ficha tecnica del proyecto

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"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC" GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS FORMATO FF-01 FICHA TECNICA DEL PROYECTO 1 Nombre de la Unidad Ejecutora Region Apurimac - Sede Central 1.1 Dirección Jr. Puno Nº 107 1.2 Distrito/Provincia/Departamento Abancay / Abancay / Apurimac 1.3 Teléfono 083- 321022 /322170 1.4 RUC 20527141762 2 Nombre del Proyecto 2.1 CARHUACAHUA 2.2 Código SNIP 102303 3 S/. 5,021,813.84 4 Costo Total del Proyecto (Inversión) S/. 5,403,394.63 4.1 Costo Directo S/. 3,170,053.11 4.2 Gastos Generales S/. 253,604.25 4.3 Gastos de Supervisión S/. 197,879.40 4.4 Liquidacion S/. 39,575.88 4.5 Gestion de Proyecto S/. 79,151.76 4.6 Expediente técnico S/. 118,727.64 4.7 Mobiliario y Equipamiento S/. 532,710.69 4.8 Capacitacion S/. 5,011.50 4.9 Impacto ambiental S/. 21,169.06 4.10 IGV 18% S/. 661,907.09 4.11 Utilidad 8% CD S/. 253,604.25 4.12 S/. 70,000.00 5 Función Programática 5.1 Programa 047 EDUCACIÓN BÁSICA 5.2 Sub programa 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA 5.3 Responsable Funcional EDUCACION 5.4 Función 22 EDUCACIÓN 5.5 Divis. / Función. 5.6 Grup. / Funcion 5.7 Meta 5.8 Fte. Fto. RECURSOS PROPIOS 6 Tiempo de Ejecución del Proyecto 6 meses 7 144 ALUMNOS 8 8.1 Profesión 8.2 DNI 8.3 Registro Profesional N° 8.4 Dirección Jr. Puno Nº 107 “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICI LA I.E. N° 54472 JULIO HECTOR VELARDE DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, P ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC" Ubicación distrital donde se plantea su ejecución Costo Total del Proyecto (Pre Inversión) Instalacion de aulas pre- fabricadas “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATI 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURI Número de Beneficiarios Indirectos del proyecto Nombre del Responsable de la Elaboración del Proyecto

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Ficha Tecnica Del Proyecto

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FF-01FORMATO FF-01FICHA TECNICA DEL PROYECTO1Nombre de la Unidad EjecutoraRegion Apurimac - Sede Central1.1DireccinJr. Puno N 1071.2Distrito/Provincia/DepartamentoAbancay / Abancay / Apurimac1.3Telfono083- 321022 /3221701.4RUC205271417622Nombre del ProyectoMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"2.1Ubicacin distrital donde se plantea su ejecucinCARHUACAHUA2.2Cdigo SNIP1023033Costo Total del Proyecto (Pre Inversin)$5,021,813.844Costo Total del Proyecto (Inversin)5403394.634.1Costo Directo3170053.114.2Gastos Generales253604.254.3Gastos de Supervisin197879.44.4Liquidacion39575.884.5Gestion de Proyecto79151.764.6Expediente tcnico118727.644.7Mobiliario y Equipamiento532710.694.8Capacitacion5011.54.9Impacto ambiental21169.064.10IGV 18%661907.094.11Utilidad 8% CD253604.254.12Instalacion de aulas pre-fabricadas700005Funcin Programtica5.1Programa047 EDUCACIN BSICA5.2Sub programa0104 EDUCACIN PRIMARIA5.3Responsable FuncionalEDUCACION5.4Funcin22 EDUCACIN5.5Divis. / Funcin.5.6Grup. / Funcion5.7MetaMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"5.8Fte. Fto.RECURSOS PROPIOS6Tiempo de Ejecucin del Proyecto6 meses7Nmero de Beneficiarios Indirectos del proyecto144 ALUMNOS8Nombre del Responsable de la Elaboracin del Proyecto8.1Profesin8.2DNI8.3Registro Profesional N8.4DireccinJr. Puno N 1078.5Telfono083 - 3210229Nombre del Responsable de la Ejecucin del proyecto9.1Profesin9.2DNI9.3Registro Profesional N9.4Direccin9.5Telfono10Sustento para la presentacin del proyecto10.1Descripcin de la situacin actuala) La I.E. 54472 de Carhuacahua, se encuentra ubicada en la comunidad de Carhuacahua, en el distrio de Huancarama, a 60 minutos en carro de la cuidad de Abancay. La I.E. en mencin segn nminas de matrcula del 2011 cuenta con una poblacinde 144 estudiantes, 85 en nivel secundario y 59 en nivle primario, sus edades fluctan entre los 06 y 18 aos; el 5.71% de ellos se encuentra en extra edad. Se observa una Insuficiente y deficiente condicin fsicas de la Infraestructura: La Institucin Educativa, La infraestructura existente ha sido construido con aporte de los padres de familia y comunidad en terrenos tambin donados por la Familia Velarde Palomino, en la cual se construyeron sin cumplir las normas ni condiciones tcnicas para una institucin Educativa, lo cual no es favorable ni adecuado para una institucin de este nivel, la infraestructura est en estado regular la que puede ser utilizada para otros fines que no sea la de aulas. La Institucin Educativa cuenta con una infraestructura de material adobe en estado regular con pisos frotachados, y aulas de material propio, con puertas de madera en mals condiciones, acabados en mal estado, pizarras de cemento y arena, ventanas metlicas con vidrios simples y rotos, techo de calamina, todos los ambientes son de un solo nivel.b) Insuficiente mobiliario y equipo en los ambientes de clases. Causa directa : Inadecuada y escasas condiciones fsicas para prestacin de servicio educativo. Escaso conocimiento de los docentes en enseanza.Causa Indirecta: Infraestructura pedaggica, administrativa y exterior deteriorada, inadecuada e insuficiente. Equipo y Mobiliario escaso y deteriorado. Insuficientes capacidades de programacin de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases10.2Descripcin de la situacin deseadaEl objetivo es el Mejora del logro de aprendizaje en la institucin educativa Alaypampa, Distrito de Huaccana - Chincheros - Apurimac10.3Contribucin del proyecto al desarrollo de la localidad o zona de intervencinCon el presente Proyecto se pretende mejorar el servicio educativo para el logro del aprendizaje en los alumnos de la I.E. de Alaypampa. Para determinar cunto mejorarn los niveles de aprobacin si se implementaran los proyectos se asumir que la I.E. lograr obtener tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin similares a las que registran en promedio los centros educativos privados urbanos a nivel nacional o local, siendo stos los valores que se aprecian en el siguiente cuadro. Se plantea estas metas, debido a que la educacin en los prximos 10 aos sea ideal, es decir, que al ao 10 el 100% de la poblacin debe aprobar el grado y no debe de existir desaprobados y desertores, esa es la educacin a la que pretendemos llegar con la adecuada prestacin de los servicios educativos en todos sus componentes.10.4Otra informacin11Relevancia econmicaSe asumir que en correspondencia con las mejoras a producirse en la Institucin educativa N 54472 de Carhuacahua, los padres estaran dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 25%, esto es, a S/. 25.00

Asimismo, se asume que un 20% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente a la APAFA, por no contar con los recursos necesarios, situacin que, sin embargo, no impide la matrcula de los alumnos en la Institucin Educativa.El financiamiento para Conservacin y Mantenimiento de La Institucin educativa N 54472 de carhuacahua, estar a cargo de los beneficiarios y de la APAFA, y los no cubiertos por el Ministerio de Educacin, por estar facultados a destinar de su presupuesto de gasto corriente un veinte por ciento (20%) para el mantenimiento de instituciones educativas pblicas a nivel nacional.12Resumen del proyecto (descripcin general del proyecto a ejecutar)El proyecto consta siguiente forma se detalla a continuacion.NIVEL PRIMARIOPRIMER NIVEL: 01 Aula de 48.80 m2. 01 Aula de 48.90 m2. 01 Aula de 49.00 m2. 01 SS.HH. de 8.70 m2. 01 SS.HH. de 8.95 m2. 01 Hall de 4.20 m2. 01 Deposito de 11.20 m2. Galeras de Circulacin de 93.00 m2. Escaleras Interiores de 20.85 m2.

SEGUNDO NIVEL: 01 Aula de 48.80 m2. 01 Aula de 48.90 m2. 01 Aula de 49.00 m2 01 SS.HH. de 8.70 m2. 01 SS.HH. de 8.95 m2. 01 Hall de 4.20 m2. 01 Guardiana de 11.75 m2. 01 Ingreso principal de 16.00 m2. 01 Sala de Usos Mltiples de 64.36 m2. 01 Sala de Innovacin Pedaggica de 54.00 m2. 01 Deposito de 4.78 m2. 01 Cabina de control de 4.78 m2 01 direccin y Sala de Profesores de 22.50 m2. 01 Cafetera, Cocina de 35.90 m2. 01 Tpico 11.75 m2. 02 SS.HH. Docentes de 3.23 m2. 01 Caceta de Control 6.00 m2. Galeras de Circulacin. 228.15 m2. Caja de escaleras exteriores. 22.05 m2 Rampa de Acceso para discapacitados. 56.00 m2. Cerco Perimtrico de 147.70 ml. Losa Deportiva. 540.00 m2NIVEL SECUNDARIOPRIMER NIVEL: 01 Ingreso Principal de 14.40 m2. 01 Guardiana de 11.55 m2. 01 Laboratorio de 74.65 m2 01 Oficina de 9.50 m2. 01 Deposito de 9.80 m2. 02 Aulas de 48.80 m2. 01 SS.HH. de 8.70 m2. 01 SS.HH. de 8.95 m2 01 Hall de 4.20 m2. 01 Vestuario de Varones de 13.40 m2. 01 Vestuario de Damas de 16.20 m2 01 Pasadizo de vestuarios de 15.25 m2 01 Deposito de 9.55 m2. Galeras de Circulacin de 119.75 m2. Escaleras Interiores de 44.65 m2.

SEGUNDO NIVEL: 03 Aulas de 48.80 m2. 01 SS.HH. de 8.70 m2. 01 SS.HH. de 8.95 m2. 01 Sala de innovacin Pedaggica de 74.65 m2. 01 Deposito de 9.50 m2. 01 Cabina de control de 9.80 m2. Galeras de Circulacin de 126.00 m2. 01 Sala de Recursos Educativos de 71.40 m2. 01 Sala de Usos Mltiples de 85.75 m2. 01 Cafetera de 22.65 m2. 01 Direccin, Sala de Profesores de 29.50 m2. 02 SS.HH. Para Docentes de 2.25 m2. 01 Hall de 12.10 m2 01 Tpico de 12.30 m2. 01 Caceta de Control de 6.50 m2. Caja de escaleras exteriores. 23.30 m2 Rampa de Acceso para discapacitados. 74.00 m2. Cero Perimtrico de 148.71 ml. Losa Deportiva. 540.00 m2 MOBILIARIO: El objetivo central del proyecto es: ptimo aprendizaje de los alumnos en la I.E. Julio Hctor Velarde Palomino y el CEPED de Carhuacahua de la localidad de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Regin Apurmac, con el proyecto se brindar las condiciones de infraestructura pedaggica, administrativa y complementaria; acompaada por recursos pedaggicos que debe disponer el Docente en la Institucin Educativa. Est dirigido a los 09 docentes y 144 alumnos de la Institucin Educativa.

CAPACITACIN: Los planes de capacitacin que se realizan estn orientados bsicamente hacia los siguientes objetivos: Mejorar la Gestin Administrativa Educativa en la Metodologa de Evaluacin Pedaggica de los docentes Es as que la modalidad de capacitacin que deben de realizarse es a base de Talleres. En estos talleres solo pueden participar los docentes, que acrediten su condicin de tales, en la Institucin Educativa Pblica. Los talleres definidos son: Taller de capacitacin para padres de familia y capacitacin de docentes en ampliacin de metodologas de evaluaciones, logros de aprendizaje en lgico matemtico y comprensin de lectora y computacin. COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL. mitigacin de impacto ambiental.13N de Folios14Fotografas (04 mnimo)FOTO N01: Vista de la enfraestructura de adobeFOTO N02: Vista de la enfraestructura de material nobleFOTO N03: Vista de las condiciones las columnas de madera, pisos, muro, techo y veredasFOTO N04: Analisis de suelos para la nueva construccion

&C"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 54472 JULIO HECTOR VELARDE PALOMINO Y CEPED DE CARHUACAHUA, DISTRITO HUANCARAMA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC"&L&"Trebuchet MS,Normal"&9 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

FF-05FORMATO FF-05PRESUPUESTO RESUMENPROYECTO:COMPONENT.:SUB META:FTE.FTO:MODALIDAD:AO:PRESUPUESTOCOSTO TOTALSUB PRESUPUESTO 01TOTAL 01SUB PRESUPUESTO 02TOTAL 02------TOTALMATERIALESCOSTO 01MANO DE OBRACOSTO 02EQUIPOSCOSTO 03COSTO DIRECTOSUMATORIAGASTOS GENERALES------GASTOS DE SUPERVISION------COSTO TOTALSUMATORIA

&C&8FORMATO FF-05&R&8GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO

FF-06FORMATO FF- 06CUADRO DE PRESUPUESTO ANALTICO GENERALPROYECTO:COMPONENT.:C OSTO DIRECTO.SUB META:GASTOS GENERALES (%).FTE.FTO:SUPERVISION (%).MODALIDAD:TOTAL.AO:FUNCIONPROGRAMASUB-PROGRAMACOMPONENTEMETADESCRIPCIONEJECUCION AO PRESUPUESTAL 200 ..ACTICLASIF.PROYGASTODESCRIPCIONCOSTO POR MES S/.COSTO DIRECTOCOSTOS INDIRECTOSCOSTO TOTALOBSERVACCLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOSPOR TIPO DE OBRA PIA 200.TOTAL

&C&8FORMATO FF- 06&R&8GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO

FF-07FORMATO FF-07PRESUPUESTO GENERALPROYECTO:COMPONENT.:SUB META:FTE.FTO:MODALIDAD:AO:temDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)COSTO DIRECTO (CD)0GASTOS GENERALES (GG)0GASTOS DE SUPERVISION (GS)0COSTO TOTAL DEL PROYECTO (CT)0

&C&8FORMATO FF-07&R&8GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO

FF-08FORMATO FF-08DESAGREGADO DE GASTOS GENERALESUNIDAD EJECUTORA:META:COMPONENTE:MONTO DE FINANCIAMIENTO: S/.0.00TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA: S/.0.00TOTAL COSTO DIRECTO: S/.0.00CODIGOESPECIFICA DE GASTOSG. GRALESRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASOBLIGACIONES DEL EMPLEADORGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESVIATICOSVESTUARIOCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESMATERIAL EXPLOSIVOMATERIALES DE CONSTRUCCIONBIENES DE CONSUMOPASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTETARIFAS DE SERVICIOS BASICOSOTROS SERVICIOS DE TERCEROSEQUIPO Y MATERIAL DURADEROETCTOTAL GASTOS GENERALESCDIGO: En este campo debe de registrarse el cdigo de la especfica de gasto aprobado en el ao.ESPECFICA DE GASTO: Cada especfica de Gasto debe encontrarse sustentada en cuadros aparteDIRECTIVA PARA LA FORMULACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA O ENCARGODESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICOGASTOS GENERALES65.11.10RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJOS/.0.00DEL EMPLEADO EVENTUALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALPROFESIONAL I (RESIDENTE DE OBRA)0.00.000.000.00ASISTENTE TECNICO DE OBRA (PROF.III)0.00.000.000.00ASISTENTES ADMINISTRATIVOS (TECNICO 1)0.00.000.000.00PERSONAL CALIFICADO (MAESTRO DE OBRA)0.00.000.000.00ALMACENERO (TECNICO 1)0.00.000.000.00TOTAL0.00DEL OBRERO EVENTUAL1.00JORNALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALGUARDIAN0.00.000.000.00TOTAL0.002.00REFRIGERIO Y MOVILIDADDEL OBRERO EVENTUALCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALGUARDIAN0.00.005.000.00TOTAL0.003.00BENEFICIOS (VACACIONES)DEL OBRERO EVENTUALCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALGUARDIAN0.00.0065.000.00TOTAL0.004.00LEY 26504 AFPDESCRIPCIONN DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALGUARDIAN0.00.00102.150.00TOTAL0.0065.11.11OBLIGACIONES DEL EMPLEADORS/.0.00DEL OBRERO EVENTUAL BENEFICIOS POR TIEMPO DE SERVICIOSCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALGUARDIAN0.00.005.420.00TOTAL0.00DEL EMPLEADO EVENTUALCARGOMONTO%SUB TOTALPROFESIONAL I (RESIDENTE DE OBRA ZONA 1)0.0012.300.00ASISTENTE TECNICO DE OBRA (PROF.III)0.0012.300.00ASISTENTES ADMINISTRATIVOS (TECNICO 1)0.0012.300.00PERSONAL CALIFICADO (MAESTRO DE OBRA)0.0012.300.00ALMACENERO (TECNICO 1)0.0012.300.00GUARDIAN0.0012.300.00TOTAL0.0065.11.13GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESS/.0.00DEL EMPLEADO EVENTUALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALPROFESIONAL I (RESIDENTE DE OBRA ZONA3)0.00.0045.000.00ASISTENTE TECNICO DE OBRA (PROF.III)0.00.0045.000.00ASISTENTES ADMINISTRATIVOS (TECNICO 1)0.00.0045.000.00PERSONAL CALIFICADO (MAESTRO DE OBRA)0.00.0045.000.00ALMACENERO (TECNICO 1)0.00.0045.000.00GUARDIAN0.00.0045.000.00TOTAL0.0065.11.20VIATICOSconsiderando para 03 personas por 04 das mensualesS/.0.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALVIATICOSGLB0.00720.000.00TOTAL0.0065.11.22VESTUARIOS/.13,380.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALCASCOS PVC REFORZADOS COLOR BLANCOUND40.0030.001,200.00MASCARRILLAS Y OTROSUND40.0015.00600.00GUANTES DE CUEROPAR40.0020.00800.00CHALECOSUND40.0020.00800.00CORREAS DE SEGURIDADUND40.0050.002,000.00PONCHOS DE AGUAUND40.0045.001,800.00CUERDASM500.005.002,500.00MAMELUCOSUND40.0050.002,000.00ZAPATOS DE CUERO MARCA CAT N 40 (PERSONAL TECNICO)PAR7.00240.001,680.00CASACAS TERMICASUND120.000.00TOTAL13,380.0065.11.23COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTESS/.21,480.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALGASOLINAGLN1,200.0012.0014,400.00PETROLEO DIESELGLN600.0011.807,080.00TOTAL21,480.0065.11.30BIENES DE CONSUMO (ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN OBRA)S/.20,992.002,250.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN OBRAGLB1.000.000.00BOTIQUIN PARA OBRAGLB1.002,250.002,250.00TOTAL2,250.000.00%MATERIALES DE ESCRITORIODESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALARCHIVADORES LOMO ANCHO (TAMAO OFICIO)UND30.0010.00300.00BORRADORES (Pelikan)UND30.001.5045.00USB DE 4 GBUND5.0080.00400.00CAMARA DIGITAL MARCA SONYUND1.00700.00700.00CINTA MASKIN DE 1" x 25ROLLO50.002.40120.00CLIPS PEQUEOSCJA20.002.0040.00CORRECTOR PENTEL LIQUIDOUND50.005.00250.00CUADERNO EMPASTADO (LEGALIZADO)UND20.0020.00400.00CUADERNO DE OBRA (legalizada)UND30.0030.00900.00AGENDA DE NOTASUND50.005.00250.00CUADERNO ESPIRAL DE 200 HOJASPZA40.006.30252.00ENGRAMPADORUND10.0024.00240.00ESPIRALES VARIOS TAMAOSUND150.001.50225.00FILESUND150.000.3045.00LAPICEROS FABER CASTELL AZUL Y NEGROCAJA20.0020.00400.00LAPICESCAJA20.0025.00500.00LIBRETA DE CAMPOUND50.004.00200.00MICAS DE COLOR VARIOSUND150.000.5075.00PAPEL BOND A-4 80 GRMILL40.0040.001,600.00PAQUETE DE POST ITPQTE40.0015.00600.00PARTES DIARIOS *TALON20.002.0040.00PEGAMENTO EN BARRA UHUUND100.004.50450.00PERFORADORUND10.0025.00250.00RESALTADORESUND50.005.00250.00SELLOSUND12.007.5090.00CHINCHESCJA10.001.5015.00TAMPONUND10.004.5045.00TARJETA DE CONTROL VISIBLEMILL10.00140.001,400.00TARJETAS DE SALIDA DE MATERIALESTALON50.0012.00600.00TINTA (color) HP DESKJET 3420UND7.00110.00770.00TINTA PARA PLOTER COLOR NEGROUND7.00320.002,240.00TONER PARA IMPRESORA HP 1200UND7.00320.002,240.00VITACORASUND48.0020.00960.00TOTAL16,892.00ENSERESDESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALESCOBAS SINTETICAS CON MANGOPZA15.0010.00150.00RECOGEDOR DE PLASTICOPZA15.0010.00150.00TACHOS DE BASURA PEQUEOSPZA15.0010.00150.00FRANELASM200.004.00800.00CILINDROS VACIOS NUEVOSUND15.0040.00600.00BALDESGLB100.008.00800.00TOTAL1,850.0065.11.36TARIFA DE SERVICIOS BASICOSS/.0.00DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALSERVICIO DE AGUAGLB0.0050.000.00SERVICIO DE LUZGLB0.0080.000.00TOTAL0.0065.11.39OTROS SERVICIOS DE TERCEROSS/.18,373.21DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALALQUILER DE GENERADOR ELECTRICOGLB1.0014,873.2114873.21PRELIQUIDACION FINALGLB1.003,500.003,500.00TOTAL18,373.2165.11.51EQUIPO Y MATERIAL DURADEROS/.4,300.00DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALCOMPUTADORA CORE 2 QUADUND1.003500.003500.00IMPRESORA LASSERUND1.00800.00800.00TOTAL4,300.00COSTO TOTAL G. GENERALESS/.0.00

&C&8FORMATO FF-08&R&8GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC&CDIRECTIVA PARA FORMULACIN, EJECUCION y SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION DIRECTA O ENCARGO

FF-09FORMATO FF-09DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIONUNIDAD EJECUTORA:META:COMPONENTE:MONTO DE FINANCIAMIENTO: S/.TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA: S/.TOTAL COSTO DIRECTO: S/.ESPECIFICA DE GASTOSG. GRALESRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIASOBLIGACIONES DEL EMPLEADORGASTOS VARIABLES Y OCASIONALESVIATICOSVESTUARIOCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSERVICIOS NO PERSONALESBIENES DE CONSUMOPASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTESERVICIO DE CONSULTORIAOTROS SERVICIOS DE TERCEROSEQUIPO Y MATERIAL DURADEROETCTOTAL GASTOS SUPERVISION% COSTO DIRECTOCDIGO: En este campo debe de registrarse el cdigo de la especfica de gasto aprobado en el ao.ESPECFICA DE GASTO: Cada especfica de Gasto debe encontrarse sustentada en cuadros aparteDESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICOSUPERVISION65.11.10RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJOS/.100,300.34DEL EMPLEADO EVENTUALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA1.0019.003,700.0070,300.00CHOFER B-21.0018.001,488.0026,784.00TOTAL97,084.002.00REFRIGERIO Y MOVILIDADDEL OBRERO EVENTUALCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUBTOTALCHOFER B-21.0018.005.0090.00TOTAL90.003.00BENEFICIOS (VACACIONES)DEL OBRERO EVENTUALCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUBTOTALCHOFER B-21.0018.00124.422,239.50TOTAL2,239.504.00LEY 26504 AFPDESCRIPCIONN DE PERSONASMESESCOSTOP.U.CHOFER B-21.0018.0049.27886.84TOTAL886.8465.11.11OBLIGACIONES DEL EMPLEADORS/.12,336.94DEL EMPLEADO EVENTUALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA1.0019.00455.108,646.90CHOFER B-21.0018.00205.003,690.04TOTAL12,336.9465.11.13GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESS/.3,904.50DEL OBRERO EVENTUAL BENEFICIOS POR TIEMPO DE SERVICIOSCATEGORIAN DE PERSONASMESESCOSTOSUBTOTALCHOFER B-21.0018.00124.422,239.50TOTAL2,239.50DEL EMPLEADO EVENTUALCARGON DE PERSONASMESESCOSTOSUB TOTALSUPERVISOR DE OBRA1.0019.0045.00855.00CHOFER B-21.0018.0045.00810.00TOTAL1,665.0065.11.20VIATICOSconsiderando para 02 personas por 05 das mensualesS/.11,400.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALVIATICOSGLB19.00600.0011,400.00TOTAL11,400.0065.11.22VESTUARIOS/.1,440.00DEL OBRERO EVENTUALCARGOUNDCANTIDADP.U.TOTALCASCOS PVC REFORZADOS COLOR BLANCOUND4.0030.00120.00PONCHOS DE AGUAPZA4.0030.00120.00ZAPATOS DE CUERO MARCA CAT N 40PAR5.00240.001,200.00TOTAL1,440.0065.11.23COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESS/.17,457.21COMBUSTIBLES VARIOSDESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALGASOLINAGLN1,454.7712.0017,457.21TOTAL17,457.2165.11.27SERVICIOS NO PERSONALESS/.0.00DESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALGBL0.000.000.00TOTAL0.0065.11.30BIENES DE CONSUMOS/.7,743.48MATERIALES DE ESCRITORIODESCRIPCIONUNDCANTIDADP.U.TOTALANILLOS VARIOS TAMAOSUND20.001.5030.00ARCHIVADORES LOMO ANCHOUND20.003.4068.00BORRADORES (Pelikan)DOC20.004.6893.60USB 4 GBUND4.0080.00320.00CAMARA DIGITAL MARCA SONYUND1.00700.00700.00CINTA MASKIN DE 1" x 25ROLLO15.002.4036.00CLIPS PEQUEOSCJA5.002.0010.00CORRECTOR PENTEL LIQUIDOUND30.005.00150.00CUADERNO 100 HOJASUND30.002.0060.00CUADERNO ESPIRAL DE 200 HOJASUND30.0012.00360.00PAPAEL CARBONPQTE7.0020.00140.00ESPIRALES VARIOS TAMAOSUND20.001.5030.00FILESUND100.000.5050.00LAPICEROS FABER CASTELL AZUL Y NEGRO X 100 UNDUND80.002.00160.00LAPICEROS TINTA LIQUIDA PILOTUND80.005.00400.00MICAS DE COLOR VARIOSUND800.000.40320.00PAPEL BOND A-4 80 GRMILL20.0040.00800.00PAQUETE DE POST ITPQTE15.0017.45261.75PEGAMENTO EN BARRA UHUUND25.007.67191.63PERFORADORUND2.0025.0050.00PORTAMINAS ROTRING 0.5UND20.004.5090.00RESALTADORESUND25.006.00150.00SELLOSUND5.007.0035.00TAMPONUND5.004.5022.50TINTA PARA TAMPON AZULUND5.003.0015.00TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON NP 2120UND5.00320.001,600.00TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1000UND5.00320.001,600.00TOTAL7,743.4865.11.32PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES/.0.00DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALPASAJESGLB.0.000.000.00TOTAL0.0065.11.30SERVICIO DE CONSULTORIAS/.0.00DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALGLB.0.000.000.00TOTAL0.0065.11.39OTROS SERVICIOS DE TERCEROSS/.7,700.00DESCRIPCIONUNDCANT.P`.U.TOTALLIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEFINITIVA(COMISION LIQUIDADORA)UND1.004,700.004,700.00OTROSGLB1.003,000.003,000.00TOTAL7,700.0065.11.51EQUIPO Y MATERIAL DURADEROS/.4,300.00DESCRIPCIONUNDCANT.P.U.SUB TOTALCOMPUTADORA CORE 2 QUADUND1.003500.003500.00IMPRESORA LASSERUND1.00800.00800.00TOTAL4,300.00COSTO TOTA G. SUPERVISIONS/.0.00

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FF-10FORMATO FF-10SUSTENTACIN DE METRADOSPROYECTO :Ref. Plano N:ITEMDESCRIPCIONUNDN PIEZASKG/MLMETRADOSOBSERVACIONES (Plg)ANCHOLARGOALTOPARCIALTOTAL

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FF-11FORMATO FF-11ANALISIS DE COSTOS UNITARIOSPROYECTO:ITEM:PARTIDA:UNIDADRENDIMIENTO:COSTO UNITARIODESCRIPCION RECURSOUNIDADCUADRILLACANTIDADPRECIO S/.PARCIAL S/.MANO DE OBRAMATERIALESEQUIPOS

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FF-12FORMATO FF-12RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTOPROYECTO:DESCRIPCIONUNDCANTIDADPRECIOPARCIALTOTAL PRESUPUESTADO

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FF-13FORMATO FF-13DESAGREGADO DE HERRAMIENTASPROYECTO:DESCRIPCIONUNDCANTIDADPRECIOPARCIALSUB TOTALTOTAL PRESUPUESTADO

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FF-14FORMATO FF-14CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO:ITEMDESCRIPCIONUNDMES1MES2MES3123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616163NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA DEBER ESTAR REALIZADO EN PROJECT Y DEBER CONTAR CON LA RUTA CRTICA DEFINIDA.

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FF-15FORMATO FF-15CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO:ITEMDESCRIPCIONUNDCOSTO UNITARIOParcial (S/.)VALORIZACION - MES 01VALORIZACION - MES 02VALORIZACION - MES "N"Presupuesto TotalCOSTO DIRECTO0.0GASTOS GENERALES0.0GASTOS DE SUPERVISION %0.00PRESUPUESTO TOTAL0.00PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL0.00%%%%PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO MENSUAL0.00%%%%TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALESGASTOS DE SUPERVISIONCOSTO TOTAL% AVANCE FISICO PROGRAMADO

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FF-17FORMATO FF-17CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00

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FF-16FORMATO FF-16CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MATERIALESPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00

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FF-18FORMATO FF-18CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00

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