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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 007 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN GOBIERNO CERCANO YTRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO;MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO EN EL ESTADO SE GESTIONA EFICIENTEMENTE LA POLÍTICA DEL SECTOR TURISMO DE BAJACALIFORNIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROCESOS Y PROYECTOSTURÍSTICOS SUSTENTABLES.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 1,220,524.96$ 5,599,734.9010000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,599,734.90
$ 69,043.78$ 609,605.1120000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 609,605.11
$ 331,271.40$ 2,427,988.7730000 SERVICIOS GENERALES $ 2,427,988.77
$ 92,314.00$ 874,955.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 874,955.00
$ 49,084.92$ 49,084.9250000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 49,084.92
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PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2017 RESULTADOESTADÍA PROMEDIO MENSUALNÚMERO DE NOCHES1.9
EL NÚMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTASPERMANECEN EN EL ESTADO.
1.11
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO MENSUALPORCENTAJE45EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓNA L T O T A L D E C U A R T O S D I S P O N I B L E S E N L O SE S T A B L E C I M I E N T O S D E H O S P E D A J E .
41.03
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
112 OFICINA DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 0 0
REALIZAR 3 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES PARA PROMOVERLOS DESTINOS TURÍSTICOS A SEGMENTOS DE MERCADO ESPECÍFICOS
ACCION DE PROMOCION3 1
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO SE CUMPLIÓ CON LA META, REALIZANDO UN RECORRIDO CON LOS MEDIOS MÁS DESTACADOS DE LA ENTIDAD CON EL TEMA DEL PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA Y LAS RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR DEL ESTADO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 0 0 0 2 0 1 0
IMPULSAR EL CONSENSO DE ACUERDOS CON EL SECTOR A TRAVÉS DE TRES CONVENIOS CONVENIO3 0
3.7.1.2.20
Coadyuvar en las gestiones para que el marco jurídico e institucional se adecue a las necesidades del sector turístico.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 1 0
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA INFORME DE RESULTADOS4 1
3.7.1.1.20
Impulsar la coordinación entre los agentes que intervienen en el sector turístico para lograr una mayor eficiencia en la asignación y aplicación de recursos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, AL REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON LOS DIRECTORES, DELEGADOS Y SUBDELEGADOS, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
112 OFICINA DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
200 POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL ESTADO
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 0 0 1 0
GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE BAJACALIFORNIA SOBRE ASUNTOS FRONTERIZOS, A TRAVÉS DE 3 ACCIONES DE VINCULACIÓNCON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
ACCIÓN DE VINCULACIÓN3 1
3.7.1.1.20
Impulsar la coordinación entre los agentes que intervienen en el sector turístico para lograr una mayor eficiencia en la asignación y aplicación de recursos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO EN ATENCIÓN A REUNIÓN BINACIONAL BORDERS Y COBRO, TEMA FORTALECIMIENTO DE COLABORACIÓN BILATERALPRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 2 0 0 0
PROPICIAR 4 ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y PAÍSES DELA UNIÓN EUROPEA O DE ASIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER E INCREMENTAR LASRELACIONES CON AMBOS CONTINENTES
ENCUENTRO4 1
3.7.1.1.20
Impulsar la coordinación entre los agentes que intervienen en el sector turístico para lograr una mayor eficiencia en la asignación y aplicación de recursos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO YA QUE SE SOSTUVO ENCUENTRO CON REPRESENTANTE DEL CONSULADO GENERAL DE FRANCIA EN SAN DIEGO Y LA CÁMARA DE COMERCIO FRANCOAMERICANA PARA RETOMAR LAS POSIBILIDADES DE VUELO DIRECTO TIJUANA-PARÍS.PRIMER PERIODO
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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 008 - ADMINISTRACIÓN
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN GOBIERNO CERCANO YTRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO;MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN A LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 978,457.43$ 5,141,104.4610000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,141,104.46
$ 124,263.28$ 419,578.7920000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 419,578.79
$ 164,097.20$ 2,420,082.6230000 SERVICIOS GENERALES $ 2,420,925.24
$ 0.00$ 8,000.0640000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,000.06
$ 243,408.05$ 417,883.6050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 417,883.60
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PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2017 RESULTADO
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOSINTERNOS LE OTORGAN AL ÁREA ADMINISTRATIVARESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LESPROPORCIONA.
90
ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.SEMESTRALPORCENTAJE96
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO YPRESUPUESTAL DE LA INSTITUCIÓN AL PERIODO, CONRELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS Y PRESUPUESTOASIGNADO EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO.
NO PROGRAMADO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 008 ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
142 DIRECCION ADMINISTRATIVAUNIDAD RESPONSABLE:
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real90 90 90 0 90 0 90 0
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS,ADMINISTRANDO DE MANERA EFICIENTE Y ÓPTIMA LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA
PORCENTAJE DESATISFACCION
90 90
7.1.3.4.10
Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, AL LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS, ASÍ COMO LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 2 0 3 0 1 0
REALIZAR 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARÍA, RELATIVOS ATRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y SOLICITUD DE RECURSO
CURSO7 1
7.1.3.4.10
Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos presupuestales.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REALIZAR EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA,RELATIVO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y SOLICITUD DE RECURSO PRIMER PERIODO
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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 030 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CONLOS OBJETIVOS SECTORIALES
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN YEVALÚAN SUS RESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 0.00$ 47,013,943.2040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 47,013,943.20
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PROGRAMA: 030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2017 RESULTADO
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ALAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTORTURÍSTICO
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOSF I N A N C I E R O S A L A S E N T I D A D E S D E L S E C T O RPARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DETURISMO AL SEMESTRE ACTUAL, CON RELACIÓN A LOSRECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIR AL MISMOSEMESTRE DEL AÑO.
NO PROGRAMADO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
112 OFICINA DEL TITULARUNIDAD RESPONSABLE:
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3 3 3 0 3 0 3 0
DOTAR DE 12 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO PÚBLICO DEPROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO PARA SU OPERACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ALDESARROLLO TURÍSTICO
TRANSFERENCIA12 3
3.7.1.1.20
Impulsar la coordinación entre los agentes que intervienen en el sector turístico para lograr una mayor eficiencia en la asignación y aplicación de recursos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA A REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO.PRIMER PERIODO
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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 057 - PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUEINCREMENTEN SU COMPETITIVIDAD
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SEPROMUEVEN CON UNA IMAGEN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD AL VISITANTE QUE DERIVA ENAUMENTO DEL TURISMO A LA ENTIDAD.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 4,630,232.69$ 20,327,449.8010000 SERVICIOS PERSONALES $ 20,327,449.80
$ 948,149.29$ 2,804,331.5020000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,804,331.50
$ 3,238,497.66$ 30,798,802.9130000 SERVICIOS GENERALES $ 30,797,960.29
$ 23,000.00$ 2,180,823.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,180,823.00
$ 20,000.00$ 20,000.0050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 20,000.00
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PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR(ES) DE COMPONENTE
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOEL FLUJO DE VISITANTES QUE ARRIBAN VÍA CRUCERO ALESTADO DURANTE EL AÑO.
600000 MENSUALVISITANTES 163590FLUJO DE VISITANTES CRUCERO
CONOCER EL NUMERO DE CIUDADANOS AMERICANOS QUECRUZAN AL ESTADO MENSUALMENTE A TRAVES DE LAFRONTERA.
12500000 MENSUALCIUDADANOS AMERICANOS 8036496CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN LA FRONTERA
INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOCONOCER LA MOVILIDAD DE VEHICULOS QUE TRANSITAPOR LAS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO.9500000 MENSUALVEHICULOS 5126111
MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALESDESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
201 PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y FACILITACIÓN AL TURISTA.
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real8400 8400 19500 0 20000 0 7100 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 55,000 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN TIJUANA
VISITANTE ATENDIDO55000 8400
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, DEBIDO A LOS VISITANTES QUE SE ATENDIERON A TRAVÉS DE LAS OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA TALES COMO EL REALIZADO EN SEMANA SANTA.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real30 30 10 0 0 0 0 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 40 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN TIJUANA ESTABLECIMIENTO40 30
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, DEBIDO A LA RENOVACIÓN DE ACREDITACIONES EN EL PROGRAMA ANFITRIÓN DISTINGUIDO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS: HOTEL REAL INN, HYATT, PUEBLO AMIGO, GRAND HOTEL, LUCERNA, TICUAN TORRE K,MADERA 5, CERVECERIA WENDLANDT, CINE TONALA ENTRE OTROS. ASÍ MISMO SE FORMALIZÓ ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA DISTINCIÓN "BETTER BUSINESS BUREAU", PARA DAR MAYOR IMPULSO AL PROGRAMA.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3 5 3 0 3 0 1 0
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DETIJUANA A TRAVÉS DE 10 TALLERES
TALLER10 5
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL IMPARTIR TALLERES DE CULTURA TURÍSTICA: DOS TALLERES EN EL HOSPITAL GENERAL EN EL DÍA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, UN TALLER CON LA ASOCIACIÓN PROSOR PARA INTÉRPRETES DE SORDOS, UNO ENESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL Y OTRO EN LA ESTACIÓN DE RADIO MI PRIMER ECOLOGITO.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real12 28 18 0 18 0 12 0
BRINDAR APOYO A 60 PRODUCCIONES FÍLMICAS Y AUDIOVISUALES NACIONALES EINTERNACIONALES EN BAJA CALIFORNIA PARA PROMOVER LA BUENA IMAGEN DEL ESTADO
PRODUCCION60 28
3.7.6.1.20
Gestionar estímulos para la atracción de producciones fílmicas.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA, SE REALIZARON 11 PRODUCCIONES PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS, UNA DEL JAPÓN, 4 NACIONALES Y 12 ESTATALES.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 75 240 0 180 0 0 0
CAPACITAR A 420 SERVIDORES TURÍSTICOS DE TIJUANA CON LA FINALIDAD DECONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN ELESTADO
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
420 75
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA DEBIDO A LOS CURSOS IMPARTIDOS SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: CAÑONISMO EN CUERDAS VERTICALES, REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALBERCAS Y MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS, IMPARTIDOS ICANCONSULTORES, CONSULTORES DISITINTIVO H, E ISESALUD.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real40 58 60 0 80 0 80 0
CAPACITAR A 260 SERVIDORES TURÍSTICOS DE ENSENADA CON LA FINALIDAD DECONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
260 58
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MANTENIMIENTO DE ALBERCAS Y BUENAS PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES DE EDAD.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5400 5400 7100 0 6800 0 3200 0
ATENCIÓN A 22,500 TURISTAS, MEDIANTE LINEAS TELEFÓNICAS Y MEDIOS DIGITALES VISITANTE ATENDIDO22500 5400
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA DEBIDO A LOS VISITANTES QUE SE ATENDIERON A TRAVÉS DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 078 Y LOS MEDIOS DIGITALES.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3100 3127 3500 0 3800 0 1600 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 12,000 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN ENSENADA
VISITANTE ATENDIDO12000 3127
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL ATENDER A VISITANTES EN LA TERMINAL DE CRUCEROS, CREW CENTER, MODULO DE INFORMACIÓN DE VALLE DE GUADALUPE, MODULO DE EVENTO BEER FEST, PASEO CICLISTA PEDALEANDO POR UNA ESPERANZADE VIDA Y OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real4 5 6 0 6 0 4 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 20 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN ENSENADA ESTABLECIMIENTO20 5
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL INCORPORAR AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO A LOS ESTABLECIMIENTOS BAHIA, VILLAMARINA, MARINA CORAL, HOTEL MISIÓN SANTA ISABEL Y HOTEL POSADA DEL MAR.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 5 6 0 5 0 5 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 21 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN MEXICALI ESTABLECIMIENTO21 5
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DEL RESTAURANTE EL TAZAJO / PARADA 46 PIZZA TRUCK / CENA NOSTRA FOOD TRUCK / BERLINES FOOD TRUCK Y PHILLYS STEAK FOOD TRUCK.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1700 1700 1100 0 1100 0 1160 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 5,060 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN SAN FELIPE
VISITANTE ATENDIDO5060 1700
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL ATENDER A VISITANTES EN EVENTO SAN FELIPE DESERT MAYHEM 150., FESTIVAL DE LA PAELLA, BLUES & ART Y PRINCIPALMENTE LA CARRERA SAN FELIPE 250, ASI COMO ATENCIÓN EN OFICINA.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real25 33 50 0 50 0 0 0
CAPACITAR A 125 SERVIDORES TURÍSTICOS DE SAN FELIPE CON LA FINALIDAD DECONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN.
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
125 33
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL CAPACITAR A SERVIDORES TURÍSTICOS EN LOS TEMAS BUENAS PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÍOLICAS A MENORES DE EDAD. Y CURSO DE CAPACITACIÓN CULTURA TURÍSTICA.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 7 3 0 3 0 3 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 14 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN PLAYAS DEROSARITO
ESTABLECIMIENTO14 7
3.7.5.3. Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
20
MARZO META SUPERADA AL IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS RESTAURANTE POPOTLA, ROBLE DE RAIZ, TACOS LA PASADITA, THE BIG BAJA PIG RESTAURANT, OLLIES PIZZA, ENTRE OTROS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real2 2 4 0 5 0 1 0
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DETECATE A TRAVÉS DE 12 TALLERES
TALLER12 2
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN INFANTIL DE TECATE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN NUESTRA REGIÓN Y DESTINO, RAZÓN POR LA CUAL SE ATENDIÓ ESCUELAS PRIMARIAS EN EL EVENTO OLIMPIAGUAS2017.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real4 4 3 0 3 0 2 0
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEENSENADA A TRAVÉS DE 12 TALLERES
TALLER12 4
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL IMPARTIR TALLERES A ALUMNOS DE INTERCAMBIO DE CALIFORNIA SOBRE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NUESTRO ESTADO, 2 TALLERES CON NIÑOS DE 3RO. DE PRIMARIA DEL COLEGIO PEARSON Y UN TALLER AALUMNOS DE 3ER. GRADO DEL COLEGIO LAS AMÉRICAS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3 4 8 0 5 0 0 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 16 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN TECATE ESTABLECIMIENTO16 4
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA DERIVADO DEL REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, QUEDANDO INSCRITOS EL RESTAURANTE EL MEZQUITE, HOTEL ESTANCIA INN., RANCHO LOS OLIVOS YHOTEL BUGAMBILIAS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real6 8 4 0 0 0 0 0
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEPLAYAS DE ROSARITO A TRAVÉS DE 10 TALLERES
TALLER10 8
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL IMPARTIR TALLERES DE CULTURA TURISTICA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1917 Y TALLERES EN JORNADAS COMUNITARIAS ENTRE OTROS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real45 78 150 0 105 0 85 0
CAPACITAR A 385 SERVIDORES TURÍSTICOS DE MEXICALI CON LA FINALIDAD DECONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
385 78
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GUIAS DE TURISTAS / PRIMEROS AUXILIOS BASICOS Y REGULACION Y MANTENIMIENTO DE ALBERCASPRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3 3 3 0 3 0 3 0
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL DEMEXICALI A TRAVÉS DE 12 TALLERES
TALLER12 3
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REALIZAR LOS TALLERES DE LA CULTURA TURISTICA JARDIN DE NIÑOS MY LEARNING HOUSE.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 0 4 0 0 0 0 0
REALIZAR 4 CURSOS PARA EL PERSONAL DE CONTACTO CON LA FINALIDAD DEPROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS DEL TURISMO MEDICO
CURSO4 0
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1600 1856 3900 0 3600 0 950 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 10,050 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN PLAYAS DE ROSARITO
VISITANTE ATENDIDO10050 1856
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA. SE ATENDIERON TURISTAS EN OFICINA, JORNADAS DE TRABAJO EN COLONIAS POOULARES, ATENCION DE TURISTAS EN MODULO DE INFORMACION EN ZONA CENTRO Y VOLANTEO DE INFORMACION TURISTICA ENSPRING BREAK.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1150 1164 4785 0 3947 0 300 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 10,182 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN TECATE
VISITANTE ATENDIDO10182 1164
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA MEDIANTE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A TURISTAS Y VISITANTES EN OFICINA, ASÍ COMO EN LA MACROJORNADA DE SERVICIOS Y TALLERES DE SENSIBILIZACION.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 2 0 2 0 0 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 5 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN SAN FELIPE ESTABLECIMIENTO5 1
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, SE PROMUEVE LA ACREDITACIÓN DEL RESTAURANTE LA VAQUITA NORTE AL PROGRAMA ANFITRIÓN DISTINGUIDO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real25 25 96 0 75 0 25 0
CAPACITAR A 221 SERVIDORES TURÍSTICOS DE TECATE CON LA FINALIDAD DECONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
221 25
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA CON LA COLABORACIÓN DE LOS SERVIDORES TURÍSTICOS DE TECATE, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN, DENOMINADO: "MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DE ALBERCAS" CON LA FINALIDAD DEREGISTRAR UNA MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 0 2 0 2 0 0 0
REALIZAR 4 CURSOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE CONTACTO Y GUÍAS DE LA RUTADEL VINO
CURSO4 0
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real2100 2324 2800 0 2300 0 3049 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 10,249 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN MEXICALI
VISITANTE ATENDIDO10249 2324
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA, VISITANTES ATENDIDOS EN LA INAUGURACION DE MEDI PLAZA EN LOS ALGODONES / AGROBAJA / CARRERA RACING FOR BOOBS / SCORE SAN FELIPE 250 / V EXPO KIDS / OFICINA SECTURE MEXICALI / OFICINA LOSALGODONES
PRIMER PERIODO
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PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
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AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real90 90 100 0 39 0 140 0
CAPACITAR A 369 SERVIDORES TURÍSTICOS DE PLAYAS DE ROSARITO CON LA FINALIDADDE CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
369 90
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL IMPARTIR CAPACITACIONES A SERVIDORES TURÍSTICOS EN LOS TEMAS EN MANTENIMIENTO DE ALBERCAS, MANEJO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CULTURA TURISTICA.PRIMER PERIODO
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PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
202 INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real7 7 35 0 45 0 23 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 110 EVENTOS TURÍSTICOS EN TIJUANA, PARAGENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO110 7
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, AL PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL TRAVEL AND ADVENTURE SHOW REALIZADO EN SANTA CLARA, LOS ANGELES Y SAN DIEGO; L.A. MEETS THE NEW BAJA, PRESENTADO TAMBIÉN EN ESTA ÚLTIMA CIUDAD.ASIMISMO EN LOS EVENTOS LOCALES APERTURA DE TEMPORADA DE ZONKEYS DE TIJUANA, TOROS DE TIJUANA Y AGROBAJA.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 0 0 1 0 0 0
REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE TURISMO, CON EL FIN DE ATRAER TURISTAS YVISITANTES DE DIVERSOS SEGMENTOS O RAMOS AL ESTADO
CAMPAÑA2 1
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, SE REALIZÓ DE MANERA INTEGRAL LA CAMPAÑA INVIERNO, SELLO BC, DISFRUTA BAJA CALIFORNIA Y BAJA MARIDA CON MÉXICO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real6 7 7 0 1 0 6 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 20 EVENTOS TURÍSTICOS EN SAN FELIPE,PARA GENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO20 7
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS TALES COMO SAN FELIPE DESERT MAYHEM 150, CORRIDA POR BAJA CALIFORNIA, 11VA CAMINATA CONTRA EL CANCER, CARNAVAL FANTASIAS TROPICALES YCOLORES DE ALEGRÍA 2017, FESTIVAL LA PAELLA Y EL VINO, SCORE SAN FELIPE 250, PRINCIPALMENTE.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real8 11 15 0 15 0 2 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 40 EVENTOS TURÍSTICOS EN PLAYAS DEROSARITO, PARA GENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO40 11
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA. SE PROMOCIONARON LOS SIGUENTES EVENTOS: EPIC RACE 2107, CAMINATA 5TO ANIVERSARIO ACHACOSOS SENDERISMO LA MISION-BAJAMAR, ROSARITO 125 SHORT COURSE KUERVOS, PASEO CICLISTA ESTACAÑON, SPRING BREAK "CARNAVAL PARTY", ARRANCONES EN LODO, IMBER, ENTRE OTROS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 5 7 0 12 0 4 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 28 EVENTOS TURÍSTICOS EN TECATE, PARAGENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO28 5
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA DERIVADO DE LA PROMOCION DE EVENTOS Y APOYOS AL SECTOR TURISTICO:: 1.-TREN TURISTICO TIJUANA-TECATE, 2,-TREN TURISTICO ENAMORADOS DE LA VIDA. 3,- DANZA DE EQUINOXIO DE PRIMAVERA, 4.-VERBENA TECATENSE Y 5.- CONCIERTO CELEBRANDO A BACH.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real8 12 12 0 12 0 8 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 40 EVENTOS TURÍSTICOS EN MEXICALI, PARAGENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO40 12
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA GIRA DE MEDIOS AVISTAMIENTO DE BALLENAS / INAUGURACIÓN DE MEDI PLAZA EN LOS ALGODONES, B.C./ RUEDA DE PRENSA CORRIDA BIKER POR .B.C. / CARNAVAL DE SAN FELIPE /PASEO CICLISTA CASTRO LIMON / RUEDA DE PRENSA PASEO CICLISTA CASTRO-LIMON / PRESENTACIÓN PERFIL DEL VISITANTE DE MEXICALI / FESTIVAL DEL BLUES & ARTS SAN FELIPE / V EXPO KIDS / PAQUETES TURÍSTICOS POR B.C. / RACING FORBOOBS / PRESENTACIÓN DEL FORO BAJAS HEALTH & WELLNES.
PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 0 0 0 0 0 0
REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDADPARA POSICIONAMIENTO TURÍSTICO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS PRINCIPALES MERCADOSEMISORES DE TURISTAS
CAMPAÑA1 1
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, SE REALIZÓ LA CAMPAÑA BAJA MARIDA CON MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR LA GASTRONOMÍA DE BAJA CALIFORNIA EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real9 14 24 0 67 0 10 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 110 EVENTOS TURÍSTICOS EN ENSENADA,PARA GENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO110 14
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL APOYAR EVENTOS TURÍSTICOS TALES COMO LA TEMPORADA DE AVISTAMIENTO DE LA BALLENA GRIS, CARNAVAL DE ENSENADA ORIGENES E IDENTIDAD; ZOVIET EN VIVO; NOCHE DE PIRATAS; GALA DE OPERA; 8o.PASEO CICLISTA PEDALEANDO POR UNA ESPERANZA DE VIDA; 5o. ENSENADA BEER FEST; CAMPEONATO ESTATAL DE CICLISMO DE MONTAÑA, ENTRE OTROS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real116900 150827 101600 0 101000 0 110500 0
FOMENTAR EL ARRIBO DE 430,000 PASAJEROS EN CRUCEROS TURÍSTICOS AL PUERTO DEENSENADA
PERSONA430000 150827
3.7.6.2.10
Fortalecer el turismo de cruceros a trav‚s de la oferta complementaria.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL RECIBIR 70 CRUCEROS, LO QUE PERMITIÓ RECIBIR UN MAYOR NUMERO DE VISITANTES AL PUERTO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 5 9 0 9 0 4 0
REALIZAR 27 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES EINTERNACIONALES PARA PROMOVER LOS DESTINOS TURÍSTICOS A SEGMENTOS DEMERCADO ESPECÍFICOS
ACCION DE PROMOCION27 5
3.7.2.3.20
Promover a Baja California como un destino seguro ante los turistas extranjeros.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, SE REALIZARON VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON LOS MEDIOS MÉXICO TRAVEL CHANNEL, Y BEUTY EFFECT PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO; TRAVEL AND LEISURE TEMA VINICOLA;DOCUMENTALISTA DEL PAÍS DE ITALIA SOBRE LA BAJA; Y CON MEDIOS LOCALES CON EL TEMA DE AVISTAMIENTO DE LA BALLENA GRIS.
PRIMER PERIODO
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 19 de 33
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
203 SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real7000 7000 26000 0 24000 0 5000 0
BENEFICIAR A 62,000 FAMILIAS DE TIJUANA A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SE TURISTA ENBAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADESRECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA62000 7000
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL ENTREGAR A LAS FAMILIAS DE TIJUANA TARJETAS DE DESCUENTO DEL PROGRAMA SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA, PRINCIPALMENTE EN UNIVERSIDADES, SINDICATOS, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y EN OFICINASENTRE OTROS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real2500 2548 7200 0 4000 0 1300 0
BENEFICIAR A 15,000 FAMILIAS DE TECATE A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SE TURISTA ENBAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADESRECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA15000 2548
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DEL PROGRAMA SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA EN OFICINA, MACROJORNADA DE SERVICIOS, EVENTO OLIMPIAGUAS 2017 Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5000 5589 11000 0 11000 0 3000 0
BENEFICIAR A 30,000 FAMILIAS DE MEXICALI A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SE TURISTA ENBAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADESRECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA30000 5589
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA, FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA TARJETA SE TURISTA EN B.C. EN LA INAUGURACION DE MEDIA PLAZA EN LOS ALGODONES /CORRIDA POR B.C./ EXPO KIDS / CONTINGENCIA RACING FOR BOOBS / PRESENTACION DELFORO BAJAS HEALTH & WELLNES / OFICINA SECTURE MEXICALI / OFICINA LOS ALGODONES
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1030 1030 990 0 990 0 990 0
BENEFICIAR A 4,000 FAMILIAS DE SAN FELIPE A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SE TURISTA ENBAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADESRECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA4000 1030
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA EN LA DISTRIBUCION DE TARJETAS "SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA", EN EVENTOS TALES COMO CARRERA SAN FELIPE DESERT MAYHEM 150, COMPAÑÍA DE TELEFONIA AT & T CAP LIGHT SAN FELIPE, ENTREGA ENCURSO DE CAPACITACIÓN Y OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE TURISMO SAN FELIPE.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real3000 3041 9000 0 8500 0 4500 0
BENEFICIAR A 25,000 FAMILIAS DE ENSENADA A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SE TURISTA ENBAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADESRECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA25000 3041
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA, SE ENTREGARON TARJETAS DE DESCUENTO DEL PROGRAMA EN LA DELEGACION ASI COMO EN EL CICESE, CANACO Y EMPRESA HUTCHINSON SEAL.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 300 5000 0 6000 0 1000 0
BENEFICIAR A 12,000 FAMILIAS DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SETURISTA EN BAJA CALIFORNIA”, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA12000 300
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA. SE ENTREGARON TARJETAS A TURISTAS QUE VISITARON EL MODULO DE ATENCIÓN TURÍSTICA EN ZONA CENTRO Y OFICINA.PRIMER PERIODO
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 20 de 33
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAUNIDAD RESPONSABLE:
49 TURISMO DE SALUD
PROYECTO:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 0 0 0 0 0 0
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS DETURISMO MEDICO Y DE SALUD QUE FOMENTE LA AFLUENCIA DE TURISMO A LOSPRINCIPALES DESTINOS RECEPTORES DE ESTE SEGMENTO DE TURISMO
CAMPAÑA1 1
3.7.5.2.20
Promover la diversificación de la oferta a segmentos específicos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REALIZAR LA CAMPAÑA ¨BAJA HEALTH & WELNESS¨ CON EL OBJETIVO DE REUNIR A PRINCIPALES ACTORES DEL TURISMO MÉDICO CON CLIENTES POTENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES.PRIMER PERIODO
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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 058 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUEINCREMENTEN SU COMPETITIVIDAD
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO RECIBEN FINANCIAMIENTO Y SE DESARROLLAN ENUN AMBIENTE DE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURÍSTICO, PORELLO SON MÁS COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 609,196.22$ 2,703,012.6610000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,703,012.66
$ 75,940.01$ 169,858.4920000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 169,858.49
$ 135,898.43$ 2,100,866.5730000 SERVICIOS GENERALES $ 2,100,866.57
$ 0.00$ 3,000,000.0040000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,000,000.00
$ 29,999.03$ 30,000.0050000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 30,000.00
$ 5,788,836.58$ 63,873,009.3760000 INVERSION PUBLICA $ 36,868,786.00
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PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR(ES) DE COMPONENTE
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOPORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN ALA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO, DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO I012-FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE 28.5
A V A N C E F I N A N C I E R O D E L P R O G R A M APRESUPUESTARIO FEDERAL , I 012 -FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIVAS, AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO.
EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADADEL SECTOR TURISMO DEL PERIODO ACTUAL, RESPECTOAL PERIODO ANTERIOR.
5 ANUALPORCENTAJE NO PROGRAMADOPORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓNTURÍSTICA PRIVADA EN EL ESTADO
INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA INVERSIÓNTURÍSTICA PRIVADA DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN PRIVADAEN BAJA CALIFORNIA.
7.5 ANUALPORCENTAJE NO PROGRAMADOPARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADAEN EL TOTAL DE INVERSIÓN PRIVADA ESTATAL
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSUNIDAD RESPONSABLE:
204 FOMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real31 35.66 34.5 0 33.75 0 31.75 0
POSICIONAR A BAJA CALIFORNIA COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓNTURÍSTICA QUE PERMITA CAPTAR UNA INVERSION PRIVADA DE 131 MILLONES DEDOLARES EN EL ESTADO
MILLON DE DOLARES131 35.66
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL REGISTRAR INVERSIONES EN EL SECTOR, PRINCIPALMENTE EN EMPRESAS TURÍSTICAS HOTELERA Y RESTAURANTERA.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 1 0
REALIZAR LA ACTUALIZACION TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE LA ACTIVIDADTURÍSTICA EN EL ESTADO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA TOMA DECISIONES DELSECTOR
ACTUALIZACION4 1
3.7.1.3.10
Contar con estadística que permita una toma de decisiones sustentada.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REGISTRAR LOS INDICADORES DE "AFORO COCOTREN (3.5 MILLONES VEHÍCULOS) AFORO TIJ-TEC (2.13 MILLONES VEHÍCULOS). 63 CRUCEROS Y 120,128 CRUCERISTAS. TIJUANA: 15,343 OP. AÉREAS, 1.64 MILLONESPASAJEROS; MEXICALI 1,790 OP. AÉREAS, 157 MIL PASAJEROS; SAN FELIPE 772 OP. AÉREAS, 1,703 PASAJEROS. OCUPACIÓN HOTELERA: ESTATAL 41.93%, TIJUANA 50.23%, TECATE 56.99%, MEXICALI 54%. SAN FELIPE 21.53%, ROSARITO 28.39%,ENSENADA 38.24%, SAN QUINTÍN 40.02%. FLUJOS EN LOS SIETE PUNTOS DE INTERNACIÓN DE ESTADOS UNIDOS / MÉXICO = 18.8 MILLONES DE PERSONAS CRUZARON LA GARITA.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real20 22.72 20 0 20 0 17 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 77 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE TIJUANA
MILLON DE DOLARES77 22.72
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL REGISTRAR INVERSIONES PRIVADAS EN EL SECTOR HOTELERO HAMPTON INN Y HOTEL EXTENDED SUITES, Y SECTOR RESTAURANTERO BUFFALO WILD WINGS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 0 0 0 0 0 0
GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE PERMITA EL EMPATE DERECURSOS ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN PARA EL APOYO Y REALIZACIÓN DEPROYECTOS Y OBRA PÚBLICA DE IMPACTO TURÍSTICO EN BAJA CALIFORNIA CON EL FIN DECONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO
INSTRUMENTO JURÍDICO1 1
3.7.4.2.10
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística para fortalecer las vocaciones de los destinos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL SUSCRIBIR CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADOPRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0.25 0.25 0.25 0 0.25 0 0.25 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 1 MILLON DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE TECATE
MILLON DE DOLARES1 0.25
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REGISTRAR INVERSIONES PRIVADAS SECTOR TURISMO DE HOTEL BUGAMBILIAS, HOTEL SANTANA´S Y RESTAURANTE GRINGOS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 5 6 0 5 0 5 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 21 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE MEXICALI
MILLON DE DOLARES21 5
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REGISTRAR INVERSIONES PRIVADAS EN HOTEL FAIRFIELD AND SUITES MEXICALI, INVERSIONES CONTINUAS / HOTEL HYATT PLACE / HOTEL ISTAY / FRUTAL RESTAURANT Y HOTEL FAIRFIELD AND SUITES MEXICALIPRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSUNIDAD RESPONSABLE:
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 4.66 2 0 2 0 3 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 7 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE PLAYAS DE ROSARITO
MILLON DE DOLARES7 4.66
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL REGISTRAR INVERSIONES CONTINUAS EN HOTEL FIESTA, CONDOMINIOS LA JOLLA, CONDOMINIOS CLUB MARENA, COMPLEJO HABITACIONAL PLAYA ARCANGEL, REST. ANGUS BEEF, SOLAZO BAR, REST. LA TORTAPLAZA, REST. GUISEPPIS, ENTRE OTROS.
PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 1 0
APOYAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMODEL ESTADO
PROYECTO4 1
3.7.1.4.10
Constituir una visión integral con proyección de largo plazo para potenciar la actividad turística con un desarrollo ordenado.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL APOYAR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO INVERAVANTE A TRAVÉS DE REUNIONES CON INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real5 5.65 5 0 5 0 5 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 20 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE ENSENADA
MILLON DE DOLARES20 5.65
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL REGISTRAR INVERSIÓN CONTINUA DE LA VINÍCOLA BRUMA CON 5 MILLONES DE DOLARES Y LA APERTURA DE LA CERVECERÍA TRANSPENINSULAR CON 650 MIL DLLS.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0.75 0.78 1 0 1.25 0 1 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 4 MILLONES DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE SAN FELIPE
MILLON DE DOLARES4 0.78
3.7.5.4.20
Promover la implementación de un modelo de incentivos para la atracción de nuevas inversiones.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META SUPERADA AL REGISTRAR INVERSIONES CONTINUAS DE RANCHO COSTA VERDE Y PLAYA DE PARAISO RESORT.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSUNIDAD RESPONSABLE:
205 MIPYMES TURISTICAS PARA FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 0 19 0 0 0 0 0
APOYAR A 19 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR PARA FORTALECER LA OFERTATURÍSTICA EN EL ESTADO
MIPYME APOYADA19 0
3.7.5.5.20
Gestionar apoyos para la consolidación de MIPyMES turísticas.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 26 de 33
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSUNIDAD RESPONSABLE:
206 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 1 0
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO TURÍSTICO.
INFORME DE SEGUIMIENTO4 1
3.7.4.2.10
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística para fortalecer las vocaciones de los destinos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, REHABILITACIÓN DE LA CALLE TERCERA, ZONA CENTRO DE TIJUANA.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 1 0
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (GASTOSINDIRECTOS
REPORTE4 1
3.7.4.2.10
Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística para fortalecer las vocaciones de los destinos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA, SUPERVISIÓN DE OBRA CALLE TERCERA, ZONA CENTRO TIJUANA.PRIMER PERIODO
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13 - SECRETARIA DE TURISMO
PROGRAMA: 168 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
RAMO:
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍNMEDIANTE POLÍTICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
FIN
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
PROPOSITO LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN MEJORAN ENCALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SE PROMUEVEN CON UNA IMAGEN DE CONFIANZA YSEGURIDAD AL VISITANTE, QUE DERIVA EN AUMENTO DEL TURISMO E INVERSIONESTURÍSTICAS ORDENADAS A LA REGIÓN.
DEVENGADO AL TRIMESTREMODIFICADOCAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUTORIZADO INICIALANUAL
$ 135,877.27$ 576,899.5810000 SERVICIOS PERSONALES $ 576,899.58
$ 12,315.91$ 66,917.0720000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 66,917.07
$ 15,285.00$ 122,604.6730000 SERVICIOS GENERALES $ 122,604.67
$ 0.00$ 36,245.0540000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 36,245.05
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 28 de 33
PROGRAMA: 168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INDICADOR(ES) DE COMPONENTE
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOEL NUMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTASPERMANECEN EN LA SUB-DELEGACIÓN DE SAN QUINTÍN.
1.19 MENSUALNÚMERO DE NOCHES 1.43ESTADIA PROMEDIO EN SAN QUINTIN
INDICADOR(ES) DE PROPÓSITO
INDICADOR META 2017 QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESULTADOEL VALOR RELATIVO DE OCUPACIÓN HOTELERA QUEREGISTRA LA SUB-DELEGACIÓN DE SAN QUINTÍN.
30 MENSUALOCUPACIÓN HOTELERA 33.92OCUPACION HOTELERA EN SAN QUINTIN
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 29 de 33
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
128 SUB DELEGACION SAN QUINTINUNIDAD RESPONSABLE:
201 PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y FACILITACIÓN AL TURISTA.
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real403 476 470 0 500 0 450 0
ATENCIÓN PERSONALIZADA A 1,823 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOSDE CAMPO EN LA REGION DE SAN QUINTIN
VISITANTE ATENDIDO1823 476
3.7.2.1.20
Brindar atención y orientación oportuna al turista mediante el impulso de la coordinación entre los actores del sector.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO SE REBASO LA META PROGRAMADA DERIVADO DE LA ATENCION A TURISTAS PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ESPAÑA, ALEMANIA, ESTAMBUL, CANADA, TURISMO ENCAPSULADO MEXICO, EL SALVADOR Y BAJA CALIFORNIAPRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real1 1 1 0 1 0 2 0
IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE 5 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN LA REGION DE SANQUINTÍN
ESTABLECIMIENTO5 1
3.7.5.3.20
Fomentar la certificación de establecimientos turísticos.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REGISTRAR AL ESTABLECIMIENTO CAFÉ JARDÍN BOTÁNICO EN EL PROGRAMA DE ANFITRIÓN DISTINGUIDO.PRIMER PERIODO
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real25 50 50 0 50 0 0 0
CAPACITAR A 125 SERVIDORES TURÍSTICOS DE LA REGION DE SAN QUINTIN CON LAFINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SEOFRECEN
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
125 50
3.7.5.1.20
Contribuir a la profesionalización del sector a través de capacitaciones para brindar servicios de calidad al visitante.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REALIZAR EL TALLER DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, MANIPULACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS A SERVIDORES TURÍSTICOS DE LA LOCALIDAD.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
128 SUB DELEGACION SAN QUINTINUNIDAD RESPONSABLE:
202 INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 2 4 0 8 0 3 0
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 15 EVENTOS TURÍSTICOS EN LA REGION DESAN QUINTIN, PARA GENERAR UNA MAYOR AFLUENCIA DE VISITANTES
EVENTO15 2
3.7.6.4.20
Favorecer la promoción de atractivos culturales y productos regionales.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL APOYAR LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS EL RETO VOLCÁNICO Y PASEO CICLISTA CRUZANDO LA BAJA.PRIMER PERIODO
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 31 de 33
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
128 SUB DELEGACION SAN QUINTINUNIDAD RESPONSABLE:
203 SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real500 500 2400 0 2600 0 1500 0
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA”, EN BENEFICIO DE 7,000FAMILIAS DE LA REGION DE SAN QUINTIN, PARA FOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉSDE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
FAMILIA7000 500
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL BENEFICIAR A FAMILIAS CON EL PROGRAMA SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA QUE RECIBIERON TARJETA EN OFICINAS Y EVENTOS TALES COMO PASEO CICLISTA CRUZANDO LA BAJA, ENTRE OTROS.PRIMER PERIODO
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13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
PROGRAMA: 168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIASECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
128 SUB DELEGACION SAN QUINTINUNIDAD RESPONSABLE:
204 FOMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0 0 2 0 0 0 0 0
APOYAR A 2 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR PARA FORTALECER LA OFERTATURÍSTICA EN LA REGION DE SAN QUINTIN
MIPYME APOYADA2 0
3.7.5.5.20
Gestionar apoyos para la consolidación de MIPyMES turísticas.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
CALENDARIZACIÓN
1
Prog. Real2
Prog. Real3
Prog. Real4
Prog. Real0.25 0.25 0.25 0 0.25 0 0.25 0
REGISTRAR UNA INVERSIÓN PRIVADA DE 1 MILLON DE DOLARES EN PROYECTOS QUEPERMITAN FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE LA REGION DE SAN QUINTIN
MILLON DE DOLARES1 0.25
3.7.6.6.10
Incentivar el desarrollo de oferta complementaria para los atractivos turísticos existentes.
META UNIDAD DE MEDIDAPROG. REAL
METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE
MARZO META CUMPLIDA AL REGISTRAR INVERSIÓN CONTINUA HOTEL EDDIES, MISIÓN SANTA MARÍA Y MISIÓN CATAVIÑA.PRIMER PERIODO
28/04/2017 10.09<rptAvancePoaTrimestre> Página 33 de 33