GOBIERNO AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O DE LA PARROQUIA COJIMÍES
Cojimíes - Pedernales - Manabí Creada el 27 de Octubre 2000
Registro Oficial N° 193 RUC; 1360046700001
ACTA EXTRAORDINARIA N° 020
En la parroquia Cojimíes, cantón Pedernales, a los SEIS (6) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL DIECIOCHO, previa convocatoria efectuada por el señor Ab. Luís Felipe Gallardo Zambrano, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cojimíes de conformidad al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, en el Art. 70 literal c) y Artículo 319.- Sesión extraordinaria.- Los consejos regionales y provinciales, los concejos metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales se podrán reunir de manera extraordinaria por convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado o a petición de al menos una tercera parte de sus miembros. La sesión extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria; el señor Presidente saluda a los compañeros vocales que están presentes en esta sesión extraordinaria y manifiesta a la secretaria de lectura al orden del día a tratar en esta sesión extraordinaria. La secretaria procede a dar lectura al orden del día con el siguiente contenido:
1. Constatación del quorum 2. Instalación de la sesicín. 3. Dando cumplimiento al Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta
parroquial rural le corresponde: b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participatívamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de participación, asi como evaluar la ejecución} se realizará la evaluación de la ejecución del PDOT de la parroquia Cojimíes desde inicio de la admirdstración 2014 hasta la presente fecha, con la presencia del técnico Eco. Ornar Toapanta, para obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones como dispone la Ley.
4. Tratar, Analizar y Resolver AprobacicSn en Primera Instancia el PRESUPUESTO del año 2019.
5. Clausura.
El señor Presidente manifiesta a los compañeros vocales está a consíderacicSn el orden del día para ser aprobado, presenten una moción al respecto. Interviene don Ángel Delgado.-Compañeros, mociono aprobar el orden del día tal como está. Pide la palabra don Julio Montesdeoca.- Señor Presidente, compañeros, apoyo la moción del compañero vocal Ángel Delgado. El señor Presidente pide a la secretaria leer la moción y tomar votación sobre la moción presentada por el vocal Ángel Delgado. Luego de la lectura de la moción toma la votación a cada uno de los vocales: Sr. Ángel José Delgado Bone, a távor de la moción. Sra. Francisca Marisol Cagua Suarez, a favor de la moción. Sr. Julio Cesar Montesdeoca Pata, a favor de la moción. Lic. Juana Auxiliadora Quiñonez Gotera, a favor de la moción. Ab. Luís Felipe Gallardo Zambrano, a favor de la moción. Se obtiene CINCO votos a favor de la mcKión. En consecuencia se
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RESUELVE? Aprobar el orden del día tal cual está. El señor Presidente pide a la secretaria de lectura al primer punto del orden del día. PRIMER PUNTO; CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El señor Presidente manifiesta verifique el quorum, se procede a tomar la lista, para comprobar la asistencia de los vxjcales convocados: Sr. Angel José Delgado Bone, presente. Sra. Francisca Marisol Cagua Suárez, presente, Sr. Julio Cesar Montesdeoca Pata, presente. Lic. Juana Auxiliadora Quiñonez Cotera, presente. Ab. Luis Felipe Gallardo Zambrano, presente. De los vocales convocados, tenemos presente CINCO vocales de acuerdo a la verificación realizatJa. El señor Presidente pide a la secretaria de lectura al primer punto del orden del día. SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.- El señor Presidente manifiesta tenemos quorum reglamentario procediendo a cJar por instalada la sesión, siendo las DIECISEIS horas VEINTE minutos, actúa como secretaria titular Rita Sosa Delgado. TERCER PUNTO: Dando cumplimiento al Articulo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural- A la junta parroquial rural le correax)nde; b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo v el de ordenamiento territorial formulados participatívamente con la acción del conseío parroquiat de planificación y las instancias de pafticJptKión. asi como evaluar la ejecudóm se realizará la evaluación de la q'ecución del PDOT de k parroquia Coiímíes desde inicio de ta adoainistración 2014 hasta la presente fccha« con la presencia del técnico Eco. Ornar Tcapanta. para obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones como dispone la Ley.- Intervención del Eco. Ornar Toapanta.- Luego del saludo a tcxios los presentes, en ílincicm del Código de Planificación y Finanzas Públicas en su Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desairollo y de Ordenamiento Territorial.- Los gobiernos autónomos descentralizados deberán r e a l i ^ im monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formulará los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.
En cumplimiento con la disposición 4 de marzo del 2016 mediante resolución N° 01-2016 Consejo Nacional de Planificación aprobó los lineamientos metodológicos para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD propuesto por la Secretaria Nacional de Planificación conforme a lo establecido en la disposición transitoria a los lineamientos del seguimiento y evaluación PDOT local, la SENPLADES elaboró directrices del seguimiento anual y evaluación de los PDOT. Este es el marco normativo para poder hacer se^imiento, he tenido algunos inconvenientes para la aplicabilidad de estos lineamientos, porque la mayoría de eso lo hacen en escritorio, según la metodología tenemos que anualizar las metas, es decir los 4 o 5 años de gestión o los 5 años de vigencia del PDOT hay que anualizarla y esos porcentajes hay que pondeiarlos cada aflo, el problema que encontramos en el PDOT es el avance de proyecto, por ejemplo no tenemos una meta específica, como el alcantarillado no tenemos un indicador, y se me
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Complicó mi poco porque tenemos dos PDOT, uno que se aprobó en el 2015 y que se
actualizó y el otro que se aprobó después del terremoto en el tema riesgo, entonces traté de
hacer un compendio, un reencuenfro y que nosofros mismo valoremos nuestra actividad en
función de la planificación, que tanto como vocales hemos cumplido con lo que aprobamos en
cada uno de los PDOT, entonces verifiquemos:
1. PROGRAMAS, PROYECTOS, INDICADORES, METAS, FUENTES Y FINANCIAMIENTO
1.1, COMPONENTE BIOFÍSICO PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO
ESTIMADO 1. Restauración, INDICADOR: META 1. MAE, GAD REFORESTACION
reforestación y Porcentaje de Incrementar en Manabí, GAD REMACH protección de territorio bajo un 2% áreas de Cantonal, 150.000 remanentes de consenración protección MAGAP, MANGLAR txjsques, ambiental y ambiental Viceministerio 2'268.250 manglar y manejo ambiental pan-oquial en 4 de Acuacultura áreas versus área total años. y Pesca, T '
i i -
protegidas. cantonal. (FICHA) CALCULO: instituto OTAL 374.28 Km2 Oceanógrafico 2418.250 REMACH de la Armada -
REFORESTACIÓN Cojimíes = 37.428 Has. 2% = 748,56
INCOAR. í
Has. = +- 750 Has. Área de Agroforesteria 60% = 450Hasx 140 aib,/ha = 63.000 ártjoles Area de süvopasturas 40% = 300 Has X 80
'—.' arb.*a =24.000 arb. TOTAL ÁRBOLES A PLANTAR: 87.000. en 750 has en 4 años. MANGLAR: Área en Cojimíes: 9.073 Has. 10% = 907,3 has No. Esquejes/ta = 10.000 Total esquejes= 9073.000
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PROYECTOS
2. Programa de reforestactón comunitaria en nacientes y cursos de c^ua con ártjoles retenedores y criadores de agua: Chísparo, hguerón, inatapalo, guadúa, etc.
DBMtLqHp<RARR©®UÍA peWfflMÍESPREsupuEsfr ^ ^ ESTIMADO
3. Organización comunitaria para controlar las malas prácticas de caza y pesca.
r c 9 n T O ° ° ^ ' ' f i fgyCT^'"^ �zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^m. , Poi territorio ÍSíf a l a el conservación Regis ambiental y RUC manejo ambiental versus área total cantonal. (FICHA)
Porcentaje de territorio bajo conservación ambiental y manejo ambiental versus área total cantonal, (FICHA)
ambiental parroquial en 4 años. CALCULO: 641,70 Km2 Cuenca del rio Cojimíes = 64,170 Has. 2% = 1283, 4 Has. = +-1300 Has. Area de Agroforesteria 60% = 7K) Has X140 arb,/ha = 109.200 árboles Area de silvopasturas 40% = 520 Has X 80 arb./ha =41.600 arb. TOTAL ARBOLES A PLANTAR: 150.800. en 1300 has en 4 años.
'AD ^ f í f tnabi , GAD
Cantonal, MAGAP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanográftoo de la Armada -INOCAR, GAD Cojimíes
METAL Incrementar en un 2% áreas de protección ambiental pan-oquial en 4 años.
MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, GAD Cojimíes,
Ejecución MICROCUENCA 250,000
Ejecución 10.000
1, Lavanderfas, letrinas y abrevaderos de ganado, ecológicos, en tas comunidades-
Porcentaje de territorio tajo conseroación ambiental y manejo ambiental versus área total cantonal. (FICHA)
CUIDADORES DEL AGUA
Recuperación de arrecifes en el mar territorial.
Número de arrecifes recuperados en 1 año versus total de arrecifes contaminados con redes y basura continental.
3. Acepto sustentable del agua de los rfos Tigua, Mache y Coaza.
Volumen de agua almacenada versus necesidades de la población calculada a razón de 50 iltros/d!a/persona.
PROVISIÓN AGUA
META1, Incrementar en un 2% áreas de protección ambiental panoquial en 4 años.
MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, GAD Cojimíes,
Ejecución 20,00)
META: 50% de anecifes contaminados frente ai perfil costanero de Pedernales versus total de arrecifes contaminados en e¡ cantón.
META Estudios de prefactibilMad y factibilidad técnica y financiera elatxjrados en el periodo.
MAE, GAD Manabí, GAO Cantonal, MAGAP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Amiada -INOCAR, GAD Cojimíes,
Ejecución 100,000
MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, MIDUVI GAD Cojimíes,
Estudios 50000
DE 1, Proyecto "A Todo Pulmón
N/D META: NID Proyecto del GAD Provincial
N/D
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ESTUARIO Rio COJIMÍES
DEL
PROYECTOS
Reforestemos Manabr
D|@ l!gOP<RARR«9 Uf A OOÍI^IESPRESUPUESTO' Cojimíes - tPedernaies TESTIMADO
Estudio de factibilidad técnica, financiera y biológica del estuario del rto Cojimíes
2. Dragado del estuario de la Panoquia Cojimíes
3. Investigación científica sobre el uso de productos orgánicos contra depredadores de camaroneras.
4. Utilización de productos orgánicos para limpieza de depredadores.
5. Ejecución del Plan de Comanejo del Estuario del río Cojimfes planteado por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ato 2013. UPSE-
Creada e
INDICADOR: HftS's RUC:
INDICADOR No de metros cúbicos de sedimentos azolvados desalojados por intervención del lecíio del estuario versus No de metros cúbicos de azolves calculados en el lecho del estuario. INDICADOR: N/D
INDICADOR: No, de camaroneras que utilizan productos orgánicos Inocuos para limpieza de depredadores versus total de predios camaroneros de la parroquia.
INDICADOR: N/D
27 de Octubre 3D00 -193
i(^8fi i6feiíooooi j^rroquíal para iniciar procesos de estudios aprot>ada y en trámite de aprobación como Ordenanza en el GAD provincial, al final del año »319. META Elaborado el proyecto y en gestión ante GADS de niveles superiores y ONGS.
META Elaborado el proyecto y en gestión ante GADS de niveles superiores y ONGS.
META: Elaborado el proyecto y en gestión ante GADSde niveles superiores y ONGS.
META: Gestión ante GADS de niveles superiores y ONGS. Para conseguir financiamiento compartido.
MAE. GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Amiada -INOCAR. GAD Cojimíes.
MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP. Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Armada -INOCAR. GAD Cojimíes.
M/*£, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Armada -INOCAR. GAD Cojimíes. MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Armada -INOCAR. GPD Cojimíes. MAE, GAD Manabí, GAD Cantonal, MAGAP, Viceministerio de /touacultura y Pesca, Instituto Oceanógrafico de la Armada -INOCAR. GAD Cojimíes.
Estudios 100.000
Elaboración del proyecto: 100.000
Elaboración de! proyecto 20.000
Estudios 10.000
Inicio de ejecución 20.000
GESTIÓN AMBIENTAL PARROQUIAL
6. Elatwración de humus y compost en
Metros cúbicos de humus y compost producidos en el
Elaborado el proyecto y en proceso de
MAGAP, Viceministerio de Acuacultura
Ejecución 200.000
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P R é á M ^ s PROYECTOS D ; a p ^ u l A ( JPRESUPUESTO ESTIMADO
i \
s
tase a los desechos de la evtscenación de productos de mar: pescado, camarón, etc.
Metros cdSlS^e' desechos de Regís evisceración c^UC: productos de mar producidos en el año
'HSfcft^fe^^a- ^ � ^ ^ r ^ ^ ^ í f l ^ ^
para la clasificactón de desechos de evisceración de productos del mar. Compra de Terreno, construcción de infraestructura tjásica.
If^M, GAD o§9ntonal, GAD
Parroquial, Población.
TURISMO ECOLÓGICO
í
\
1. Turismo ecológico a la REMACH y Cerro Pata de Pá^ro,
No, de visitantes a las reservas ecológicas por aflo versus No, de visitantes a la parroquia por año.
META. Elatiorado el proyecto y en proceso de flnanciamiento para su socialización en la población de las reservas para su implementación compartida.
MAE, MAGAP, GADS de todos los niveles.
Estudios 10.000
1 2 COMPONENTE ECONÓMICO PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO
ESTIMADO
I .o.
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PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
1. Implementación [ de! sistema de señalética turística en los destinos turísflcos estructurados, naturales y culturales de la Parroquia Cojimíes,
f r ^ p f f i ^ f e e s en el territofííreada versus No. De Re' destinos turistiaBU estructurados en el territorio.
e! periodo
P&yNMiES L ^ ^ ^ n t o n a l ,
OTOr^froquIal, í'SAD Provincial i
TOUR MARÍTIMO: Cojimíes, Estuario, Camaronera, Isla del Amor 10.000 REMACH: Comunidad seleccionada 10,000 Aporte GAD Parroquial 10,000
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
2. Capacitación en preparación de alimentos y atención al cliente.
No, de operadores de turismo asistentes al curso versus total de operadores de turismo existentes en el territorio parroquial.
Ejecución de 3 cursos de capacitación en el período
MINTURISMO, GAD Cantonal, GAD Panoquial, GAD Provincial
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO: $ 1000 COSTO TOTAL: $ 3000
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
3. Capacitación a operadores de lanctias para la estructuración y guianza del Tour marítimo al Estuario e isla del Amor.
No, de operadores de lanchas de turismo asistentes al curso versus total de operadores de lanchas de turismo existentes en el territorio panoquial.
Ejeojción de 3 cursos de capacitación en el penodo
MINTURISMO, GAD Cantonal, GAD Panoquial, GAD Provincial
Aporte GAD Parroquial COSTO CURSO: $ 1000 COSTO TOTAL: $ 3000
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
4. Capacitación a los sectores productivos y población económicament e activa de la cabecera parroquial en Buenas Prácticas de Gestión Turística,
No, de población económicamente activa, PEA, ligada al turismo que asiste a los cursos versus PEA existente en la panoquia.
Ejecución de 3 CUICOS de capacitación en el periodo
MINTURISMO, GAD Cantonal, GAD Panoquial, GAD Provincial
Aporte GAD Parroquial COSTO CURSO: $ 1000 COSTO TOTAL $ 3000
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
5. Control de calidad y precios de los servicios de alimentación y alojamiento a tos servidores turísticos de la parroquia.
No, de inspecciones in situ programadas al año
1 «ispecclón mensual real i j^a en el período 2016-2019.
MINTURISMO. GAD Cantonal, GAD Parroquial, GAD Provincial
Aporte GAD Parroquial COSTO INSPECCIÓN: $ 100 COSTO TOTAL $ 4800
1, Provisión del servicio de duchas de agua dulce para los bañistas visitantes.
No, de duchas Instaladas en el período
2 servicios hgiénicos completos, con duchas, instalados en el periodo.
MINTURISMO, GAD Cantonal. GAD Panoquial, GAD Provincial
20,000
^ 3 GOBIERNO AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O ' 2. Centro de[
Información Turística en la cabecera parroquial.
)€ntkA PAF
Creada Re<
^ n ^ (5^íaRí.ubre listro Oricial N" 19
?ifiAD Provincial i
Aporte GAD Panoquial 10.000
3. Investigación de los atractivos naturales y culturales existentes en las comunidades de la parroquia, para la localización y estructuración de destinos turistKos alternativos al turismo de playa.
Investigación de^u los atractivos naturales y culturales
para investigación de los atractivos naturales y culturales existentes en fas comunidades de la panoquia.
MINTURISMO, GAD Cantonal, GAD Parroquial, GAD Provincial
Aporte GAD Panoquial 15.000
4. Art)orízaclón y protección natural del filo colero urbano, con participación ciudadana.
Forestación del fito costero parroquial
1 campafla de reforestación del filo costero parroquial con participación ciudadana
MAE, MAGAP, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, instituciones pilblicas.
Aporte GAO Panoquial 5000
5. IfKlusión de la producción camaronera como turismo productivo en un tour especial estructurado para grupos de visítanles
No. De productores de camarón incluidos como turismo productivo en el tour marítimo.
3 conventos de participación suscritos con propietarios de camaroneras.
GAD Parroquial, Productores.
SEÑALÉTICA EN CAMARONERAS 5000
�í
1. Organización de pescadores artesanales.
No, de eventos de Organización Social realizados en el período.
3 eventos de organización artesanal realizados en el periodo.
GAD Panoquial, Productores, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Inspectoría de Pesca.
Aporte GAD Parroquial Costo evento: $ 200 Costo total: $ 600
i
i
conrertada de áreas markias o de eátario afectadas por ^ acción antiópica.
Prc raRia de capaciteción a operadores pesqueroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y pescadores artesanales para el aprovechamíefío sustentable de ios recursos marinos.
4. Proyecto de producción Kister^ble de concha.
Diseño e implementación de la Fáivica de Artes de Pesca en Cojimíes
6. Programa de capacitación en "Emprendimient os innovadores dentro de la cadena de acuacultura y pesca para el cambio de la matriz productiva'.
de llmj real periodo
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O
ifA p i®^tMfjES "DEBíyincial,
ntonal, ^Kf lSer^Stubre 6(@KD Panoquial,
112
"Z Descontaminación CDf^. I f e / l i p t f d ^
Creadí Re<|is^ftSfS8^rf^ 19^ instituciones RL C p * a ^ 4 6 7 0 0 0 0
No de eventos de capacitación organizados en el período.
Elaboración de proyecto
Elaboración y ejecución de proyecto
No.de participantes en eventos de capacitación en emprendlmientos innovadores de la PEA parroquial.
3 eventos de capacttación organizados para el período.
1 eiatoración de proyecto de produa;ión sustenteble de concha en el período 1 Elaboración y ejecución del proyecto de la Fábrica de Artes de Pesca en Cojimíes en el período 3 eventos de capacitación en emprendlmientos innovadores organizados en el período.
pú tilicas. Viceministerio de Acuacultura y Pesca, inspectoría de Pesca, GAD Parroquial, Pe^dores, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, ínspecáorfa de Pesca.
GAD Panoquial, Recolectores, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Inspectoría de Pesca. GAD Parroquial, Pescadores, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, In^ctor ía de Pesca.
MAE, MAGAP, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, instituciones l»Jbíicas. Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Inspástoria de Pesca.
Aporte GAD Panoquial Costo evento; 1000 Costo total: 3000
Aporte GAD Panoquial Costo evento: 500 Costo total: 1500
5.000
100000
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO: $ 1000 COSTO TOTAL: $ 3000
PROGRAMA SOBERANÍA AUMENTARIA
1. Producción de alimentos ^ropecuarios Clínicos para satisfacer la cañaste básica del cantón y de las parroquias.
No, de hectáreas destinadas a la producción orgánica de cultivos para la canasta básica.
50 has, de teneno destinadas a la producción orgánica de cultivos f^ra la canasta básica asgnadas en el período.
MAE, MAGAP, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial.
HID
2. Capacitación a los agricultores en la producción orgánica de cultivos para la canasta básica.
No. De cursos de capacitación en producción orgánica de cultivos
3 eventos de capacitación en producción orgánica de cultivos para la canasta básica organizados en el período,
MAE, MAGAP, GADProvinciai. GAD Cantonal, GAD Panoquial,
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO: $400 COSTO TOTAL: $ 1200
3, Capacitación y apoyo con créditos blandos para el emprend ¡miento de negocios de apoyo a ta cadena productiva ^ropecuaria y artesanai.
No, De cursos de capactteción en obtención de créditos para emprerKledores,
3 eventos de capaciteción organizados para el período.
MAE. MAGAP. GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial.
Aporte GAD Parroquial COSTO CURSO: $400 COSTO TOTAL: $ 1200
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O
PROGRAMA ARTESANÍA
1. Capacitación J técnica y mejoramiento de la producción artesanal de la panoquia.
> E | e A N P A I c a p a c g ^ l f ^ . g g
Cread Re R l
'- ^l|?rfS(a<pctubre (listro Oficial N° 19 . C. 136004670000
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO; $400 COSTO TOTAL; $ 12CW PROGRAMA
ARTESANÍA
1. Capacitación J técnica y mejoramiento de la producción artesanal de la panoquia.
> E | e A N P A I c a p a c g ^ l f ^ . g g
Cread Re R l
'- ^l|?rfS(a<pctubre (listro Oficial N° 19 . C. 136004670000
^^^^§ ) í t ona l , !®SD Panoquial.
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO; $400 COSTO TOTAL; $ 12CW PROGRAMA
ARTESANÍA 2. Capacitación en buenas prácticas de emprend ¡miento artesanal con productos de calklad para exportación.
No. De cursos de capacitación
3 eventos de capacitación organizados para el período.
MININDUSTRIAS, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial.
Aporte GAD Panoquial COSTO CURSO: $400 COSTO TOTAL; $ 1200
PROGRAMA ARTESANÍA
3. Centro permanente de exhit)ición y ventas de artesanías.
Centro Pennanente de exhibición y ventas de artesanías en Cojimíes.
1 Centro Permanente de exhibición y ventas de artesanías en Cojimfes, construido y fijncionando.
MININDUSTRIAS, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial.
100.000
1.3. COMPONENTE SOCIAL CULTURAL PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO
ESTIMADO EDUCAR
1
1. Talietes de capacitación docente para mepiar la cafidad de educación.
No, de talleres de capacitación docente
3 talleres de capacitación realizados en el período
MINEDUCACIÓN, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial.
N/D EDUCAR
1
2. Incentivos para lostjachilleres para continuar sus estudios superiores.
No. De bachilleres que Ingresan a la Universidad
3 cursos de preuniversitario organizados en el periodo.
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, [ i^res de familia.
N/D
SEGURIDAD 1. Campaf^ de prevención corara el uso indebido de drogas y aiccrfiol.
No. De eventos de capacitación
3 eventos de socialización organizados en el período
CONSEP, MIES, MIN SALUD. GAD Panoquial, padres de Emilia.
N/D SEGURIDAD
2. Capacitación a volimtarios comunitarios para fortalecer la seguridad en las comunidades rurales de Cojimíes.
No. De eventos de capacitación
3 eventos de socialización organizados en el periodo
MININTERIOR, POLICÍA LOCAL, GAD Panoquial, líderes comunitarios.
N/D
CULTURA
<
1. Capacitación en saberes ancestrales, vatoresy comportamie itos de la cultura Jarra - Coaque yCaamíesenla población urbana y rural.
No. De eventos de capacitación
3 eventos de socialización organizados en el período
MINCULTURA, Universidad, MINEDUCACIÓN, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Ancianos.
N/D
DEPORTES 1. Creación de escuelas deportivas er; fútbol, deportes deconta<Ao, gimnasia, aeróbicos, baüoterapla, etc.
No, de escuelas deportivas organizadas
1 Escuela deportiva organizada y funcionando en el período
MINDEPORTES, GADProvinctal. GAD Cantonal. GAD Panoquial, Población
N/D
G O B I E R N O AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O
1 .,rr '^^W
2. Implementación de un complejo de recreación y deportes. Cread
Re gi^jffaclificial N° 19
® ® y ^ l E S � ^ M S ! GAD 2^ (x iu ia ! , 3Poblaci6n
N/D 1 .,rr '^^W
3. CoR rucoón de carwhas de uso múUple en las comunidad^
No. De canchas R' de uso múltiple múltiple
construidas (1 en cada centralidad)
l MINDEPORTES. GADProvinciaf, GAD Cantonal,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QAD Panoquial, Población
N/D
INCLUSION 1. Organizaron dudadana para la producción
No. De eventos de organización ciudadana
5 eventos de oi^anización ciudadana realizados en el período. (1 en cada centralidad)
MIES, GAO Parroquial, Población
1000 INCLUSION
2. Incentivos para proyectos de inclusión de emprendimientos
No. De proyectos de emprendimientos ejecutados
5 proyectos de emprendimientos funcionando. (1 en cada centralidad)
MIES, MININDUSTRIAS. GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población
N/D
INCLUSION
3. inserción de la equidad en las instituciones públicas y privadas de la parroqu^
No de instituciones que gestionan su misión con equidad.
5 eventos de capacitación para la equidad ejecutados
MIES, GAD Cantonal y GAD parroquial
3000
2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO
ESTIMADO 1. Legalización de
la tenencia de tierra urtiana y rural.
No, de títulos de propiedad de predbs mrales y urtenos registrados.
50% de predios urbanos y rurales obtienen títulos de propiedad y se registran.
Secretaría de Tienas, MAGAP, MIDUVI, NOTARÍAS, GAD Municipal.
N/D
6.
G O B I E R N O AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O 2- Estudio y DpJL'A'cPA'Ri^Q^ylA (P©llflWltes N/D
Ejecución de � � � � � — plan maestro de alcantarillado con recursos municipales y parroquiales.
115
3. Detemiinación y Estaicturación de un Sitio (Surrones) como Zona Segura Temporal de la población de Cojimíes y sus alrededores en caso de Tsunamis, marejadas u oleajes fuertes. Centro Infentil del Buen Vivir en la comunidad Beche. Agua segura para la cat)ecera panoquial y las comunidades rurales de la parroquia.
2da. Etapa del Malecón de Cojimíes.
7. Diseño y construcción del Terminal Tenestre.
8. Diseño y Constnjcción de aceras, t>ordillos y delineamento urt)ano de líneas de fábrica en la calecerá panoquial.
de url acometidSe^da e alcantarlIladoRegistriajgffiffii^" 193
RUC
Proyecto de Estructuración de Zona Segura Temporal para la población de la cabecera panoquial de Cojimíes.
Construcción e Implementación de un CIBV en Beche apretado.
Sistemas de agua segura construidos y ftjncionando en la cabecera panoquial y en las 4 centralidades. Malecón de Cojimíes
Terminal Terrestre
Aceras, bordillos y delineamiento urt ano en la catiecera panoquial
9. Instalación y operación de la planta desalinizadora de agua de mar para Cojimíes.
Planta desalinizadora de agua de mar
,GAD .. , . — j j a l ,
^irSRufitetubre 2Dp%iación.
«feWMÜiQiPOl servicio de alcantarillado en el período 1 Proyecto elatwrado y en ejecución de la primera etapa (compra y adecuación de tenenos para edificaciones de emergencia)
1 CIBV constniido e implementado en la comunidad Becíie 5 Sistemas de agua segura construidos y funcionando
2da. Etapa de Malecón de Cojimíes constar ida en el periodo. 1 Terminal tenestre adquirido el terreno y realizado adecuación del teneno en el periodo. 50% de aceras, bordillos y 100% de delineamiento urtjano e^cutado en el periodo.
1 Planta desalinizadora de agua de mar Instalada y dotando de agua a la población de la cabecera parroquial en el periodo.
SNGR, MIES, MIDUVI, GAD!=^ovlncial, GAD Cantonal, GAD Parroquial, Población
MIES, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población MIES, MIDUVI, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, Población
GADProvinciai, GAD Cantorral, GAD Parroquial, Población
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD PanoquBi, Población
GAD Cantonal, GAD Parroqual, Población
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Aporte GAD Panoquial 50.(X)0
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, P<rt)lacl6n
Aporte GAD Panoquial 20.00)
GOBIERNO AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O 10. ConstniociónJ31
del muro de escollera en el perfil costanero urbano de Cojimles-
EMIÜÍA^^Í^ S s » í e s -panoquiápreada e
Regis RUC
^ ^ t A < "WáSI ^s - ^ ^feSBi^ctubre 2
tríé(í?Í««feN'' 193
período.
.GADCantonal, 'Sfi&Fánoquial, íWblación
Aporte GAD Panoquial 10.000
11. Lastrado de130 m., de la calle Manuel Cedefio Loor, Cojimfes.
Lastrado de calles
130 metros de calle urbana lastrados en el año 2016.
GAD Cantonal, GAD Parroquial, Población
Aporte GAD Panoquial 5.000
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
12. Conducción de los ríos Agua Fría y Beche y construcción de un puente para evitar inundaciones en el recinto Beche.
Conducción de caudales de ríos
1 conducción de caudales de ríos y constnjcción de un puente en el recinto Beche, realizados en el período.
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, Población
Aporte GAD Panoquial 5.000
13. Embalse de los ríos Cojimíes, Tiwa y Baizar en el sector de El Mango.
Volumen de agua almacenada en el embalse
1 embalse sustentable para agua de riego y consumo humano construido.
SENAGUA, MAE, GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Parroquial, Población
Aporte GAD Panoquial 23.000
2.5. COMPONE TE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO
ESTIMADO
VIALIDAD
1. Restauración, lastrado y mantenimiento de la red de vías veraneras de la parroquia compuesta por 272,76 Km.
Mantenimiento de red de vías veraneras de la panoquia.
50% de vías veraneras mantenidas en el período
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población
N/D (No Determinado)
ApoíXe GAD Parroquial: 5000
VIALIDAD
2. Readecuación, lastrado y mantenimiento de la red de vías rurales comunales de la parroquia constituida por 1.072,22 Km
Mantenimiento de red de vías njrales comunales de la panoquia.
50% de vías rurales comunales mantenidas en el período
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población
N/D (No Determinado)
Aporte GAD Parroquial: 5000 VIALIDAD
3. Restauración y mantenimiento déla infraestructura de puentes de la parroquia compuesta por 1,16 Km, de longitud.
Mantenimiento déla infraestmctura de puentes de la panoqua
50% de infraestructura de puentes de la parroquia restaurados y mantenidos.
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población
N/D (No Determinado)
Aporte GAD Parroquial: 5(M)0
VIALIDAD
4. Estudio de factibilidad vial y construcción de interconexión hacía las centralidades comunitarias: Cqjimies, Moracumbo, Beche, La Bonilla y Eloy Alfaro
Estudio de factibilidad vial
Estudio realizado en el período.
GADProvinciai, GAD Cantonal, GAD Panoquial, Población
NO (No Determinado)
Aporte GAD Parroquial: 60)0
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O
D E L A P A R R O Q U I A C O J I M I E S Cojimíes - Pedernales - Manabí
C r e a d a el 27 de O c t u b r e 2 0 0 0 Reg is t ro Of ic ia l N° 193 R U C ; 1 3 6 0 0 4 6 7 0 0 0 0 1
2.6. COMPONENTE INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
117
PROGRAMAS PROYECTOS INDICADOR META FUENTES PRESUPUESTO ESTIMADO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Sistema de Paiticipación Ciudadana Parroquial.
Sistema de participación ciudadana
1 Sistema de participación ciudadana constituido legalmente en la panoquia en el periodo.
GAD Parroquial Aporte GAD Parroquial $5.000
LOGÍSTICA INSTITUCIONAL
1. Adquisición de una camioneta para la Junta Panoquial.
Camioneta 1 camioneta para uso de los miembros de la junta panoquial adquiiida en el año 2016
GAD Parroquial Aporte GAD Parroquial $ 40.000
Interviene don Ángel Delgado.- Hemos trabajado bajo convenio con el MAGAP, Prefectura, ONG's, Subsecretaría de Recursos Pesqueros y otros que se ha gestionado en algunos temas. Interviene Eco. Ornar Toapanta.- Eso es bueno, ya mismo cuando veamos en el sistema SIGAF tenemos que ver lo reflejado, como hacemos sí esto no se refleja en el SIGAF, los vocales deberían priorizar en el seno de consejo. lnter\4ene don Ángel Delgado.- Sí lo hacemos. Luego del análisis y evaluación del PDOT Cojimíes el técnico Ornar Toapanta hará llegar las recomendaciones y conclusiones el día lunes, lo cual se adjuntará a esta acta. El seiior Presidente pide a la secretaría de lectura al primer punto del orden del día. CUARTO PUNTO:
TRATAR. ANALIZAR Y RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA EL PRESUPUESTO
D EL ANO 2019.- Interviene Ab. Felipe Gallardo.- Compañeros este presupuesto lo vamos aprobar en primera instancia, según la Ley tenemos plazo hasta el 10 de diciembre, el mismo que es el siguiente:
PRESUPUESTO 2019
PA RTID A D EN OMIN ACION PRESU PU ESTO
IN ICIA L
INGJRESOS
1 INGRESOS CORRIENTES
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
1806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo
1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 127.225,57
2 INGRESOS DE CAPITAL
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
2801 Transferencias de Capital del Sector Público
2801010 Del Gobierno Central
2806 Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional
Autónomo
2806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O
D E L A P A R R O Q U I A C O J I M Í E S 296.859,67
INGRESOS DE FINANCIAivrfBWFDies - P e d e r n a l e s - M a n a b t
37 SALDOS DISPONIBLES ^ T e g l s l o ' o t c f a f N ' ^ a ^
3701 Saldos en Caja y Bancos «uc ; 136004670O001
3701010 De fondos del gobierno central
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
3801 Cuentas Pendientes por Cobrar
3801020 De Anticipos de Fondos
devolución de IVA
TOTAL INGRESO 424.085^4
5 GASTOS COKRIENTES
51 GASTOS EN PERSONAL
5101 Remuneraciones Básicas
5101050 Remuneracioaes Unificadas
74.496,00 5102 Remuneraciones Complementarías
5102030 Decimotercer Sueldo
6.208,00
5102040 Decimocuarto Sueldo
2.800,00
5105 Remuneraciones Temporales
510507 HoBorario
5105120 Subrogación
4.800,00 5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social
5106010 Aporte Patronal
8.678,78 5106020 Fondo de Reserva
6.205,52
5107070 Compensación por VíBaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5301 Servidos Básicos
5301010 Agua Potable
240,00 5301040 Energía Eléctrica
1.800,00 5301050 Telecomunicaciones
1.080,00
5302 Servicios Genérate
5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
5302060 Eventos Públicos y Oficiales
5302070 Difiisión, Intormación y Publicidad
5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
530301 Pasajes al faterior
200,00
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O 119
Viáticos y Subsistencias eOE«feíA P A R R O Q U Í A C O J I M I C o i i m í e s - P e d e r n a l e s - M a n a b í
E S 500,00
InstalaciÓB,MaBteiiitBÍeiitoyReparadiÍ5reada e) 27 de Octubre 2000
530402 Edificios, Ixicaies, residencias v cableado EsmSSMÍfiiWiSfeteMivíiA^iinieiito v RcTiaracion) RUO: 1360046700001
5304040 Maquiníirias y Equipos
5307 Gastos eo Informática
5307020 Arrendamiwito y Licencias de Uso de Paquetes Informátiais
500,00 5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Intormáticos
700,00 5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente
5308040 Materiales de Oficina
600,00 5308050 Materiales de Aseo
489,90 530807 Materiales de imp-esión reproducción
56 GASTOS FINANCIEROS
5602 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna
5602010 Sector Público Financiero
2.684,39 57 OTROS GASTOS CORRIENTES
5702 S^uros, Costos Finanderos y Otros Gastos
5702010 S^uros
5702030 Comisiones Bancarias
400,00 58 TRANSFERENCIAS V DONACIONES CORRIENTES
5801 Transferencias Corrientes al Sector Público
5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
2.120,43 5801040 A Gobiernos Autónomos DescBitralizados
12.722.56
7 GASTOS DE INVERSION
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
7101 Remuneraciones Básicas
7101050 Remuneraciones Unificadas
42.017,00
7102 Remuneraciones Complementarias
7102030 Decimotercer sueldo
,1.834,75 7102040 Decimocuarto Sueldo
1.600,00
7105 Remuneraciones Temporales
710510 Servicios prestados
6.000,00 710512 Subrogación
7106 Aportes PatronaleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a la Seguridad Sodal
7106010 Aporte Patronal
2.675,07
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O FondodeReserva Q E L A P A R R O Q U Í A C O J I M I
C o j i m í e s - P e d e r n a l e s - M a n a b í
E S 3.398,69
i m Indemnwadones Creada el 27 de Octubre 2000
7107070 Compensación por Vacaciones no Gozadas p o r ^ Q ^ i ^ ^ ^ ^ 67^Bo01
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
7301 Servicios Báüicos
7301010 Agua Potable
7301040 Energía Eleetnca
600,00 7301050 Telecomutñcacioaes
7302 Servicios Generales
7302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
800,00 7302060 Eventos Públicos y Oficiales
5.000,00 7302070 Difiisión, InftmnaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y Publicidad
1.500,00 7302200 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza
7303 Traslados, Instatadones, Viáticos y Subsistendas
7303010 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior
7304 Instalación, Mantenimiento y Reparadón
7304020 Edificios, lx)cales y Resideicias
3.000,00 7304040 Maquinarias y Equipos
14.000,00 7304050 Vehículo
3.000,00 7305 Arr^damiento de Bienes
7305020 Edificios, Locales y Residaicias
7305040 Maquinarias y Equipos
7306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
7306010 Contrataciones de Estudios e Investigaciones
7306030 Servicios de Capacitación
500,00 7306040 Fiscalización e Inspeccicmes Técnicas
7306050 Estudio y Diseño de Proyectos
7307 Gastos en Informática
7307020 Arrendamiaito y Licencias de Uso de Paquetes Mormáticos
7307040 Mantsíiimiento y Rq)ttración de Equipos y Sistemas Intonnátícos
1.000,00 7308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión
7308010 Alimentos y Bebidas
7308020 Vestuarios, Lencesía y Prendas de Protección
7308030 Combustibles y Lubricantes
8.000,00
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O 121
MaterialesdeOficina Q E L A P A R R O Q U I A C O J I M Í C o j i m í e s - P e d e r n a l e s - M a n a b í
E S 1.000,00
7308^50 Mflterialesde Aseo C r e a d a el 27 de O c t u b r e 2000
Registro OficialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H" 193 1.000,00
7308060 Herramioitas R U C : Ii60ü4é>/üü0ül
7308070 Materiales de impresión r roduccion
500,00
7308110 Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Caipintsria
6.000,00
7308120 Mátaiales Didácticos
7308130 Rq)uestos y Accesorios
3.000,00
7308990 Otros de Uso y Consumo para Inversión
7314 Bienes Muebles noDepreciables
7314030 Mobiliarios
7314040 Maquinarias y Equipos
7308140 Suministro para actividades Agropecuarias, pesca y caza
75 OBRAS PUBLICAS
7501 Obras de Infraestiuctura
75.01.01 De Agua Potable
7501040 De Urbanizadón y Embelleciiniaito
7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías
7501070 Construcciones y Edificaciones
7505 Mantenimiento y Reparaciones
7505010 Otros Mantenimi tos y Reparaciones de Obras
7701020 Tasas Generales
1.000,00
7702010 Seguros
7.000,00
7702030 Comisiones Bancarias
8 GASTOS D I CAPITAL
84 BIENES DE LARGA DURACION
8401 Bienes Muebles
8401030 Mobiliarios
2.000,00
8401040 Maquinarias y Equipos
2.000,00
8401070 Equipos, Sistemas y Paquetes Informátiais
9 APLICACION D EL FINANCIAMIENTO
96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
9602 Amortizadón Deuda Interna
9602010 Créditos del Sector Público Fimnciero
9.474,01
97 Pasivo Circulante
9701 Deuda Flotante
\
\
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O 122
j ^ j p o o o DeCuentasporPagar Q E L A P A R R O Q U Í A C O J I M Í E S TOTAL INVERSION C o j i m í e s - P e d e r n a l e s - M a n a b í 127.899,51
TOTAL PRESUPUESTO Registro Oficial N" 193 255.125,09 ^fi^lQQ RUC: 1360046700001"
168.960,15
OBRAS
Sector Vulnerable
" í 42.408,52
SALDO
126.551,63
Intejvención de don Angel Delgado.- Como Presidente de la comisión de presupuesto, hemos dejado una partida presupuestaria más grande para hacer obras en la cabecera parroquial, y la parte más pequeiias para las ccímunidades, pero cuantitativamente hacemos el 50% para cada uno, tenemos obras porque nos han pedido los habitantes de acuerdo a las necesidades de cada sector:
CABECERA PARROQUIAL:
Quinta etapa del malecón desde la Sra. Grecia hasta donde don Valentín $ 50.000,00 Barandales de monel, luces, bancas, basureros en la primera y seguiida etapa desde Walter Márquez hasta el Sr. Jonny Párraga son 110 metros Un paradero en el centro de salud Cojimíes
$ 17.000,00 $ 4.000, 00
COMUNIDADES:
Baño Público en Puerto Cotera Paradero entrada al El Toro Paradero entrada a la Mocora, San José de Chontal Paradero entrada a La Punta Paradero en La Nuera LJníón Cancha de uso mtiltiple en Cheve en Medio Convenio con REMACH (semillas para huertos) Mantenimiento de obras Convenio con Prefectura Convenio con HEIFER (ONG) IVA DEL 12% Fiscalización de obras
$ 6.200,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 24.000,00 $ 1.000,00 $ 5.000,00 $ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 15.000,00 $ 7.00,00
Interviene Ab. Felipe Gallardo.- Compaiieros este presupuesto es referencial en obras, los gastos corrientes están en el cuadro anterior. Interviene don Ángel Delgado.- Esto es referencial compañeros, se aceptan sugerencias hasta la segunda aprobación, este presupuesto se ha venido trabajando con la Asamblea Local. Interviene Sra. Francisca Cagua.- Mi comunidad también necesita de un paradero.
3.1.1.1.1 Asentamiento Humanos
m
G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O 123
Coordinar la planificación para
los asentamientos humanos seguros
con
servicios básicos de
calidad y con un equipamiento urbano acorde a las necesidades de la
población y
conforme al
plan de
gestión de
riesgos de la
parroquia
Impulsar el mejoramiento
de calidad de vida
Trabajar conjuntamente con GAD Cantonal, GAD Provincial,
Ampliación, Ministerio del Mepramiento y deporte, en Mantenimiento proyectos de del equiparrúento áreas uri)ano. recreafivas y
deportivas. Y en equipamfento urtano.
Cons&ucción y Mantenimiento de equiparrúento urbano.
Dentro de la planificación de obras para el año 2019 están dentro del PDOT de manera generalizada como Construcción y Mantenimiento de equipamiento urbano. El señor Presidente manifiesta a los compaiieros vocales está a consideración la aprobación en primera instancia del PRESUPUESTO AÑO 2019, presenten una moción al respecto. Interviene don Julio Montesdeoca.- Compañeros, mociono acogiéndome al Art. 245 de la Ley del COOTAD aprobar en PRIMERA INSTANCIA EL PRESUPUESTO 2019. Pide la palabra Lic. Juana Quiñonez.- Por el bienestar de las comunidades, más que todo de la ciudadanía ya que estamos a 5 meses de culminar nuestro periodo, no es que sea negativa pero creo que algunas de ellas se han de cumplir, apoyo la moción del compañero Julio Montesdeoca. El seiior Presidente pide a la secretaria leer la moción y tomar votación sobre la moción presentada por el vocal Julio Montesdeoca. Luego de la lectura de la moción toma la votación a cada uno de los vocales: Sr.
1
124
GOBIERNO AUTÓNOMO D E S C E N T R A L I Z A D O DE LA PARROQUÍA COJIMÍES
C o j i m í e s - P e d e r n a l e s - M a n a b í Creada el 27 de Octubre 2000
Registro Oficial N" 193 RUC; 1360046700001
Ángel José Delgado Bone, vota a favor de la moción. Sra. Francisca Marisol Cagua Suárez, como dijo Juanita ojala que Dios nos haga milagro y podamos hacer aunque sea unaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 obras de las que se mencionó, mi voto es a favor de la moción. Sr Julio Cesar Montesdeoca Pata, a favor de la moción Lic. Juana Auxiliadora Quiiionez Cotera, voto a favor de la moción. Ab. Luís Felipe Gallardo Zambrano, mi voto es a favor de la moción. Se obtiene CINCO votos a favor de la moción, en consecuencia se RESUELVE: Aprobar en PRIMERA INSTANCIA EL PRESUPUE^rQ_2Q12i.Elseñor Presidente pide a la secretaria de lectura al primer punto del orden del df^TQUINT POPTTCMZIAUSURA.- Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente da por clausurada la se^ón, siendo las DIECIOCHO horas TRElNT^,-¥-ClNCO minuto», firmando el acta Presidente,Vocales, Tesorera y Secretaria que lo certii
elgado Bone VICEPRESIDENTE GAD
lontesdeoca Pata VOCAL PRINCIPAL GAD
Sra. Francisca CagulS~Suárez VOCAL PRINCIPAL GAD
Lic. Juana Quiñonez Cotera VOCAL PRINCIPAL GAD