estado orgÁnico de gastos 2016 Área 1 cultura · 2016-02-05 · diputaciÓn de burgos 1...

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS TOTALES Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 1 GASTOS DE PERSONAL 269.500,00 12 PERSONAL FUNCIONARIO 11 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Bibliotecas ............................. 34.800,00 11 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Bibliotecas ............................. 18.000,00 11 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Bibliotecas ............................. 6.000,00 11 3300 120.06 Trienios Centro C. de Bibliotecas .................................................................... 15.000,00 11 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ..................................... 17.200,00 11 3300 121.00 Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas......................................... 31.000,00 11 3300 121.01 Complemento específico Centro C. de Bibliotecas ......................................... 42.000,00 11 3300 121.03 Otros complementos Centro C. de Bibliotecas ............................................... 5.000,00 13 PERSONAL LABORAL 11 3300 130.00 Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas ............................................................... 20.000,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11 3300 150.00 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................... 14.500,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11 3300 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 63.300,00 11 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................... 2.700,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 217.200,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11 3321 214.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 18.000,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11 3321 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas .............................. 3.000,00 11 3321 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ......................................... 138.000,00 11 3321 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ......................................... 31.000,00 11 3321 221.99 Otros suministros C.C. Bibliotecas .................................................................. 100,00 11 3321 224.00 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 5.600,00 11 3321 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas ....................................... 20.000,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11 3321 230.20 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................................... 500,00 11 3321 231.20 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................. 500,00 11 3321 233.00 Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ............................ 500,00 6 INVERSIONES REALES 132.000,00 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11 3321 622.00 Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................... 8.000,00 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11 3321 634.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 124.000,00 TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS ........ 618.700,00 618.700,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA

SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

1 GASTOS DE PERSONAL

269.500,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

11 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Centro C. de Bibliotecas ............................. 34.800,00

11 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Centro C. de Bibliotecas ............................. 18.000,00

11 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Centro C. de Bibliotecas ............................. 6.000,00

11 3300 120.06 Trienios Centro C. de Bibliotecas .................................................................... 15.000,00

11 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas ..................................... 17.200,00

11 3300 121.00 Complemento de destino Centro C. de Bibliotecas......................................... 31.000,00

11 3300 121.01 Complemento específico Centro C. de Bibliotecas ......................................... 42.000,00

11 3300 121.03 Otros complementos Centro C. de Bibliotecas ............................................... 5.000,00

13 PERSONAL LABORAL

11 3300 130.00 Laboral fijo Centro C. de Bibliotecas ............................................................... 20.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

11 3300 150.00 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................... 14.500,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

11 3300 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas ..................................... 63.300,00

11 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas ........................................... 2.700,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

217.200,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

11 3321 214.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 18.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

11 3321 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas .............................. 3.000,00

11 3321 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ......................................... 138.000,00

11 3321 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas ......................................... 31.000,00

11 3321 221.99 Otros suministros C.C. Bibliotecas .................................................................. 100,00

11 3321 224.00 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas .................................. 5.600,00

11 3321 226.99 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas ....................................... 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

11 3321 230.20 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................................... 500,00

11 3321 231.20 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas ............................................. 500,00

11 3321 233.00 Otras indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ............................ 500,00

6 INVERSIONES REALES

132.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

11 3321 622.00 Edificios Centro Coordinador de Bibliotecas ................................................... 8.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

11 3321 634.00 Elementos de transporte Centro C. Bibliotecas .............................................. 124.000,00

TOTAL SECCIÓN 11 - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS ........ 618.700,00 618.700,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS

1 GASTOS DE PERSONAL

44.800,00

13 PERSONAL LABORAL

13 3200 131.00 Laboral temporal Colegio Fuentes Blancas .................................................... 33.500,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

13 3200 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas .................................................... 11.000,00

13 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas .......................................... 300,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

113.600,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

13 3230 212.00 Edificios y otras construcciones Colegio Fuentes Blancas ............................. 5.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

13 3230 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................... 21.200,00

13 3230 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas........................................................ 42.500,00

13 3230 221.99 Otros suministros Colegio Fuentes Blancas ................................................... 300,00

13 3230 227.00 Limpieza y aseo Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 43.600,00

13 3230 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Colegio F. Blancas................................ 500,00

6 INVERSIONES REALES

50.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

13 3230 622.00 Reformas Colegio Fuentes Blancas ................................................................ 50.000,00

TOTAL SECCIÓN 13 - COLEGIO FUENTES BLANCAS .............................. 208.400,00 208.400,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 3 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO

1 GASTOS DE PERSONAL

59.800,00

13 PERSONAL LABORAL

15 3200 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo...................................................................... 43.500,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

15 3200 150.00 Productividad Academia de Dibujo ................................................................. 2.100,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

15 3200 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo ............................................................ 13.700,00

15 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo .................................................. 500,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

63.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

15 3200 216.00 Equipamiento proceso información Academia Dibujo ..................................... 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

15 3200 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo..................................... 5.500,00

15 3200 220.01 Libros y otras publicaciones Academia Dibujo ................................................ 500,00

15 3200 220.02 Material informático no inventariable Academia Dibujo .................................. 8.000,00

15 3200 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones .............................................................. 500,00

15 3200 226.99 Gastos diversos Academia de Dibujo ............................................................. 10.000,00

15 3200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Academia Dibujo................................... 38.000,00

6 INVERSIONES REALES

15.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

15 3200 626.00 Equipos proceso información Academia de Dibujo ......................................... 15.000,00

TOTAL SECCIÓN 15 - ACADEMIA DE DIBUJO ........................................... 138.300,00 138.300,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 4 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

1 GASTOS DE PERSONAL

426.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

16 3300 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Cultura ........................................................ 26.800,00

16 3300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Cultura ........................................................ 23.200,00

16 3300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Cultura ........................................................ 8.700,00

16 3300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Cultura ........................................................ 14.500,00

16 3300 120.06 Trienios Cultura ............................................................................................... 24.300,00

16 3300 120.09 Otras retribuciones básicas Cultura ................................................................ 19.800,00

16 3300 121.00 Complemento de destino Cultura .................................................................... 45.000,00

16 3300 121.01 Complemento específico Cultura .................................................................... 78.900,00

16 3300 121.03 Otros complementos Cultura........................................................................... 2.000,00

13 PERSONAL LABORAL

16 3300 131.00 Laboral temporal Cultura ................................................................................. 62.000,00

16 3300 131.01 Horas extra laboral temporal Cultura .............................................................. 2.200,00

16 3300 131.02 Otras remuneraciones temporal Cultura ......................................................... 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

16 3300 150.00 Productividad Cultura ...................................................................................... 19.700,00

16 3300 151.00 Gratificaciones Cultura .................................................................................... 1.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

16 3300 160.00 Seguridad Social Cultura................................................................................. 91.400,00

16 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Cultura....................................................................... 2.200,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

628.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16 3360 210.00 Infraestructura Clunia ...................................................................................... 60.000,00

16 3300 212.00 Edificios y otras construcciones Cultura.......................................................... 1.000,00

16 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Clunia ........................................................... 1.000,00

16 3300 214.00 Elementos de transporte Cultura..................................................................... 2.000,00

16 3360 214.00 Elementos de transporte Clunia ...................................................................... 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

16 3300 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura .................................................... 1.500,00

16 3300 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura ............................................................... 80.000,00

16 3300 220.02 Material informático no inventariable Cultura .................................................. 2.000,00

16 3360 221.02 Suministro gas Clunia ..................................................................................... 4.300,00

16 3300 221.99 Otros suministros Cultura ................................................................................ 5.000,00

16 3330 221.99 Otros suministros Sala Exposiciones .............................................................. 6.000,00

16 3300 222.00 Comunicaciones Cultura ................................................................................. 2.300,00

16 3300 224.00 Primas de seguros Cultura .............................................................................. 2.900,00

16 3300 225.00 Tributos Cultura ............................................................................................... 1.000,00

16 3260 226.09 Gastos diversos Educación ............................................................................. 200.000,00

16 3300 226.09 Gastos diversos Cultura .................................................................................. 150.000,00

16 3340 226.09 Proyecto ATHENE, actividades culturales ...................................................... 15.000,00

16 4320 226.09 Institución Fernán González............................................................................ 35.000,00

16 3330 226.99 Gastos diversos Sala de Exposiciones ........................................................... 8.000,00

16 3360 226.99 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración ....................................... 36.000,00

16 3300 227.00 Limpieza y aseo Cultura .................................................................................. 800,00

16 4320 227.99 Explotación CTR e instalaciones complementarias ........................................ 10.000,00

Page 5: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 5 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

16 3300 230.20 Dietas Cultura.................................................................................................. 1.200,00

16 3300 231.20 Locomoción Cultura ........................................................................................ 1.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.591.900,00

42 AL ESTADO

16 3261 421.00 Subvención U.N.E.D. ...................................................................................... 250.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

16 3340 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales ........................................................ 434.000,00

16 3230 462.00 Ayuntamientos, reparación colegios ............................................................... 150.000,00

16 3340 467.00 Consorcio Camino del Cid, aportación ............................................................ 20.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

16 3360 480.00 Fundación Silos ............................................................................................... 30.000,00

16 3340 489.00 Subvenciones Cultura ..................................................................................... 170.000,00

16 3360 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" ............................................................... 60.100,00

16 4320 489.00 Convenio UBU................................................................................................. 12.000,00

16 3261 489.01 Cursos universitarios ....................................................................................... 12.000,00

16 3340 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua .................................................... 21.000,00

16 3360 489.01 Fundación Dinosaurios.................................................................................... 20.000,00

16 4320 489.01 Cátedra de Valpuesta...................................................................................... 25.000,00

16 3261 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales .............................................. 281.500,00

16 3360 489.02 Convenio espeleología .................................................................................... 6.300,00

16 3360 489.03 Fundación Proyecta Burgos ............................................................................ 30.000,00

16 4320 489.05 Convenio Asociación Plan Estratégico Ciudad Burgos ................................... 30.000,00

16 4320 489.06 Convenio Federación Hostelería ..................................................................... 15.000,00

16 4320 489.07 Convenio Federación Bandas de Música ........................................................ 15.000,00

16 4320 489.12 Convenio Geoparque de Las Loras ................................................................ 10.000,00

6 INVERSIONES REALES

315.700,00

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES

DESTINADOS AL USO GENERAL

16 3360 609.00 Inversiones Clunia ........................................................................................... 90.700,00

16 3340 609.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid ....................................................... 20.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

16 3360 625.00 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ........................................................ 10.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

16 3340 633.00 Remodelación Sala de exposiciones Consulado del Mar ............................... 185.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

16 4320 640.00 Redacción proyecto Geoparque Sierra de las Loras ...................................... 10.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

602.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

16 3360 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias ....................................................... 400.000,00

16 3360 762.01 Ayuntamientos, trabajos arqueológicos .......................................................... 200.000,00

16 3370 767.00 Consorcio Canal de Castilla, aportación ......................................................... 2.000,00

TOTAL SECCIÓN 16 - CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO ..................... 3.564.300,00 3.564.300,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL

1 GASTOS DE PERSONAL

33.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

19 3200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Educación Especial ...................................... 6.600,00

19 3200 120.06 Trienios Educación Especial ........................................................................... 700,00

19 3200 120.09 Otras retribuciones básicas Educación Especial ............................................ 1.800,00

19 3200 121.00 Complemento de destino Educación Especial ................................................ 3.400,00

19 3200 121.01 Complemento específico Educación Especial ................................................ 4.500,00

19 3200 121.03 Otros complementos Educación Especial ....................................................... 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL

19 3200 130.00 Laboral fijo Educación Especial ...................................................................... 5.100,00

19 3200 130.01 Horas extra laboral fijo Educación Especial .................................................... 600,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19 3200 150.00 Productividad Educación Especial .................................................................. 2.600,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

19 3200 160.00 Seguridad Social Educación Especial ............................................................. 6.800,00

TOTAL SECCIÓN 19 - EDUCACIÓN ESPECIAL .......................................... 33.100,00 33.100,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 2 – ADMINISTRACIÓN GENERAL

SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

1 GASTOS DE PERSONAL

526.300,00

10 ALTOS CARGOS

20 9120 100.00 Retribuciones miembros de los Órganos de Gobierno ................................... 243.200,00

11 PERSONAL EVENTUAL

20 9120 110.00 Retribuciones básicas personal eventual ........................................................ 62.000,00

20 9120 110.01 Retribuciones complementarias personal eventual......................................... 96.000,00

20 9120 110.02 Otras retribuciones personal eventual............................................................. 15.000,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

20 9120 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Órganos de Gobierno ................................. 1.000,00

20 9120 121.00 Complemento de destino Órganos de Gobierno ............................................. 1.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

20 9120 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno.......................................................... 101.000,00

20 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno................................................ 2.200,00

20 2210 162.05 Seguros Órganos de Gobierno ....................................................................... 4.900,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.209.900,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

20 9120 209.00 Cánones Órganos de Gobierno ...................................................................... 100,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

20 9120 214.00 Elementos de transporte Órganos de Gobierno.............................................. 9.600,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

20 9120 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno .................................. 4.800,00

20 9120 224.00 Primas de seguros Órganos de Gobierno ....................................................... 1.800,00

20 9120 226.01 Gastos diversos institucionales ....................................................................... 275.500,00

20 9220 226.01 Gastos diversos imagen e identificación corporativa ...................................... 160.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

20 9120 230.00 Dietas Sres. Diputados.................................................................................... 26.000,00

20 9120 231.00 Locomoción Sres. Diputados .......................................................................... 60.000,00

20 9120 231.20 Locomoción personal no directivo ................................................................... 100,00

20 9120 233.00 Otras indemnizaciones Sres. Diputados ......................................................... 672.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

125.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

20 2313 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo ......................................... 125.000,00

TOTAL SECCIÓN 20 - ÓRGANOS DE GOBIERNO ...................................... 1.861.200,00 1.861.200,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 8 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES

1 GASTOS DE PERSONAL

4.387.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

22 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Servicios Generales.................................... 215.000,00

22 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Servicios Generales.................................... 174.300,00

22 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Servicios Generales ................................... 283.900,00

22 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Servicios Generales ................................... 167.000,00

22 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Servicios Generales...................................... 99.700,00

22 9200 120.06 Trienios Servicios Generales .......................................................................... 183.300,00

22 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Servicios Generales............................................ 239.500,00

22 9200 121.00 Complemento de destino Servicios Generales ............................................... 559.000,00

22 9200 121.01 Complemento específico Servicios Generales................................................ 741.900,00

22 9200 121.03 Otros complementos Servicios Generales ...................................................... 10.000,00

13 PERSONAL LABORAL

22 9200 130.00 Laboral fijo Servicios Generales...................................................................... 125.700,00

22 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Servicios Generales ................................................... 6.900,00

22 9200 131.00 Laboral temporal Servicios Generales ............................................................ 1.600,00

22 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Servicios Generales .......................................... 1.600,00

22 9200 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal S. Generales .................................... 1.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

22 9200 150.00 Productividad Servicios Generales ................................................................. 206.200,00

22 9200 151.00 Gratificaciones Servicios Generales ............................................................... 1.000,00

22 9200 152.00 Otros incentivos Servicios Generales ............................................................. 5.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

22 9200 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ............................................................ 816.500,00

22 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Servicios Generales .................................................. 15.800,00

22 2210 162.00 Formación personal Servicios Generales ....................................................... 6.100,00

22 2210 162.04 Acción Social personal Servicios Generales ................................................... 270.500,00

22 2210 162.05 Seguros personal Servicios Generales ........................................................... 256.200,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.464.800,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

22 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Servicios Generales ..................................... 75.000,00

22 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales ............................................ 7.100,00

22 9200 214.00 Elementos de transporte Servicios Generales ................................................ 5.700,00

22 9200 215.00 Mobiliario Servicios Generales ........................................................................ 500,00

22 9200 216.00 Equipamiento proceso información Servicios Generales ................................ 126.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

22 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales................................ 22.000,00

22 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ........................................... 20.000,00

22 9200 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales ............................. 40.000,00

22 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales........................................... 56.600,00

22 9200 221.01 Suministro agua Servicios Generales ............................................................. 4.200,00

22 9200 221.02 Suministro gas Servicios Generales ............................................................... 31.700,00

22 9200 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales........................................... 10.000,00

22 9200 221.04 Vestuario Servicios Generales ........................................................................ 5.000,00

22 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales ........................................ 2.500,00

22 9200 221.99 Otros suministros Servicios Generales ........................................................... 20.000,00

22 9200 222.00 Comunicaciones Servicios Generales ............................................................. 215.500,00

22 9200 223.00 Transportes Servicios Generales .................................................................... 500,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

22 9200 224.00 Primas de seguros Servicios Generales ......................................................... 123.500,00

22 9200 225.00 Tributos Servicios Generales .......................................................................... 40.000,00

22 9200 226.04 Gastos jurídicos y contenciosos Serv. Generales ........................................... 1.000,00

22 9200 226.99 Gastos diversos Servicios Generales ............................................................. 70.000,00

22 9200 227.00 Limpieza y aseo Servicios Generales ............................................................. 96.000,00

22 1320 227.01 Vigilancia y control Palacio Provincial ............................................................. 260.000,00

22 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales.............................. 215.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

22 9200 230.20 Dietas Servicios Generales ............................................................................. 4.500,00

22 9200 231.20 Locomoción Servicios Generales .................................................................... 3.500,00

22 9200 233.00 Otras indemnizaciones Servicios Generales ................................................... 9.000,00

6 INVERSIONES REALES

1.000.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

22 9200 626.00 Equipos proceso información Servicios Generales ......................................... 450.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

22 9200 632.00 Edificios y otras construcciones Serv. Generales ........................................... 100.000,00

22 9200 636.00 Equipos para procesos de información Servicios Generales .......................... 100.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

22 9200 641.00 Gastos en aplicaciones informáticas Servicios Generales.............................. 350.000,00

TOTAL SECCIÓN 22 - SERVICIOS GENERALES ........................................ 6.852.500,00 6.852.500,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 10 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL

1 GASTOS DE PERSONAL

579.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

23 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Imprenta Provincial ..................................... 17.400,00

23 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Imprenta Provincial ..................................... 94.400,00

23 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Imprenta Provincial ....................................... 6.600,00

23 9200 120.06 Trienios Imprenta Provincial ............................................................................ 13.300,00

23 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Imprenta Provincial ............................................. 31.900,00

23 9200 121.00 Complemento de destino Imprenta Provincial................................................. 77.100,00

23 9200 121.01 Complemento específico Imprenta Provincial ................................................. 103.900,00

23 9200 121.03 Otros complementos Imprenta Provincial ....................................................... 2.000,00

13 PERSONAL LABORAL

23 9200 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial ....................................................................... 44.300,00

23 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Imprenta Provincial ..................................................... 5.200,00

23 9200 131.00 Laboral temporal Imprenta Provincial.............................................................. 16.500,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

23 9200 150.00 Productividad Imprenta Provincial ................................................................... 38.300,00

23 9200 151.00 Gratificaciones Imprenta Provincial ................................................................. 3.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

23 9200 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ............................................................. 123.600,00

23 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................... 1.600,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

104.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

23 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial ...................................... 7.000,00

23 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 3.000,00

23 9200 214.00 Elementos de transporte Imprenta Provincial ................................................. 1.100,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

23 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial ................................. 1.200,00

23 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Imprenta Provincial ............................................ 100,00

23 9200 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................... 1.800,00

23 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial ............................................ 3.000,00

23 9200 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial............................................................... 600,00

23 9200 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial ............................................ 6.400,00

23 9200 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ......................................................................... 600,00

23 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial.......................................... 600,00

23 9200 221.99 Otros suministros Imprenta Provincial............................................................. 65.000,00

23 9200 222.00 Comunicaciones Imprenta Provincial .............................................................. 5.000,00

23 9200 224.00 Primas de seguros Imprenta Provincial........................................................... 2.800,00

23 9200 225.00 Tributos Imprenta Provincial............................................................................ 700,00

23 9200 226.99 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................... 2.800,00

23 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Imprenta................................................ 2.900,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

23 9200 230.20 Dietas Imprenta Provincial .............................................................................. 100,00

23 9200 231.20 Locomoción Imprenta Provincial ..................................................................... 100,00

23 9200 233.00 Otras indemnizaciones Imprenta Provincial .................................................... 100,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 11 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

6 INVERSIONES REALES

77.900,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

23 9200 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ............................................. 75.000,00

23 9200 635.00 Mobiliario Imprenta Provincial ......................................................................... 2.900,00

TOTAL SECCIÓN 23 - IMPRENTA PROVINCIAL ......................................... 761.900,00 761.900,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 12 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS

1 GASTOS DE PERSONAL

126.100,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

25 2210 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ............................ 96.200,00

25 2210 161.03 Pensiones excepcionales ................................................................................ 1.000,00

25 2210 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales................................. 28.900,00

TOTAL SECCIÓN 25 - CLASES PASIVAS ................................................... 126.100,00 126.100,00

Page 13: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 13 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN

1 GASTOS DE PERSONAL

567.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

26 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Real Monasterio de San Agustín ................ 26.900,00

26 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Real Monasterio de San Agustín ................ 34.800,00

26 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Real Monasterio de San Agustín ................ 17.500,00

26 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Real Monasterio de San Agustín ................ 7.200,00

26 9200 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Real Monasterio de San Agustín .................. 33.200,00

26 9200 120.06 Trienios Real Monasterio de San Agustín ....................................................... 25.000,00

26 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín ........................ 32.000,00

26 9200 121.00 Complemento de destino Real Monasterio de San Agustín............................ 73.200,00

26 9200 121.01 Complemento específico Real Monasterio de San Agustín ............................ 115.300,00

26 9200 121.03 Otros complementos Real Monasterio de San Agustín .................................. 10.000,00

13 PERSONAL LABORAL

26 9200 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín .................................................. 32.500,00

26 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Real Monasterio San Agustín..................................... 2.100,00

26 9200 131.00 Laboral temporal Real Monasterio de San Agustín ......................................... 3.800,00

26 9200 131.01 Horas extra laboral temporal Real Monasterio San Agustín ........................... 800,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

26 9200 150.00 Productividad Real Monasterio de San Agustín .............................................. 31.100,00

26 9200 151.00 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ............................................ 5.900,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

26 9200 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín ........................................ 113.800,00

26 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín .............................. 2.000,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

224.400,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

26 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ................. 47.800,00

26 9200 215.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................... 1.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

26 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín ............ 3.600,00

26 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín ....................... 9.400,00

26 9200 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín .......... 1.000,00

26 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín ....................... 38.500,00

26 9200 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín .......................................... 4.300,00

26 9200 221.02 Suministro gas Real Monasterio de San Agustín ............................................ 33.000,00

26 9200 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín .................................................... 4.000,00

26 9200 221.99 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ........................................ 4.000,00

26 9200 222.00 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín ......................................... 3.000,00

26 9200 224.00 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ...................................... 6.200,00

26 9200 225.00 Tributos Real Monasterio de San Agustín....................................................... 4.500,00

26 9200 226.99 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín .......................................... 1.000,00

26 9200 227.00 Limpieza y aseo Real Monasterio ................................................................... 60.000,00

26 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio.................................... 2.100,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

26 9200 230.20 Dietas Real Monasterio de San Agustín ......................................................... 600,00

26 9200 231.20 Locomoción Real Monasterio de San Agustín ................................................ 400,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 14 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

6 INVERSIONES REALES

59.500,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

26 9200 622.00 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín ................. 50.000,00

26 9200 625.00 Mobiliario Real Monasterio de San Agustín .................................................... 9.500,00

TOTAL SECCIÓN 26 - REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN ................ 851.000,00 851.000,00

Page 15: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 15 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

280.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

28 3360 212.00 Edificios y otras construcciones Monasterio San Salvador de Oña ................ 50.000,00

28 9200 212.00 Edificios y otras construcciones Corporación.................................................. 33.100,00

28 9200 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Edificios Corporación .......................................... 7.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

28 3360 221.00 Suministro energía eléctrica Monasterio San Salvador de Oña...................... 25.000,00

28 9200 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ......................................... 22.000,00

28 3360 221.01 Suministro agua Monasterio San Salvador de Oña ........................................ 100,00

28 9200 221.01 Suministro agua Edificios Corporación ........................................................... 3.600,00

28 9200 221.02 Suministro gas Edificios Corporación .............................................................. 23.000,00

28 9200 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ......................................... 1.500,00

28 9200 221.99 Otros suministros Edificios Corporación ......................................................... 300,00

28 9200 222.00 Comunicaciones Edificios Corporación ........................................................... 18.900,00

28 9200 224.00 Primas de seguros Edificios Corporación ....................................................... 2.400,00

28 3360 225.00 Tributos Monasterio San Salvador de Oña ..................................................... 2.600,00

28 9200 225.00 Tributos Edificios Corporación ........................................................................ 79.500,00

28 9200 226.99 Gastos diversos Edificios Corporación ............................................................ 4.000,00

28 9200 227.00 Limpieza y aseo Edificios Corporación ........................................................... 5.000,00

28 3360 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Monasterio Oña .................................... 500,00

28 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corporación ............................ 2.000,00

TOTAL SECCIÓN 28 - OTROS EDIFICIOS CORPORACIÓN ....................... 280.500,00 280.500,00

Page 16: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 16 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 3 – SERVICIOS SOCIALES

SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR

1 GASTOS DE PERSONAL

4.290.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

30 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Res. San Salvador ...................................... 40.400,00

30 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Res. San Salvador ...................................... 104.700,00

30 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Res. San Salvador...................................... 15.400,00

30 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Res. San Salvador...................................... 104.200,00

30 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Res. San Salvador ........................................ 53.100,00

30 2314 120.06 Trienios Res. San Salvador............................................................................. 40.000,00

30 2314 120.09 Otras retribuciones básicas Res. San Salvador .............................................. 82.600,00

30 2314 121.00 Complemento de destino Res. San Salvador ................................................. 180.000,00

30 2314 121.01 Complemento específico Res. San Salvador .................................................. 290.000,00

30 2314 121.03 Otros complementos Res. San Salvador ........................................................ 10.000,00

13 PERSONAL LABORAL

30 2314 130.00 Laboral fijo Res. San Salvador ........................................................................ 1.730.800,00

30 2314 130.01 Horas extra laboral fijo Res. San Salvador ..................................................... 30.300,00

30 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo Res. San Salvador .................................... 12.000,00

30 2314 131.00 Laboral temporal Res. San Salvador .............................................................. 207.200,00

30 2314 131.01 Horas extra laboral temporal Res. San Salvador ............................................ 1.600,00

30 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Res. San Salvador ........................... 10.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

30 2314 150.00 Productividad Res. San Salvador.................................................................... 269.400,00

30 2314 151.00 Gratificaciones Res. San Salvador.................................................................. 58.200,00

30 2314 152.00 Otros incentivos Res. San Salvador................................................................ 10.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

30 2314 160.00 Seguridad Social Res. San Salvador .............................................................. 1.020.400,00

30 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Res. San Salvador .................................................... 19.800,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

852.300,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

30 2314 212.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ....................................... 39.600,00

30 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador .............................................. 14.600,00

30 2314 214.00 Elementos de transporte Res. San Salvador .................................................. 2.900,00

30 2314 215.00 Mobiliario Res. San Salvador .......................................................................... 1.900,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

30 2314 220.00 Material de oficina no inventariable Res. San Salvador .................................. 2.000,00

30 2314 220.02 Material informático no inventariable Res. San Salvador................................ 1.000,00

30 2314 221.00 Suministro energía eléctrica Res. San Salvador ............................................. 117.600,00

30 2314 221.02 Suministro gas Res. San Salvador.................................................................. 150.000,00

30 2314 221.03 Combustibles y carburantes Res. San Salvador ............................................. 32.200,00

30 2314 221.04 Vestuario Res. San Salvador .......................................................................... 6.300,00

30 2314 221.05 Productos alimenticios Res. San Salvador ..................................................... 326.400,00

30 2314 221.06 Productos farmacéuticos Res. San Salvador .................................................. 5.200,00

30 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo Res. San Salvador .......................................... 41.200,00

30 2314 221.99 Otros suministros Res. San Salvador ............................................................. 7.600,00

Page 17: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 17 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

30 2314 222.00 Comunicaciones Res. San Salvador ............................................................... 8.100,00

30 2314 223.00 Transportes Res. San Salvador ...................................................................... 2.000,00

30 2314 224.00 Primas de seguros Res. San Salvador ........................................................... 12.300,00

30 2314 225.00 Tributos Res. San Salvador ............................................................................ 37.800,00

30 2314 226.99 Gastos diversos Res. San Salvador................................................................ 14.300,00

30 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Res. San Salvador ................................ 25.600,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

30 2314 230.20 Dietas Res. San Salvador ............................................................................... 1.800,00

30 2314 231.20 Locomoción Res. San Salvador ...................................................................... 1.800,00

30 2314 233.00 Otras indemnizaciones Res. San Salvador ..................................................... 100,00

6 INVERSIONES REALES

72.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

30 2314 622.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ....................................... 15.000,00

30 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador .............................................. 5.000,00

30 2314 625.00 Mobiliario Res. San Salvador .......................................................................... 10.000,00

30 2314 626.00 Equipos proceso información Res. San Salvador ........................................... 1.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

30 2314 632.00 Edificios y otras construcciones Res. San Salvador ....................................... 10.000,00

30 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Res. San Salvador .............................................. 3.000,00

30 2314 634.00 Adquisición vehículo Res. San Salvador......................................................... 25.000,00

30 2314 635.00 Mobiliario Res. San Salvador .......................................................................... 3.000,00

TOTAL SECCIÓN 30 - RESIDENCIA SAN SALVADOR ............................... 5.214.400,00 5.214.400,00

Page 18: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 18 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN

1 GASTOS DE PERSONAL

1.915.000,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

31 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.A. ...................................................... 6.700,00

31 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.A. ...................................................... 87.200,00

31 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.S.A. ...................................................... 10.200,00

31 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.A. ...................................................... 59.900,00

31 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.A. ........................................................ 99.700,00

31 2314 120.06 Trienios R.A.S.A. ............................................................................................. 64.900,00

31 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.A. .............................................................. 72.500,00

31 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.A................................................................... 142.800,00

31 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.A. .................................................................. 219.700,00

31 2314 121.03 Otros complementos R.A.S.A. ........................................................................ 10.000,00

13 PERSONAL LABORAL

31 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ........................................................................................ 325.500,00

31 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.A....................................................................... 13.100,00

31 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.A...................................................... 1.000,00

31 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.A................................................................................ 195.600,00

31 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A.S.A. ............................................................ 1.600,00

31 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.A. ........................................... 1.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

31 2314 150.00 Productividad R.A.S.A. .................................................................................... 103.600,00

31 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.A. .................................................................................. 44.500,00

31 2314 152.00 Otros incentivos R.A.S.A. ................................................................................ 5.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

31 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. .............................................................................. 439.800,00

31 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................... 10.700,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

351.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

31 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ....................................................... 30.000,00

31 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. .............................................................. 5.000,00

31 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.A. .................................................................. 600,00

31 2314 215.00 Mobiliario R.A.S.A. .......................................................................................... 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

31 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A. .................................................. 400,00

31 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ................................................ 1.000,00

31 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A. ............................................................. 27.100,00

31 2314 221.01 Suministro agua R.A.S.A................................................................................. 9.500,00

31 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.A. .................................................................................. 37.800,00

31 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. ............................................................. 1.000,00

31 2314 221.04 Vestuario R.A.S.A. .......................................................................................... 3.000,00

31 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A....................................................................... 145.700,00

31 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A............................................................ 8.300,00

31 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.A............................................................................... 6.000,00

31 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.A. ............................................................................... 4.000,00

31 2314 223.00 Transportes R.A.S.A. ...................................................................................... 400,00

31 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.A............................................................................. 4.000,00

31 2314 225.00 Tributos R.A.S.A.............................................................................................. 20.000,00

31 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.A. ................................................................................ 6.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 19 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

31 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A. ................................................ 9.500,00

31 9250 227.99 Servicios Capellán Residencias Asistenciales ................................................ 30.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

31 2314 230.20 Dietas R.A.S.A. ............................................................................................... 300,00

31 2314 231.20 Locomoción R.A.S.A. ...................................................................................... 300,00

6 INVERSIONES REALES

92.500,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

31 2314 632.00 Reparación R.A.S.A. ....................................................................................... 90.000,00

31 2314 635.00 Mobiliario R.A.S.A. .......................................................................................... 2.500,00

TOTAL SECCIÓN 31 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN AGUSTÍN ......... 2.359.400,00 2.359.400,00

Page 20: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 20 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS

1 GASTOS DE PERSONAL

3.200.800,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

32 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.F.B. ...................................................... 13.400,00

32 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.F.B. ...................................................... 46.500,00

32 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A.F.B. ...................................................... 11.700,00

32 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.F.B. ...................................................... 119.300,00

32 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.F.B. ........................................................ 79.800,00

32 2314 120.06 Trienios R.A.F.B. ............................................................................................. 60.100,00

32 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.F.B. .............................................................. 149.300,00

32 2314 121.00 Complemento de destino R.A.F.B. .................................................................. 145.400,00

32 2314 121.01 Complemento específico R.A.F.B. .................................................................. 232.300,00

32 2314 121.03 Otros complementos R.A.F.B.......................................................................... 5.000,00

13 PERSONAL LABORAL

32 2314 130.00 Laboral fijo R.A.F.B. ........................................................................................ 1.066.400,00

32 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.F.B. ...................................................................... 40.400,00

32 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.F.B. ..................................................... 5.000,00

32 2314 131.00 Laboral temporal R.A.F.B. ............................................................................... 191.400,00

32 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A.F.B. ............................................................ 500,00

32 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.F.B. ........................................... 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

32 2314 150.00 Productividad R.A.F.B. .................................................................................... 192.700,00

32 2314 151.00 Gratificaciones R.A.F.B. .................................................................................. 64.900,00

32 2314 152.00 Otros incentivos R.A.F.B. ................................................................................ 5.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

32 2314 160.00 Seguridad Social R.A.F.B................................................................................ 701.400,00

32 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.F.B...................................................................... 7.600,00

32 2314 162.02 Transporte de personal R.A.F.B...................................................................... 57.700,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

544.100,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

32 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.F.B......................................................... 35.000,00

32 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B................................................................ 7.000,00

32 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.F.B.................................................................... 2.500,00

32 2314 215.00 Mobiliario R.A.F.B. .......................................................................................... 2.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

32 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B. .................................................. 1.100,00

32 2314 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B. ............................................................. 800,00

32 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B. ................................................ 1.100,00

32 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B. ............................................................. 81.600,00

32 2314 221.02 Suministro gas R.A.F.B. .................................................................................. 102.000,00

32 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B. ............................................................. 2.000,00

32 2314 221.04 Vestuario R.A.F.B............................................................................................ 6.100,00

32 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ...................................................................... 214.000,00

32 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ........................................................... 27.600,00

32 2314 221.99 Otros suministros R.A.F.B. .............................................................................. 29.600,00

32 2314 222.00 Comunicaciones R.A.F.B. ............................................................................... 6.100,00

32 2314 223.00 Transportes R.A.F.B........................................................................................ 1.000,00

32 2314 224.00 Primas de seguros R.A.F.B. ............................................................................ 5.000,00

32 2314 225.00 Tributos R.A.F.B. ............................................................................................. 1.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 21 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

32 2314 226.99 Gastos diversos R.A.F.B. ................................................................................ 7.600,00

32 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B. ................................................ 10.300,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

32 2314 230.20 Dietas R.A.F.B................................................................................................. 100,00

32 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.F.B. ..................................................................... 100,00

6 INVERSIONES REALES

140.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

32 2314 632.00 Reparación Edificio R.A.F.B. ........................................................................... 100.000,00

32 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B................................................................ 40.000,00

TOTAL SECCIÓN 32 - RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS ................................................................. 3.884.900,00 3.884.900,00

Page 22: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 22 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE

1 GASTOS DE PERSONAL

2.401.000,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

33 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A.S.M.M. ................................................. 13.400,00

33 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A.S.M.M. ................................................. 67.800,00

33 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A.S.M.M. ................................................. 79.500,00

33 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A.S.M.M. ................................................... 39.900,00

33 2314 120.06 Trienios R.A.S.M.M. ........................................................................................ 49.800,00

33 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A.S.M.M. ......................................................... 54.200,00

33 2314 121.00 Complemento de destino R.A.S.M.M. ............................................................. 102.900,00

33 2314 121.01 Complemento específico R.A.S.M.M. ............................................................. 176.600,00

33 2314 121.03 Otros complementos R.A.S.M.M. .................................................................... 5.000,00

13 PERSONAL LABORAL

33 2314 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................................... 809.400,00

33 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................................. 30.300,00

33 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A.S.M.M. ................................................ 5.000,00

33 2314 131.00 Laboral temporal R.A.S.M.M. .......................................................................... 175.900,00

33 2314 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal R.A.S.M.M. ....................................... 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

33 2314 150.00 Productividad R.A.S.M.M. ............................................................................... 141.600,00

33 2314 151.00 Gratificaciones R.A.S.M.M. ............................................................................. 45.100,00

33 2314 152.00 Otros incentivos R.A.S.M.M. ........................................................................... 5.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

33 2314 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. .......................................................................... 545.300,00

33 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ................................................................ 6.900,00

33 2314 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ................................................................ 42.400,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

316.200,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

33 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................... 16.200,00

33 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. .......................................................... 3.900,00

33 2314 214.00 Elementos de transporte R.A.S.M.M. .............................................................. 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

33 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M. ............................................. 2.000,00

33 2314 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.S.M.M. ......................................................... 500,00

33 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M. ........................................... 1.000,00

33 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M. ........................................................ 49.000,00

33 2314 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M. ............................................................................. 73.900,00

33 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M. ........................................................ 1.000,00

33 2314 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ...................................................................................... 1.100,00

33 2314 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M. ................................................................. 97.300,00

33 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M. ...................................................... 15.900,00

33 2314 221.99 Otros suministros R.A.S.M.M. ......................................................................... 9.300,00

33 2314 222.00 Comunicaciones R.A.S.M.M. .......................................................................... 3.600,00

33 2314 223.00 Transportes R.A.S.M.M. .................................................................................. 3.600,00

33 2314 224.00 Primas de seguros R.A.S.M.M. ....................................................................... 3.000,00

33 2314 225.00 Tributos R.A.S.M.M. ........................................................................................ 1.000,00

33 2314 226.99 Gastos diversos R.A.S.M.M. ........................................................................... 3.100,00

33 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M. ........................................... 20.500,00

33 9250 227.99 Servicios Capellán R.A.S.M.M. ....................................................................... 5.600,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 23 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

33 2314 230.20 Dietas R.A.S.M.M. ........................................................................................... 600,00

33 2314 231.20 Locomoción R.A.S.M.M................................................................................... 2.000,00

33 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A.S.M.M. ................................................................ 100,00

6 INVERSIONES REALES

69.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

33 2314 625.00 Mobiliario R.A.S.M.M....................................................................................... 2.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

33 2314 632.00 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................... 30.000,00

33 2314 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. .......................................................... 7.000,00

33 2314 634.00 Adquisición vehículo R.A.S.M.M. .................................................................... 25.000,00

33 2314 635.00 Mobiliario R.A.S.M.M....................................................................................... 5.000,00

TOTAL SECCIÓN 33 - RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL DEL MONTE .............................................................. 2.786.200,00 2.786.200,00

Page 24: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 24 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS

1 GASTOS DE PERSONAL

4.867.900,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

35 2314 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 R.A. Asistidos ............................................. 13.400,00

35 2314 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 R.A. Asistidos ............................................. 151.100,00

35 2314 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 R.A. Asistidos ............................................. 4.400,00

35 2314 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 R.A. Asistidos ............................................. 155.000,00

35 2314 120.05 Retribuciones básicas Grupo E R.A. Asistidos ............................................... 79.800,00

35 2314 120.06 Trienios R.A. Asistidos .................................................................................... 84.500,00

35 2314 120.09 Otras retribuciones básicas R.A. Asistidos ..................................................... 107.800,00

35 2314 121.00 Complemento de destino R.A. Asistidos ......................................................... 219.800,00

35 2314 121.01 Complemento específico R.A. Asistidos ......................................................... 327.400,00

35 2314 121.03 Otros complementos R.A. Asistidos ................................................................ 2.000,00

13 PERSONAL LABORAL

35 2314 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................................... 1.768.500,00

35 2314 130.01 Horas extra laboral fijo R.A. Asistidos ............................................................. 37.400,00

35 2314 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo R.A. Asistidos ............................................ 10.000,00

35 2314 131.00 Laboral temporal R.A. Asistidos ...................................................................... 270.200,00

35 2314 131.01 Horas extra laboral temporal R.A. Asistidos.................................................... 1.600,00

35 2314 131.02 Otras remuneraciones Laboral temporal R.A. Asistidos ................................. 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

35 2314 150.00 Productividad R.A. Asistidos ........................................................................... 291.300,00

35 2314 151.00 Gratificaciones R.A. Asistidos ......................................................................... 92.600,00

35 2314 152.00 Otros incentivos R.A. Asistidos ....................................................................... 5.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

35 2314 160.00 Seguridad Social R.A. Asistidos ...................................................................... 1.163.000,00

35 2210 160.08 Prestaciones sanitarias R.A. Asistidos ............................................................ 20.700,00

35 2314 162.02 Transporte de personal R.A. Asistidos ............................................................ 57.400,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

905.200,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35 2314 212.00 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................... 41.000,00

35 2314 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ...................................................... 14.000,00

35 2314 214.00 Elementos de transporte R.A. Asistidos .......................................................... 1.200,00

35 2314 215.00 Mobiliario R.A. Asistidos.................................................................................. 1.100,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

35 2314 220.00 Material de oficina no inventariable R.A. Asistidos ......................................... 1.500,00

35 2314 220.02 Material informático no inventariable R.A. Asistidos ....................................... 1.500,00

35 2314 221.00 Suministro energía eléctrica R.A. Asistidos .................................................... 52.000,00

35 2314 221.01 Suministro agua R.A. Asistidos ....................................................................... 77.000,00

35 2314 221.02 Suministro gas R.A. Asistidos ......................................................................... 177.000,00

35 2314 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos .................................................... 3.000,00

35 2314 221.04 Vestuario R.A. Asistidos .................................................................................. 12.000,00

35 2314 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos ............................................................. 230.000,00

35 2314 221.10 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos .................................................. 42.000,00

35 2314 221.99 Otros suministros R.A. Asistidos ..................................................................... 38.000,00

35 2314 222.00 Comunicaciones R.A. Asistidos ...................................................................... 10.000,00

35 2314 223.00 Transportes R.A. Asistidos .............................................................................. 1.000,00

35 2314 224.00 Primas de seguros R.A. Asistidos ................................................................... 7.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 25 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

35 2314 225.00 Tributos R.A. Asistidos .................................................................................... 150.000,00

35 2314 226.99 Gastos diversos R.A. Asistidos ....................................................................... 3.000,00

35 2314 227.99 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos ....................................... 42.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

35 2314 230.20 Dietas R.A. Asistidos ....................................................................................... 500,00

35 2314 231.20 Locomoción R.A. Asistidos.............................................................................. 300,00

35 2314 233.00 Otras indemnizaciones R.A. Asistidos ............................................................ 100,00

6 INVERSIONES REALES

205.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

35 2314 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje R.A. Asistidos ...................................................... 75.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

35 2314 632.00 Reparación edificio R.A. Asistidos .................................................................. 130.000,00

TOTAL SECCIÓN 35 - RESIDENCIA DE ADULTOS ASISTIDOS FUENTES BLANCAS ............................................... 5.978.100,00 5.978.100,00

Page 26: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 26 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

1 GASTOS DE PERSONAL

3.845.000,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

38 2310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 C.E.A.S. ...................................................... 11.600,00

38 2310 120.06 Trienios C.E.A.S. ............................................................................................. 1.700,00

38 2310 120.09 Otras retribuciones básicas C.E.A.S. .............................................................. 2.600,00

38 2310 121.00 Complemento de destino C.E.A.S................................................................... 6.200,00

38 2310 121.01 Complemento específico C.E.A.S. .................................................................. 7.900,00

38 2310 121.03 Otros complementos C.E.A.S. ........................................................................ 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL

38 2310 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ........................................................................................ 2.450.000,00

38 2310 130.01 Horas extra laboral fijo C.E.A.S....................................................................... 40.400,00

38 2310 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo C.E.A.S...................................................... 75.000,00

38 2310 131.00 Laboral temporal C.E.A.S................................................................................ 132.800,00

38 2310 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal C.E.A.S. ........................................... 50.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

38 2310 150.00 Productividad C.E.A.S. .................................................................................... 157.500,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

38 2310 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. .............................................................................. 904.800,00

38 2210 160.08 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................... 3.500,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.381.500,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

38 2311 216.00 Equipamiento proceso información C.E.A.S. .................................................. 2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

38 2311 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S. .................................................. 10.000,00

38 2311 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ................................................ 3.000,00

38 2311 221.99 Otros suministros C.E.A.S............................................................................... 500,00

38 2311 222.00 Comunicaciones C.E.A.S. ............................................................................... 30.000,00

38 2311 224.00 Primas de seguros C.E.A.S............................................................................. 500,00

38 2311 226.99 Gastos diversos C.E.A.S. ................................................................................ 20.000,00

38 2410 226.99 Gastos diversos proyecto empresaria en acción ............................................ 75.000,00

38 2311 227.99 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S. ................................................ 126.000,00

38 2313 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio.................................. 3.010.500,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

38 2310 230.20 Dietas técnicos C.E.A.S. ................................................................................. 12.000,00

38 2310 231.20 Locomoción C.E.A.S. ...................................................................................... 82.000,00

38 2310 233.00 Otras indemnizaciones C.E.A.S. ..................................................................... 10.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.226.700,00

46 A ENTIDADES LOCALES

38 2311 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. ................................................................................. 31.100,00

38 2311 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos .............................................................. 277.700,00

38 2311 462.02 Ayuntamientos, envejecimiento activo ............................................................ 46.200,00

38 2311 462.03 Ayuntamientos, formación de cuidadores ....................................................... 10.700,00

38 2311 462.04 Ayuntamientos, programa de inclusión social ................................................. 30.000,00

Page 27: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 27 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

38 2311 462.05 Ayuntamientos, programa Construyendo un futuro......................................... 30.500,00

38 2311 462.06 Ayuntamientos, apoyo a la infancia y adolescencia ........................................ 40.500,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

38 2311 480.02 Otras actuaciones de carácter social .............................................................. 100.000,00

38 2311 480.03 Ayudas necesidades básicas de subsistencia ................................................ 554.000,00

38 2311 480.04 Ayudas situaciones de deuda hipotecaria ....................................................... 100.000,00

38 2311 480.05 Apoyo mujer embarazada en situación vulnerabilidad .................................... 6.000,00

TOTAL SECCIÓN 38 - CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL ............................. 8.453.200,00 8.453.200,00

Page 28: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 28 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

133.800,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

39 2312 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales .................................... 2.000,00

39 2312 226.99 Gastos diversos Bienestar Social.................................................................... 20.000,00

39 2313 226.99 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas .................................................... 90.600,00

39 2312 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social .................................... 20.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

39 2310 230.20 Dietas Otros Servicios Sociales ...................................................................... 600,00

39 2310 231.20 Locomoción Otros Servicios Sociales ............................................................. 600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.215.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

39 2312 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Servicios Sociales .......................................... 70.000,00

39 2313 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas ..................................................... 60.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

39 2312 480.00 Subvenciones Servicios Sociales.................................................................... 407.000,00

39 2312 480.01 Convenios Servicios Sociales ......................................................................... 607.500,00

39 2312 480.02 Convenios desarrollo programas inclusión social ........................................... 70.500,00

TOTAL SECCIÓN 39 - OTROS SERVICIOS SOCIALES .............................. 1.348.800,00 1.348.800,00

Page 29: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 29 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 4 – AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES

SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.800,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

41 4100 221.99 Otros suministros Finca de Oña ...................................................................... 500,00

41 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Oña .................................................................... 100,00

41 4100 225.00 Tributos canon vertidos Piscifactoría .............................................................. 1.200,00

41 4100 226.99 Gastos diversos Finca de Oña ........................................................................ 1.000,00

41 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña ........................................ 2.000,00

TOTAL SECCIÓN 41 - FINCA DE OÑA ......................................................... 4.800,00 4.800,00

Page 30: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 30 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

24.300,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

42 4100 212.00 Edificios y otras construcciones Finca de Riocabia ........................................ 4.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

42 4100 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia .............................................. 5.500,00

42 4100 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia .............................................. 1.000,00

42 4100 221.13 Manutención de animales Finca de Riocabia.................................................. 8.800,00

42 4100 221.99 Otros suministros Finca de Riocabia............................................................... 1.000,00

42 4100 222.00 Comunicaciones Finca de Riocabia ................................................................ 600,00

42 4100 224.00 Primas de seguros Finca de Riocabia............................................................. 1.700,00

42 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia ................................. 1.700,00

TOTAL SECCIÓN 42 - FINCA DE RIOCABIA ............................................... 24.300,00 24.300,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 31 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.600,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

43 4100 221.99 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................... 800,00

43 4100 224.00 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte ............................................. 800,00

43 4100 227.99 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte .................. 1.000,00

TOTAL SECCIÓN 43 - FINCA DE SAN MIGUEL DEL MONTE .................... 2.600,00 2.600,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 32 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 44 - AGRICULTURA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 44 - AGRICULTURA

1 GASTOS DE PERSONAL

724.300,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

44 4100 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Agricultura................................................... 26.900,00

44 4100 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Agricultura................................................... 34.900,00

44 4100 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Agricultura .................................................. 26.200,00

44 4100 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Agricultura .................................................. 21.800,00

44 4100 120.06 Trienios Agricultura ......................................................................................... 23.400,00

44 4100 120.09 Otras retribuciones básicas Agricultura........................................................... 27.500,00

44 4100 121.00 Complemento de destino Agricultura .............................................................. 67.500,00

44 4100 121.01 Complemento específico Agricultura............................................................... 117.000,00

44 4100 121.03 Otros complementos Agricultura ..................................................................... 1.000,00

13 PERSONAL LABORAL

44 4100 130.00 Laboral fijo Agricultura..................................................................................... 99.000,00

44 4100 130.01 Horas extra laboral fijo Agricultura .................................................................. 19.100,00

44 4100 131.00 Laboral temporal Agricultura ........................................................................... 58.000,00

44 4100 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Agricultura ........................................ 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

44 4100 150.00 Productividad Agricultura ................................................................................ 41.500,00

44 4100 151.00 Gratificaciones Agricultura .............................................................................. 2.700,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

44 4100 160.00 Seguridad Social Agricultura ........................................................................... 152.100,00

44 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Agricultura ................................................................. 700,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

231.900,00

20 ARRENDAMIENTOS

44 4100 204.00 Arrendamiento material de transporte Agricultura ........................................... 200.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

44 4100 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ........................................................... 2.200,00

44 4100 214.00 Elementos de transporte Agricultura ............................................................... 1.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

44 4100 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura............................................... 1.000,00

44 4100 220.01 Libros y otras publicaciones Agricultura .......................................................... 100,00

44 4100 220.02 Material informático no inventariable Agricultura ............................................ 1.200,00

44 4100 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura.......................................................... 1.500,00

44 4100 221.99 Otros suministros Agricultura .......................................................................... 100,00

44 4100 224.00 Primas de seguros Agricultura ........................................................................ 1.300,00

44 4100 225.00 Tributos Agricultura ......................................................................................... 100,00

44 4100 226.99 Gastos diversos Agricultura ............................................................................ 20.800,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

44 4100 230.20 Dietas Agricultura ............................................................................................ 1.000,00

44 4100 231.20 Locomoción Agricultura ................................................................................... 1.000,00

44 4100 233.00 Otras indemnizaciones Agricultura.................................................................. 100,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 33 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

244.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

44 4190 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura (Ferias) ......................................... 70.000,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS

44 4190 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio ................................................................. 37.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44 4190 489.00 Subvenciones Agricultura................................................................................ 80.000,00

44 4190 489.01 Convenio Club Español de Amigos del perro Perdiguero de Burgos.............. 5.000,00

44 4190 489.02 Convenio Denominación de Origen "Arlanza" ................................................. 12.000,00

44 4190 489.03 Convenio Asociación Viticultores Alto Ebro .................................................... 15.000,00

44 4190 489.04 Convenio Cámara Agraria Provincial .............................................................. 25.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

900.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

44 4540 762.00 Reparación caminos rurales............................................................................ 800.000,00

44 4540 762.01 Cercados y abrevaderos ................................................................................. 100.000,00

TOTAL SECCIÓN 44 - AGRICULTURA ........................................................ 2.100.200,00 2.100.200,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 34 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

60.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

45 4190 227.99 Servicio recogida de perros abandonados ...................................................... 60.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

98.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

45 4190 462.01 Convenio con Ayuntamiento de Pancorbo para Caballo Losino ..................... 18.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

45 4190 489.00 Subvenciones Ganadería ................................................................................ 50.000,00

45 4190 489.01 Convenio ANCHE............................................................................................ 30.000,00

TOTAL SECCIÓN 45 - GANADERÍA Y MONTES ......................................... 158.000,00 158.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 35 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

618.600,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

46 4520 210.00 Infraestructura Presa de Alba.......................................................................... 50.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

46 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba ......................................... 200,00

46 4500 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba ....................................... 200,00

46 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba .................................................... 52.000,00

46 4500 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba .................................................... 300,00

46 1710 221.99 Otros suministros Plantas ornamentales ......................................................... 60.000,00

46 4500 221.99 Otros suministros Presa de Alba ..................................................................... 12.000,00

46 4500 222.00 Comunicaciones Presa de Alba ...................................................................... 6.000,00

46 4500 224.00 Primas de seguros Presa de Alba ................................................................... 9.000,00

46 4500 225.00 Tributos Presa de Alba .................................................................................... 16.500,00

46 1720 226.99 Gastos diversos Medio Ambiente.................................................................... 5.000,00

46 4500 226.99 Gastos diversos Presa de Alba ....................................................................... 300,00

46 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Empresas Presa de Alba ................................... 170.000,00

46 1720 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Medio Ambiente .................................... 235.000,00

46 4500 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba ....................................... 100,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

46 4500 230.20 Dietas Presa de Alba....................................................................................... 1.000,00

46 4500 231.20 Locomoción Presa de Alba ............................................................................. 1.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

369.400,00

46 A ENTIDADES LOCALES

46 1610 462.00 Aytos. Subv. Limpieza depuradoras de agua.................................................. 200.000,00

46 1720 462.00 Premios Provinciales de Medio Ambiente ....................................................... 45.000,00

46 1621 467.00 Consorcio tratamiento residuos sólidos .......................................................... 3.400,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS

46 4190 479.00 Caja Burgos, convenio Educación Ambiental ................................................. 60.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

46 4190 489.01 Convenio CESEFOR proyecto MYAS ............................................................. 45.000,00

46 4190 489.02 Fundación del Patrimonio Natural ................................................................... 6.000,00

46 4190 489.03 Asociaciones defensa de animales ................................................................. 10.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.000.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

46 1610 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones tratamientos agua ..................................... 200.000,00

46 1610 762.01 Subv. E.Locales redes abastecimiento de agua ............................................. 1.800.000,00

TOTAL SECCIÓN 46 - MEDIO AMBIENTE ................................................... 2.988.000,00 2.988.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 36 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 47 - MAQUINARIA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 47 - MAQUINARIA

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

88.900,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

47 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Maquinaria .......................................................... 20.000,00

47 4500 214.00 Elementos de transporte Maquinaria .............................................................. 5.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

47 4500 221.03 Combustibles y carburantes Maquinaria ......................................................... 50.000,00

47 4500 221.99 Otros suministros Maquinaria.......................................................................... 100,00

47 4500 224.00 Primas de seguros Maquinaria........................................................................ 5.000,00

47 4500 225.00 Tributos Maquinaria......................................................................................... 300,00

47 4500 226.99 Gastos diversos Maquinaria ............................................................................ 5.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

47 4500 230.20 Dietas Maquinaria ........................................................................................... 3.500,00

TOTAL SECCIÓN 47 - MAQUINARIA ........................................................... 88.900,00 88.900,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 37 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 5 – SERVICIOS TÉCNICOS

SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

1 GASTOS DE PERSONAL

209.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

52 1300 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Fomento y Protección Civil ......................... 11.600,00

52 1300 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Fomento y Protección Civil ......................... 26.200,00

52 1300 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Fomento y Protección Civil ......................... 7.300,00

52 1300 120.06 Trienios Fomento y Protección Civil ................................................................ 10.300,00

52 1300 120.09 Otras retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ................................. 11.500,00

52 1300 121.00 Complemento de destino Fomento y Protección Civil..................................... 29.400,00

52 1300 121.01 Complemento específico Fomento y Protección Civil ..................................... 51.300,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

52 1300 150.00 Productividad Fomento y Protección Civil ....................................................... 10.400,00

52 1300 151.00 Gratificaciones Fomento y Protección Civil ..................................................... 2.500,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

52 1300 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ................................................. 48.100,00

52 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ....................................... 500,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

357.200,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

52 1360 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 10.000,00

52 1360 214.00 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ..................................... 65.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

52 1360 220.00 Material de oficina no inventariable Fomento y Protección Civil ..................... 2.000,00

52 1360 220.02 Material informático no inventariable Fomento y Protección Civil ................... 5.000,00

52 1360 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil ................................ 10.000,00

52 1360 221.04 Vestuario Bomberos Voluntarios, Fomento y Protección Civil ........................ 35.000,00

52 1360 221.99 Otros suministros Fomento y Protección Civil................................................. 100.000,00

52 1360 222.00 Comunicaciones Fomento y Protección Civil .................................................. 12.000,00

52 1360 224.00 Primas de seguros Fomento y Protección Civil............................................... 35.000,00

52 1360 225.00 Tributos Fomento y Protección Civil................................................................ 600,00

52 1360 226.99 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................... 35.000,00

52 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos actualización E.I.E.L. ......................................... 32.600,00

52 1360 227.99 Trabajos realizados otras empresas Fomento y Protección Civil ................... 15.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.537.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

52 1360 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos .................................... 1.500.000,00

52 1610 462.00 Ayuntamientos, subv. Abastecimiento agua potable....................................... 30.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

52 1360 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ......................... 7.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 38 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

6 INVERSIONES REALES

723.400,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

52 1360 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ................................. 125.000,00

52 1360 624.00 Elementos de transporte y equipamiento Fomento y Protección Civil ............ 500.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

52 4910 633.00 Centros reemisores ......................................................................................... 25.000,00

52 4911 633.01 Instalaciones telefónicas ................................................................................. 73.400,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

500.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

52 1610 762.00 Convenio Aytos. Alfoz de Burgos para abastecimiento y depuración ............. 500.000,00

TOTAL SECCIÓN 52 - FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL .......................... 3.326.700,00 3.326.700,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 39 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS

1 GASTOS DE PERSONAL

3.090.400,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

53 4500 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Vías y Obras ............................................... 26.900,00

53 4500 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Vías y Obras ............................................... 34.900,00

53 4500 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Vías y Obras ............................................... 130.900,00

53 4500 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Vías y Obras ............................................... 88.400,00

53 4500 120.05 Retribuciones básicas Grupo E Vías y Obras ................................................. 13.300,00

53 4500 120.06 Trienios Vías y Obras ...................................................................................... 99.000,00

53 4500 120.09 Otras retribuciones básicas Vías y Obras ....................................................... 86.200,00

53 4500 121.00 Complemento de destino Vías y Obras........................................................... 182.400,00

53 4500 121.01 Complemento específico Vías y Obras ........................................................... 347.700,00

53 4500 121.03 Otros complementos Vías y Obras ................................................................. 5.000,00

13 PERSONAL LABORAL

53 4500 130.00 Laboral fijo Vías y Obras ................................................................................. 764.400,00

53 4500 130.01 Horas extra laboral fijo Vías y Obras............................................................... 33.300,00

53 4500 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo Vías y Obras.............................................. 1.000,00

53 4500 131.00 Laboral temporal Vías y Obras........................................................................ 287.900,00

53 4500 131.01 Horas extra laboral temporal Vías y Obras ..................................................... 1.000,00

53 4500 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal Vías y Obras .................................... 1.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

53 4500 150.00 Productividad Vías y Obras ............................................................................. 159.600,00

53 4500 151.00 Gratificaciones Vías y Obras ........................................................................... 69.900,00

53 4500 152.00 Otros incentivos Vías y Obras ......................................................................... 1.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

53 4500 160.00 Seguridad Social Vías y Obras ....................................................................... 744.200,00

53 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Vías y Obras ............................................................. 12.400,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.979.300,00

20 ARRENDAMIENTOS

53 4500 202.00 Arrendamiento edificios Vías y Obras ............................................................. 12.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

53 4500 210.00 Infraestructura Vías y Obras ........................................................................... 1.200.000,00

53 4500 212.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ................................................ 4.000,00

53 4500 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ....................................................... 100.000,00

53 4500 214.00 Elementos de transporte Vías y Obras ........................................................... 50.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

53 4500 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ........................................... 6.500,00

53 4500 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ......................................... 5.000,00

53 4500 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ...................................................... 20.000,00

53 4500 221.01 Suministro agua Vías y Obras......................................................................... 600,00

53 4500 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ...................................................... 350.000,00

53 4500 221.04 Vestuario Vías y Obras ................................................................................... 38.000,00

53 4500 221.99 Otros suministros Vías y Obras....................................................................... 65.000,00

53 4500 222.00 Comunicaciones Vías y Obras ........................................................................ 8.000,00

53 4500 224.00 Primas de seguros Vías y Obras..................................................................... 42.000,00 53 4500 225.00 Tributos Vías y Obras...................................................................................... 10.000,00

53 4500 226.99 Gastos diversos Vías y Obras ......................................................................... 12.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 40 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

53 4500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Vías y Obras ...................................................... 20.000,00

53 4500 227.99 Trabajos realizados otras empresas Vías y Obras ........................................ 3.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

53 4500 230.20 Dietas Vías y Obras ........................................................................................ 30.000,00

53 4500 231.20 Locomoción Vías y Obras ............................................................................... 3.000,00

53 4500 233.00 Otras indemnizaciones Vías y Obras .............................................................. 200,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

53 4530 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Vías y Obras ................................................... 8.000,00

6 INVERSIONES REALES

4.440.000,00

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES

DESTINADOS AL USO GENERAL

53 4530 609.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras .......................................... 30.000,00

61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

53 4530 619.00 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................... 4.000.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

53 4530 622.00 Edificios y otras construcciones Vías y Obras ................................................ 10.000,00

53 4530 625.00 Mobiliario Vías y Obras ................................................................................... 5.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

53 4530 631.00 Inversiones infraestructura .............................................................................. 125.000,00

53 4530 633.00 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras ....................................................... 160.000,00

53 4530 634.00 Elementos de transporte Vías y Obras ........................................................... 110.000,00

TOTAL SECCIÓN 53 - VÍAS Y OBRAS ......................................................... 9.517.700,00 9.517.700,00

Page 41: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 41 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 6 – SERVICIOS ECONÓMICOS

SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL

884.700,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

60 9310 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Intervención ................................................ 80.700,00

60 9310 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Intervención ................................................ 23.200,00

60 9310 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Intervención ................................................ 17.400,00

60 9310 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Intervención ................................................ 43.600,00

60 9310 120.06 Trienios Intervención ....................................................................................... 38.900,00

60 9310 120.09 Otras retribuciones básicas Intervención ........................................................ 43.500,00

60 9310 121.00 Complemento de destino Intervención ............................................................ 112.100,00

60 9310 121.01 Complemento específico Intervención ............................................................ 270.500,00

60 9310 121.03 Otros complementos Intervención................................................................... 500,00

13 PERSONAL LABORAL

60 9310 130.00 Laboral fijo Intervención .................................................................................. 26.300,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

60 9310 150.00 Productividad Intervención .............................................................................. 37.300,00

60 9310 151.00 Gratificaciones Intervención ............................................................................ 2.700,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

60 9310 160.00 Seguridad Social Intervención......................................................................... 182.600,00

60 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Intervención............................................................... 5.400,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4.100,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

60 9310 230.20 Dietas Intervención.......................................................................................... 2.800,00

60 9310 231.20 Locomoción Intervención ................................................................................ 1.300,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

500.000,00

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

60 9290 500.00 Fondo de Contingencia art. 31 L.O. 2/2012 de estabilidad presup. y s.f. ....... 500.000,00

TOTAL SECCIÓN 60 - INTERVENCIÓN ........................................................ 1.388.800,00 1.388.800,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 42 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 61 - TESORERÍA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 61 - TESORERÍA

1 GASTOS DE PERSONAL

250.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

61 9340 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Tesorería .................................................... 26.900,00

61 9340 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Tesorería .................................................... 11.600,00

61 9340 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Tesorería .................................................... 5.000,00

61 9340 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Tesorería .................................................... 7.300,00

61 9340 120.06 Trienios Tesorería ........................................................................................... 10.000,00

61 9340 120.09 Otras retribuciones básicas Tesorería ............................................................ 10.500,00

61 9340 121.00 Complemento de destino Tesorería ................................................................ 32.400,00

61 9340 121.01 Complemento específico Tesorería ................................................................ 90.200,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

61 9340 150.00 Productividad Tesorería .................................................................................. 8.300,00

61 9340 151.00 Gratificaciones Tesorería ................................................................................ 1.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

61 9340 160.00 Seguridad Social Tesorería ............................................................................. 39.900,00

61 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................... 7.000,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.500,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

61 9340 230.20 Dietas Tesorería .............................................................................................. 1.000,00

61 9340 231.20 Locomoción Tesorería..................................................................................... 500,00

TOTAL SECCIÓN 61 - TESORERÍA .............................................................. 251.600,00 251.600,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 43 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN

1 GASTOS DE PERSONAL

1.516.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

62 9320 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 S.P. Recaudación ....................................... 40.300,00

62 9320 120.06 Trienios S.P. Recaudación .............................................................................. 14.300,00

62 9320 120.09 Otras retribuciones básicas S.P. Recaudación ............................................... 10.800,00

62 9320 121.00 Complemento de destino S.P. Recaudación................................................... 31.000,00

62 9320 121.01 Complemento específico S.P. Recaudación ................................................... 97.100,00

62 9320 121.03 Otros complementos S.P. Recaudación ......................................................... 100,00

13 PERSONAL LABORAL

62 9320 130.00 Laboral fijo S.P. Recaudación ......................................................................... 833.000,00

62 9320 130.01 Horas extra laboral fijo S.P. Recaudación ....................................................... 28.300,00

62 9320 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo S.P. Recaudación...................................... 5.000,00

62 9320 131.00 Laboral temporal S.P. Recaudación................................................................ 37.800,00

62 9320 131.02 Otras remuneraciones laboral temporal S.P. Recaudación ............................ 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

62 9320 150.00 Productividad S.P. Recaudación ..................................................................... 66.300,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

62 9320 160.00 Seguridad Social S.P. Recaudación ............................................................... 341.500,00

62 2210 160.08 Prestaciones sanitarias S.P. Recaudación ..................................................... 5.600,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

504.200,00

20 ARRENDAMIENTOS

62 9320 202.00 Arrendamiento oficinas S.P. Recaudación ...................................................... 16.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

62 9320 212.00 Edificios y otras construcciones S.P. Recaudación ........................................ 1.000,00

62 9320 213.00 Maquinaria, instal. y utillaje S.P. Recaudación ............................................... 500,00

62 9320 216.00 Equipamiento proceso información S.P. Recaudación ................................... 3.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

62 9320 220.00 Material de oficina no inventariable S.P. Recaudación ................................... 7.000,00

62 9320 220.01 Libros y otras publicaciones S.P. Recaudación .............................................. 1.000,00

62 9320 220.02 Material informático no inventariable S.P. Recaudación ................................. 5.000,00

62 9320 221.00 Suministro energía eléctrica S.P. Recaudación .............................................. 9.000,00

62 9320 221.01 Suministro agua S.P. Recaudación................................................................. 200,00

62 9320 221.02 Suministro gas S.P. Recaudación ................................................................... 1.800,00

62 9320 221.10 Productos de limpieza y aseo S.P. Recaudación............................................ 600,00

62 9320 221.99 Otros suministros S.P. Recaudación............................................................... 2.000,00

62 9320 222.00 Comunicaciones S.P. Recaudación ................................................................ 165.000,00

62 9320 224.00 Primas de seguros S.P. Recaudación ............................................................. 2.000,00

62 9320 225.00 Tributos S.P. Recaudación.............................................................................. 600,00

62 9320 226.04 Gastos jurídicos y contenciosos S.P. Recaudación ........................................ 5.000,00

62 9320 226.99 Gastos diversos S.P. Recaudación ................................................................. 2.000,00

62 9320 227.00 Limpieza y aseo S.P. Recaudación................................................................. 9.000,00

62 9310 227.06 Trabajos actualización y manten. catastral (ampliable) .................................. 110.000,00

62 9311 227.06 Asignación referencia catastral en tasas de agua y basuras .......................... 100.000,00

62 9320 227.99 Trabajos realizados otras Empresas S.P. Recaudación ................................. 50.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 44 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

62 9320 230.20 Dietas S.P. Recaudación ................................................................................ 8.000,00

62 9320 231.20 Locomoción S.P. Recaudación ....................................................................... 5.000,00

TOTAL SECCIÓN 62 - SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN 2.020.300,00 2.020.300,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 45 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 64 - DEUDA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 64 - DEUDA

3 GASTOS FINANCIEROS

299.700,00

31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

64 0110 310.00 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar..................... 293.700,00

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

64 9340 352.00 Intereses de demora ....................................................................................... 6.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

700.000,00

83 CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

64 2210 831.00 Anticipos y préstamos reintegrables personal ................................................. 700.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

8.377.000,00

91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS

64 0110 913.01 Deuda P.: Amortización préstamos a largo plazo Ent. Financieras ................ 8.377.000,00

TOTAL SECCIÓN 64 - DEUDA ...................................................................... 9.376.700,00 9.376.700,00

Page 46: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 46 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

69 9340 226.99 Gastos diversos financieros ............................................................................ 2.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.288.500,00

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

69 3410 410.00 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos................................ 3.200.000,00

44 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL

69 4140 449.00 SODEBUR, gastos ordinarios ......................................................................... 1.868.500,00

46 A ENTIDADES LOCALES

69 4320 467.00 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos ............................................... 150.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

69 3120 489.00 Convenio Colegio Farmacéuticos receta electrónica ...................................... 40.000,00

69 4220 489.00 Aportación al C.E.E.I. ...................................................................................... 30.000,00

6 INVERSIONES REALES

100.000,00

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES

DESTINADOS AL USO GENERAL

69 4140 609.00 Actuaciones Plan Estratégico.......................................................................... 100.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.010.000,00

74 A SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL

69 4140 749.00 SODEBUR para ayudas Grupos de Acción Local........................................... 600.000,00

69 4140 749.01 SODEBUR financiación Inversiones ............................................................... 320.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

69 4590 767.00 Aportación a Consorcio Aeropuerto de Burgos, expropiaciones ..................... 90.000,00

TOTAL SECCIÓN 69 - OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS ....................... 6.400.500,00 6.400.500,00

Page 47: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 47 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 7 – PLANES PROVINCIALES

SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.300.000,00

46 A ENTIDADES LOCALES

75 2410 462.00 Plan de Empleo Provincial .............................................................................. 2.000.000,00

75 2410 462.01 Plan de Empleo destinado a personas con discapacidad ............................... 300.000,00

6 INVERSIONES REALES

13.120.000,00

60

INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

75 4590 609.00 Plan Provincial de Cooperación ...................................................................... 13.000.000,00

65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS

75 1320 650.00 Remodelación Casas Cuartel Guardia Civil .................................................... 120.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.700.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

75 4590 762.00 Plan de Obras Complementarias .................................................................... 900.000,00

75 4590 762.01 Obras Extraordinarias y Urgentes ................................................................... 600.000,00

75 4590 762.02 Plan Entidades Locales Menores .................................................................... 2.200.000,00

75 4530 762.03 Plan Carreteras Municipales ........................................................................... 1.000.000,00

TOTAL SECCIÓN 75 - PLANES DIPUTACIÓN ............................................. 20.120.000,00 20.120.000,00

Page 48: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 48 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 9 – OTRAS SECCIONES

SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.100.000,00

82 CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO

91 9340 820.00 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ............................................ 100.000,00

91 9340 821.00 Préstamos y anticipos Caja de Cooperación .................................................. 1.000.000,00

TOTAL SECCIÓN 91 - CAJA DE COOPERACIÓN ....................................... 1.100.000,00 1.100.000,00

Page 49: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 49 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

8.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

92 1500 214.00 Elementos de transporte Arquitectura ............................................................. 3.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

92 1500 227.06 Estudios y trabajos técnicos Arquitectura ....................................................... 5.000,00

TOTAL SECCIÓN 92 - ARQUITECTURA ...................................................... 8.000,00 8.000,00

Page 50: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 50 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

375.200,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

93 3322 216.00 Equipamiento proceso información Rec. Archivos .......................................... 5.000,00

93 9200 216.00 Equipamiento proceso información Asesoramiento Municipios ...................... 20.500,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

93 3322 220.00 Material de oficina no inventariable Rec. Archivos.......................................... 5.000,00

93 9200 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................... 8.000,00

93 9200 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios .............................. 9.000,00

93 3322 220.02 Material informático no inventariable Rec. Archivos ....................................... 3.500,00

93 9200 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios................. 2.000,00

93 9200 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios .............................. 7.000,00

93 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios ........................... 1.000,00

93 3322 221.99 Otros suministros Recuperación Archivos ...................................................... 5.000,00

93 9200 222.00 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ................................................ 1.000,00

93 3322 223.00 Transportes Recuperación de Archivos .......................................................... 5.000,00

93 9200 224.00 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios ............................................ 1.200,00

93 3322 226.99 Gastos diversos Recuperación Archivos......................................................... 3.000,00

93 9200 226.99 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios................................................. 10.000,00

93 3322 227.06 Estudios y trabajos técnicos Recuperación Archivos ...................................... 200.000,00

93 9200 227.06 Estudios y trabajos técnicos Archivos Ayuntamientos .................................... 40.000,00

93 3322 227.99 Trabajos realizados otras Empresas Rec. Archivos........................................ 40.000,00

93 9200 227.99 Trabajos realizados otras Empresas As.Municipios........................................ 1.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

93 9200 230.20 Dietas Asesoramiento a Municipios ................................................................ 5.000,00

93 9200 231.20 Locomoción Asesoramiento a Municipios ....................................................... 3.000,00

6 INVERSIONES REALES

47.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

93 3322 625.00 Mobiliario Recuperación Archivos ................................................................... 5.000,00

93 9200 625.00 Mobiliario Asesoramiento a Municipios ........................................................... 6.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

93 9200 641.00 Equipos para procesos de información Asesoramiento a Municipios ............. 36.000,00

TOTAL SECCIÓN 93 - ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS ......................... 422.200,00 422.200,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 51 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 94 - SAJUMA

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 94 - SAJUMA

1 GASTOS DE PERSONAL

2.082.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

94 9200 120.00 Retribuciones básicas Grupo A1 Sajuma........................................................ 188.200,00

94 9200 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 Sajuma........................................................ 127.900,00

94 9200 120.03 Retribuciones básicas Grupo C1 Sajuma ....................................................... 69.800,00

94 9200 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 Sajuma ....................................................... 65.400,00

94 9200 120.06 Trienios Sajuma .............................................................................................. 96.600,00

94 9200 120.09 Otras retribuciones básicas Sajuma................................................................ 105.500,00

94 9200 121.00 Complemento de destino Sajuma ................................................................... 283.000,00

94 9200 121.01 Complemento específico Sajuma.................................................................... 526.700,00

94 9200 121.03 Otros complementos Sajuma .......................................................................... 5.000,00

13 PERSONAL LABORAL

94 9200 130.00 Laboral fijo Sajuma.......................................................................................... 58.100,00

94 9200 130.01 Horas extra laboral fijo Sajuma ....................................................................... 6.200,00

94 9200 131.00 Laboral temporal Sajuma ................................................................................ 5.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

94 9200 150.00 Productividad Sajuma ..................................................................................... 93.300,00

94 9200 151.00 Gratificaciones Sajuma ................................................................................... 4.500,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

94 9200 160.00 Seguridad Social Sajuma ................................................................................ 434.300,00

94 2210 160.08 Prestaciones sanitarias Sajuma ...................................................................... 12.600,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

83.200,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

94 9200 221.03 Combustibles y carburantes Sajuma............................................................... 4.000,00

94 9200 221.10 Productos de limpieza y aseo Sajuma ............................................................ 1.100,00

94 9200 222.00 Comunicaciones Sajuma................................................................................. 3.000,00

94 9200 224.00 Primas de seguros Sajuma ............................................................................. 2.300,00

94 9200 225.00 Tributos Sajuma .............................................................................................. 10.000,00

94 9200 226.99 Gastos diversos Sajuma ................................................................................. 1.000,00

94 9200 227.06 Formación de Inventarios Locales .................................................................. 60.000,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

94 9200 230.20 Dietas Sajuma ................................................................................................. 600,00

94 9200 231.20 Locomoción Sajuma ........................................................................................ 700,00

94 9200 233.00 Otras indemnizaciones Sajuma....................................................................... 500,00

6 INVERSIONES REALES

574.600,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

94 9200 625.00 Mobiliario Sajuma ............................................................................................ 6.000,00

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

94 3360 632.00 Fachadas y cubiertas Edificio San Salvador de Oña ...................................... 266.800,00

94 3370 632.00 Reforma Albergue de Pineda y Casa Bernabé Pérez Ortiz ............................ 113.000,00

94 3360 632.01 Programa Dual Sala de los Monjes ................................................................. 170.800,00

94 9200 634.00 Elementos de transporte Sajuma .................................................................... 18.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 52 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

60.000,00

76 A ENTIDADES LOCALES

94 1510 762.00 Convenios instrumentos planeamiento urbanístico......................................... 60.000,00

TOTAL SECCIÓN 94 - SAJUMA .................................................................... 2.799.900,00 2.799.900,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 53 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.000,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

95 9220 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales .................................... 500,00

95 9220 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos ........................ 500,00

95 9220 222.00 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos .......................................... 2.000,00

95 9220 226.99 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos........................................... 2.000,00

95 9220 227.99 Participación en Programas Europeos ............................................................ 2.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

275.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

95 1720 489.01 Agencia Provincial de la Energía .................................................................... 275.000,00

TOTAL SECCIÓN 95 - RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS .............................................................. 282.000,00 282.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 54 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

96 9200 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias ....................................................... 40.000,00

TOTAL SECCIÓN 96 - COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES .............................................. 40.000,00 40.000,00

Page 55: ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 CULTURA · 2016-02-05 · DIPUTACIÓN DE BURGOS 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 ESTADO ORGÁNICO DE GASTOS 2016 ÁREA 1 – CULTURA ... 12 PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BURGOS 55 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

1 GASTOS DE PERSONAL

854.100,00

12 PERSONAL FUNCIONARIO

97 2410 120.01 Retribuciones básicas Grupo A2 F.E.D.L....................................................... 93.000,00

97 2410 120.04 Retribuciones básicas Grupo C2 F.E.D.L. ..................................................... 8.000,00

97 2410 120.09 Otras retribuciones básicas F.E.D.L. .............................................................. 7.500,00

97 2410 121.00 Complemento de destino F.E.D.L. .................................................................. 55.000,00

97 2410 121.01 Complemento específico F.E.D.L.................................................................... 5.500,00

13 PERSONAL LABORAL

97 2410 130.00 Laboral fijo F.E.D.L.......................................................................................... 57.000,00

97 2410 130.01 Horas extra laboral fijo F.E.D.L. ...................................................................... 9.900,00

97 2410 130.02 Otras remuneraciones laboral fijo F.E.D.L. ..................................................... 1.000,00

97 2410 131.00 Laboral temporal F.E.D.L. ............................................................................... 1.000,00

14 OTRO PERSONAL

97 2410 143.00 Otro personal F.E.D.L. .................................................................................... 317.700,00

97 2414 143.00 Otro personal Forestal III................................................................................. 43.500,00

97 2415 143.00 Otro personal Rehabilitación Sala Monjes III .................................................. 43.500,00

97 2416 143.00 Otro personal San Agustín III .......................................................................... 29.000,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

97 2410 150.00 Productividad F.E.D.L. .................................................................................... 22.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

A CARGO DEL EMPLEADOR

97 2410 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................... 129.500,00

97 2414 160.00 Seguridad Social Forestal III ........................................................................... 11.000,00

97 2415 160.00 Seguridad Social Rehabilitación Sala Monjes III ............................................. 11.000,00

97 2416 160.00 Seguridad Social San Agustín III..................................................................... 7.000,00

97 2210 160.08 Prestaciones sanitarias F.E.D.L. ..................................................................... 2.000,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

467.400,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

97 2410 212.00 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ........................................................ 5.000,00

97 2410 214.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................... 600,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

97 2410 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L.................................................... 2.000,00

97 2410 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. .............................................................. 1.000,00

97 2410 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. ................................................ 3.000,00

97 2410 221.03 Combustibles y carburantes F.E.D.L. .............................................................. 1.500,00

97 2410 221.99 Otros suministros F.E.D.L. .............................................................................. 100.000,00

97 2414 221.99 Otros suministros Forestal III .......................................................................... 17.000,00

97 2415 221.99 Otros suministros Rehabilitación Sala Monjes III ............................................ 46.000,00

97 2416 221.99 Otros suministros San Agustín III .................................................................... 17.000,00

97 2410 222.00 Comunicaciones F.E.D.L................................................................................. 10.000,00

97 2210 224.00 Primas de seguros F.E.D.L. ............................................................................ 2.300,00

97 2410 226.06 Ferias, congresos, etc. F.E.D.L. ...................................................................... 120.000,00

97 2410 226.99 Gastos diversos F.E.D.L. ................................................................................ 43.000,00

97 2410 227.00 Limpieza y aseo F.E.D.L. ................................................................................ 1.000,00

97 2410 227.99 Trabajos realizados otras Empresas F.E.D.L.................................................. 66.000,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 56 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

97 2410 230.20 Dietas F.E.D.L. ................................................................................................ 5.700,00

97 2410 231.20 Locomoción F.E.D.L. ....................................................................................... 12.000,00

97 2414 231.20 Locomoción Forestal III ................................................................................... 5.300,00

97 2415 231.20 Locomoción Rehabilitación Sala Monjes III..................................................... 9.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

200.000,00

48 A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

97 3260 489.00 Becas Burgos Inmotion ................................................................................... 130.000,00

97 2410 489.01 Convenio Fundación ANOCC, Burgos Alimenta ............................................. 20.000,00

97 2410 489.04 Convenio Federación Empresarios Comercio................................................. 20.000,00

97 2410 489.06 Convenio Centro Burgalés de Buenos Aires ................................................... 30.000,00

6 INVERSIONES REALES

36.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

97 2410 623.00 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................... 3.000,00

97 2410 624.00 Elementos de transporte F.E.D.L. ................................................................... 18.000,00

97 2410 625.00 Mobiliario F.E.D.L. ........................................................................................... 3.000,00

97 2410 626.00 Equipos proceso información F.E.D.L. ............................................................ 12.000,00

TOTAL SECCIÓN 97 - FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1.557.500,00 1.557.500,00

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DIPUTACIÓN DE BURGOS 57 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

SECCIÓN 98 - INTERNET

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

TOTALES

Orgánica Programa Económica Por Partidas Por Capítulos

SECCIÓN 98 - INTERNET

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

540.000,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

98 4910 216.00 Equipamiento proceso información Internet .................................................... 100,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

98 4910 220.00 Material de oficina no inventariable Internet.................................................... 500,00

98 4910 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ............................................................... 93.800,00

98 4910 220.02 Material informático no inventariable Internet ................................................ 1.700,00

98 4910 221.99 Otros suministros Internet ............................................................................... 25.000,00

98 4910 222.00 Comunicaciones Internet................................................................................. 2.000,00

98 4910 226.99 Gastos diversos Internet ................................................................................. 55.000,00

98 4910 227.06 Estudios y trabajos técnicos Internet............................................................... 258.000,00

98 4910 227.99 Trabajos realizados otras Empresas mantenimiento telecentros.................... 99.900,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

98 4910 230.20 Dietas Internet ................................................................................................. 2.000,00

98 4910 231.20 Locomoción Internet ........................................................................................ 2.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

265.000,00

98 4910 462.01 Subvención conexión a internet Ayuntamientos Provincia.............................. 165.000,00

98 4910 462.02 Aytos., mejora comunicaciones de Internet .................................................... 100.000,00

6 INVERSIONES REALES

152.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

98 4910 626.02 Material Informático inventariable ................................................................... 30.000,00

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

98 4910 641.00 Gastos en aplicaciones informáticas Internet.................................................. 122.000,00

TOTAL SECCIÓN 98 - INTERNET ................................................................. 957.000,00 957.000,00