impacto plan de desarrollo 2012-2015 · 2016-09-22 · tres mil doscientos treinta y nueve millones...

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IMPACTO

PLAN DE DESARROLLO

2012-2015

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Tabla de contenido

1. ESTRATEGIA DE DIRECCIONAMIENTO…………………………………………....4

1.1 LÍNEA: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN................. 4

1.2 LÍNEA: EFECTIVIDAD CLÍNICO ADMINISTRATIVA ............................... 5

1.3 LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO ........................................................ 5

2 . GESTIÓN POR RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 7

3 . INVERSIÓN DESDE EL AÑO 2012 AL 2015……………………………………..8

3.1 COMPARATIVO GLOBAL PROYECTADO VS EJECUTADO 2012 AL

2015

3.2 EJECUCIÓN DETALLADA ................................................................... 8

3.2.1 Año 2012 .......................................................................................... 8

3.2.2 Año 2013 ......................................................................................... 9

3.2.3 Año 2014 .......................................................................................... 9

3.2.4 Año 2015 .......................................................................................... 9

4. GESTIÓN FINANCIERA…………………………………………………………………..11

5 PLANES DE ACCIÓN……………………………………………………………………13

5.1 EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2012-2015 .................................. 13

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD……………………………………………..14

6.1IMPLEMENTACION DEL PAMEC ........................................................... 14

6.2 % CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACIÓN ..... 14

7. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS……………………………………16

7.1 RESULTADO EVALUACIÓN POR PROCESOS (INDICADORES) DESDE

EL AÑO 2012-2015 .................................................................................... 16

8. ANÁLISIS DE USO Y ATENCIÓN HOSPITALARIA………………………………17

8.1EGRESOS .............................................................................................. 17

8.2. URGENCIAS ........................................................................................ 19

8.3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA ........................................................... 23

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8.4 RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO ........................................ 23

8.5 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS

HOSPITALARIOS. ....................................................................................... 24

9. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR TIPO PERIODO 2012-2015…………..25

9.1ANÁLISIS DE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LA VARIACIÓN

DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 2012-2015. ...... 26

10. IMPACTO DE LOS SERVICIOS……………………………………………………….27

10.2HOSPITAL UNIVERSITARIO ................................................................. 28

10.3 DESARROLLOS PROPIOS DE SOFTWARE ......................................... 29

10.4 MEDICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ............................. 32

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1. ESTRATEGIA DE DIRECCIONAMIENTO

El plan de desarrollo es un instrumento que establece los pasos a seguir para

lograr las metas propuestas por la alta dirección y delimita sus políticas y

estrategias con la intención que logren mantenerse en el tiempo, al servicio de

un propósito compartido.

En el periodo 2012–2015 el Plan de Desarrollo “Gestión por Resultados”, se

estructuró en tres líneas generales o ejes fundamentales: Humanización y

seguridad de la atención, Efectividad Clínico – Administrativa y Gestión del

Entorno, y éstas a su vez contienen una serie de programas encaminados a

lograr los objetivos de la línea respectiva.

Grafico 1: Líneas Plan de Desarrollo

1.1 LÍNEA: HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN

Objetivo: Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de

satisfacción y confianza de nuestros usuarios.

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Programas:

1. Afianzar la construcción de procesos seguros para prevenir y controlar riesgos.

2. Crear cultura en el manejo de la fragilidad de nuestros usuarios en su proceso de salud o enfermedad.

3. Fortalecer entornos amigables con las franjas poblacionales atendidas y sus niveles de discapacidad.

4. Involucrar al paciente y su familia en el proceso de atención y tratamiento.

5. Interiorizar a todo nivel la satisfacción de nuestros usuarios como punto de referencia del sistema de gestión de calidad.

1.2 LÍNEA: EFECTIVIDAD CLÍNICO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Crear la cultura de la utilización de indicadores de medición de

gestión clínica y la costo-efectividad.

Programas:

1. Optimizar los recursos disponibles impactando el promedio día estancia y el giro cama.

2. Fortalecer la estandarización de la atención mediante la socialización interna y externa de guías y protocolos, y la medición y mejoramiento de la adherencia.

3. Promover la atención integral del paciente asociada con su patología de ingreso.

4. Lograr la acreditación para el 2.014. 5. Proyección del desarrollo del Hospital en función de políticas, planes y

programas estratégicos. 6. Afianzar la gerencia de la información como una ventaja competitiva. 7. Fortalecer la cobertura de servicios de salud aplicando economías de

escala y tarifas competitivas. 8. Incentivar la gestión del conocimiento mediante las prácticas e

investigación teórica y aplicada. 9. Mantener la sostenibilidad financiera, en equilibrio con la calidad y

dignidad en la atención.

1.3 LÍNEA: GESTIÓN DEL ENTORNO

Objetivo: Conocer el mercado y ofrecer servicios de acuerdo con las

necesidades de la población y las oportunidades externas del medio.

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Programas:

1. Afianzar la capacidad resolutiva de los centros remisores y del Hospital como cabeza de red.

2. Comprometer a los aseguradores con el modelo de atención del Hospital.

3. Dar continuidad a la promoción de los servicios a la comunidad y al fortalecimiento del portafolio de servicios de salud.

4. Dar continuidad a campañas de responsabilidad social y ambiental. 5. Generar estrategias para la fidelización de todos los grupos de interés

del Hospital. 6. Hacer de la comunicación organizacional un pilar fundamental para el

fortalecimiento de los procesos institucionales.

Durante el periodo 2012 - 2015, se aplicaron herramientas metodológicas

que permitieron generar

intervenciones de mejora a las brechas detectadas, así mismo mediante la

optimización de espacios de retroalimentación y acompañamiento periódicos

por parte de la Alta dirección enfocadas al mejoramiento continuo de la

calidad y operatividad de los servicios, se logró proporcionar a los líderes de

la institución la capacidad de articular la información institucional forjada a

través de los diferentes procesos, permitiendo realizar un análisis sistemático

de las variaciones presentadas frente a la calidad esperada contribuyendo a

definir acciones de mejora.

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2 . GESTIÓN POR RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015

- Consolidado promedio evaluación plan de desarrollo

Grafico 2 Fuente: Informe seguimiento Plan de Desarrollo

En el gráfico 2, se puede observar el consolidado promedio de la evaluación

del plan de desarrollo desde el año 2012 al 2015. Dado que son cuatro

elementos de evaluación y los cuatro tienen el mismo nivel de relevancia, se

acoge una ponderación de 25% para cada uno, se destaca el resultado de la

evaluación del Cuadro de Mando Integral con un resultado del 89%.

Se puede resaltar que en los cuatro años del plan de desarrollo, se tuvo una

ejecución del 85%, siendo una calificación satisfactoria, pero a su vez,

conlleva a replantearse nuevos retos para la vigencia (2016-2019).

86,0% 82,8% 85,2% 89,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

Resultadoevaluación del

gerente

Resultado deplanes de acción

Resultadoevaluación por

procesos(indicadores)

Resultado cuadrode mando integral

Consolidado promedio de resultados plan de desarrollo 2012-2015

Promedio de resultados Linea base

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3 . INVERSIÓN DESDE EL AÑO 2012 AL 2015

3.1 COMPARATIVO GLOBAL PROYECTADO VS EJECUTADO 2012 AL 2015

Grafico 3. Fuente Informes de gestión años 2012,2013, 2014, 2015

3.2 EJECUCIÓN DETALLADA

A continuación se presenta la apropiación del Plan Operativo de Inversiones

correspondiente a los años 2012 a 2015, el valor de ejecución de cada

proyecto y la participación sobre el valor total ejecutado.

3.2.1 Año 2012

La apropiación definitiva del Plan de Inversiones para el año 2012 fue por

Tres mil doscientos treinta y nueve millones quinientos sesenta mil pesos M/C

$ 3.239.560.000 y una ejecución definitiva por Mil ochocientos cuatro millones

setecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y tres pesos M/C $

1.804.768.253, presentando una ejecución total del Plan Operativo Anual de

Inversiones del 56%. Los proyectos que mayor participación tuvieron sobre el

valor total ejecutado fueron Adquisición y renovación de equipo clínico,

Infraestructura del sistema de información y Rehabilitación de la

infraestructura ya existente.

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3.2.2 Año 2013

El plan de inversión del año 2013 tuvo una apropiación definitiva de Dos mil

seiscientos cincuenta y siete millones setecientos setenta y dos mil trescientos

sesenta y nueve pesos M/C $2.657.772.369 de los cuales fueron ejecutados

Mil setecientos cincuenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil

ochocientos cuarenta pesos M7C $1.757.268.840. Durante la vigencia 2013,

se observó una ejecución total del Plan Operativo Anual de Inversiones del

66%. Los proyectos que mayor participación tuvieron sobre el valor total

ejecutado del plan durante la vigencia 2013 fueron Adquisición y renovación

equipo clínico, Infraestructura del sistema de información y Rehabilitación de

la infraestructura ya existente.

3.2.3 Año 2014

La apropiación total del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia

2014 fue de seis mil novecientos ochenta y tres millones setecientos ochenta

y nueve mil trescientos pesos MCTE ($ 6.983.789.300), plan para el cual se

ejecutaron tres mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y

siete mil quinientos treinta y tres pesos MCTE ($ 3.753.647.533), el cual

representa el 54% sobre el valor total proyectado. Los rubros que

representaron mayor porcentaje de ejecución para la vigencia fueron:

Mantenimiento equipo clínico y/o laboratorio, mantenimiento de equipos de

comunicación, adquisición y renovación de equipo clínico y proyección a la

comunidad.

3.2.4 Año 2015

Durante la vigencia 2015, se presentó una apropiación total Siete mil cincuenta y

seis millones novecientos cuarenta mil trescientos diecinueve m/cte

($7.056.940.319), y una ejecución de Cinco mil setecientos treinta y tres millones

quinientos veintiún mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte

($5.733.521.774), lo que indica que del 100% del valor proyectado se ejecutó el

81%. Los rubros con mayor participación fueron mantenimiento de equipo clínico

y laboratorio, Adquisición y renovación de equipo clínico y el rubro de proyección

a la comunidad.

Posterior a la verificación de los rubros de participación por año se evidencia

que la entidad ha priorizado su inversión en las actividades que fortalezcan

sus procesos en cuanto a la seguridad del paciente y su satisfacción.

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En el año 2015 se logró un resultado de ejecución de la inversión record

comparado con los años anteriores, logrando una ejecución del 81%, se

resalta que dentro de la inversión de adquirió un sistema de angiografía el

cual genera un beneficio para toda la región.

En la vigencia 2012 – 2015 se tuvo una ejecución de inversiones del 98,5%,

las cuales se enfocaron en las prioridades de la institución que conllevaran a

la seguridad y satisfacción de los Usuarios.

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4. GESTIÓN FINANCIERA

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Las finanzas para el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas para el 2015, son satisfactorias, pese a las dificultades del sistema,

con la liquidación de dos EPS como Caprecom y Salud Coop, que

representaban un alto grado de ingresos y ocupación para el hospital. El

presupuesto definitivo para el 2015 fue de $ 78.657 millones de pesos, de los

cuales se recaudaron $78.315 millones de pesos, un porcentaje del 99.56%

de ejecución, los compromisos o gastos representaron alrededor de $ 63.219

millones de pesos, con una ejecución del 80%, demostrando coherencia con

la ejecución del gasto, el ingreso y equilibrio presupuestal para la institución.

La venta de servicios fue de $77.086 millones de pesos, un incremento del

16% frente al año inmediatamente anterior que fue de $ 66.370 millones de

pesos.

Nuestros principales pagadores del sistema son: el régimen subsidiado,

seguido por el régimen contributivo, la población pobre no asegurada , entre

otros.

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5 PLANES DE ACCIÓN

Los planes de acción son instrumentos gerenciales de planeación en los que

anualmente se plasman los objetivos y metas de cada proceso para contribuir

al cumplimiento de la misión de la institución y facilitar su avance hacia la

visión.

La metodología para la elaboración de los planes de acción parte de la

alineación con la planeación estratégica de la entidad en la cual los líderes,

establecen acciones en beneficio tanto grupal como individual utilizando

como herramienta de gestión, el ciclo de la calidad, Planear, Hacer, Verificar y

Actuar (PHVA).

Los planes de acción establecidos durante la vigencia 2012-2015, estuvieron

encaminados a la Habilitación, acreditación, Riesgos, al Sistema de Gestión

de Calidad, Investigación, autocontrol, autogestión, autorregulación,

investigación, desarrollo integral del talento humano.

5.1 EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN 2012-2015

Los planes de acción evaluados de la vigencia 2012- 2015, presentaron una

trazabilidad superior al 75%.

Grafico 3 Fuente: seguimiento a Planes de acción 2012-2015

En el Gráfico se pueden observar los resultados obtenidos en la evaluación a

los planes de acción correspondiente a los años 2012 a 2015, siendo el año

2015, el que presenta la calificación superior del 91%, lo anterior debido a que

13 de los 15 objetivos institucionales alcanzaron una calificación satisfactoria.

Lo anterior es el resultado del trabajo en equipo con los líderes a través de la

consolidación de acciones medibles y acordes con los objetivos de los

procesos.

0%

50%

100%

Año2012

Año2013

Año2014

AÑO2015

87% 82% 75% 83% 91%

Resultados planes de acción desde el año 2012

al 2015

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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se fortaleció el trabajo alrededor de la seguridad del paciente con miras a

fomentar más conciencia en la comunidad hospitalaria y en los usuarios,

respecto a la prevención y control de los riesgos que a futuro permitieran lograr

avances importantes en seguridad durante la prestación de la atención.

6.1IMPLEMENTACION DEL PAMEC

El programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad en el Hospital

Santa Sofía de Caldas ESE, está estandarizado desde el año 2008. De él

hacen parte todas las actividades trazadas en el Programa Anual de Auditoria,

en el Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (MECI) y en los

demás planes de mejoramiento Institucionales enfocados al cumplimiento de

los Sistemas de Habilitación y Acreditación.

A continuación se presenta el resultado de las auditorías realizadas a partir del

año 2012 al 2015.

TENDENCIA INDICADOR

PROPORCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE

CALIDAD

AÑO 2012 2013 2014 2015

PORCENTAJE 80% 84% 83% 97%

Fuente: Indicadores Intranet.

5.2

6.2 % CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACIÓN

El Plan de Mejoramiento del Sistema de Acreditación, es el

instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias,

que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones

de calidad del hospital y garantiza un análisis de avance en el tiempo.

La siguiente tabla hace referencia al cumplimiento de cada uno de los

Estándares del Sistema Único de Acreditación año 2015.

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GRUPO ESTANDARES

PROCESO DE ATENCION

AL CLIENTE ASISTENCIAL

GRUPO DE ESTANDARES

DE GERENCIA

GRUPO DE ESTANDARES DE

DIRECCIONAMIENTO

GRUPO DE ESTANDARES

GERENCIA DEL TALENTO

HUMANO

GRUPO DE ESTANDARES

GERENCIA DE LA

INFORMACION

GRUPO DE ESTANDARES

GERENCIA DEL AMBIENTE

FISICO

GRUPO DE ESTANDARES

GESTION DE LA

TECNOLOGIA

GRUPO DE ESTANDARES DE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL

ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

15 5 5 9 1 4 7 2

COMPLETO 9 4 5 8 1 2 4 2

EN DESARROLLO 5 0 0 1 0 0 1 0

ATRASADO 1 1 0 0 0 2 2 0

NO INICIADO 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL60% 80% 100% 89% 100% 50% 57% 100%

% TOTAL DE

CUMPLIMIENTO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ACREDITACION AÑO 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

73%

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7. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

El diseño e implementación del Modelo de Operación orientado a una gestión

por procesos, pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar

las operaciones de la entidad, coordinando la asignación de recursos, el

diseño de flujos de información y relaciones de trabajo bajo un enfoque

sistemático que permita el logro de los objetivos de la entidad pública1.

La institución en la actualidad cuenta con 30 procesos y siguiendo lo

establecido en el ciclo PHVA, ha dado continuidad a la actualización de la

documentación, de acuerdo a las mejoras detectadas por cada uno de los

líderes de la entidad.

7.1 RESULTADO EVALUACIÓN POR PROCESOS (INDICADORES)

DESDE EL AÑO 2012-2015

Grafico 4 Fuente: Matriz indicadores institucionales

1Manual para documentación del modelo de operación por procesos.

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Lineabaseaño2011

Año2012

Año2013

Año2014

AÑO2015

85,03% 84,06% 82,27% 84,62% 90%

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8. ANÁLISIS DE USO Y ATENCIÓN HOSPITALARIA

A continuación algunos de los indicadores más representativos acerca de la prestación del servicio y su incidencia sobre el comportamiento de las estadísticas hospitalarias durante las vigencias 2012 a 2015.

8.1EGRESOS

• Egresos por Servicios:

** No incluye defunciones

Grafico N°5. Egresos Dados de alta - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015

Egresos (Dados de alta) Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Sala Sur 676 735 687 788

Sala Norte 844 922 1.146 1.110

Pensión 705 719 746 912

Cuidado Intermedio 387 422 388 446

Cuidado Intermedio B 386 356 394 424

67

6

84

4

70

5

38

7

38

6

18

18

73

5

92

2

71

9

42

2

35

6

9

10

68

7

1.1

46

74

6

38

8

39

4

28

9

78

8

1.1

10

91

2

44

6

42

4

27

11

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

Sala Sur Sala Norte Pensión CuidadoIntermedio

CuidadoIntermedio B

CuidadoIntensivoMedico

CuidadoIntensivo Qx

Egresos** ( Dados de Alta)

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

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Cuidado Intensivo Medico 18 9 28 27

Cuidado Intensivo Qx 18 10 9 11

Total Egresos dados de Alta 3.034 3.173 3.398 3.718

Tabla N°1. Egresos Dados de Alta -Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias,

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015

• Proporción de Egresos Estancias de Cuidado Critico:

Grafico N°6 Proporción de los Egresos / Estancia de Cuidado Crítico - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario

Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

• Proporción de Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos:

Egresos (Dados de Alta + Defunciones)

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Egresos Quirúrgicos 2288 2544 2656 3030

Egresos No Quirúrgicos 1082 991 1081 1054

TOTAL 3370 3535 3737 4084

Tabla N°2. Egresos Proporción de los Egresos Quirúrgicos y No Quirúrgicos -

Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

12

,8%

12

,7%

0,6

%

0,6

%

13

,3%

11

,2%

0,3

%

0,3

%

11

,4%

11

,6%

0,8

%

0,3

%

12

,0%

11

,4%

0,7

%

0,3

%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Cuidado Intermedio Cuidado Intermedio B Cuidado Intensivo Medico Cuidado Intensivo Qx

PROPORCIÓN DE LOS EGRESOS DADOS DE ALTA - DE UNIDADES DE CUIDADO CRITICO

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

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Grafico N°6. Proporción de Egresos por Tipo (Dados de alta + Defunciones) - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental

Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

8.2. URGENCIAS

Remisiones y capacidad

• Remisiones de Urgencia Aceptadas y Rechazadas.

En la Tabla N°3. Se evidencia la insuficiente red de apoyo de segundo nivel, situación que causa que la demanda de consulta de urgencias aumente, generando colapsos los cuales se ven reflejados en los indicadores de oportunidad del triage.

Conceptos Año 2012 Año 2013

Año 2014

Año 2015

Remisiones NO Aceptadas 7.075 10.407 5.555 4.443

Remisiones Aceptadas 1.296 988 581 451

NUMERO DE REMISIONES 8.371 11.395 6.136 4.894

%Remisiones NO Aceptadas 84,5% 91,3% 90,5% 91%

% Remisiones Aceptadas 15,5% 8,7% 9,5% 9%

Tabla N°3. Remisiones Aceptadas Vs Rechazadas - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas –

Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015

68%

32%

72%

28%

71%

29%

74%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Egresos Quirurgicos Egresos No Quirurgicos

Egresos x Tipo (Dados de Alta + Defunciones)

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

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Grafico N°7. Remisiones Rechazadas Vs, Aceptadas - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015

Remisiones Rechazadas por Causa

En la Tabla N°4 Causas de rechazo de remisiones, se vislumbra que la capacidad instalada no es suficiente para la atención de la demanda, y en donde la principal causa de rechazo de pacientes es la no cama de hospitalización, lo que ratifica la necesidad de mejorar la relación de camas de estancia general Vs. Cuidado crítico.

CAUSAS DE RECHAZO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

NO CAMA HOSPITALIZACIÓN 63.28% 83.73% 85.07% 92,00%

OTRA RED 23.66% 6.70% 7.00% 5,00%

ESPECIALIDAD NO DISPONIBLE 6.45% 4.78% 4.65% 1,00%

NO CAMA UCI 4.92% 4.51% 2.66% 1,00%

MANEJO NIVEL INFERIOR 1.69% 0.28% 0.62% 0,00%

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla N°4 Causas de rechazo de Remisiones- Fuente: Sistema de Información Hosvital -

Modulo Referencia y Contrarreferencia / E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

85% 91% 91% 91%

15% 9% 9% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Remisiomes Aceptadas Vs Rechazadas

% NO Aceptadas % Aceptadas

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Atenciones de Urgencias >8 Horas. (Pacientes Hospitalizados en Urgencias).

En la Tabla N°5. Se puede apreciar el porcentaje de pacientes que ingresan al servicio de Urgencias y se quedan en observación más de 8 horas.

URGENCIAS Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Pacientes valorados en triage y que pasan a consulta (A) 3.035 4.828 5.508 6.293

Pacientes valorados en triage y derivados a otra institución (B) 1.587 1.720 2.318 3.472 Consultas de Urgencias de pacientes que entran remitidos (C) 2.046 1.881 1.028 451

Total Consultas Urgencias (A+C) 5.081 6.709 6.544 6.744

Total atenciones > 8 Horas en Observación 1002 1394 1196 1350 % Pacientes que se quedan más de 8 Horas en Urgencias 20% 21% 18% 19%

Tabla N°5. Causas de rechazo de remisiones- Fuente: Intranet – Estadísticas

Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

Grafico N°8. Pacientes En Observación >8 Horas - Fuente: Sistema de Información Hosvital, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

Oportunidad en la Realización de Triage:

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DEL TRIAGE

ESCALA DE VALORACION <=20 >20 y <30 >=30

AÑO 2012 2013 2014 2015 Minutos 12 37 26 26.8

20% 21%

18% 19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

% Pacientes que se quedan más de 8 Horas en Urgencias

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Tabla N°6. Oportunidad en la Realización de Triage- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas –

Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

Grafico N°8. Pacientes En Observación >8 Horas - Fuente: Sistema de Información Hosvital, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de

Caldas – Año 2012, Año 2013, Año 2014, Año 2015.

A pesar del alto porcentaje de solicitudes rechazadas, el servicio de

urgencias ha presentado niveles de ocupación superiores al 140%.

La proporción de la población atendida por grupos etáreos, donde la mayor

cantidad de pacientes se encuentran ubicados en el rango entre 55 y 59

años.

12

37

26 26,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE TRIAGE (Minutos)

196 213 199

221 219

263 301

347 368 357 361 364

308

367

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15 -19

20 -24

25 -29

30 -34

35 -39

40 -44

45 -49

50 -54

55 -59

60 -64

65 -69

70 -74

75 -79

80 YMAS

Egresos por grupo de edad año 2015

< DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 - 14 < DE 1 AÑO 1 - 4 1 29

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8.3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA

PROMEDIO DÍAS DE ESTANCIA Detalle por servicios

SERVICIO 2012 2013 2014 2015

Sala Sur 13 13 13 13

Sala Norte 11 11 9 9

Pensión 10 9 8 7

Intermedios A 10 12 13

12

Intermedios B 11 14 13

13

Uci Medica 18 14 10 13

Uci Quirúrgica 12 10 10

9

Promedio 12,1 11,9 10,9 10,9

Tabla N°12. Día Estancia / Detalle por Servicios - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

Grafico N°9. Promedio Día Estancia- Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Años 2010-2015.

8.4 RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO

RESUMEN INDICADORES DE DESEMPEÑO

VIGENCIA Ingresos Egresos Promedio Días Estancia

Promedio Giro Cama

Porcentaje Ocupacional

2012 3.373 3.370 11,5 2,2 84%

2013 3.541 3.535 11,5 2,3 87%

2014 3.745 3.737 10,6 2,4 86%

2015 4.079 4.084 10,9 2,7 89%

Tabla N°13. Resumen Indicadores de Desempeño - Fuente: Intranet – Estadísticas

Hospitalarias, E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. Egresos incluyen defunciones.

10

10,5

11

11,5

12

12,5

2012 2013 2014 2015

Promedio días de estancia

Promedio

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8.5 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN SERVICIOS HOSPITALARIOS.

De la misma manera y acorde con las cifras presentadas, con un promedio

de 86%, se registra un alto porcentaje de ocupación en los servicios

hospitalarios. Esto dificulta aún más la posibilidad de ubicar de manera

oportuna los pacientes que superan los tiempos de observación y que

requieren de varios días de estancia.

De acuerdo a las estadísticas reportadas, la oportunidad de asignación de

camas llega en ocasiones a superar las 24 horas y por lo tanto, el equipo de

atención debe hacer esfuerzos mayores para promover la mayor comodidad

posible a los pacientes. Los tiempos elevados de asignación de cama para

poder realizar los traslados intrahospitalarios, promueven estancias

prolongadas en el servicio de urgencias, afectando no sólo la capacidad de

respuesta, sino también la calidad en el proceso de atención.

Grafico N°10. Tendencia Giro Cama - Fuente: Intranet – Estadísticas Hospitalarias, E.S.E

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas Años 2010-2015

2,2 2,3 2,4 2,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2012 2013 2014 2015

Promedio Giro Cama

PromedioGiro Cama

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9. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR TIPO PERIODO 2012-2015

Comparativo producción 2012-2015- Fuente. – SIHO Ministerio de la Protección Social

Concepto 2193 2012 2013 2014 2015 Var %

Consultas de medicina general urgentes realizadas 5.081 6.709 6.544 7.306 0,116442543

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 53.001 52.237 50.399 51.617 0,024167146

Total de egresos 3.370 3.535 3.737 4.084 0,092855231

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos

obstétricos) 2.288 2.544 2.656 3.030 0,140813253

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros

egresos obstétricos) 1.082 991 1.081 1.054 -0,024976873

Pacientes en Observación 869 1.154 1.136 1.234 0,086267606

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 987 1.109 1.086 900 -0,171270718

Total de días estancia de los egresos 38.570 40.715 39.778 41.348 0,039469053

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y

otros obstétricos) 27.128 30.527 30.512 32.341 0,059943629

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental,

partos, cesáreas y otros obstétricos) 11.442 10.188 9.266 9.007 -0,027951651

Días estancia Cuidados Intermedios. 10.111 10.798 10.355 10.480 0,012071463

Días estancia Cuidados Intensivos 7.425 7.874 7.911 8.070 0,020098597

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 4.757 7.665 8.545 9.052 0,059332943

...Cirugías grupos 2-6 1.032 1.533 1.706 1.992 0,167643611

...Cirugías grupos 7-10 2.045 3.652 3.854 4.142 0,074727556

...Cirugías grupos 11-13 1.095 1.671 1.994 1.981 -0,006519559

...Cirugías grupos 20-23 585 809 991 937 -0,054490414

Exámenes de laboratorio 250.421 274.862 281.428 264.723 -0,059357989

Número de imágenes diagnósticas tomadas 26.304 28.640 31.200 33.096 0,060769231

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico,

enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y

otras) 5.477 3.352 3.325 3.664 0,101954887

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 43.103 44.884 43.420 43.736 0,007277752

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 16.778 18.151 19.096 20.355 0,065930038

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 7.986 7.679 6.419 4.800 -0,252219972

Pacientes en Cuidados Intermedios 1.317 1.275 1.147 1.210 0,054925894

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9.1ANÁLISIS DE LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LA VARIACIÓN DE LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN DEL PERIODO 2012-2015.

Las variaciones positivas evidenciadas en la tabla anterior, son fruto de los esfuerzos articulados entre las diferentes áreas asistenciales y de apoyo logístico con las estrategias enfocadas en la satisfacción de la demanda, permitiendo apreciar que: En el año 2013 se evidencia un aumento del un 32.04% en comparación

con el año 2012 en las consultas de medicina general urgentes, así mismo se evidencia un incremento del 12% en el año 2015 en comparación con el año 2014, lo anterior se debe al aumento de pacientes que consultan por ser el único centro de tercer nivel de las 2 EPS subsidiadas de la ciudad.

El aumento del 2% en la consulta externa especializada, se explica en

algunos casos, por la mayor cantidad de horas ofertadas por algunos de los especialistas.

Los egresos totales se elevan a expensas de los quirúrgicos, hecho que se

dio a la par con el incremento en el porcentaje ocupacional, el cual fue del 5%.

El reporte de cirugías realizadas se aumenta no solo porque efectivamente

fueron más los procedimientos efectuados en todos los grupos, sino, por la aplicación rigurosa del indicador, que pide precisamente número de cirugías y no número de pacientes intervenidos, como erradamente se venía reportando.

El mayor número de cirugías realizadas son las del grupo del 7 al 10, las cuales corresponden a una mediana complejidad, evidenciándose además que las cirugías del grupo 20-23 tuvieron una disminución del 5% en comparación con el año 2014, éste grupo de cirugías, mantiene a través de los años un comportamiento que se no presentó mucha fluctuación.

El comportamiento de los servicios diagnósticos fue en general positivo

durante la vigencia 2015 con respecto al año anterior. La mayor producción en procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico, se da a expensas de los servicios de internación y en consonancia con el mayor número de egresos, la estancia hospitalaria y el mayor % ocupacional.

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10. IMPACTO DE LOS SERVICIOS

A continuación se presentan algunas de las actividades realizadas por los

procesos que impactan en la prestación del servicio.

10.1 GESTIÓN AMBIENTAL

Reducción de consumo de agua

potable: mediante la instalación

de dispositivos ahorradores en

terminales hidráulicas de la

institución.

Control de olores, estabilización

biológica de la planta de aguas

residuales, Adicionando

microorganismos benéficos y

reprogramando los tiempos de

aireación, con el fin de verter las

aguas a los afluentes externos

en óptimas condiciones y sin

contaminación.

Segregación y clasificación de

residuos: ampliación de

coberturas de recorridos de

verificación e implementación de

charlas y capacitaciones del

PGIRHS (Plan de Gestión

Integral de residuos

Hospitalarios y Similares)

2.693

3.060

3.167 2.875 2.747 2.519

0500

100015002000250030003500

CONSUMO AGUA POTABLE 2013

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Actualización el inventario de

residuos especiales y residuos

peligrosos.

Año 2014

Adopción de sistemas de

reciclaje de residuos sólidos,

permitan la utilización

sustentable de recursos

naturales

10.2HOSPITAL UNIVERSITARIO

4% 5%

34% 56%

1%

Biodegradables KgReciclables KgComunes Kg

Total Kilogramos de residuos hospitalario ( Incluye

Biodegradabbles y reciclables

PRÁCTICAS FORMATIVAS

ESTUDIANTES POR NIVEL ACADÉMICO 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL

PROFESIONAL 278 229 507 430 244 674 376 317 693

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL

TÉCNICO 59 79 138 92 53 145 58 64 122

TOTAL ESTUDIANTES FELLOW MEDICINA 2 1 3

TOTAL ESTUDIANTES POSTGRADO 37 16 53 29 37 66 23 18 41

TOTAL ESTUDIANTES DIPLOMADO 17 17

BACHILLERES 0 6 6 46 12 58 0 6 6

TOTAL ESTUDIANTES INSCRITOS 374 330 704 597 346 943 459 423 882

2013 2014 2015

PRÁCTICAS FORMATIVAS 2014 2015

ESTUDIANTES POR NIVEL ACADÉMICO 1erS 2oS TOTAL 1erS 2oS TOTAL

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO -NIVEL PROFESIONAL 430 244 674 376 317 693

TOTAL ESTUDIANTES PREGRADO - NIVEL TÉCNICO 92 53 145 58 64 122

TOTAL ESTUDIANTES POSTGRADO 29 37 66 23 18 41

TOTAL ESTUDIANTES FELLOW MEDICINA 0 0 0 2 1 3

TOTAL ESTUDIANTES DIPLOMADO 0 0 0 0 17 17

BACHILLERES 46 12 58 0 6 6

TOTAL ESTUDIANTES INSCRITOS 597 346 943 459 423 882

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10.3 DESARROLLOS PROPIOS DE SOFTWARE

SSOFTHIA NO POS

SSOFTHIA REFERENCIA

SSOFTHIA EVENTOS ADVERSOS

SSOFTHIA LABORATORIO CLÍNICO

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SSOFTHIA HEMOVIGILANCIA

SSOFTHIA RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE MEDICAMENTOS

SSOFTHIA CONTROL DE VISITANTES

SSOFTHIA PRESTAMO DE HISTORIAS CLÍNICAS

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SSOFTHIA NEGACIÓN DE CITAS

SSOFTHIA QUIRÓFANO

SSOFTHIA MEDICINA PREPAGADA Y PARTICULAR

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10.4 MEDICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Para medir el impacto de las decisiones tomadas y su relevancia con el Plan

de Desarrollo, se desarrolló una matriz de indicadores teniendo en cuenta la

relación con cada uno de los objetivos estratégicos. A continuación se

presenta un comparativo de los años 2012, 2013, 2014 Y 2015.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015

1. Producir servicios de salud acordes con el

perfil epidemiológico del departamento de

Caldas.

99,0% 97,0% 97,7% 98,3%

2. Garantizar los mecanismos de participación

comunitaria88,0% 65,0% 100,0% 100,0%

3. Realizar actividades en beneficio de la

comunidad con responsabilidad social y

empresarial

100,0% 100,0% 98,0% 100,0%

4. Adoptar la seguridad del paciente como

pilar fundamental de la prestación de servicios

de salud

74,9% 68,0% 70,0% 85,4%

5. Garantizar un manejo gerencial que permita

la sostenibilidad de la institución con énfasis

en la rentabilidad social.

71,5% 71,9% 75,5% 72,8%

6. Establecer una cultura donde los costos

sean parte esencial en la búsqueda de la

competitividad sin detrimento de la calidad en

la prestación de los servicios.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7. Ofrecer a las aseguradoras y a las personas

naturales que lo demanden, paquetes de

servicios a tarifas competitivas en el mercado.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8. Desarrollar programas de manejo

ambiental encaminados al control, prevención

y mitigación del impacto generado por los

servicios de salud prestados.

89,6% 85,6% 91,1% 97,6%

9. Adoptar dentro de la cultura organizacional

el mejoramiento continuo de la calidad y la

permanente capacitación de nuestro talento

humano.

65,5% 85,9% 91,8% 74,0%

10. Adoptar un modelo integral de gestión de

la calidad que nos permita posicionarnos

como la mejor E.S.E del departamento de

Caldas.

87,7% 80,3% 84,7% 89,3%

11. Gestionar la admisión de personal en

calidad de formación académica con perfiles

ajustados a las necesidades del Hospital.

100,0% 100,0% 84,0% 94,0%

12. Establecer un programa de renovación

tecnológica que permita mantener los más

altos estándares en servicios especializados

de la región.

79,3% 92,0% 80,8% 81,1%

13. Mantener un clima organizacional

favorable que permita el cumplimiento de los

objetivos institucionales

50,4% 68,5% 77,9% 84,4%

14. Contribuir a la generación de

conocimiento, a través del apoyo institucional

de proyectos de investigación cientifica

competitivos a nivel regional, nacional e

internacional

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15. Fortalecer el desarrollo integral de

habilidades y destrezas del personal en

calidad de formación académica

contribuyendo a la prestación de servicios de

salud con calidad

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PROMEDIO GENERAL DEL RESULTADO DE

LOS INDICADORES 86,96% 87,29% 90,24% 91,44%

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De acuerdo a éstos resultados se evidencia que las acciones tomadas

encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015, han sido

efectivas, lo cual se ve reflejado en el resultado final de la evaluación de cada

objetivo a través de los indicadores de gestión establecidos por cada uno de

los procesos institucionales.

WILSON ALEJANDRO ROJOAS CALVO Coordinador de Planeación e Información

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