energías renovables y eficiencia energética · biocarburantes 1,3% solar 1,2% geotérmica 0,01%...

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Luis Ciro Pérez Fernández Jefe Departamento Coordinación y Apoyo a Energías Renovables Madrid, 4 de junio de 2012 Balance Energético 2011 y Perspectivas 2012 Energías Renovables y Eficiencia Energética 1

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Page 1: Energías Renovables y Eficiencia Energética · Biocarburantes 1,3% Solar 1,2% Geotérmica 0,01% Energías Renovables 11,6% Energía Primaria •Consumo Renovables: 14.962 ktep •Contribución

Luis Ciro Pérez Fernández Jefe Departamento Coordinación y Apoyo a Energías Renovables

Madrid, 4 de junio de 2012

Balance Energético 2011

y Perspectivas 2012

Energías Renovables y

Eficiencia Energética

1

Page 3: Energías Renovables y Eficiencia Energética · Biocarburantes 1,3% Solar 1,2% Geotérmica 0,01% Energías Renovables 11,6% Energía Primaria •Consumo Renovables: 14.962 ktep •Contribución

RESULTADOS 2011

Carbón 9,6%

Petróleo 45,1%

Gas Natural 22,4% Nuclear

11,6%

Residuos no Renovables

0,1%

Saldo Eléctrico

-0,4% Hidráulica 2,0%

Eólica 2,8%

Biomasa, biogás y RSU

4,2%

Biocarburantes 1,3%

Solar 1,2%

Geotérmica 0,01%

Energías Renovables

11,6%

Energía Primaria

• Consumo Renovables: 14.962 ktep

• Contribución Renovables (sobre el total de

energía primaria): 11,6% - Igual que en 2010

Energía Final

Carbón 1,7%

Productos Petrolíferos

54,0% Gas Natural

14,3%

Electricidad 23,3%

Energías Renovables

Térmicas 6,6%

• Consumo Renovables Térmicas: 6.173 ktep –

8,9% más que en 2010

• Contribución Renovables (sobre el total de

energía final): 15% (Directiva 2009/28)

Consumo Energía Final: 93.237 ktep -4,4% respecto a 2010

Consumo Energía Primaria: 129.340 ktep -0,6% respecto a 2010

3 Nota: Datos provisionales

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RESULTADOS 2011

Carbón 15,4%

Nuclear 19,7%

Gas natural 28,8%

Productos petrolíferos

5,4%

Residuos no renovables

0,2%

Bombeo 0,8%

Otras fuentes

0,1%

Hidroeléctrica (sin bombeo)

10,5%

Eólica 14,5%

Solar 3,1% Biomasa,

biogás y residuos 1,5%

Energías Renovables

29,7%

Electricidad

• Prod. Bruta Electricidad: 292.051 GWh

-3,6% respecto a 2010

• Prod. Renovable: 86.600 GWh

-11,1% respecto a 2010

• Contribución Renovables:

29,7% en 2011 32,1% en 2010

Intensidad Energética

• Variación de la intensidad de energía primaria (11/10) ~ -1,3 %

• Variación de la intensidad de energía final (11/10) ~ -5,1 %

El año 2011 se ha caracterizado por una baja producción hidráulica

(menor que la media histórica) y menor recurso eólico, motivos por los

cuales la producción renovable es menor que en 2010

Disminución del consumo y aumento de la eficiencia energética

4 Nota: Datos provisionales

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Incorporados anualmente Acumulado

SECTOR EÓLICO

Balance exportaciones netas 2011: 2.106 M€

Hasta 2010 ~ 9.000 MW de empresas

españolas en EEUU, Portugal y China

GAMESA: 4ª empresa mundial en MW

instalados en 2011

2011: Aprox. 30.000 empleos

Desarrollos tecnológicos de mayor potencia

En desarrollo: 3-6 MW

(GAMESA/ACCIONA/ALSTOM)

Pequeña potencia: Nueva “Plataforma para el

Impulso de la Generación Distribuida y el

Autoconsumo Energético”.

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Fuente: BDFER/IDAE Nota: incluye parques, prototipos y minieólica aislada

Retos

Evolución de la capacidad instalada

Mantener el liderazgo internacional

Inversión en I+D

Optimizar la integración en el sistema

eléctrico

Despliegue eólica pequeña potencia para

autoconsumo.

Acumulado 2011: 21.520 MW

Incremento (2011/10): 828,5 MW Potencia

Demanda eléctrica: 14,5%

Energía Primaria: 2,8% Cobertura

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Evolución de la capacidad instalada

Acumulado 2011: 995 MW

Incremento (2011/10): 35,7 MW Potencia

Demanda eléctrica: 1,5% Cobertura

SECTOR BIOMASA, BIOGÁS Y RESIDUOS (Usos eléctricos)

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Proyectos I+D+i: PROBIOGÁS: Evaluación del

potencial y promoción de la co-digestión

Tejido industrial con experiencia

internacional y con tecnología propia

(Digestión anaerobia de la fracción orgánica

de residuos domésticos)

Importante esfuerzo tecnológico. Empresas

pioneras en desarrollos de gasificación a

pequeña escala

2010: Aprox. 17.000 empleos totales (unos

9.000 directos)

Retos

Movilización de gran potencial de recursos

de biomasa, especialmente forestal

Investigación, desarrollo y madurez en las

tecnologías de conversión (cogeneración

pequeña escala)

Fuente: BDFER/IDAE

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Biogás Biomasa Residuos Sólidos

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SECTOR BIOMASA, BIOGÁS Y RESIDUOS (Usos térmicos)

Consumo 2011: 3.409 ktep

Incremento (2011/10): 16,2 ktep Excluido calor de cogeneración

Demanda energía final: 4% Cobertura

Consumo

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Impulso al desarrollo de un mercado de ESE’s.

Desarrollo de la capacidad productiva de

pelets. Actualmente: 800.000 t/año

2010: Aprox. 11.500 empleos totales (cerca

de 6.000 directos)

Retos

Desarrollo mercado de biomasa térmica en

edificios y en aplicaciones industriales,

especialmente sector agroalimentario,

cerámico y forestal. Impulso de las ESE’s

Desarrollo del enriquecimiento del biogás

para diferentes usos finales.

Fomento de la producción y uso de los

combustibles sólidos recuperados

Fuente: BDFER/IDAE Nota: No incluye el calor útil de la cogeneración

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Biomasa térmica Biogás Térmico Residuos

Evolución del consumo

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Nueva Capacidad Anual Capacidad Acumulada

Implantación del Sistema Nacional de

Verificación de la Sostenibilidad

Tecnologías de conversión: mejora procesos

actuales, nuevos procesos a partir de celulosa,

nuevos biocarburantes (BtL, etc.),

biorrefinerías.

Materias primas: mejoras genéticas, cultivos

alternativos, materias liño-celulósicas, algas

50 plantas: 4 de bioetanol, 46 de biodiésel

Una planta de demostración de bioetanol 2G

(materias primas lignocelulósicas)

Nuevos mercados: aviación (Iniciativa Española

de Producción y Consumo de Bioqueroseno)

2010: Aprox. 2.000 empleos totales (la mitad

directos)

Fuente: BDFER/IDAE Nota: las plantas con fecha de parada en diciembre 2010 tienen una baja efectiva a efectos estadísticos a partir del 01/01/2011.

SECTOR BIOCARBURANTES

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Cap. acumulada 2011: 4.178 ktep

Incremento (2011/10): 0 ktep

Consumo 2011: 1.665 ktep

Contribución total gasolinas y

gasóleos: 6,08%

Capacidad

Consumo

Evolución de la capacidad instalada

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Fomento en nuevos sectores:

Industrial (calor de proceso, desalinización…)

Servicios (climatización, frío y calor solar)

Residencial (refuerzo exigencias en RITE y

CTE)

Desarrollo de Servicios Energéticos

Incorporación a “District Heating”

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Incremento anual Acumulados

SECTOR SOLAR TÉRMICA

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Acumulado 2011: 2.648.926 m2

Incremento (2011/10): 275.590 m2

Demanda energía final: 0,22%

Demanda energía primaria: 0,16% Cobertura

Superficie Nuevos desarrollos de captadores en España:

Captadores de aluminio (baja Tª)

Captadores planos de ultra alto vacío (media y

alta Tª)

Captadores de Fresnel y micro CCP (alta Tª)

2010: Aprox. 10.000 empleos totales (cerca de

7.000 directos)

Fuente: BDFER/IDAE

Evolución de la superficie instalada

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Evolución de la capacidad instalada

Acumulada 2011: 4.281 MW

Incremento (2011/10): 366 MW Potencia

Demanda eléctrica bruta: 2,5%

Demanda energía primaria: 0,5% Cobertura

Más de 30 centros de I+D+i: CIEMAT, UPM-IES,

CENER ISFOC…

Líderes mundiales en subsectores como

seguimiento solar o sistemas de concentración.

2010: Aprox. 28.000 empleos totales (cerca

de 20.000 directos)

SECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Participación en generación distribuida:

autoconsumo. Balance neto.

Ampliación de integración arquitectónica: CTE

Expansión internacional

Fuente: BDFER/IDAE

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Evolución de la capacidad instalada

Acumulada 2011: 1.149 MW

Incremento (2011/10): 416,7 MW Potencia

Demanda eléctrica bruta: 0,6%

Demanda energía primaria: 0,6% Cobertura

Inversiones: 11.600 M€ hasta diciembre 2013.

Empresas españolas exportadoras de

tecnología

Avances tecnológicos:

Centrales en operación de las 4 tecnologías

(Torre, CCP, Fresnel, Discos)

1ª planta comercial en el mundo de torre con

almacenamiento en sales fundidas.

2010: Aprox. 15.000 empleos totales (más de

9.000 directos)

SECTOR SOLAR TERMOELÉCTRICO Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Fuente: BDFER/IDAE

Reducción de costes de producción: Desarrollo

tecnológico

Aumento de gestionabilidad: tecnologías de

almacenamiento e hibridación

Mantenimiento de liderazgo mundial

Expansión internacional

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Evolución de la capacidad instalada

Acumulada 2011: 18.541 MW

Incremento (2011/10): 6 MW Potencia

Demanda eléctrica bruta: 10,5%

Demanda energía primaria: 2% Cobertura

Tecnología consolidada, muy eficiente y

cercana a la competitividad en costes.

Fabricación 100% nacional.

Proyectos innovadores: proyecto hidro-eólico

de la Isla del Hierro. Puesta en marcha: 2012.

2010: Aprox. 1.600 empleos totales (más de

1.000 directos)

SECTOR HIDRÁULICO Y MINIHIDRÁULICO

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Desarrollo potencial sin explotar en

infraestructuras existentes y rehabilitaciones.

Bombeo es un pilar importante futuro, para el

almacenamiento energético y la gestionabilidad

del sistema eléctrico.

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Geotermia baja Tª: Desarrollo del sector.

Formación y cualificación de instaladores.

Hibridación con otras renovables.

Geotermia alta Tª: I+D en conocimiento

subsuelo.

Finalizado “Estudio del Evaluación del

Potencial de Energía Geotérmica en España”

(IDAE)

Geotermia Baja Temperatura: Creciente tejido

industrial. Programa GEOTCASA: financiación

ESEs, 18 empresas habilitadas y 4 proyectos en

marcha.

Desarrollo de la Geotermia Media y Alta

Temperatura.

2010: Cerca de 600 empleos totales (400

directos)

SECTOR GEOTÉRMICO

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Prod. Térmica 2011: 17 ktep

Incremento (2011/10): 1 ktep

Demanda energía final: 0,01%

Demanda energía primaria: 0,02% Cobertura

Evolución de la capacidad instalada

Producción térmica con geotermia

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Finalizado el “Estudio del Potencial de Energía

de las Olas en España”.

Despegue de la Plataforma Marina BIMEP (EVE-

IDAE) y de la Plataforma Oceánica de Canarias

PLOCAN.

Tecnología incipiente en fase de I+D en

diferentes prototipos o convertidores.

Empleo 2010: Aprox. 100 puestos de trabajo

(I+D).

Lograr una tecnología capaz de extraer la

energía del oleaje y demostrar su

funcionalidad a corto plazo y la fiabilidad del

dispositivo a medio plazo.

Esfuerzo en I+D

SECTOR UNDIMOTRIZ. ENERGÍA DE LAS OLAS

Tejido empresarial y avances tecnológicos

Retos

Acumulada 2011: 0,3 MW

Incremento (2011/10): 0,3 MW

Demanda energía final: 0%

Demanda energía primaria: 0% Cobertura

Potencia

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Autoabastecimiento de energía eléctrica en la isla

Altas coberturas con energía autóctona SISTEMA de

BOMBEO. Convierte la generación eólica en gestionable:

Mejor aprovechamiento del recurso eólico

Mejor gestionabilidad de la producción

Mayor estabilidad para el sistema eléctrico insular

Ahorro y menor dependencia energética del exterior

Puesta en marcha prevista: 2013

CENTRAL HIDROEÓLICA DEL HIERRO: Ejemplo de innovación

Cabildo El Hierro 60%

ENDESA 30%

ITC 10%

Compatibilizar garantía y seguridad de suministro con estándares óptimos de eficiencia energética

El mix de generación “hidro-eólica-diesel” se gestionará en función de los niveles de reserva hidráulica

Sociedad promotora: Gorona del Viento El

Hierro S.A.

Retos y estrategia

Instalaciones

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Parque eólico: 11,5 MW Central hidroeléctrica: 11,32 MW Central de bombeo: 6 MW

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CENTRAL HIDROEÓLICA DEL HIERRO

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Contribución al compromiso comunitario en eficiencia energética, medio ambiente y

renovables. Directiva de Energías Renovables: 20% del consumo final bruto procedente de

fuentes renovable en 2020. En 2011 este valor está cercano al 15%

Nueva Directiva de Eficiencia Energética en preparación

Impulso a las energías renovables, sobre la base de la sostenibilidad del sistema a

largo plazo. El RD-ley 1/2012, suspende procedimientos de preasignación y suprime

temporalmente incentivos para nuevas plantas de generación eléctrica con renovables,

cogeneración y residuos. Desarrollo integrado en la próxima reforma del sector.

Nuevo marco normativo Generación Distribuida RD 1699/2011

Desarrollo del Balance neto

Mantenimiento de la inversión en energías renovables. Exportaciones. Mantenimiento

del liderazgo en tecnologías renovales y de eficiencia

Continuación apoyo a biocarburantes (Orden IET/822/2012, de 20 de abril, de cuotas)

Impacto favorable del RITE y la Certificación Energética de Edificios en las energías

renovables para usos térmicos

PERSPECTIVAS

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