listado proveedores 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · total 2018...

78
TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00 € FEMP Cuota asociado FEMP 2018.- 1.213,60 € Cuota Asociado RED Clima 2018.- 150,00 € Cuota asociado Red Transparencia y Participación 2018.- 1.500,00 € 2.863,60 € FORUM T. NAZARENO Actuaciones 21 Junio "Dando la Cara" y "Johany Mendez" y dia 22 "OBK" y "El ultim 14.338,50 € Actuaciones musicales para la fiesta de Halloveen 2018.- 9.317,00 € 23.655,50 € MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero DICIEMBRE 2017.- 10.503,28 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero NOVIEMBRE 2017.- 11.099,42 € Aportación econ. Mes de NOVIEMBRE 2017. Acuerdo Comisión Gestora 22 de dicie 12.666,04 € Aportación econ. Mes de DICIEMBRE 2017. Acuerdo Comisión Gestora 22 de dicie 13.867,65 € Aportación econ. Mes de ENERO 2018. Acuerdo Comisión Gestora 22 de diciembre 17.834,14 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero ENERO 2018.- 11.795,91 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero Febrero 2018.- 9.555,69 € Aportación econ. Mes de Febrero 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre 14.923,07 € Aportación econ. Mes de Marzo 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre d 18.704,98 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero MAYO 2018.- 13.204,15 € Aportación econ. Mes de MAYO 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre 18.026,28 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero junio 2018.- 9.370,40 € Aportación junio 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 21.467,10 € Aportación julio 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 18.435,39 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero julio 2018.- 15.108,39 € Aportación economica mes de Agosto 2017. acuerdo de comisión gestora de 22 dic 16.655,02 € Aportación agosto 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 17.190,91 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero agosto 2018.- 13.682,67 € Aportación octubre 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 17.965,19 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero octubre 2018.- 16.591,73 € Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero noviembre 2018.- 15.607,04 € 314.254,45 € REPSOL BUTANO Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/12/2017 al 14/01/2 21,78 € Suministro de propano comercial para CP Tartessos.- 2.360,36 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/01/2017 al 14/02/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/02/2017 al 14/03/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/04/2017 al 14/05/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/05/2018 al 14/06/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/03/2018 al 14/04/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/06/2018 al 14/07/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/07/2018 al 14/08/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/08/2018 al 14/09/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/09/2018 al 14/10/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/10/2018 al 14/11/2 21,78 € Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/10/2018 al 14/11/2 21,78 € 2.621,72 € ABELLO LINDE, S.A. Contrato bombonas Taller de Herreria.- 4 unidades 987,40 € Contrato 1 año B20 bombona gas helio.- 205,01 € 1.192,41 € PAPELERIA-LIBRERIA LA ORDEN Sello caucho para Andalucia Orienta.- 33,90 € Material de oficina Programa Andalucia Orienta.- Tampón de tinta medida especial 8,50 € 42,40 € REYES SUERO, S.L. Mantenimiento campo de futbol 1º de Mayo.- ADESILEX P7 Blanco 25kg 108,90 € Mantenimiento campo de futbol 1º de Mayo.- junta universal negra, nivel rustico, cen 154,42 € Material mantenimiento Polideportivo 1º de mayo.- Adhesivo especial cesped, band 385,12 € 648,44 € TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Enero 2018.- 145,20 € Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/01 5.789,85 € Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Febrero 2018.- 145,20 € Regularización del acuerdo (01/11/2016 al 28/02/2017) 583,24 € LISTADO PROVEEDORES 2018

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

TOTAL 2018AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 €35,00 €

FEMP

Cuota asociado FEMP 2018.- 1.213,60 €

Cuota Asociado RED Clima 2018.- 150,00 €

Cuota asociado Red Transparencia y Participación 2018.- 1.500,00 €2.863,60 €

FORUM T. NAZARENO

Actuaciones 21 Junio "Dando la Cara" y "Johany Mendez" y dia 22 "OBK" y "El ultimo de Triana" Fiestas Patronales 201814.338,50 €

Actuaciones musicales para la fiesta de Halloveen 2018.- 9.317,00 €23.655,50 €

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero DICIEMBRE 2017.- 10.503,28 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero NOVIEMBRE 2017.- 11.099,42 €

Aportación econ. Mes de NOVIEMBRE 2017. Acuerdo Comisión Gestora 22 de diciembre de 201612.666,04 €

Aportación econ. Mes de DICIEMBRE 2017. Acuerdo Comisión Gestora 22 de diciembre de 201613.867,65 €

Aportación econ. Mes de ENERO 2018. Acuerdo Comisión Gestora 22 de diciembre de 2016 17.834,14 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero ENERO 2018.- 11.795,91 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero Febrero 2018.- 9.555,69 €

Aportación econ. Mes de Febrero 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre de 2017 14.923,07 €

Aportación econ. Mes de Marzo 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre de 2017 18.704,98 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero MAYO 2018.- 13.204,15 €

Aportación econ. Mes de MAYO 2018. Acuerdo Comisión Gestora 21 de diciembre de 2017 18.026,28 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero junio 2018.- 9.370,40 €

Aportación junio 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 21.467,10 €

Aportación julio 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 18.435,39 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero julio 2018.- 15.108,39 €

Aportación economica mes de Agosto 2017. acuerdo de comisión gestora de 22 diciembre 2016.-16.655,02 €

Aportación agosto 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 17.190,91 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero agosto 2018.- 13.682,67 €

Aportación octubre 2018. Acuerdo Comisión Gestora de 21/12/2017 17.965,19 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero octubre 2018.- 16.591,73 €

Vertidos y canon de R.S.U., asimilibles y Vertedero noviembre 2018.- 15.607,04 €314.254,45 €

REPSOL BUTANO

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/12/2017 al 14/01/2018 21,78 €

Suministro de propano comercial para CP Tartessos.- 2.360,36 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/01/2017 al 14/02/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/02/2017 al 14/03/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/04/2017 al 14/05/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/05/2018 al 14/06/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/03/2018 al 14/04/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/06/2018 al 14/07/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/07/2018 al 14/08/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/08/2018 al 14/09/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/09/2018 al 14/10/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/10/2018 al 14/11/2018 21,78 €

Cuota mantenimiento Repsol Butano CP Tartessos.- Periodo 15/10/2018 al 14/11/2018 21,78 €2.621,72 €

ABELLO LINDE, S.A.

Contrato bombonas Taller de Herreria.- 4 unidades 987,40 €

Contrato 1 año B20 bombona gas helio.- 205,01 €1.192,41 €

PAPELERIA-LIBRERIA LA ORDEN

Sello caucho para Andalucia Orienta.- 33,90 €

Material de oficina Programa Andalucia Orienta.- Tampón de tinta medida especial 8,50 €42,40 €

REYES SUERO, S.L.

Mantenimiento campo de futbol 1º de Mayo.- ADESILEX P7 Blanco 25kg 108,90 €

Mantenimiento campo de futbol 1º de Mayo.- junta universal negra, nivel rustico, cento antideslizante, etc154,42 €

Material mantenimiento Polideportivo 1º de mayo.- Adhesivo especial cesped, banda de unión para cesped, etc…385,12 €648,44 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Enero 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/01/2018 a 31/01/2018 periodo de trafico 01/12/2017 al 31/12/20175.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Febrero 2018.- 145,20 €

Regularización del acuerdo (01/11/2016 al 28/02/2017) 583,24 €

LISTADO PROVEEDORES 2018

Page 2: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Marzo 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/04/2018 a 30/04/2018 periodo de trafico 01/03/2018 al 31/03/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Abril 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/04/2018 a 30/04/2018 periodo de trafico 01/04/2018 al 30/04/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Mayo 2018.- 145,20 €

Bonificación graciable Facturación 01/06/2018 a 30/06/2018 -1.172,96 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/06/2018 a 30/06/2018 periodo de trafico 01/05/2018 al 31/05/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Junio 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/07/2018 a 31/07/2018 periodo de trafico 01/06/2018 al 30/06/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Julio 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/08/2018 a 31/08/2018 periodo de trafico 01/07/2018 al 31/07/20185.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/07/2018 a 31/07/2018 periodo de trafico 01/08/2018 al 31/08/20185.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/03/2017 a 31/03/2017 periodo de trafico 01/02/2017 al 28/02/20175.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/01/2017 a 31/01/2018 periodo de trafico 01/12/2016 al 31/12/20165.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/02/2017 a 28/02/2017 periodo de trafico 01/01/2017 al 31/01/20175.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/10/2018 a 31/10/2018 periodo de trafico 01/09/2018 al 30/09/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Septiembre 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/11/2018 a 30/11/2018 periodo de trafico 01/10/2018 al 31/10/20185.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Octubre 2018.- 145,20 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Agosto 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/02/2018 a 28/02/2018 periodo de trafico 01/01/2018 al 31/01/20185.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/12/2018 a 31/12/2018 periodo de trafico 01/11/2018 al 30/11/20185.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/05/2017 a 31/05/2017 periodo de trafico 01/04/2017 al 30/04/20175.789,85 €

Mantenimiento servicio cardioprotección mes de Noviembre 2018.- 145,20 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/03/2018 a 31/03/2018 periodo de trafico 01/02/2018 al 28/02/20185.789,85 €

Facturación concertada fija modalidad: Acuerdo datos - Perido regular cuotas 01/12/2017 a 31/12/2017 periodo de trafico 01/11/2017 al 30/11/20175.789,85 €99.434,93 €

FERRETERIA EL TORNILLO, S.L.

Toma corriente 5 enchufes para Departamento de Tesorería.- 5,46 €

Silicona blanca y translucida, y cola para Cabalgatas Reyes Magos 2018.- 33,30 €

Cerrojo para local comité empresa.- 36,37 €

Cinta de baliza para señalizar y acotar espacios, para personal de OyS.- 55,71 €

Cinta de baliza para Casa Consitorial.- 11,14 €

Bote silicona blanca para Colegio la Estaca de la Señorita 21,03 €

Cinta de baliza para señalizar para personal de OyS.-

Cerrojo para colegio Tartessos.- 54,75 €

Dispensador de gel limpiamanos para su uso en Taller Mecánico.- 22,53 €

Electrodos y Pinza Chapa solicitado por personal herrero, para mantenimiento Plaza Andalucia.- 53,25 €

Silicona blanca para Almacén Municipal.- 14,73 €

Material diverso para mantenimiento Pabellon Polid 1º de mayo.- Pilas, abrazaderas, candado 24,77 €

Material para uso del personal servicio de jardineria.- Tijera poda y llaves allen 171,05 €

Material para reparacion escenarios.- Tornillos, tuercas, arandela 72,99 €

Laton pintura mate y tornillos para oficina de información Turismo.- 40,39 €

silicona blanca y translucida para C/ madrid, oslo, paris y londres 21,03 €

acopio de materiales para Almacen Municipal.- Tacos y tornillos 50,34 €

Tacos y tornillos para plaza del Doncel.- 9,98 €

Pegamento y brocha para parque infantil Plaza Blas Infante.- 49,80 €

Cutter y hoja de cuter para uso del personal de OyS.- 5,41 €

Material para obras en C/ Virgen de los Dolores.- Disco corte distintos tipos, cinta aislante 24,50 €

Cerradura para Agencia Des. Local.- 5,06 €

Alambre y cuerda para colocación pancartas en C/ Clara Campoamor 76,76 €

Material diverso mantenimiento Jefatura P Local.- Tornillos, angulos, tacos, etc… 18,40 €

Copia llaves, candado, llavero etiqueta para Registro.- 19,78 €

Cinta y plastico film para paletizar paelts.- 67,30 €

Pilas para teclados y ratones inalambricos Adm. General.- 11,20 €

Mantenimiento Almacen Municipal.- copias de llaves 17,80 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- Cerrojo FAC 201R80, tirador aluminio y bolsa de tacos 69,62 €

Materiales acopio para Almacen Municipal.- Spray CRC 5-56, alambre galvanizado y poxilina 70g 138,35 €

Materiales acopio para Almacen Municipal.- Pilas LR6AA, LR3AAA 37,36 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- copias de llaves 15,32 €

Materiales acopio para Almacen Municipal.- escobas y cepillos 121,02 €

Material herramental Taller Herrero.- corona BAHCO 3830-29 VIP y soportes 34,27 €

Reparación vehiculo SE3888DJ.- goma estribera antideslizante para los escalones y pasillo del autobus81,41 €

Mantenimiento piscina climatizada.- pilas alcalinas LR6-AA y LR3-AAA 37,36 €

Page 3: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material herramental para el Plvo. 1º de Mato.- BAHCO maceta, paleta, cincel plano y tenaza 149,37 €

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo 50% / P. Stª Isabel 25% y P. San José 25%.- copias llaves y llaveros etiqueteros228,40 €

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo 50% / P. Stª Isabel 25% y P. San José 25%.- material de acopio, cerrojos, candados, bridas, etc.2.213,32 €

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo.- copias de llaves 8,40 €

Pasta lavamanos para el Taller Mecanico.- 74,80 €

Materiales para el Taller de Herreria.- electrodos omnia y solter pinza masa

Mantenimiento electrico Edificio Centro Alzheimer.- tornillos, tacos ficher, solera caja, y llaves y marcos interruptores47,53 €

Cerradura FAC 101L105 pintado para la nave "Caseta Peña Betica" 27,37 €

5 Copias de llaves para la nave "Caseta Peña Betica" 6,00 €

Mantenimiento Centro de Educación de Adultos.- un cerrojo FAC 201LBO pintado 36,37 €

Gafas seguridad para el personal de Obras y Servicios.- 44,93 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- peernio pasador para puerta 7,13 €

Mantenimiento Edificio Casa Consistorial.- masilla poliuretano despacho Recursos Humanos 21,05 €

Material herramental Taller Herrero.- nivel 466-600 magnetico 32,11 €

Materiales nueva recepcion Centro de Servicios Sociales.- SIKA monotop 25Kg y SIKA Sikafil blanco 20KG

Materiales nueva recepcion Centro de Servicios Sociales.- discos de corte, brocas, etc 55,53 €

Material mantenimiento Obras y Servicios.- capazos plastico negro 21,15 €

Mantenimiento señales de Trafico.- hebillas univ. Fleje 12,7mm 171,05 €

Material necesario para el Servicio de Obras.- Alargadera, Maza de goma, juego manilas, cutters, …244,83 €

Material necesario para el Servicio de Obras.- Conjunto completoc/ baja, Grapa BEA, Serrucho, Alicate, etc…152,65 €

Material necesario para el Servicio de Obras.- Cerraduram grapa BEA, Alicates, etc… 86,82 €

Mantenimiento Edificios Publicos caseta municipal.- cerrojo FAC 201L80 pintado 36,37 €

Disco de corte para el arreglo canasta baloncesto del Parque de los Pitufos.- 24,73 €

Mantenimiento Edificios Publicos caseta municipal.- copias de llaves 10,81 €

Mantenimiento Edificios Municipales Caseta Municipal.- 2 cerrojos FAC 201L80 79,35 €

Reparación escenarios Municipales Portatiles.- tacos nylon, tornillos y alcayatas 89,85 €

Mantenimiento Edificios Municipales Caseta Municipal.- masillas 689,41 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- cinta americana negra, cola termofusión para las pista de futbol 68,37 €

Malla de sombreo para el auditorio Municipal.- 319,98 €

Material para el Taller Herreria.- disco corte 115-1 y 115-2 64,93 €

Material para Obras y Servicios.- disco corte 115-1 y 115-2 64,93 €

Mantenimiento Oficina de Turismo.- cerrojo FAC 101L105 pintado 27,37 €

Mantenimiento electrico Centro de Servicios Sociales.- base 4 tomas TT 12,58 €

Cristales para las mascara de soldar personal taller de herreria.- 3,10 €

Material herramental para los Servicios Electricos.- brocas diversas medidas 98,66 €

Copias de llaves para el Teatro Municipal.- 10,81 €

Mantenimiento parque de los Pitufos.- electrodos OMNIA-46 30,98 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- cerradura TESA 3900U060/70LP 34,78 €

Lanza variomatic 25 mm para la manguera del camión de riego.- 88,92 €

Mantenimiento Casa Consitorial Dpto de Compras.- bote silicona, adhesivo y canaleta adhesiva 16x16.- para los cables telefono y ordenador24,36 €

Mantenimiento vías publicas.- electrodos para la reparación vallas Plaza de la Constitución 46,46 €

Copias de llaves aseos Casa Capitular.- 7,20 €

Mantenimiento Almacen Municipal (C/ Logroño).- cerradura CAYS Lat.LL/Iguales 35,33 €

Material para el taller mecanico.- lijas grano 0 y 2 6,32 €

Mantenimiento Aulas C/ Doctor Fleming.- 11 cerradura de taquillas 55,59 €

Mantenimiento Casa de las Artes.- copias de llaves 7,20 €

Manguera SUNNY SMT 19mm para el lavadero de vehiculos.- 104,54 €

Mantenimiento Casa Consistorial.- cerraduras URKO 23R WC 38,14 €

Reparación Vehiculo SE3888DJ.- barbosa con mango para lavar el autobus 24,01 €

Material herramenta para el taller de herreria.- soporte coronas y corona 34,92 €

Materiales para el mantenimiento del Plov. 1º de Mayo.- cerrojos, silicona, cinta americana, etc 1.864,84 €

Material para el Servicio de pintura.- flejes inox 262,21 €

Mantenimiento maquina soldar Taller Herrerai.- Cable pinza y Pinza de 400 amperios 105,71 €

Mantenimiento Centro de Interpretación.- cerradura FAC 201L80 pintado 36,37 €

Copias de llaves para el Programa Fresquito.- 9,60 €

Page 4: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Materiales mantenimiento para el Programa Fresquito.- 164,25 €

BTV portallaves-6 de 18x25 de 48 llaves 17,91 €

Mantenimieno Centro de Educación de Adultos.- cinta persiana, pasador y cerrojo FAC 201L80 pintado48,81 €

Mantenimiento Parque de los Pitufos.- espuma poliuretano, limpiador de espuma y pistola espuma 143,91 €

Material herramental personal Obras y Servicios.- irimo maceta y tenaza rusa 139,08 €

Material herramental personal Limpieza Viaria.- azadas y mangos azada 305,71 €

Material para el personal del Serevicio de Jardinereia.- fundas tijeras de podar 15,29 €

Material montaje casetas sobre la autovia.- anclajes 79,91 €

Mantenimiento vias publicas Plaza del Doncel.- Varilla zincada 10mm y apolo resina 13,95 €

anclajes para las parcas plegables del Mercado de la Almazara.- 37,75 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte y Estacada de la Señorita.- Amig pasador, cerrojo FAC y hembrillas cerradas y abiertas91,75 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte, Payan Garrido y San Pedro Norte y Sur.- 12 siliconas BOSTIK 29,98 €

Mantenimiento Teatro Municipal.- cerrojo FAC 201L80 pintados y brocas 49,78 €

Materiales para Obras y Servicios.- botes aceite lubricante 41,16 €

Mantenimiento Vias Publicas Plaza de la Constitución.- discos de corte 45,88 €

Material herramental para el Taller de Herreria.- brocas HSS 338 y R338 35,10 €

Material para el Almacen Municipal.- Rollo plastico transparente de 50x4 PE 0.10.- 33,23 €

Mantenimiento vias publicas Plz de la Constitución.- anclajes 10x80 139,84 €

Materiales mantenimiento Taller Herrero.- bostik espuma poliuretano BO-750ml 33,11 €

Material herramental para el Servicio de Jardineria.- Llave Bahco Allen 3mm 6,09 €

Asiento con tapadera para Jefatura de la Policía Local.- 36,84 €

Cinta baliza para señalización de obras, reparaciones de vias, etc…para Obras y Servicios.- 55,71 €

Mantenimiento Jefatura Policia Local.- Asiento Wc 73,69 €

Pomo para alamacén Municipal.- 38,33 €

Desatascador para Casa Consistorial (50%) y Almacen (50%).- 26,62 €

Malla sombreo para Paseo Fluvial.- 159,99 €

Tacos de fijación para colocación papeleras en vias públicas.- 15,34 €

Material fontaneria para Casa Consistorial.- 9,38 €

Copia llaves para Depencias Municipales.- 9,60 €11.475,07 €

PROTELSUR, S.L.

Mantenimiento anual preventivo Taller Herreria/Carpinteria, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Casa Consistorial.- Octubre, Noviembre y Diciembre 201758,59 €

Mantenimiento anual preventivo Juzgado de Paz, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 14,06 €

Mantenimiento anual preventivo Biblioteca Municipal, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-51,57 €

Cuota mantenimiento+conexión Casa de las Artes, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-137,94 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Vehiculos Municipales.- Octubre, Noviembre y Diciembre 201793,74 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Plvo. 1º de Mayo.- Octubre, Noviembre y Diciembre 2017140,61 €

Mantenimiento anual preventivo Archivos Municipalesl, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Cuota mantenimiento+conexión Taller de Apoyo Escolar, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-94,38 €

Mantenimiento anual preventivo Consumo, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 12,89 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Delegación de Juventud.- Octubre, Noviembre y Diciembre 201710,54 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Jefatura Policia Local.- Octubre, Noviembre y Diciembre 201763,28 €

Mantenimiento anual preventivo Colegios Publicos, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-168,73 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP San Pedro Crisologo Norte y Sur Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-182,23 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Estacada) Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-101,64 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Principal) Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-108,90 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Tartessos. Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 90,75 €

Mantenimiento anual preventivo Taller mecanico Municipal, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Teatro Municipal.- Octubre, Noviembre y Diciembre 2017133,58 €

Cuota mantenimiento+conexión Comedor escolar San Hermenegildo, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-79,86 €

Mantenimiento anual preventivo Edificio cursos Cultura, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-21,09 €

Mantenimiento anual preventivo ADL, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 14,06 €

Mantenimiento anual preventivo contraincendios Equipo Tratamiento Familiar, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Mantenimiento anual preventivo Bienestar Social, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 51,57 €

Mantenimiento anual preventivo Comedor C/ Brasil, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Mantenimiento anual preventivo Andalucia Orienta ADL, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Mantenimiento anual preventivo Emisora de Radio, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-14,06 €

Cuota mantenimiento+conexión Centro de Servicios Sociales, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Teatro Municipal, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.- 94,38 €

Mantenimiento anual preventivo Almacen Municipal, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-62,77 €

Page 5: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento anual preventivo Centro de Interpretacion, Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.-58,59 €

Recarga y retimbrado extintores Almacen Municipal.- Febrero 2018 207,21 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP San Pedro Crisologo Norte y Sur Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.-182,23 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Estacada) Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.-101,64 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Tartessos. Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.- 90,75 €

Cuota mantenimiento+conexión Casa de las Artes, Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.- 137,94 €

Cuota mantenimiento+conexión Centro de Servicios Sociales, Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Comedor escolar San Hermenegildo, Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Taller de Apoyo Escolar, Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.- 94,38 €

Cuota mantenimiento+conexión Teatro Municipal, Meses de Enero, Febrero y Marzo 2018.- 94,38 €

Mantenimiento del material contraincendios de las distintas dependencias municipales, Enero, Febero y Marzo 2018709,80 €

Cambio de ubicación detector de alarma CP San Pedro Crisologo (Norte) 74,05 €

Reparación y sustitución de elementos alarma de Seguridad del CP San Pedro Crisolo (Sur) 1.594,72 €

Cuota mantenimiento+conexión Teatro Municipal, Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.- 94,38 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Estacada) Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.-101,64 €

Cuota mantenimiento+conexión Centro de Servicios Sociales, Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.- 79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Comedor escolar San Hermenegildo, Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Casa de las Artes, Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.- 137,94 €

Cuota mantenimiento+conexión Taller de Apoyo Escolar, Meses de Abril, Mato y Junio 2018.- 94,38 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Principal) Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.-108,90 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP San Pedro Crisologo Norte y Sur Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.-182,23 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Tartessos. Meses de Abril, Mayo y Junio 2018.- 90,75 €

Mantenimiento del material contraincendios de las distintas dependencias municipales, Abril, Mayo y Junio 2018709,80 €

Correcciones contra incendios en distintos Edificios Municipales CP Payan Garrido.- recargas y señalizaciones33,88 €

Correcciones contra incendios en distintos Edificios Municipales Consumo.- recargas y señalizaciones 8,47 €

Correcciones contra incendios en distintos Edificios Municipales Biblioteca.- recargas y señalizaciones28,14 €

Correcciones contra incendios en distintos Edificios Municipales CP San Pedro Sur.- recargas y señalizaciones16,94 €

Correcciones contra incendios en distintos Edificios Municipales Almacen Municipal.- recargas y señalizaciones74,11 €

Recarga extintores Policia Local.- 7 unidades 151,66 €

Renove recarga extintores Jefatura Policia Local .- 2 unidades 43,56 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Principal) Meses de enero, febrero y marzo 2018.-108,90 €

Recarga extentires Policia Local.- 36,00 €

Cuota mantenimiento+conexión Casa de las Artes, Meses de Abril, Julio, Agosto y Septiembre 2018.-137,94 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP San Pedro Crisologo Norte y Sur Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-182,23 €

Cuota mantenimiento+conexión Centro de Servicios Sociales, Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Estacada) Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-101,64 €

Cuota mantenimiento+conexión Taller de Apoyo Escolar, Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-94,38 €

Cuota mantenimiento+conexión Comedor escolar San Hermenegildo, Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-79,86 €

Cuota mantenimiento+conexión Teatro Municipal, Meses de Abril, Julio, Agosto y Septiembre 2018.- 94,38 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Tartessos. Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.- 90,75 €

Cuota mantenimiento+conexión CEIP Payan Garrido (Edf. Principal) Meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018.-108,90 €

Mantenimiento del material contraincendios de las distintas dependencias municipales, Julio, Agosto y Septiembre 2018709,80 €9.331,99 €

A.P.S. EL TORERO, S.L.

Servicio de autobus ida7vuelta el 18/06/2018 desde CP Tartessos a la Granja-escuela "La Buhardilla"132,00 €

Servicio autobus (ida y vuelta) a Matalascañascon motivo del programa de vacaciones para familias monoparentales 2018.-682,00 €

Servicio autobus recogida banda de Musical de Moron de la Frontera ida y vuelta dia 23/03/2018.- 1.320,00 €

Servicio autobus por averia del bus Municipal el dia 15/02/2018.- 198,00 €2.332,00 €

CDAD. PROPIETARIOS C/ PUEBLOS BLANCOS.-

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Septiembre 2017.- 24,00 €

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Octubre 2017.- 24,00 €

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Noviembre 2017.- 24,00 €

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Diciembre 2017.- 24,00 €

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Julio 2017.- 24,00 €

Cuota mensual comunidad de propietarios Pueblos Blanco, Biblioteca Municipal Agosto 2017.- 24,00 €

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Junio 2018 24,00 €

Page 6: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Marzo 2018 24,00 €

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Mayo 2018 24,00 €

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Enero 2018 24,00 €

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Febrero 2018 24,00 €

Cuota comunidad local C/ Juan Ramón Jimenez nº 14 mes Abril 2018 24,00 €288,00 €

DEPORTES ALJARAFE, S.L.

Camisetas serigrafiadas para programas europeos.- 445,89 €

Trofeos y placas grabadas para Campeonato de Petancas 2018.- 468,63 €

Trofeos para la Fiesta de Carnaval organizada por la Delegación de Politicas de Mayores.- 55,60 €

Placa grabada para el San Juanero del Año.- Día de Andalucia 2018 53,24 €

Trofeos Frontenis XXXI para el 28 de Febrero.- 143,39 €

Camisetas serigrafiadas para la Carrera Popular Villa de San Juan.- 3.867,16 €

Material deportivo para las Escuelas Deportivas.- disco caucho, mancuernas, balones, etc 3.757,35 €

Material deportivo para Juegos Interescuelas.- pelotas, balones, banastas, etc 3.219,40 €

Prendas serigrafiadas para los ganadores de la Carrera Popular Villa de San Juan.- 3.058,02 €

Prendas serigrafiadas para los voluntarios de la Carrera Popular Villa de San Juan.- 3.063,90 €

Trofeos grabados para la Carrera Popular Villa de San Juan.- 3.908,00 €22.040,58 €

SEGUROS SEVILLA, S.A.

Poliza de seguros defuncion pensionistas 4º trimestre 2017.- 528,90 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 4º trimestre 2016.- 480,78 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 3º trimestre 2017.- 528,90 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 2º trimestre 2017.- 528,90 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 1º trimestre 2017.- 528,90 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 3º trimestre 2016.- 480,78 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 2º trimestre 2018.- 581,19 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 1º trimestre 2018.- 581,19 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 4º trimestre 2018.- 581,19 €

Poliza de seguros defuncion pensionistas 3º trimestre 2018.- 581,19 €5.401,92 €

SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA.- HUELVA.-

IBI Residencia de Matalascañas año 2018.- 2.982,51 €

Tratamiento Residuos Solidos Residencia de Matalascañas año 2018.- 184,23 €: 3.166,74 €

DIPUTACIÓN DE SEVILLA.- SERVICIO FORESTAL.-

Adquisición de arboles, arbustos, plantas, etc... para distintas calles de la localidad.- 772,40 €

Arboles para campaña Medioambiental Colegio Payán Garrido.- 13,50 €785,90 €

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.- B.O.E.

Tasas inserccion anuncio en BOE.- Anuncio licitacion renting camiones RSU (exp 228/2017) 892,35 €

Tasa por Inserción anuncio en el BOE (exp 29/2018) 1.784,70 €

Inserción de anuncio BOE urgencia (Exp 29/2018) Servicio Limpieza Viaria.- 1.732,97 €4.410,02 €

EMASESA.-

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro de Servicios Sociales C/ Barcelona 75 del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361034374513,92 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Armilla, 48 del 26/09/2017 al 27/12/2017 contr 0360052720256,92 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 99 frente baterias del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 036109292022,42 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Princesa Elima, 8 Piscina Guadalajara del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 03600540831.378,34 €

Premio Gestión recaudación tasas Diciembre 2017.- 1.416,18 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local C/Antonio Machado, 29 Portal H del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036101337444,61 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Sede Juventud C/ Antonio Machado, 29 Portal C del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036101049341,16 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro educacion adultos C Machado 37 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contrato 036005271654,95 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Villanubla del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 036005465475,87 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local Orienta C/ Antonio Machado, 29 Portal G del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036101223248,05 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza de Andalucia. 8 del 29/09/2017 al 27/12/2017 contr 036005270530,81 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361015651873,86 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo del Mirador, 2 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0360035150239,42 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza del Doncel Colegio Tartessos del 26/09/2017 al 28/12/2017 contr 0360058025628,07 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Olmedo y Guerau, 1 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361057006211,52 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Madrid, 32 del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 0361076982160,55 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido sede Prot Civil C/ Antonio Machado, 29 B-1 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036100795134,27 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 01/12/17 al 02/01/18 contrato 0361088160129,56 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/Betis Casa Botes del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036100351523,91 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Pasaje de la Marina Fuente Publica del 25/09/2017 al 27/12/2017 contrato 0360055402129,07 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, frente monumento del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036108706225,63 €

Page 7: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en Taller Herrero C/ Peñasquerio, 9 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036005548346,32 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Venecia, 99 del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 036109151627,60 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Carmen de Burgos Colombine, 5 local 3 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036107814622,19 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ctra. Monumento Campo Futbol Loreto del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 03610003652.680,58 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Carmen Burgos Colombine local, 7 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036103631229,08 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Centro Ayuntamiento del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0360053722111,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Cardenal Segura Fuente Publica del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361010714122,18 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Palmar, 7 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361076993246,31 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/Cardenal Segura 5 y 6 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361011263232,52 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en modulo prefabricado Ayuntamiento (archivo) del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036005863360,12 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ayuntamiento del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 0361002211895,49 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 05/12/2017 al 05/01/18 contr 03600526613.446,98 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Ant Machado, 29 Portal F,Bajo del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036105699522,19 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Cristo del Amor, 5 local 1 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036106168585,99 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 11 del 25/09/2017 al 27/12/2017 contr 036104548229,08 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Buhardilla del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 0361006890201,72 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 07/11/2017 al 05/12/17 contr 03600526613.444,23 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La Puebla Km 3+ del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 036108678237,94 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen del Rosario, 1 del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 036106041422,42 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Musa Gitana, 1 del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 0361049273829,27 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Avda. Europa, 99 del 25/09/2017 al 28/12/2017 contr 0361078986489,63 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ burgos colombine, 22 Casa Artes del 29/09/2017 al 27/12/2017 contrato 036107100695,37 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro de Servicios Sociales C/ Barcelona 75 del 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 0361034374114,86 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/10/2017 al 26/01/2018 contrato 0360052580762,63 €

Premio Gestión recaudación tasas Enero 2018.- 1.883,89 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/10/2017 al 26/01/2018 contrato 0361064183634,81 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 s/n, sótano del 26/10/2017 al 26/01/2018 contrato 036107027366,78 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 Teatro Municipal del 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 036407519570,04 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avd. Palomares (Plaza auditorio) del 26/10/2017 al 26/01/2018 contrato 036005406121,93 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Rodriguez marin, 79 del 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 0361075206bis211,71 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Santander 1, Local Municipal del 27/10/2017 al 26/01/2018 contrato 036100030640,70 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 44 Edif Municipal del 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 036005315126,90 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Teatro M por C/ Lepanto por rodriguez marin del 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 0361091763289,11 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Plaza Blas Infante 1, del 27/10/2017 al 26/01/18 contr 036106062470,03 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 esq.pza Extremadura del 26/10/2017 al 26/01/2018 contrato 0361070262214,02 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/01/18 al 01/02/18 contrato 0361088160100,96 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Chiclana, 9998(S,N) Fútbol Bda. Cooperativa del 26/1/2017 al 26/01/2018 contrato 036005257656,43 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Manuel Lopez Farfan, 122 del 29/11/2017 al 27/02/2018 contrato 036105690388,79 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Brasil, 9 (centro actividades socioculturales) periodo del 30/11/2017 al 01/03/2018 0360052646215,08 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 30/11/2017 al 27/02/2018 con 036005256533,32 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio Esperanza Aponte del 29/11/2017 al 27/02/2018 contr 0360052650540,65 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/01/18 al 01/02/18 contrato 036108816076,25 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 30/11/2017 al 27/02/2018 con 036005256573,03 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Local Ludoteca del 30/11/2017 al 27/02/2018 contrato 036005822486,83 €

Premio Gestión recaudación tasas febrero 2018.- 1.717,48 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia piscina San Jose del 29/11/2017 al 26/02/2018 contrato 03600541051.486,30 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en C/ Pueblos Blancos- Biblioteca Municipal del 29/11/2017 al 01/03/2018 contrato 036100656282,37 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Barriada San Jose Obrero Plaza Rocio (fuente) del 29/11/2017 al 26/02/2018 contrato 036005889121,23 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Edif. Municipal Plaza Abastos del 29/11/2017 al 27/02/2018 contrato 036005262493,96 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Parque de los Pitufos (28 FEBRERO) del 29/11/2017 al 26/02/2018 contrato 03610035301.067,42 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 contraincendios (local) 26/10/2017 al 25/01/2018 contrato 0361075206 ojo211,71 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Armilla, 48 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 0360052720187,51 €

Page 8: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Fuente (Sevilla-La Puebla Km 3+ del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 036108678227,19 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Princesa Elima, 8 Piscina Guadalajara del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 0360054083215,71 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 03/02/2018 al 08/03/18 contr 03600526613.610,00 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Villanubla del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 0360054654111,85 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Centro Ayuntamiento del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 0360053722105,90 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo del Mirador, 2 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 0360035150208,81 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Avda. Europa, 99 del 28129/2017 al 23/03/2018 contr 0361078986248,33 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Madrid, 32 del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 0361076982114,02 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Buhardilla del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 0361006890208,59 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza de Andalucia. 8 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036005270527,41 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Venecia, 99 del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 036109151622,02 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Pasaje de la Marina Fuente Publica del 27/12/2017 al 23/03/2018 contrato 036005540236,06 €

Premio Gestión recaudación tasas Marzo 2018.- 1.334,29 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ burgos colombine, 22 Casa Artes del 27/12/2017 al 26/03/2018 contrato 036107100655,78 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza del Doncel Colegio Tartessos del 29/12/2017 al 23/03/2018 contr 0360058025588,47 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Sede Juventud C/ Antonio Mahado, 29 Portal C del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036101049337,77 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro educacion adultos C Machado 37 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contrato 036005271662,71 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local Orienta C/ Antonio Machado, 29 Portal G del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036101223241,23 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local C/Antonio Machado, 29 Portal H del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036101337442,97 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Carmen de Burgos Colombine, 5 local 3 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036107814621,23 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en Taller Herrero C/ Peñasquerio, 9 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036005548336,06 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 01/03/18 al 02/04/18 contrato 036108816083,89 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 0361015651308,04 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ctra. Monumento Campo Futbol Loreto del 28/12/2017 al 26/03/2018 contr 03610003652.314,19 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, frente monumento del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036108706220,50 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Palmar, 7 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036107699320,50 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Cristo del Amor, 5 local 1 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036106168598,99 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen del Rosario, 1 del 28/12/2017 al 26/03/2018 contr 036106041420,99 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Olmedo y Guerau, 1 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 0361057006186,23 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/Betis Casa Botes del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036100351522,24 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en modulo prefabricado Ayuntamiento (archivo) del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036005863362,71 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 99 frente baterias del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 036109292020,28 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ayuntamiento del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036100221185,93 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Ant Machado, 29 Portal F,Bajo del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036105699520,50 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido sede Prot Civil C/ Antonio Machado, 29 B-1 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036100795125,70 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras Fuente Publica del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036101071479,98 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras 5 y 6 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036101126388,62 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Carmen Burgos Colombine local, 7 del 27/12/2017 al 26/03/2018 contr 036103631229,88 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 11 del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 036104548222,24 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Musa Gitana, 1 del 28/12/2017 al 23/03/2018 contr 036104927320,28 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/01/2018 al 26/04/2018 contrato 0360052580695,77 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 contraincendios (local) 25/01/2018 al 27/04/2018 contrato 0361075206 Teatro Muni214,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 Teatro Municipal del 25/01/2018 al 27/04/2018 contrato 036407519570,95 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 08/03/2018 al 05/04/18 contr 03600526613.686,13 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro de Servicios Sociales C/ Barcelona 75 del 25/01/2018 al 26/04/2018 contrato 0361034374238,21 €

Premio Gestión recaudación tasas Abril 2018.- 1.705,34 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Chiclana, (S,N) Fútbol Bda. Cooperativa del 26/1/2017 al 26/01/2018 contrato 036005257659,61 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Teatro M por C/ Lepanto por rodriguez marin del 25/01/2018 al 27/04/2018 contrato 0361091763315,15 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avd. Palomares (Plaza auditorio) del 26/01/2018 al 27/04/2018 contrato 036005406121,76 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Santander 1, Local Municipal del 26/01/2018 al 27/04/2018 contrato 036100030639,08 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Rodriguez marin, 79 del 25/01/2018 al 27/04/2018 contrato 0361075206bis214,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 esq.pza Extremadura del 26/01/2018 al 26/04/2018 contrato 0361070262209,66 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/04/18 al 02/05/18 contrato 036108816099,66 €

Page 9: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/01/2018 al 26/04/2018 contrato 0361064183845,39 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 s/n, sótano del 26/01/2018 al 26/04/2018 contrato 036107027345,76 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 44 Edif Municipal del 25/01/2018 al 27/04/2018 contrato 036005315128,91 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Plaza Blas Infante 1, del 26/01/2018 al 27/04/18 contr 036106062439,08 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia nº 214 Frente 171 Polideportivo) del 05/03/17 al 26/02/18 contrato 036005411610,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 27/02/2018 al 29/05/2018 con 036005255440,90 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Manuel Lopez Farfan, 122 del 27/02/2018 al 28/05/2018 contrato 0361056903106,60 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Brasil, 9 (centro actividades socioculturales) periodo del 01/03/2018 al 28/05/2018 0360052646321,40 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 27/02/2018 al 29/05/2018 con 0360052565134,63 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio Esperanza Aponte del 27/02/2018 al 29/05/2018 contr 0360052650585,97 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en C/ Pueblos Blancos- Biblioteca Municipal del 01/03/2018 al 28/05/2018 contrato 036100656257,54 €

Premio Gestión recaudación tasas Mayo 2018.- 1.929,66 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia piscina San Jose del 26/02/2018 al 29/05/2018 contrato 03600541054.189,31 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 05/04/2018 al 08/05/18 contr 03600526614.488,33 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Local Ludoteca del 27/12/2018 al 28/05/2018 contrato 036005822489,24 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia nº 214 Frente 171 Polideportivo) del 26/02/18 al 29/05/18 contrato 036005411622,04 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/05/18 al 04/06/18 contrato 036108816092,74 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Parque de los Pitufos (28 FEBRERO) del 26/02/2018 al 28/05/2018 contrato 0361003530370,68 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Barriada San Jose Obrero Plaza Rocio (fuente) del 26/02/2018 al 29/05/2018 contrato 036005889122,04 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Edif. Municipal Plaza Abastos del 27/02/2018 al 28/05/2018 contrato 0360052624101,40 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Princesa Elima, 8 Piscina Guadalajara del 26/03/2018 al 22/06/2018 contr 03600540832.865,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Fuente (Sevilla-La Puebla Km 3+ del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036108678238,20 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ burgos colombine, 22 Casa Artes del 26/03/2018 al 25/06/2018 contrato 0361071006110,53 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 08/05/2018 al 07/06/18 contr 03600526614.429,16 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local C/Antonio Machado, 29 Portal H del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036101337446,89 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro educacion adultos C Machado 37 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contrato 036005271658,37 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Sede Juventud C/ Antonio Mahado, 29 Portal C del 23/03/2018 al 25063/2018 contr 036101049329,50 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza del Doncel Colegio Tartessos del 23/03/2018 al 22/06/2018 contr 0360058025761,66 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Villanubla del 23/03/2018 al 22/06/2018 contr 036005465472,26 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local Orienta C/ Antonio Machado, 29 Portal G del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036101223241,68 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Armilla, 48 del 23/03/2018 al 22/05/2018 contr 0360052720234,04 €

Premio Gestión recaudación tasas Junio 2018.- 1.492,74 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras Fuente Publica del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361010714100,10 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 99 frente baterias del 23/03/2018 al 22/06/2018 contr 036109292021,82 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo del Mirador, 2 del 22/13/2018 al 22/06/2018 contr 0360035150260,02 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza de Andalucia. 8 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036005270529,50 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Centro Ayuntamiento del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0360053722114,00 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361015651840,81 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Venecia, 99 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036109151622,55 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras 5 y 6 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036101126375,76 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 04/06/18 al 02/07/18 contrato 036108816082,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido sede Prot Civil C/ Antonio Machado, 29 B-1 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036100795136,47 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Buhardilla del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361006890365,07 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/Betis Casa Botes del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036100351531,25 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ayuntamiento del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361002211350,54 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en modulo prefabricado Ayuntamiento (archivo) del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036005863377,48 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en Taller Herrero C/ Peñasquerio, 9 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036005548345,16 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ctra. Monumento Campo Futbol Loreto del 26/03/2018 al 22/06/2018 contr 03610003652.203,71 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 11 del 23/03/2018 al 22/06/2018 contr 036104548227,05 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, frente monumento del 23/03/2018 al 22/06/2018 contr 036108706223,57 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Carmen de Burgos Colombine, 5 local 3 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036107814621,85 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Pasaje de la Marina Fuente Publica del 23/03/2018 al 25/06/2018 contrato 036005540288,63 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Avda. Europa, 99 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361078986530,24 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Carmen Burgos Colombine local, 7 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036103631230,55 €

Page 10: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Cristo del Amor, 5 local 1 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036106168589,66 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen del Rosario, 1 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 036106041421,85 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Madrid, 32 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361076982110,28 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Olmedo y Guerau, 1 del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361057006230,48 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Palmar, 7 del 23/03/2018 al 28/06/2018 contr 036107699323,28 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Musa Gitana, 1 del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361049273497,21 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Ant Machado, 29 Portal F,Bajo del 23/03/2018 al 25/06/2018 contr 036105699522,55 €

Premio Gestión recaudación tasas Julio 2018.- 1.800,56 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 26/03/2018 al 25/06/2018 contr 0361015651936,44 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio Esperanza Aponte del 29/05/2018 al 05/09/2018 contr 0360052650644,77 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 05/07/2018 al 02/08/18 contr 03600526614.090,66 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia piscina San Jose del 29/05/2018 al 03/09/2018 contrato 036005410523.334,80 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 29/05/2018 al 03/09/2018 con 036005255452,84 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Brasil, 9 (centro actividades socioculturales) periodo del 25/05/2018 al 31/08/2018 0360052646478,36 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Manuel Lopez Farfan, 122 del 28/05/2018 al 03/09/2018 contrato 0361056903100,03 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Doctor Fleming, 1 periodo del 29/05/2018 al 03/09/2018 con 036005256565,01 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en C/ Pueblos Blancos- Biblioteca Municipal del 28/05/2018 al 04/09/2018 contrato 036100656255,04 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Local Ludoteca del 28/15/2018 al 04/09/2018 contrato 0360058224115,91 €

Premio Gestión recaudación tasas Agosto 2018.- 1.903,48 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia nº 214 Frente 171 Polideportivo) del 29/05/18 al 03/09/18 contrato 036005411623,28 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Barriada San Jose Obrero Plaza Rocio (fuente) del 29/05/2018 al 03/09/2018 contrato 036005889123,28 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Parque de los Pitufos (28 FEBRERO) del 28/05/2018 al 03/09/2018 contrato 0361003530875,52 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Edif. Municipal Plaza Abastos del 28/05/2018 al 03/09/2018 contrato 0360052624675,58 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro de Servicios Sociales C/ Barcelona 75 del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361034374287,40 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0360052580605,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 07/06/2018 al 05/07/18 contr 03600526614.827,89 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 contraincendios (local) 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361075206 Teatro Muni205,52 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 Teatro Municipal del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036407519565,02 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/07/18 al 02/08/18 contrato 036108816094,00 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Chiclana, (S,N) Fútbol Bda. Cooperativa del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036005257656,13 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Teatro M por C/ Lepanto por rodriguez marin del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361091763178,05 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Plaza Blas Infante 1, del 27/04/2018 al 24/07/18 contr 036106062440,25 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Rodriguez Marin, 79 del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361075206bis217,70 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Santander 1, Local Municipal del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036100030640,25 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avd. Palomares (Plaza auditorio) del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036005406122,87 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 44 Edif Municipal del 27/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036005315126,35 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 s/n, sótano del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 036107027347,45 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 esq.pza Extremadura del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361070262207,86 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 26/04/2018 al 24/07/2018 contrato 0361064183935,10 €

Premio Gestión recaudación tasas Septiembre 2018.- 1.242,27 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local C/Antonio Machado, 29 Portal H del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036101337441,22 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Local Orienta C/ Antonio Machado, 29 Portal G del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036101223239,48 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Villanubla del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 036005465443,67 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza del Doncel Colegio Tartessos del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 0360058025691,74 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Centro educacion adultos C Machado 37 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contrato 036005271663,82 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ burgos colombine, 22 Casa Artes del 25/06/2018 al 25/09/2018 contrato 0361071006305,51 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio San Pedro C/ Armilla, 48 del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 0360052720174,23 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Sede Juventud C/ Antonio Mahado, 29 Portal C del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036101049325,56 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 02/08/2018 al 07/09/18 contr 03600526616.303,67 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras 5 y 6 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 0361011263712,38 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 99 frente baterias del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036109292022,80 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Venecia, 99 del 25/603/2018 al 25/09/2018 contr 036109151623,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, frente monumento del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 036108706222,80 €

Page 11: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Fuente (Sevilla-La Puebla Km 3+ del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036108678255,13 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Carmen de Burgos Colombine, 5 local 3 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036107814622,09 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Avda. Europa, 99 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 0361078986983,63 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Madrid, 32 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036107698269,33 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Cristo del Amor, 5 local 1 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036106168584,69 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Olmedo y Guerau, 1 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 0361057006201,72 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Ant Machado, 29 Portal F,Bajo del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036105699522,09 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Barajas, 11 del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 036104548222,80 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Palmar, 7 del 28/06/2018 al 25/09/2018 contr 036107699321,36 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 27/12/2017 al 23/03/2018 contr 0361015651836,77 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen de la Paz real feria) del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 03610156511.197,49 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Virgen del Rosario, 1 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036106041422,09 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo Nueve Aceituneras Fuente Publica del 26/06/2018 al 25/09/2018 contr 0361010714329,86 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido sede Prot Civil C/ Antonio Machado, 29 B-1 del 26/06/2018 al 25/09/2018 contr 036100795136,00 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Buhardilla del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 0361006890771,51 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/Betis Casa Botes del 25/09/2018 al 25/09/2018 contr 036100351525,56 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ctra. Monumento Campo Futbol Loreto del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 03610003651.827,80 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en modulo prefabricado Ayuntamiento (archivo) del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 0360058633114,25 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en Taller Herrero C/ Peñasquerio, 9 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036005548346,43 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Pasaje de la Marina Fuente Publica del 25/06/2018 al 25/09/2018 contrato 0360055402171,62 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Centro Ayuntamiento del 26/06/2018 al 25/09/2018 contr 0360053722131,64 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Plaza de Andalucia. 8 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036005270523,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Paseo del Mirador, 2 del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 0360035150266,23 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 02/08/18 al 03/09/18 contrato 0361088160192,84 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Musa Gitana, 1 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 03610492731.011,45 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Carmen Burgos Colombine local, 7 del 25/06/2018 al 25/09/2018 contr 036103631230,79 €

Premio Gestión recaudación tasas Octubre 2018.- 1.888,81 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 contraincendios (local) 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361075206 Teatro Muni212,52 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0360052580452,69 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 88 Teatro Municipal del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 036407519570,59 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 07/09/2018 al 05/10/18 contr 03600526613.563,80 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Aulario Mateo Alemán (C/ Marbella11) del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361064183675,69 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 09/09/18 al 01/10/18 contrato 0361088160151,15 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 esq.pza Extremadura del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361070262212,52 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Plaza Blas Infante 1, del 24/07/2018 al 23/10/18 contr 036106062454,89 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Rodriguez Marin, 79 del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361075206bis214,27 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en C/ Santander 1, Local Municipal del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 036100030640,98 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avd. Palomares (Plaza auditorio) del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 036005406121,85 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Lepanto 44 Edif Municipal del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 036005315125,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en c/ Chiclana, (S,N) Fútbol Bda. Cooperativa del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0360052576842,55 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Ayuntamiento del 26/06/2018 al 25/09/2018 contr 03610022113.103,72 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido C/ Princesa Elima, 8 Piscina Guadalajara del 22/06/2018 al 25/09/2018 contr 036005408314.319,82 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Avda. de la Concordia, 24 s/n, sótano del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 036107027349,67 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Teatro M por C/ Lepanto por rodriguez marin del 24/07/2018 al 23/10/2018 contrato 0361091763127,97 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Autovia A-8058 Poli 1º Mayo (Sevilla-La puebla Km3+750) del 05/10/2018 al 08/11/18 contr 03600526615.123,58 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Doctor Fleming, 1 periodo del 03/09/2018 al 26/11/2018 con 036005256556,68 €

Premio Gestión recaudación tasas Noviembre 2018.- 2.025,65 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Manuel Lopez Farfan, 122 del 03/09/2018 al 23/11/2018 contrato 036105690394,22 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Dcotor Fleming, 1 periodo del 09/09/2018 al 26/11/2018 con 036005255423,64 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido Colegio Esperanza Aponte del 05/09/2018 al 26/11/2018 contr 0360052650585,94 €

Cuota de Abastecimiento, Depuración y Vertido en C/ Pueblos Blancos- Biblioteca Municipal del 04/09/2018 al 23/11/2018 contrato 036100656259,20 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Local Ludoteca del 04/09/2018 al 23/11/2018 contrato 0360058224111,36 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Brasil, 9 (centro actividades socioculturales) periodo del 31/08/2018 al 26/11/2018 0360052646492,10 €

Page 12: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Barriada San Jose Obrero Plaza Rocio (fuente) del 03/09/2018 al 26/11/2018 contrato 036005889120,16 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 01/11/18 al 03/12/18 contrato 0361088160126,54 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido C/ Galicia nº 214 Frente 171 Polideportivo) del 03/09/18 al 26/11/18 contrato 036005411620,16 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Parque de los Pitufos (28 FEBRERO) del 03/09/2018 al 23/11/2018 contrato 0361003530386,32 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido Edif. Municipal Plaza Abastos del 03/09/2018 al 26/11/2018 contrato 0360052624642,64 €

Cuota de Abasteciminto, Depuración y Vertido en Zona varios lugares (Maquinilla-contador) del 01/10/18 al 01/11/18 contrato 0361088160150,26 €175.611,99 €

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.-

Cuota asociado FEMP 2018.- 1.259,19 €

Cuota RADEL 2018.- 351,08 €

Cuota RACS 2018.- 351,08 €1.961,35 €

EMA.-

Cuota anual Asociación de Emisoras Municipales 2018.- 1.387,80 €

Cuota extra Julio 1/18.- 236,22 €

Cuota extra Agosto 2/18.- 236,29 €

Cuota extra Septiembre 2/18.- 236,29 €

Cuota extra octubre 4/18.- 236,29 €

Cuota extra Noviembre 5/18.- 236,29 €

Cuota extra Diciembre 6/18.- 236,29 €2.805,47 €

JUNTA DE ANDALUCÍA.- CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA.

Anuncio de 2 febrero sobre aprobación del convenio con el OPAEF (Multas).- 181,20 €181,20 €

SOLGEST, S.L.

Impuesto Bienes Inmubles (Urbana) Deposito agua Ctra. San Juan/Palomares año 2018 955,64 €

"Impuesto Bienes Inmubles (Rustica) Paraje ""COLMENARILLO"" año 2018 11,14 €966,78 €

CASBEY, S.L.

Vestuarios y material para el personal de Protección Civil.- 2.398,83 €

Vestuarios del personal laboral distintas dependencias.- 9.643,00 €12.041,83 €

REPUESTOS PERA, S.L.

Cable mando para vehiculo 7920FSN.- 344,09 €

Motor de arranque vehiculo 0338 CSK.- 63,22 €

Bobina encendido para reparacion vehiculo 9315BVV.- 118,40 €

Llave arranque completa para vehiculo 7220HPR.- 59,23 €

Bateria para vehiculo 7220HPR.- 64,65 €

Reparacion vehiculo 0798GCN.- Tensor 170,86 €

Reparacion vehiculo 0338CSK.- Liquido refrigerante, bomba agua 153,19 €

Reparacion vehiculo 7920FSN.- Pastillas de freno 54,39 €

Reparacion vehiculo SE6048BP.- Arranque 24Voltios 258,64 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Construir latiguillo 63,48 €

Reparacion vehiculo 0328 CSK.- Batería andel 73AH 69,88 €

Reparacion vehiculo SE6048BP.- Cardan trasero 819,47 €

Reparacion vehiculo SE9796BD.- Bateria, aceite, escobillas, etc… 480,16 €

Reparacion vehiculo 1340 GWJ.- lámparas filamento 19,69 €

Reparacion vehiculo SE9227ck.- Sensor maquina lavar, casquillo embrague 577,78 €

Fusibles para Fregadora Limpieza viaria.- 9,29 €

Reparacion vehiculo 6372FMP.- Bateria 92AH 101,81 €

Reparacion vehiculo 0338CSK.- Terminal y arranque 153,42 €

Reaparacion vehiculo 7920FSN.- Pinza freno 657,76 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Garrafa anticongelante 25,22 €

Reparacion vehiculo 7220HPR.- Spray auto arranque, Bomba Agua, Correa, Termoistato, etc… 463,30 €

Reparacion vehiculo 0338CSK.- Filtro Gasolina 4,21 €

Reparacion vehiculo 03338CSK.- Tapa fugas agua 13,62 €

Reparación vehiculo 9315BVV.- filtro combustible 22,14 €

Reparación desbrozadora del Servicio de Jardineria.- 66,13 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- pinza de freno trasera derecha 504,69 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- Liquido ADOT4 6,91 €

Reparación vehiculo 0648FKP.- Bateria 140AH 164,38 €

Reparación vehiculo SE3888DJ.- juego de altavoces 38,14 €

Reparación vehiculo 9335JWX.- funda exterior moto 41,87 €

Reparacion vehiculo 4045GDW/8934FMV/SE6048BP/SE8106BK.- aceite cueromax200 458,87 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Master Duty 32,31 €

Reparación vehiculo 0338CSK.- filtro aire, aceite y filtro 69,28 €

Reparación vehiculo 0328CSK.- caletadores NGK Y516J 57,23 €

Reparación vehiculo E5862BGP.- bateria calcio 45AH 46,66 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- maneta exterior de la puerta 41,82 €

Page 13: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Reparación vehiculo 9315BVV.- filtro de aceite 9,58 €

Reparación vehiculos 7920FSN/4801FKG/3275CJH.- luces, filtro aire, aceite, etc 167,06 €

Reparación vehiculos 4045GDW/ 2148FWV.- porton apertura y filtro de gasolina 90,92 €

Reparación vehiculo 3275CJH.- Escobillas y Warning 48,47 €

Reparación vehiculo E8491BGK.- rodamientos 70,86 €

Reparación corta cesped Polideportivo 1º de Mayo.- 405,35 €

Casco motos Policia Local.- 2 unidades 349,81 €

Reparación vehiculo SE8106BK.- piloto y lampara intermitente 161,39 €

Servicio de Jardineria.- rollo Nylon trenzado para la desbrozadora 440,50 €

Reparacion vehiculo E5862BGP.- tuberia hidrolimpiadora 582,98 €

Reparación vehiculo 4045GDW un piloto Izdo.- 8934FMV, piloto delantero, garrafa anticongelante, etc98,97 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- bateria calcio 140A+Izq. 322,97 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- disco y pastillas de freno 398,70 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- pastillas de freno 259,55 €

Reparación vehiculo 2060FGJ.- aceite 5w30, correas trapecial 90,64 €

Reparación maquinaria de jardineria .- bobina husovarna, juego membranas carburador, etc 171,38 €

Reparación vehiculo CA0168AM.- termocontacto liquido anticongelante 33,53 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- tuerca, perno y arandela 18,43 €

Material personal Servicio de Jardineria.- careta jardineria 79,32 €

Reparación varios vehiculos.- 9315BVV / SE9796BD / SE8106BK / 4045GDW.- filtros aceite, aire, etc411,11 €

Rparación vehiculo 0338CSK.- rotula suspensión y nural 20,21 €

Reparación maquinaria de jardineria / desbrozadora.- cabezales de aluminio 176,60 €

Reparaciónvehiculo 0338 CSK.- monocontacto presión de aceite 5,02 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- contrucción latiguillo hidraulico

Reparación vehiculo 8934FMV.- construir dos latiguillos hidraulicos

Reparación vehiculo SE3888DJ.- filtros MAN 47,07 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- motor de arranque 204,19 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- contruir latiguillos y tornillos

Reparación vehiculo 8934FMV.- construir latiguillo 74,05 €

Reparación maquinaria auxiliar de jardineria/cortacesped.- bujias, filtro aire, 128,20 €

Reparación vehiculo SE3696DG.- filtro aire, tapa distribuidor, etc 190,93 €

Material para las maquinas del Servicio de Jardineria.- hilo cuadrado y aceite 371,47 €

Reparación vehiculo SE9960BF.- latiguillos hidraulicos 155,87 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- latiguillos 161,03 €

Reparación vehiculo SE8106BK.- contruir latiguillos 61,71 €

Reparacion vehiculo SE3888DJ.- filtro secador 20,57 €

Reparacion vehiculo SE3696DG.- bomba de agua, tapon botella 60,74 €

Reparacion vehiculo SE8106BK.- filtro combustible 6,58 €

Reparación vehiculo aceite CEP*CEUROMAX200 vehiculos SE8106BK / SE6048BP / SE9960BF / 6372FMP458,87 €

Reparación vehiculo SE9227CK.- rotulas dirección y filtros 105,20 €

Reparación vehiculo 0648FKP.- matricula larga 16,36 €

Reparación vehículo 2148 FWV.- Válvula moto 24,02 €

Mantenimiento desbrozadora Servicio Jardinería.- Construir latiguillo hidráulico 91,48 €

Lamparas distintos modelos y voltaje para coches flota vehículos municipales.- 208,77 €

Reparación Vehiculo 5289BSY.- soporte nissan 91,79 €

Reparación maquinaria de jardineria.- aceite y casco protección y arnes personal 715,90 €

Reparación Vehiculo 9306JFP.- matricula larga 8,18 €

Reparación vehiculos 6372FMP/0338CKS/CA0168AM.- DEXRON2 lubricantes 24,24 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- seguro dirección. Juego cilindro y cierre porton trasero 476,33 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- Kit embrague, piloto nissan, bomba de agua y correa auxiliar 100,49 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- Kit embrague, piloto nissan, bomba de agua y correa auxiliar 462,32 €

Reparación vehiculo SE9796BD.- fluido refrigerante y anticongelante, filtro combustible 170,22 €

Material personal del Servicio de Jardineria.- arnes profesional y caretas pantalla 348,19 €

Reparación vehiculo SE9796BD.- fluido refrigerante y anticongelante, filtro combustible 170,22 €

Page 14: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento maquinaria de Jardineria sopladora y desbrozadora.- pistones y retenes 540,27 €

Reparación vehiculos SE8106BK/SE9960BF/6372FMP/SE6048BP.- lubricante de trans. 5 lit. 72,72 €

Reparación vehiculo SE8106BK.- electro ventilador 163,20 €

Reparación vehiculo 0798GCN.- Synchroelt, correas, bomba agua, etc 277,55 €

Reparación maquinaria de lardineria.- latiguillo hidraulico desbrozadora 107,59 €

Reparación Vehiculo 6372FMP.- tensor poli-v, correa, dayco 124,41 €

Reparación vehiculo 9315BVV.- bateria ANDEL calcio 73AH +DER 72,10 €

Reparación vehiculo SE3696DG.- matricula larga 8,18 €

Reparación vehiculo 9306JFP.- latiguillos de freno, zaptas de freno, ect. 419,42 €

Reparación Vehiculo 9315BVV.- cubrevolante ondulado 8,71 €

Reparación Vehiculo 7920FSN.- bateria ANDEL Calcio 92H+DER 101,81 €

Reparación desbrozadora delServicio de Jardineria.- arreglo latiguillo 32,85 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- lamparas 24V 5W 14,60 €

Reparacion vehiculo SE3696DG.- Sustitución espejo (para ITV) 36,45 €17.644,39 €

AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Renovación poliza Accidentesl voluntarios de Protección Civil año 2018.- 180,12 €

Renovación poliza Responsabilidad Civil voluntarios de Protección Civil año 2018.- 679,19 €

Seguro daños inmuebles año 2018.- 9.176,46 €

Seguro Accidentes Colectivos año 2018.- 7.712,22 €

Seguro Responsabilidad Civil año 2018.- 36.999,86 €

Seguros flota de Vehiculos Municipales 2018.- Relación adjunta 24.152,29 €

Seguro Vehiculo Municipal periodo 03/03/2017 al 31/12/2017 473,01 €

Seguro de Responsabilidad Civil grupo jovenes Taller de corto metraje.- 127,38 €

Seguro de Accidentes grupo jovenes Taller de corto metraje.- 105,78 €

Seguro de Accidentes del alumnado del curso monitor/a de tiempo libre 105,78 €

Seguro de Responsabilidad Civil del alumnado del curso monitor/a de tiempo libre.- 127,38 €79.839,47 €

CEPSA CARD, S.A.

Repostajes Vehiculos Municipales Junio 2017.- 10.052,38 €10.052,38 €

AUTO - REPUESTOS PAVÓN, S.L.

Mantenimiento verhiculo SE6048BP/4045GDW/8934FMV/SE8106BK/SE9960BF.- Bidón aceite 15/40W 205 litros383,93 €

Mantenimiento verhiculo SE6048BP/9306JFP/7220HPR.- placas matriculas larga 43,55 €

Mantenimiento verhiculo SE6048BP.- bateria 45AH 39,93 €

Mantenimiento verhiculo 8934FMV.- vavulina cecauto 61,27 €

Ruedas camilla taller mecanico.- 31,46 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- filtros de aceite, aire, combustible y polen 202,84 €

Reparación vehiculo 8934FMV.-Latiguillos hidraulicos 266,20 €

Reparación vehiculo 9306JFP.- liquido de frenos DIM-BRAKE-4 15,73 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- asiento derecho e izquierdo, silenblock barras estabilizadoras, disco de frenos y pastillas traseras3.486,19 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- Hembra enchufe cara plana 440,44 €

Reparación vehiculo 9306JFP.- latiguillos de frenos 3 Uds. 104,13 €

Reparación vehiculo 6372FMP.- respaldo asiento 1.560,80 €

Correas ventilador para cortacesped polideportivo 1º mayo.- 16,15 €

Reparación vehículos municipales.- Anticongelante para vehículos SE8106BK (50%) y SE6048BP (50%).-39,33 €

Reparación vahiclo 8934FMV.- Cristal Gálibo 34,75 €

Reparación vehículos municipales 3275CJH.- Correa acanalada 13,76 €6.740,46 €

FCC AQUALIA, S.A.

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 1º bimestre 2018.-106,78 €

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 2º bimestre 2018106,78 €

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 3º bimestre 2018106,78 €

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 4º bimestre 2018241,93 €

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 5º bimestre 2018848,51 €

Suministro de agua, cuota de alcantarillado, etc Residencia de Matalascañas periodo 6º bimestre 2018115,33 €: 1.526,11 €

ROCÍO MARTÍN TORRES.-

Impartición charlas de prevención de trastornos de la conducta alimentaria desde la perpestiva de género.-441,00 €

Impartición charlas de prevención de trastornos de la conducta alimentaria desde la perpestiva de género.-441,00 €882,00 €

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE.

Aportación municipal a la Mancomunidad del Aljarafe.- 101,56 €

Aportación municipal a la Mancomunidad del Aljarafe Servicios Generales.- 29.483,42 €

Tasa fiscal por servicio de extinción de incendios.- 1.843,92 €31.428,90 €

JPP ELECTRÓNICA, S.L.

Rotulación vehiculo 4814FGW.- Cumplir legislacion vehiculos policia local 871,62 €

Baterias NI-MH 6V 3,5AH 5E 1/2D linterna de la Policia Local.- 295,40 €1.167,02 €

COMUNIDAD PROPIETARIOS DE LOCALES SAN JUAN PLAZA.-

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 4, Archivo Municipal cuotas de Enero a Diciembre 2017.-273,12 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 1 U.T.D.L. cuostas de Enero a Diciembre 2017.-164,52 €

Page 15: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 2 U.T.D.L. cuostas de Enero a Diciembre 2017.-254,52 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 1 U.T.D.L. cuotas de Enero a Julio 2018.- 97,55 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 4, Archivo Municipal cuotas de Enero a Julio 2018.-161,96 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 3 U.T.D.L. cuotas de Enero a Diciembre 2017.-235,68 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 2 U.T.D.L. cuotas de Enero a Julio 2018.- 150,91 €

Comunidad C/ Carmen de Burgos Colombine, Local 3 U.T.D.L. cuotas de Enero a Julio 2018.- 139,76 €1.478,02 €

GOIPE SEVILLA, S.L.

Saco sepiolita absorbente para personal de limpieza viaria.- 762,30 €

Saco sepiolita absorbente para personal de OyS.- 762,30 €

Boquilla para pistola agua a presión camion limpieza se9227ck.- 25,83 €

Material para perosnal del servicio pintura.- Guantes desechables 45,38 €

Saco 20 kg sepiolita para limpieza viaria.- 762,30 €

Material para colocacion bolardos en crta coria.- Cartucho sikaflex, pegamento, silicona 186,80 €

Materiales para contenedores soterrados de avd europa.- Electordos y disco corte 177,95 €

Maneta para maquina de corte del Taller Herrería.- 32,50 €

Cincel pala para sustitucion pieza en maquinaria Hilti de OyS.- 177,87 €

Pestillo para gancho vehiculo 8934FMV.- 8,47 €

Traje de agua para uso del personal de limpieza viaria.- 42,40 €

Material para OyS avda. Coria.- Brocas varios tipos y puntero 169,40 €

Material para depuradora Piscina Climatizada Polid. 1º mayo.- Mante filtrante y rollo manta filtrante 120,13 €

Reparacion vehiculo Se6048BP.- Bateria vrla kaise 791,34 €

relé puerta automátic almacén Municipal.- 166,98 €

Material uso del personal limpieza viaria.- Guantes (anticorte, recubierto, etc…) 250,40 €

Lanza con boquilla para lavadero vehiculos.- 52,03 €

Material para personal Lavadero vehiculos.- Trajes buzo, mascarillas, guantes 1.707,77 €

Material para uso del personal Del. Deportes.- Arnes cinturon, juego llaves vaso, tijera, etc… 766,09 €

Metros de escai para reparación Bancos del Gimnasio.- 242,77 €

Conos de señalización para el elServicio de Pintura.- 133,10 €

Mantenimiento puerta almacen municipal.- comunicador GSM CLEAM para la apertura automatica de la puerta349,69 €

Material herramental para el Taller Mecanica.- llaves fijas, adaptadores, etc 968,61 €

Abono sobre la factura 1112001 -36,30 €

Vestuario y/o calzado personal de Obras y Servicios.- 36,30 €

Ambientador para Teatro Municipal.- 68,24 €

Guantes desechables personal Ayuda a Domicilio.- 91,72 €

Reparación vehiculo SE8106BK.- pestillo seguro gancho de seguridad 11TM 14,10 €

Antena Walkie GP320 Motorola para los equipos de la Policia Local.- 56,45 €

Lona negra para el escenario del auditorio para el Día de Andalucia.- 123,90 €

Sepiolita absorbente para Obras y Servicios 50% y Limpieza Viaria 50% 6.098,40 €

Copias llaves de suguridad para el Centro de Servicios Sociales.- 14,87 €

Banderas de España, Andalucia y San Juan Aznal. Para la Delegación de Deportes.- 280,72 €

Mantenimiento contenedores.- tornillos inox varios modelos 127,44 €

Mantenimiento Teatro Municipal.- copias de llaves 19,28 €

Botas agua PVC verde para el Servicio de Limpieza viaria.- 13,19 €

Rollos de cinta señalización (no pasar Policia Local) 200,01 €

Mantenimiento Almacenes.- 12 unidades de candados iguales para cancelas almacenes 115,87 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- manetas puerta de entrada A-7100 negra 147,62 €

Mantenimiento electrico Plvo. 1º de Mayo.- adquisición de diversas maquinaras/herramiento 6.853,04 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita.- cerradura embutida y juego de maneta 26,47 €

Mantenimiento Centro de Servicios Sociales.- juego maneta roseta Ref. 8837 18,27 €

Mascarilla autofiltrantes para el personal de Limpieza Viaria.- 243,57 €

Trajes de agua para el personal de Obras y Servicios.- 1.305,17 €

Ruedas puerta corredera Almacen Municipal.- 4 ruedas 87,12 €

Materiales varios para la obra de teatro (de Rafael Foncubierta) 902,49 €

Zapato de baile flamenco caballero nº 41 y castañuelas profesionales nº 5 para profesor escuela de baile.-337,59 €

2 Bombillo TESA cromado 30-40 puerta Casa de las Artes.- 88,16 €

Mantenimiento Almacen Municipal (C/ San Juan de Avila).- luminaria emergencia, perfil estanteria, etc361,85 €

Adquisición de un grupo electrogeno tipo FDF-150 CV 400/690V IE3, para la fuente de Plaza de la Mujer Trabajadora2.450,25 €

Lector de microchip para mascotas Felixcan F-1 176,66 €

Material para el personal Limpieza viaria.- botas agua PVC nº 44 13,67 €

Farolillos blanco de papel para plataforma auotvía coria.- 250 uds 111,93 €

Cola bricoflix para papel para la Feria del Libro.- 28,56 €

Page 16: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Vestuario y/o calzado personal de L. Viaria.- 5,69 €

Vestuario y/o calzado personal de Notificador.- 3,63 €

Vestuario y/o calzado personal de Fontaneros.- 16,52 €

Abono sobre la factura nº 1009134 -260,15 €

Vestuario y/o calzado personal de Taller Mecanico.- 6,47 €

Abono sobre la factura nº 2508124 -272,00 €

Mantenimiento fuente Plaza de la Mujer Trabajadora.- valvula mariposa, tornillos, etc

Mantenimiento CP Payan Garrido.- juego de cantoneras PVC 50x20 2 unidades para escaleras28.579,18 €

EL CORREO DE ANDALUCÍA S.L.-

Suscripción a El Correo de Andalucia periodo 22/08/2016 al 21/09/2016 153,80 €

Anuncio referido a aprobación inicial del "Plan de Ordenación Intermunicipal del Viario de conexión entre los terminos municipales de San Juan y435,60 €589,40 €

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALDE PROSPERO CASTAÑO

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Enero 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Enero 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Febrero 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Febrero 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Marzo 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Marzo 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Abril 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Abril 2018.- 90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Mayo 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Mayo 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Junio 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Junio 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Julio 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Julio 2018.- 90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Agosto 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Agosto 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Septiembre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Septiembre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Octubre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Octubre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Noviembre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Noviembre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º C Sede ADL mes Diciembre 2018.-90,00 €

Cuota mensual comunidad general C/ Alcade Prospero Castaño, 7 -1º D Asociación La Barca mes Diciembre 2018.-90,00 €2.160,00 €

HOSTAL LEPANTO.-

Hospedaje de una noche de Dª Maghylena Josefina Villegas Morales.- 24,20 €

Hospedaje de IULIANA CRAICIU desde 23/10/2018 al 02/11/2018 423,50 €

Hospedaje de Mª TERESA JIMENEZ MORENO desde 12/09/2018 al 16/09/2018 96,80 €

Hospedaje de ROCIO PEDRAZA ROLDAN desde 27/09/2018 al 11/11/2018 1.089,00 €

Hospedaje de MARCELINO TRIMIÑO LOPEZ desde 06/07/2018 al 23/07/2018 411,40 €2.044,90 €

LDA. INMACULADA MOLINA DÍAZ.-

Reposición botiquines de la Delegación de Deportes.- 385,39 €

Material sanitario botiquin de Protección Civil.- gasas, linitul, esparadrapo, etc. 199,09 €

Reposición botiquines piscinas de verano Bda. Guadalajara / 1º de Mayo y San José.- 558,17 €

Reposición botiquin piscina botiquin Plvo. 1º de Mayo.- 125,06 €

Reposición de Botiquin sede Prot Civil (50%) y 50% para ambulancia.- Gasas, esparadrapo, suero, etc….0,00 €1.267,71 €

ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA

Seguro ACC Curso de Limpieza grandes superficies Programa Desmarque.- Valoriza Facilities 24,58 €

Seguro RC Curso de Limpieza grandes superficies Programa Desmarque.- Valoriza Facilities 71,65 €

Seguro RC Curso Hotel Alcora Progrma Desmarque.- 71,65 €

Seguro AC Curso Carrefour grandes superficies Progrma Desmarque.- 27,65 €

Page 17: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Seguro RC Curso Carrefour grandes superficies Progrma Desmarque.- 71,65 €

Seguro AC Curso Hotel Alcora Progrma Desmarque.- 22,91 €

Seguro RC Curso Asistente personal para dependencia.- Valoriza Dependencia 85,20 €

Seguro RC Programa DESMARQUE.- Valoriza Dependencia 71,65 €

Seguro ACC Programa DESMARQUE.- Valoriza Dependencia 12,28 €

Seguro ACC Curso Asistente personal para dependencia.- Mater et Magistra 36,86 €

Seguro RC Curso Asistente personal para dependencia.- Mater et Magistra 71,65 €

Seguro ACC Curso Asistente personal para dependencia.- Valoriza Dependencia 116,80 €

Seguro ACC Curso Asistente personal para dependencia.- Residencia Guadalupe 27,65 €

Seguro RC Curso Asistente personal para dependencia.- AFA ALJARAFE 71,65 €

Seguro RC Curso Asistente personal para dependencia.- Residencia Guadalupe 71,65 €

Seguro ACC Curso Asistente personal para dependencia.- AFA ALJARAFE 27,65 €

Seguro Responsabilidad Civil practicas Hotel Alcora.- Practicas de Empresas del Proyecto "Desmarcate"57,32 €

Seguro ACC Programa DESMARQUE.- Carrefour 50,95 €

Seguro ACC Curso Asistente personal para dependencia.- Residencia Joaquin Rosillo 27,65 €

Seguro RC Curso Asistente personal para dependencia.- Residencia Joaquin Rosillo 71,65 €1.090,70 €

DIPUTACIÓN DE SEVILLA.-

Publicación aprobación inicial de la modificación de estudio de detalle y delimitación a la U.A.12 de las NN.SS56,70 €56,70 €

VIVEROS AZNALJARAFE, S.L.-

Reposición plantas Rotonda Paseo Fluvial.- verbena y petunia 25,74 €

Reposición plantas adornos de navidad.- poinsetias 39,49 €

Reposición plantas escalera a CP San Pedro Crisologo (sur).- evonimo 23,73 €

Reposición plantas calles localidad.- ficus Danielle 59,95 €

Reposición plantas rotonda Barrtus.- petunia y romero 69,74 €

Reposición plantas paseo fluvial Virgen del Carmen.- platycodon, incienso 15,73 €

Reposición plantas C/ Virgen del rocio.- romero 118,80 €

Reposición plantas maceteros Paseo Fluvial.- evonimos 63,27 €

Reposición plantas Plaza Agustin Perez Sastrel.- evonimos, romero y cuphea 79,35 €

Reposición plantas Urb. montelar.- evonimo, jacaranda 107,14 €

Reposición plantas adornos de navidad.- poinsetias 157,96 €

Reposición plantas Iglesia Bº Bajo.- rosal sevillano y petunias 1.390,40 €

Reposición plantas macetas C/ Murillo.- evonimo 7,91 €

Reposición plantas adornos rotondas.- poinsetia 39,49 €

Reposición plantas Parque de los Pitufos.- romero, salvia, gitanilla, etc 81,66 €

Reposición plantas decoración navidad.- poinsetia 78,98 €2.359,34 €

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/11/2017 al 17/1/201755,24 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/11/2017 al 17/12/20171.578,29 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/07/17 al 17/08/17 periodo cuotas18/11/2017 AL 17/12/2017 / 49 moviles 682833266637,07 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 31 de Enero 201843,86 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/12/2017 al 17/01/20181.563,60 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/12/2017 al 17/01/201847,09 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/12/17 al 17/01/18 periodo cuotas18/11/2017 AL 17/12/2017 / 49 moviles 682833266624,94 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 31 de Diciembre 2017.-43,86 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 30 de Abril 2018.-43,86 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/02/2018 al 17/03/201844,89 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/01/2018 al 17/02/201845,98 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/02/18 al 17/03/18 periodo cuotas18/01/2018 AL 17/02/2018 / 49 moviles 682833266622,13 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/01/2018 al 17/02/20181.635,52 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/02/2018 al 17/03/20181.615,80 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/12/17 al 17/01/18 periodo cuotas18/01/2018 AL 17/02/2018 / 49 moviles 682833266639,64 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 28 de Febrero 2018.-43,86 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/04/2018 al 17/05/2018150,38 €

Page 18: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/02/18 al 17/03/18 periodo cuotas18/04/2018 AL 17/05/2018 / 49 moviles 682833266711,83 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/04/2018 al 17/04/20181.499,40 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 30 de Junio 2018.-43,86 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/06/2018 al 17/07/20181.557,42 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 18/06/2018 al 17/07/2018199,20 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/06/18 al 17/07/18 / 49 moviles 682833266 707,57 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 01/07/2018 al 31/07/20181.557,42 €

Cuota tarifa internet Smaarphone periodo trafico 18/10/18 al 17/11/18 / 49 moviles 682833266 684,36 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones moviles 606220206 y 606323136 Periodo cuotas del 18/10/2018 al 17/11/20181.697,75 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 616306541 Periodo cuotas del 1 al 30 de Noviembre 2018.-50,76 €

Contrato corporativo tarifa unica.- Extensiones fija 630302078 Periodo cuotas del 01/11/2018 al 30/11/2018208,10 €18.353,68 €

PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.L.-

Andalucia Arte Tomo 38.- Escultura 150,00 €150,00 €

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Noviembre 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Enero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Diciembre 2017.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Diciembre 2017.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Diciembre 2017.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Diciembre 2017 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Diciembre 2017.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Diciembre 2017.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Enero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Enero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Enero 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Enero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Enero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Febrero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Febrero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Febrero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Febrero 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Febrero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Febrero 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Marzo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Marzo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Marzo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Marzo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Marzo 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Marzo 2018.- 52,64 €

Reparación escaleras mecanicas.- instalación bomba de freno, variador de frecuencia y colocación de protectores contra el agua y la humedad1.599,72 €

Reparación escaleras mecanicas.- instalación bomba de freno, variador de frecuencia y colocación de protectores contra el agua y la humedad2.475,54 €

Reparación escaleras mecanicas.- instalación bomba de freno, variador de frecuencia y colocación de protectores contra el agua y la humedad675,32 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Abril 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Abril 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Abril 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Abril 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Abril 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Abril 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Mayo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Mayo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Mayo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Mayo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Mayo 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Mayo 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Junio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Junio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Junio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Junio 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Junio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Junio 2018.- 52,64 €

Reparación escaleras mecanicas.- suministro y montaje de chapas de acero inoxidable para los cubrezócalos y puesta en marcha de las escaleras1.787,17 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Julio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Julio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Julio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Julio 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Julio 2018.- 52,64 €

Page 19: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Julio 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Agosto 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Agosto 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Agosto 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Agosto 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Agosto 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Agosto 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Septiembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Septiembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Septiembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Septiembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Septiembre 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Septiembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Octubre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Octubre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Octubre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Octubre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento escaleras mecanicas C/ Murillo Octubre 2018.- 614,08 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Octubre 2018.- 52,84 €

Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Noviembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa de las Artes Noviembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor CP Payan Garrido Noviembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Casa Capitular Noviembre 2018.- 52,64 €

Mantenimiento ascensor Plaza de Andalucia Noviembre 2018.- 52,84 €: 17.065,51 €

AKROCARD 2000 S.L.

Tarjetas de proximidad para acceso usuarios de las instalaciones deportivas 2.087,85 €2.087,85 €

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.-

Inserción anuncio en BOE.- Plaza Limpiador/a 517,30 €

Inserción anuncio en BOE.- Plaza Policia Local 594,90 €1.112,20 €

ASOCIACION BRIGADA MURALISTA DE SEVILLA.-

Taller/Curso de muralismo participativo para el Centro de la Mujer 726,00 €726,00 €

DESRATIZACIONES HISPALENSE S.C.-

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €

Tto. De desratización, desratonización y desinsectación en toda la red general del alcantarillado, solares, colegios, locales y margen del rio.-1.109,16 €13.309,92 €

IMAGINA EDUCACIÓN Y OCIO, S.L.

Servicio de Animación y Actividades Lúdicas para las Fiestas Navideñas 2017/2018 9.174,22 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Enero 2018.- 2.542,21 €

Servicio impartición campaña lucha contra el absentismo escolar Enero 2018.- 1.149,50 €

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Enero 2018.- 429,55 €

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Febrero 2018.- 429,55 €

Servicio impartición campaña lucha contra el absentismo escolar Febrero 2018.- 1.149,50 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Febrero 2018.- 2.542,21 €

Realización de la Campaña de concienciación sobre animales del 6/02/2018 al 5/03/2018 9.999,44 €

Realización de la Campaña de concienciación sobre limpieza de Calles.- Mes de Febero 2018 3.331,13 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Marzo 2018.- 2.542,21 €

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Marzo 2018.- 429,55 €

Servicio impartición campaña lucha contra el absentismo escolar Marzo 2018.- 1.149,50 €

Realización de la Campaña de concienciación sobre limpieza de Calles.- Mes de Marzo 2018 3.331,13 €

Servicio impartición campaña lucha contra el absentismo escolar Abril 2018.- 1.149,50 €

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Abril 2018.- 429,55 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Abril 2018.- 2.542,21 €

Realización de la Campaña de concienciación sobre limpieza de Calles.- Mes de Abril 2018 3.332,34 €

Page 20: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Mayo 2018.- 429,55 €

Servicio impartición campaña lucha contra el absentismo escolar Mayo 2018.- 1.149,50 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Mayo 2018.- 2.542,21 €

Imparticion del Taller Aula de Cultura y Genero Junio 2018.- 429,55 €

Programa de Dinamización de Mayores del mes de Junio 2018.- 2.542,21 €

Programa de Dinamización de Mayores desde el dia 1 al 20 de Julio 2018.- 1.657,70 €

Servicio de Apoyo a los Profesores/as en los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria.- Periodo Septiembre 20182.889,48 €

Servicio de Apoyo a los Profesores/as en los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria.- Periodo Octubre 20182.889,48 €

Servicio de Apoyo a los Profesores/as en los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria.- Periodo Noviembre 20182.889,48 €63.072,46 €

MANUEL RUBIO PRIETO.-

Sonorización e iluminación del 26 al 30 de Diciembre 2017 Salón Retro (Videojuegos) 1.769,02 €

Sonorización e iluminación Pregón de Navidad 2017 en el Teatro Municipal.- 1.672,22 €

Sonorización e iluminación del 30 de Diciembre 2017.- Cartero Real y actuación de Grupo 1.285,02 €

Sonorización e iluminación del Pregon de Navidad en el Teatro Municipal.- 1.224,52 €

Sonorización e iluminación del 26 de Enero 2018.- actuiación Carnavales Plaza del Auditorio 1.575,42 €

Sonorización e iluminación del 27 de Enero 2018.- actuiación Carnavales Teatro Municipal 1.345,52 €

Servicio de sonido y proyección de peliculas en cine de verano durante 8 sesiones en el mes de Agosto 2018.-1.570,30 €

Servicio de sonido y proyección de peliculas en cine de verano durante 10 sesiones en el mes de Julio 2018.-1.962,89 €12.404,91 €

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL CARMEN.-

Consumisiones servidas el Día de Andalucia a los colectivos participantes.- 228,69 €228,69 €

GERMAN MARTINEZ CARDENAS.-

Prestación de Servicios Técnicos mes de Octubre 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Diciembre 2017.- 1.097,57 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Enero 2018.- 1.097,57 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Febrero 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Marzo 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Mayo 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Abril 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Junio 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Julio 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Agosto 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Septiembre 2018.- 1.097,49 €

Prestación de Servicios Técnicos mes de Noviembre 2018.- 1.097,49 €13.170,04 €

T - SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.-

Mantenimiento T-Systems Sical C/S 01/01/2018 al 30/06/2018 1.871,49 €

Mantenimiento T-Systems Sical C/S 01/07/2018 al 31/12/2018 1.871,51 €3.743,00 €

RECUTON I S.L.-

Material de oficina para Administración General.- papel A4 397,49 €

Material de oficina para Casa de las Arrtes.- Papel A4 y A3 613,17 €

Material de oficina para Administración General.- papel A4 290,40 €

Material oficina folios A4.- 290,40 €

Material oficina Casa de las Artes folios A4.- 290,40 €

Material de oficina Delegación de Cultura.- folios 444,68 €

Material de oficina Delegación de Festejos.- folios 444,68 €2.771,22 €

API MOVILIDAD, S.A.-

Adquisición de pintura acrilica de trafico para las calles de la localidad.- 3.093,24 €3.093,24 €

SISTEMAS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DEL SUR,S.L

Renting equipos informaticos de cultura.- Diciembre 2017 Cuota 11/24 352,90 €

Renting material informativo para las dependencias Municipales.- Diciembre 2017.- 21/24 2.412,16 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Diciembre 2017 Cuota 13/48422,23 €

Bobina cable ordenador para Dep. Informática.- 47,19 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Enero 2018 Cuota 14/48 422,23 €

Renting material informativo para las dependencias Municipales.- Enero 2018.- 22/24 2.412,16 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Enero 2018 Cuota 12/24 352,90 €

Dico durao ordenador Intervencion HD SATA III 1TB.- 54,45 €

Suministro e instalación cableado de red en el Centro Civico.- 3.310,56 €

Suministro de dos impresoras para la Jefatura de la Policia Local.- 597,74 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Febrero 2018 Cuota 15/48 422,23 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Febrero 2018 Cuota 13/24 352,90 €

Suministro del sistema de video vigilancia para la biblioteca Municipal.- 2.522,85 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Marzo 2018 Cuota 16/48 422,23 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Marzoo 2018 Cuota 14/24 352,90 €

Reparación ROUTER TP-LINK WIFI departamento de Informatica 131,89 €

Reparación inyector POE DLINK 48V departamento de Informatica 29,00 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Marzo 2018 Cuota 12/21 143,99 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Enero 2018 Cuota 10/21 143,99 €

Page 21: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Febrero 2018 Cuota 11/21 143,99 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Diciembre 2017 Cuota 9/21 143,99 €

Tarjeta inalambrica TP-LINK 300MBPS para la oficina de Turismo 100,56 €

Bobina cables UTP 305M CAT.6 RIGIDO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 192,39 €

Reparación pubto acceso DAP3320 WIRELESS.- departamento de Informatica 117,37 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Abril 2018 Cuota 17/48 422,23 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Abril 2018 Cuota 15/24 352,90 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Abril 2018 Cuota 13/21 143,99 €

Reparación de un disco duro del departamento de informatica.- 186,34 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Mayo 2018 Cuota 16/24 352,90 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Mayo 2018 Cuota 18/48 422,23 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Junio 2018 Cuota 19/48 422,23 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Junio 2018 Cuota 17/24 352,90 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Julio 2018 Cuota 18/24 352,90 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Julio 2018 Cuota 20/48 422,23 €

Suministro e instalación de una antena de conexión a red para las dependencias Municipales.- 1.694,00 €

Adquisición de etiquetas nylon cable, cinta Brother y rotuladora Brother PT-H500 209,33 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Agosto 2018 Cuota 21/48 422,23 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Mayo 2018 Cuota 14/21 143,99 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Julio 2018 Cuota 16/21 143,99 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Agosto 2018 Cuota 17/21 143,99 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Agosto 2018 Cuota 19/24 352,90 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Septiembre 2018 Cuota 20/24 352,90 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Junio 2018 Cuota 15/21 143,99 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Septiembre 2018 Cuota 18/21 143,99 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Septiembre 2018 Cuota 22/48422,23 €

Renting material informativo para las dependencias Municipales.- Febrero 2018.- 23/24 2.275,48 €

Renting material informativo para las dependencias Municipales.- Marzo 2018.- 24/24 2.259,05 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Octubre 2018 Cuota 21/24 352,90 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Octubre 2018 Cuota 23/48422,23 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Octubre 2018 Cuota 19/21 143,99 €

Renting equipos informaticos de cultura.- Noviembre 2018 Cuota 22/24 352,90 €

Renting ordenadores para Andalucía Orienta.- Noviembre 2018 Cuota 20/21 143,99 €

Servicio de mantenimiento informatico de la Jefatura de la Policia Local.- Noviembre 2018 Cuota 24/48422,23 €29.581,96 €

JOSÉ ACOSTA GARFIA.-

Reparación de fuga en climatizacion de autobús municipal.- 1.147,31 €1.147,31 €

SECRETA. ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y SDAD INF.

Expt: DGSE 9335704 Tasa por reserva del dominio radioelectrico.- Radio Guadalquivir 100,00 €

Expt: SES0400012 Tasa por reserva del dominio radioelectrico.- emisora P. Civil y Obras y Servicios 251,49 €351,49 €

LA FACTORIA DE LA LOMA PRODUCCIONES, S.L.-

Dinamizacion año Jubilar actividades actos de clausura.- 4.400,00 €4.400,00 €

JOSE MARIA FERNANDEZ ROBLEDO

Realización del espectaculo musical para la bienvenidad Heraldo Real.- 1.815,00 €

Realización/producción espectaculo musical a cargo de dos DJ parala animación de las fiestas de Carnaval 2018.-1.597,20 €

Realización/producción espectaculo musical "Sube que te llevo" para los actos del Día de Andalucia 20182.178,00 €

Realización/producción espectaculo musical a cargo de D,antie durante la Feria del Libro 2018.- 3.025,00 €

Realización/producción espectaculo musical a cargo de Son de Cuba & Cia durante la Feria del Libro 2018.-2.093,30 €

Realización/producción espectaculo musical "Lo que yo me canto" Fiestas Patronales 2018 3.025,00 €

Realización/producción espectaculo musical Halloveen 2018 3.993,00 €17.726,50 €

SAGRES S.L. - PARTENON

Suministro de chalecos antibalas y bolsa transporte.- 14.320,59 €14.320,59 €

GRUAS J.M. FERNANDEZ - JOSE MANUEL FERNANDEZ GOMEZ

ServIcio contratado por 5 horas el día 12/01/2018 242,00 €

Retirada vehiculo 8980BMB al deposito el día 14/11/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 6245JSP al deposito el día 17/11/2017 Nocturno 49,01 €

Retirada vehiculo 4684BRC al deposito el día 21/11/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 4629HXV al deposito el día 29/11/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 8997FCN al deposito el día 05/12/2017 43,56 €

Retirada vehiculo SE6099DL al deposito el día 13/12/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 50009HBY al deposito el día 18/12/2017 43,56 €

Retirada vehiculo VD343066 al deposito el día 22/02/2018 43,56 €

Page 22: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Retirada vehiculo 0063CDX al deposito el día 08/01/2018 43,56 €

ServIcio contratado por 5 horas el día 10/01/2018 242,00 €

Retirada vehiculo 1901JYS al deposito el día 16/05/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 1357BF al deposito el día 11/01/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 8228DDF al deposito el día 20/12/2017 43,56 €

Retirada vehiculo ZAPMG918583 al deposito el día 05/02/2018 32,67 €

Retirada vehiculo C3773BTT al deposito el día 10/02/2018 32,67 €

Retirada vehiculo SE1517DP al deposito el día 20/02/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 7439GDX al deposito el día 15/03/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 5070GGZ al deposito el día 25/04/2018 43,56 €

Retirada vehiculo SE3193CT al deposito el día 28/04/2018 43,56 €

Retirada vehiculo DA054DB al deposito el día 03/05/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 6693DNM al deposito el día 14/05/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 6245FRY al deposito el día 25/04/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 2094JHC al deposito el día 23/05/2018 43,56 €

Retirada vehiculo C1400BPK al deposito el día 19/02/2018 32,67 €

ServIcio contratado por 3 horas el día 11/01/2018 145,20 €

Retirada vehiculo 8988JSC al deposito el día 25/05/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 3274BMW al deposito el día 05/10/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 3795FLW al deposito el día 07/11/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 7763CSG al deposito el día 27/10/2017 43,56 €

Retirada vehiculo SE8305DB al deposito el día 26/10/2017 43,56 €

Retirada vehiculo 6394DGB al deposito el día 23/10/2017 43,56 €

Retirada vehiculo M3043UV al deposito el día 29/05/2018 43,56 €

ServIcio contratado por 2 horas el día 23/05/2018 96,20 €

Retirada vehiculo 9311HFW al deposito el día 17/10/2017 32,67 €

Retirada vehiculo 1802HBX al deposito el día 19/12/2017 72,60 €

Retirada vehiculo CA9733BB al deposito el día 30/12/2017 72,60 €

Retirada vehiculo 5294HDW al deposito el día 12/11/2017 Festivo 65,34 €

Retirada vehiculo 1177HYS al deposito el día 21/01/2018 Festivo 181,50 €

Retirada vehiculo SE2655CZ al deposito el día 04/01/2018 72,60 €

Retirada vehiculo SE6170DJ al deposito el día 08/01/2018 121,00 €

Retirada vehiculo 9521CST al deposito el día 12/04/2018 43,56 €

Retirada vehiculo SE5957DJ al deposito el día 04/03/2018 Festivo 65,34 €

Retirada vehiculo 6224FZL al deposito el día 05/11/2017 Festivo 65,34 €

Retirada vehiculo 0649CKY al deposito el día 26/04/2018 72,60 €

Retirada vehiculo 8625FDG al deposito el día 15/01/2018 Festivo 65,34 €

Retirada vehiculo 7107GDW al deposito el día 15/01/2018 Nocturno 65,34 €

Retirada vehiculo C1624BLV al deposito el día 26/03/2018 32,67 €

Retirada vehiculo 5037FJD al deposito el día 14/04/2018 Festivo 108,90 €

Retirada vehiculo 8643CLJ al deposito el día 25/04/2018 43,56 €

Retirada vehiculo M7520WH al deposito el día 01/08/2018 65,34 €

Retirada vehiculo MU7965BH al deposito el día 02/08/2018 43,56 €

Retirada vehiculo C9145BST al deposito el día 29/07/2018 49,01 €

Retirada vehiculo 0560FBW al deposito el día 17/09/2018 43,56 €

Servicio contratados por 3 hora el dia 03/08/2018.- 145,20 €

Retirada vehiculo LE1153AJ al deposito el día 07/08/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 6302BXT al deposito el día 11/08/2018 108,90 €

Retirada vehiculo MU7965BH al deposito el día 02/08/2018 del cuarte GC a Blas Infante 43,56 €

Retirada vehiculo C9757BTW al deposito el día 20/09/2018 32,67 €

Retirada vehiculo 6852DRW al deposito el día 20/09/2018 72,60 €

Retirada vehiculo 7047GYT al deposito el día 29/09/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 7446BNM al deposito el día 05/07/2018 65,34 €

Page 23: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Retirada vehiculo 9160DKK al deposito el día 05/10/2018 121,00 €

Retirada vehiculo 0435BWM al deposito el día 05/11/2017 65,34 €

Retirada vehiculo SE8125DL al deposito el día 21/07/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 9219JTC al deposito el día 10/06/2018 65,34 €

Servicio contratados por 2 hora el dia 27/09/2018.- 96,80 €

Retirada vehiculo 6345HSP al deposito el día 18/07/2018 65,34 €

Retirada vehiculo 3141BDF al deposito el día 03/07/2018 43,56 €

Servicio contratados por 1 hora el dia 25/06/2018.- Servicio festivo 48,40 €

Servicio contratados por 1 hora el dia 23/06/2018.- Servicio festivo 48,40 €

Retirada vehiculo SE435BW al deposito el día 25/06/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 6143CGR al deposito el día 20/06/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 9089CWR al deposito el día 12/06/2018 43,56 €

Retirada vehiculo 1293GHN al deposito el día 11/06/2018 43,56 €

Retirada vehiculos servicio contratado por 4 horas 01/01/2018.- 193,60 €

Retirada vehiculo SE1517DP al deposito el día 20/02/2018 96,80 €

Retirada vehiculo 9094CVX al deposito el día 12/02/2018 65,34 €

ServIcio contratado por horas por motivo de la Cabalgata de Reyes Magos 363,00 €5.433,52 €

OSSET S.C.A.-

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Diciembre4.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Enero 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 28 de Febre 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Marzo 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 30 de Abril 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Mayo 20184.579,15 €

Pago inicial del servicio de alojamiento y manutención de vecinos/colectivos del Municipio en la Residencia Municipal de Matalascañas.-9.000,00 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 30 de Junio 20184.579,15 €

Segundo pago del servicio de alojamiento y manutención de vecinoa y/o colectivos del Municipio.-12.550,00 €

Tercer pago del servicio de alojamiento y manutención de vecinoa y/o colectivos del Municipio.- 12.550,00 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Julio 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Agost 20184.579,15 €

Cuarto pago del servicio de alojamiento y manutención de vecinoa y/o colectivos del Municipio.- 12.550,00 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 30 de Septi 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 31 de Septi 20184.579,15 €

Servicio de mantenimiento y control de las instalaciones deportivas Plvo. 1º de Mayo, campos futbol San José y Loreto del 01 al 30 de Novie 20184.579,15 €101.599,80 €

DANIEL GARCIA BENITEZ, DANIGRAF

Carteles indicativos de metraquilato para oficina de turismo.- 582,31 €

Carteles informativos para parques y jardines.- 582,31 €

Carteles de pvc para nombre de calles de la localidad y vinilo impreso.- Calles oslo, belgica, madrid, etc…1.185,80 €

Confección de carteles indicativos de distintas Calles del Municipio.- C/ Bruselas, Avda. Europa y C/ Venecia199,65 €

Sobres tamaño 176*120mm para Juzgado de Paz.- 235,95 €

Carteles indicadores en vinelo para la piscina cubierta.- Botiquin, servicios, etc 490,05 €

Carteles identificatico exterior de entradas, señalización interior, indicador de mesa, expositor portatil roll-up y acreditaciones para las ofi431,97 €

Trofeos torneo Carrera Popular.- 561,44 €

Placa piedra con peana conmemorativa Gala del Deporte del 05/04/2018 impresa sobre material rigido.-465,85 €

Material de oficina Plvo. 1º de Mayo.- sobres ventanilla 320,65 €

Material para las Miniolimpiadas camisetas varias tallas serigrafiadas en PECDO.- 844,58 €

Petos para guias cabalgata XL 3 modelos rojo, azul, verde serigrafiados en pecho 296,45 €

Carteles polipropineno 60x60 para señalización de Obras y Servicios.- 949,85 €

Material de oficina para Registro.- sobres 115x225 mm 592,00 €

Carteleria para Podium de eventos deportivos.- 822,80 €

Carteles de prohibido arrojar basura y escombros en el punto limpio 102,85 €

Carteles indicativos WC para las puerta aseos Casa Consitorial.- 84,70 €

Tarjetas cita 3 modelos para Andalucia Orienta.- 108,90 €

Carteles indicativos de entreda en las piscinas de verano.-

Talonarios ordenes de trabajo tamaño A-5 original mas copia 405,35 €

Page 24: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Carteles polipropileno indicadores para la Policia Local.- carteles para colocar en calles y sitios publicos para paso cofradias/ferias eventos.907,50 €

Suministro e instalación rotulo luminoso Teatro Municipal.- 8.820,90 €18.991,86 €

FERNANDO VAZQUEZ MARIN

75% Redacción de Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San Juan de Aznalfarache 12.000,00 €12.000,00 €

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Encuentros K+E Ideamos 3.0.III en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud.- 1.700,00 €1.700,00 €

FEDERACION ANDALUZA DE ATLETISMO

Seguro de accidentes y ambulancia para la XXIII Carrera Popular celebrada el 8 de Abril 2018.- 1.370,00 €

Gestion, control y cronometraje para la XXIII Carrera Popular celebrada el 8 de Abril 2018.- 593,78 €

Gestión control y cronometraje para la Carrera Nocurna del 21/06/2018 291,16 €

Seguro de accidentes para la Carrera Nocturna del dia 21/06/2018 175,00 €2.429,94 €

QUICESA.- QUÍMICAS DEL CENTRO, S.A.-

Mantenimiento Pisicna Plvo. 1º de Mayo.- Cloro piscinas y PH Minus 1.250,54 €

Mantenimiento Pisicna Plvo. 1º de Mayo.- Cloro piscinas y PH Minus 2.399,67 €

Mantenimiento Pisicna Cubierta Plvo. 1º de Mayo.- Reactivos DPD1-3 y RED Fotometro 302,50 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela.- mes Enero 2018 75,02 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela.- mes Diciembre 2017 75,02 €

Mantenimiento Pisicna cubierta Plvo. 1º de Mayo.- Cloro piscinas y PH Minus 2.712,80 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela.- mes Febrero 2018 147,62 €

Mantenimiento Pisicna Plvo. 1º de Mayo.- Cloro piscinas, PH Minus y reactivos 2.579,85 €

Mantenimiento Pisicna Cubierta.- Cloro piscinas y PH Minus 939,56 €

Mantenimiento Pisicna verano 1º de Mayo y Piscina de San José.- Cloro piscinas y PH Minus 4.397,14 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Mayo 2018 75,02 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Marzo 2018 75,02 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscinas .- mes de Junio 2018 302,50 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Abril 2018 75,02 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina verano Plvo. 1º de Mayo- mes de Julio 2018 77,44 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Julio 2018 71,39 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina Bda. Guadalajara - mes de Julio 2018 38,72 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina Bda. San José Obrero - mes de Julio 2018 38,72 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Agosto 2018 71,39 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina verano Plvo. 1º de Mayo- mes de Agosto 2018 77,44 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina Bda. Guadalajara - mes de Agosto 2018 38,72 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina Bda. San José Obrero - mes de Agosto 2018 38,72 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Septiembre 201871,39 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Octubre 2018 71,39 €

Analisis quinicos y microbiologicos aguas piscina y legionela piscina cubierta.- mes de Noviembre 201871,39 €16.073,99 €

SICE, SOCIEDAD IBERICA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Suministro e instalación de semafaro negro de policarbonato modelo 3/200 RAV 1.241,21 €: 1.241,21 €

SHOPPER CONSUMER RESEARH, S.L.-

Suministro, instalación y mantenimiento de banderolas para el año Jubilar.- 8.000,00 €: 8.000,00 €

COPISUR, S.C.A.

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 22/11/2017 al 29/12/2017 48,93 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 148,09 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 43,26 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 328,71 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 178,91 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 23/11/2017 al 29/12/2017 56,70 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/11/2017 al 31/12/2017 26,49 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 21/11/2017 al 31/12/2017 61,86 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 21/11/2017 al 31/12/2017 133,66 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 270,48 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 152,23 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 57,45 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 36,68 €

Page 25: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/11/2017 al 31/12/2017 3,69 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 21/11/2017 al 31/12/2017 190,78 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 1.213,96 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/11/2017 al 31/12/2017 158,84 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 50,49 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 22/11/2017 al 31/12/2017 18,72 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 245,11 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 22/11/2017 al 29/12/2017 75,53 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 23/11/2017 al 29/12/2017 97,60 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 74,66 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 21/11/2017 al 29/12/2017 81,93 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 29/12/2017 al 25/01/2018 62,50 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 58,83 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 29/12/2017 al 26/01/2018.- 29,89 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 64,78 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 29/12/2017 al 25/01/2018 91,67 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 9,32 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 29/12/2017 al 25/01/2018 195,11 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 225,23 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 29/12/2017 al 25/01/2018 303,66 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 21,70 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 25,76 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 2,40 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 68,12 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 45,10 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 163,00 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 22/12/2017 al 23/01/2018.- 33,44 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 100,30 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 48,88 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 63,07 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 22,19 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 29/12/2017 al 25/01/2018 13,20 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 40,06 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 13,23 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 31/12/2017 al 23/01/2018.- 50,84 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 29/12/2017 al 25/01/2018.- 81,24 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 23/01/2018 al 22/02/2018.- 16,75 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 25/01/2018 al 22/02/2018.- 303,04 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 09/02/2018 al 22/02/2018.- 104,37 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 25/01/2018 al 22/02/2018.- 21,38 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/01/2018 al 22/02/2018.- 23,76 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/01/2018 al 22/02/2018.- 131,73 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 25/01/2018 al 22/02/2018 149,68 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 23/01/2018 al 14/02/2018.- 24,61 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 25/01/2018 al 22/02/2018 32,46 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 25/01/2018 al 26/02/2018.- 136,40 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 23/01/2018 al 26/02/2018.- 94,36 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 23/01/2018 al 22/02/2018.- 151,41 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 25/01/2018 al 22/02/2018 676,60 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 25/01/2018 al 22/02/2018 180,82 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 26/01/2018 al 22/02/2018.- 31,75 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 25/01/2018 al 26/02/2018.- 152,68 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 25/01/2018 al 22/02/2018.- 231,92 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 25/01/2018 al 26/02/2018.- 54,85 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 23/01/2018 al 27/02/2018.- 5,87 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 25/01/2018 al 22/02/2018.- 45,12 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 25/01/2018 al 22/02/2018 247,06 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 23/01/2018 al 22/02/2018.- 172,52 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 26/01/2018 al 22/02/2018.- 283,90 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 25/01/2018 al 22/02/2018.- 303,54 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 25/01/2018 al 25/02/2018.- 43,09 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 124,09 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 22/02/2018 al 20/03/2018 627,23 €

Page 26: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 26/02/2018 al 20/03/2018.- 18,36 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 272,17 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 22/02/2018 al 20/03/2018 66,83 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 141,63 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 118,69 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 118,56 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 27/02/2018 al 26/03/2018.- 1,90 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 26/02/2018 al 20/03/2018.- 104,68 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 111,34 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 22/02/2018 al 20/03/2018 167,60 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 26/02/2018 al 20/03/2018.- 85,51 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 26/02/2018 al 20/03/2018.- 79,73 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 22/02/2018 al 20/03/2018 141,67 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 19,54 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 22/02/2018 al 20/03/2018 13,20 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 20,35 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 27/02/2018 al 26/03/2018.- 9,05 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 27,82 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 21,54 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 109,19 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 22/02/2018 al 26/03/2018.- 58,83 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 76,68 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 22/02/2018 al 20/03/2018.- 86,62 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 14,57 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 172,20 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 215,59 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 20/03/2018 al 23/04/2018 287,22 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 40,51 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 1,23 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 118,46 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 69,53 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 166,98 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 20/03/2018 al 23/04/2018 184,15 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 24,39 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 114,78 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 184,45 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 20/03/2018 al 23/04/2018 257,31 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 20/03/2018 al 23/04/2018 88,92 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 20/03/2018 al 23/04/2018 21,04 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 35,13 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 20/03/2018 al 24/04/2018.- 367,07 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 91,88 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 18,27 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 26,74 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 23/03/2018 al 23/04/2018.- 102,05 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 51,44 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 82,59 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 20/03/2018 al 23/04/2018.- 82,39 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 23/04/2018 al 14/05/2018.- 89,12 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 23/04/2018 al 21/05/2018 115,14 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 23/04/2018 al 21/05/2018 825,85 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 126,77 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 26/03/2018 al 23/04/2018.- 14,28 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/04/2018 al 15/05/2018.- 24,99 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 23/04/2018 al 21/05/2018 16,90 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 184,30 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 23/04/2018 al 08/05/2018.- 85,69 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 87,10 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 1,23 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 20,98 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 153,11 €

Facturacion copias maquina Biblioteca periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 61,19 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 37,85 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 81,35 €

Page 27: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 23/04/2018 al 21/05/2018 257,75 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 110,24 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 71,68 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 23/04/2018 al 21/05/2018 197,67 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 2,49 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 151,92 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 43,51 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 23/04/2018 al 21/05/2018.- 271,37 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 23/04/2018 al 22/05/2018.- 71,60 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 21/05/2018 al 21/06/2018 23,39 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 21,36 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 42,62 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 92,12 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 343,66 €

Facturacion copias maquina Jefatura Policia Local periodo 21/05/2018 al 21/06/2018 124,35 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 21/05/2018 al 21/06/2018 176,14 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 42,10 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 90,59 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 131,64 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 13,26 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 24,32 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 21/05/2018 al 21/06/2018 270,08 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 117,36 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 1,26 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 112,65 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 21/05/2018 al 25/06/2018 1.226,23 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 151,94 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 414,20 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 76,04 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 254,33 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 80,19 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 114,22 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 21/05/2018 al 21/06/2018.- 186,76 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 22/05/2018 al 21/06/2018.- 94,97 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 25/07/2017 al 22/08/2017 159,93 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 25/07/2017 al 22/08/2017.- 261,55 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 21/06/2018 al 19/07/2018.- 12,27 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 22/06/2018 al 19/07/2018.- 933,53 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 25,35 €

Facturacion copias maquina Policia Local local periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 114,27 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 13,27 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 151,99 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 274,09 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 205,71 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 33,60 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 274,16 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 141,79 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 161,58 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 0,79 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 21/06/2018 al 19/07/2018.- 18,43 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 89,93 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.-.- 54,14 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 37,73 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 21/06/2018 al 19/07/2018.- 114,32 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 82,35 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 21/06/2018 al 20/07/18.- 66,94 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 57,95 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 21/06/2018 al 19/07/2018.- 63,61 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 21/06/2018 al 20/07/2018.- 127,81 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 20/09/2018 al 30/10/2018.- 37,09 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 20/07/2018 al 20/08/18.- 43,06 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 16,30 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.- 58,41 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 107,67 €

Page 28: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 112,68 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.- 207,38 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 20/07/2018 al 23/08/2018.- 19,93 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 152,69 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 149,59 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 76,36 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 20/07/2018 al 27/08/2018.- 135,00 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 20/07/2018 al 23/08/2018.- 23,28 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 39,64 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 19/07/2018 al 24/08/2018.- 13,39 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.- 98,49 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.- 1,19 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 20/07/2018 al 22/08/2018.- 366,50 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 118,08 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.-.- 31,94 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 15/07/2018 al 23/08/2018.- 95,20 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 19/07/2018 al 23/08/2018.- 141,06 €

Facturacion copias maquina Policia Local local periodo 20/07/2018 al 20/08/2018.- 84,08 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 20/08/2018 al 24/09/18.- 55,30 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 95,75 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 218,33 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.- 54,84 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 20/07/2018 al 24/09/2018.- 30,12 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.-.- 103,52 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 301,07 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 20/08/2018 al 21/09/2018.- 13,78 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 23/08/2018 al 24/09/2018.- 31,61 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 170,73 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.- 87,00 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 204,02 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 22/08/2018 al 24/09/2018.- 601,12 €

Facturacion copias maquina Policia Local local periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 115,29 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.- 206,92 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 24/08/2018 al 26/09/2018.- 15,06 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 24/08/2018 al 24/09/2018.- 292,47 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 23/08/2018 al 24/09/2018.- 65,27 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 21/06/2018 al 26/09/2018.- 33,59 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 127,73 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 23/08/2018 al 24/09/2018.- 1.488,15 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 21/06/2018 al 24/09/2018.- 109,02 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 20/08/2018 al 24/09/2018.- 91,21 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.- 1,23 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 23/08/2018 al 26/09/2018.- 78,35 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 123,95 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 90,48 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 72,58 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 67,53 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 24,93 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 24/0092018 al 22/10/2018.- 433,76 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 0,76 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 106,35 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 386,64 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 128,72 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 24/09/2018 al 18/10/2018.- 192,12 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 13,84 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 29,51 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 100,28 €

Facturacion copias maquina Policia Local local periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 81,92 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 31,48 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 66,82 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 67,18 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 12,77 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 10,77 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 214,27 €

Page 29: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.-.- 69,25 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 24/09/2018 al 22/10/18.- 88,81 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 26/09/2018 al 22/10/2018.- 105,74 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 24/09/2018 al 22/10/2018.- 20,50 €

Facturacion copias maquina Secretaria periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 54,35 €

Facturacion copias maquina Intervencion periodo 22/10/2018 al 20/11/18.- 80,85 €

Facturacion copias maquina Casa de las Artes periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 1.562,23 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 576,19 €

Facturacion copias maquina Integración periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 12,08 €

Facturacion copias maquina Biblioteca Municipal periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 67,63 €

Facturacion copias maquina Alcaldia periodo 22/10/2018 al 22/11/2018.- 332,93 €

Facturacion copias maquina Contratación y Compras periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 20,65 €

Facturacion copias maquina Juventud periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 93,11 €

Facturacion copias maquina Policia Local local periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 127,81 €

Facturacion copias maquina Tesoreria periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 82,44 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 22/10/2018 al 21/11/2018.- 0,85 €

Facturacion copias maquina S.A.C. periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 119,48 €

Facturacion copias maquina Rentas periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 290,64 €

Facturacion copias maquina Deportes (Plvo. 1º de Mayo) periodo 18/10/2018 al 20/11/2018.- 176,14 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 60,96 €

Facturacion copias maquina Oficina de Consumoo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 25,13 €

Facturacion copias maquina Urbanismo periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 104,89 €

Facturacion copias maquina Andalucia Orienta periodo 20/11/2018 al 26/12/2018.- 441,89 €

Facturacion copias maquina Gabinete de Prensa periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 50,95 €

Facturacion copias maquina Agencia Desarrollo Local periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 122,72 €

Facturacion copias maquina Servicios Sociales periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 117,79 €

Facturacion copias maquina Estadistica periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 128,89 €

Facturacion copias maquina Juzgado de Paz periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 22,30 €

Facturacion copias maquina Igualdad de Genero periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.-.- 104,18 €

Facturacion copias maquina Oficina de Turismo periodo 22/10/2018 al 20/11/2018.- 1,32 €: 39.496,45 €

FAMSI - FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTER

Cuota anual socio Fondo Andaluz de Municipios para Solidaridad Internacional.- 2.000,00 €: 2.000,00 €

RADIO POPULAR, S.A. COPE

Actuación musical para las Fiestas Patronales 2018 denominadas "Fiestazo Megastar" 18.089,50 €: 18.089,50 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.-

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/10/2017 al 30/11/2017 contr 085030886101.998,27 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999405629060

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 22/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999400454472391,36 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 28/11/2017 al 27/12/2017 contrato 9994405504507351,02 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405509412375,02 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405510451940,50 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z alum Publico del 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405510084486,54 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/10/2017 al 28/11/2017 contr 9994055091591.112,09 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/10/2017 al 30/11/2017 contrato 85029664531737,74 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405626395226,48 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 9994055033661.438,18 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 085028664646 C/ Amantina Cobos periodo 03/08/2017 al 03/10/2017 contrato 097112388010139,37 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999416522744320,95 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 cont 9994055098641.078,23 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405628179468,77 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 85003266516420,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 12/09/2017 al 13/11/2017 085002789427716,31 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 05/10/2017 al 06/12/2017 contrato 999400023879517,14 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094006141 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405501846167,97 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 999405504068758,27 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/10/2017 al 28/11/2017 contrato 850111857301.733,03 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018 9994072549419.773,30 €

Page 30: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 30/11/2017 al 31/12/2017 contr 085030886102.268,52 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 28/11/2017 al 29/12/2017 contrato 85003266516437,92 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 31/10/2017 al 31/12/2017 9994054673563.273,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 085002789427820,89 €

1.000,54 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 085030129911596,08 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999405628179427,28 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 28/12/2017 al 26/01/2018 cont 9994055098641.106,32 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999405504068791,21 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 13/11/2017 al 11/01/2018 085002789427734,01 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 28/12/2017 al 26/01/2018 contr 999405509159817,00 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 27/12/2017 al 24/01/2018 contrato 9994405504507351,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999405628179413,57 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 30/11/2017 al 31/12/2017 contrato 85029664531831,15 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 30/10/2017 al 31/12/2017 contrato 9994055153651.059,46 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z alum Publico del 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999405510084414,93 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 9994055104511.287,14 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999416522744308,27 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 9994055033661.360,43 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999400454472390,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 9994056290601.068,50 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999405626395205,05 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 0850057374841.089,48 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/10/2017 al 30/11/2017 contrato 097079019887894,42 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 30/11/2017 al 31/12/2017 contrato 0970790198871.012,50 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/10/2017 al 30/11/2017 contrato 999405515365895,79 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017 9994072549419.332,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z alum Publico del 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999405510084432,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 11/09/2017 al 12/11/2017 0850002439615586,77 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 9994055104511.341,33 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 9994056290601.019,44 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 009763469 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 03/10/2017 al 29/11/2017 con 9994054661391.130,99 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999416522744298,20 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 05/10/2017 al 06/12/2017 contador 999405463672156,82 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 850111857301.613,18 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999405509412340,92 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 009763469 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 29/11/2017 al 05/01/2018 con 999405466139732,05 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 16/11/2017 al 16/01/2018 contrato 999405466859484,87 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 29/12/2017 al 26/01/2018 contrato 85003266516392,42 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 15/09/2017 al 17/11/2017 contrato 9994054670202.249,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 17/11/2017 al 18/01/2018 contrato 9994054670202.816,24 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 999405626395203,92 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 28/11/2017 al 28/12/2017 contr 999405509159938,13 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 850111857301.429,19 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 999405467 Clara Campoamor Cuadro A del 31/08/2017 al 31/10/2017 9994054673562.697,88 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999405628179454,63 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999416522744349,35 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/01/2018 al 26/02/2018 contrato 850111857301.439,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 26/01/2018 al 26/02/2018 contrato 9994056290601.259,67 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018 9994072549419.491,69 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999400454472426,90 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/01/2018 al 26/02/2018 contrato 999405504068830,79 €

Page 31: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/12/2017 al 31/01/2018 contrato 9994055153651.241,86 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/12/2017 al 31/01/2018 contrato 097079019887978,36 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/01/2017 al 26/02/2018 contrato 999405626395232,74 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 9994055104511.490,25 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/01/2018 al 26/02/2018 contrato 9994055033661.373,28 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/12/2017 al 31/01/2018 contr 085030886101.983,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 05/10/2017 al 06/12/2017 contrato 999400023879556,43 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/12/2017 al 31/01/2018 contrato 85029664531835,17 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/01/2018 al 26/02/2018 contr 999405509159902,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z alum Publico del 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999405510084451,73 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 06/12/2017 al 06/02/2018 contador 999405463672187,49 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 999405509412329,56 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 85003266516473,28 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/01/2018 al 25/02/2018 contrato 9994055153651.075,65 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/01/2018 al 28/02/2018 contr 085030886102.084,72 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999405509412804,84 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/01/2018 al 28/02/2018 contrato 85029664531778,21 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 85003266516323,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 009763469 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 05/01/2018 al 07/03/2018 con 9994054661391.058,08 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/02/2018 al 23/03/2018 contrato 850111857301.016,57 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/02/2018 al 23/03/2018 contr 999405509159663,65 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 10/01/2018 al 12/03/2018 contrato 085030129911654,80 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 10/01/2018 al 13/03/2018 contrato 085005737484968,62 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405628179344,73 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999416522744195,34 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 27/02/2018 al 23/03/2018 cont 999405509864948,29 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 26/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405629060815,47 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/02/2018 al 23/03/2018 contrato 9994055033661.097,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 999405467 Clara Campoamor Cuadro A del 31/12/2017 al 28/02/2018 9994054673562.678,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 18/01/2018 al 20/03/2018 contrato 9994054670202.244,39 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 24/01/2018 al 23/02/2018 contrato 9994405504507468,96 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/01/2018 al 28/02/2018 contrato 085008683830964,02 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999400454472319,49 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z alum Publico del 2702/2018 al 28/03/2018 contrato 999405510084364,67 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 11/01/2018 al 13/03/2018 085002789427681,46 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 26/01/2018 al 27/02/2018 cont 9994055098641.323,70 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405510451906,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 23/02/2018 al 23/03/2018 contrato 9994405504507450,20 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 16/01/2018 al 13/03/2018 contrato 999405466859836,23 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405504068642,01 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405626395174,42 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000024359 Amsterdan-CM2 CT 103616 del 10/01/2018 al 12/03/2018 contrato 085004548691985,52 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 12/11/2017 al 10/01/2018 0850002439615558,00 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018 9994072549419.255,62 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 23/03/2018 al 26/04/2018 cont 999405509864914,97 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405628179482,11 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405501846684,91 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405626395225,22 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 26/01/2018 al 27/02/2018 contrato 999405501846984,94 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 28/12/2017 al 26/01/2018 contrato 9994055018461.015,60 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 27/02/2018 al 23/03/2018 contrato 999405509412272,72 €

Page 32: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405509412405,37 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999416522744301,47 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405510451895,68 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 9994056290601.105,02 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 28/03/2018 al 26/04/2018 cont 999405509864374,40 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999400454472447,31 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 28/11/2017 al 28/12/2017 contrato 9994055018461.153,44 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405501846821,76 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 9994055033661.337,27 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018 9994072549418.536,30 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 999405515365999,52 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 28/02/2018 al 31/03/2018 contr 085030886102.138,06 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 085008683830982,22 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 85029664531815,78 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 850111857301.348,07 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 85003266516417,96 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 06/02/2018 al 08/04/2018 contrato 999400023879445,00 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 06/02/2018 al 08/04/2018 contador 999405463672185,25 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 23/03/2018 al 26/04/2018 contrato 999405504068801,76 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 085008683830982,22 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/03/2018 al 30/04/2018 contrato 085008683830864,40 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/03/2018 al 30/04/2018 contr 085030886102.069,14 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/03/2018 al 30/04/2018 contrato 999405515365822,33 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018 9994072549418.273,88 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999405510451713,83 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000024359 Amsterdan-CM2 CT 103616 del 12/03/2018 al 13/05/2018 contrato 085004548691875,71 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999405629060924,39 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999405626395222,92 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 31/03/2018 al 30/04/2018 9994054673561.348,19 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 26/04/2018 al 29/05/2018 contrato 85003266516406,40 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999416522744282,33 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 12/03/2018 al 13/05/2018 contrato 085005737484921,05 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 26/04/2018 al 29/05/2018 cont 999405509864502,89 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 13/03/2018 al 17/05/2018 contrato 999405466859512,88 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999405504068710,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 850111857301.278,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 30/04/2018 al 25/05/2018 contrato 9994405504507357,94 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 26/04/2018 al 29/05/2018 cont 999405509864503,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 13/03/2018 al 14/05/2018 085002789427593,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 20/03/2018 al 15/05/2018 contrato 9994054670201.613,85 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 10/11/2018 al 12/03/2018 0850002439615575,11 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 12/03/2018 al 13/05/2018 contrato 085030129911535,73 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 26/04/2018 al 29/05/2018 contrato 999405628179468,23 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 23/03/2018 al 30/04/2018 contrato 9994405504507544,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 009763469 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 07/03/2018 al 07/05/2018 con 999405466139952,49 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/04/2018 al 07/05/2018 contrato 01050039090981,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 28/02/2018 al 31/03/2018 9994054673561.336,29 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 9994055033661.250,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999400454472400,50 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/04/2018 al 28/05/2018 contr 999405509159703,81 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 9994055094121.227,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 26/04/2018 al 28/05/2018 contrato 999405501846725,17 €

Page 33: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/03/2018 al 30/04/2018 contrato 85029664531757,76 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/01/2017 al 28/02/2017 contrato 999405515365893,54 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/03/2017 al 30/04/2017 contrato 085008683830835,58 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 27/01/2017 al 27/02/2017 contrato 999405626395144,11 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 24/02/2017 al 27/03/2017 contr 999405509159840,89 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 13/01/2017 al 13/03/2017 contrato 999405466859446,97 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 27/04/2017 al 26/05/2017 contrato 999405629060865,38 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 27/03/2017 al 27/04/2017 contrato 999400454472389,28 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 26/04/2017 al 26/05/2017 contrato 9994405504507336,10 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 27/04/2017 al 26/05/2017 contr 999405509159606,17 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 27/03/2017 al 27/04/2017 contrato 999405510451713,96 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 27/03/2017 al 27/04/2017 cont 999405509864702,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 28/02/2017 al 30/04/2017 9994054673562.312,47 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 27/03/2017 al 27/04/2017 contrato 999405504068714,07 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 24/03/2017 al 27/04/2017 contrato 999405629060851,92 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 30/04/2018 al 31/05/2018 contr 085030886102.095,72 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 30/04/2018 al 31/05/2017 contrato 085008683830831,08 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 30/04/2018 al 31/05/2017 contrato 999405515365843,15 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 25/05/2018 al 22/06/2018 contrato 9994405504507417,49 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 30/04/2018 al 31/05/2018 9994054673561.273,03 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 29/05/2018 al 25/06/2018 contrato 85003266516346,60 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 28/05/2018 al 22/06/2018 contrato 850111857301.115,75 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 28/05/2018 al 25/06/2017 contrato 999405510451623,43 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 29/05/2018 al 25/06/2017 cont 999405509864457,05 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 28/05/2018 al 25/06/2018 contrato 999405509412473,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 28/05/2018 al 25/06/2018 contrato 999400454472337,51 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 28/05/2018 al 22/06/2017 contrato 999405504068577,52 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 28/05/2018 al 25/06/2018 contrato 999416522744251,06 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 28/05/2018 al 22/06/2018 contrato 9994056290601.145,08 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 28/05/2018 al 22/06/2018 contrato 999405503366920,19 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 28/05/2018 al 22/06/2018 contr 999405509159479,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 29/05/2018 al 25/06/2018 cont 999405509864494,89 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 28/05/2018 al 22/06/2018 contrato 999405626395167,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 15/05/2018 al 14/06/2018 contrato 999405467020724,84 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 08/04/2018 al 06/06/2018 contrato 999400023879377,65 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 08/04/2018 al 06/06/2018 contador 999405463672143,81 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 30/04/2018 al 31/05/2018 contrato 85029664531744,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 29/05/2018 al 25/06/2018 contrato 999405628179385,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 28/05/2018 al 25/06/2018 contrato 999405501846587,49 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018 9994072549418.160,51 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/05/2018 al 30/06/2018 contrato 0850086838301.269,04 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/05/2018 al 30/06/2018 contrato 999405515365956,07 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/05/2018 al 30/06/2018 contr 085030886102.637,41 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018 9994072549419.179,28 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 06/07/2018 al 23/07/2018 contrato 99940546685961,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 700040391 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 07/05/2018 al 04/07/2018 con 999405466139783,33 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 22/06/2018 al 26/07/2018 contr 999405509159565,01 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 14/05/2018 al 11/07/2018 085002789427490,56 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 004715236 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 17/05/2018 al 06/07/2018 contrato 999405466859221,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 22/06/2018 al 24/07/2018 contrato 9994405504507500,54 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 85003266516402,88 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 22/06/2018 al 26/07/2018 contrato 9994055033661.302,04 €

Page 34: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999400454472365,37 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 22/06/2018 al 26/07/2018 contrato 9994056290601.918,68 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 12/03/2018 al 13/05/2018 0850002439615584,49 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 31/05/2018 al 30/06/2018 9994054673562.957,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999405628179440,80 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 25/06/2018 al 26/07/2018 cont 999405509864674,12 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999405509412352,29 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 13/05/2018 al 10/07/2018 contrato 085030129911549,18 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 22/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999405626395220,37 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 25/06/2018 al 26/07/2017 contrato 999405510451646,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 25/06/2018 al 26/07/2017 cont 999405509864306,88 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999416522744275,44 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 22/06/2018 al 26/07/2018 contrato 850111857301.569,56 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 22/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999405504068842,06 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 13/05/2018 al 10/07/2018 contrato 085005737484727,22 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 25/06/2018 al 26/07/2018 contrato 999405501846641,00 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/05/2018 al 30/06/2018 contrato 85029664531779,25 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000024359 Amsterdan-CM2 CT 103616 del 13/05/2018 al 10/07/2018 contrato 085004548691703,49 €

Suministro electrico Casa de las Artes periodo 31/12/2016 al 31/01/2017 contrato 85008683830 1.183,67 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 30/06/2018 al 31/07/2018 contrato 999405515365999,41 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 26/07/2018 al 30/08/2017 contrato 999405510451751,33 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 30/06/2018 al 31/07/2018 contrato 85029664531840,53 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 26/07/2018 al 29/08/2018 contrato 9994056290601.777,15 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 30/05/2018 al 31/07/2018 contrato 085008683830862,26 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 30/06/2018 al 31/07/2018 contr 085030886102.357,16 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 30/06/2018 al 31/07/2018 9994054673561.240,47 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 85003266516437,72 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 999405628179495,31 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/07/2018 al 29/08/2018 contrato 999405626395217,98 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/07/2018 al 29/08/2018 contrato 999405504068903,48 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046608791 C/ Clara Campoamor cuadro B 14/06/2018 al 14/08/2018 contrato 9994054670201.468,42 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 26/07/2018 al 30/08/2018 cont 999405509864744,32 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 06/06/2018 al 06/08/2018 contador 999405463672167,77 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 999405501846787,11 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 999416522744317,95 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 26/07/2018 al 30/08/2017 cont 999405509864391,22 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 999405509412463,45 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/07/2018 al 29/08/2018 contrato 850111857301.491,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 24/07/2018 al 29/08/2018 contrato 9994405504507651,65 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 26/07/2018 al 30/08/2018 contrato 999400454472418,41 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/07/2018 al 29/08/2018 contr 999405509159734,71 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/07/2018 al 29/08/2018 contrato 9994055033661.341,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 07/06/2018 al 06/08/2018 contrato 999400023879331,33 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018 9994072549419.266,99 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/07/2018 al 31/08/2018 contr 085030886102.146,85 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/07/2018 al 31/08/2018 contrato 9994055153651.097,66 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/07/2018 al 31/08/2018 contrato 085008683830922,98 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018 9994072549416.805,02 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999416522744250,25 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999405628179384,76 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999405628179384,76 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 11/07/2018 al 12/09/2018 085002789427567,51 €

Page 35: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 85003266516373,50 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 850111857301.278,14 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999405509412321,91 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 10/07/2018 al 11/09/2018 contrato 085005737484842,04 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 30/08/2018 al 26/09/2018 cont 999405509864590,50 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 9994405504507447,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 700040391 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 07/07/2018 al 03/09/2018 con 999405466139862,22 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 30/08/2018 al 26/09/2017 cont 999405509864473,84 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 999405504068670,84 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 13/05/2018 al 06/07/2018 0850002439615508,13 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/07/2018 al 31/08/2018 contrato 85029664531983,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999400454472338,78 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 06/07/2018 al 06/09/2018 0850002439615158,44 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 999405626395181,77 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 10/07/2018 al 11/09/2018 contrato 085030129911643,87 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000024359 Amsterdan-CM2 CT 103616 del 10/07/2018 al 11/09/2018 contrato 085004548691828,34 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 204733499 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 23/07/2018 al 14/09/2018 contrato 999405466859119,37 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 9994055033661.105,14 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 29/08/2018 al 25/09/2018 contr 999405509159717,02 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 30/08/2018 al 26/09/2017 contrato 999405510451619,57 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/08/2018 al 30/09/2018 contr 085030886102.188,31 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/08/2018 al 30/09/2018 contrato 085008683830906,88 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/08/2018 al 30/09/2018 contrato 9994055153651.066,92 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 26/09/2018 al 25/10/2017 cont 999405509864509,37 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 999405628179412,38 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 26/09/2018 al 25/10/2017 contrato 999405510451710,56 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 095985811 Concodia AP-Parkin MCD 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 999400454472361,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 25/09/2018 al 26/10/2018 contrato 9994056290601.228,69 €

Suministro electrico contador nº4003446998 C/ Santander 1 Local. 06/08/2018 al 03/10/2018 contador 999405463672204,67 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 25/09/2018 al 26/10/2018 contrato 999405504068666,42 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 25/09/2018 al 26/10/2018 contrato 9994055033661.265,20 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 25/09/2018 al 26/10/2018 contrato 999405626395236,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 25/09/2018 al 26/10/2018 contrato 850111857301.572,76 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 204733499 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 14/09/2018 al 27/09/2018 contrato 99940546685923,86 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 999416522744296,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 30/08/2018 al 26/09/2018 contrato 999405501846654,82 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 999405501846743,24 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 85003266516377,67 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700042904 C/ Clara Campoamor cuadro B 14/08/2018 al 09/10/2018 contrato 9994054670201.742,35 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 06/08/2018 al 03/10/2018 contrato 999400023879377,56 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 29/08/2018 al 25/09/2018 contrato 9994056290601.242,19 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 051042414 Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/08/2018 al 30/09/2018 contrato 85029664531860,14 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 204733499 Arcipreste de Hita s/n Colegio del 02/10/2018 al 02/10/2018 contrato 99940546685950,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 25/09/2018 al 23/10/2018 contrato 9994405504507434,81 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 26/09/2018 al 25/10/2018 cont 999405509864513,09 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 25/09/2018 al 26/10/2018 contr 999405509159900,48 €

Suministro electrico contador nº 008502475 Pabellón cubierto C/ Brasil periodo del 26/09/2018 al 25/10/2018 contrato 999405509412345,77 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 31/07/2018 al 26/09/2018 9994054673562.576,80 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 26/09/2018 al 16/10/2018 9994054673561.016,16 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 30/09/2018 al 31/10/2018 contrato 999405515365946,96 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018 9994072549418.949,67 €

Suministro electrico Tarifa Administraciones Públicas Polideportivo Ctra de Gelves periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018 9994072549419.890,48 €

Page 36: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 31/10/2018 al 30/11/2018 contrato 085008683830931,42 €

Suministro electrico contador nº050302224 Casa de las Artes periodo 30/09/2018 al 31/10/2018 contrato 085008683830881,45 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 31/10/2018 al 30/11/2018 contr 085030886102.057,51 €

Suministro electrico contador nº 068529542 Teatro Municipal periodo del 30/09/2018 al 31/10/2018 contr 085030886102.207,97 €

Suministro electrico contador nº 095122180 Biblioteca Municipal periodo 31/10/2018 al 30/11/2018 contrato 999405515365858,86 €

Suministro electrico alumbrado publico Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 08/11/2018 al 09/12/2018 contrato 8502966453133,03 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063010355 Arcipreste de Hita s/n Colegio 26/10/2018 al 26/11/2018 contrato 9994056290601.092,36 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000046506 C/ Munich-CM1 CT103612 del 11/09/2018 al 08/11/2018 contrato 0850057374841.120,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 501712782 C/ Fco. Madrigal 13 periodo 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 999405501846800,49 €

Suministro electrico contador nº 075121571 C.P. Esperanza Aponte periodo 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 9994055104511.074,13 €

Suministro electrico contador nº 002130025 Ctra. Monumento-Campo de Futbol periodo del 26/10/2018 al 26/11/2018 contr 9994055091591.078,52 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 008506242 Plaza Virgen de Loreto-L1 Metro 26/10/2018 al 26/11/2018 contrato 850111857301.476,72 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400286138 Concordia AP-Parkin MCD 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 999400023879368,51 €

Suministro electrico contador nº 075514563 C/ Murillo 15 (Escaleras Mecanicas) 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 999416522744284,17 €

Suministro electrico alumbrado Publico contador nº 000024359 Amsterdan-CM2 CT 103616 del 11/09/2018 al 10/11/2018 contrato 085004548691928,11 €

Suministro electrico contador Casa Consitorial nº 961944 del 26/10/2018 al 26/11/2018 contrato 9994055033661.225,03 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0 Torremolinos y Colegio periodo 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 999405628179412,38 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 053029838 San Juan Palomares-Microbuses 23/10/2018 al 23/11/2018 contrato 9994405504507471,96 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 051042414 Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 31/10/2018 al 30/11/2018 contrato 85029664531744,05 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 051042414 Manuel Lopez Farfan122-CETR periodo 30/09/2018 al 31/10/2018 contrato 85029664531793,41 €

Suministro electrico contador nº 400426980 Aparcamaiento Santa Rita 11/09/2018 al 10/11/2018 contrato 085030129911599,85 €

Suministro electrico contador nº 050058389 Plz de Andalucia antigua Policia Local periodo 26/10/2018 al 27/11/2018 contrato 999405626395218,38 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000072707 c/ Isabel la Catolica periodo 12/09/2018 al 10/11/2018 085002789427655,55 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 700040391 Urb. Vistahermosa s/n ctra. S. Juan Aznalf. 03/09/2018 al 04/11/2018 con 9994054661391.063,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 063024418 Av. Concordia.de la 2 Z Colegio periodo 25/10/2018 al 23/11/2018 cont 999405509864811,45 €

Suministro electrico contador nº 028500701 C/ Lepanto 44 (antigua casa de la cultura) 25/10/2018 al 23/11/2018 contrato 85003266516383,72 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054557 c/ Isabel la Catolica/pescaderia periodo 06/09/2018 al 10/11/2018 0850002439615453,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 094188096 Fuengirola Z periodo 25/10/2018 al 23/11/2018 cont 999405509864416,13 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 200024239 Clara Campoamor Cuadro A del 16/10/2018 al 09/11/2018 9994054673561.251,45 €

Suministro electrico contador nº 050059372 Cristo del Amor 5, 26/10/2018 al 26/11/2018 contrato 999405504068698,42 €: 391.096,10 €

SGAE- Sociedad General de Autores y Editores.-

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/12/2017 al 31/12/2017 85,24 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/11/2017 al 30/11/2017 85,24 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/01/2018 al 31/03/2018 255,73 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/04/2018 al 30/04/2018 85,24 €

Representación en el Teatro Municipal el 01/06/2018 Dead Hamlet - J.M. Mudarra- Rafael Herrera 218,74 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/05/2018 al 31/05/2018 85,24 €

Actuaciones de las Fiestas Patronales 2017.- 3.579,99 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/06/2018 al 30/06/2018 85,24 €

Derechos de autor peliculas, LA LA LAND, Spiderman, batman&superman y piratas del caribe 51,98 €

Derechos de autor peliculas, Capitan Calzoncillos, Batman Lego y mi villano favorito.- 38,99 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/07/2018 al 31/07/2018 85,24 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/08/2018 al 31/08/2018 85,24 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/09/2018 al 30/09/2018 85,24 €

Representación en el Teatro Municipal el 29/09/2018 La Asamblea - Sergio Rodriguez Pérez -- Andolini Producciones218,74 €

Representación en el Teatro Municipal el 30/10/2018 Ay Carmela - José Sanchis Sinisterra -- Maldito veneno218,74 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/10/2018 al 31/10/2018 85,24 €

Representación en el Teatro Municipal el 12/05/2018 Concierto Los Escarabajos 164,56 €

Representación en el Teatro Municipal el 17/11/2018 Juan Dolores Caballero.- Teatro del Velador 218,74 €

Redifusióin y reproducción Radio Guadalquivir del 01/11/2018 al 30/11/2018 85,24 €

Representación en el Teatro Municipal el 15/12/2018 de El Tesoro de Barracuda-Campos Martinez Llanos-- A la sombrita218,74 €

Representación en el Teatro Municipal el 01/12/2018 Susana Fernandez Rodriguez "CLOWN SIN TIERRA"218,74 €: 6.256,09 €

ESABE -Informatica Distribuida, S.L.-

Page 37: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Realización copias de seguridad de Servicios Sociales.- Periodo 01/12/2017 al 28/02/2018 334,01 €

Realización copias de seguridad de Casa Capitual.- Periodo 01/12/2017 al 28/02/2018 228,00 €

Realización copias de seguridad de Servicios Sociales.- Periodo 01/03/2018 al 31/05/2018 334,00 €

Realización copias de seguridad de Casa Capitual.- Periodo 01/03/2018 al 31/05/2018 228,00 €

Realización copias de seguridad de Casa Capitual.- Periodo 01/06/2018 al 31/08/2018 228,00 €

Realización copias de seguridad de Servicios Sociales.- Periodo 01/06/2018 al 31/08/2018 334,00 €

Realización copias de seguridad de Servicios Sociales.- Periodo 01/09/2018 al 30/11/2018 334,00 €

Realización copias de seguridad de Casa Capitual.- Periodo 01/09/2018 al 30/11/2018 228,00 €: 2.248,01 €

ESTEBAN MUÑOZ TOVAR - COMERCIAL MUÑOZ

Adquisición de libros para la biblioteca Municipal.- 1.458,40 €: 1.458,40 €

TECNI-SOFT IDE, S.L.

Programa informático para la Policia Local año 2017 del 01/12/2017 al 31/12/2017.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/01/2018 al 31/01/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/04/2018 al 30/04/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/03/2018 al 31/03/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/02/2018 al 28/02/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/10/2018 al 31/10/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/07/2018 al 31/07/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/05/2018 al 31/05/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/09/2018 al 30/09/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/08/2018 al 31/08/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/06/2018 al 30/06/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/11/2018 al 30/11/2018.- 203,28 €

Programa informático para la Policia Local año 2018 del 01/12/2018 al 30/12/2018.- 203,28 €: 2.642,64 €

BAR SILEN - ANTONIO MANUEL GARCIA BENITEZ

Premio de una cena para dos persona Fiesta Carnaval organizada por la Delegación de Politicas de Mayores.-30,00 €: 30,00 €

AZIMUT AUDIOVISUAL S.L.

Derechos de exhibición de las peliculas para el cine de verano 2018.- Julio y Agosto Miercoles y Viernes1.929,95 €

Derechos de exhibición de las peliculas para el cine de verano 2018.- Agosto Miercoles y Viernes 2.486,55 €: 4.416,50 €

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA. S.A.

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 31/11/2017 al 28/12/2017 7.364,63 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 29/12/2017 al 24/01/2018 6.876,26 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 25/01/2018 al 27/02/2018 7.889,56 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 28/02/2018 al 31/03/2018 7.677,74 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/04/2018 al 30/04/2018 6.929,61 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/05/2018 al 31/05/2018 6.378,09 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/07/2018 al 31/07/2018 2.830,87 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/06/2018 al 30/06/2018 4.026,73 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/08/2018 al 31/08/2018 1.781,71 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/09/2018 al 30/09/2018 1.556,27 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/10/2018 al 31/10/2018 6.689,01 €

Suministro gas piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo periodo 01/11/2018 al 30/11/2018 7.823,10 €: 67.823,58 €

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. UNIPERSONAL.-

Gastos de enganche directo P1 impuesto electrico P1 P1 desde 04/05/2017 hasta 30/04/2018 detestado una potencia 30Kw. En Avda. 28 de Febrero s/n2.122,80 €: 2.122,80 €

COMBUSTIBLES CROSS, S.L.

Repostaje vehiculos Municipales del 11/09/2018 al 26/09/2018 1.353,51 €: 1.353,51 €

ENTIDAD DE CONSERVACION U.E. 2 SECTOR 4.1 "VALPARA

Cuota corresponddiente al 1º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.-5.753,25 €

Cuota correspondiente al 2º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela xx5.753,25 €

Cuota correspondiente al 2º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela 163.527,25 €

Cuota corresponddiente al 1º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela 163.527,25 €

Cuota correspondiente al 2º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela 143.527,25 €

Page 38: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Cuota correspondiente al 3º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela 14 y 1612.807,75 €

Cuota correspondiente al 4º trimestre de 2018 conforme al calendario de derramas y preupuesto aprobado.- Parcela 14 y 1612.807,75 €: 47.703,75 €

AMBULANCIAS PAJARES, S.L.

Asistencia con ambulancia S.V.A. médico y DUE en las Fiestas Patronales 2017.- días 23,23 y 24 de Junio1.650,00 €

Asistencia con ambulancia S.V.A. médico y DUE en las Fiestas Patronales 2018.- días 21,22 y 23 de Junio1.760,00 €: 3.410,00 €

INFORMACION FINANCIERA-INMOBILIARIA, S.L.

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Enero 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Febrero 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Marzo 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Abril 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Mayo 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Junio 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Julio 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Agosto 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Septiembre 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Octubre 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, Noviembre 2018 2.639,39 €

Alquileres locales y comunidad Jefatura Policia Local, diciembre 2018 2.639,39 €: 31.672,68 €

JOSE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ

48 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- 1.632,05 €

33 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Enero 20181.122,03 €

19 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Febrero 2018646,02 €

17 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Marzo 2018578,02 €

43 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Abril 20181.462,04 €

52 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Mayo 20181.768,05 €

80 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Junio 20182.720,08 €

48 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Julio 20181.632,05 €

56 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Agosto 20181.904,06 €

51 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Septiembre 20181.734,05 €

36 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Octubre 20181.224,04 €

43 H de maquina mixta en trabajos de conservación y mantenimiento para Obras y Servicios.- Mes de Noviembre 20181.462,04 €: 17.884,53 €

LANPEZ EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.

Suministro juegos infantiles para los Parques Bdª Camarón y Bdª San José.- contrato Plan Supera V26.953,37 €

Mantenimiento pista de Atletisrmo Plvo. 1º de mayo.- 20kg grano rojos 363,00 €

Mantenimiento C/ Jerez C/ Torremolinos y Paseo fluvia.- suministro tapa y marco varias medidas las 60x60 son para el chalet Matalascañas992,22 €

Suministro juegos infantiles para la Bdª de Guadalajara.- contrato Plan Supera V 36.546,54 €

Mantenimiento pista de Atletisrmo Plvo. 1º de mayo.- Resina, granos negro elastech 1.460,47 €

Bidón de resina y bolsas de grano negro para Obras y Servicios.- 1.460,47 €: 67.776,07 €

ILUSOVI SERVICIOS, S.L.

Sonorización e iluminación y alquiler de escenarios para las actuaciones musicalesdurante las Fiestas Patronales 201817.545,00 €: 17.545,00 €

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ITV Vehiculo SE3888DJ 61,63 €

ITV Vehiculo 5289BSY 40,71 €

ITV vehiculo 4029CJT.- 47,46 €

ITV vehiculo 1165FZD.- 37,05 €

ITV vehiculo SE6048BP.- 56,15 €

ITV vehiculo 8934FMV.- 11,02 €

ITV vehiculo 7920FSN.- 40,71 €

Verificacion del Sonometro.- 392,43 €

ITV vehiculo SE8106BK.- 56,05 €

ITV vehiculo 3275CJH.- 47,36 €

ITV vehiculo 4045GDW.- 61,63 €

ITV vehiculo 3275CJH.- 57,19 €

ITV vehiculo 4801FKP.- 44,00 €

Page 39: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

ITV vehiculo 6372FMP.- 37,05 €

ITV vehiculo 2060FGJ.- 37,05 €

ITV vehiculo SE8106BK.- 61,95 €

ITV vehiculo 0338CSK.- 37,05 €

ITV vehiculo CA0168AM.- 42,87 €

ITV vehiculo SE9227CK.- 37,05 €

ITV vehiculo 1340gwj.- 30,18 €

ITV vehiculo 0648FKP 56,15 €

ITV vehiculo SE9796BD.- 56,15 €

ITV vehiculo 5864FKH.- 37,05 €

ITV vehiculo 7220HPR.- 32,45 €

ITV vehiculo SE3888DJ.- 61,53 €

ITV vehiculo SE9960BF.- 56,15 €

ITV vehiculo 9315BVV.- 34,78 €

ITV vehiculo 9306JFP.- 32,45 €

ITV vehiculo 0328CSK.- 37,05 €

ITV vehiculo SE9227CK.- 12,08 €

ITV vehiculo 8934FMV.- 95,84 €

ITV vehiculo 1165FZD.- 40,81 €

ITV vehiculo SE3696DG.- 30,28 €

ITV vehiculo 7920FSN 40,81 €

ITV vehiculo SE6048BP 62,05 €

ITV vehiculo 5289BSY.- 45,22 €

ITV vehiculo 6372FMP.- 40,81 €

ITV vehiculo 3275CJH.- 37,15 €

ITV vehiculo 4029CJT 52,39 €

ITV vehiculo 2060FGJ 37,15 €

ITV vehiculo SE8106BK 56,25 €

ITV vehiculo 0798GCN.- 37,15 €

ITV vehiculo CA0168AM.- 42,97 €

ITV vehiculo 0338CSK 37,15 €

ITV vehiculo 8934FMV 118,38 €

ITV vehiculo 3275CJH 45,22 €

ITV vehiculo 7920FSN 45,22 €

ITV vehiculo SE9796BD 56,25 €

ITV vehiculo 4814FGW 44,10 €

ITV vehiculo 5864FKH 40,81 €

ITV vehiculo 4045GDW 61,73 €: 2.720,17 €

LUCAS CARABIAS LOPEZ

Honorarios Certificacion nº1de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos educativos del Municipio (Plan Supera V)744,61 €

Honorarios Certificacion nº 2 de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos educativos del Municipio Plan Supera V1.178,01 €

Honorarios Certificacion nº 1 de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud mejora de la vía comunic del Municipio Plan Supera V3.816,45 €

Honorarios Certifica nº1 y 2de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos deportivos del Municipio (Plan Supera V)1.682,29 €

Honorarios Certificacion nº 3 de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos educativos del Municipio Plan Supera V1.535,79 €

Honorarios Certificacion nº 4 de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos educativos del Municipio Plan Supera V1.019,07 €

Honorarios Certificacion nº 2 de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud mejora de la vía comunic del Municipio Plan Supera V397,36 €

Honorarios Certifica nº3 y 4de Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud equipamientos deportivos del Municipio (Plan Supera V)805,21 €: 11.178,79 €

ADAN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.L

Cables acero forrado para los aparatos del gimnasio Plov. 1º de Mayo.- 605,00 €: 605,00 €

MANUEL HERRERA ARCE (HIERROS PISA)

Hierros pletina y y redondo para Taller Herrero.- 44,41 €

Hierros varias formas y medidas para taller mecánico.-

Hierros varias formas y medidas para Caseta municipal.- 340,00 €

Hierros varias formas y medidas para reparar barandas de Plaza de Andalucia.- 232,28 €

Hierros varias formas y medidas para parque de los pitufos.- 120,94 €

Hierros para contenedores soterrados Avd. Europa.- 1.799,09 €

Tubos hierro para reparación farolas.- 61,71 €

Hierros para arreglos de bancos en Polideportivo 1º de mayo.- 59,21 €

Poste verde, malla plegada, Tubos hierro para cerramiento de la Pista de Baloncesto en Parque de los Pitufos.-1.630,60 €

Hierros varias formas y medidas para reparar barandas de Plaza de Andalucia.- 74,98 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- Pletinas y chapa arreglo puerta 55,76 €

Mantenimiento Vias Publicas Avda de Miarena.- barandas nuevas 814,48 €

Mantenimiento Vias Publicas Paseo Fluvia.- arreglo de arquetas 94,69 €

Mantenimiento Parque Gabriela Mistral (Montelar).- hierros, pernio y mosquetes 69,75 €

Mantenimiento parque de los Pitufos.- malla plegada verde para la pista de baloncesto 208,73 €

Mantenimiento vias publicas varias calles.- pletinas para las placas de anclajes 126,64 €

Mantenimiento vias publicas Plaza de la Constitución.- malla plegada de 25,5x1,025x5 tubos presión1.073,57 €

Mantenimiento Parque de los Pitufos .- hierros arreglo barandas 40,39 €

Hierros varios tipos y tamaños para C/ J.R Jiménez.- 152,99 €

Page 40: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento vias publicas C/ Sondica.- rollo 50x14x1 postes Red48, abrazaderas, etc. 878,82 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- hierros barandas del colegio 86,51 €

Mantenimiento CP Tartesos.- hierros y tubos para el colegio 388,05 €

Mantenimiento vias publicas C/ Juan Ramon Jimenez.- hierros para hacer baranda de rampa 269,71 €

Mantenimiento vias publicas Avda 28 Febrero.- angular 30mm cuadrado LF 60x3 89,57 €

Mantenimiento Vias Publicas Plaza de la Constitución.- tubos, pletinas etc. 973,29 €

Mantenimiento Vias Publicas C/ Brihuega.- pletinas y tubos redondos 421,81 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- Malla 50x50x5, cuadrados y pletinas 437,05 €

Mantenimiento Vias Publicas C/ Agoncillo.- coarrugado de 6mm y sunchos de 40x40 135,22 €

Material mantenimiento colegio San Pedro Sur.- Chapa de hierro, pletina, etc… 449,42 €: 11.129,67 €

DS ELECTRONICA, S.L.

Microfono Motorola GM340 Walki Policia Local.- 39,81 €

Reparación equipos Walki-Talys Protección Civil.- 289,07 €

Averia en las comunicaciones tanto a la base como al receptor en la Jefatura Policia Local.- 108,90 €

Reparación de Walkies de Obras y Servicios.- 329,36 €: 767,14 €

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

Gastos de correos franqueados periodo 01/12/2017 al 31/12/2017 1.764,42 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/01/2018 al 31/01/2018 2.804,00 €

Renovación apartados de correos nº 92 64,99 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/02/2018 al 28/02/2018 40,61 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/03/2018 al 31/03/2018 2.840,98 €

Envio paquete al Consejo Consultivo de Andalucia en Granada.- 13,89 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/04/2018 al 30/04/2018 2.124,48 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/05/2018 al 31/05/2018 2.784,49 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/06/2018 al 30/06/2018 2.009,89 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/07/2018 al 31/07/2018 1.405,47 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/09/2018 al 30/09/2018 1.222,49 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/10/2018 al 31/10/2018 688,97 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/08/2018 al 31/08/2018 1.482,01 €

Renovación apartado de correos 2019.- 64,99 €

Gastos de correos franqueados periodo 01/11/2018 al 30/11/2018 2.718,96 €: 22.030,64 €

NOVA HISPALIS, S.L

Trabajos mantenimiento zonas verdes mes de Diciembre 2017.- 4.940,83 €

Trabajos mantenimiento zonas verdes mes de Enero 2018.- 4.940,83 €

Trabajos mantenimiento zonas verdes mes de Febrero 2018.- 4.940,83 €

Trabajos mantenimiento zonas verdes mes del 1 al 12 de Marzo 2018.- 1.811,73 €: 16.634,22 €

CONSEJO GENERAL COSITAL

Renovación suscripción COSITALNETWORK, Enero a Diciembre 2018.- 120,00 €: 120,00 €

ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L

Mantenimiento instalaciones deportivas.- insecticida antiparasitario HA

Mantenimiento instalaciones deportivas.- desodorizante sanitario

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo.- resina acrilica para los alcorques y DOS RC MAS 1.482,90 €

Limpiador de grasas-desorizantes Servicio Limpieza puntos de contenedores 1.599,86 €

Desodorizante sanitario para el Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose 466,09 €

Insecticida "nido de avispas" para el Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose 290,11 €

Insecticida antiparasitario HA para el Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose 560,23 €: 4.399,19 €

TURBEPAL, S.A

Trabajos mantenimientozonas verdes mes de Diciembre 2017.- 1.466,67 €

Trabajos mantenimientozonas verdes mes de Enero 2018.- 1.466,67 €

Trabajos mantenimientozonas verdes mes de Febrero 2018.- 1.466,67 €

Trabajos mantenimientozonas verdes mes desde el 1 de marzo al 11 de marzo de 2018.- 488,69 €: 4.888,70 €

CALONGE SPORT

Redes de Protección Polidepeortivo 1º de Mayo.- campo de futbol 1.694,00 €

Camisetas Roly caminera para la prueba de la semana de Feria.- 1.500,40 €

Material deportivo y trofeos para las miniolimpiadas.- 2.000,00 €: 5.194,40 €

VADEL ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L

Abono sobre la factura 02/10 de 2017.- Informe evaluación C/ Virgen del Rocio 4 -484,00 €: -484,00 €

BUJARKAY, S.L

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/05/2017 al 14/05/2017.-702,18 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018.-1.706,10 €

Page 41: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 06/10/2017 al 31/10/2017.-1.430,93 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 15/05/2017 al 31/05/2017.-852,66 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/10/2017 al 05/10/2017.-250,78 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018.-1.706,10 €

Alquiler de dos vehículos para la Policía Local a traves de renting periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018.-1.706,10 €: 22.003,65 €

VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.

Servicio de ayuda a domicilio mes de Diciembre 2017.- 81.276,00 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Enero 2018.- 85.234,50 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Febrero 2018.- 85.991,76 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Marzo 2018.- 85.819,50 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Abril 2018.- 87.857,26 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Mayo 2018.- 87.389,26 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Junio 2018.- 89.937,26 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Julio 2018.- 87.161,76 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Agosto 2018.- 85.059,00 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Septiembre 2018.- 89.869,00 €: 865.595,30 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 06/07/2018 al 14/09/2018 contrato 08502859620067,32 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 07/08/2018 al 04/09/2018 contrato 010500387615187,34 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 05/12/2017 al 05/01/2018 contrato 010500515432120,70 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 04/12/2017 al 04/01/2018 contrato 010500719685149,81 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 098550599 Coria Alum Publ 15/11/2017 al 27/12/2017 contrato 010500986427528,81 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 009360776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 03/10/2017 al 18/12/2017 contrato 010500390909242,63 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/10/2017 al 30/11/2017 contrato 010500515408845,75 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/10/2017 al 30/11/2017 contrato 010500515392727,80 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 24/11/2017 al 28/12/2017 contrato 010499131284182,03 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 04/12/2017 al 04/01/2018 contrato 01050056044799,75 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 01050099916685,27 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 01050096174685,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 11/09/2017 al 12/11/2017 contrato 010500515622246,20 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 13/12/2017 al 11/01/2018 contador 010500515582295,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 047683413 C/ Rodriguez Marin, 40 del 11/09/2017 al 12/11/2017 contrato 010500515499213,42 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 085012817298134,59 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 05/12/2017 al 05/01/2018 contrat 010500515510535,24 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 0105002288649,63 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 010500515414280,21 €

Suministro electrico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5 Local 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 01050022889811,70 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 010500230605423,05 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 01050023012827,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 05/12/2017 al 05/01/2018 contrato 0105005154461.201,01 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 20/12/2017 11/01/2018 contrato 010518271558189,33 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 07/12/2017 al 08/01/2018 contrato 010500515451609,49 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 06/12/2017 al 07/01/2018 contrato 01050040385063,90 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 010500515558495,01 €

Page 42: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 05/12/2017 al 05/01/2018 contrat 010500515524376,65 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 16/11/2017 al 15/01/2018 contrato 01050051542728,31 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 13/12/2017 al 12/01/2018 contrato 010500927088318,22 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 07/12/2017 al 08/01/2018 contrato 010500515470519,84 €

Suministro electrico contador nº 010284711 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 1160112017 al 16/01/2018 contrato 010500228791353,24 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 17/12/2017 al 15/01/2018 contrato 01050075581146,25 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 010500540268121,01 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0205587364 C/ Carmen de Burgos Colombine 11/09/2017 al 12/11/2017 contrato 0105014651911.295,91 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011074202 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 16/11/2017 al 16/01/2018 contador 010500994664392,48 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 15/11/2017 al 16/01/2018 contrato 010500515604649,98 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 098550599 Coria Alum Publ 27/12/2017 al 11/01/2018 contrato 010500986427115,65 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 13/12/2017 al 11/01/2018 contrato 010500986414522,15 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 01050051557712,43 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 11/09/2017 al 12/11/2017 contrato 010500515353282,64 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 13/12/2017 AL 11/01/2018 contr 01050515617136,35 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 12/12/2017 al 10/01/2018 contrato 01051985968536,13 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200274844 Avda Mairena-Confianza 13/12/2017 al 10/01/2018 contrato 01050051541479,10 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 16/11/2017 al 15/01/2018 contrato 010500626920743,76 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/12/2017 al 07/01/2018 contrato 01050099229220,26 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 03/08/2017 al 04/10/2017 contrato 085028664711136,27 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/12/2017 al 07/01/2018 contrato 01050099229223,35 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500999166107,01 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500515414265,10 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 009360776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 18/12/2017 al 05/01/2018 contrato 01050039090954,26 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 15/01/2018 al 14/02/2018 contrato 01050075581172,19 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500986414557,24 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 07/01/2018 al 06/02/2018 contrato 01050099229218,97 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 05/01/2018 al 06/02/2018 contrat 010500515510542,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 05/01/2018 al 06/02/2018 contrato 010500515432103,39 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 04/10/2017 al 04/12/2017 contrato 085028664711146,10 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 28/12/2017 al 24/01/2018 contrato 010499131284130,04 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 009360776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/01/2018 al 06/02/2018 contrato 010500390909115,20 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 11/01/2018 AL 12/02/2018 contr 01050515617151,08 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 05/01/2018 al 06/02/2018 contrato 0105005154461.046,29 €

Suministro electrico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5 Local 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 01050022889814,74 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 10/01/2018 al 11/02/2018 contrato 01050023012850,95 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 10/01/2017 al 11/02/2018 contrato 01051985968540,16 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 10/01/2018 al 11/02/2018 contrato 01050051557713,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 08/01/2018 al 09/02/2018 contrato 010500515470530,80 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 10/01/2018 al 11/02/2018 contrato 085012817298153,85 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 009360776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 03/10/2017 al 04/12/2017 contrato 010500390909135,46 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 10/01/2018 al 11/02/2018 contrato 010500540268150,92 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 11/01/2018 12/02/2018 contrato 010518271558312,36 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 30/11/2017 al 31/12/2017 contrato 010500515392770,12 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 098550599 Coria Alum Publ 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500986427198,26 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 08/01/2017 al 07/02/2018 contrato 010500515451529,82 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 05/01/2018 al 06/02/2018 contrat 010500515524375,61 €

Page 43: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 10/01/2018 al 11/02/2018 contrato 010500230605435,67 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 11/01/2018 al 12/02/2018 contador 010500515582298,12 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 30/11/2017 al 31/12/2017 contrato 010500515408933,41 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500515558520,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 07/01/2018 al 09/02/2018 contrato 01050040385051,36 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500961746100,58 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 04/01/2018 al 05/02/2018 contrato 010519859685149,98 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 11/01/2018 al 12/02/2018 contrato 01050022886410,64 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 04/01/2018 al 05/02/2018 contrato 010500560447109,49 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/01/2018 al 12/02/2018 contrato 010500927088336,14 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0205587364 C/ Carmen de Burgos Colombine 12/11/2017 al 15/01/2018 contrato 0105014651911.033,40 €

Suministro electrico contador nº 010823028 C/ Villanubla (colegio) periodo 11/12/2017 al 08/02/2018 contrato 010500389403745,77 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 05/10/2017 al 04/12/2017 contr 010500669802924,65 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 085028664646 C/ Amantina Cobos periodo 03/10/2017 al 04/12/2017 contrato 097112388010155,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 083410840 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 110122017 al 02/02/2018 contrato 010500618440,62 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 14/09/2017 al 12/11/2017 contrato 085028596200141,96 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 11/09/2017 al 12/11/2017 contrato 08502859596538,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 091726543 C/ Torremolinos 1 periodo 06/10/2017 al 06/12/2017 contrato 01050051546548,25 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 07/12/2017 al 09/02/2018 contrato 0850284464241.309,56 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 17/10/2017 a 18/12/17contr010483932751291,42 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 12/01/2018 al 12/02/2018 contrato 01050052699164,21 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 07/01/2018 al 06/02/2018 contrato 01050039951722,81 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/12/2017 al 31/01/2018 contrato 010500515392670,78 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 24/01/2018 al 23/02/2018 contrato 010499131284148,23 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/12/2017 al 31/01/2018 contrato 010500515408797,52 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 09/02/2018 al 08/03/2018 contrato 010500515470340,68 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 16/01/2018 al 13/03/2018 contrato 010500515604547,97 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0205587364 C/ Carmen de Burgos Colombine 15/01/2018 al 05/03/2018 contrato 0105014651911.261,63 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 15/11/2017 al 10/01/2018 contador 01050022975658,98 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 08501281729880,85 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 010500230605353,65 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 01050052699166,34 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 0105002288649,63 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 15/01/2018 al 13/03/2018 contrato 01050051542726,89 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 05/02/2018 al 06/03/2018 contrato 010500719685114,15 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 047683413 C/ Rodriguez Marin, 40 del 10/01/2018 al 13/03/2018 contrato 010500515499978,26 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 09/02/2018 al 07/03/2018 contrato 01050040385062,59 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 10/01/2018 al 13/03/2018 contrato 01050022977565,80 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 04/12/2017 al 20/02/2018 contr 0105006698022.083,17 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 047683413 C/ Rodriguez Marin, 40 del 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 010500515499206,41 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 12/02/2018 al 13/03/2018 contador 010500515582237,23 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/02/2018 al 07/03/2018 contrato 01050099229218,34 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 15/11/2017 al 10/01/2018 contrato 01050022977551,44 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/02/2018 al 07/03/2018 contrat 010500515524319,57 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 14/02/2018 al 15/03/2018 contrato 01050075581170,95 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 01050022889811,83 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 05/02/2018 al 06/03/2018 contrato 01050056044796,39 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 010500515622240,11 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 01050023012838,68 €

Page 44: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 15/11/2017 al 04/01/2018888ntrato 085028446614253,45 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 01050099916699,96 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 06/02/2018 al 07/03/2018 contrato 01050039951723,57 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 01050051557712,37 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 06/02/2018 al 07/03/2018 contrat 010500515510455,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 07/02/2018 al 08/03/2018 contrato 010500515451469,72 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 12/02/2018 AL 13/03/2018 contr 01050515617122,68 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 010500515558441,58 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 010500927088115,36 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 06/02/2018 al 07/03/2018 contrato 010500515446853,84 €

Suministro electrico contador nº 010284711 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 16/01/2018 al 13/03/2018 contrato 010500228791297,15 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 05/03/2018 al 13/03/2018 contrato 010501465191136,60 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 15/01/2018 al 13/03/2018 contrato 010500626920739,24 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 06/21/2018 al 07/03/2018 contrato 01050051543288,96 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 10/01/2017 al 13/03/2018 contrato 01050051535373,68 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 010500515353275,60 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 01051985968535,78 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 11/02/2018 al 12/03/2018 contrato 010500540268101,01 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 12/02/2018 13/03/2018 contrato 010518271558270,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0000545443 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 12/11/2017 al 10/01/2018 con 0850284467071.211,59 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 04/12/2017 al 05/02/2018 contrato 085028664711144,97 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 010500986427228,70 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 01050096174686,43 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011074202 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 16/01/2018 al 13/03/2018 contador 010500994664453,70 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 10/01/2018 al 13/03/2018 contador 010500229756109,02 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 010500986414440,38 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 12/02/2018 al 13/03/2018 contrato 010500515414209,61 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 06/02/2018 al 07/03/2018 contrato 01050039090986,48 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 05/01/2018 al 06/02/2018 contrato 085028664251220,75 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/01/2018 al 28/02/2018 contrato 010500515392592,85 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 06/03/2018 al 05/04/2018 contrato 01050056044767,98 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 06/03/2018 al 05/04/2018 contrato 010500719685188,26 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 085028664646 C/ Amantina Cobos periodo 04/12/2017 al 05/02/2018 contrato 097112388010150,54 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 10/01/2018 al 13/03/2018 contrato 08502859620059,63 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 12/11/2017 al 10/01/2018 contrato 085028596200144,66 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 04/01/2018 al 13/03/2018 contrato 085028595965116,17 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 12/11/2017 al 04/01/2018 contrato 08502859596592,14 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 06/02/2018 al 07/03/2018 contrato 085028664251185,25 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 05/12/2017 al 05/01/2018 contrato 085028664251232,53 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 07/11/2017 al 05/12/2017 contrato 085028664251202,08 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 05/10/2017 al 07/11/2017 contrato 085028664251187,89 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 04/09/2017 AL 05/10/2017 contrato 085028664251179,38 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 09//06/2017 al 04/09/2017 contrato 085028664251486,89 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 07/03/2018 al 06/04/2018 contrato 085028664251135,77 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 23/02/2018 al 23/03/2018 contrato 010499131284131,88 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 07/03/2018 al 05/04/2018 contrato 01050039090970,97 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500986414337,86 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500986427208,65 €

Page 45: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 18/12/2017 a 15/02/18contr010483932751256,82 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 20/02/2018 al 09/04/2018 contr 0105006698021.390,12 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 083410840 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 020022018 al 09/04/2018 contrato 010500618360507,69 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500515558349,56 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 01050052699150,80 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 091726543 C/ Torremolinos 1 periodo 06/12/2017 al 06/02/2018 contrato 010500515465182,78 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 047683413 C/ Rodriguez Marin, 40 del 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500515499150,03 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 005709010 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 04/12/2017 al 05/02/2018 contrato 010500390913135,82 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 15/02/2018 a 24/04/18contr010483932751379,88 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 01050092708878,29 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 11/12/2017 al 02/02/2018 contrato 01050038761546,62 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 02/02/2018 al 09/04/2018 contrato 01050038761558,06 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 07/03/2018 al 06/04/2018 contrato 01050051543273,36 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 07/03/2018 al 08/04/2018 contrato 01050099229220,24 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 07/03/2018 al 06/04/2018 contrato 010500515446660,73 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 13/03/2018 al 11/04/2018 contrato 010501465191455,63 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 12/03/2018 al 11/04/2018 contrato 08501281729869,47 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 12/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01050054026867,18 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/01/2018 al 28/02/2018 contrato 010500515408671,91 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 08/03/2018 al 09/04/2018 contrato 010500515470335,96 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 07/03/2018 al 06/04/2018 contrat 010500515510348,64 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 13/03/2018 al 11/04/2018 contrato 0105002288649,63 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500515414159,12 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 07/03/2018 al 08/04/2018 contrato 01050039951722,16 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 12/03/2018 al 11/04/2018 contrato 010500230605313,74 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 23/03/2018 al 20/04/2018 contrato 010499131284123,46 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegació de Juventud del 13/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01050099916667,92 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 12/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01051985968535,48 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 13/03/2018 al 12/04/2018 contrato 010500515604202,57 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 13/03/2018 al 12/04/2018 contador 010500515582192,43 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 12/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01050023012823,62 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 07/03/2018 al 08/04/2018 contrato 01050040385057,09 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 13/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01050096174688,20 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 15/03/2018 al 16/04/2018 contrato 01050075581150,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 08/03/2018 al 09/04/2018 contrato 010500515451382,99 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 13/03/2018 11/04/2018 contrato 010518271558245,33 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 13/03/2018 al 11/04/2018 contrato 01050022889811,76 €

Suministro electrico contador nº 010284711 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 13/03/2018 al 10/04/2018 contrato 010500228791131,19 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 12032/2018 al 11/04/2018 contrato 01050051557712,55 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 13/03/2018 AL 12/04/2018 contr 0105051561791,60 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050099916675,69 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050023012822,11 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 11/04/2018 13/05/2018 contrato 010518271558320,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 010501465191503,55 €

Suministro electrico contador nº 010284711 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 10/04/2018 al 10/05/2018 contrato 010500228791317,94 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 01050092708885,91 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 010500515604228,09 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 08/04/2018 al 08/05/2018 contrato 01050039951724,19 €

Page 46: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 10/01/2018 al 12/03/2018 contrato 010500515622237,67 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011074202 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 13/03/2018 al 17/05/2018 contador 010500994664286,13 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 010500986414363,42 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054543 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 10/01/2018 al 06/03/2018 con 0850284467072.433,29 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050022886410,64 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 12/04/2018 AL 14/05/2018 contr 01050515617117,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 06/04/2018 al 08/05/2018 contrato 01050051543278,26 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 09/04/2018 al 09/05/2018 contrato 010500515451367,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 06/04/2018 al 08/05/2018 contrat 010500515510375,69 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050096174694,14 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 08/04/2018 al 08/05/2018 contrato 01050099229220,56 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 05/04/2018 al 07/05/2018 contrato 01050056044761,63 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 12032/2018 al 11/04/2018 contrato 01050051557712,55 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 06/04/2018 al 08/05/2018 contrato 010500515446674,32 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 010500230605317,26 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 13/03/2018 al 17/05/2018 contador 01050022975656,10 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 01050052699164,05 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 13/03/2018 al 17/05/2018 contrato 01050022977547,96 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 010500515414166,12 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 13/03/2018 al 17/05/2018 contrato 01050051542730,66 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01051985968545,77 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 09/04/2018 al 09/05/2018 contrato 010500515470318,40 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 010500515558407,54 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050054026852,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050022889811,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/04/2018 al 08/05/2018 contrat 010500515524257,03 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011074202 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 17/05/2018 al 23/05/2018 contador 01050099466423,86 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 12/04/2018 al 17/05/2018 contrato 010500515499114,87 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 20/04/2018 al 21/05/2018 contrato 010499131284145,85 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 09/12/2017 al 11/04/2018 contrato 085028446424761,59 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 010500515392528,49 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 05/04/2018 al 07/05/2018 contrato 010500719685192,35 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 08501281729893,25 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 12/04/2018 al 14/05/2018 contrato 010500986427209,02 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 06/04/2018 al 08/05/2018 contrato 085028664251144,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 08/04/2018 al 08/05/2018 contrato 01050040385055,55 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 12/04/2018 al 14/05/2018 contador 010500515582206,61 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 28/02/2018 al 31/03/2018 contrato 010500515408602,27 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 16/04/2018 al 16/05/2018 contrato 01050075581144,20 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 11/04/2018 al 13/05/2018 contrato 01050051557713,55 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 04/01/2018 al 13/03/2018 contrato 085028446614663,13 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 07/03/2017 al 06/04/2017 contrato 010500515446778,84 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 07/03/2017 al 06/04/2017 contrat 010500515510396,31 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/12/2016 al 31/01/2018 contrato 010500515392948,83 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 089022137 Avda Mairena-Confianza 12/01/2017 al 20/03/2017 contrato 010500515414438,46 €

Suministro electrico contador nº 010823028 C/ Villanubla (colegio) periodo 05/04/2018 al 06/06/2018 contrato 010500389403558,63 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01050099916683,96 €

Suministro electrico contador nº 010823028 C/ Villanubla (colegio) periodo 08/02/2018 al 05/04/2018 contrato 010500389403641,01 €

Page 47: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01050022889810,67 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 09/05/2018 al 07/06/2018 contrato 010500515470325,95 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 010500961746100,68 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 23/05/2018 al 12/06/2018 contador 01050099466485,18 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 14/05/2018 al 12/06/2018 contador 010500515582197,00 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 080543005 C/ Amantina Cobos periodo 05/14/2018 al 11/06/2018 contrato 09711238801064,43 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 010500230605251,33 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500986414388,72 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 10/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500228791201,34 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01050054026841,24 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500515414154,77 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01051985968535,03 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 005709010 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/04/2018 al 11/06/2018 contrato 010500390913391,44 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01050023012810,94 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 17/54/2018 al 12/06/2018 contrato 010500515499190,77 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500515558378,74 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500986427196,55 €

Suministro electrico contador nº 203962550 C/ Don Cerebruno 3 Bajo Local Asos. Vecinos 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 0105002288649,63 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 01050092708882,26 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 14/05/2018 AL 12/06/2018 contr 01050515617109,07 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 010500515604194,33 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 16/05/2018 al 14/06/2018 contrato 01050075581144,50 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 14/05/2018 al 12/06/2018 contrato 01050052699156,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 080543005 C/ Amantina Cobos periodo 05/02/2018 al 05/04/2018 contrato 097112388010134,26 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 24/04/2018 a 19/06/18contr010483932751629,03 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 01050051543277,14 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 005709010 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/02/2018 al 05/04/2018 contrato 010500390913123,52 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 07/05/2018 al 05/06/2018 contrato 01050071968556,28 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 091726543 C/ Torremolinos 1 periodo 06/02/2018 al 08/04/2018 contrato 010500515465169,85 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 09/04/2018 al 07/06/2018 contrato 01050038761551,91 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/03/2018 al 30/04/2018 contrato 010500515392476,61 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 01050099229219,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 08/05/2018 al 06/06/2018 contrat 010500515524268,44 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 07/05/2018 al 05/06/2018 contrato 01050056044752,28 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 07/05/2018 al 05/06/2018 contrato 01050039090980,97 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 01050039951722,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 13/04/2018 al 11/06/2018 contrato 010501465191457,95 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 09/05/2018 al 07/06/2018 contrato 010500515451371,17 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 05/02/2018 al 05/04/2018 contrato 085028664711129,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 010500515446678,23 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 09/04/2018 al 07/06/2018 contr 01050066980235,84 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 083410840 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 09/04/2018 al 06/06/2018 contrato 010500618360488,07 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 08/05/2018 al 06/06/2017 contrat 010500515510362,46 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras periodo 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 085028664251142,21 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/03/2018 al 30/04/2018 contrato 010500515408547,84 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 13/03/2018 al 18/05/2018 contrato 085028446614342,04 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 11/04/2018 al 07/06/2018 contrato 085028446424737,76 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 01050051557712,52 €

Page 48: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 13/05/2018 al 11/06/2018 contrato 08501281729896,20 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 13/05/2018 11/06/2018 contrato 010518271558304,91 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 08/05/2018 al 06/06/2018 contrato 01050040385053,28 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/04/2017 al 09/05/2017 contrato 01050099229212,78 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/01/2017 al 28/02/2017 contrato 010500515408713,39 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 04/12/2016 al 05/02/2017 contrato 085028664711159,51 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 06/02/2017 al 07/03/2017 contrato 01050039951723,91 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/02/2017 al 07/03/2017 contrat 010500515524324,22 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 06 periodo 06/02/2017 al 07/03/2017 contrat 010500515510453,79 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 12/02/2017 al 12/03/2017 contrato 010500230605241,92 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 10/11/2016 al 12/01/2017 contrato 01050022977558,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 13/01/2017 al 13/03/2017 contrato 01050022889822,87 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 098550599 Coria Alum Publ 17/01/2017 al 13/03/2017 contrato 010500986427693,84 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 09/02/2017 al 12/03/2017 contrato 01051985968537,99 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 10/02/2017 al 13/03/2017 contrato 010500986414475,19 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 10/02/2017 al 13/03/2017 contador 010500515582247,17 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 10/11/2016 al 12/01/2017 contrato 08502859620058,70 €

Suministro electrico contador nº 050463038 Avd Mairena18-20-22 Obras periodo 24/02/2017 al 27/03/2017 contrato 85030035633252,15 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 10/03/2017 al 28/03/2017 contrato 0105002301286,07 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 08/02/2017 al 05/04/2017 contr 010500669802893,55 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 04/12/2016 al 05/02/2017 contrato 085028446424248,45 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 07/03/2017 al 06/04/2017 contrato 01050051543294,51 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 07/03/2017 al 06/04/2017 contrato 01050039951720,12 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 08/03/2017 al 07/04/2017 contrato 010500515451395,91 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 22/03/2017 al 25/04/2017 contrato 01049913128455,65 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 13/03/2017 AL 13/04/2017 contr 0105051561791,17 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 14/02/2017 al 15/03/2017 contrato 01050075581151,49 €

Suministro electrico durante las Fiestas Patronales desde 21/06/2017 al 25/06/2017 contrato 10522380937133,22 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 12/04/2017 al 15/05/2017 contador 010500515582383,33 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 12/01/2017 al 12/03/2017 contador 01050022975663,02 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011074202 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 13/03/2017 al 17/05/2017 contador 010500994664299,09 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/04/2017 al 09/05/2017 contrat 010500515524522,07 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 0205587364 C/ Carmen de Burgos Colombine 15/03/2017 al 12/05/2017 contrato 0105014651911.294,18 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 12/01/2017 al 12/03/2017 contrato 085028596200176,04 €

Suministro electrico durante las Fiestas Patronales desde 21/06/2018 al 28/06/2018 contrato 085031099600162,06 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 06/06/2018 al 05/07/2018 contrato 010500389403331,53 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 010500999166105,72 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 01050052699152,93 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras Nº 200144818 periodo 06/06/2018 al 05/07/2018 contrato 085028664251137,06 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 12/06/2018 AL 11/07/2017 contr 01050515617103,31 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 01051985968534,98 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 17/05/2018 al 06/07/2018 contador 01050022975647,03 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500986414359,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 07/06/2018 al 07/07/2018 contrato 010500515470310,14 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/06/2018 al 05/07/2018 contrat 010500515524247,90 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 05/06/2018 al 04/07/2018 contrato 01050056044766,40 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 05/06/2018 al 04/07/2018 contrato 010500719685219,65 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 17/15/2018 al 06/07/2018 contrato 01050022977540,18 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 0105002288989,63 €

Page 49: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 06/06/2018 al 05/07/2018 contrat 010500515510334,21 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 30/04/2018 al 31/05/2018 contrato 010500515408600,01 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 30/04/2018 al 31/05/2018 contrato 010500515392512,23 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 04/12/2017 al 20/02/2018 contr 0105006698021.134,62 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 21/05/2018 al 23/06/2018 contrato 010499131284166,81 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 09/04/2018 al 07/06/2018 contr 010500669802822,88 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 12/03/2018 al 13/05/2018 contrato 010500515622222,04 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500515414144,45 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 12/06/2018 al 11/07/2018 contador 010500515582184,95 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 091726543 C/ Torremolinos 1 periodo 08/04/2018 al 19/07/2018 contrato 0105005154651.367,54 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 01050092708879,45 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 13/05/2018 al 06/07/2018 contrato 010500626920425,84 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 06/07/2018 al 24/07/2018 contrato 010500626920165,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 12/06/2018 al 13/07/2018 contrato 010500515499147,34 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 13/03/2018 al 13/05/2018 contrato 01050062692072,49 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 085012817298101,92 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/06/2018 al 04/07/2018 contrato 010500390909120,81 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 010501465191414,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500515558368,36 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 06/06/2018 al 05/07/2018 contrato 010500618360266,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 18/05/2018 al 06/07/2018 contrato 085028446614282,56 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 01050051557712,45 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 14/06/2018 al 15/07/2018 contrato 01050075581136,34 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 11/16/2018 al 10/17/2018 contr 0105002288649,63 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 17/05/2018 al 10/07/2018 contrato 01050051542725,47 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 010500230605355,97 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500228791234,75 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700002518 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 11/06/2018 al 05/07/2018 contrato 01050039091359,51 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 01050023012820,87 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 06/06/2018 al 08/07/2018 contrato 01050039951730,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 06/06/2018 al 06/07/2018 contrato 01050040385053,94 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 12/06/2018 al 10/07/2018 contador 010500994664125,80 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 20/02/2018 al 09/04/2018 contr 010500669802627,83 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 05/10/2017 al 04/12/2017 contr 010500669802906,23 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 11/06/2018 10/07/2018 contrato 010518271558264,65 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/06/2018 al 06/07/2018 contrato 01050099229220,57 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500986427166,96 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 12/06/2018 al 11/07/2018 contrato 010500515604205,01 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 06/06/2018 al 05/07/2018 contrato 010500515446613,54 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 01050054026875,55 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 11/06/2018 al 10/07/2018 contrato 010500961746112,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 13/05/2018 al 06/07/2018 contrato 010500515353743,18 €

Suministro electrico contador nº 005708949 Edificio Centro Civico 13/03/2018 al 13/05/2018 contrato 010500626920509,25 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 07/06/2018 al 07/07/2018 contrato 010500515451343,48 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 06/06/2018 al 07/07/2018 contrato 01050051543287,76 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054543 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 06/03/2018 al 13/05/2018 con 0850284467071.116,49 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 05/07/2018 al 05/08/2018 contrato 01050038940373,46 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 01050099916677,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 06/07/2018 al 06/08/2018 contrato 01050040385053,76 €

Page 50: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 085012817298110,41 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 08/07/2018 al 06/08/2018 contrato 01050039951713,44 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700002518 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/07/2018 al 05/08/2018 contrato 01050039091389,76 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/05/2018 al 30/06/2018 contrato 010500515392462,87 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 13/03/2018 al 13/05/2018 contrato 08502859596559,00 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 07/07/2018 al 07/08/2018 contrato 010500515451378,25 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 07/07/2018 al 07/08/2018 contrato 010500515470331,25 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 07/06/2018 al 25/07/2018 contrato 0105003876152.059,36 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 07/06/2018 al 07/08/2018 contrato 085028446424816,07 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054543 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 13/05/2018 al 28/06/2018 con 085028446707120,85 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 01050052699159,46 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700066717 C/ Torremolinos 1 periodo 19/07/2018 al 07/08/2018 contrato 01050051546514,50 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 01050051557712,98 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500515558392,95 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 11/07/2018 al 10/08/2018 contador 010500515582204,53 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 10/07/2018 al 09/08/2018 contr 0105002288649,97 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 11/07/2018 AL 10/08/2017 contr 01050515617110,52 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500986427187,34 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 010500961746112,92 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 10/07/2018 al 09/08/2018 contador 01050099466496,76 €

Suministro electrico contador nº 700066646 Emisora Paseo Mirador periodo 23/07/2018 al 07/08/2018 contr 0105006698028,60 €

Suministro electrico contador nº 700066695 Edificio Centro Civico 24/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500626920162,88 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 01051985968536,81 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500228791268,75 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 05/07/2018 al 06/08/2018 contrat 010500515524288,57 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 05/07/2018 al 06/08/2018 contrat 010500515510388,91 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 05/07/2018 al 05/08/2018 contrato 010500618360302,15 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 010501465191442,42 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras Nº 200144818 periodo 05/07/2018 al 06/08/2018 contrato 085028664251175,03 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 25/07/2018 al 07/08/2018 contrato 01050038761510,83 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 0105002301289,97 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500515604231,99 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 13/05/2018 al 06/07/2018 contrato 08502859596557,29 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 04/07/2018 al 05/08/2018 contrato 010500560447101,20 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 18/05/2018 al 06/07/2018 contrato 085028596200384,86 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 01050054026892,73 €

Suministro electrico contador nº 007310025 Emisora Paseo Mirador periodo 07/06/2018 al 23/07/2018 contr 010500669802676,86 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/07/2018 al 06/08/2018 contrato 01050099229221,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 0105002288989,97 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500986414405,04 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 10/07/2018 al 09/08/2018 contrato 010500230605478,28 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 07/07/2018 al 06/08/2018 contrato 01050051543266,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 05/07/2018 al 06/08/2018 contrato 010500515446732,70 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/05/2018 al 30/06/2018 contrato 010500515408550,96 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 10/07/2018 09/08/2018 contrato 010518271558247,09 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 05/07/2018 al 20/07/2018 contrato 010499131284310,06 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 05/04/2018 al 05/06/2018 contrato 085028664711137,35 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 13/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500515499138,04 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 04/07/2018 al 05/08/2018 contrato 010500390909175,35 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 04/07/2018 al 05/08/2018 contrato 010500719685766,69 €

Page 51: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 15/07/2018 al 15/08/2018 contrato 01050075581131,24 €

Suministro electrico contador nº 700002698 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 23/06/2018 al 05/07/2018 contrato 01049913128439,07 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 19/06/2018 a 22/08/18contr010483932751297,79 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 11/07/2018 al 10/08/2018 contrato 010500515414162,59 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 11/07/2018 al 12/08/2018 contrato 01050092708885,64 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 desde 13/03/2017 al 18/05/2018 contrato 0850285962002.702,87 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500389403150,80 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000054543 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 28/06/2018 al 14/09/2018 con 0850284467071.508,22 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 085012817298124,04 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500986414515,53 €

Suministro electrico contador nº 700066695 Edificio Centro Civico 10/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010500626920277,13 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010500230605510,24 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 06/07/2018 al 14/09/2018 contador 01050022975667,81 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010500540268101,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500515558528,00 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 06/07/2018 al 14/09/2018 contrato 010500515353520,86 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 06/07/2018 al 14/09/2018 contrato 01050022977558,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500515499185,09 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 09/08/2018 11/09/2018 contrato 010518271558243,49 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 10/08/2018 al 12/09/2018 contador 010500515582268,63 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 01050052699175,48 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500515604288,19 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 06/08/2018 al 03/09/2018 contrato 01050099229218,72 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras Nº 200144818 periodo 06/08/2018 al 04/09/2018 contrato 085028664251128,78 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 09/08/2018 al 11/09/2018 contador 010500994664120,47 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500618360283,14 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010501465191553,15 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 06/07/2018 al 14/09/2018 contrato 085028446614520,63 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500560447104,13 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 13/05/2018 al 06/07/2018 contrato 010500515622221,77 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 30/06/2018 al 31/07/2018 contrato 010500515408573,79 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 20/07/2018 al 25/08/2018 contrato 010499131284241,53 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 30/06/2018 al 31/07/2018 contrato 010500515392494,39 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 07/08/2018 al 04/09/2018 contrato 010500515470303,93 €

Alumbrado Publico Cuatro Vientos EDI-Alum publico periodo del 05/06/2018 al 07/08/2018 contrato 085028664711455,72 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 06/08/2018 al 04/09/2018 contrat 010500515510407,49 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 06/08/2018 al 03/09/2018 contrato 01050039951722,13 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500390909246,19 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 06/07/2018 al 05/09/2018 contrato 010500515622260,33 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 01050022889811,51 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 09/08/2018 al 03/09/2018 contrato 01050040385038,67 €

Suministro electrico Taller Herrero contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010500961746101,33 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 10/08/2018 AL 12/09/2017 contr 01050515617142,04 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500986427281,25 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500927088332,68 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 01050051557714,39 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 10/07/2018 al 14/09/2018 contrato 01050051542732,66 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 01050023012816,23 €

Page 52: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 09/08/2018 al 11/09/2018 contr 01050022886410,97 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500719685694,84 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 07/08/2018 al 04/09/2018 contrato 010500515451383,73 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 010500999166110,47 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 06/08/2018 al 04/09/2018 contrat 010500515524269,58 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500228791299,64 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 06/08/2018 al 04/09/2018 contrato 010500515446740,46 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 09/08/2018 al 11/09/2018 contrato 01051985968542,06 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700002518 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 05/08/2018 al 03/09/2018 contrato 010500390913114,93 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 10/08/2018 al 12/09/2018 contrato 010500515414204,19 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 06/08/2018 al 04/09/2018 contrato 01050051543282,34 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 03/09/2018 al 01/10/2018 contrato 010500389403512,12 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 04/09/2018 al 01/10/2018 contr 010500228864145,93 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 03/09/2018 al 03/10/2018 contrato 01050099229220,22 €

Suministro electrico contador nº 700066646 Emisora Paseo Mirador periodo 07/08/2018 al 01/10/2018 contr 0105006698021.917,69 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 04/09/2018 al 03/10/2018 contrato 010500515451499,00 €

Suministro electrico Taller Herrero contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 01050096174692,19 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 12/09/2018 al 07/10/2018 contrato 01050052699168,76 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 11/09/2018 al 07/10/2018 contrato 010500230605426,14 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 31/07/2018 al 27/09/2018 contrato 0105005154081.306,51 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 11/09/2018 al 06/10/2018 contr 0105002288648,31 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 03/09/2018 al 01/10/2018 contrato 01050056044787,59 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 03/09/2018 al 01/10/2018 contrato 01050039090976,77 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 11/09/2018 al 06/10/2018 contador 010500994664105,51 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 27/09/2018 al 16/10/2018 contrato 010500515408487,90 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 12/09/2018 al 07/10/2018 contrato 010500515604276,03 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 12/09/2018 al 06/10/2018 contrato 010500228791194,05 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 18/08/2018 al 24/09/2018 contrato 01050075581156,97 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 12/09/2018 al 08/10/2018 contrato 010500986414476,70 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 04/09/2018 al 01/10/2018 contrat 010500515524323,75 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700002518 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 06/09/2018 al 01/10/2018 contrato 01050039091351,43 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 12/09/2018 al 07/10/2018 contrato 010500986427256,17 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 29/09/2018 al 18/10/2018 contrato 010499131284107,52 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 04/09/2018 al 01/10/2018 contrato 010500515446841,06 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 080543005 C/ Amantina Cobos periodo 11/06/2018 al 13/08/2018 contrato 09711238801060,58 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 04/09/2018 al 01/10/2018 contrato 01050051543287,98 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 29/09/2018 al 17/10/2018 contrato 010500515392388,35 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700066717 C/ Torremolinos 1 periodo 07/08/2018 al 05/10/2018 contrato 01050051546545,02 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 12/09/2018 al 06/10/2018 contador 010500515582235,41 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 11/09/2018 al 07/10/2018 contrato 01051985968534,81 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 04/09/2018 al 03/10/2018 contrato 010500515470393,30 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 11/09/2018 07/10/2018 contrato 010518271558187,50 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 0105002288989,46 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 010500999166112,34 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 03/09/2018 al 03/10/2018 contrato 01050039951727,88 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 12/09/2018 al 08/10/2018 contrato 010500927088296,03 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 03/09/2018 al 01/10/2018 contrato 01050071968569,83 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 11/09/2018 al 08/10/2018 contrato 01050054026883,37 €

Page 53: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 04/09/2018 al 01/10/2018 contrat 010500515510485,28 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 11/09/2018 al 07/10/2018 contrato 085012817298109,26 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 04/09/2018 al 01/10/2018 contrato 010500387615391,33 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 11/09/2018 al 07/10/2018 contrato 010501465191492,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 12/09/2018 al 08/10/2018 contrato 010500515499174,47 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 080543005 C/ Amantina Cobos periodo 13/08/2018 al 11/10/2018 contrato 097112388010154,01 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 01050023012837,34 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 07/08/2018 al 01/10/2018 contrato 085028446424915,59 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 12/09/2018 AL 06/10/2017 contr 01050515617119,64 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 12/09/2018 al 05/10/2018 contrato 010500515558421,75 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 12/09/2018 al 07/10/2018 contrato 010500515414178,57 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 03/09/2018 al 03/10/2018 contrato 01050040385052,64 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 03/09/2018 al 01/10/2018 contrato 010500618360270,48 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 25/08/2018 al 28/09/2018 contrato 010499131284187,86 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 31/07/2018 al 29/09/2018 contrato 0105005153921.142,17 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 01050051557711,08 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 24/09/2018 al 14/10/2018 contrato 01050075581145,06 €

Suministro electrico contador nº 700066695 Edificio Centro Civico 11/09/2018 al 06/10/2018 contrato 010500626920341,93 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 010500389403413,30 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 01050039090991,46 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 046025255 c/ Betis-Muelle Loc 14/05/2018 al 15/11/2018 contrato 085028446614727,65 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 03/10/2018 al 04/11/2018 contrato 010500515451577,40 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500228791226,74 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 06/10/2018 al 08/11/2017 contr 01050515617141,39 €

Suministro electrico contador nº 700066695 Edificio Centro Civico 06/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500626920304,62 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrat 010500515510658,05 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 01/10/2018 al 04/11/2018 contrat 010500515524429,61 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 06/10/2018 al 08/11/2018 contr 01050022886410,97 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 07/10/2018 10/11/2018 contrato 010518271558226,34 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 17/10/2018 al 09/11/2018 contrato 010500515392510,29 €

Suministro electrico Taller Herrero contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500961746111,04 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700058972 28 Febrero (Mateo Aleman) Parque Pitufos 14/09/2018 al 10/11/2018 con 0850284467073.031,76 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 089019849 C/ Ali Menon nº 6, 05/09/2018 al 14/11/2018 contrato 010500515622302,65 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 07/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010501465191701,90 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras Nº 200144818 periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 085028664251191,69 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 08/10/2018 al 10/11/2018 contrato 01050054026859,74 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 08/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500515499232,55 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 07/10/2018 al 10/11/2018 contrato 01051985968545,91 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 01050022889812,34 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 16/10/2018 al 09/11/2018 contrato 010500515408626,34 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 03/10/2018 al 07/11/2018 contrato 010500515470508,65 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 03/10/2018 al 07/11/2018 contrato 01050040385065,32 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 01/10/2018 al 05/11/2018 contrato 010500515432115,42 €

Suministro electrico contador nº 203596107 C/ Antonio Machado colegio periodo del 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 01050023012824,16 €

Suministro electrico alumbrado publico Bailen-num 5 Contador 040579096 desde 14/09/2018 al 15/11/2018 contrato 085028596200158,38 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 03/10/2018 al 06/11/2018 contrato 01050039951730,21 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 08/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500927088319,20 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 07/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500515604353,50 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500999166118,31 €

Page 54: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500515558588,18 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 01050071968590,06 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 08/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500986414619,14 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 010500387615276,28 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 07/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500515414278,18 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 047683017 C/ Manuel Lopez Farfan EDI-Alum desde 14/09/2018 al 15/11/2018 contrato 010500515353305,56 €

Suministro electrico alumbrado publico Cuesta de la Cruz 06/07/2018 al 15/11/2018 contrato 085028595965122,06 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 07/10/2018 al 08/11/2018 contrato 010500986427347,56 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 06/10/2018 al 08/11/2018 contrato 01050051557714,34 €

Suministro electrico contador nº 083706723 Plz Andalucia 9 Local Policia 14/09/2018 al 07/11/2018 contador 01050022975620,76 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 07/10/2018 al 10/11/2018 contrato 010500230605311,53 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 14/10/2018 al 13/11/2018 contrato 01050075581148,52 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 07/10/2018 al 08/11/2018 contrato 01050052699185,46 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 01050056044783,21 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 03/10/2018 al 04/11/2018 contrato 01050099229221,39 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 06/10/2018 al 08/11/2018 contador 010500515582333,34 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 18/10/2018 al 21/11/2018 contrato 010499131284176,25 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 07/10/2018 al 10/11/2018 contrato 085012817298131,36 €

Suministro electrico contador nº 009877836 Plz de Andalucia S/N Loc Policia 14/09/2018 al 15/11/2018 contrato 01050022977558,20 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 0105005154461.064,32 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 010500618360331,69 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 01/10/2018 al 04/11/2018 contrato 01050039090952,22 €

Suministro electrico contador nº 079146127 semaforos 28 Febrero esquina Avda. Mairena 14/09/2018 al 15/11/2018 contrato 01050051542730,67 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 06/10/2018 al 08/11/2018 contador 01050099466472,14 €

Suministro electrico contador nº 000054704 C/ Villanubla (colegio) periodo 01/11/2018 al 02/12/2018 contrato 010500389403377,50 €

Suministro electrico contador nº 203962554 C/ Antonio Machado Delegación de Juventud del 08/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500999166119,91 €

Suministro elec alumbrado publico contador nº 400215980 Crta Monumento s/n Club Piscina periodo 04/11/2018 al 02/12/2018 contrato 010500618360267,93 €

Suministro electrico alumbrado publico contador 400347189 C/ Burgos junto panaderia periodo del 04/11/2018 al 08/12/2018 contrato 010500515451656,79 €

Suministro electrico Taller Herrero contador nº 700040388 El Peñasquerio 14 EDI-DCIA 08/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500961746108,61 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 303147367 Fuengirola AP y Alum.Publi periodo 07/11/2018 al 07/12/2018 contrato 01050040385058,32 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400347086 C/ Virgen de los Dolores periodo 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500986414586,90 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000243931 C/ Antonio Fdez. Campos 2 Blq H-002 08/11/2018 al 09/12/2018 contador 01050099466432,88 €

Suministro electrico contador nº 201783958 C/ Alcalde Prospero Castaño 7 - 1º C ADL periodo 04/11/2018 al 03/12/2018 contrato 01050056044798,29 €

Suministro electrico contador nº 201748500 C/ Conde de Barcelona anexo Sercicios Sociales del 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 01050054026876,68 €

Suministro electrico contador 04128633 C/ Armilla 48 colegio periodo 04/11/2018 al 02/12/2018 contrato 010500387615232,44 €

Suministro electrico alumbrado publico Alfonso XII Junto Escaleras Nº 200144818 periodo 04/11/2018 al 04/12/2018 contrato 085028664251175,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700056101 C/ Rodriguez Marin, 40 del 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500515499224,46 €

Suministro electrico contador nº 201795784 Santander Loc Z Biblioteca 06/11/2018 al 08/12/2018 contrato 01050039951731,11 €

Suministro electrico contador nº 400346963 C/ Juan R. Jimenez Local Jardinero COBECA periodo 13/11/2018 al 15/12/2018 contrato 01050075581153,88 €

Suministro electrico contador nº 204677348 c/ Don Cerebruno 1 Local Asoc. De Vecinos 08/11/2018 al 06/12/2018 contrato 010500228791178,72 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191392 Chiclana-Cooperativa periodo 07/11/2018 al 07/12/2018 contrato 010500515470480,90 €

Suministro electrico contador nº 203962550 Don Cerebruno 3 Bajo Asoc. vecinos periodo 08/11/2018 al 06/12/2018 contr 0105002288649,32 €

Suministro electrico contador nº 700066695 Edificio Centro Civico 10/11/2018 al 09/12/2018 contrato 010500626920282,09 €

Suministro electrico contador nº 201204729 Punto Limpio 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 085012817298120,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 007713528 Padre Garcia Villeta periodo 01/10/2018 al 05/12/2018 contrato 0850284464241.358,88 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 011583554 Avd Palomares 14 junto deposito agua periodo 22/08/2018 a 17/10/18contr010483932751273,54 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191396 Avda Palomares periodo 05/11/2018 al 03/12/2018 contrato 01050051543296,06 €

Suministro electrico contador nº 300394116 Archivo Mpal. Plz. Mujer Trabajadora 11, del 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 01051985968548,87 €

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 400135607 El Peñasquerio-Loza del 08/11/2018 al 10/12/2018 contador 010500515582348,73 €

Page 55: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Suministro electrico alumbrado publ contador nº 200042647 Avda Mairena-Confianza 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500515414277,78 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 00388414 C/ Rompedizo 26 periodo 04/11/2018 al 02/12/2018 contrat 010500515510577,81 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000191393 C/ Vicente Alexandre del 08/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500515558597,32 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400136070 Ctra. San Juan-Camas Bda. Guadalajara 08/11/2018 al 06/12/2017 contr 01050515617123,82 €

Suministro electrico Publico contador nº 200033660 C/ Real-Fdez. Campos Semaforos del 08/11/2018 al 09/12/2018 contrato 01050051557712,66 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700066717 C/ Torremolinos 1 periodo 05/10/2018 al 05/12/2018 contrato 01050051546548,75 €

Suministro electrico contador nº 700066646 Emisora Paseo Mirador periodo 01/10/2018 al 03/12/2018 contr 0105006698021.427,26 €

Suministro electrico contador nº 303269012 C/ Logroño 13 almacen municipal periodo del 04/11/2018 al 08/12/2018 contrato 01050099229222,91 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 200274844 Alcalde Fernando Cast-CODEFASA del 08/11/2018 al 10/12/2018 contrato 01050052699190,50 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 000169379 C/ Galicia 09/11/2018 al 30/11/2018 contrato 010500515408565,64 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 200163184 Ramon y Cajal Gasolinera 08/11/2018 al 09/12/2018 contrato 010500515604326,80 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 203962584 C/ Don Cerebruno 5, 08/11/2018 al 06/12/2018 contrato 01050022889810,70 €

Suministro electrico contador nº 700057393 Residencia de Matalascañas CERCETA 45-C 21/11/2018 al 23/12/2018 contrato 010499131284168,48 €

Suministro electrico contador nº 400108185 C/ Cataluña Piscina San José periodo 04/11/2018 al 03/12/2018 contrato 010500719685126,57 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400135409 Santo Domingo de Guzman CT La Gitana 09/11/2018 al 06/12/2018 contrato 010500515392621,11 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 400285433 Crta. Tomares -Muralla monumento del 10/12/2018 al 09/12/2018 contrato 01050092708859,14 €

Suministro electrico contador nº 400286697 Edificio Mercado de Abasto Pz S. Juan Bautista del 10/11/2018 al 09/12/2018 contrato 010500230605303,99 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 000190882 Av. Palomares-Torres Loc periodo del 04/11/2018 al 05/12/2018 contrato 0105005154461.046,89 €

Suministro electrico alumbrado contador nº 700041741 Avd de Europa-CT103611 10/11/2018 10/12/2018 contrato 010518271558197,30 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 700050046 C/ Carmen de Burgos Colombine S/N 10/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010501465191700,29 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 04/11/2018 al 04/12/2018 contrato 01050039090947,87 €

Suministro electrico alumbrado publico contador nº 400154456 C/ Rompedizo-CTA. periodo del 04/11/2018 al 02/12/2018 contrat 010500515524384,21 €

Suministro electrico Alumbrado Publico contador nº 700042776 Doctor Fleming 1 Z y Colegio 04/11/2018 al 04/12/2018 contrato 01050039090986,06 €

Suministro electrico alumbrado pub contador nº 700041683 Coria Alum Publ 08/11/2018 al 10/12/2018 contrato 010500986427309,68 €: 188.588,15 €

LAURA MERCADO HERVAS

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Diciembre 2017 1.499,99 €

Excavación y Recuperación de la bodega y conducción del lagar Turdetano Romano Osset 6.388,80 €

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Enero 2017 1.499,99 €

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Febrero 2017 1.499,99 €

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Marzo 2017 1.499,99 €

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Abril 2017 1.499,99 €

Servicios Tecnicos de Arqueología mes de Mayo 2018 1.499,99 €: 15.388,74 €

OFIDISMA, S.A

Adquisición de mobiliario distintas dependencias Municiaples.- 2.733,24 €: 2.733,24 €

FRANCISCO LORA BURGUILLOS

Fase 2 de los trabajos de conceptualización y diseño museológico para la exposición en el Centro de Interpretación.2.202,20 €: 2.202,20 €

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Asistencia Sanitaria H.U. Virgen del Rocio de D. Manuel Fernandez Rios.- 695,02 €

Asistencia Sanitaria H.U. Virgen del Rocio de D. Manuel Fernandez Rios 2.278,89 €

Tasación de costa practicada en el recurso contenioso administrativo nº 164/2015 5.098,98 €: 8.072,89 €

ASESORIA VETERINARIA ALIMENTARIA, S.C

Servicio de recogida de animales abandonados en la Localidad (trimestre del 16/12/2017 al 15/03/2018)2.450,25 €

Servicio de recogida de animales abandonados en la Localidad (trimestre del 15/03/2018 al 15/06/20182.450,25 €

Servicio de recogida de animales abandonados en la Localidad (trimestre del 16/06/2018 al 15/09/20182.450,25 €

Servicio de recogida de animales abandonados en la Localidad (trimestre del 16/09/2018 al 15/12/20182.450,25 €: 9.801,00 €

SMART IB IMPULSO EMPRESARIAL S.C.AND

Servicio de restauración de piezas de ceramica arqueologica.- 2.105,40 €: 2.105,40 €

PORGESA, S.A.

Alquiler de material para la iluminación decorativa de navidad 2017.- 6.534,00 €

Montaje de la iluminación decorativa llevada a cabo durante las Fiestas Patronales 2018 18.125,80 €: 24.659,80 €

PINTURAS PINBENTON, S.L

Material de pinturas para c/ Zoco.- Pintura antigoteras 105,48 €

Material de pinturas para c/ Zoco y C/ Santander.- Malla reforzaglas, rollo plastico, seelante… 640,80 €

Page 56: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material de pinturas para casa botes (Fachada) - Pintura 12 litros 221,96 €

Mantenimiento vias publicas C/ Castilla y Galicia.- pintira antigoteras roja y velopropyl 50mts. 317,76 €

Mantenimiento Edificios Públicos deposito C/ Cataluna con C/ Galicia.- pintura antigotera rojo de 16lts y velopropil 50mts.454,45 €

Pintura verde para Plataforma autovía coria.- 14 litros 456,02 €

Mantenimiento Edificios Publicos.- Pintura antigotera blanco 136,69 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- pintura lisa y tinte 432,47 €

Mantemiento Colegio San Pedro Norte.- Cinta carrozera 110,93 €

mantenimiento edificios municipales.- Esmalte blanco y ocre para Juzgado de Paz 206,93 €: 3.083,49 €

PROSEÑAL, S.L.U.

Adhesivo para cartel.- Obras PFEA 2018 en Parque de las Baterías 284,35 €: 284,35 €

EXERCYCLE, S.L.

Suministro de material deportivo 2 Flat Bench.- 470,45 €

Suministro de material deportivo juegos de mancuernas distintos pesos 5 unidades.- 1.936,59 €: 2.407,04 €

ALMACENES Y HORMIGONES CREACONS, S.L.

Albero fino para Avd Europa.- 1.829,52 €

Palet de soleria para C/ Pueblos Blancos 695,02 €: 2.524,54 €

GOPA E HIJOS S.L.

Tableros de aglomerado 150x100x2,5 para sustitución escenarios Delegación de Deportes.- 580,80 €

Mesa para 6 puestos de locutor realizada mediante estructura de madera de pino con tapa y sobre tapa realizadas en melamina blanco.-1.000,00 €: 1.580,80 €

JUAN FCO GOMEZ GARRIDO

Reparacion vehiculo 4814FGW.- filtro habitaculo, limpieza higienico A/A y conjunto multifuncion del volante334,98 €

Alquiler de 12 vehiculos 4x4 para remolque de la Cabalgata de Reyes Magos 2018.- 2.178,00 €

Reparacion vehiculo 5864FKH.- Resistencia ventilador interior, reparar compresor A/A, recuperiación gas, etc232,84 €

Reparacion vehiculo 4029CJT.- Diagnosis y reseteo motor, correa auxiliar, etc… 196,32 €

Reparación Vehiculo 4029CJT.- rotulas axiales de dirección y alineacion 126,37 €

Reparación vehiculo SE3696DG.- planificar culata 256,50 €

Reparación Vehiculo 0328CSK.- filtro aire, aditivo diesel inyectores 63,63 €

Reparación Vehiculo 5864FKH.- Cambio de aciete y todos los filtros 165,21 €: 3.553,85 €

ANGEL CARAPETO PORTO

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Enero de 2018.- 2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Junio de 2018.- 2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Julio de 2018.- 2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Agosto de 2018.- 2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Septiembre de 2018.-2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Noviembre de 2018.- 2.067,08 €

Minuta honorarios por los servicios profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2018.- 2.067,08 €: 14.469,56 €

TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA, S.L.

Reparación vehiculo 4045GDW.- Sustituir fotocelula de los estribos.- 226,88 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- Cilindro pala trasero izquierdo, despiece y limpieza 570,49 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Reparación y revisión de tacografo, desmontar y montar cilindros hidráulicos, etc…3.324,83 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Desmontaje de cilindro de proong de pluma y reparación del vastago cromado306,49 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Reparación de averia en sistema hidraúlico de placa eyectora, enederaz y reparar porton trasero, etc…258,82 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- Comprobar fisura en deposito aceite hidraúlico, vaciar aceite…. 223,85 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- Desmontar placa inyectora para reparación de cajon de carga de recolector, etc3.829,65 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- sacar cilindro de primera articulacion, repelar soldadura, etc 545,77 €

Reparación vehiculo SE9796BD.- desmontaje de conjunto multibasculante, etc 3.296,04 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- averia en giro y prolonga 111,93 €

Reparación vehiculo SE9796BD.- averia electrica en alternador e instalación de baterias 411,40 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- sensor portalon trasero y estribo 459,38 €

Reparación Vehiculo 0648FKP.- perfil horizontal antiempotramiento y terminales de plastico H BICI 162,47 €

Reparación Vahiculo SE9796BD.- desmontaje cilindro hidrahulico de elecavión de multibasculante. Sustitución de conjunto etc..853,05 €

Reparación Vehiculo 4045GDW.- perdida de aceite en zona de elevador 133,10 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- averia en grua, colocar bulon en brazo y reparar roscas 199,63 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- averia en pala, sanear instalación 506,28 €

Reparación vehiculo SE9796BD.- reparación de fisuras en chasis y estructura 759,28 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- colocar soporte bulon de grua nueva 85,06 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- comprobar filtro de presión, comprobar presión en las dos lineas, etc223,85 €

Reparación Vehiculo 4045GDW.- reparación deposito aceite hidraulico 322,16 €

Page 57: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Reparación vehiculo SE9796BD.- desmontaje de botella principal de cuba, montaje de juego de reparación nuevo, latiguillos en malas condiciones.-959,95 €: 17.770,36 €

SEVINEUMÁTICOS 2007, SLU

Reparacion vehiculo SE9796BD.- Montaje de neumaticos 369,39 €

Reparacion vehiculo 6372FMP.- Montaje neumatico y equilibrado ruedas 569,98 €

Reparación vehiculo 5864FKH.- pinchazo 12,10 €

Reparación pinchazo carriola Reyes Magos.- 12,10 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- reparación pinchazo 21,78 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- pinchazo 21,78 €

Reparacion vehiculo E8216BDZ.- pinchazo 18,15 €

Reparacion vehiculo E5862BGP.- pinchazo 24,20 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- 4 cuebiertas 1.691,92 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- pinchazo 21,78 €

Reparacion vehiculo 7920FSN.- 2 cubiertas y alineación 258,41 €

Reparacion vehiculo SE8106BK.- 2 cubiertas y equilibrado 656,50 €

Reparacion vehiculo 7920FSN.- pinchazo 14,52 €

Reparación vehiculo SE9227CK.- valvula de aire camion 14,52 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- pinchazo 21,78 €

Reparación vehiculo 0328CSK y carrito de barrenderos .- pinchazos 18,15 €

Reparación carretillas y carros de mano de Obras y Servicios.- pinchazos 39,93 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- 2 cubiertas 896,78 €

Reparación vehiculo 5289BSY.- alineación eje delantero 54,50 €

Reparación vehiculo 0798GCN.- 2 cubiertas 230,00 €

Reparación vehiculo 3275CJH.- dos neumaticos 109,58 €

Rparación vehiculo 6372FMP.- dos cubiertas 210,01 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- una cubierta

Bidon 1000L aceite hidraulico para los vehiculos 4045GDW / 8934FMV / SE8106BK / SE9960BF 1.494,35 €

Reparación vehiculo SE9960BF - una cubierta 435,08 €

Reparación vehiculo SE8106BK - dos cubiertas 845,96 €

Reparación vehiculo E5862BGP.- pinchazo

Reparación vehiculo 7920FSN.- pinchazo

Reparación vehiculo SE9227CK.- alineación dirección 96,80 €

Reparación vehículo SE9796BD.- 4 neumaticos con montaje, válvulas, equilibrado 260,00 €

Reparación Vehiculo 6372FMP.- cuatro cubiertas 434,54 €

Reparación vehiculo carro de limpieza.- camara 3.50x8 8,47 €

Reparación vehiculo 0328CSK.- pinchazo 14,52 €

Reparación vehiculo 0328CSK.- pinchazo 14,52 €

Reparación Vehiculo 7920FSN.- Revisión A/A 72,60 €

Aceite hidraulico HLP 46 Bidon 1000 L para los vehiculos 4075GDW / 8934FMV / SE8106BK / SE6048BP1.494,35 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- una cubierta 315/80R22.5 410,88 €

Reparación vehiculo 3275CJH.- pinchazo 14,52 €

Reparación vehículo 3275CJH.- Montaje de neumáticos y montaje válvula 112,00 €: 10.996,45 €

ALJARAFE DISTRIBUCIONES ELECTRICAS,S.L.L

Cable flexible para alumbrado publico en Carretera de las Erillas.- 399,30 €

Pantalla estanca y tubos fluorecentes para Colegio Esperanza Aponte.- 360,43 €

Pantalla estanca y tubos fluorecentes para Colegio Payán Garrido.- 327,67 €

Cable datos Usb para Departamento Informático.- 33,28 €

Reactancias de 70W para C/ Murillo.- 225,67 €

Bombillas de 30W para rotonda Avd. de las 9 aceituneras 121,73 €

Lampara de descarga compacta para Casa Consistorial.- 179,08 €

Lampara de descarga mercurio para Plaza Agustin Perez Sastre.- 43,92 €

Bombillas 70W bajo consumo y arrancador de lamparas de vapor sodio para C/ Sevilla.- 303,77 €

Bombillas y conta aislante para Avd. Palomares.- 57,08 €

Bombillas 70W y arrancador de lamparas de vapor sodio para C/ Amantina Cobos.- 257,44 €

Bombillas y conta aislante para Avd. 28 febrero.- 57,08 €

Pantalla estanca y fluorescente para Colegio Payan Garrido.-

Pantalla estanca y fluorescente para Colegio Esperanza Aponte.-

Mantenimiento alumbrado publico.- lampara de descarga compacta para C/ Coria.- 358,16 €

Mantenimiento electrico campo de Futbol Plvo. 1º de Mayo.- lampara descarga 2000w/646 279,03 €

Mantenimiento electrico aulas cursos de Cultura.- regleta con 3 tomas, cable flexible, etc. 167,84 €

Mantenimiento Alumbrado Publico.- regleta 3 tomas, clavija bipolar, base movil bipolar, etc 1.544,58 €

Mantenimiento Alumbrado Publico.- bobina 230 vca 50/60 180,28 €

Page 58: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material para alumbrado publico.- Reactancias lamparas descarga y arrancador lamparas vapor sodio para C/ Madrid, Gabriela Mistral y Mª Zambra.-743,23 €

Material electrico Taller de Herreria.- Adaptador triple con tapa final 163,46 €

Mantenimiento Alumbrado Publico, Mirador Joaquin Rosillo y C/ Ali Menon.- cable, bridas, difusor polietileno,reactancias, etc79,93 €

Mantenimiento Alumbrado Publico, Mirador Joaquin Rosillo y C/ Ali Menon.- cable, bridas, difusor polietileno,reactancias, etc203,27 €

Bombilas led bajo consumo forma vela para Teatro Municipal.- 346,67 €

Material electrico nueva recepcion Centro de Servicios Sociales.- tubo coarrugado, interruptores, bases de enchufes, etc.

Mantenimiento electrico Plvo. 1º de Mayo, Pabellón Santa Isabel y Instalaciones San José Obrero.- lamparas, regletas, etc2.923,31 €

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo.- hidronivel pozo o deposito 101,02 €

Mantenimiento Alumbrado Publico Calles Lepanto, Trafalgar y Concordia.- Lampara 70w basic plus e27267,52 €

Mantenimiento Alumbrado Publico Parques de los Pitufos y Osset .- Lampara 70w basic plus e27 y equipos completo de descarga1.096,76 €

Mantenimiento electrico Jefatura Policia Local.- base caja estanca gris y marco con tecla simple 17,71 €

Material para el Servicio Electrico.- llave para abrir los cuadros de la luz 249,26 €

Mantenimiento Centro de Educación de Adultos.- Timbre bison 2000 125v/230v 5,69 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- Tubos T8 Glass 23W 699,68 €

Material electrico mantenimiento Juzgado de Paz.- Cableado, grapas blancas, Bridas, etc… 305,71 €

Mantenimiento electrico CP Payan Garrido, Estacada, Esperanza Aponte y Tartessos.- regletas, cables, etc1.289,57 €

Mantenimiento electrico Almacen Municipal.- cable UTP rigido C-6 5,77 €

Mantenimiento electrico Parque de los Pitufos.- proyector LED 90w 194,81 €

Mantenimiento Teatro Municipal.- interruptor horario modular 67,84 €

Mantenimiento electrico Residencia de Verano (Matalascañas).- LED estandar E27 10w 42,59 €

Mantenimiento Alumbrado Centro de Educación de Adultos.- Luminaria autonoma evo-60 88,94 €

Mantenimiento electrico Vda. 28 de Febrero.- energy AVANT 8 100w 969,94 €

Mantenimiento Alumbrado Publico Paseo Fluvial.- Bombillas, arrancaderos y reactancias

Mantenimiento Alumbrado Publico C/ Amantina Cobos, Doctor Fleming y Alfonso XII.- Bombillas, arrancaderos y reactancias

Mantenimiento Alumbrado Publico C/ Venecia.- Bombillas

Mantenimiento electrico crta. San Juan / Gelves.- cable rv-k 0,6

Mantenimiento electrico Caseta Municipal.- LED 60mm 6500K (Bombillas) 206,31 €

Mantenimiento Centro de Interpretación Arqueologico.- conmutador y marco 1 elemento 8,86 €

Mantenimiento electrico Edificios Municipales C/ Doctor Fleming.- caja empalme 100x100 y luminaria autonoma130,56 €

Mantenimiento electrico Casetas Municipales (Almacen) .- lamparas y porta lamparas, etc

Mantenimiento electrico vias Publicas C/ Fernandez Campos.- Essense standard basic 9 w 182,23 €

Mantenimiento electrico Edificios Municipales / Almacen Muncipal.- lamparas 141,81 €

Mantenimiento electrico vias Publicas Avd 28 Febrero / Avd Palomares / Paseo Las Nueve aceituneras.- Bridas 6.6 negras

Mantenimiento electrico vias Publicas C/ Santander/ C/ Antonio Machado / Paseo Fluvial.- Lamparas y reactancias, arrancador

Mantenimiento electrico vias Publicas C/ Fernandez Campos C/ Antonio Machado.- Lamparas 91,11 €

Mantenimiento electrico Residencia de Matalascañas.- cable rz1-k etc. 700,53 €

Mantenimiento electrico Parque de los Pitufos.- 10 focos Energy 8 100w: 16.220,43 €

COMERCIAL DEL SUR, S.A (COMESUR).

Material herramental para servicio eléctrico.- Destornillador varios tipos 62,29 €

Mantenimiento electrico CP Esperanza Aponte.- reactancias y lamparas E27 96,64 €

Marterial para el Almacen Municipal.- bridas 6x376 y 8x370 1.028,14 €

Mantenimiento electrico Plvo. 1º de Mayo.- lampara ojo de buey, lamparas, etc 573,02 €

Mantenimiento electrico CP Payan Garrido.- tubos LED 20w 150mm 420,90 €

Mantenimiento alumbrado publico Plaza Doctor Cariñano.- lamparas 15w 230v 30,25 €

Mantenimiento alumbrado CP Esperanza Aponte.- tubos E27 Lamp 53,52 €

Mantenimiento alumbrado Publico C/ Payan Garrido y Santander.- Lamparas, temporizador 103,24 €

SIN CONSIGNACIÓN Mantenimiento alumbrado Publico Pasaje del Aljarafe.- Lamparas, temporizador y reactancias0,00 €

Maantenimiento electrico Casa de las Artes.- Master FL-L 80w 65,22 €

Mantenimiento alumbrado publico C/ Carmen de Burgos.- reactancias y lamparas 165,77 €

Mantenimiento Alumbrado Publico C/ Mayor.- castucos de fusibles T-0 10A y T-0 6A

Mantenimiento alumbrado publico Plaza de la Constitución.- lamparas 12w 230v

Material para el personal del servicio eléctrico.- Pinza Amperimétrica

Mantenimiento Alumbrado Publico Paseo Las Nueve Aceituneras.- bridas negras

Mantenimiento Alumbrado Publico Avda. Palomares.- bridas negras

Mantenimiento Alumbrado Publico Avda. 28 Febrero.- bridas negras

Alumbrado público C/ Santander, antonio Machado y Paseo Fluvial.- Bombillas bajo consumo, cinta aislante, arrancador vapor, etc..

Mantenimiento electrico Centro de Educación de Adultos.- Emergencia LED 150lm

Mantenimiento electrico Paseo Fluvial.- lamparas LED E27

Mantenimiento electrico vias publicas Avda. Palomares.- Ecpower Smart 55w 701,07 €

Mantenimiento electrico vias publicas C/ Galicia y Cataluña.- lamparas 45w/ E27 391,07 €

Page 59: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material mantenimiento alumbrado público.- Picas, grapas, etc… para C/ Amsterdam 275,44 €

Mantenimiento alumbrado público.- Regleta, cinta aislante, etc… para C/ Ámsterdam 0,00 €

Mantenimiento alumbrado público.- Foco Led, cartucho fusible, etc...… para Carretera Monumento 0,00 €

Mantemiento eléctrico Colegio Tartessos.- Bolsa grapas, base echufe, etc… 12,46 €

Mantemiento eléctrico Colegio e. Aponte.- Tubo led y pantalla estanca 1.792,37 €

Magnetotérmico Industrial para oficina de turismo.- 247,63 €

Caja alumbrado para calle Fernandez Campos.- 181,5 172,06 €

Cartucho fusible cilindrico y bornas para alumbrado público.- C/ Amsterdan, edimburgo y Venecia 140,05 €

Cableado para alumbrado público.- C/ Amsterdan, edimburgo y Venecia 2.308,92 €: 8.640,06 €

ANTONIO JESUS GRUESO CORRAL / TOLDOS ANTONIO

Reparación toldos de 20 lonas tensadas sustituyendo cables, tensores y colocando cintas de refuerzo3.973,64 €

Reparación de 8 lonas en Parque de Extremadura.- 3.502,70 €

Reparación de 15 lonas para el puente de los Derechos Humanos tensadas sustituyendo cables, tensores y colocaldoles cintas de refuerzo.-3.121,80 €: 10.598,14 €

GESTION Y VENTAS DE ARTICULOS SANITARIOS,SL

Desengrasante para los contenedores, para su uso por el Servicio de Limpieza Viaria.- 1.399,97 €

Material limpieza para teatro municipal.- Ambientador, amoniaco, etc… 135,87 €

Material limpieza para Colegio San Pedro Sur.- Desengrasante, fregona, etc… 33,54 €

Material de limpieza para Jefatura Policia Local.- Bobina secamanos, limpiasuelos, etc… 130,90 €

Material limpieza para lavadero vehiculos.- Lavavajillas, limpiacristales, estropajo 18,09 €

Material limpieza 50% parque cross y 50% parque de los pitufos.- Lejia, bobina secamanos, fregona, etc…600,70 €

Material de limpieza para Casa Consistorial.- Ambientador spray, desengrasante, lejia, etc… 112,12 €

Material para limpieza viaria.- Regogedor, bobina secamanos, rollo higieneico 680,99 €

Bolsas de basura grandes para Servicio de Jardinería.- 901,69 €

Bolsas de basura grandes para Servicio de limpieza viaria.- 901,69 €

Bobina secamanos para taller mecánico.- 222,08 €

Material limpieza para Colegio Payan Garrido.- Bolsa basura, desengrasante, lejia, etc… 196,87 €

Bobina secamanos para taller herrero.- 95,18 €

Material limpieza para Almacén Municipal.- Vcuno fregona, ambientador, escobilla, etc… 590,36 €

Material limpieza Casa Consistorial.- Agua fuerte, ambientador, bayeta, etc… 1.725,53 €

Material limpieza para Lavadero vehiculos.- Limpiacristales, lavavajillas, amoniaco, etc…. 66,21 €

Material limpieza jefatura P Local.- Agua fuerte, ambientador, amoniaco, etc… 802,88 €

Material limpieza para ADL.- Bayeta, bobina secamanos, rollo papel, etc… 229,50 €

Material limpieza Biblioteca.- Bobina secamanos, lejia, limpiasuelos, etc… 69,56 €

Material limpieza para Andalucía Orienta.- Bayeta, bobina secamanos, rollo papel, etc… 203,59 €

Material limpieza Casa Artes.- Gel manos, lejía, limpiasuelos 18,48 €

Material limpieza para Centro Interpretación.- Bayeta, bobina secamanos, rollo papel, etc… 200,40 €

Material limpieza oficina turismo.- Bayetas, cepillo, guantes, limpiacristales, etc… 285,00 €

Material limpieza Instalaciones deportivas San José Obrero.- Lejia, limpiasuelo, papel, etc… 69,58 €

Material limpieza Edificio Muinicipal Centro Civico.- Bolsa basura, limpiacristales, bayeta, etc… 70,03 €

Material limpieza Aulas Centro Dr. Fleming.- Bayeta microfibra, bolsa basura, cepillo, etc.. 626,85 €

Material limpieza Pabellon Santa Isabel.- Lejia, limpiasuelo, papel, etc… 69,58 €

Material limpieza Instalaciones deportivas 1 mayo.- Lejia, limpiasuelo, papel, etc… 457,66 €

Recambio mopa para Polid. 1º mayo.- 35,82 €

Material limpieza Servicios Sociales.- Agua fuerte, amoniaco, bayeta, etc… 891,98 €

Material limpieza Instalaciones deportivas Loreto.- Lejia, limpiasuelo, papel, etc… 69,58 €

Material de limpieza CP Esperanza Aponte.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 1.183,25 €

Material de limpieza CP Estacada de la Señorita.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 755,58 €

Material de limpieza CP San Pedro Crisologo sur.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 722,67 €

Material de limpieza CP Tartessos.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 704,43 €

Material de limpieza CP Payan Garrido.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 2.101,99 €

Material de limpieza C Educacion Adultos.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 466,15 €

Material de limpieza CP San Pedro Crisologo norte.- Agua fuerte, amoniaco, bayetas, etc 658,46 €

Bolsas de basura comunidad para el Servicio de Limpieza Viaria.- 3.606,77 €

Bolsas de basura comunidad para el Servicio de Jardineria 75% y Obras y Servicios el 25%.- 3.606,77 €

Material de Limpieza para el Servicio de Limpieza Viaria.- lejia y lavavajillas 109,72 €

Material limpieza Edificio Muinicipal Centro Civico.- ambientador, bayetas, bobina secamanos, etc 339,34 €

Material de limpieza Edificio Aulas de Cultura.- agua fuerte, amoniaco, etc. 594,44 €

Material de limpieza viaria.- agua fuerte y zotal en latas 456,17 €

Material de limpieza para la Emisora de Radio.- bayeta, secamanos, bolsa basura, etc 117,16 €

Material de limpieza para el Plvo. 1º de Mayo.- ambientador, desengrasante, cubo fregona, etc 141,23 €

Material del limpieza para el Juzgado de Paz.- bayetas microfibra, secamanos, etc 379,56 €

Cepillo-escoba plana mimosa y mango aluminio 140cm para el Servicio de Limpieza Viaria 204,44 €

Page 60: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material de limpieza para la sede Delegación de Juventud.-. Bayeta, secamanos, etc 167,96 €

Material de limpieza para los Parques de Cross 50% y Parque de los Pitufos 50%.- lejia, lavavajillas, papel higienico, etc.430,47 €

Material de limpieza para la Biblioteca Municipal.- ambientador, bayeta, etc 542,32 €

Material de limpieza para la Casa de lasArtes.- Agua fuerte, aminiaco, bayeta, etc 527,52 €

Material de limpieza para el Teatro Municipal.- agua fuerte, amoniaco, etc 471,69 €

Material de limpieza para el Parque de Cross.- lejia, lavavajillas, papel higienico, etc 366,58 €

Material de limpieza para Plvo. 1º Mayo / Piscina San José / Pabellon Santa Isabel / Loreto 867,12 €

Bolsas de Pipican.- 289,19 €

Material de limpieza para las piscinas de verano Bda. Guadalajara / 1º de Mayo y San José.- bolsas basura, lejia, suvizante, etc.1.259,40 €

Material de limpieza Residencia de Verano (Matalascañas).- fregona, cepillo, bayeta, etc 187,16 €: 33.169,82 €

FONT-MECO, S.L.

Valvula de desagüe para colegio Estacada de la Señorita.- 6,43 €

Material fontaneria para parque osset.- Tuberia pvc, manguito codo, … 19,22 €

Material necesario para instalacion de fuente de agua en Centro de Interpretación.- Llave escuadra, tuberia, pegamento, etc…48,15 €

Material necesario para instalacion de fuente de agua en oficina Turismo.- Flexo inox, codo, tuberia, etc…36,24 €

Manterial para riego Parque osset.- Valvula bola polietileno 15,78 €

material de fontaneria para Parque Osset.- Tubo cobre, entroque, etc… 2,75 €

Racor aluminio para sustitucion racores en manguera de baldeo para limpieza viaria.- 148,95 €

Valvula desagüe para colegio payán Garrido.- 6,43 €

Material de fontaneria para el Pabellon Cubierto 1º de Mayo.- urinario blanco, grifo temporizador, decapante, etc602,70 €

Ventanilla para contador emasesa en C/ Chiclana.- 26,15 €

Material fontaneria para mantenimiento Colegio Tartessos.- Valvula bola, arqueta, codo,etc… 76,44 €

Mantenimiento tuberias Vias Publicas Plaza del doncel.- Codos, manguitos, etc. 38,50 €

Mantenimiento aseos señoras Almacen Municipal.- tapa asiento mod. Victoria 26,80 €

Alcachofas ducha, mangos, tuberia flexible para Duchas camerino Teatro Municipal.- 67,19 €

Mantenimiento fuentes publicas Plaza del Doncel.- grifo temporizador 153,51 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- materiales para instalar un inodoro 5,34 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- taza victoria cis. Alta 45,28 €

Mantenimiento CP Tartessos.- Urinario 12A Escuadra PRESTO 53,52 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita.- grifo temporizador y de bola 112,70 €

Mantenimiento fontaneria Casa de las Artes.- tubo cobre, TE 35x1 1/4, etc 18,47 €

Mantenimiento vestuario piscina cubierta.- alfa ducha, masilla nural, teflon, etc 730,37 €

Mantenimiento vestuario pabellon cubierto.- valvula bola, ventanilla, barra exr, etc 216,48 €

Mantenimiento fontaneria Parque de los Pitufos y Parque de Cros.- grifos de bola 1/2x3/4" 27,91 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita 50% y Esperanza Aponte 50%.- teflon, mecanismo cisterna, flexo, etc111,48 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- cartucho presto 1034 312,91 €

Mantenimiento vias publicas C/ Chiclana.- ventanilla EMASESA 30x45

Mantenimiento Parque de Cros.- desatascador quimico para WC 7,11 €

Mantenimiento Centro de Servicios Sociales.- asiento WC modelo victoria 27,24 €

Mantenimiento riego Parques y Jardines.- arqueta cilindrica, tornillos antivandalicos, etc. 484,79 €

Mantenimiento Casa Consistorial.- grifo para la fuente de agua fria 59,68 €

Material de fontaneria para el mantenimiento del Plov. 1º de Mayo.- grifos, duchas, flexos, etc. 3.668,67 €

Mantenimiento riego calles, plazas y parques de la Localidad.- Difunsor, aspersores, arqueta, progrmaadores1.396,79 €

Mantenimiento Parque Pitufos(50%) y Cuesta Cros (50%).- Material fontaneria Tubo goteo, grifo bola, codo, manguito, etc…53,58 €

Mantenimiento Parque Pitufos(50%) y Cuesta Cros (50%).- Material fontaneria Tubo goteo, grifo bola, codo, manguito, etc…212,50 €

Mantenimiento Chalet de Matalascañas.- flexo de ducha y mango, mecanismo cisternas, etc 295,54 €

Mantenimiento riego.- llave pentagonal seg. Tapa de fundición 84,11 €

Materiales mantenimiento mini-piscina para el Programa Fresquito.- antialgas, hipoclorito, etc 433,89 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita.- silicona, grifo temporizador,cisterna, etc 49,36 €

Mantenimiento Parque del Cross.- polietileno alimenticio BD 20 60,50 €

Mantenimiento Edificios Municipales local C/ Logroño.- tubo de cobre, codo, reducción, etc 148,06 €

Mantenimiento Edificio C/ Doctor Fleming.- asiento WC, mecanismo cisterna, etc 103,85 €

Mantenimiento Juzgado de Paz.- Mecanismo entreda lateral pulsador y tornillos 33,88 €

Mantenimiento Residencia de Matalascaña.- Taza victoria, cisterna victoria, etc 146,23 €

Ventanilla para contador emasesa en C/ Chiclana.- 26,15 €

Mantenimiento Casa Consistorial.- gripos temporizadores lavabos 89,43 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- material de fontaneria, taza victoria, mecanismo alto, cisterna, etc347,35 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- temporidaor pila tres, mecanismo cisterna alta 122,82 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita.- mango ducha, flexo ducha, mecanismo entrada lateral, etc321,92 €

Mantenimiento CP Tartessos.- mecanismo cisterna lateral, llave Esc. 1/2x3/8 y flexo 3/8"x3/8" 25 cm 75,35 €

Page 61: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- aparici SIE 50 litros, taza victoria, cisterna victoria, etc 654,08 €

Mantenimeinto riego Paseo Fluvial.- TE polietileno 50x11/2, reducción P.E. 11/2x1" 6,24 €

Mantenimeinto riego Paseo Fluvial.- bobina recortable 3/4"x1/2", pila alcalina 9v y valvula bola polietileno 32mm68,30 €

Mantenimeinto riego Paseo Fluvial.- TE polietileno 50x11/2, reducción P.E. 11/2x1", reducción P.E. 1"x3/4" M.H6,15 €

Mantenimeinto Casa Bote.- tuberias PVC, TE PVC SANI., etc 12,54 €

Mantenimeinto Paseo Fluvial.- terminal RH polietileno 32x1, manguito 32mm, etc 55,07 €

Material 3.668,67 €: 15.629,55 €

PINTURAS ALEJO CENTRO ASESOR, S.L.

Materil pintura para paso peatones.- Brocha, cinta, rodillo, etc… 161,46 €: 161,46 €

TOLDOS Y CARPAS EL ANTEQUERANO, S.L.

Alquiler de carpas y toldos para el evento Pacto por el Empleo III Feria del Empleo.- 5.499,99 €: 5.499,99 €

TALLERES PACHON E HIJO, S.L.

Reparacion vehiculo 6372FMP.- Kit embrague, reten cigüeñal, rodamiento piloto, etc… 785,29 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- Unidad inyectora, valvula rampa, soporte aire, etc… 2.866,19 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- Conjunto ballesta eje, silemblock, soporte calentador, etc… 3.498,72 €

Reparacion vehiculo H7948L.- Desmontaje motor y acoplar elementos motor dañado 1.426,23 €

Reparacion vehiculo 6372FMP.- Sustitucion toma fuerza y bomba hidráulica dañada 1.259,61 €

Reparacion vehiculo 0648FKP.- Falolo en sistema de inyeccion 2.803,75 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- latiguillos dirección, rotulas, etc

Reparación vehiculo 9315BVV.- sensor map., interruptor pedal embrague, etc 460,95 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- Caja cambios de intercambio, reten cigüeñal, rodamiento piloto, etc8.652,30 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- latiguillos dirección, rotulas, etc 3.136,68 €

Reparacion vehiculo 6048BP.- Reparación caja de cambios, 5.266,89 €

Reparacion vehiculo SE9796BD.- silenblock brazos suspension origen superior e inferior 2.424,96 €

Reparacion vehiculo 6372FMP.- sustitucion ballestas eje delantero, silenblock brazos suspension 1.887,60 €

Reparacion vehiculo SE3888DJ.- valvula freno pie, cilindro apertira porton, etc 2.333,28 €

Reparacion vehiculo SE3888DJ.- Revisión tacografo 230,75 €

Reparación vehiculo 5289BSY.- forrada zapatas traseras, retenes buje trasero, cable freno mano, etc2.576,45 €

Reparacion vehiculo SE 3888 DJ.- Sustitución alternador (incendiado) 1.053,79 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- hoja maestra delantera derecha, cabestrillo, tuercas, etc 1.199,98 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- Faros delanteros, latiguillo hidraulico bomba, racor giratorio macho 1/2 a 3/4, etc3.533,88 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- cojinete piloto, plato presion completo, disco embrague, reten cigüeñal, etc4.225,32 €

Reparación vehiculo SE3888DJ.- mantenimiento alternador, regulador, rectificado en placa base, etc589,88 €

Reparación vehiculo 3275CJH.- troqwuelación bastidor, tapa regulador electrico y ramal cable 664,90 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- amorrtiguadores delanteros y traseros, silemblock y tirantas de cabina1.400,15 €

Reparacion vehiculo 4045GDW.- inyectores, juntas, pulmon de freno etc. 3.495,33 €

Reparación vehiculo SE6048BP.- servoembrague intercambio, electrovalvula, etc 3.628,39 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- crucetas trnasmisión originales 1.860,07 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- crucetas transmisión, reten cambio, etc

Reparación vehiculo 8934FMV.- localizar y reparar fallo en suspensión

Reparación vehiculo SE9796BD.- localizar y reparar fallo en suspensión 172,73 €

Reparación vehiculo SE6048BP.- Radiador refrigeración, radiador intercooler y mano de obra 1.761,76 €

Reparacion vehiculo SE9227CK.- hoja parabolica y refuerzo de balleston 1.064,68 €

Reparación Vehiculo SE9796BD.- holgura buje trasero, juego rodamientos y pastillas de freo con sensor1.304,38 €

Reparación Vehiculo SE9796BD.- Revisión tacografo 230,75 €

Reparación Vehiculo 0338CSK.- arreglos y colocación puerta trasera, juego cerrojo y asiento del conductor todo 2º uso433,18 €

Reparación vehiculo SE6048BP.- reparación eje direccional 1.502,07 €: 67.730,89 €

LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A

Base de datos Asesoramiento Juridico Derecho Local Profesional.- 593,61 €: 593,61 €

SANEAMIENTOS BADAJOZ, S.L

Reparación contenedores soterrados y succión deal agua en C/ Burgos y C/ León 1.265,00 €

Trabajos de aspiración, limpieza y retirada de residuos de hidrocarburos procedentes de las instalaciones del lavadero de vehiculos municipales.1.721,72 €: 2.986,72 €

ALEJANDRO GAMERO CORNEJO

Alimentos (arroz, aceite oliva, etc…) y enseres de plástico para celebración del Carnaval Mayores 2018.-731,50 €

Productos refrigerio para la presentación de la Carrera Popular.- 617,10 €: 1.348,60 €

AUTO-REPUESTOS PAVÓN, S.L

Page 62: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Escobillas limpiadoras para el vehículo 1340GDW.- 13,29 €

Anticongelantes para vehículos 8934FHV (50%) y 4045GDW (50%).- 117,98 €

Reparación vehículo SE9227CK.- Bornas para batería 5,45 €

Reparación vehículo 6372FMP.- Bornas para batería, piloto dcho y maneta regulador 167,46 €

Reparación vehículo 6372FMP.- Palanca freno mano 296,85 €

Reparación vehículo 6372FMP.- Cuadro cuenta kms 272,25 €: 873,28 €

PIROTECNIA BLANCA PALOMA, S.L.

Adquisición de cohetes y espectaculo de fuegos artificiales para la Cabalgata de Reyes Magos 2018.-4.041,00 €

Adquisición de cohetes y espectaculo de fuegos artificiales para Fiestas Patronales 2018.- 6.050,00 €

Adquisición de cohetes cine de verano.- 907,50 €

Colección de baterias y fuegos artificiales para los días de Halloween y Alumbrado de Navidad 2018.-3.025,00 €: 14.023,50 €

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION MONTAÑO, S.L.

Reparación y recargas de gas A/A Edificios Municipales Juzgado de Paz 471,90 €

Reparación y recargas de gas A/A Edificios Municipales .- Ayuntº antiguo 528,53 €: 1.000,43 €

FUNERARIA STA. MARIA DE LA ESTRELLA / FUNESTRE

Ayuda económica por urgencia social por gastos de sepelio 367,21 €

Ayuda económica por urgencia social por gastos de sepelio.- 1.300,00 €

Ayuda económica por urgencia social por gastos de incineracion.- 1.029,01 €: 2.696,22 €

PAPELERIA Y LIBRERÍA EL PASAJE

Material de papeleria para ZNTS 2018.- Programa estival "Fresquito" 194,25 €: 194,25 €

PEREZ ALFARO VIAJES Y VACACIONES, S.L

Alojamiento para FITUR 2018 Ida /17/2018 Vuelta 21/01/2018 para tres personas 579,00 €

Billete de ida/vuelta sevilla a madrid.- Delegada Vivienda Mª José Quesada Pérez 130,00 €: 709,00 €

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE / FNMT

Pago tasas certificado digital personal funcionario del Ayuntmaiento.- Interventora Acctal 16,94 €

Pago tasas certificado digital personal funcionario del Ayuntmaiento.- Técnico Contratación 16,94 €

Pago tasas Certificado electrónico Dña. Alicia Martínez.- 16,94 €: 50,82 €

POLVERO PACHON, S.L.

Placas de escayola y sacos para Colegio Tartessos.- 22,50 €

Sacos cemento y palet madera para Calle Pueblos Blancos.- 923,62 €

Mantenimiento vías publicas bacheado de calles.- 40 latones de tapa baches 682,44 €

Material de obra para laCaseta Municipal.- 40m panel de Sanwich, sacos de cemento, area gorda 1.778,70 €

Material contrucción distintas calles de la Localidad.- cemento rapido 1.632,05 €

Mantenimiento vías publicas calles Conde Barcelona y Plaza Lopez Farfan.- soleria de 30x30 / 33x33 / 40x40500,77 €

Mantenimiento CP Tartessos.- 3 sacos de escayola 13,25 €

Mantenimiento Parque Osset.- balaustradas, pilar y bola remate 1.228,43 €

Mantenimiento Piscinas de verano Bda. San Jose y Bda. Guadalajara y Plvo. 1º de Mayo.- 454,96 €

Mantenimiento Edificios Públicos deposito agua cataluna con C/ Galicia.-5 sacos perlita, 3 de cemento blanco47,27 €

Mantenimiento vias publicas C/ Caceres y Badajoz.- soleria hidraulica 30x30 / 33x33 / 40x40 368,81 €

Mantenimiento vias publicas C/ Juan Ramón Jomenez.- ladrillos y soleria boton roja de 33 299,44 €

Material construcción para c/ Juan Ramon Jimenez (50%) y Extramuros (50%).- 6 palet losetas boton rojo y 1 bañera arena gorda1.966,98 €

Mantenimiento Paseo Fluvial.- dos bañera de albero 780,81 €

Mantenimiento 50% Paseo Fluvial y 50% Carretera de las Erillas.- bloques 50x20x20 gris ligero 423,98 €

Cal viva para pintar los naranjos de la localidad.- 175,88 €

Mantenimiento Parque Otto.- 10 sacos de pegoland 194,88 €

Mantenimiento C/ Severo Ochoa.- bañera completa arena gorda 318,50 €

Mantenimiento CP Tartessos.- 15 sacos pasta autonivelante SIKA 539,99 €

Mantenimiento (cine de verano) Paseo Fluvial.- 3 trilers albero fino 1.214,60 €

Mantenimiento vias publicas 60 latones de asfalto en frio 961,95 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- 3 cajas azulejos blancos 15x15 65,16 €

Mantenimiento Bilioteca Municipal.- pieza de marmol pulida cara vista 120x35x3 169,40 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- premarco de arqueta, 20 m soleria antideslizante 518,84 €

Mantenimiento de Parques y Jardines.- 30 sacos de sustrato 517,28 €

Mantenimiento vias publicas C/ Caceres y Badajoz.- soleria hidraulica 30x30 / 33x33 / 40x40 756,98 €

Mantenimiento vias publicas C/ Caceres y Badajoz.- soleria hidraulica 33x33 368,81 €: 16.926,28 €

BANDERAS DEL SUR, S.L.

Bandera de Andalaucia y San Juan de Aznalfarache medidas especiales 450x300cm Rotonda Bartus684,26 €: 684,26 €

TIER 1 TECHNOLOGY, S.L

Asistencia técnica Jornadas y Talleres de Promoción Turistica. Actividades diversas de promoción turistica3.000,00 €

Exposición virtual de Turismo del Municipio.- Actividades diversas de promoción turistica 2.083,00 €

Page 63: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

: 5.083,00 €FAGUER QUALITY S.L.

Mantenimiento Pabellon Deportes Stª Isabel.- materiales varios de pinturas

Mantenimiento de pintura entrada piscian cubierta Plvo.- pintura plastica, esmalte sintetico, etc. 686,60 €

Mantenimiento de pintura oficinas Plvo.- pintura plastica, esmalte sintetico, etc. 571,45 €

Mantenimiento de pintura Pabellón Cubierto Plvo.- pintura plastica, esmalte sintetico, etc. 308,85 €

Mantenimiento de pintura Pabellón Santa Isabel.- pintura plastica, esmalte sintetico, etc. 947,09 €

Material de pintura para el Plvo. 1º de Mayo.- Pintura piscina olimpica de verano, disolvente, clorocaucho, colorante, etc.3.709,59 €

Material de pintura para el vestuarios pabellon cubierto.- revestimiento liso blanco, esmalte sintetico, etc1.227,71 €

Material de pintura para el gimnasio municipal.- revestimiento liso blanco, esmalte sintetico, etc 806,63 €

Mantenimiento vestuarios piscina de San José.- material de pintura 482,64 €

Mantenimiento vestuarios piscina de guadalajara.- material de pintura 536,20 €

Mantenimiento piscina Bda. Guadalajara.- acido cloridrico, guadaflex revestimiento, etc 399,32 €

Mantenimiento piscina San José.- acido cloridrico, Evory esmalte sintetico, etc 410,26 €

Mantenimiento Pisicna verano Bda. Guadalajara.- pintura mate, revestimiento, etc 624,31 €: 10.710,65 €

PROYECTA SAN JUAN S. COOP. AND.

Servicio de eventos varios, espectaculos y animación para Día de Andalucia 2018.- 2.819,30 €

Servicios de eventos varios, espectaculos y animación Carnaval 2018.- 7.955,75 €

Espectaculo de animación para la Feria del Libro 2018.- 4.525,40 €: 15.300,45 €

I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 20/11/2017 al 31/12/2017

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 21/11/2017 al 31/12/2017121,00 €

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 01/01/2018 al 31/03/2018272,25 €

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 01/04/2018 al 30/06/2018272,25 €

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 01/07/2018 al 30/09/2018272,25 €

Cuotas mantenimiento sobre software aplicación I2A-Cronos (Gestión Instalaciones Deportivas) desde 01/10/2018 al 31/12/2018272,25 €: 1.210,00 €

MANREPSE, S.L

Reparación sistema de calefacción del CP Tartessos.- 1.363,67 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/01/2018 al 03/02/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/12/2017 al 03/01/2018133,10 €

Instalación acumulador de agua caliente en piscina climatizada.- 4.138,20 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/02/2018 al 03/03/2018133,10 €

Adquisición deposito de agua caliente para la piscina climatizada y reparación de algunas deficiencias detectadas en la maquinaria.-5.965,30 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/03/2018 al 03/04/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/04/2018 al 03/05/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/05/2018 al 03/06/2018133,10 €

Estudio de la climatización de la piscina cubierta a fin de optimizar mejor los recursos.- 1.754,50 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/06/2018 al 03/07/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/07/2018 al 03/08/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/08/2018 al 03/09/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/09/2018 al 03/10/2018133,10 €

Contrato de mantenimiento de las calderas piscina climatizada Plvo 1º de Mayo.- 04/10/2018 al 03/11/2018133,10 €

Trabajos de reparación de la caldera de la piscina climatizada.- 356,95 €: 15.042,72 €

GEMA OTERO GUTIERREZ NIF 52.267.272W

Impartición del Proyecto formativo y creativo " MI PALABRA Y EL MUNDO III FASE" 1.500,00 €: 1.500,00 €

REMOLINO EDUCA SL

Formación Granja Escuela Curso Monitor/a Tiempo libre Proyecto K+E Ideamos 3.0.- Estancia en el Centro de Naturaleza "El Remolino" de Cazalla de1.050,00 €: 1.050,00 €

PEÑA CULTURAL LOS LOCOS

Actuación chirigota Los Locos el día 17 Febrero 2018.- Canaval de Mayores 400,51 €: 400,51 €

FRANCISCO ORTIZ PEREZ NIF 28390156Z

Alquiler de 300 vallas peatonal metalicas para la carrera popular.- 1.016,40 €

Alquiler de 6 casetas de feria y 12 barandillas de hierros durante las Fiestas Patronales del 21 al 25 de Junio.-6.842,40 €: 7.858,80 €

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

Servicios de asistencia tecnica para la evaluación técnica del concurso de servicios energeticos para el alumbrado publico.-17.545,00 €

Page 64: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

: 17.545,00 €LYRECO ESPAÑA, S.A

Material de oficina para Andalucia Orienta.- 1.105,07 €

Material de oficina para Andalucia Orienta.- 39,42 €: 1.144,49 €

ASOCIACION PONTE

Creación y formación de un grupo motor de jovenes para la participación ciudadana.- 2.300,00 €: 2.300,00 €

NOLETIA S.L.

Espectaculo "Piensa en Wilbur" como cierre de la actividad de Circo Social en la Localidad.- 907,50 €: 907,50 €

MARI AGENCIA ARTISTICA, S.L.U

Actuación de "Joaquin Pavon" durante las Fiestas Patronales 2018 1.210,00 €: 1.210,00 €

BANSABADELL RENTING, S.L

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/01/2018 al 14/02/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/01/2018 al 14/02/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/03/2018 al 14/03/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/02/2018 al 14/03/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/03/2018 al 14/04/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/03/2018 al 14/04/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/04/2018 al 14/05/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/04/2018 al 14/05/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/05/2018 al 14/06/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/05/2018 al 14/06/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/06/2018 al 14/07/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/06/2018 al 14/07/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/07/2018 al 14/08/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/07/2018 al 14/08/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/08/2018 al 14/09/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/08/2018 al 14/09/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol San Jose Obrero del 15/09/2018 al 14/10/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 14/09/2018 al 14/10/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 2 Campo futbol San Jose Obrero del 15/10/2018 al 14/11/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/10/2018 al 14/11/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 2 Campo futbol San Jose Obrero del 15/11/2018 al 14/12/2018.- 3.102,91 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/11/2018 al 14/12/2018.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 1 Campo futbol Nuestra señora del Loreto del 15/12/2018 al 14/01/2019.-3.697,31 €

Renting Cesped artificial del Lote 2 Campo futbol San Jose Obrero del 15/12/2018 al 14/01/2019.- 3.102,91 €: 81.602,64 €

GRUPO HALCONES CONTROL SL

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de San José obrero periodo del 1 al 31 de Agosto 2018.- (descanso martes) 229 horas2.036,61 €

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de Guadalajara periodo del 1 al 2 de septiembre 2018.- 16 horas142,30 €

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de Guadalajara periodo del 1 al 31 de agosto 2018.- 221,5 horas1.969,92 €

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de San José (Lote 3) periodo del 1 al 2 de septiembre 2018.- 16 horas142,30 €

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de San José (Lote 3) periodo del 6 al 31 de Julio 2018.- 230 horas2.045,51 €

Servicio de guarderia y control de la piscina de la Bda de Guadalajara periodo del 6 al 31 de Julio 2018.- 237,5 horas2.112,21 €: 8.448,85 €

TALLERES TRIPLE J

Reaparacion vehiculo 8934FMV.- Sustituir piloto derecho, desmontar y montar ruedas, etc… 789,84 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Verificar sistemas ABS 1.079,77 €

Reparacion vehiculo SE3888DJ.- Cambiado sistema frenado 1.107,74 €

Reparacion vehiculo SE9960BF.- caja de cambios seundo uso 2.616,26 €: 5.593,61 €

RAFAEL JIMENEZ RODRIGUEZ / SEVICARS

Limpieza de vehiculos municipales.- 5864fkh, 0338csk, 9315 bvv, 9306jfp, 7220hpr, ca0168am, 6372fmp y 4801fkg338,80 €

Limpieza de vehiculos municipales.- 5864fkh, 0338csk, 9315 bvv, 9306jfp, 7220hpr, ca0168am, 6372fmp y 4801fkg338,80 €

Limpieza de 20 vehículos oficiales.- Dos lavados para cada coche 592,90 €: 1.270,50 €

EXBAL REPARACIONES Y SERVICIOS, S.L.

Reparación vehiculo SE9796BD.- desmontaje cilindro elevación multibasculante fabricando pintos y boca de ciliendro2.398,58 €

Reparación vehiculo SE9227CK.- sustitución latiguillo de presión de la bomba al distribuidor 464,08 €

Reparación vehiculo SE9960BF.- sustitución bomba hidraulica 2.313,77 €: 5.176,43 €

Page 65: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

"Seguro Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueologico Osset Lulia Constancia ""Clavo a Clavo"""1.100,00 €

"Seguro Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueologico Osset Lulia Constancia ""Clavo a Clavo"""1.100,00 €: 2.200,00 €

EL COLMADO DE ANA MARI (ANA MARIA GUILLEN VELASCO)

Productos para el encuentro de Dinamización Juvenil.- Programas Europeos 63,72 €

Productos para la tertulia-café feminista en la Semana Joven.- 63,17 €

Productos para el "Encuentro de Mujeres y Salud" del día 25 de Mayo 57,18 €

Articulos de alimentacion para ZNTS 2018.- Programa estival "Fresquito" 189,38 €

Bocadillos y refrescos para los miembros Protección Civil durante las guardias del cine de verano.- 28,80 €

Refrescos para el encuentro gastronomico para la Mujer.- Delegación de Igualdad: 402,25 €

ISMAEL GAONA PEREZ

Contratacion de 2 paginas de publicidad en la edicción del mes de Julio 2017.- MRN Aljarafe Magazine901,40 €: 901,40 €

GNP PRODUCCIONES CULTURALES, S.L

Actuación en Teatro Municipal de la Cia. Maldito Veneno de su espectaculo "Ay Carmela" el día 11/10/2018 dentro del Progrma la Escena Encendida1.860,16 €: 1.860,16 €

AUTO ESCUELA LAS TORRES PEGASO FORMADORES, S.L.

Curso de adaptación Profesional CAP.- PARA Ivan Suarez Morales DNI 53274411S 250,00 €: 250,00 €

TALLERES FRANCISCO FERNANDEZ, S.L.

Reparación Vehiculo 4801FKG.- reparacoón daños en paragolpes, aleta tras. Der y Izq. 635,25 €

Reparación Vehiculo 5864FKH.- reparacoón daños paragolpes y faldon bajo iz y der. 756,25 €: 1.391,50 €

OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCION S.A.U.

Inspección obligatario del ascensor Biblioteca Municipal.- 96,80 €: 96,80 €

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.

Mantenimiento contenedores higienico servicios de mujeres dependencias Municipales.- del 01/01/2018 al 31/03/2018364,32 €

Mantenimiento contenedores higienico servicios de mujeres dependencias Municipales.- del 01/04/2018 al 30/06/2018364,32 €

Mantenimiento contenedores higienico servicios de mujeres dependencias Municipales.- del 01/04/2018 al 30/06/2018364,32 €

Mantenimiento contenedores higienico servicios de mujeres dependencias Municipales.- del 01/10/2018 al 31/12/2018364,32 €: 1.457,28 €

GRUPO ADL SDAD. COOPERATIVA ANDALUZA

Liquidacion mes de Diciembre 2017 del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"9.481,93 €

Liquidacion mes de Febrero 2018 del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"8.366,41 €

Liquidacion mes de Marzo 2018 del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"13.591,87 €

Liquidacion mes de Enero 2018 del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"8.366,41 €

Liquidacion mes de Abril 2018 del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"10.541,68 €

Liquidación mes de Mayo del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque" 10.541,68 €

Liquidación mes de Junio del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque" 10.541,68 €

Liquidación mes de Julio del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque" 10.541,68 €

Liquidación mes de Septiembre del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque"7.711,02 €

Liquidación mes de Octubre del Convenio de gestión de la Escuela Infantil Municipal "Ludopeque" 7.432,14 €: 97.116,50 €

HERMANDAD DE SANTA GENOVEVA

Banda de musica para la Cabalgata Reyes Magos 2018.- 4.235,00 €: 4.235,00 €

CONSORCIO DE TRANSPORTE AREA DE SEVILLA

Consorcio de Transporte MAportación correspondiente al año 2018 Cap. VII del Consorcio de Transporte Metropolitano Area de Sevilla81,00 €

Consorcio de Transporte MAportación correspondiente al año 2018 Cap. IV del Consorcio de Transporte Metropolitano Area de Sevilla47.205,00 €

Consorcio de Transporte MAportación correspondiente al año 2017 Cap. IV del Consorcio de Transporte Metropolitano Area de Sevilla.-56.454,00 €: 103.740,00 €

DISEÑO Y TECNICAS DE LA CONFECCION SLU

Suministro uniformidad para los miembros de Protección Civil incluidos todos sus distintivos.- 2.400,00 €: 2.400,00 €

AVANCE MAQUINARIA SIGLO XXI, S.L.

Material recambios fregadora pequeña de limpieza viaria.- Casquillo rueda pivotante, cepillo, rodamiento, etc…282,41 €

Mantenimiento fregadora pabellón cubierto Plvo. 1º de Mayo.- cepillo S1 45D 105,36 €

Adquisición fregadora Tennant. Modelo 7300 nº de serie 73005431489 10.890,00 €

Reparación fregadora TENNANT 7300 de limpieza viaria.-

Cepillos para la fregadora del servicio de limpieza TENNANT 7300 PPL 090 273,10 €

Kir completo de labio de secado barredora TENNNANT 7300 1.769,02 €

Reparación fregadora Comac simpla 50 bt de limpieza viaria.- 250,69 €

Reparación fregadora TENNNAT 7300 de limpieza viaria.- 134,79 €

Page 66: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Reparación fregadora Comac simpla 50 bt de limpieza viaria.- 260,13 €

Reparación fregadora TENNNAT 7300 de limpieza viaria.- 211,75 €: 14.177,25 €

FRANCISCO LUIS AVILA LOBO

Suministro de botellas de agua mineral para el Teatro Municipal.- 332,10 €: 332,10 €

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.

Material electrico vias publicas C/ Mayor.- 15,20 €

Material electrico vias publicas Avda. 28 de Febrero.- 267,39 €

Material electrico Plataforma sobre la autovia.- lamparas led A60/PA 9w 256,52 €

Material electrico vias publicas C/ Santander.- 256,13 €

Material electrico vias publicas Avda. 28 de Febrero.- 267,39 €

Material electrico vias publicas Avda. 28 de Febreero.- 267,39 €

Material electrico vias publicas Paseo fluvial.- Ecpower Smart 55w 678,81 €

Material para el Servicio Electrico.- cables AFUMEX 3 tipos 183,58 €

Material electrico CP San Pedro Crisologo Sur, Payan Garrido, Tartessos y Esperanza Aponte.- Lamparas LED 18w tube 6500k y portalamparas456,47 €

Material electrico CP San Pedro Crisologo Norte y Estacada de la Señorita.- Led tubos 1200mm 16w269,59 €

Mantenimiento electrico Almacen Municipal, Casa Consistorial y Centro de Interpretación.- lamparas, diferenciales, etc105,22 €

Mantenimiento electrico Almacen Municipal, Casa Consistorial y Centro de Interpretación.- lamparas, diferenciales, etc17,38 €

Mantenimiento electrico Almacen Municipal, Casa Consistorial y Centro de Interpretación.- lamparas, diferenciales, etc75,02 €

Mantenimiento electrico Almacen Municipal, Casa Consistorial y Centro de Interpretación.- lamparas, diferenciales, etc5,40 €: 3.121,49 €

FERRETERIA RAFA, S.L

Cerradura FAC para Centro de Interpretación.- 30,19 €

218,25 €

Tacos y tornillos para colocación de reductores de velocidad en las calles de la Localidad.- 217,38 €

Guantes piel flor ribete amarillos tallas 8/10/11 para personal de Obras y Servicios 241,90 €

Mantenimiento Parque de los Pitufos.- electrodos y discos de cortes 112,71 €

6 escaleras de 7 peldaños para los Colegios Publicos.- Payan Garrido, S. Pedro Norte y Sur, Espt. Aponte, Tartessos y Estacada de la Señorita560,92 €

Material electrico para el puente de los derechso Humanos.- cable aceero 2mm, sujetacables, etc 37,85 €

Material para el CP San Pedro Crisologo (Norte) escalera de mano Basic 6 peldaños 71,39 €

Cerradura LINCE cortfuegos 77720F-C para Centro de Interpretación.- 30,19 €

Adqusición de radiador aceite para ETF.- 59,48 €

Mantenimiento toldos puente de los Derechos Humanos.- sujetacables galvanizados 30,49 €

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- aparcamiento para 4 bicicletas 133,10 €

Mantenimiento CP Estacada de la Señorita.- cerradura electronica CISA 1A731 96,12 €

Escobas metalicas 22 puas para el Servio de Limpieza 85,18 €

Material para Obras y Servicios.- nivel de perfil de aluminio 71,69 €

Mantenimienot CP Tartessos.- cerradura electrica sob pta metal 83,43 €

Mantenimiento Edificios Municipales.- taco nylon para la colocación extintores Municipales 29,77 €

Chalecos reflectantes amarillos para personal Obras y Servicios.- 115,92 €

Mantenimiento electrico oficina Andalucia Orienta.- UHU MONTA KIT Profesional 5,03 €

Material herramental taller de herreria.- sierra cinta inox., muelas abrasivas, cepillo, etc 266,70 €

Material herramental para personal servicio electrico sustraido con denuncia 2256/18.- Juego destornilladores, alicate, multimetro, juego llave690,93 €

Mantenimieno Centro de Educación de Adultos.- uñero ACESAL llaves iguales 5305 Blanco 49,78 €

Chalecos amarillos CAT.II MOD DRIVER para el Servicio de Limpieza 136,13 €

Guantes para el personal del Servicio de Limpieza Viaria.- 366,86 €

Guantes piel flor, nylon y de serraje varias tallas para el personal de Obras y Servicios.- 533,50 €

Material para el personal Limpieza viaria.- marcarillas c/valvula 219,76 €

Mantenimiento Almacen Municipal.- candado tifon 50mm llaves iguales 127,05 €

Material para el personal Limpieza viaria.- botas agua PVC nº 44 20,91 €

Mantenimiento Almacen Municipal.- luminaria emergencia, angular metalico, escuadra, etc 493,71 €

Parcas plegables basic de 3x3 blanco para el Mercado de la Almazara 860,31 €

Juego conteras PVC escalera de tijeras del CP Payan Garrido.- 24,44 €

Guantes para el personal de Obras y Servicios 65,34 €

Candados para las puertas de los Parques de la localidad.- 137,34 €

Mantenimiento Parques y Jardines Bda. Santo domingo de Guzman.- programador, pilas y rollo de tefon108,56 €

Mantenimiento Edificios Municipales Ayuntº antiguo.- material vario de fontaneria 209,60 €

Banderas de España y Andalucia para el Paseo Fluvial.- 584,13 €

Mantenimiento vias publicas hitos abatibles con base de goma y bandas reflectantes 1.022,41 €

Mantenimiento riego parques y jardines.- pilas alcalinas y programador de riego 305,26 €

Mantenimiento riego parques y jardines.- electrovalvulas rain birg DV100 y DV 150 5 uds. De cada 535,59 €

Material para maquinaria auxiliar de jardineria.- cabezal universal aluminio 8 hilos 128,26 €

Mantenimiento fontaneria CP Estacada de la Señorita.- tubo y manguitos de polietileno 53,00 €

Mantenimiento escenario desmontable.- tela negra 222,34 €

Acopio material riego para Parques y Jardines de la localidad.- valvulas, enlace, machon, etc 303,03 €

Acopio material mantenimiento riego para Parques y Jardines de la localidad.- codo PVC y pilar 9v 54,58 €

Page 67: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- grifo bañera monomando 62,05 €

Guantes nitrilo tallas S y M 326,70 €

Manguera para el camión de rfiego 0648FKP.- 114,95 €

Mantenimiento fuentes publicas Paseo 9 aceituneras.- flotador articulado de 1" 42,11 €

Mantenimiento fuente Plaza de la Mujer Trabajadora.- manchon metal, TE metal, valvula bola, etc 186,67 €

Reparación vehículo 0648-FKP.- Mangera riego reforzada 0,00 €

Mantenimiento de riego.- Electrovalvula para Paseo Fluvial (40%) y Carretera Monumento (60%).- 183,34 €

Mantenimiento fontaneria Paseo Fluvial.- Tuberia PVC, Arqueta, etc… 113,50 €

Adquisición tractor Honda Mod. HF-1211-H, para el Servicio de Jardineria 3.442,00 €: 14.221,83 €

VICTOR M. GARCIA GUTIERREZ

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Diciembre 2017.- 169,40 €

Sesiones formación taller inteligencia emocional para mediadores juveniles.- 816,00 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Febrero 2018.-.- 42,35 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Marzo 2018.- 169,40 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Abril 2018.- 169,40 €

Sesiones impartidas en el taller "Recupera tu poder" los días 2,9 y 23 de Abril 495,00 €

Sesiones impartidas taller COACHING PARA LA VIDA.- 990,00 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Mayo 2018.- 169,40 €

Sesiones impartidas en el taller "Recupera tu poder" los días 7,14,21 y 28 de Mayo 660,00 €

Sesiones impartidas en el taller "Recupera tu poder" los días 4 y 11 de Junio 2018 330,00 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Junio 2018.- 169,40 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Julio 2018.- 169,40 €

Taller de Chikung-Taichi para personas mayores mes de Agosto 2018.- 169,40 €: 4.519,15 €

CAIXABANK, S.A

Colaboración integral en la gestión recaudatoria 1º trimestre 2018 2.356,80 €

Colaboración integral en la gestión recaudatoria 2º trimestre 2018 eliminación residuos 421,08 €

Cuota primer semestre 2018 servicio de presentación y devolución de adeudos domicilados.- 1.452,00 €

Colaboración integral en la gestión recaudatoria 3º trimestre 2018 eliminación residuos 418,90 €

Colaboración integral en la gestión recaudatoria 4º trimestre 2018 eliminación residuos 410,19 €

Notas informativas 1º trimestre tasa entrada de vehiculos 2018 y avisos de pago 1º trimestre 2018 basura comercial1.401,18 €

Notas informativas 1º trimestre 2018 basura comercial y avisos paga tasas entrada de vehiculos 2018.-1.450,55 €: 7.910,70 €

CARMEN GANDUL RAFAEL (LIBRERÍA GUZMAN DE ALFARACHE

Material oficina para Juzgado Paz.- Tacos mesa 7,00 €

Toner para Juzgado Paz.- 20,00 €

Material oficina para Intervención.- Grapadora grande

Material oficina para Secretaría.- Grapadora grande 38,00 €

Material oficina Dep. Estadística.- Grapadora y toner impresora 39,00 €

Tintas para diversas impresoras del Centro de Servicios Socilaes.- 207,00 €

Material de oficina para Recursos Humanos.- 43,50 €

Materiales para los trabaajos en el Centro de Interpretación.- 31,50 €

Tintas impresoras para el Almacen Municipal.- 150,00 €

Material de Oficina para el Equipo de Tratamiento Familiar.- 25,00 €

Material de Oficina para el Centro de Servicios Sociales.- 55,00 €

Material de oficina para la Biblioteca Municipal.- grapadora y agenda 20,50 €

Dietarios 2018 para la Delegación de Igualdad.- 18,00 €

Toner impresora Jefatura Policia Local.- 50,00 €

Plastificadora manual A.- 110,00 €

Material de Oficina para Estadisticas.- cartulina A4 Blanca 16,00 €

Material de Oficina para Administración General.- 4 rotuladores indelebles 6,00 €

Material de Oficina para Tesoreria.- dos grapadoras pequeñas 18,00 €

Material oficina Policia Local.- plasticos A4 y A3 (plastificadora) 90,00 €

Material oficina para Plvo. 1º de Mayo.- Tipex, rotuladores, lapices, etc 213,40 €

Material oficina para Secretaria.- grapas 23/8 5,60 €

Material oficina para Dlg. De Igual de Genero 170,40 €

Material de Oficina para Estadisticas.- Cartuchos de toner impresora 30,00 €

Materila oficina para Obras y Servicios.- Plastificadora A3 y caja de plastico A4 y A3.- 200,00 €

Libros y test examenes varias categorias profesionales.- 311,20 €

Materiales de papeleria para actividades del Centro Juvenil Proyecto K+E Ideamos 3.0 304,25 €

Materiales varios para el taller de Teatro de adultos y el taller de dramatización infantil.- chinchetas, grapadoras, carton, etc153,30 €

Materiales para el taller de teatro infantil.- 98,00 €

Material oficina Polideportivo.- rollo papel termico 7,20 €

Page 68: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Material oficina para el Centro de Servicios Sociales.- 215,20 €

Tintas impresoras para Protección Civil.- 48,00 €

Material oficina Policia Local.- tampones de tinta 40,00 €

Material oficina para Igualdad de Genero.- 16,40 €

Material de oficina para la Casa de las Artes.- 130,50 €

Material oficina para la Delegación de Cultura.- 10,00 €

Material oficina para Recurso Humanos.- cinta impresora Epson 14,50 €

Material de oficina para Contratación y compras.- calculadora cientifica 13,60 €

Material de oficina para la Delegación de Urbanismo.- 22,50 €

Material de oficina para el Juzgado.- 59,00 €

Materiales para el Taller de restauración.- cartulinas, alfileres, etc 26,40 €

Material oficina y toner impresora para el Departamento de Estadisticas.- 34,50 €

Material de oficina para Policia Local.- toner 2320 34,50 €

Material de oficina para Recursos Humanos.- carpetas 55mm 5,50 €

Material oficina para Recursos Humanos.- rotuladores Videla y un borrador pizarra 9,50 €

Material oficina para el Servicio de Limpieza Viaria.- toner Brother 2035 45,00 €

Grapadora de tenazas.- 18,00 €

Cabezales para Plotter.- 3 Uds 276,00 €

Suministro de libros para la Biblioteca Municipal Mateo Aleman.- 241,40 €

Material de Oficina Delegación de Cultura.- grapas, lapiz, etc 79,10 €

Material de Oficina para Tesoreria.- cajas archivadores difinitivos 42,50 €

Material oficina para la Jefatura Policia Local.- bandejas de plastico entrada/salida 40,00 €

Material de oficina para Centro de Servicios Sociales.- 407,65 €

Material de oficina para el Almacen Municipal.- tladradora, gomillas 28,50 €

Material de oficina para Recursos Humanos.- carpetas 2 anillas 10,80 €

material oficina para administración general.- Caja archivo definitivo, fixo, cds, etc… 134,00 €: 4.440,90 €

CARMEN GARCIA QUINTERO (GRAFICLARA)

Material oficina para la Policia Local.- sobres, talonarios denuncia e identificación P. Local.- 604,47 €

Carteles indicadores de prohibición de parada y estacionamiento en PVC para la Policia Local.- 1.019,43 €

Placas identificativas e información de metacrilato de 8mm rotuladas en vinilo.- dos de 50x50 cm y dos 40x40 cm567,65 €

Talonarios por triplicado a una tinta Parte de Denuncia para la Policia Local.- 362,20 €

Subcarpetas Atestados para la Policia Local.- 332,68 €: 2.886,43 €

ASOCIACIÓN SEVILLA RETRO

Alquiler de 22 maquinas reacreativas del 26 al 30 de Diciembre de 2017.- 4.235,00 €: 4.235,00 €

SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MIGUEL, S.A

Adquisición de 50 contenedores de 700 litros con serigrafia 7.865,00 €: 7.865,00 €

ERCE, S.L

Servicio de sonido e iluminacion los dias 24, 25, 26 y 27 de Mayo en el parque de los pitufos con motivo de la Feria del Libro 2018.-3.993,00 €: 3.993,00 €

PATIO DE LUCES PRODUCCIONES, S.C

Ciclo de cortometrajes Bulying Semana Joven.- 605,00 €: 605,00 €

MARTINEZ DE SALAS & SANCHEZ, S.L

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Diciembre 2017.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Enero 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Febrero 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Marzo 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Abril 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Mayo 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Junio 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Julio 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Agosto 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Septiembre 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Octubre 2018.- 1.306,80 €

Asesoramiento en materia de vivienda mes de Noviembre 2018.- 1.306,80 €: 15.681,60 €

TECNIP, S.L

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Enero 2018.- y abonos parciales de varias facturas508,20 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Febrero 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Marzo 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Abril 2018.- 677,60 €

Suministro y colocacion de una columna de semaforo y un cuerpo de semaforo paso peatones estacion del Metro Barrio Bajo611,05 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Mayo 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Junio 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Julio 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Octubre 2018.- 677,60 €

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Agosto 2018.- 677,60 €

Page 69: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la Localidad durante el mes de Noviembre 2018.-677,60 €: 7.217,65 €

SODETRANS, S.L

Transportes de escombros en cubas según contrato.- 43 cubas 9.105,25 €

Transportes de escombros en cubas según contrato.- 14 CUBAS 2.964,50 €: 12.069,75 €

PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L

Material de oficina para Administración General.- 352,70 €

Material de oficina para ls Casa de las Artes.- 81,70 €

Material de oficina para la Biblioteca Municipal.- 61,52 €

Material de oficina para la Biblioteca Municipal.- 96,75 €

Adquisición de archivador chapa, cajetin varilla A4 y 1/3 A4, puertas de cristal para Emplea 30+, Promoción Turistica Cultural

Adquisición de mobiliario diverso plan [email protected] (2º pedido y ultimo recibido) 2.791,77 €

Material de Oficina para Andalucia Orienta.- diverso 1.690,94 €

Folios para Administración General.- 30 cajas 444,31 €

Material de Oficina para Andalucia Orienta.- diverso 404,16 €: 5.923,85 €

RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U

Alquiler de 8 stand para la Feria del Libro desde el día 23/05/2018 al 28/05/2018 (Instaladas en el Parque de los Pitufos)4.065,60 €

Alquiler de 3 Uds. WC qimicos de lujo del 20 al 24 de Junio para las fiestas Patronales 2018.- 780,45 €: 4.846,05 €

SEGURCAIXA ADESLA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Seguro Responsabilidad Cicil Autoridades y personal al servicio de esta Administración.- 4.500,00 €

Seguro Responsabilidad Civil Autoridades y personal al servicio de esta Administración.- 07/09/2017 al 06/09/20184.500,00 €

Seguro Responsabilidad Civil Autoridades y personal al servicio de esta Administración.- 07/09/2018 al 06/09/20194.500,00 €: 13.500,00 €

UTREMEL UTRERA, S.L.

Material para alumbrado publico.- Tapa Arqueta plaza Agustin Perez 50,82 €

Material electrico para Casa Consitorial.- Diferencial, tubo led, microcanal. 268,15 €

Material electrico para Casa de las Artes.- Lamparas Led, Tubo Led, … 960,03 €

Material para mantenimiento alumbrado publico Avd. 28 febrero, C/ Baleares, Aragón, Guernica y Saeta.- Lamparas 250W, reactancias, arrancador1.089,92 €

Mantenimiento electrico C/ Ali Menon.- cable araflex y bridas G430x7.6 negras

Mantenimiento Alumbrado Casa Consistorial.- L.Vela LED 8W 281,63 €

Mantenimiento Alumbrado Publico Puente de los Derechos Humanos.- caja DERIV.LIGHT 241x180x9558,96 €

Mantenimiento electrico Centro de Servicios Sociales.- tubos LED 9W 105,43 €

Mantenimiento Electrico CP Tartessos.- Lamparas LED STD 9W 63,40 €

Mantenimiento Electrico CP Payan Garrido.- caja superficie enlazable, marco 1 elemento, interruptor doble6,10 €

Mantenimiento electrico vias publicas Pasaje Aljarafe, C/ Juan Ramon Jimenez, C/ Lanzas y paseo Fluvia.- bola politileno, lamparas y arrancadore450,52 €

Mantenimiento electrico Jefatura Policia Local.- Diferenciales DX· 2/40/30 y 2/25/30 99,69 €

Mantenimiento electrico locales Delegación de la Juventud.- tubos LED 126,51 €

Mantenimiento electrico Casa de las Artes.- minutero escalera EL3000 y lamparas LED 294,03 €

Mantenimiento CP Payan Garrido 50% y Esperanza Aponte 50%.- cinta aislante PVc, marco 1 elemento y cajas superficies37,29 €

Mantenimiento electrico Centro de Servicios Sociales.-microcanal 10x16, canaleta etc. 57,16 €

Mantenimiento electrico Teatro Municipal.- lamparas LED G4 47,38 €: 3.997,02 €

PADEL PINTURAS, S.L

Acopio para servicio de pintura.- Revestimiento, esmalte, imprimación, etc… 2.706,87 €

Material pintura para Puente DDHH.- Pincel redondo y cinta

Pintura plastica acrilica para C/ San Juan de Ávila

Material pinturas para C/ López Farfán.- Resvestimiento liso, Brocha, Rodillo

Recambios de rodillos para pintar lineas aparcamientos en C/ Fuengirola y Avda de la Concordia 33,03 €

Mantenimiento Edificiios Municipales antiguo INEN C/ Murillo.- pintura blanca y azul y revestimiento liso259,34 €

Mantenimiento pintura CP de la localidad.- pintura plastica mate, colorante, etc. 2.314,63 €

Mantenimiento Edificiios Municipales antiguo INEN C/ Murillo.- pintura blanca 99,64 €

Material de pintura para la plataforma sobre la autovia.- sport JAFEP verde oscuro 619,70 €

Materiales para el Servicio de Pintura.- cubos de 5 y 8 litros 10,89 €

Mantenimiento Residencia de Matalascañas.- neutralizador de oxido y esmalte brillate gris 68,68 €

Mantenimiento Colegios Publicos pintura esmalte verde oscuro.- 383,06 €

Adquisición de equipo de pintura AIRLESSCO LP 240 sobre carro y manguera de 15 mts. 1.929,95 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- plastico de tapar, varilla radiador, emplaste, etc 57,44 €

Mantenimiento CP Payan Garrido.- rodillo super felpon 22 cm 47,15 €

Disolvente y recambio rodillo para servicio pintura, mantenimiento Calle Ramón y Cajal 72,95 €: 8.603,33 €

CLEANSER

Decapante de pìnturas para limpieza de graffitis en C/ lepanto.- 245,30 €

Mantenimiento lavadero de vehiculos.- detergente alcalino LAV. Carrocerias 1.393,92 €

Material para el lavadero de vehiculos.- lanza completa INOX 900mm

Page 70: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

: 1.639,22 €RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA

Repostajes Vehiculos Municipales Diciembre 2017.- 8.709,34 €

Repostajes Vehiculos Municipales Enero 2018.- 10.726,73 €

Repostajes Vehiculos Municipales Mayo 2018.- 10.475,43 €

Repostajes Vehiculos Municipales Junio 2018.- 10.508,36 €

Repostajes Vehiculos Municipales Julio 2018.- 10.584,20 €

Repostajes Vehiculos Municipales Agosto 2018.- 9.726,90 €

Repostajes Vehiculos Municipales Marzo 2018.- 8.519,43 €

Repostajes Vehiculos Municipales Abril 2018.- 8.528,27 €

Repostajes Vehiculos Municipales Febrero 2018.- 8.612,97 €

Repostajes Vehiculos Municipales Septiembre 2018.- 8.967,65 €

Repostajes Vehiculos Municipales Octubre 2018.- 10.405,90 €

Repostajes Vehiculos Municipales Noviembre 2018.- 10.846,92 €: 116.612,10 €

GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L.

Diseño y decoración Cabalgata Reyes Magos 2018.- 19.541,50 €: 19.541,50 €

EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENTIENTE S.A

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/12/2017 al 02/01/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/01/2018 al 02/02/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/02/2018 al 02/03/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/03/2018 al 02/04/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/04/2018 al 02/05/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/05/2018 al 02/06/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/06/2018 al 02/07/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/07/2018 al 02/08/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/08/2018 al 02/09/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/09/2018 al 02/10/2018 25,67 €

Suscripción al periodico Diario de Sevilla para la Biblioteca Municipal.- 03/10/2018 al 02/11/2018 25,67 €

Publicación ordenanzas en Diario Sevilla 813,12 €: 1.095,49 €

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.

Mantenimiento programa DELTA NOMINAS 2018.- 1.192,24 €

Mantenimiento soporte telematico DELTA NOMINAS 2018.- 4 HORAS 314,60 €: 1.506,84 €

ALMACENES PAEZ, S.L.

Material de oficina para el Centro de Servicios Sociales.- 81,11 €: 81,11 €

ALMACENES CREACONS, S.L.

Lamina auxiliar de aluminio para colegio Estacada de la Señorita.- 348,48 €

Azulejos para cpolegio Payán Garrido.- 105,51 €

Mural foto para calle Santander.- Directorio Municipal Empresas, Calles, etc. 145,20 €

Mantenimiento vias Publicas.- rotulos C/ Argentina 121,00 €

Mantenimiento vias Publicas.- rotulos C/ Marbella 121,00 €

Mantenimiento vias Publicas.- rotulos C/ Amantina Cobos 121,00 €

Azulejo Biblioteca Municipal.- 140,36 €

28 TN arena fina rubia rociana y 750 bloques SPLIT 40x20x20x gris para Caseta Municipal 954,69 €

Mantenimiento Biblioteca Municipal.- 2 m soleria 14x28 mediterraneo

Mantenimiento vias publicas Pasaje Aljarafe.- baldosas flameado 30x30 58,30 €

Materiales nueva recepcion Centro de Servicios Sociales.- Bloques 40x15x20, placas 13x300, pasta agarre, etc.

Mantenimiento vias publicas.- azulejos con los nombres de las Calles San Fernando, Rodeos, Matacan, Asturias y Aragon1.936,00 €

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo.- Guardacanto PVC blanco, sacos de yeso y escayola

Mantenimiento Plvo. 1º de Mayo.- sacos PVC (envases) 100,85 €

Mantenimiento Edificiios Municipales antigue INEN C/ Murillo.- placas de pladur 150,96 €

Mantenimiento Parque trasero C/ Clara Campoamor.- Albero fino con cal 3.794,56 €

Mural de azulejos 100x80 para CP Payan Garrido.- 968,00 €

Mantenimiento talud que rodea Edificio Minas de Cala.- 28 TM albero fino/cal 1.897,28 €

Mantenimiento vias publicas Crtra. San Jua / Gelves.- albero con cal 1.897,28 €

Mantenimiento Parque de los Pitufos.- albero con cal 1.897,28 €

Mantenimiento vias publicas.- rotulo C/ Santander 447,70 €

Mantenimiento vias publicas.- rotulo C/ Oviedo 223,85 €

Mantenimiento Parque de Cross.- 28 TN arena fina rubia rociana 440,44 €

Material construccion para acopio Delegación de Deportes.- Azulejos,ladrillos, cemento rapido, etc.2.928,79 €

Page 71: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

: 18.798,53 €CLECE, S.A.

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Diciembre 2017.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Enero 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Diciembre 2017.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Diciembre 2017.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Diciembre 2017.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Enero 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Enero 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Enero 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Febrero 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Febrero 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Febrero 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Febrero 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Marzo 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Marzo 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Marzo 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Abril 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Abril 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Abril 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Abril 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Marzo 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Mayo 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Mayo 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Mayo 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Mayo 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Junio 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Junio 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Junio 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Junio 2018.- 393,75 €

Sustitución e instalación de motor modelo 3FGB 195-50-5V/3 A/A Casa Consistorial 1.288,65 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Julio 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Julio 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Julio 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Julio 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Agosto 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Agosto 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Agosto 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Agosto 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Septiembre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Septiembre 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Septiembre 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Septiembre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Octubre 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Octubre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Octubre 2018.- 150,00 €

Suministro e instalación de equipos de A/A en la Biblioteca Municipal.- 3.127,85 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Octubre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Noviembre 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Noviembre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Noviembre 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa de las Artes mes de Diciembre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Teatro Municipal mes de Diciembre 2018.- 196,88 €

Mantenimiento A/A Biblioteca Municipal mes de Diciembre 2018.- 150,00 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Diciembre 2018.- 393,75 €

Mantenimiento A/A Casa Capitular mes de Noviembre 2018.- 393,75 €: 19.163,44 €

CAFÉ BAR EL SILEN - ANTONIO MANAUEL GARCIA BENITEZ

24 Menus Protección Civil el dia de la Cabalgata de Reyes Magos.- 192,01 €

3 Desayunos mas menu Protección Civil dia del Heraldo Real.- 33,00 €

3 Menus Policia Local el dia de la Cabalgata de Reyes Magos.- 80,00 €

Premio carnaval cena para dos personas.- 30,00 €

8 menus por alerta amarilla personal Obras y Servicios dia 01/03/18 mediodia 64,00 €

Page 72: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

12 menus por alerta amarilla personal Obras y Servicios dia 05/03/18 Mediodia 96,00 €

8 menus por alerta amarilla personal Obras y Servicios dia 01/03/18 Noche 64,00 €

7 Menus personal Obras y Servicios por alerta fuertes vientos y lluvia el medio día del 02/03/2018 56,00 €

8 Menus personal Obras y Servicios por alerta fuertes vientos y lluvia la noche del dia 02/03/2018 64,00 €

1 Menus personal Proteccion Civil.- Cazalla de la Sierra 09/07/2018 8,00 €

6 Menus personal Proteccion Civil.- Feria San Juan 22/06/2018 48,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Recogida Hdad de San Juan 23/05/2018 32,00 €

9 Menus personal Proteccion Civil.- Feria San Juan 23/06/2018 72,00 €

5 medios Menus personal Proteccion Civil.- Feria San Juan 24/06/2018 20,00 €

7 Menus personal Proteccion Civil.- Firma de discos los GEMELIERS 03/07/2018 56,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine de verano Lepanto 06/07/2018 24,00 €

5 Desayunos personal Proteccion Civil.- pasacalles carnaval San Pedro Crisologo 16/02/2018 15,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine teatro de verano 03/08/2018 24,00 €

8 Desayunos personal Proteccion Civil.- Simulacro IES Severiano Ochoa 06/03/2018 24,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- jornada del voluntariado Plaza del Auditorio 24/2/2018 40,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine de verano 13/07/2018 24,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine teatro de verano 27/07/2018 24,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine de verano Lepanto 20/07/2018 24,00 €

5 Desayunos personal Proteccion Civil.- simulacro IES Mateo Aleman 23/01/2018 15,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Entrega de placas a Colegios 14/06/2018 24,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- Corpus Guadalajara 27/05/2018 6,00 €

10 Menus + Desayunos personal Proteccion Civil.- Carrera Popular Villa de San Juan 08/04/2018 110,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Corpus Monumento 31/05/2018 24,00 €

3 Desayunos personal Proteccion Civil.- Perenigracion Orden de Malta 03/06/2018 9,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- Corpus San Jose Obrero 03/06/2018 6,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- Dia de la Educacion 03/06/2018 6,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Evento deportivo Taekwondo 09/06/2018 24,00 €

2 Desayunos+menus+cena personal Proteccion Civil.- Convivencia Boyscout 26/05/2018 38,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- 1º Campeonato CD Loreto 09/06/2018 24,00 €

6 Menus personal Proteccion Civil.- Feria San Juan 21/06/2018 48,00 €

3 1/2 Menus personal Proteccion Civil.- Caravana multicolor 14/06/2018 12,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Dia del Deporte Colegio Santa Teresa 25/04/2018 32,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Acto fin de curso CP Payan Garrido y Mater e Magistra 15/06/201824,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- Curso 112 Andalucia 19/06/2018 40,00 €

2 Desayunos+menus personal Proteccion Civil.- Convivencia Boyscout 26/05/2018 22,00 €

4 Desayunos personal Proteccion Civil.- Paso de carretas de Sevilla Sur y el Salvador 24/05/2018 12,00 €

3 Desayunos personal Proteccion Civil.- Paso de carretas de Tablada 23/05/2018 9,00 €

4 Desayunos personal Proteccion Civil.- Paso de carrestas del Cerro del Aguila 23/05/2018 12,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- Curso violencia de genero 18/06/2018 40,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Reten temporal 02/03/2018 24,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Acompañamiento Hdad de San Juan 23/05/2018 32,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- 1º Campeonato CD Loreto 10/06/2018 24,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Procesion Virgen del Carmen 21/07/2018 32,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine teatro de verano 31/08/2018 24,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- Acompañamiento Hdad de San Juan 18/05/2018 40,00 €

3 Desayunos personal Proteccion Civil.- Campeonato de Futbol 10/11/2018 9,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Recogida de ropa y varios 15/05/2018 24,00 €

5 Desayunos personal Proteccion Civil.- Firma discos Media Mark 10/11/2018 15,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Salida Asoc. Fieles Ntro Padre de la Salud 18/03/2018 32,00 €

4 Desayunos personal Proteccion Civil.- Carrera Sevilla-Doñana 03/11/2018 12,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- Paso colegio Tartessos 23/03/2018 6,00 €

5 medios menus personal Proteccion Civil.- Curso Formación trata de seres humanos 12/11/2018 20,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- Paso carretas Tablada y Cerro 15/05/2018 40,00 €

Page 73: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

6 Menus personal Proteccion Civil.- Salida Hda. De los Angeles 23/03/2018 48,00 €

5 medios menus personal Proteccion Civil.- Salida extraordinaria Virgen de los Dolores 15/09/2018 20,00 €

8 Desayunos personal Proteccion Civil.- Simulacro Mateo Aleman 03/05/18 24,00 €

6 Menus personal Proteccion Civil.- Halloween 02/11/2018 48,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- Procesion de la Palma salida desde la Capilla 25/03/2018 6,00 €

3 Desayunos personal Proteccion Civil.- Acompañamiento Hda. Del Rocio de San Juan 16/05/2018 9,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Acompañamiento Virgen del Carmen 01/11/2018 24,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Salida extraordinaria Virgen de los Dolores 26/09/2018 24,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Teatro sindrome de fatifa cronica 27/09/2018 32,00 €

2 Desayunos personal Proteccion Civil.- recogida a Paterna del Campo 28/05/2018 6,00 €

10 Desayunos personal Proteccion Civil.- Elecciones Autonomicas 02/12/2018 80,00 €

8 Menus personal Proteccion Civil.- Salida Hda. San Juan Bautista 24/03/2018 64,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Polideportivo 1º de Mayo 27/04/2018 32,00 €

2 Menus para el primer clasificado en el Carnaval 2018.- premio cena para dos personas 30,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Via crusis Hda. De los Angeles 16/03/2018 32,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Cine teatro de verano 10/08/2018 24,00 €

8 Desayunos personal Proteccion Civil.- Simulacro Payan Garrido 08/05/18 24,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Alerta Amarilla 17/03/2018 32,00 €

5 Menus personal Proteccion Civil.- Simulacro Santa Teresa 09/05/2018 40,00 €

3 Menus personal Proteccion Civil.- Acompañamiento a la Catedral 15/08/2018 24,00 €

7 Menus personal Proteccion Civil.- Servicio de apoyo al 112 busqueda 04/12/2018 56,00 €

3 Desayunos personal Proteccion Civil.- Corte de salida Hda. Del Rocio de San Juan 16/05/2018 9,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Casting 17/08/2018 32,00 €

8 Desayunos personal Proteccion Civil.- Firma de discos Abraham Mateos 07/12/18 24,00 €

4 Menus personal Proteccion Civil.- Plan Romero 112 Puesto de Mando en Villamanrique 22/05/2018 32,00 €

7 Menus personal Proteccion Civil.- Servicio de apoyo al 112 busqueda 06/12/2018 56,00 €: 2.817,01 €

UTE CDXXIX TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU-TELEFONICA MO

Facturación Conex. Giga DSL Red Corporativa Diputación de Sevilla del 1 al 31 de Enero 2018.- 33,87 €

Facturación Conex. Giga DSL Red Corporativa Diputación de Sevilla del 1 al 28 de Febrero 2018.- 33,87 €: 67,74 €

SEYCO GRUPO GLOBAL S.L.

Adquisición e instalación de un sistema de circuito cerrado de TV para el CP Payan Garrido.- 5.899,96 €: 5.899,96 €

ALUPROF ALUMINIOS S.L.U

Mantenimiento CP San Pedro Crisologo (Sur).- suministro y colocación de vidrio en hoja corredera 54,45 €

Mantenimiento CP San Pedro Crisologo (Norte).- suministro y colocación de vidrio en ventana abatible96,80 €

Suministro y colocación de un vidrio en la sala de direccion del Centro de Educación de Adultos.- 82,64 €

Ventanas nueva recepcion Centro de Servicios Sociales.- ventanas aluminio, rejas, cancela

Suministro y colocación de metacrilato y ventanas de aluminio en Edificios Municipales.- 16.908,73 €

Arreglo de persina en local municipal C/ Logroño, 13.- 484,00 €

Mantenimiento Centro de Educación de Adultos.- suministro y colocación vidrio catedral armado ventana abatible96,80 €

Mantenimiento Centro de Educación de Adultos.- suministro y colocación de un vidrio sala dirección 82,64 €

Cierre para ventanas correderas con llave, lacado en blanco para las Aulas C/ Doctor Fleming: 17.806,06 €

VALERIO SANTOS LOPEZ

Material de limpieza para Agencia de Desarrollo Local- amoniaco, lejia, etc 52,09 €

Material de limpieza para el Centro Andalucia Orienta.- amoniaco, lejia, etc 40,95 €

Material de limpieza para el Centro Civico.- aguafuerte, amoniaco, lejia, etc 89,31 €

Material de limpieza para la Emisora de Radio.- aguafuerte, amoniaco, lavavajillas, etc 83,04 €

Material de limpieza para la sede Delegación de Juventud.-. Amoniaco, lejia y limpiador amoniacal 40,95 €

Material de limpieza para la Oficina de Turismo.- aguafuerte, amoniaco, etc 93,27 €

Material de limpieza para la biblioteca.- agua fuerte, amoniaco, etc 105,86 €

Material del limpieza para el Juzgado de Paz.- agua fuerte, amoniaco, etc. 51,53 €: 557,00 €

DOC 2001 S.L.

Servicio de monitores deportivos mes de Enero 2018.- 14.744,15 €

Servicio de monitores deportivos mes de Diciembre 2017.- 12.894,44 €

Servicio de monitores deportivos mes de Febrero 2018.- 15.065,84 €

Servicio de monitores deportivos mes de Marzo 2018.- 13.984,61 €

Page 74: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Servicio de monitores deportivos mes de Abril 2018.- 14.913,94 €

Servicio de monitores deportivos mes de Mayo 2018.- 17.442,78 €

Servicio de monitores deportivos mes de Julio 2018.- 4.128,36 €

Servicio de monitores deportivos mes de Junio 2018.- 107,23 €

Servicio de monitores deportivos mes de Agosto 2018.- 7.541,86 €

Servicio de monitores deportivos mes de Septiembre 2018.- 1.858,66 €

Servicio de monitores deportivos mes de Octubre 2018.- 17.299,81 €

Servicio de monitores deportivos mes de Noviembre 2018.- 15.870,07 €

Servicio de monitores deportivos mes de Diciembre 2018.- 14.538,63 €: 150.390,38 €

FLORISTERIA MANOLI / Mª AMPARO BANDERA MORENO

Corona de Flores funeraria.- 145,20 €

Corona de Flores funeraria.- 181,50 €

Adorno floral para la procesión del Sabado de Pasión.- 302,50 €

Arreglo floral Gala del Deporte.- 145,20 €

Corona de flores funeraria.- 181,50 €

Corona de flores funeraria.- 196,02 €

Centro de flores funerario.- 72,60 €

Ramo de rosas rojas.- 50,82 €

Arreglo floral día del Pilar 2018.- 726,00 €: 2.001,34 €

COMBUSTIBLES BASTILIPO, S.A.

Gasoleo B para calderas Plov. 1º de Mayo.- 3.000 Litros 2.358,00 €

Gasoleo B para calderas Plov. 1º de Mayo.- 3.000 Litros 2.286,90 €: 4.644,90 €

ALTEDA SOLUCIONES, S.L.

Licencias antivirus para todas las dependencias Municipales Tercera Factura 3º trimestre Diciembre 2017, Enero y Febrero 2018.-567,18 €

Licencias antivirus para todas las dependencias Municipales Cuarta Factura 4º trimestre Marzo, Abril y Mayo 2018.-567,18 €

Licencias antivirus para todas las dependencias Municipales Quinta Factura 5º trimestre Junio, Julio y Agosto 2018.-567,18 €

Licencias antivirus para todas las dependencias Municipales sesta Factura 6º trimestre Septiembre, Octubre y Noviembre 2018.-567,18 €: 2.268,72 €

DANIEL JIMENEZ NARANJO / SEVICARS

Limpieza de vehiculos municipales.- 7220HPR/9306JFP/4081FKG/5864FKH/4029CJT/0338CSK/3275CJH338,80 €: 338,80 €

LEKAR PRODUCCIONES, S.L.

Actuación de El Kanishe el dia 24 de Febrero con motivo de la Jornada del Voluntariado 2.904,00 €: 2.904,00 €

QUIRON PREVENCION, S.L.U

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018.1.747,91 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018.1.747,91 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018.1.747,91 €

Examen de la salud de 2 trabajadores de alta.- 103,36 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018.1.747,91 €

Examen de la salud de 8 trabajadores de alta.- 413,44 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018.1.739,58 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018.1.739,58 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018.1.739,58 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/10/2018 al 31/10/2018.1.739,58 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/11/2017 al 30/11/2017.1.747,91 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017.1.747,96 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018.1.747,91 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/12/2016 al 31/12/2016.1.747,96 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018.1.747,91 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018.1.739,58 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018.1.051,89 €

Servicio y/o actividades de prevención de riesgos laborales durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018.687,79 €

Examen de la salud de 2 trabajadores de alta.- 48,28 €: 26.733,95 €

JOSE ANTONIO ENDRINA ANASTASIO / TECNI-REPAR

Desplazar unidad interior A/A de sala de espera y revisar todos los demas aparatos de la Jefatura de la Policia Local.-157,30 €

Reparación de maquina de hielos y lavavasos en Residencia Matalascañas 689,70 €: 847,00 €

CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL S.L.

Adquisición de 1 camara panasonic, 2 microfonos lavalier 2 micros compactos 2 micros cañon 1 grabadora, disco duro, 1 canon EOS750D y 3 aurucila2.894,50 €

Page 75: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

: 2.894,50 €ANA L. ESPINOSA ALONSO / MARCA-T

Lona impresa 300x220 cms más refuerzo perimetral y ollados 181,50 €: 181,50 €

ASOC. CULTURAL Y TEATRAL CORIA TEATRO

Representación de obra teatral "Mujeres desbordadas" el 09/03/2018 dentro de las Jornadas del Día Internacional de la Mujer250,00 €: 250,00 €

FILIBERTO CHAMORRO DOMINGUEZ

Actividad Edecuativa de formación envalores de igualad, realización de una sesión de narración "Como Tú, como yo, como somos"480,00 €: 480,00 €

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y ADMON LOCAL

Anuncio de 16 de febrero en el que se publican las bases especificas que han de regir sistema selectivo de una plaza de limpiador/a a tiempo par1.644,85 €

Anuncio de 16 de febrero en el que se publican las bases especificas que han de regir sistema selectivo de una plaza de Policia Local.-2.252,70 €: 3.897,55 €

JORGE SANCHEZ WANDELMER

Adquisición e instalación de varios aparatos A/A para el Edificio Plz. Andalucia (Ayuntº antiguo) 6.885,64 €: 6.885,64 €

IBEROSPORT INNOVACION Y EQUIPAMIENTOS, S.L.

Suministro de tapiz 14x14 m para la escuela deportiva.- 5.172,75 €: 5.172,75 €

DELEGACION DEL CSIC EN ANDALUCIA

70 Entradas visitas Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.- Dinamización Juvenil K+E Ideamos 86,00 €: 86,00 €

GRUPO DE ESTUDIO Y DIVULGACION DE LA SINDONE (GEDS

Cesión durante 21 díasdesde el 19/03/2018 al 08/04/2018 de la exposición "La Sábana Santa: Misterio y Ciencia"550,00 €: 550,00 €

DIDASCALIA FORMACION Y CONSULTORIA, S.L.

Actualización Formación del personal de mantenimiento higienico sanitario de las instalaciones de riesgo frenta a la legionell750,00 €

Actualización Formación del personal de mantenimiento higienico sanitario de las instalaciones de riesgo frente a la legionella390,00 €

Actualización Formación del personal de aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado 550,00 €: 1.690,00 €

DISFRACES LOLY

Materiales para el Taller de Teatro.- pelucas, cpas, etc 213,96 €: 213,96 €

GRUPO SCOUT SAN JUAN

Dinamización y animación de la jornada del voluntariado.- 1.000,00 €: 1.000,00 €

JOSE MARIA OLMEDO HALCON

Mantenimiento CP Esperanza Aponte.- suministro y colocación de un vidrio en ventana 69,70 €

Mantenimienot CP Tartessos.- lamas de persianas de PVC blanco de 1970mm 24,20 €

Mantenimiento Bilioteca Municipal.- veneciana de aluminio de 25 lacado 217,53 €

Mantenimiento Centro de Servicios Sociales.- 10 lamas de PVC mini 10,89 €

Mantenimiento Teatro Municipal.- cambio de todas las cerraduras con llave unica 1.954,15 €

Mantenimiento Centro Educacion de Adultos.- persina de cadenilla de PVC acabado marfil 535,43 €

Manteniminto Colegios Publicos (todos).- arreglo de persianas 1.173,22 €

Manteniminto CP San Pedro (Norte).- colocación de vidrios 175,45 €

Manteniminto CP Tartessos.- colocación de vidrios, ventanas 1.716,42 €

Manteniminto Casa de las Artes.- dos Stores 423,50 €: 6.300,49 €

ORIENS GESTION CULTURAL SCA

Gestión, coordinación y monitorización del encuentro de mediadores escolares realizado el día 16/04/2018640,00 €

Gestión, coordinación y monitorización mensual de taller enmarcado en el Proyecto K+E Ideamos 3.0373,50 €

Gestión, coordinación y monitorización mensual de taller enmarcado en el Proyecto K+E Ideamos 3.0 mes de Mayo373,50 €

Servicio de Monitoraje para la Dinamización de grupos jóvenes y encuentros formativos.- noviembre 2018913,00 €: 2.300,00 €

SERGIO GUERRA MOLINA

Suministro e instalación aula prefabricada "Aula de la Naturaleza" 48.789,62 €: 48.789,62 €

ISABEL PEREZ GRANDE (PICULI)

Reparación martilo Bosch GSH11E de OyS.- Circuito eléctrico, juego escobillas, etc… 278,30 €

Reparación de bombas y motores de cada una de las depuradores de las piscinas de verano y piscina cubierta.-4.936,80 €: 5.215,10 €

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AM

Tasas Expediente uso proivativo de las aguas en la finca del término municipal.- 65,94 €: 65,94 €

JUAN ARJONA VAZQUEZ

Representación del espectaculo "Bombillas, no te veo" el día 29 de Abril 2018, en el Teatro Municipal.-2.150,00 €: 2.150,00 €

RAQUEL ROMERO BABIO

Taller Tertulia-Café Feminista dentro de las actividades de la III Semana de la Juventud 150,00 €: 150,00 €

ENGRANAJES CIENCIA S.C.

Taller de ciencia forence y taller de experimentos (la ciencia en tus manos) encuentro para el Proyecto en red K+E Ideamos 3.0665,00 €: 665,00 €

Page 76: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

ZUYOO ENERGIA S.L.

Iluminación e instalación de galeria en el Centro de Interpretación Arqueologica 326,70 €: 326,70 €

ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ

Suministro saludables para el aula matinal IES San Juan.- 400 desayunos 600,00 €

Suministro saludables para el aula matinal IES San Juan.- 400 desayunos 600,00 €

Suministro saludables para el aula matinal IES San Juan.- 400 desayunos 600,00 €: 1.800,00 €

RUMBOS RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS SCAIS

Impartición del bloque de especialización del curso de monitor/a de tiempo libre y homologación del mismo.-5.260,00 €: 5.260,00 €

INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ S.L.

Inspección obligatario del ascensor Residencia de Matalascañas.- 121,00 €: 121,00 €

MARIA DOLORES GARCIA CESAR

Taller de yoga dirigido a mujeres.- 48,40 €: 48,40 €

ANGEL DEL POZO REDONDO

Programación de contenidos, coordinación y producción del evento Feria del Libro 2018.- 8.470,00 €: 8.470,00 €

LEARNING BY DOING, SL

Prestación de asesoramiento juridico en la contrucción de la arquitectura juridica del proyecto de la Moneda Ossetana3.500,00 €: 3.500,00 €

HIPER HOSTELERIA ANDALUZA, S.L.

Bolsas de Pipican.- 300,56 €

Acopio material de limpieza para los vestuarios del Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose126,03 €

Acopio material de limpieza para los vestuarios del Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose542,32 €

Acopio material de limpieza para Plvo. 1º de Mayo, Piscinas de Guadalajara y San Jose.- bolsas basura comunidad, bobinas secamanos y amoniaco511,61 €

Material de limpieza para la Jefatura de la Policia Local.- lejia, limpiador, etc 121,30 €

Material de limpieza para el Centro de Servicios Sociales.- lejia amarilla y papel higienico 76,62 €

Material de limpieza para la Casa de las Artes.- amoniaco, bayetas, desengrasante, etc 75,38 €

Material de limpieza para el Centro Civico.- lejia amarilla, papel higienico etc. 62,69 €

Material de limpieza para la Casa Consistorial.- bobina secamanos, bolsas basura, fregona, etc 250,05 €

Zotal y lejia amarilla para servicio de limpieza viaria.- 349,79 €

Material de limpieza para Polideportivo 1º de mayo.- Lejia, limpiador pino, cepillo barrer, etc… 1.087,16 €: 3.503,51 €

ONULEC, S.L.

Mantenimiento electrico CP Payan Garrido.- tubos Basic 23w

Mantenimiento electrico Juzgado de Paz.- cable 3x2,5, grapas, magnetotermicos, etc 1.655,43 €

Mantenimiento electrico Ctra San Juan-Gelves.- ACEFLEX RV-K 4x6 negro

Mantenimiento electrico vias publicas Avda 28 Febrero, Avda Palomares y Paseo Las nueve Aceituneras.- bridas negras

Mantenimiento electrico Vias Publicas C/ Murillo.- llave LL S cuadros de luz 249,26 €

Mantenimiento electrico naves Municipales.- lamparas, arrancadores, etc. 457,86 €

Mantenimiento electrico Vias Publicas C/ Amantina Cobos, Doctor Fleming y Alfonso XII.- Lampara, arrancadores, etc,430,38 €

Mantenimiento electrico vias publicas C/ Santander, Antonio Machado y Paseo Fluvial.- lampara sodio, arrancadores, etc439,74 €

Mantenimiento electrico Vias Publicas C/ Venecia.- Lampara, arrancadores, etc, 163,91 €

Mantenimiento alumbrado publico C/ Clara Campoamor.- lamparas sodio 250w 254,10 €

Mantenimiento electrico Paseo Fluvia.- lampara sodio 70W, reactancias, arracadores, etc 688,44 €

Mantenimiento electrico CP Estacada de la Señorita.- Lamparas PL 26w/840 45,21 €

Mantenimiento electrico vias publicas Avda de Palomares.- lamparas ECPOWER SMART 55w E40 100-240v741,37 €

Mantenimiento electrico vias publicas C/ Mayor y Armilla.- celulas fotoelectrica ORBILUX 230V 458,50 €

Material herramental Servicios Electricos.- Pinza FLUKE 325AC/DC 400A 277,09 €

Mantenimiento electrico vias publicas C/ Maria Zambrado, Victoria Kent y Madrigal Marin.- Lamparas sodio SHP-T eco E27 70W y reactancias VSE/7/2460,91 €

Mantenimiento electrico vias publicas Paseo Fluvial.- tubo canalización, arqueta PVC y tapa para la arqueta298,56 €: 6.620,76 €

ARTESVEINTIUNO / ROBERTO CAMACHO LOPEZ

Libro de Registro del Juzgado, impreso en ambas caras numerados.- 116,16 €

Carteles prohibido arrojar basura y carteles de prohibido jugar a la pelota de 60x60, para Obras y Servicios1.116,83 €

Talonarios duplicados A5 numerados 50 juegos (Perforados) 405,35 €

Tarjetas de citas tres modelos, dipticos plegados y carteles de 50x70 para Andalucia Orienta 617,10 €

Carpetas de expediente cartulina de 240 gr. Impresas a una tinta para Administración General 925,65 €

Vinilos para placas de tráfico.- 157,30 €

Vinilos impresos para contenedores basura y carteles de prohibición.- 1.887,60 €

Panelado estudio de radio material rigido vinilo impreso mas colocación y diseño.-, 2.171,95 €: 7.397,94 €

FLAMENCO & GO, S.L.

Actuación Lole Montoya el 09/06/18 en el Teatro Municipal dentro de la "Escena encendidad de la Diputación de Sevilla"3.349,99 €: 3.349,99 €

LAILA SERRA DUART

Page 77: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Taller educación efectivo sexual en IES de San Juan.- 1.750,00 €: 1.750,00 €

SERVICIOS INTEGRALES AUTOCAMION S.L.

Reparación vehiculo 7920FSN.- desmontar y montar tapa de la distribución completa con tensores, patines y cadenas1.716,16 €

Reparación vehiculo 7920FSN.- cambio de radiador (ampliación presupuesto anterior) 702,59 €

Mantenimiento verhiculo 4045GDW.- cogida de las bayestas abarcones 456,85 €

Mantenimiento verhiculo 8937FMV.- revisar perdida de aceite por el grupo, desmontar y montar junta y reten, barra de dirección, etc1.928,24 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- diagnosis, sesor revoluciones y velocidad 770,42 €

Reparación vehiculo 8934FMV.- pulmon freno y tuberia compresor 331,79 €

Reparacion vehiculo 8934FMV.- Eje trasero derecho 1.592,95 €

Reparación vehículo 8934FMV.- Fuelle suspensión izquierdo 215,77 €

Reparación vehículo 8934FMV.- Reparar ballesta delantera 634,87 €

Reparación vehículo SE6048BP.- Espejo retrovisor 94,73 €

Reparación vehículo 4045GDW.- Reparar ballestas delanteras 1.317,38 €

Reparación vehiculo 4045GDW.- Soportes, ballestas, casquillos, etc 13.522,55 €: 23.284,30 €

FONTAOLIVA / EVA Mª FERNANDEZ OLIVA

Mantenimiento piscina cubierta Plvo. 1º de Mayo.- valvula termostática 1", manguera autoflotante 50 mm, etc.682,62 €

Mantenimiento piscina verano Bda. guadalajara.- valvula bola 28mm, caudalimetro para tubo, etc 1.484,52 €

Mantenimiento piscina verano San José.- valvula bola 35mm, manguito laton1", contador agua 40mm, etc1.101,32 €: 3.268,46 €

NADIA MOFLIH ATAWI/SUMINISTROS INDUSTRIALES MOFLIH

Manteniminto C.P. Tartessos.- cemento autonivelante 693,45 €

Mantenimiento Piscinas de verano 1º de Mayo, San José y Bda Guadalajara .- cemento blanco, azulejos, etc913,96 €

Mantenimiento vias publicas C/ Juan Ramón Jimenez.- gravilla de garbanzillo 296,28 €

Mantenimiento vias publicas C/ Agoncillo.- bloques 40x20x20, cemento y albardillas 912,08 €

Material para mantenimiento colegio Payán Garrido.- Saco yesos, cemento blanco, escayola, etc… 852,70 €: 3.668,47 €

PRODES BOULEVARD SL

Actuación musical para las Fiestas Patronales 2018 denominadas "MICHAEL'S LEGACY el dia 23/06/20187.260,00 €: 7.260,00 €

VIVEROS AZNALJARAFE PROYECTOS DE JADINERIA S.L.

Poda, apeo y talla palmeras con retirada a vertedero.- 2.448,07 €: 2.448,07 €

LAUSAN, S.A.

Mantenimiento verhiculo 4045GDW/8934FMV/SE8106BK/SE9960BF.- aceite 15/40W y hiraulico 1000l493,78 €

Mantenimiento verhiculo 4045GDW/8934FMV/SE8106BK/SE9960BF.- aceite 15/40W y hiraulico 1000l1.455,61 €

Abono sobre la factura nº SE/227128 -24,84 €: 1.924,55 €

TALHER, S.A.

Servicio de limpieza viaria y RSU periodo del 09/07/18 al 31/07/18.- 10.977,29 €

Servicio de limpieza viaria y RSU periodo del 01/08/18 al 31/08/18.- 14.795,47 €

Servicio de limpieza viaria y RSU periodo del 01/09/18 al 30/09/18.- 14.795,47 €

Servicio de limpieza viaria y RSU periodo del 01/10/18 al 31/10/18.- 14.795,47 €

Servicio de limpieza viaria y RSU periodo del 01/11/18 al 30/11/18.- 14.795,47 €: 70.159,17 €

HISPANOSEGUR SEGURIDAD S.L.

Servicio de vigilancia de la piscina municipal de verano polideportivo 1º de Mayo periodo del 05/07/18 al 31/07/18.-4.955,19 €

Servicio de vigilancia de la piscina municipal de verano polideportivo 1º de Mayo periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018.-5.283,83 €: 10.239,02 €

SOLOMUSIC, S.L.U

Actuaciones musicales y animación para las fiestas patronales 2018.- 18.150,00 €

Actuación musical 29 de Diciembre Zambomba "de Triana a Utrera 12.100,00 €: 30.250,00 €

GRUPO EQS SOLUTIONS, S.L

Aditivo especial para reparaciones de hormigón en Avd. 28 Febrero 11.809,60 €: 11.809,60 €

IMÁTICA

Pantalla LCD para arreglo de movil para Personal de confianza.- 30,89 €: 30,89 €

ASCENSORES INGAR, S.A

Trabajos, suministro y colocación de materiales en ascensor de Matalascañs para su correcto funcionamiento.-834,90 €

Trabajos, suministro y colocación de materiales en ascensor de Matalascañs para su correcto funcionamiento.-423,50 €

Mantenimiento mes de Agosto 2018 del ascensor de Matalascañas.- 82,28 €

Mantenimiento mes de Julio 2018 del ascensor de Matalascañas.- 82,28 €: 1.422,96 €

ASOCIACION CULTURAL "GENTE DE MI TIERRA"

Actuación musical del coro "Sones de Campanillas" durante el mercadillo navideño del 30/12/2017 500,00 €: 500,00 €

MICRONET, S.A.

Adquisición licencia del programa informatico para el archivo de la biblioteca Municipal.- 665,50 €: 665,50 €

SPORT AND MUSIC PRODUCTIONS S.L.

Casa del terror en casa minas de Cala con motivo de la fiesta de Halloveen 2018 16.891,60 €: 16.891,60 €

ILUSOVI ENTERTAINMENT EUROPE S.L.

Page 78: LISTADO PROVEEDORES 2018transparencia.sanjuandeaznalfarache.es/export/... · TOTAL 2018 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Multa aparcamiento vehiculo 0708JVV.- Obras y Servicios 35,00 € 35,00

Servicios de sonido e iluminación, alquiler escenario con motivo de la fiesta Halloveen 2018.- 8.409,50 €: 8.409,50 €

AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

Consultoria estrategica de servicios asistencia tecnica para la dinamización del comercio urbano en el municipio.-2.077,17 €

Consultoria estrategica de servicios asistencia tecnica para la dinamización del comercio urbano en el municipio.-2.077,17 €

Consultoria estrategica de servicios asistencia tecnica para la dinamización del comercio urbano en el municipio.- Dieciembre 20182.077,17 €: 6.231,51 €

RESTAURACION Y CATERING HNOS GONZALEZ, S.L.

Servicio de catering para mayores de 65 años.- 467 comidas del 23/10/2018 al 31/10/2018 2.558,23 €

Servicio de catering para mayores de 65 años.- 577 comidas del 01/11/2018 al 11/11/2018 3.160,81 €: 5.719,04 €

SACYR SOCIAL, S.L.

Servicio de ayuda a domicilio mes de Octubre 2018.- 91.854,76 €

Servicio de ayuda a domicilio mes de Noviembre 2018.- 94.051,76 €: 185.906,52 €

AGENCIA TRIBUTARIA

Tasa general de operadores 2011 (8,44€) y tasa de regulación catastral (240€) 248,44 €: 248,44 €

CKL COMUNICACIONES S. COOP. AND.

Prestación del servicio de desarrollo de las actividades que conforman el III Pacto Local por el Empleo.-9.498,50 €: 9.498,50 €

ROYMA-MAYRO, S.L.

Marcapáginas impresas en cutricomia para la campaña de Sensibilización 25N.- 152,46 €

Pulseras de tela a dos colores para la campaña de Sensibilización 25N.- 440,44 €

Adhesivos impresos a todo color para la campaña de Sensibilización 25N.- 118,58 €

Diseño e impresión de lonas anilladas y credenciales con fundas de PVC 328,90 €: 1.040,38 €

TAXI JOSE MIGUEL GARCIA GUTIERREZ

Traslado en taxi desde dependencias de la Policía Nacional (28 Febrero) hasta Sevilla. 14,80 €: 14,80 €

MANUEL ORTEGA BLANCO NIF 28577157W

Certificado de instalación eléctrica en baja tensión para local en C/ Peñasquerio 169,40 €: 169,40 €

EVASION SUR, S. COOP.AND. / EVASION SUR

Recuperación de los marcajes del personal entre 3/10/18 al 20/11/18 72,60 €: 72,60 €

PLANEA PRODUCION Y EVENTOS, S.L.

Actuación Musical Duo Orquesta con motivo de la Senama de las Personas Mayores 484,00 €: 484,00 €

FCO. JOSE SANCHEZ GUERRERO NIF 52.696.40C

Traslado de la escritora de la Biblioteca a Sevilla.- 35,00 €: 35,00 €

MECANICAS AUTOCAMION S.L.

Reparación vehiculo 8934FMV.- frenos completos pilotos, silemblock, etc 14.346,09 €: 14.346,09 €

SURLATINA ASOCIACION CULTURAL MUSICAL

Actuaciones en AAVV Futuro y Progreso, AAVV Barrio Alto y Festival de las Culturas.- 1.670,00 €: 1.670,00 €

ANTONIO LOPEZ GUERRERO

Campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.- obra Teatro "Entre tú y yo" 689,00 €: 689,00 €

AUTOCARES NUÑEZ / JOSE NUÑEZ TEJERO

Traslado Banda de Musica Julian Cerdan desde Sanlucar de Barrameda ida y vuelta 4/05/2018 740,00 €: 740,00 €

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

Trabajos realizados para la sustitucion de fusibles APR en celda por averia en las instalaciones del Plvo. 1º de Mayo.-560,53 €: 560,53 €