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PROGRAMA
DESARROLLO GITANO
CRÉDITO PRESUPUESTARIO PLAN
DE DESARROLLO GITANO 2019
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2021
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
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PROGRAMA DESARROLLO GITANO
CRÉDITO PRESUPUESTARIO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2019
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales
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PROGRAMA DESARROLLO GITANO
CRÉDITO PRESUPUESTARIO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2019
Memoria de evaluación de los proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano cofinanciados en 2019
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
Subdirección General de Programas Sociales
Dirección General de Diversidad Familiar y
Servicios Sociales
MADRID, septiembre de 2020
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1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2019 7
1.1. Introducción 7
1.2. Ejercicio económico del año 2019. Gestión del crédito 7
1.3. Metodología del proceso evaluativo 10
2. RESUMEN EJECUTIVO 10
2.1. Proyectos del Programa 10
2.2. Financiación 10
2.2.1. Créditos (Ministerio, CCAA, CCLL) 10
2.2.2. Variaciones entre Presentación y Evaluación 11
2.2.3. Fuentes externas de financiación 12
2.3. Gastos 12
2.4. Personal y voluntario. 13
2.4.1. Personal remunerado 13
2.4.2. Personal Voluntario 16
2.5. Usuarios. 16
2.6. Áreas de intervención social. 17
2.6.1. Acción social – Servicios sociales 17
2.6.2. Educación 19
2.6.3. Salud 20
2.6.4. Formación profesional y empleo 22
2.6.5. Vivienda y alojamiento 24
2.6.6. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato 25
3. EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL INFORME EJECUTIVO DE 2010 A 2019 27
3.1. Evolución de los proyectos presentados y ejecutados 27
3.2. Evolución de la financiación 28
3.3. Evolución del gasto 29
3.4. Del personal y los voluntarios 31
3.4.1. Evolución del personal remunerado. 31
3.4.2. Evolución del personal voluntario 32
3.5. Evolución de los usuarios 33
3.6. Evolución por áreas de intervención. 34
3.6.1. Evolución en el área de servicios sociales 34
3.6.2. Evolución en el área de educación 35
3.6.3. Evolución en el área de salud 39
3.6.4. Evolución en el área de empleo 40
3.6.5. Evolución en el área de vivienda 41
3.6.6. Evolución en el área de asociacionismo 42
3.6.7. Evolución en el área de cultura 42
3.6.8. Evolución en el área de igualdad de trato. 43
4. DESAGREGACIÓN DATOS 2019 POR CCAA 45
4.1. Variación proyectos presentados y ejecutados. 45
4.2. Gestión, ubicación y tipología de los proyectos 45
4.3. Financiación 51
4.3.1. Créditos por administraciones y CCAA 51
4.4. Gasto por CCAA 54
6
4.5. Personal y voluntarios por CCAA 57
4.6. Usuarios por CCAA 60
4.7. Áreas de intervención 63
4.7.1. Acción social – Servicios sociales 63
4.7.2. Información y derivación a servicios de Bienestar social 63
4.7.3. Educación 68
4.7.4. Salud 70
4.7.5. Formación profesional y empleo 73
4.7.6. Vivienda 79
4.7.7. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato. 82
5. TABLAS DE LAS CCAA Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 85
6. RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR CCAA Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA: 102
6.1. ANEXOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 102
6.2. ANEXOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 102
6.3. CERTIFICADOS DE REMANENTES. 102
7. ANEXOS: MODELOS DE FICHAS DE PRESENTACIÓN Y DE EVALUACIÓN. 128
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1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 2019
1.1. Introducción
El crédito Plan de desarrollo gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para cada
ejercicio económico desde el año 1989, está adscrito a la actual Dirección General de Diversidad
Familiar y Servicios Sociales.
Este crédito se destina a la financiación de proyectos integrales de intervención social con las
comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las tres
administraciones públicas con las organizaciones del movimiento asociativo gitano y el tercer sector
de acción social.
Las actuaciones que se llevan a cabo desde el Plan de desarrollo gitano tienen como principio rector
facilitar el acceso y la utilización de los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales
y del resto de sistemas de protección social, para que los gitanos y las gitanas se incorporen y
participen en la sociedad en igualdad de condiciones que la población no gitana.
Asimismo, desde el ejercicio 2014 a iniciativa del Grupo de trabajo de cooperación técnica de
población gitana (formado por técnicos de la Dirección General de la Diversidad Familiar y Servicios
Sociales y de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias,
FEMP) se acordó que el crédito Plan de desarrollo gitano se incorporase como una de las actuaciones
del área de servicios sociales de los sucesivos Planes operativos de la Estrategia Nacional para la
Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 (aprobada por Consejo de Ministros el
2-3-12).
Durante estos años, el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de este
programa social ha venido colaborando técnica y financieramente con las Comunidades Autónomas y
las ciudades de Ceuta y Melilla y, a través de éstas, con las corporaciones y entidades locales para el
desarrollo de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación
e inserción del Pueblo gitano.
1.2. Ejercicio económico del año 2019. Gestión del crédito
La distribución del crédito entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla se
ha realizado con los mismos criterios del pasado ejercicio económico, siendo la dotación total de
412.500,00€ en la aplicación, de los Presupuestos Generales del Estado 2019, del Plan de desarrollo
gitano (26.16.231F.453.01).
Los aspectos más significativos de la gestión correspondiente a 2019 del Plan de desarrollo gitano
fueron:
Distribución del crédito:
La distribución del crédito y los criterios que debían cumplir los proyectos se aprobaron por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la
8
Dependencia en su reunión del 26 de julio de 2018, recabando el Informe preceptivo y vinculante de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
El informe favorable se emitió el 25 de julio de 2018, por lo que se tramitó el Acuerdo de Consejo de
Ministros, el cual, aprobó el 3 de agosto de 2018 la distribución territorial y los criterios que deben
cumplir los proyectos, dándose publicidad al mismo mediante la Orden de la Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 188, de 4 de agosto de 2018).
Criterios que deben cumplir los proyectos:
El carácter integral de los proyectos, de forma que en ellos se realicen actividades simultáneas
de intervención social en las áreas de acción social, educación (contemplándose
preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar), de formación-empleo, de salud, y de
vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el
proyecto.
La coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de carácter privado
sin fin de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el
objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de
protección social.
La participación efectiva -debidamente acreditada- de los gitanos y de las gitanas o, en su
caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución
y evaluación de los mismos.
La inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de desarrollo o de inclusión
social, de mayor ámbito territorial o europeo.
La promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la
incorporación de la población gitana a las distintas redes sociales.
CRÉDITO PORCENTAJE DE
MINISTERIO PARTICIPACIÓN
ANDALUCIA 105.161,45 25,49
ARAGÓN 8.302,34 2,01
ASTURIAS 13.227,38 3,21
ISLAS BALEARES 9.939,97 2,41
CANARIAS 2.083,54 0,51
CANTABRIA 6248,09 1,51
CASTILLA LA MANCHA 7889,84 1,91
CASTILLA Y LEÓN 35.799,59 8,68
CATALUÑA 38.262,22 9,28
EXTREMADURA 21.023,84 5,10
GALICIA 28.411,72 6,89
MADRID 55.500,59 13,45
MURCIA 29.232,59 7,09
LA RIOJA 3.283,50 0,80
C. VALENCIANA 44.008,34 10,67
CIUDAD DE CEUTA 2.062,50 0,50
CIUDAD DE MELILLA 2.062,50 0,50
TOTAL 412.500,00 100%
COMUNIDAD AUTÓNOMA
9
Participación de las comunidades autónomas:
En 2019 participaron en el programa, además de las ciudades de Ceuta y de Melilla, todas las
comunidades autónomas, con la excepción de Navarra y el País Vasco por su especial sistema de
financiación.
Publicidad de los proyectos cofinanciados:
Las relaciones certificadas de los proyectos cofinanciados se publicaron mediante Resolución de 12 de
marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican las relaciones
certificadas de los proyectos de los programas "Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales"; de "Intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano"; y "Congreso estatal del
voluntariado", aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para el
año 2019 (BOE núm. 113).
Los requisitos de gestión del crédito son los mismos de ejercicios anteriores:
El compromiso de cofinanciación establece que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y
de Melilla y/o las corporaciones locales, aportarán a cada proyecto, al menos, dos tercios de la
cantidad financiada por el Ministerio.
La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o gestionados por las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, las corporaciones locales y/o los entes
públicos de carácter local.
Los proyectos se seleccionarán y aprobarán de común acuerdo entre el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla.
El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de proyectos, que aparece reflejado
en la Resolución que da publicidad a los mismos en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al
mismo, en el que figura la relación de los proyectos y la cofinanciación, aprobadas.
El órgano de seguimiento y evaluación de los proyectos es la Comisión Delegada de Servicios
Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, de la cual forman parte las y los directores generales de las áreas de servicios sociales e
inclusión social y representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia,
de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla y de la Federación Española de
Municipios y Provincias, FEMP.
Las modificaciones que pueden surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos deben ser
comunicadas por las comunidades autónomas, con el fin de acordar, conjuntamente, el Ministerio y la
comunidad autónoma/ciudad correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de
los mismos.
El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las
comunidades autónomas o certificado de remanentes, figura en la Orden de 3 de agosto de 2018,
anteriormente citada, para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 86 de la Ley General
Presupuestaria (regla quinta, apartado 2).
10
1.3. Metodología del proceso evaluativo
El soporte informativo para la evaluación anual de los proyectos cofinanciados son las memorias de
evaluación de los proyectos de cada comunidad autónoma.
En los anexos a la presente memoria, se incluye el modelo de la ficha de presentación y de la memoria
de evaluación de los proyectos.
A partir de la información suministrada, volcada en tablas, revisada y analizada, se elabora la
Memoria, la cual se remite a cada una de las comunidades autónomas para su conformidad.
Este documento contiene un resumen ejecutivo con datos generales, aportados por las CCAA y por las
Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de las variables analizadas y de las actividades realizadas por
áreas de intervención social; contiene un análisis de la evolución de los datos más significativos de los
últimos diez años y por último, un análisis más detallado de las variables del ejercicio 2019 por
Comunidades Autónomas, incluyendo las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Proyectos del Programa
Para el ejercicio 2019, las comunidades y ciudades autónomas participantes en el Programa
presentaron un total de 85 proyectos de los que finalmente se llevaron a cabo 83 mediante
cofinanciación entre el Ministerio, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y
algunas corporaciones locales. La Comunidad autónoma de Andalucía dejó un proyecto sin ejecutar
(Guadix) y cambió el Proyecto del Ayuntamiento de Granada por un nuevo proyecto en el municipio
de Priego de Córdoba. Galicia tampoco pudo ejecutar el único proyecto que presentó.
La ejecución de los proyectos de este ejercicio presupuestario se ha visto gravemente afectada por la
pandemia causada por la Covid-19 y las necesarias medidas sanitarias que se han tenido que adoptar
para paliar sus consecuencias.
Los 83 proyectos ejecutados suponen un 24,5% menos que el año anterior, en el que se ejecutaron 110
proyectos entre las diferentes Comunidades y Ciudades autónomas.
2.2. Financiación
2.2.1. Créditos (Ministerio, CCAA, CCLL)
En el ejercicio 2019 han participado en el programa todas las comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla, menos Navarra y País Vasco por su especial sistema de financiación.
La Financiación inicial recogida en las relaciones certificadas de los proyectos cofinanciados en
relación con la intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción
del Pueblo Gitano, se publicó mediante la Resolución de 12 de marzo de la Secretaria de Estado de
Derechos Sociales en el BOE número 113 del 23 de abril de 2020, refleja un crédito total de
2.305.680,53 y se distribuye en función de las administraciones de procedencia de la siguiente manera:
ENTIDADES FINANCIACIÓN %
MINISTERIO 412.500,00 17,89
CC. AA. 1.049.312,18 45,51
CC. LL. 843.868,35 36,60
TOTAL 2.305.680,53 100,00
11
El importe total del crédito una vez evaluado los proyectos fue de 2.035.974,17€. Los porcentajes de
participación de las distintas administraciones son los que se muestran el siguiente cuadro:
La diferencia de financiación entre el crédito inicial (Presentación) y el crédito tras la evaluación se
produce por una minoración de la financiación por parte del Ministerio (con una cuantía total de
47.400,17€ en remanentes), por parte de las CCAA con una cuantía de 58.283,71 € y por parte de las
CCLL de 172.824,03€, y por el incremento de otras fuentes de financiación que no contabilizaban en
la fase de presentación de los proyectos.
2.2.2. Variaciones entre Presentación y Evaluación
La primera variación la hemos visto en el punto 2.1, en relación al número de proyectos, 85 en la fase
de presentación, y 83 los que finalmente han sido ejecutados.
Las variaciones en las diferentes fuentes de financiación podemos observarla en la siguiente tabla:
La minoración total alcanza los 269.706,36 €, que son el resultado de las aportaciones menores de las
diferentes administraciones públicas y el incremento por otras fuentes de financiación externa.
Las financiaciones externas, al no contabilizarse en la primera fase, constituyen un aumento de la
financiación que en este ejercicio 2019 asciende a 8.802 euros.
ENTIDADES FINANCIACIÓN %
MINISTERIO 365.099,83 17,93
CC. AA. 991.028,47 48,68
CC. LL. 671.044,32 32,96
OTRAS 8.801,55 0,43
TOTAL 2.035.974,17 100,00
17,93
48,68
32,96
0,43
Financiación
MINISTERIO
CC. AA.
CC. LL.
OTRAS
PRESENTACIÓN 412.500,00 17,89 1.049.312,18 45,51 843.868,35 36,60 0,00 0,00 2.305.680,53
EVALUACIÓN 365.099,83 17,93 991.028,47 48,68 671.044,32 32,96 8.801,55 0,43 2.035.974,17
VARIACIÓN 47.400,17 58.283,71 172.824,03 -8.801,55 269.706,36
CCLL % OTRAS %FICHAS PDG
FINANCIACIÓN
MINISTERIO % CC.AA. % TOTAL
12
2.2.3. Fuentes externas de financiación
En relación a las fuentes externas de financiación, suponen un 0,43% del total de la financiación y solo
se ha producido en las Comunidades de Canarias y de Cantabria.
La aportación externa que recibe el proyecto de Canarias procede de la Fundación para la Formación
Integral e Inserción Socio laboral (ATARETACO) por un importe de 462,22 euros.
Respecto a la aportación externa de Cantabria procede de la Consejería de Educación, cultura y
deportes y del Fondo Social Europeo.
2.3. Gastos
A continuación, se analizan los gastos por conceptos:
Al capítulo de personal, le corresponde, un año más, el mayor porcentaje de gasto con un 78,16%,
porcentaje ligeramente mayor que en el ejercicio anterior (74,80%).
Los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) han significado el 21,75% lo que supone una
disminución respecto al ejercicio anterior que fue del 24,67%.
Gastos de inversión (obras y equipamiento): A diferencia de los últimos ejercicios, ha habido gastos en
este capítulo; Desde 2014 no se contabilizaban gastos en inversiones (0,16%) y este ejercicio se han
realizado pequeñas inversiones por valor de 1.669,94€, lo que supone un 0,08% del gasto total
ejecutado. El total de inversiones se han producido en la C. Autónoma de Andalucía, en el proyecto de
Puente Genil (Córdoba).
PERSONAL 1.545.426,23 78,16
CORRIENTES 430.071,54 21,75
INVERSIÓN 1.670 0,08
TOTAL 1.977.167,71 100,00
GASTOS CUANTÍA PORCENTAJE
78,16
21,75
0,08 0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
PERSONAL CORRIENTES INVERSIÓN
GASTOS
GASTOS
13
2.4. Personal y voluntario.
2.4.1. Personal remunerado
Se considera personal al servicio de los proyectos, a todos los profesionales remunerados, así como a
los voluntarios/as, que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos.
En el caso del personal remunerado, se consigna la totalidad de trabajadores y trabajadoras, ya sean
sus costes salariales imputables al proyecto cofinanciado o a otras unidades o departamentos de los
ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales.
En la ejecución de los proyectos han intervenido un total de 242 profesionales, de los cuales 74
(30,58%) son hombres y 168 son mujeres (69,42%). El 17,77% de los hombres y el 42,56% de las
mujeres realizaron sus intervenciones con cargo al presupuesto del proyecto ejecutado.
Resaltar que solo el 24,38% de los profesionales son de etnia gitana (59), 27 son hombres (11,16%) y
32 son mujeres (13,22%).
Los puestos de trabajo más numerosos han sido los monitores con un 22,31% del total de
profesionales, seguido de los educadores con un 20,25% y por los trabajadores sociales con 19,83%.
Analizando cada una de las disciplinas profesionales, en los 83 proyectos ejecutados han participado
un total de 17 directores o coordinadores, de los cuales 6 son hombres (35,29%) y 11 son mujeres
(64,71%); además solo 2 de ellos, el 11,76% de los directores o coordinadores son de etnia gitana y
ambos son mujeres.
Han intervenido 48 Trabajadores sociales, de los cuales 8 son hombres (16,67%) y 40 son mujeres
(83,33%); el porcentaje de T. sociales de etnia gitana es del 6,25% (2 hombres y 1 mujer).
En cuanto a los educadores, han participado 49 profesionales de los cuales 10 son hombres (20,41%)
y 39 son mujeres (79,59%); sólo 1 de los educadores es de etnia gitana (2,04% del total de educadores)
y coincide que es mujer.
Han intervenido 35 mediadores 16 hombres (45,71%) y 19 mujeres (48,72%). Casi todos los
mediadores son de etnia gitana (34) con un porcentaje de 97,14%, de los cuales tan solo hay un
mediador que no es de etnia gitana y es mujer.
69,42%
30,58%
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
MUJERES
HOMBRES 75,62%
24,38%
DISTRIBUCIÓN POR ETNIA
NO GITANO
GITANO
14
Los monitores son el grupo mayoritario con un total de 54 profesionales de los cuales 19 son hombres
(35,19%) y 35 son mujeres (64,81%). El 27,78% de los monitores son de etnia gitana lo que supone un
total de 15 profesionales, siendo la proporción de hombres y mujeres muy similar, 12,96% y 14,81%
respectivamente (7 hombres y 8 mujeres).
De los 10 Psicólogos que han participado en total de los proyectos el 90% son mujeres y ninguno es
de etnia gitana.
Solo han intervenido 6 Maestros en el total de proyectos implementados, de los cuales 4 son hombres
(66,67%) y 2 son mujeres (33,33%). Tan solo uno de los maestros es de etnia gitana 16,67%).
Los Administrativos que han participado solo han sido 5 de los cuales 2 son hombres (40%) y 3 son
mujeres (60%); Ninguno de los administrativos es de etnia gitana.
Además de los detallados, hay otros puestos de trabajo como son animadores socioculturales,
inspectores y técnicos de vivienda, orientadores laborales y otras disciplinas; en total 18 profesionales
de los cuales 8 son hombres (44,44%) y 10 mujeres (55,56%). Tan solo 3 de estos profesionales son de
etnia gitana. (16,67%).
En la tabla siguiente se desglosan con detalle todos los puestos, por sexo, coste y etnia.
20,25%
19,83%
22,31%
14,46%
7,02%
4,13%
2,48%
2,07%
7,44%
DISCIPLINA PROFESIONAL
EDUCADOR T. SOCIAL MONITOR MEDIADOR DIREC/COORD.
PSICÓLOGO MAESTRO ADMINIST. OTROS
15
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
GITANO 0 0,00 0 0 0 0 2 11,76 0 0 2 11,76 2 11,76
NO GITANO 2 11,76 4 23,53 6 35,29 5 29,41 4 23,53 9 52,94 15 88,24
TOTAL 2 11,76 4 23,53 6 35,29 7 41,18 4 23,53 11 64,71 17 100,00
GITANO 1 2,08 1 2,08 2 4,17 1 2,08 0 0 1 2,08 3 6,25
NO GITANO 4 8,33 2 4,17 6 12,50 22 45,83 17 35,42 39 81,25 45 93,75
TOTAL 5 10,42 3 6,25 8 16,67 23 47,92 17 35,42 40 83,33 48 100,00
GITANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,04 1 2,04 1 2,04
NO GITANO 5 10,20 5 10,20 10 20,41 17 34,69 21 42,86 38 77,55 48 97,96
TOTAL 5 10,20 5 10,20 10 20,41 17 34,69 22 44,90 39 79,59 49 100,00
GITANO 14 40,00 2 5,71 16 45,71 16 45,71 2 5,71 18 51,43 34 97,14
NO GITANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,86 0 0,00 1 6,67 1 2,86
TOTAL 14 40,00 2 5,71 16 45,71 17 48,57 2 5,71 19 48,72 35 100,00
GITANO 6 11,11 1 1,85 7 12,96 6 11,11 2 3,70 8 14,81 15 27,78
NO GITANO 2 3,70 10 18,52 12 22,22 20 37,04 7 12,96 27 50,00 39 72,22
TOTAL 8 14,81 11 20,37 19 35,19 26 48,15 9 16,67 35 64,81 54 100,00
GITANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NO GITANO 1 10,00 0 0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 9 90,00 10 100,00
TOTAL 1 10,00 0 0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 9 90,00 10 100,00
GITANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 1 16,67 1 16,67
NO GITANO 3 50,00 1 16,67 4 66,67 0 0,00 1 16,67 1 16,67 5 83,33
TOTAL 3 50,00 1 16,67 4 66,67 0 0,00 2 33,33 2 33,33 6 100,00
GITANO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NO GITANO 0 0,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00
TOTAL 0 0,00 2 40,00 2 40,00 2 40,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00
GITANO 2 11,11 0 0,00 2 11,11 1 5,56 0 0,00 1 5,56 3 16,67
NO GITANO 3 16,67 3 16,67 6 33,33 6 33,33 3 16,67 9 50,00 15 83,33
TOTAL 5 27,78 3 16,67 8 44,44 7 38,89 3 16,67 10 55,56 18 100,00
TOTAL GITANO 23 9,50 4 1,65 27 11,16 26 10,74 6 2,48 32 13,22 59 24,38
TOTAL NO GITANO 20 8,26 27 11,16 47 19,42 77 31,82 59 24,38 136 56,20 183 75,62
TOTAL PERSONAL 43 17,77 31 12,81 74 30,58 103 42,56 65 26,86 168 69,42 242 100,00
TOTAL
SIN COSTE
MUJERES
TOTAL MUJERESTOTALES POR
DISCIPLINAETNIA GITANAPUESTOS DE TRABAJO
DIRECTOR /
COORDINADOR
T. SOCIAL
EDUCADOR
MEDIADOR
MONITOR
PSICÓLOGO
MAESTRO
ADMINISTRATIVO.
OTROS
PERSONAL REMUNERADO CON COSTE Y SIN COSTE
%TOTALESSIN COSTE
HOMBRES
CON COSTE TOTAL HOMBRES CON COSTE
16
2.4.2. Personal Voluntario
El personal voluntario ha participado en los proyectos de tan sólo ocho comunidades autónomas, el
número, a pesar de que en 2018 se incrementó considerablemente (74 voluntarios), ha vuelto a cifras
idénticas del año 2017 con 24 voluntarios, de los cuales solo el 33,33% son de etnia gitana frente a un
66,67% de voluntarios no gitanos. Por otro lado, destacan las voluntarias mujeres con un 66,67%
frente a un 33,33% de voluntarios hombres. En cifras absolutas, han participado 8 hombres, 3 gitanos
y 5 no gitanos, y 16 mujeres, 5 gitanas y 11 no gitanas.
2.5. Usuarios.
El número total de usuarios estimados del programa fue de 161.877, de los cuales 87.295 son mujeres
(53,92%) y 74.592 son hombres (46,08%).
Se observa un incremento del 20,4% respecto al ejercicio anterior en el que se contabilizaron un total
de 134.422 usuarios.
Respecto a la mayor presencia de las mujeres, hay que señalar que los porcentajes son similares al de
años anteriores. Se aprecia una bajada de 2 puntos en el porcentaje de mujeres que pasa de 55,84% en
2018 a 53,92% en 2019. En el caso de los usuarios hombres suben de un 44,16% (2018) a 46,08%.
En relación a los usuarios por tramos de edad, el grupo más numeroso, al igual que el ejercicio
anterior, es el integrado por personas de 30 a 64 años con 53.320 usuarios y un porcentaje del 32,94%,
bastante superior al porcentaje de 2018 que era de un 28,79%.
Los usuarios menores de 18 años han sido 58.223 que suponen el 35,97% del total de usuarios, y los
mayores un total de 103.654 con un 64,03%.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
GITANO/A 3 12,5 5 20,83 8 33,33
NO GITANO/A 5 20,83 11 45,83 16 66,67
TOTAL 8 33,33 16 66,67 24 100,00
ETNIA/SEXOPERSONAL VOLUNTARIO
EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
0-12 12.631 48,81 13.245 51,19 25.876 15,98
13-15 10.198 40,82 14.784 59,18 24.982 15,43
16-17 3.561 48,28 3.814 51,72 7.375 4,56
18-29 16.397 45,31 19.789 54,69 36.186 22,35
30-64 25.583 47,98 27.737 52,02 53.320 32,94
65 Y + 6.222 43,98 7.926 56,02 14.148 8,74
TOTAL 74.592 46,08 87.295 53,92 161.887 100,00
USUARIOS POR TRAMOS DE EDAD
17
El número estimado de familias usuarias ha sido de 33.955 lo que supone un importante incremento
(57,26%) respecto de 2018 en el que el número de familias fue de 21.591.
2.6. Áreas de intervención social.
La gran mayoría de los proyectos cofinanciados tienen como principal característica su integralidad,
de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros aunque otros pueden centrarse
en un solo área de intervención como puede ser la educación.
A continuación, se recoge la información de las principales áreas de intervención social: acción social
y servicios sociales, formación-empleo, educación, vivienda y salud.
2.6.1. Acción social – Servicios sociales
En el área de acción social y servicios sociales se realiza la coordinación con el resto de áreas en la
mayoría de los proyectos cofinanciados constituyendo la intervención social básica con las personas y
familias gitanas usuarias de los proyectos.
Esta área incluye los siguientes Servicios o prestaciones:
2.6.1.1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social
El total de usuarios de los servicios de información, orientación, valoración y derivación de todos los
proyectos ejecutados por las Comunidades y Ciudades autónomas es de 7.050 familias, y 11.890
personas usuarias de las cuales el 38,51% son hombres y el 61,49% son mujeres. En relación a la edad
de los usuarios de este servicio, el 20,99% de los participantes son menores de edad y el 79,01% son
mayores de 18 años. En relación al número de familias, se ha intervenido con un total de 7.050
familias, de las cuales el 61,23% corresponden a la Comunidad autónoma de Andalucía.
51,19 59,18
51,72 54,69 52,02 56,02
48,81 40,82
48,28 45,31 47,98 43,98
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0-12 13-15 16-17 18-29 30-64 65 Y +
HOMBRES
MUJERES
18
2.6.1.2. Trabajo Social: T. social individualizado, T. social con familias y T. Social comunitario
El total de usuarios en Trabajo social individualizado es de 11.219, de los cuales el 42% son hombres
y el 58% son mujeres. Respecto a la edad, el 79,66% de los usuarios son mayores de edad y tan solo
un 20,34% son menores.
En la modalidad de Trabajo social con familias han participado 3.956 familias.
En relación al Trabajo social comunitario, han participado un total de 5.001 usuarios de los cuales
2.303 son hombres y 2.698 son mujeres, los que suponen el 46,05% y el 53,95% respectivamente.
2.6.1.3. Tramitación de documentación y recursos
En este servicio se estima que han participado un total de 5.566 familias, y 7.527 usuarios de los
cuales 2.888 son hombres y 4.639 son mujeres, lo que supone el 38,37% y el 61,63% respectivamente.
En relación al número de familias, se ha intervenido con un total de 5.566 familias, de las cuales el
56,27% corresponden a la Comunidad autónoma de Andalucía y el 27,42% a la Comunidad
Valenciana.
2.6.1.4. Cobertura de necesidades Básicas: alimentación, aseo, medicamentos, suministros, etc.
Se ha intervenido con un total de 4.744 usuarios de los cuales el 43,17% son hombres y el 56,83% son
mujeres. En relación a la edad, el porcentaje de usuarios menores es del 34,21% frente a un 65,79% de
mayores de edad. En relación al número de familias, se ha intervenido con un total de 4.704 familias,
de las cuales el 39,50% corresponden a la Comunidad autónoma de Andalucía, el 31,51% a la
Comunidad Valenciana seguido de La Rioja con un 11,90%.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 1.132 45,35 1.364 54,65 2.496 20,99
MAYORES 3.447 36,69 5.947 63,31 9.394 79,01
TOTAL 4.579 38,51 7.311 61,49 11.890 100,00
USUARIOSINFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 1.072 46,98 1.210 53,02 2.282 20,34
MAYORES 3.640 40,73 5.297 59,27 8.937 79,66
TOTAL 4.712 42,00 6.507 58,00 11.219 100,00
USUARIOSTRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 674 41,53 949 58,47 1.623 34,21
MAYORES 1.374 44,02 1.747 55,98 3.121 65,79
TOTAL 2.048 43,17 2.696 56,83 4.744 100,00
USUARIOSCOBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
19
2.6.2. Educación
2.6.2.1. Aulas y grupos de apoyo, seguimiento y refuerzo escolar en educación infantil, primaria
y secundaria.
Sólo en ocho comunidades autónomas se han presentado datos relativos al número de alumnos que
han cursado educación infantil, que en este ejercicio han sumado un total de 4.653, cifra superior a la
del ejercicio anterior que fue de 4.453.
El número de niños (2.294) con un 49,30% y el de niñas (2.359) con un 50,70%, se encuentran
bastante igualados, teniendo el grupo de alumnas 65 participantes más que el grupo de alumnos.
La educación primaria es la que cada año alcanza el mayor número de alumnos, 13.999 pese a que
siete comunidades autónomas no han enviado datos sobre la materia.
La proporción entre el número de niños y niñas, como en años anteriores, es muy similar.
El total de estudiantes en educación secundaria ha sido este año de 7.193 alumnos y alumnas. Se ha
producido un incremento respecto del año anterior, en el que participaron un total de 6.154 alumnos,
pero continúa siendo muy inferior en cuanto al grupo de refuerzo de educación primaria.
Si comparamos el total de alumnos que han participado en las actividades de apoyo y refuerzo escolar
observamos que el porcentaje de alumnos 49,91% es casi idéntico al de alumnas 50,09%. Destacar que
la mayoría de actividades se llevan a cabo con los escolares de educación primaria con un porcentaje
de participación del 54,17% frente a un 27,83 de la educación secundaria y un 18,00 de la educación
infantil.
2.6.2.2. Alfabetización y educación básica de adultos:
La alfabetización de personas adultas sigue siendo una tarea de gran importancia para reducir la tasa
de analfabetismo de la población gitana, todavía muy superior a la de la población no gitana.
No obstante, sólo se realizan actividades de alfabetización y educación de adultos en 10 de las 17
administraciones autonómicas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y
León, Murcia, La rioja y Comunidad Valenciana. Destacar además que el 41,87% de los usuarios de
estas actividades pertenecen a proyectos de la Comunidad de Castilla y León y el 37,60% a la
comunidad Andaluza. El 20,53% restante corresponde a las otras ocho comunidades, con un
porcentaje máximo de 5,08% (Murcia) y el mínimo de 1,32% (Canarias).
El total de participantes que asiste a las actividades de alfabetización de adultos es de 984 usuarios, de
los cuales 652 son mujeres, lo que supone un 66,26% frente al 33,74% de participación de los usuarios
hombres, que en cifras absolutas suman un total de 332.
Nº USUARIOS % Nº USUARIOS % Nº USUARIOS %
EDUCACIÓN INFANTIL 2.294 49,30 2.359 50,70 4.653 18,00
EDUCACIÓN PRIMARIA 7.006 50,05 6.993 49,95 13.999 54,17
EDUCACIÓN SECUNDARIA 3.598 50,02 3.595 49,98 7.193 27,83
TOTAL 12.898 49,91 12.947 50,09 25.845 100,00
TOTALUSUARIOS ALUMNOS ALUMNAS
APOYO SEGUIMIENTO Y REFUERZO ESCOLAR
20
2.6.2.3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar
En las actividades extraescolares pueden desarrollarse bien actividades de apoyo y refuerzo escolar u
otras de carácter deportivo o artístico que complementan la formación de alumnos y alumnas. Han
participado 1.109 familias y un total de 5.302 usuarios, de los cuales 2.814 son mujeres con el 53,07%
de la participación y 2.488 son hombres que suponen el 46,93% restante. La participación en esta
actividad ha sido bastante superior a la del ejercicio anterior que contabilizó un total de 4.114 usuarios.
Destacar que el 53,07% de los usuarios participantes pertenecen a la Comunidad Autónoma de
Cataluña, el 24,80% a la Comunidad Andaluza, 11,64% a Murcia y el 7,24% a la C. Valenciana; El
3,25% restante se reparte entre las 4 CCAA restantes (Asturias, Cantabria, Castilla y León, y Melilla).
Respecto a la participación de familias o unidades de convivencia, aportan datos solo 6 de las
administraciones autonómicas (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana
y Melilla). Destaca en el porcentaje de participación Andalucía con un 58,88%, seguido de la
Comunidad Valenciana con un 17,40% y Murcia con un 13,26%.
2.6.2.4. Intervención con familias para reducir el absentismo escolar
El absentismo escolar supone el problema más grave en la educación de una gran parte de la población
gitana, ya que, pese a los esfuerzos realizados para combatirla, sigue manteniéndose en un alto
porcentaje.
Por ello, para su erradicación o, al menos, disminución, se llevan a cabo distintas intervenciones que
pueden consistir en un seguimiento escolar, coordinado con los centros escolares, y diferentes
actuaciones directas con las unidades familiares, que pueden consistir en entrevistas y reuniones con
los padres y madres, visitas domiciliarias, acompañamientos al centro escolar, etc.
El total de intervenciones contabilizadas para reducir el absentismo escolar se estima que se han
realizado con 5.967 familias, lo que supone un 24,41% más que en el ejercicio anterior en el que
participaron 4.796 familias. Se realizan actividades en 11 de las 17 administraciones autonómicas:
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid,
Murcia y Comunidad Valenciana. Destacar a Cataluña con el 67,37% de las Familias usuarias seguida
de Andalucía con un 19,91%.
2.6.3. Salud
2.6.3.1. Charlas y/o cursos de educación para la salud
Para la adquisición de hábitos de vida saludables se llevan a cabo cursos, talleres y charlas sobre
alimentación, higiene, etc. El total de participantes en 2019 fue de 4.542 usuarios, de los cuales el
65,32% son mujeres y el 34,68% hombres. En relación a la edad de los usuarios, el 37,38% son
menores y el 62,62% son mayores de edad. El total de familias participantes se estima en 1.143.
21
Se han realizado actividades de este tipo en 9 Comunidades autónomas, destacando Cataluña con el
47,75% de los usuarios participantes, Andalucía con el 20,26% y Murcia con un 16,36%. En relación
al número de familias destaca Andalucía con el 54,77% de las familias participantes seguida de
Comunidad Valenciana con un 21,17 y de Murcia con un 17,06.
2.6.3.2. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunación, control pediátrico, etc.
En 2019, participaron un total de 1.048 menores en los programas de vacunación y control pediátrico,
de los cuales 513 son hombres y 535 mujeres, lo que supone el 48,95% y el 51,05% respectivamente.
Destacar que solo se han realizado este tipo de actividades en 6 de las 17 CCAA (Andalucía, Asturias,
Baleares, Castilla y León, Murcia y C. Valenciana). De las comunidades que aportan datos, destacar
que el 39,50 % de los usuarios participantes pertenecen a la Comunidad Valenciana y el 35,78% a la
Comunidad de Andalucía.
2.6.3.3. Educación sexual y planificación familiar
En estas actividades han participado un total de 1.184 usuarios y 532 familias. La planificación
familiar se sigue caracterizando por una participación muy alta de las mujeres (894) que suponen el
75,51 %, y la menor participación de los hombres (290) con un 24,49 %. Las actividades se han
realizado con usuarios mayores de edad en un 80,41% y con menores en un 19,59 %.
Destacar que solo 5 comunidades autónomas han realizado actividades de educación sexual y
planificación familiar en los proyectos ejecutados: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Murcia y
Comunidad Valenciana, destacando esta última con 47,34% de los usuarios y Andalucía con el
44,20%.
2.6.3.4. Prevención y/o asistencia a drogodependencias.
En las actividades realizadas para la prevención de las drogodependencias, han participado 1.049
usuarios, de los cuales el 59,68% son mujeres y el 40,32% hombres. Por rango de edad, el 44,61% de
los usuarios de esta actividad son menores de 18 años y el 55,39 son mayores.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 821 48,35 877 51,65 1.698 37,38
MAYORES 754 26,51 2.090 73,49 2.844 62,62
TOTAL 1.575 34,68 2.967 65,32 4.542 100,00
USUARIOSCHARLAS O CURSOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 166 71,55 66 28,45 232 19,59
MAYORES 124 13,03 828 86,97 952 80,41
TOTAL 290 24,49 894 75,51 1.184 100,00
USUARIOSEDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR
22
Estas intervenciones se han llevado a cabo en 7 de las 17 Comunidades Autonómicas: Andalucía,
Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. Destacan, acaparando casi
la totalidad de la participación, la Comunidad Valenciana con un 36,70% y Murcia con un 31,46%.
2.6.4. Formación profesional y empleo
2.6.4.1. Itinerarios individualizados de inserción laboral
En los itinerarios individualizados de inserción laboral, han participado un total de 2.230 usuarios, de
los cuales el 55,92 % son mujeres y el 44,08 % hombres. Por rango de edad, sólo el 4,39 % de los
usuarios de esta actividad son menores de 18 años y el 95,61 % son mayores de edad.
Estas intervenciones se han llevado a cabo en 10 de las Comunidades Autonómicas: Andalucía,
Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia, La Rioja y
Comunidad Valenciana. Destaca Castilla y León con un 45,48% del total de usuarios y Andalucía con
el 34,44%. En relación al número de familias participantes destacan Andalucía con un 39,14% y
Castilla y León con un 27,49%.
2.6.4.2. Formación de adultos y formación pre-laboral.
En las actividades de formación de adultos, han participado total estimado de 605 usuarios, de los
cuales el 60,33 % son mujeres (365) y el 39,67% hombres (240).
Estas intervenciones se han llevado a cabo en 10 de las 17 Comunidades Autonómicas: Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia, La Rioja y finalmente la
Comunidad Valenciana
Destacan Andalucía y la C. Valenciana con la mayor participación de usuarios con un 38,51% y un
31,24% respectivamente.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 247 52,78 221 47,22 468 44,61
MAYORES 176 30,29 405 69,71 581 55,39
TOTAL 423 40,32 626 59,68 1.049 100,00
PREVENCION DE DROGODEPENDENCIASUSUARIOS
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 19 19,39 79 80,61 98 4,39
MAYORES 964 45,22 1.168 54,78 2.132 95,61
TOTAL 983 44,08 1.247 55,92 2.230 100,00
USUARIOSITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL
23
2.6.4.3. Talleres de capacitación laboral, cursos de formación y empleo.
En cuanto a los talleres de capacitación laboral y cursos de formación, dirigidos a la consecución de
empleo, como los cursos de peluquería, jardinería, iniciación a la informática, etc. han sido realizadas
por un total estimado de 634 usuarios, de los cuales el 59,15 % son mujeres y el 40,85 % hombres. Las
actividades han estado dirigidas a adultos mayoritariamente con una participación del 93,53 %; la
participación de usuarios menores de 18 años ha sido de un 6,47%.
Las CCAA que han realizado actividades de formación y capacitación han sido 9: Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Comunidad Valenciana,
destacando Andalucía con un 35,17% de la participación y Murcia con el 32,02%.
2.6.4.4. Usuarios que han accedido a un puesto de trabajo relacionado con los cursos impartidos.
Se ha estimado que han accedido a un puesto de trabajo relacionado con la formación recibida un total
de 193 usuarios, de los cuales el 49,74 % son hombres y el 50,26 % mujeres. Además, un 4,66 % de
los usuarios fueron menores de edad, frente a un 95,34 % de usuarios adultos.
Han aportado datos sobre el logro de este tipo de empleo 8 CCAA: Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana, destacando
Andalucía con el 46,63% de los usuarios, seguida de Castilla y León con el 19,69 % de los usuarios
totales.
2.6.4.5. Usuarios que accedieron al empleo.
Se ha estimado que accedieron al empleo un total de 519 usuarios, de los cuales el 55,11 % son
mujeres y el 44,89 % hombres. Además, un 11,18 % de los usuarios fueron menores de edad, frente a
un 88,82 % de usuarios adultos.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 12 29,27 29 70,73 41 6,47
MAYORES 247 41,65 346 58,35 593 93,53
TOTAL 259 40,85 375 59,15 634 100,00
USUARIOSTALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 4 44,44 5 55,56 9 4,66
MAYORES 92 50,00 92 50,00 184 95,34
TOTAL 96 49,74 97 50,26 193 100,00
USUARIOSACCESO A TRABAJO RELACIONADO CON LOS CURSOS
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 34 58,62 24 41,38 58 11,18
MAYORES 199 43,17 262 56,83 461 88,82
TOTAL 233 44,89 286 55,11 519 100,00
USUARIOSUSUARIOS QUE ACCEDIERON A EMPLEO
24
Han aportado datos sobre el logro de este tipo de empleo 9 CCAA: Andalucía, Asturias, Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana,
destacando Andalucía con un 50,67% seguida de la C. Valenciana con un 22,74% de los usuarios
totales.
2.6.4.6. Autoempleo.
El total de usuarios que lograron auto emplearse es de 48 personas, de las cuales el 33,33 % son
mujeres y el 66,67 % hombres. En relación a la edad, el 25% son menores de 18 años y el 75% son
mayores de edad.
Aportan datos 5 Comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León y
Comunidad Valenciana. Destacan Andalucía y la Comunidad Valenciana con el 64,58% y el 25%
respectivamente.
2.6.5. Vivienda y alojamiento
2.6.5.1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas
Se ha realizado la rehabilitación y el acondicionamiento de las viviendas de 669 familias, de las cuales
el 47,23 % pertenecen a la comunidad Valenciana. El resto de CCAA que aportan datos son Murcia
(25,41%), Andalucía (22,27%), Baleares (4,63%) y la Rioja (0,45%).
2.6.5.2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda
Se han realizado este tipo de actividades en un total de 799 familias de solo tres Comunidades
autónomas. La mayoría de las familias pertenecen a la Comunidad de Andalucía con un 80,85% del
total de usuarios, les siguen Murcia con el 15,39 % del total, y Asturias con un 3,75%.
2.6.5.3. Realojo de familias/unidades familiares
Solo aportan datos de familias realojadas 4 administraciones autonómicas: Andalucía, Baleares,
Castilla y León y Ceuta. El total estimado es de 105 familias, destacando Andalucía con el 53,33% de
los usuarios realojados seguida de las islas Baleares con el 26,67%
HOMBRES % MUJERES % TOTAL %
MENORES 3 25,00 9 75,00 12 25,00
MAYORES 29 80,56 7 19,44 36 75,00
TOTAL 32 66,67 16 33,33 48 100,00
USUARIOSAUTOEMPLEO
25
2.6.5.4. Acompañamiento, apoyo y seguimiento de familias realojadas
Se ha realizado el seguimiento de 738 familias realojadas, de las cuales el 40,65 % pertenecen a la
comunidad Valenciana y el 33,74% a Castilla y León. El resto de CCAA que aportan datos son
Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, la Rioja y Ceuta.
2.6.5.5. Apoyo a búsqueda de vivienda de 2º mano, alquiler.
Se ha acompañado a un total de 213 familias para la búsqueda de vivienda. La mayoría de las familias
pertenecen a la Comunidad Valenciana (30,52%) y a la Rioja (21,60%). En total han implementado
esta actividad en 10 Comunidades o ciudades autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Ceuta.
2.6.6. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato
2.6.6.1. Asociacionismo/cooperación social
Apoyo a la creación de nuevas asociaciones, fortalecimiento de las asociaciones existentes, creación
de redes de coordinación y colaboración en el ámbito territorial y cursos de formación del
voluntariado.
En 2019 han participado 199 usuarios en este tipo de actividades, de los cuales el 41,71% ha sido para
apoyo técnico, el 25,63% en creación de asociaciones, el 16,58 en cursos de formación y el 16,08% en
redes de coordinación.
Han participado 8 Comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura,
Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, destacando Andalucía con el 56,28% de la
participación, seguida de C. Valenciana con un 15,58% y de Asturias con un 13,07%.
2.6.6.2. Cultura
Clases de Romanó, flamenco, etc., actos de celebración del Día Internacional del Pueblo gitano y
actividades variadas de divulgación de la cultura gitana.
Se estima que han participado 13.285 usuarios en este tipo de actividades, de los cuales el 55,58 % ha
sido en actividades de divulgación de la cultura gitana, seguida con un 42,27% por usuarios
participantes en actos de celebración del día internacional gitano y con solo un 2,15% de participación
en clases de Romanó, flamenco, etc.
Han participado 9 Comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, destacando Andalucía con
mayor número de usuarios 55,59% seguido de Extremadura con un 21,26% y C. Valenciana con un
12,09%.
2.6.6.3. Igualdad de trato
Campañas u otras actuaciones de sensibilización en esta materia, en derechos humanos, actividades
formativas, y actividades de recepción y/o derivación de denuncias.
26
Se estima que han participado 2.454 usuarios en este tipo de actividades, de los cuales el 66,75 % ha
sido en campañas de sensibilización, seguida con un 29,91 % por usuarios participantes en actividades
formativas y con solo un 3,34 % de participación en la recepción y derivación de denuncias.
Han participado 8 Comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, destacando Murcia con mayor número de usuarios con
un 40,22%, seguida de Comunidad Valenciana con un 27,83% y Andalucía con un 16,71%.
27
3. EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL INFORME EJECUTIVO DE 2010 A
2019
El Programa de Desarrollo Gitano se creó en 1989, a instancias de la Proposición no de Ley de 3 de
octubre de 1985 del Congreso de los Diputados, con la función de promover el desarrollo social y la
mejora de la calidad de vida de la población roma-gitana. En este apartado se pretende el análisis de
las principales variables recogidas en las fichas de evaluación de los proyectos ejecutados en los
últimos años.
Como podrá observarse a lo largo de este epígrafe, se analizan además otras variables que se han
incorporado con posterioridad y de la que apenas se disponen datos de ejercicios anteriores.
3.1. Evolución de los proyectos presentados y ejecutados
Como puede observarse en la tabla anterior, un incremento en la financiación de los proyectos no se
traduce en un incremento del número de proyectos presentados y/o ejecutados.
En el año 2014 con un incremento de casi 1.000000 de euros en la financiación respecto del año
anterior (250,30%), se presentó 1 solo proyecto más y finalmente se ejecutó uno menos, teniendo por
tanto una variación negativa de un 1,33% (-1,33%). En contraposición, en el año 2016 con una
minoración de la financiación (-13,81%) se produjo un incremento en el número de proyectos de un
35,29%.
AÑOPROYECTOS
PRESENTADOS
TOTAL
PROYECTOS
EJECUTADOS
% VARIACIÓNFINANCIACIÓN
MINISTERIO% VARIACIÓN
2010 98 97 1.065.160
2011 76 76 -21,64 988.852 -7,16
2012 83 83 9,21 507.829 -48,64
2013 75 75 -6,63 382.520 -24,68
2014 76 74 -1,33 1.339.966 250,30
2015 51 51 -31,08 412.500 -69,22
2016 69 69 35,29 355.516 -13,81
2017 86 82 18,84 398.215 12,01
2018 112 110 34,15 404.610 1,61
2019 85 83 -24,54 365.100 -9,77
EVOLUCIÓN NÚMERO DE PROYECTOS 2010-2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ANDALUCIA 34 34 22 23 32 11 24 34 32 31
ARAGÓN 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ASTURIAS 6 6 4 2 2 2 2 2 2 2
ISLAS BALEARES 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
CANARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CANTABRIA 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
C. LA MANCHA 1 1 0 4 3 1 2 1 0 1
CASTILLA Y LEÓN 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CATALUÑA 1 1 15 13 10 10 13 16 15 19
EXTREMADURA 8 9 0 0 0 2 4 2 7 1
GALICIA 16 10 25 16 2 1 1 1 1 0
MADRID 1 1 1 1 2 1 0 4 3 3
MURCIA 12 0 3 2 8 8 8 7 10 10
LA RIOJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C. VALENCIANA 3 3 3 3 3 3 3 3 28 4
CEUTA 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
MELILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 97 76 83 75 74 51 69 82 110 83
CCAA/ AÑOSPROYECTOS EJECUTADOS PDG
28
3.2. Evolución de la financiación
Los datos económicos de las evaluaciones pueden diferir de las cantidades presupuestadas en la fase
de presentación y aprobación de los proyectos, debido a diversos factores como son las fuentes de
financiación externa, la no ejecución de algún proyecto o la renuncia de alguna comunidad autónoma.
La suma de la financiación total ejecutada por las tres administraciones públicas desde 2010 a 2019,
alcanza la cifra de 25.956.331 € de los cuales: 6.220.268 corresponden al Ministerio (23,09%)
12.447.847 a las CC.AA. (47,23%) y 7.288.216 a las CC.LL y a la financiación externa (29,68%).
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR ADMINISTRACIONES 2010-2019
En 2019 la subvención del Ministerio repite la misma cantidad que en 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018:
412.500 euros que tras la ejecución de los proyectos y descontados remanentes se quedan en la cifra de
365.100€.
AÑOS % PARTICIP. €- % PARTICIP. €- % PARTICIP. €- TOTAL
2010 23,65 1.065.160 55,84 2.514.818 20,51 923.843 4.503.821
2011 25,42 988.852 44,54 1.732.935 30,04 1.168.542 3.890.329
2012 17,3 507.829 50,58 1.485.117 32,12 943.018 2.935.964
2013 18,21 382.520 36,84 773.817 44,96 644.389 1.800.726
2014 46,41 1.339.966 30,12 869.577 23,47 677.462 2.887.005
2015 26,37 412.500 55,33 865.419 18,3 286.236 1.564.155
2016 20,41 355.516 45,98 801.001 33,61 585.575 1.742.092
2017 18,72 398.215 48,62 1.034.041 32,66 694.730 2.126.986
2018 16,39 404.610 55,89 1.380.094 27,72 684.575 2.469.279
2019 17,99 365.100 48,57 991.028 33,44 679.846 2.035.974
TOTALES 6.220.268 12.447.847 7.288.216 25.956.331
MEDIAS 23,09 47,23 29,68
(1) En la financiación de las CCLL está incorporado el importe de las aportaciones externas
MINISTERIO CC. AA. CC.LL.(1)
23,65 25,42 17,30 18,21
46,41
26,37 20,41 18,72 16,39 17,99
55,84 44,54
50,58 36,84
30,12 55,33
45,98 48,62 55,89 48,57
20,51 30,04 32,12
44,96
23,47 18,3
33,61 32,66 27,72 33,44
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CCLL
CCAA
MINISTERIO
29
En este ejercicio 2019 las aportaciones de las comunidades autónomas han experimentado un descenso
del 28,19% respecto del ejercicio anterior contabilizándose tras la ejecución de los proyectos 991.028
€.
En cuanto a las corporaciones locales, su participación en el 2019, también ha tenido un descenso
como en el ejercicio anterior, situándose en la cifra de 679.846€.
Si observamos la evolución de la financiación total de las tres administraciones por años, se observa
que el pequeño incremento que se venía produciendo desde 2015 cambia la tendencia y disminuye un
17,5% en este ejercicio 2019 respecto del año anterior.
3.3. Evolución del gasto
Al igual que ocurre en la financiación, el gasto total que ha ido incrementándose ligeramente desde
2015, en este ejercicio ha sufrido un descenso de un 19,5%.
Si observamos los porcentajes de participación por capítulos (personal, gastos corrientes e
inversiones), podemos ver que son muy similares en casi todos los años evaluados.
4.503.821
3.890.329
2.935.964
1.800.726
2.887.005
1.564.155 1.742.092
2.126.986 2.469.279
2.035.974
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FINANCIACIÓN TOTAL DE LAS 3 ADMONES.
4.503.821
3.890.327
2.935.964
2.100.726
2.887.005
1.564.155 1.742.093 2.126.986
2.469.279 1.977.168
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GASTO TOTAL
30
Como puede observarse en la tabla anterior, en todos los años evaluados, los gastos de personal tienen
un mayor porcentaje de participación, que oscila entre el 72,46% de 2010 y el 85,22% de 2013,
estableciéndose la media del gasto por este capítulo en 78,65%. Los gastos corrientes oscilan entre el
14,63 de 2013 y un 25,14 en 2015; la media de gastos corrientes de los últimos diez años es de un
20,88%. Por último, destacar que prácticamente no se destina casi nada del presupuesto de
financiación para gastos en inversiones, siendo la media de los últimos diez años de un 0,09, y el año
de mayor participación 2011 con un 0,31%.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS 2010-2019
PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVOLUCIÓN DEL GASTO 2010-2019
AÑOS % P ART ICIP . IM P ORT E % P ART ICIP . IM P ORT E % P ART ICIP . IM P ORT E TOTAL
2010 72,46 3.263.454 27,27 1.228.367 0,27 12.000 4.503.821
2011 81,88 3.185.287 17,38 675.993 0,31 12.000 3.873.280
2012 81,97 2.406.731 16,4 481.421 0,00 0 2.888.152
2013 85,22 1.790.246 14,63 307.414 0,05 1.000 2.098.660
2014 81,88 2.363.866 17,32 500.173 0,16 4.500 2.868.539
2015 74,86 1.170.851 25,14 393.304 0,00 0 1.564.155
2016 77,84 1.356.093 21,72 378.353 0,00 0 1.734.446
2017 77,43 1.646.982 22,48 478.150 0,00 0 2.125.132
2018 74,80 1.846.927 24,67 609.176 0,00 0 2.456.103
2019 78,16 1.545.426 21,75 430.072 0,08 1.670 1.977.168
TOTALES 20.575.863 5.482.423 31.170 26.089.456
MEDIAS 78,65 20,88 0,09
PERSONAL GASTOS CORRIENTES INVERSIONES
72,46 81,88 81,97 85,22 81,88
74,86 77,84 77,43 74,8 78,16
0,27
0,31 0 0,05 0,16
0 0 0 0 0,08
27,27 17,38 16,4 14,63 17,32
25,14 21,72 22,48 24,67 21,75
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
G. PERSONAL
31
3.4. Del personal y los voluntarios
3.4.1. Evolución del personal remunerado.
Respecto al personal remunerado, ya sea su coste imputable o no a los proyectos, el número
contabilizado de trabajadores/as, tal y como muestra la siguiente tabla, ha ido disminuyendo
progresivamente.
Los puestos de trabajo desempeñados por personal de etnia gitana alcanzaron en 2014 la cifra más alta
de este periodo (83), para, posteriormente, ir disminuyendo y aumentando, siendo la cifra más baja en
el año 2015 en el que su número fue de tan solo 35 trabajadores. En este ejercicio 2019 se mantiene
una leve recuperación contabilizándose un total de 58 trabajadores de los cuales 9 participaron en el
proyecto sin cargo al presupuesto del mismo. Del total de trabajadores de etnia gitana el 55,17% son
mujeres y el 44,83% son hombres.
En cuanto al número de trabajadores no gitanos, el 2010 fue el año en el que se contabilizaron el
mayor número de trabajadores (289) de esta serie, produciéndose en los años siguientes un descenso
continuado hasta el ejercicio 2016 que subió nuevamente a valores de 2013. En el ejercicio 2019 se
produce una nueva bajada con un total de 242 profesionales, de los cuales el 69,42% son mujeres y el
30,58% son hombres. Aumenta ligeramente, respecto del ejercicio anterior, el porcentaje de
profesionales de etnia gitana con un 25,21% aunque se mantiene idéntico en números absolutos.
Como puede observarse en la tabla la proporción de profesionales de etnia gitana que participan en los
proyectos es muy inferior al de profesionales que no son de etnia gitana, oscilando entre un 15,14%
del año 2012 y un 31,92% de 2014. Este último año a pesar de tener el mismo número de
profesionales de etnia gitana, en valores absolutos, que el año anterior, el porcentaje es ligeramente
superior pasando de un 23,19% a un 25,21%.
AÑO GITANO % NO GITANO % TOTAL VARIACIÓN(1)
2010 66 18,59 289 81,41 355
2011 48 15,58 260 84,42 308 -13,24
2012 38 15,14 213 84,86 251 -18,51
2013 48 19,35 200 80,65 248 -1,20
2014 83 31,92 177 68,08 260 4,84
2015 35 24,48 108 75,52 143 -45,00
2016 49 19,68 200 80,32 249 74,13
2017 69 28,05 177 71,95 246 -1,20
2018 61 23,19 202 76,81 263 6,91
2019 61 25,21 181 74,79 242 -7,98
(1) Variación respecto del año anterior.
EVOLUCIÓN PERSONAL 2009-2019
32
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL REMUNERADO 2010-2019
3.4.2. Evolución del personal voluntario
Respecto al número de voluntarios y voluntarias, su minoración ha sido progresiva. De un total de 107
voluntarios/as en 2008 se redujo en 2017 a 24, y a pesar de que en el ejercicio anterior se produjo una
considerable subida a 74, en 2019 se vuelven a repetir las cifras de 2017 con tan sólo 24 voluntarios.
66 48 38 48
83
35 49 69 61 61
289 260 213 200 177 108 200 177 202 181
355
308
251 248 260
143
249 246 263
242
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GITANO
NO GITANO
TOTAL
AÑO GITANO % NO GITANO % TOTAL VARIACIÓN
2010 46 51,69 43 48,31 89
2011 46 74,19 16 25,81 62 -30,34
2012 52 72,22 20 27,78 72 16,13
2013 49 80,33 12 19,67 61 -15,28
2014 17 37,78 28 62,22 45 -26,23
2015 5 13,51 32 86,49 37 -17,78
2016 23 54,76 19 45,24 42 13,51
2017 8 33,33 16 66,67 24 -42,86
2018 27 36,49 47 63,51 74 208,33
2019 8 33,33 16 66,67 24 -67,57
EVOLUCIÓN VOLUNTARIOS 2010-2019
33
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL VOLUNTARIO 2010-2019
3.5. Evolución de los usuarios
El número de usuarios totales, a lo largo de estos últimos diez años, ha oscilado entre los 78.533 de
2015 y los 172.220 usuarios de 2017. El mayor incremento de usuarios se produjo en 2017 con una
variación positiva del 95,32% respecto del año anterior, seguida del 2014 en que la variación fue del
29,74% y de este ejercicio 2019 en que la variación ha sido del 20,42%.
En cuanto al número de hombres y mujeres, en todos los ejercicios el número de mujeres supera al de
los hombres con una diferencia porcentual entre 5 y 10 puntos. Los datos, en valores absolutos del
total de usuarios hombres oscilan entre los 35.742 del año 2015 y los 77.453 usuarios del 2017; no
obstante, el porcentaje de hombres respecto del total de usuarios en 2015 fue mayor que el de 2017,
con un 45,51% mientras que en 2017 el porcentaje fue de 44,97%.
Los datos de los usuarios mujeres oscilan entre 42.791 de 2015 y los 94.767 de 2017 siendo los
porcentajes respecto de los usuarios totales del 54,49% y 55,03% respectivamente.
46 46 52 49
17 5 23
8 27
8 43 16 20 12 28 32 19 16 47 16
89
62
72
61
45
37 42
24
74
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GITANO
NO GITANO
TOTAL
AÑO HOMBRES % MUJERES %TOTAL
USUARIOS
%
VARIACIÓN
2010 65.434 45,22 79.261 54,78 144.695
2011 73.549 45,91 86.666 54,09 160.215 10,73
2012 45.774 43,97 58.322 56,03 104.096 -35,03
2013 42.773 43,16 56.333 56,84 99.106 -4,79
2014 58.255 45,31 70.328 54,69 128.583 29,74
2015 35.742 45,51 42.791 54,49 78.533 -38,92
2016 39.519 44,82 48.655 55,18 88.174 12,28
2017 77.453 44,97 94.767 55,03 172.220 95,32
2018 59.356 44,16 75.066 55,84 134.422 -21,95
2019 74.642 46,11 87.230 53,89 161.872 20,42
EVOLUCIÓN USUARIOS 2010-2019
34
EVOLUCIÓN DE USUARIOS TOTALES POR SEXO 2010-2019
3.6. Evolución por áreas de intervención.
3.6.1. Evolución en el área de servicios sociales
Las actividades de esta área se han ido incrementando con el paso de los años, sobre todo las de
cobertura de necesidades básicas y las de información y derivación de los servicios sociales.
Constan datos de este tipo de intervenciones o servicios a partir del año 2012. El número de usuarios
ha ido aumentando o disminuyendo durante todos los ejercicios sin ningún tipo de pauta, siendo el
porcentaje de variación positivo o negativo dependiendo del año que se observe. Durante el ejercicio
2019 se ha producido un enorme aumento de los usuarios de estos servicios como puede observarse en
la siguiente tabla y en el gráfico que se incluye a continuación.
144.695
160.215
104.096
99.106
128.583
78.533
88.174
172.220
134.422
161.872
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HOMBRES
MUJERES
TOTALES
AÑO INFORM./ORIENT. Variación T. SOCIAL Variación TRAMIT. VariaciónCOBERTURA
NECESIDADESVariación TOTAL Variación
2012 0 11.812 15.386 27.198
2013 0 9.255 -21,65 17.309 12,50 26.564 -2,33
2014 0 12.176 31,56 8.983 -48,10 3.055 24.214 -8,85
2015 0 11.230 -7,77 1.551 -82,73 5.124 67,73 17.905 -26,06
2016 0 14.813 31,91 8.283 434,04 3.922 -23,46 27.018 50,90
2017 0 18.568 25,35 5.629 -32,04 4.279 9,10 28.476 5,40
2018 2.532 14.028 -24,45 4.577 -18,69 1.956 -54,29 23.093 -18,90
2019 11.890 369,59 16.220 15,63 7.527 64,45 4.744 142,54 40.381 74,86
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE SS.SS. 2012-2019
35
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SS.SS. 2010-2019
3.6.2. Evolución en el área de educación
En esta área se incorporaron las actividades extraescolares a partir del año 2015. Los porcentajes de
variación aumentan o disminuyen sin ningún patrón concreto y dependiendo del tipo de actividad.
En el ejercicio 2019 se observa un considerable incremento en todas las actividades de esta área siendo
la variación total de un 17,37% respecto del número de usuarios de 2018.
0 0
27.198
26.564 24.214
17.905
27.018 28.476
23.093
40.381
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INFOR/ORIEN.
T. SOCIAL
TRAMITAC.
COBERT.
TOTAL
AÑO Apoyo escolar VariaciónAlfabetización
AdultosVariación
Actividades
ExtraescolaresVariación
Interv. Reducc.
AbsentismoVariación TOTAL Variación
2010 20.530 1.172 0 4.715 26.417
2011 22.636 10,26 1.210 3,24 0 4.686 -0,62 28.532 8,01
2012 20.589 -9,04 1.272 5,12 0 4.134 -11,78 25.995 -8,89
2013 20.438 -0,73 795 -37,50 0 3.692 -10,69 24.925 -4,12
2014 21.231 3,88 1.057 32,96 0 3.948 6,93 26.236 5,26
2015 17.412 -17,99 970 -8,23 3.479 3.973 0,63 25.834 -1,53
2016 21.338 22,55 1.040 7,22 3.881 11,56 5018 26,30 31.277 21,07
2017 23.442 9,86 596 -42,69 4.109 5,87 4918 -1,99 33.065 5,72
2018 23.013 -1,83 538 -9,73 4.114 0,12 4796 -2,48 32.461 -1,83
2019 25.845 12,31 984 82,90 5.302 28,88 5.967 24,42 38.098 17,37
EVOLUCIÓN USUARIOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 2010-2019
36
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 2010-2019
3.6.2.1. Evolutivo de la Actividad de apoyo educativo en las tres etapas escolares
A continuación se analizan los datos de los usuarios (alumnos) que han recibido apoyo escolar por
cada una de las etapas escolares: educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Como puede observarse en la siguiente tabla, la etapa de educación primaria es donde se realizan
mayor número de intervenciones en todos los años evaluados hasta el actual ejercicio con porcentajes
que oscilan entre el 52% (2014) y el 59% (2012) del total de alumnos que reciben apoyo escolar, les
sigue en participación la educación secundaria con porcentajes entre el 22% (2012) y el 29% (2011), y
finalmente la educación infantil que oscila entre el 18% (2010,2011,2013,2017,2019) y el 21%
(2014).
Los datos reflejados son los aportados por todas las Comunidades y ciudades autónomas, no obstante
resaltar que la Comunidad autónoma de Cataluña es la que aporta la mayoría de los usuarios de esta
actividad, aportando entre un 49% y un 54% del total de los datos durante los años 2010 a 2014;
aporta el 67,59% en el 2015 y en los últimos cuatro años (2016-2019) suponen el 85% del total.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Apoyo escolar
Alfabet. Adult.
Activid. Extra.
Reducc. Absent.
Total
37
3.623 3.966 3.928 3.713 4.358 3.275 4.134 4.127 4.453 4.653
11.402 12.188 12.081 11.332 11.046
9.316
11.232 12.885 12.406
13.999
5.505 6.482
4.580 5.340 5.827
4.821
5.972 6.430 6.154
7.193
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
E. SECUNDARIA
E. PRIMARIA
E. INFANTIL
38
ALUMNOS ALUMNASTOTAL
INFANTILVARIACIÓN ALUMNOS ALUMNAS TOTAL VARIACIÓN ALUMNOS ALUMNAS
TOTAL
INFANTILVARIACIÓN
20101.776 1.847 3.623 5.450 5.952 11.402 2.570 2.935 5.505
20111.986 1.980 3.966 9,47 5.986 6.202 12.188 6,89 3.239 3.243 6.482 17,75
20121.990 1.938 3.928 -0,96 6.056 6.025 12.081 -0,88 2.265 2.315 4.580 -29,34
20131.883 1.830 3.713 -5,47 5.681 5.651 11.332 -6,20 2.688 2.652 5.340 16,59
20142.116 2.242 4.358 17,37 5.452 5.594 11.046 -2,52 2.865 2.962 5.827 9,12
20151.656 1.619 3.275 -24,85 4.715 4.601 9.316 -15,66 2.394 2.427 4.821 -17,26
20161.813 2.321 4.134 26,23 5.573 5.659 11.232 20,57 2.962 3.010 5.972 23,87
20172.051 2.076 4.127 -0,17 6.445 6.440 12.885 14,72 3.186 3.244 6.430 7,67
20182.212 2.241 4.453 7,90 6.226 6.180 12.406 -3,72 3.054 3.100 6.154 -4,29
20192.294 2.359 4.653 4,49 7.006 6.993 13.999 12,84 3.598 3.595 7.193 16,88
AÑO
EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN SECUNDARIAEDUCACIÓN PRIMARIA
EVOLUCIÓN USUARIOS DE APOYO ESCOLAR EN LAS TRES ETAPAS EDUCATIVAS 2010-2019
39
3.6.3. Evolución en el área de salud
En el área de salud todas las actividades realizadas presentan una variación positiva en el número de
usuarios, durante el ejercicio 2019, siendo la variación total de un 48,19%.
En el siguiente gráfico pude verse la evolución del número de usuarios en cada una de las actividades
del área de salud. Destacan las charlas educativas como actividad que presenta un mayor número de
usuarios aunque, en algunos años (2016 y 2018) presente variaciones negativas.
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SALUD 2010-2019
AÑOCharlas
educativasVariación
Vacunas y
Control
pediatrico
Variación
Planif.
Familiar y
educ. sexual
VariaciónPrevención
drogodependenciasVariación TOTAL Variación
2010 1.842 960 1.345 4.147
2011 1.363 -26,00 927 -3,44 1.170 -13,01 3.460 -16,57
2012 1.698 24,58 916 -1,19 808 -30,94 3.422 -1,10
2013 974 -42,64 404 -55,90 1.314 62,62 2.692 -21,33
2014 1.139 16,94 628 55,45 540 -58,90 2.307 -14,30
2015 5.073 1.397 22,65 387 -38,38 401 -25,74 7.258 214,61
2016 4.212 -16,97 1.141 -18,32 482 24,55 407 1,50 6.242 -14,00
2017 4.981 18,26 1.295 13,50 406 -15,77 650 59,71 7.332 17,46
2018 3.518 -29,37 711 -45,10 756 86,21 653 0,46 5.638 -23,10
2019 4.542 29,11 1.048 47,40 1.716 126,98 1.049 60,64 8.355 48,19
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE SALUD 2010-2019
4.147
3.460
3.422
2.692 2.307
7.258
6.242
7.332
5.638
8.355
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Charla educ.
vacun./Cont. Ped.
Planif. Familiar y educ.sexual
Prevenc. Drog.
Total
40
3.6.4. Evolución en el área de empleo
En empleo la variación total del número de usuarios del ejercicio 2019 respecto del año anterior es de
un 42,20%, no obstante, si se analiza por actividades concretas de esta área, se observa que la
variación en el número de usuarios de los itinerarios de inserción laboral han descendido un 3,42%
respecto del año anterior, y los usuarios de talleres descendieron un 18,40%. Principalmente los
incrementos se contabilizan en las actividades de acceso al empleo (relacionado o no con los cursos de
formación) y al autoempleo que no contabilizaron usuarios en el ejercicio anterior.
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EMPLEO 2010-2019
AÑOItinerarios
inserción
laboral
VariaciónFormación
de adultosVariación Talleres Variación
Acceso a
empleo
relacionado
con cursos
VariaciónAcceso a
empleoVariación Autoempleo Variación TOTAL Variación
2010 167 180 564 237 1.148
2011 104 150 -16,67 533 -5,50 84 -64,56 871 -24,13
2012 3.966 897 2.150 1967,31 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 7.013 705,17
2013 3.273 -17,47 525 -41,47 1.323 -38,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.121 -26,98
2014 4.154 26,92 765 45,71 748 -43,46 177 100,00 440 100,00 13 100,00 6.297 22,96
2015 3.248 -21,81 845 10,46 845 12,97 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 4.938 -21,58
2016 4.093 26,02 0 -100,00 734 -13,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.827 -2,25
2017 2.328 -43,12 0 0,00 1.814 147,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.142 -14,19
2018 1.960 -15,81 0 0,00 777 -57,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.737 -33,92
2019 1.893 -3,42 605 100,00 634 -18,40 193 100,00 519 100,00 48 100,00 3.892 42,20
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE EMPLEO 2010-2019
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Itinerarios
Formación
Talleres
Empleo/curso
Empleo
Autoempleo
Total
41
3.6.5. Evolución en el área de vivienda
Como puede observarse en la siguiente tabla, las actividades de Rehabilitación y acondicionamiento
de viviendas y las actividades educativas se incorporaron en el año 2014, y las actividades de apoyo a
la búsqueda de vivienda no se han contabilizado hasta el presente ejercicio.
Desde 2015 el número total de usuarios que participan en esta área del proyecto ha ido disminuyendo
considerablemente, pasando de 2.722 usuarios en 2014 a 874 usuarios en 2018.
En el 2019 se ha experimentado un enorme incremento del total de usuarios con un 164,42% respecto
del ejercicio anterior lo que suponen 2.311 usuarios en esta área de intervención.
Como se observa en el siguiente gráfico, la actividad de esta área con mayor aumento de usuarios ha
sido la rehabilitación y acondicionamiento de viviendas seguida de las actividades educativas.
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE VIVIENDA 2010-2019
AÑORehabilitación y
acondicionamiento
de viviendas
VariaciónActividades
educativasVariación
Realojo
familiasVariación
Seguimiento
familias
realojadas
Variación
Apoyo
busqueda
vivienda
Variación TOTAL Variación
2010 316 873 1.189
2011 661 109,18 1.352 54,87 2.013 69,30
2012 555 -16,04 936 -30,77 1.491 -25,93
2013 469 -15,50 644 -31,20 1.113 -25,35
2014 420 935 344 -26,65 1.023 58,85 2.722 144,56
2015 334 -20,48 935 0,00 334 -2,91 718 -29,81 2.321 -14,73
2016 311 -6,89 572 -38,82 211 -36,83 480 -33,15 1.574 -32,18
2017 243 -21,86 373 -34,79 231 9,48 617 28,54 1.464 -6,99
2018 110 -54,73 186 -50,13 99 -57,14 479 -22,37 874 -40,30
2019 669 508,18 799 329,57 105 6,06 738 54,07 213 2.311 164,42
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE VIVIENDA 2010-2019
1189
2013
1491
1113
2722
2321
1574 1464
874
2311
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rehab. Y acond.
Activ. Educ.
Realojo
Seguim. Realojo
Apoyo busq. Viv.
Total
42
3.6.6. Evolución en el área de asociacionismo
Las actividades de esta área se contabilizan a partir del año 2015, pasando de un total de 4 usuarios a
199 en 2019. El ejercicio 2019 es el año con mayor número de usuarios en todas las actividades.
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ASOCIACIONISMO 2015-2019
3.6.7. Evolución en el área de cultura
En esta área de intervención se contabilizan los datos de las actividades o servicios que la integran a
partir del año 2016. Es el área con mayor incremento de todas pasando de 42 usuarios totales en el
año 2016 a 13.285 usuarios en 2019. La actividad con mayor incremento en este ejercicio son las de
divulgación de la cultura gitana.
AÑOCreación de
AsociacionesVariación
Apoyo
técnico a
Asociaciones
Variación
Creación de
redes de
colaboración
VariaciónFormación en
asociacionismoVariación TOTAL Variación
2015 4
2016 8 12 8 4 32 700,00
2017 2 -75,00 5 -58,33 4 -50,00 3 -25,00 14 -56,25
2018 4 100,00 9 80,00 9 125,00 4 33,33 26 85,71
2019 51 1175,00 83 822,22 32 255,56 33 725,00 199 665,38
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE ASOCIACIONISMO 2015-2019
0
50
100
150
200
250
2015 2016 2017 2018 2019
Creación asoc.
Apoyo tecn.
Redes colab.
Formación
Total
43
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CULTURA 2016-2019
3.6.8. Evolución en el área de igualdad de trato.
Las actividades de esta área se contabilizan a partir del año 2015, pasando de un total de 7 usuarios a
2.454 en 2019. El ejercicio 2019 es el año con mayor número de usuarios en todas las actividades.
AÑOClases romanó,
flamenco, etc.Variación
Actos día
internacion
al Gitanos
Variación
Divulgación
/ Aulas
cultura
gitana
Variación TOTAL Variación
2016 6 20 16 42
2017 2 -66,67 20 0,00 11 -31,25 33 -21,43
2018 5 150,00 19 -5,00 12 9,09 36 9,09
2019 286 5.620,00 5.615 29.452,63 7.384 61.433,33 13.285 36.802,78
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE CULTURA 2016-2019
42 33 36
13.285
0 0 0
5.000
10.000
15.000
2.016 2.017 2.018 2.019
Clases
Actos día Gitano.
Divulg. Cultura
Total
AÑOCampañas de
sensibilizaciónVariación
Actividades
formativasVariación
Recepción y
derivación
de
denuncias
Variación TOTAL Variación
2015 7
2016 15 14 2 31 342,86
2017 6 -60,00 7 -50,00 9 350,00 22 -29,03
2018 17 183,33 15 114,29 3 -66,67 35 59,09
2019 1.638 9.535,29 734 4.793,33 82 2.633,33 2.454 6.911,43
EVOLUCIÓN USUARIOS AREA DE IGUALDAD DE TRATO 2015-2019
44
EVOLUCIÓN POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD DE TRATO 2015-2019
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2015 2016 2017 2018 2019
Camp. Sensib.
Activid. Format.
Recep. Deriv. Denunc.
Total
45
4. DESAGREGACIÓN DATOS 2019 POR CCAA
4.1. Variación proyectos presentados y ejecutados.
La tabla siguiente comprende el número de proyectos presentados y los posteriormente ejecutados.
La diferencia entre los proyectos presentados y los posteriormente ejecutados se deben a que en la
Comunidad Autónoma de Andalucía no se ejecutó el proyecto de Guadix, y el proyecto de Granada
capital se sustituyó por el Proyecto de Priego de Córdoba, y a que en la Comunidad Autónoma de
Galicia no se ejecutó el único proyecto presentado.
4.2. Gestión, ubicación y tipología de los proyectos
Como puede observarse en la siguiente tabla, en cuanto a las diferentes administraciones que
gestionan los 83 proyectos evaluados en las Comunidades o ciudades autónomas, destacan los
ayuntamientos con un 59,04%, seguido de la comunidad autónoma en un 33,73% y de Diputaciones en
un 3,61%. En Andalucía hay un proyecto gestionado por el Consorcio Vega sierra Elvira de Granada
(1,20%), Islas Baleares gestiona a través de otro ente local (1,20%), y finalmente el proyecto de
Aragón que gestiona la Comarca Valdejalón (1,20%).
En Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana la gestión es
municipal en el 100% de sus proyectos; también es municipal en 27 de los 31 proyectos de Andalucía
(87,10%).
La gestión a nivel de Diputación se produce solo con 3 de los proyectos de la C. A. Andaluza.
En Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja, y las Ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla gestiona la Comunidad autónoma el 100% de sus proyectos.
COMUNIDAD
AUTÓNOMAPRESENTACIÓN DE PROYECTOS %
NÚMERO DE PROYECTOS
EJECUTADOS%
ANDALUCIA 32 37,65 31 37,35
ARAGÓN 1 1,18 1 1,20
ASTURIAS 2 2,35 2 2,41
BALEARES 1 1,18 1 1,20
CANARIAS 1 1,18 1 1,20
CANTABRIA 1 1,18 1 1,20
C.ASTILLA LA MANCHA 1 1,18 1 1,20
CASTILLA Y LEÓN 5 5,88 5 6,02
CATALUÑA 19 22,35 19 22,89
EXTREMADURA 1 1,18 1 1,20
GALICIA 1 1,18 0 0,00
MADRID 3 3,53 3 3,61
MURCIA 10 11,76 10 12,05
LA RIOJA 1 1,18 1 1,20
C. VALENCIANA 4 4,71 4 4,82
CIUDAD DE CEUTA 1 1,18 1 1,20
CIUDAD DE MELILLA 1 1,18 1 1,20
TOTAL 85 100,00 83 100,00
46
ANDALUCIA 0 0,00 27 87,10 1 3,23 0 0,00 3 9,68 0 0,00 31 37,35
ARAGÓN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 1,20
ASTURIAS 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,41
BALEARES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
CANARIAS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
CANTABRIA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20CASTILLA LA
MANCHA0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
CASTILLA Y LEÓN 0 0,00 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 6,02
CATALUÑA 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 22,89
EXTREMADURA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
GALICIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MADRID 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,61
MURCIA 0 0,00 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 12,05
LA RIOJA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
C. VALENCIANA 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4,82
CIUDAD DE CEUTA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
CIUDAD DE MELILLA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,20
TOTAL 28 33,73 49 59,04 1 1,20 1 1,20 3 3,61 1 1,20 83 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS % AYUNTAMIENTOCONSORCIO/
MANCOMUNIDAD%
ENTIDADES GESTORAS DE LOS PROYECTOS
OTROS ENTES
LOCALES% DIPUTACIÓN % COMARCA% % TOTAL %
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
47
En relación al ámbito geográfico de ejecución de los proyectos, el 66,27% son municipales, el
27,71% se implementan en barrios concretos de algún municipio y el 6,02% en áreas supramunicipales
que abarcan comarcas o varios municipios de alguna provincia concreta.
En relación a la tipología de la zona de ejecución de los proyectos solo aportan información del total
de los proyectos seis CCAA (Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid y C. Valenciana). La
comunidad de Murcia remite información del 90% de sus proyectos, faltando solo información del
Proyecto de San pedro del Pinatar, y la C. Andaluza remite información de 5 de los 31 proyectos
ejecutados (16,13%).
En relación a las zonas predominantes, 35 de los 41 proyectos informados (85,37%) se ejecutan en
zonas urbanas y tan solo tres de los proyectos en zonas rurales (7,32%); Tres de los proyectos
informados se han ejecutado en zonas mixtas (7,32%).
ANDALUCIA 3 9,68 16 51,61 12 38,71 31
ARAGÓN 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1
ASTURIAS 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2
BALEARES 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1
CANARIAS 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1
CANTABRIA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1
C. LA MANCHA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1
C. Y LEÓN 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5
CATALUÑA 0 0,00 19 100,00 0 0,00 19
EXTREMADURA 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1
GALICIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
MADRID 0 0,00 1 33,33 2 66,67 3
MURCIA 0 0,00 7 70,00 3 30,00 10
LA RIOJA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1
C. VALENCIANA 0 0,00 2 50,00 2 50,00 4
CEUTA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1
MELILLA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1TOTAL 5 6,02 56 67,47 22 26,51 83
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
AMBITO GEOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS
TOTALBARRIO %PROVINCIA/
COMARCA% MUNICIPIO %
48
ANDALUCIA 4 80,00 1 20,00 0 0,00 5 16,13 26 31
ARAGÓN 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1 100,00 0 1
ASTURIAS 0,00 1 50,00 1 50,00 2 100,00 0 2
BALEARES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
CANARIAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
CANTABRIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
C. LA MANCHA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
C. Y LEÓN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 5
CATALUÑA 19 100,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 0 19
EXTREMADURA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 0 1
GALICIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
MADRID 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 3
MURCIA 9 100,00 0 0,00 0 0,00 9 90,00 1 10
LA RIOJA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 0 1
C. VALENCIANA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 4
CEUTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
MELILLA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1
TOTAL 35 85,37 3 7,32 3 7,32 41 49,40 42 83
TOTAL
PROYECTOS NO
INFORMADOS
TOTAL
PROYECTOS
EJECUTADOS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
TIPOLOGÍA ZONA DE UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS
ZONA
URBANA%
ZONA
RURAL%
ZONA
MIXTA%
TOTAL
PROYECTOS
INFORMADOS
%
49
En la tabla siguiente se puede observar la tipología de los proyectos en cuanto al marco de planificación o programación, las áreas de intervención y la
subcontratación de la ejecución.
Como se observa, el 57,83% de los proyectos ejecutados se encuentran integrados en otros programas y el 42,17% son proyectos totalmente independientes. Si
analizamos por CCAA, son independientes el 100% de los proyectos de Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Madrid, La rioja y Melilla; las demás oscilan
entre el 40% de Murcia y el 54,84% de la comunidad Andaluza. Por el contrario se encuentran integrados en otros programas el 100% de los proyectos de Baleares,
Castilla La Mancha, Cataluña y Ceuta.
En cuanto a las áreas de intervención, el 96,4% de los proyectos ejecutados realizan intervenciones integrales que abarcan diversas áreas de actuación. Se han
evaluado solo tres proyectos de carácter específico: El proyecto de Palencia (Castilla y León) se ha centrado solo en las actividades del área de educación y la
celebración del día internacional gitano; el proyecto de Entrevías (Madrid) que solo recoge intervenciones del área de servicios sociales y el proyecto de Melilla
que se ha centrado en actividades del área de educación.
Finalmente, en relación a la subcontratación, 12 de los 83 proyectos ejecutados se han llevado a cabo a través de subcontrataciones, por lo que el 85,54% de los
proyectos no se han subcontratado, el 8,43% se ha subcontratado con ONG (Castilla La Mancha, 5 proyectos de Murcia y uno de C. Valenciana) y el 6,02% se ha
subcontratado con otro tipo de entidades (Canarias, Cantabria, 1 de Murcia, 1 de C. Valenciana y el de la Ciudad autónoma de Melilla).
INTEGRALES % ESPECÍFICAS % O.N.G. %OTRAS
ENTIDADES%
NO
SUBCONTRATA%
ANDALUCIA 17 54,84 14 45,16 31 31 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 100,00ARAGÓN 1 100,00 0 0,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00ASTURIAS 1 50,00 1 50,00 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00ISLAS BALEARES 0 0,00 1 100,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00CANARIAS 1 100,00 0 0,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00CANTABRIA 1 100,00 0 0,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00C. LA MANCHA 0 0,00 1 100,00 1 1 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00CASTILLA Y LEÓN 2 40,00 3 60,00 5 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00CATALUÑA 0 0,00 19 100,00 19 19 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00EXTREMADURA 1 100,00 0 0,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00GALICIAMADRID 3 100,00 0 0,00 3 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 3 100,00MURCIA 4 40,00 6 60,00 10 10 100,00 0 0,00 5 50,00 1 10,00 4 40,00LA RIOJA 1 100,00 0 0,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00C. VALENCIANA 2 50,00 2 50,00 4 4 100,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00CIUDAD DE CEUTA 0 0,00 1 100,00 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00CIUDAD DE MELILLA 1 100,00 0 0,00 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00
TOTAL 35 42,17 48 57,83 83 80 96,39 3 3,61 7 8,43 5 6,02 71 85,54
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
% % TOTAL
PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN
TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
TOTALMENTE
INDEPENDIENTE
INTEGRADO EN
OTROS
PROGRAMA
SUBCONTRATACIÓN
50
En relación a la Colaboración institucional, es la Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) la entidad que más colabora en la ejecución de los
proyectos con un 51,81%, es decir, colabora en 43 de los 83 proyectos ejecutados. En segundo lugar, con un 50,60% y 42 proyectos destacan las asociaciones de
vecinos, les sigue Cáritas con el 32,53% y 27 proyectos, Cruz Roja con un 30,12% y 25 proyectos y otras entidades colaboran en 23 de los proyectos (27,71%)
CÁRITAS % CRUZ ROJA % A.M.P.A. %ASOCIAC.
VECINOS% OTRAS %
TOTAL
PROYECTOS
EJECUTADOS
ANDALUCIA 12 38,71 12 38,71 10 32,26 11 35,48 8 25,81 31ARAGÓN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1ASTURIAS 1 50,00 1 50,00 2 100,00 0 0,00 2 100,00 2ISLAS BALEARES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1CANARIAS 1 100,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1CANTABRIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1C. LA MANCHA 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1CASTILLA Y LEÓN 4 80,00 4 80,00 2 40,00 2 40,00 0 0,00 5CATALUÑA 0 0,00 0 0,00 19 100,00 19 100,00 0 0,00 19EXTREMADURA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1GALICIA 0MADRID 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66,67 0 0,00 3
MURCIA 8 80,00 6 60,00 6 60,00 5 50,00 7 70,00 10LA RIOJA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1C. VALENCIANA 0 0,00 0 0,00 3 75,00 1 25,00 1 25,00 4CEUTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1MELILLA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
TOTAL 27 32,53 25 30,12 43 51,81 42 50,60 23 27,71 83
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
51
4.3. Financiación
4.3.1. Créditos por administraciones y CCAA
DATOS DE LAS FICHAS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL AÑO 2019
Nº DE FINANCIACIÓN %s FINANCIACIÓN % s FINANCIACIÓN %s FINANCIACIÓN
PROY. MINISTERIO TOTAL CC.AA. TOTAL CCLL TOTAL TOTAL
ANDALUCIA 32 105.161,45 13,65 204.448,90 26,54 460.788,15 59,81 770.398,50
ARAGÓN 1 8.302,34 14,46 27.324,00 47,58 21.804,66 37,97 57.431,00
ASTURIAS 2 13.227,38 30,03 16.772,62 38,08 14.040,00 31,88 44.040,00
ISLAS BALEARES 1 9.939,97 33,13 0,00 0,00 20.060,03 66,87 30.000,00
CANARIAS 1 2.083,54 6,49 30.000,00 93,51 0,00 0,00 32.083,54
CANTABRIA 1 6.248,09 23,85 19.952,58 76,15 0,00 0,00 26.200,67
C. LA MANCHA 1 7.889,84 9,19 39.337,99 45,81 38.640,96 45,00 85.868,79
CASTILLA Y LEÓN 5 35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0,00 0,00 155.444,00
CATALUÑA 19 38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 76.524,44
EXTREMADURA 1 21.023,84 60,00 14.016,16 40,00 0,00 0,00 35.040,00
GALICIA 1 28.411,72 14,33 8.260,84 4,17 161.571,68 81,50 198.244,24
MADRID 3 55.500,59 50,50 54.399,41 49,50 0,00 0,00 109.900,00
MURCIA 10 29.232,59 7,26 370.209,39 91,98 3.050,78 0,76 402.492,76
LA RIOJA 1 3.283,50 33,33 6.567 66,67 0,00 0,00 9.850,50
C. VALENCIANA 4 44.008,34 16,68 95.991,66 36,37 123.912,09 46,95 263.912,09
CEUTA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 4.125,00
MELILLA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0 0,00 4.125,00
TOTAL 85 412.500,00 17,89 1.049.312,18 45,51 843.868,35 36,60 2.305.680,53
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
52
DATOS DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019
Nº DE FINANCIACIÓN %s FINANCIACIÓN % s FINANCIACIÓN %s %s REMANENTES
PROY. MINISTERIO TOTAL CC.AA. TOTAL CCLL TOTAL TOTAL FIN. MINISTER.
ANDALUCIA 31 103.760,79 13,10 199.369,46 25,17 488.907,25 61,73 0,00 0,00 792.037,50 1.400,66
ARAGÓN 1 8.302,34 16,97 28.381,50 58,03 12.227,94 25,00 0,00 0,00 48.911,78 0,00
ASTURIAS 2 13.227,38 29,79 16.772,62 37,77 14.401,68 32,43 0,00 0,00 44.401,68 0,00
ISLAS BALEARES 1 9.939,97 33,13 0 0,00 20.060,03 66,87 0,00 0,00 30.000,00 0,00
CANARIAS 1 2.083,54 6,40 30.000 92,17 0 0,00 464,22 1,43 32.547,76 0,00
CANTABRIA 1 6.248,09 18,09 19.952,58 57,77 0 0,00 8.337,33 24,14 34.538,00 0,00
C. LA MANCHA 1 7.889,84 55,00 0,00 0,00 6.455,32 45,00 0,00 0,00 14.345,16 0,00
CASTILLA Y LEÓN 5 35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0 0,00 0,00 0,00 155.444,00 0,00
CATALUÑA 19 38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0 0,00 0,00 0,00 76.524,44 0,00
EXTREMADURA 1 3.436,05 60,00 2.290,76 40,00 0 0,00 0,00 0,00 5.726,81 17.587,79
GALICIA 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.411,72
MADRID 3 55.500,59 50,50 54.399,41 49,50 0 0,00 0,00 0,00 109.900,00 0,00
MURCIA 10 29.232,59 7,16 370.209,39 90,66 8.889,46 2,18 0,00 0,00 408.331,44 0,00
LA RIOJA 1 3.283,50 33,33 6.567 66,67 0 0,00 0,00 0,00 9.850,50 0,00
C. VALENCIANA 4 44.008,34 16,99 95.991,66 37,05 119.073,42 45,96 0,00 0,00 259.073,42 0,00
CEUTA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00
MELILLA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0 0,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00
TOTAL 83 365.099,83 17,99 985.966,01 48,57 670.015,10 33,01 8.801,55 0,43 2.029.882,49 47.400,17
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
FINANCIACIÓN
TOTAL
OTRA
FINANCIACIÓN
53
TABLA DE VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN POR ADMINISTRACIONES Y FINANCIACIÓN EXTERNA
Como puede observarse en la tabla anterior, las variaciones del Ministerio se han producido en Andalucía, Extremadura y Galicia; en Andalucía se corresponde con
la financiación del proyecto de Guadix que se quedó sin ejecutar y supone una minoración de un 1,33%; En Extremadura se ejecutó el proyecto con un porcentaje
mínimo del presupuesto inicial con una minoración del 83,66% y en Galicia no se pudo ejecutar el único proyecto presentado por lo que la minoración es del
100%.
Si nos fijamos en las variaciones de las CCAA solo se incrementó la financiación de la Comunidad autónoma de Aragón con un incremento del 3,87%,
produciéndose una minoración en las cantidades aportadas por las CCAA de Andalucía del 2,48%, Extremadura del 83,66%, y Castilla la Mancha y Galicia con el
100%.
En relación a las aportaciones de las Corporaciones Locales, se observa un incremento en las CCAA de Andalucía, Asturias y Murcia del 6,10%, 2,58% y 191,38%
respectivamente, así como una minoración en las comunidades de Aragón (-43,92%), Castilla La Mancha (-83,29%), Galicia (-100%) y C. Valenciana (-3,90%).
ANDALUCÍA 105.161,45 103.760,79 -1.400,66 -1,33 204.448,90 199.369,46 -5.079,44 -2,48 460.788,15 488.907,25 28.119,10 6,10 0
ARAGÓN 0,00 27.324,00 28.381,50 1.057,50 3,87 21.804,66 12.227,94 -9.576,72 -43,92 0
ASTURIAS 0,00 0,00 14.040,00 14.401,68 361,68 2,58 0
CANARIAS 0,00 0,00 0,00 464,22
CANTABRIA 0,00 0,00 0,00 8.837,33
C. LA MANCHA 0,00 39.337,99 0,00 -39.337,99 -100,00 38.640,96 6.455,32 -32.185,64 -83,29 0
EXTREMADURA 21.023,84 3.436,05 -17.587,79 -83,66 14.016,16 2.290,76 -11.725,40 -83,66 0,00 0
GALICIA 28.411,72 0,00 -28.411,72 -100,00 8.260,84 0,00 -8.260,84 -100,00 161.571,68 0,00 -161.571,68 -100,00 0
MURCIA 0,00 0,00 3.050,78 8.889,46 5.838,68 191,38 0
C. VALENCIANA 0,00 0,00 123.912,09 119.073,42 -4.838,67 -3,90 0
TOTAL 154.597,01 107.196,84 -47.400,17 -30,66 293.387,89 230.041,72 -63.346,17 -21,59 823.808,32 649.955,07 -173.853,25 -21,10 9.301,55
VARIACIÓN POR
OTRA FINANCIACIÓN
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PRESENTACIÓN EVALUACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN% % %
VARIACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO VARIACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CCAA VARIACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CCLL
PRESENTACIÓN EVALUACIÓN VARIACIÓNPRESENTACIÓN EVALUACIÓN
54
4.4. Gasto por CCAA
En el análisis de la distribución del gasto en las diferentes CCAA, destacan con una cuantía muy
superior los gastos de personal con el 78,16% del gasto total ejecutado; Las CCAA que destinan más
del 90% de su presupuesto a gastos de Personal son: Baleares (100%), Castilla y León (100%), La
Rioja (100%), Melilla (100%), Castilla la Mancha (99,60%) y Andalucía (91,66%).
El segundo lugar lo ocupan los gastos corrientes con el 21,75% del gasto total. En relación a este
capítulo las CCAA con mayor porcentaje son Extremadura (100%) y Ceuta (100%) que utilizan todo
su presupuesto para gastos corrientes, seguidas de Asturias con un 60,36% de su total de gasto
ejecutado.
Finalmente, resaltar que los gastos en inversiones, al igual que ocurre en ejercicios anteriores son
pequeños o poco relevantes, suponiendo solo un 0,08% del total ejecutado. En el ejercicio 2019 solo la
Comunidad Andaluza presenta, y en un único proyecto ejecutado en el municipio de Puente Genil
(Córdoba), gastos en inversiones que suponen el 0,23% del gasto autonómico ejecutado.
55
ANDALUCIA 678.414,79 91,66 60.060,13 8,11 1.669,94 0,23 740.144,86
ARAGÓN 34.990,84 71,54 13.920,94 28,46 0,00 0,00 48.911,78
ASTURIAS 17.600,00 39,64 26.801,68 60,36 0,00 0,00 44.401,68
BALEARES 30.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
CANARIAS 26.199,15 80,49 6.348,61 19,51 0,00 0,00 32.547,76
CANTABRIA 26.200,67 75,86 8.337,33 24,14 0,00 0,00 34.538,00
C. MANCHA 14.288,28 99,60 56,88 0,40 0,00 0,00 14.345,16
C. Y LEÓN 155.444,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00
CATALUÑA 38.243,18 50,00 38.243,18 50,00 0,00 0,00 76.486,36EXTREMADURA 0,00 0,00 5.726,75 100,00 0,00 0,00 5.726,75
GALICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.411,72
MADRID 93.401,92 84,99 16.498,08 15,01 0,00 0,00 109.900,00
MURCIA 207.213,20 50,84 200.382,52 49,16 0,00 0,00 407.595,72
LA RIOJA 9.850,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,50
C. VALENCIANA 209.452,98 80,85 49.620,44 19,15 0,00 0,00 259.073,42CEUTA 0,00 0,00 4.125,00 100,00 0,00 0,00 4.125,00
MELILLA 4.125,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
TOTAL 1.545.424,51 78,16 430.121,54 21,75 1.669,94 0,08 1.977.215,99
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
PERSONAL % % INVERSIONES % TOTALGASTOS
CORRIENTES
56
TABLA FINANCIACIÓN, GASTOS Y REMANENTES
GASTOS
CORRIENTES
ANDALUCIA 105.161,45 204.431,98 489.936,47 0 799.529,90 678.414,79 60.060,13 1.669,94 740.144,86 59.385,04 799.529,90
ARAGÓN 8.302,34 28.381,50 12.227,94 0 48.911,78 34.990,84 13.920,94 0 48.911,78 0,0 48.911,78
ASTURIAS 13.227,38 16.772,62 14.401,68 0 44.401,68 17.600,00 26.801,68 0 44.401,68 0,0 44.401,68
ISLAS BALEARES 9.939,97 0 20.060,03 0 30.000,00 30.000,00 0 0 30.000,00 0,0 30.000,00
CANARIAS 2.083,54 30.000 0 464,22 32.547,76 26.199,15 6.348,61 0 32.547,76 0,0 32.547,76
CANTABRIA 6.248,09 19.952,58 0 8.337,33 34.538,00 26.200,67 8.337,33 0 34.538,00 0,0 34.538,00
C. LA MANCHA 7.889,84 0,00 6.455,32 0 14.345,16 14.288,28 56,88 0 14.345,16 0,0 14.345,16
C. Y LEÓN 35.799,59 119.644,41 0 0 155.444,00 155.444,00 0 0 155.444,00 0,0 155.444,00
CATALUÑA 38.262,22 38.262,22 0 0 76.524,44 38.262,22 38.262,22 0 76.524,44 0,0 76.524,44
EXTREMADURA 21.023,84 2.290,70 0 0 23.314,54 0,00 5.726,75 0 5.726,75 17.587,79 23.314,54
GALICIA 28.411,70 0,00 0,00 0 28.411,70 0,00 0 0 0,00 28.411,70 28.411,70
MADRID 55.500,59 54.399,41 0 0 109.900,00 93.401,92 16.498,08 0 109.900,00 0,0 109.900,00
MURCIA 29.232,59 370.209,39 8.889,46 0 408.331,44 207.213,20 200.382,52 0 407.595,72 735,72 408.331,44
LA RIOJA 3.283,50 6.567 0 0 9.850,50 9.850,50 0 0 9.850,50 0,0 9.850,50
C. VALENCIANA 44.008,34 95.991,66 119.073,42 0 259.073,42 209.452,98 49.620,44 0 259.073,42 0,0 259.073,42
CEUTA 2.062,50 2.062,50 0,00 0 4.125,00 0,00 4.125,00 0 4.125,00 0,0 4.125,00
MELILLA 2.062,50 2.062,50 0 0 4.125,00 4.125,00 0 0 4.125,00 0,0 4.125,00
TOTAL
TOTAL MÁS
REMANENTE
GASTOS
2.083.374,32106.120,25
FINANCIACIÓN
MINISTERIO CC.AA. REMANENTESCC.LL. OTRAS TOTAL PERSONAL INVERSIONES
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
1.977.254,07
TOTAL
412.500,00 991.028,47 671.044,32 8.801,55 2.083.374,32 1.545.443,55 430.140,58 1669,94
57
4.5. Personal y voluntarios por CCAA
En relación al personal remunerado, para la ejecución de los proyectos, han intervenido un total de
243 profesionales de los cuales 168 son mujeres y 75 son hombres, lo que supone un 69,14% y un
30,86% respectivamente.
Del total de profesionales solo el 62,81% implican un gasto de personal con cargo al presupuesto del
proyecto ejecutado; el porcentaje de hombres con coste es de 18,60% y el de mujeres con coste de
44,21%; Respecto al personal remunerado sin coste para los proyectos, suponen el 37,19% del
personal total, siendo el porcentaje de hombres sin coste de un 11,98% y de un 25,21% de mujeres
sin coste.
Sobre la participación de profesionales de etnia gitana en la ejecución de los proyectos, del total de los
profesionales, solo el 25,10% son de etnia gitana. Ese 25% corresponde principalmente al total de
profesionales de las comunidades autónomas de Cataluña (7,82%), Andalucía (7,82%) y C.
Valenciana (3,29%). Si observamos las CCAA de forma individual, destacan Cataluña y Melilla con el
100% de personal de etnia gitana, seguidas de Aragón y Madrid, ambas con un porcentaje de 66,67%
de personal de etnia gitana. La Comunidad Andaluza, a pesar de aportar un 7,82% de personal de etnia
gitana al 25,10% total, si se analiza individualmente, de los 110 profesionales que intervienen en sus
proyectos solo 19 son de etnia gitana lo que supone el 17,27% del personal de Andalucía.
En relación al personal voluntario, en este ejercicio han participado un total de 24 voluntarios, de los
cuales 8 son hombres (33,33%) y 16 son mujeres (66,67%). En relación a su origen gitano, se obtiene
un idéntico porcentaje participando solo 8 voluntarios de etnia gitana (33,33%) y 16 Voluntarios sin
etnia (66,67%).
Por CCAA, la Comunidad de Andalucía es la que más aporta con 6 voluntarios y un porcentaje del
25% sobre el total, les siguen las Comunidades de Cantabria y de Madrid con 5 voluntarios cada una
los que supone un porcentaje del 20,8% del total.
Las CCAA de Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, C. Valenciana y las dos ciudades de
Ceuta y Melilla, en este ejercicio 2019, no cuentan con ninguna persona voluntaria en la ejecución de
sus proyectos.
Los detalles de los porcentajes por CCAA teniendo en cuenta sexo, coste y etnia de los profesionales
que intervienen en los proyectos ejecutados, y de los voluntarios por sexo y etnia, se detallan en las
dos tablas siguientes.
58
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %GITANO 8 42,11 2 10,53 10 52,63 7 36,84 2 10,53 9 47,37 15 78,95 4 21,05 19 7,85
NO GITANO 10 10,99 12 13,19 22 24,18 46 50,55 23 25,27 69 75,82 56 61,54 35 38,46 91 37,60TOTAL 18 16,36 14 12,73 32 29,09 53 48,18 25 22,73 78 70,91 71 64,55 39 35,45 110 45,45
GITANO 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 2 100,00 2 0,83NO GITANO 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41
TOTAL 1 33,33 0,00 1 33,33 2 0,00 2 66,67 3 100,00 0,00 3 1,24GITANO 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41
NO GITANO 3 27,27 3 27,27 3 27,27 5 45,45 8 72,73 3 27,27 8 72,73 11 4,55TOTAL 0,00 3 25,00 3 25,00 4 5 41,67 9 75,00 4 33,33 8 66,67 12 4,96
GITANO 0 0,00NO GITANO 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41
TOTAL 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 0,41GITANO 0 0,00
NO GITANO 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 1,24TOTAL 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 1,24
GITANO 0 0,00NO GITANO 2 50,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 4 100,00 4 1,65
TOTAL 2 50,00 0,00 2 50,00 2 0,00 2 50,00 4 100,00 0,00 4 1,65GITANO 0,00 0 0,00
NO GITANO 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 2 100,00 2 0,83TOTAL 1 50,00 0,00 1 50,00 1 0,00 1 50,00 2 100,00 0,00 2 0,83
GITANO 0 0,00NO GITANO 4 66,67 4 66,67 2 33,33 2 33,33 6 100,00 6 2,48
TOTAL 4 66,67 0,00 4 66,67 2 0,00 2 33,33 6 100,00 0,00 6 2,48GITANO 12 63,16 12 63,16 7 36,84 0,00 7 36,84 19 100,00 19 7,85
NO GITANO 0,00 0 0,00TOTAL 12 63,16 0,00 12 63,16 7 0,00 7 36,84 19 100,00 0,00 19 7,85
GITANO 0 0,00NO GITANO 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41
TOTAL 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 0,41GITANO 0,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 2,48
NO GITANO 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 1,24TOTAL 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 3,72
GITANO 0 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41NO GITANO 3 7,32 6 14,63 9 21,95 13 31,71 19 46,34 32 78,05 16 39,02 25 60,98 41 16,94
TOTAL 3 7,14 6 14,29 9 21,43 13 20 47,62 33 78,57 16 38,10 26 61,90 42 17,36GITANO 0,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 4 100,00 4 1,65
NO GITANO 1 20,00 1 20,00 2 40,00 2 40,00 4 80,00 2 40,00 3 60,00 5 2,07TOTAL 0,00 3 33,33 3 33,33 2 4 44,44 6 66,67 2 22,22 7 77,78 9 3,72
GITANO 3 37,50 3 37,50 5 62,50 5 62,50 8 100,00 8 3,31NO GITANO 1 10,00 2 20,00 3 30,00 2 20,00 5 50,00 7 70,00 3 30,00 7 70,00 10 4,13
TOTAL 4 22,22 2 11,11 6 33,33 7 5 0,00 12 66,67 11 61,11 7 38,89 18 7,44GITANO 0 0,00
NO GITANO 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 2 100,00 2 0,83TOTAL 0,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 0,00 2 100,00 2 0,83
GITANO 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 0,41NO GITANO 0 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 0,41GITANO 24 39,34 4 6,56 28 45,90 28 45,90 5 8,20 33 54,10 52 85,25 9 14,75 61 25,21
NO GITANO 21 11,60 25 13,81 46 25,41 79 43,65 56 30,94 135 74,59 100 55,25 81 44,75 181 74,79TOTAL 45 18,60 29 11,98 74 30,58 107 44,21 61 25,21 168 69,42 152 62,81 90 37,19 242 100,00
C. VALENCIANA
CEUTA
MELILLA
TOTALES
LA RIOJA
ARAGÓN
ASTURIAS
ISLAS BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
C.LA MANCHA
CASTILLA Y
LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
MADRID
MURCIA
ANDALUCIA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
4.5.1. PERSONAL REMUNERADOHOMBRES MUJERES TOTALES
TOTAL %CON COSTE SIN COSTE TOTAL CON COSTE SIN COSTE TOTAL CON COSTE SIN COSTE
59
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % HOMBRES % MUJERES % TOTAL % HOMBRES % MUJERES % TOTAL
ANDALUCIA 1 16,67 1 16,67 2 33,33 1 16,67 3 50 4 66,67 2 33,33 4 66,67 6
ARAGÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 2 100,00 0,00 2 100,00 2
ASTURIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
ISLAS BALEARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
CANTABRIA 1 20,00 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60 4 80,00 2 40,00 3 60,00 5
C. LA MANCHA 0,00 0,00 0,00 1 50,00 1 50 2 100,00 1 50,00 1 50,00 2
CASTILLA Y LEÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
CATALUÑA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
EXTREMADURA 0,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 0 1 50,00 1 50,00 1 50,00 2
GALICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
MADRID 1 20,00 3 60,00 4 80,00 0,00 1 20 1 20,00 1 20,00 4 80,00 5
MURCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 1 100,00 0,00 1 100,00 1
LA RIOJA 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0 1 100,00 1 100,00 0,00 1
C. VALENCIANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
CIUDAD DE CEUTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
CIUDAD DE MELILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL 3 12,50 5 20,83 8 33,33 5 20,83 11 45,83 16 66,67 8 33,33 16 66,67 24
VOLUNTARIOS GITANOS VOLUNTARIOS NO GITANOSCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
4.5.2. PERSONAL VOLUNTARIO
VOLUNTARIOS TOTALES
60
4.6. Usuarios por CCAA
En el ejercicio 2019 han participado un total de 161.980 personas de las cuales el 46,08% son hombres
y el 53,85% son mujeres. La comunidad de Andalucía es la que mayor participación tiene en números
absolutos, no obstante si tenemos en cuenta la población gitana que tienen las CCAA (según última
estimación del año 2015) el porcentaje de participación es de un 54,28%.
En base al total de población gitana estimada la Comunidad con mayor participación es Cataluña con
un 72,70%, seguida de Andalucía, La Rioja y Extremadura, estas últimas con un 34,09% y un 24,85%
respectivamente.
Las CCAA con menor participación son Ceuta con un 0,52% y la Comunidad de Madrid con un
0,58%. Entre el 1 y el 5% se encuentran las CCAA de Aragón (1,82%), Asturias (2,23%), Baleares
(3,46%) y Canarias (4,08%). Entre el 5-15% se encuentran C. Valenciana (8,51%), Murcia (8,60%),
Cantabria (9,49%), Melilla (14,43%) y Castilla y León (14,97%).
Si analizamos la participación por grupos de edad, respecto al total de usuarios, el grupo mayoritario
se encuentra entre los 30 y los 64 años de edad con un porcentaje del 32,94%. Las CCAA que tienen
una mayor participación en este grupo de edad son Aragón (61,68%), Extremadura (60,18%) y Ceuta
con un 60%. Hay 6 CCAA que tienen otros grupos mayoritarios como Cantabria y Cataluña en las
que su grupo mayoritario es el de 18-29 años y sus porcentajes de usuarios son de 49,68% y 32,50%
respectivamente. Por otro lado, las CCAA de Baleares, Castilla y León, Murcia y C. Valenciana tienen
como grupo mayoritario a los usuarios en el grupo de edad de 0-12, con los respectivos porcentajes:
38,56%, 32,66%, 22,99% y 31,32%.
Por otro lado los grupos de menor participación son los de 16-17 años y el grupo de mayores de 65
que presentan un porcentaje de usuarios del 4,56% y 8,74% respectivamente.
HOMBRES % MUJERES % TOTALES FAMILIAS
(1) POBLACIÓN
GITANA
ESTIMADA
%
PARTICIPACIÓN
ANDALUCIA 50.742 49,18 52.333 50,72 103.183 21.423 190.083 54,28
ARAGÓN 66 29,60 157 70,40 223 24 12.249 1,82
ASTURIAS 133 51,75 124 48,25 257 74 11.542 2,23ISLAS BALEARES 183 48,67 193 51,33 376 130 10.870 3,46
CANARIAS 34 41,98 47 58,02 81 59 1.984 4,08
CANTABRIA 141 45,78 167 54,22 308 77 3.244 9,49C. LA MANCHA 80 54,05 68 45,95 148 47 18.411 0,80CASTILLA Y LEÓN 1.856 48,22 1.993 51,78 3.849 891 25.704 14,97
CATALUÑA 15.848 38,10 25.750 61,90 41.598 7.488 57.216 72,70EXTREMADURA 1.225 43,36 1.600 56,64 2.825 700 11.368 24,85
GALICIA 12.398
MADRID 77 32,08 163 67,92 240 98 41.155 0,58
MURCIA 1.224 46,66 1.399 53,34 2.623 700 30.513 8,60
LA RIOJA 441 44,10 559 55,90 1.000 503 2.933 34,09C. VALENCIANA 2.559 49,14 2.649 50,86 5.208 1.725 61.202 8,51
CEUTA 2 40,00 3 60,00 5 2 970 0,52
MELILLA 31 55,36 25 44,64 56 14 388 14,43
TOTAL 74.642 46,08 87.230 53,85 161.980 33.955 492.230 32,91
(1) Estimación obtenida del Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitanta 2015 publicado por el Ministerio de sanidad, Servicios sociales e igualdad en 2018
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
USUARIOS TOTALES
61
En la siguiente tabla podemos observar la ratio de usuarios por cada profesional en cada una de las
CCAA; destacan enormemente Extremadura y Cataluña con más de 2.000 usuarios por profesional, y
Ceuta con menos de 3 usuarios por profesional.
Finalmente se analiza el gasto ejecutado en función del número de usuarios; en general la ratio de
gasto por usuario es de 12,21 €. Si analizamos por CCAA destacan Ceuta con 825€ por usuario,
0-12 % 13-15 % 16-17 % 18-29 % 30-64 % 65 Y + %
ANDALUCIA 18.133 17,59 11.096 10,76 4.328 4,20 19.461 18,88 38.183 37,04 11.879 11,52 103.080
ARAGÓN 9 4,04 17 7,62 0 0,00 59 26,46 138 61,88 0 0,00 223
ASTURIAS 70 27,24 17 6,61 9 3,50 55 21,40 99 38,52 7 2,72 257
ISLAS BALEARES 145 38,56 31 8,24 65 17,29 47 12,50 84 22,34 4 1,06 376
CANARIAS 0 0,00 0 0,00 2 2,47 42 51,85 37 45,68 0 0,00 81
CANTABRIA 3 0,97 20 6,49 42 13,64 153 49,68 90 29,22 0 0,00 308
C. LA MANCHA 20 13,51 18 12,16 15 10,14 19 12,84 71 47,97 5 3,38 148
CASTILLA Y LEÓN 1.257 32,66 570 14,81 378 9,82 742 19,28 766 19,90 136 3,53 3.849
CATALUÑA 3.676 8,84 11.343 27,27 1.827 4,39 13.520 32,50 9.568 23,00 1.664 4,00 41.598
EXTREMADURA 120 4,25 165 5,84 165 5,84 500 17,70 1.700 60,18 175 6,19 2.825
GALICIA
MADRID 0 0,00 70 29,17 12 5,00 42 17,50 116 48,33 0 0,00 240
MURCIA 603 22,99 603 22,99 278 10,60 440 16,77 596 22,72 103 3,93 2.623
LA RIOJA 180 18,00 80 8,00 70 7,00 180 18,00 477 47,70 13 1,30 1.000
C. VALENCIANA 1.631 31,32 948 18,20 181 3,48 922 17,70 1.365 26,21 161 3,09 5.208
CEUTA 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 60,00 0 0,00 5
MELILLA 17 30,36 4 7,14 3 5,36 4 7,14 27 48,21 1 1,79 56
TOTAL 25.866 15,98 24.982 15,43 7.375 4,56 36.186 22,35 53.320 32,94 14.148 8,74 161.877
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
USUARIOS POR EDADESUSUARIOS
TOTALES
PERSONAL
REMUNERADO
USUARIOS
TOTALES
RATIO DE
USUARIOS POR
PROFESIONAL
ANDALUCIA 110 103.183 938,03
ARAGÓN 3 223 74,33
ASTURIAS 12 257 21,42
ISLAS BALEARES 1 376 376,00
CANARIAS 3 81 27,00
CANTABRIA 4 308 77,00
C. LA MANCHA 2 148 74,00
CASTILLA Y LEÓN 6 3.849 641,50
CATALUÑA 19 41.598 2.189,37
EXTREMADURA 1 2.825 2.825,00
GALICIA 0
MADRID 9 240 26,67
MURCIA 42 2.623 62,45
LA RIOJA 9 1000 111,11
C. VALENCIANA 18 5.208 289,33
CEUTA 2 5 2,50
MELILLA 1 56 56,00
TOTAL 242 161.980 669,34
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
USUARIOS /PERSONAL
62
seguida de Madrid (457,92€) y Canarias (401,82€), y a continuación, Aragón (219,34€), Asturias
(172,77€), Murcia (155,39€) y Cantabria (112,14€).
Con menor gasto por usuario destacan Cataluña y Extremadura con 1,84 y 2,03 € respectivamente,
seguidas de Andalucía (7,17€) y de La Rioja (9,85€).
GASTO TOTALUSUARIOS
TOTALES
RATIO DEL GASTO
POR USUARIO
ANDALUCIA 740.097 103.183 7,17
ARAGÓN 48.912 223 219,34
ASTURIAS 44.402 257 172,77
ISLAS BALEARES 30.000 376 79,79
CANARIAS 32.548 81 401,82
CANTABRIA 34.538 308 112,14
C. LA MANCHA 14.345 148 96,93
CASTILLA Y LEÓN 155.444 3.849 40,39
CATALUÑA 76.486 41.598 1,84
EXTREMADURA 5.727 2.825 2,03
GALICIA 28.412 0
MADRID 109.900 240 457,92
MURCIA 407.596 2.623 155,39
LA RIOJA 9.851 1.000 9,85
C. VALENCIANA 259.073 5.208 49,75
CEUTA 4.125 5 825,00
MELILLA 4.125 56 73,66
TOTAL 1.977.168 161.980 12,21
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
GASTO /USUARIOS
63
4.7. Áreas de intervención
4.7.1. Acción social – Servicios sociales
4.7.2. Información y derivación a servicios de Bienestar social
Han participado un total de 11.890 usuarios de los cuales son hombres el 38,51% y mujeres el 61,49%. Del total de usuarios participantes un 20,99% son menores de
edad y un 79,01 % de usuarios mayores de edad. Solo han llevado a cabo este servicio o actividad concreta 10 administraciones autonómicas, destacando Andalucía
en participación con el 58,98% de los usuarios, seguida de la Comunidad Valenciana con un 17,99%. Destaca igualmente la comunidad Andaluza en la participación
de familias con un 61,23%, seguida de la comunidad Valenciana con un 13,43%.
Esta actividad no se ha implementado en las CCAA de Aragón, Asturias, Cataluña y Melilla. La Comunidad de Extremadura no aporta datos sobre el número de
familias solo del número de usuarios; con La Rioja ocurre al contrario, aportan datos del número de Familias pero no de usuarios
MENORES % MAYORES % TOTALES%
HombresMENORES % MAYORES % TOTAL
%
Mujeres
TOTAL
MENORES
%
Menores
TOTAL
MAYORES
%
Mayores
TOTAL
USUARIOS
%
CCAAFAMILIAS
%
CCAA
ANDALUCÍA 521 19,87 2.101 80,13 2.622 37,39 656 14,94 3.735 85,06 4.391 62,61 1.177 16,78 5.836 83,22 7.013 58,98 4.317 61,23
BALEARES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 103 100,00 0 0,00 103 100,00 103 100,00 0 0,00 103 0,87 90 1,28
CANARIAS 2 5,88 32 94,12 34 41,98 0 0,00 47 100,00 47 58,02 2 2,47 79 97,53 81 0,68 59 0,84
CANTABRIA 0 0,00 5 100,00 5 25,00 0 0,00 15 100,00 15 75,00 0 0,00 20 100,00 20 0,17 10 0,14
C. LA MANCHA 29 36,25 51 63,75 80 54,05 24 35,29 44 64,71 68 45,95 53 35,81 95 64,19 148 1,24 0 0,00
C. Y LEÓN 57 19,19 240 80,81 297 35,48 58 10,74 482 89,26 540 64,52 115 13,74 722 86,26 837 7,04 588 8,34
EXTREMADURA 0 0,00 38 100,00 38 16,96 40 21,51 146 78,49 186 83,04 40 17,86 184 82,14 224 1,88 0 0,00
MADRID 0 0,00 24 100,00 24 32,43 0 0,00 50 100,00 50 67,57 0 0,00 74 100,00 74 0,62 47 0,67
MURCIA 254 44,80 313 55,20 567 45,32 223 32,60 461 67,40 684 54,68 477 38,13 774 61,87 1.251 10,52 487 6,91
LA RIOJA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 503 7,13
C. VALENCIANA 269 29,50 643 70,50 912 42,64 260 21,19 967 78,81 1.227 57,36 529 24,73 1.610 75,27 2.139 17,99 947 13,43
CEUTA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03
TOTAL 1.132 24,72 3.447 75,28 4.579 38,51 1.364 18,66 5.947 81,34 7.311 61,49 2.496 20,99 9.394 79,01 11.890 100,00 7.050 100,00
CC.AA. HOMBRES MUJERES TOTALES FAMILIAS
INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
64
4.7.2.1. Trabajo Social Individualizado, T. S. con familias y T.S. Comunitario.
La tabla siguiente muestra el trabajo social individualizado desarrollado en los proyectos de todas las comunidades autónomas. Han participado un total de 11.219
usuarios de los cuales el 42% son hombres y el 58% son mujeres. Del total de usuarios, el 20,34% son menores de edad y el 79,66% son mayores.
Por CCAA puede observarse que la mayor participación corresponde a la Comunidad de Cataluña con el 58,33% del total de los participantes, seguida a bastante
distancia por Andalucía con el 16,28%.
Como puede observarse, las CCAA de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla no cuentan con esta prestación en los
proyectos ejecutados.
MENORES % MAYORES % TOTALES%
HombresMENORES % MAYORES % TOTALES
%
MujeresMENORES
%
MenoresMAYORES
%
Mayores
TOTAL
USUARIOS%
ANDALUCÍA 146 18,43 646 81,57 792 43,37 118 11,41 916 88,59 1.034 56,63 264 14,46 1.562 85,54 1.826 16,28
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES 53 51,46 50 48,54 103 44,78 67 52,76 60 47,24 127 55,22 120 52,17 110 47,83 230 2,05
CANARIAS 2 5,88 32 94,12 34 41,98 0 0,00 47 100,00 47 58,02 2 2,47 79 97,53 81 0,72
CANTABRIA
C. LA MANCHA
C. Y LEÓN 1 1,33 74 98,67 75 26,13 1 0,47 211 99,53 212 73,87 2 0,70 285 99,30 287 2,56
CATALUÑA 562 20,17 2.224 79,83 2.786 42,57 763 20,30 2.995 79,70 3.758 57,43 1.325 20,25 5.219 79,75 6.544 58,33
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID 0 0,00 20 100,00 20 26,32 0 0,00 56 100,00 56 73,68 0 0,00 76 100,00 76 0,68
MURCIA 226 45,38 272 54,62 498 50,05 196 39,44 301 60,56 497 49,95 422 42,41 573 57,59 995 8,87
LA RIOJA
C. VALENCIANA 82 20,30 322 79,70 404 34,24 65 8,38 711 91,62 776 65,76 147 12,46 1.033 87,54 1.180 10,52
CEUTA 0,00
MELILLA 0,00
TOTAL 1.072 22,75 3.640 77,25 4.712 42,00 1.210 18,60 5.297 81,40 6.507 58,00 2.282 20,34 8.937 79,66 11.219 100,00
MUJERES TOTALES
TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO
CC.AA.HOMBRES
65
En relación al Trabajo Social comunitario solo se presta en los proyectos de 6 CCAA (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Murcia y C. Valenciana; han
participado un total de 5.001 usuarios, de los cuales el 46,05% son hombres y el 53,95% son mujeres. En relación al número de familias, han sido un total de 2.515 y
las CCAA con mayor participación han sido Andalucía con un 58,87% seguida de la Comunidad Valenciana con un 25,33%.
En la modalidad de Trabajo Social con familias, además de las CCAA anteriormente mencionadas, participan Canarias y Ceuta; en esta modalidad de Trabajo Social
han participado un total de 3.956 familias destacando la C. A. Andaluza con el 58,80% de participación seguida de Cataluña con el 20,32%
HOMBRES % MUJERES % TOTALES % FAMILIAS % FAMILIAS %ANDALUCÍA 857 46,68 979 53,32 1.836 36,71 1.304 58,87 2.326 58,80
BALEARES 50 45,45 60 54,55 110 2,20 67 3,02 90 2,28
CANARIAS 39 0,99
C. Y LEÓN 150 50,51 147 49,49 297 5,94 74 3,34 43 1,09
CATALUÑA 402 49,88 404 50,12 806 16,12 0 0,00 804 20,32
MADRID 18 0,46
MURCIA 365 45,29 441 54,71 806 16,12 209 9,44 267 6,75
LA RIOJA 18 0,46
C. VALENCIANA 479 41,80 667 58,20 1.146 22,92 561 25,33 310 7,84
CEUTA 2 0,05
TOTAL 2.303 46,05 2.698 53,95 5.001 100,00 2.215 100,00 3.956 100,00
TRABAJO SOCIAL CON FAMILIASTRABAJO SOCIAL COMUNITARIOCC.AA.
66
4.7.2.2. Cobertura de necesidades básicas
La tabla siguiente muestra los usuarios atendidos en la cobertura de sus necesidades básicas. Solo aportan datos de usuarios segregados por sexos 5 CCAA
(Andalucía, canarias, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana); las Comunidades de Aragón, Baleares y La Rioja aportan datos de unidades familiares. Los
usuarios suponen un total de 4.744 personas de las cuales el 43,17 % son hombres y el 56,83 % son mujeres. Del total de usuarios, el 34,21 % son menores de edad y
el 65,79 % son mayores.
Por CCAA puede observarse que la mayor participación corresponde a la Comunidad de Andalucía con el 49,79 % del total de los participantes, seguida a bastante
distancia por la Comunidad Valenciana con el 29,09 % y Murcia con el 15,98%.
En relación al número de familias participantes, de las 4.916 el mayor porcentaje es nuevamente de la comunidad de Andalucía con un 37,79% seguida muy de cerca
de la C. Valenciana con un 30,15% de la participación total.
MENORES % MAYORES % TOTALES % MENORES % MAYORES % TOTAL % TOTAL
MENORES%
TOTAL
MAYORES%
TOTAL
USUARIOS
%
CCAAFAMILIAS
%
CCAA
ANDALUCÍA 124 11,39 965 88,61 1.089 46,10 144 11,31 1.129 88,69 1.273 53,90 268 11,35 2.094 88,65 2.362 49,79 1.858 37,79
ARAGÓN 212 4,31
BALEARES 238 4,84
CANARIAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 6 100,00 0 0,00 6 100,00 6 0,13 6 0,12
C. Y LEÓN 0 0,00 80 100,00 80 33,61 0 0,00 158 100,00 158 66,39 0 0,00 238 100,00 238 5,02 156 3,17
MURCIA 196 48,76 206 51,24 402 53,03 137 38,48 219 61,52 356 46,97 333 43,93 425 56,07 758 15,98 404 8,22
LA RIOJA 560 11,39
C. VALENCIANA 354 74,21 123 25,79 477 34,57 668 73,98 235 26,02 903 65,43 1.022 74,06 358 25,94 1.380 29,09 1.482 30,15
TOTAL 674 32,91 1.374 67,09 2.048 43,17 949 35,20 1.747 64,80 2.696 56,83 1.623 34,21 3.121 65,79 4.744 100,00 4.916 100,00
CC.AA.
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
HOMBRES MUJERES TOTALES FAMILIAS
67
4.7.2.3. Tramitación y gestión
En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el número usuarios/as a los que se les ha atendido para la tramitación de documentación y gestión de recursos que se
llevan a cabo por los servicios sociales.
Las CCAA de Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Melilla no cuentan con esta prestación en sus proyectos; La ciudad de Ceuta solo aporta datos de unidades
familiares.
En total, se ha intervenido con 7.527 usuarios de los cuales el 38,37% son hombres y el 61,63% son mujeres. Por CCAA destaca Andalucía con un 49,46% del total
de participación, seguida de C. Valenciana con un 23,14% y de Murcia con un 15,28%.
En relación al número de familias participantes, de las 5.566 el mayor porcentaje es nuevamente de la comunidad de Andalucía con un 56,27% seguida de la C.
Valenciana con un 27,42% de la participación total.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % FAMILIAS %ANDALUCÍA 1.457 39,14 2.266 60,86 3.723 49,46 3.132 56,27
ASTURIAS 52 48,15 56 51,85 108 1,43 41 0,74
BALEARES 121 45,83 143 54,17 264 3,51 95 1,71
CANARIAS 34 41,98 47 58,02 81 1,08 59 1,06
CANTABRIA 4 8,00 46 92,00 50 0,66 20 0,36
C. LA MANCHA 60 40,54 88 59,46 148 1,97 47 0,84
CASTILLA Y LEÓN 68 28,94 167 71,06 235 3,12 104 1,87
MADRID 0 0,00 26 100,00 26 0,35 7 0,13
MURCIA 556 48,35 594 51,65 1.150 15,28 533 9,58
C. VALENCIANA 536 30,77 1.206 69,23 1.742 23,14 1.526 27,42
CEUTA 2 0,04
TOTAL 2.888 38,37 4.639 61,63 7.527 100,00 5.566 100,00
CC. AA.USUARIOS EN TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
68
4.7.3. Educación
4.7.3.1. Apoyo, seguimiento y refuerzo escolar
En esta actividad de apoyo han participado un total de 25.845 menores de infantil (4.653), primaria (13.999) y secundaria (7.193), de los cuales el 49,9% son
hombres y el 50,1% son mujeres. No se producen diferencias de participación en cuanto al sexo de los menores ni de forma total ni tampoco distinguiendo por
etapas educativas, participando con porcentajes muy similares tanto en educación infantil como en educación primaria y secundaria.
Las CCAA de Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid y Ceuta no han ejecutado actividades de apoyo y refuerzo escolar en sus respectivos proyectos. La
Comunidad de Cantabria y la Ciudad autónoma de Melilla solo han ejecutado el refuerzo con los grupos de primaria y secundaria, y en Castilla y León solo con los
grupos de infantil y primaria.
Por CCAA la mayor participación es la comunidad de Cataluña destacando en educación infantil con un 86,40% del total de alumnos/as participantes, el 86,15% en
educación primaria y el 83,83% en educación secundaria.
ALUMNOS % ALUMNAS % TOTALES % ALUMNOS % ALUMNAS % TOTALES % ALUMNOS % ALUMNAS % TOTALES %
ANDALUCÍA 192 44,34 241 55,66 433 9,31 504 46,49 580 53,51 1.084 7,74 332 48,68 350 51,32 682 9,48
ASTURIAS 2 0,00 4 0,00 6 0,13 14 53,85 12 46,15 26 0,19 10 37,04 17 62,96 27 0,38
BALEARES 8 0,00 20 0,00 28 0,60 34 55,74 27 44,26 61 0,44 15 60,00 10 40,00 25 0,35
CANTABRIA 0,00 1 0,00 2 66,67 3 0,02 9 45,00 11 55,00 20 0,28
C. LA MANCHA 18 0,00 0 0,00 18 0,39 28 100,00 0 0,00 28 0,20 3 100,00 0 0,00 3 0,04
C. Y LEÓN 16 43,24 21 56,76 37 0,80 50 50,00 50 50,00 100 0,71
CATALUÑA 2.010 0,00 2.010 0,00 4.020 86,40 6.030 0,00 6.030 50,00 12.060 86,15 3.015 50,00 3.015 50,00 6.030 83,83
MURCIA 1 50,00 1 50,00 2 0,04 108 50,47 106 49,53 214 1,53 85 51,20 81 48,80 166 2,31
LA RIOJA 25 0,00 32 0,00 57 1,23 99 0,00 93 48,44 192 1,37 30 51,72 28 48,28 58 0,81
C. VALENCIANA 22 42,31 30 57,69 52 1,12 131 58,48 93 41,52 224 1,60 94 54,02 80 45,98 174 2,42
MELILLA 0,00 7 0,00 0 0,00 7 0,05 5 62,50 3 37,50 8 0,11
TOTAL 2.294 49,30 2.359 50,70 4.653 100,00 7.006 50,05 6.993 49,95 13.999 100,00 3.598 50,02 3.595 49,98 7.193 100,00
CC.AA.GRUPOS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REFUERZO ESCOLAR
INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA
69
4.7.3.2. Intervenciones para reducir el absentismo escolar
Han participado 11CCAA con un total de 5.967 familias. Como puede observarse en la
siguiente tabla, la Comunidad que ha tenido un mayor número de Familias usuarias en las
intervenciones de reducción del absentismo escolar es Cataluña con un 67,37% del total de
usuarios, seguida de Andalucía con un 19,91%.
4.7.3.3. Alfabetización y educación básica de adultos
Han participado 10 CCAA con un total de 984 usuarios de los cuales 652 son mujeres y 332 son
hombres, lo que supone un 66,26% y un 33,74% respectivamente.
La Comunidad Autónoma con mayor número de usuarios ha sido Castilla y León con el 41,87% del
total de participantes, seguida de Andalucía con un 37,60%.
FAMILIAS %
ANDALUCÍA 1.188 19,91
ARAGÓN 14 0,23
ASTURIAS 27 0,45
BALEARES 77 1,29
CANARIAS 13 0,22
CANTABRIA 5 0,08
C. Y LEÓN 305 5,11
CATALUÑA 4.020 67,37
MADRID 80 1,34
MURCIA 210 3,52
C. VALENCIANA 28 0,47
TOTAL 5.967 100,00
INTERVENCIONES PARA REDUCIR
ABSENTISMO ESCOLARCC.AA.
HOMBRES % MUJERES % TOTALES %ANDALUCÍA 102 27,57 268 72,43 370 37,60
ARAGÓN 2 0,00 12 0,00 14 1,42
ASTURIAS 10 0,00 15 0,00 25 2,54
BALEARES 6 37,50 10 62,50 16 1,63
CANARIAS 1 0,00 12 0,00 13 1,32
CANTABRIA 5 0,00 10 0,00 15 1,52C. Y LEÓN 173 41,99 239 58,01 412 41,87
MURCIA 4 8,00 46 92,00 50 5,08
LA RIOJA 20 0,00 19 0,00 39 3,96
C. VALENCIANA 9 30,00 21 70,00 30 3,05
TOTAL 332 33,74 652 66,26 984 100,00
CC.AA.ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS
70
4.7.3.4. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar.
Han participado un total de 5.302 usuarios de los cuales 2.814 son mujeres y 2.488 son hombres, lo
que supone un 53,07% y un 46,93% respectivamente.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido Cataluña con el 53,07% del
total de participantes, seguida de Andalucía con un 24,80%. Si nos referimos a la participación de
familias, destaca la Comunidad autónoma Andaluza con el 58,88% del total.
4.7.4. Salud
4.7.4.1. Charlas o cursos de educación para la salud.
Han participado 10 CCAA con un total de 4.542 usuarios de los cuales 2.967 son mujeres y 1.575 son
hombres, lo que supone un 65,32% y un 34,68% respectivamente. Del total de participantes un
37,38% son menores de edad y el 62,62% restante son mayores de 18 años. El porcentaje de
participación de menores hombres y menores mujeres es muy similar, con poco más de un punto de
diferencia, 18,8% hombres y 19,31% las mujeres; Si observamos los usuarios mayores de edad,
destacan los usuarios mujeres con un 46,01% frente a un 16,60% de los hombres mayores de edad.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido Cataluña con el 47,75% del
total de participantes, seguida de Andalucía con un 20,26% y de Murcia con un 16,32%. Si nos
referimos a la participación de familias, destaca la Comunidad autónoma Andaluza con el 54,77% del
total.
HOMBRES % MUJERES % TOTALES % FAMILIAS %
ANDALUCÍA 674 51,25 641 48,75 1.315 24,80 653 58,88
ASTURIAS 20 0,00 15 0,00 35 0,66 33 2,98
CANTABRIA 10 0,00 13 0,00 23 0,43 0 0,00
C. Y LEÓN 46 51,11 44 48,89 90 1,70 69 6,22
CATALUÑA 1.206 42,86 1.608 57,14 2.814 53,07 0 0,00
MURCIA 328 53,16 289 46,84 617 11,64 147 13,26
C. VALENCIANA 192 50,00 192 50,00 384 7,24 193 17,40
MELILLA 12 0,00 12 0,00 24 0,45 14 1,26
TOTAL 2.488 46,93 2.814 53,07 5.302 100,00 1.109 100,00
CC.AA.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR
71
MENORES % MAYORES %TOTAL
HOMBRES% MENORES % MAYORES %
TOTAL
MUJERES%
ANDALUCIA 206 22,39 164 17,83 370 40,22 159 17,28 391 42,50 550 59,78 365,00 39,67 555 60,33 920 626
ARAGÓN 0 0,00 1 7,69 1 7,69 0 0,00 12 92,31 12 92,31 0,00 0,00 13 100,00 13 0
ASTURIAS 14 18,18 13 16,88 27 35,06 16 20,78 34 44,16 50 64,94 30,00 38,96 47 61,04 77 46
ISLAS BALEARES
CANARIAS 0 0,00 6 40,00 6 40,00 0 0,00 9 60,00 9 60,00 0,00 0,00 15 100,00 15 15
CANTABRIA 9 45,00 0 0,00 9 45,00 11 55,00 0 0,00 11 55,00 20,00 100,00 0 0,00 20 0
C. LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 19 100,00 0,00 0,00 19 100,00 19 19
CATALUÑA 119 5,49 488 22,50 607 27,99 292 13,46 1.270 58,55 1.562 72,01 411,00 18,95 1.758 81,05 2.169 0
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA 277 37,28 17 2,29 294 39,57 272 36,61 177 23,82 449 60,43 549,00 73,89 194 26,11 743 195
LA RIOJA
C. VALENCIANA 196 34,63 65 11,48 261 46,11 127 22,44 178 31,45 305 53,89 323,00 57,07 243 42,93 566 242
CEUTA
MELILLA
TOTAL 821 18,08 754 16,60 1.575 34,68 877 19,31 2.090 46,01 2.967 65,32 1.698,00 37,38 2.844 62,62 4.542 1.143
TOTAL FAMILIAS
CHARLAS O CURSOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
HOMBRES MUJERESCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS TOTAL
MENORES
%
MENORES
TOTAL
MAYORES
%
MAYORES
72
4.7.4.2. Vacunaciones y control pediátrico.
Han participado solo 7 CCAA con un total de 1.048 usuarios de los cuales 535 son mujeres y 513 son
hombres, lo que supone un 51,05% y un 48,95% respectivamente.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido la Comunidad Valenciana
con el 39,50 % del total de participantes, seguida de Andalucía con un 35,78%.
4.7.4.3. Planificación familiar.
Han participado solo 4 CCAA con un total de 1.184 usuarios de los cuales 894 son mujeres y 290 son
hombres, lo que supone un 75,51% y un 24,49% respectivamente. Del total de participantes un
19,59% son menores de edad y el 80,41% restante son mayores de 18 años. En relación a los usuarios
menores de edad, destacan los hombres con un 71,55% frente a un 28,45% de menores mujeres; Si
observamos los usuarios mayores de edad, destacan los usuarios mujeres con un 86,97% frente a un
13,03% de los hombres mayores de edad.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido Andalucía con el 42,06%
del total de participantes, seguida de la Comunidad Valenciana con un 36,57 %. Si nos referimos a la
participación de familias, han participado un total de 532, destacando en participación la Comunidad
autónoma de Andalucía y la Comunidad Valenciana con 45,30% y 44,36% respectivamente.
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % TOTALANDALUCIA 160 42,67 215 57,33 375 35,78ASTURIAS 12 42,86 16 57,14 28 2,67ISLAS BALEARES 41 53,25 36 46,75 77 7,35CASTILLA Y LEÓN 10 28,57 25 71,43 35 3,34MURCIA 64 53,78 55 46,22 119 11,35LA RIOJA 0 0,00 0 0,00 0 0,00C. VALENCIANA 226 54,59 188 45,41 414 39,50
TOTAL 513 48,95 535 51,05 1.048 100,00
VACUNACIONES/ CONTROL PEDIATRICOCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Nº % Nº %
MENORES 14 23,33 46 76,67 60 5,07
MAYORES 72 16,44 366 83,56 438 36,99
MENORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAYORES 0 0,00 24 100,00 24 2,03
MENORES 140 98,59 2 1,41 142 11,99
MAYORES 5 13,51 32 86,49 37 3,13
MENORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAYORES 41 9,47 392 0,00 433 36,57
MENORES 166 71,55 66 28,45 232 19,59
MAYORES 124 13,03 828 86,97 952 80,41
TOTAL 290 24,49 894 75,51 1.184 100,00
236
532
% TOTAL
34
TOTALES
241
21CASTILLA Y LEÓN
C. VALENCIANA
MURCIA
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS HOMBRES MUJERESFAMILIAS
ANDALUCIA
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
TOTALEDAD
73
4.7.4.4. Prevención de drogodependencias.
Han participado 7 CCAA con un total de 1.049 usuarios de los cuales 626 son mujeres y 423 son
hombres, lo que supone un 59,68% y un 40,32% respectivamente. Del total de participantes un
44,61% son menores de edad y el 55,39% restante son mayores de 18 años. En relación a los usuarios
menores de edad, son hombres un 52,78% frente a un 47,22% de menores mujeres; Si observamos los
usuarios mayores de edad, destacan los usuarios mujeres con un 69,71% frente a un 30,29% de los
hombres mayores de edad.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido la C. Valenciana con 385
participantes (36,70%), seguida de Murcia con 330 (31,46%) y de Andalucía con 196 (18,68%)
participantes.
4.7.5. Formación profesional y empleo
4.7.5.1. Formación de adultos y formación prelaboral
Han participado 10 CCAA con un total de 605 usuarios de los cuales 365 son mujeres y 240 son
hombres, lo que supone un 60,33% y un 39,67% respectivamente.
La Comunidad Autónoma con mayor número de personas usuarias ha sido la Comunidad de
Andalucía con un 38,51% de participación seguida de la C. Valenciana con el 31,24% del total.
Nº % Nº %
MENORES 16 47,06 18 52,94 34 3,24
MAYORES 68 41,98 94 58,02 162 15,44
MENORES 10 47,62 11 52,38 21 2,00
MAYORES 6 42,86 8 57,14 14 1,33
MENORES 2 0,00 0 0,00 2 0,19
MAYORES 32 0,00 47 0,00 79 7,53
MENORES 9 45,00 11 55,00 20 1,91
MAYORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MENORES 172 54,43 144 45,57 316 30,12
MAYORES 6 42,86 8 57,14 14 1,33
MENORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAYORES 1 0,00 1 0,00 2 0,19
MENORES 38 0,00 37 0,00 75 7,15
MAYORES 63 20,32 247 0,00 310 29,55
MENORES 247 52,78 221 47,22 468 44,61
MAYORES 176 30,29 405 69,71 581 55,39
TOTAL 423 40,32 626 59,68 1.049 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL
CANARIAS
CANTABRIA
ANDALUCIA
ASTURIAS
TOTALES
MURCIA
LA RIOJA
C. VALENCIANA
74
4.7.5.2. Itinerarios individualizados de inserción laboral
Han participado 11 CCAA con un total de 2.230 usuarios de los cuales 1.247 son mujeres y 983 son
hombres, lo que supone un 55,92% y un 44,08% respectivamente.
HOMBRES % MUJERES % TOTALES %ANDALUCÍA 93 39,91 140 60,09 233 38,51
ARAGÓN 2 0,00 12 0,00 14 2,31
ASTURIAS 0 0,00 12 0,00 12 1,98
BALEARES 8 57,14 6 42,86 14 2,31
CANARIAS 7 0,00 36 0,00 43 7,11
CANTABRIA 5 0,00 10 0,00 15 2,48C. Y LEÓN 0 0,00 1 100,00 1 0,17
MURCIA 16 40,00 24 60,00 40 6,61
LA RIOJA 17 0,00 27 0,00 44 7,27
C. VALENCIANA 92 48,68 97 51,32 189 31,24
TOTAL 240 39,67 365 60,33 605 100,00
CC.AA.FORMACIÓN DE ADULTOS Y FORMACIÓN PRELABORAL
75
Del total de participantes solo un 4,39% son menores de edad frente al 95,61% restante que son
mayores de 18 años. En relación a los usuarios menores de edad, la mayoría son mujeres con el
80,61% de los menores totales; Si observamos los usuarios mayores de edad, los porcentajes están más
igualados con un porcentaje de mujeres del 54,78% frente a un 45,22% de los hombres mayores de
edad.
La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de participación ha sido Castilla y León con el
45,48% del total de participantes, seguida de Andalucía con un 34,44%.
Si nos referimos a la participación de familias, han participado un total de 1.579, destacando en
participación la Comunidad autónoma de Andalucía con un 39,14% y la Comunidad de Castilla y
León con 27,49%.
4.7.5.3. Talleres de capacitación laboral. Cursos de capacitación-empleo
Han participado 9 CCAA con un total de 634 usuarios de los cuales 375 son mujeres y 259 son
hombres, lo que supone un 59,15% y un 40,85% respectivamente.
Nº % Nº %
MENORES 8 12,90 54 87,10 62 2,78
MAYORES 253 42,88 337 57,12 590 26,46
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 0,00 0,00 0 0,00
MENORES 1 0,00 2 0,00 3 0,13
MAYORES 18 0,00 11 0,00 29 1,30
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 32 0,00 47 0,00 79 3,54
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 126 0,00 144 0,00 270 12,11
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 0,00 0,00 0 0,00
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 419 48,66 442 51,34 861 38,61
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 20 0,00 30 0,00 50 2,24
MENORES 10 30,30 23 69,70 33 1,48
MAYORES 64 34,59 121 65,41 185 8,30
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 0,00 0,00 0 0,00
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 32 47,06 36 0,00 68 3,05
MENORES 19 19,39 79 80,61 98 4,39
MAYORES 964 45,22 1.168 54,78 2.132 95,61
TOTAL 983 44,08 1.247 55,92 2.230 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL FAMILIAS
ANDALUCIA 618
ARAGÓN 136
BALEARES 22
CANARIAS 59
CANTABRIA 60
C. LA MANCHA 23
CASTILLA Y LEÓN 434
MADRID
MURCIA 91
LA RIOJA 75
C. VALENCIANA 61
TOTALES 1.579
76
Del total de participantes solo un 6,47% son menores de edad frente al 93,53% restante que son
mayores de 18 años. En relación a los usuarios menores de edad, la mayoría son mujeres con el
70,73% de los menores totales; Si observamos los usuarios mayores de edad, los porcentajes están más
igualados con un porcentaje de mujeres del 58,35% frente a un 41,65% de los hombres mayores de
edad.
La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de participación ha sido Andalucía con un 35,17%,
seguida de Murcia con un 32,02%.
4.7.5.4. Acceso a empleo relacionado con los cursos
Han logrado un puesto de trabajo relacionado con los cursos impartidos, en 8 de las CCAA con un
total de 193 personas empleadas, de las cuales 97 son mujeres y 96 son hombres, lo que supone un
50,26% y un 49,74% respectivamente.
Del total de participantes solo un 4,66% son menores de edad frente al 95,34% restante que son
mayores de 18 años. En relación a los usuarios menores de edad, son mujeres el 55,56% y hombres
el 44,44%; Si observamos los usuarios mayores de edad, los porcentajes son idénticos con un 50%
tanto en hombres como en mujeres.
La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de participación ha sido Andalucía con un 46,63%,
seguida de Castilla y León con un 19,69%.
Nº % Nº %
MENORES 0 0,00 8 100,00 8 1,26
MAYORES 89 41,40 126 58,60 215 33,91
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 2 0,00 16 0,00 18 2,84
MENORES 7 100,00 0,00 7 1,10
MAYORES 2 14,29 12 85,71 14 2,21
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 22 0,00 17 0,00 39 6,15
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 12 0,00 7 0,00 19 3,00
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 19 0,00 24 0,00 43 6,78
MENORES 0,00 0,00 0 0,00
MAYORES 0,00 10 100,00 10 1,58
MENORES 0,00 2 100,00 2 0,32
MAYORES 87 43,28 114 56,72 201 31,70
MENORES 5 0,00 19 0,00 24 3,79
MAYORES 14 41,18 20 0,00 34 5,36
MENORES 12 29,27 29 70,73 41 6,47
MAYORES 247 41,65 346 58,35 593 93,53
TOTAL 259 40,85 375 59,15 634 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
TALLERES/CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
ANDALUCIA
ARAGÓN
ASTURIAS
CASTILLA Y LEÓN
TOTALES
MURCIA
C. VALENCIANA
77
4.7.5.5. Acceso a empleo.
Han logrado un empleo un total de 519 usuarios, de 9 CCAA, de los cuales 286 son mujeres y 233 son
hombres, lo que supone un 55,11% y un 44,89% respectivamente.
Del total de participantes un 11,18% son menores de edad frente al 88,82% restante que son mayores
de 18 años. En relación a los usuarios menores de edad, son hombres el 58,62% y mujeres el 41,38%;
Si observamos los usuarios mayores de edad, los porcentajes se invierten siendo el de mujeres de
56,83% y de un 43,17% el de los hombres mayores de edad.
La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de participación ha sido Andalucía con un 50,677%,
seguida de C. Valenciana con un 22,74%.
Nº % Nº %
MENORES 0,00
MAYORES 37 41,11 53 58,89 90 46,63
MENORES 0,00
MAYORES 5 100,00 5 2,59
MENORES 0,00
MAYORES 8 61,54 5 38,46 13 6,74
MENORES 0,00
MAYORES 8 44,44 10 55,56 18 9,33
MENORES 0,00
MAYORES 4 100,00 4 2,07
MENORES 0,00
MAYORES 21 55,26 17 44,74 38 19,69
MENORES 1 100,00 1 0,52
MAYORES 8 57,14 6 42,86 14 7,25
MENORES 3 37,50 5 62,50 8 4,15
MAYORES 1 50,00 1 50,00 2 1,04
MENORES 4 44,44 5 55,56 9 4,66
MAYORES 92 50,00 92 50,00 184 95,34
TOTAL 96 49,74 97 50,26 193 100,00
TOTALES
C. LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
MURCIA
C. VALENCIANA
CANTABRIA
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ACCESO A EMPLEOS RELACIONADOS CON LOS CURSOS IMPARTIDOS
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL
ANDALUCIA
BALEARES
CANARIAS
78
4.7.5.6. Autoempleo.
Han logrado autoemplearse en 5 CCAA con un total de 48 usuarios de los cuales 16 son mujeres y 32
son hombres, lo que supone un 33,33% y un 66,67% respectivamente.
Del total de participantes un 25% son menores de edad frente al 75% restante que son mayores de 18
años. En relación a los usuarios menores de edad, la mayoría son mujeres con el 75% de los menores
totales; Si observamos los usuarios mayores de edad, el porcentaje mayoritario es de los hombres con
un 80,56%.
La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de participación ha sido Andalucía con un 64,58%,
seguida de C. Valenciana con un 25%.
Nº % Nº %
MENORES 1
MAYORES 115 43,89 147 56,11 262 50,48
MENORES
MAYORES 1 100,00 1 0,19
MENORES
MAYORES 9 81,82 2 11 2,12
MENORES
MAYORES 12 54,55 10 45,45 22 4,24
MENORES
MAYORES 25 44,64 31 55,36 56 10,79
MENORES
MAYORES 1 100,00 1 0,19
MENORES
MAYORES 6 100,00 6 1,16
MENORES
MAYORES 18 43,90 23 56,10 41 7,90
MENORES 33 57,89 24 42,11 57 10,98
MAYORES 19 31,15 42 68,85 61 11,75
MENORES 34 58,62 24 41,38 58 11,18
MAYORES 199 43,17 262 56,83 461 88,82
TOTAL 233 44,89 286 55,11 519 100,00
MURCIA
C. VALENCIANA
TOTALES
C. LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCIA
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ACCESO A UN PUESTO DE EMPLEO
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL
79
4.7.6. Vivienda
En esta área se han realizado actividades en 10 CCAA, con un total de 2.524 familias. Las actividades
educativas son las que tienen un mayor porcentaje de participación (31,66%) con un total de 799
familias pero solo se ha implementado en las Comunidades de Andalucía, Asturias y Murcia y
destacando la comunidad andaluza con casi el 81% de la participación.
El seguimiento de los realojos (29,24%) se ha ejecutado en 8 CCAA con un total de 738 familias, de
las cuales C. Valenciana y Castilla y León tienen los mayores porcentajes de participación con un
40,65% y un 33,74% respectivamente.
Nº % Nº %
MENORES
MAYORES 24 77,42 7 22,58 31 64,58
MENORES
MAYORES 3 3 6,25
MENORES
MAYORES 1 100,00 1 2,08
MENORES
MAYORES 1 100,00 1 2,08
MENORES 3 25,00 9 75,00 12 25,00
MAYORES 0 0,00
MENORES 3 25,00 9 75,00 12 25,00
MAYORES 29 80,56 7 19,44 36 75,00
TOTAL 32 66,67 16 33,33 48 100,00
C. VALENCIANA
TOTALES
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCIA
ASTURIAS
CANARIAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Autoempleo
EDADHOMBRES MUJERES
TOTAL % TOTAL
ANDALUCIA 646 80,85
ASTURIAS 30 3,75
MURCIA 123 15,39
TOTAL 799 100,00
FAMILIAS % FAMILIAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOCIALESCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
80
En cuanto a las actividades de Rehabilitación de viviendas suponen un 26,51% del total de
actividades en materia de vivienda y se han ejecutado en las CCAA de Andalucía, Baleares, Murcia,
La Rioja y Comunidad Valenciana con un total de 669 familias. El mayor porcentaje de participación
lo tiene la C. Valenciana (47,23%) seguida de Murcia (25,41%).
Las actividades de apoyo a búsqueda de vivienda suponen un 8,44% del total de actividades y se han
implementado en 10 CCCAA con un total de 213 familias. La Comunidad Valenciana es la que
mayor participación tiene con un 30,52% del total de familias participantes, seguida de La Rioja con
un 21,60%.
ANDALUCIA 70 9,49
ASTURIAS 37 5,01
ISLAS BALEARES 38 5,15
CASTILLA Y LEÓN 249 33,74
MURCIA 7 0,95
LA RIOJA 35 4,74
C. VALENCIANA 300 40,65
CEUTA 2 0,27
TOTAL 738 100,00
FAMILIAS % FAMILIAS
SEGUIMIENTO FAMILIAS REALOJADASCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANDALUCIA 149 22,27ISLAS BALEARES 31 4,63
MURCIA 170 25,41
LA RIOJA 3 0,45C. VALENCIANA 316 47,23
TOTAL 669 100,00
FAMILIAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS % FAMILIAS
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
ANDALUCIA 15 7,04
ASTURIAS 22 10,33
ISLAS BALEARES 3 1,41
CANARIAS 2 0,94
CANTABRIA 4 1,88
CASTILLA Y LEÓN 32 15,02
MURCIA 22 10,33
LA RIOJA 46 21,60
C. VALENCIANA 65 30,52
CEUTA 2 0,94
TOTAL 213 100,00
BUSQUEDA VIVIENDA
FAMILIAS %
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
81
Por último, el número de familias realojadas ha sido de 105 pertenecientes a las comunidades
autónomas de Andalucía, Baleares y Castilla y León. La Comunidad Andaluza es la que tiene la mayor
participación con el 53,33% del total de familias realojadas.
ANDALUCIA 56 53,33
ISLAS BALEARES 28 26,67
CASTILLA Y LEÓN 19 18,10
CEUTA 2 1,90
TOTAL 105 100,00
% FAMILIAS
REALOJOSCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
82
4.7.7. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato.
4.7.7.1. Asociacionismo
En el área de asociacionismo han participado un total de 199 usuarios; Solo 2 CCAA, Andalucía y C.
Valenciana, han ejecutado todas las actividades de esta área. Las CCAA de Aragón, Extremadura,
Murcia y La Rioja solo han prestado la actividad de apoyo técnico a sus usuarios; Las CCAA de
Asturias y Cantabria, además de dar apoyo técnico han realizado cursos de formación en la materia.
Del total de actividades, el 41,71% son actividades de apoyo técnico, el 25,63% de creación de
asociaciones, el 16,58% cursos de formación y el 16,08% de creación de redes de colaboración y
coordinación.
Las CCAA con más porcentaje de intervenciones en el área de asociacionismo han sido Andalucía con
un 56,28% y C. Valenciana con un 15,58% del total de usuarios.
Si analizamos cada una de las actividades, solo han participado 2 CCAA en la actividad de creación de
asociaciones con un total de 51 usuarios de los cuales Andalucía tiene el 98,04% ; la otra Comunidad
es la Valenciana con un único participante (1,96%).
En el apoyo técnico han participado las 8 CCAA con un total de 83 usuarios de los cuales, la
Comunidad Andaluza vuelve a ser la más participativa con un 45,78% del total de participación
seguida de Murcia con un 24,10%.
Respecto a la creación de redes de colaboración y coordinación, han participado solo 3 CCAA:
Andalucía, Cantabria y C. Valenciana, destacando esta última por su mayor participación con el
68,75% del total de usuarios.
Finalmente, en relación a los cursos de formación, han participado las Comunidades autónomas de
Andalucía, Asturias, Cantabria y C. Valenciana. Los mayores porcentajes de participación los tienen
Andalucía y Asturias con un 45,45% y un 42,4% respectivamente.
USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS %
ANDALUCIA 50 44,64 38 33,93 9 8,04 15 13,39 112 56,28
ARAGÓN 3 100,00 3 0,00
ASTURIAS 12 46,15 14 53,85 26 13,07
CANTABRIA 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 1,51
EXTREMADURA 2 100,00 2 1,01
MURCIA 20 100,00 20 10,05
LA RIOJA 2 100,00 2 0,00
C. VALENCIANA 1 3,23 5 16,13 22 70,97 3 9,68 31 15,58
TOTAL 51 25,63 83 41,71 32 16,08 33 16,58 199 100,00
TOTAL ACTIVIDADES
ASOCIACIONISMO/COOPERACIÓN SOCIALCOMUNIDADES
AUTÓNOMASCRACIÓN ASOCIAC. APOYO TÉCNICO CREACIÓN DE REDES CURSOS FORMAC.
83
.
4.7.7.2. Cultura
En el área de cultura han participado un total de 13.285 usuarios; al igual que en el área de
asociacionismo, solo 2 CCAA, Andalucía y C. Valenciana, han ejecutado todas las actividades de esta
área.
Del total de actividades en las que se ha participado, el 55,58 % son actividades de divulgación de la
cultura gitana, el 42,27 % actos de celebración del día internacional gitano y solo el 2,15 % de los
usuarios ha participado en clases de romanó, flamenco y otras enseñanzas propias de la cultura gitana.
Las CCAA con más porcentaje de intervenciones en el área de cultura han sido Andalucía con un
55,59% del total de usuarios y Extremadura con un 21,26%. La Comunidad de Extremadura tiene el
total de sus participantes en las actividades de divulgación de cultura gitana; la C. Valenciana es la
tercera en participación con un 12,09% de usuarios, no obstante ocupa el segundo lugar en las
actividades de celebración del día internacional gitano y en las clases de romanó y flamenco.
4.7.7.3. Igualdad de trato
En el área de igualdad de trato han participado 8 CCAA con un total de 2.454 usuarios; el 66,75% han
participado en campañas de sensibilización, el 29,91% han participado en actividades formativas y el
3,34% en la recepción y derivación de denuncias.
Las CCAA con más porcentaje de intervenciones en el área de vivienda han sido Murcia con un
40,22% y C. Valenciana con un 27,83% del total de usuarios.
USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS %
ANDALUCIA 166 2,25 3.481 47,14 3.738 50,62 7.385 55,59ASTURIAS 14 33,33 28 66,67 42 0,32CANTABRIA 1 50,00 1 50,00 2 0,02CASTILLA Y LEÓN 95 100,00 95 0,72
CATALUÑA 10 1,79 550 98,21 560 4,22
EXTREMADURA 2.825 100,00 2.825 21,26MADRID 100 100,00 100 0,75MURCIA 223 33,28 447 66,72 670 5,04C. VALENCIANA 110 6,85 1.251 77,90 245 15,26 1.606 12,09
TOTAL 286 2,15 5.615 42,27 7.384 55,58 13.285 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CULTURA GITANACLASES DE ROMANÓ, ACTOS DÍA DIVULGACIÓN CULTURA TOTAL ACTIVIDADES DEL
84
En esta área, de las 8 CCAA que han ejecutado actividades, hay cuatro CCAA que han ejecutado todas las actividades de igualdad de trato: Andalucía, Asturias, Cantabria y C. Valenciana.
USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS % USUARIOS %
ANDALUCIA 256 62,44 149 36,34 5 1,22 410 16,71
ARAGÓN 10 50,00 10 50,00 20 0,81
ASTURIAS 20 16,13 101 81,45 3 2,42 124 5,05
CANTABRIA 1 6,25 6 37,50 9 56,25 16 0,65
CASTILLA Y LEÓN 14 100,00 14 0,57
MADRID 150 75,00 50 25,00 200 8,15
MURCIA 838 84,90 149 15,10 987 40,22
C. VALENCIANA 499 73,06 169 24,74 15 2,20 683 27,83
TOTAL 1.638 66,75 734 29,91 82 3,34 2.454 100,00
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ÁREA DE IGUALDAD DE TRATO
CAMPAÑAS SENSIBILIZ. ACTIVID. FORMATIVAS RECEPC/DERIV. DENUNCIAS TOTAL ACTIVIDADES
85
5. TABLAS DE LAS CCAA Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA
86
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
17 54,84 14 45,16 0 0 0 0 31
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. %FINANCIACIÓN
EXTERNA% TOTAL
103.760,79 13,10 199.369,46 25,17 488.907,25 61,73 0 0 792.037,50
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES %REMANENTES
MINISTERIO% TOTAL
678.416,51 91,67 60.010,13 8,11 1.669,94 0,23 1.400,66 0,19 740.096,58
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
32 29,09 78 70,91 19 17,27 91 82,73 110
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
2 33,33 4 66,67 2 33,33 4 66,67 6
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 14.116 48,29 15.113 51,71 29.229
MAYORES 36.576 49,53 37.275 50,47 73.851
TOTAL 50.742 49,18 52.333 50,72 103.183
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. PRESENTACIÓN 2019.
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIALES
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
21.423
87
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
8.302,34 16,97 28.381,50 58,03 12.227,94 25,00 0 0 48.911,78
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
34.990,84 71,54 13.920,94 28,46 0 0 0 0 48.911,78
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 33,33 2 66,67 2 66,67 1 33,33 3
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 2 100 0 0 2 100 2
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 9 34,62 17 65,38 26
MAYORES 57 28,50 143 71,50 200
TOTAL 66 29,20 160 70,80 226
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
24
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
88
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 50 1 50 0 0 0 0 2
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. %FINANCIACIÓN
EXTERNA% TOTAL
13.227,38 29,79 16.772,62 37,77 14.401,68 32,43 0 0 44.401,68
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
17.600,00 39,64 26.801,68 60,36 0 0 0 0 44.401,68
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
3 25 9 75 1 8,33 11 91,67 12
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 52 54,17 44 45,83 96
MAYORES 81 50,31 80 49,69 161
TOTAL 133 51,75 124 48,25 257
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
UNIDADES CONVIVENCIA
74
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
89
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 1 100 0 0 0 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
9.939,97 33,13 0 0 20.060,03 66,87 0 0 30.000,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
30.000,00 100 0 0 0 0 0 0 30.000,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 1 100 0 0 1 100 1
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 122 50,62 119 49,38 241
MAYORES 61 45,19 74 54,81 135
TOTAL 183 48,67 193 51,33 376
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES
UNIDADES CONVIVENCIA
130
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
90
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 1 100 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.083,54 6,49 30.000,00 93,51 0 0 464,22 1,45 32.083,54
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
26.199,15 80,49 6.348,00 19,50 0 0 0 0 32.547,76
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 3 100 0 0 3 100 3
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 25 3 75 0 0 4 100 4
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 2 100,00 0 0,00 2
MAYORES 32 40,51 47 59,49 79
TOTALES 34 41,98 47 58,02 81
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
59
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
91
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 1 100 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
6.248,09 18,09 19.952,58 57,77 0 0 8.337,33 24,14 34.538,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
26.200,67 75,86 8.337,33 24,14 0 0 0 0 34.538,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
2 50 2 50 0 0 4 100 4
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
2 40 3 60 1 20 4 80 5
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 10 43,48 13 56,52 23
MAYORES 131 45,96 154 54,04 285
TOTALES 141 45,78 167 54,22 308
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
77
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
92
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 1 100 0 0 1 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
7.889,84 55,00 0,00 0,00 6.455,32 0 0 0 14.345,16
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
14.288,28 99,60 56,88 0 0 0 0 0 14.345,16
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 50,00 1 50,00 0 0 2 2
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 0 1 0 0 0 2 0 2
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 21 55,26 17 44,74 38
MAYORES 59 53,64 51 46,36 110
TOTALES 80 54,05 68 45,95 148
VOLUNTARIADO
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
47
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
93
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
2 40 3 60 1 20 0 0 5
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0 0 0 0 155.444,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
155.444,00 100 0,00 0 0 0 0 0 155.444,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
4 66,67 2 33,33 0 0 6 100 6
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 1.067 48,39 1.138 51,61 2.205
MAYORES 789 47,99 855 52,01 1644
TOTALES 1.856 48,22 1.993 51,78 3.849
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
891
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
94
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 19 100 0 0 0 0 19
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
38.243,18 50 38.243,18 50 0 0 0 0 76.486,36
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
38.243,18 50 38.243,18 50 0 0 0 0 76.486,36
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
12 63,16 7 36,84 19 100 0 0 19
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 6.384 37,90 10.462 62,10 16.846
MAYORES 9.464 38,24 15.288 61,76 24.752
TOTALES 15.848 38,10 25.750 61,90 41.598
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
7.488
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
95
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
3.436,05 60 2.290,70 40 0 0 0 0 5.726,75
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
0,00 0 5.726,75 100 0 0 0 0 5.726,75
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 1 100 0 0 1 100 1
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 50 1 50 1 50 1 50 2
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 200 44,44 250 55,56 450
MAYORES 1.025 43,16 1.350 56,84 2.375
TOTALES 1.225 43,36 1.600 56,64 2.825
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
700
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
96
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
3 100 0 0 1 33,33 0 0 3
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
55.500,59 50,50 54.399,41 49,50 0 0 0 0 109.900,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
93.401,92 84,99 16.498,08 15,012 0 0 0 0 109.900,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 9 100 6 66,67 3 33,33 9
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 20 4 80 4 80 1 20 5
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 40 48,78 42 51,22 82
MAYORES 37 23,42 121 76,58 158
TOTALES 77 32,08 163 67,92 240
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
98
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
97
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
4 40 6 60 0 0 6 60 10
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
29.232,59 7,16 370.209,39 90,66 8.889,46 2,18 0 0 408.331,44
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
207.213,20 50,75 200.382,52 49,07 0 0 0 0 408.331,44
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
9 21,95 32 78,05 1 2,439 40 97,56 41
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 1 100 0 0 1 100 1
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 765 51,55 719 48,45 1484
MAYORES 459 40,30 680 59,70 1139
TOTALES 1224 46,66 1399 53,34 2623
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
700
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
98
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
3.283,50 33,33 6.567,00 66,67 0 0 0 0 9.850,50
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
9.850,50 100 0,00 0 0 0 0 0 9.850,50
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
3 33,33 6 66,67 4 44,44 5 55,56 9
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 100 0 0 0 0 1 100 1
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 135 51,92 125 48,08 260
MAYORES 306 41,35 434 58,65 740
TOTALES 441 44,10 559 55,90 1.000
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
503
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
99
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
2 50 2 50 0 0 2 50 4
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
44.008,34 16,99 95.991,66 37,05 119.073,42 45,96 0 0 259.073,42
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
209.452,98 80,85 49.620,44 19,15 0 0 0 0 259.073,42
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
6 33,33 12 66,67 8 44,44 10 55,56 18
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 1.319 51,14 1.260 48,86 2.579
MAYORES 1.240 47,17 1.389 52,83 2.629
TOTALES 2.559 49,14 2.649 50,86 5.208
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE COMUNIDAD VALENCIANA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
1.725
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
100
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 1 100 0 0 0 0 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.062,50 50 2.062,50 50 0 0 0 0 4.125,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
0,00 0 4.125,00 100 0 0 0 0 4.125,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 50 1 50 0 0 2 2
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 1 50 1 50 2
MAYORES 1 33,33 2 66,67 3
TOTALES 2 40 3 60 5
2
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
101
INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 1 100 1 100 1
MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.065,50 50 2.065,50 50 0 0 0 0 4.125,00
PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
4.125,00 100 0,00 0 0 0 0 0 4.125,00
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 1 100 1 100 0 0 1
HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 12 50,00 12 50,00 24
MAYORES 19 59,38 13 40,63 32
TOTALES 31 55,36 25 44,64 56
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2019
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
14
PROYECTOS
FINANCIACIÓN
GASTOS
PERSONAL
VOLUNTARIADO
102
6. RELACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR
CCAA Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA:
6.1. ANEXOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
6.2. ANEXOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
6.3. CERTIFICADOS DE REMANENTES.
103
6.1. ANEXOS A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
6.2 ANEXOS A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS
CREDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO
RELACIÓN DE PROYECTOS EVALUADOS. EJERCICIO 2019
TOTAL
MINISTERIO C.A. CC.LL. Mº
1 ALMERÍA VÍCAR: LA CIMILLA AYTO. VÍCAR PROGRAMA INTEGRAL CDAD. GITANA 3.178,42 6.179,30 2.339,43 11.697,15 11.697,15 11.697,15
2 ALMERÍA NÍJAR AYTO. NÍJAR PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA1.297,42 2.522,38 1.150,99 4.790,79 4.560,92 4.560,92 409,87
3 ALMERÍA ZONA CHANCA-PESCADERÍAAYTO. ALMERÍA INTERVENCIÓN INTEGRAL 4.955,44 9.634,09 3.647,38 18.236,91 17.432,40 804,51 18.236,91
4 ALMERÍA BDAS: POZO TINA MANOLICAAYTO. EL EJIDO AVANZANDO EN COMUNIDAD 3.189,71 6.201,24 6.800,34 16.191,29 16.733,31 88,40 16.821,71
5 ALMERÍA TÉRMINO MUNICIPAL AYTO. ADRA PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA1.143,33 2.222,80 1.122,04 4.488,17 4.419,09 69,08 4.488,17
6 CÁDIZ VALLE DEL GUADIARIO AYTO. SAN ROQUE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD GITANA1.514,67 2.944,74 1.114,85 5.574,26 5.371,70 202,56 5.574,26
7 CÁDIZ ZONA URBANA: LEÓN DE CARRANZAAYTO. ROTA INTERVENCIÓN CON CDAD. GITANA 1.399,76 2.721,34 16.422,14 20.543,24 18.220,32 2.000,00 20.220,32 322,92
8 CÁDIZ LEVANTE Y ZONA CENTROAYTO. DE LA LÍNEA PLAN INTEGRAL DESARROLLO 2.377,48 4.622,16 1.749,91 8.749,55 7.120,01 7.120,01 1.629,54
9 CÓRDOBA AYTO. PRIEGO DE CÓDOBAPROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CON LA COMUNIDAD GITANA DESDE LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA CULTURA6.108,16 3.141,84 2.312,50 11.562,50 11.000,00 562,50 11.562,50
10 CÓRDOBA ZNTS DEL MUNICIPIO AYTO. PUENTE GENIL INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO GITANO2.227,70 4.330,96 15.950,49 22.509,15 20.839,21 1.669,94 22.509,15
11 CÓRDOBA AMOR DE DIOS AYTO. PALMA DEL RÍO TRABAJO CON FAMILIAS GITANAS 1.959,36 3.809,26 5.768,62 11.537,24 11.141,06 2.960,63 14.101,69
12 JAÉN MUNICIPIO AYTO. ALCALÁ LA REAL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ENTRE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y LA POBLACIÓN GITANA1.384,38 2.691,42 7.750,00 11.825,80 12.128,34 12.128,34
13 JAÉN ZTS LA MAGDALENA Y SAN FELIPEPATRONATO MUNICIPAL AASS AYTO. JAÉNPROMOCIÓN GITANA “RUEDA” 1.140,07 2.216,47 3.356,65 6.713,19 6.713,19 6.713,19
14 JAÉN ZONA URBANA: 3 BARRIOSAYTO. ANDÚJAR INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO GITANO1.737,05 3.377,06 2.287,97 7.402,08 7.409,82 7.409,82
15 JAÉN CASCO ANTIGUO AYTO. MARTOS ATENCIÓN INTEGRAL AL COLECTIVO GITANO MARTEÑO944,63 1.836,50 725,00 3.506,13 4.187,86 4.187,86
16 JAÉN MUNICIPIO Y ASENTAMIENTOSAYTO. ÚBEDA INTERVENCIÓN INTEGRAL 1.472,32 2.862,41 2.500,00 6.834,73 6.334,73 6.334,73 500,00
17 HUELVA BARRIO LA PÉNDOLA AYTO. LEPE PROYECTO ARPUJAR 2.573,31 5.002,88 1.894,05 9.470,24 4.307,58 5.162,66 9.470,27
18 HUELVA BARRIADA EL TORREJÓN AYTO. HUELVA INTERVENCIÓN COMUNIDAD GITANA DISTRITO V4.925,39 9.575,75 16.400,00 30.901,14 30.901,14 30.901,14
19 HUELVA ANDÉVALO, CORTEGANA DIP.PROV. HUELVA INTERVENCIÓN COMUNITARIA ROMANÍ 3.094,79 6.016,70 2.277,87 11.389,36 9.111,49 2.277.87 11.389,36
20 GRANADA TODO EL MUNICIPIO Y ANEJOSAYTO. BAZA PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA BASTETANA5.489,69 10.672,74 17.101,00 33.263,43 29.763,43 3.500,00 33.263,43
21 GRANADA TODO EL MUNICIPIO Y ANEJOSAYTO. LOJA PROGRAMA COMUNIDAD GITANA 3.152,98 6.129,85 2.467,59 11.750,42 10.502,80 950,42 11.453,22 297,20
22 GRANADA ZONA ESTE S. ANTONIO AYTO. MOTRIL PROYECTO MULTIDIMENSIONAL 4.591,79 8.927,11 3.379,73 16.898,63 17.010,36 17.010,36
23 GRANADA VARIOS MUNICIPIOS CONSORCIO VSE INTERVENCIÓN INTEGRAL 17.133,70 33.310,33 59.427,58 109.871,61 104.101,66 5.769,95 109.871,61
24 GRANADA VARIOS MUNICIPIOS DIP.PROV. GRANADA PLAN INTEGRAL CDAD GITANA DE ANDALUCÍA2.683,93 5.217,93 29.500,00 37.401,86 55.351,68 55.351,68
25 GRANADA BARRIO LAS CUEVAS AYTO. GUADIX PLAN INTEGRAL 1.400,66 2.723,09 1.030,94 5.154,69 0,00 0,00 0,00 5.154,69
26 MÁLAGA ASPERONES AYTO. MÁLAGA PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA DE ANDALUCÍA9.411,00 18.296,33 202.325,09 230.032,42 178.961,60 178.961,60 51.070,82
27 MÁLAGA BDA. LA FUENSANTA AYTO. COÍN PLAN INTEGRAL CDAD. GITANA DE ANDALUCÍA1.811,09 3.521,02 1.332,78 6.664,89 6.164,89 500,00 6.664,89
28 MÁLAGA BAJONDILLO Y EL CHORROAYTO. ALHAURÍN EL GRANDEPROMOCIÓN DEL PUEBLO DE LOS BARRIOS2.505,12 4.870,31 1.843,86 9.219,29 10.227,48 10.227,48
29 MÁLAGA AYTO. VÉLEZ MÁLAGA 1.801,06 3.501,51 23.689,32 28.991,89 28.429,59 4.499,93 32.929,52
30 SEVILLA SAN JUAN, SANTA ISABEL AYTO. SAN JUAN DE AZNALFARACHEINTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 2.220,55 4.317,07 5.256,84 11.794,46 12.292,47 12.292,47
31 SEVILLA BDA. EL POZO AYTO. CORIA DEL RIO VEDELAR XII 2.713,84 5.276,08 1.997,48 9.987,40 5.220,78 4.794,98 10.015,76
32 SEVILLA VARIOS MUNICIPIOS DIP. PROV. SEVILLA PROGRAMA DESARROLLO GITANO 6.583,23 12.798,73 16.828,38 36.210,34 16.628,43 19.581,91 36.210,34
98.824,96 183.396,59 442.924,96 724.966,51 651.539,63 39.636,23 0,00 693.453,76 0,00 0,00 0,00 59.385,04T O T A L E S
FINANCIACIÓN GASTO EJECUTADO REMANENTE
TOTAL PERSONAL
ACTIV Y
MANT.
INVERSION
ES TOTALC.A. C.L.
Nº.
PROY.PROVINCIA
MUNICIPIO Y
ASENTAMIENTOENTIDAD GESTORA DENOMINACION DEL PROYECTO
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
7. ANEXOS: MODELOS DE FICHAS DE PRESENTACIÓN
Y DE EVALUACIÓN.
129
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN:
COMUNIDAD
AUTONOMA/ CIUDAD DE :
AÑO: 201
MUNICIPIO Y PROVINCIA
BARRIO O LOCALIZACIÓN
ENTIDAD GESTORA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DIPUTACIÓN Especificar:
AYUNTAMIENTO OTROS ENTES
LOCALES
MANCOMUNIDAD
CONSORCIO
SUBCONTRATACIÓN
SI NO
EN CASO AFIRMATIVO, especificar ENTIDAD/ES Y ACTIVIDAD/ES SUBCONTRATADAS:
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO Y PROVINCIA
TELÉFONO:
FAX: C. ELECTRÓNICO:
RESPONSABLE (nombre y cargo o puesto de trabajo)
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
SEDE DEL PROYECTO
DOMICILIO:
MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN:
CÓDIGO POSTAL: TF: FAX: C. ELECTRÓNICO:
TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA:
NOTA: Si alguna Comunidad autónoma deseara insertar en este documento su logo, podrá
utilizar las columnas vacías de la cabecera de esta ficha.
130
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO DE CONTINUIDAD: SI NO
PERÍODO DE EJECUCION PREVISTO:
RELACIONES INSTITUCIONALES:
PROYECTO INDEPENDIENTE
INTEGRADO EN OTROS PROYECTOS
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
UNIÓN EUROPEA ADMÓN.GRAL.ESTADO ADMÓN. AUTONÓMICA ADMÓN. LOCAL
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
CÁRITAS CRUZ ROJA AMPA ASOCIACIONES VECINOS OTRAS ONG CAJAS DE
AHORRO ….
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA
POR EL PROYECTO
BARRIO
COMARCA
MUNICIPIO
URBANO
RURAL
MIXTO
USUARIOS DIRECTOS PREVISTOS (Indicar con E si son estimados).
INTERVALOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL*
0 A 12 AÑOS
13 A 15
16 A 18
19 A 29
30 A 64
65 Y MÁS
TOTAL
SECTORES DE POBLACIÓN GITANA
PRIORITARIOS
Nº
USUARIO
S
Nº
USUARIA
S
TOTAL Nº FAMILIAS
MENORES DE 18 AÑOS
ADULTOS
TOTAL *
* Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de edad
131
III. ÁREAS, OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN, ACTIVIDADES PREVISTAS Y CALENDARIO (Ver Anexo)
ÁREA
(A)
NECESIDADES
DETECTADAS
(B)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(CUANTIFICADOS) (C)
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
INDICADORES CALENDARIO
1.
2.
1.
2.
1.
2.
132
IV. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (en euros)
FINANCIACIÓN PREVISTA (1)
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL (especificar)
TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (especificar)
TOTAL
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS
PERSONAL (2)
GASTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
DIETAS
INVERSIONES (3)
OBRAS
EQUIPAMIENTOS
TOTAL (4)
V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO
PUESTO DE TRABAJO HOMBRE/
MUJER:
H/M
GITANO/N
O GITANO:
G/NG
DEDICACIÓ
N
SEMANAL:
TOTAL/
PARCIAL
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
COSTE
SALARIAL
EN EUROS (2)
TOTAL1
VOLUNTARIADO
FUNCIONES H/M G/ NG DEDICACIÓN
SEMANAL
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
* **
* **
* **
La financiación del Mº será la aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros y las de la C.A.
y/o las CC.LL. deberán coincidir con las cantidades de aportación propia de los respectivos
certificados de retención de crédito.
Sólo se imputarán los gastos de personal imputables al proyecto
133
Los gastos de inversión solo pueden ser imputados a la aportación económica de la C.A. y/o de
las CC.LL.
El total de gastos deberá coincidir con el total de la financiación
134
VI. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
ASOCIACIONES GITANAS. (Especificar)
OTRAS ASOCIACIONES (Especificar)
REUNIONES Y ASAMBLEAS CREACIÓN DE COMISIONES
PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS U OTROS ORGANISMOS CONVENIOS
OTROS (especificar)
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
EN EL DISEÑO EN LA EJECUCIÓN EN LA EVALUACIÓN
VII. OBSERVACIONES
VIII. VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA/CIUDAD
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA/CIUDAD
FECHA Y SELLO DE LA C.A./CIUDAD
135
ANEXO A LA FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN,
PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN DEL PUEBLO GITANO (PLAN DE
DESARROLLO GITANO)
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES:
a) Territorio.
El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige
hacia zonas geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y
configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas
vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).
b) Multidimensionalidad.
Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de
servicios sociales-acción social, educación, salud, formación profesional y fomento del empleo,
vivienda y alojamiento etc., coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el
proyecto.
c) Participación.
Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la
población en el diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto.
d) Partenariado-corresponsabilidad.
Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las
administraciones implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin
fin de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las corporaciones locales y la
integración del proyecto en planes regionales de inclusión social o iniciativas comunitarias, de
mayor amplitud.
(A) AREAS DE INTERVENCIÓN
(SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social.
(E) Educación
(S) Salud
(FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo
(V.A.) Vivienda y alojamiento
(ASC) Asociacionismo y Cooperación Social
(C) Cultura
(I).. Igualdad de trato y no discriminación
(B) NECESIDADES DETECTADAS
Incluir en el área de Servicios Sociales o de Acción Social, las necesidades básicas como
alimentación, vestido, suministros, etc. de las familias gitanas en situación de pobreza material
con menores de 18 años a su cargo.
(C) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto).
Posibles ejemplos:
136
Servicios sociales/Acción Social
1.1. Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población.
1.2. Cobertura de necesidades básicas de un número de familias, nº de menores.
1.3. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %.
1.4. Desarrollo de nº grupos de autoayuda
1.5. Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc.
1.6. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar
1.7 Tramitación de la renta mínima de inserción
1.8. Otros.
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Educación
2.1. Incremento de la escolarización en educación infantil en un %
2.2. Incremento de la escolarización en un %
2.3. Reducir absentismo escolar en un ...%
2.4.. Reducir fracaso escolar en un ...%
2.5 Incremento de la finalización de la educación secundaria obligatoria en un %
2.6. Creación de aulas de refuerzo escolar
2.7. Reducir analfabetismo en adulto en n%
2.8. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta en un
2.9. Formación de nº profesionales en cultura gitana
2.10. Otros.
Salud
3.1. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población.
3.2. Control ginecológico de un nº de niñas, jóvenes y adultas, gitanas
3.3. Educación sexual y planificación familiar al 100% población entre ... y ... edad.
3.4. Reducir embarazos de riesgo en un ...%
3.5. Reducir el consumo de drogas en un ...%
3.6. Otros.
Formación profesional/Fomento del empleo
4.1. Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral
4.2. Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes
4.3. Realización de nº talleres y cursos de capacitación profesional
4.4. Formación de adultos y formación pre-laboral (nº cursos, % población de referencia)
4.5. Otros.
Vivienda y alojamiento
5.1. Eliminar nº infraviviendas/chabolas
5.2. Rehabilitación de nº viviendas
5.3. Realojar a un nº de familias chabolistas
5.4. Acompañamiento y apoyo social a un nº de familias realojadas
5.5. Apoyo a la búsqueda de vivienda de segunda mano/alquiler social a nº familias
5.6. Otros
Asociacionismo/Cooperación Social
137
6.1. Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones
6.2. Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %)
6.3. Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial
6.4. Realizar nº cursos para la formación del voluntariado
6.5. Otros
Cultura
7.1. Nº de actos celebración del Día Internacional del Pueblo gitano y premios de cultura
gitana (8 de abril)
7.2. Nº de campañas de divulgación de la cultura gitana, exposiciones
7.3. Nº de jornadas, seminarios o conferencias sobre asuntos culturales gitanos
7.4. Nº de aulas de cultura gitana, centros de documentación
7.5. Otros.
Igualdad de trato y no discriminación
8.1. Nº de actuaciones, campañas, etc. de sensibilización en esta materia, en derechos
humanos, etc.
8.2. Nº de actividades de formación en esta materia
8.3. Nº de recepción y/o derivación de denuncias
8.4. Otros.
6.3. Memoria de evaluación de proyectos
138
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO
COMUNIDAD AUTONOMA/CIUDAD DE: AÑO 201
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (especificar siglas, en su caso):
MUNICIPIO Y PROVINCIA
BARRIO O LOCALIZACIÓN
ENTIDAD GESTORA
Comunidad Autónoma Diputación Especificar:
Ayuntamiento Otros entes locales
Mancomunidad
Consorcio
DOMICILIO
MUNICIPIO (incluir código postal) Y PROVINCIA
TELÉFONO
FAX C. ELECTRÓNICO
SUBCONTRATACIÓN SI NO
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR ENTIDAD/ES Y ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS:
RESPONSABLE (Nombre y cargo o puesto de trabajo)
C. ELECTRÓNICO
TELÉFONO:
SEDE DEL PROYECTO
DOMICILIO
MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN
TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA
¿ESTÁ ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO?:
SI NO
OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD:
NOTA: Si alguna Comunidad autónoma deseara insertar en este documento su logo, podrá
utilizar las columnas vacías de la cabecera de esta ficha.
139
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO
TOTALMENTE
INDEPENDIENTE
INTEGRADO EN
OTRO PROGRAMA
¿En cuál?:
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
U. E. ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO
ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
CÁRITAS Asociaciones
de vecinos
Otras ONG. Especificar:
CRUZ ROJA
AMPA
PERÍODO DE EJECUCIÓN. Especificar
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO (1)
Comarca Urbano
Municipio Rural
Barrio Mixto
USUARIOS DIRECTOS. Indicar con E si son estimados (2)
INTERVALOS DE EDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES TOTAL (3)
0 a 12
13 a 15
16 a 17
SUBTOTAL
18 a 29
29 a 64
65 y más
SUBTOTAL
TOTAL
SECTORES DE POBLACIÓN GITANA
PRIORITARIOS
Nº DE
USUARIOS
Nº DE
USUARIAS
Nº DE
FAMILIAS
NIÑOS Y NIÑAS
ADULTOS
TOTAL (3)
Diferenciar la población total del área afectada del proyecto del nº de usuarios directos del
mismo.
Indicar nº de usuarios reales o estimados desglosados por sexo y tramos de edad
(3) Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de
edad.
140
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN.
Área
Objetivos específicos programados en la
presentación y/o durante desarrollo del
proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas
Calendario Cumplimiento o resultados
obtenidos *
1.
2.
* Especificar o concretar lo máximo posible, según Anexo.
141
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN)
Área
Objetivos específicos programados en la presentación
y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas
Calendario
Cumplimiento o resultados
obtenidos *
1.
2.
* Especificar o concretar máximo lo posible, según Anexo.
142
IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (en euros)
FINANCIACIÓN (*) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL (especificar)
TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (especificar)
TOTAL
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS
PERSONAL
GASTOS CORRIENTES
Mantenimiento y actividades
Dietas
TOTAL
INVERSIONES (1)
Obras
Equipamiento
TOTAL
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS (*)
,
REMANENTES
MINISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL
TOTAL
(1) Los gastos en inversiones no se podrán imputar a la subvención del Mº sino a la aportación
económica de la C.A. y/o de la C.L.
(*) El total de financiación tiene que coincidir con el total de gastos ejecutados más el de
remanentes si hubiera
143
V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO
PUESTO DE TRABAJO HOMBRE/MUJE
R: H/M
GITANO/NO
GITANO:
G/NG
Nº HORAS
SEMANALE
S
Nº
MESES/AÑO
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA
COSTE SALARIAL
(**)(en euros)
TOTAL (*):
VOLUNTARIADO:
FUNCIONES
TOTAL
(*) Indicar el nº exacto de personas adscritas al proyecto
(**) Indicar SÓLO el coste salarial del personal imputable económicamente al proyecto. (El total del coste debe coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV)
VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS
ÁREA
ACTIVIDADES
USUARIOS (1)
HOMBRES MUJERES FAMILIAS/
UNIDADES DE
CONVIVENCIA MENO
RES
MAYO
RES
MENO
RES
MAYO
RES
Servicios
sociales/Acci
ón social
(SS.SS.)
1. Información, orientación, valoración y derivación a
servicios de bienestar social.
2. Trabajo social:
2.1. Individualizado.
2.2. Con familias.
2.3. Comunitario.
3. Tramitación de documentación y gestión de recursos.
4. Cobertura de necesidades básicas: alimentación, aseo,
medicamentos, suministros, etc. Especificar:
5. Tramitación de la renta mínima de inserción
6. Participación en programas o grupos de educación
familiar
Educación
(E)
1. Aulas, grupos, etc. de apoyo, seguimiento y refuerzo
escolar:
1.1. Educación infantil
1.2. Educación primaria
1.3. Educación secundaria
145
2. Alfabetización y educación básica de adultos.
3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar.
4. Intervención con familias para reducir absentismo
escolar.
5. Formación de profesionales en cultura gitana
Salud
(S)
1. Charlas y/o cursos de educación para la salud
(alimentación, higiene, accidentes domésticos).
2. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunaciones,
control pediátrico, crecimiento… Especificar:
3. Control ginecológico
4. Educación sexual y planificación familiar.
5. Prevención y/o asistencia alcoholismo,
drogodependencias.
Formación
profesional/
fomento del
empleo
(FPE)
1. Itinerarios individualizados de inserción laboral
(información y orientación laboral, especialización,
acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).
2. Formación de adultos y formación pre-laboral. Indicar nº
y tipo
·
3. Talleres de capacitación laboral, cursos de formación-
empleo. Indicar nº y tipo:
·
146
·
·
4. Usuarios/as que han accedido a un puesto de trabajo
relacionado con los cursos impartidos.
5. Usuarios/as que accedieron al empleo.
6. Autoempleo. Indicar nº de puestos de trabajo creados y
usuarios/as
Vivienda y
alojamiento
(VA)
1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas.
2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la
vivienda.
3. Realojo familias/unidades familiares.
4. Acompañamiento, apoyo social y seguimiento de
familias realojadas.
5. Apoyo a búsqueda de vivienda de 2ª mano, alquiler
Asociacionis
mo/Cooperaci
ón Social
(ACS)
1.Creación de asociaciones
2. Apoyo técnico a asociaciones
3. Creación de redes de colaboración y coordinación
4. Cursos de formación en asociacionismo
Cultura
(C)
1. Clases de romanó, flamenco, etc.
2. Actos Día internacional gitano, premios de cultura
gitana
147
3. Campañas divulgación de cultura gitana, exposiciones,
jornadas, exposiciones….
4. Aulas de cultura gitana, centros de documentación…
Igualdad de
trato y no
discriminació
n
(I)
1. Campañas de sensibilización en no discriminación,
derechos humanos…
2. Actividades formativas
3. Recepción, derivación de denuncias
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN.
Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado: consejos locales,
plataformas…
Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto: especificar
VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO
148
1. Repercusión o impacto real sobre la población:
2. Dinamización y participación de la población y/o asociación/es que la representa:
3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales
IX.- OBSERVACIONES
Firma del Responsable
en la Comunidad Autónoma/Ciudad
Fecha y sello de la Comunidad Autónoma/Ciudad
Programa Desarrollo Gitano 149
150 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2021
www.mdsocialesa2030.gob.es
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030