 2 151.00 3 090.00 143.65COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOSORGANISMOS PÚBLICOS

3 632 388.12 7 769 630.07 7 679 540.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 35 43 78

Porcentaje de informes de seguimiento a la gestión de lasUnidades Administrativas

Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

Porcentaje de análisis al control interno de los OrganismosPúblicos del Poder Ejecutivo del Estado

Análisis 20.00 20.00 20.00 100.00

COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO ARESULTADOS

2 966 249.70 4 960 770.87 4 665 800.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450

Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas

Documento 11.00 11.00 11.00 100.00

Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)

Documento 3.00 3.00 3.00 100.00

Porcentaje de acciones de actualización y publicación a lanormatividad realizadas

Acción 14.00 14.00 14.00 100.00

INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN 5 043 199.09 10 143 615.95 10 005 906.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 43 48Porcentaje de proyectos de inversión con recursosautorizados para su financiamiento

Proyecto 2 000.00 2 000.00 2 828.00 141.40

Porcentaje de auditorías a los programas o fondos deinversión atendidas

Auditoría 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de informes de seguimiento realizados a losrecursos autorizados

Informe 12.00 12.00 12.00 100.00

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO

3 243 239.52 5 046 742.09 4 819 886.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 363 081 363 081 726 162

Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00GESTIÓN, CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN

1 227 848.93 9 187 135.58 8 984 393.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 42 45

Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuestode Egresos de la Federación

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNPARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS PORLOS ÓRGANOS FISCALIZADORES

1 814 401.00 2 672 122.46 2 512 488.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 47 55

Porcentaje de auditorías practicadas por los órganosfiscalizadores estatales y federales

Auditoría 36.00 36.00 55.00 152.78

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS

Página 6 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

665 042.69 955 331.44 840 589.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 117 712 1 117 712 2 235 424

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o dedatos personales atendidas

Solicitud 201.00 201.00 314.00 156.22

Porcentaje de procesos de actualizaciones efectuadas a losportales web de transparencia

Proceso 14.00 14.00 12.00 85.71

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSESTRATÉGICOS

2 311 099.77 3 775 931.94 3 619 156.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 42 50

Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversiónestratégicos integrada al PEF

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Porcentaje de proyectos de inversión ingresados al SEFIR23 Proyecto 100.00 100.00 258.00 258.00Porcentaje de documentos emitidos para la difusión de lanormatividad de los Fondos de Inversión del Ramo 23

Documento 50.00 50.00 50.00 100.00

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL 3 893 762.52 5 236 389.45 5 014 446.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 29 32Porcentaje de validaciones de inversión emitidas Validación 680.00 680.00 765.00 112.50Porcentaje de asesorías a organismos públicos en laelaboración del expediente técnico del proyecto de inversión

Asesoría 340.00 340.00 462.00 135.88

Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados Solicitud 740.00 740.00 1 008.00 136.22CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS,PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOSCON LA CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE Y OTRASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES

4 336 649.66 5 887 993.57 5 642 855.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 1 2

Porcentaje de Convenios, Contratos de donación y Acuerdosde concertación firmados para la concertación de recursos

Convenio 5.00 5.00 2.00 40.00

Porcentaje de proyectos con recursos concertados Proyecto 227.00 227.00 82.00 36.12Porcentaje de reuniones asistidas con instanciasintergubernamentales

Reunión 14.00 14.00 15.00 107.14

COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS

0.00 4 675 358.66 4 627 380.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 317 2 110 4 427

Porcentaje de Evaluaciones de candidatos para el ingreso alas entidades del Ejecutivo Estatal

Evaluación 650.00 650.00 489.00 75.23

Porcentaje de cursos impartidos a Dependencias y Entidadesdel Ejecutivo Estatal

Curso 220.00 220.00 149.00 67.73

Porcentaje de Cartas de Descuento emitidas Documento 1 000.00 1 000.00 1 190.00 119.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:APORTACIÓN AL FIDEICOMISO FONDOMETROPOLITANO

28 367 809.28 368 720.28 368 720.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 414 006 382 679 796 685

Porcentaje de aportación estatal de recursos para el pago deservicios fiduciarios

Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de losservicios fiduciarios

Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS

Página 1 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

FUNCIÓN PÚBLICA 162 499 555.58 230 315 871.29 207 508 515.87

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOSAUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

1 068 173.59 1 290 464.09 1 267 479.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 735 12 898 23 633

Informes de resultados de los recursos aplicados Informe 336.00 336.00 329.00 97.92 Participación del comisario público en la Junta de Gobierno Actividad 112.00 112.00 101.00 90.18 RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DEAUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON O SINPRESUNTA RESPONSABILIDAD

2 100 087.29 2 296 109.83 2 258 729.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 144 168 312

Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidaddictaminados

Auditoría 80.00 80.00 231.00 288.75

Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a laDirección de Responsabilidades

Dictamen 40.00 40.00 128.00 320.00

Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la DirecciónJurídica

Dictamen 8.00 8.00 50.00 625.00

FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN COMBATE ALA CORRUPCIÓN

4 303 694.99 4 985 858.07 4 802 240.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 456 8 193 16 649

Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés

Declaración Patrimonial

7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74

Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 Porcentaje de encuestas realizadas a los usuarios de los serviciospúblicos del gobierno

Encuesta 1 200.00 1 200.00 1 398.00 116.50

SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOSDISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

4 120 447.21 4 890 711.80 4 756 569.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 272 16 908 28 180

Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativosaperturados

Procedimiento 205.00 205.00 278.00 135.61

Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida

Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76

Índice de constancias de no inhabilitación otorgadas 3 980.00 3 980.00 27 437.00 689.37 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRASDEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

2 560 033.69 2 828 672.10 2 745 326.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 100 2 600 3 700

Presentación de denuncias Documento 10.00 10.00 2.00 20.00 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos Documento 157.00 157.00 183.00 116.56 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LAVIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOSPROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

4 403 008.75 8 059 078.00 7 502 079.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 34 130 34 199 68 329

Porcentaje de actividades de promoción de contraloría socialdesarrolladas

Desarrollo 2 802.00 2 802.00 5 139.00 183.40

Porcentaje de actividades de operación de contraloría socialdesarrolladas

Acción 271.00 271.00 1 448.00 534.32

Porcentaje de notificaciones realizadas Notificación 48.00 48.00 69.00 143.75 COORDINAR Y PROGRAMAR LAS REUNIONES DE TRABAJOINTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO DAR LA ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ASIGNADOS AL C.SECRETARIO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES YORGANISMOS

2 074 857.69 2 401 124.94 2 338 865.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 145 142 287

Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos Reunión 60.00 60.00 203.00 338.33 Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base dedatos

Registro 8 000.00 8 000.00 18 934.00 236.68

Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas Audiencia 600.00 600.00 476.00 79.33 COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍASESTADO-FEDERACIÓN

956 283.59 1 302 301.79 1 192 593.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 609 891 1 500

Informe emitidos por la Auditoría Superior de la Federación y laSecretaría de la Función Pública Federal

Informe 15.00 15.00 19.00 126.67

Reporte de seguimiento de inicio de casos de responsabilidadderivados de las auditorías federales

Reporte 6.00 6.00 6.00 100.00

Atención a las asignaciones emitidas por el sistema de seguimiento ycontrol

Reporte 35.00 35.00 35.00 100.00

PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN ENLA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 749 116.04 3 621 601.28 3 599 996.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 758 318 2 646 928 5 405 246

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 166.00 166.00 141.00 84.94 Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés

Declaración Patrimonial

7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

Documento

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 2 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida

Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76

INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DEFISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2 332 348.94 2 633 576.12 2 425 975.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 130 130 260

Porcentaje de órdenes de revisiones entregadas Documento 216.00 216.00 202.00 93.52 Número de órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas Documento 166.00 166.00 167.00 100.60 Porcentaje de organismos públicos del estado fiscalizados Organismo 53.00 53.00 55.00 103.77 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS INSTITUCIONALES AL INTERIORY EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍAGENERAL

961 879.61 1 317 627.02 1 276 902.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 297 316 613

Porcentaje de acuerdos del C. Secretario despachados Acuerdo 70.00 70.00 393.00 561.43 COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA,OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS YSUPERVISORES, Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAPÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES,FEDERALES O MIXTOS

3 093 834.90 3 471 220.42 3 373 169.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 972 2 634 111 5 382 083

Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas Verificación 1 638.00 1 638.00 1 656.00 101.10 Verificaciones realizadas a la supervisión externa Verificación 3.00 3.00 2.00 66.67 Certificados de contratistas y supervisores actualizados Registro 1 706.00 1 706.00 1 579.00 92.56 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA

1 037 699.22 1 270 936.06 1 237 930.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 890 8 400 14 290

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 107.00 107.00 88.00 82.24 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 3 737.00 3 737.00 4 689.00 125.47

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Mejoras 237.00 237.00 292.00 123.21

FISCALIZAR LOS RECURSOS QUE EJERCE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN AMBIENTE DEMEJORA CONTINÚA A TRAVÉS DE AUDITORÍASCONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EFICACIA DE SUSOPERACIONES

5 834 509.36 6 553 950.55 6 293 405.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 23 911 23 625 47 536

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 50.00 50.00 36.00 72.00 Monto fiscalizado en las auditorías terminadas Pesos 5 240 202 826.00 5 240 202 826.00 874 020 947.73 16.68 Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos Programa 8.00 8.00 13.00 162.50 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA

1 087 413.31 1 349 337.97 1 319 737.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 628 11 947 18 575

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 59.00 59.00 53.00 89.83 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 2 725.00 2 725.00 3 765.00 138.17

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Acción 131.00 131.00 200.00 152.67

FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓNCENTRALIZADA

16 967 306.70 19 247 965.42 18 263 576.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 522 2 979 5 501

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 58.00 58.00 47.00 81.03 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 1 668.00 1 668.00 2 306.00 138.25

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Acción 108.00 108.00 90.00 83.33

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOSOTORGADOS A LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA YDEPORTE 2017

0.00 9 912.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Inspección y vigilancia de los recursos públicos Auditoría 1.00 1.00 0.00 Monto fiscalizado determinado de la auditoría Monto 9 912 000.00 9 912 000.00 0.00 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA

17 022 409.00 18 408 070.17 18 045 207.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 368 5 421 8 789

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 49.00 49.00 41.00 83.67 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 2 069.00 2 069.00 2 383.00 115.18

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

FUNCIÓN PÚBLICA

Página 3 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Mejoras 129.00 129.00 202.00 156.59

FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA

17 497 844.84 22 758 298.37 16 884 343.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 064 1 316 2 380

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 35.00 35.00 28.00 80.00 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 1 859.00 1 859.00 2 542.00 136.74

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Acción 100.00 100.00 114.00 114.00

FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA

5 162 760.78 12 489 888.68 12 378 713.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 564 10 631 16 195

Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 24.00 24.00 25.00 104.17 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos

Evento 866.00 866.00 1 223.00 141.22

Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos

Acción 31.00 31.00 86.00 277.42

COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS YCOMBATE A LA CORRUPCIÓN CON UN ENFOQUE PREVENTIVO

1 142 042.91 10 447 890.35 10 244 865.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 549 27 233 47 782

Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y conflicto de interés

Declaración Patrimonial

7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74

Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOSFEDERALES 5 AL MILLAR

17 510 016.50 25 612 520.05 13 571 304.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 12 15

Porcentaje del personal contratado Trabajador 104.00 104.00 135.00 129.81 Porcentaje de programas federales revisados Fiscalización 10.00 10.00 10.00 100.00 Informe de actividades presentado por el personal contratado Informe 955.00 955.00 885.00 92.67 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS

43 644 879.63 65 468 093.57 64 296 467.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 275 298 573

Control y seguimiento del personal atendidos Seguimiento 100.00 100.00 94.00 94.00 Servicios de asignación de combustibles, materiales, mantenimientoe inventario realizados

Servicio 668.00 668.00 735.00 110.03

Registro de presupuesto devengado Registro 162 499 555.58 162 499 555.58 157 612 926.97 96.99 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DELA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

3 730 014.20 5 162 676.78 5 067 814.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 331 4 221 6 552

Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados Servicio 4 442.00 4 442.00 7 707.00 173.50 Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos Capacitación 100.00 100.00 144.00 144.00 Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada Servicio 533.00 533.00 627.00 117.64 COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMASINSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMOMONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LASECRETARÍA

2 138 892.84 2 436 485.86 2 365 222.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 303 324 627

Programas institucionales autorizados Programa 24.00 24.00 24.00 100.00 Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual Evaluación 576.00 576.00 576.00 100.00 Promover los valores al interior de la Secretaría Promoción 12.00 12.00 12.00 100.00 VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOSRECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRALDEL REGISTRO CIVIL (RENAPO-2017)

0.00 1 500.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Auditoría y verificación terminada Auditoría 1.00 1.00 0.00 0.00 Monto fiscalizado determinado en la auditoría y/o verificación Monto 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00

FUNCIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

DEPORTE Y RECREACIÓN 71 885 946.03 122 497 953.14 111 615 195.23

PROYECTOS INSTITUCIONALES:ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

25 389 919.36 23 250 487.29 22 748 339.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 100 100 200

Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 200.00 100.00

ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 13 484 127.65 11 853 343.54 6 292 823.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 130 188 318

Sesiones de entrenamiento Sesión 26 460.00 26 460.00 26 460.00 100.00

ESTADIO ZOQUE VÍCTOR MANUEL REYNA 2 908 618.24 5 996 626.22 4 235 931.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 000 54 000 108 000

Eventos realizados en el Estadio Zoque Evento 25.00 25.00 25.00 100.00

MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO 2 410 322.48 4 083 026.46 2 371 458.40 Cobertura estatal Cobertura estatal 225 275 500

Premios entregados Estímulo 6.00 6.00 6.00 100.00

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS(VILLA JUVENIL)

1 430 039.10 2 428 766.06 2 003 970.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 16 32

Servicios de alimentación otorgados a los deportistas Servicio 35 040.00 35 040.00 35 040.00 100.00

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE 3 792 566.84 5 807 269.16 5 752 803.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 11 13

Proyectos y programas validados Proyecto 23.00 23.00 23.00 100.00

DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO 747 828.31 780 720.56 764 121.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3

Gestiones realizadas en el área jurídica en tiempo y forma Gestión 200.00 200.00 200.00 100.00

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMÁTICOS 1 078 451.76 1 150 772.58 1 135 227.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 50 100

Mantenimiento informáticos otorgados Mantenimiento 100.00 100.00 100.00 100.00

DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO 1 332 109.80 1 692 262.42 1 652 852.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6

Gestiones administrativas realizadas Gestión 16.00 16.00 16.00 100.00

DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2017 14 385 742.59 27 170 868.37 27 010 050.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 209 344

Becas y estímulos entregados Estímulo 65.00 65.00 65.00 100.00

CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 250 645.00 551 968.27 532 852.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 200 1 200 2 400

Consultas medico deportivas otorgadas Consulta 2 400.00 2 400.00 2 400.00 100.00

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE JUVENTUD YDEPORTE

773 183.42 2 355 149.96 2 282 895.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 3 5

Gestiones administrativas Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00

APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEENTRENADORES DEPORTIVOS

15 000.00 90 913.20 90 036.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 66 80

Constancias entregadas Documento 60.00 60.00 60.00 100.00

Curso realizados Curso 5.00 5.00 5.00 100.00

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 100 000.00 2 270 078.59 2 267 832.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 5 10

Deportistas captados en el Estado Deportista 10.00 10.00 10.00 100.00

EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 1 080 000.48 4 808 238.65 4 668 334.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 500 45 864 73 364

Deportistas seleccionados Deportista 120.00 120.00 120.00 100.00

ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA 675 000.00 1 341 121.40 1 339 222.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 3 000 5 500

Deportistas seleccionados Deportista 95.00 95.00 120.00 126.32

CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE 1 000 000.00 4 811 664.18 4 811 664.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 000 50 000 100 000

Personas participantes Persona 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100.00

Eventos de la Cruzada Estatal para el Deporte Evento 15.00 15.00 13.00 86.67

TRIATLÓN INTERNACIONAL CHIAPAS 2017 0.00 2 320 000.00 2 320 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 550 805 1 355

Evento de Triatlón Internacional Chiapas 2017 Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

CULTURA Y RECREACIÓN 1 032 391.00 1 326 827.83 1 255 354.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 6 12

Casting realizados Evaluación 3.00 3.00 3.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS EJERCICIOS 2013, 2014,2015,2016

0.00 24 649.27 24 649.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramite de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALCENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES

0.00 3 346 850.40 3 346 850.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramite de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALCENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

0.00 626 523.56 626 523.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALPREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015

0.00 157 460.60 157 460.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

ACTUALIZACIÓN DEL SICCED DIPLOMADOS Y MAESTRÍAS 0.00 130 760.90 130 760.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALDESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2014

0.00 0.27 0.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014

0.00 403 596.00 403 596.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALEVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

0.00 888 167.40 888 167.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTOFEDERALPROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA PONTE AL100

0.00 1 573 830.00 1 573 830.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO 0.00 191 808.00 191 808.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 21 26

Pago de entrenadores de talentos deportivos del deporte adaptado Pago 2.00 2.00 2.00 100.00

APOYO AL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS 2017 0.00 575 424.00 575 424.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 68 74 142

Pago de entrenadores de talentos deportivos Pago 6.00 6.00 6.00 100.00

APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL 0.00 503 496.00 503 496.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 31 44

Pago a entrenadores deportivos y coordinador de reserva nacional Pago 3.00 3.00 3.00 100.00

PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2017 0.00 109 890.00 109 890.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 5 6

Premios del deporte a deportistas y entrenadores destacados Estímulo 5.00 5.00 6.00 120.00

PREMIO GOBERNADOR 2017 0.00 65 967.00 65 967.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 1 5

Entrega del premio Gobernador a lo más destacado del deporte en

Chiapas

Estímulo 2.00 2.00 2.00 100.00

JUEGOS NACIONALES POPULARES 2017 0.00 9 809 425.00 9 481 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 500 2 500 5 000

Deportistas destacados Deportista 294.00 294.00 294.00 100.00

CULTURA 52 888.46 1 371 041.82 1 371 041.82

PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO DEL DEPORTE 52 888.46 1 371 041.82 1 371 041.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Deportistas clasificados Deportista 3 560.00 3 560.00 0.00 0.00

OTROS GRUPO VULNERABLES 4 539 748.92 14 693 961.46 13 799 769.71

PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 2 581 058.36 3 750 913.46 2 893 108.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Estímulos entregados Estímulo 5.00 5.00 0.00 0.00

FORMACION Y ORIENTACIÓN JUVENIL 1 091 283.63 2 244 359.26 2 235 516.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 200 7 200 12 400

Eventos de participación juvenil Evento 8.00 8.00 8.00 100.00

JUVENTUD Y RECREACION 867 406.93 5 593 278.74 5 565 734.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3

Gestiones realizadas Gestión 16.00 16.00 16.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERAL HAZMÁZ, JÓVENES UNIDOS POR CHIAPAS 2015

0.00 898 600.00 898 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERALESPACIOS PODER JOVEN 2014

0.00 1 078 240.00 1 078 240.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00

REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO FEDERAL REDNACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN

0.00 599 100.00 599 100.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1

Tramites de regularización presupuestal Tramite 1.00 1.00 1.00 100.00

RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 0.00 179 820.00 179 820.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 6 12

Apoyos entregados Apoyo 15.00 15.00 12.00 80.00

CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN 0.00 99 900.00 99 900.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 200 200 400

Cursos de capacitación realizados Curso 8.00 8.00 8.00 100.00

CENTROS PODER JOVEN 2017 0.00 249 750.00 249 749.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 704 760 1 464

Servicios otorgados Servicio 92 000.00 92 000.00 92 000.00 100.00

PROTECCIÓN SOCIAL

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

DEPORTE Y RECREACIÓN

Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 118 000 000.00 137 611 650.64 133 483 831.92

PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE EHISTORIA NATURAL

9 946 939.74 26 098 367.04 24 379 832.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 405 057 1 314 072 2 719 129

Formulación de los programas sectoriales de inversión Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00

Gestión para la conservación de los recursos naturales Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00

Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio ambiente y

ordenamiento ecológico

Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00

OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS DE EXHIBICIÓN

489 550.93 537 981.70 532 162.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154 701 141 009 295 710

Formulación de convenios de colaboración para la planificación y uso

adecuado de áreas verdes

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Formulación de convenios de colaboración para el desarrollo sustentable

de flora y fauna en el estado

Documento 2.00 2.00 1.00 50.00

Gestión de recursos Acción 4.00 4.00 4.00 100.00

Promover el conocimiento de la biodiversidad Evento 8.00 8.00 8.00 100.00

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA MITIGACIÓN YADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LACONTAMINACIÓN DEL AIRE

1 325 412.62 1 419 394.99 1 254 729.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 960 299 867 628 827

Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmosfera Documento 35.00 35.00 35.00 100.00

Realizar monitoreos de contaminantes atmosféricos Monitoreo 1.00 1.00 1.00 100.00

Programa estatal en materia de cambio climático que contiene criterios,

procedimientos, metas e indicadores en acciones

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica

mexicana para avanzar en la política pública de cambio climático

Reunión 7.00 7.00 7.00 100.00

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,HUMANOS Y MATERIALES

38 990 358.04 29 956 879.18 29 315 725.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 279 206 485

Reportar el estado contable del presupuesto autorizado Documento 12.00 12.00 11.00 91.67

Modificaciones del presupuesto autorizado Documento 20.00 20.00 24.00 120.00

Solicitudes de compra atendidas Solicitud 1 400.00 1 400.00 1 265.00 90.36

Solicitudes de servicio atendidos Solicitud 540.00 540.00 584.00 108.15

Movimientos nominales Documento 250.00 250.00 281.00 112.40

ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SECTORES DEMEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

2 441 270.17 2 310 193.40 2 284 268.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 282 489

Fortalecimiento al marco legal de la SEMAHN Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 80.00 80.00 81.00 101.25

Atención a los procesos jurisdiccionales y administrativos Documento 80.00 80.00 78.00 97.50

Validación de instrumentos legales Documento 70.00 70.00 71.00 101.43

Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 150.00 150.00 151.00 100.67

Atención de solicitudes recibidas Documento 800.00 800.00 777.00 97.13

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA DEMEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

7 952 887.77 4 918 747.12 4 777 554.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 384 166 1 319 388 2 703 554

Verificación de acciones que alteran o dañan el medio ambiente Visita 68.00 68.00 68.00 100.00

Exposiciones de temas ambientales Exposición 304.00 304.00 275.00 90.46

Población con una formación cultural ambientalista Evento 116.00 116.00 97.00 83.62

Reconocimiento de áreas naturales protegidas Visita 80.00 80.00 80.00 100.00

COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CHIAPAS

1 966 894.30 2 022 224.64 2 012 377.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 694 967 647 567 1 342 534

Número de informes y publicaciones científicas sobre el estado de los

ecosistemas y especies de Chiapas

Documento 9.00 9.00 8.00 88.89

Número de acuerdos y convenios de colaboración Documento 6.00 6.00 4.00 66.67

Número de asesorías proporcionadas para la formación de recursos

humanos y el fortalecimiento de capacidades para la conservación

Asesoría 9.00 9.00 9.00 100.00

Número de ejemplares resguardados en las colecciones científicas con

índices de salud verificados

Pieza 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00

ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES,ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LABIODIVERSIDAD

4 338 675.12 4 056 809.94 4 007 572.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 164 238

Documento con el estado actual de las ANP estatales y de los sitios

prioritarios a conservación

Informe 1.00 1.00 1.00 100.00

ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA DE CHIAPAS 4 113 185.69 4 113 127.82 3 600 958.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 528 940 527 076 1 056 016

Difusión de conocimientos y valores ambientales Evento 6.00 6.00 6.00 100.00

Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales Taller 4.00 4.00 4.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARAEL DESARROLLO SUSTENTABLE

3 611 844.81 3 883 886.72 3 778 732.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 995 1 003 1 998

Reuniones del grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00

BENEFICIARIOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Información ambiental de calidad en medios masivos de comunicación Informe 1.00 1.00 1.00 100.00

Gestión integral para promover la formación en educación ambiental Taller 10.00 10.00 10.00 100.00

Elaboración y reproducción de materiales didácticos para fortalecer los

procesos de gestión y educación ambiental

Material

didáctico

3.00 3.00 3.00 100.00

INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN CHIAPAS 995 020.59 1 056 776.80 1 046 907.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 662 20 968 42 630

Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor

científico

Visita 12.00 12.00 12.00 100.00

Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología Usuario 13 000.00 13 000.00 16 132.00 124.09

Ejemplares fósiles catalogados Ejemplar 200.00 200.00 200.00 100.00

Exposiciones temporales para promover la conservación del patrimonio

paleontológico

Exposición 2.00 2.00 2.00 100.00

Transferencia activa del conocimiento paleontológico Servicio 50.00 50.00 50.00 100.00

Atención a grupos escolares Grupo 50.00 50.00 51.00 102.00

PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 935 736.95 4 960 424.06 4 909 582.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 405 057 1 314 072 2 719 129

Monitoreo de la calidad de los principales cuerpos hídricos del Estado Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 100.00

Evaluar proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental Documento 60.00 60.00 84.00 140.00

Verificación de la operación de los rellenos sanitarios Visita 10.00 10.00 9.00 90.00

GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ 1 434 900.66 1 501 192.07 1 478 443.05 3 151 2 456 5 607

Indice de realización de eventos ambientales Evento 8.00 8.00 8.00 100.00

Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos

naturales

Taller 6.00 6.00 6.00 100.00

Incremento del conocimiento de los recursos naturales Materiales 7.00 7.00 5.00 71.43

Difusión de conocimientos y valores ambientales Exposición 2.00 2.00 2.00 100.00

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 1 638 440.92 1 735 243.12 1 706 088.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705

Disminución de la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos Tonelada 604 289.00 604 289.00 604 289.00 100.00

Seguimiento al monitoreo de los índices de contaminación de los

principales cuerpos de agua afectados en el estado

Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 100.00

Coordinación interinstitucional Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00

Localización de obras y actividades acordes a la vocación del uso del suelo Reunión 3.00 3.00 3.00 100.00

DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIOAMBIENTE E HISTORIA NATURAL

2 157 982.21 2 115 624.67 2 059 492.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000

Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la

infraestructura de computo y comunicaciones

Servicio 180.00 180.00 180.00 100.00

Atender las fallas operativas de los equipos de telecomunicaciones y

administrar en control de acceso en la comunicación

Servicio 70.00 70.00 70.00 100.00

Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de

actualización de infraestructura tecnológica

Servicio 2.00 2.00 2.00 100.00

Cubrir las actividades relevantes en las diferentes áreas agilizando el

proceso de información de manera segura

Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00

Informar al público de las actividades inherentes a esta Secretaría Página 8.00 8.00 8.00 100.00

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOSINSTITUCIONALES E INVERSIÓN

2 455 440.98 2 397 411.92 2 294 690.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 202 267 469

Formulación de reportes de avance de los programas de inversión Documento 17.00 17.00 17.00 100.00

Validación del programa de inversión sectorial Documento 15.00 15.00 15.00 100.00

PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL

2 776 704.14 2 345 330.98 2 335 813.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 118 846 1 766 836 3 885 682

Ejecución de POET Programa 2.00 2.00 1.00 50.00

Capacitaciones realizadas Taller 15.00 15.00 7.00 46.67

Dictámenes técnicos emitidos Documento 100.00 100.00 105.00 105.00

DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO YPREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

583 779.16 751 503.03 750 442.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 324 992 296 171 621 163

Controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Reporte 35.00 35.00 35.00 100.00

Determinación de la calidad del aire en el Estado Reporte 1.00 1.00 1.00 100.00

Combatir el deterioro ecológico para garantizar la sustentabilidad ambiental Documento 1.00 1.00 0.00 0.00

Concientizar y sensibilizar a la sociedad en materia de cambio climático Reporte 5.00 5.00 5.00 100.00

FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 267 968.21 338 384.95 336 870.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 275 446 265 304 540 750

Aportación de recursos Aportación 4.00 4.00 4.00 100.00

CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓNPRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLOFORESTAL

1 519 712.69 1 366 296.89 1 348 252.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 650 3 600 5 250

Gestiones autorizadas Gestión 3.00 3.00 3.00 100.00

Reuniones de desarrollo forestal Reunión 40.00 40.00 41.00 102.50

Eventos y foros participados Evento 10.00 10.00 15.00 150.00

Documentos firmados Documento 10.00 10.00 9.00 90.00

ZinacantánZinacantán

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FORESTAL

2 563 433.26 2 064 024.59 1 832 538.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 35 290 325

Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención y

combate de incendios forestales

Reunión 20.00 20.00 22.00 110.00

Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de sanidad forestal Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO FORESTAL 2 237 256.28 2 306 382.54 2 286 082.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 327 793 1 120

Reuniones de desarrollo forestal realizadas Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00

Asesorías técnicas realizadas a productores Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00

Eventos participados en materia forestal Evento 10.00 10.00 10.00 100.00

Realizar minutas de acuerdo en materia forestal Convenio 10.00 10.00 10.00 100.00

Impartir talleres y/o cursos de capacitación para formación y

concientización sobre la importancia de los recursos forestales

Curso 10.00 10.00 10.00 100.00

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN Y MANEJO DEMICROCUENCAS

2 541 282.74 2 523 464.31 2 489 630.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 81 195 276

Reuniones interinstitucionales en materia forestal realizadas Reunión 25.00 25.00 26.00 104.00

Eventos de promoción forestal realizados Evento 8.00 8.00 8.00 100.00

ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO FORESTAL 1 156 132.47 1 124 056.27 1 116 595.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 350 500

Asesorías técnica otorgada a productores Asesoría 15.00 15.00 15.00 100.00

Eventos participados en materia forestal Evento 7.00 7.00 7.00 100.00

Reuniones de desarrollo forestal Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:QUE VIVA LA SELVA LACANDONA 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 Ocosingo Ocosingo 17 18 35

Recursos aportados Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES REGIÓN SIERRA MADRECHIAPAS 2014 0.00

1 375 870.20 1 375 870.20 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 67 395 462

Aportación para el pago por servicios ambientales Aportación 2.00 2.00 2.00 100.00

PLANTACIONES AGROFORESTALES EN LA SELVA LACANDONA,ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 0.00

2 000 000.00 1 973 004.67 Ocosingo Ocosingo 30 822 852

Entrega de apoyo Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN, FONDOESTATAL AMBIENTAL 0.00

3 255 982.04 3 255 982.04 Ocosingo Ocosingo 20 199 219

Aportación Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE CHIAPAS 333 714.75 338 306.55 307 813.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 246 701 224 827 471 528

Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación Sitio 1.00 1.00 1.00 100.00

Especies existentes en el estado Especie 60.00 60.00 60.00 100.00

Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la SEMAHN Pieza 80.00 80.00 50.00 62.50

Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles Registro 800.00 800.00 447.00 55.88

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS

1 817 713.40 1 839 715.70 1 836 812.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 915 884 1 799

Pláticas de sensibilización y cultura ambiental Plática 5.00 5.00 5.00 100.00

Crías liberadas Cría 300 000.00 300 000.00 373 423.00 124.47

CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatos) EN LOSHUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS

762 681.87 768 116.41 725 832.22 Región XIII Maya Región XIII Maya 1 630 1 737 3 367

Talleres de sensibilización ambiental Taller 5.00 5.00 5.00 100.00

Ficha técnica de monitoreo y vigilancia de manatíes Ficha Técnica 5.00 5.00 5.00 100.00

MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS ESTATALES

2 794 013.98 2 860 568.00 2 856 959.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 61 030 58 557 119 587

Realizar recorridos de prospección para la toma de datos de flora y fauna Ficha Técnica 6.00 6.00 6.00 100.00

Recopilación de datos socioambientales de las comunidades visitadas Ficha Técnica 2.00 2.00 2.00 100.00

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DELA VIDA SILVESTRE EN LAREGIÓN MAYA 0.00

3 000 000.00 3 000 000.00 Región XIII Maya Región XIII Maya 63 065 61 197 124 262

Aportaciones realizadas Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLASFORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS

665 000.00 675 447.40 673 107.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 441 808 410 323 852 131

Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas Manejo 15.00 15.00 15.00 100.00

Almacenamiento y conservación de semillas Especie 15.00 15.00 15.00 100.00

Beneficio de semillas Especie 15.00 15.00 15.00 100.00

Colecta de semillas en campo Especie 15.00 15.00 15.00 100.00

Capacitación en materia de escalamiento de arboles y manejo de semillas Taller 2.00 2.00 2.00 100.00

CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES YMEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS

250 000.00 255 051.04 235 890.27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 23 171 22 112 45 283

Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al

herbario Chip

Ejemplar 50.00 50.00 50.00 100.00

Recopilación de información etnobotánica Entrevista 50.00 50.00 50.00 100.00

Capacitación sobre el uso de plantas comestibles y medicinales Taller 3.00 3.00 3.00 100.00

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PROSPECCIÓN Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICODE CHIAPAS

247 371.87 252 025.70 251 915.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 546 3 454 7 000

Documentos de divulgación paleontológica Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Prospección en localidades fosilíferas Pieza 105.00 105.00 105.00 100.00

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 4 082 958.98 4 136 878.58 4 127 491.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 856 185 346 303 202

Curso de capacitación de prevención y combate de incendios forestales Curso 25.00 25.00 26.00 104.00

Monitoreo para detectar oportunamente los incendios forestales Monitoreo 250.00 250.00 276.00 110.40

Talleres comunitarios para la prevención y combate de incendios forestales Taller 80.00 80.00 75.00 93.75

SANIDAD FORESTAL 573 606.70 580 108.95 567 919.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 991 20 476 32 467

Hectáreas diagnosticadas para saneamiento forestal Hectárea 1 500.00 1 500.00 2 194.21 146.28

Hectáreas supervisadas con saneamiento forestal Hectárea 1 000.00 1 000.00 1 049.24 104.92

Talleres en materia de sanidad forestal Taller 15.00 15.00 15.00 100.00

Hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales Hectárea 6 500.00 6 500.00 6 500.00 100.00

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO FORESTAL 1 858 975.38 1 893 329.07 1 887 934.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 254 308

Asistencia técnica otorgada a productores Asistencia

Técnica

150.00 150.00 150.00 100.00

Asistencia técnica otorgada a productores Asistencia

Técnica

80.00 80.00 80.00 100.00

Número de hectáreas con establecimiento de plantaciones forestales

comerciales

Hectárea 2 500.00 2 500.00 2 501.00 100.04

Número de hectáreas incorporadas al manejo forestal Hectárea 3 500.00 3 500.00 3 509.00 100.26

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES MADERABLES (VIVERO LAPRIMAVERA)

2 173 152.62 2 189 722.25 2 185 156.62 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 60 320 380

Plantas forestales producidas en vivero Planta 900 000.00 900 000.00 900 000.00 100.00

BRIGADAS RURALES 0.00 3 286 800.00 3 286 800.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 673 45 334 70 007

Apertura de brecha corta fuego Kilómetro lineal 20.00 20.00 28.46 142.30

Mantenimiento de brecha Kilómetro lineal 30.00 30.00 28.13 93.77

Combatir incendios forestales Monitoreo 50.00 50.00 61.00 122.00

Línea negra Kilómetro lineal 15.00 15.00 7.90 52.67

PROTECCIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

Página 1 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00 16 258 309.70 16 258 309.70

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO YSANEAMIENTO EN LA CENTRAL

0.00 1 079 059.45 1 079 059.45 Pijijiapan La Central 27 712 27 036 54 748

Construcción Sistema 1.00 1.00 1.00 100.00 ADECUACIÓN, MEJORA Y REFORMA DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMITÁN

0.00 7 362.21 7 362.21 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

84 697 78 327 163 024

Adecuación, mejora y reforma Planta 1.00 1.00 0.98 98.33 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN PALENQUE

0.00 15 171 888.04 15 171 888.04 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903

Construcción Planta 1.00 1.00 0.75 75.00

URBANIZACIÓN 1 177 892 977.43 1 128 082 966.57 1 118 593 888.05

PROYECTOS INSTITUCIONALES:CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 493 361.07 2 307 324.68 2 152 065.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 330 925 1 255 Actualización al personal de informática en tecnologías de información Norma 1.00 1.00 1.00 100.00 Creación y actualización de sistema de información Norma 4.00 4.00 4.00 100.00 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y Redes deComunicación

Norma 1 320.00 1 320.00 1 320.00 100.00

ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES YADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA

3 042 938.37 7 562 224.08 7 508 316.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 373 847 1 220

Realizar certificaciones y atención a procesos administrativos Solicitud 750.00 750.00 649.00 86.53 Elaboración y seguimiento de procesos laborales Trámite 70.00 87.00 87.00 100.00 Elaboración y seguimiento de asuntos en materia jurídica Solicitud 100.00 100.00 91.00 91.00 Procedimiento de rescisión administrativa Contrato 20.00 21.00 21.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAQUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO

3 856 614.17 4 452 322.48 4 401 560.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 10 24

Reuniones con dependencias, entidades y organizaciones Sociales Reunión 600.00 890.00 890.00 100.00 Reuniones con presidentes municipales Reunión 600.00 600.00 520.00 86.67 ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS,MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOSVIGENTES

5 339 158.85 27 079 478.47 26 042 500.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 7 14

Informes financieros, presupuestales y funcional Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Control de mantenimiento preventivo correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 130.00 100.00 Fomentar la administración de los recursos humanos Coordinación 4.00 4.00 4.00 100.00 CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CONRACIONALIDAD Y DISCIPLINA

9 441 326.05 13 341 892.51 13 234 332.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 42 47 89

Informes de cuenta pública Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Informe financiero presupuestal y funcional Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DELOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

51 810 878.59 95 101 598.55 92 001 726.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 366 1 011 1 377

Fomentar la administración de los recursos humanos Evaluación 344.00 344.00 282.00 81.98 CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONESADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DELGASTO

22 366 711.90 40 015 439.01 38 729 128.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38 123 161

Control de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 73.00 56.15 Control de solicitud de compra Solicitud 300.00 570.00 570.00 100.00 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS 1 650 428.79 442 114.94 267 749.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 9 15 Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución ysolventación de las auditorías

Reunión 90.00 90.00 90.00 100.00

Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución deauditorías

Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00

Integrar , enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación deauditorías

Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAOBRA PÚBLICA

1 316 640.40 1 269 024.03 1 243 090.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 2 9

Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial deinfraestructura y comunicaciones

Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00

Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursosfederales del ejercicio fiscal en curso

Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Página 2 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Gestión de solicitud de recursos presupuestarios Solicitud 200.00 261.00 261.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/oprogramas de inversión

Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 4 049 865.77 4 705 872.23 4 586 747.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 15 31 Atención a peticiones en materia de obra pública Obra 560.00 963.00 963.00 100.00 Integración de programa operativo anual Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 Validación de propuestas de inversión Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00 Solicitudes de proyectos presupuestarios Proyecto 200.00 261.00 261.00 100.00 Notas técnicas integradas Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 3 738 393.37 3 651 766.61 3 586 510.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 16 29 Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Integración del análisis funcional y avance de cumplimiento de la cuentapública estatal

Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

Coordinar e integrar el informe de gobierno Informe 4.00 5.00 5.00 100.00 Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/oprograma de inversión

Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LASDIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA

2 806 833.41 2 595 268.41 2 572 600.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 9 17

Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismosde verificación y supervisión apegados a criterios de calidad

Seguimiento 200.00 200.00 150.00 75.00

COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUECOMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SEEJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ENMATERIA DE OBRA PÚBLICA

5 721 988.38 8 895 397.99 8 873 589.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 36 62

Archivar documentos de la contracción de la obra pública y servicios Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Ejecutar la contratación de obra Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Llevar a cabo el proceso de licitación de obra Licitación 100.00 100.00 3.00 3.00 Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicacióndirecta

Evaluación 3 500.00 3 500.00 3 500.00 100.00

Realizar adjudicación de obra Obra 100.00 100.00 3.00 3.00 Revisión administrativa de estimaciones de trabajo Documento 850.00 850.00 791.00 93.06 Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa Catálogo 200.00 200.00 200.00 100.00 COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEOBRA PÚBLICA

28 168 357.07 29 574 067.83 29 483 484.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 196 229

Seguimiento de obra pública Seguimiento 51.00 51.00 51.00 100.00 Supervisión de obra pública Obra 57.00 57.00 57.00 100.00 CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO , OBRASINDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES

4 933 177.21 6 833 293.25 6 791 653.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 38 51

Ejecutar las obras de mantenimiento de obras viales en el Estado parabrindar la mayor seguridad en la vialidad a la población

Mantenimiento 1.00 4.00 4.00 100.00

Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en lavialidad a la población

Obra 21.00 29.00 29.00 100.00

Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios Obra 1.00 51.00 51.00 100.00 Obras complementarias vialidades en el Estado Obra 1.00 26.00 26.00 100.00 COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALESEN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO

16 399 719.55 17 012 758.78 16 454 845.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 102 139

Coordinar la obra pública del Estado Obra 910.00 910.00 315.00 34.62 COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS YPROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRAPÚBLICA

712 702.65 1 315 363.19 1 305 037.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 3 6

Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra públicay patrimonio histórico

Proyecto 30.00 30.00 26.00 86.67

Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos deequipamiento e Infraestructura para su validación

Proyecto 150.00 605.00 605.00 100.00

Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por laSecretaría

Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00

Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de losproyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría

Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00

Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 12.00 24.00 ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRAPÚBLICA

4 133 859.53 6 689 827.78 6 667 651.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31

Índice de revisión de la cuantificación y número de generadores de los H.Ayuntamientos y diferentes órganos

Expediente 150.00 605.00 605.00 100.00

Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos deinfraestructura en salud para atender su revisión e integración

Proyecto 15.00 15.00 15.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 3 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Dar atención a las solicitudes recibidas de los expedientes técnicos de losH. Ayuntamientos del Estado

Expediente 150.00 488.00 488.00 100.00

Dar cumplimiento a los presupuestos de los proyectos ejecutivos realizadosy contratados por la secretaría

Expediente 50.00 166.00 166.00 100.00

Dar cumplimiento de la cuantificación y revisión de los proyectos ejecutivosrealizados y contratados por la secretaría

Proyecto 50.00 166.00 166.00 100.00

ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA PÚBLICA Y PATRIMONIOHISTÓRICO

5 271 382.44 7 481 058.86 7 445 252.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 22 38

Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública ypatrimonio histórico

Proyecto 30.00 30.00 26.00 86.67

Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos Proyecto 30.00 52.00 52.00 100.00 Dar cumplimiento del contrato de obra pública Proyecto 20.00 20.00 0.00 0.00 Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados Supervisión 25.00 28.00 28.00 100.00 COORDINAR, PLANEAR E IMPLANTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DEDESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDADURBANA

6 825 609.12 6 133 447.96 5 950 370.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 35 55

Asesorar y capacitar a los Ayuntamientos en la Integración, elaboración yaplicación en materia de ordenamiento territorial

Asesoría 40.00 40.00 0.00 0.00

Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 12.00 24.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CALLE MAÑANITA, ENTRE AVENIDA POMA ROSA Y AVENIDA ELROBLE, EN LA COLONIA POMARROSA (LIBERACIÓN DE DERECHO DEVÍA (PAGO DE INDEMNIZACIONES))

0.00 35 173.00 35 173.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Liberación de derecho de vía (pago de indemnizaciones) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL)

0.00 6 438 180.47 6 437 980.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Lineal 215.00 215.00 215.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE CALLE LAS PALMAS Y RÍO SABINAL)

0.00 6 260 036.88 6 259 921.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Lineal 145.00 145.00 145.00 100.00 CENTRO DE CIUDAD MUJER 100 000 000.00 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS

100 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS,CHIAPAS

9 000 000.00 0.00 0.00 Jiquipilas Jiquipilas 0 0 0

Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE LA ESPERANZA EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ

13 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELCASTELLANOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2 900 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Reconstrucción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS

7 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA BAJADEL ANEXO A)

0.00 836 823.39 836 230.08 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 299 770 328 935 628 705

Adecuación de espacios de la planta baja del Anexo "A" Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MUSEO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (2A. ETAPA)(MUSEOGRAFÍA)

0.00 4 137 515.03 4 137 046.12 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Museografía Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 4 951 400.62 4 787 434.54 148 641 140 286 288 927

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

San Cristóbal de Las Casas

Comitán de Domínguez,

Palenque

Comitán de Domínguez,

Palenque

San Cristóbal de Las Casas

Página 4 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

ALBERGUE DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(CONSTRUCCIÓN)

0.00 13 498 446.10 13 493 819.06 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción Metro Cuadrado 595.37 595.37 547.74 92.00 ALBERGUE CULTURAL EN EL BARRIO EL CIELITO, MUNICIPIO DESIMOJOVEL

0.00 3 000 000.00 2 993 983.36 Simojovel Simojovel de Allende

0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 286.67 286.67 0.00 0.00 ACADEMIA DE FUERZA CIUDADANA (REHABILITACIÓN) 0.00 4 970 548.26 4 968 148.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Rehabilitación Metro Cuadrado 3 458.00 3 458.00 3 458.00 100.00 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MALECÓN DE PUERTOMADERO (3A. ETAPA)

0.00 40 000 000.00 39 994 572.09 Tapachula Puerto Madero (San Benito)

189 412 175 613 365 025

Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 5 840.00 5 840.00 3 212.00 55.00 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA GENTE ENTUXTLA GUTIÉRREZ

0.00 47 865 489.25 47 865 489.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 COMEDOR COMUNITARIO DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DECACAHOATÁN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 3 071 682.80 3 071 682.80 Cacahoatán Ahuacatlán 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 994.98 994.98 0.00 0.00 CUARTEL PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA Y SU UNIDADHABITACIONAL MILITAR EN CHICOMUSELO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 125 000 000.00 125 000 000.00 Chicomuselo Chicomuselo 17 686 17 606 35 292

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ALBERGUE CULTURAL EN PANTEPEC 0.00 3 500 000.00 3 465 000.00 Pantepec Pantepec 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO DE PISTAGENERAL Y CICLOVIA)

0.00 4 018 874.78 3 950 758.26 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado en pista general y ciclovia Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE CANCHA FÚTBOL SOCCER EN LA UNIDADDEPORTIVA DE JIQUIPILAS

0.00 3 602 705.73 3 596 865.92 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Modernización Metro Cuadrado 8 250.00 8 250.00 8 250.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN TROTAPISTADE TARTÁN)

0.00 2 244 251.30 2 227 778.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado en trotapista de tartán Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)

0.00 1 607 241.38 1 596 266.27 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Sistema de drenaje pluvial, fabricación de canales de concreto, instalaciónde tubería, registros y alcantarillas, incluye el sistema de drenaje

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)

0.00 456 894.41 456 894.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Sistema de drenaje pluvial, fabricación de canales de concreto, instalaciónde tubería, registros y alcantarillas, incluye el sistema de drenaje

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (REHABILITACIÓN DE LAILUMINACIÓN ESCÉNICA Y ÁREAS VERDES)

0.00 117 811.81 117 811.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación de la iluminación escénica y áreas verdes Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN PISTAGENERAL Y CICLOVIA)

0.00 133 468.38 133 468.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado en pista general y ciclovia Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO EN TROTAPISTADE TARTÁN)

0.00 125 915.39 125 915.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado en trotapista de tartán Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOS JABALÍES DE PICHUCALCO(RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE)

0.00 15 591 155.65 15 585 488.24 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930

Reconstrucción Metro Cuadrado 3 429.00 3 429.00 3 429.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVAPRIMAVERA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO YPERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN

4 300 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA - EJIDOADOLFO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN, EN ELESTADO DE CHIAPAS

4 000 000.00 0.00 0.00 Tecpatán Tecpatán 0 0 0

Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

32 025 042.30 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 5 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMATÁN, ESTADO DECHIAPAS

1 000 000.00 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN ELESTADO DE CHIAPAS

3 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Infraestructura regional Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ÁNGELALBINO CORZO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2 900 000.00 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz

0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA 1 500 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA, ESTADODE CHIAPAS

800 000.00 0.00 0.00 Coapilla Coapilla 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, ESTADODE CHIAPAS

800 000.00 0.00 0.00 Ixhuatán Ixhuatán 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN,ESTADO DE CHIAPAS

1 100 000.00 0.00 0.00 Ixtacomitán Ixtacomitán 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA,ESTADO DE CHIAPAS

2 000 000.00 0.00 0.00 Ixtapangajoya Ixtapangajoya 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ, ESTADODE CHIAPAS

1 290 000.00 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO ESTRUCTURAL MUNICIPAL EN PUEBLO NUEVOSOLISTAHUACÁN, CHIAPAS

1 000 000.00 0.00 0.00 Pueblo Nuevo Solistahuacán

Pueblo Nuevo Solistahuacán

0 0 0

Proyecto estructural Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADODE CHIAPAS

3 000 000.00 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES RIBERA, ÁLVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS

2 000 000.00 0.00 0.00 San Fernando Ribera, Álvaro Obregón

0 0 0

Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA,ESTADO DE CHIAPAS

1 500 000.00 0.00 0.00 Solosuchiapa Solosuchiapa 0 0 0

Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD DESDE EL BOULEVARDBELISARIO DOMÍNGUEZ A CRUCE CON EL NUEVO LIBRAMIENTO SUR

352 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, EN ELESTADO DE CHIAPAS

1 500 000.00 0.00 0.00 Teopisca Betania 0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TOTOLAPA,CHIAPAS

1 000 000.00 0.00 0.00 Totolapa Totolapa 0 0 0

Proyecto Metro Cuadrado 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS

34 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2 000 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Proyecto Estudio 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DEUNIÓN JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

6 720 000.00 0.00 0.00 Unión Juárez Unión Juárez 0 0 0

Proyecto Metro Cuadrado 6 700.00 6 700.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES,CHIAPAS

6 000 000.00 0.00 0.00 Villaflores Villaflores 0 0 0

Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. PONIENTE NORTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE)

0.00 775 856.93 775 179.89 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de la 1a. Poniente Norte entre 2a. y 4a. Norte Metro Cuadrado 1 580.00 1 580.00 1 580.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 6 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE PARADA LOS NARANJOS Y FRACCIONAMIENTO LAS FLORESEN LA CIUDAD DE TAPACHULA

9 816 734.74 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE SAMARITANO, CALLE SAN PEDRO YCALLE PANAMÁ

1 610 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLESAMARIA, CALLE MA. ROJO Y CALLE CANÁN

1 926 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ

1 965 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LACALLE FILOMENO MATA

999 500.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación de calles con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEPRIMERA ENTRADA LOS LEÑADORES

330 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 2A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. ORIENTE Y 1A.ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. NORTE)

0.00 773 877.93 773 123.37 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de la 2a. Norte entre Calle Central y 1a. Oriente y 1a.Oriente entre 2a. y 3a. Norte

Metro Cuadrado 1 600.00 1 600.00 1 600.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 2A. SUR ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE)

0.00 773 755.02 773 515.42 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de la 2a. Sur entre 3a. y 5a. Poniente Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE 4A. Y 5A. PONIENTE Y 4A. PONIENTE ENTREAVENIDA CENTRAL Y 2A. NORTE)

0.00 787 048.66 786 340.79 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de la 1a. Norte entre 4a. y 5a. Poniente y 4a. Poniente entreavenida Central y 2a. Norte

Metro Cuadrado 1 600.00 1 600.00 1 600.00 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECHICHONAL

405 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDAARQUITECTOS

1 020 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TÚNEL, CERRADA TÚNEL PARTEALTA Y AVENIDA SUMIDERO

1 256 157.62 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA ROTONDA DE LA "J" EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERAMUNICIPAL)

0.00 381 779.01 381 774.49 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de la rotonda de la "J" en el acceso principal a la cabeceramunicipal

Metro Cuadrado 800.00 800.00 800.00 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA DIAGONALPRIVADA LAS MINAS Y DIAGONAL LAS MINAS II

800 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESJARDINES Y ALELIS

1 616 460.01 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓNZAPATA

812 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLESMANZANILLA Y CAPULINES

550 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA ACHAMULA (PUERTO CATÉ)

1 395 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

URBANIZACIÓN

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

Página 7 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA NORTE Y9A. AVENIDA NORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ

0.00 1 458 153.72 1 320 168.90 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 360.00 1 360.00 1 360.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS, EN 12 SUR ENTRE 8A. Y CENTRAL PONIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ

0.00 5 502 129.99 5 501 976.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.95 95.00 CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL EN CALLE LAS PALMAS ENTRECALLE DE LOS ROBLES Y DE LOS TABACHINES, COLONIA LOSLAURELES, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ

0.00 2 281 220.76 2 280 249.73 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción Metro Lineal 442.00 442.00 442.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BOULEVARDSALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+740 AL KM. 1+100

0.00 2 735 397.33 2 733 714.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BAUTISTA GRANDE

3 475 334.26 0.00 0.00 Chamula Bautista Grande 0 0 0

Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JARDINES DEL GRIJALVA CONCONCRETO HIDRÁULICO DESDE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA ELBOULEVARD CIPRÉS DE LOS PANTANOS EN LA COLONIA JARDINESDEL GRIJALVA, DE CHIAPAS DE CORZO

0.00 3 803 631.21 3 803 124.79 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Reconstrucción Metro Cuadrado 7 169.00 7 169.00 7 169.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A HUIXTLA 9 980 000.00 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE LOSDOCTORES ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDATOPACIO, COLONIA JOYAS DEL ORIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ

0.00 1 298 270.35 1 298 222.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SINNOMBRE DEL E.C. BOCHIL- LUIS ESPINOZA AL ACCESO A LAESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD LUISESPINOZA, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS

0.00 1 189 401.56 1 189 050.00 Bochil Bochil 17 507 17 176 34 683

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 950.00 1 950.00 1 950.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA5A. CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y AVENIDA SAN PABLO (COLONIA POTINASPAK), ENTUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

0.00 6 092 873.50 6 092 773.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Lineal 438.00 438.00 438.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE REAL DEL MONTE ENTRE PERIFÉRICONORTE Y CALLE MONTE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LASCASAS

0.00 6 015 527.92 5 952 269.84 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 6 104.00 6 104.00 6 104.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO YSERVICIOS BÁSICOS DE CALLE CERRADA LAGUNA DECHAPULTEPEC ENTRE EJE UNO Y BARDEADO DEL PARQUE DEFERIA, COLONIA FRACCIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADA EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS

0.00 1 787 265.00 1 786 996.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 965.96 1 965.96 1 965.96 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 1A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDACENTRAL ORIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE (SAN JOSÉ TERÁN)

0.00 2 881 851.38 2 881 280.67 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 704.00 2 704.00 2 704.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA SUR ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CERRADA 8A. CALLE ORIENTE; CERRADA 8A.CALLE ORIENTE ENTRE 11A. Y 12A. AVENIDA SUR (COLONIAOBRERA)

0.00 3 482 656.19 3 471 853.93 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 184.00 3 184.00 3 184.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE LOS MANGOS Y PARADA LOS NARANJOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA

8 246 055.64 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 8 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRELA CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y LA CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES

0.00 3 432 934.27 3 432 676.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE Y CALLECENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. NORTE

0.00 750 603.00 750 403.93 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE ONCEAVA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES TERCERAORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR

0.00 1 089 364.43 1 089 147.80 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 542.06 1 542.06 1 542.06 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 4A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SURORIENTE 20A. AVENIDA SUR ORIENTE (BONAMPAK)

0.00 1 913 741.38 1 913 728.21 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE SANTANA SÁNCHEZ, ENTRE CALLE SEÑORDEL POZO Y CALLE JORGE GÓMEZ; CALLE JORGE GÓMEZ, ENTRECALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE SANTANA SÁNCHEZ

0.00 6 419 410.34 6 419 168.94 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 5 389.36 5 389.36 5 389.36 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLETERCERA PONIENTE NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE YTERCERA NORTE PONIENTE (BARRIO SAN MARCOS)

0.00 1 088 920.78 1 088 260.98 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 200.00 2 200.00 2 200.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 22A. PONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO SUR PONIENTEY BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

0.00 4 339 584.25 4 339 439.68 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 000.00 4 000.00 4 000.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN 13 CALLE PONIENTE, ENTRE 6A Y AVENIDA CENTRALNORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ

0.00 2 535 912.37 2 535 494.14 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 538.00 2 538.00 2 538.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN 1A.SUR ENTRE 1A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL Y CALLE CENTRALENTRE 1A. SUR Y AVENIDA CENTRAL)

0.00 885 046.53 884 526.78 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683

Pavimentación 1a. Sur entre 1a. Poniente y calle Central y calle Centralentre 1a. Sur y Avenida Central

Metro Cuadrado 1 800.00 1 800.00 1 800.00 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA SURPONIENTE, ENTRE SEGUNDA AVENIDA PONIENTE SUR Y LA SEXTAAVENIDA PONIENTE SUR, TZIMOL, CHIAPAS

0.00 1 601 739.84 1 601 639.89 Tzimol Tzimol 7 990 7 683 15 673

Pavimentación con Concreto Hidráulico Metro Cuadrado 3 312.80 3 312.80 3 312.80 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 2A. NORTEENTRE 7A. PONIENTE Y LAS VÍAS DE FERROCARRIL; 5A. PONIENTEENTRE 4A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL; CENTRAL PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE; 2A. ORIENTE ENTRE 1

0.00 2 540 474.02 2 540 316.14 Suchiate Suchiate 19 595 18 749 38 344

Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 10 539.50 10 539.50 10 539.50 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA FERNANDO AMILPA, ENTRE BOULEVARDFIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA ROSA DEL PONIENTE (GRIJALVAINFONAVIT)

0.00 2 357 348.95 2 344 398.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 192.00 2 192.00 2 192.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE FRACCIONAMIENTO LAS FLORES Y LIBRAMIENTO SURORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA

9 999 844.45 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE 36 CALLE ORIENTE Y FLOR DE VENUS EN LA CIUDAD DETAPACHULA

9 995 700.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ORIENTE, ENTRE CALZADA ALSUMIDERO Y 5A. CALLE ORIENTE (LAS DELICIAS)

0.00 4 200 023.22 4 186 253.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 840.00 3 840.00 3 840.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 9 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE FLOR DE VENUS Y CALLE LOS MANGOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA

9 980 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDARAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC Y SAN RAMÓN

5 328 395.45 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE CALLEQUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE (SANJACINTO)

0.00 794 404.29 537 505.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 15A. SUR ORIENTE, ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CALLE 3A. ORIENTE SUR (SAN FRANCISCO)

0.00 1 239 906.02 836 359.71 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE PONIENTE (COPAINALÁ), ENTREAVENIDA TONALÁ Y PERIFÉRICO SUR PONIENTE (XAMAIPAK)

0.00 4 024 009.68 4 023 622.77 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEGARDENIAS

1 325 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN

2 677 498.26 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL EN EL BOULEVARDCIRO FARRERA Y AVENIDA LAURELES ESQUINA CON BOULEVARDDR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (COLONIA JARDINES DE TUXTLA),TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

6 353 397.92 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LAS CALLES MOCTEZUMA, CUITLÁHUAC,TLÁLOC Y SUBESTACIÓN

2 355 675.22 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE JULIÓN VILLAGRÁN

2 332 531.54 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA OBREGÓN SUR, DEL E.C.CARRETERA CACAHOATÁN A LA CALLE MADERO ORIENTE (TRAMOKM 0+000 AL KM.1+500)

0.00 3 939 905.90 3 939 721.71 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 21 533 20 572 42 105

Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLE LUISDONALDO COLOSIO Y AVENIDA JORGE MARIO L. TALAVERA

2 294 135.05 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Construcción con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VIEJO A MAZATÁN, TRAMO:ENTRONQUE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE TAPACHULA - EJIDOHIDALGO

0.00 4 110 651.65 4 110 449.04 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LACALLE CENZONTLE, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO

905 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación de calle con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓNDE DREN PLUVIAL DE LA CALLE JESUSALEM

1 100 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA EL COCAL 6 500 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 BOULEVARD JARDINES DE TUXTLA A PLAN DE AYALA DE 1,250 M.L.INCLUYE PUENTE VEHICULAR

184 454 846.28 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 25 M.L. ELBORBOLLÓN, EN LA AVENIDA RAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC YSAN RAMÓN

4 672 722.00 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 10 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800)

0.00 6 227 789.26 6 227 374.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 0+000 al Km. 2+800

Kilómetro Lineal 2.80 2.80 2.80 100.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)

0.00 6 116 622.12 6 116 071.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5+550

Metro Cuadrado 2 750.00 2 750.00 2 750.00 100.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)

0.00 3 123 704.50 3 123 248.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM 2+800)

0.00 6 228 892.63 6 228 823.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 0+000 al Km 2+800

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)

0.00 6 116 739.99 6 116 553.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5550

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880(REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)

0.00 3 113 903.88 3 113 900.23 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880

Kilómetro Lineal 1.33 1.33 1.33 100.00

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LASPRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)

0.00 1 205 171.98 1 205 171.98 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 3 047.45 3 047.45 3 047.45 100.00 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y SERVICIOS BÁSICOS DELCALLEJÓN ZAPATA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ YPERIFÉRICO NORTE PONIENTE

0.00 9 441 594.38 9 437 928.37 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Lineal 303.00 303.00 303.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ. (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)

0.00 5 575 021.33 5 574 463.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO Y SERVICIOS BÁSICOS DELPERIFÉRICO SUR PONIENTE ENTRE LA 14A. Y 19A. PONIENTE(COLONIA XAMAIPAK) EN TUXTLA GUTIÉRREZ

0.00 5 711 412.33 5 710 687.84 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación concreto asfáltico y servicios básicos Metro Cuadrado 7 400.00 7 400.00 7 400.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200

0.00 5 469 212.62 5 468 980.86 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA LA ERA ENTRE CALLE JUAN PABLO II YPREDIO DEL KM 0+000 AL KM. 0+647.81

0.00 5 046 199.05 5 046 188.39 Zinacantán Zinacantán 22 101 19 670 41 771

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 210.77 4 210.77 4 210.77 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 11 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)

0.00 5 302 814.48 5 301 866.59 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903

Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano

Metro Cuadrado 4 070.66 4 070.66 4 070.66 100.00

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRASCOMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL

0.00 5 101 321.92 5 100 318.05 Bochil Bochil 17 507 17 176 34 683

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200

0.00 5 705 869.71 5 705 369.71 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA GENERAL VICENTEPINEDA, CALLE MANUEL ARIAS Y CALLE ERASTO URBINA

0.00 669 827.78 669 361.93 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico en la avenida General VicentePineda, Calle Manuel Arias y Calle Erasto Urbina

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LICEAGA)

0.00 645 155.57 644 745.27 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 856 212 712

Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle José María Liceaga Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESDANIEL SARMIENTO ROJAS, LUIS DONALDO COLOSIO, CERRADA DELA 3RA. AMPLIACIÓN SONORA Y PROLONGACIÓN MIGUEL ALEMÁN

0.00 1 809 273.24 1 808 714.48 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 253.40 3 253.40 3 253.40 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE LA CALLE FRANCISCO I.MADERO E INNOMINADA (SIN NOMBRE))

0.00 518 721.04 518 322.41 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico premezclado de la calle Francisco I.Madero e Innominada (sin nombre)

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUDEA)

0.00 1 413 646.50 1 413 540.93 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Judea Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NORTE - ORIENTE)

0.00 964 627.73 963 498.19 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Norte - Oriente Metro Cuadrado 1 639.19 1 639.19 1 639.19 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUNA)

0.00 618 455.89 618 181.63 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Luna Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIZO DEORO, ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE,COLONIA PLAN DE AYALA)

0.00 676 761.49 676 731.33 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación de calle Rizo de Oro, entre calle Baja California y calleCampeche, colonia Plan de Ayala

Metro Cuadrado 801.04 801.04 801.04 100.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUARZOENTRE CALLE ZAFIRO Y AVENIDA TLAXCALA)

0.00 1 012 248.65 1 012 122.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación de calle Cuarzo entre Calle Zafiro y Avenida Tlaxcala Metro Cuadrado 1 295.00 1 295.00 1 295.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ELCISNE ENTRE GAVILÁN Y CALLE AVE DEL PARAÍSO)

0.00 2 707 719.36 2 707 132.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación de Avenida El Cisne entre Gavilán y Calle Ave del Paraíso Metro Cuadrado 3 076.00 3 076.00 3 076.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO LASCASAS SUR, ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITOLAS CASAS ORIENTE)

0.00 3 362 646.05 3 362 623.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación de Circuito Las Casas Sur, entre Circuito Las CasasPoniente y Circuito las Casas Oriente

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

URBANIZACIÓN

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

Página 12 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 4A. SUR (EN EL EJIDO ELJOBO)

0.00 2 185 639.02 2 185 087.53 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación de Calle Central Sur entre Avenida Central y Calle 4a. Sur(En el Ejido El Jobo)

Metro Cuadrado 2 415.00 2 415.00 2 415.00 100.00

REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040). CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO

0.00 5 301 877.92 5 300 920.70 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903

Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)

0.00 5 297 082.31 5 295 229.08 Palenque Palenque 51 904 50 115 102 019

Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano

Metro Cuadrado 1 733.33 1 733.33 1 733.33 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)

0.00 5 014 390.64 5 013 730.31 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. Y 8A.CALLE PONIENTE Y 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDA NORTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN DE LAVIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDANORTE)

0.00 783 795.56 783 737.21 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 484.00 484.00 484.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DE BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DELKM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA)

0.00 2 916 531.52 2 915 588.69 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES EN LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 13PONIENTE Y PUENTE CHEDRAUI (INCLUYE GAZAS) (PAVIMENTO)

0.00 4 373 533.76 4 373 429.72 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

12a. Avenida Norte entre 13 Poniente y puente Chedraui (incluye gazas)(pavimento)

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1 DEBOULEVARD JAVIER LÓPEZ MORENO A LA AVENIDA NIÑO DEATOCHA (LADO NORTE), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1)

0.00 1 471 295.53 1 470 242.83 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (MODERNIZACIÓN DELTRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDÓÑEZ)

0.00 3 256 141.72 3 256 125.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Modernización Metro Cuadrado 5 810.22 5 810.22 5 810.22 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DELA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE (COLONIACENTRO) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DELCALLEJÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE)

0.00 1 665 210.50 1 664 672.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 536.07 536.07 536.07 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD BOULEVARD 5 DE FEBRERO ENACERA LADO DERECHO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+457.57) YLADO IZQUIERDO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+329.26), EN LALOCALIDAD DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

0.00 2 307 516.82 2 304 724.25 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 21 533 20 572 42 105

Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 1 584.74 1 584.74 1 584.74 100.00 BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)(BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)

0.00 4 558 247.82 4 558 224.28 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción de canal pluvial Metro Cuadrado 587.49 587.49 587.49 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 13 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)

0.00 3 033 692.40 3 032 691.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 5 280.00 5 280.00 5 280.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)

0.00 946 308.13 945 308.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)

0.00 6 471 674.75 6 457 572.05 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 12 249.60 12 249.60 12 249.60 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)

0.00 6 063 204.25 6 062 807.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 10 911.99 10 911.99 10 911.99 100.00 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEALUMBRADO PÚBLICO)

0.00 6 486 005.10 6 484 995.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación del sistema de alumbrado público Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 17PONIENTE (PUENTE SECO) (ALUMBRADO PÚBLICO)

0.00 3 871 929.81 3 871 647.95 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

12a. Avenida Norte entre 9a. y 17 Poniente (puente seco) (alumbradopúblico)

Metro Cuadrado 1 548.72 1 548.72 1 548.72 100.00

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12 AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13PONIENTE Y 7A. PONIENTE ENTRE TERMINAL DE CORTORECORRIDO)

0.00 3 975 931.85 3 975 180.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

12a. Avenida norte entre 9a. y 13 Poniente y 7a. Poniente entre terminal decorto recorrido

Metro Cuadrado 1 642.23 1 642.23 1 642.23 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEPEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PONIENTECOLONIA LA HORMIGA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO DE LA CALLE PEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTEY AVENIDA PONIENTE)

0.00 780 476.13 779 921.80 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLESEMINARISTA ENTRE PRIMERA CALLE Y CAMINO SAN ANTONIOCAHOACÁN EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CONCARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SEMINARISTA)

0.00 2 157 345.04 2 156 612.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 7 650.00 7 650.00 7 650.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA 2ª CALLEORIENTE ENTRE BOULEVARD PUERTO MADERO Y 3ª AVENIDA SUR,PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA

0.00 857 527.19 857 297.75 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos

Metro Cuadrado 1 235.00 1 235.00 1 235.00 100.00

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLEREFORMA ENTRE CALLE CASTAÑO Y LIBERACIÓN EN LA COLONIAPALMEIRAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 801 961.43 801 677.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción Metro Cuadrado 1 348.60 1 348.60 1 348.60 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 14 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CONCRETOHIDRÁULICO Y PIEDRA BOLA EN AVENIDA DOYLER MILES Y LACALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO)

0.00 883 701.11 883 638.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con pavimento mixto de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 290.00 1 290.00 1 290.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE 31 DEDICIEMBRE Y 8ª NORTE, CERRADA 16 DE DICIEMBRE Y CERRADA 31DE DICIEMBRE EN LA COLONIA 24 DE DICIEMBRE

0.00 340 959.03 340 955.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 560.00 560.00 560.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE TULIPANES, ENTRE E.C.TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA Y CALLE CLAVELES, COLONIA LASGARDENIAS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 206 343.98 204 656.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE E.C.PUERTO MADERO - TAPACHULA Y CALLE SANTA ROSA, COLONIA ELSUSPIRO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 428 625.86 372 658.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LOS BOULEVARD: RÍO NILO ENTREBOULEVARD RÍO PANAMÁ Y BOULEVARD RÍO SAN LORENZO Y RÍOPANAMÁ ENTRE BOULEVARD RÍO NILO Y BOULEVARD RÍO TÁMESIS,COLONIA LAS VEGAS

0.00 1 882 309.37 1 881 778.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 343.00 3 343.00 3 343.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES EN BOULEVARD JUANSABINES ACERA NORTE (BOULEVARD DEL CEMENTERIO - CALLECRESCENCIO ROSAS) ACERA SUR (BOULEVARD DEL CEMENTERIO -EJE VIAL 1) (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES)

0.00 5 108 747.81 5 107 712.27 San Cristóbal de las Casas

San Cristóbal de las Casas

101 605 110 856 212 461

Construcción de banquetas laterales Metro Cuadrado 7 040.83 7 040.83 7 040.83 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN 5A.AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25 CALLE ORIENTE, EN LA CIUDAD DETAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN 5A. AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25)

0.00 704 427.39 704 211.54 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO (INNOMINADA) CONCARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO(INNOMINADA) CON CARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DEENFERMERÍA, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA

0.00 2 055 049.89 2 054 455.44 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de calle de acceso (innominada) con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 521.90 3 521.90 3 521.90 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA DECANTO RODADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ELESFUERZO (ENTRADA PRINCIPAL) DE LA COLONIA LAS DELICIAS, ENLA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLES)

0.00 719 476.58 719 170.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de calles con pavimento mixto de piedra de canto rodado yconcreto hidráulico

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSASCALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE DE TAPACHULA DECÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES YBANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE)

0.00 1 207 169.48 1 206 827.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de guarniciones y banquetas Metro Cuadrado 2 700.99 2 700.99 2 700.99 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLENEGRETE ENTRE LA ROTONDA AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DEHUIXTLA Y EL E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) EN EL MUNICIPIO DETUZANTAN, CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 655 234.23 1 654 698.95 Huixtla Huixtla 28 896 27 288 56 184

Construcción Metro Cuadrado 2 203.00 2 203.00 2 203.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DECONCRETO EN BOULEVARD LOS CRONISTAS ENTRE AVENIDA LOSTOPOGRAFOS Y AVENIDA LOS PROFESORES, AVENIDA LOSPROFESORES ENTRE BOULEVARD LOS CRONISTAS Y CALLEARABIA, CALLE ARABIA ENTRE AVENDA LOS PROFSORES Y CALLERÍO CHAMULA, COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO)

0.00 2 907 372.22 2 906 641.86 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Construcción de pavimento de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 15 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES YAVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN)

0.00 2 200 939.78 2 200 376.93 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. de Los Pinos entreeje vial 1 y calle Eloy Cabazos

Metro Cuadrado 3 111.84 3 111.84 3 111.84 100.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS AVENIDAS NETZAHUALCÓYOLTH (ENTRECALLES TLÁLOC Y CUAHUTÉMOC) (COLONIA AZTECA)

0.00 1 412 309.78 1 411 862.77 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Netzahualcóyolth(Entre calles Tláloc y Cuauhtémoc) (Colonia Azteca)

Metro Cuadrado 2 056.64 2 056.64 2 056.64 100.00

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS CALLES SANTO DOMINGO, SAN JORGE Y SANMANUEL (SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SAN JORGE Y SAN JOSÉ,SAN JORGE ENTRE SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO, SANMANUEL ENTRE CERRADA Y CALLE SAN JORGE) COLONIA SANJOSÉ)

0.00 1 221 870.69 1 220 511.87 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, ENTRE CALLEARTÍCULO 16 Y CERRADA DE 3A AMPLIACIÓN SONORA, CALLE FIDELVELÁZQUEZ ENTRE CALLE ARTÍCULO 16 Y CALLE DIVINO PASTOR)

0.00 1 161 287.22 1 160 470.39 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 671.52 1 671.52 1 671.52 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DELBOULEVARD RODULFO FIGUEROA DEL TRAMO: LATERAL NORTE,TRAMO 0+000 AL 1+727, LATERAL SUR, TRAMO: 0+000 AL 0+580 ENLA LOCALIDAD DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS

0.00 5 760 920.28 5 759 397.53 Cintalapa Cintalapa de Figueroa

41 895 41 552 83 447

Mejoramiento de infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 2 935.90 2 935.90 2 935.90 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 3+000 AL 5+220)

0.00 5 820 439.44 5 819 794.41 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 3+000 al 5+220 Metro Cuadrado 6 660.00 6 660.00 6 660.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 7+000 AL 9+380)

0.00 5 881 757.93 5 881 754.43 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 7+000 al 9+380 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN EL ACCESO DE TUXTLA GUTIÉRREZ SOBRELIBRAMIENTO NORTE, CAD. 1+500)

0.00 978 339.08 975 504.62 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el acceso de TuxtlaGutiérrez Sobre Libramiento Norte, Cad. 1+500

Metro Cuadrado 1 350.00 1 350.00 1 350.00 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)

0.00 5 379 092.64 5 378 437.62 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 320.00 3 320.00 3 320.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO K.M. 3+700 AL KM. 7+200)

0.00 6 541 369.68 6 541 267.50 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo k.m. 3+700 al km.7+200

Metro Cuadrado 138.00 138.00 138.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 16 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL PUENTEKM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DETAPACHULA, CHIAPAS (MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVELUBICADO EN EL PUENTE KM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE)

0.00 3 204 857.48 3 204 080.88 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Modernización del paso a desnivel Metro Cuadrado 7 280.00 7 280.00 7 280.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDASUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTESUR (SAN JOSÉ TERÁN) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLECENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTE SUR)

0.00 792 299.24 791 299.15 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 1 760.00 1 760.00 1 760.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEDÉCIMO OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE 2A PRIVADA PONIENTE YCENTRAL PONIENTE, 18 AVENIDA NORTE ENTRE CENTRALPONIENTE Y 3A. PRIVADA PONIENTE, 3A. PRIVADA PONIENTE ENTRE18 AVENIDA NORTE Y CALLE DEL SAPO, COLONIA SAN CARALAMPIO

0.00 1 834 886.50 1 834 266.66 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 860.00 2 860.00 2 860.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEMARIA MORELOS ENTRE BOULEVARD LAS AGUILAS Y CALLE 27 DEENERO EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)

0.00 769 244.74 768 862.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 770.00 770.00 770.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LASARBOLEDAS ENTRE SABINO SUR Y FLAMBOYAN SUR EN LACOLONIA DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)

0.00 1 292 172.68 1 292 133.55 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 920.00 920.00 920.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DREN PLUVIAL ENEL PASO INTERIOR VEHICULAR (P.I.V.) INTERSECCIÓN QUETZALES YLIBRAMIENTO SUR ORIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO Y DREN PLUVIAL)

0.00 3 278 265.86 3 278 261.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial Metro Cuadrado 5 395.00 5 395.00 5 395.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN LA 10ª. AVENIDA NORTE ENTRE 19ª. ORIENTE Y 25ª.PONIENTE (CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA)(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS)

0.00 3 322 335.12 3 321 840.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE ENTRE1A. CALLE PONIENTE Y 3A. CALLE PONIENTE)

0.00 1 793 571.01 1 793 173.31 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12 avenida norte entre 1a. calle poniente y 3a. calleponiente

Metro Cuadrado 1 467.91 1 467.91 1 467.91 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE3A. CALLE PONIENTE Y 5A. CALLE PONIENTE)

0.00 1 279 507.70 1 279 497.65 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 3ª. calle poniente y 5ª. calleponiente

Metro Cuadrado 1 053.20 1 053.20 1 053.20 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE5A. CALLE PONIENTE Y 7A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)

0.00 1 085 652.85 1 085 455.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 5ª. calle poniente y 7ª. calleponiente (pavimentación)

Metro Cuadrado 829.27 829.27 829.27 100.00

URBANIZACIÓN

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

Página 17 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE7A. CALLE PONIENTE Y 9A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)

0.00 713 244.72 712 815.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 7ª. calle poniente y 9ª. calleponiente (pavimentación)

Metro Cuadrado 493.51 493.51 493.51 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE,CRUCE DE LA 1A., 3A., 5A. Y 7A. CALLE PONIENTE)

0.00 5 697 445.28 5 696 821.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte, cruce de la 1ª,3ª,5ª y 7ª calleponiente

Metro Cuadrado 413.50 413.50 413.50 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE ENTRECALLE CENTRAL Y 1A. SUR)

0.00 1 337 589.73 1 337 507.59 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 14ª calle oriente entre calle central y 1ª sur

Metro Cuadrado 1 461.13 1 461.13 1 461.13 100.00

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4A. CALLEORIENTE ENTRE CENTRAL SUR Y 5A. PRIVADA, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA, CHIAPAS

0.00 1 506 928.04 1 506 467.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Reconstrucción con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEPRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA LA INDEPENDENCIA,EN EL MUNIPIO DE BERRIOZABAL (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETOHIDRÁULICO)

0.00 970 924.72 970 378.82 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Pavimentación de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 050.00 1 050.00 1 050.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) -NUCATILI, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+000 (PAVIMENTACIÓN DELCAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) - NUCATILI, TRAMO: KM0+000 AL KM 2+000)

0.00 5 804 728.27 5 800 291.92 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Pavimentación Metro Cuadrado 14 000.00 14 000.00 14 000.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA 20 DENOVIEMBRE ENTRE CARRETERA COSTERA Y C. JOSEFA ORTÍZ DEDOMÍNGUEZ, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA)

0.00 2 291 729.06 2 291 189.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Reconstrucción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 6 478.15 6 478.15 6 478.15 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECAMINO EL AGUINAL ENTRE CALLE RIO LA PLATA Y CALLE 26,COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)

0.00 1 345 167.72 1 344 559.12 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Reconstrucción con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 363.27 2 363.27 2 363.27 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE LAENTRADA PRINCIPAL EN EJIDO VIVA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN)

0.00 890 265.82 889 909.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Reconstrucción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos

Metro Cuadrado 1 416.00 1 416.00 1 416.00 100.00

RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA1A. AVENIDA SUR ENTRE 2A. Y 6A. CALLE ORIENTE EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETOHIDRÁULICO)

0.00 1 703 310.69 1 703 130.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Reconstrucción de avenida de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE 2 SUR Y10A. SUR (497.00 MTS)

0.00 3 464 050.94 3 463 550.71 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación de la 12 Poniente entre 2a. Sur y 10a. Sur (497.00 mts) Metro Cuadrado 4 970.00 4 970.00 4 970.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 18 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE CENTRALY 2 SUR (91.18 MTS); 10A Y 12 SUR (1)

0.00 1 369 903.95 1 369 039.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación de la 12 Poniente entre Central y 2 Sur (91.18 mts); 10a y12 sur (1)

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A. AVENIDANORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 3A. CALLE ORIENTENORTE (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A.AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE)

0.00 2 179 901.25 2 178 877.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 455.01 3 455.01 3 455.01 100.00 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA FIDEL VELAZQUEZ, CADENAMIENTO 1+660)

0.00 1 586 426.73 1 585 931.44 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada Fidel Velázquez,Cadenamiento 1+660

Metro Cuadrado 3 785.57 3 785.57 3 785.57 100.00

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA AL SUMIDERO, CADENAMIENTO 2+880)

0.00 2 124 682.53 2 122 777.61 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada al Sumidero,Cadenamiento 2+880

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASOVEHICULAR INFERIOR (P.I.V.) DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE CENTRAL NORTE, CADENAMIENTO 3+900)

0.00 1 101 555.93 1 101 079.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Reconstrucción con concreto hidráulico del paso vehicular inferior (P.I.V.)del Boulevard Salomón González Blanco y Calle Central Norte,Cadenamiento 3+900

Metro Cuadrado 2 718.25 2 718.25 2 718.25 100.00

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y 5A. CALLE PONIENTE NORTE, CADENAMIENTO 4+780)

0.00 1 545 959.00 1 545 612.14 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.)Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y 5A. Calle Poniente Norte,Cadenamiento 4+780

Metro Cuadrado 3 895.62 3 895.62 3 895.62 100.00

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL DEBAJA SOBRE LIBRAMIENTO NORTE, ENTRE CALZADA FIDELVELÁZQUEZ Y LA AVENIDA ROSA DEL PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO)

0.00 1 473 669.06 1 472 806.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EJE 3ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)

0.00 2 784 746.74 2 784 743.66 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 14 390.04 14 390.04 14 390.04 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLEJAVIER LÓPEZ MORENO ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)

0.00 2 637 590.53 2 636 915.22 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 19 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENPERIFÉRICO NORTE PONIENTE ENTRE CARRETERA A CHAMULA YCRUCERO A MILPOLETA)

0.00 2 131 949.08 2 131 767.59 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENDIAGONAL HERMANOS PANIAGUA ENTRE CLÍNICA NO. 17 DEL IMSS YCARRETERA PANAMERICANA)

0.00 2 043 996.21 2 042 552.74 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 15 114.30 15 114.30 15 114.30 100.00 REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CARRIL PONIENTEDEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DEL TRAMO: KM. 0+000 ALKM. 1+290 (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DELCARRIL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DELTRAMO: KM. 0+000 KM AL KM. 1+290)

0.00 1 964 927.58 1 963 796.07 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 7 740.00 7 740.00 7 740.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA AVENIDALAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIOSABINAL (COLONIA JARDINES DE TUXTLA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIAPAS, CONSISTENTE EN: RED DE AGUA POTABLE Y RED DEALCANTARILLADO SANITARIO)

0.00 1 483 194.64 1 482 841.43 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación de los servicios básicos Metro Lineal 860.00 860.00 860.00 100.00 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RAMÓNLARRÁINZAR ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y DIAGONAL HERMANOSPANIAGUA, BARRIO SAN RAMÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)

0.00 2 800 542.90 2 799 934.64 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Rehabilitación de pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LA GLORIA ENTRE BOULEVARDBELISARIO DOMÍNGUEZ Y ROSARIO SABINAL DE LA COLONIA LAHERRADURA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DELBOULEVARD LA GLORIA)

0.00 2 039 168.26 2 038 476.57 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación Metro Cuadrado 12 630.24 12 630.24 12 630.24 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN LA SALIDA DE TUXTLA

0.00 1 115 954.32 1 115 230.09 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Mejoramiento de infraestructura vial urbana en la salida de Tuxtla Gutiérrezsobre Libramiento Sur, Cad 1+500

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CIUDAD DE TUXTLAGUTIÉRREZ

Metro Cuadrado 5 043.50 5 043.50 5 043.50 100.00 0.00 7 609 330.38 7 609 033.99 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Ponientehasta el boulevard Ciro Farrera (Cadenamiento del km. 0+180 al km.2+920) (Terminación)Modernización de la Calzada de las Etnias (Km. 0 +000 al km. 1+798)(Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur entre Boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramokm. 0+000 al km. 1+280, subtramo km. 1+160 al km. 1+280 (MonumentoLic. Luis Donaldo Colosio) (Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur, entre boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramo:km. 0+000 al km. 1+280, subtramo: km. 0+000 al km. 1+160 (Terminación)Modernización del Parque Dr. Manuel Velasco SuárezModernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km. 0+000 al km.5+982) (Terminación)PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLEMIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA INDECO EN LA CIUDAD DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)

0.00 612 103.04 611 736.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 160.00 2 160.00 2 160.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TONALÁ (MODERNIZACIÓNDEL BOULEVARD TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 2+045.60)(TERMINACIÓN)

0.00 568 379.73 559 936.18 Tonalá Tonalá 46 637 45 802 92 439

Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60(Terminación)

Metro Cuadrado 140.00 140.00 140.00 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 20 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE COMITÁN ENTRE CALLE DIEGO DUGELAY Y GENERALMIGUEL UTRILLA)

0.00 731 112.85 731 112.62 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 786.48 1 786.48 1 786.48 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEPICHUCALCO (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)

0.00 5 000 000.00 4 999 457.39 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930

Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEOSTUACÁN (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)

0.00 5 000 000.00 4 991 814.86 Ostuacán Ostuacán 9 130 9 283 18 413

Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDADISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUERRERO,COLONIA LAS GRANJAS)

0.00 1 091 703.45 1 091 703.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 505.30 505.30 505.30 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVEDEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CANARIOS Y AVENIDA FAIZANEZ,COLONIA LOS PÁJAROS)

0.00 1 688 533.93 1 686 385.48 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 846.48 1 846.48 1 846.48 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE, ENTRE 1A. SUR Y 3A. SUR ENTAPACHULA, CHIAPAS

0.00 3 690 590.37 3 688 469.92 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

14a. calle oriente, entre 1a. sur y 3a. Sur Metro Cuadrado 1 505.00 1 505.00 1 505.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 8A. Y 10A. ORIENTE EN LACIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS

0.00 4 408 278.01 4 407 918.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

5a. privada sur, entre 8a. y 10a. Oriente Metro Cuadrado 1 816.08 1 816.08 1 816.08 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DELA 32A. CALLE ORIENTE, ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y SÉPTIMAAVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR, ENTRE 34 CALLE ORIENTE Y30 CALLE ORIENTE

0.00 2 665 779.84 2 642 242.21 Mapastepec Mapastepec 25 370 24 736 50 106

32a. Calle Oriente, entre quinta avenida Sur y 7a. Avenida Sur y 5A.Avenida Sur, entre 34 calle Oriente y 30 calle Oriente

Metro Cuadrado 2 525.41 2 525.41 1 767.79 70.00

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON PAVIMENTOASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDOÑEZ (ACCESO A EJIDO CARRILLO PUERTO, ENTRE E.C.TAPACHULA NUEVA ALEMANIA Y EJIDO CARRILLO PUERTO

0.00 9 889 484.63 9 821 334.18 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Acceso a Ejido Carrillo Puerto, entre E.C. Tapachula Nueva Alemania yEjido Carrillo Puerto

Metro Cuadrado 41 457.50 41 457.50 41 457.50 100.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 10A. ORIENTE Y 14A.ORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS

0.00 3 832 365.23 3 563 030.53 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

5a. privada sur, entre 10a. oriente y 14a. Oriente Metro Cuadrado 2 029.52 2 029.52 1 988.93 98.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTEENTRE 7A. Y 1A. PONIENTE)

0.00 999 471.34 998 104.10 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344

Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 869.98 869.98 869.98 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA SURENTRE CENTRAL Y 4A. ORIENTE)

0.00 1 852 073.67 1 851 572.17 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344

Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 611.07 1 611.07 1 611.07 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A.AVENIDA SUR ENTRE 4A. Y 10A. ORIENTE)

0.00 1 079 444.34 1 078 870.06 Suchiate Ejido La Libertad 19 595 18 749 38 344

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 943.05 943.05 943.05 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA 30A. CALLE ORIENTE ENTRE MIGUELLERDO TEJADA (PROLONGACIÓN 7A. SUR) COLONIA CENTRO

0.00 3 306 365.78 3 259 904.29 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 805.76 1 805.76 1 805.76 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Página 21 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DETUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DELBOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DEL KM. 0+000 ALKM. 0+400 (CAMELLÓN CENTRAL Y LATERAL SUR)

0.00 4 641 061.21 4 591 214.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Mejoramiento de imagen urbana Metro Cuadrado 4 160.00 4 160.00 4 160.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE INNOMINADAENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y ACCESO A LA FERIAMESOAMERICANA DE LA CIUDAD DE TAPACHULA

0.00 4 927 292.91 4 923 905.32 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 904.00 2 904.00 2 758.80 95.00 CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LOSCIRUELOS Y CAD. 2+685 - 2+610)

0.00 1 245 616.80 1 243 579.25 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Tramo: Calle Las Palmas, entre Belisario Domínguez y Los Ciruelos y Cad.2+685 - 2+610

Metro Cuadrado 900.00 900.00 765.00 85.00

CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE LOS CIRUELOS Y ROBLESCAD. 2+610 - 2+540)

0.00 1 355 544.29 1 355 057.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Tramo: Calle Las Palmas, entre Los Ciruelos y Robles, Cad. 2+610 - 2+540 Metro Cuadrado 840.00 840.00 714.00 85.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS CARRILESLATERALES DE LA CENTRAL ORIENTE (TERMINACIÓN), DETAPACHULA

0.00 30 396 259.94 30 305 543.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 4 450.00 4 450.00 4 227.50 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL NORTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NORTE)

0.00 828 135.84 827 635.64 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz

13 635 13 516 27 151

Calle Central Norte, entre Avenida Central y 1a. Norte Metro Cuadrado 732.80 732.80 439.68 60.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL SUR, ENTRE 1A. SUR Y 2A.)

0.00 1 192 037.27 1 191 414.89 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz

13 635 13 516 27 151

Calle Central Sur, entre 1a. Sur y 2a. Metro Cuadrado 734.40 734.40 719.71 98.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 1A. PONIENTE NORTE, ENTRE AVENIDA CENTRAL 1A. NORTEPONIENTE)

0.00 1 173 779.48 1 111 887.02 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz

13 635 13 516 27 151

Calle 1a. Poniente Norte, entre Avenida Central 1a. Norte Poniente Metro Cuadrado 721.60 721.60 685.52 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 5A. ORIENTE NORTE, ENTRE 4A. NORTE ORIENTE Y 6A.NORTE)

0.00 2 502 599.13 2 310 704.86 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz

13 635 13 516 27 151

Calle 5a. Oriente Norte, entre 4a. Norte Oriente y 6a. Norte Metro Cuadrado 1 527.20 1 527.20 1 450.84 95.00 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BERRIOZÁBAL(REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA COLONIAPOPULAR “LA INDEPENDENCIA”)

0.00 1 315 274.52 1 315 274.52 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Rehabilitación y mejoramiento del camino a la colonia popular “LaIndependencia”

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BERRIOZÁBAL(RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO LADO PONIENTE A LACOLONIA INDEPENDENCIA)

0.00 341 138.00 335 356.00 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Reconstrucción del camino de acceso lado poniente a la coloniaIndependencia

Metro Cuadrado 2 960.00 2 960.00 2 960.00 100.00

REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COLONIA POPULAR EMILIANOZAPATA)

0.00 1 351 566.41 1 351 566.41 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación del camino a la colonia popular "Emiliano Zapata" Metro Cuadrado 815.99 815.99 815.99 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ 0.00 330.81 330.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIASPOPULARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ

0.00 11 473.66 11 473.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ 0.00 1 500 000.00 1 491 722.53 Cintalapa Cintalapa 41 895 41 552 83 447 Pavimentación Metro Cuadrado 2 115.00 2 115.00 105.75 5.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDADDE NUEVA TENOCHTITLÁN

0.00 2 163 835.42 2 162 121.20 Cintalapa Nueva Tenochtitlan 41 895 41 552 83 447

Pavimentación Metro Cuadrado 2 905.00 2 905.00 145.25 5.00

URBANIZACIÓN

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

Página 22 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO ENREFORMA, CHIAPAS, COLONIA UNE (CALLE OCOSINGO, RAYÓN,TECPATÁN, SALTO DE AGUA, IXHUATÁN) COLONIA LUIS DONALDOCOLOSIO ZONA 6 (AV. ALDAMA)

0.00 3 662 068.97 3 592 800.00 Reforma Reforma 23 994 23 007 47 001

Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y GUARNICIONES CON CONCRETOHIDRÁULICO EN PICHUCALCO

Metro Cuadrado 1 750.00 1 750.00 87.50 5.00 0.00 3 047 655.17 3 014 536.80 Pichucalco Ejido Plutarco Elías Calles

16 124 15 806 31 930

Pavimentación con concreto hidráulico del Ejido Plutarco Elías CallesPavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Viejo NícapaPavimentación con concreto hidráulico en la cabecera municipalPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERAMUNICIPAL EN JUÁREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCONCRETO HIDRÁULICO FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ II)

0.00 2 922 286.84 2 922 286.84 Juárez Juárez 11 543 11 257 22 800

Pavimentación de calles con concreto hidráulico fraccionamiento SantaCruz II

Metro Cuadrado 2 146.00 2 146.00 107.30 5.00

2A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2A. ETAPA DELMALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,EN EL ESTADO DE CHIAPAS)

0.00 31 863 671.62 31 862 446.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER (60CAMAS) DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

0.00 3 082 268.12 3 082 268.12 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Estudios de preinversión Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE TAPACHULA 120 CAMAS 0.00 9 643 456.89 9 643 456.89 Tapachula 189 412 175 613 365 025 Proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 1 928 517.49 1 928 517.49

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN DENOMINADO "CULATI" Y TOMAS DOMICILIARIAS ENCHIAPA DE CORZO

0.00 1 928 517.49 1 928 517.49 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

ALUMBRADO PÚBLICO 105 358 147.82 19 326 687.67 19 261 818.17

PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTO SURENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y BOULEVARD ANDRÉS SERRAROJAS)

0.00 6 615 505.56 6 590 617.50 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado público del libramiento sur entre boulevard Ciro Farrera yboulevard Andrés Serra Rojas

Metro Lineal 414.00 414.00 248.40 60.00

PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y TORRE CHIAPAS)

0.00 5 597 417.69 5 582 521.75 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado público del libramiento norte entre calzada al sumidero y TorreChiapas

Metro Lineal 1 228.00 1 228.00 736.80 60.00

PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE ASTA BANDERA Y CALZADA AL SUMIDERO)

0.00 7 113 764.42 7 088 678.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Alumbrado público del libramiento norte entre asta bandera y calzada alsumidero

Metro Lineal 1 228.00 1 228.00 736.80 60.00

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDADDE TAVILHUCUM, EN EL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR, EN EL ESTADODE CHIAPAS

2 376 285.00 0.00 0.00 Larráinzar Tavilhucum 0 0 0

Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 10 395 075.40 0.00 0.00 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACCESO DE LA LOCALIDAD SANTAMARTHA

2 200 000.00 0.00 0.00 Berriozábal Santa Martha 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 21 227 727.51 0.00 0.00 Teopisca Teopisca 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69 159 059.91 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

URBANIZACIÓN

Tapachula de Córdova y Ordoñez

Amatenango del Valle

Amatenango del Valle

Página 23 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

VIVIENDA 0.00 159 913 863.47 159 184 266.80

PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DECHIAPAS (ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DELPROGRAMA DE OBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS)

0.00 2 091 552.00 2 081 040.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705

Acompañamiento para la supervisión Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 234 000.00 234 000.00 Ostuacán Varias 9 130 9 283 18 413

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ACALA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 360 000.00 360 000.00 Acala Varias 10 777 10 624 21 401

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE AMATÁN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 216 000.00 216 000.00 Amatán Varias 11 462 11 784 23 246

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 720 000.00 720 000.00 Ángel Albino Corzo Varias 13 635 13 516 27 151

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE EL PARRAL (CONSTRUCCIÓN)

0.00 180 000.00 180 000.00 El Parral Varias 7 611 7 387 14 998

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 940 400.00 1 940 400.00 Jiquipilas Varias 20 656 20 027 40 683

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 496 800.00 496 800.00 La Concordia Varias 24 668 24 609 49 277

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 720 000.00 720 000.00 Ocozocoautla de Espinosa

Varias 47 177 45 627 92 804

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 90 000.00 90 000.00 Solosuchiapa Varias 4 254 4 324 8 578

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (CONSTRUCCIÓN)

0.00 900 000.00 900 000.00 Suchiate Varias 19 595 18 749 38 344

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SUNUAPA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 180 000.00 180 000.00 Sunuapa Varias 1 216 1 230 2 446

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 677 600.00 1 677 600.00 Tuxtla Gutiérrez Varias 328 935 299 770 628 705

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 800 000.00 1 800 000.00 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ARRIAGA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 144 000.00 144 000.00 Arriaga Varias 21 933 20 815 42 748

Construcción Metro Cuadrado 900.00 900.00 900.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Cintalapa Varias 41 895 41 552 83 447

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN)

0.00 4 912 800.00 4 912 800.00 Comitán de Domínguez

Varias 84 697 78 327 163 024

Construcción Metro Cuadrado 28 710.00 28 710.00 28 710.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN(CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 680 000.00 1 680 000.00 Pueblo Nuevo Solistahuacán

Varias 17 699 16 785 34 484

Construcción Metro Cuadrado 1 500.00 1 500.00 1 500.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 480 000.00 480 000.00 Venustiano Carranza

Varias 33 703 33 568 67 271

Construcción Metro Cuadrado 3 060.00 3 060.00 3 060.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 348 400.00 2 348 400.00 Villa Corzo Varias 34 539 33 517 68 056

Construcción Metro Cuadrado 11 959.20 11 959.20 11 959.20 100.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

Página 24 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 22 337 511.47 22 260 731.60 Cintalapa Varias 41 895 41 552 83 447

Construcción Obra 1.00 1.00 0.49 49.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 8 140 000.00 8 139 646.00 La Concordia Varias 24 668 24 609 49 277

Construcción Obra 1.00 1.00 0.38 38.33 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 7 376 000.00 7 376 000.00 San Fernando Varias 18 389 18 544 36 933

Construcción Obra 1.00 1.00 0.73 73.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC (CONSTRUCCIÓN)

0.00 720 000.00 720 000.00 San Juan Cancuc Varias 22 101 19 670 41 771

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 440 000.00 1 440 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 16 642 400.00 16 240 880.00 Villa Corzo Varias 34 539 33 517 68 056

Construcción Obra 1.00 1.00 0.40 40.33 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN)

0.00 17 964 000.00 17 963 911.20 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961

Construcción Obra 1.00 1.00 0.60 60.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO EL PARRAL (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 714 400.00 1 714 400.00 El Parral Varias 7 611 7 387 14 998

Construcción Obra 1.00 1.00 0.49 49.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (CONSTRUCCIÓN)

0.00 10 784 000.00 10 783 928.00 Jiquipilas Varias 20 656 20 027 40 683

Construcción Obra 1.00 1.00 0.02 2.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 3 000 000.00 2 999 820.00 Ángel Albino Corzo Varias 13 635 13 516 27 151

Construcción Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO DE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 520 000.00 1 519 910.00 Montecristo de Guerrero

Varias 3 801 3 742 7 543

Construcción Obra 1.00 1.00 0.05 5.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 240 000.00 0.00 Venustiano Carranza

Varias 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Tapachula Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 72 750.00 72 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN)

0.00 4 000 000.00 4 000 000.00 San Cristóbal de Las Casas

Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 50 250.00 50 250.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 800 000.00 800 000.00 Huehuetán Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 6 000.00 6 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 4 800 000.00 4 800 000.00 Ocosingo Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Chiapa de Corzo Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 37 500.00 37 500.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TECPATÁN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 4 000 000.00 4 000 000.00 Tecpatán Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 24 000.00 24 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TAPILULA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 3 600 000.00 3 600 000.00 Tapilula Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 15 000.00 15 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)

0.00 3 200 000.00 3 200 000.00 Pijijiapan Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 21 750.00 21 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Venustiano Carranza

Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 9 000.00 9 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 800 000.00 800 000.00 Totolapa Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

VIVIENDA

Página 25 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)

0.00 1 264 000.00 1 264 000.00 Socoltenango Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 12 800 000.00 12 800 000.00 La Trinitaria Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 18 000.00 18 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SABANILLA (CONSTRUCCIÓN)

0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 Sabanilla Varias 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 7 500.00 7 500.00 0.00 0.00

DESARROLLO REGIONAL 0.00 9 842.40 9 842.40

PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DELCENTRO DE POBLACIÓN Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DECONSTRUCCIÓN E IMAGEN URBANA DE PALENQUE (ACTUALIZACIÓNY ELABORACIÓN)

0.00 9 842.40 9 842.40 Palenque Palenque 63 944 61 959 125 903

Actualización y elaboración del programa de desarrollo urbano Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 Estudio y proyecto ejecutivo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 181 790 161.84 111 896 710.70 111 541 893.72

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)

10 423 578.69 0.00 0.00 Huixtán Huixtán 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SALTO DE AGUA 9 359 082.79 0.00 0.00 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS (TERRACERÍAS) PARADESPLANTE DE LOS EDIFICIOS

25 821 996.77 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Construcción de las plataformas (terracerías) para desplante de losedificios

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE SUBDRENES

2 665 692.56 2 703 517.82 2 703 517.81 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de subdrenes Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN

5 170 613.14 3 791 667.64 3 785 818.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de muros de contención Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES

6 698 228.85 6 793 274.49 6 786 632.13 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de canales pluviales Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN Y DEINFILTRACIÓN DE AGUA

1 445 490.74 1 466 001.77 1 466 001.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de perforación de pozo de extracción y de infiltración de agua Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN OXCHUC 24 396 202.14 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOSAMPLIADOS EN CHILÓN

13 977 854.99 0.00 0.00 Chilón Chilón 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA, CONSTRUCCIÓN DE LASPLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)

0.00 27 120 036.72 27 083 726.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de las plataformas (Primera etapa) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO)

0.00 2 526 925.24 2 526 648.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción de planta de tratamiento Obra 1.00 1.00 0.98 98.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (OBRASCOMPLEMENTARIAS (SISTEMA DE APOYO)

0.00 3 650 281.96 3 650 281.96 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508

Obras complementarias (Sistema de apoyo) Metro Cuadrado 1 678.00 1 678.00 1 678.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN JITOTOL(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 2 975 067.19 2 899 970.13 Jitotol Jitotol 10 767 10 841 21 608

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.96 96.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD

VIVIENDA

SALUD

Página 26 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN OCOTEPEC 3A.ETAPA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 1 558 027.09 1 558 027.09 Ocotepec Ocotepec 6 472 6 329 12 801

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PIJIJIAPAN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 1 593 679.30 1 593 679.30 Pijijiapan Pijijiapan 27 712 27 036 54 748

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO DE BERRIOZÁBAL (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)

0.00 12 108 700.36 12 108 700.36 Berriozábal Berriozábal 26 418 25 561 51 979

Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 552.00 552.00 552.00 100.00 HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITÁN (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA)

0.00 3 896 598.81 3 896 598.81 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

78 327 84 697 163 024

Construcción y equipamiento del área de lavandería Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (TERMINACIÓN DELEDIFICIO PRINCIPAL (LAVANDERÍA, COCINA Y OBRA EXTERIOR) YEQUIPAMIENTO)

0.00 29 048 421.12 28 824 644.37 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508

Terminación del edificio principal (Lavandería, cocina y obra exterior yequipamiento)

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (SUBESTACIÓNELÉCTRICA)

0.00 10 040 366.54 10 033 501.58 Yajalón Yajalón 19 239 18 269 37 508

Subestación eléctrica Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUDLA PIMIENTA (MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN)

0.00 2 624 144.65 2 624 144.65 Simojovel La Pimienta 27 712 27 036 54 748

Mejoramiento integral y ampliación Metro Cuadrado 65.00 65.00 65.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS (OBRASCOMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO)

9 297 879.47 0.00 0.00 Las Rosas Las Rosas 0 0 0

Obras complementarias y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PANTELHÓ(CONSTRUCCIÓN DE ACCESO E IMAGEN INSTITUCIONAL (OBRASCOMPLEMENTARIAS)

2 810 930.37 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0

Construcción de acceso e imagen institucional (obras complementarias) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)

27 728 357.33 0.00 0.00 Simojovel Simojovel de Allende

0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)

41 994 254.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 279 001 391.39 667 709 923.73 543 143 995.72

PROYECTOS DE INVERSIÓN:HOSPITAL DE 8 CAMAS EN AMATÁN (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)(TERMINACIÓN)

25 574 852.31 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD EN TZAJALCHÉN (CONSTRUCCIÓN,TERMINACIÓN)

1 043 708.94 0.00 0.00 Chamula Tzajalchén 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ENCHAPULTENANGO (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

9 102 980.68 0.00 0.00 Chapultenango Chapultenango 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 20 CAMAS DE COPAINALÁ (1ERA.ETAPA)

85 000 000.00 0.00 0.00 Copainalá Copainalá 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CHICOASÉN, CHIAPAS 15 000 000.00 0.00 0.00 Chicoasén Chicoasén 0 0 0Infraestructura social Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

14 892 884.26 0.00 0.00 Huitiupán Huitiupán 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

19 076 001.86 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0

Terminación de la construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN NICOLÁS RUIZ(OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO)

20 218 585.88 0.00 0.00 Nicolás Ruíz Nicolás Ruiz 0 0 0

Obra civil y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE 4 CAMAS EN SABANILLA (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)

15 676 470.91 0.00 0.00 Sabanilla Sabanilla 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

SALUD

Página 27 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL DE TZAJALCHÉN, MUNICIPIODE CHAMULA (TERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO)

0.00 868 340.93 868 340.93 Chamula Tzajalchén 46 753 39 604 86 357

Terminación del equipamiento Metro Cuadrado 48.00 48.00 48.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA(EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, OBRA EXTERIOR EINSTALACIONES COMPLEMENTARIAS)

0.00 16 154 198.43 16 154 198.43 Sabanilla Sabanilla 13 781 13 738 27 519

Equipamiento, acabados generales, obra exterior e instalacionescomplementarias

Metro Cuadrado 585.00 585.00 468.00 80.00

CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (TERMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 47 502 492.36 47 502 492.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 49.00 49.00 49.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE CHIAPA DECORZO (EQUIPAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INSTALACIONESCOMPLEMENTARIAS)

0.00 27 558 553.27 27 558 553.27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019

Equipamiento, obra exterior e instalaciones complementarias Metro Cuadrado 963.00 963.00 770.40 80.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHICOMUSELO(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 23 540 905.76 23 540 905.76 Chicomuselo Chicomuselo 17 686 17 606 35 292

Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 1 739.83 1 739.83 1 565.85 90.00 CLÍNICA CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TUMBALÁ (CONSTRUCCIÓNY EQUIPAMIENTO)

8 376 442.44 0.00 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSAL DE REFORMA 52 000 000.00 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

0.00 1 937 923.68 1 917 480.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 503 805 484 048 987 853

Acompañamiento para la supervisión Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CARRILDE DESACELERACIÓN)

13 039 464.11 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Construcción de carril de desaceleración Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA CIUDAD MUJER DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)

0.00 64 005 755.55 64 005 755.55 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 1 367.00 1 367.00 1 025.25 75.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN)

0.00 26 198 711.48 26 112 253.73 Huitiupán Huitiupán 0 0 0

Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 340.00 340.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE VILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DE SALA DEESPERA)

0.00 1 490 985.50 1 490 985.49 Villaflores Villaflores 54 853 53 108 107 961

Construcción de sala de espera Metro Cuadrado 1 242.00 1 242.00 1 242.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SIMOJOVEL(EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA)

0.00 45 335 858.66 45 208 918.26 Simojovel Simojovel 0 0 0

Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 315.00 315.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)

0.00 8 334 025.02 8 309 856.35 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

0 0 0

Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 637.74 637.74 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓNDEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)

0.00 10 100 093.44 10 068 783.15 Palenque Palenque 0 0 0

Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 698.25 698.25 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PICHUCALCO(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)

0.00 9 542 916.61 9 513 810.71 Pichucalco Pichucalco 0 0 0

Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 740.84 740.84 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DEVILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)

0.00 21 600 000.00 21 587 952.50 Villaflores Villaflores 0 0 0

Construcción del área de vacunología Obra 306.00 306.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ(OBRA CIVIL)

0.00 2 640 000.00 2 613 600.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0

Obra civil Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (CONSTRUCCIÓNY EQUIPAMIENTO)

0.00 50 000 000.00 50 000 000.00 Reforma Reforma 23 994 23 007 47 001

Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ELECTRIFICACIÓN) 0.00 680 948.57 669 407.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Electrificación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)

0.00 22 456 569.83 22 455 601.77 Oxchuc Oxchuc 0 0 0

Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 217.00 217.00 0.00 0.00

SALUD

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

Página 28 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE FRONTERA COMALAPA(PERFORACIÓN EXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTODE POZO DE 40 METROS DE PROFUNDIDAD)

0.00 2 586 128.08 2 542 295.40 Frontera Comalapa Frontera Comalapa 0 0 0

Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 40metros de profundidad

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE PIJIJIAPAN (PERFORACIÓNEXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 50METROS DE PROFUNDIDAD)

0.00 1 210 639.66 1 190 120.94 Pijijiapan Pijijiapan 0 0 0

Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 50metros de profundidad

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

HOSPITAL REGIONAL DE VILLAFLORES (PERFORACIÓNEXPLORATORIA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 40METROS DE PROFUNDIDAD)

0.00 1 222 652.29 1 201 893.96 Villaflores Villaflores 0 0 0

Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 40metros de profundidad

Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA(MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO)

0.00 47 561 281.42 47 420 975.64 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0

Mejoramiento, ampliación y equipamiento Metro Cuadrado 1 258.98 1 258.98 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (EQUIPAMIENTO Y OBRAEXTERIOR COMPLEMENTARIA)

0.00 41 834 953.50 41 701 085.65 Huixtla Huixtla 0 0 0

Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TÚMBALA 0.00 28 954 025.41 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 390.00 390.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN 0.00 26 081 509.70 0.00 Chilón Chilón 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 332.00 332.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ 0.00 24 928 965.25 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0Equipamiento Metro Cuadrado 330.00 330.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS ROSAS,CHIAPAS

0.00 48 796 392.66 24 114 342.75 Las Rosas Las Rosas 0 0 0

Obra Civil Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 Equipamiento Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS 0.00 37 592 857.95 18 483 564.22 Reforma Reforma 0 0 0Obra Civil Metro Cuadrado 421.00 421.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN (AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DELAVANDERÍA Y C.E.Y.E)

0.00 728 731.77 728 731.77 Yajalón Yajalón 0 0 0

Ampliación de las áreas de lavandería y C.E. Y. E. Metro Cuadrado 347.31 347.31 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)

0.00 26 263 506.95 26 182 090.06 Cacahoatán Cacahoatán 0 0 0

Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

DEPORTE Y RECREACIÓN 77 537 996.43 252 972 111.28 252 082 731.88

PROYECTOS DE INVERSIÓN:REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "VÍCTOR MANUEL ARANDALEÓN"

5 000 000.00 0.00 0.00 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

0 0 0

Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS)

0.00 4 823 601.55 4 822 322.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción y rehabilitación de espacios Metro Cuadrado 1 367.52 1 367.52 1 367.52 100.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICOS LOS CERRITOS)

0.00 6 015 420.47 6 013 930.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Construcción y rehabilitación de espacios Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA (CONSTRUCCIÓN DELPARQUE LA CEIBA)

0.00 2 513 652.37 2 513 388.55 El Bosque El Bosque 11 206 10 847 22 053

Construcción Metro Cuadrado 850.91 850.91 850.91 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (3RA. ETAPA) 0.00 779 473.71 779 473.71 Tzimol Tzimol 7 990 7 683 15 673 Construcción Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, ENEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Berrio San Sebastián

0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

SALUD

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Página 29 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD ESPUHILÓ, EN ELMUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Espuhiló 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,CHICHONAL, MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIAPAS

1 400 000.00 0.00 0.00 Juárez Chichonal 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE ANTONIO LEÓN, MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS

2 000 000.00 0.00 0.00 Ostuacán Antonio León 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO 5 000 000.00 0.00 0.00 Pichucalco Pichucalco 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPAL (SEDEM) 33 337 996.43 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO EL CARMEN ARCOTETE, ENEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADODE CHIAPAS

1 500 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

Ejido El Carmen 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DEL ESTADIO OLÍMPICO DETAPACHULA

20 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES,EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS

1 400 000.00 0.00 0.00 Sunuapa Ejido San Pedro 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE XOCHIMILCO VIEJO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN,CHIAPAS

2 000 000.00 0.00 0.00 Ostuacán Xochimilco Viejo 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLACHICO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2 900 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DELESTACIONAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, UBICADO SOBRE LAPROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE)

0.00 1 796 572.59 1 790 718.76 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción del estacionamiento con carpeta asfáltica, ubicado sobre laprolongación del libramiento norte

Metro Cuadrado 1 819.00 1 819.00 1 819.00 100.00

CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DELESTACIONAMIENTO NO. 3 CASA KOLPING)

0.00 2 352 438.81 2 352 045.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción del estacionamiento No. 3 Casa Kolping Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DECANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL)

0.00 4 575 503.47 4 574 899.72 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN JIQUIPILAS 0.00 2 513 648.43 2 512 960.99 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683 Modernización Metro Cuadrado 621.00 621.00 621.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON INSTALACIONES ADAPTADAS A LASNECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0.00 50 000 000.00 49 952 200.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Cuadrado 20 613.29 20 613.29 8 657.58 42.00 Supervisión externa federal Supervisión 1.00 1.00 0.42 42.00 Fiscalización de los recursos Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMITÁN DEDOMÍNGUEZ (1A. ETAPA)

0.00 17 500 000.00 16 963 427.19 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

84 697 78 327 163 024

Construcción Metro Cuadrado 5 937.50 5 937.50 5 640.63 95.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS (TERMINACIÓN)

0.00 67 985 410.92 67 784 462.40 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación y equipamiento Metro Cuadrado 22 611.27 22 611.27 22 611.27 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO CORAZÓN DE CAFÉ 0.00 6 774 994.28 6 766 427.01 Ángel Albino Corzo 13 635 13 635 27 270 Construcción Metro Cuadrado 5 789.00 5 789.00 4 920.65 85.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONAMIENTOS)

0.00 3 898 049.66 3 898 049.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción de dos estacionamientos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA INFANTIL)

0.00 2 068 428.65 2 068 428.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción de trotapista infantil Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL YVOLEIBOL)

0.00 14 345 038.25 14 345 038.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

DEPORTE Y RECREACIÓN

San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

Jaltenango de la Paz

Página 30 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL, TABLERO Y GRADAS)

0.00 491 525.43 491 525.43 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación de cancha de softbol, tablero y gradas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (FORO PARABICICLETAS ESTÁTICAS (SPINNING))

0.00 583 815.22 583 815.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Foro para bicicletas estáticas (Spinning) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS, PRIMERA ETAPA, EN TAPACHULA

0.00 40 844 410.85 40 844 410.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Rehabilitación y Equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO (RECONSTRUCCIÓN DELCAMPO DE BEISBOL)

0.00 13 867 093.96 13 825 801.63 Pichucalco Pichucalco 16 124 15 806 31 930

Reconstrucción del campo de beisbol Metro Cuadrado 259.00 259.00 12.95 5.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CANAÁN 0.00 1 542 841.79 1 539 695.24 Cintalapa Ejido Canaan 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CAL Y MAYOR 0.00 1 542 841.79 1 538 223.12 Cintalapa Ejido Cal y Mayor 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CONSTITUCIÓN 0.00 1 539 337.27 1 536 378.43 Cintalapa Ejido Constitución 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN SAN MARCOS

0.00 1 539 337.27 1 537 972.35 Cintalapa San Marcos 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TEHUACÁN 0.00 1 539 337.27 1 536 007.17 Cintalapa Tehuacán 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN GUADALUPE VICTORIA

0.00 1 539 337.27 1 511 128.26 Cintalapa Guadalupe Victoria 0 0 0

Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00

CULTURA 102 859 684.96 159 993 588.13 130 928 489.12

PROYECTOS DE INVERSIÓN:MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO EX CONVENTO DE SANTODOMINGO DE GUZMÁN EN CHIAPA DE CORZO

1 475 636.74 0.00 0.00 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 0 0 0

Mejoramiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA 0.00 13 691 569.95 13 691 229.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Construcción Metro Cuadrado 7 854.00 7 854.00 7 854.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS)

0.00 6 093 181.84 6 091 959.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA(MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA)

0.00 6 482 699.32 6 482 435.79 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

189 412 175 613 365 025

Modernización Metro Cuadrado 17 800.00 17 800.00 17 800.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICOTAPACHULA

9 485 885.24 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez

0 0 0

Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS (TERMINACIÓN) 9 097 146.80 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Terminación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" 9 967 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LASARTESANÍAS CHIAPAS (TERMINACIÓN) (MODERNIZACIÓN YEQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(TERMINACIÓN))

0.00 12 900 000.00 12 849 059.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Modernización y equipamiento Metro Cuadrado 1 910.75 1 910.75 1 910.75 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO "CORAZÓN DE CAFÉ" 4 240 784.80 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1.00 1.00 0.00 0.00 AUDITORIO POLIFÓRUM (IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DEAZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUASPLUVIALES)

0.00 93 790.04 93 790.04 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Impermeabilización en losa de azotea, suministro y colocación de bajadasde aguas pluviales

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA (TERCERAETAPA)

0.00 75 000 000.00 46 061 711.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Construcción Metro Cuadrado 2 393.33 2 393.33 1 507.80 63.00

DEPORTE Y RECREACIÓN

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Jaltenango de la Paz

Página 31 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

REHABILITACIÓN DEL VESTÍBULO PRINCIPAL Y EQUIPAMIENTO DELTEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA"

0.00 12 895 000.00 12 831 266.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación Metro Cuadrado 1 263.00 1 263.00 631.50 50.00 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS 0.00 5 086 206.90 5 085 678.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Equipamiento Metro Cuadrado 1 405.00 1 405.00 1 405.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (OBRA EXTERIORPLAZAS Y ESTACIONAMIENTO)

0.00 5 018 059.45 5 016 251.61 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Obra exterior plazas y estacionamiento Metro Cuadrado 9 694.00 9 694.00 9 694.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (INSTALACIÓNELÉCTRICA Y CLIMAS)

0.00 5 016 728.59 5 015 990.57 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Instalación eléctrica y climas Metro Cuadrado 648.00 648.00 648.00 100.00 CASA DE CULTURA MIRADOR 0.00 1 374 560.43 1 372 864.36 Cintalapa Mirador 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA ROBERTO BARRIOS 0.00 1 374 560.43 1 373 318.23 Cintalapa Roberto Barrios 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA VALDIVIANA 0.00 1 374 560.43 1 373 069.74 Cintalapa La Valdiviana 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA ASUNCIÓN 0.00 1 374 560.43 1 371 754.52 Cintalapa La Asunción 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y EL AGUA (3A. ETAPA) 68 593 231.38 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD"EMILIO RABASA" 2DA. ETAPA

0.00 8 222 110.32 8 222 110.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705

Rehabilitación y remodelación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA GRAN BIBLIOTECA MAYA 0.00 3 996 000.00 3 996 000.00 84 697 78 327 163 024 Estudio y proyecto ejecutivo Proyecto 1.00 1.00 1.00 100.00

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 12 040 966.10 1 249 892.37 1 248 486.40

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN OXCHUC(TERMINACIÓN)

12 040 966.10 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (2A. ETAPA) 0.00 1 249 892.37 1 248 486.40 Oxchuc Oxchuc 22 534 22 977 45 511 Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

ELECTRICIDAD 0.00 64 261 493.52 63 520 032.68

PROYECTOS DE INVERSIÓN:LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3F-4H(AMPLIACIÓN)

0.00 5 061 493.53 4 960 778.38 Juárez Juárez 0 0 0

Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA(AMPLIACIÓN)

0.00 2 400 000.00 2 398 450.40 Jiquipilas Ejido Plan de Ayala 0 0 0

Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA(AMPLIACIÓN)

0.00 2 160 000.00 2 155 842.62 Jiquipilas Ejido Venustiano Carranza

0 0 0

Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ZAPATA (AMPLIACIÓN) 0.00 2 640 000.00 2 631 800.00 Ángel Albino Corzo Barrio Zapata 0 0 0Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE COMITÁN

0.00 10 435 851.23 10 250 334.20 Comitán de Domínguez

Varias 0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE CINTALAPA

0.00 6 547 495.15 6 482 020.20 0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE JIQUIPILAS

0.00 6 306 317.76 6 217 574.58 Jiquipilas Luis Espinosa, Nueva Palestina

0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

CULTURA

Cintalapa de Figueroa, Lázaro

Cárdenas

Cintalapa

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

Página 32 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE OCOZOCOAUTLA

0.00 3 960 396.04 3 920 792.08 Ocozocoautla de Espinosa

Ocuilapa de Juárez 0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA CORZO

0.00 7 779 248.57 7 701 455.89 Villa Corzo Varias 0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLAFLORES

0.00 16 970 691.24 16 800 984.33 Villaflores Varias 0 0 0

Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

TRANSPORTE POR CARRETERA 2 000 000.00 31 068 880.32 31 062 012.45

PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACCESO KM. 10 A CAMINO VIEJO A METAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM2+400

0.00 2 319 590.45 2 319 590.45 Tuxtla Chico Varias 21 533 20 572 42 105

Tramo: km. 0+000 - km 2+400 Kilómetro 2.40 2.40 2.40 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: GRAL. RAFAEL CAL YMAYOR – CANAÁN – REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000(T.A.)

0.00 2 835 755.05 2 835 755.05 Belisario Domínguez

Varias 814 816 1 630

Tramo: km. 0+000 – km. 20+000 (T.A.) Kilómetro 20.00 20.00 20.00 100.00 CAMINO: JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000– KM. 55+200

0.00 98.93 98.93 Juárez Varias 11 543 11 257 22 800

Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 - km. 37+000 (T.A.) Kilómetro 17.00 17.00 15.30 90.00 CONSERVACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC,TRAMO: KM. 0+000 – KM. 38+740 (T.A.)

0.00 12 082.87 12 082.87 Copainalá Varias 11 532 11 170 22 702

Tramo: km. 0+000 – km. 38+740 (T.A.) Kilómetro 38.74 38.74 36.42 94.01 CAMINO: VILLAFLORES - VILLAHIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA - ELPARRAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+000

0.00 10 339.81 10 339.81 Villaflores Varias 54 853 53 108 107 961

Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 26+000 (T.A.) Kilómetro 26.00 26.00 26.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE CINTALAPA(TERMINACIÓN)

1 000 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO(TERMINACIÓN)

1 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

0 0 0

Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE (TERMINACIÓN) 0.00 25 891 013.21 25 884 145.34 101 605 110 856 212 461 Terminación Metro Cuadrado 3 500.00 3 500.00 3 150.00 90.00

TRANSPORTE AÉREO 97 953 192.55 130 914 960.83 129 907 276.68

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 97 953 192.55 130 914 960.83 129 907 276.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 3 200 4 000 Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación enaviación

Dictamen 47.00 47.00 43.00 91.49

Recarga de combustible para el abastecimiento de las aeronaves Servicio 710.00 710.00 409.00 57.61 Requisición de partes y/o servicios en el mantenimiento de aeronaves Requerimiento 80.00 80.00 73.00 91.25

TURISMO 40 000 000.00 7 000 000.00 6 983 563.51

PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 0.00 7 000 000.00 6 983 563.51 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 3A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO CHIAPAS 40 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

ELECTRICIDAD

San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

Puerto Madero (San Benito)

TRANSPORTE

TURISMO

Página 33 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COMERCIO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO 0.00 2 434 744.48 2 434 744.48

PROYECTOS DE INVERSIÓN:ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN,REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO CASTILLOTIELMANS

0.00 2 434 744.48 2 434 744.48 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

110 856 101 605 212 461

Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 74 235 851.46 87 777 495.98 71 115 370.98

PROYECTOS INSTITUCIONALES:CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICOS Y SEGUIMIENTOADMINISTRATIVO

599 382.06 627 251.02 622 778.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142

Seguimiento a sistemas de información Servicio 20.00 20.00 20.00 100.00

IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 937 121.75 907 619.11 874 443.90 Región VIIl Región VIIl 430 843 1 273

Mejorar la atención a los pescadores Servicio 200.00 200.00 470.00 235.00

FOMENTO E IMPULSO A LA PESCA RESPONSABLE 1 709 974.58 2 219 883.34 1 968 317.50 Región IX Región IX 430 843 1 273

Gestion de apoyo a organizaciones pesqueras a teravés de proyectos y

asesorias

Gestión 154.00 154.00 154.00 100.00

IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 860 048.97 828 731.60 769 846.95 Región VI Región VI 430 843 1 273

Mejorar la ejecución de los programas Actividad 500.00 500.00 500.00 100.00

IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 1 145 923.08 1 146 656.89 1 029 205.12 Región X Región X 0 1 273 1 273

Acondicionar el mejoramiento de los pescadores en los programas Actividad 500.00 500.00 500.00 100.00

IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 725 127.55 804 162.44 694 788.25 Región XIII Región XIII 430 843 1 273

Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores Servicio 500.00 500.00 500.00 100.00

FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE 2 834 369.80 2 896 832.15 2 669 727.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 600 8 600

Impulsar el incremento de la producción acuícola Proyecto 10.00 10.00 10.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

17 139 621.89 27 553 062.01 25 522 194.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 201 253

Verificar la correcta aplicación de los recursos Verificación 44.00 44.00 44.00 100.00

DESARROLLO ACUÍCOLA 374 938.73 504 183.01 466 589.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 4 500 5 000

Proyectos acuícolas Operación 15.00 15.00 15.00 100.00

DESARROLLO PESQUERO 402 643.92 452 138.58 392 065.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 000 20 000 23 000

Coordinarse con las institucionales para gestionar proyectos productivos Gestión 10.00 10.00 10.00 100.00

DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PESCA Y ACUALTURA 1 206 431.19 1 217 478.23 1 141 903.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142

Elaboración e integración de proyectos productivos para su aprobación Gestión 481.00 481.00 481.00 100.00

SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLOEN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

1 313 320.04 1 350 465.44 1 281 388.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 7 253 7 253

Proveer servicios de asistencia técnica y organización Asistencia 100.00 100.00 100.00 100.00

APOYO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERAPESQUERA

1 275 463.12 1 260 316.36 1 183 500.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 6 980 6 980

Mejorar los procesos de comercialización Procedimiento 95.00 95.00 95.00 100.00

PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 1 245 628.88 1 291 832.78 1 203 001.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 3 652 3 652

Organizaciones pesqueras con permiso Organización 50.00 50.00 50.00 100.00

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DELSECTOR PESQUERO

1 498 256.74 1 579 791.20 1 405 618.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 000 20 032 23 032

Regularizar organizativa, administrativa y legal Organización 200.00 200.00 200.00 100.00

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 358 632.43 361 275.42 337 950.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142

Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia Asesoría 20.00 20.00 20.00 100.00

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 371 344.83 440 597.88 439 290.47 100 900 1 000

Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los

pescadores

Pescador 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAPESQUERA

975 280.89 1 064 663.13 955 694.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 12 542 12 542

Acuerdos de Gestión y colaboración en beneficio del pescador Gestión 32.00 32.00 32.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CENTRO PISCICOLA EL NORTE EN LA FINCA SANTA ANA 537 359.38 518 271.06 421 659.10 0 3 000 3 000

Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 100.00

SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO 591 535.33 546 644.97 521 048.80 0 4 987 4 987

Porcentaje de asistencias técnicas para mejorar la producción de camarón Asistencia

Técnica

62.00 62.00 62.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA YACUÍCOLA

1 017 470.24 923 993.33 827 179.56 0 8 686 8 686

Cursos de capacitación Curso 24.00 24.00 29.00 120.83

Asistencias técnicas proporcionadas Asistencia

Técnica

234.00 234.00 222.00 94.87

APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 2 366 131.98 2 369 040.42 1 114 655.18 9 5 412 5 421

Números de apoyos para equipos y capital de trabajo destinados a dar

valor agregado

Apoyo 91.00 91.00 68.00 74.73

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

Tecpatán y

Ostuacán

Tonalá, Arriaga,

Pijijiapan,

Mapastepec,

Acapetahua y

Tapachula

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Regiones VI,VIII, IX,

X, XIII

Tonalá, Arriaga y

Catazajá.

Varias

Varias

Varias

Varias

Arriaga, Tonalá, La

Concordia,

Catazajá, Pijiapan,

Acapetahua y

Tapachula

Varias

Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOS

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

VIGILANCIA PESQUERA 1 667 369.64 1 597 235.55 1 293 526.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 946 8 946

Visitas de supervisión marítimas y terrestres Visita 322.00 322.00 322.00 100.00

ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVA PESQUERA Y ACUÍCOLA

341 601.36 306 535.22 222 437.04 Varias 0 1 508 1 508

Elaboración de estudios técnicos topográficos Estudio 5.00 5.00 5.00 100.00

EXTENSIONISMO ACUÍCOLA 694 790.52 562 973.28 503 557.50 Regiones VI y IX Varias 0 1 315 1 315

Asistencia técnica realizada Asistencia

Técnica

424.00 424.00 400.00 94.34

FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DELSECTOR PESQUERO

803 810.98 776 861.80 655 268.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 19 027 19 027

Número de asesorías administrativas y legales Asesoría 271.00 271.00 271.00 100.00

Registros nominales de pescadores

CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS 2 346 352.45 2 261 557.90 2 018 997.20 Varias 0 600 600

Producción de Postlarva de camarón Postlarva 15 000 000.00 1 500 0000.00 1 500 0000.00 100.00

CENTRO PISCÍCOLA SOCONUSCO 1 078 128.32 1 098 904.01 821 917.86 Regiones IX y X Regiones IX y X 0 3 500 3 500

Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 500 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00 100.00

CENTRO PISCÍCOLA CATAJAZÁ 609 128.51 590 666.37 439 821.77 Varias 0 2 000 2 000

Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 100.00

CENTRO PISCÍCOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO 505 662.30 494 692.22 418 520.36 Regiones I y II Varias 0 2 000 2 000

Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 100.00

IMPULSO A LA CAPITALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA(MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES)

2 390 000.00 2 390 000.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 78 81

Sustitución de motores fuera de borda Motor Fuera de

Borda

90.00 90.00 81.00 90.00

REPOSICIÓN DE ARTES DE PESCA COMO ESTÍMULO A LA PESCARESPONSABLE

250 000.00 250 000.00 250 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 000 1 000

Apoyo para sustitución de artes de pesca Apoyo 24.00 24.00 50.00 208.33

ACUACULTURA RURAL 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Construcción de estanques Apoyo 100.00 100.00 0.00 0.00

PESCANDO BIENESTAR 24 063 000.00 24 083 179.26 16 148 475.38 Regiones IX y X Varias 1 004 7 017 8 021

Porcentaje de apoyos económicos destinados a los pescadores Apoyo 48 126.00 48 126.00 32,084.00 66.67

Acapetahua,

Catazajá, La

Concordia y

Pijijiapan

Tonalá, Arriaga,

Mapastepec,

Tapachula y

Pijijiapan

Regiones XIII y XIV

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

ACUACULTURA, PESCA Y CAZA

Página 1 de 1Organismo Público: Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS 67 752 933.80 70 134 594.25 66 079 222.94

PROYECTOS INSTITUCIONALESESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA SUIMPLANTACIÓN

7 064 351.02 9 029 088.28 8 345 090.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Sistema Estatal de Planeación Democrática coordinado Coordinación 12.00 12.00 6.00 50.00

Sesiones de gabinetes coordinadas Sesión 6.00 6.00 3.00 50.00

Informes de transparencia coordinados Informe 12.00 12.00 6.00 50.00

Coordinación de recursos financieros convenidos Convenio 4.00 4.00 1.00 25.00

INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LACONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

17 580 562.82 24 210 623.32 23 440 793.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Instrumentos normativos de planeación y de colaboración actualizados Instrumento 2.00 2.00 2.00 100.00

Procesos de planeación estatal, regional y de desarrollo institucional

municipal monitoreados

Proceso 3.00 3.00 0.00 0.00

Evaluaciones del Plan Estatal y Programas Sectoriales integrados Evaluación 2.00 2.00 0.00 0.00

Informe de Gobierno integrado Documento 1.00 1.00 0.00 0.00

Productos geográficos y estadísticos para la planeación actualizados Producto 93.00 93.00 40.00 43.01

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES

19 801 484.80 6 794 369.51 6 129 282.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230

Requerimientos administrativos, recursos humanos y financieros de los

órganos administrativos atendidos

Requerimiento 772.00 772.00 366.00 47.41

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍAJURÍDICA

1 630 587.74 1 506 397.08 1 411 966.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230

Instrumentos jurídicos validados Instrumento 152.00 152.00 30.00 19.74

Asesorías jurídicas brindadas Asesoría 130.00 130.00 68.00 52.31

Procesos litigados Proceso 4.00 4.00 2.00 50.00

Reformas al Marco Jurídico realizadas Reforma Jurídica 10.00 10.00 2.00 20.00

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOSDE LA DEPENDENCIA

1 793 140.52 2 262 082.52 2 134 876.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230

Capacitación para el buen uso de las tecnologías otorgados Curso 8.00 8.00 4.00 50.00

Requerimientos de soporte técnico a los equipos de cómputo y a la red de

comunicaciones atendidos

Requerimiento 236.00 236.00 117.00 49.58

Servicios de soporte técnico a los sistemas informáticos realizados Servicio 18.00 18.00 9.00 50.00

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONESDE LA DEPENDENCIA

1 283 002.60 1 295 991.29 1 215 245.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 141 230

Informes del Análisis Funcional de la Secretaría integrados Informe 4.00 4.00 2.00 50.00

Reportes consolidados de los avances trimestrales evaluados Reporte 4.00 4.00 2.00 50.00

Manuales administrativos integrados y actualizados Manual 3.00 3.00 0.00 0.00

Informe de Gobierno de la Secretaría integrado Informe 1.00 1.00 0.00 0.00

Anteproyecto de la Secretaría integrado Anteproyecto 1.00 1.00 0.00 0.00

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADESINSTITUCIONALES

7 667 049.15 6 224 401.37 6 114 039.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados Proceso 9.00 9.00 5.00 55.56

Desarrollo de Estrategias Aplicadas Estrategia 135.00 135.00 67.00 49.63

Instrumentos de monitoreo y evaluación implementados Instrumento 3.00 3.00 1.00 33.33

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS COPLADERY COPLADEM

10 932 755.15 10 340 947.88 10 331 928.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Actas del proceso de planeación regional y municipal implementadas Acta 167.00 167.00 70.00 41.92

ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTOMUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL

0.00 8 120 693.00 6 606 000.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 131 144

Instrumentos normativos de planeación municipal actualizados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00

Informes de asistencia técnica y orientación a servidores públicos

municipales elaborados

Informe 15.00 15.00 2.00 13.33

Informes de seguimiento a los procesos de planeación regional y de

desarrollo municipal elaborados

Informe 3.00 3.00 0.00 0.00

Informes del proceso de planeación regional y municipal implementados Informe 2.00 2.00 0.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSIÓNAPORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA ELDESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE (FIDESUR)

0.00 350 000.00 350 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Aportación estatal al FIDESUR efectuada Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00

UNIDAD DEMEDIDA

INDICADORES DE RESULTADOS

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Página 1 de 1Organismo Público: Secretaría de Protección Civil

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

PROTECCIÓN CIVIL 5 529 647.44 7 851 893.77 6 312 058.63

PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESPACHO DEL SECRETARIO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICASOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

5 529 647.44 7 851 893.77 6 312 058.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Reuniones del grupo estratégico Reunión 52.00 52.00 52.00 100.00

Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del programa

Estatal de protección Civil

Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00

Proyectos para autorización Gestión 10.00 10.00 9.00 90.00

Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2008 Proceso 56.00 56.00 17.00 30.36

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 153 220 395.34 544 209 131.88 525 384 343.16

PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DESENTENCIADOS EN EL ESTADO

130 852 479.51 517 406 549.61 501 451 088.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 240 4 560 4 800

Incrementar acciones para la reinserción social de los internos Acción 24 700.00 24 700.00 14 866.00 60.19 Incrementar acciones para instruir a la población sobre la importancia deuna vida digna y sana

Acción 13 500.00 13 500.00 8 300.00 61.48

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDASPARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE

3 464 753.16 3 440 676.31 2 083 822.46 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 20 270 290

Realizar acciones educativas para lograr la reintegración social para eladolescente

Acción 2 457.00 2 457.00 2 336.00 95.08

Realizar actividades grupales, individuales y familiares para el tratamientode adolescentes internos

Acción 2 806.00 2 806.00 1 767.00 62.97

PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DEEJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

18 903 162.67 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Índice de equipamiento de mobiliario, equipo de administración y vehículospara los CERSS

Pieza 125.00 125.00 0.00 0.00

Índice de equipamiento de materiales, vestuario y servicios en los centrosde reinserción social de sentenciados

Pieza 12 646.00 12 646.00 0.00 0.00

Índice de mejoramiento del CERSS No. 3 de Tapachula Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 Índice de mejoramiento del CERSS No. 12 de Yajalón Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015)

0.00 1 291 726.97 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Índice de equipamiento de los centros de reinserción social desentenciados

Pieza 57.00 57.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 0.00 11 885 090.03 11 673 738.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 078 3 258 4 336 Porcentaje de equipo medico y de laboratorio adquirido Pieza 66.00 66.00 65.00 98.48 Porcentaje de adquisición de mobiliario Pieza 134.00 134.00 134.00 100.00 Porcentaje de productos químicos farmacéutico y de laboratorio adquiridaspara el personal de seguridad pública

Pieza 63.00 63.00 63.00 100.00

Porcentaje de adquirir vehículos y equipo terrestre adquiridos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Ampliación y mejoramiento de centros de reinserción social desentenciados

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

Servicio de mantenimiento a la infraestructura penitenciaria de estado Servicio 0.00 1.00 1.00 100.00 Porcentaje de vestuario y prendas de protección a adquirir Pieza 7 616.00 9 506.00 10 006.00 105.26 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVAESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARAADOLESCENTES

0.00 2 156 629.02 2 155 360.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Índice de equipamiento del instrumental medico y de laboratorio Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Índice de equipamiento Pieza 82.00 82.00 82.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 5.00 5.00 5.00 100.00 Índice de construcción del centro de internamiento especializado paraadolescentes

Obra 1.00 1.00 .00 0.00

ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOS

0.00 5 108 410.00 5 104 111.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 325 0 325

Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reinserción Social deSentenciados No. 15 Copainalá

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

Índice de equipamiento de utensilios para alimentación y productos textiles Pieza 732.00 732.00 732.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular y equipo de administración y maquinaria Pieza 13.00 13.00 13.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015) (PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN)

0.00 533 452.08 533 452.08 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

63 300 363

Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción socialde sentenciados No. 10 Comitán

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DEEJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ECONOMIAS 2016)

0.00 2 386 597.86 2 382 770.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 781 1291 2 072

Porcentaje de insumos de protección otorgado al personal operativo Pieza 13.00 13.00 5.00 38.46 Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos para los internos y personaloperativo

Pieza 984.00 984.00 805.00 81.81

Porcentaje de servicio brindado al equipo instalado en los Centros deReinserción Social de Sentenciados

Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00

complemento del servicio de mantenimiento a la Red de Microondas delCentro Penitenciario

Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00

BENEFICIARIOS

JUSTICIA

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

POLICÍA 1 845 981 204.96 2 609 397 638.74 2 434 703 456.81

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS YPROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

1 886 578.51 3 890 272.57 3 022 133.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694

Integrar proyectos estratégicos en el ejercicio Proyecto 15.00 15.00 14.00 93.33 Proporcionar asesorías para la asimilación de guía metodológica Asesoría 65.00 65.00 63.00 96.92 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 2 555 837.97 5 677 581.38 4 867 534.63 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694 Proporcionar servicios en materia de informática Servicio 6 500.00 6 500.00 5 851.00 90.02 Capacitación para el manejo de sistemas informáticos Capacitación 200.00 200.00 261.00 130.50 PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA 2 330 015.01 2 537 358.52 1 893 018.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694 Mejorar la atención de resoluciones administrativas y juicios Juicio 2 836.00 2 836.00 4 957.00 174.79 Realizar puestas a disposición de personas detenidas Documento 5 950.00 5 950.00 7 786.00 130.86 PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ ATENCIÓNMÉDICA DE URGENCIAS Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONALOPERATIVOS Y DETENIDOS

4 559 059.74 5 062 016.77 2 612 613.31 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694

Otorgar servicios médicos en beneficio de los usuarios Servicio 24 000.00 24 000.00 28 184.00 117.43 Proporcionar certificaciones médicas de detenidos y del personal operativo Certificación 15 000.00 15 000.00 19 232.00 128.21 PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

1 096 361 169.43 1 161 401 501.50 1 144 912 500.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Índice de atención de audiencias ciudadanas Audiencia 1 800.00 1 800.00 1 561.00 86.72 Realizar giras de trabajo para atención de denuncias ciudadanas enmateria de seguridad

Denuncia 80.00 80.00 45.00 56.25

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

84 106 586.68 96 287 546.65 85 610 318.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694

Integración de informes financieros y presupuestales en los tiemposestablecidos

Informe 48 000.00 48 000.00 48 061.00 100.13

Integración de informes de acuerdo a la normatividad establecida Informe 16.00 16.00 16.00 100.00 ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DERECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DEINFORMACIÓN

2 223 065.75 3 649 211.87 2 278 320.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694

Integración de informes necesarios para la toma de decisiones Informe 13 200.00 13 200.00 23 963.00 181.54 Elaboración de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventosrelevantes en el Estado

Informe 365.00 365.00 398.00 109.04

ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIADE COMUNICACIONES

2 782 046.83 2 984 165.39 2 088 104.59 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 363 7 331 9 694

Atender eficientemente las llamadas de auxilio Llamada 66 000.00 66 000.00 42 852.00 64.93 Proporcionar asesorías para el manejo de equipos de radiocomunicación Asesoría 230.00 230.00 91.00 39.57 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO

2 351 092.07 2 773 499.78 1 507 282.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Incrementar estrategias de seguridad en la entidad Estrategia 3 550.00 3 550.00 4 242.00 119.49 Incrementar acciones de atención ciudadana en la Entidad Acción 19 800.00 19 800.00 19 332.00 97.64 PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO 281 185 395.58 798 179 276.35 689 057 449.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Incrementar servicios de apoyo en el Estado Apoyo 258 200.00 258 200.00 258 195.00 100.00 Incrementar el número servicios de vigilancia a diversas instituciones Servicio 235 505.00 235 505.00 235 505.00 100.00 IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIONDE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

14 688 727.14 32 111 890.40 27 914 297.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Realizar recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreterasestatales

Patrullaje 36 000.00 36 000.00 34 744.00 96.51

Realizar operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales Operativo 5 500.00 5 500.00 14 501.00 263.65 DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITOVEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO

30 842 837.20 66 866 190.69 62 440 523.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Realizar cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial Curso 160.00 160.00 139.00 86.88 Implementar cursos de educación vial en el Estado Curso 1 600.00 1 600.00 1 908.00 119.25 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LAPREVENCIÓN DEL DELITO

2 538 372.18 2 691 600.70 1 752 554.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Desarrollar acciones para la prevención del delito en el Estado Acción 3 735.00 3 735.00 1 126.00 30.15 Difundir campañas de prevención del delito Campaña 12.00 12.00 12.00 100.00 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDOINVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTASINAPROPIADAS DE LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARÍA

1 116 202.56 1 488 322.90 986 742.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Integrar expedientes de quejas o denuncias ciudadanas Expediente 1 400.00 1 400.00 1 408.00 100.57 Realizar supervisiones en la actuación policial Supervisión 15.00 15.00 9.00 60.00 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES

1 908 851.95 1 777 696.75 635 295.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Desarrollar estrategias para la prevención del delito en zonas turísticas yviales

Estrategia 120.00 120.00 120.00 100.00

Acciones para la prevención del delito en zonas turísticas y viales Acción 120.00 120.00 120.00 100.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

COMBATIR LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL DESARROLLO DETÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNÓLOGICAS PARA LA PREVENCIÓNDEL DELITO

155 386 439.65 184 124 161.93 179 001 213.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Realizar patrullajes y recorridos de seguridad pública Patrullaje 156 467.00 156 467.00 116 469.00 74.44 Realizar operativos de seguridad pública Operativo 100.00 100.00 174.00 174.00 PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZADE LA ENTIDAD

15 751 381.12 36 352 122.58 31 660 644.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza Patrullaje 16 560.00 16 560.00 19 518.00 117.86 Proporcionar servicios de apoyo en beneficio a la población Apoyo 1 600.00 1 600.00 3 078.00 192.38 PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONESRELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

1 560 832.40 1 687 613.02 1 096 097.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Atención de quejas en materia de derechos humanos Queja 200.00 200.00 235.00 117.50 Atención psicológica a personas victimas del delito Asistencia 1 241.00 1 241.00 1 011.00 81.47 PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA YCUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

25 413 558.36 51 363 990.94 44 389 153.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 73 82

Proporcionar servicios de protección y vigilancia en el Estado Servicio 6 763.00 6 763.00 6 875.00 101.66 Firma de contratos de seguridad privada Contrato 82.00 82.00 84.00 102.44

PROYECTOS DE INVERSIÓN:IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

19 259 279.52 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Índice de equipamiento para el fortalecimiento en la implementación delSistema de Justicia Penal

Pieza 122.00 122.00 0.00 0.00

Capacitación al personal operativo Servicio 1.00 1.00 0.00 0.00 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (C4i) 0.00 2 447 942.37 2 119 671.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Porcentaje de comunicaciones vías grupo de la red de radiocomunicación Monitoreo 2 893 150.00 2 893 150.00 2 893 150.00 100.00 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 7 575 723.25 9 864 411.08 9 254 486.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 211 7 283 9 494 Índice de equipamiento informático Pieza 198.00 198.00 198.00 100.00 Índice de contratación de personal para el manejo y actualización de labase de seguridad pública

Persona 25.00 25.00 25.00 100.00

SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA YDENUNCIAS CIUDADANAS (C4i)

0.00 4 019 043.05 3 554 435.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Difundir el servicio de emergencia y denuncia anónima ante la ciudadanía Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADPÚBLICA

7 340 000.00 46 313 296.73 46 313 296.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 797 2 394 3 191

Servicios de capacitación otorgados Servicio 9.00 9.00 8.00 88.89 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (SSYPC)

82 258 152.06 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Índice de equipamiento de materiales y suministros de seguridad Pieza 236 750.00 236 750.00 0.00 0.00 Índice de equipamiento de prendas de protección al personal preventivo deseguridad pública

Pieza 600.00 600.00 0.00 0.00

Índice de equipamiento de mobiliario Pieza 166.00 166.00 0.00 0.00 Índice de obra de mejoramiento y ampliación en el edificio de la Secretaríade Seguridad y Protección Ciudadana

Pieza 1.00 1.00 0.00 0.00

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (PROYECTO EN PROCESODE EJECUCIÓN 2016)

0.00 11 212 975.63 11 212 975.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 250 1 750 7 000

Construcción de edificio para la unidad de medidas cautelares (UMECA) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONPARTICIPACIÓN CIUDADANA

0.00 1 500 000.00 1 498 720.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Índice de servicios proporcionados a la población estatal para impulsar lacultura de la prevención del delito

Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00

RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 0.00 2 808 596.40 2 805 519.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Índice de equipamiento de radiocomunicación Pieza 50.00 50.00 50.00 100.00 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 0.00 2 500 000.00 2 432 994.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Índice de servicio de mantenimiento y conservación proporcionados alsistema de videovigilancia en el estado

Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DEJUSTICIA

0.00 46 070 890.94 46 054 270.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Índice de equipamiento de mobiliario y equipo de administración Pieza 1 517.00 1 517.00 1 517.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos, maquinaria y equipo industrial Pieza 7.00 7.00 7.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 30 236.00 30 302.00 30 302.00 100.00

POLICÍA

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

Índice de equipamiento de materiales y prendas de protección de seguridad pública

Pieza 208 057.00 208 057.00 208 557.00 100.24

Complemento de la Rehabilitación del Edificio de la Secretaría deSeguridad y Protección Ciudadana

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UMECA)

0.00 11 000 000.00 10 991 584.02 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 25 75 100

Construcción de la unidad de medidas cautelares 2a. Etapa (UMECA)Tuxtla Gutiérrez

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISION AMEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSION DEL PROCESO

0.00 681 184.00 680 522.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Índice de equipamiento informático Pieza 18.00 18.00 18.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDADPROCESAL

0.00 2 588 854.31 2 582 886.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 713 821 2 604 139 5 317 960

Índice de equipamiento de mobiliario de oficina y equipo informático Pieza 24.00 24.00 24.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 1.00 1.00 1.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 2 280.00 2 280.00 2 280.00 100.00 Índice de equipamiento de prendas de protección para seguridad pública Pieza 1 155.00 1 155.00 1 155.00 100.00 MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNETICA 0.00 2 611 192.87 2 611 192.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 713 821 2 604 139 5 317 960 Índice de equipamiento informático Pieza 4.00 4.00 4.00 100.00 Índice de adquisición de licencias y software Licencia 11.00 11.00 11.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (ECONOMÍAS 2016)

0.00 2 280 948.95 2 277 165.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 235 549 784

Adquisición de literas para dormitorios Pieza 392.00 392.00 392.00 100.00 Adquisición de vestuarios y uniformes Pieza 1 271.00 1 271.00 1 271.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016)

0.00 281 295.30 280 656.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 116 166

Adquisición de literas para dormitorios Pieza 83.00 83.00 83.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2015)

0.00 155 431.49 152 163.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 63 90

Índice de equipamiento de literas Pieza 45.00 45.00 45.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS 2017)

0.00 2 155 554.93 2 155 117.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 451 7 175 9 626

Rehabilitación de barda perimetral, construcción de casetas y techado deestacionamiento

Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

POLICÍA

Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría de Transportes

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES 91 387 213.25 180 566 278.85 176 950 022.96

PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DELESTADO

1 103 577.69 1 500 260.93 1 498 461.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 295 1 835 2 130

Audiencias atendidas al sector transportista Audiencia 564.00 564.00 482.00 85.46

Giras de trabajo a diversos municipios Actividad 30.00 30.00 33.00 110.00

Reuniones Institucionales para la evaluación de trabajos asignados a las

áreas que integran la dependencia

Reunión 24.00 24.00 31.00 129.17

Reuniones interinstitucionales relacionadas con el sector transporte Reunión 10.00 10.00 29.00 290.00

PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DEACCIONES

1 263 159.84 2 245 006.34 2 222 151.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 80 100

Asesorías otorgadas a las áreas de la dependencia para su operatividad Asesoría 50.00 50.00 51.00 102.00

informes presentados ante las instancias normativas con respecto a los

resultados alcanzados en el ejercicio

Informe 23.00 23.00 23.00 100.00

Integración de proyectos de inversión solicitados por las áreas de la

dependencia

Proyecto 3.00 3.00 3.00 100.00

Reuniones institucionales e interinstitucionales para la operatividad de la

Secretaria

Reunión 40.00 40.00 38.00 95.00

Tramites presupuestales realizados tramite 30.00 30.00 53.00 176.67

ASESORIA JURIDICA INTEGRAL 910 837.53 1 278 341.47 1 259 733.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 116 565 681

Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio del

transporte publico

Asesoría 210.00 210.00 211.00 100.48

Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en contestación de

demandas en materia de amparo

Demanda 180.00 180.00 156.00 86.67

Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos, convenios, contratos

y otros instrumentos jurídicos emitidos por las diferentes áreas

Proyecto 35.00 35.00 49.00 140.00

Instrumentación y seguimiento de actas, procedimientos administrativos y

otros instrumentos jurídicos

Acta 120.00 120.00 113.00 94.17

Instrumentar escritos de querella, comparecencias y otorgamiento de

perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y(o

puestas a la disposición del ministerio público

Gestión 190.00 190.00 180.00 94.74

ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES YHUMANOS

19 468 839.79 76 028 146.57 74 756 412.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 74 148

Efectuar el seguimiento oportuno de la actualización del inventario físico inventario 1.00 1.00 1.00 100.00

Generar informes financieros, presupuestales y contables informe 16.00 16.00 16.00 100.00

Otorgar servicios a las diferentes órganos administrativos pago 100.00 100.00 285.00 285.00

Realizar movimientos de enlace ante el IMSS Tramite 74.00 74.00 263.00 355.41

Realizar movimientos nominales Trámite 74.00 74.00 268.00 362.16

ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS 809 079.87 1 170 208.43 1 139 286.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 84 121 205

Actualizaciones del portal de la Secretaria Actividad 10.00 10.00 17.00 170.00

Atención a los sistemas de información Gubernamental Solicitud 60.00 60.00 123.00 205.00

Atención a servicios de red y comunicación Sistema 35.00 35.00 64.00 182.86

Provisión y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos Mantenimiento 40.00 40.00 64.00 160.00

Realizar asesorías técnicas y de paquetería Asesoría 90.00 90.00 96.00 106.67

DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO 514 526.18 879 996.75 876 262.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 547 282 1 032 079 2 579 361

Actualización del registro de los concesionados y permisionarios para el

cumplimiento de las leyes vigentes

Gestión 4.00 4.00 4.00 100.00

Atención a los transportistas Actividad 2 200.00 2 200.00 3 286.00 149.36

Programa de concesionamiento en el Estado Programa 1.00 1.00 0.00 0.00

ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DELAUTOTRANSPORTE

3 937 236.08 5 618 741.21 5 563 162.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 152 2 164 3 316

Brindar asesoría jurídica administrativa Asesoría 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00

Efectuar recursos de revisión Trámite 300.00 300.00 210.00 70.00

Integración de expedientes de solicitudes de transporte Expediente 5 000.00 5 000.00 2 200.00 44.00

Otorgamiento de permisos y/o concesiones Documento 1 000.00 1 000.00 25.00 2.50

Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesión Estudio 500.00 500.00 0.00 0.00

CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTEPÚBLICO

1 440 200.23 3 229 049.65 3 159 814.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 113 9 655 10 768

Elaboración de estudios técnicos de factibilidad Estudio 12.00 12.00 5.00 41.67 Expedición de constancias de no concesionado Constancia 12.00 12.00 22.00 183.33

Expedición de ordenes de pago otorgadas Orden 4 000.00 4 000.00 7 436.00 185.90

Expedición de permisos de ruta, zona, paso y penetración tramite 500.00 500.00 1 814.00 362.80

INDICADORES DE RESULTADOS

TRANSPORTES

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de Transportes

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

DESARROLLO Y FORMACION AL SECTOR TRANSPORTISTA 1 468 795.67 1 339 192.44 1 140 481.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 143 1 907 2 050

Asistir a reuniones interinstitucionales en relación al apoyo de la impartición

de curso

Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00

Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y

permisionarios

Documento 2 100.00 2 100.00 3 954.00 188.29

Realizar cursos de capacitación a conductores, concesionarios y

permisionarios

Curso 30.00 30.00 36.00 120.00

Realizar el programa anual de capacitación Programa 4.00 4.00 4.00 100.00

DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LASREGIONES DEL ESTADO

7 700 078.06 12 555 435.79 11 684 380.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 741 19 954 20 695

Aplicación de operativos realizados a través de la coordinación y

representaciones regionales

Operativo 800.00 800.00 1 430.00 178.75

Atención a tramites vehiculares Tramite 11 500.00 11 500.00 24 738.00 215.11

DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SITEMAS DETRANSPORTE MULTIMODAL

840 586.14 1 138 699.09 1 075 207.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 831 232 785 292 1 616 524

Integración y seguimiento a programas para la modernización del Seguimiento 11.00 11.00 11.00 100.00

Reuniones para la modernización del transporte publico Reunión 35.00 35.00 35.00 100.00

FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO DETRANSPORTE MULTIMODAL

1 234 155.34 1 940 696.39 1 893 815.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 911 2 464 4 375

Reuniones con dependencia y empresas privadas del sector transporte Reunión 18.00 18.00 18.00 100.00

Seguimientos a la operatividad de aeropuertos Reunión 27.00 27.00 27.00 100.00

DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA OPERACIÓN DETRANSPORTE PUBLICO FERROVIARIO

1 733 303.58 1 248 046.73 888 944.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 653 110 627 599 1 280 709

Realizar aforos en municipios Actividad 2.00 2.00 2.00 100.00

DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO DETRANSPORTE

1 469 123.25 3 106 737.42 3 065 685.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 890 927

Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector Proyecto 3.00 3.00 3.00 100.00

Asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el

sector

Reunión 15.00 15.00 24.00 160.00

Seguimientos a la operatividad del programa de modernización del

transporte y supervisión de terminales de corto recorrido

Gestión 4.00 4.00 4.00 100.00

Seguimiento al equipamiento de terminales Equipamiento 1.00 1.00 1.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESASISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS)

18 212 000.00 30 634 034.68 30 634 034.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 837 29 034 60 871

Seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESASISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA(TAPACHULTECO)

12 600 000.00 16 500 000.00 16 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 286 16 964 35 250

Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

ADQUISION DE VEHICULOS URBANOS PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD Y MOBILIARIO URBANO

16 681 714.00 16 498 215.15 1 637 9980.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo van para personas con

discapacidad

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION DELTRANSPORTE PUBLICO ESTATAL

0.00 3 655 469.81 321 2206.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 710 8 565 14 275

Infracciones realizadas en el Estado Infracción 300.00 300.00 300.00 100.00

TRANSPORTES

OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES

Página 1 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

TURISMO 249 173 290.69 161 496 525.06 159 881 952.06

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 3 297 491.33 4 624 836.18 4 588 493.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Propuestas ciudadanas en materia turística atendidas Atención 80.00 80.00 80.00 100.00

Reuniones de trabajo realizadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00

Convenios suscritos para impulsar acciones del sector turismo Convenio 4.00 4.00 4.00 100.00 PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DETURISMO

1 745 697.48 2 094 859.04 2 042 852.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Gestiones para la promoción de la oferta turística de Chiapas Gestión 48.00 48.00 48.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 15.00 15.00 17.00 113.33 Documentos de información turística integrados Documento 180.00 180.00 180.00 100.00 Participaciones en reuniones de promoción turística realizados Reunión 31.00 31.00 33.00 106.45 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO

0.00 764 150.00 764 150.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Ejemplares del libro Chiapas, el secreto Mejor Guardado de México Ejemplar 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00 Análisis de la información realizada Análisis 1.00 1.00 1.00 100.00 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO

0.00 1 146 225.00 1 146 225.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Servicios de reproducción realizados Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GASTRONOMIA CHIAPANECA 668 567.74 545 905.52 545 905.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 686 232 659 321 1 345 553 Asesorías gastronómicas brindadas Asesoría 4.00 4.00 2.00 50.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 16.00 16.00 8.00 50.00 ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL 1 530 601.66 1 673 953.01 1 666 231.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 92 188 Servicios informáticos otorgados Servicio 200.00 200.00 200.00 100.00 Asesorías informáticas otorgadas Asesoría 50.00 50.00 50.00 100.00 Actualizaciones de la página web realizada Mantenimiento 12.00 12.00 12.00 100.00 Actualizaciones al sistema operativo realizados Mantenimiento

Preventivo 48.00 48.00 48.00 100.00

Actualizaciones a los sistemas administrativos realizados Mantenimiento de Sistemas

12.00 12.00 12.00 100.00

ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL 1 141 220.80 1 264 652.25 1 229 964.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 271 262 533 Representaciones jurídicas atendidas Representación 40.00 40.00 40.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 30.00 15.00 14.00 93.33 Documentos oficiales certificados Certificación 200.00 200.00 200.00 100.00 Documentos jurídicos elaborados Documento 130.00 130.00 130.00 100.00 Verificaciones a los prestadores de servicios turísticos realizadas Verificación 125.00 125.00 198.00 158.40 Registro de documentos jurídicos realizados Registro 150.00 80.00 70.00 87.50 FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA INTEGRAL 1 738 133.15 1 948 734.32 1 945 828.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 589 564 1 153 Cursos de capacitación básica impartidas Curso 50.00 50.00 50.00 100.00 Programas de capacitación implementados Programa 2.00 2.00 2.00 100.00 Participación en reuniones de trabajo realizadas Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00 Registro de documentos jurídicos ante el Registro Nacional de Turismorealizado

Registro 70.00 70.00 70.00 100.00

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 1 190 140.10 1 320 836.91 1 315 766.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Estrategias de desarrollo turístico coordinadas Estrategia 8.00 8.00 8.00 100.00 Reuniones de trabajo participados Reunión 35.00 35.00 34.00 97.14 Gestiones realizadas Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 2 184 443.46 2 888 190.80 2 828 978.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Documentos de rutas turísticas estructuradas Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 Asesoría en materia de desarrollo turístico realizadas Asesoría 14.00 14.00 14.00 100.00 Diagnósticos de factibilidad elaborados Diagnóstico 8.00 8.00 8.00 100.00 Proyectos de inversión integrados Proyecto 4.00 4.00 4.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 26.00 26.00 26.00 100.00 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 211 305.82 1 564 181.07 1 560 088.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 92 188 Informes enviados Informe 35.00 35.00 35.00 100.00 Gestiones realizadas ante las Dependencias normativas realizadas Gestión 90.00 90.00 90.00 100.00 Expedientes técnicos analizados Análisis 110.00 110.00 110.00 100.00 Análisis de la información física-financiera de los proyectos de la SECTUR Análisis 87.00 87.00 87.00 100.00 Anteproyecto de presupuesto de egresos elaborados Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00 COORDINACIÓN TÉCNICA Y DELEGACIONES 767 390.70 609 747.56 609 747.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 372 431 1 318 610 2 691 041 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 64.00 64.00 28.00 43.75 Seguimiento a las delegaciones regionales realizadas Seguimiento 430.00 430.00 187.00 43.49

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

TURISMO

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS

Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS

REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA 636 187.34 881 341.48 877 386.76 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 560 2 458 5 018 Representaciones al titular realizadas Representación 8.00 8.00 8.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 80.00 80.00 80.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 35.00 35.00 39.00 111.43 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL

1 343 966.37 1 404 029.29 1 392 296.23 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

21 939 21 078 43 017

Representaciones al titular realizadas Representación 15.00 15.00 17.00 113.33 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 1 600.00 1 600.00 1 650.00 103.13 Reuniones de trabajo participadas Reunión 50.00 50.00 54.00 108.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA COMITECATOJOLABAL

832 574.11 962 458.18 962 035.81 Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

17 329 16 649 33 978

Representaciones al titular realizadas Representación 19.00 19.00 21.00 110.53 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 242.00 242.00 242.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 58.00 58.00 58.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XIII MAYA 825 960.37 866 277.44 862 685.79 Palenque Palenque 5 676 5 453 11 129 Representaciones al titular realizadas Representación 8.00 8.00 9.00 112.50 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 200.00 200.00 200.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 24.00 24.00 30.00 125.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO VIII SOCONUSCO 936 945.63 1 056 155.82 1 052 876.83 Tapachula Tapachula 3 969 3 814 7 783 Representaciones al titular realizadas Representación 12.00 12.00 12.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 120.00 120.00 120.00 100.00 Reuniones de trabajo participadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO IX ISTMO COSTA 511 571.09 575 391.71 573 505.25 Tonalá Tonalá 8 386 8 057 16 443 Representaciones al titular realizadas Representación 4.00 4.00 4.00 100.00 Apoyos a las actividades turísticas realizados Apoyo 72.00 72.00 75.00 104.17 Reuniones de trabajo participadas Reunión 48.00 48.00 48.00 100.00 PROMOVER CHIAPAS COMO DESTINO TURÍSTICO 0.00 5 000 000.00 5 000 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 320 640 308 065 628 705 Gestiones realizadas Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo realizadas Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00 VIII MESA REDONDA PALENQUE 2017 0.00 273 890.00 273 876.69 Palenque Palenque 64 211 61 692 125 903 Atenciones realizadas Atención 1.00 1.00 1.00 100.00 Apoyos atendidos Apoyo 1.00 1.00 1.00 100.00 IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 2 533 087.66 2 465 996.44 2 461 002.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 849 17 148 34 997 Difusiones realizadas Difusión 20.00 20.00 20.00 100.00 Apoyos realizados Apoyo 20.00 20.00 20.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo realizados Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00 ATENCIÓN INTEGRAL AL TURISTA 2 930 266.46 1 675 011.63 1 675 011.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 117 113 230 Programas implementados Programa 3.00 3.00 1.00 33.33 Gestiones realizadas Gestión 12.00 12.00 8.00 66.67 Reuniones de trabajo para impulsar a los prestadores de servicios turísticos Reunión 11.00 11.00 8.00 72.73 MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 31 383.08 25 125.00 24 516.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 034 71 130 145 164 Servicios de información turística otorgados Servicio 27 000.00 27 000.00 26 904.00 99.64 Cursos de capacitación turística recibidos Curso 10.00 10.00 10.00 100.00 SISTEMA DE INFORMACION TURÍSTICA ESTATAL 9 754.12 8 816.68 8 816.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 947 910 1 857 Servicios de información turística otorgados Servicio 2 000.00 2 000.00 1 530.00 76.50 Informe de avance de las actualizaciones de la base de datos realizados Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 Asesorías realizadas Asesoría 8.00 8.00 8.00 100.00 Visitas realizadas Visita 8.00 8.00 8.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS YMATERIALES

42 747 518.76 34 014 284.86 33 737 163.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95 93 188

Informes en los plazos establecidos en el periodo entregados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Documentos administrativos actualizados Manual 3.00 3.00 3.00 100.00 Requerimientos atendidos Servicio 1 080.00 1 080.00 1 080.00 100.00 Informes entregados Informe 400.00 400.00 400.00 100.00 Requerimientos atendidos Requerimiento 400.00 400.00 400.00 100.00 Pláticas realizados Plática 100.00 100.00 100.00 100.00 Reuniones de trabajo con los órganos administrativos participados Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00 COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 849 410.54 1 095 035.66 1 094 428.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Estrategias de promoción coordinadas Estrategia 10.00 10.00 10.00 100.00 Gestiones realizadas Gestión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 75.00 75.00 75.00 100.00 ANÁLISIS, ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y PROGRAMAS DEPROMOCIÓN PARA EL SECTOR TURÍSTICO

1 395 017.77 848 204.90 848 204.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 220 212 432

Herramientas elaboradas Herramienta 312.00 312.00 103.00 33.01 Documentos con textos adaptados Documento 312.00 312.00 65.00 20.83

TURISMO

TURISMO

Página 3 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS

Asesorías de promoción turística realizadas Asesoría 30.00 30.00 9.00 30.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 48.00 48.00 19.00 39.58 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 654 825.91 490 258.32 490 258.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 278 544 1 228 406 2 506 950 Medios de comunicación atendidos Atención 40.00 40.00 29.00 72.50 Reporte de síntesis informativa elaborados Reporte 340.00 340.00 171.00 50.29 Informes de actividades turística realizadas Informe 50.00 50.00 41.00 82.00 COORDINACIÓN PARA IMPULSAR EL FINANCIAMIENTO EINVERSIONES TURÍSTICAS

469 556.63 297 326.52 297 326.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 372 431 1 318 610 2 691 041

Estrategias coordinadas Estrategia 12.00 12.00 4.00 33.33 Gestiones de financiamiento e inversiones realizadas Gestión 20.00 20.00 7.00 35.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 28.00 28.00 22.00 78.57 PROMOVER LAS INVERSIONES DEL SECTOR TURÍSTICO 278 512.42 325 121.38 325 121.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 194 201 1 147 369 2 341 570 Catálogos de inversión difundidos Difusión 10.00 10.00 5.00 50.00 Documentos realizados Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 36.00 36.00 18.00 50.00 IMPULSAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO 495 126.97 367 547.59 367 547.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 168 954 1 123 113 2 292 067 Difusiones realizadas Difusión 18.00 18.00 6.00 33.33 Gestiones realizadas Gestión 8.00 8.00 2.00 25.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 22.00 22.00 7.00 31.82 COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 0.00 391 381.19 388 499.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Atención a las solicitudes Solicitud 16.00 16.00 16.00 100.00 Reuniones de Trabajo Reunión 6.00 6.00 4.00 66.67 Sesiones ordinarias Sesión 6.00 6.00 3.00 50.00 PROMOVER LA GASTRONOMIA CHIAPANECA 0.00 348 436.69 331 381.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Documento integrado para establecimiento de la ruta gastronómica Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 Asesorías otorgadas en materia gastronómica Asesoría 4.00 4.00 4.00 100.00 Participaciones en reuniones de trabajo Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00 Documentos de recetas recopiladas Documento 50.00 50.00 50.00 100.00 DESARROLLAR INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL SECTORTURÍSTICO

0.00 1 460 266.19 1 402 551.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 759 3 611 7 370

Coordinaciones de los programas implantados Coordinación 2.00 2.00 2.00 100.00 Reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00 Supervisiones en la atención al turista Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO 0.00 502 789.11 500 965.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Reuniones de trabajo Reunión 32.00 32.00 32.00 100.00 Seguimiento a las delegaciones regionales Seguimiento 220.00 220.00 220.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLOTURÍSTICOS

100 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Proyectos turístico ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CONVENIO A PUEBLOSMÁGICOS

24 500 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Convenios celebrados Convenio 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO TURÍSTICO EL BALLENATO (RECONSTRUCCIÓN DERAMPAS Y ÁREAS DE SERVICIOS)

0.00 50 000.00 50 000.00 Acapetahua La Palma 15 895 15 272 31 167

Obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 EMBARCADERO CHOCOHUITAL (RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE) 0.00 200 000.00 200 000.00 Pijijiapan Chocohuital 27 921 26 827 54 748 Trabajos de obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

EL CANAL (REHABILITACIOJN DE PALAPA Y MUELLE) 0.00 250 000.00 250 000.00 Pijijiapan Chocohuital 27 921 26 827 54 748 Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO TURÍSTICO ZACAPULCO (RECONSTRUCCION DE CABAÑAS,PALAPAS Y AREAS COMUNES)

0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 Acapetahua Barra Zacapulco 15 895 15 272 31 167

Trabajos de obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO EL MADRESAL. 2A. ETAPA 3 000 000.00 4 500 000.00 4 498 700.02 Tonalá 46 735 44 903 91 638 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRÁCTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADODE CHIAPAS (FIDETUR)

0.00 6 580 576.00 6 580 576.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 672 26 587 54 259

Convenios elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 ATENCIÓN Y ATRACCIÓN DE CRUCEROS 500 000.00 500 000.00 316 762.94 Tapachula San Benito 15 241 14 643 29 884 Participación en eventos Evento 22.00 22.00 22.00 100.00 Promocionales elaborados Promocional 150.00 150.00 100.00 66.67 Impresiones de folletería Folleto 8 000.00 8 000.00 500.00 6.25 Inserciones realizadas Inserción 1.00 1.00 0.00 0.00

TURISMO

Manuel Ávila (Ponte Duro)

TURISMO

Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

METAS

CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDEARIO 1A. ETAPA 15 000 000.00 34 855 217.94 34 656 449.35 83 647 77 212 160 859 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOSEMISORES DE TURISMO

13 000 000.00 9 188 365.30 9 156 939.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Campañas cooperativas de promoción elaborada Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 1 000 000.00 1 000 000.00 978 337.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 896 115 860 973 1 757 088 Herramientas promocionales producidas Herramienta 72 720.00 126 043.00 125 837.00 99.84 CORREDORES TURÍSTICOS 14 000 000.00 16 043 655.00 15 668 098.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 403 871 388 034 791 905 Eventos participados Evento 12.00 14.00 14.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CERTIFICACIÓN DE DISTINTIVOSH, M Y PUNTO LIMPIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)

0.00 500 000.00 499 260.00 San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas

25 24 49

Cursos realizados Curso 49.00 49.00 49.00 100.00

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS 566 633.22 703 959.67 586 349.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 98 412 94 553 192 965 Proyectos ejecutivos integrados Proyecto 5.00 5.00 5.00 100.00 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO ARA MACAO LASGUACAMAYAS

1 000 000.00 0.00 0.00 Marqués de Comillas

Marqués de Comillas

0 0 0

Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CAMPAÑA DE PROMOCION EN EAROLÍNEAS 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Campañas de promoción Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 1 000 000.00 0.00 0.00 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00

CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS 650 000.00 1 103 747.20 1 085 630.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 57 56 113 Viajes Atendidos Viaje 8.00 18.00 18.00 100.00 CENTRO TURÍSTICO SAN CARLOS (RECONSTRUCCION DE AREA DESERVICIO)

0.00 600 000.00 600 000.00 Acapetahua La Palma 15 895 15 272 31 167

obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00

EMBARCADERO LAS GARZAS (REFORZAMIENTO DE MUELLE EIMAGEN)

0.00 350 000.00 350 000.00 Acapetahua Embarcadero Las Garzas

15 895 15 272 31 167

Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00

LA PILA FUENTE MUDEJAR (REHABILITACIÓN POR SISMO) 0.00 1 787 000.00 1 786 999.94 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 52 029 49 990 102 019 Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 1.00 100.00

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMPETITIVIDADTURÍSTICA

1 000 000.00 500 000.00 481 882.13 Regiones I y X Regiones I y X 20 30 50

Cursos de capacitación realizados Curso 17.00 2.00 2.00 100.00 TESOROS DE MÉXICO 1 000 000.00 1 502 586.21 1 502 586.21 44 41 85 Cursos de capacitación impartidos Curso 17.00 14.00 14.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (CAPACITACION) 0.00 1 000 000.00 941 688.00 118 177 295 Cursos de capacitación realizados Curso 17.00 17.00 17.00 100.00

TURISMO

TURISMO

Regiones I, V, XIII y XV

Regiones I, V, XIII y XV

Regiones V, XIII y XV

Regiones V, XIII y XV

Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

Página 1 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

AGROPECUARIA 315 586 807.91 319 444 728.41 316 688 132.58

PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO 3 689 426.43 5 179 333.02 5 125 483.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 335 2 516 3 851

Audiencia a productores y organizaciones atendidas Audiencia 2 850.00 2 850.00 2 142.00 75.16

Convenios y acuerdos realizados Documento 14.00 14.00 11.00 78.57

Reuniones interinstitucionales asistidas Reunión 60.00 60.00 45.00 75.00

Visitas realizadas para atender las demandas Visita 120.00 120.00 90.00 75.00

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 46 567 866.20 36 379 180.38 35 900 798.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 90 135

Porcentaje de la cuenta pública financiera realizada Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Anteproyecto de presupuesto de egresos realizados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Porcentaje de trámites administrativos integrados Trámite 900.00 900.00 902.00 100.22

Porcentaje de incidencias de estructura reportada Reporte 25.00 25.00 25.00 100.00

Porcentaje de trámites de orden de pago realizado Orden 1 500.00 1 500.00 1 505.00 100.33

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5 528 791.46 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Recepción de servicios y trámites administrativos atendidos Solicitud 1.00 1.00 0.00 0.00

ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 2 987 950.06 3 358 523.95 3 346 730.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000

Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00

Cantidad de documentos para certificación atendidos Documento 1 720.00 1 720.00 1 720.00 100.00

Cantidad de documentos integrados y validados Documento 100.00 100.00 100.00 100.00

Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados Expediente 50.00 50.00 50.00 100.00

Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas Juicio 100.00 100.00 100.00 100.00

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓNAGROPECUARIA

3 026 217.95 3 683 337.76 3 673 814.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 350 600

Porcentaje de reuniones realizadas Reunión 8.00 8.00 8.00 100.00

Porcentaje de cuenta pública integrada Documento 3.00 3.00 4.00 133.33

Porcentaje de proyectos de inversión e institucional integrados Proyecto 100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje de seguimiento y evaluación de proyectos realizados Proyecto 100.00 100.00 58.00 58.00

DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 2 241 314.19 3 238 404.56 3 200 328.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 485 404 889

Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos Acción 4.00 4.00 4.00 100.00

Servicios informáticos realizados Servicio 1 346.00 1 346.00 889.00 66.05

Solicitudes de servicios informáticos atendidos Solicitud 1 350.00 1 350.00 889.00 65.85

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AGROPECUARIAS 664 610.86 338 204.19 334 971.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 279 204 483

Reuniones realizadas para la atención del sector agropecuario Reunión 25.00 25.00 4.00 16.00

Convenios y acuerdos realizados para los programas sector Documento 4.00 4.00 1.00 25.00

COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES 26 595 143.08 30 069 997.09 29 700 956.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 096 14 554 20 650

Porcentajes de supervisiones realizadas Supervisión 15.00 15.00 12.00 80.00

Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos Reunión 144.00 144.00 148.00 102.78

Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 800.00 800.00 801.00 100.13

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 2 331 286.04 3 081 879.99 3 051 560.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 822 652 2 084 397 2 907 049

Porcentaje de logística de eventos agropecuarios realizados Evento 51.00 51.00 51.00 100.00

Porcentaje de difusiones realizadas para el sector agropecuario Difusión 88.00 88.00 88.00 100.00

Porcentaje de reuniones realizadas para promover programas y proyectos Reunión 32.00 32.00 33.00 103.13

Porcentaje de síntesis informativas realizadas Documento 300.00 300.00 300.00 100.00

DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA 895 778.27 1 244 925.36 1 239 757.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 240 240

Apoyos concertados con grupos organizados Apoyo 30.00 30.00 30.00 100.00

Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de apoyos Visita 67.00 67.00 67.00 100.00

Reuniones interinstitucionales realizadas Reunión 49.00 49.00 49.00 100.00

Reuniones personalizadas con productores y organizaciones Reunión 45.00 45.00 45.00 100.00

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL 2 793 174.33 4 262 178.80 4 119 425.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 420 450

Reuniones concertadas para acciones en materia de infraestructura

productiva

Reunión 25.00 25.00 25.00 100.00

Solicitudes decepcionadas de productores agropecuarios Solicitud 100.00 100.00 100.00 100.00

Visitas de campo para la viabilidad de las obras de infraestructura rural Visita 25.00 25.00 25.00 100.00

DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 3 010 430.73 3 452 473.66 3 289 742.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 2 500 3 000

Reuniones personalizadas para atención de productores Reunión 38.00 38.00 38.00 100.00

Eventos coordinados para la entrega recepción de los apoyos productivos Evento 30.00 30.00 30.00 100.00

Lineamientos operativos elaborados para la entrega de los apoyos

productivos

Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

Solicitudes decepcionadas Solicitud 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00

Visitas de campo para seguimiento de las acciones Visita 35.00 35.00 35.00 100.00

ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES 1 964 127.02 4 010 515.75 3 991 636.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 94 511 605

Proyectos gestionados Proyecto 20.00 20.00 20.00 100.00

Solicitudes atendidas Solicitud 6 380.00 6 380.00 605.00 9.48

Reuniones realizadas Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

Página 2 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO 1 047 389.94 1 133 638.17 1 102 732.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000

Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la

actividad pecuaria

Proyecto 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00

Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos Evento 41.00 41.00 41.00 100.00

Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y

organizaciones realizadas

Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00

Solicitudes decepcionadas para apoyo Solicitud 700.00 700.00 700.00 100.00

FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO 4 677 091.61 5 575 058.74 5 560 661.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 4 750 5 000

Asesoría técnica en materia pecuaria Asesoría 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00

Proyectos pecuarios gestionados y tramitados Proyecto 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00

Reuniones con los sistemas productos organizadas Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00

Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas Prueba 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00

Solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 5 000.00 5 000.00 5 000.00 100.00

SANIDAD PECUARIA 1 411 346.13 2 013 346.05 2 004 805.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 187 114 813 135 000

Supervisión a asociaciones ganaderas locales y generales para el control y

movilización de animales, productos y subproductos

Supervisión 70.00 70.00 70.00 100.00

Supervisión a centros de sacrificio Supervisión 60.00 60.00 60.00 100.00

Constancia de registros emitidas a unidades pecuarias Constancia 60.00 60.00 60.00 100.00

Proyectos en materia de sanidad animal para el fortalecimiento de los

status zoosanitarios

Gestión 2.00 2.00 2.00 100.00

Emisión de guías de tránsito para la movilización animal Documento 200 000.00 200 000.00 200 000.00 100.00

Reuniones de seguimiento institucional Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00

Verificaciones a unidades pecuarias Verificación 50.00 50.00 50.00 100.00

IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 525 633.97 500 697.56 495 824.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 700 2 000 2 700

Porcentaje de asesorías realizadas Asesoría 20.00 20.00 20.00 100.00

Porcentaje de eventos realizados Evento 7.00 7.00 7.00 100.00

Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 200.00 200.00 200.00 100.00

Porcentaje de reuniones realizadas Reunión 65.00 65.00 65.00 100.00

GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA 2 575 926.83 2 848 697.88 2 844 380.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 251 1 239 1 490

Porcentaje de asesorías realizadas a los productores para su

financiamiento

Asesoría 360.00 360.00 360.00 100.00

Porcentaje de proyectos validados para su financiamiento Proyecto 5.00 5.00 2.00 40.00

Porcentaje de seguimiento de los créditos recuperados Crédito 5.00 5.00 6.00 120.00

Porcentaje de solicitudes recepcionadas Solicitud 20.00 20.00 47.00 235.00

SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 2 978 499.86 3 408 188.82 3 398 784.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 8 000 10 000

Porcentaje de acciones de capacitación realizados Capacitación 20.00 20.00 20.00 100.00

Porcentaje de apoyos otorgados Apoyo 74.00 74.00 74.00 100.00

Eventos participados Evento 7.00 7.00 8.00 114.29

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCIÓNDE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES

841 688.35 871 535.35 867 712.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 144 3 216 5 360

Acuerdos y convenios realizados Documento 6.00 6.00 6.00 100.00

Eventos realizados Evento 1.00 1.00 0.00 0.00

Reuniones realizadas Reunión 30.00 30.00 30.00 100.00

Reuniones realizadas Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00

CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DELOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

1 793 778.79 3 098 650.15 3 092 098.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 75 675 750

Solicitudes recepcionadas Solicitud 325.00 325.00 325.00 100.00

Reuniones realizadas Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00

DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA PROTEGIDA 1 839 726.09 2 790 518.92 2 759 597.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 116 298 414

Audiencias realizadas Audiencia 24.00 24.00 24.00 100.00

Solicitudes recepcionadas Solicitud 24.00 24.00 24.00 100.00

Reuniones realizadas Reunión 24.00 24.00 24.00 100.00

Visitas de intercambio y de conocimiento Visita 24.00 24.00 24.00 100.00

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1 227 488.66 1 670 533.37 1 662 938.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 909 20 863 34 772

Acuerdos de trabajo y contratos realizados Documento 40.00 40.00 40.00 100.00

Solicitudes recepcionadas Solicitud 3 985.00 3 985.00 3 985.00 100.00

Reuniones realizadas Reunión 80.00 80.00 80.00 100.00

UNIDAD DE INTELIGENCIA EN SANIDAD AGROPECUARIA ACUÍCOLA 0.00 680 696.77 672 578.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 000 5 000 30 000

Porcentaje de documentos emitidos para atender emergencias sanitarias Documento 2.00 2.00 2.00 100.00

Porcentaje de permisos emitidos Documento 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de supervisiones y evaluaciones de programas de sanidad e

inocuidad agroalimentaria

Programa 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de avance de las supervisiones de campaña fitozoosanitarias

implementadas

Supervisión 5.00 5.00 5.00 100.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA

Página 3 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PROYECTOS INVERSIÓN:PROGRAMA DE MAÍZ SUSTENTABLE 0.00 61 647 620.00 61 647 618.86 Cobertura estatal Cobertura estatal 36 070 36 070

Cantidad de paquetes tecnológicos agrícolas entregados para elevar la

producción de granos básicos (maíz)

Paquete 45 331.00 45 331.00 36 070.00 79.57

Procesos de difusión realizados por delegación regional Proceso 11.00 11.00 11.00 100.00

Proceso de integración del padrón de productores por delegaciones

regionales

Proceso 4.00 11.00 11.00 100.00

Proceso de análisis y notificación oficial realizadas por delegaciones

regionales

Proceso 4.00 11.00 11.00 100.00

Procesos de registros, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes

realizados por delegaciones regionales

Proceso 11.00 11.00 11.00 100.00

INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ 0.00 1 100 000.00 1 100 000.00 Cobertura estatal Cobertura estatal 9 25 34

Entrega de incentivos a la comercialización Apoyo 503.00 503.00 34.00 6.76

Proceso de pago a productores mediante la transferencia de incentivos

económicos a la cuenta de los productores

Proceso 503.00 503.00 34.00 6.76

INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ 40 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura estatal Cobertura estatal 0 0 0

Entrega de incentivos a la comercialización de maíz Apoyo 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00

Proceso realizado en la integración de expedientes Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA 6 019 510.83 9 025 492.85 8 871 432.45 Cobertura estatal Cobertura estatal 5 410 415

Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos Hectárea 100.00 100.00 100.00 100.00

Kilómetros de camino saca cosechas construidos y/o rehabilitados Kilómetro 168.00 168.00 160.50 95.54

Drenes parcelarios construidos y desazolvados Kilómetro 34.00 34.00 34.00 100.00

Obras de captación de agua pluvial para uso para abasto de ganado

bovino

Obra 200.00 200.00 181.00 90.50

Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes Visita 26.00 26.00 23.00 88.46

Visita de campo para viabilidad técnica de caminos saca-cosecha Visita 20.00 20.00 18.00 90.00

Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva Visita 10.00 10.00 10.00 100.00

Suscripción de contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria

pesada

Contrato 1.00 1.00 1.00 100.00

Convenios de colaboración suscritos para la habilitación de terrenos

agrícolas

Convenio 3.00 3.00 3.00 100.00

Visita de campo para seguimiento de drenes parcelarios Visita 2.00 2.00 2.00 100.00

Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de captación

del agua pluvial

Convenio 20.00 20.00 18.00 90.00

Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos saca

cosechas

Convenio 5.00 5.00 4.00 80.00

Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas

habilitadas a la producción agrícola

Visita 10.00 10.00 10.00 100.00

Visita de campo para participar en los eventos de entrega recepción de los

caminos saca-cosecha

Visita 20.00 20.00 18.00 90.00

Visita de campo para participar en la entrega recepción de los drenes

parcelarios

Visita 1.00 1.00 1.00 100.00

Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y

jagüeyes

Visita 30.00 30.00 27.00 90.00

Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua

pluvial

Visita 40.00 40.00 36.00 90.00

Visita de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha Visita 30.00 30.00 27.00 90.00

Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de terrenos Visita 10.00 10.00 10.00 100.00

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ENEL ESTADO

0.00 14 258 298.00 14 257 861.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 300 300

Construcción de abrevaderos para captación de agua pluvial Jagüey 300 300 300 100.00

Visita de campo realizadas para la entrega recepción de las obras Visita 99 99 300 303.03

Visita de campo realizadas para supervisión y seguimiento de las obras Visita 99 99 300 303.03

PROGRAMA DE APOYO A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOSSACACOSECHAS EN EL ESTADO

0.00 14 976 939.00 14 976 831.80 Ocosingo Ojo de Agua 0 1 493 1 493

Kilómetros de caminos sacacosecha rehabilitados Kilómetro 329.00 329.00 329.00 100.00

Visitas de campo realizadas para la entrega recepción de los caminos saca

cosecha

Visita 317.00 317.00 329.00 103.79

Visitas de campo realizadas para supervisión y seguimiento de los caminos

saca cosecha

Visita 951.00 951.00 987.00 103.79

PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS 734 853.68 669 833.40 622 790.20 Bochil Bochil 22 35 57

Plantas entregadas Planta 50 000.00 50 000.00 27 984.00 55.97

Plantas florícolas con mantenimiento Planta 21 000.00 21 000.00 21 000.00 100.00

Plantas florícolas producidas Planta 53 000.00 53 000.00 30 176.00 56.94

Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 57.00 71.25

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA

Página 4 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS 983 097.58 836 667.95 743 314.17 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 37 75 112

Plantas entregadas Planta 1 000 000.00 1 000 000.00 1 057 000.00 105.70

Plantas hortícolas producidas Planta 1 000 000.00 1 000 000.00 1 057 000.00 105.70

Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 112.00 140.00

CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA 554 984.39 491 562.85 467 501.45 Pichucalco Pichucalco 35 30 65

Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 42 424.00 70.71

Mantenimiento Plantas florícolas Planta 348 053.00 348 053.00 348 053.00 100.00

Plantas producidas Planta 51 947.00 51 947.00 51 947.00 100.00

Solicitudes atendidas Solicitud 80.00 80.00 65.00 81.25

VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO 1 482 434.97 1 286 389.65 1 239 311.98 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 70 202 272

Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 82 921.00 138.20

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 74 856.00 74 856.00 74 856.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 25 144.00 25 144.00 32 687.00 130.00

No. de solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 272.00 108.80

VIVERO FRUTÍCOLA ACALA 1 131 923.98 880 076.08 871 602.22 Acala Acala 57 133 190

Plantas entregadas Planta 50 000.00 50 000.00 16 344.00 32.69

Porcentaje de plantas con mantenimiento Planta 39 531.00 39 531.00 39 531.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 35 469.00 35 469.00 33 164.00 93.50

Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 190.00 95.00

VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA 983 962.56 789 862.91 718 848.17 La Albarrada 83 185 268

Plantas entregadas Planta 70 000.00 70 000.00 46 052.00 65.79

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 73 265.00 73 265.00 73 265.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 38 735.00 38 735.00 30 700.00 79.26

No. de solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 268.00 107.20

VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL 907 286.58 739 188.90 706 055.41 Bochil Bochil 24 115 139

Plantas entregadas Planta 24 000.00 24 000.00 4 825.00 20.10

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 9 926.00 9 926.00 9 926.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 26 074.00 26 074.00 19 950.00 76.51

Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 139.00 55.60

VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO 1 031 695.01 892 260.44 882 490.58 Ocosingo Ocosingo 11 56 67

Plantas entregadas Planta 45 000.00 45 000.00 8 599.00 19.11

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 43 128.00 43 128.00 43 128.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 26 872.00 26 872.00 29 300.00 109.04

Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 67.00 26.80

VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO 968 051.17 907 987.16 884 228.67 Pichucalco Pichucalco 6 44 50

Plantas entregadas Planta 55 000.00 55 000.00 20 078.00 36.51

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 78 924.00 78 924.00 78 924.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 5 076.00 5 076.00 6 345.00 125.00

Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 50.00 20.00

VIVERO FRUTÍCOLA SELVA 936 758.33 786 245.38 763 822.08 Palenque Palenque 13 96 109

Plantas entregadas Planta 40 000.00 40 000.00 18 674.00 46.69

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 23 488.00 23 488.00 23 488.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 39 012.00 39 012.00 39 012.00 100.00

Solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 109.00 54.50

VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO 879 510.57 742 039.43 688 269.65 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 48 105 153

Plantas entregadas Planta 60 000.00 60 000.00 16 192.00 26.99

Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 97 023.00 97 023.00 97 023.00 100.00

Plantas frutícolas producidas Planta 2 977.00 2 977.00 3 721.00 124.99

Solicitudes atendidas Solicitud 250.00 250.00 153.00 61.20

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE 4 070 815.39 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Plantas entregadas Planta 214 500.00 214 500.00 0.00 0.00

Plantas de palma de aceite adquiridas Planta 214 500.00 214 500.00 0.00 0.00

Solicitudes atendidas Solicitud 320.00 320.00 0.00 0.00

EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA 0.00 1 500 000.00 1 500 000.00 Tapachula Tapachula 0 80 80

Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

Convenios de concertación celebrados para entrega de apoyos Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00

EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2017 0.00 2 500 000.00 2 497 050.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 10 140 150

Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00

SEGURO PECUARIO CATASTÓFICO PARA CONTINGENCIASCLIMATOLÓGICAS

42 630 364.71 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Unidades animal protegidas ante ocurrencias de eventos climatológicos

catastróficos (cubre afectaciones de masa vegetal)

Cabeza 744 704.00 744 704.00 0.00 0.00

Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satélital (SECAM-

SAGARPA y empresa aseguradora)

Proceso 2.00 2.00 0.00 0.00

San Cristóbal de

Las Casas

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA

Página 5 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA 624 840.00 613 484.80 603 547.25 0 5 5

Número de concursos para promover la producción lechera Concurso 1.00 1.00 1.00 100.00

Difusión y organización del concurso en el estado Difusión 1.00 1.00 1.00 100.00

Convenios firmados para la entrega del recurso Convenio 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO 4 116 537.22 891 328.88 269 886.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 58 62

Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación artificial

impartidos

Curso 6.00 6.00 0.00 0.00

Número de rehabilitaciones realizadas en el centro de mejoramiento

genético

Rehabilitación 1.00 1.00 0.00 0.00

Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético Servicio 1 000.00 1 000.00 1 000.00 100.00

Cantidad de solicitudes recepcionadas para otorgar de servicios Solicitud 50.00 50.00 176.00 352.00

Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos Solicitud 11.00 11.00 0.00 0.00

Visitas técnicas realizadas para el seguimiento de las obras y equipamiento

del centro

Visita 1.00 1.00 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE NITRÓGENO LÍQUIDO(N2)

4 985 871.37 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Adquisición e instalación del equipo de licuefacción para producción de

nitrógeno liquido

Equipamiento 1.00 1.00 0.00 0.00

Procesos licitatorios realizados Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00

PATICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 2017 0.00 665 000.00 664 946.73 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 23 15 38

Porcentaje de eventos participados Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

Porcentaje de registros realizados Productor 1.00 1.00 1.00 100.00

PARTICIPACIÓN EN LA EXPO MÉXICO ALIMENTARIA 2017, FOODSHOW

0.00 732 529.40 732 529.40 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 5 5 10

Participación en el evento Evento 1.00 1.00 1.00 100.00

Registros realizados Registro 10.00 10.00 10.00 100.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS YAGROINDUSTRIALES

1 817 951.32 807 444.73 776 336.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 396 426

Módulos con asistencia técnica otorgadas Módulo 476.00 476.00 294.00 61.76

Hectáreas con asistencia técnica Hectárea 354.00 354.00 206.00 58.19

Concertaciones realizadas Documento 100.00 45.00 45.00 100.00

Fichas técnicas realizadas Ficha Técnica 1 459.00 735.00 426.00 57.96

Grupos de trabajos Grupo 80.00 21.00 21.00 100.00

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 902 571.78 861 931.53 828 377.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 148 247 395

Módulos establecidos Módulo 30.00 30.00 30.00 100.00

Acciones de difusión realizadas Acción 1.00 1.00 1.00 100.00

Paquetes entregados Paquete 30.00 30.00 30.00 100.00

Visitas realizadas Visita 12.00 12.00 10.00 83.33

LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES 890 465.00 854 527.23 846 284.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 136 213

Plantas entregadas Planta 130 000.00 130 000.00 118 000.00 90.77

Plantas propagadas Planta 130 000.00 130 000.00 118 000.00 90.77

Solicitudes atendidas Solicitud 125.00 125.00 111.00 88.80

Visitas realizadas Visita 12.00 12.00 12.00 100.00

VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 804 382.97 847 501.55 839 875.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 188 228

Cursos impartidos Curso 12.00 12.00 12.00 100.00

Módulos con asistencia técnica impartida Módulo 5.00 5.00 5.00 100.00

Concertaciones realizadas Documento 12.00 12.00 12.00 100.00

Fichas técnicas realizadas Ficha Técnica 5.00 5.00 5.00 100.00

PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL) 76 914 251.65 76 250 000.00 76 250 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 667 146 670 183 337

Porcentaje de aportación económica del Edo. Al FOFAE para desarrollo de

programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo

Aportación 1.00 1.00 1.00 100.00

Proceso de gestión de recursos de aportación estatal Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

Procesos realizados para la suscripción del anexo técnico de ejecución

2017 de los programas y componentes

Proceso 1.00 1.00 1.00 100.00

AGROINDUSTRIAL 2 342 997.17 2 534 420.20 2 508 450.68

PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1 822 997.17 2 304 319.10 2 301 387.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 532 982 1514

Porcentaje de asesorías impartidas Asesoría 30.00 30.00 30.00 100.00

Porcentaje de solicitudes recepcionadas Solicitud 60.00 60.00 60.00 100.00

Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 20.00 20.00 22.00 110.00

Ocozocoautla de

Espinosa

Ocozocoautla de

Espinosa

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA

Página 6 de 6Organismo Público: Secretaría del Campo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PROYECTOS INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAAGROINDUSTRIA RURAL

520 000.00 230 101.10 207 063.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 179 275 454

Porcentaje de apoyos económicos otorgados Apoyo 6.00 6.00 0.00 0.00

Porcentaje de servicios otorgados Servicio 13.00 13.00 13.00 100.00

Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Curso 6.00 6.00 6.00 100.00

Porcentaje de proyectos dictaminados Expediente 6.00 6.00 0.00 0.00

Porcentaje de solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 20.00 20.00 27.00 135.00

Porcentaje de asistencia técnica impartida Asistencia

Técnica

7.00 7.00 7.00 100.00

APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 88 333 242.90 96 041 189.15 96 041 189.15

PROYECTOS INVERSIÓN:SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIASCLIMATOLÓGICAS

88 333 242.90 96 041 189.15 96 041 189.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 064 102 1 064 102

Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias

climatológicas

Hectárea 1 064 102.14 1 064 102.14 1 064 102.14 100.00

Procesos realizados en la contratación del seguro agrícola catastrófico Proceso 5.00 5.00 5.00 100.00

Visitas de inspección para evaluación de daños de cultivos agrícolas Visita 73.00 73.00 73.00 100.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA

AGROINDUSTRIAL

Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 15 771 544.16 13 489 381.95 12 965 511.34

PROYECTOS INSTITUCIONALES:PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOSTRABAJADORES ACTIVOS O PENSIONADOS

3 562 481.20 3 764 766.68 3 764 766.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 75 94

Eficacia en el trámite para los apoyos económicos Trámite 10.00 10.00 3.00 30.00

Eficiencia en la integración de expedientes de pagas de defunción Expediente 100.00 100.00 91.00 91.00

ATENDER A TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 4 484 911.67 4 015 548.36 3 883 631.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 185 5 736 10 921

Otorgar constancias de antigüedad laboral y licencias con goce y sin goce

de sueldo a trabajadores del Gobierno del Estado

Documento 8 900.00 8 900.00 7 518.00 84.47

Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores del

Gobierno del Estado

Documento 1 800.00 1 800.00 1 509.00 83.83

Eficiencia y eficacia en la integración, dictaminación y publicación de

pensiones

Expediente 220.00 220.00 431.00 195.91

JUSTICIA LABORAL 7 239 238.94 5 667 776.07 5 317 113.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 017 12 804 19 821

Porcentaje de expedición de cartas de autorización laboral para

adolescentes

Documento 360.00 360.00 354.00 98.33

Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas a Centros de Trabajo Visita 300.00 300.00 191.00 63.67

Porcentajes de convenios conciliatorios suscritos Convenio 1 500.00 1 500.00 2 460.00 164.00

Porcentaje de asesorías a trabajadores Asesoría 6 500.00 6 500.00 5 518.00 84.89

Porcentaje de reuniones efectuadas entre Sindicatos y Asociaciones

Patronales

Reunión 404.00 404.00 414.00 102.48

Porcentaje de asesorías a patrones Asesoría 100.00 100.00 63.00 63.00

PROYECTOS DE INVERSIÓNOBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DELESTADO DE CHIAPAS

484 912.35 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil Diagnóstico 1.00 1.00 0.00 0.00

OBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DELESTADO DE CHIAPAS (ADEFAS)

0.00 41 290.84 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 13 20

Realizar el pago a proveedores y becarios Pago 9.00 9.00 9.00 100.00

ASUNTOS LABORALES GENERALES 34 756 552.56 48 628 855.23 47 300 620.47

PROYECTOS INSTITUCIONALES:APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS 943 173.80 976 503.95 954 613.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 81 69 150

Realizar mantenimiento de sistemas Mantenimiento

de Sistema

64.00 64.00 65.00 101.56

Realizar mantenimiento de bienes informáticos Mantenimiento

Preventivo

168.00 1 686.00 170.00 101.19

COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 924 857.84 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Realizar el control de la atención y vinculación a la población desempleada

de las vacantes laborales de cada Delegación

Documento 96.00 96.00 0.00 0.00

Concentrar e informar al Titular de la Dependencia, los avances,

desarrollos y resultados de los programas de las Delegaciones

Informe 12.00 12.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES Y DE EMPLEO 1 851 942.57 10 131 115.33 9 859 833.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 592 368 1 422 496 2 014 864

Porcentaje de firmas de convenios y acuerdos de colaboración con

instituciones públicas y privadas

Documento 7.00 7.00 8.00 114.29

Porcentaje de eventos asistidos de carácter Institucional y/o en

Representación del Ejecutivo del Estado

Reunión 180.00 180.00 185.00 102.78

Porcentaje de atenciones a la ciudadanía en asuntos laborales Atención 480.00 480.00 486.00 101.25

COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA

1 170 920.09 1 218 981.05 1 202 018.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 80 68 148

Integrar y presentar ante la Dependencia normativa la cuenta de la

hacienda pública estatal de la Dependencia

Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Revisar, analizar y gestionar adecuaciones al presupuesto institucional y de

inversión

Documento 43.00 43.00 72.00 167.44

Integrar el Informe de Gobierno Informe 1.00 1.00 1.00 100.00

DELEGACIÓN REGIONAL V ALTOS TSOTSIL - TSELTAL 603 887.73 477 612.19 457 880.00 Varias 2 602 4 007 6 609

Otorgar becas de capacitación Beca 2 200.00 2 200.00 486.00 22.09

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 2 150.00 2 150.00 6 123.00 284.79

Región V Altos

Tsotsil-Tseltal

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

JUSTICIA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

Página 2 de 2

Organismo Público: Secretaría del Trabajo

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

METAS BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

DELEGACIÓN REGIONAL VIII NORTE 679 535.87 642 149.02 625 528.33 Región VIII Norte Varias 797 686 1 483

Otorgar becas de capacitación Beca 3 050.00 3 050.00 741.00 24.30

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 800.00 800.00 848.00 106.00

DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO 310 110.90 159 476.69 136 910.91 Varias 5 663 5 285 10 948

Otorgar becas de capacitación Beca 2 800.00 2 800.00 256.00 9.14

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 4 252.00 4 252.00 10 603.00 249.37

DELEGACIÓN REGIONAL XIII MAYA 554 573.34 488 020.02 472 190.02 Región XIII Maya Varias 1 424 2 202 3 626

Otorgar becas de capacitación Beca 2 200.00 2 200.00 587.00 26.68

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 2 167.00 2 167.00 2 507.00 115.69

DELEGACIÓN REGIONAL XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 605 997.80 463 981.71 437 947.31 Varias 647 711 1 358

Otorgar becas de capacitación Beca 2 176.00 2 176.00 344.00 15.81

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 4 604.00 4 604.00 1 817.00 39.47

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES

16 560 897.12 12 836 941.68 12 406 215.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 128 263

Registro, generación y entrega de información presupuestal, contable y

financiera

Informe 12.00 12.00 12.00 100.00

Actualizar movimientos nominales y realizar pago de sueldos Documento 24.00 24.00 24.00 100.00

Presentación de la cuenta pública Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

APOYO Y ASESORIA EN MATERIA JURIDICA 1 000 851.50 988 459.34 944 525.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 128 120 248

Realizar trámite de gestión de ejecutorias de amparo Ejecutoria 22.00 22.00 23.00 104.55

Certificación de documentos oficiales Certificación 550.00 550.00 118.00 21.45

Elaborar, revisar, validar y seguimiento a convenios y contratos Documento 50.00 50.00 24.00 48.00

Elaboración, contestación y seguimiento de demandas Demanda 120.00 120.00 50.00 41.67

Elaboración de informes en materia de transparencia y acceso a la

información pública

Informe 29.00 29.00 37.00 127.59

SERVICIOS AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA ENTIDAD 4 358 980.27 3 910 245.97 3 805 601.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 740 44 207 76 947

Porcentaje de talleres para Buscadores de Empleo Taller 634.00 634.00 705.00 111.20

Realizar entregas de iniciativas ocupacionales Proyecto 106.00 106.00 86.00 81.13

Realizar ferias de Empleo Evento 11.00 11.00 11.00 100.00

DELEGACIÓN REGIONAL I METROPOLITANA 874 019.73 699 747.03 675 292.61 Varias 8 088 10 330 18 418

Otorgar becas de capacitación Beca 3 150.00 3 150.00 991.00 31.46

Atención a través de la bolsa de trabajo Atención 8 596.00 8 596.00 12 439.00 144.71

PROYECTOS DE INVERSIÓNCAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA 4 316 804.00 4 316 804.00 4 186 383.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 276 130 406

Cobertura a desempleados a través de becas Beca 275.00 275.00 264.00 96.00

Entrega de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia a personas

desempleadasProyecto 74.00 74.00 75.00 101.35

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA REPATRIADOS 0.00 9 974 668.35 9 967 367.22 cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 306 327

Porcentaje de Iniciativas por Cuenta Propia Proyecto 327.00 327.00 327.00 100.00

EMPLEO JOVEN (ADEFAS) 0.00 1 315 776.00 1 168 311.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 60 156

Realizar el pago de adeudos a profesionistas recién egresados Pago 150.00 150.00 156.00 104.00

CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA (ADEFAS) 0.00 28 372.90 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 2 4

Realizar pago a proveedores Pago 3.00 3.00 4.00 133.33

Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Región I

Metropolitana

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

Región X

Soconusco

ASUNTOS LABORALES GENERALES

Página 1 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

POLÍTICA INTERIOR 197 627 829.94 589 076 901.59 568 787 290.06

PROYECTOS INSTITUCIONALES:ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO 24 828 259.62 79 794 440.26 77 807 386.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 860 017 1 836 328 3 696 345

Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas Atención 5 270.00 5 270.00 5 259.00 99.79

Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz

social

Mesa de

Trabajo

71.00 71.00 86.00 121.13

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 160.00 1 160.00 1 149.00 99.05

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES

22 988 711.33 221 773 544.67 211 258 919.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 171 2 204 3 375

Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, materiales

y otorgados

Servicio 20 425.00 20 425.00 14 375.00 70.38

COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YCONTROL PRESUPUESTAL

1 658 851.40 2 200 840.44 2 129 434.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 429 714 1 143

Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Secretaría

de Hacienda

Documento 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional

Documento 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Análisis

funcional de la Cuenta Pública

Documento 455.00 455.00 445.00 97.80

APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 1 784 993.49 2 195 194.64 2 098 811.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 398 677 1 075

Porcentaje de servicios informáticos Servicio 2 300.00 2 300.00 2 253.00 97.96

Porcentaje de asistencia técnica en materia informática Capacitación 50.00 50.00 46.00 92.00

Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas Solicitud 2 300.00 2 300.00 2 253.00 97.96

COORDINAR A LAS SUBSECRETARIAS DE GOBIERNO REGIONALESEN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LASREGIONES DE LA ENTIDAD

1 373 628.42 1 894 229.03 1 805 683.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 727 4 809 8 536

Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio-políticas,

agrarias y religiosas, que se presenten

Solución 640.00 640.00 647.00 101.09

Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas Atención 1 240.00 1 240.00 1 262.00 101.77

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 180.00 1 180.00 1 182.00 100.17

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADESPOLÍTICAS, SOCIALES, JURÍDICAS Y PRODUCTIVAS

1 006 481.51 1 565 581.22 1 541 117.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 458 27 442 47 900

Porcentaje de seguimiento de acuerdos signados con organizaciones Seguimiento 135.00 135.00 59.00 43.70

Porcentaje de atención a organizaciones jurídicas, sociales, gremiales,

sindicales, civiles y políticas

Atención 290.00 290.00 147.00 50.69

Porcentaje de registro de las organizaciones jurídicas, sociales, gremiales,

sindicales, civiles y políticas

Registro 40.00 40.00 19.00 47.50

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA DEDECISIONES

11 289 880.01 13 715 349.87 13 188 635.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 465 036 446 234 911 270

Porcentaje de informes ejecutivos presentados Informe 15 669.00 15 669.00 14 372.00 91.72

Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y sucesos

que se generan en el Estado

Evento 14 393.00 14 393.00 12 562.00 87.28

Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que generen

información privilegiada

Informe 64.00 64.00 64.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DEFAMILIA

307 000.00 307 000.00 306 971.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 643 24 647 62 290

Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas

obligaciones en materia educativa

Resolución 6 622.00 6 622.00 6 926.00 104.59

Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de algunas

obligaciones en materia educativa

Atención 11 615.00 11 615.00 12 174.00 104.81

Porcentaje de difusión de la normatividad educativa Difusión 2 090.00 2 090.00 2 208.00 105.65

FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIARELIGIOSA

2 450 552.59 3 730 988.06 3 662 602.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 881 684 893 500 1 775 184

Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa Resolución 25.00 25.00 18.00 72.00

Porcentaje de atención a las denuncias religiosas Atención 30.00 30.00 29.00 96.67

Porcentaje de participación en eventos de promoción de la convivencia

armónica

Evento 344.00 344.00 344.00 100.00

FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A TRAVÉSDE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL YDERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD

4 165 386.52 6 851 069.41 5 473 815.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 218 849 302 794 521 643

Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales Resolución 344.00 344.00 328.00 95.35

Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que se

presenten en la entidad

Atención 928.00 928.00 891.00 96.01

Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales

y con involucrados

Reunión 339.00 339.00 325.00 95.87

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Página 2 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DEGOBIERNO DEL ESTADO

6 436 825.06 8 969 952.18 8 473 465.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 562 38 054 74 616

Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos Resolución 2 038.00 2 038.00 1 876.00 92.05

Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos Atención 2 140.00 2 140.00 1 969.00 92.01

Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales Trámite 1 930.00 1 930.00 1 814.00 93.99

ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS 882 788.60 873 721.54 780 163.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 407 1 628 2 035

Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en la

Entidad

Resolución 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de atención a la problemática social-agraria Atención 60.00 60.00 60.00 100.00

Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las

problemáticas presentadas

Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00

OPERATIVIDAD PARA EL ORDENANIENTO RURAL 3 436 383.87 4 222 714.10 4 100 425.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 189 2 686 2 875

Porcentaje de medición de predios y trámites administrativos terminados,

en atención oportuna a demandas agrarias

Expediente 90.00 90.00 90.00 100.00

Porcentaje de gestión en trámites administrativos en la atención oportuna a

las demandas agrarias

Gestión 30.00 30.00 29.00 96.67

Porcentaje de reuniones y verificaciones censales Reunión 40.00 40.00 39.00 97.50

CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA 2 504 685.16 3 295 848.76 3 220 466.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 873 3 413 4 286

Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas social-

agraria, que se presenten en la Entidad

Solución 5.00 5.00 5.00 100.00

Porcentaje de atención a las demandas social-agraria Atención 80.00 80.00 84.00 105.00

Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales,

de seguimiento y con involucrados

Reunión 286.00 286.00 289.00 101.05

ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DIRIGIDA AL EJECUTIVODEL ESTADO

9 048 849.48 11 017 740.26 10 086 171.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 711 6 327 9 038

Porcentaje de gestión a demandas ciudadanas atendidas Gestión 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08

Porcentaje de atención a demandas ciudadanas recibidas Atención 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08

Porcentaje de recepción de demandas ciudadanas Recepción 7 533.00 7 533.00 3 396.00 45.08

FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 765 214.86 975 741.27 954 184.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 247 4 407 8 654

Porcentaje de resolución de demandas políticas, que se presenten en la

Entidad

Resolución 16.00 16.00 16.00 100.00

Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se

presenten en la Entidad

Atención 36.00 36.00 36.00 100.00

Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales

y con involucrados

Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00

FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LAENTIDAD

754 904.30 929 364.37 898 563.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 897 32 685 59 582

Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten en

la Entidad

Resolución 12.00 12.00 11.00 91.67

Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se

presenten en la Entidad

Atención 500.00 500.00 513.00 102.60

Porcentaje de coordinación y participación en reuniones interinstitucionales

y con Municipios

Reunión 450.00 450.00 482.00 107.11

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IMETROPOLITANA

2 161 639.46 2 876 390.77 2 787 769.04 Región I

Metropolitana

Varias 15 150 13 450 28 600

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 300.00 300.00 289.00 96.33

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 300.00 300.00 295.00 98.33

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 200.00 200.00 194.00 97.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS

806 507.19 1 020 762.53 989 160.60 Región XIII Maya Varias 1 444 2 040 3 484

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 152.00 152.00 144.00 94.74

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 169.00 169.00 161.00 95.27

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 157.00 157.00 149.00 94.90

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD

184 440.03 237 173.66 223 936.82 Región XIII Maya Varias 941 1 120 2 061

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 50.00 50.00 48.00 96.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 60.00 60.00 57.00 95.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 54.00 98.18

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 3 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIV TULIJÁTSELTAL CHOL

1 550 462.87 1 906 846.91 1 829 694.83 Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Varias 4 125 4 700 8 825

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 200.00 200.00 195.00 97.50

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 220.00 220.00 214.00 97.27

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 208.00 208.00 204.00 98.08

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN YAJALÓN 213 941.49 263 807.78 252 995.51 Región XIV Tulijá Varias 1 982 2 160 4 142

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN

184 668.14 237 269.44 229 348.40 Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Varias 3 005 4 083 7 088

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 90.00 90.00 84.00 93.33

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 112.00 112.00 104.00 92.86

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 75.00 75.00 71.00 94.67

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN

718 178.28 876 453.52 829 645.86 Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Varias 6 897 7 111 14 008

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 600.00 600.00 586.00 97.67

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 650.00 650.00 634.00 97.54

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 560.00 560.00 547.00 97.68

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA

478 800.16 594 492.87 567 373.88 Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Varias 4 315 4 780 9 095

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 340.00 340.00 348.00 102.35

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 353.00 353.00 365.00 103.40

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 340.00 340.00 360.00 105.88

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA

354 329.10 531 848.75 506 893.98 Región XIV Tulijá

Tseltal Chol

Varias 740 847 1 587

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 75.00 75.00 70.00 93.33

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 83.00 83.00 79.00 95.18

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 76.00 76.00 73.00 96.05

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XV MESETACOMITECA TOJOLABAL

822 420.15 1 078 915.50 1 026 050.25 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 3 299 5 430 8 729

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 771.00 771.00 749.00 97.15

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 843.00 843.00 808.00 95.85

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 317.00 317.00 306.00 96.53

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN COMITÁNDE DOMINGUEZ

1 433.34 119.45 0.00 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 60.00 60.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

896 567.32 1 189 679.48 1 138 330.41 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 12 715 17 135 29 850

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 1 949.00 1 949.00 1 945.00 99.79

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 2 444.00 2 444.00 2 437.00 99.71

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 785.00 785.00 779.00 99.24

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN LASMARGARITAS

224 262.68 283 316.70 277 485.18 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 2 627 3 073 5 700

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 38.00 38.00 36.00 94.74

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 30.00 30.00 29.00 96.67

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 4 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS

811 538.06 944 083.91 893 794.38 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 5 400 6 561 11 961

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 338.00 338.00 329.00 97.34

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 392.00 392.00 367.00 93.62

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 197.00 92.92

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA

170 940.99 1 767.94 697.17 Región XV Meseta

Comiteca Tojolabal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 76.00 76.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 90.00 90.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 80.00 80.00 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO 1 702 495.77 2 270 097.67 2 193 981.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 200 1 756 2 956

Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se presenten en

la Entidad

Resolución 16.00 16.00 18.00 112.50

Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la

Entidad

Atención 36.00 36.00 37.00 102.78

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 40.00 111.11

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS EN LACIUDAD DE MÉXICO

5 052 183.98 10 467 981.87 9 962 763.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 493 828 1 321

Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de

Chiapas

Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00

Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C.

Gobernador

Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00

Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades

culturales, turísticas y sociales

Representación 10.00 10.00 10.00 100.00

COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD 49 383 946.49 154 957 035.29 154 628 117.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 673 91 508 189 181

Porcentaje de asistencias en atención a los asuntos oficiales del Titular,

con Dependencias y Organizaciones

Asistencia 24.00 24.00 24.00 100.00

Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos Audiencia 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias

Federales, Estatales y Municipales

Asesoría 12.00 12.00 12.00 100.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUEPLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

668 903.20 819 405.33 784 609.39 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 16 652 35 086 51 738

Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten

en la Región

Solución 12.00 12.00 18.00 150.00

Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas Atención 16.00 16.00 19.00 118.75

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 15.00 125.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLAGUTIÉRREZ

213 597.73 272 193.47 267 014.41 Región I

Metropolitana

Varias 990 1 090 2 080

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 23.00 23.00 23.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 21.00 21.00 25.00 119.05

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ

729 211.55 730 989.15 686 726.06 Región I

Metropolitana

Varias 12 500 12 900 25 400

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 280.00 280.00 285.00 101.79

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 300.00 300.00 303.00 101.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 190.00 105.56

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHIAPADE CORZO

213 597.73 272 192.38 267 013.32 Región I

Metropolitana

Varias 1 955 1 928 3 883

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 24.00 24.00 26.00 108.33

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 13.00 108.33

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO

551 134.48 866 576.63 827 389.18 Región I

Metropolitana

Varias 1 455 1 790 3 245

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 282.00 282.00 258.00 91.49

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 285.00 285.00 285.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 201.00 94.81

POLÍTICA INTERIOR

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Página 5 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE

1 194 693.61 1 705 050.13 1 647 005.89 Región II Valles

Zoque

Varias 12 500 14 900 27 400

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 180.00 180.00 161.00 89.44

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 200.00 200.00 189.00 94.50

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 137.00 91.33

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCINTALAPA

15 311.46 0.00 0.00 Región II Valles

Zoque

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 30.00 30.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA

213 933.23 252 471.95 230 290.93 Región II Valles

Zoque

Varias 4 500 5 750 10 250

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 90.00 90.00 78.00 86.67

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 120.00 120.00 111.00 92.50

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

956 048.79 1 156 749.78 1 127 180.03 Región II Valles

Zoque

Varias 9 218 11 267 20 485

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 100.00 100.00 96.00 96.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 100.00 100.00 96.00 96.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 96.00 96.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA

1 081 461.93 1 558 452.62 1 471 583.24 Región III

Mezcalapa

Varias 1 646 2 216 3 862

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 60.00 60.00 58.00 96.67

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 62.00 62.00 60.00 96.77

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 48.00 96.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCOPAINALÁ

15 349.17 0.00 0.00 Región III

Mezcalapa

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 54.00 54.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ

198 847.12 238 450.11 229 348.22 Región III

Mezcalapa

Varias 318 377 695

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 74.00 74.00 69.00 93.24

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 84.00 84.00 85.00 101.19

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 89.00 96.74

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

265 202.75 1 624.01 698.55 Región III

Mezcalapa

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 90.00 90.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 95.00 95.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 0.00 0.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOSLLANOS

883 649.23 1 066 853.17 1 025 591.95 Región IV De Los

Llanos

Varias 12 112 12 943 25 055

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 118.00 118.00 113.00 95.76

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 141.00 141.00 136.00 96.45

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 81.00 81.00 76.00 93.83

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVENUSTIANO CARRANZA

15 349.17 0.00 0.00 Región IV De Los

Llanos

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 44.00 44.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 6 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

198 092.71 406 912.19 332 708.24 Región IV De Los

Llanos

Varias 4 604 5 840 10 444

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 46.00 46.00 42.00 91.30

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 56.00 56.00 51.00 91.07

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 47.00 47.00 45.00 95.74

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACALA

737 963.91 1 117 380.77 1 041 130.43 Región IV De Los

Llanos

Varias 6 293 8 205 14 498

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 156.00 156.00 76.00 48.72

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 159.00 159.00 79.00 49.69

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 72.00 72.00 33.00 45.83

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE

368 007.75 448 764.14 432 433.55 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 768 2 272 4 040

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 24.00 24.00 25.00 104.17

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 33.00 33.00 34.00 103.03

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 39.00 39.00 37.00 94.87

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOSTSOTSIL - TSELTAL

2 423 817.39 3 218 594.74 3 127 535.43 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 74 930 92 570 167 500

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 170.00 170.00 165.00 97.06

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 230.00 230.00 230.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 125.00 100.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS

227 438.12 276 628.79 270 224.18 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 280 2 272 3 552

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 98.00 98.00 94.00 95.92

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 88.00 88.00 84.00 95.45

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

1 120 818.80 1 389 344.12 1 230 439.12 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 826 3 853 5 679

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 50.00 50.00 46.00 92.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 86.00 86.00 81.00 94.19

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 51.00 94.44

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA

14 557.07 0.00 0.00 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 12.00 12.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 20.00 20.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 0.00 0.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCHAMULA

15 311.46 0.00 0.00 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 60.00 60.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 64.00 64.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA

414 627.23 570 623.04 540 854.50 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 237 656 893

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 76.00 76.00 70.00 92.11

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 80.00 80.00 74.00 92.50

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 90.00 90.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ

717 049.28 900 772.60 851 583.39 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 732 2 791 4 523

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 72.00 72.00 70.00 97.22

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 76.00 76.00 74.00 97.37

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 7 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR

198 092.73 238 386.31 227 527.43 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 863 1 644 2 507

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 10.00 10.00 10.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR

367 980.90 400 271.10 367 633.76 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 037 1 947 2 984

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 10.00 10.00 10.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN

198 235.05 236 305.25 223 763.47 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 416 1 064 1 480

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 80.00 80.00 82.00 102.50

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 96.00 96.00 100.00 104.17

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 132.00 132.00 139.00 105.30

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC

198 914.39 239 228.49 222 868.78 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 310 455 765

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 28.00 28.00 28.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 30.00 30.00 30.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 22.00 22.00 22.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN

367 980.90 19 355.01 9 530.60 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 14.00 14.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 17.00 17.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 18.00 18.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA

198 914.39 11 298.02 8 406.04 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 59.00 59.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 90.00 90.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 128.00 128.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ

368 007.75 449 849.14 408 135.62 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 440 863 1 303

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 26.00 26.00 25.00 96.15

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 30.00 30.00 29.00 96.67

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 24.00 24.00 24.00 100.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTENEJAPA

227 065.22 349 670.06 344 571.28 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 2 120 2 715 4 835

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 48.00 48.00 22.00 45.83

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 44.00 44.00 20.00 45.45

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA

749 548.90 923 301.32 889 341.19 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 139 261 400

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 154.00 154.00 162.00 105.19

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 154.00 154.00 160.00 103.90

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 106.00 106.00 110.00 103.77

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC

198 914.39 247 169.63 231 914.44 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 349 489 838

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 133.00 133.00 142.00 106.77

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 8 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 183.00 183.00 193.00 105.46

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 37.00 37.00 37.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC

367 240.85 442 209.92 432 314.54 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 3 467 3 932 7 399

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 12.00 12.00 12.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL

367 980.90 391 062.15 356 918.17 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 1 289 2 508 3 797

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 8.00 8.00 8.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 16.00 16.00 16.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN

367 980.90 19 355.00 9 529.78 Región V Altos

Tsotsil - Tseltal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 4.00 4.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 12.00 12.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 0.00 0.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA

777 728.89 934 856.78 834 991.23 Región VI Frailesca Varias 1 535 1 864 3 399

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 281.00 281.00 261.00 92.88

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 308.00 308.00 284.00 92.21

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 196.00 92.45

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVILLAFLORES

14 557.07 0.00 0.00 Región VI Frailesca Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 40.00 40.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO

201 862.43 299 029.31 273 407.73 Región VI Frailesca Varias 756 1 401 2 157

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 99.00 99.00 47.00 47.47

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 100.00 100.00 47.00 47.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 68.00 48.57

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA

682 389.71 834 554.30 779 536.04 Región VI Frailesca Varias 360 468 828

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 385.00 385.00 389.00 101.04

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 400.00 400.00 397.00 99.25

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 275.00 275.00 270.00 98.18

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOSBOSQUES

632 692.50 809 052.20 776 819.87 Región VII De Los

Bosques

Varias 6 201 7 726 13 927

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 45.00 45.00 41.00 91.11

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 49.00 49.00 45.00 91.84

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 41.00 41.00 38.00 92.68

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN BOCHIL 227 857.32 511 865.01 488 579.82 Región VII de los

Bosques

Varias 1 603 1 658 3 261

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 47.00 47.00 20.00 42.55

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 26.00 47.27

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN

198 092.73 238 386.38 229 236.47 Región VII de los

Bosques

Varias 987 2 041 3 028

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 25.00 25.00 26.00 104.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 9 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 33.00 33.00 34.00 103.03

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL

692 318.67 868 081.17 826 604.75 Región VII De Los

Bosques

Varias 430 590 1 020

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 40.00 40.00 38.00 95.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 41.00 41.00 38.00 92.68

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 35.00 97.22

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PUEBLONUEVO SOLISTAHUACÁN

15 349.17 229.00 229.00 Región VII De Los

Bosques

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 47.00 47.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN

803 637.55 976 098.25 899 717.67 Región VII De Los

Bosques

Varias 650 1 315 1 965

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 160.00 160.00 155.00 96.88

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 200.00 200.00 185.00 92.50

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE JITOTOL

367 980.90 19 818.37 9 530.60 Región VII de los

Bosques

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 65.00 65.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 85.00 85.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 65.00 65.00 0.00 0.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE

1 195 887.98 1 486 299.24 1 441 391.03 Región VIII Norte Varias 1 047 1 358 2 405

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 85.00 85.00 84.00 98.82

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 89.00 89.00 87.00 97.75

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 103.00 103.00 99.00 96.12

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPICHUCALCO

8 636.43 0.00 0.00 Región VIII Norte Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 46.00 46.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 28.00 28.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO

191 000.55 140 262.42 109 229.39 Región VIII Norte Varias 710 889 1 599

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 568.00 568.00 266.00 46.83

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 582.00 582.00 274.00 47.08

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 387.00 387.00 182.00 47.03

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA

591 688.38 719 606.30 675 823.97 Región VIII Norte Varias 30 200 28 600 58 800

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 575.00 575.00 566.00 98.43

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 575.00 575.00 565.00 98.26

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 110.00 110.00 103.00 93.64

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA

657 488.06 799 251.80 757 205.83 Región VIII Norte Varias 1 971 2 446 4 417

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 760.00 760.00 745.00 98.03

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 777.00 777.00 750.00 96.53

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 516.00 516.00 494.00 95.74

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA

887 321.84 1 063 346.74 1 039 214.31 Región IX Istmo

Costa

Varias 5 055 6 445 11 500

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 154.00 154.00 140.00 90.91

POLÍTICA INTERIOR

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Página 10 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 170.00 170.00 180.00 105.88

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 167.00 167.00 169.00 101.20

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TONALÁ 1 923.69 0.00 0.00 Región IX Istmo

Costa

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 60.00 60.00 0.00 .00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 0.00 .00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ

1 131.59 0.00 0.00 Región IX Istmo

Costa

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 135.00 135.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 150.00 150.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN

600 938.93 958 618.16 875 513.37 Región IX Istmo

Costa

Varias 1 412 1 912 3 324

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 150.00 150.00 138.00 92.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 160.00 160.00 162.00 101.25

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 170.00 170.00 165.00 97.06

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC

354 678.79 280 625.36 252 115.31 Región IX Istmo

Costa

Varias 1 593 2 147 3 740

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 130.00 130.00 66.00 50.77

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 145.00 145.00 87.00 60.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 160.00 160.00 80.00 50.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA

353 815.36 478 245.11 451 162.17 Región IX Istmo

Costa

Varias 2 100 2 500 4 600

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 133.00 133.00 63.00 47.37

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 211.00 211.00 96.00 45.50

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 42.00 48.84

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X SOCONUSCO

1 947 108.45 2 582 028.55 2 485 797.06 Región X

Soconusco

Varias 12 715 17 977 30 692

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 1 880.00 1 880.00 1 807.00 96.12

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 2 290.00 2 290.00 2 183.00 95.33

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 2 180.00 2 180.00 2 073.00 95.09

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTAPACHULA

1 923.69 0.00 0.00 Región X

Soconusco

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 30.00 30.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 74.00 74.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA

184 287.81 234 575.23 222 144.73 Región X

Soconusco

Varias 15 418 19 578 34 996

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 71.00 71.00 66.00 92.96

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 85.00 85.00 79.00 92.94

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 70.00 70.00 64.00 91.43

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCACAHOATÁN

1 923.69 0.00 0.00 Región X

Soconusco

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 155.00 155.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE

281 205.29 3 627.72 2 427.14 Región X

Soconusco

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 185.00 185.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 215.00 215.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 201.00 201.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 11 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO

353 815.36 439 118.25 411 470.88 Región X

Soconusco

Varias 2 327 3 279 5 606

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 295.00 295.00 155.00 52.54

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 340.00 340.00 171.00 50.29

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 230.00 230.00 109.00 47.39

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA

636 032.79 809 445.61 758 831.07 Región X

Soconusco

Varias 2 542 2 522 5 064

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 143.00 143.00 139.00 97.20

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 148.00 148.00 147.00 99.32

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 133.00 133.00 128.00 96.24

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA

354 555.42 434 780.02 379 447.66 Región X

Soconusco

Varias 3 910 3 812 7 722

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 180.00 180.00 176.00 97.78

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 198.00 198.00 188.00 94.95

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 177.00 98.33

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA

1 131.59 0.00 0.00 Región X

Soconusco

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 86.00 86.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 93.00 93.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 0.00 0.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI SIERRAMARISCAL

800 760.91 1 229 251.30 1 154 933.64 Región XI Sierra

Mariscal

Varias 1 913 4 613 6 526

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 704.00 704.00 696.00 98.86

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 935.00 935.00 924.00 98.82

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 681.00 681.00 673.00 98.83

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENMOTOZINTLA

3 355.74 0.00 0.00 Región XI Sierra

Mariscal

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 55.00 55.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 45.00 45.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA

0.00 373 727.23 3 844.72 1 740.31 Región XI Sierra

Mariscal

Varias 0 0 0

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 470.00 470.00 0.00 0.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 510.00 510.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 265.00 265.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA

553 423.21 681 365.96 660 640.57 Región XI Sierra

Mariscal

Varias 535 1 700 2 235

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 98.00 98.00 98.00 100.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 99.00 99.00 99.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 98.00 98.00 99.00 101.02

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII SELVALACANDONA

1 484 509.26 1 832 379.67 1 743 781.12 Región XII Selva

Lacandona

Varias 8 630 12 167 20 797

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 237.00 237.00 218.00 91.98

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 263.00 263.00 262.00 99.62

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 380.00 380.00 351.00 92.37

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 12 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

METASUNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENOCOSINGO

1 923.69 0.00 0.00 Región XII Selva

Lacandona

Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 10.00 10.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO

184 287.81 234 984.73 223 577.03 Región XII Selva

Lacandona

Varias 8 110 13 360 21 470

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 52.00 52.00 49.00 94.23

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 70.00 70.00 68.00 97.14

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 47.00 94.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO

725 370.81 1 450 219.28 1 407 158.57 Región XII Selva

Lacandona

Varias 800 1 052 1 852

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 289.00 289.00 125.00 43.25

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 316.00 316.00 148.00 46.84

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 253.00 253.00 137.00 54.15

COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII MAYA

649 718.40 850 011.64 824 638.31 Región XIII Maya Varias 2 700 2 800 5 500

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 100.00 100.00 95.00 95.00

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 110.00 110.00 103.00 93.64

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 95.00 95.00

SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPALENQUE

1 923.69 0.00 0.00 Región XIII Maya Varias 0 0 0

Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su

jurisdicción

Supervisión 40.00 40.00 0.00 0.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 90.00 90.00 0.00 0.00

PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE

594 882.70 700 444.37 657 977.61 Región XIII Maya Varias 1 472 1 658 3 130

Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas, que se presenten en la Región

Solución 90.00 90.00 89.00 98.89

Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y

religiosas

Atención 130.00 130.00 130.00 100.00

Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 115.00 115.00 114.00 99.13

PROYECTOS DE INVERSIÓN:APOYO PARA DISTENCIONAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL-AGRARIADE CAMPESINOS DESPOJADOS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ

0.00 883 744.00 88 3744.00 Nicolás Ruiz Nicolás Ruiz 12 106 118

Porcentaje de atención a las demandas social-agrarias Atención 1.00 1.00 1.00 100.00

Porcentaje de pago a los beneficiarios Pago 118.00 118.00 118.00 100.00

OTROS 0.00 4 895 429.96 3 196 374.99

PROYECTOS INSTITUCIONALES:ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADESINSTITUCIONALES

0.00 4 895 429.96 3 196 374.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 706 504 714 001 1 420 505

Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional realizados Proceso 2.00 2.00 2.00 100.00

Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas Estrategia 34.00 34.00 34.00 100.00

Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados Instrumento 1.00 1.00 1.00 100.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

POLÍTICA INTERIOR

Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

RELACIONES EXTERIORES 4 546 022.21 4 767 235.66 4 598 447.51

PROYECTOS INSTITUCIONALES

ATENCIÓN A MIGRANTES 647 265.31 322 670.12 307 805.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44

Participación en reuniones interinstitucionales realizados Reunión 8.00 8.00 7.00 87.50

Participación en eventos de tema migratorios realizados Evento 8.00 8.00 7.00 87.50

Reuniones con representantes consulares realizadas Reunión 4.00 4.00 1.00 25.00

Visitas a albergues y centros de atención a migrantes realizados Visita 6.00 6.00 2.00 33.33

COORDINACION, PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LAPROTECCIÓN A MIGRANTES

1 580 331.38 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Apoyos otorgados para la atención y protección de migrantes Apoyo 30.00 30.00 0.00 0.00

Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera en

Chiapas

Evento 10.00 10.00 0.00 0.00

Convenios de colaboración concertados y firmados Convenio 2.00 2.00 0.00 0.00

Talleres impartidos sobre temas migratorios, derechos humanos de mujeres

migrantes y trata de personas

Taller 12.00 12.00 0.00 0.00

IDENTIFICACIÓN, VINCULACIÓN Y ASISTENCIA A CHIAPANECOS ENEL EXTERIOR Y SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN

901 333.51 3 241 366.46 3 105 681.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 565 560 1 125

Apoyos otorgados para la atención y protección de migrantes Apoyo 10.00 10.00 0.00 0.00

Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera en

Chiapas

Evento 5.00 5.00 8.00 160.00

Convenios y contratos para atención de chiapanecos en el exterior Convenio 3.00 3.00 1.00 33.33

Convenio de aportación de recursos con Asociaciones Civiles para

migrantes y chiapanecos en el exterior

Convenio 4.00 4.00 4.00 100.00

Convenios de colaboración concertados y firmados Convenio 2.00 2.00 0.00 0.00

Enlaces municipales integrados Acción 4.00 4.00 4.00 100.00

Talleres impartidos sobre temas migratorios, derechos humanos de mujeres

migrantes y trata de personas

Taller 10.00 10.00 9.00 90.00

ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COORDINACIÓNDE RELACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EXTERIOR

780 094.86 1 203 199.08 1 184 959.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Agendas de invitados especiales coordinadas Documento 5.00 5.00 6.00 120.00

Enlaces establecidos con Agencias de Cooperación y/o Representaciones

Diplomáticas

Agencia 12.00 12.00 14.00 116.67

Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00

Acercamientos con embajadas, consulados y organizaciones

internacionales realizados

Acción 6.00 6.00 6.00 100.00

PROMOVER LAS RELACIONES INTERNACIONALES 183 390.95 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Organismos Internacionales vinculados con el Estado Organismo 6.00 6.00 0.00 0.00

Países relacionados con el Estado Acción 11.00 11.00 0.00 0.00

VINCULACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 453 606.20 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Convenios de cooperación concertados Convenio 5.00 5.00 0.00 0.00

Dependencias vinculadas con organismos de cooperación internacional Dependencia 20.00 20.00 0.00 0.00

Congreso internacional realizado Congreso 1.00 1.00 0.00 0.00

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 22 379 294.28 31 314 251.10 30 907 173.82

PROYECTOS INSTITUCIONALESIMPULSAR LOS PROYECTOS REGIONALES E INTERNACIONALESPARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y SU MIGRACIÓN

3 103 885.34 3 268 110.03 3 181 983.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Acercamientos para relacionar al Estado con representaciones diplomáticas

y/o organismos internacionales

Acción 6.00 6.00 6.00 100.00

Reuniones interinstitucionales sobre temas de migración Reunión 28.00 28.00 26.00 92.86

Reuniones de promoción, seguimiento de proyectos, enlaces con

instituciones y concertación de convenios

Reunión 25.00 25.00 15.00 60.00

Convenios y contratos firmados Convenio 18.00 18.00 7.00 38.89

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

13 849 772.76 20 716 056.52 20 530 889.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44

Elaboración de documentos contables y presupuestal Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Actualización de documentos normativos Documento 4.00 4.00 0.00 0.00

Servicios administrativos otorgados Servicio 392.00 392.00 252.00 64.29

PLANEACIÓN, ASESORÍA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DEACCIONES

1 107 799.95 1 433 232.32 1 414 982.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44

Gestión administrativa autorizada Gestión 26.00 32.00 35.00 109.38

Informes elaborados Informe 14.00 14.00 14.00 100.00

Anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

RELACIONES EXTERIORES

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PROYECTOS INSTITUCIONALESREPRESENTATIVIDAD Y ASESORÍA JURÍDICA ADMINISTRATIVAINSTITUCIONAL

932 391.52 1 336 188.14 1 315 427.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44

Servicios jurídicos otorgados Servicio 50.00 50.00 34.00 68.00

Documentos legales elaborados Documento 60.00 60.00 52.00 86.67

Cursos en materia jurídica y normativa impartidos Curso 2.00 2.00 2.00 100.00

DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA ELMANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS

629 571.95 687 531.45 686 095.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44

Capacitación en materia informática Curso 3.00 3.00 2.00 66.67

Actualización de equipos informáticos de la Secretaría Equipo 40.00 40.00 16.00 40.00

Acciones de actualización de la página Web realizadas Acción 6.00 6.00 3.00 50.00

GESTIÓN DE MECANISMOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ELDESARROLLO MESOAMERICANO

461 228.55 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00

Proyectos regionales vinculados Proyecto 6.00 6.00 0.00 0.00

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR 1 265 194.26 820 375.33 793 457.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Proyectos regionales vinculados Proyecto 3.00 3.00 2.00 66.67

Proyectos regionales identificados Proyecto 4.00 4.00 4.00 100.00

Proyectos estratégicos promovidos Proyecto 1.00 1.00 0.00 0.00

Convenios de colaboración firmados Convenio 4.00 4.00 2.00 50.00

VINCULACIÓN Y GESTIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLOECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEDESARROLLO MESOAMERICANO

1 029 449.95 3 052 757.31 2 984 336.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083

Países relacionados con el Estado Acción 12.00 12.00 13.00 108.33

Organismos internacionales vinculados con el Estado Organismo 6.00 6.00 5.00 83.33

Convocatorias de becas para realizar estudios es el extranjero difundidas Convocatoria 4.00 4.00 4.00 100.00

Convocatorias a Dependencias públicas realizadas Convocatoria 10.00 10.00 7.00 70.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

Página 1 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

ABASTECIMIENTO DE AGUA 10 249 328.00 10 249 328.00 10 249 328.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN :OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 10 249 328.00 10 249 328.00 1 024 9328.00 2 243 1 798 4 041

Olla de agua a construir Olla 14.00 14.00 7.00 50.00

INDÍGENAS 36 453 518.62 49 573 867.03 42 694 051.60

PROYECTOS INSTITUCIONALES:DESARROLLO INFORMÁTICO 1 047 321.65 1 316 540.66 1 190 034.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 69 118 187

Asistencias técnicas Asistencia

Técnica

304.00 304.00 302.00 99.34

Proyectos informáticos y actualización permanente de la página web Proyecto 49.00 49.00 49.00 100.00

Capacitaciones en operación de sistemas informáticos Capacitación 54.00 54.00 50.00 92.59

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL 630 297.77 959 458.02 831 595.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 293 311 604

Supervisar el cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos Supervisión 24.00 24.00 16.00 66.67

Otorgar audiencias a la población indígena Audiencia 600.00 600.00 604.00 100.67

Realizar coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la población

indígena

Coordinación 110.00 110.00 111.00 100.91

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 14 912 977.83 14 410 844.15 13 375 714.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 59 113

Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal que

laboran en esta Dependencia

Registro 113.00 113.00 113.00 100.00

Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de proyectos

institucionales e inversión

Materiales 200.00 200.00 193.00 96.50

Realizar trámites contables y presupuestales en ampliaciones, reducciones,

liberaciones, transferencias y pagos

Trámite 400.00 400.00 390.00 97.50

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS 1 032 160.93 1 477 263.97 1 243 165.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 18 31

Realizar reuniones de trabajo con el Subcomité Especial para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas

Reunión 3.00 3.00 1.00 33.33

Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, SIHAE,

SISAI, SFU, SITEC informe de gobierno

Informe 30.00 30.00 30.00 100.00

Registros para la gestión y/o modificación de presupuesto de los proyectos

de inversión

Registro 6.00 6.00 4.00 66.67

Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 100.00

IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS 1 190 382.52 3 031 284.43 2 848 326.05 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 200 500

Otorgar asesorías a población indígena para la elaboración de proyectos

sociales

Asesoría 6.00 6.00 9.00 150.00

Catalogación y clasificación de la documentación histórica de la Secretaría

para su consulta

Documento 800.00 800.00 800.00 100.00

Reuniones de trabajo sobre equidad de genero, violencia intrafamiliar,

embarazo en adolecente

Reunión 40.00 40.00 40.00 100.00

DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL 6 031 280.51 12 268 520.59 10 567 102.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 193 2 521 4 714

Brindar asesoría jurídica a la población indígena que así lo soliciten Asesoría 400.00 400.00 200.00 50.00

Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la

población indígena que así lo solicite

Taller 100.00 100.00 50.00 50.00

Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los 3 niveles de

gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígena

Reunión 150.00 150.00 150.00 100.00

Realizar supervisiones en campo de los proyectos de inversión que se

operan a nivel región

Supervisión 200.00 200.00 127.00 63.50

CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS 1 893 825.81 2 794 200.32 2 354 699.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 139 504 643

Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena Asesoría 100.00 100.00 72.00 72.00

Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica Taller 9.00 9.00 3.00 33.33

Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, político,

agraria y religioso

Conflicto 48.00 48.00 31.00 64.58

PROTECCIÓN SOCIAL

BENEFICIARIOS

Chamula, Huixtán,

Mitontic, San Juan

Cancuc, Ixtapa y

Santiago El Pinar

Varias

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

BENEFICIARIOSMETAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

UNIDAD DEMEDIDA

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

INDICADORES DE RESULTADOS

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOSPUEBLOS INDÍGENAS

2 716 368.31 2 966 050.98 2 800 121.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 616 1 017 1 633

Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población

indígena

Acuerdo 10.00 10.00 2.00 20.00

Apoyos económicos a otorgar a la población indígena vulnerable Apoyo 50.00 50.00 0.00 0.00

Recepción y registro de los documentos que la población emite ante esta

dependencia para su atención

Documento 1 500.00 1 500.00 1,025.00 68.33

Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera Audiencia 600.00 600.00 713.00 118.83

DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO 1 889 936.47 4 252 444.01 3 995 966.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0

Demandas de la población indígena atendida Demanda 70.00 70.00 27.00 38.57

Gestiones ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales Gestión 35.00 35.00 10.00 28.57

PROYECTOS DE INVERSION:IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 5 108 966.82 6 097 259.90 3 487 325.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 145 68 213

Otorgar apoyos económicos a productores indígenas Apoyo 56.00 56.00 20.00 35.71

PROTECCIÓN SOCIAL

INDÍGENAS

Página 1 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

OTROS GRUPOS VULNERABLES 353 564 809.83 289 714 223.90 125 094 207.48

PROYECTOS INSTITUCIONALES:INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 2 061 961.91 2 504 768.37 2 118 327.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 274 196 470

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Solicitud 60.00 60.00 62.00 103.33

Servicios de asistencia técnica a servidores públicos Solicitud 650.00 650.00 643.00 98.92

Gestión de servicios especializados otorgados Solicitud 70.00 70.00 65.00 92.86

Gestión de servicios de red e internet Solicitud 280.00 280.00 274.00 97.86

Elaboración de proyectos y trámites informáticos Documento 10.00 10.00 10.00 100.00

Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web Gestión 90.00 90.00 90.00 100.00

Administración de servidores de tecnologías de información Gestión 60.00 60.00 60.00 100.00

BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LASECRETARÍA

876 571.98 959 481.79 809 127.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 288 99 387

Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos

relacionados con los órganos de la Secretaría

Documento 321.00 321.00 321.00 100.00

Coadyuvar acciones en la elaboración, revisión y validación de documentos

administrativos relacionados con los órganos de la Secretaría

Documento 66.00 66.00 66.00 100.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES 618 171.86 759 305.51 644 791.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 670 2 446

Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos Supervisión 8.00 8.00 8.00 100.00

Reuniones de coordinación interinstitucional Reunión 85.00 85.00 87.00 102.35

CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS 10 742 621.35 19 293 934.21 17 105 949.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 38 699 12 376 51 075

Eventos de capacitación en las temáticas de género y desarrollo humano Capacitación 288.00 323.00 323.00 100.00

Determinación de acciones para la planeación participativa de las mujeres

en actividades productivas

Acción 54.00 54.00 54.00 100.00

Conformación de grupos y adecuación de espacios para la realización de

módulos

Módulo 688.00 688.00 747.00 108.58

Brindar servicios de alimentación, hospedaje y actividades

complementarias para el desarrollo integral de las mujeres

Servicio 1 834.00 1 834.00 1 944.00 106.00

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 1 401 231.39 1 508 136.44 1 241 484.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 7 27

Integración de proyectos para el desarrollo institucional Expediente 34.00 36.00 36.00 100.00

Elaboración de la cuenta pública Reporte 4.00 4.00 4.00 100.00

Curso-taller en materia de planeación, programación y presupuestación a

los órganos administrativos de la Secretaría

Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

Reunión del subcomité especial de igualdad de género Reunión 3.00 3.00 1.00 33.33

Información ejecutiva de seguimiento al sistema de indicadores del tablero

estratégico de control, sistema de seguimiento de acciones de inversión y

sistema de formato único

Documento 22.00 22.00 22.00 100.00

Reunión del grupo estratégico de la Secretaría Reunión 4.00 4.00 4.00 100.00

Elaboración de informe de Gobierno Informe 2.00 2.00 2.00 100.00

COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONESIMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES

1 091 446.27 1 219 322.58 1 053 044.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 280 12 292

Seguimiento a las solicitudes presentadas a la coordinación de

delegaciones regionales para turnarlas a las delegaciones regionales

Solicitud 50.00 50.00 50.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la

coordinación de delegaciones regionales

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinar el seguimiento a los programas y proyectos que ejecutan las

delegaciones regionales

Seguimiento 90.00 90.00 90.00 100.00

Coordinar o participar en logística de eventos de la titular Evento 5.00 5.00 5.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas con personal de la

coordinación de delegaciones regionales y delegadas(os) regionales

Taller 8.00 8.00 8.00 100.00

Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con las

instancias municipales para la correcta aplicación de la política pública

igualdad de género

Supervisión 7.00 7.00 7.00 100.00

Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con los consejos

municipales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de

violencia

Supervisión 7.00 7.00 7.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN METROPOLITANA

1 648 375.58 1 836 412.78 1 524 027.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 428 14 3 442

Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de

economía social

Captura 24.00 24.00 24.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 58.00 58.00 58.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROTECCIÓN SOCIAL

Página 2 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas Taller 30.00 30.00 30.00 100.00

Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de

la política pública igualdad de género

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL

1 511 670.07 3 148 688.10 2 367 916.01 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 090 959 4 049

Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de

economía social

Captura 60.00 60.00 1.00 1.67

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

delegación

Trámite 36.00 36.00 36.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 300.00 300.00 376.00 125.33

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 4.00 4.00 4.00 100.00

Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de

la política pública igualdad de género

Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL

479 810.58 653 968.00 393 722.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 349 128 477

Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de

economía social

Captura 12.00 12.00 12.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de

la política pública igualdad de género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN NORTE

723 732.74 693 149.50 521 968.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 296 254 1 550

Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de

economía social

Captura 21.00 21.00 21.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

delegación

Trámite 20.00 20.00 20.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 38.00 38.00 38.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 18.00 18.00 18.00 100.00

Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de

la política pública igualdad de género

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 5.00 5.00 5.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN SELVA LACANDONA

830 564.06 876 602.24 713 982.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 011 344 2 355

Actualización de la base de datos implementada por la subsecretaría de

economía social

Captura 8.00 8.00 8.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00

Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres Atención 16.00 16.00 16.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 8.00 8.00 8.00 100.00

Coordinación con las instancias municipales para la correcta aplicación de

la política pública igualdad de género

Seguimiento 2.00 2.00 2.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 2.00 2.00 0.00 0.00

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS GRUPOS VULNERABLES

Página 3 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL

991 971.10 954 067.60 761 009.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 759 230 989

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 12.00 12.00 12.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 36.00 36.00 36.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO

793 119.35 1 326 133.57 884 937.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 829 111 940

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 24.00 24.00 24.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 24.00 24.00 24.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MAYA

845 134.22 978 452.66 653 170.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 634 175 1 809

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 36.00 36.00 36.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 38.00 38.00 38.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LASMUJERES

2 860 045.65 3 188 628.32 2 733 326.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 200 700

Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos administrativos de

la Secretaría

Supervisión 60.00 60.00 60.00 100.00

Gestorías administrativas internas y externas Trámite 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00

Reuniones de trabajo internas o externas Reunión 600.00 600.00 600.00 100.00

Participación en eventos Evento 120.00 120.00 120.00 100.00

Participación en foros Nacionales y Estatales Foro 8.00 8.00 8.00 100.00

FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTREMUJERES Y HOMBRES

3 270 907.36 3 789 077.53 3 018 884.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 355 470 270 256 625 726

Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional Reunión 11.00 11.00 13.00 118.18

Platicas sobre perspectiva de género dirigido al funcionariado de la

administración pública

Plática 12.00 12.00 16.00 133.33

Celebrar convenios interinstitucionales para promocionar la Perspectiva de

Género

Convenio 3.00 3.00 3.00 100.00

Seguimiento al suministro de datos para el BANAVIM Informe 2.00 2.00 2.00 100.00

Asesoría para la elaboración de proyectos con PEG del Programa de

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00

Instalación de Comités de Contraloría Social Comité 5.00 5.00 5.00 100.00

Realización de Campañas estatales para la promoción de la Perspectiva de

Género

Campaña 3.00 3.00 3.00 100.00

Realización de entrevistas de radio con Perspectiva de Género Entrevista 11.00 11.00 11.00 100.00

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS GRUPOS VULNERABLES

Página 4 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Difusiones de la oferta y quehacer institucional en redes sociales, pagina

web y prensa

Difusión 300.00 300.00 312.00 104.00

Stand informativos con Perspectiva de Género instalados Difusión 9.00 9.00 9.00 100.00

Difusión de material bibliográfico virtual con Perspectiva de Género, a

través de la página web y redes sociales

Difusión 24.00 24.00 24.00 100.00

Diseños con perspectiva de género e imagen institucional realizados Diseño 60.00 60.00 60.00 100.00

Desarrollo de artículos con perspectiva de género Documento 4.00 4.00 4.00 100.00

Elaboración de protocolos en atención a la violencia de género para

estudiantes de nivel medio superior

Documento 2.00 2.00 2.00 100.00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS

26 070 968.79 30 476 545.71 27 842 328.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 809 2 652 3 461

Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos Trámite 1 100.00 1 100.00 905.00 82.27

Contratación de personal Plaza 270.00 270.00 245.00 90.74

Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos Solicitud 1 100.00 1 100.00 2 121.00 192.82

Solicitud de pago a proveedores Solicitud 1 550.00 1 550.00 1 847.00 119.16

Proceso licitacitatorio mediante subcomité Licitación 6.00 6.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN VALLES ZOQUE

350 460.01 302 197.95 254 798.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 367 107 2 474

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 22.00 22.00 22.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 20.00 20.00 20.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 260.00 260.00 260.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 8.00 8.00 8.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 40.00 40.00 40.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN MEZCALAPA

352 621.17 311 030.74 263 387.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 138 62 1 200

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 24.00 24.00 24.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 50.00 50.00 50.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 3.00 3.00 3.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 30.00 30.00 30.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN DE LOS LLANOS

341 743.89 309 889.22 256 252.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 650 150 1 800

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 36.00 36.00 36.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 40.00 40.00 40.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 4.00 4.00 4.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN FRAILESCA

326 162.45 306 036.74 249 193.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 017 125 2 142

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 9.00 9.00 9.00 100.00

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS GRUPOS VULNERABLES

Página 5 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 8.00 8.00 8.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 200.00 200.00 200.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 20.00 20.00 20.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 3.00 3.00 3.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 3.00 3.00 3.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES

295 513.81 325 900.19 271 944.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 149 143 1 292

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 18.00 18.00 18.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 48.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN ISTMO COSTA

292 977.13 308 136.45 260 485.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 262 38 300

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 12.00 12.00 12.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 12.00 12.00 12.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 2.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 12.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRALOPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRESEN LA REGIÓN TULIJÁ TSELTAL CHOL

294 513.83 289 999.51 253 710.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 369 11 2 380

Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría de

Economía Social

Captura 36.00 36.00 36.00 100.00

Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento de la

Delegación

Trámite 24.00 24.00 24.00 100.00

Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 48.00 100.00

Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 6.00 6.00 6.00 100.00

Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 24.00 100.00

Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta aplicación de

la Política Pública Igualdad de Género

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

Participación en el seguimiento a los consejos municipales para garantizar

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Seguimiento 6.00 6.00 6.00 100.00

FORTALECIENDO, PREVINIENDO Y ATENDIENDO A LAS MUJERES DECHIAPAS EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS HUMANOS (PAIMEF)

0.00 12 098 723.45 12 096 788.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 172 350 69 379 241 729

Creación de expedientes por usuarias Expediente 4 500.00 4 600.00 6 591.00 143.28

Mujeres atendidas en situación de violencia Atención 15 000.00 15 200.00 23 468.00 154.39

Realización de talleres de capacitación y/o actualización dirigido al

funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia

Taller 18.00 18.00 18.00 100.00

Realización de talleres, conferencias y mesas de trabajo en materia de

prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos

Taller 34.00 34.00 34.00 100.00

Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia Plática 374.00 374.00 491.00 131.28

Difusión de materiales impresos promocionales: Dípticos, trípticos,

volantes, carteles, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la

violencia contra las mujeres

Difusión 30 000.00 30 000.00 30 000.00 100.00

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS GRUPOS VULNERABLES

Página 6 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la

violencia contra las mujeres

Actividad 12.00 12.00 12.00 100.00

Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios

profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de

violencia

Sesión 7.00 7.00 7.00 100.00

Capacitación e instalación de la red comunitaria para la prevención de la

violencia de las mujeres en el municipio de Chalchihuitán

Capacitación 1.00 1.00 1.00 100.00

CHIAPAS, PROMOVIENDO LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, COMO UNAPRIORIDAD PARA TRANSITAR HACIA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA EINCLUYENTE

0.00 5 018 434.41 5 018 305.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 652 430 1 082

Talleres para incluir la perspectiva de género en el funcionariado público

municipal

Expediente 13.00 30.00 30.00 100.00

Capacitaciones en presupuestos con perspectiva de género a

responsables de las áreas de planeación, programación y presupuestación

de mínimo de 10 dependencias y/o entidades del Estado.

Curso 1.00 1.00 1.00 100.00

Foro para el intercambio de experiencias del avance en la política de

igualdad de las instancias Municipales de las Mujeres en las Entidades

Federativas con al menos 20 Instancias municipales de las mujeres en

funcionamiento

Foro 1.00 1.00 1.00 100.00

Publicación del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en

medio oficial

Difusión 1.00 1.00 0.00 0.00

Propuesta del Anexo Transversal de la Cuenta Pública con Perspectiva de

Género

Propuesta 1.00 1.00 0.00 0.00

Sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres Reunión 1.00 1.00 1.00 100.00

Grupo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimiento de casos

de mujeres en situación de reclusión

Asesoría 24.00 24.00 24.00 100.00

Ruta crítica que identifica buenas prácticas estatales en el tema de muerte

materna

Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00

Evaluación para Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad

laboral y No Discriminación de las instancias de las Mujeres en las

Entidades Federativas

Evaluación 1.00 1.00 0.00 0.00

Seguimiento a la implementación de la estrategia para la prevención de

embarazos en adolecentes alineada a la Estrategia Nacional

Informe 1.00 1.00 1.00 100.00

Impulso a la Instalación de las Unidades de Igualdad de Género, mínimo en

diez dependencias

Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00

Fortalecimiento de capacidades a las titulares de las Instancias Municipales

de las Mujeres y Autoridades Municipales en entidades federativas con al

menos 30 Instancias Municipales de las Mujeres en funcionamiento

Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00

Estrategia de prevención de muerte materna Asesoría 1.00 1.00 1.00 100.00

Fortalecimiento de capacidades de 10 a 20 personas de las Instancias

Municipales de las Mujeres en las entidades federativas

Asesoría 1.00 6.00 6.00 100.00

Talleres de violencia, nueva masculinidad y cambio de patrones culturales,

de diez horas cada uno, dirigidos a centros educativos

Taller 6.00 6.00 0.00 0.00

Generar un programa de formación en materia de derechos humanos y no

discriminación para las mujeres

Programa 1.00 1.00 0.00 0.00

Reforma a la Ley de Planeación de la Entidad Federativa Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00

Propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00

Estrategia de participación política de las mujeres chiapanecas Informe 1.00 1.00 1.00 100.00

CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: CHIAPAS 2017 0.00 4 500 000.00 4 499 999.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 390 656 5 046

Atenciones jurídicas y psicológicas realizadas a personas víctimas de

violencia

Asesoría 2 700.00 2 700.00 2 702.00 100.07

Mesa de trabajo para identificar elementos que permita poner en marcha el

modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Taller 15.00 15.00 15.00 100.00

Foro Derechos Humanos, Género, Violencia y Políticas Públicas dirigido a

la ciudadanía

Foro 15.00 15.00 15.00 100.00

Taller para detección de necesidades de las mujeres de los municipios Taller 45.00 45.00 45.00 100.00

Taller para fortalecimiento y elaboración de plan de desarrollo de las

mujeres

Taller 45.00 45.00 45.00 100.00

Integración de Comité de Contraloría Social Comité 15.00 15.00 15.00 100.00

Agenda ciudadana con perspectiva de género Documento 15.00 15.00 15.00 100.00

GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES OLIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA

0.00 239 391.19 10 493.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 20 64

Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del Sistema de

solicitudes de información del Estado

Solicitud 6.00 6.00 19.00 316.67

OTROS GRUPOS VULNERABLES

PROTECCIÓN SOCIAL

Página 7 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y personas

que lo requieran

Asesoría 234.00 234.00 234.00 100.00

Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de esta Secretaría Reunión 6.00 6.00 6.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROCURADURIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DEVIOLENCIA

947 580.87 956 281.29 924 668.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 073 2 183 9 256

Proporcionar asesorías a personas victimas de violencia Asesoría 2 050.00 2 050.00 2 148.00 104.78

Proporcionar información para prevenir y erradicar la violencia contra

mujeres al funcionariado municipal

Taller 22.00 22.00 20.00 90.91

Realizar pláticas a personas para prevenir y erradicar la violencia de

género

Plática 396.00 396.00 401.00 101.26

ALTERNATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL LOCAL SUSTENTABLE PARAMUJERES

1 092 302.35 1 112 379.66 1 076 094.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 748 48 796

Elaboración de expedientes de proyectos productivos y sociales Expediente 69.00 69.00 78.00 113.04

Visitas a proyectos con equidad de género y sustentables para mujeres de

años anteriores

Visita 61.00 61.00 61.00 100.00

PROGRAMA BIENESTAR DE CORAZON A CORAZON 292 452 630.06 189 469 148.19 35 270 089.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 817 0 13 817

Apoyos otorgados a madres solteras jefas de familia Apoyo 525 000.00 315 518.00 20 031.00 6.35

Aplicación de estudios socioeconómicos a mujeres madres solteras Encuesta 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00

Credencialización de madres solteras beneficiadas Credencial 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 10 506 604.60 479 740 741.64 468 524 531.47

PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER 886 918.47 1 124 950.70 935 401.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 110 68 178

Coordinar la operatividad de los programas sociales de BANMUJER

Bienestar de Corazón a Corazón y Mujeres Trabajando Unidas

Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00

Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, programas y

proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento

de los programas de BANMUJER

Gestión 10.00 10.00 10.00 100.00

Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones sociales,

civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los

recursos en la ejecución de los programas sociales de BANMUJER

Gestión 15.00 15.00 15.00 100.00

COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS AMUJERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

3 655 096.03 464 007 980.73 453 638 784.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 40 880 0 40 880

Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de los eventos Trámite 10.00 10.00 4.00 40.00

Identificación de la demanda Documento 35.00 35.00 35.00 100.00

Impartición de talleres Taller 35.00 40.00 40.00 100.00

Apoyos entregados a madres solteras (Despensas, paquetes escolares,

juguetes y regalos)

Apoyo 1 423 228.00 2 202 765.00 2 202 765.00 100.00

Eventos culturales otorgados a las madres soltera Evento 10.00 34.00 34.00 100.00

Difusión acerca de la nueva cultura del empoderamiento de las mujeres

otorgadas a las madres solteras del Estado

Difusión 5.00 5.00 5.00 100.00

COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS,SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERABANMUJER

2 964 590.10 3 222 342.75 2 606 293.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 462 3 4 465

Seguimiento en la integración de los expedientes de los grupos que se

encuentran en cartera vencida

Expediente 480.00 480.00 480.00 100.00

Supervisión a grupos inconsistentes de cartera vigente Supervisión 120.00 120.00 120.00 100.00

Elaboración de documentos de seguimiento para la recuperación de la

cartera vencida

Documento 180.00 180.00 180.00 100.00

Visita a los grupos que se encuentran en cartera vencida Visita 60.00 60.00 60.00 100.00

Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos que

emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones

Registro 12.00 12.00 12.00 100.00

Elaboración de los informes para el control de la información en la

integración de la carpeta básica de cartera vigente y vencida

Informe 12.00 12.00 12.00 100.00

Elaboración de los informes para la integración de los documentos de

transparencia

Informe 4.00 4.00 4.00 100.00

FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 0.00 4 385 467.46 4 376 526.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 25 50

Financiamientos otorgados Solicitud 50.00 50.00 50.00 100.00

OTROS GRUPOS VULNERABLES

PROTECCIÓN SOCIAL

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO

PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.

ANUALMODIF.ANUAL

ALCANZ. ALPERIODO

% CUMPLIM./MODIF.

MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA

INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD DEMEDIDA

METAS PRESUPUESTOAPROBADO

( PESOS )

PRESUPUESTOMODIFICADO

( PESOS )

PRESUPUESTODEVENGADO

( PESOS )

BENEFICIARIOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN:MUJERES TRABAJANDO UNIDAS 3 000 000.00 7 000 000.00 6 967 525.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 303 0 11 303

Taller de capacitación productiva otorgados a mujeres Taller 232.00 532.00 532.00 100.00

Recepcionar solicitudes para talleres Solicitud 232.00 532.00 532.00 100.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL