ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2013
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EJECUCIÓN del presupuesto A 30 de SEPTIEMBRE de 2013
-Acuerdo del Pleno de la Corporación de 7 de noviembre de 2013.
-Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos
-Movimientos y situación de la Tesorería. Acta de arqueo.
Sesión Ordinaria7 de noviembre de 2013
134 HACIENDA. Ejecución de Presupuesto del ejercicio 20L3 y situación de laTesorería, a 30 de septiembre de 2}1^g. Dar cuenta.
Queda enterado el Pleno Provincial del informe de fecha 24 deoctubre de 201'3, suscrito por la Sra. Interventora General de la Corporacióru enrelación con la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y situación de laTesorería, a 30 de septiembre de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente :
"EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL E]ERCICIo 2013 Y SITACIoN DE LATESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
La Base 35 de las de ejecución del presupuesto de esta Diputación Provincial para elejercicio 2013, que fue aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el día27 de diciembre de 2012, establece que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de llrraÍzo, por el que se aprueba el texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Regla 105 y 106 de la Instrucción delModelo Normal de la Contabilidad Local (Orden EHA14041.12004, d,e 29 de noviembre), laPresidencia remitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, informacióncorrespondiente a la ejecución de los presupuestos y del movimiento y situación de latesorería, cerrada al primer, segundo y tercer trimestre, respectivamente.
Por consiguiente, de conformidad con lo señalado anteriormente, se informa alPleno del estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2013 y el movimiento y lasituación de la tesorería de la Entidad, referidos todos ellos a la fecha 30 de septiembre delpresente año, siendo su detalle el siguiente:
Créditos iniciales
Modificaciones
Créditos definitivos
Gastos comprometidos
Obligaciones reconocidas netasPagos realizados
Gastos comprometidos respecto créditos definitivosObligaciones reconocidas netas respecto créditos definitivosPagos realizados respecto obligaciones reconocidas netas
EUROS
200.080.000,00
4.381.535,50
204.461.535,50
152.355.917,91
109.946.057,82
108.623.249,49
%
74,52
53,77
98,80
Sesión Ordinaria7 de noviembre de 2013
Previsiones iniciales
Modificaciones
Previsiones defin itivas
Derechos reconocidos netos
Recaudación neta
Derechos reconocidos netos respecto previsiones definitivas
Recaudación neta respecto derechos reconocidos netos
EUROS
200.080.000,00
4.381.535,50
204.461.535,50
132.005.992,34
130.713.274,71o/o
64,56
99,02
Cobros realizados en eltrimestre
Pagos realizados en el trimestre
Existencias en la tesorería al inicio del periodo
Existencias en la tesorería alfinal del oeriodo
EUROS
459.745.102,64
449.523.610,95
60.697.376,92
70.918.868,61
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Fecha Obtención
Pág. 1
01/10/2013 13:23:36
PRESUPUESTO DE INGRESOS 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Clasificación
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
-6.781.443,97983,208.205.472,83804.583,189.010.056,0114.987.900,0014.987.900,001 8.206.456,03Impuestos directos.
-5.501.350,7814.109.649,221.789.391,8515.899.041,0719.611.000,0019.611.000,002 14.109.649,22Impuestos indirectos.
-306.424,16142.795,66774.080,1834.241,77808.321,951.223.300,001.223.300,003 916.875,84Tasas, precios públicos y otros ingresos.
-54.256.650,1527.616,00105.287.146,407.680.987,89112.968.134,29159.571.412,552.145.742,55157.425.670,004 105.314.762,40Transferencia corrientes.
-222.802,74520.057,86648.579,404.696,20653.275,601.391.440,001.391.440,005 1.168.637,26Ingresos patrimoniales.
148.020,00148.020,00148.020,006 148.020,00Enajenación de inversiones reales.
-6.081.099,23601.264,91966.729,25966.729,257.649.093,392.208.403,395.440.690,007 1.567.994,16Transferencias de capital.
-27.389,5627.389,5627.389,568 Activos financieros.
573.597,43573.597,43573.597,439 573.597,43Pasivos financieros.
-72.455.543,16200.080.000,00 4.381.535,50 204.461.535,50 132.005.992,34 141.027.175,60 10.313.900,89 130.713.274,71 1.292.717,63 Suma Total Ingresos.
2013
ClasificaciónCAPÍTULO
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
1 57.535.746,43 10.615,55 57.546.361,98 37.926.938,48 38.085.423,29 159.060,11 37.926.363,18 575,30 19.619.423,50GASTOS DE PERSONAL.
2 33.233.084,55 82.340,12 33.315.424,67 17.385.356,56 16.648.065,17 16.648.065,17 737.291,39 15.930.068,11GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
3 2.436.827,01 210.850,00 2.647.677,01 698.291,35 698.292,09 0,74 698.291,35 1.949.385,66GASTOS FINANCIEROS.
4 42.277.952,31 2.300.404,85 44.578.357,16 27.669.187,07 27.402.031,17 239,01 27.401.792,16 267.394,91 16.909.170,09TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
5 840.000,00 -508.215,52 331.784,48 331.784,48FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6 30.872.985,70 2.611.448,92 33.484.434,62 12.570.115,88 12.191.577,39 12.191.577,39 378.538,49 20.914.318,74INVERSIONES REALES.
7 9.424.404,00 -1.395.908,42 8.028.495,58 1.703.139,00 1.604.830,90 1.604.830,90 98.308,10 6.325.356,58TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
8 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.
9 23.459.000,00 23.459.000,00 10.923.029,48 10.923.029,48 10.923.029,48 12.535.970,52PASIVOS FINANCIEROS.
94.515.477,681.482.108,19108.463.949,63159.299,86108.623.249,49109.946.057,82204.461.535,50200.080.000,00 4.381.535,50Suma Total Gastos.
Diferencia. . . 22.059.934,52 32.403.926,11 10.154.601,03 22.249.325,08 -189.390,56 22.059.934,52
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 1
01/10/2013 13:24:34
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Der/Prev Rec/Der
6.443.510,0610000 -3.444.389,949.887.900,00 7.248.093,24 804.583,18CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
6.443.510,069.887.900,00 65,17 100,00
1.762.945,9717100 -3.337.054,035.100.000,00 983,201.761.962,77RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROV.
1.761.962,775.100.000,00 34,57 99,94
10.530.262,6121000 -3.319.237,3913.849.500,00 11.975.047,98 1.444.785,37CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
10.530.262,6113.849.500,00 76,03 100,00
124.248,6522000 -101.051,35225.300,00 156.981,12 32.732,47CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
124.248,65225.300,00 55,15 100,00
52.810,7622001 -33.089,2485.900,00 57.590,92 4.780,16CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA
52.810,7685.900,00 61,48 100,00
2.107.199,9222003 -1.053.600,083.160.800,00 2.154.581,31 47.381,39CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO
2.107.199,923.160.800,00 66,67 100,00
1.292.287,4322004 -992.112,572.284.400,00 1.551.286,30 258.998,87CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS
1.292.287,432.284.400,00 56,57 100,00
2.839,8522006 -2.260,155.100,00 3.553,44 713,59CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS
2.839,855.100,00 55,68 100,00
120.615,1931100 -23.384,81144.000,00 42.869,4277.745,77TASA PRESTAC.SERV.C.HOGAR PROV.RESPEC.ANCIANOS ACOGIDOS
77.745,77144.000,00 83,76 64,46
894,8432500 -1.405,162.300,00 894,84TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
894,842.300,00 38,91 100,00
8.676,6332900 -1.323,3710.000,00 9.445,93 769,30TASA POR LICENCIAS DE OBRAS 8.676,6310.000,00 86,77 100,00
129.938,1632901 -70.061,84200.000,00 912,81133.039,26 4.013,91TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
129.025,35200.000,00 64,97 99,30
422.996,5932902 -177.003,41600.000,00 44.950,54378.046,05TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN
378.046,05600.000,00 70,50 89,37
131.347,9533800 -18.652,05150.000,00 131.347,95INGRESOS COMPEN.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.SERV.T.ESPAÑA,S.A
131.347,95150.000,00 87,57 100,00
34100 -1.000,001.000,00PRECIO PUBL.ESTANC.RESID.PERSONAL MAYORES DEP.HOGAR PROV.
1.000,00
18.932,0034300 3.932,0015.000,00 18.932,00PRECIO PÚBLICO UTILIZ.INTALAC.DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINC.
18.932,0015.000,00 126,21 100,00
2.715,9834900 -2.284,025.000,00 273,572.457,12 14,71PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.
2.442,415.000,00 54,32 89,93
767,5034901 -232,501.000,00 767,50PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAM.Y MANUTENC.EN INSTAL.HOGAR PROV.
767,501.000,00 76,75 100,00
62.060,7138900 7.060,7155.000,00 53.712,028.348,69REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES
8.348,6955.000,00 112,84 13,45
Suma 35.782.200,00 35.782.200,00 23.215.050,80 25.670.122,19 2.598.772,95 23.071.349,24 143.701,56 -12.567.149,2064,88 99,38
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
Pág. 2
01/10/2013 13:24:34
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Der/Prev Rec/Der
6.504,8438901 1.504,845.000,00 77,306.427,54REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDITORIAL PLANETA,S.A.PREMIO AZORIN
6.427,545.000,00 130,10 98,81
717,7339211 717,73717,73RECARGO DE APREMIO 717,73 100,00
423,4139300 423,41423,41INTERESES DE DEMORA 423,41 100,00
-8.447,0439900 -43.447,0435.000,00 20.996,81 29.443,85RECURSOS EVENTUALES -8.447,0435.000,00 -24,13 100,00
18.146,4939902 18.146,4918.146,49OTROS INGRESOS DIVERSOS 18.146,49 100,00
584,8639903 584,86584,86INDEMNIZACIONES 584,86 100,00
103.955.795,4742010 -51.584.204,53155.540.000,00 111.228.598,00 7.272.802,53PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
103.955.795,47155.540.000,00 66,84 100,00
107.690,7042020 107.690,70107.690,70COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES
107.690,70 100,00
-408.185,3642090 -408.185,36408.185,36SUBV.MAP FINANC.REPARACIONES DAÑOS LLUVIAS TORRENCIALES
-408.185,36 100,00
163.430,0042091 163.430,00 163.430,00 163.430,00SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL
163.430,00100,00 100,00
42094 SUBV.D.GRAL.DESARR.SDAD.INFORM.PROY."IMPL.SOFTWARE AVANZA"
376.056,0042100 126.056,00250.000,00 376.056,00SUBV.INST.NACIONAL ADMON.PÚBLICA PLAN FORMACIÓN PARA EMPLEO
376.056,00250.000,00 150,42 100,00
813.599,7942300 -636.400,211.450.000,00 813.599,79PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENEFICAS
813.599,791.450.000,00 56,11 100,00
274.824,2145030 89.154,21185.670,00 16.116,00258.708,21SUBV.G.V.MANTEN.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.-1º Y 2º CICLO
258.708,21185.670,00 148,02 94,14
20.051,5945050 9.436,0410.615,55 10.615,55 20.051,59SUBV. G.V. AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL)
20.051,59188,89 100,00
45051 -1.971.697,001.971.697,00 1.971.697,00SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO.PLAN DE EMPLEO CONJUNTO
45060 TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL: INTERESES PRÉSTAMOS
45061 SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTATUD D´AUTONOMIA Y PROM.AUT.
9.000,0045082 9.000,009.000,00SUBV. G.V. ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEO RURAL (PAMER)
2.500,0045083 2.500,002.500,00SUBV.G.V.PREMIO DE TEATRO BREVE EVARIST GARCÍA
49700 SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON"
628.782,8152000 -196.217,19825.000,00 633.479,01 4.696,20INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
628.782,81825.000,00 76,22 100,00
Suma 194.072.870,00 2.145.742,55 196.218.612,55 129.176.526,30 139.319.032,33 10.313.900,89 129.005.131,44 171.394,86 -67.042.086,2565,83 99,87
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
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01/10/2013 13:24:34
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Der/Prev Rec/Der
29.816,3455000 15.676,3414.140,00 19.937,159.879,19CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 9.879,1914.140,00 210,87 33,13
55900 -30.000,0030.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. MARQ
30.000,00
55901 -22.300,0022.300,00OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
22.300,00
500.000,0055902 500.000,00 500.000,00ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.DE ALICANTE ADDA
500.000,00 100,00
10.038,1159900 10.038,11120,719.917,40INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES
9.917,40 98,80
99,4765,92 -67.068.671,80691.452,72129.024.928,0310.313.900,89139.338.828,92129.716.380,75196.785.052,552.145.742,55194.639.310,00Total de operaciones corrientes:
300,0061901 300,00300,00ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
300,00 100,00
147.720,0068000 147.720,00147.720,00REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES DE CAPITAL
147.720,00 100,00
31.222,8072000 24.067,307.155,50 7.155,50 31.222,80SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES
31.222,80436,35 100,00
72006 SUBV.D.GRAL.DESARR.SD.INFORM.PROY."IMP.SOFTWARE AVANZA".INV.
75000 TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
68.874,5175060 68.874,5168.874,51SUBV.G.V.FINANC. INFRAESTR.HIDRÁULICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO
422.485,4975061 422.485,49422.485,49SUBVENCIÓN G.V. PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS
75062 SUBVENCIÓN G.V. PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001/2009
75063 SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.
75065 SUBV. G.V. PARA LA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
75067 SUBVENCIÓN G.V. ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL
60.000,0075068 60.000,0060.000,00SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
75080 -2.500.000,002.500.000,00SUBV.G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
2.500.000,00
Suma 199.845.000,00 3.124.240,76 202.969.240,76 130.874.965,60 139.939.271,91 10.313.900,89 129.625.371,02 1.249.594,58 -72.094.275,1664,48 99,05
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
2013
Clasificación
Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Fecha Obtención
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Der/Prev Rec/Der
427.982,0576200 -3.249.050,66971.342,71 3.677.032,71 6.781,86421.200,19APORTAC.MUNICIPALES PLANES OBRAS: COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
421.200,192.705.690,00 11,64 98,42
42.747,3776202 11.294,3531.453,02 31.453,02 838,9541.908,42APORTAC.MUNICIPALES PROGR.CONSTR.INFRAESTR.HIDR.ABAST.Y SAN.
41.908,42135,91 98,04
29.000,0076204 -494.232,32523.232,32 523.232,32 29.000,00APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL. NO PROVINC.
29.000,005,54 100,00
93.197,9476206 18.289,7074.908,24 74.908,24 1.389,3991.808,55APORTAC. MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
91.808,55124,42 98,51
108.758,3176207 -237.759,10181.517,41 346.517,41 108.758,31APORTAC.MUNICIPALES INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
108.758,31165.000,00 31,39 100,00
76212 APORT. MUNIC. AL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL
168.495,1876214 -48.445,55216.940,73 216.940,73 38.145,75130.349,43APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SER.MUNIC.COF.MAP
130.349,4377,67 77,36
45.230,5176215 -139.143,21114.373,72 184.373,72 2.748,9642.481,55APORT. MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO
42.481,5570.000,00 24,53 93,92
76216 -17.479,7417.479,74 17.479,74APORT.MUN.INST.HIDRAUL.TEC.OPTIM.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
70.000,0078000 70.000,00 70.000,00 70.000,00INGRESOS POR DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA
70.000,00100,00 100,00
79100 SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L.
79101 SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL
79102 SUBV.UE.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP.
87010 -27.389,5627.389,56 27.389,56REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
573.597,4391300 573.597,43573.597,43PTMOS.FINANCIAR PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL
573.597,43 100,00
91301 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINC.
91302 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL
91305 PTMOS.FINANC.INV.COMPLEJO RESIDENC.SALUD MENTAL DR.ESQUERDO
Suma 200.080.000,00 4.381.535,50 204.461.535,50 132.005.992,34 141.027.175,60 10.313.900,89 130.713.274,71 1.292.717,63 -72.455.543,1664,56 99,02
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Fecha Obtención
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013
Der/Prev Rec/Der
91307 PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
91308 PTMOS.FINANCIAR INVERS.REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ
5.440.690,00 2.235.792,95 7.676.482,95 2.289.611,59 1.688.346,68 1.688.346,68 601.264,91 -5.386.871,36Total de operaciones de capital: 29,83 73,74
Suma 200.080.000,00 4.381.535,50 204.461.535,50 132.005.992,34 141.027.175,60 10.313.900,89 130.713.274,71 1.292.717,63 -72.455.543,1664,56 99,02
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.130.662,38 -10.075,02 2.120.587,36 1.504.139,471.504.139,47 1.504.139,47 616.447,89RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 100000027 70,93 70,931.504.139,47 100,00
1.000,00 600,00 1.600,00 450,00450,00 450,00 1.150,00GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO
912A 100010027 28,13 28,13450,00 100,00
14.555,84 14.555,84 10.605,0710.605,07 10.605,07 3.950,77RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101000019 72,86 72,8610.605,07 100,00
40.249,72 40.249,72 29.319,1129.319,11 29.319,11 10.930,61RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL
230A 101010019 72,84 72,8429.319,11 100,00
1.492.192,10 -140.854,42 1.351.337,68 860.971,52860.971,52 860.971,52 490.366,16RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 110000027 63,71 63,71860.971,52 100,00
29.354,64 29.354,64 21.331,6221.331,62 21.331,62 8.023,02RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120000024 72,67 72,6721.331,62 100,00
58.709,28 -11.090,50 47.618,78 21.331,6221.331,62 21.331,62 26.287,16RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120000026 44,80 44,8021.331,62 100,00
146.773,20 -11.922,29 134.850,91 80.742,6480.742,64 80.742,64 54.108,27RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL.
230A 120000019 59,88 59,8880.742,64 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120000020
58.709,28 -11.888,43 46.820,85 20.533,6920.533,69 20.533,69 26.287,16RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120000023 43,86 43,8620.533,69 100,00
Suma 3.972.207,44 3.786.976,78-185.230,66 2.549.424,74 2.549.424,74 2.549.424,74 2.549.424,74 1.237.552,0467,32 67,32 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
234.837,12 -51.568,66 183.268,46 95.095,7095.095,70 95.095,70 88.172,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120000030 51,89 51,8995.095,70 100,00
88.063,92 88.063,92 63.994,8663.994,86 63.994,86 24.069,06RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA Y EDUCACIÓN.
330A 120000021 72,67 72,6763.994,86 100,00
44.031,96 44.031,96 31.997,4331.997,43 31.997,43 12.034,53RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120000035 72,67 72,6731.997,43 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120000021
29.354,64 29.354,64 20.222,5720.222,57 20.222,57 9.132,07RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES
340A 120000022 68,89 68,8920.222,57 100,00
14.677,32 14.677,32 10.665,8110.665,81 10.665,81 4.011,51RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120000025 72,67 72,6710.665,81 100,00
73.386,60 -1.109,00 72.277,60 40.445,1440.445,14 40.445,14 31.832,46RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120000029 55,96 55,9640.445,14 100,00
73.386,60 -8.447,71 64.938,89 31.997,4331.997,43 31.997,43 32.941,46RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120000034 49,27 49,2731.997,43 100,00
58.709,28 58.709,28 42.663,2442.663,24 42.663,24 16.046,04RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120000001 72,67 72,6742.663,24 100,00
58.709,28 -1.798,65 56.910,63 43.062,0943.062,09 43.062,09 13.848,54RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.
920A 120000002 75,67 75,6743.062,09 100,00
29.354,64 29.354,64 21.331,6221.331,62 21.331,62 8.023,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120000007 72,67 72,6721.331,62 100,00
Suma 4.676.719,80 4.428.565,12-248.154,68 2.950.900,63 2.950.900,63 2.950.900,63 2.950.900,63 1.477.664,4966,63 66,63 100,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 3
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.
920A 120000008
161.450,52 -22.313,75 139.136,77 77.855,0777.855,07 77.855,07 61.281,70RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS
920A 120000009 55,96 55,9677.855,07 100,00
14.677,32 14.677,32 10.665,8110.665,81 10.665,81 4.011,51RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM.
920A 120000011 72,67 72,6710.665,81 100,00
278.869,08 -13.308,60 265.560,48 171.025,68171.025,68 171.025,68 94.534,80RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 120000012 64,40 64,40171.025,68 100,00
14.677,32 14.677,32 10.665,8110.665,81 10.665,81 4.011,51RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL INFORMÁTICA.
920A 120000013 72,67 72,6710.665,81 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 120000014
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES.
920A 120000015
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120000016
29.354,64 29.354,64 21.331,6221.331,62 21.331,62 8.023,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV.
920A 120000017 72,67 72,6721.331,62 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120000031
Suma 5.175.753,68 4.891.976,65-283.777,03 3.242.444,62 3.242.444,62 3.242.444,62 3.242.444,62 1.649.532,0366,28 66,28 100,00
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.677,32 -1.109,00 13.568,32 13.568,32RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120000036
58.709,28 58.709,28 42.663,2442.663,24 42.663,24 16.046,04RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.
931A 120000003 72,67 72,6742.663,24 100,00
29.354,64 29.354,64 21.331,6221.331,62 21.331,62 8.023,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.
933A 120000006 72,67 72,6721.331,62 100,00
73.386,60 -7.308,43 66.078,17 39.898,4339.898,43 39.898,43 26.179,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120000033 60,38 60,3839.898,43 100,00
29.354,64 29.354,64 21.331,6221.331,62 21.331,62 8.023,02RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.
934A 120000004 72,67 72,6721.331,62 100,00
90.345,64 90.345,64 65.311,4065.311,40 65.311,40 25.034,24RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120010024 72,29 72,2965.311,40 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 36.905,2436.905,24 36.905,24 26.669,36RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120010026 58,05 58,0536.905,24 100,00
516.260,80 -55.063,23 461.197,57 283.975,73283.975,73 283.975,73 177.221,84RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120010019 61,57 61,57283.975,73 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 37.320,8037.320,80 37.320,80 26.253,80RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120010020 58,70 58,7037.320,80 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120010023
374.289,08 -958,00 373.331,08 261.213,63261.213,63 261.213,63 112.117,45RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120010030 69,97 69,97261.213,63 100,00
Suma 6.491.197,88 6.141.066,19-350.131,69 4.052.396,33 4.052.396,33 4.052.396,33 4.052.396,33 2.088.669,8665,99 65,99 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.906,52 12.906,52 14.272,6214.272,62 14.272,62 -1.366,10RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120010021 110,58 110,5814.272,62 100,00
64.532,60 -9.589,80 54.942,80 27.990,6027.990,60 27.990,60 26.952,20RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120010035 50,94 50,9427.990,60 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120010021
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES
340A 120010022
25.813,04 25.813,04 17.718,3317.718,33 17.718,33 8.094,71RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120010025 68,64 68,6417.718,33 100,00
51.626,08 51.626,08 37.320,8037.320,80 37.320,80 14.305,28RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120010029 72,29 72,2937.320,80 100,00
90.345,64 90.345,64 54.346,9054.346,90 54.346,90 35.998,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120010034 60,15 60,1554.346,90 100,00
77.440,12 -866,00 76.574,12 45.724,9145.724,91 45.724,91 30.849,21RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120010001 59,71 59,7145.724,91 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL
920A 120010002
25.813,04 25.813,04 18.660,4018.660,40 18.660,40 7.152,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120010007 72,29 72,2918.660,40 100,00
25.813,04 25.813,04 18.660,4018.660,40 18.660,40 7.152,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120010008 72,29 72,2918.660,40 100,00
Suma 6.865.490,96 6.504.903,47-360.587,49 4.287.091,29 4.287.091,29 4.287.091,29 4.287.091,29 2.217.812,1865,91 65,91 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
296.849,96 -33.251,76 263.598,20 165.018,09165.018,09 165.018,09 98.580,11RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120010009 62,60 62,60165.018,09 100,00
64.532,60 -958,00 63.574,60 34.443,8634.443,86 34.443,86 29.130,74RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF
920A 120010011 54,18 54,1834.443,86 100,00
38.719,56 38.719,56 27.990,6027.990,60 27.990,60 10.728,96RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120010012 72,29 72,2927.990,60 100,00
77.439,12 -958,00 76.481,12 46.651,0046.651,00 46.651,00 29.830,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120010013 61,00 61,0046.651,00 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120010014
12.906,52 12.906,52 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120010015 72,29 72,299.330,20 100,00
25.813,04 -958,00 24.855,04 9.330,209.330,20 9.330,20 15.524,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120010016 37,54 37,549.330,20 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120010017
64.532,60 -958,00 63.574,60 37.800,2937.800,29 37.800,29 25.774,31RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120010031 59,46 59,4637.800,29 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120010036
Suma 7.446.287,36 7.048.616,11-397.671,25 4.617.655,53 4.617.655,53 4.617.655,53 4.617.655,53 2.430.960,5865,51 65,51 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
103.252,16 7.300,00 110.552,16 74.641,6074.641,60 74.641,60 35.910,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120010003 67,52 67,5274.641,60 100,00
12.906,52 12.906,52 9.330,209.330,20 9.330,20 3.576,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120010006 72,29 72,299.330,20 100,00
64.532,60 -10.029,58 54.503,02 31.332,5131.332,51 31.332,51 23.170,51RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120010033 57,49 57,4931.332,51 100,00
51.626,08 -958,00 50.668,08 27.990,6027.990,60 27.990,60 22.677,48RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120010004 55,24 55,2427.990,60 100,00
49.424,20 -9.884,84 39.539,36 17.085,0417.085,04 17.085,04 22.454,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120030024 43,21 43,2117.085,04 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120030026
375.623,92 -45.243,80 330.380,12 202.050,15202.050,15 202.050,15 128.329,97RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN
230A 120030019 61,16 61,16202.050,15 100,00
39.539,36 -11.202,93 28.336,43 12.310,7412.310,74 12.310,74 16.025,69RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120030020 43,44 43,4412.310,74 100,00
39.539,36 -10.800,30 28.739,06 7.534,497.534,49 7.534,49 21.204,57RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120030023 26,22 26,227.534,49 100,00
919.290,12 -103.630,40 815.659,72 504.033,82504.033,82 504.033,82 311.625,90RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120030030 61,79 61,79504.033,82 100,00
79.078,72 79.078,72 53.265,6053.265,60 53.265,60 25.813,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120030021 67,36 67,3653.265,60 100,00
Suma 9.190.985,24 8.608.144,14-582.841,10 5.557.230,28 5.557.230,28 5.557.230,28 5.557.230,28 3.050.913,8664,56 64,56 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
118.618,08 -29.654,52 88.963,56 42.614,8842.614,88 42.614,88 46.348,68RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120030035 47,90 47,9042.614,88 100,00
1,00 9.200,00 9.201,00 6.382,466.382,46 6.382,46 2.818,54RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120030021 69,37 69,376.382,46 100,00
19.769,68 -720,00 19.049,68 6.823,766.823,76 6.823,76 12.225,92RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES
340A 120030022 35,82 35,826.823,76 100,00
49.424,20 -9.884,84 39.539,36 21.307,4421.307,44 21.307,44 18.231,92RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120030025 53,89 53,8921.307,44 100,00
29.654,52 -720,00 28.934,52 14.204,9614.204,96 14.204,96 14.729,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120030029 49,09 49,0914.204,96 100,00
19.769,68 19.769,68 7.102,487.102,48 7.102,48 12.667,20RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120030034 35,93 35,937.102,48 100,00
138.387,76 -18.000,50 120.387,26 63.996,9463.996,94 63.996,94 56.390,32RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120030001 53,16 53,1663.996,94 100,00
49.424,20 -9.884,84 39.539,36 21.307,4421.307,44 21.307,44 18.231,92RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120030002 53,89 53,8921.307,44 100,00
69.193,88 -10.800,30 58.393,58 28.409,9228.409,92 28.409,92 29.983,66RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120030007 48,65 48,6528.409,92 100,00
434.932,96 -45.859,28 389.073,68 249.740,91249.740,91 249.740,91 139.332,77RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120030008 64,19 64,19249.740,91 100,00
257.005,84 -49.424,20 207.581,64 110.158,72110.158,72 110.158,72 97.422,92RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS
920A 120030009 53,07 53,07110.158,72 100,00
Suma 10.377.167,04 9.628.577,46-748.589,58 6.129.280,19 6.129.280,19 6.129.280,19 6.129.280,19 3.499.297,2763,66 63,66 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
69.193,88 -9.884,84 59.309,04 35.512,4035.512,40 35.512,40 23.796,64RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF
920A 120030011 59,88 59,8835.512,40 100,00
39.539,36 -9.884,84 29.654,52 14.204,9614.204,96 14.204,96 15.449,56RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120030012 47,90 47,9014.204,96 100,00
217.466,48 -7.924,65 209.541,83 137.391,44137.391,44 137.391,44 72.150,39RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120030013 65,57 65,57137.391,44 100,00
9.884,84 9.884,84 7.102,487.102,48 7.102,48 2.782,36RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120030014 71,85 71,857.102,48 100,00
29.654,52 -4.320,00 25.334,52 7.102,487.102,48 7.102,48 18.232,04RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120030015 28,03 28,037.102,48 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120030016
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120030017
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120030031
9.884,84 9.884,84 7.102,487.102,48 7.102,48 2.782,36RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120030036 71,85 71,857.102,48 100,00
108.733,24 -9.735,06 98.998,18 46.894,7446.894,74 46.894,74 52.103,44RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120030003 47,37 47,3746.894,74 100,00
9.884,84 -720,00 9.164,84 9.164,84RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120030006
Suma 10.881.295,88 10.089.516,91-791.778,97 6.384.591,17 6.384.591,17 6.384.591,17 6.384.591,17 3.704.925,7463,28 63,28 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
88.963,56 -10.800,30 78.163,26 40.509,2340.509,23 40.509,23 37.654,03RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120030033 51,83 51,8340.509,23 100,00
39.539,36 -720,00 38.819,36 21.307,4421.307,44 21.307,44 17.511,92RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA
934A 120030004 54,89 54,8921.307,44 100,00
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 23.948,1623.948,16 23.948,16 25.125,32RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120040024 48,80 48,8023.948,16 100,00
41.892,90 41.892,90 29.596,3029.596,30 29.596,30 12.296,60RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120040026 70,65 70,6529.596,30 100,00
402.171,84 -56.351,89 345.819,95 216.525,16216.525,16 216.525,16 129.294,79RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120040019 62,61 62,61216.525,16 100,00
33.514,32 -599,00 32.915,32 17.961,1217.961,12 17.961,12 14.954,20RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120040020 54,57 54,5717.961,12 100,00
16.757,16 16.757,16 11.974,0811.974,08 11.974,08 4.783,08RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120040023 71,46 71,4611.974,08 100,00
1.038.943,92 -321.411,57 717.532,35 283.173,11283.173,11 283.173,11 434.359,24RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120040030 39,46 39,46283.173,11 100,00
67.028,64 -8.399,00 58.629,64 32.260,2632.260,26 32.260,26 26.369,38RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120040021 55,02 55,0232.260,26 100,00
8.378,58 8.378,58 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,54RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120040035 71,46 71,465.987,04 100,00
1,00 7.800,00 7.801,00 5.387,795.387,79 5.387,79 2.413,21RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120040021 69,07 69,075.387,79 100,00
Suma 12.668.758,64 11.485.299,91-1.183.458,73 7.073.220,86 7.073.220,86 7.073.220,86 7.073.220,86 4.412.079,0561,58 61,58 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 -1.198,00 49.073,48 20.246,0020.246,00 20.246,00 28.827,48RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES
340A 120040022 41,26 41,2620.246,00 100,00
8.378,58 8.378,58 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,54RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 120040025 71,46 71,465.987,04 100,00
25.135,74 25.135,74 17.801,9117.801,91 17.801,91 7.333,83RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120040029 70,82 70,8217.801,91 100,00
125.678,70 -8.988,75 116.689,95 71.844,4871.844,48 71.844,48 44.845,47RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS.
450A 120040034 61,57 61,5771.844,48 100,00
117.300,12 -17.844,72 99.455,40 56.699,7856.699,78 56.699,78 42.755,62RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA
912A 120040001 57,01 57,0156.699,78 100,00
16.757,16 -599,00 16.158,16 5.987,045.987,04 5.987,04 10.171,12RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120040002 37,05 37,055.987,04 100,00
50.271,48 -16.757,16 33.514,32 11.974,0811.974,08 11.974,08 21.540,24RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120040007 35,73 35,7311.974,08 100,00
100.542,96 -31.873,40 68.669,56 21.512,9821.512,98 21.512,98 47.156,58RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.
920A 120040008 31,33 31,3321.512,98 100,00
192.707,34 -54.460,77 138.246,57 57.780,5957.780,59 57.780,59 80.465,98RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120040009 41,80 41,8057.780,59 100,00
58.650,06 -8.378,58 50.271,48 29.935,2029.935,20 29.935,20 20.336,28RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF
920A 120040011 59,55 59,5529.935,20 100,00
16.757,16 16.757,16 6.788,576.788,57 6.788,57 9.968,59RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120040012 40,51 40,516.788,57 100,00
Suma 13.431.209,42 12.107.650,31-1.323.559,11 7.379.778,53 7.379.778,53 7.379.778,53 7.379.778,53 4.727.871,7860,95 60,95 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.271,48 50.271,48 35.337,8035.337,80 35.337,80 14.933,68RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120040013 70,29 70,2935.337,80 100,00
92.164,38 -8.198,00 83.966,38 46.660,8846.660,88 46.660,88 37.305,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120040014 55,57 55,5746.660,88 100,00
16.757,16 16.757,16 11.974,0811.974,08 11.974,08 4.783,08RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120040015 71,46 71,4611.974,08 100,00
301.628,88 -16.195,63 285.433,25 179.234,96179.234,96 179.234,96 106.198,29RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120040016 62,79 62,79179.234,96 100,00
125.678,70 -8.389,50 117.289,20 72.196,1272.196,12 72.196,12 45.093,08RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120040017 61,55 61,5572.196,12 100,00
25.135,74 25.135,74 17.162,8517.162,85 17.162,85 7.972,89RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120040031 68,28 68,2817.162,85 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120040036
117.300,12 -8.000,00 109.300,12 65.857,4465.857,44 65.857,44 43.442,68RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN
931A 120040003 60,25 60,2565.857,44 100,00
8.378,58 8.378,58 5.987,045.987,04 5.987,04 2.391,54RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120040006 71,46 71,465.987,04 100,00
33.514,32 33.514,32 23.948,1623.948,16 23.948,16 9.566,16RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120040033 71,46 71,4623.948,16 100,00
67.028,64 -11.234,06 55.794,58 30.268,8530.268,85 30.268,85 25.525,73RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA
934A 120040004 54,25 54,2530.268,85 100,00
Suma 14.269.068,42 12.893.492,12-1.375.576,30 7.868.406,71 7.868.406,71 7.868.406,71 7.868.406,71 5.025.085,4161,03 61,03 100,00
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
629.643,56 -135.723,11 493.920,45 271.720,24271.720,24 271.720,24 222.200,21RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120050019 55,01 55,01271.720,24 100,00
468.393,38 -73.602,78 394.790,60 244.042,10244.042,10 244.042,10 150.748,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120050030 61,82 61,82244.042,10 100,00
53.750,06 -26.185,38 27.564,68 27.564,68RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120050021
1,00 1,00 1,00RETRIB.BÁSICAS GRUPO E.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120050021
575.893,50 -64.390,85 511.502,65 314.986,15314.986,15 314.986,15 196.516,50RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CARRETERAS.
450A 120050034 61,58 61,58314.986,15 100,00
15.357,16 15.357,16 10.969,4010.969,40 10.969,40 4.387,76RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120050009 71,43 71,4310.969,40 100,00
353.214,68 -63.624,87 289.589,81 161.381,67161.381,67 161.381,67 128.208,14RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120050014 55,73 55,73161.381,67 100,00
43.434,91 43.434,91 30.524,2730.524,27 30.524,27 12.910,64RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP.
169A 120060024 70,28 70,2830.524,27 100,00
21.818,52 21.818,52 15.528,1115.528,11 15.528,11 6.290,41RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S.
170A 120060026 71,17 71,1715.528,11 100,00
361.860,39 361.860,39 250.124,97250.124,97 250.124,97 111.735,42RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 120060019 69,12 69,12250.124,97 100,00
Suma 16.792.435,58 15.053.332,29-1.739.103,29 9.167.683,62 9.167.683,62 9.167.683,62 9.167.683,62 5.885.648,6760,90 60,90 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
24.925,14 24.925,14 17.254,8917.254,89 17.254,89 7.670,25RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
230A 120060020 69,23 69,2317.254,89 100,00
9.122,20 9.122,20 6.615,846.615,84 6.615,84 2.506,36RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 120060023 72,52 72,526.615,84 100,00
527.854,23 -2.805,00 525.049,23 371.827,61371.827,61 371.827,61 153.221,62RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO.
230A 120060030 70,82 70,82371.827,61 100,00
64.197,98 -1.100,00 63.097,98 43.197,6143.197,61 43.197,61 19.900,37RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 120060021 68,46 68,4643.197,61 100,00
37.744,85 37.744,85 27.194,2227.194,22 27.194,22 10.550,63RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
330A 120060035 72,05 72,0527.194,22 100,00
1,00 3.000,00 3.001,00 1.934,221.934,22 1.934,22 1.066,78RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 120060021 64,45 64,451.934,22 100,00
18.023,13 18.023,13 12.631,8312.631,83 12.631,83 5.391,30RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES
340A 120060022 70,09 70,0912.631,83 100,00
17.195,94 17.195,94 12.366,0312.366,03 12.366,03 4.829,91RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 120060025 71,91 71,9112.366,03 100,00
25.143,46 25.143,46 17.764,9217.764,92 17.764,92 7.378,54RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 120060029 70,65 70,6517.764,92 100,00
127.801,08 -8.528,52 119.272,56 86.594,1186.594,11 86.594,11 32.678,45RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS.
450A 120060034 72,60 72,6086.594,11 100,00
69.362,72 69.362,72 46.971,7046.971,70 46.971,70 22.391,02RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA
912A 120060001 67,72 67,7246.971,70 100,00
Suma 17.713.807,31 15.965.270,50-1.748.536,81 9.812.036,60 9.812.036,60 9.812.036,60 9.812.036,60 6.153.233,9061,46 61,46 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
23.172,90 3.200,00 26.372,90 18.982,6018.982,60 18.982,60 7.390,30RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL
920A 120060002 71,98 71,9818.982,60 100,00
28.494,89 28.494,89 20.269,6420.269,64 20.269,64 8.225,25RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN
920A 120060007 71,13 71,1320.269,64 100,00
102.172,55 -1.900,00 100.272,55 70.088,2370.088,23 70.088,23 30.184,32RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.
920A 120060008 69,90 69,9070.088,23 100,00
147.890,71 147.890,71 104.709,74104.709,74 104.709,74 43.180,97RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
920A 120060009 70,80 70,80104.709,74 100,00
39.887,07 39.887,07 27.692,6627.692,66 27.692,66 12.194,41RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM.
920A 120060011 69,43 69,4327.692,66 100,00
84.815,56 84.815,56 58.196,7458.196,74 58.196,74 26.618,82RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS
920A 120060012 68,62 68,6258.196,74 100,00
77.527,83 77.527,83 55.036,4555.036,45 55.036,45 22.491,38RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA
920A 120060013 70,99 70,9955.036,45 100,00
58.269,53 58.269,53 40.363,0240.363,02 40.363,02 17.906,51RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR
920A 120060014 69,27 69,2740.363,02 100,00
7.529,06 7.529,06 5.331,245.331,24 5.331,24 2.197,82RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 120060015 70,81 70,815.331,24 100,00
59.840,58 59.840,58 40.904,2040.904,20 40.904,20 18.936,38RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLER
920A 120060016 68,36 68,3640.904,20 100,00
30.639,37 30.639,37 20.425,0320.425,03 20.425,03 10.214,34RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV
920A 120060017 66,66 66,6620.425,03 100,00
Suma 18.374.047,36 16.626.810,55-1.747.236,81 10.274.036,15 10.274.036,15 10.274.036,15 10.274.036,15 6.352.774,4061,79 61,79 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Modificaciones Créditos Totales
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Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
11.609,46 11.609,46 8.160,278.160,27 8.160,27 3.449,19RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
920A 120060031 70,29 70,298.160,27 100,00
2.917,86 2.917,86 2.093,612.093,61 2.093,61 824,25RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR.
920A 120060036 71,75 71,752.093,61 100,00
88.617,48 88.617,48 63.090,8963.090,89 63.090,89 25.526,59RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN
931A 120060003 71,19 71,1963.090,89 100,00
11.262,33 11.262,33 8.088,288.088,28 8.088,28 3.174,05RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO
933A 120060006 71,82 71,828.088,28 100,00
60.207,30 -2.385,46 57.821,84 38.546,1738.546,17 38.546,17 19.275,67RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 120060033 66,66 66,6638.546,17 100,00
43.825,37 43.825,37 29.870,0529.870,05 29.870,05 13.955,32RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA
934A 120060004 68,16 68,1629.870,05 100,00
145.552,54 -8.914,71 136.637,83 85.273,5285.273,52 85.273,52 51.364,31RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121000024 62,41 62,4185.273,52 100,00
105.978,24 -10.827,11 95.151,13 54.193,7254.193,72 54.193,72 40.957,41RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S.
170A 121000026 56,96 56,9654.193,72 100,00
1.192.674,18 -174.926,94 1.017.747,24 614.333,48614.333,48 614.333,48 403.413,76RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC.
230A 121000019 60,36 60,36614.333,48 100,00
82.074,72 -9.572,50 72.502,22 39.479,9139.479,91 39.479,91 33.022,31RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL
230A 121000020 54,45 54,4539.479,91 100,00
65.482,90 -10.795,65 54.687,25 25.405,6025.405,60 25.405,60 29.281,65RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT.
230A 121000023 46,46 46,4625.405,60 100,00
Suma 20.184.249,74 18.219.590,56-1.964.659,18 11.242.571,65 11.242.571,65 11.242.571,65 11.242.571,65 6.977.018,9161,71 61,71 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.794.133,34 -335.429,90 1.458.703,44 812.174,52812.174,52 812.174,52 646.528,92RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121000030 55,68 55,68812.174,52 100,00
192.919,94 -18.234,19 174.685,75 104.841,20104.841,20 104.841,20 69.844,55RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PER.CULTURA Y EDUC.
330A 121000021 60,02 60,02104.841,20 100,00
156.730,98 -25.604,18 131.126,80 75.373,3075.373,30 75.373,30 55.753,50RETRIBUC.COMPLEMENTAR. D.DESTINO PERSONAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 121000035 57,48 57,4875.373,30 100,00
11.230,25 -812,00 10.418,25 7.308,367.308,36 7.308,36 3.109,89RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121000021 70,15 70,157.308,36 100,00
66.484,30 -1.139,00 65.345,30 35.197,2935.197,29 35.197,29 30.148,01RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES
340A 121000022 53,86 53,8635.197,29 100,00
61.541,12 -817,00 60.724,12 35.885,8035.885,80 35.885,80 24.838,32RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121000025 59,10 59,1035.885,80 100,00
106.536,54 -1.053,00 105.483,54 65.531,8665.531,86 65.531,86 39.951,68RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121000029 62,13 62,1365.531,86 100,00
529.585,32 -56.789,10 472.796,22 294.824,77294.824,77 294.824,77 177.971,45RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS.
450A 121000034 62,36 62,36294.824,77 100,00
240.134,92 -31.091,13 209.043,79 128.028,85128.028,85 128.028,85 81.014,94RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA
912A 121000001 61,24 61,24128.028,85 100,00
91.596,68 -8.159,34 83.437,34 54.536,2954.536,29 54.536,29 28.901,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.SECRETARIA GRAL.
920A 121000002 65,36 65,3654.536,29 100,00
Suma 23.435.143,13 20.991.355,11-2.443.788,02 12.856.273,89 12.856.273,89 12.856.273,89 12.856.273,89 8.135.081,2261,25 61,25 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
107.263,02 -13.505,81 93.757,21 48.657,1048.657,10 48.657,10 45.100,11RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.
920A 121000007 51,90 51,9048.657,10 100,00
333.447,52 -46.606,04 286.841,48 166.631,94166.631,94 166.631,94 120.209,54RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.
920A 121000008 58,09 58,09166.631,94 100,00
574.840,56 -93.448,41 481.392,15 274.769,62274.769,62 274.769,62 206.622,53RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS
920A 121000009 57,08 57,08274.769,62 100,00
123.979,10 -9.701,35 114.277,75 67.733,7567.733,75 67.733,75 46.544,00RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM.
920A 121000011 59,27 59,2767.733,75 100,00
239.091,16 -20.119,26 218.971,90 140.506,21140.506,21 140.506,21 78.465,69RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.
920A 121000012 64,17 64,17140.506,21 100,00
230.898,60 230.898,60 151.597,86151.597,86 151.597,86 79.300,74RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA.
920A 121000013 65,66 65,66151.597,86 100,00
255.522,70 -41.299,20 214.223,50 125.048,66125.048,66 125.048,66 89.174,84RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR
920A 121000014 58,37 58,37125.048,66 100,00
38.077,48 -882,00 37.195,48 18.376,5018.376,50 18.376,50 18.818,98RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION.
920A 121000015 49,41 49,4118.376,50 100,00
214.229,22 -7.566,44 206.662,78 126.158,11126.158,11 126.158,11 80.504,67RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.
920A 121000016 61,05 61,05126.158,11 100,00
102.801,38 -7.411,47 95.389,91 58.484,3558.484,35 58.484,35 36.905,56RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV.
920A 121000017 61,31 61,3158.484,35 100,00
Suma 25.655.293,87 22.970.965,87-2.684.328,00 14.034.237,99 14.034.237,99 14.034.237,99 14.034.237,99 8.936.727,8861,10 61,10 100,00
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HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
56.496,44 -989,00 55.507,44 31.164,2831.164,28 31.164,28 24.343,16RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121000031 56,14 56,1431.164,28 100,00
14.275,52 14.275,52 5.098,405.098,40 5.098,40 9.177,12RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 121000036 35,71 35,715.098,40 100,00
250.540,24 -17.269,85 233.270,39 144.526,89144.526,89 144.526,89 88.743,50RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.
931A 121000003 61,96 61,96144.526,89 100,00
39.847,64 39.847,64 24.739,3024.739,30 24.739,30 15.108,34RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO
933A 121000006 62,08 62,0824.739,30 100,00
186.979,70 -17.026,40 169.953,30 96.071,9596.071,95 96.071,95 73.881,35RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121000033 56,53 56,5396.071,95 100,00
123.518,36 -8.984,62 114.533,74 68.810,6968.810,69 68.810,69 45.723,05RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.
934A 121000004 60,08 60,0868.810,69 100,00
288.613,50 -22.077,74 266.535,76 171.715,46171.715,46 171.715,46 94.820,30RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍF.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC.
169A 121010024 64,42 64,42171.715,46 100,00
184.112,64 -18.264,00 165.848,64 99.161,7699.161,76 99.161,76 66.686,88RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S
170A 121010026 59,79 59,7999.161,76 100,00
1.638.257,26 -228.955,29 1.409.301,97 866.831,91866.831,91 866.831,91 542.470,06RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC.
230A 121010019 61,51 61,51866.831,91 100,00
133.822,54 -16.574,36 117.248,18 65.705,3965.705,39 65.705,39 51.542,79RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.SOCIAL
230A 121010020 56,04 56,0465.705,39 100,00
Suma 28.571.757,71 25.557.288,45-3.014.469,26 15.608.064,02 15.608.064,02 15.608.064,02 15.608.064,02 9.949.224,4361,07 61,07 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 20
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
108.399,14 -16.766,65 91.632,49 46.947,7446.947,74 46.947,74 44.684,75RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN.
230A 121010023 51,23 51,2346.947,74 100,00
2.417.524,48 -423.844,58 1.993.679,90 1.144.827,511.144.827,51 1.144.827,51 848.852,39RETRIBUC.COMPLEMENT.C.ESPECIFICO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 121010030 57,42 57,421.144.827,51 100,00
324.318,00 -30.861,79 293.456,21 182.963,89182.963,89 182.963,89 110.492,32RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PER.CULTURA Y ED.
330A 121010021 62,35 62,35182.963,89 100,00
235.447,50 -35.614,32 199.833,18 120.178,14120.178,14 120.178,14 79.655,04RETRIBUC.COMPLEMENTAR.D.ESPECÍFICO PERSONAL U.MUSEO ARQ.PROV
330A 121010035 60,14 60,14120.178,14 100,00
28.420,48 -2.165,00 26.255,48 18.481,7218.481,72 18.481,72 7.773,76RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO PROV.
330B 121010021 70,39 70,3918.481,72 100,00
106.304,30 -8.739,75 97.564,55 58.856,0358.856,03 58.856,03 38.708,52RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES
340A 121010022 60,33 60,3358.856,03 100,00
100.942,58 -6.332,90 94.609,68 61.581,0661.581,06 61.581,06 33.028,62RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 121010025 65,09 65,0961.581,06 100,00
177.326,34 -8.752,78 168.573,56 111.148,51111.148,51 111.148,51 57.425,05RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO PERSONAL CICLO HÍDRICO.
450A 121010029 65,93 65,93111.148,51 100,00
869.168,16 -88.411,51 780.756,65 486.685,89486.685,89 486.685,89 294.070,76RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS
450A 121010034 62,34 62,34486.685,89 100,00
452.348,02 -57.260,29 395.087,73 240.136,11240.136,11 240.136,11 154.951,62RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO.PERS.PRESIDENCIA
912A 121010001 60,78 60,78240.136,11 100,00
Suma 33.391.956,71 29.698.737,88-3.693.218,83 18.079.870,62 18.079.870,62 18.079.870,62 18.079.870,62 11.618.867,2660,88 60,88 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 21
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
184.392,52 -1.913,44 182.479,08 125.251,40125.251,40 125.251,40 57.227,68RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL
920A 121010002 68,64 68,64125.251,40 100,00
160.842,96 -17.939,32 142.903,64 81.335,3981.335,39 81.335,39 61.568,25RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATAC
920A 121010007 56,92 56,9281.335,39 100,00
506.901,30 -62.684,92 444.216,38 269.081,70269.081,70 269.081,70 175.134,68RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.
920A 121010008 60,57 60,57269.081,70 100,00
1.004.861,84 -141.075,52 863.786,32 526.260,30526.260,30 526.260,30 337.526,02RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.
920A 121010009 60,92 60,92526.260,30 100,00
182.083,10 -7.558,83 174.524,27 105.906,41105.906,41 105.906,41 68.617,86RETRIB.COMPL.C.ESPECÍFICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 121010011 60,68 60,68105.906,41 100,00
469.169,70 -38.611,25 430.558,45 282.246,11282.246,11 282.246,11 148.312,34RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.
920A 121010012 65,55 65,55282.246,11 100,00
445.396,84 -6.652,89 438.743,95 300.853,37300.853,37 300.853,37 137.890,58RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁTICA
920A 121010013 68,57 68,57300.853,37 100,00
379.650,30 -62.084,24 317.566,06 185.616,85185.616,85 185.616,85 131.949,21RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.
920A 121010014 58,45 58,45185.616,85 100,00
48.768,20 -1.131,00 47.637,20 24.492,6524.492,65 24.492,65 23.144,55RETRIB.COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC.
920A 121010015 51,41 51,4124.492,65 100,00
469.471,94 -29.051,71 440.420,23 287.903,63287.903,63 287.903,63 152.516,60RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T
920A 121010016 65,37 65,37287.903,63 100,00
Suma 37.243.495,41 33.181.573,46-4.061.921,95 20.268.818,43 20.268.818,43 20.268.818,43 20.268.818,43 12.912.755,0361,08 61,08 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 22
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
155.321,26 -11.714,87 143.606,39 90.102,6890.102,68 90.102,68 53.503,71RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.BOP E IMPRENTA P.
920A 121010017 62,74 62,7490.102,68 100,00
100.789,60 -7.595,97 93.193,63 50.119,6050.119,60 50.119,60 43.074,03RETRIBUC.COMPLEM.C.ESPECIFICO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS
920A 121010031 53,78 53,7850.119,60 100,00
25.265,20 -769,00 24.496,20 10.983,5210.983,52 10.983,52 13.512,68RETR.COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 121010036 44,84 44,8410.983,52 100,00
427.076,96 -23.459,26 403.617,70 266.128,86266.128,86 266.128,86 137.488,84RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN
931A 121010003 65,94 65,94266.128,86 100,00
64.285,84 -627,00 63.658,84 40.884,2940.884,29 40.884,29 22.774,55RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO
933A 121010006 64,22 64,2240.884,29 100,00
333.950,62 -48.163,04 285.787,58 170.053,04170.053,04 170.053,04 115.734,54RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO PERSONAL ARQUITECTURA.
933B 121010033 59,50 59,50170.053,04 100,00
204.302,52 -11.836,53 192.465,99 124.278,92124.278,92 124.278,92 68.187,07RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESOR.
934A 121010004 64,57 64,57124.278,92 100,00
330.000,00 330.000,00 276.663,09276.663,09 276.663,09 53.336,91RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS
920A 121030009 83,84 83,84276.663,09 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS
920A 121030109
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO
221A 127000009
17.485,42 17.485,42 10.274,7710.274,77 10.274,77 7.210,65RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL
230A 130000019 58,76 58,7610.274,77 100,00
Suma 38.902.973,83 34.736.886,21-4.166.087,62 21.308.307,20 21.308.307,20 21.308.307,20 21.308.307,20 13.428.579,0161,34 61,34 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 23
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
14.827,40 -1.080,00 13.747,40 13.747,40RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA
912A 130000001
27.558,36 27.558,36 20.747,9120.747,91 20.747,91 6.810,45RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.
920A 130000011 75,29 75,2920.747,91 100,00
9.375,80 9.375,80 6.697,006.697,00 6.697,00 2.678,80RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR
920A 130000014 71,43 71,436.697,00 100,00
24.362,93 -1.078,00 23.284,93 6.602,716.602,71 6.602,71 16.682,22RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 130000017 28,36 28,366.602,71 100,00
20.414,48 20.414,48 14.476,7214.476,72 14.476,72 5.937,76RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.
230A 130020019 70,91 70,9114.476,72 100,00
24.606,52 -12.303,26 12.303,26 12.303,26RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA
912A 130020001
30.402,30 30.402,30 22.806,3622.806,36 22.806,36 7.595,94RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 130020011 75,02 75,0222.806,36 100,00
9.865,82 9.865,82 7.069,817.069,81 7.069,81 2.796,01RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.
920A 130020014 71,66 71,667.069,81 100,00
30.196,22 -1.516,00 28.680,22 6.791,986.791,98 6.791,98 21.888,24RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRV.
920A 130020017 23,68 23,686.791,98 100,00
50.140,83 147.496,25 197.637,08 145.720,02145.720,02 145.720,02 51.917,06RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNIC
169A 131000024 73,73 73,73145.720,02 100,00
14.081,76 14.081,76 42.245,2842.245,28 42.245,28 -28.163,52RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 131000026 300,00 300,0042.245,28 100,00
Suma 39.158.806,25 35.124.237,62-4.034.568,63 21.581.464,99 21.581.464,99 21.581.464,99 21.581.464,99 13.542.772,6361,44 61,44 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
485.522,70 1.932.150,42 2.417.673,12 1.236.899,791.236.899,79 1.236.899,79 1.180.773,33RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.
230A 131000019 51,16 51,161.236.899,79 100,00
11.861,22 11.861,22 35.583,6635.583,66 35.583,66 -23.722,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL.
230A 131000020 300,00 300,0035.583,66 100,00
24.911,13 24.911,13 74.539,6474.539,64 74.539,64 -49.628,51RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 131000023 299,22 299,2274.539,64 100,00
481.489,62 158.962,93 640.452,55 1.469.544,671.469.544,67 1.469.544,67 -829.092,12RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DR.ESQUERDO
230A 131000030 229,45 229,451.469.544,67 100,00
81.923,94 290.607,89 372.531,83 217.722,54217.722,54 217.722,54 154.809,29RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 131000021 58,44 58,44217.722,54 100,00
50.538,06 50.538,06 151.614,18151.614,18 151.614,18 -101.076,12RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 131000035 300,00 300,00151.614,18 100,00
4.690,05 4.690,05 14.070,1514.070,15 14.070,15 -9.380,10RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.
340A 131000022 300,00 300,0014.070,15 100,00
4.820,34 101.191,52 106.011,86 14.461,0214.461,02 14.461,02 91.550,84RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 131000025 13,64 13,6414.461,02 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.
450A 131000029
34.315,80 34.315,80 98.127,0698.127,06 98.127,06 -63.811,26RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.
450A 131000034 285,95 285,9598.127,06 100,00
Suma 40.338.880,11 38.787.224,24-1.551.655,87 24.894.027,70 24.894.027,70 24.894.027,70 24.894.027,70 13.893.196,5464,18 64,18 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
30.120,12 1.547.366,47 1.577.486,59 90.516,9690.516,96 90.516,96 1.486.969,63RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA
912A 131000001 5,74 5,7490.516,96 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL.
920A 131000002
4.820,34 4.820,34 13.865,3513.865,35 13.865,35 -9.045,01RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.
920A 131000007 287,64 287,6413.865,35 100,00
134.359,32 134.359,32 370.908,34370.908,34 370.908,34 -236.549,02RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.
920A 131000008 276,06 276,06370.908,34 100,00
102.045,90 102.045,90 294.368,01294.368,01 294.368,01 -192.322,11RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS
920A 131000009 288,47 288,47294.368,01 100,00
9.640,68 9.640,68 28.922,0428.922,04 28.922,04 -19.281,36RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E INFORM.
920A 131000011 300,00 300,0028.922,04 100,00
13.049,91 13.049,91 43.970,0743.970,07 43.970,07 -30.920,16RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.
920A 131000012 336,94 336,9443.970,07 100,00
11.498,94 11.498,94 35.455,1435.455,14 35.455,14 -23.956,20RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA.
920A 131000013 308,33 308,3335.455,14 100,00
128.769,09 128.769,09 352.161,99352.161,99 352.161,99 -223.392,90RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR.
920A 131000014 273,48 273,48352.161,99 100,00
4.820,34 4.820,34 14.461,0214.461,02 14.461,02 -9.640,68RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES.
920A 131000015 300,00 300,0014.461,02 100,00
Suma 40.778.005,75 40.773.716,35-4.289,40 26.138.656,62 26.138.656,62 26.138.656,62 26.138.656,62 14.635.059,7364,11 64,11 100,00
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
31.767,72 31.767,72 95.303,1695.303,16 95.303,16 -63.535,44RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER
920A 131000016 300,00 300,0095.303,16 100,00
41.735,94 4.289,40 46.025,34 128.800,95128.800,95 128.800,95 -82.775,61RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL
920A 131000017 279,85 279,85128.800,95 100,00
62.328,03 62.328,03 186.367,84186.367,84 186.367,84 -124.039,81RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV.ASIST.MUNIC.
920A 131000031 299,01 299,01186.367,84 100,00
13.049,91 13.049,91 35.856,3635.856,36 35.856,36 -22.806,45RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENC.CIUDADANOS EXTR.
920A 131000036 274,76 274,7635.856,36 100,00
44.815,62 44.815,62 134.446,86134.446,86 134.446,86 -89.631,24RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST
920A 131000038 300,00 300,00134.446,86 100,00
23.722,44 23.722,44 71.167,3271.167,32 71.167,32 -47.444,88RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN
931A 131000003 300,00 300,0071.167,32 100,00
1,00 1,00 1,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.
933A 131000006
12.486,36 12.486,36 38.871,0138.871,01 38.871,01 -26.384,65RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA.
933B 131000033 311,31 311,3138.871,01 100,00
23.722,44 23.722,44 71.167,3271.167,32 71.167,32 -47.444,88RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.
934A 131000004 300,00 300,0071.167,32 100,00
100,00 100,00 100,00RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER
172A 131010026
16.876,65 8.252,34 25.128,99 21.122,6421.122,64 21.122,64 4.006,35RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC
433A 131010025 84,06 84,0621.122,64 100,00
Suma 41.048.611,86 41.056.864,208.252,34 26.921.760,08 26.921.760,08 26.921.760,08 26.921.760,08 14.135.104,1265,57 65,57 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
318.000,00 318.000,00 195.783,86195.783,86 195.783,86 122.216,14RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL
920A 131020009 61,57 61,57195.783,86 100,00
1,00 1,00 1,00MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL
221A 137000009
109.000,00 109.000,00 76.499,2576.499,25 76.499,25 32.500,75DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCT.AL PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.
920A 150000009 70,18 70,1876.499,25 100,00
627.225,00 627.225,00 315.534,39315.534,39 315.534,39 311.690,61FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO
920A 150010009 50,31 50,31315.534,39 100,00
2.000.000,00 2.000.000,00 1.567.943,381.567.943,38 1.567.943,38 432.056,62PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
920A 150020009 78,40 78,401.567.943,38 100,00
380.000,00 380.000,00 311.578,99311.578,99 311.578,99 68.421,01GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.
920A 151000009 81,99 81,99311.578,99 100,00
147.250,00 147.250,00 33.463,1233.463,12 33.463,12 113.786,88GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN
920B 151000009 22,73 22,7333.463,12 100,00
214.605,14 214.605,14 143.276,07143.276,07 143.276,07 71.329,07CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PLANES Y OBRAS MUN.
169A 160000024 66,76 66,76143.276,07 100,00
131.943,18 131.943,18 76.799,6076.799,60 76.799,60 55.143,58CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS
170A 160000026 58,21 58,2176.799,60 100,00
1.906.664,71 1.906.664,71 1.318.321,811.318.321,81 1.318.321,81 588.342,90CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.
230A 160000019 69,14 69,141.318.321,81 100,00
108.210,89 108.210,89 61.851,7861.851,78 61.851,78 46.359,11CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.
230A 160000020 57,16 57,1661.851,78 100,00
Suma 46.991.511,78 46.999.764,128.252,34 31.022.812,33 31.022.812,33 31.022.812,33 31.022.812,33 15.976.951,7966,01 66,01 100,00
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
82.803,48 82.803,48 51.266,1451.266,14 51.266,14 31.537,34CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 160000023 61,91 61,9151.266,14 100,00
2.652.688,46 2.652.688,46 1.722.358,451.722.358,45 1.722.358,45 930.330,01CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CENTRO DR.ESQUERDO
230A 160000030 64,93 64,931.722.358,45 100,00
270.145,18 270.145,18 211.961,13211.961,13 211.961,13 58.184,05CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN
330A 160000021 78,46 78,46211.961,13 100,00
212.969,49 212.969,49 128.434,91128.434,91 128.434,91 84.534,58CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.U.MUSEO ARQU.PROV.
330A 160000035 60,31 60,31128.434,91 100,00
81.630,27 81.630,27 45.906,1045.906,10 45.906,10 35.724,17CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.
340A 160000022 56,24 56,2445.906,10 100,00
87.490,97 87.490,97 47.816,4147.816,41 47.816,41 39.674,56CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PROM.Y DESARR.LOCAL
430A 160000025 54,65 54,6547.816,41 100,00
127.117,56 127.117,56 78.221,6678.221,66 78.221,66 48.895,90CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.
450A 160000029 61,53 61,5378.221,66 100,00
795.434,95 795.434,95 489.134,55489.134,55 489.134,55 306.300,40CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.
450A 160000034 61,49 61,49489.134,55 100,00
322.866,21 322.866,21 198.324,47198.324,47 198.324,47 124.541,74CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA
912A 160000001 61,43 61,43198.324,47 100,00
866.463,43 866.463,43 506.463,20506.463,20 506.463,20 360.000,23CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO
912A 160000027 58,45 58,45506.463,20 100,00
Suma 52.491.121,78 52.499.374,128.252,34 34.502.699,35 34.502.699,35 34.502.699,35 34.502.699,35 17.996.674,7765,72 65,72 100,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
75.821,95 75.821,95 54.084,3354.084,33 54.084,33 21.737,62CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.
920A 160000002 71,33 71,3354.084,33 100,00
108.930,78 108.930,78 67.776,4467.776,44 67.776,44 41.154,34CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.
920A 160000007 62,22 62,2267.776,44 100,00
602.456,33 602.456,33 425.701,92425.701,92 425.701,92 176.754,41CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.
920A 160000008 70,66 70,66425.701,92 100,00
721.761,45 721.761,45 548.460,40548.460,40 548.460,40 173.301,05CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN.RECURSOS HUMANOS
920A 160000009 75,99 75,99548.460,40 100,00
167.465,37 167.465,37 108.298,77108.298,77 108.298,77 59.166,60CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R.E INFOR.
920A 160000011 64,67 64,67108.298,77 100,00
319.911,98 319.911,98 199.577,62199.577,62 199.577,62 120.334,36CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.
920A 160000012 62,39 62,39199.577,62 100,00
317.105,14 317.105,14 205.779,32205.779,32 205.779,32 111.325,82CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA.
920A 160000013 64,89 64,89205.779,32 100,00
342.308,43 342.308,43 291.608,78291.608,78 291.608,78 50.699,65CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR.
920A 160000014 85,19 85,19291.608,78 100,00
35.524,67 35.524,67 26.256,9826.256,98 26.256,98 9.267,69CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES.
920A 160000015 73,91 73,9126.256,98 100,00
353.512,04 353.512,04 229.022,61229.022,61 229.022,61 124.489,43CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 160000016 64,78 64,78229.022,61 100,00
Suma 55.535.919,92 55.544.172,268.252,34 36.659.266,52 36.659.266,52 36.659.266,52 36.659.266,52 18.884.905,7466,00 66,00 100,00
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
172.847,49 172.847,49 122.432,56122.432,56 122.432,56 50.414,93CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV.
920A 160000017 70,83 70,83122.432,56 100,00
107.226,17 107.226,17 93.745,0593.745,05 93.745,05 13.481,12CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.ASIST.MUNIC.
920A 160000031 87,43 87,4393.745,05 100,00
28.257,59 28.257,59 19.178,2319.178,23 19.178,23 9.079,36CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. ATENC.CIUDADANOS EXTR
920A 160000036 67,87 67,8719.178,23 100,00
14.788,00 14.788,00 41.244,4341.244,43 41.244,43 -26.456,43CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 160000038 278,90 278,9041.244,43 100,00
339.235,82 339.235,82 215.675,30215.675,30 215.675,30 123.560,52CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.
931A 160000003 63,58 63,58215.675,30 100,00
44.600,30 44.600,30 26.274,7926.274,79 26.274,79 18.325,51CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.
933A 160000006 58,91 58,9126.274,79 100,00
226.199,46 226.199,46 129.700,09129.700,09 129.700,09 96.499,37CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.
933B 160000033 57,34 57,34129.700,09 100,00
161.013,11 161.013,11 106.545,78106.545,78 106.545,78 54.467,33CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.
934A 160000004 66,17 66,17106.545,78 100,00
100,00 100,00 100,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER
172A 160000126
4.886,57 2.363,21 7.249,78 6.307,186.307,18 6.307,18 942,60CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE
433A 160000125 87,00 87,006.307,18 100,00
20.000,00 20.000,00 3.811,333.811,33 3.811,33 16.188,67GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASISTENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.
920B 162000009 19,06 19,063.811,33 100,00
Suma 56.655.074,43 56.665.689,9810.615,55 37.424.181,26 37.424.181,26 37.424.181,26 37.424.181,26 19.241.508,7266,04 66,04 100,00
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Estado de Ejecución
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
101.764,00 101.764,00 34.452,5534.452,55 33.877,25 575,30 67.311,45SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
221A 162020016 33,86 33,8634.452,55 98,33
370.975,00 23.866,91 394.841,91 241.539,76241.539,76 241.539,76 153.302,15MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.
221A 162040009 61,17 61,17241.539,76 100,00
190.000,00 -17.566,91 172.433,09 118.227,16118.227,16 118.227,16 54.205,93MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR
221A 162040109 68,56 68,56118.227,16 100,00
95.000,00 -6.300,00 88.700,00 66.945,6388.673,45 66.945,63 21.754,37MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO
221A 162050009 99,97 75,4788.673,45 100,00
92.882,00 92.882,00 24.909,9224.909,92 24.909,92 67.972,08MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA
221A 162090009 26,82 26,8224.909,92 100,00
30.051,00 30.051,00 16.682,2016.682,20 16.682,20 13.368,80MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.
221A 162090109 55,51 55,5116.682,20 100,00
83.000,00 83.000,00 59.686,5582.234,81 57.831,22 1.855,33 23.313,45ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS
453A 202000034 99,08 71,9182.234,81 96,89
256.000,00 256.000,00 168.492,56252.738,81 168.492,56 87.507,44ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO
933A 202000006 98,73 65,82252.738,81 100,00
5.000,00 5.000,00 843,44843,44 446,56 396,88 4.156,56ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.
920A 203000008 16,87 16,87843,44 52,95
100,00 100,00 100,00ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 204000016
100,00 100,00 100,00ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 204010026
Suma 57.879.946,43 57.890.561,9810.615,55 38.284.483,36 38.284.483,36 38.155.961,03 38.153.133,52 2.827,51 19.734.600,9566,13 65,91 99,99
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.500,00 -2.500,00GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.
920B 209000009
6.000,00 6.000,00 5.602,905.602,90 5.602,90 397,10REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN.
134A 210000008 93,38 93,385.602,90 100,00
1.320.000,00 1.320.000,00 777.220,551.320.000,00 694.617,43 82.603,12 542.779,45MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS
172A 210000026 100,00 58,881.320.000,00 89,37
341.190,00 -446,82 340.743,18 214.370,70318.767,57 209.186,39 5.184,31 126.372,48MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA
336A 210000033 93,55 62,91318.767,57 97,58
3.535.000,00 3.535.000,00 2.353.763,883.397.663,33 2.351.385,02 2.378,86 1.181.236,12GASTOS EN CONSERVACION Y REPARACION RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210010034 96,11 66,583.397.663,33 99,90
327,32 327,32 327,32327,32 327,32C.R. GTOS.CONSERACIÓN Y REPARACIÓN RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210018034 100,00 100,00327,32 100,00
1.125.000,00 1.125.000,00 693.951,96976.003,61 693.951,96 431.048,04GTOS.CONSERV.SEÑALIZAC.Y BALIZAMIENTO. RED VIARIA PROVINCIAL
453A 210020034 86,76 61,68976.003,61 100,00
129.000,00 129.000,00 22.876,9122.876,91 22.428,93 447,98 106.123,09REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL
231A 212000008 17,73 17,7322.876,91 98,04
60.000,00 60.000,00 13.212,5613.212,56 13.212,56 46.787,44REPARACIÓN,MANTEMIENTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR. ESQUERDO
231C 212000008 22,02 22,0213.212,56 100,00
18.000,00 18.000,00 427,76427,76 427,76 17.572,24REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG
333A 212000008 2,38 2,38427,76 100,00
4.000,00 4.000,00 2.962,682.962,68 2.962,68 1.037,32REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DIPUT.
336A 212000008 74,07 74,072.962,68 100,00
Suma 64.420.636,43 64.428.632,487.996,05 44.342.328,00 44.342.328,00 42.240.678,25 42.147.236,47 93.441,78 22.187.954,2368,82 65,56 99,78
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 33
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100,00 100,00 100,00REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.
491A 212000008
93.000,00 -25.000,00 68.000,00 17.173,1417.173,14 17.173,14 50.826,86REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y OTR.INMUEBLES
933B 212000008 25,25 25,2517.173,14 100,00
531,00 531,00 531,00531,00 531,00C.R.REPARAC.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 212008008 100,00 100,00531,00 100,00
5.000,00 5.000,00 4.537,704.537,70 4.537,70 462,30OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANT.INMUEBL.CEDIDOS FUND. MARQ
336A 212010008 90,75 90,754.537,70 100,00
40.000,00 40.000,00 3.770,4726.978,27 3.770,47 36.229,53REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV.
933B 212010008 67,14 9,4326.857,27 100,00
508,20 508,20 508,20508,20 508,20C.R. REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV.
933B 212018008 100,00 100,00508,20 100,00
2.640,00 2.640,00 1.061,611.061,61 359,37 702,24 1.578,39REPARACIÓN, MANTENIM.Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.R. LABOR.
221A 213000009 40,21 40,211.061,61 33,85
83.127,00 83.127,00 42.409,3854.960,17 39.914,83 2.494,55 40.717,62REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONS. MAQU. E INST. C.HOGAR PROV.
231A 213000008 66,12 51,0254.960,17 94,12
95.330,00 95.330,00 46.510,5759.691,38 40.757,90 5.752,67 48.819,43REPAR.MTº. Y CONSERV.,MAQUIN., E INSTAL.CENTRO DR.ESQUERDO
231C 213000008 62,62 48,7959.691,38 87,63
37.150,00 37.150,00 13.175,4320.311,56 11.744,54 1.430,89 23.974,57REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG
333A 213000008 54,67 35,4720.311,56 89,14
2.000,00 12.000,00 14.000,00 12.354,0112.354,01 8.592,34 3.761,67 1.645,99REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.U.MUSEO ARQU.
336A 213000035 88,24 88,2412.354,01 69,55
Suma 64.778.983,43 64.775.018,68-3.964,75 44.540.435,04 44.540.314,04 42.382.709,76 42.275.125,96 107.583,80 22.392.308,9268,76 65,43 99,75
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 320,00320,00 320,00 680,00REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT.
342A 213000022 32,00 32,00320,00
12.618,00 12.618,00 2.384,674.280,50 2.384,67 10.233,33REPAR.MANTEN.Y CONS.C.TRANSFORMACIÓN Y LINEAS MEDIA TENSIÓN
425A 213000008 33,92 18,904.280,50 100,00
523.780,00 -10.000,00 513.780,00 270.055,27512.223,26 270.055,27 243.724,73REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.
452A 213000029 99,70 52,56512.223,26 100,00
10.508,00 10.508,00 3.630,477.491,01 3.630,47 6.877,53REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS
453A 213000008 71,29 34,557.491,01 100,00
15.000,00 15.000,00 6.009,909.370,90 6.009,90 8.990,10REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES DE REEMISORES T.V.
491A 213000008 62,47 40,079.370,90 100,00
197.489,00 197.489,00 82.855,44119.761,09 75.790,12 7.065,32 114.633,56REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC.Y OTR.
920A 213000008 60,64 41,95119.761,09 91,47
6.000,00 6.000,00 2.883,512.883,51 2.883,51 3.116,49REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉGIMEN INT.
920A 213000014 48,06 48,062.883,51 100,00
9.500,00 9.500,00 5.623,726.729,12 5.469,81 153,91 3.876,28REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T.
920A 213000016 70,83 59,206.729,12 97,26
95.000,00 95.000,00 52.250,7785.089,61 43.839,81 8.410,96 42.749,23REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRENTA PROV.
920A 213000017 89,57 55,0085.089,61 83,90
1.000,00 1.000,00 1.000,00REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA
920D 213000001
Suma 65.650.878,43 65.636.913,68-13.964,75 45.288.584,04 45.288.463,04 42.808.723,51 42.685.189,52 123.533,99 22.828.190,1769,00 65,22 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.000,00 2.000,00 934,73934,73 934,73 1.065,27REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS
920D 213000038 46,74 46,74934,73 100,00
19.000,00 19.000,00 2.869,212.869,21 2.869,21 16.130,79REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y RADIOCOMUNICAC.DIP.
920A 213010015 15,10 15,102.869,21 100,00
260.630,00 4.500,00 265.130,00 176.660,00242.907,50 176.660,00 88.470,00CONTR.CONSERV.Y MANT.INTEGRAL SIST.INFORMÁTICOS RED COM.
920A 213020015 91,62 66,63242.907,50 100,00
111.804,00 111.804,00 39.204,0039.204,00 39.204,00 72.600,00CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES
920A 213030015 35,06 35,0639.204,00 100,00
45.000,00 45.000,00 29.597,7729.597,77 29.014,77 583,00 15.402,23REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER
920A 214000016 65,77 65,7729.597,77 98,03
10.800,00 10.800,00 5.570,025.570,02 5.570,02 5.229,98REPAR.Y CONSEV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 215000019 51,57 51,575.570,02 100,00
40.000,00 -453,89 39.546,11 18.113,4018.113,40 18.113,40 21.432,71REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
920A 215000007 45,80 45,8018.113,40 100,00
100,00 100,00 56,7556,75 56,75 43,25REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.
920A 215000008 56,75 56,7556,75 100,00
453,89 453,89 453,89453,89 453,89C.R.REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA.DIPUTACIÓN
920A 215008007 100,00 100,00453,89 100,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL
335A 216000021
450.551,36 -828,85 449.722,51 216.220,98373.445,80 216.075,78 145,20 233.501,53CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR
920A 216000013 83,04 48,08373.445,80 99,93
Suma 66.592.763,79 66.582.470,19-10.293,60 46.001.737,11 46.001.616,11 43.298.404,26 43.174.142,07 124.262,19 23.284.065,9369,09 65,03 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
41.425,38 41.425,38 20.248,8640.497,73 20.248,86 21.176,52CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL
920C 216000013 97,76 48,8840.497,73 100,00
10.000,00 10.000,00 3.518,143.518,14 3.518,14 6.481,86CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
336A 219000035 35,18 35,183.518,14 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00REPARACIÓN MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I
920A 219000008
20.500,00 20.500,00 2.625,452.625,45 2.625,45 17.874,55SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.
231A 220000019 12,81 12,812.625,45 100,00
2.000,00 2.000,00 1.391,601.391,60 1.363,56 28,04 608,40MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 220000030 69,58 69,581.391,60 97,99
56.000,00 56.000,00 28.384,1846.895,41 26.298,49 2.085,69 27.615,82ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION
920A 220000007 83,74 50,6946.895,41 92,65
500,00 500,00 500,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. PLANES Y OBRAS MUNICP.
169A 220010024
1.000,00 1.000,00 61,2661,26 61,26 938,74ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES M.AMBIENTE
170A 220010026 6,13 6,1361,26 100,00
1.500,00 1.500,00 1.204,481.204,48 1.204,48 295,52ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.
230A 220010019 80,30 80,301.204,48 100,00
1.000,00 1.000,00 32,0032,00 32,00 968,00ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL
230A 220010020 3,20 3,2032,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD
230A 220010023
Suma 66.727.789,17 66.717.495,57-10.293,60 46.097.963,18 46.097.842,18 43.355.870,23 43.229.494,31 126.375,92 23.361.625,3469,09 64,98 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.500,00 3.500,00 962,28962,28 962,28 2.537,72ADQUIS. DE REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. ÁREA SALUD M.
230A 220010030 27,49 27,49962,28 100,00
30.000,00 30.000,00 5.295,959.294,75 5.295,95 24.704,05ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTURA Y ED.
330A 220010021 30,98 17,659.294,75 100,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.U.MUSEO ARQU.
330A 220010035
600,00 600,00 600,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES
340A 220010022
2.000,00 2.000,00 44,0044,00 44,00 1.956,00ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC.PROMOC.Y DESARR.LOCAL
430A 220010025 2,20 2,2044,00 100,00
500,00 500,00 34,9934,99 34,99 465,01ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO.
450A 220010029 7,00 7,0034,99 100,00
300,00 200,00 500,00 419,94419,94 419,94 80,06ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRETERAS
450A 220010034 83,99 83,99419,94 100,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.
912A 220010001
6.300,00 6.300,00 1.485,461.485,46 1.485,46 4.814,54ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL
920A 220010002 23,58 23,581.485,46 100,00
792,00 792,00 792,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.CONTRATACION
920A 220010007
Suma 66.774.481,17 66.764.387,57-10.093,60 46.110.204,60 46.110.083,60 43.364.112,85 43.237.736,93 126.375,92 23.400.274,7269,06 64,95 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.
920A 220010008
6.160,00 6.160,00 2.998,572.998,57 2.998,57 3.161,43ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS
920A 220010009 48,68 48,682.998,57 100,00
150,00 150,00 108,00108,00 108,00 42,00ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.
920A 220010011 72,00 72,00108,00 100,00
4.500,00 4.500,00 1.310,161.310,16 1.310,16 3.189,84ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.
920A 220010012 29,11 29,111.310,16 100,00
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INFORMATICA
920A 220010013
500,00 500,00 135,00135,00 135,00 365,00ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.
920A 220010015 27,00 27,00135,00 100,00
396,00 396,00 349,44349,44 349,44 46,56ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL.
920A 220010016 88,24 88,24349,44 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRENTA
920A 220010017
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.
920A 220010036
500,00 500,00 500,00ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y PROM.INST.
920A 220010038
15.000,00 -5.500,00 9.500,00 3.956,623.956,62 3.956,62 5.543,38ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN
920B 220010009 41,65 41,653.956,62 100,00
Suma 66.803.587,17 66.787.993,57-15.593,60 46.119.062,39 46.118.941,39 43.372.970,64 43.246.594,72 126.375,92 23.415.022,9369,05 64,94 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.000,00 50.000,00 13.497,3813.497,38 13.497,38 36.502,62ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920D 220010001 26,99 26,9913.497,38 100,00
3.000,00 3.000,00 934,62934,62 934,62 2.065,38ADQU.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INTERVENCIÓN
931A 220010003 31,15 31,15934,62 100,00
400,00 400,00 400,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO
933A 220010006
800,00 800,00 420,00420,00 420,00 380,00ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.ARQUITECTURA
933B 220010033 52,50 52,50420,00 100,00
2.200,00 2.200,00 1.127,681.127,68 1.127,68 1.072,32ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERIA
934A 220010004 51,26 51,261.127,68 100,00
25.707,04 25.707,04 3.557,413.557,41 3.557,41 22.149,63SUSCRIPCIONES A SERVICIOS DE INFORMACION ELECTRONICA
920A 220010113 13,84 13,843.557,41 100,00
115.196,10 115.196,10 54.930,2689.930,26 54.930,26 60.265,84MATERIAL AUXILIAR, ACCESORIOS Y RENOVACION DE LICENCIAS .
920A 220020013 78,07 47,6889.930,26 100,00
500,00 500,00 500,00MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES.
920A 220020015
396,00 396,00 396,00MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER.
920A 220020016
287.000,00 287.000,00 104.797,39265.021,34 104.431,55 365,84 182.202,61SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221000019 92,34 36,51265.021,34 99,65
Suma 67.288.786,31 67.273.192,71-15.593,60 46.493.551,08 46.493.430,08 43.552.235,38 43.425.493,62 126.741,76 23.720.957,3369,11 64,74 99,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
210.417,00 210.417,00 64.699,45205.200,00 64.699,45 145.717,55SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221000030 97,52 30,75205.200,00 100,00
154.839,00 154.839,00 52.131,22151.000,00 40.973,07 11.158,15 102.707,78SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG
333A 221000021 97,52 33,67151.000,00 78,60
700.723,00 700.723,00 259.565,15666.534,40 258.805,95 759,20 441.157,85SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.
920A 221000008 95,12 37,04666.534,40 99,71
469,32 469,32 469,32469,32 469,32C.R. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS DIPUTAC.PROV.
920A 221008008 100,00 100,00469,32 100,00
116.500,00 116.500,00 96.657,5596.657,55 96.657,55 19.842,45SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
231A 221010019 82,97 82,9796.657,55 100,00
87.000,00 34.000,00 121.000,00 74.174,3974.174,39 74.174,39 46.825,61SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221010030 61,30 61,3074.174,39 100,00
4.000,00 4.000,00 2.584,632.584,63 2.167,05 417,58 1.415,37SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA
333A 221010021 64,62 64,622.584,63 83,84
70.000,00 70.000,00 38.409,5538.880,79 37.818,77 590,78 31.590,45SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL
920A 221010008 55,54 54,8738.880,79 98,46
129,82 129,82 129,82129,82 129,82C.R. SUMINISTRO DE AGUA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920A 221018008 100,00 100,00129,82 100,00
18.500,00 18.500,00 11.346,0811.346,08 11.346,08 7.153,92SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221020019 61,33 61,3311.346,08 100,00
27.000,00 27.000,00 12.428,0812.428,08 12.428,08 14.571,92SUMINISTRO DE GAS PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221020030 46,03 46,0312.428,08 100,00
325.833,72 325.833,72 128.533,96325.833,72 128.533,96 197.299,76SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 221030019 100,00 39,45325.833,72 100,00
220.000,00 220.000,00 96.149,83218.192,22 96.149,83 123.850,17SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221030030 99,18 43,70218.192,22 100,00
Suma 69.223.599,03 69.242.604,5719.005,54 48.296.982,08 48.296.861,08 44.389.514,41 44.249.846,94 139.667,47 24.853.090,1669,75 64,11 99,69
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
2.000,00 2.000,00 2.000,00SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN
920A 221030008
234.260,00 234.260,00 151.074,86151.074,86 151.074,86 83.185,14SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
920A 221030016 64,49 64,49151.074,86 100,00
880,00 880,00 880,00VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES
221A 221040009
5.000,00 5.000,00 4.551,064.551,06 4.551,06 448,94SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL C.HOGAR PROVINC.
231A 221040019 91,02 91,024.551,06 100,00
20.000,00 20.000,00 16.982,8119.428,45 16.982,81 3.017,19VESTUARIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221040030 97,14 84,9119.428,45 100,00
100,00 100,00 100,00VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG
333A 221040021
300,00 300,00 265,04265,04 265,04 34,96VESTUARIO PERSONAL UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL.
336A 221040035 88,35 88,35265,04 100,00
15.000,00 15.000,00 13.260,2113.260,21 13.260,21 1.739,79VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. CARRETERAS
453A 221040034 88,40 88,4013.260,21 100,00
15.000,00 15.000,00 14.536,9714.536,97 14.536,97 463,03VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I
920A 221040008 96,91 96,9114.536,97 100,00
17.500,00 17.500,00 9.608,8015.872,79 7.054,37 2.554,43 7.891,20VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR
920A 221040014 90,70 54,9115.872,79 73,42
500,00 500,00 349,81349,81 349,81 150,19VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES
920A 221040015 69,96 69,96349,81 100,00
880,00 880,00 879,89879,89 879,89 0,11VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 221040016 99,99 99,99879,89 100,00
Suma 69.535.019,03 69.554.024,5719.005,54 48.517.201,16 48.517.080,16 44.601.023,86 44.458.801,96 142.221,90 24.953.000,7169,75 64,12 99,68
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 221040017
451.000,00 451.000,00 210.705,23397.788,86 207.600,83 3.104,40 240.294,77SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221050019 88,20 46,72397.788,86 98,53
620.000,00 620.000,00 312.703,94572.093,46 284.811,58 27.892,36 307.296,06SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 221050030 92,27 50,44572.093,46 91,08
40.000,00 40.000,00 11.884,1611.884,16 11.884,16 28.115,84SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV
231A 221060019 29,71 29,7111.884,16 100,00
20.000,00 20.000,00 10.435,7110.435,71 9.911,56 524,15 9.564,29SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO.ÁREA SALUD MENT.
231C 221060030 52,18 52,1810.435,71 94,98
46.000,00 46.000,00 12.673,1324.687,50 12.673,13 33.326,87SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221100019 53,67 27,5524.687,50 100,00
35.000,00 35.000,00 21.113,4123.054,70 20.547,63 565,78 13.886,59SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221100030 65,87 60,3223.054,70 97,32
2.100,00 2.100,00 1.753,762.099,72 1.743,20 10,56 346,24SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL
920A 221100016 99,99 83,512.099,72 99,40
48.000,00 48.000,00 24.291,4937.952,48 22.242,84 2.048,65 23.708,51SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOVIL
920A 221110016 79,07 50,6137.952,48 91,57
15.000,00 15.000,00 1.694,371.694,37 1.694,37 13.305,63SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES
920A 221120015 11,30 11,301.694,37 100,00
5.000,00 16.000,00 21.000,00 1.899,701.899,70 1.899,70 19.100,30SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.
920A 221120115 9,05 9,051.899,70 100,00
Suma 70.818.119,03 70.853.124,5735.005,54 49.600.791,82 49.600.670,82 45.210.178,76 45.033.810,96 176.367,80 25.642.945,8170,00 63,81 99,61
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN
169A 221990024
7.040,00 7.040,00 1.742,931.742,93 1.308,06 434,87 5.297,07MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES
221A 221990009 24,76 24,761.742,93 75,05
30.000,00 30.000,00 19.119,5822.272,24 19.016,07 103,51 10.880,42SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.
231A 221990008 74,24 63,7322.272,24 99,46
40.000,00 40.000,00 17.823,6826.995,68 17.636,42 187,26 22.176,32SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL
231A 221990019 67,49 44,5626.995,68 98,95
30.000,00 30.000,00 9.703,5014.119,66 9.534,27 169,23 20.296,50SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO
231C 221990008 47,07 32,3514.119,66 98,26
170.000,00 -5.000,00 165.000,00 102.979,67134.785,02 101.858,95 1.120,72 62.020,33SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.ÁREA SALUD MENTAL
231C 221990030 81,69 62,41134.785,02 98,91
5.000,00 5.000,00 2.455,364.599,85 2.425,13 30,23 2.544,64SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.
333A 221990008 92,00 49,114.599,85 98,77
10.000,00 10.000,00 3.116,273.116,27 3.116,27 6.883,73ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES Y MUBAG
333A 221990021 31,16 31,163.116,27 100,00
10.000,00 10.000,00 7.133,537.133,53 7.107,83 25,70 2.866,47ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL UNID.MUSEO ARQU.PROV.
336A 221990035 71,34 71,347.133,53 99,64
11.000,00 11.000,00 3.540,2111.000,00 1.446,56 2.093,65 7.459,79ADQUIS.MATERIAL DEPORTIVO,TROF.Y OTROS ART.COMPL.ACTV.DEPOR.
341A 221990022 99,88 32,1810.987,00 40,86
4.000,00 4.000,00 520,94520,94 520,94 3.479,06SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HIDRICO.
452A 221990029 13,02 13,02520,94 100,00
Suma 71.136.159,03 71.166.164,5730.005,54 49.827.077,94 49.826.943,94 45.378.314,43 45.197.781,46 180.532,97 25.787.850,1470,01 63,76 99,60
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.000,00 10.000,00 20.000,00 11.975,8311.975,83 11.001,15 974,68 8.024,17ADQUIS.HERRAMIENT.Y UTILL.NO INVENTARIABL.Y MATERIAL TÉCNICO
453A 221990034 59,88 59,8811.975,83 91,86
70.000,00 70.000,00 27.579,7135.987,97 27.332,85 246,86 42.420,29SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I
920A 221990008 51,41 39,4035.987,97 99,10
128.750,00 128.750,00 64.107,9298.605,81 63.316,71 791,21 64.642,08SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA.
920A 221990017 76,59 49,7998.605,81 98,77
1.000,00 1.000,00 152,66152,66 152,66 847,34SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA
920D 221990001 15,27 15,27152,66 100,00
5.000,00 5.000,00 516,15516,15 516,15 4.483,85SUM.MATERIAL TÉCNICO IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
920D 221990038 10,32 10,32516,15 100,00
2.500,00 2.500,00 2.210,482.210,48 2.210,48 289,52SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.
933B 221990033 88,42 88,422.210,48 100,00
30,01 30,01 30,0130,01 30,01C.R.ADQU.HERRAMIENTAS Y UTILLAJ.NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DEL.
453A 221998034 100,00 100,0030,01 100,00
33.951,00 33.951,00 12.422,7624.939,59 12.422,76 21.528,24SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 222000019 73,46 36,5924.939,59 100,00
45.098,00 45.098,00 19.727,7035.133,88 19.727,70 25.370,30SERVICIO DE COMUNICACIONES. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 222000030 77,91 43,7435.133,88 100,00
13.578,00 13.578,00 7.126,5611.087,77 7.126,56 6.451,44SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG
333A 222000021 81,66 52,4911.087,77 100,00
290.895,00 -85.300,00 205.595,00 66.240,77205.054,55 66.240,77 139.354,23SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.
920A 222000013 99,74 32,22205.054,55 100,00
403.780,00 -125.500,00 278.280,00 162.334,14278.051,11 162.334,14 115.945,86SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.
920A 222000015 99,92 58,33278.051,11 100,00
Suma 72.140.711,03 71.969.946,58-170.764,45 50.530.823,75 50.530.689,75 45.752.739,12 45.570.193,40 182.545,72 26.217.207,4670,21 63,57 99,60
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
45.118,00 45.118,00 20.332,6835.534,46 20.332,68 24.785,32SERVICIO COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNIC.
920C 222000031 78,76 45,0735.534,46 100,00
160.000,00 160.000,00 131.120,11131.120,11 123.388,95 7.731,16 28.879,89COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
920A 222010014 81,95 81,95131.120,11 94,10
20.510,00 20.510,00 4.321,7720.508,47 3.995,72 326,05 16.188,23SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN
920A 222990014 99,99 21,0720.508,47 92,46
139.000,00 139.000,00 78.048,54136.940,10 78.048,54 60.951,46SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR
231A 223000016 98,52 56,15136.940,10 100,00
8.000,00 8.000,00 3.240,443.240,44 3.240,44 4.759,56SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.
231A 223000019 40,51 40,513.240,44 100,00
21.630,00 21.630,00 13.990,1913.990,19 13.990,19 7.639,81TRANSPORTES Y PEAJES920A 223000016 64,68 64,6813.990,19 100,00
210.000,00 210.000,00 198.627,51198.627,51 198.627,51 11.372,49SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.
920A 224000016 94,58 94,58198.627,51 100,00
400.000,00 400.000,00 307.280,13307.280,13 307.280,13 92.719,87SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.
933A 224000006 76,82 76,82307.280,13 100,00
55.000,00 55.000,00 39.265,1039.265,10 39.265,10 15.734,90TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225000006 71,39 71,3939.265,10 100,00
300,00 300,00 185,76185,76 185,76 114,24TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225010006 61,92 61,92185,76 100,00
29.283,00 29.283,00 25.476,5125.476,51 7.865,16 17.611,35 3.806,49IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.
920A 225020016 87,00 87,0025.476,51 30,87
Suma 73.229.552,03 73.058.787,58-170.764,45 51.442.992,53 51.442.858,53 46.574.627,86 46.366.413,58 208.214,28 26.484.159,7270,41 63,75 99,55
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
325.000,00 -8.147,10 316.852,90 292.831,35292.831,35 292.425,79 405,56 24.021,55TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225020006 92,42 92,42292.831,35 99,86
8.147,10 8.147,10 8.147,108.147,10 8.147,10C.R. TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 225028006 100,00 100,008.147,10 100,00
50.000,00 20.000,00 70.000,00 35.322,8935.322,89 35.322,89 34.677,11GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS
912A 226010027 50,46 50,4635.322,89 100,00
30.000,00 30.000,00 7.259,957.259,95 7.259,95 22.740,05CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DPTO. M. AMBIENTE
172A 226020026 24,20 24,207.259,95 100,00
15.000,00 15.000,00 3.932,503.932,50 3.932,50 11.067,50CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR SOCIAL
231A 226020020 26,22 26,223.932,50 100,00
12.000,00 12.000,00 1.659,821.659,82 1.659,82 10.340,18CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD
232B 226020023 13,83 13,831.659,82 100,00
12.000,00 12.000,00 4.164,704.164,70 4.164,70 7.835,30CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA JUVENTUD
232C 226020023 34,71 34,714.164,70 100,00
125.000,00 125.000,00 64.127,5964.127,59 62.100,84 2.026,75 60.872,41CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG
333A 226020021 51,30 51,3064.127,59 96,84
100.000,00 100.000,00 47.682,4947.682,49 37.785,63 9.896,86 52.317,51CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO. CULTURA
334A 226020021 47,68 47,6847.682,49 79,24
20.000,00 20.000,00 9.989,769.989,76 8.966,10 1.023,66 10.010,24CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPTO.DEPORTES
341A 226020022 49,95 49,959.989,76 89,75
25.000,00 25.000,00 4.840,004.840,00 4.840,00 20.160,00CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y DESARR.
433A 226020025 19,36 19,364.840,00 100,00
Suma 73.943.552,03 73.792.787,58-150.764,45 51.922.950,68 51.922.816,68 47.054.586,01 46.833.018,90 221.567,11 26.738.201,5770,36 63,77 99,53
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 1.210,001.210,00 1.210,00 18.790,00CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.DPTO.CICLO HÍDRICO
452A 226020029 6,05 6,051.210,00 100,00
5.000,00 5.000,00 1.657,701.657,70 1.355,20 302,50 3.342,30ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS
453A 226020034 33,15 33,151.657,70 81,75
32.000,00 32.000,00 319,44319,44 319,44 31.680,56CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.MODERNIZACIÓN
920A 226020013 1,00 1,00319,44 100,00
88.000,00 -1.700,00 86.300,00 27.079,8327.079,83 27.079,83 59.220,17CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN.
920D 226020001 31,38 31,3827.079,83 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.DPTO.CIUDADANOS EXTR
924A 226020036
10.000,00 10.000,00 10.000,00CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES DPTO.ARQUITECTUR
933B 226020033
1.000,00 1.000,00 1.000,00PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID
334A 226020121
530,00 530,00 530,00ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN
920A 226030007
1.056,00 1.056,00 1.056,00ANUNCIOS DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS
920A 226030009
2.500,00 200,00 2.700,00 537,97537,97 537,97 2.162,03GTS.JURIDICOS NOTARIALES,REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y AN.
920A 226040012 19,92 19,92537,97 100,00
61,82 61,82 61,8261,82 61,82C.R.GTOS.JURÍDICOS NOTARIALES,REGISTR.PROPIEDAD Y ANÁLOGOS
920A 226048012 100,00 100,0061,82 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 226060026 100,00 100,006.000,00 100,00
Suma 74.115.638,03 73.963.435,40-152.202,63 51.959.817,44 51.959.683,44 47.091.452,77 46.869.583,16 221.869,61 26.871.982,6370,25 63,67 99,53
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
28.000,00 28.000,00 5.189,305.189,30 5.189,30 22.810,70ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES
231C 226060030 18,53 18,535.189,30 100,00
19.000,00 -19.000,00JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL
232A 226060020
31.000,00 31.000,00 2.436,1322.036,90 2.314,88 121,25 28.563,87GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS U.MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.
336A 226060035 7,86 7,862.436,13 95,02
70.000,00 -45.000,00 25.000,00 10.994,4717.137,04 10.280,57 713,90 14.005,53JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y DESARR.
433A 226060025 43,98 43,9810.994,47 93,51
2.000,00 2.000,00 2.000,00JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS
172A 226060126
100,00 100,00 100,00ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTROS DOCENTES
323A 226090021
1.280.000,00 21.121,07 1.301.121,07 615.139,511.001.281,21 602.833,01 12.306,50 685.981,56ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MUSICA,A.PLAST) Y OTRAS
334A 226090021 60,57 47,28788.153,82 98,00
30.000,00 30.000,00 16.940,00 30.000,00ACTIV.CULTUR. FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
334B 226090021 56,4716.940,00
100,00 100,00 100,00GTOS.ORGANIZACIÓN ETAPA VUELTA CICLISTA A LA C. VALENCIANA
341A 226090022
220.000,00 -10.983,00 209.017,00 167.735,96195.249,97 158.695,98 9.039,98 41.281,04ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.
341A 226090122 80,25 80,25167.736,26 94,61
11.559,73 11.559,73 11.559,7311.559,73 11.559,73C.R.ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATRO,MÚSICA,ART.PLAS.Y O)
334A 226098021 100,00 100,0011.559,73 100,00
Suma 75.795.838,03 75.601.333,20-194.504,83 53.229.211,59 52.962.693,15 47.904.507,87 47.660.456,63 244.051,24 27.696.825,3370,06 63,36 99,49
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
640,00 640,00 640,00640,00 640,00C.R. ACTUACIONES PROMOCIÓN,FOMENTO Y FORMAC.ACTIV.DEPORTIVA
341A 226098122 100,00 100,00640,00 100,00
500,00 500,00 500,00OTROS GASTOS DIVERSOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.
169A 226990024
50.000,00 50.000,00 33.333,3650.000,00 16.666,68 16.666,68 16.666,64GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC.
169A 226990034 100,00 66,6750.000,00 50,00
2.600,00 2.600,00 940,39940,39 940,39 1.659,61OTROS GASTOS DIVERSOS DE MEDIO AMBIENTE
172A 226990026 36,17 36,17940,39 100,00
60.000,00 60.000,00 24.802,1324.802,13 24.802,13 35.197,87OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 226990019 41,34 41,3424.802,13 100,00
35.000,00 35.000,00 26.952,6326.952,63 26.910,57 42,06 8.047,37OTROS GASTOS DIVERSOS. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 226990030 77,01 77,0126.952,63 99,84
2.403.300,00 2.403.300,00 1.367.303,402.403.300,00 1.171.753,86 195.549,54 1.035.996,60SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIO BIENESTAR SOCIAL
231E 226990020 100,00 56,892.403.300,00 85,70
1.300,00 1.300,00 418,59418,59 374,79 43,80 881,41OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD
232B 226990023 32,20 32,20418,59 89,54
1.000,00 1.000,00 55,6655,66 55,66 944,34OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA Y EDUCACIÓN
334A 226990021 5,57 5,5755,66
2.000,00 -2.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL
335A 226990021
2.000,00 2.000,00 9,609,60 9,60 1.990,40OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 226990035 0,48 0,489,60 100,00
85.000,00 85.000,00 30.265,1782.040,28 24.056,72 6.208,45 54.734,83GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL
342A 226990022 96,52 35,6182.040,28 79,49
Suma 78.438.538,03 78.242.673,20-195.864,83 55.818.370,87 55.551.852,43 49.389.228,80 48.926.611,37 462.617,43 28.853.444,4071,00 63,12 99,06
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
4.000,00 -2.912,17 1.087,83 593,39593,39 563,73 29,66 494,44OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 226990025 54,55 54,55593,39 95,00
1.200,00 1.200,00 697,11809,91 640,71 56,40 502,89GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO
452A 226990029 67,49 58,09809,91 91,91
10.000,00 10.000,00 9.742,429.742,42 9.742,42 257,58OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS.
453A 226990034 97,42 97,429.742,42 100,00
1.000,00 1.000,00 427,63427,63 427,63 572,37OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.
920A 226990008 42,76 42,76427,63 100,00
5.896,00 5.896,00 4.179,344.179,34 4.161,06 18,28 1.716,66OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS
920A 226990009 70,88 70,884.179,34 99,56
1.000,00 1.000,00 1.000,00OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.
920A 226990011
500,00 500,00 36,6336,63 36,63 463,37OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS
920A 226990012 7,33 7,3336,63 100,00
500,00 500,00 120,00120,00 120,00 380,00OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR
920A 226990014 24,00 24,00120,00 100,00
500,00 500,00 378,13378,13 378,13 121,87OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.
920A 226990015 75,63 75,63378,13 100,00
3.080,00 3.080,00 1.722,831.722,83 1.667,97 54,86 1.357,17OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.
920A 226990016 55,94 55,941.722,83 96,82
350,00 350,00 263,80263,80 203,30 60,50 86,20OTROS GASTOS DIVERSOS.BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA.
920A 226990017 75,37 75,37263,80 77,07
10.000,00 10.000,00 2.061,722.061,72 2.061,72 7.938,28GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION
920B 226990009 20,62 20,622.061,72 100,00
27.000,00 -1.301,20 25.698,80 8.549,738.549,73 8.523,33 26,40 17.149,07OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS.
920C 226990031 33,27 33,278.549,73 99,69
Suma 78.503.564,03 78.303.485,83-200.078,20 55.847.256,40 55.580.737,96 49.418.001,53 48.955.138,00 462.863,53 28.885.484,3070,98 63,11 99,06
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.571,00 3.571,00 501,25501,25 501,25 3.069,75GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.
924A 226990009 14,04 14,04501,25 100,00
3.000,00 3.000,00 1.166,781.166,78 1.166,78 1.833,22OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN
931A 226990003 38,89 38,891.166,78 100,00
10.000,00 10.000,00 5.863,915.863,91 5.357,45 506,46 4.136,09GASTOS COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIP.Y OTROS GASTOS DIVERSOS
933A 226990006 58,64 58,645.863,91 91,36
700,00 700,00 345,79345,79 309,21 36,58 354,21OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA
933B 226990033 49,40 49,40345,79 89,42
12.000,00 12.000,00 5.074,645.074,64 5.074,64 6.925,36SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
162A 226990126 42,29 42,295.074,64 100,00
6.000,00 6.000,00 5.999,985.999,98 5.999,98 0,02ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
172A 226990126 100,00 100,005.999,98 100,00
15.000,00 -15.000,00PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL
231A 226990120
79.800,00 79.800,00 19.360,0062.720,00 19.360,00 60.440,00ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS
231B 226990123 73,56 24,2658.700,00 100,00
4.000,00 4.000,00 790,00790,00 790,00 3.210,00PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL
231C 226990130 19,75 19,75790,00 100,00
43.000,00 43.000,00 11.453,3733.348,17 11.453,37 31.546,63PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD
232A 226990120 77,55 26,6433.348,17 100,00
37.909,17 37.909,17 37.909,1737.909,17 37.909,17INDEMNIZ.DERIV.PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS Y OTRAS CAUSAS
453A 226990134 100,00 100,0037.909,17 100,00
Suma 78.680.635,03 78.503.466,00-177.169,03 56.000.976,09 55.730.437,65 49.506.466,42 49.043.059,85 463.406,57 28.996.999,5870,99 63,06 99,06
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
80.000,00 80.000,00 21.651,8622.151,86 20.624,90 1.026,96 58.348,14ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS
912A 226990101 27,06 27,0621.651,86 95,26
95.000,00 -20.000,00 75.000,00 75.000,00ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.
912A 226990127
18.000,00 18.000,00 18.000,00ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN
920A 226990109
600.000,00 600.000,00 219.230,00347.855,00 219.230,00 380.770,00GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMN.
920B 226990109 56,29 36,54337.755,00 100,00
60.000,00 -5.764,76 54.235,24 29.566,9029.566,90 29.566,90 24.668,34ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 226990138 54,52 54,5229.566,90 100,00
68.000,00 8.500,00 76.500,00 38.390,5456.186,54 38.390,54 38.109,46ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.
924A 226990136 60,62 50,1846.376,54 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00GTOS.DERIVADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDICIÓN
933B 226990133
500,00 500,00 500,00INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
169A 226990224
100,00 100,00 100,00EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 226990226
1.000,00 -300,00 700,00 373,90373,90 319,04 54,86 326,10OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL
231A 226990220 53,41 53,41373,90 85,33
9.629,76 24.389,56 34.019,32 7.496,1534.019,32 7.496,15 26.523,17GTOS.PROY."SIRIUS":GEST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF.
452A 226990229 22,03 22,037.496,15 100,00
Suma 79.618.864,79 79.448.520,56-170.344,23 56.497.129,61 56.173.658,00 49.823.175,77 49.358.687,38 464.488,39 29.625.344,7970,70 62,71 99,07
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.700,00 1.700,00 1.581,071.581,07 1.581,07 118,93CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226990234 93,00 93,001.581,07 100,00
26.400,00 26.400,00 549,63549,63 549,63 25.850,37INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL
920A 226990209 2,08 2,08549,63 100,00
6.000,00 -1.761,82 4.238,18 4.238,18DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
920A 226990212
109.000,00 -288,00 108.712,00 4.356,0091.796,00 4.356,00 104.356,00GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS
231A 226990320 75,24 4,0181.796,00 100,00
88.000,00 -15.000,00 73.000,00 35.596,0156.245,06 35.286,09 309,92 37.403,99GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION
334A 226990321 48,76 48,7635.596,01 99,13
1.000,00 1.000,00 1.000,00GTOS.DERIVADOS CONVOCATORIAS,BECAS Y CONCURSOS,MARQ
336A 226990335
3.000,00 3.000,00 3.000,00GASTOS DIVERSOS PREMIOS CALIDAD
920A 226990309
2.000,00 2.000,00 2.000,00GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI
920A 226990312
50.000,00 50.000,00 29.040,0029.040,00 29.040,00 20.960,00ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
172A 226990426 58,08 58,0829.040,00
80.000,00 80.000,00 37.690,6937.690,69 37.690,69 42.309,31ACTIVID.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS.ÁREA SALUD MEN
231C 226990430 47,11 47,1137.690,69 100,00
7.200,00 7.200,00 2.880,007.200,00 2.880,00 4.320,00ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓN SOCIAL DELITOS TRÁFICO
232A 226990420 40,00 40,002.880,00 100,00
152.000,00 35.000,00 187.000,00 72.516,05159.128,32 72.516,05 114.483,95ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
232B 226990423 79,09 38,78147.904,32 100,00
226.780,00 -7.061,00 219.719,00 27.778,79180.687,67 27.778,79 191.940,21ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD
232C 226990423 80,16 12,64176.137,67 100,00
Suma 80.371.944,79 80.212.489,74-159.455,05 57.061.048,05 56.686.833,39 50.035.164,01 49.541.325,70 493.838,31 30.177.325,7370,67 62,38 99,01
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
70.000,00 -70.000,00PROGRAMA ESPACIOS MAYORES.
231E 226990520
20.000,00 20.000,00 8.443,958.443,95 8.443,95 11.556,05GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL
232A 226990520 42,22 42,228.443,95 100,00
91.800,00 91.800,00 91.800,00 91.800,00GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
232B 226990523 79,0872.599,00
3,00 3,00 3,003,00 3,00C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
453A 226998034 100,00 100,003,00 100,00
10.226,72 10.226,72 10.226,7210.226,72 10.226,72C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS:SERV.ASIST.A MUNICIPIOS
920C 226998031 100,00 100,0010.226,72 100,00
5.764,76 5.764,76 5.764,765.764,76 5.764,76C.R. ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONAL.IMAG.Y PROM.INST.
920D 226998138 100,00 100,005.764,76 100,00
264,00 264,00 264,00SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227000009
3.341.085,00 3.341.085,00 1.903.074,963.289.748,20 1.899.057,72 4.017,24 1.438.010,04SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN
920A 227000008 98,46 56,963.289.748,20 99,79
2.396.430,75 2.396.430,75 1.500.011,432.396.430,75 1.324.439,20 175.572,23 896.419,32VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.
920A 227010014 100,00 62,592.396.430,75 88,30
46.029,00 46.029,00 22.049,8942.444,67 22.049,89 23.979,11MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTAC.
933B 227010008 92,21 47,9042.444,67 100,00
100,00 100,00 100,00VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE
333A 227020021
Suma 86.337.653,54 86.124.192,97-213.460,57 62.905.910,10 62.512.494,44 53.484.738,72 52.811.310,94 673.427,78 32.639.454,2572,58 62,10 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
3.000,00 3.000,00 3.000,00VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES EXTERNOS
933A 227020006
247.518,00 150.000,00 397.518,00 79.074,02264.858,23 77.176,97 1.897,05 318.443,98ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
169A 227060024 66,63 19,89264.858,23 97,60
5.000,00 5.000,00 90,7590,75 90,75 4.909,25EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES
172A 227060026 1,82 1,8290,75 100,00
26.000,00 26.000,00 15.989,7920.579,96 15.989,79 10.010,21ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES
221A 227060009 79,15 61,5020.579,96 100,00
12.000,00 -12.000,00ESTUDIOS,TRAB.TECN.PUBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S.
231A 227060020
20.000,00 -11.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00 9.000,00ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBLICAC.:DROGODEPENDEN.
231B 227060023 100,00 100,009.000,00 100,00
15.000,00 10.000,00 25.000,00 4.929,6022.728,80 4.929,60 20.070,40ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y EDICIONES: IGUALDAD
232B 227060023 43,56 19,7210.888,80 100,00
10.000,00 11.000,00 21.000,00 9.984,0020.984,00 9.984,00 11.016,00ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES :JUVENTUD
232C 227060023 99,92 47,5420.984,00 100,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00ASIST.TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE
333A 227060021
30.000,00 30.000,00 30.000,00ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG
334A 227060021
2.700,00 3.500,00 6.200,00 2.175,292.680,69 2.175,29 4.024,71ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL
335B 227060021 43,24 35,092.680,69 100,00
Suma 86.711.371,54 86.649.410,97-61.960,57 63.246.832,53 62.841.576,87 53.605.982,17 52.930.657,34 675.324,83 33.043.428,8072,52 61,87 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
62.000,00 62.000,00 18.491,2218.491,22 18.491,22 43.508,78ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLICACIONES Y EDIC.U.MUSEO ARQU.PROV.
336A 227060035 29,82 29,8218.491,22 100,00
11.000,00 11.000,00 7.600,0010.600,00 7.600,00 3.400,00ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES
341A 227060022 96,36 69,0910.600,00
20.000,00 21.780,00 41.780,00 41.780,00ESTUDIOS TÉCNICOS S/SOSTEN.ENERGÉTICA AMB.PROV.ALICANTE
425A 227060026
14.000,00 7.800,00 21.800,00 21.719,5021.719,50 21.719,50 80,50ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.
433A 227060025 99,63 99,6321.719,50 100,00
171.220,64 -5.660,97 165.559,67 26.430,71128.025,90 26.430,71 139.128,96ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO
452A 227060029 77,33 15,96128.025,90 100,00
385.000,00 55.000,00 440.000,00 139.773,95347.824,53 107.237,61 32.536,34 300.226,05ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.
453A 227060034 77,16 31,77339.505,78 76,72
5.000,00 5.000,00 5.000,00EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS.
454A 227060034
100.000,00 100.000,00 50.000,00100.000,00 50.000,00 50.000,00PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
491A 227060013 100,00 50,00100.000,00 100,00
125.000,00 125.000,00 23.045,4740.649,03 23.045,47 101.954,53ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA
912A 227060001 32,52 18,4440.649,03 100,00
4.000,00 4.000,00 1.144,661.144,66 1.144,66 2.855,34ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.
920A 227060008 28,62 28,621.144,66 100,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS
920A 227060009
8.800,00 8.800,00 8.800,00ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.
920A 227060011
Suma 87.622.392,18 87.639.350,6416.958,46 63.915.287,37 63.501.712,96 53.894.187,68 53.178.726,51 715.461,17 33.745.162,9672,46 61,50 98,67
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Obligaciones Reconocidas
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
4.130,00 4.130,00 3.389,903.389,90 3.389,90 740,10ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS
920A 227060012 82,08 82,083.389,90 100,00
215.000,00 20.000,00 235.000,00 107.797,48146.841,48 107.797,48 127.202,52ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
920A 227060013 53,45 45,87125.601,48 100,00
3.000,00 3.000,00 2.672,292.672,29 2.672,29 327,71ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.
920A 227060015 89,08 89,082.672,29 100,00
55.200,00 55.200,00 16.560,0055.200,00 16.560,00 38.640,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS
920A 227060032 100,00 30,0055.200,00 100,00
6.000,00 8.000,00 14.000,00 14.000,00ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.
920B 227060009
21.659,00 21.659,00 14.081,4621.122,00 14.081,46 7.577,54ASIST.PARA PRESTACIÓN SERV.FINANCIERO SERV. ASIST.MUNICIPIOS
920C 227060031 97,52 65,0121.122,00 100,00
40.000,00 40.000,00 16.223,1523.423,15 16.223,15 23.776,85ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.
920D 227060038 58,56 40,5623.423,15 100,00
100,00 100,00 100,00PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA
923A 227060024
15.000,00 -2.000,00 13.000,00 5.939,845.939,84 5.939,84 7.060,16ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.
924A 227060036 45,69 45,695.939,84 100,00
51.608,00 51.608,00 12.183,5042.908,00 12.183,50 39.424,50ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION
931A 227060003 83,14 23,6142.908,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO
933A 227060006
50.000,00 50.000,00 18.055,2132.272,01 9.111,30 8.943,91 31.944,79ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA
933B 227060033 64,54 36,1132.272,01 50,46
Suma 88.090.089,18 88.133.047,6442.958,46 64.249.056,04 63.814.241,63 54.091.090,51 53.366.685,43 724.405,08 34.041.957,1372,41 61,37 98,66
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
772.482,00 -68.083,28 704.398,72 259.159,28678.236,23 255.277,81 3.881,47 445.239,44ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.DE EJERC.ANTER.
169A 227060124 95,83 36,79675.059,76 98,50
110.000,00 -12.981,61 97.018,39 48.695,9771.523,44 47.197,64 1.498,33 48.322,42ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DE M.AMBIENTE
172A 227060126 73,72 50,1971.523,44 96,92
176.069,00 20.000,00 196.069,00 92.300,59176.068,97 92.300,59 103.768,41ASISTENC.TÉCNIC:INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO
231C 227060130 89,80 47,08176.068,97 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD
232B 227060123 100,006.000,00
358.079,80 358.079,80 103.163,96355.098,46 103.163,96 254.915,84CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS
452A 227060129 99,17 28,81355.098,46 100,00
46.000,00 46.000,00 9.922,0032.031,12 9.922,00 36.078,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD
920A 227060109 69,63 21,5732.031,12 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SERV.ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 227060131
100,00 100,00 100,00SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLEO RURAL (PAMER)
172A 227990026
90.000,00 90.000,00 39.549,9469.713,73 39.195,17 354,77 50.450,06OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN.
231A 227990019 77,46 43,9469.713,73 99,10
170.000,00 13.600,00 183.600,00 93.135,35154.174,12 92.062,72 1.072,63 90.464,65OTR.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.ÁREA SALUD MENTAL
231C 227990030 83,97 50,73154.174,12 98,85
107.500,00 107.500,00 12.056,73107.500,00 11.372,73 684,00 95.443,27EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS
336A 227990035 11,22 11,2212.056,73 94,33
25.000,00 25.000,00 12.920,7412.920,74 12.430,64 490,10 12.079,26GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.
920A 227990008 51,68 51,6812.920,74 96,21
Suma 89.966.319,98 89.961.813,55-4.506,43 65.912.322,85 65.378.888,70 54.761.995,07 54.029.608,69 732.386,38 35.199.818,4872,67 60,87 98,66
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Pagos Líquidos
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
183.000,00 183.000,00 98.763,07150.236,94 97.881,72 881,35 84.236,93CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL
920A 227990009 82,10 53,97150.236,94 99,11
4.000,00 1.800,00 5.800,00 4.209,004.209,00 2.581,84 1.627,16 1.591,00TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC.
920A 227990017 72,57 72,574.209,00 61,34
30.000,00 -1.638,34 28.361,66 13.092,7827.095,24 13.092,78 15.268,88MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA
933B 227990008 95,53 46,1627.095,24 100,00
5.000,00 5.000,00 4.593,164.593,16 4.593,16 406,84OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS UNIDAD MUSEO ARQUEOL.
336A 227990135 91,86 91,864.593,16 100,00
28.000,00 1.300,44 29.300,44 12.813,6029.153,55 9.841,80 2.971,80 16.486,84MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC.
463A 227990129 99,50 43,7329.153,55 76,81
96.000,00 96.000,00 96.000,0096.000,00 96.000,00C.R.SERV.ASESOR.URBAN.ENCOM.GEST.SDAD.PROAGUAS COST.,S.A.
151A 227998012 100,00 100,0096.000,00 100,00
25.000,00 25.000,00 4.670,964.670,96 4.670,96 20.329,04DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912A 230000027 18,68 18,684.670,96 100,00
239.308,00 239.308,00 196.809,94196.809,94 196.809,94 42.498,06DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 230200009 82,24 82,24196.809,94 100,00
15.000,00 15.000,00 1.937,711.937,71 1.937,71 13.062,29DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 230200009 12,92 12,921.937,71 100,00
70.000,00 70.000,00 43.136,1043.136,10 43.136,10 26.863,90GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.
912A 231000027 61,62 61,6243.136,10 100,00
77.453,00 77.453,00 33.950,8133.950,81 33.950,81 43.502,19GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO
920A 231200009 43,83 43,8333.950,81 100,00
15.000,00 15.000,00 2.770,652.770,65 2.770,65 12.229,35GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION
920B 231200009 18,47 18,472.770,65 100,00
Suma 90.658.080,98 90.751.036,6592.955,67 66.506.886,91 65.973.452,76 55.274.742,85 54.536.876,16 737.866,69 35.476.293,8072,70 60,91 98,67
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD
232C 233000023
40.000,00 40.000,00 37.025,8737.025,87 37.025,87 2.974,13INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS
334A 233000021 92,56 92,5637.025,87 100,00
100,00 100,00 100,00INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS
912A 233000027
17.600,00 17.600,00 526,32526,32 526,32 17.073,68INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS
920A 233000009 2,99 2,99526,32 100,00
15.600,00 15.600,00 15.600,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI
920A 233000012
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00INDEM.ASIST.JURADOS PREMIOS ARQUITECTURA JUAN VIDAL 5ªEDIC.
933B 233000033
25.000,00 25.000,00 25.000,00INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA
912A 233010027
5.650,00 5.650,00 5.650,00INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS A LA CALIDA
920A 233010009
2.411.890,00 -141.500,00 2.270.390,00 360.194,641.972.964,21 360.194,64 1.910.195,36INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SÉCTOR PÚBLICO.
011A 310000004 15,86 15,86360.195,38 100,00
5.837,01 5.837,01 5.837,01INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA.
011A 310010004
100,00 100,00 100,00GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.
934A 311000004
19.000,00 352.350,00 371.350,00 338.096,71338.096,71 338.096,71 33.253,29INTERESES DE DEMORA.934A 352000004 91,05 91,05338.096,71 100,00
Suma 93.205.657,99 93.509.463,66303.805,67 68.862.300,02 66.709.297,04 56.010.586,39 55.272.719,70 737.866,69 37.498.877,2771,34 59,90 98,68
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
827.912,70 827.912,70 620.934,51620.934,51 620.934,51 206.978,19APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"
231A 410000037 75,00 75,00620.934,51 100,00
1.230.000,00 1.230.000,00 922.500,00922.500,00 922.500,00 307.500,00APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
334A 410000021 75,00 75,00922.500,00 100,00
4.064.000,00 89.557,00 4.153.557,00 3.048.000,003.048.000,00 3.048.000,00 1.105.557,00APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO
432A 410000039 73,38 73,383.048.000,00 100,00
9.834,24 9.834,24 9.834,24APORT.EXTRAORDINARIA AL INST. ALIC. CULTURA JUAN GIL ALBERT
334A 410010021
36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00SUBV.PATRON.C.ASOC.DENIA UNED.EXT.BENIDORM:ENS.ORD.Y CUR.EX.
323A 421100021
245.357,00 245.357,00 184.017,14245.356,18 184.017,14 61.339,86SUBV.PATRON.C.ASOCIADO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR.
323A 421100121 100,00 75,00245.356,18 100,00
101.200,00 101.200,00 75.900,00101.200,00 75.900,00 25.300,00SUBV.PATRON.C.ASOCIADO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRAOR
323A 421100221 100,00 75,00101.200,00 100,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED-EXT.BENID.ENSEÑ.ORD.C.EXTR.2012
323A 421100321 100,009.000,00
61.340,00 61.340,00 61.339,0561.339,05 61.339,05 0,95SUBV.PATR.C.ASOC.DENIA.UNED:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100421 100,00 100,0061.339,05 100,00
25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00SUBV.PATR.C.ASOC.ELCHE UNED-MEC:ENSEÑ.ORD.Y CURSOS EXTR.2012
323A 421100521 100,0025.300,00
8.000,00 -4.000,00 4.000,00 4.000,00CONV.COLAB.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO.PLANES Y OBRAS M
169A 453900024
Suma 99.813.767,69 100.212.964,60399.196,91 73.931.929,76 71.742.926,78 60.923.277,09 60.185.410,40 737.866,69 39.289.687,5171,59 60,79 98,79
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.400,00 8.400,00 4.200,005.600,00 3.500,00 700,00 4.200,00CONV.COLAB.UNIV.ALIC.BECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL.
452A 453900029 66,67 50,005.600,00 83,33
8.325,00 8.325,00 6.660,00 8.325,00CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN
920B 453900009 80,006.660,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00CONV.COLAB.U.M.H.:CURSO NACIONALIDAD Y EXTRANJ.ÚLTIMAS NOV.
924A 453900036
700.000,00 700.000,00 494.317,08655.400,36 297.181,51 197.135,57 205.682,92SUB.AYTOS.POBL.INF.20.000,SOST.APOR.EST.2013,CONS.S.EXT.INC.
135A 462000032 93,63 70,62655.400,36 60,12
100.000,00 -100.000,00SUBV.A YTOS.DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462000026
100,00 19.000,00 19.100,00 13.038,78 19.100,00SUBV.GTOS.OBRAS,REPARAC.Y EQUIPAMIENTO DE COOPERAC.MUNIC.
169A 462000024 67,7412.938,78
50.000,00 50.000,00 9.385,6649.324,39 6.385,66 3.000,00 40.614,34SUBV.M.C.A AYTOS.EN MATERIA DE BIENESTAR COMUNITARIO
169A 462000032 98,65 18,7749.324,39 68,04
40.000,00 40.000,00 40.000,00SUBV.AYTOS.,PLANES ACCIÓN LOCAL EN MARCO DE AGENDA 21 LOCAL
172A 462000026
47.000,00 47.000,00 12.201,4137.151,41 12.201,41 34.798,59SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 462000032 79,05 25,9637.151,41 100,00
640.000,00 640.000,00 38.549,00640.000,00 38.549,00 601.451,00SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 462000020 100,00 6,02640.000,00 100,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00SUBV.AYTO.ALICANTE PARA COADYUVAR EN SERV.TELEASIST.DOMICIL.
231E 462000020 100,0090.000,00
Suma 101.407.592,69 101.819.789,60412.196,91 75.429.104,70 73.240.001,72 61.481.930,24 60.543.227,98 938.702,26 40.337.859,3671,93 60,38 98,47
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
120.000,00 120.000,00 5.135,16120.000,00 2.920,78 2.214,38 114.864,84SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO
232B 462000023 100,00 4,28120.000,00 56,88
100.000,00 3.061,00 103.061,00 12.664,63103.061,00 10.080,91 2.583,72 90.396,37SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD
232C 462000023 100,00 12,29103.061,00 79,60
2.000.000,00 1.971.697,00 3.971.697,00 3.943.394,00 3.971.697,00PLAN CONJUNTO DE EMPLEO
241A 462000025
5.000,00 -5.000,00SUBV.AYTO.BANYERES M:REPR.LEYENDA S.JORDI,EL DRAC Y LA PRIN.
334A 462000021
40.000,00 60.000,00 100.000,00 23.603,3556.454,10 21.603,35 2.000,00 76.396,65SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE CULTURA
334A 462000032 56,45 23,6056.454,10 91,53
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00SUBV.AYTO.TORRE DE LES MAÇANES:PROMOC.Y DIF. SERV.MUSEÍSTICO
336A 462000033 100,005.000,00
570.000,00 570.000,00 309.769,08570.000,00 298.879,37 10.889,71 260.230,92PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)
341A 462000022 100,00 54,35570.000,00 96,48
60.000,00 23.709,00 83.709,00 31.752,8956.499,01 31.752,89 51.956,11SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA DE DEPORTES
341A 462000032 67,49 37,9356.499,01 100,00
100.000,00 47.033,95 147.033,95 71.821,88 147.033,95SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DE LA AGRICULTURA.
419A 462000025 48,8571.821,88
50.000,00 -50.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTO DEL COMERCIO.
431A 462000025
350.000,00 137.822,50 487.822,50 350.000,00 487.822,50SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES
433A 462000025
30.000,00 30.000,00 27.499,7544.550,00 27.499,75 2.500,25SUBV.M.C.A AYTOS.,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO
439A 462000032 148,50 91,6744.550,00 100,00
Suma 104.837.592,69 107.438.113,052.600.520,36 80.749.884,69 74.267.387,71 61.892.355,10 60.935.965,03 956.390,07 45.545.757,9569,13 57,61 98,45
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 64
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
200.000,00 -2.001,54 197.998,46 43.560,60197.998,46 43.560,60 154.437,86SUBV.A AYTOS.REPARAC.EN INST.E INFRAESTR.HIDRÁULICAS
452A 462000029 99,94 22,00197.876,92 100,00
2.255,00 2.255,00 2.253,80 2.255,00SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 2012
463A 462000021 99,952.253,80
115.000,00 115.000,00 4.718,82115.000,00 3.418,82 1.300,00 110.281,18SUBV.A AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA CIUDADANOS EXTRANJEROS
924A 462000036 100,00 4,10115.000,00 72,45
12.092,39 12.092,39 12.092,39 12.092,39SUBV.AL AYTO.DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U
162A 462010026 100,0012.092,39
400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00SUB.AYTOS.POBL.INF.2.000 H:COBER.GTOS.CTES.ART.25.2 LEY 7/85
169A 462010032 100,00400.000,00
62.700,00 62.700,00 1.619,8662.700,00 1.619,86 61.080,14SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVID. DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA
231B 462010023 100,00 2,5862.700,00 100,00
155.000,00 38.000,00 193.000,00 15.600,00178.840,00 13.600,00 2.000,00 177.400,00SUBV.M.C.AYTOS.ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES
232A 462010020 92,66 8,08178.840,00 87,18
60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO
232B 462010023 100,0060.000,00
45.000,00 -45.000,00SUBV.AYTOS.FORMACIÓN JÓVENES DESEMPLEADOS. CONV.IVAJ
232C 462010023
11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 11.000,00SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"LA SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO"
334A 462010021 100,00 100,0011.000,00 100,00
50.000,00 12.386,41 62.386,41 3.000,0061.964,52 3.000,00 59.386,41SUBV.AYTOS.PARA LA GESTIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 462010025 99,32 4,8161.964,52 100,00
Suma 105.938.547,69 108.554.545,312.615.997,62 81.851.733,86 75.369.115,34 61.971.854,38 61.012.164,31 959.690,07 46.582.690,9369,43 57,09 98,45
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
210.000,00 -2.385,30 207.614,70 2.750,00207.614,70 2.750,00 204.864,70SUBV.A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL
433A 462010025 100,00 1,32207.614,70 100,00
28.173,15 28.173,15 28.173,15 28.173,15SUBV.AL AYTO.DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462020026 100,0028.173,15
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA
334A 462020021 100,006.160,00
4.956,00 4.956,00 4.956,004.956,00 4.956,00SUBV. A AYTOS.REALIZACIÓN ACTUAC.DESARR.SECTORES PRODUCTIVOS
433A 462020025 100,00 100,004.956,00 100,00
11.809,53 11.809,53 11.809,53SUBV.AL AYTO.DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462030026
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ.
334A 462030021 100,0020.000,00
8.485,89 8.485,89 8.485,89 8.485,89SUBV.AL AYTO.DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462040026 100,008.485,89
80.000,00 80.000,00 79.988,29 80.000,00SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.
172A 462040026 99,9979.988,29
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA MUESTRA DE TEATRO
334A 462040021 100,006.000,00
18.697,24 18.697,24 18.697,24 18.697,24SUBV.ALAYTO.DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 462050026
55.000,00 55.000,00 19.091,1255.000,00 19.091,12 35.908,88SUBV.AYTO.PENÁGUILA,MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS
172A 462050026 100,00 34,7155.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV. AYTO. COCENTAINA PARA "CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SAN
334A 462050021
Suma 106.321.707,69 109.007.441,822.685.734,13 82.286.809,13 75.785.493,37 61.998.651,50 61.038.961,43 959.690,07 47.008.790,3269,52 56,88 98,45
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
10.847,80 10.847,80 10.847,80SUBV.AYTO.DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA LA GEST.DE R.S.U.
162A 462060026
8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL
334A 462070021
5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL
334A 462080021 100,00 100,005.000,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA"
334A 462090021 100,0015.000,00
7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00SUBV.AYTO.S.JUAN:FEST.NAC.CORTOS Y XXX ANIVER.AGRUPAC.MUSIC.
334A 462100021 100,007.500,00
10.600,00 10.600,00 10.600,0010.600,00 10.600,00SUBV.AYTO.ELCHE:ACTIV.EN EL HORT DE BAIX,FIESTAS PATRON.2012
334A 462110021 100,00 100,0010.600,00 100,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AYTO.MONOVAR:ORG.SEMINARIO INTERNACIONAL S/AZORÍN
334A 462120021
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.AYTOS.:GTOS.DESPLAZAM.ACTIV.CULTURALES "XARXA ALTAVEU"
334A 462130021
5.730,06 5.730,06 5.730,06 5.730,06SUBV.AYTO.MUTXAMEL:EDICIÓN PUBLICAC. "CAMINANT PER MUTXAMEL"
334A 462160021
5.000,00 5.000,00 5.000,00SUB.AYTO.BANYERES DE MARIOLA:ORG.CONCURSO TRAJES PAPEL
334A 462170021
5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00SUBV,AYTO.ELCHE:EDIC.PUBL."60 ANIV.ILUSTRE COLEG.ABOGADOS"
334A 462180021
Suma 106.397.607,69 109.110.899,682.713.291,99 82.365.419,19 75.823.593,37 62.014.251,50 61.054.561,43 959.690,07 47.096.648,1869,49 56,84 98,45
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
55.000,00 55.000,00 7.843,0947.058,55 7.843,09 47.156,91SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA
172A 462500026 85,56 14,2647.058,55
300.000,00 30.000,00 330.000,00 64.364,21330.000,00 64.364,21 265.635,79SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.
335A 462500021 71,86 19,50237.147,90 100,00
17.068,00 446,82 17.514,82 10.784,5417.514,82 6.533,81 4.250,73 6.730,28SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.CASTELL C.
336A 462500033 61,57 61,5710.784,54 60,58
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS,GEST.AYTOS.
341A 462500022 99,8821.973,99
40.000,00 -1.780,00 38.220,00 38.200,00 38.220,00SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS.Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT.
425A 462500026 39,7715.200,00
172.000,00 -20.000,00 152.000,00 88.234,00152.000,00 88.234,00 63.766,00SUBV.CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.GEST.AYTOS.INF.10.000 H
463A 462500029 95,53 58,05145.204,70 100,00
12.320,00 12.320,00 181,502.000,00 181,50 12.138,50SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS
920C 462500011 1,47 1,47181,50 100,00
3.630,00 3.630,00 3.630,003.630,00 3.630,00C.R.SUBV.PROM.FIESTAS INVIERNO ENFARINATS 2012,GEST.AYTO.IBI
334A 462508021 100,00 100,003.630,00 100,00
9.187,30 9.187,30 9.187,309.187,30 9.187,30C.R. SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.AYTOS.
335A 462508021 100,00 100,009.187,30 100,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TORRE MAÇANES
336A 462510033
357.000,00 357.000,00 46.421,81325.000,00 46.421,81 310.578,19SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<2.000
454A 462510034 13,00 13,0046.421,81 100,00
Suma 107.375.995,69 110.110.771,802.734.776,11 83.315.009,86 76.360.383,66 62.244.897,95 61.273.114,06 971.783,89 47.865.873,8569,35 56,53 98,44
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Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
5.517,60 5.517,60 5.517,605.517,60 5.517,60C.R.SUBV.PROM.CULTURA GRASTRON.FIESTAS 2012,GEST.GATA GORGOS
334A 462518021 100,00 100,005.517,60 100,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00PLAN PROV.DECL.ÁREAS REHAB.INT.CASCOS ANTIG.GEST.MUN.<5.000H
336A 462520033
200.000,00 200.000,00 97.903,13200.000,00 97.903,13 102.096,87SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.
162A 463000026 100,00 48,95200.000,00 100,00
250.000,00 250.000,00 104.167,00250.000,00 104.167,00 145.833,00SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.
231A 463000020 100,00 41,67250.000,00 100,00
60.000,00 -14.000,00 46.000,00 2.200,0039.300,00 2.200,00 43.800,00SUBV.M.C.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROM.SOCIAL COLECT.VULNERABLES
232A 463000020 85,43 4,7839.300,00 100,00
15.000,00 15.000,00 3.000,0015.000,00 3.000,00 12.000,00SUBV.M.CUANTIA MANCOM.IGUALDAD OPORTUN.Y PREV.VIOL.GENERO
232B 463000023 100,00 20,0015.000,00 100,00
9.000,00 -2.500,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00SUBV.M/CUANTIA MANCOMUNIDADES ACTIV.EN MATERIA CIUDAD.EXTR.
924A 463000036 76,925.000,00
110.000,00 12.981,61 122.981,61 41.962,63122.981,61 41.962,63 81.018,98SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U.
162A 463010026 100,00 34,12122.981,61 100,00
20.000,00 -20.000,00SUBV.MANCOM.SERV.SOC.MAR.ALTA TRANSP.PERS.DISCAP.ENTRE MUNIC
232A 463010020
9.894,00 9.894,00 9.893,389.893,38 9.893,38 0,62SUBV.MANCOMUNIDAD DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN R.S.U.
162A 463020026 99,99 99,999.893,38 100,00
30.000,00 30.000,00 18.894,6430.000,00 18.894,64 11.105,36SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.
162A 463030026 100,00 62,9830.000,00 100,00
Suma 108.129.995,69 110.856.665,012.726.669,32 83.992.702,45 77.038.076,25 62.528.436,33 61.556.652,44 971.783,89 48.328.228,6869,49 56,40 98,45
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 69
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
56.531,00 56.531,00 18.843,6756.531,00 18.843,67 37.687,33SUBV.MANCOM.SERV.SOC.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U.
162A 463040026 100,00 33,3356.531,00 100,00
80.000,00 80.000,00 39.999,9980.000,00 39.999,99 40.000,01SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.
162A 463050026 100,00 50,0080.000,00 100,00
18.172.754,61 18.172.754,61 5.143.962,1518.172.754,61 5.143.962,15 3.028.792,46APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE
135A 467000040 100,00 83,3318.172.754,61 100,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00APORTACIÓN AL CONSORCIO DE M USEOS DE LA C.V.
333A 467000021 100,00151.000,00
46.475,00 46.475,00 46.472,6446.472,64 46.472,64 2,36APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.DE RESIDUOS ZONA XV GTOS.CORRIENTES
162A 467010026 99,99 99,9946.472,64 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID
334A 467010021 100,00 100,0020.000,00 100,00
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)
433A 467010025 100,00 100,0090.000,00 100,00
31.165,00 31.165,00 15.582,0731.164,14 15.582,07 15.582,93APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIII.GTOS.CORRIENTES
162A 467020026 100,00 50,0031.164,14 100,00
90.000,00 90.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)
433A 467020025 100,00 100,0090.000,00 100,00
42.380,00 42.380,00 42.376,6442.376,64 42.376,64 3,36APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIV.GTOS.CORRIENTES
162A 467030026 99,99 99,9942.376,64 100,00
53.860,00 53.860,00 26.626,8253.253,64 26.626,82 27.233,18APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XVII.GTOS.CORRIENTES
162A 467040026 98,87 49,4453.253,64 100,00
Suma 126.964.161,30 129.690.830,622.726.669,32 102.826.255,12 95.871.628,92 78.062.300,31 77.090.516,42 971.783,89 51.628.530,3173,92 60,19 98,76
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 70
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
39.500,00 -8.266,00 31.234,00 3.733,7225.100,58 3.733,72 27.500,28SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR.GEST.PISC.CUBIERT.HOGAR P.
342A 472000022 80,36 11,9525.100,58 100,00
20.000,00 -9.000,00 11.000,00 11.000,00SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN.
231D 480010020
27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.
231A 481000020
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
232C 481000023
30.000,00 30.000,00 10.148,4919.800,00 10.148,49 19.851,51BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES.
333A 481000021 66,00 33,8319.800,00 100,00
13.200,00 2.000,00 15.200,00 10.000,0012.500,00 10.000,00 5.200,00PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.
334A 481000021 65,79 65,7910.000,00 100,00
17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA
334B 481000021 100,00 100,0017.000,00 100,00
72.000,00 -27.000,00 45.000,00 11.612,9038.400,00 11.612,90 33.387,10BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN
336A 481000035 75,58 25,8134.012,90 100,00
36.000,00 -5.100,00 30.900,00 30.000,0030.000,00 30.000,00 900,00PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN
341A 481000022 97,09 97,0930.000,00 100,00
30.000,00 -30.000,00DOT.PREMIOS PROVINCIALES EN MATERIA DE FOMENTO Y DESARR.
433A 481000025
43.200,00 43.200,00 26.361,2840.761,28 26.361,28 16.838,72BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST
920A 481000011 94,35 61,0240.761,28 100,00
Suma 127.312.061,30 129.961.364,622.649.303,32 103.056.816,98 96.048.303,68 78.171.156,70 77.199.372,81 971.783,89 51.790.207,9273,91 60,15 98,76
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 71
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
13.000,00 13.000,00 13.000,00DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI
920A 481000012
50.000,00 50.000,00 3.200,009.600,00 3.200,00 46.800,00BECAS FORMAC.DESARR.INFORMÁTICO PARA JÓVENES INGENIEROS
920A 481000013 19,20 6,409.600,00 100,00
32.400,00 32.400,00 7.600,0014.000,00 7.600,00 24.800,00BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN
920D 481000038 43,21 23,4614.000,00 100,00
14.500,00 14.500,00 3.275,6014.396,32 3.275,60 11.224,40AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR.
231A 481010019 99,28 22,5914.396,32 100,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00PREMIOS Y BECAS CERTAMEN LUCES Y ESTRELLAS DEPORTES
341A 481010022
6.000,00 500,00 6.500,00 4.500,006.500,00 4.500,00 2.000,00CONV.COLEG.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFEC.Y FORMAC.JURÍDICA PER.
920A 481010012 100,00 69,236.500,00 100,00
10.000,00 -5.000,00 5.000,00 1.600,004.800,00 1.600,00 3.400,00BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL
334A 481020021 96,00 32,004.800,00 100,00
12.000,00 1.000,00 13.000,00 9.000,0013.000,00 9.000,00 4.000,00CONV.COL.ABOGADOS,BECAS J.VIDAL,FORMACIÓN JURID.DEL PERSONAL
920A 481020012 100,00 69,2313.000,00 100,00
68.000,00 68.000,00 68.000,0068.000,00 68.000,00DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA
334A 481100021 100,00 100,0068.000,00 100,00
391.000,00 391.000,00 34.500,00391.000,00 34.500,00 356.500,00SUBV.INST.S/F LUCRO PROG.EN FAVOR INCLUSIÓN SOC.MAT.B.SOC.
231A 483000020 100,00 8,82391.000,00 100,00
130.000,00 -6.000,00 124.000,00 41.960,00122.567,00 37.760,00 4.200,00 82.040,00SUB.M.C.ENT.Y ASOC.PER.MAYORES ACTIV.FORM.TERAP.Y DE CONVIV.
231E 483000020 98,84 33,84122.567,00 89,99
50.000,00 50.000,00 40.000,0050.000,00 40.000,00 10.000,00SUBV. FAGA PARA PREV. E INSERCIÓN EDUC.MENORES ETNIA GITANA
232A 483000020 100,00 80,0050.000,00 100,00
100.000,00 100.000,00 21.616,1390.544,00 19.616,13 2.000,00 78.383,87SUBV.M.CUANT.ENT.S/F L.IGUALDAD OPORT.Y PREV.VIOLENC.GÉNERO
232B 483000023 90,54 21,6290.544,00 90,75
Suma 128.288.961,30 130.928.764,622.639.803,32 103.941.224,30 96.832.711,00 78.406.408,43 77.428.424,54 977.983,89 52.522.356,1973,96 59,88 98,75
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 72
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
100.000,00 100.000,00 19.500,0096.875,00 19.500,00 80.500,00SUBV.M.CUANTIA ENTIDAD.S/F LUCRO.ACTIV.EN MATER. DE JUVENTUD
232C 483000023 96,88 19,5096.875,00 100,00
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00SUBV.C.DESARR.RURAL ALIC.GENERACIÓN EMPLEO EN MUNDO RURAL
241A 483000025 100,0055.000,00
17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483000021 100,0017.600,00
15.026,00 15.026,00 7.513,0015.026,00 7.513,00 7.513,00SUBV.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO JOVEN LETRADO
324A 483000012 100,00 50,0015.026,00 100,00
5.200,00 5.200,00 5.200,00SUBV.FEDER.SOC.MUSICALES C.V.:FESTIV.FAMILIA Y CONCURS.COMP.
334A 483000021
20.000,00 20.000,00 19.353,7555.677,00 16.153,75 3.200,00 646,25SUBV.M.C.A ENTIDADES.S/F.LUCRO,EN MATERIA DE CULTURA
334A 483000032 278,39 96,7755.677,00 83,47
200.000,00 200.000,00 76.338,66200.000,00 66.146,19 10.192,47 123.661,34PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC)
341A 483000022 100,00 38,17200.000,00 86,65
30.000,00 30.000,00 25.411,9945.062,00 25.411,99 4.588,01SUBV.M.C.A ENT.S/F.LUCRO, EN MATERIA DE DEPORTES
341A 483000032 150,21 84,7145.062,00 100,00
6.000,00 -1.200,00 4.800,00 4.800,004.800,00 4.800,00APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE)
415A 483000025 100,00 100,004.800,00 100,00
40.000,00 -17.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00SUBV.ENT.S/F LUCRO:OBTENC.MARCAS GARANTÍAS O FIGURAS CALID.
431A 483000025 100,0022.500,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y ACC.FORM.
433A 483000025 100,006.000,00
Suma 128.783.787,30 131.404.890,622.621.103,32 104.459.764,30 97.351.251,00 78.559.325,83 77.567.949,47 991.376,36 52.845.564,7974,08 59,78 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 73
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
20.000,00 20.000,00 2.660,002.660,00 2.660,00 17.340,00SUBV.M.C.A ENTIDADES,PARA ACTUACIONES CARÁCTER ECONÓMICO.
439A 483000032 13,30 13,302.660,00 100,00
6.000,00 -6.000,00SUBV.ASOC.INVEST.GASTROENTEROLOGIA PROY.INVEST.CLÍNICA 2012
463A 483000020
21.600,00 21.600,00 14.400,0021.600,00 14.400,00 7.200,00BECAS CONV.COLABOR.COLEG. OFICIAL GRADUADOS SOCIALES. R.HUM.
920A 483000009 100,00 66,6721.600,00 100,00
110.000,00 110.000,00 109.442,13109.442,13 109.442,13 557,87APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483000001 99,49 99,49109.442,13 100,00
3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN "PARTENALIA A.I.S.B.L"
920C 483000032 100,00 100,003.500,00 100,00
20.000,00 -4.000,00 16.000,00 2.982,259.600,00 2.982,25 13.017,75SUBV.M/CUANTIA A ENT.S/F LUCRO ACTIV.MATER.CIUDAD.EXTR.
924A 483000036 60,00 18,649.600,00 100,00
10.800,00 10.800,00 7.135,6910.800,00 7.135,69 3.664,31BECAS CONVENIO COLAB. COLEG. OF. ECONOMISTAS INTERVENCIÓN
931A 483000003 99,40 66,0710.735,69 100,00
18.900,00 18.900,00 11.200,0017.800,00 11.200,00 7.700,00BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA
934A 483000004 85,71 59,2616.200,00 100,00
20.000,00 20.000,00 10.000,0020.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y ASESOR.
231A 483010020 100,00 50,0020.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 4.500,009.000,00 4.500,00 4.500,00SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE.
231D 483010020 100,00 50,009.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"
232C 483010023 100,009.000,00
Suma 129.032.587,30 131.643.690,622.611.103,32 104.673.166,43 97.562.988,82 78.725.145,90 77.733.769,54 991.376,36 52.918.544,7274,11 59,80 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 74
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.
323A 483010021 100,0017.600,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00SUBV.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRADOS
324A 483010012
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.FEDERACIÒ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERES S.JOAN
334A 483010021
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-: PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483010025
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN EMPRESAS Y AUTOEMPLEO
433A 483010025 100,0024.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN
463A 483010001 100,00 100,006.000,00 100,00
18.720,00 18.720,00 18.720,0018.720,00 18.720,00SUBV.ORG.SIND.PROGR.INSERC.LAB.PER.SITUAC.VULNER.SOCIAL 2012
232A 483020020 100,00 100,0018.720,00 100,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.DEF.PSQUI.(APSA),PROY.FORM Y EMPLEO PERS.CON DISCAPAC.
241A 483020025 100,0035.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE PIANO"
334A 483020021 100,00 100,0010.000,00 100,00
15.000,00 15.000,00 10.600,0015.000,00 10.600,00 4.400,00SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:ACTIV.TRIAL,MOTOCROS,SUPERM.
341A 483020022 100,00 70,6715.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.,PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483020025 100,006.000,00
Suma 129.171.907,30 131.807.010,622.635.103,32 104.826.486,43 97.695.308,82 78.770.465,90 77.779.089,54 991.376,36 53.036.544,7274,12 59,76 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 75
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.A IFA:PROMOCIÓN SECTORES PRODUCTIVOS PROVINCIALES
433A 483020025 100,0018.000,00
385.257,00 385.257,00 385.257,00385.257,00 385.257,00APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV.
920C 483020001 100,00 100,00385.257,00 100,00
240.000,00 21.477,00 261.477,00 63.859,45251.363,89 54.374,21 9.485,24 197.617,55SUV.M.C.INST S/F.L.ACTIV.TALL.CURSOS Y JORN.CAR.FORM.Y SENS.
232A 483030020 96,13 24,42251.363,89 85,15
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV.PATRON.NACION.MISTER.ELCHE REPRESENT.ORD.DEL MISTERIO
334A 483030021 100,0024.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR
422A 483030025
17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00SUBV.A COEPA:PROGR."EUROPESAYS",ACERCAM.NUEV.OPORT.EMPRESAS
433A 483030025 100,0017.500,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.
232A 483040020 100,0070.000,00
112.000,00 112.000,00 44.800,00112.000,00 44.800,00 67.200,00SUBV.MENSAJER.PAZ PROG.REINSERC.MUJER.VICT.VIOLEN.DOMESTICA
232B 483040023 100,00 40,00112.000,00 100,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO"
341A 483040022 100,009.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)
419A 483040025 100,00 100,001.000,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.
431A 483040025 100,0030.000,00
Suma 130.052.164,30 132.744.244,622.692.080,32 105.753.607,32 98.613.429,71 79.265.382,35 78.264.520,75 1.000.861,60 53.478.862,2774,29 59,71 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Modificaciones Créditos Totales
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ELCHE:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483040025
11.000,00 11.000,00 11.000,00SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO
232A 483050020
12.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00SUBV.FED.TENIS C.V.:CIRCUIT.ALICANT.TENIS.TROF.DIPUTAC.2012
341A 483050022 100,00 100,0012.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBVENCIÓN UNIFAM, PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR
422A 483050025 100,00 100,006.000,00 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483050025 100,0020.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENSIB.PROV.ALIC.
232A 483060020 100,00 100,006.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.I.G.P. CEREZAS ALICANTE,PROM.Y COMER.PRODUCTOS
431A 483060025
150.000,00 -150.000,00SUV.ENT.S/F.LUCRO,FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS
433A 483060025
28.750,00 -5.477,00 23.273,00 16.750,0023.273,00 16.750,00 6.523,00SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS
232A 483070020 100,00 71,9723.273,00 100,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA
419A 483070025
6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COMER.PRODUC.
431A 483070025
Suma 130.306.914,30 132.852.517,622.545.603,32 105.844.880,32 98.680.702,71 79.306.132,35 78.305.270,75 1.000.861,60 53.546.385,2774,28 59,69 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL.
231A 483080020 100,0019.000,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.AL C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.Y COM.PROD.
431A 483080025 100,006.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.C.EUR.EMP.INNOV.DE ALCOY:DESARR.ACTUAC.CREAC.EMPRESAS
433A 483080025
17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y REINSERC.
231A 483090020 100,00 100,0017.000,00 100,00
4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOROS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST.
334A 483090021 100,00 100,004.000,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.MATERIAL PROMOC.
419A 483090025 100,0030.000,00
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00SUBV.AL C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.Y COM.PROD.
431A 483090025 100,009.000,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.CÁM.OF.COMER.INDUS.Y NAV.ALIC.:PLAN SENSIB.COMER.RURAL
433A 483090025 100,0018.000,00
110.000,00 110.000,00 8.639,00110.000,00 8.639,00 101.361,00SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CONV.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE
232A 483100020 100,00 7,85110.000,00 100,00
6.160,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D´ALMIZRA,REPREST.ANUAL
334A 483100021 100,006.160,00
15.000,00 15.000,00 12.000,00 15.000,00SUBVENCIÓN A CEPYME: PROYECTO PROTECCIÓN Y FOMENTO DE PYMES
433A 483100025
Suma 130.508.074,30 133.095.677,622.587.603,32 106.085.040,32 98.899.862,71 79.335.771,35 78.334.909,75 1.000.861,60 53.759.906,2774,31 59,61 98,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Obligaciones Reconocidas
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
7.920,00 7.920,00 7.920,007.920,00 7.920,00SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.
334A 483110021 100,00 100,007.920,00 100,00
17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00SUBV.ASOC.TERCIARIO AVANZADO ALIC:PROY.MEJ.COMPET.S.PRIMARIO
433A 483110025
4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO
334A 483120021 100,004.400,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS
334A 483130021 100,007.000,00
5.600,00 5.600,00 5.600,005.600,00 5.600,00SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS
334A 483150021 100,00 100,005.600,00 100,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00SUBV.CLUB BALON.ALIC.:PROGR.PROM.BALON.NIÑOS SÍNDR.DOWN-2013
341A 483160022
4.400,00 4.400,00 4.400,004.400,00 4.400,00SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE
334A 483170021 100,00 100,004.400,00
40.000,00 -892,80 39.107,20 39.107,20 39.107,20SUBV.DOTAC.VEST.SEGURIDAD REGLAMENTARIO,GEST.COFR.PESCADORES
419A 483500025 100,0039.107,20
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00SUBV FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.
172A 484000026 100,0024.000,00
16.000,00 16.000,00 7.740,7416.000,00 7.740,74 8.259,26SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.
231A 484000020 100,00 48,3816.000,00 100,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO
231E 484000020 100,0035.000,00
Suma 130.667.394,30 133.271.604,822.604.210,52 106.245.967,52 99.043.289,91 79.361.432,09 78.356.170,49 1.005.261,60 53.910.172,7374,32 59,55 98,73
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Pagos Líquidos
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Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
12.021,00 12.021,00 12.021,0012.021,00 12.021,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ
334A 484000021 100,00 100,0012.021,00 100,00
40.400,00 40.400,00 40.400,0040.400,00 40.400,00SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO
336A 484000021 100,00 100,0040.400,00 100,00
18.030,00 18.030,00 18.030,0018.030,00 18.030,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA
422A 484000025 100,00 100,0018.030,00 100,00
206.000,00 206.000,00 205.961,44205.961,44 205.961,44 38,56APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"
425A 484000026 99,98 99,98205.961,44 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00SUBV.FUNDEUN:FORMACIÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL.
433A 484000025 100,0020.000,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA COM.VALEN.
441A 484000025 100,001.000,00
57.433,00 57.433,00 57.432,3657.432,36 57.432,36 0,64APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO
172A 484010026 100,00 100,0057.432,36 100,00
6.011,00 6.011,00 6.011,00 6.011,00SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.
334A 484010021 100,006.011,00
2.500.000,00 2.500.000,00 2.075.000,002.500.000,00 2.075.000,00 425.000,00APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".
336A 484010021 100,00 83,002.500.000,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00APORT.A LA FUND.DE LA C. VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE
172A 484020026
1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,001.800.000,00 1.800.000,00APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"
335B 484020021 100,00 100,001.800.000,00 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO
433A 484030025 100,006.000,00
Suma 135.335.289,30 137.939.499,822.604.210,52 110.912.823,32 103.710.145,71 83.570.276,89 82.565.015,29 1.005.261,60 54.369.222,9375,19 60,58 98,80
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Obligaciones Reconocidas
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
8.600,00 8.600,00 8.505,008.505,00 8.505,00 95,00APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.
920C 484030001 98,90 98,908.505,00 100,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00SUBV.COMUND.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPO.CUOTAS PREST.CONTR.AGUA
161A 485000031
105.000,00 105.000,00 78.510,99105.000,00 78.510,99 26.489,01DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS
912A 485000027 100,00 74,77105.000,00 100,00
22.721,00 22.721,00 22.480,5822.480,58 22.480,58 240,42SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES
924A 485000009 98,94 98,9422.480,58 100,00
840.000,00 -508.215,52 331.784,48 331.784,48DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
929A 500000003
98,80 1.005.261,6083.679.773,46 60,4575,02 54.739.831,8482.674.511,86103.846.131,29111.048.808,90138.419.605,302.095.995,00136.323.610,30Total de operaciones corrientes:
6.000,00 6.000,00 5.631,825.631,82 5.631,82 368,18INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y OTRAS
172A 609000026 93,86 93,865.631,82 100,00
5.000,00 -5.000,00OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE
334A 609000021
25.000,00 25.000,00 25.000,00INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL
336A 609000033
160.000,00 160.000,00 131.200,03 160.000,00INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL
452A 609000029 82,00131.200,03
1.350.000,00 1.350.000,00 1.257.227,661.325.095,16 1.257.227,66 92.772,34INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2012
453A 609000034 98,16 93,131.325.095,16 100,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL
172A 609010026
850.000,00 850.000,00 67.704,15782.704,15 67.704,15 782.295,85INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2013
453A 609010034 68,55 7,97582.704,15 100,00
461.000,00 -312.163,35 148.836,65 148.836,65INV.EN LA RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENER.VALENCIANA
453A 609020034
Suma 139.205.610,30 140.984.441,951.778.831,65 113.293.440,06 105.890.762,45 85.010.337,09 84.005.075,49 1.005.261,60 55.974.104,8675,11 60,30 98,82
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
300.000,00 100.000,00 400.000,00 284.616,84334.390,87 279.414,92 5.201,92 115.383,16DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.
453A 609030034 71,15 71,15284.616,84 98,17
1.198.520,00 70.000,00 1.268.520,00 254.913,18978.439,40 254.913,18 1.013.606,82INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
231A 622000019 77,13 20,10978.439,40 100,00
95.000,00 -34.000,00 61.000,00 61.000,00INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 622000030
20.000,00 20.000,00 20.000,00INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)
333A 622000021
64.000,00 64.000,00 42.019,3542.019,35 42.019,35 21.980,65INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 622000035 65,66 65,6642.019,35 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL
933A 622000006
100.000,00 25.000,00 125.000,00 44.041,0590.764,05 44.041,05 80.958,95INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN
933B 622000033 72,61 35,2390.764,05 100,00
75.000,00 75.000,00 5.803,8157.448,52 5.803,81 69.196,19INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS
933B 622010033 76,60 7,7457.448,52 100,00
100,00 100,00 100,00ADQ.HERRAMIENT.MECANICAS PLAN ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER)
172A 623000026
30.000,00 30.000,00 1.186,601.186,60 1.186,60 28.813,40INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.
231A 623000019 3,96 3,961.186,60 100,00
20.000,00 -4.000,00 16.000,00 13.390,0213.390,02 13.390,02 2.609,98INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.ÁREA SALUD MENTAL
231C 623000030 83,69 83,6913.390,02 100,00
41.000,00 41.000,00 14.317,3722.784,95 14.317,37 26.682,63INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. U.MARQ
336A 623000035 55,57 34,9222.784,95 100,00
Suma 141.149.730,30 143.085.561,951.935.831,65 114.833.863,82 107.381.412,18 85.670.625,31 84.660.161,79 1.010.463,52 57.414.936,6475,05 59,87 98,82
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
45.000,00 45.000,00 3.609,533.609,53 3.609,53 41.390,47ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE DPTO.CARRETERAS.
453A 623000034 8,02 8,023.609,53 100,00
6.000,00 6.000,00 6.000,00INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE T.V.
491A 623000008
20.000,00 20.000,00 15.013,3615.013,36 14.623,13 390,23 4.986,64INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OFIC.TÉCN.Y OTROS
920A 623000008 75,07 75,0715.013,36 97,40
13.000,00 13.000,00 13.000,00ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.
920A 623000015
93.000,00 93.000,00 77.415,00 93.000,00INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER
920A 623000016 83,2477.415,00
2.000,00 -1.800,00 200,00 200,00ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E IMPRENTA
920A 623000017
1.000,00 1.700,00 2.700,00 1.617,771.617,77 1.617,77 1.082,23ADQU.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PRESIDENCIA
920D 623000001 59,92 59,921.617,77 100,00
32.500,00 828,85 33.328,85 1.332,851.332,85 1.332,85 31.996,00ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 623000038 4,00 4,001.332,85 100,00
1.000,00 115.443,00 116.443,00 116.443,00AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES INTER.
920A 623010015
100,00 100,00 100,00ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL
920A 623020015
60.000,00 60.000,00 57.024,90 60.000,00ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL
920A 624000016 95,0457.024,90
13.000,00 3.000,00 16.000,00 818,33818,33 818,33 15.181,67ADQUISICIÓN DE MOBILIAR. Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.
231A 625000019 5,11 5,11818,33 100,00
Suma 141.436.330,30 143.491.333,802.055.003,50 114.990.695,56 107.538.243,92 85.693.017,15 84.682.163,40 1.010.853,75 57.798.316,6574,94 59,72 98,82
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
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01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
15.000,00 -4.600,00 10.400,00 6.018,136.018,13 6.018,13 4.381,87ADQUISICION DE MOBILIARIO. ÁREA DE SALUD MENTAL
231C 625000030 57,87 57,876.018,13 100,00
26.500,00 26.500,00 5.447,955.447,95 5.447,95 21.052,05ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES.UNID.MUSEO ARQU.PROVINCIAL
336A 625000035 20,56 20,565.447,95 100,00
63.000,00 63.000,00 19.438,3919.438,39 17.508,88 1.929,51 43.561,61ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.
920A 625000007 30,85 30,8519.438,39 90,07
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL
920C 625000031
3.870,00 3.870,00 3.752,213.752,21 3.752,21 117,79ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE MARQ
336A 626000035 96,96 96,963.752,21 100,00
1.000,00 1.000,00 342,43342,43 342,43 657,57ADQU.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y EDIC.DATOS HÍDRICOS
452A 626000029 34,24 34,24342,43 100,00
188.000,00 93.300,00 281.300,00 88.359,19192.661,69 88.359,19 192.940,81ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL
920A 626000013 31,41 31,4188.359,19 100,00
294,55 294,55 294,55294,55 294,55C.R. ADQU.EQUIPOS INFORMÁTICA.DPTO.DE CARRETERAS
453A 626008034 100,00 100,00294,55 100,00
15.000,00 -15.000,00ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES
920A 626010013
3.226.322,00 3.226.322,00 1.166.178,533.021.905,47 1.166.178,53 2.060.143,47INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"
231C 627000030 93,66 36,153.021.905,47 100,00
302.648,00 105.290,00 407.938,00 252.995,43330.752,38 252.995,43 154.942,57INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL
335B 627000021 81,08 62,02330.752,37 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
169A 629000024
3.000,00 3.000,00 3.000,00INVER.MEDIOAMBIENTALES EQUP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS.
172A 629000026
Suma 145.282.670,30 147.516.958,352.234.288,05 118.571.308,76 111.014.554,61 87.235.843,96 86.223.060,70 1.012.783,26 60.281.114,3975,26 59,14 98,84
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
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Fecha Obtención
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01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
6.000,00 6.000,00 127,05127,05 127,05 5.872,95ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO PREV.R.LABORALES
221A 629000009 2,12 2,12127,05 100,00
1.000,00 -500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL
231A 629000020
25.000,00 25.000,00 24.300,0024.300,00 24.300,00 700,00ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS
333A 629000021 97,20 97,2024.300,00 100,00
100,00 100,00 100,00ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
336A 629000035
1.000,00 -174,62 825,38 825,38ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.
433A 629000025
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y EDIC.DATOS HIDR.
452A 629000029
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
912A 629000001
5.000,00 5.000,00 5.000,00ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.
920A 629000008
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.
920A 629000011
4.500,00 4.500,00 4.500,00ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.
920A 629000015
3.250,00 3.250,00 437,11437,11 437,11 2.812,89ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER
920A 629000016 13,45 13,45437,11 100,00
8.000,00 8.000,00 745,26745,26 745,26 7.254,74ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION
920B 629000009 9,32 9,32745,26 100,00
Suma 145.339.020,30 147.572.633,732.233.613,43 118.596.918,18 111.040.164,03 87.261.453,38 86.248.670,12 1.012.783,26 60.311.180,3575,24 59,13 98,84
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
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Fecha Obtención
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01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
1.000,00 1.000,00 1.000,00ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 629000038
500,00 500,00 500,00ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO
933A 629000006
500,00 500,00 500,00ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA
933B 629000033
5.000,00 12.300,00 17.300,00 683,29683,29 683,29 16.616,71INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629010021 3,95 3,95683,29 100,00
520,00 520,00 520,00520,00 520,00C.R. INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG
333A 629018021 100,00 100,00520,00 100,00
7.000,00 7.000,00 4.741,424.741,42 3.821,79 919,63 2.258,58ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA. MARQ
336A 629020035 67,73 67,734.741,42 80,60
1.500,00 1.500,00 446,77446,77 446,77 1.053,23ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.
920A 629020011 29,78 29,78446,77 100,00
10.300,00 10.300,00 10.300,00GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS
334A 640000021
15.000,00 15.000,00 14.943,50 15.000,00PORTAL WEB DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL
336A 640000035 99,6214.943,50
6.000,00 -6.000,00INV.DE CARÁCTER INMATERIAL FOMENTO Y DESARROLLO.
433A 640000025
50.000,00 50.000,00 47.795,00 50.000,00INV.GESTIÓN Y TRATAM.BASES DE DATOS HIDROLÓGICAS PROVINCIAL.
452A 640000029 95,5947.795,00
Suma 145.420.820,30 147.676.253,732.255.433,43 118.666.048,16 111.109.294,01 87.267.844,86 86.254.141,97 1.013.702,89 60.408.408,8775,24 59,09 98,84
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
80.200,00 80.200,00 71.200,49 80.200,00INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS
453A 640000034 88,7871.200,49
17.250,61 17.250,61 16.920,1616.920,16 16.920,16 330,45PORTAL WEB DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
920A 640000013 98,08 98,0816.920,16 100,00
100,00 100,00 100,00GTOS.COMPOSICIÓN,CREACIÓN Y EDIC.OBRAS LITER.Y MUSICALES
920D 640000038
280.000,00 280.000,00 32.250,0032.250,00 32.250,00 247.750,00INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.
923A 640000024 11,52 11,5232.250,00 100,00
783.350,00 783.350,00 142.052,00633.334,00 142.052,00 641.298,00INV.INVENTARIO INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PROV.DE ALICANTE
452A 640010029 80,85 18,13633.334,00 100,00
100,00 100,00 100,00ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CARTOGRAF.VALENC
923A 640010024
3.000,00 -3.000,00INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL
335A 641000021
23.521,00 23.521,00 816,7522.475,75 816,75 22.704,25INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS UNIDAD MUSEO ARQU.
336A 641000035 95,56 3,4722.475,75 100,00
36.000,00 36.000,00 21.199,2022.155,77 21.199,20 14.800,80INV.APLIC.INFORMÁTICAS GEST.TRATAM.EDIC.Y DIFUS.DATOS HIDR.
452A 641000029 61,54 58,8922.155,77 100,00
249.577,70 63.500,00 313.077,70 206.572,02236.091,95 206.572,02 106.505,68INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN
920A 641000013 75,41 65,98236.091,95 100,00
500,00 500,00 500,00ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.
920D 641000038
Suma 146.877.169,00 149.210.353,042.333.184,04 119.700.476,28 112.143.722,13 87.687.654,99 86.673.952,10 1.013.702,89 61.522.698,0575,16 58,77 98,84
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
330.000,00 -2.250,61 327.749,39 72.600,00 327.749,39IMPLANT.SERV.ACCESO ELECTR.CIUDADANOS SERV.PÚBLICOS DIP.PROV
491A 641010013 22,1572.600,00
100.000,00 100.000,00 17.424,0040.656,00 17.424,00 82.576,00INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS
920C 641010013 40,66 17,4240.656,00 100,00
70.000,00 70.000,00 60.400,00 70.000,00CONV.MINIST.INTERIOR.REHAB.CASAS CUARTEL GUAR.CIVIL,EJ.ENTES
132A 650000024
1.771.879,00 403.905,43 2.175.784,43 1.198.999,042.135.739,97 1.094.651,40 104.347,64 976.785,39PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPEC.2011 Y ANTER., EJEC.PARA AYTOS.
169A 650000024 82,49 55,111.794.739,96 91,30
360.000,00 360.000,00 70.499,96360.000,00 46.499,98 23.999,98 289.500,04INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS
172A 650000026 100,00 19,58359.999,73 65,96
1.400.000,00 487.076,10 1.887.076,10 109.230,671.862.476,48 109.230,67 1.777.845,43PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013,GEST. AYTOS.ANUAL.2013
425A 650000024 34,86 5,79657.831,62 100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00INV.AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.Y ENERG.RENOVABLE,EJEC.AYTOS.
425A 650000026
49.664,00 82.188,38 131.852,38 120.547,11131.852,38 119.700,11 847,00 11.305,27INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,2011-2012,A EJEC.PARA AYTOS
452A 650000029 100,00 91,43131.852,38 99,30
675.000,00 768.493,42 1.443.493,42 26.047,69557.848,52 26.047,69 1.417.445,73PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.2013-2014, A EJEC.AYTOS.
169A 650010024 21,60 1,80311.811,65 100,00
475.000,00 -363.110,82 111.889,18 101.727,79101.727,79 101.727,79 10.161,39PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2013-2013,GEST.AYTOS.ANUAL.2012
425A 650010024 90,92 90,92101.727,79 100,00
100,00 25.000,00 25.100,00 17.078,0017.078,00 17.078,00 8.022,00REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,EJEC.PARA AYTOS.
425A 650010026 68,04 68,0417.078,00 100,00
Suma 152.058.812,00 155.863.297,943.804.485,94 125.060.855,42 115.632.019,26 89.349.209,25 88.206.311,74 1.142.897,51 66.514.088,6974,19 57,33 98,72
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Gastos Comprometidos
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Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
205.802,00 119.415,34 325.217,34 213.356,83282.994,06 213.356,83 111.860,51PROGR.CONSTR.INFRAESTRUCT.HIDRAULIC.ABAST.SANEM.EJEC.AYTOS.
452A 650010029 87,02 65,60282.994,06 100,00
1.631.868,00 602.232,32 2.234.100,32 61.500,002.233.612,53 39.000,00 22.500,00 2.172.600,32INVERS.CAMINOS TITULAR.NO PROV.GEST.AYTOS Y OTROS ENTES
454A 650010034 34,66 2,75774.303,11 63,41
723.100,00 159.030,55 882.130,55 542.813,93777.094,67 542.813,93 339.316,62INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.GESTION.AYTOS.
169A 650020024 75,92 61,53669.684,41 100,00
325.000,00 -50.502,07 274.497,93 23.737,45213.239,88 23.737,45 250.760,48INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS,2012-2013, EJEC.PARA AYTOS.AN.2013
452A 650020029 63,11 8,65173.239,88 100,00
168.132,00 2.047,08 170.179,08 86.943,0486.943,04 86.943,04 83.236,04INV.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.Y OTROS ENTES.ANUAL.2012
454A 650020034 51,09 51,0986.943,04 100,00
100,00 11.740,02 11.840,02 11.840,0211.840,02 11.840,02DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT.AYTOS.
452A 650030029 100,00 100,0011.840,02 100,00
300.000,00 33.549,74 333.549,74 36.842,12274.388,31 36.842,12 296.707,62INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, 2013-2014, EJEC.PARA AYTOS
452A 650040029 75,95 11,05253.335,68 100,00
1.886.814,00 -60.948,95 1.825.865,05 1.821.954,351.821.954,36 1.821.954,35 3.910,70PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2012, A EJEC.AYTOS.
169A 650050024 99,79 99,791.821.954,36 100,00
160.000,00 17.479,74 177.479,74 135.979,74 177.479,74INV.INST.HIDRÁUL.Y TECNOL.OPTIMIZ.GEST.ABAST.AGUA AYTOS.MEN.
452A 650050029 33,6159.645,49
534.774,00 177.068,43 711.842,43 328.271,68704.644,91 328.271,68 383.570,75INV.INFRAESTR.HIDRAULICAS 2012-2013,EJEC.PARA AYTOS.AN.2012
452A 650060029 90,56 46,12644.644,91 100,00
4.000,00 4.000,00 3.999,993.999,99 3.999,99 0,01INV.TRATAM.MEJORA OLMO MILENARIO,EJEC.AYTO.DE MILLENA
172A 650090026 100,00 100,003.999,99 100,00
Suma 157.998.402,00 162.814.000,144.815.598,14 131.607.546,93 120.414.604,21 92.480.468,66 91.315.071,15 1.165.397,51 70.333.531,4873,96 56,80 98,74
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
260.175,00 -46.429,54 213.745,46 210.581,10210.581,10 210.581,10 3.164,36INV.CONSTR.NAVE ALMACEN MUN.POLÍG.INDUSTR.,EJEC.AYTO.BENEIX.
169A 650240024 98,52 98,52210.581,10 100,00
26.952,92 26.952,92 26.952,92 26.952,92INV.PAVIMENTACIÓN CAMINO SERELLA-SOLANA, EJEC.AYTO.BENASAU
454A 650260034 100,0026.952,92
399,30 399,30 399,30399,30 399,30C.R.INV.PAV.CAMINO SERELLA-SOLANA,AYTO.BENASAU(APERT.CAMINO)
454A 650268034 100,00 100,00399,30 100,00
6.784.933,00 -270.000,00 6.514.933,00 2.428.355,005.582.102,07 2.367.619,23 60.735,77 4.086.578,00PLANES OBRAS:COMPL.Y ESPECIAL 2012-2013,EJEC.AYTOS.,AN.2013
169A 650310024 80,92 37,275.271.602,07 97,50
175.000,00 6.008,02 181.008,02 30.040,0930.040,09 30.040,09 150.967,93DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL COS Y ESP,EJER.ANT.,EJEC.AYTOS
169A 650320024 16,60 16,6030.040,09
100.000,00 100.000,00 100.000,00DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL OYS COF.MAP,EJER.ANT.,A AYTOS
169A 650330024
1.873.086,00 174.915,08 2.048.001,08 1.095.045,192.010.878,87 967.418,47 127.626,72 952.955,89PLANES OBRAS:COS Y ESP 2012-2013,EJEC.AYTOS.,ANULIDAD 2012
169A 650350024 96,50 53,471.976.378,87 88,35
5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00INV.TRATAM.MEJORA DE ÁRBOL MONUMENTAL,EJEC.AYTO.DE BIAR
172A 650370026 100,00 100,005.000,00 100,00
2.000,00 2.000,00 1.500,001.500,00 1.500,00 500,00APORTAC.O.O.A.A.INST.DE LA FAM."DR.PEDRO HERRERO" OP.CAPITAL
231A 710000037 75,00 75,001.500,00 100,00
200.000,00 -100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00APORTAC.PATRONATO PROV.TURISMO OPERACIONES DE CAPITAL
432A 710000039 100,00 100,00100.000,00 100,00
2.072.826,00 -276.135,11 1.796.690,89 528.684,211.796.690,89 528.684,21 1.268.006,68PLANES OBRAS:COS Y ESP.2011 Y ANTERIORES. SUBVENCIONES
169A 762000024 100,00 29,431.796.690,89 100,00
Suma 169.471.422,00 173.802.730,814.331.308,81 141.371.692,17 129.833.749,45 96.880.073,55 95.496.273,46 1.383.800,09 76.922.657,2674,70 55,74 98,57
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Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
27.000,00 27.000,00 23.831,84 27.000,00SUBV.M.C.A AYTOS.,EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
172A 762000032 88,2723.831,84
16.050,00 16.050,00 16.050,00SUBV.AYTO.ORBA:CAMBIO CUBIERTA Y REF.FACHADA ERMITA S.CRISTO
336A 762000021
350.378,00 350.378,00 350.378,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2013.
342A 762000022
150.000,00 -76.859,73 73.140,27 73.140,27 73.140,27SUBV.AYTOS.REALIZ.INVERSIONES EN FOMENTO DE LA AGRICULTURA
419A 762000025 100,0073.140,27
100,00 100,00 100,00 100,00PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2012-2013:SUBVENCIONES.AN.2013
425A 762000024
5.000,00 5.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 1.000,00SUBV.AYTOS.INVERSIONES DESARROLLO SECTORES PRODUCTIVOS
433A 762000025 80,00 80,004.000,00 100,00
700.100,00 160.000,00 860.100,00 208.107,77762.336,68 208.107,77 651.992,23SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL
169A 762010024 88,52 24,20761.371,97 100,00
300.000,00 300.000,00 73.335,41264.295,66 73.335,41 226.664,59SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS
336A 762010021 88,10 24,45264.295,66 100,00
50.000,00 39.925,76 89.925,76 89.925,76 89.925,76SUBV.A AYTOS.PARA LA CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS
419A 762010025 100,0089.925,76
605.000,00 -73.187,34 531.812,66 411.217,59531.812,66 328.413,36 82.804,23 120.595,07SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRAULICAS E INSTALAC.,2012-2013
452A 762010029 100,00 77,32531.812,66 79,86
170.000,00 4.000,00 174.000,00 77.471,43165.306,43 69.971,43 7.500,00 96.528,57SUBV.M.C.AYTOS.EQU.Y OTR.GROS.INV.AFINES CENTR.Y OTR.USO S.
231A 762020020 95,00 44,52165.306,43 90,32
180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762020021
Suma 172.004.000,00 176.410.237,504.406.237,50 143.466.441,47 131.747.434,04 97.654.205,75 96.180.101,43 1.474.104,32 78.756.031,7574,68 55,36 98,49
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 91
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E INSTALAC.2013-2014
452A 762020029 99,95299.854,06
59.750,00 59.750,00 59.749,2259.749,22 59.749,22 0,78PLAN PROV.COOPER.A OBRAS Y SERV.MUNIC.COFINAN.MAP,2012:SUBV.
169A 762030024 100,00 100,0059.749,22 100,00
152.150,00 -108.790,00 43.360,00 43.360,00PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES
334A 762030021
100,00 100,00 100,00PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES,2013-2014.SUBVENC.
169A 762100024
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00SUB.AYTO.PINOSO:INV.NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL"MAXI BANEGAS"
169A 762110024 100,0010.000,00
2.512.500,00 2.512.500,00 12.453,86 2.512.500,00PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2015
342A 762160022 0,5012.453,86
60.000,00 60.000,00 43.406,33 60.000,00SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADAS PARA AYUNTAMIEN.
171A 762500026 72,3443.406,33
40.000,00 40.000,00 39.944,67 40.000,00SUBV.ADQU.CONTENED.PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS.
172A 762500026 99,8639.944,67
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS
336A 762500033
4.000,00 4.000,00 1.142,241.600,00 1.142,24 2.857,76SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.
920C 762500011 28,56 28,561.142,24 100,00
50.000,00 50.000,00 49.499,9650.000,00 49.499,96 500,04SUBV.MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE.GEST.PARA AYTOS.
920C 762500013 99,00 99,0049.499,97 100,00
Suma 175.200.500,00 179.507.947,504.307.447,50 144.001.595,55 132.263.484,39 97.764.597,17 96.290.492,85 1.474.104,32 81.743.350,3373,68 54,46 98,49
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 92
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
50.000,00 50.000,00 50.000,00SUBV.APOYO IMPLANT.SIST.GEST.PATR.MUNIC.PROV.,GEST.AYTOS.
920C 762500031
20.000,00 9.000,00 29.000,00 10.396,2321.893,23 7.896,23 2.500,00 18.603,77SUBV.M.C.MANCOMUNID.ADQU.EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AFINES
231A 763000020 75,49 35,8521.893,23 75,95
2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS SAHARAUIS ENF"INVER.
231D 780000020 100,00 100,002.500,00 100,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES
232A 780000020 100,0030.000,00
280.000,00 15.088,00 295.088,00 175.534,94273.967,94 170.031,07 5.503,87 119.553,06SUBV.M.C.INST S/F.LUCRO AMBT.B.S.,EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AF.
231A 780010020 92,84 59,49273.967,94 96,86
70.000,00 -70.000,00APOR.EXTR.INCREM.DOT.FUND.C.V."INST.ECOLOG.LITORAL CAMPELLO"
172A 784000026
1.000.000,00 -1.000.000,00APORT.EXTR.INCREM.DOTAC.FUNDACIONAL DE LA FUNDACIÓN "MARQ"
336A 784010021
18.000,00 18.000,00 18.000,00SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.
161A 785000031
70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00 70.000,00APOR.EXTR.DOT.FUNDAC.DE FUNDAC.C.V.INST.ECOLOG.LIT.CAMPELLO
172A 870000026 100,00 100,0070.000,00 100,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00APORT.EXTR.DOTAC.FUNDAC.COMUN.VALENC."MARQ"
336A 870000021 100,00 100,001.000.000,00 100,00
15.641.060,00 15.641.060,00 7.803.732,9415.574.775,81 7.803.732,94 7.837.327,06AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚB.
011A 913000004 99,58 49,8915.574.775,81 100,00
7.817.940,00 7.817.940,00 3.119.296,543.119.296,54 3.119.296,54 4.698.643,46AMORT.ANTICIPADA PTMOS.L/P.ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO
011A 913010004 39,90 39,903.119.296,54 100,00
Suma 200.080.000,00 204.461.535,504.381.535,50 164.094.029,07 152.355.917,91 109.946.057,82 108.463.949,63 1.482.108,19 94.515.477,6874,52 53,77 98,65
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación
Econ.Prog.Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 93
01/10/2013 13:21:38
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013
Gastos Autorizados
Gastos Comprometidos
HASTA 30/9/2013
Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl
63.756.389,70 2.285.540,50 66.041.930,20 53.045.220,17 48.509.786,62 26.266.284,36 25.789.437,77 476.846,59 39.775.645,84Total de operaciones de capital: 73,45 39,77 98,18
Suma 200.080.000,00 204.461.535,504.381.535,50 164.094.029,07 152.355.917,91 109.946.057,82 108.463.949,63 1.482.108,19 94.515.477,6874,52 53,77 98,65
Exc,l.Lr, Dl pu r A{:toi\ PRC)vrN(.1 ALl ) I : i 1\ t . tC'^N' l ' l r i
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Fecha Obtención 17/10/2013
ou.oY /
153.893.549,85172 850 396,34
159.299,86
0,00
132 841 856,59
0,00
459 745 102,64
520 442 479.56
133 429 771,36
172 938 082,111 0 3 1 3 9 0 0 , 8 9
0,00132 841 856,59
0,00
0,00
449 523 610,95
70 918 868,61
13:34:12
Pá9 .1
Existencia anterior al periodo
INGRESOS
De PresupuestoPor operaciones no PresupPor Reintegros de Pago.De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos InternosDe Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Inqresos
PAGOS
De Presupuesto.Por operaciones no PresupPor Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes
Por Movimientos Internos
De Operaciones ComercialesPor diferencias de redondeo del Euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1t1 a 30/9