fluxograma - ejercicio. el comercio

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PROCESO: Compras SIGNOS SECTOR: Departamento de Compras ACCION DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE FECHA: 14/10/2014 DEMORA CONTROL ARCHIVO ANALISTA: Soy YO OPERACIÓN COMBINADA OPERACIÓN COMBINADA OPERACIÓN COMBINADA DOCUMENTOS y Abreviaturas SC OC Fc IR LC OP DESCRIPCIÓN Dpto de Almacén Dpto de Compras Gerencia Administrativa Dpto Contabilidad Dpto de Tesoreria Proveedores 1 El encargado confecciona la SC en duplicado y distribuye 2 Original al Dpto de Compras 3 Duplicado se archiva en el Departamento 4 El encargado recibe la SC y solicita presupuesto a diferentes proveedores 5 El encargado recibe y analiza los diferentes presupuestos de los proveedores 6 El encargo confecciona la OC en triplicado, adjunta la SC y los remite a Gerencia Administrativa 7 Gerente recibe y verifica la documentación 8 Gerente aprueba, firma la SC y la OC y luego remite al Dpto de Compras 9 Encargado recibe la documentacion y distribuye 10 El original de la OC al proveedor 11 El duplicado de la OC al Dpto de Almacen 12 El triplicado de la OC junto con la SC se archiva en el Departamento 13 El encargado recibe la mercaderia junto la Fc y verifica con la OC 14 El encargado confecciona el IR en triplicado y distribuye 15 El original del IR junto con la OC y la Fc al Dpto. de Compras 16 El duplicado al Dpto. de Contabilidad 17 El triplicado se archiva en el Departamento 18 El encargado recibe el legajo de documentos y controla 19 Registra los datos y envía la Fc con la OC al Dpto. de Contabilidad 20 Encargo archiva el IR 21 Encargado recibe la documentación y controla con el IR en su poder 22 Registra en los LC correspondientes, luego envía la documentación al Dpto. de Tesorería 23 El tesorero recibe el legajo de documentos y emite la OP, y envía a la Gerencia Administrativa para su aprobación 24 EL Gerente recibe la documentación y verifica 25 Gerente firma la OP y envía al Dpto. de tesorería para su procesamiento 26 Tesorero recibe la documentación y efectúa el pago 27 Tesorero archiva toda la documentación Orden de Pago FLUXOGRAMA Solicitud de Compras Orden de Compras Factura Informe de Recepción Libros Contables * * * *

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Fluxograma - Ejercicio. El Comercio

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Page 1: Fluxograma - Ejercicio. El Comercio

PROCESO: Compras SIGNOS

SECTOR: Departamento de Compras ACCION DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

FECHA: 14/10/2014 DEMORA CONTROL ARCHIVO

ANALISTA: Soy YOOPERACIÓN

COMBINADA

OPERACIÓN

COMBINADA

OPERACIÓN

COMBINADA

DOCUMENTOS y AbreviaturasSCOCFcIRLCOP

N° DESCRIPCIÓNDpto de

Almacén

Dpto de

ComprasGerencia

Administrativa

Dpto

Contabilidad

Dpto de

TesoreriaProveedores

1El encargado confecciona la SC en duplicado y

distribuye

2 Original al Dpto de Compras

3 Duplicado se archiva en el Departamento

4El encargado recibe la SC y solicita presupuesto a

diferentes proveedores

5El encargado recibe y analiza los diferentes

presupuestos de los proveedores

6El encargo confecciona la OC en triplicado, adjunta la

SC y los remite a Gerencia Administrativa

7 Gerente recibe y verifica la documentación

8Gerente aprueba, firma la SC y la OC y luego remite al

Dpto de Compras

9 Encargado recibe la documentacion y distribuye

10 El original de la OC al proveedor

11 El duplicado de la OC al Dpto de Almacen

12El triplicado de la OC junto con la SC se archiva en el

Departamento

13El encargado recibe la mercaderia junto la Fc y

verifica con la OC

14El encargado confecciona el IR en triplicado y

distribuye

15El original del IR junto con la OC y la Fc al Dpto. de

Compras

16 El duplicado al Dpto. de Contabilidad

17 El triplicado se archiva en el Departamento

18El encargado recibe el legajo de documentos y

controla

19Registra los datos y envía la Fc con la OC al Dpto. de

Contabilidad

20 Encargo archiva el IR

21Encargado recibe la documentación y controla con el

IR en su poder

22Registra en los LC correspondientes, luego envía la

documentación al Dpto. de Tesorería

23

El tesorero recibe el legajo de documentos y emite la

OP, y envía a la Gerencia Administrativa para su

aprobación

24 EL Gerente recibe la documentación y verifica

25Gerente firma la OP y envía al Dpto. de tesorería para

su procesamiento

26 Tesorero recibe la documentación y efectúa el pago

27 Tesorero archiva toda la documentación

Orden de Pago

FLUXOGRAMA

Solicitud de ComprasOrden de ComprasFacturaInforme de RecepciónLibros Contables

*

*

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