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iii PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - POl- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 ORDEN DE COMPRA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 080 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 1 2 ABR 2018. NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 1 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION: ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 1 JUEGO UNO ENTRE UN MILLON UNO 1.00 490,000.00 490,000 2 EL JUEGO DE LAS HABILIDADES SOCIALES UNO 1.00 1,380,000.00 1,380,000 3 EL JUEGO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR UNO 1.00 1,390,000.00 1,390,000 4 PDA R JUEGO COMPLETO UNO 1.00 510,000.00 510,000 5 EMPECEMOS JUEGO COMPLETO UNO 1.00 1,280,000.00 1,280,000 6 ABC DISLEXIA JUEGO COMPLETO UNO 1.00 890,000.00 890,000 I PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914 COP. No.: "0{ FECHA: (0-02-'9;, RP. No. : f(of,,3 FECHA: {_l-04-lFi RUBRO:' Z 10'l. 7. (J, I 1 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOSQUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ...---- ___ '. _,1- / ~ - , ~ SECCION C ~MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I MURIBE Elaboro: MARTHA 1859221 Fgic: 975 '\j

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Page 1: I 080 1 2 ABR 2018. - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/.../compras/ordenes_compra/2018/POS_OC… · 8 frostig dtvp-3 (mex\ juego completo uno 1.00 850,000.00 850,000

iii PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - POl- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 080 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 1 2 ABR 2018. NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1 JUEGO UNO ENTRE UN MILLON UNO 1.00 490,000.00 490,000

2 EL JUEGO DE LAS HABILIDADES SOCIALES UNO 1.00 1,380,000.00 1,380,000

3 EL JUEGO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR UNO 1.00 1,390,000.00 1,390,000

4 PDA R JUEGO COMPLETO UNO 1.00 510,000.00 510,000

5 EMPECEMOS JUEGO COMPLETO UNO 1.00 1,280,000.00 1,280,000

6 ABC DISLEXIA JUEGO COMPLETO UNO 1.00 890,000.00 890,000

I

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914

COP. No.: "0{ FECHA: (0-02-'9;, RP. No. : f(of,,3 FECHA: {_l-04-lFi RUBRO:' Z 10'l. 7. (J,

I 1 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ...---- ___

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~ SECCION C ~MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I MURIBE Elaboro: MARTHA 1859221 Fgic: 975 '\j

Page 2: I 080 1 2 ABR 2018. - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/.../compras/ordenes_compra/2018/POS_OC… · 8 frostig dtvp-3 (mex\ juego completo uno 1.00 850,000.00 850,000

iD PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TO LIMA INIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 080 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 1 2 ABR 2018 NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO VjTOTAL

7 EOD-R JUEGO COMPLETO (LIBRO) UNO 1.00 580,000.00 580,000

8 FROSTIG DTVP-3 (MEX\ JUEGO COMPLETO UNO 1.00 850,000.00 850,000

9 BENDER BG TEST GUESTALTICO VISO (MEX) UNO 1.00 230,000.00 230,000

10 EPP JUEGO COMPLETO (GTMGNNEPP-OO) UNO 1.00 320,000.00 320,000

11 BANPE BATERIA NEUROPSICOLOGICA PARA PREESCOLARES UNO 1.00 1,560,000.00 1,560,000

12 FACILITO - EVAL.PRECURRENTES LECTOESCRITURA PRUEBA UNO 1.00 910,000.00 910,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914

COP. No.: M3'{ FECHA: t [~ 0, =! B RP. No.: '"3 FECHA: [Z-04-/S RUBRO: 7..1 0'l.2 a I I

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) -----=~

~ ~, .: ih SECCION ( PMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I Elaboro: MARTHA 1859221 Fgic: 975 '-l

Page 3: I 080 1 2 ABR 2018. - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/.../compras/ordenes_compra/2018/POS_OC… · 8 frostig dtvp-3 (mex\ juego completo uno 1.00 850,000.00 850,000

iD PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - P01- F04

POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 Fecha Actualizacion

ORDEN DE COMPRA 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA !NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 0 8 SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031 ()

SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA:l 2 ABR 2018 NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

13 TEST DE LA FAMILIA LLUIS. J.M (CALGNNFAMIOO) UNO 1.00 290,000.00 290,000

14 A-RE-HA ANALISIS RETRASO HABLA MANUAL UNO 1.00 490,000.00 490,000

15 AEI JUEGO COMPLETO (GTPGNNAEI200) UNO 1.00 750,000.00 750,000

16 BATTELLE JUEGO COMPLETO rITMGNNBDI-OO) UNO 1.00 13,280,000.00 3,280,000

17 KIT DE MATERIAL DIDACTICO UNO 10.00 580,000.00 5,800,000 QUE CONTENGA TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA COTIZACION.

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS EXENTO 21,000,000.00

FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 0.00 POLIZA DE GARANTIA UNICA: SUB TOTAL 21,000,000.00 CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO FLETES 0.00 DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DESCUENTO 0.00 DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) ANO CONTADO IVA 0.00 A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIEO A SATISFACCION TOTAL 21,000,000.00 DE LOS BIENES.

DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914 i

COP. No.: ~B f FECHA: f f-02. '1B RP. No.: lfail.:2 FECHA: (2-04-/S RUBRO: vo12~ VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS ~,') I FISCALES ~o - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IC MENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO 0 UANA. - PA~ISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDOR DEBE ~DJUNTAR ~O LOS PRODUC de: "'lr.HAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) :h,

_,f - » TITo~~tA~~ HERMELALF ~NSO HUERTAS ARAMENDIZ VICE-R OR ADM

J efe Secci6n ~ ompras Nombre Ordenador del e'asto SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A·I E1aboro: MARTHA 1859221 FgIC: 975

Page 4: I 080 1 2 ABR 2018. - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/.../compras/ordenes_compra/2018/POS_OC… · 8 frostig dtvp-3 (mex\ juego completo uno 1.00 850,000.00 850,000

CODIGO GF-POI-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID iiIIiir-------------~R~E~G~I~S~T=R~O~P=R~E~S~U=P~U=E~S=TA~L~--------~ VERSION: 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1663

CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

93413512 DIEGO ARMANDO CORTES OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DlDACTlCO PARA LA LlCENCIATURA EN PAEDAGOGlA INFANT

IL DEL !DEAD

C.COSTO RUBRO VALOR 41 RECURSOS CREE 20 16-Adecuar y Dotar Lab. de Di 210724 21,000,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dado a los: 12 dias del mes de: a95& n del ano 2018

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