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Julio 2016 Normas 19-14 / 19-15/ 19-44 Ayuda para la generación de remesas de Adeudos directos SEPA (CORE-COR1-B2B) SISTEMAS DE PAGO E INTERCAMBIO GESTIÓN DE DESCUENTO, CHEQUES Y DOMICILIACIONES

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Julio 2016

Normas 19-14 / 19-15/ 19-44

Ayuda para la generación de remesas de Adeudos directos SEPA (CORE-COR1-B2B)

SISTEMAS DE PAGO E INTERCAMBIOGESTIÓN DE DESCUENTO, CHEQUES Y DOMICILIACIONES

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Índice de pasos para la creación de ficheros

1. Gestión del presentador

2.- Gestión de acreedores

3.- Gestión de deudores, mandatos y adeudos

4.- Generación de remesas

5.- Envío y firma de ficheros

Este documento pretende servir de ayuda básica para operar con la normativa europea SEPA, en los procesos de generación de remesas de Adeudos directos SEPA desde la Web de BS Online Empresas

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

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Para acceder al Generador Online de remesas SEPA, desde BS Online Empresas, apartado “Todas las Opciones “pulsaremos en “Generación Online”, del apartado “Ficheros”

A continuación pulsaremos en la opción “SEPA Adeudos Directos (CORE, COR1, B2B)

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

1.- Gestión del presentador

“Persona física o jurídica que efectúa la presentación del fichero a Banc Sabadell, ya sea en su nombre o en el del acreedor. Puede coincidir con la figura del acreedor (ordenante)”

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Los usuarios que acceden por primera vez al módulo de generación de ficheros on-line deberán rellenar los datos del presentador, a fin de poder enviar la remesa.

Pueden crearse diferentes presentadores asociados a la titularidad de las cuentas del cliente (NIF + Sufijo). Seleccionar identificación del presentador, la entidad y la oficina, y el país de la identificación del presentador (sólo se permite identificaciones españolas) e indicar un nombre asociado al presentador.

En caso que el usuario haya utilizado con anterioridad el servicio, le aparecerá el formulario completado con los datos pertinentes.!

Creación del presentador

Sufijo: Número de 3 cifras comprendido entre 000 y 999, elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

2. Gestión de acreedores

“Persona física o juríca que emite los adeudos directos basándose en una orden de domiciliación o mandato previo. Titular de la cuenta de abono de los adeudos directos”

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

• En caso de generar por primera vez una remesa o si deseamos crear un nuevo acreedor, deberemos pulsar en la opción “Crear Acreedor”

Pestaña de Acreedores / Ordenantes

Seleccionar acreedor ya existente para dar de alta o modificar deudores, mandatos y adeudos.

Podemos editar, eliminar i crear un adeudos tipo a nivel de acreedor.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Creación de Acreedor / Ordenante

Una vez rellenados los datos, pulse Aceptar

Campos obligatorios. Se deberá seleccionar la identificación del acreedor, informar el Sufijo (número de tres cifras comprendido entre 000 y 999), el Nombre del acreedor y seleccionar una cuenta.

Pueden crearse diferentes acreedores asociados a la titularidad de las cuentas del cliente o a las diferentes líneas comerciales o servicios mediante la combinación de la Identificación y del Sufijo. Para dar de alta un acreedor deberemos rellenar los siguientes campos con los datos del Acreedor / Ordenante:

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Creación de Adeudos tipo por AcreedorLa opción de crear Adeudos tipo facilita al acreedor el alta de adeudos que comparten por ejemplo un mismo importe, concepto, categoría de propósito, etc. El alta de Adeudos tipo es accesible desde la lista de acreedores:

Acceso a Adeudos Tipo

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Creación de Adeudos tipo por AcreedorSe accede a los adeudos tipo del acreedor.

Pulsando a Crear Adeudo Tipo accederemos al formulario para introducir los datos:

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Creación de Adeudos tipo por AcreedorAl dar de alta un adeudo tipo se deberá cumplimentar el siguiente formulario. Los campos obligatorios son: Código Adeudo Tipo (2 cifras, necesario para dar de alta adeudos tipo en la base de datos), Título (Nombre que identifica el tipo de adeudo para su uso en el alta de adeudos) e Importe .

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

3. Gestión de deudores, mandatos y adeudos

“El deudor es la persona física o jurídica obligada al pago, titular de la cuenta de cargo del adeudo.

El mandato u orden de domiciliación es el medio por el que el deudor autoriza y consiente al acreedor a:

– Iniciar los cobros (adeudos) mediante el cargo en la cuenta indicada por el deudor

– Autoriza a la entidad del deudor a cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria del acreedor.”

El acreedor asignará una referencia única a cada mandato que permitirá identificar los adeudos asociados a un mandato concreto.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Una vez hemos seleccionado al acreedor, podremos dar de alta deudores, seleccionar un deudor ya existente para su mantenimiento (modificar, eliminar o copiar deudores de un acreedor a otro) o para acceder al alta de mandatos o acceder a la Vista agregada de los adeudos del acreedor:

Deudores (Creación / Selección/ Vista Agregada)

Creación de nuevo deudor

Seleccionar deudor ya existente para dar de alta mandatos

Modificar /eliminar deudor ya existente

Vista agregada adeudos del acreedor

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Deberemos rellenar los datos del deudor que deseemos crear. Los campos obligatorios son: Referencia (referencia elegida por el cliente, que identifica al deudor) y Nombre .

Creación de nuevo deudor

Campos obligatorios

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Una vez hemos seleccionado al deudor, podremos dar de alta mandatos o bien seleccionar un mandato ya existente para su mantenimiento (modificar, eliminar o copiar mandatos de un deudor a otro) o para acceder al alta de adeudos

Mandatos (Creación / Selección)

Creación de nuevo mandato

Seleccionar mandato ya existente, para poder dar de alta adeudos.

Modificar/eliminar mandatos ya existentes.

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Se deberán introducir los datos del mandato. Los campos obligatorios son: Referencia , IBAN, Fecha de firma del mandato, Esquema y Tipo de Adeudo.

Creación de un nuevo mandato

Referencia . Referencia única del mandato asignada por el acreedor para identificar cada orden de domiciliación o mandato firmado por el deudor. Esta referencia debe ser única e invariable. No se puede dar de alta una misma referencia de mandato asociada a diferentes cuentas de domiciliación (IBAN).

Esquema. Si queremos girar un adeudo CORE o COR1 seleccionaremos esquema básico . El esquema B2B únicamente es para empresas o autónomos (no consumidores).

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Adeudos (Creación / Modificación)

Creación de nuevo adeudo

Una vez seleccionado el mandato, podremos dar de alta adeudos o bien seleccionar un adeudo ya existente para su mantenimiento (modificación o eliminación).

Para eliminar o modificar los datos del adeudo deberemos seleccionarlo.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Se deberán introducir los datos del adeudo. Los campos obligatorios son: Ref.Adeudo e Importe.

Creación de un adeudo

Ref. Adeudo. Referencia asignada por el cliente para identificar cada adeudo (cargo) que presenta y transmite asociado a una referencia de mandato u orden de domiciliación. Se puede dar de alta más de un adeudo asociado a un mismo mandato excepto en mandatos con tipo de adeudo único (OOFF) .

Vencimiento : Campo obligatorio en alta de adeudos de esquema B2B. En esquema básico no es obligatorio informar en el alta del adeudo pero sí que debe asignarse un vencimiento para generar remesas CORE/COR1.

Recibo de cliente : Si se desea dar de alta adeudos utilizando la información de adeudos tipopreviamente creados se deberádesmarcar esta casilla y seleccionar en el desplegable el código de Adeudo del que se desea recuperar información de importes, conceptos, etc.

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Una vez seleccionado el mandato, se puede realizar la modificación individual de los datos de un adeudo o bien utilizar la opción de modificación de importes o conceptos de los adeudos que aparecen en la lista de adeudos del mandato.

Modificación de adeudos

Modificación individual adeudo

Modificación importes o conceptos de los adeudos mostrados en esta vista.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

La Vista agregada es una consulta que permite tener una visión global de los adeudos de un acreedor y que permite la modificación de importes y vencimientos de los adeudos seleccionados. Se accede a ésta una vez seleccionado un acreedor.

Vista agregada

Acceso a Vista Agregada una vez seleccionado el acreedor.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Vista agregada

Desde la vista agregada se permite la modificación de importes y vencimientos de los adeudos seleccionados de una forma ágil. Una vez seleccionados los adeudos a modificar se deberámarcar la opción de “Modificar importes” o “Modificar vencimientos” para que se habiliten las casillas de importes o de vencimientos a modificar.

Seleccionar adeudos y escoger la modificación a realizar para que se activen las casillas de importes o Vencimientos

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

Vista agregada

Una vez modificados los importes o los vencimientos se deberá guardar la modificación.

Tras modificar los importes o Vencimientos de los adeudos seleccionados se deberáguardar los cambios.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

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4. Generación de remesas

“Entrega a la entidad bancaria de un conjunto de adeudos para que ésta gestione su cobro en la fecha de cobro/vencimiento indicada en cada adeudo”.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

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Para generar la remesa iremos a la pestaña “Generación de remesas”Seleccionaremos:

-El presentador

-El tipo de esquema a utilizar en el envío

-El acreedor

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Seguidamente se nos habilitará/n el/los adeudo/s a emitir vinculados al acreedor seleccionado:

Seleccionaremos los adeudos que deseamos emitir haciendo click

Una vez seleccionados los adeudos y comprobada la fecha vencimiento indicada en los adeudos pulsaremos el botón “Siguiente” para generar la remesa.

Vencimientos. Mediante este enlace podráasignar/modificar la fecha vencimiento/cobro asociada a los adeudos seleccionados. La fecha seleccionada se veráreflejada en su base de datos de adeudos para posteriores generaciones.

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Vencimientos. Mediante este enlace podrá asignar/modificar la fecha vencimiento/cobro asociada para los adeudos seleccionados.

Importante: La fecha seleccionada se verá reflejada en su base d e datos de adeudos por lo que en posteriores generaciones de remesas aparecerá informada en los a deudos y será necesario revisar antes de generar la remesa que la fecha vencimiento que aparece en los adeudos se corresponda con la fecha en que se debe realizar el cobro o modificarla mediante este enlac e si es necesario.

Antes de “aceptar” se deberá escoger si la fecha seleccionada se debe aplicar a todos los adeudos seleccionados o sólo a aquellos adeudos seleccionados que no tuvieran fecha de vencimiento informada

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Antes de generar la remesa, se verificará la fecha vencimiento informada en los adeudos, ya que es la fecha en la que se deben presentar al cobro los adeudos.

Novedad: Ya se pueden generar remesas de adeudos SEPA CORE y COR1 que contengan más de una fecha vencimiento (de la misma forma que se permitía para las remesas de adeudos B2B)

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Una vez pulsemos a “Siguiente” para generar la remesa aparecerá un cuadro de diálogo que solicita confirmación de envío de la remesa:

Al aceptar enlazará con el paso 2 de envío de ficheros. Una vez revisados los datos, si todo es correcto pulsaremos el botón “Continuar”.

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Una vez enviado el fichero correctamente y firmado cuando sea necesario, puede enviarse una notificación sobre el envío del fichero desde el apartado de “Notificaciones”

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5. Envío y firma de ficheros

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En los envíos de remesas de adeudos SEPA B2B (todos) y en los envíos de remesas de adeudos SEPA CORE/COR1 con modalidad de “Contrato Cedente de Cartera” se podráescoger el contrato de Cartera y la clasificación deseada.

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Generación de remesas de adeudos directos SEPA

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Una vez enviado el fichero, en los envíos de remesas de adeudos SEPA B2B (todos) y en los envíos de remesas de adeudos SEPA CORE/COR1 con modalidad de “Contrato Cedente de Cartera se solicitará la firma del cliente, mediante la tarjeta de coordenadas.

Hasta que no sean firmados la entidad no procesará los ficheros .