estado de cuenta nacional

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  • 8/18/2019 Estado de Cuenta Nacional

    1/2

    PAGAR HASTA

    Efectivo

    MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

    97

    $

    0

    9743NUMERO DE CUENTA

    Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completalos números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes

    SERGIO A. CASTILLO

    $

    MONTO MINIMO A PAGAR

    0Cheque

    NOMBRE

    MONTO MINIMO A PAGAR

    NOMBRE

    COMPROBANTE DE PAGO

    MONTO TOTAL FACTURADO A PAGPAGAR HASTA

    $

    000000N000000

    04/01/201604/01/2016 -111.188

    CLIENTEEMISOR

    $Cheque

    COMPROBANTE DE PAGO

    SERGIO A. CASTILLO

    Efectivo

    MONTO CANCELADOMONTO CANCELADO

    NUMERO DE CUENTA

    -111.188

     21 de

    17/12/2015

    SERGIO A. CASTILLOXXXXXXXXXXXX9743

    NOMBRE DEL TITULARESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

    N° DE TARJETA DE CRÉDITOFECHA ESTADO DE CUENTA

    0004435 20160104 11 653001 0520 0 684000000 1017

    SERGIO A. CASTILLOCALLE 12 N 1785 VILLA SALVADOR

    NUNOA

    001

    900.000-29.038$$

    $CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO

    CUPO TOTAL

    $

    CUPO DISPONIBLE

    0900.000CUPO TOTAL

    $929.038$

    -29.038

    CUPO UTILIZADO

    900.000CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO

    %CAE %% %TASA INTERÉS VIGENTE %

    ROTATIVO

    %

    COMPRA EN CUOTAS

    I. INFORMACIÓN GENERAL

    3,0539,37

    3,0551,9846,77

    3,05

    %

    04-01-2016

    DESDE

    41,06

    17-12-2PERIODO FACTURADO 18-11-2015

    CAE PREPAG

    HAST

    PAGAR HASTA

    CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.

    AVANCE EN CUOTAS

    II. DETALLE

    DESDE

    $

    HASTA

    $

    PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR

    MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR)MONTO PAGADO PERIODO ANTERIORSALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

    SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $

    $

    1. PERÍODO ANTERIOR

    21/10/2015

    -250.000

    17/11/2015

    -428.644

    -828.501-178.644

    2. PERIODO ACTUALLUGAR DEOPERACIÓN

    FECHAOPERACIÓN

    CODIGOREFERENCIA

    DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTOOPERACIÓNO COBRO

    MONTOTOTAL APAGAR

    CARGOS DEL MESN°CUOTA

    VALOR CUOMENSUAL

    1.TOTAL OPERACIONES$ -9301/12/15 011200123180 MONTO CANCELADO 01/01-250.000-250.000 -250$$$

    TOTAL PAGOS A LA CUENTA -250$

    SANTIAGO 30/11/15 011288042485 POPEYES PLAZA OESTE SANTIAGO 01/017.9807.980 7$$$SANTIAGO 30/11/15 011288073298 SODIMAC MALL PLAZA SANTIAGO 01/0114.45014.450 14$$$SANTIAGO 01/12/15 021288329866 ISAPRE MASVIDA MAIP SANTIAGO 01/0113.09413.094 13$$$SANTIAGO 02/12/15 021288472570 SALCOBRAND AV.RAMO SANTIAGO 01/014.7904.790 4$$$SANTIAGO 02/12/15 021288478446 DONA CARNE SANTIAGO 01/012.3052.305 2$$$SANTIAGO 02/12/15 021288485104 FASA LOC 26 SANTIAGO 01/013.5913.591 3$$$

  • 8/18/2019 Estado de Cuenta Nacional

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     22 de

    2. PERIODO ACTUALLUGAR DEOPERACIÓN

    FECHAOPERACIÓN

    CODIGOREFERENCIA

    DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTOOPERACIÓNO COBRO

    MONTOTOTAL APAGAR

    CARGOS DEL MESN°CUOTA

    VALOR CUOMENSUAL

    SANTIAGO 02/12/15 031288581199 HIP LIDER MAIPU 3 P SANTIAGO 01/0114.77414.774 14$$$SANTIAGO 02/12/15 031288582691 FASA LOC 348 SANTIAGO 01/0110.56810.568 10$$$SANTIAGO 02/12/15 031288623761 GTECH SANTIAGO 01/013.6003.600 3$$$

    TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX9743 75$

    INTERNET 02/02/15 041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,28% 10/24876.144600.000 36$$$

    COM. SANTIAG 23/04/15 041200000002 AVANCE EN CUOTA ATM TASA INT. 3,15% 07/24475.248330.000 19$$$INTERNET 11/08/15 041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,05% 04/24612.648430.000 25$$$TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA 81$

    2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS $

    3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS $ 16019/11/15 191100000000 COMISION COMPRA INTERNACIONAL 01/017979 $$$02/12/15 021200000000 TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL 01/01158.580158.580 158$$$03/12/15 031200000000 COMISION COMPRA INTERNACIONAL 01/01179179 $$$03/12/15 031200000000 COMISION COMPRA INTERNACIONAL 01/019393 $$$17/12/15 171200000000 COBRO ADM MENSUAL 01/011.5381.538 1$$$

    EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU

    800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEOTARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL

    LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO PORCONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE

    INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496

    IV. COSTOS POR ATRASO

    INTERES MORATORIO

    MONTO DEUDA UF %36,60

    HASTA UF 10EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50EXCEDAN UF 50

    9%%%

    63

    %CARGO DE COBRANZA

    PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 18/12/2015 19/01/2016DESDE HASTA

    VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES

    ACTUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL$ 1.040.226 $ $ $ $81.835 81.835 81.835 81.835

    La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.

    MONTO TOTAL FACTURADO A PAGARMONTO MÍNIMO A PAGARCOSTO MONETARIO PREPAGOCARGO AUTOMÁTICO

    $ -111.188$$$

    0929.0380

    III. INFORMACIÓN DE PAGO

    EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

    12/201511/201510/201509/201508/201507/2015