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FORMATO LITERAL i)ART. 7LOTAIP CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA Información completa detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales de adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc. celebradas por personas naturales o jurídicas incluidos concesiones, permisos o autorizaciones del Cuerpo de Bomberos de Loja CODIGO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO TIPO DE COMPRA TIPO DE CONTRATACI ÓN PRESUPUESTO REFERENCIAL. Se ha tomado monto total de adjudicación, excepto (*) FORMA DE PAGO ANTICIPO % CONTRAENTREG A TIPO DE ADJUDICA CIÓN PARCIAL O TOTAL NUMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA FEHA DE INICIO DEL PROCESO FECHA DE ADJUDICACI ÓN DEL PROCESO PERSONA NATURAL O JURIDICA ADJUDICADA 1 INF-CBL- AD-001- 2013. Hojas con membrete, necesarias para ser utilizadas por el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerida por Sra. Ing. Sandra Sánchez, Guarda- almacén. Solicitud de compra Nro. 276233. Orden de compra #. 515. Bien Ínfima Cuantía. Subtotal $ 1.243,96 + IVA 0%. Total $1.243,96. 100% Contra- entrega. Total. 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales 25/01/2013 . 28/01/2013. Alejandro Matamoros Jhoffreth Santiago (Impreta Intergraf). Ruc: 1102645270001. Persona natural. Orden de compra Nro. 515. 2 INF-CBL- AD-002- 2013. Adquisición de repuestos y accesorios para móvil 11-05 la Cía. Norte del CBL. Requerida por Sr. Bro. César Guajala. Solicitud de compra #. 115. Órdenes de compra # 523, 520. Bien. Ínfima Cuantía. Orden # 523. $ Subtotal $ 111,20 + IVA 12%, 13,344. Total= $ 124,544. Orden # 520. $ 174,11 + IVA 12% $20,893. Total= $195.00 100%Contra- entrega. Parcial 7.3.04.05 Vehículos 30/01/2013 . 30/01/2013 . Godoy Ocampo Rosa Antonia (Automotriz Brasil). Ruc: 1101707006001. Persona natural. Orden de compra Nro.523. Echeverría Cuadros Juan Andrés (Auto Shopping). Ruc.: 1102813506001. Persona natural. Orden de compra Nro. 520.

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FORMATO LITERAL i)ART. 7LOTAIP CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

Información completa detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales de adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras, adquisición

de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc. celebradas por personas naturales o jurídicas incluidos concesiones, permisos o autorizaciones del Cuerpo de Bomberos de Loja

CODIGO DEL

PROCESO

OBJETO DEL PROCESO

TIPO DE COMPRA

TIPO DE

CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO REFERENCIAL. Se ha tomado monto total de adjudicación, excepto (*)

FORMA DE PAGO

ANTICIPO % CONTRAENTREG

A

TIPO DE

ADJUDICACIÓN

PARCIAL O TOTAL

NUMERO DE

PARTIDA PRESUPUESTARIA

FEHA DE

INICIO DEL PROCESO

FECHA DE

ADJUDICACIÓN DEL

PROCESO

PERSONA NATURAL O

JURIDICA ADJUDICADA

1

INF-CBL-AD-001-2013.

Hojas con membrete, necesarias para ser utilizadas por el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerida por Sra. Ing. Sandra Sánchez, Guarda-almacén. Solicitud de compra Nro. 276233. Orden de compra #. 515.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 1.243,96 + IVA 0%. Total $1.243,96.

100% Contra-entrega.

Total. 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

25/01/2013 .

28/01/2013.

Alejandro Matamoros Jhoffreth Santiago (Impreta Intergraf). Ruc: 1102645270001. Persona natural. Orden de compra Nro. 515.

2

INF-CBL-AD-002-2013.

Adquisición de repuestos y accesorios para móvil 11-05 la Cía. Norte del CBL. Requerida por Sr. Bro. César Guajala. Solicitud de compra #. 115. Órdenes de compra # 523, 520.

Bien. Ínfima Cuantía.

Orden # 523. $ Subtotal $ 111,20 + IVA 12%, 13,344. Total= $ 124,544. Orden # 520. $ 174,11 + IVA 12% $20,893. Total= $195.00

100%Contra-entrega.

Parcial 7.3.04.05 Vehículos

30/01/2013 .

30/01/2013 .

Godoy Ocampo Rosa Antonia (Automotriz Brasil). Ruc: 1101707006001. Persona natural. Orden de compra Nro.523. Echeverría Cuadros Juan Andrés (Auto Shopping). Ruc.: 1102813506001. Persona natural. Orden de compra Nro. 520.

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3 INF- CBL- AD- 003-2013.

Adquisición de guantes para conductor de moto 10-20. Requerida por Sr. Bro. Petronio Guachizaca. Mensajero del CBL. Solicitud de compra # 276253.Órden de compra # 534.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal

$133,93 + IVA

12 % $16,07.

Total= $ 150,00.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección.

04/02/2013

04/02/2013 Luis Adrián Silva Guerrero (Motofox full service) Ruc: 1103574008001. Persona natural. Orden de compra Nro. 534.

4 INF--CBL-AD-004-2013.

Adquisición de Repuestos y Accesorios (cadena) para motosierra de la Cía. Norte del CBL. Requerida por Sr. Subof. Yuri Bastidas, Jefe de la Cia. Norte del CBL. Solicitud de compra # 276236. Orden de compra # 535.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 21,43 + IVA 12% $ 2,57. Total= $ 24,00.

100% Contra-entrega.

Total. 7.3.08.13. Repuestos y accesorios

05/02/2013

05/02/2013 Amador Camacho Sánchez (Motorrepuestos y Ferretería). Ruc: 1101352183001. Persona natural. Orden de compra # 535.

5 INF-CBL-AD-006-2013.

Adquisición de Repuestos y Accesorios para móvil 11-14 de la Cía. Sur del CBL. Requerida por Sr. Bro. Jonathan Montenegro Solicitud de compra # 342. Órdenes de compra 537 y 538.

Bien Ínfima Cuantía.

Orden # 537. Subtotal $ 216,06 + IVA 12% $ 25,93. Total= $ 241,99 Orden # 538. Subtotal $ 26.79. IVA 12% $3.21. Total= $30.00.

100% Contra-entrega

Parcial 7.3.04.05. Vehículos

04/02/2013. 06/02/2013. .

Narvaes Efraín (Autodecoraciones A.D.N. Tuning). Ruc: 0603300120001. Persona natural. Orden compra Nro. 537. Valdivieso Gonzalo Guarnizo (DENCAR). Ruc.: 1101443305001. Persona natural. Orden de compra # 538.

6 INF--CBL-AD-007-2013.

Adquisición de Vestuario y prendas de protección, necesarios para personal operativo del CBL, (botas industriales y terno pvc impermeables). Requerido por Sr. Lic. Leonardo Núñez. Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional. Solicitud de compra #. 276572. Orden de compra # 540.

Bien,. Ínfima Cuantía.

Subtotal: $ 1071,90 + IVA 12% 128,63 Total.: $1.200,53.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección

06/02/2013

08/02/2013. Paccha Daniel (Minequimsa). Ruc: 1102389879001. Persona natural. Orden de compra # 540.

7 INF-CBL-AD-008-2013.

Adquisición de bienes (maletines para gestión de riesgos). Requerido por Sr. Subof. Fabián Calvachi, Jefe de Gestión de Riesgos. Solicitud de compra # 276691. Orden de compra # 542.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal: $ 364,20 + IVA 12%. $ 43,70. Total= $ 407,90

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.04. Materiales de oficina

19/02/2013. 19/02/2012

Saca Fernando (Vaquero, exclusividad en artículos de cuero). Ruc: 1103470447001. Persona natural. Orden compra # 542.

8 INF-CBL-AD-009-2013.

Adquisición de repuestos y accesorios para móvil 11-13. Requerida por Sr. Bro. Luis Patiño, Conductor Cía. Centro del CBL. Solicitud de compra # 196. Orden de compra # 543.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal.: $ 114,30 + IVA 12%. $ 13,72. Total= $ 128,02.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05. Vehículos

19/02/2013. 19/02/2012

Jaramillo Sari Diego Fernando (DJ Mantenimiento Automotriz). Ruc: 1104460843001. Persona natural. Orden de compra # 543.

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9 INF-CBL-AD-10-2013.

Facturas, necesarias para recaudaciones. Requerido por Sra. Ing. Mireya Rogel, Tesorera del CBL. Solicitud de compra #276256. Orden de compra # 544.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 540,00 + IVA 12% 64,80. Total: $ 604,80.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 “Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales”.

18/02/2013

19/02/2013

Artes Gráficas SENEFELDER. Ruc: 0990004277001. Persona Jurídica. Orden compra # 544.

10 INF-CBL-AD-11-2013.

Adquisición de materiales para personal operativo del CBL. Requerido por Sr. Lic. Leonardo Núñez, Encargado de Salud y Seguridad Ocupacional. Solicitud de compra # 276260. Orden de compra # 546.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 361,70 + IVA $12% 43,40. Total $ 405,10.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección. 7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de inversión.

19/02/2013

20/02/2013.

Paccha Fernández Daniel (MINEQUIMSA). Ruc: 1102389879001. Persona natural. Orden compra #546.

11 INF-CBL-AD-12-2013.

Adquisición de material informático para implementación servicio de proxy en el CBL. Requerido por Sr. Ing. Fernando Ludeña, Jefe de Comunicación y Tecnología. Solicitud de compra # 276567. Orden de compra # 547.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal. $ 66,96 + IVA 12% 8,04. Total: $ 75,00.

100% Contra-entrega.

Total 8.4.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos.

19/02/2013 20/02/2013

TONERS (SOLUCIONES INFORMÁTICAS). Ruc: 1191725847001 Persona jurídica. Orden de compra # 547.

12 INF-CBL-AD-13-2013.

Adquisición de material, para duchas eléctricas de la Cía. Norte del CBL. Requerida por Sr. Subof. Yuri Bastidas, Jefe Cía. Norte del CBL. Solicitud de compra Nro. 276692. Orden de Compra # 548.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal. $ 80,36 + IVA 12% 9,64 Total: $ 90,00.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.04.02 Edificios, locales, y residencias cableado estructura.

19/02/2013

20/02/2013 Briceño García Mercedes (Ferretería Gran Colombia). Ruc: 1104145378001. Persona natural. Orden de Compra # 548.

13 INF-CBL-AD-14-20132.

Adquisición de herramientas, para ser utilizado en las tres Cías. CBL. Requerida por el Sr. Bro. Petronio Guachizaca- Mensajero del CBL. Solicitud de compra # 276254. Orden de compra # 565.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 947,00+IVA 12% $ 113,65. Total: 1.060,72

100% Contra-entrega.

Total 7.3.14.06 Herramientas

19/02/2013

26/02/2013

Briceño García Mercedes (Ferretería Gran Colombia). Ruc: 1104145378001. Persona natural. Orden de Compra # 565.

14 INF-CBL-AD-15-2013.

Trípticos, para Dpto. de Educación y Capacitación. Requerida por Sra. Mónica Flores. Relacionadora Pública del CBL. Solicitud compra # 276255. Orden de compra # 557, 558.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $ 5.180,00 + IVA 0%. Total: $ 5.180,00.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.02.04. Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografía, carnetización, filmación e imágenes

20/02/2013

20/02/2013

Sánchez Bravo Luis (IMPRENTA SÁNCHEZ). Ruc: 1716961352001. Persona natural. Orden compra # 557,558.

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satelitales.

15 INF-CBL-AD-16-2013.

Adquisición de materiales, necesarios para instalación de puntos de red. Requerida por Ing. Fernando Ludeña, Jefe de Comunicación y Tecnología. Solicitud # 276568. Orden de compra Nro. 559.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 240,00. IVA $ 28,80 Total: $ 268,80.

100% Contra-entrega

Total 7.3.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.

21/02/2013

26/02/2013.

Montoya Montoya Ángel Bolívar. (Tecnicom). Ruc: 1102095443001. Persona natural. Orden de compra # 559.

16 INF-CBL-AD-17-2013.

Adquisición de repuestos y accesorios para móvil 11-12. Requerida por Sr. Bro. Juan Sauca, Cia. Centro del CBL. Solicitud de compra # 197. Orden de compra # 564.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 125,00 + IVA 12%. $ 15,00. Total: $ 140,00

100% Contra-entrega

Total 7.3.04..05 Vehículos

27/02/2013

01/03/2013

Duarte Montoya Stalin Fabricio. (Venta de parabrisas). Ruc: 1104830094001. Persona natural. Orden de compra # 564.

17 INF-CBL-AD-18-2013.

Adquisición de mobiliario, para ser utilizado por el personal operativo del CBL. Requerida Sr. Subof. Vicente Patiño, Jefe de la Cía. Central del CBL. Solicitud de compra # 276790. Orden de compra # 566.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 4.293,12 + IVA 12% $ 515,17. Total: $ 4.808,29

100% Contra-entrega.

Total 8.4.01.03 mobiliario

06/03/2013

11/03/2013

Calderón Rodríguez Milton. (Briyomil). Ruc: 1102410113001. Persona natural. Orden de compra # 566.

18 CATE- CBL-AD-001-2013.

Adquisición de Útiles de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerida por Ing. Sandra Sánchez. Guarda-almacén del CBL. Solicitud de compra # 351, 352, 353. Órdenes de compra: # CM-2013-CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA-177463.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal: materiales IVA 0%. $ 1.036,80 Subtotal: $ 2.102,17 IVA 12% 252,2604. Total con IVA 12%= $ 2.354,4305. Total general $ 3.391,2305.

100% Contra-entrega

Total 7.3.08.04 Materiales de Oficina

06/03/2013 09/03/2013 CONGECOMSA S.A Ruc: 1790732657001.Persona Jurídica COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO CONGECOMSA S.A. Representante Legal Germán Bolívar Loaiza. Según Orden de Compra CM 2013-Cuerpo de Bomberos de Loja-177463

19 INF-CBL-AD-19-2013.

Compra de Materiales para instalación de duchas, en las tres compañías del CBL. Requerido por el Sr. Sub. Yuri Bastidas, Jefe Cía. Norte del CBL. Solicitud de Compra 0000003. Orden de compra # 568.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $54.67 IVA 12% $6,56 Total $61,23

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.11 Materiales de Construcción, eléctricos y plomería.

08/03/2013 11/03/2013 Fernández Gutiérrez Laura María (ELECTROCOMERCIAL LOAIZA). Ruc: 1100170131001. Persona Natural. Orden de compra # 568.

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20 VPN-CBL-AD-001-2013.

Verificación de Producción Nacional para la Adquisición de 3 camionetas doble cabina 4x4 a diesel.

Bien. Verificación de Producción Nacional.

(*) Subtotal $ 107,505,00

0 8.4.01.05 Vehículos.

18/03/2013 26/03/2013 Proceso finalizado

21 SIE-CBL-AD-001-2013

Adquisición de materiales de oficina, que no consta en el CATE, para el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerido por: Sra. Ing. Sandra Sánchez – Guarda-almacén del CBL. Solciitud de compra Nro. 351, 352, 353, los ítems # 11,12,13,14,19,20,21,42,51,54,61,64,69,70,71,72 y los 4 ítems # 74, de las solicitudes de compra antes mencionados no están disponibles en el CATE del Portal de Compras Públicas

Bien Subasta Inversa

Subtotal $ 6.803.21 sin IVA. Monto de Adjudicación $ 4.695,00, sin IVA.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.04 Materiales de Oficina.

03/04/2013 22/04/2013 Master PC Cía. Ltda. Ruc. 1191732525001. Persona jurídica.

22 SIE- CBL-AD- 002-2013.

Adquisición de Uniformes para el personal operativo del CBL. Requerido por Lic. María Verónica Maldonado, Jefe de Talento Humano del CBL. Solicitud de compra 002.

Bien. Subasta Inversa Electrónica.

(*) Subtotal $ 21.560,00 Sin IVA. Monto de adjudicación $14.850,00 sin IVA.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.01. Vestuario, lencería y prendas de protección.

09/04/2013 06/05/2013 Cañar Cañar Juan Bautista. (Equipos el Soldado). Ruc.: 0102018181001. Persona natural.

23 INF-CBL-AD-20-2013.

Hojas Membretadas, Libretines para atención de pacientes y emergencias, para ser utilizado por el personal operativo y administrativo del CBL. Requerido por la Sra. Ing. Sandra Sánchez. Solicitud de Compra # 276258. Orden de compra #570.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $1.270,98 IVA 0% Total $1.270,98

100% Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

08/03/2013 11/03/2012 Alejandro Matamoros (Imprenta Intergraf). Ruc: 1102645270001. Persona natural. Orden de Compra Nro. 570

24 CATE-CBL-AD-002-2013.

Útiles de Aseo para uso en el CBL. Requerido por Ing. Sandra Sánchez, Guarda-almacén. Solicitud de Compra # 293.

Bien Catalogo Electrónico

Orden de Compra 178280-CM-2013 CBL. Subtotal $39,60 IVA 12% $4,752 Total $44,3520 Orden de Compra 178278-CM-CBL-2013. Subtotal

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.05 Materiales de Aseo

12/03/2013 13/03/2013 EUROX S.A Ruc: 0991409696001. Persona Jurídica. Representante Legal Graciela Mery Sierra. Orden compra Nro. 178280-CM-2013-CBL. PLASTILIMPIO S.A Ruc: 1792092108001. Persona Jurídica.

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$1.451,11 IVA 12% $174,13 Total $1.625,24 Orden de Compra 178279-CM-CBL Subtotal $737,33 IVA 12% $88,47 Total $ 825,8092 Orden de Compra 178277 CM-2013-CBL Subtotal $881,84 IVA 12% $105,8215 Total $967,6675

Representante Legal Paulina Yasmín Rosania. Orden de Compra Nº178278 CM-2013-CBL. Villavicencio Quizhpi Diana Ximena (SPRING CLEAN) Ruc: 0102739521001. Persona Natural. Orden de Compra 178279-CM-2013-CBL. Farfán Muñoz Fabiola Gerardina (PLASTYDES). Ruc: 0103643490001. Persona Natural. Orden de Compra 178277 CM-2013-CBL.

25 INF-CBL-AD-21-2013.

Solicitudes de Inspección a ser utilizadas en las inspecciones para emisión de permisos de funcionamiento. Requeridas por la Ing. Mireya Rogel- Tesorera del CBL. Solicitud de Compra # 276791.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $684,00 IVA 12% $82,08 Total $766,08

100% Contra-entrega

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

11/03/2013 13/03/2013 Instituto Geográfico Militar Ruc: 1768007200001. Persona Jurídica Orden de Compra Nº 571

26 INF-CBL- AD-22-2013.

Accesorios y Materiales para arreglo de móvil 11-04. Requeridos por Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento vehicular. Solicitud de Compra # 354. Orden de compra # 572, 573.

Bien Ínfima cuantía.

Orden de compra # 572. Subtotal $165,00 IVA 12% $19,80 Total $184,80. Orden de compra # 573 Subtotal: $ 77,68. IVA $8,93. Total $ 87,00

100% Contra-entrega

Parcial 7.3.04.05 Vehículos

13/03/2013 13/03/2013 Jiménez Edison (Auto-repuestos A&D) Ruc: 0704439884001. Persona Natural. Orden de Compra # 572. Bravo Diego (El Colorámico). Ruc.: 1103155550001. Persona natural. Orden de compra # 573.

27 INF-CBL-AD-23-2013.

Accesorios Informáticos para ser utilizados en el Dpto. Educación y Capacitación del CBL. Requeridos por el Sr. Santiago González.

Bien Ínfima cuantía.

Orden de compra # 575. Subtotal $ 283,03 IVA 12% $33,97 Total $317,00

100% Contra-entrega.

Parcial 7.3.14.07. Equipos y paquetes informáticos.

14/03/2013 14/03/2013 Hidalgo Moreno Diego F (ELECTROCOMPU). Ruc: 1103345425001. Personal Natural. Orden de Compra # 575

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Solicitud de Compra # 276558. Orden de compra # 575 y 577.

Orden de compra # 577. Subtotal $ 129,00 IVA $ 15,48. Total. $ 144,48.

TONERS (SOLUCIONES INFORMÁTICAS). Ruc: 1191725847001 Persona jurídica. Orden de compra # 577.

28 INF-CBL-AD-24-2013.

Repuestos y Accesorios para Móvil 11-04 de la Cía. Sur Requerido por el Sr. Cabo Aníbal Rojas. Solicitud de Compra # 195. Orden de compra # 580.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $25,86 IVA 12% $3,10 Total $28,96.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

15/03/2013 15/03/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival). Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra # 580

29 INF-CBL-AD-25-2013.

Repuestos y Accesorios para móvil 11-03 de la Cía. Norte. Requerido por el Sr. Bro. César Guajala. Solicitud de Compra # 129. Orden de compra # 578.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $156,74 IVA 12% $18,81 Total $175,55.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

15/03/2013 16/03/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival). Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra # 578.

30 INF- CBL-AD-26-2013

Sillas giratorias para uso en el área de recaudación y emisión. Requerido por el Sr. Sub. Fabián Calvachi. Solicitud de Compra # 276695. Orden # 582.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $240,00 IVA 0% $0 Total $240,00.

100% Contra-entrega.

Total 8.4.01.03 “Mobiliario”.

19/03/2013 09/04/2012 González Tinoco Máximo ( Metalística Megty). Ruc.: 1100049442001. Personal Natural. Orden de compra # 582.

31 SIE-CBL-AD-004-2013

Adquisición de 22 motobombas a gasolina de 5.5 hp 3x3 a caudal, que incluya accesorios, 4 m de manguera de succión, necesarios para el servicio de emergencias que brinda a la ciudadanía el CBL.

Bien. Subasta Inversa.

(*). Referencial $9732 Sin IVA. Desierta.

0 0 8.4.01.04 Maquinaria y equipo.

12/04/2012 06/05/2012 Desierta.

32 ÍNF-CBL-AD-27-2012.

Confección de Uniformes para el personal Administrativo Femenino del CBL. Requerido por Srta. Lic. María Verónica Maldonado, Jefe de Talento Humano del CBL. Según solicitud de Compra # 001.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $4614.17 IVA 12% $553.70 Total $5167.87

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.01 “Vestuario, lencería y prendas de protección”,

19/03/2013 09/04/2012. Inmobiliaria y Comercial MODASA S.A (INCOMODASA) Ruc: 0190307859001

33 INF-CBL-AD-28-2013.

Repuestos para móvil 11-11 de la Cía. Central del CBL. Requerido por Sr. Bro. Klever Castro. Solicitud de Compra # 134. Orden de compra # 584.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $351,00 IVA 12% $4,.12 Total $393,12

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

21/03/2013 21/03/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra # 584.

34 ÍNF-CBL-AD-29-2013.

Repuestos para móvil 11-14 de la Cía. Sur del CBL. Requerido por el Sr. Bro. Jonathan Montenegro. Solicitud de Compra # 127. Orden de compra # 585.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $150,43 IVA 12% $18,05 Total $168,48.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

21/03/2013 21/03/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 585.

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35 INF-CBL-AD-30-2013

Materiales necesarios para arreglo y pintura de móviles 11-05 y 11-03 de la Cía. Norte del CBL. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra # 000005.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $733,61 IVA 12% $88,03 Total $821,64.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

21/03/2013 22/03/2013 Flores Villarruel Segundo Germán (SU COLOR). Ruc: 100148654500.Personal Natural. Orden de Compra # 587.

36 INF-CBL-AD-31-2012.

Uniformes Internos y Externos para el personal operativo del CBL. Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas, Jefe CÍA. Norte del CBL. Solicitud de compra # 004. Orden de compra # 593.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $2.325,00 IVA 0% $00 Total $2.325,00

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.01 “Vestuario, lencería y prendas de protección”,

21/03/2013 22/03/2013 Cuenca Espinoza Nidia Marilú (PACO PUBLICIDAD) Ruc: 0703036509001. Persona Natural. Orden de Compra # 593

37 INF-CBL-AD-32-2013.

Equipos para Jefatura Administrativa, Comandancia, Capacitación, Control Vehicular, Jefatura Financiera. Requerido por la Sra. Lic. Beatriz Maldonado. Solicitud de compra #358. Orden de compra # 589.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $290,15 IVA 12% $34,82 Total $324,97

100% Contra-entrega.

Total 8.4.01.04 Maquinaria y equipo.

21/03/2013 22/03/2013 Segarra V. Jessie Mercedes (Importadora Espinosa Segarra). Ruc. 1102479100001 Persona Natural. Orden de Compra # 589.

38 INF-CBL-AD-33-2013.

Ejemplar de Integración Tributaria, para uso en la Jefatura Financiera. Requerido por la Lic. Beatriz Maldonado. Solicitud de Compra # 358. Orden de compra # 589.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 95,00 Iva 0% Total $ 95,00

100% Contra-entrega.

Total 7.3.14.09 Libros y colecciones

21/03/2013 17/04/2012 Jenny Mariela Largo Salgado. Ruc: 1718374968001. Persona natural. Orden de compra # 589.

39 INF-CBL-AD-34-2013.

Repuestos para móvil 10-18 de la Cía. Centro. Requerido por Sr. Bro. Petronio Guachisaca. Solicitud de Compra # 136. Orden compra # 595.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $42,86 IVA 12% $5,14 Total $48,00.

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

22/03/2013 03/04/2013 Silva Guerrero Luis A. (MOTOFOX Full Servicio) Ruc: 1103574008001. Persona Natural. Orden de Compra # 595.

40 INF- CB-AD-35-2013.

Alcance de compra a la Solicitud de Compra 293 ítems 11,15, 25 y 26. Requerido por la Ing. Sandra Sánchez- Guarda-almacén del CBL. Memo 16 CBL-2013. Útiles de Aseo que no existen CATE. Órdenes de compra # 603, 605.

Bien Ínfima cuantía.

Orden de Compra Nº 603 Subtotal $258,26 IVA 12% $30,99 Total $289,25 Orden de Compra 605. Subtotal $89,20 IVA 12% $10,70 Total $99,90

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.05 Materiales de Aseo.

25/02/2013 08/04/2013 León A. Franklin Rodrigo (Representaciones León) Ruc: 1900103548001. Persona Natural. Orden de Compra 603. Correa Chávez Rosa T (Ferretería Castillo León) Ruc: 1103390959001. Persona Natural Orden de Compra 605.

41 INF-CBL-AD-36-2013.

Materiales para instalación de cargador de energía de móvil 11-15. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas. Según Solicitud de Compra de la Cía. Norte 0000009. Orden de compra # 599.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $27,35 IVA 12% $3,28 Total $30,63.

Contra-entrega. Total 7.3.04.05 Vehículos

08/04/2013

08/04/2013 Briceño García Mercedes (FERRETERÍA GRAN COLOMBIA) Ruc: 1104145378001. Persona Natural. Orden de Compra # 599.

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42 INF-CBL-AD-37-2013.

Repuestos y Accesorios de móvil 11-11, de la Cía. Centro del CBL. Requerido por Sr. Bro. Carlos Bustamante Solicitud de compra # 142. Orden de compra # 602.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $1.255,34 IVA 12% $150,641 Total $1.405,98

100% Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

08/04/2013 09/04/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra # 602.

43 INF-CBL-AD-38-2013.

Herramientas para uso en vehículos, emergencias e intervenciones bomberiles. Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra Nº 0000006. Orden de compra # 600.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $274,5 IVA 12% $32,89 Total $306,94.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.14.06 Herramientas

09/04/2013 09/04/2013 Fernández Gutiérrez Laura María (Electro Comercial Loaiza) Ruc: 1100170131001. Personal Natural. Orden de Compra 600.

LCBS-CBL-AD-001-2013.

Adquisición de Seguros en los Ramos de Vida y Accidentes personales, vehículos y fidelidad, para ampara al personal operativo del CBL, fidelidad para administrativo.

Servicio Seguros Monto de Adjudicación $. 33.865,15.

100% Contra-entrega.

Parcial. 7.7.02.01 Seguros.

21/06/2013 09/07/2013. Equivida: Seguros de Vida y accidentes personales. Ruc: 1791273486001. Persona jurídica. Rocafuerte Seguros S.A. : Seguro de vehículos y fidelidad. Ruc.: 0990093377001. Persona jurídica.

44 INF-CBL-AD-39-2013.

Mobiliario (archivadores, escritorios estantes, sillas para uso en la Jefatura Administrativa. Requerido por el Sr. Mayor Luis Alberto Santos (Comandante (E) del CBL. Solicitud de Compra # 0001. Orden de compra # 609.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $1.603,60 IVA 12% $192,43 Total $1.796,03.

100%. Contra-entrega.

Total 8.4.01.03 Mobiliario.

12/04/2013 22/04/2013 Montalván Hidalgo Jimmy Saúl (integral Oficinas). Ruc: 1103344980001. Persona Natural. Orden de Compra # 609.

45 INF-CBL-AD-40-2013.

Mobiliario para Secretaria de Comandancia. Requerido por Sra. Ing. Jesenia Aguinsaca Solicitud de Compra # 0005-JCBL-2013.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $245,00 IVA 12% $29,40 Total $274,40

Contra-entrega. Total 8.4.01.03 Mobiliario.

15/04/2013 26/04/2013 Alulima Guamán Mónica (Desing Móbil) Ruc: 1103556898001. Persona Natural. Orden de Compra # 610.

46 INF-CBL-AD- 41-2013.

Trituradora de papel para uso en Comandancia. Requerido por Sra. Ing. Jesenia Aguinsaca. Solicitud de Compra # 0009. Orden de compra # 612.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $123,00 IVA 12% $14.78 Total $137.76.

100%. Contra-entrega.

Total 8.4.01.04 “Maquinaria y equipo, bienes de capital”.

15/04/2013 26/04/2013 Luzuriaga Espinoza Guido (LA REFORMA). Ruc. 0701095366001. Persona Natural. Orden de Compra # 612.

47 INF-CBL-AD- 42-2013.

Cilindros de Gas para secadoras de ropa de las tres compañías del CBL. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra Nº 0000010. Orden de compra # 646.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $155,36 IVA 12% $18,64 Total $174,00.

100%. Contra-entrega.

Total 8.4.01.04 “Maquinaria y equipo, bienes de capital”.

15/04/2013 26/04/2013 López Quezada Soraya (Electro Menaje) Ruc: 1102935366001. Persona Natural. Orden de Compra 646.

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48 INF-CBL-AD-43-2013.

Mueble para colocar trofeos requerido por Sr. Mayor Luis Santos. Solicitud de Compra 00010-JCBL13. Orden de compra # 617.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $1.200,00 IVA 12% $144,00 Total $1.344,00.

100%. Contra-entrega.

Total 8.4.01.03 Mobiliario.

15/04/2013 26/04/2013 Salinas Mendieta Norma (Probemóvil&Plus) Ruc: 1103626964001. Persona Natural Orden de Compra # 617.

49 INF-CBL-AD- 44-2012.

Sellos Automáticos para uso del personal administrativo del Departamento Financiero. Requerido por Sra. Lic. Beatriz Maldonado. Solicitud de compra # 376. Orden de compra # 618.

Bien Ínfima Cuantía.

Subtotal $222,00 IVA 0% $0 Total $222,00.

100%.Contra-entrega

Total 7.3.08.04 Materiales de oficina.

16/04/2013 26/04/2013 Muñoz Guzmán Gilber (Gráficas Muñoz) Ruc.: 1102242565001. Persona Natural. Orden de Compra # 618.

50 INF-CBL-AD-45-2013.

Leyes para uso de la Jefatura Jurídica. Requerido por el Abg. Miguel Ángel Gallardo. Según Solicitud de Compra 367

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $188.00 IVA 12% $18.80 Total $169.20

100%Contra-entrega.

Total 7.3.14.09 15/04/2013 27/04/2013 Galán Sarmiento Luz Jovita (Comisariato del Estudiante) Ruc: 1102487681001. Persona Natural. Orden de Compra 625.

51 INF-CBL-AD-46-2013.

Repuestos y Accesorios para móvil 11-12 Cía. Central. Requerido por Sr. Bro. Marco Albán. Solicitud de compra # 145. Orden de comra # 620.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $184,50 IVA 12% $22,14 Total $206,64

100%.Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

22/04/2013 26/04/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra # 620.

52 INF-CBL-AD-47-2013.

Repuestos y Accesorios para móviles 11-03 y 11-05. Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas. Solicitud de compra 0000011.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $1.750,00 IVA 12% $210,00 Total $1.960,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

26/04/2013 26/04/2013 Guarnizo Valdivieso Gonzalo (DENCAR) Ruc: 1101443305001. Persona Natural. Orden de Compra # 622.

53 INF-CBL-AD-48-2013.

Sillas Tander para ser utilizadas en el Área de Recaudaciones. Requerido por Sub. Fabián Calvachi Según Solicitud de Compra Nº 276698. Orden de compra # 623.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $1.950,00 IVA 12% $234,00 Total $ 2.184,00

100% Contra-entrega.

Total 8.4.01.03 Mobiliario

26/04/2013 26/04/20133 Alulima Guamán Mónica (DESING MÖBIL) Ruc: 1103556898001. Persona Natural. Orden de Compra # 623.

54 INF-CBL-AD- 49-2013

Identificación para vehículos 11-03, 11-05, 11-07 y 11.15 de la Cía. Norte. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas Solicitud de compra # 0000012. Orden de compra # 630.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $314,00 IVA 0% $0 Total $314,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciónes, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

29/04/2013 30/04/2013 Bustos Moreno Freddy Paúl (MÁS VISUAL) Ruc: 1103977771001. Persona Natural. Orden de Compra # 630

55 INF-CBL-AD-50-2013.

Identificación de la Cía. Norte. Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas. Solicitud de compra #

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $365,00 IVA 0% $0 Total $365,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación,

29/04/2013 30/04/2013 Bustos Moreno Freddy Paúl (MÁS VISUAL) Ruc: 1103977771001 Persona Natural. Orden de Compra

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0000013. Orden de compra # 629.

Suscripciónes, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

629.

56 INF-CBL-AD-51-2013.

Especies valoradas (Etiquetas, Solicitudes de Inspección y Hojas Valoradas). Requerido por Ing Mireya Rogel. Tesorera del CBL. Solicitud de compra # 363. Orden de compra # 632.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $2.765,00 IVA 12% $331,80 Total $3.096,80

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciónes, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

30/04/2013 17/04/2013 Instituto Geográfico Militar Ruc: 1768007200001. Orden de Compra 632. Persona Jurídica. Orden de compra # 632.

57 INF-CBL-AD-52-2013.

Materiales para pintar móvil 11-05 de la Cía. Norte. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra 0000014. Orden de compra # 634.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $412,88 IVA 12% $49,55 Total $462,43

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

03/05/2013 03/05/2013 Flores Villarroel Segundo Germán (SU COLOR) Ruc.1001486545001 Persona Natural Orden de compra # 634.

58 SIE-CBL-AD-003-2013.

Adquisición de Vituallas para el personal operativo del CBL. Requeridos mediante memo Nro. 010-CN-CBL-2013, y solicitud de compra Nro.002. Requerido por Subof. Yuri Bastidas.

Bien Subasta Inversa.

Subtotal – (*). Referencial sin IVA $ 6.816,96 Monto de adjudicación $ 3698,00. Sin IVA.

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.01 Vestuario, lencería y prendas de protección.

12/04/2013 06/05/2013 Sotomayor Sotomayor Amilcar Rolando. Ruc: 1701533497001. Persona natural.

59 CATE-CBL-AD- 003-2013.

Equipos Informáticos para el CBL. Requerido por Sra. Lic. Beatriz Maldonado, Jefe Financiero del CBL. Según Memo #200-DAF-CB-2013

Bien Catálogo Electrónico.

Orden de Compra 198367-CM-2013-CBL Subtotal $742,50 IVA 12% $89,10 Total $831,60. Orden de Compra 198369-CM-2013-CBL Subtotal $1.052,37 IVA 12% $126,2844 Total

Contra-entrega. Total 7.3.14.07 Equipos y paquetes informáticos

06/05/2013 15/05/2013 COMPUEQUIP DOS. Ruc. 1790885186001. Persona Jurídica Orden de Compra 198367-CM_CBL-2012 INTELCOMP SISTEMAS Ruc: 1802724383001 Guamán Quispe Beltrán Luis Enrique. Persona Natural. Orden de Compra 198369-CM-CBL-2013.

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$1.178,6544 Orden de Compra 198368-CM-2013-CBL Subtotal $380,16 IVA 12% $45,6192 Total $425,7792 Orden de Compra 198366-CM-2013-CBL Subtotal $2942.97 IVA 12% $353.15 Total $3.296,12

REPRESMUNDIAL CIA. LTDA Ruc: 1792113636001. Persona Jurídica Orden de Compra 198368. VAGADAMIA Ruc: 1711752996001. Dávila González Paúl Darío. Persona natural. Orden de Compra 198366 CM-CBL-2013

60 INF-CBL-AD-54-2013.

Compra Repuestos y accesorios móvil 11-11 de la Cía. Centro. Requerida por Sr. Bro. Carlos Bustamante. Solicitud de Compra # 138. Orden compra # 637.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $707,14 IVA 12% $84,86 Total $792,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

07/05/2013 07/05/2013 Echeverría Cuadros Juan Andrés (Auto Shopping) Ruc 1102813508001. Persona Natural. Orden de Compra # 637.

61 INF-CBL-AD-55-2013.

Volantes para presentación de Autobomba. Requerido por Sr. Lic. Leonardo Núñez. Solicitud de compra 009. Orden de compra # 639.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $79,00 IVA 0% $0 Total $79,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciónes, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

07/05/2013 07/05/2013 Sánchez Bravo Luis (IMPRENTA SÄNCHEZ) Ruc.1716961352001. Persona Natural. Orden de Compra # 639.

62 SIE- CBL- AD-005-2013.

Adquisición de 3 Camionetas Doble Cabina 4x4. Requeridos mediante solicitud de compra #

276792. Requeridas por el Subof. Yuri Bastidas.

Bien. Subasta Inversa

(*) Presupuesto referencial $ 107.505,00 Sin IVA. Desierta.

Desierta Desierto. 8.4.01.05 Vehículos.

14/05/2013 12/06/2013 Desierta.

63 INF-CBL-AD-56-2013.

Adquisición de dispensador de agua con bidón. Requeridas por Sr. Abg. Miguel Ángel Gallardo, Asesor Jurídico del CBL. Solicitud de compra # 004. Orden de compra #640.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 357.14 IVA 12% 42.86. Total $ 400,00.

100. Contra-entrega.

Total 8.4.01.04.Maquinaria y equipo, bienes de capital”.

08/05/2013 09/05/2013 Segarra Valdivieso Jessie M (Importadora Espinosa Segarra). Ruc.: 1102479100001. Persona natural. Orden de compra # 640.

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64 INF-CBL-AD-57-2013.

Materiales necesarios para ser utilizados en los armarios de la Cía. Central del CBL. Requeridos por Sr. Subof. Gilberto Patiño, Jefe de la Cía. Central del CBL. Orden de compra # 642.

Bien. Ínfima cuantía.

Subtotal $ 198,00 IVA 12% 23,79. Total $ 222,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuesto y accesorios.

09/05/2013 09/05/2013 Sergio Augusto Guarnizo O. (Placa Centro Masisa). Ruc.: 1102175930001. Persona natural. Orden de compra # 642.

65 INF-CBL-AD-58-2013

Materiales para pintar parte interna, externa y verjas de la Cía. Norte. Requeridas por el Sr. Abg. Miguel Ángel Gallardo, Comandante ( E ) del CBL. Solicitud de compra # 15. Orden de compra # 648.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $625,67 IVA 12% $75,08 Total $700,75

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.02 Edificios, locales y residencias.

15/05/2013 16/05/2013 Cabrera Medina Lucrecia S. (Kolor KIT) Ruc: 1103010169001. Persona Natural. Orden de Compra # 648.

66 INF-CBL-AD-59-2013.

Medicamentos para atención de Emergencias. Requerido por el bombero por el Sr. Bro. Isaías Rueda. Solicitud de compra # 369. Orden de compra # 652.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $696,15 IVA 0% $0.00 Total $696,15

100%. Contra-entrega

Total 7.3.08.09 Medicinas y productos farmacéuticos.

15/05/2013 17/05/2013 Cueva Vargas Bélgica Paquita. Ruc.: 0902295328001 Persona natural. Orden de Compra # 652.

67 INF-CBL-AD-60-2013.

Repuestos para arreglo de Móvil 11-12 de la Cía. Centro del CBL. Requerido por el Sr. Bro. Juan Sauca. Solicitud de Compra # 149. Orden de compra # 650.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $133,71 IVA 12% $16,05 Total $149,76

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

15/05/2013 16/05/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 650

68 INF-CBL-AD-61-2013

Chapas de paleta para armarios de la Cía. Central. Requerido por el Sr. Sgto. Geovanny Salazar. Solicitud de Compra # 372. Orden de compra # 653.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $392,4 IVA 12% $47,06 Total $439,20

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios

22/05/2013 22/05/2013 Veintimilla Luzuriaga Majorie del Carmen (Ferro Marcas) Ruc: 1103234561001. Persona Natural. Orden de Compra # 653.

69 INF-CBL-AD-62-2013.

Repuestos para móvil 11-03 de la Cía. Norte. Requerido por el Sr. Bro. César Guajala. Según solicitud de compra # 343. Orden de compra # 655.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $24,95 IVA 12% $2,99 Total $27,94

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

27/05/2013 27/05/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 655.

70 SIE-CBL-AD-006-2013.

Adquisición de 50 pares de botas para el personal operativo del CBL. Requeridas por el Sr. Subof. Yuri Bastidas, Jefe Cía. Norte del CBL. Solicitud de compra # 17.

Bien. Subasta Inversa

Presupuestos referencia. Subtotal $ 6569,05 sin IVA. Monto de adjudicación $ 5912.15 sin IVA.

100%. Contra entrega.

Total. 7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección.

13/08/2013. 05/09/2013 Jaramillo Cevallos Fernando David. Ruc.: 1715828271001. Persona natural.

71 INF-CBL-AD-63-2013.

Asientos individuales lavables y moquetas para protección de móvil 11-15. Requerido por el Sr. Sub. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra #18. Orden de compra # 657.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $540,00 IVA 0% $00.00 Total $540,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

03/06/2013 03/06/2013 Guachisaca Morocho Walter (Taller Tapiceria Superior). Ruc: 1101836474001. Persona Natural. Orden de Compra # 657.

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72 INF-CBL-AD-64-2013.

Lubricantes para ser utilizado en motobombas y motosierras del CBL. Requerido por Sr. Bro. Marcelo Cuenca. Solicitud de Compra # 148.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $108,48 IVA 12% $13,02 Total $121,50

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

04/06/2013 04/06/2013 Gordillo Avendaño Ivanova Giomar (Lubricadora PM). Ruc 1103259212001. Persona Natural. Orden de Compra # 661.

73 INF-CBL-AD-65-2013.

Material Eléctrico para acondicionar la oficina de mantenimiento y control vehicular. Requerido por el Sr. Bro. Petronio Guachisaca. Solicitud de Compra # 345. Orden de compra # 662.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $26,09 IVA 12% $3,23 Total $30,13

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias

11/06/2013 11/06/2013 Sánchez Cabrera Romel Patricio (FERRETERIA SÄNCHEZ). Ruc 1102572078001.Persona Natural. Orden de Compra #662

74 INF-CBL-AD-66-2013

Focos ahorradores a ser utilizados en el CBL. Requerido por Sra. Ing. Sandra Sánchez, Guarda-almacén del CBL. Solicitud de Compra # 385. Orden de compra # 663.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $440,00 IVA 0% $0 Total $440,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios

12/06/2013 12/06/2013 Sánchez Cabrera Romel Patricio (FERRETERIA SÄNCHEZ) Ruc 1102572078001.Persona Natuarl. Orden de Compra Nº 663.

75 INF-CBL-AD-67-2013.

Repuestos y accesorios para móvil 11-03, Cía. Norte del CBL. Requerido por el Sr. Bro. Mauro Bustamante. Solicitud de Compra # 347. Orden de compra # 664.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $2.044,66 IVA 12% $245,36 Total $2.290,02

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

12/06/2013 12/06/2013 Guarnizo Valdivieso Gonzalo (DENCAR). Ruc: 1101443305001. Persona Natural. Orden de Compra # 664.

76 INF-CBL-AD-68-2013.

Mobiliario (Armarios) para el personal operativo de la Cía. Central del CBL. Requerido por el Sr. Sub. Vicente Patiño, Jefe de la CíA. Centro del CBL. Solicitud de Compra # 276790. Orden de compra # 667.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $4.392,86 IVA 12% $527,14 Total $4.920,00

100%. Contra-entrega

Total 8.4.01.03 Mobiliario

17/06/2013 17/06/2013 Guanín A. Ítalo Leonardo (Taller Carpintería “LG”). Ruc 1711882249001. Persona Natural Orden de Compra # 667

77 INF-CBL-AD-69-2013

Repuestos y accesorios para móvil 10-20 de Gestión de Riesgos del CBL. Requerido por Cabo Marlon Cárdenas. Según Solicitud de Compra Nª 155.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $24.00 IVA 12% $2.88 Total $26.88

Contra-entrega. Total 7.3.04.05 Vehículos

18/06/2017 18/06/2013 Luzuriaga Freire Ana B. Ruc: 0924400658001. Persona Natural. Orden de Compra Nº 668.

78 INF-CBL-AD-69-2013.

Repuesto (Tapa de gasolina) para móvil 11-13 de la Cía. Central del CBL. Requerido por el Sr. Bro. Klever Castro. Solicitud de Compra Nº 159. Orden de Compra # 669.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $126,24 Descuento $ ,31 Subtotal $ 119,93 IVA 12% $14,39 Total $134,32

100%. Contra-entrega

Total 21/06/213 21/06/2013 Mirasol S.A. Concesionario CHEVROLET. Persona Jurídica. Orden de Compra 669.

79 INF-CBL-AD-70-2013.

Repuestos y Accesorios para móvil 10-19 de la Cía. Central del CBL. Requerido por el Sr. Bombero César Guajala. Solicitud de Compra #158. Orden de

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $260, 75 IVA 12% $31,29 Total $292,04

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

02/07/2013 02/07/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival). Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 673.

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compra 673.

80 INF-CBL-AD-71-2013

Engrasadoras de tanque de tres galones para mantenimiento de los vehículos Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas. Solicitud de compra 276009.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $401,79.00 IVA 12% $ 48.21 Total $ 450,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios

02/07/2013 02/07/2013 Veintimilla Luzuriaga Majorie del Carmen. Ruc: 1103234561001. Persona Natural. Orden de Compra # 676

81 INF-CBL-AD-72-2013.

Manual de Práctica Procesal de la Contratación Pública. Requerido por Abg. Miguel A. Gallardo. Solicitud de compra Nº0002. Orden de compra # 678.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $25,00 IVA 0% $0 Total $25,00

100%. Contra-entrega

Total 7.3.14.09 Libros y colecciones.

02/07/2013 02/07/2013 IB Ecuador CisLtda Ruc: 1792313813001. Persona jurídica Orden de Compra #678.

82 INF-CBL-AD-73-2013.

Repuestos y Accesorios para móvil 11-14 de la Cía. Sur. Requerido por bombero Oscar Ocampo. Solicitud de Compra #154. Orden de compra # 679.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $291,15 IVA 12% $34,94 Total $326,09

100% Contra-entrega

Total 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios

08/07/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 679.

83 INF- CBL-AD-74-2013

Bases para linternas, extintores, ganchos metálicos a ser ubicados en el interior del móvil 11-15 de la Cía. Norte. Requerido por Sr. Subof. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra # 0020. Orden de compra # 680.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $70.00 IVA 0% $0 Total $70,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios

22/06/2017 22/06/2013 León Humberto Amadeo. (Metálicas León Hermanos). Ruc: 110256802701 Persona Natural. Orden de Compra # 680.

84 INF-CBL-AD-76-2013.

Materiales para pintar y arreglar móvil 11-05 de la Cía. Norte. Requerido por Sr. Sub. Yuri Bastidas. Solicitud de Compra # 025. Orden de compra # 681.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $173,88 IVA 12% $20,87 Total $194,75

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

22/07/2013 22/07/2013 Edilberto Chamba Benítez (Ferretería Universal Norte) Ruc: 1102850664001 Persona Natural. Orden de Compra # 681.

85 INF-CBL-AD-77-2013

Cabo Superior Eslinga y chalecos salvavidas para atención de emergencias del CBL. Requerido por el Sr. Lic. Leonardo Núñez. Solicitud de compra # 08. Orden de compra # 682.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $656,40 IVA 12% $78,77 Total $735,17

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.02 Edificios, locales y residencias.

22/07/2013 22/07/2013 Paccha Fernández Daniel (MINEQIMSA) Ruc: 1102389879001 Persona Natural. Orden de Compra # 682

86 INF-CBL-AD-79-2013.

Materiales para pintar dormitorios de la Cía. Central del CBL. Requerido por Sr. Sto. Geovanny Salazar. Solicitud de Compra # 387. Orden de compra # 683.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $330,90 IVA 12% $39,71 Total $370,61

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.02 Edificios , locales y residencias

22/07/2013 23/07/2013 Sánchez Cabrera Romel (Ferretería Sánchez). Ruc: 1102572078001. Persona Natural. Orden de Compra # 683

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87 INF-CBL-AD-80-2013.

Kit Fotoconductor para impresora LEXMARK X264dn de secretaria de comandancia. Requerido por Sra. Ing. Jessenia Aguinsaca. Solicitud de Compra Nº 00012-JCBL-2013. Orden de compra #688.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $43, 48 IVA 12% $5,22 Total $48,70

100%. Contra-entrega

Total 7.3.14.07 Equipos y paquetes informáticos.

30/07/2013. 31/07/2013. TONERS (SOLUCIONES INFORMÁTICAS). Ruc: 1191725847001 Persona jurídica. Orden de compra # 688.

88 INF-CBL-AD-81-2013.

Material necesario para curso de Rescate con cuerdas. Requerido por Sr. Mayor Luis Alberto Santos, Comandante (E ) del CBL. Solicitud de Compra # 0001. Orden de compra # 693.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $5.203,00 IVA 12% $624,36 Total $5.827,36

100%. Contra-entrega

Total 7.3.14.06 Herramientas

07/87/2013 08/08/2013 SAIFEL. Industrial Astudillo & Co (Seg. Industrial) Ruc: 0791701872001. Persona Jurídical. Orden de Compra # 693.

89 INF-CBL-AD-82-2013.

Herramientas y accesorios para ser utilizados en los vehículos del Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerido por Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento Vehicular del CBL. Solicitud de compra # 276016. Orden de compra # 695.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $804,00 IVA 12% $96,48 Total $900,48

100%. Contra-entrega

Total 7.9.05.06

07/08/2013

09/08/2013 Fernández G. Laura (Electrocomercial LOAYZA) Ruc: 1100170131001. Persona Natural. Orden de Compra Nº 695.

90 INF-CBL-AD-83-2013

Botellas de agua 500ml y botellas de agua 1 galón. Requerido por Sra. Lic. Gladys Assen, Auxiliar de Prehospitalaria. Solicitud de compra Nº2152. Orden de compra # 696.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $99,11 IVA 12% $11,89 Total $111,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.01 Alimentos y bebidas

14/08/2013 16/08/2013 Industria Licores Embotelladora de Loja S.A Ruc: 1190002809001. Persona Jurídica. Orden de Compra Nº696.

91 INF-CBL-AD-84-2013.

Accesorios para ser utilizados por el mensajero de la institución. Requerido por el Sr. Bro. Petronio Guachisaca Solicitud de compra Nº 2151. Orden de compra # 697.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $146,43 IVA 12% $17,57 Total $164,00

100%. Contra-entrega

Total 7.3.08.99 Otros de uso y consumo

14/08/2013 16/08/2013 Saca Fernando (VAQUERO Exclusividad en artículos de cuero). Ruc. 1103470447001. Persona Natural. Orden de Compra # 697.

92 INF-CBL-AD-85-2013.

Medicamentos e insumos. Requeridos por Sr. Bro. Isaías Rueda. Solicitud de compra # 2149. Orden de compra # 698 y 699.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ $958,83 Descuento $124.64 Total 834,19

100%. Contra-entrega

Total 7.3.08.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos.

19/08/2013 19/08/2013 Cueva Vargas Bélgica Paquita. Ruc.: 0902295328001 Persona natural. Orden de Compra # 668 y 699.

93 INF-CBL-AD-86-2013.

Repuestos para móvil 11-13, de la Cía. Centro del CBL. Requerido por Sr. Bro. Juan Sauca. Solicitud de compra #276012. Orden de compra # 745.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $311,00 IVA 12% $37,32 Total $348,32

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

19/08/2013 19/08/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Personal Natural. Orden de Compra Nº 745

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94 INF-CBL-AD-87-2013.

Kennel extrafuerte talla gigante para ser utilizado en adiestramiento de unidad canina. Requerido por Sr. Bro. Juan Carlos Sauca. Según orden de compra Nº 2153. Orden de compra # 749.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $455,00 IVA 12% $54,60 Total $509,60

100%. Contra-entrega

Total 8.4.01.04 Maquinaria y equipo

20/08/2013 21/08/2013 Briceño Pardo Cecilia (Pet shop y Peluquería canina Mr. Dog. Ruc: 1900196427001. Persona Natural Orden de Compra Nº 749.

95 INF-CBL-AD-88-2013.

Repuestos para móvil 11-04 de la Cía. Sur del CBl. Requerido por Sto. José Orozco. Según solicitud de compra Nº 276035. Orden de compra # 702.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $315,00 IVA 12% $37,80 Total $352,80

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos.

21/08/2013 22/08/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival) Ruc: 1100866456001. Persona Natural. Orden de Compra Nº 702.

96 INF-CBL-AD-89-2013

Certificados para clausura de II Curso Vacacional Bomberil 2013. Requerido por Sr. Sto. Gonzalo Luna. Solicitud de Compra Nº 0001. Orden de compra # 706.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $258,00 IVA 0% $0 Total $258,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

22/08/2013 22/08/2013 Sánchez Bravo Luis (IMPRENTA SANCHEZ) Ruc: 1716961352001. Persona Natural. Orden de Compra # 706

97 INF-CBL-AD-90-2013.

Serigrafía, gorras, tela piquet roja, camisetas azul marino, para II Curso Vacacional 2013. Requerido por Sto. Gonzalo Luna. Según solicitud de compra 001. Orden de compra # 716.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal general $1.182,14 Subtotal 0% 700.00 Subtotal 12%482.14 IVA 12% $57.86 Total $1.240,00

100%. Contra-entrega

Total 7.3.08.02 Vestuario, Lencería, y Prendas de Protección

21/08/2013 23/08/2013 Cuenca Espinoza Nidia Marilú (PACO PUBLICIDAD) Ruc: 0703036509001. Persona Natural Orden de Compra Nº716.

98 INF-CBL-AD-91-2013.

Alimentación para II Curso Vacacional Bomberil 2013. Requerido por Sr. Sto Gonzalo Luna. Jefe Gestión de Riegos. Solicitud de Compra Nº 0001. Orden de compra # 712 y 714.

Bien Ínfima cuantía.

Orden de Compra Nº 712 Subtotal $1120.00 IVA 12% $0 Total $1120.00 Orden de Compra Nº 714 Subtotal 116.07 IVA 12% 13.93 Total 130.00

100%. Contra-entrega

Total 7.3.08.01 Alimentos y bebidas

22/08/2013 22/08/2013 Guarnizo Cobos Amalia (Ferguar CHEFS) Ruc: 1105596363001 Persona Natural. Orden de Compra Nº 712 Galvan Herrera Robert (Comercial Galván ) Ruc: 1103239917001. Persona Natural Orden de Compra Nº 714.

99 INF-CBL-AD-92-2013

Repuestos y accesorios para móvil 11-03 Cia. Norte del CBL. Requerido por Sr. Bro. Mauro Bustamante, Conductor Cía. Norte.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $76,00 IVA 12% $ 9,12 Total $ 85,12

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

26/08/2013 26/08/2013 León Cevallos Ruth Elizabeth (Mecánica Servival). Ruc: 1100866456001. Persona Natural. Orden de Compra Nº 719.

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Solicitud de Compra 276015. Orden compra # 719.

100 INF-CBL-AD-93-2013.

Tapizado para asientos móvil 11-03 y tapizado de piso, moquetas, puertas laterales y cielo del móvil 11-05, de la Cía. Norte del CBL. Requerido por Sr. Bro. Yuri Bastidas. Solicitud de compra # 0023. Orden compra # 761.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 440,00 IVA 0% Total $ 440,00

100% contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos.

26/08/2013 27/08/2013. Guachisaca Morocho Walter. (Tapicería Taller Superior). Ruc.;: 1101836474001. Persona natural. Orden de Compra # 761.

101.

INF-CBL-AD-94-2013.

Repuestos y accesorios móvil 11-03, de la Cía. Norte del CBL. Requerido por Sr. Bro. Mauro Bustamante, Conductor de la Cía. Norte del CBL. Solicitud de Compra # 276042. Orden compra # 731.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 2.308,02 IVA 12% $ 276,96 Total $ 2.584,98

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos.

30/08/2013 02/09/2013 Balda A. Cristina (Rosenbauer). Ruc.: 1706898002001. Persona Natural. Orden de Compra # 731.

102 INF-CBL-AD-95-2013

Alimento para canes de la Unidad Canina del CBL. Requerida por Sr. Bro. Juan Carlos Herrera. Solicitud de compra # 2012. Orden de compra # 747.

Bien. Ínfima Cuantía.

Subtotal $ 241,80. IVA 0%. Total $ 241,80.

100% contra-entrega.

Total 7.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión.

30/08/2013. 30/08/2013 Briceño Pardo Cecilia M (Pet Shop & Peluquería Canina Mr. Dog). RU.: 1900196427001. Persona natural. Orden de compra # 747.

103 INF-CBL-AD-96-2013

Herramientas para la confección de armarios metálicos para la protección de trajes contra incendios. Requerido por Sr. Sgto. Geovanny Salazar. Cía. Centro del CBL. Solicitud de Compra # 338. Orden de compra # 732.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $ 668,28 IVA 12% $ 80,19 Total $ 748,47

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.13 Repuestos y accesorios. 8.4.01.04. Maquinaria y equipo.

02/08/2013 09/09/2013 Jhon Jadan Ochoa (Ferretería del Ahorro) Ruc: 1103008742001. Persona Natural. Orden de Compra # 732.

104 INF-CBL-AD-97-2013.

Repuestos y accesorios moto 10-18, de la Cía. Centro del CBL. Requerido por Sr. Bro. Petronio Guachizaca, responsable de la moto. Solicitud de Compra # 276056. Orden de compra # 735.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 114,73 IVA 12% $ 13,77 Total $ 128,50

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos.

12/09/2013 12/09/2013 Silva Guerrero Luis Adrián ( Motofox Full Service). Ruc.:1103574008001. Persona Natural. Orden de Compra # 735.

105 INF-CBL-AD-98-2013

Herramientas y material eléctrico, para ser utilizados en los vehículos del CBL, en diferentes emergencias de rescate. Requerido por Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento Vehicular.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $ 926,52 IVA 12% $ 111,18 Total $ 1.037,70

100% Contra-entrega.

Total 7.3.08.06 Herramientas

12/09/2017 12/09/2013 Veintimilla Luzuriaga Marjorie del Carmen. (Ferro Marcas). Ruc: 1103234561001. Persona Natural. Orden de Compra # 738.

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Solicitud de Compra # 276016, orden de compra # 738.

106 INF-CBL-AD-99-2013.

Repuesto y accesorios para móvil 10-20 (moto) de Prevención de Riesgos. Requerido por Sr. Bro. Marlon Cárdenas, responsable de la moto. Solicitud de Compra # 276033. Orden de compra # 736.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 100,33 12% IVA $ 12,04 Total $ 112,37

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

13/09/2013 13/09/2013 Silva Guerrero Luis Adrián (Motofox Full Service). Ruc.:1103574008001. Persona Natural. Orden de Compra # 736.

107 INF-CBL-AD-100 -2013.

Repuestos y accesorios para móvil 11-05 de la Cía. Norte del CBL. Requerido por Bro. Patricio Morocho. Solicitud de Compra # 276037. Orden compra # 752.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 650,10 IVA 12% $ 78.01 Total $ 728,11

100%. Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos

13/09/2013 13/09/2013 Poma Huachizaca Carlos. Ruc 1101804084001. Persona Natural. Orden de Compra # 752.

108 INF-CBL-AD-101-2013.

Repuestos y accesorios para móvil 11-13 (autobomba) Cía. Centro del CBL. Requerido por Sr. Bro. Carmelo Guamán. Solicitud de Compra # 276044. Orden de compra # 751.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 349,11 IVA 12% $ 41,89 Total $ 391,00

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos.

13/09/2013 13/09/2013 Echeverría Cuadros Juan Andrés (Auto shopping). Ruc: 1102813506001. Persona natural Orden de Compra #751.

109 INF-CBL-AD-102-2013.

Repuestos y accesorios móvil 11-04 de la Cía. Sur del CBL. Requerido por Sr. Sgto. Juan Orozco. Solicitud de Compra # 276027. Orden de compra # 744.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 723,22 IVA 12% $ 86,79 Total $ 810,01

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 Vehículos.

13/09/2013 16/09/2013 Medina Jiménez Rosa (Credillanta). Ruc 1102875190001. Persona Natural. Orden de Compra # 744

110 SIE-CBL-AD-007-2013.

Adquisición de herramientas, prendas de protección, maquinaria y equipo contraincendios. Requeridos mediante requeridos mediante once (11) solicitudes de compra No. 011, de fecha 03 de Septiembre del 2013; Oficio Nro.46.CMSSO.CBL-Estudios Técnicos.

Bien Subasta Inversa electrónica.

(*) Referencial Subtotal $ 126.270,00. Proceso Desierto.

0 0 0 02/10/2013. 06/11/2013. Desierta.

111 INF-CBL-AD-103-2013

Diseño e Implementación de página web para el CBL. Requerida por el Sr. Ing. Fernando Ludeña, Jefe de Comunicación y Tecnología del CBL. Solicitud de Compra # 276575. Orden de compra # 775.

Servicio Ínfima Cuantía

Subtotal $ 849,00 IVA 12% $ 101,88 Total $ 950,88

100% Contra-entrega.

Total 7.3.02.99 Otros servicios

26/09/2013 10/10/2013 Araujo Jiménez Javier. Ruc: 1103744015001. Persona Natural. Orden de Compra # 775. Contrato Nro. CBL-DCJ-008-2013.

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112 INF-CBL-AD-104-2013.

Material para obediencia y entrenamiento de caninos, de la Cía. Sur del CBL. Requerido por Sr. Subof. Fabián Calvachi, Jefe de la Cia. Sur del CBL. Solicitud de Compra # 2013. Orden de compra # 768, 774 y 770.

Bien Ínfima cuantía.

Orden # 768. Subtotal $165,00 Iva 0% Total 165,00. Orden # 774. Subtotal $ 120,67 12% IVA $ 14,48 Total $ 135,15. Orden # 770. Subtotal $ 359,911. IVA 12% $43,19. Total $ 403,10.

100% Contra-entrega

Parcial 7.3.14.06 Herramientas

27/09/2013 08/10/2013 Herrera Castillo Luz América ( Empresa maderera). Ruc.: 1101998316001. Persona natural. Orden de Compra # 768. María Gabriela Chávez Peralta (Dymetal). Ruc.: 1104347339001 Persona natural Orden de compra # 774. Guarnizo Ontaneda Sergio ( Placa centro masisa). Ruc.: 1102175930001. Persona natural Orden de compra # 770.

113 INF-CBL-AD-105-2013.

Materiales de Oficina, para impresora HP, de la Oficina de Mantenimiento y control vehicular. Requerido por Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento Vehicular del CBL. Solicitud de Compra # 276065. Orden de compra # 758.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $115,47 IVA 12% $13,86 Total $ 129,33

100% Contra-entrega

Total 7.3.08.04 Materiales de oficina.

30/09/2013 03/09/2013 Alvarado L Walter P. (Sisprocompu). Ruc.: 0702568130001. Persona Natural. Orden de Compra # 758

114 INF-CBL-AD-106-2013

Suministros y materiales de oficina para ser utilizados en la oficina de control mantenimiento vehicular del CBL. Requerido Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento y Control Vehicular. Solicitud de Compra # 2016. Orden de compra # 772.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $ 255,00 IVA 0% Total $ 255,00

100%. Contra-entrega.

Total 7.3.08.04 Materiales de Oficina.

03/10/2013 09/10/2013 Azanza Tinoco Rober Augusto (Pixeles). Ruc: 1102614102001. Persona Natural. Orden de Compra # 772.

115 INF-CBL-AD-107-2013.

Casos para el personal operativo del CBL, necesarios para el servicio de emergencias que brinda el CBL. Requerido por el Sr. Lic. Leonardo Núñez, Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional del CBL. Solicitud de Compra # 013, del 07 de octubre del 2013. Orden de compra # 780 y 782.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 5.080,00 12 IVA% $ 609,60 Total $ 5.689,60

100%. Contra-entrega

Total 8.4.01.06 Herramientas.

14/10/2013 22/10/2013 PROSEIN CIA. LTDA. Ruc.: 1791065093001 Persona Jurídica Órdenes de compra # 780,782.

116 INF-CBL-AD-108-2013.

Guantes para rescate, para el personal operativo del CBL, necesarios para el servicio de emergencias que brinda el CBL. Requerido por Abg. Miguel Ángel

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 1.775,00 IVA 12% $ 213,00 Total $ 1.988,00

100%. Contra-entrega

Total 8.4.01.04 Maquinarias y equipos.

14/10/2013 22/10/2013 PROSEIN CIA. LTDA. Ruc.: 1791065093001 Persona Jurídica Orden de compra # 785.

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Gallardo, Comandante ( E ) del CBL. Solicitud de Compra # 013, del 09 de Octubre del 2013. Orden de compra #785.

117 INF-CBL-AD-109-2013

Prendas de vestir para personal del Cuerpo de Bomberos de Loja. Requerido por Abg. Miguel Ángel Gallardo, Jefe de Talento Humano del CBL. Solicitud de Compra # 011. Orden de compra # 786 y 787.

Bien Ínfima Cuantía

Orden # 786. Subtotal $ 348,18 IVA 12% $ 41,78 Total $ 389,96. Orden # 787. Subtotal $ 59,25 12% IVA $ 7,11 Total $ 66,36

100%. Contra-entrega.

Parcial 7.3.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección.

16/10/2013 21/10/2013 Ludeña Astudillo Franco (Lagunas del Compadre). Ruc.: 1103036180001. Persona Natural. Orden de compra # 786. Cedillo Astudillo Remigio Nestorio. (Comercial Cedillo). Ruc: 0500205133001. Persona Natural. Orden de Compra # 787.

118 SIE-CBL-AD-008-2013.

Adquisición de 6 Radios móviles y digitales, 10 radios portátiles digitales, instalación, configuración y capacitación al personal que manejará los equipos, para potenciar las comunicaciones del CBL. Requeridas por Sr. Ing. Fernando Ludeña, Jefe de Comunicación y Tecnología. Solicitud de compra # 276576, memos CBL-CT-108-2013, CBL-CT-094-2013.

Bien Subasta Inversa Electrónica.

Presupuesto Subtotal $ 19.750,00 IVA 12% 2.370,00 Total 22.120,00. Monto de adjudicación Subtotal $ 15.873,00 sin IVA.

50% Contra-entrega.

Total 8.4.01.04. Maquinaria y equipo.

24/10/2013 19/11/2013 ERIQUE ORTEGA RAMIRO VINICIO. Ruc: 1102274592001. Persona natural.

119 INF-CBL-AD-110-2013.

Adquisición de herramientas, necesario para la culminación de pista de destreza canina. Requeridos por Subof. Fabián Calvachi, Jefe de la CíA. Sur del CBL. Solicitud de Compra # 276068. Orden de compra # 798.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 291,00 IVA 12% $ 31,40 Total $293,10

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.06 Herramientas 8.4.01.06 Herramientas.

22/10/2013 25/10/2013 Veintimilla Luzuriaga Marjorie del Carmen ( Ferro Marcas). Ruc.: 1103234561001. Persona natural. Orden de compra # 798.

120 INF-CBL-AD-111-2013

Repuestos y accesorios para móvil 11-12 de la Cía. Centro del CBL. Requerido por Sr. Bro. Juan Sauca. Solicitud de Compra # 276047. Orden de compra # 790.

Bien Ínfima Cuantía

Subtotal $ 370,45 IVA 12% $ 44,45 Total $ 414,90

100% Contra-entrega.

Total 7.3.04.05 Vehículos

25/10/2013 25/10/2013 Valdivieso René (Mecánica Servival). Ruc: 1104255599001. Persona Natural. Orden de Compra # 790.

121 INF-CBL-AD-112-2013.

Medicamentos e insumos para atención de emergencias del CBL, Requerida por Sr. Bro. Isaías Rueda, Encargado de Prehospitalaria del CBL. Solicitud de Compra # 2023. Orden de compra # 792.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 1.125,65 Descuento $ 138.37 Tarifa 0% $832.47. Tarifa 12% 136,13 IIVA 12% $

100% Contra-entrega

Total 7.3.08.09 Medicinas y productos farmacéuticos.

29/10/2013 31/10/2013 Andrade Torres Vicente. Ruc.: 1101751673001. Persona natural. Orden de Compra 792.

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16,34 Total $ 984,94

122 INF-CBL-AD-113-2013.

Repuestos y accesorios para móvil 11-04 de la CIA. Sur del CBL. Requerida por Sr. Bro. Marcelo Cuenca, Encargado de Mantenimiento y control Vehicular del CBL. Solicitud de Compra # 382. Orden de compra # 794.

Bien Ínfima cuantía.

Subtotal $ 1.417,84 IVA 12% $ 170,14 Total $ 1.587,98

100% Contra-entrega

Total 7.3.04.05 vehículos

30/10/2013 31/10/2013 Flores Astudillo Glenda (Auto tire). Ruc 1102354188001. Persona Natural Orden de Compra # 794.

Visto Bueno Ing. María Iralda Sarango, Lic. Virginia González Samaniego ANALISTA DE ADQUISICIONES JEFE FINANCIERO DEL CBL.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Al 30 de Octubre del 2013

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN- LITERAL i):

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

Ing. María Sarango

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSIBLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

[email protected] [email protected]

NÚMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSIBLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

0725781-80 EXT. 24