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Dirección de Finanzas Subdirección de Operación Financiera
Gerencia de Presupuestos
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Módulo PbR- Evaluación del Desempeño
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E555 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Proyecto Estratégico-Eficacia-Trianual
4 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
20.60 N/A N/A N/A
Propósito Servicio Estratégico-Economía-
Anual
1,100,000,000 N/A N/A N/A
Componente Pesos Gestión-Economía-Semestral
110,000,000 N/A N/A N/A
Pesos Gestión-Economía-Semestral
1,000,000,000 N/A N/A N/A
Actividad Servicio Gestión-Calidad-
Trimestral
15,050 3,250 N/A N/A
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Operación comercial de la Redde Fibra Óptica y apoyotecnológico a los procesosproductivos en control decalidad, sistemas informáticosy de telecomunicaciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos quemejoran el aprovechamiento de lainfraestructura, procesos y servicios.
Proyectos de modernizaciónimplementados
Suma de los proyectos de modernizaciónimplementados
Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado
(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100
Contribuir a la calidad y costos delservicio público de energía eléctrica decalidad mediante el aprovechamientode la infraestructura y servicios.
Ingresos extraordinariostotales por aprovechamientode la infraestructura
Sumatoria de los ingresos por serviciosexternos.
A Servicios técnicos y tecnológicosproporcionados al sector eléctriconacional
Servicios técnicos ytecnológicos facturados
Suma de los montos de las ventasfacturadas por aportaciones de serviciostécnicos y tecnológicos
B Servicios de telecomunicacionescomercializados
Servicios detelecomunicaciones facturados
Suma de los montos de las ventasfacturadas por servicios detelecomunicaciones
A 1 Atención de solicitudes dellaboratorio para proporcionarservicios técnicos y tecnológicos
Número de servicioproporcionados
Número de servicios porporcionados
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E555 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin InformaciónOperación comercial de la Redde Fibra Óptica y apoyotecnológico a los procesosproductivos en control decalidad, sistemas informáticosy de telecomunicaciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Servicio Gestión-Economía-Trimestral
125 10 N/A N/A
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
1,255.1 284.2 195.5 68.81,255.1 284.2 195.5 68.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
B 2 Venta de servicios detelecomunicaciones
Servicios detelecomunicaciones vendidos
Número total de servicios detelecomunicaciones vendidos
Servicios técnicos y tecnológicos facturadosSin Información,Sin Justificación
Servicios de telecomunicaciones facturadosSin Información,Sin Justificación
Número de servicio proporcionados Sin Información,Sin Justificación
Servicios de telecomunicaciones vendidosSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Proyectos de modernización implementadosSin Información,Sin Justificación
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación
Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Sin Información,Sin Justificación
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E561 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficiencia-
Mensual
88.14 86.05 87.22 101.4
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
42.50 N/A N/A N/A
Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual
2.16 2.87 1.86 135.2
Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual
9.70 11.08 10.93 101.4
Actividad Días/Falla Gestión-Eficacia-Mensual
48.41 41.13 60.24 146.5
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Operación y mantenimiento delas centrales generadoras deenergía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la optimización dela operación y el mantenimiento de lascentrales de generación
Disponibilidad de los equipospara producir la energíaeléctrica que demanda lasociedad.
(Capacidad de producción disponible /Capacidad de producción instalada) x100
Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado
[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100
Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico cuya calidad no es afectadapor interrupciones atribuibles aGeneración.
Indisponibilidad por falla másdecremento
(Energía no generada por falla másdecremento/Energía teórica)*100
A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión, deconformidad con el despacho deenergía y las libranzas paramantenimiento otorgadas por elCentro Nacional de Control de Energía
Indisponibilidad pormantenimiento programado
(Energía no generada pormantenimiento programado / Energíateórica)*100
A 1 Operación y mantenimiento de lasunidades generadoras que garanticenla continuidad del servicio dentro deparámetros establecidos con CENACE.
Frecuencia de salidas porfalla
Horas de operación comogenerador/Número de salidas por fallaatribuibles a Generación.
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E561 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónOperación y mantenimiento delas centrales generadoras deenergía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
83,132.2 18,629.1 19,570.3 105.183,132.2 18,629.1 19,570.3 105.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad por mantenimiento fue del 10.93%, por debajo de la meta establecida de 13.79%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 9.30%, por debajo de la meta establecidade 11.08%. Efecto: Otros Motivos:
Frecuencia de salidas por fallaCausa : En marzo de 2015, los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos
frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. Efecto: Otros Motivos:
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.Causa : En marzo de 2015, el resultado de 87.22% de disponibilidad fue mayor a la meta de 83.36%, lo que denota una operación satisfactoria, mientras que el acumulado realizado fue de 89.11% superando la
meta establecida de 86.05%. Efecto: Otros Motivos:
Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación
Indisponibilidad por falla más decrementoCausa : En marzo de 2015, el valor acumulado fue de 1.86% por debajo de la meta establecida al periodo de 2.85%, lo que denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos, el valor acumulado al mismo
periodo fue de 1.58%, por debajo de la meta establecida de 2.87%, lo que denota una mejora en el indicador. Efecto: Otros Motivos:
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E562 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
86.44 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
29.46 N/A N/A N/A
Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual
10.07 3.43 1.72 149.9
Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual
95.00 95.00 106.16 88.3A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión.
Cumplimiento del Programade Entrega de Energía enporcentaje.
Cumplimiento del Programa=100 XEnergía Eléctrica Entregada / EnergíaProgramada por el predespacho deGeneración (%).
Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado
Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total
Los consumidores de energía eléctricaentregada por la Comisión Federal deElectricidad, reciben un servicioeléctrico de calidad, debido a lautilización de combustible nuclear,como opción de energía limpia
Indisponibilidad pormantenimiento programadoen porcentaje
Indisponibilidad=100 X Energía nogenerada por mantenimientoprogramado/Energía teórica
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante La operacióneficiente de la Central Nucleoeléctricade Laguna Verde en la generación deenergía eléctrica.
Disponibilidad de los equipospara producir energíaeléctrica en porcentaje
Disponibilidad=Energía Disponible/Energía teórica*100.
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Operación, mantenimiento yrecarga de la NucleoeléctricaLaguna Verde para lageneración de energía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E562 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónOperación, mantenimiento yrecarga de la NucleoeléctricaLaguna Verde para lageneración de energía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-
Mensual
95.00 95.00 104.18 109.7
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
5,370.7 1,029.5 795.5 77.35,370.7 1,029.5 795.5 77.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje.Causa : El aumento de potencia en la Unidad 2 del 95.7% PTN al 97.5% PTN y la eficiencia de equipos y sistemas como central. Efecto: Permiten rebasar la meta como central para el mes de Marzo 2015. Otros
Motivos:Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje.Causa : Se cumple el Indice de Adherencia con estricto apego al programa de mantenimiento. Efecto: Se mantiene la confiabilidad de los equipos que recibieron su mantenimiento; rebasando la meta como central
para Marzo del 2015. Otros Motivos:
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentajeSin Información,Sin Justificación
Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentajeCausa : La indisponibilidad de los equipos por mantenimiento programado fue acorde a lo planeado. Efecto: El factor de indisponibilidad se mantiene satisfactoriamente por debajo de la meta programada. Otros
Motivos:
A 1 Operación de las unidades através de mantenimiento programadopara ser mantenidas en línea.
Cumplimiento del programade mantenimiento en líneamedido en porcentaje.
Cumplimiento delprograma=100XMantenimiento real (%)/ Avance programado (%).
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E563 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
100 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
14.25 N/A N/A N/A
Propósito Minuto por usuario
Estratégico-Eficacia-
Semestral
2 N/A N/A N/A
Pérdidas totales de energíaeléctrica (PET).Indicador Seleccionado
[(Energía recibida en los últimos 12meses (año móvil) por concepto degeneración propia y entregas depermisionarios, así como de importaciónde energía - Energía entregada a losusuarios en diferentes tensiones en losúltimos 12 meses (año móvil),incluyendo porteo, exportación, los usospropios y generales)*100] / Energíarecibida en los últimos 12 meses (añomóvil) por concepto de generaciónpropia y entregas de permisionarios, asícomo de importación de energía
Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioelectrico influido favorablemente porel desempeño del programagarantizando que no existe un tiempode interrupción del servicio de energíaeléctrica por falta de energético enuna central generadora
Tiempo de Interrupción porUsuario atribuible aEnergéticos
(Afectacion en minutos x usuariosafectados) / (usuarios totales)
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante el suministro de losenergéticos a las centralestermoeléctricas de CFE
Cumplimiento en elsuministro de loscombustibles
% de cumplimiento = Suministro decombustible realizado/Combustiblerequerido por el CENACE
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Suministro de energéticos a lascentrales generadoras deelectricidad
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E563 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónSuministro de energéticos a lascentrales generadoras deelectricidad
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral
100 100 N/A N/A
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral
98 98 N/A N/A
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
15,939.3 2,542.6 3,517.3 138.315,939.3 2,542.6 3,517.3 138.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleoSin Información,Sin Justificación
Cumplimiento del programa de transporte de combustóleoSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Cumplimiento en el suministro de los combustiblesSin Información,Sin Justificación
Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).Sin Información,Sin Justificación
Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a EnergéticosSin Información,Sin Justificación
A Combustóleo Abastecido deacuerdo a las necesidades deconsumo
Suministro a las centralestermoeléctricas decombustóleo
% de cumplimiento= Suministro decombustibles real (volumen decombustóleo abastecido en el periodoindicado)/Suministro de combustiblesprogramado (volumen de combustóleosolicitado por el CENACE, en el periodoindicado)*100
A 1 Gestión de los contratos decombustible y transporte concondiciones óptimas para ComisiónFederal de Electricidad.
Cumplimiento del programade transporte decombustóleo
% de cumplimiento = (Volumen decombustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACEen el periodo indicado) X 100
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E567 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Minuto por usuario
Estratégico-Eficacia-
Anual
2.20 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-
Anual
14.25 N/A N/A N/A
Propósito Salidas por cada 100 km
Estratégico-Eficacia-
Anual
1.00 N/A N/A N/A
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Operar y mantener las líneas detransmisión y subestaciones detransformación que integran elSistema Eléctrico Nacional, asícomo operar y mantener la RedNacional de Fibra Óptica, yproporcionar servicios detelecomunicaciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la Transformacióny Transmisión continua de energíaeléctrica a los usuarios del ServicioPúblico.
Tiempo de Interrupcion porUsuario por Transmisión
TIUT= Suma de los productos de laduración en minutos de cadainterrupción por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.
Pérdidas totales de energíaeléctrica (PET).Indicador Seleccionado
[(Energía recibida en los últimos 12meses (año móvil) por concepto degeneración propia y entregas depermisionarios, así como de importaciónde energía - Energía entregada a losusuarios en diferentes tensiones en losúltimos 12 meses (año móvil),incluyendo porteo, exportación, los usospropios y generales)*100] / Energíarecibida en los últimos 12 meses (añomóvil) por concepto de generaciónpropia y entregas de permisionarios, asícomo de importación de energía
Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Transmisión.
Confiablilidad del sistema deTransmisión de EnergìaElèctrica para transportarla alos centros de consumo.
Número de veces que se desenergizanlas líneas de transmisión por causa defallas propias de las líneas detransmisión referido a la longitud totalpor cada 100 km de líneas / kilómetrosde líneas de Transmisión)*100
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E567 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónOperar y mantener las líneas detransmisión y subestaciones detransformación que integran elSistema Eléctrico Nacional, asícomo operar y mantener la RedNacional de Fibra Óptica, yproporcionar servicios detelecomunicaciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-
Semestral
99.33 N/A N/A N/A
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
100.00 N/A N/A N/A
PRESUPUESTOMeta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
7,008.4 1,664.8 1,708.7 102.67,008.4 1,664.8 1,708.7 102.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
A Energía eléctrica transmitida yentregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condicionesóptimas de operación, y coninterrupciones mínimas del suministrode energía eléctrica atribuibles atransmisión.
DLT= Disponibilidad enLíneas de Transmisión
DLT=100*Tiempo que permanece fuerade servicio por falla o mantenimientouna línea de transmisión/el total dekilometraje de líneas de trasmisión enuna zona determinada
A 1 Operación y mantenimiento delíneas y subestaciones a través de laejecución eficiente de los programasde mantenimiento
MI=Mantenimiento Integrado
MI=(Cantidad de Horas-Hombre demantenimiento realizadas / Cantidad deHoras-Hombre de mantenimientoprogramadas)*100
DLT= Disponibilidad en Líneas de TransmisiónSin Información,Sin Justificación
MI=Mantenimiento IntegradoSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Tiempo de Interrupcion por Usuario por TransmisiónSin Información,Sin Justificación
Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).Sin Información,Sin Justificación
Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. Sin Información,Sin Justificación
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E570 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin minutos/usuario
Estratégico-Eficiencia-
Anual
31.78 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
14.25 N/A N/A N/A
Propósito Inconformidad
Estratégico-Eficacia-Anual
3.11 N/A N/A N/A
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Operación y mantenimiento delos procesos de distribución yde comercialización de energíaeléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la operaciónininterrumpida de las líneas ysubestaciones de distribución.
Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).
Suma de los productos de la duración enminutos de cada interrupción atribuible aDistribución por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.
Pérdidas totales de energíaeléctrica (PET).Indicador Seleccionado
[(Energía recibida en los últimos 12meses (año móvil) por concepto degeneración propia y entregas depermisionarios, así como de importaciónde energía - Energía entregada a losusuarios en diferentes tensiones en losúltimos 12 meses (año móvil),incluyendo porteo, exportación, los usospropios y generales)*100] / Energíarecibida en los últimos 12 meses (añomóvil) por concepto de generaciónpropia y entregas de permisionarios, asícomo de importación de energía
Los usuarios del servicio de energíaque proporciona la Comisión Federalde Electricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Distribución.
Inconformidades por cadamil usuarios (IMU)
NIU=(Número total de inconformidadesprocedentes presentadas por losusuarios / número acumulado deusuarios totales) por 1000
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E570 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónOperación y mantenimiento delos procesos de distribución yde comercialización de energíaeléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Componente Número de interrupciones por usuario
Estratégico-Eficacia-
Semestral
0.67 N/A N/A N/A
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual
2.65 0.24 0.10 41.7
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
40,957.2 9,613.7 10,284.0 107.040,957.2 9,613.7 10,284.0 107.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
A Energía eléctrica distribuida encondiciones óptimas de operación, ycon interrupciones mínimas delsuministro de energía eléctricaatribuibles a distribución.
Número de interrupcionespor usuario (NIU)
NIU=Número de interrupciones delservicio eléctrico que afectan a llosusuarios por causas atribuibles aDistribución / Usuarios en el periodoconsiderado.
A 1 Mantener e incrementar lainfraestructura eléctrica dedistribución que permita atender lascontingencias y operaradecuadamente el sistema deDistribución
Porcentaje de Incrementoen la capacidad instalada enlas subestaciones dedistribución (nueva yrehabilitada).
ICSD=100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución en el año /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.
Número de interrupciones por usuario (NIU)Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). Causa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el
incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Sin Información,Sin Justificación
Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).Sin Información,Sin Justificación
Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)Sin Información,Sin Justificación
13 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E578 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Proyecto Estratégico-Eficacia-Sexenal
N/A N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
29.46 N/A N/A N/A
Propósito Proyecto Estratégico-Eficiencia-
Anual
80 N/A N/A N/A
Componente Proyecto Gestión-Eficiencia-Semestral
80 N/A N/A N/A
Actividad millones de pesos
Gestión-Economía-Trimestral
120 10 N/A N/A
A Programas de desarrollosustentable concluidos.
Concluidos Proyectos concluidos
A 1 Gestion de la ejecución de losprogramas de apoyo al desarrollosustentable
Ejecución Ejercido en millones de pesos reportados
Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado
Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total
Las comunidades aledañas a las obrasde infraestructura eléctrica cuentancon proyectos de infraestructurasocial y ambiental
Ejecución Proyectos ejecutados
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante programas deapoyo al desarrollo sustentable
Infraestructura Proyectos Realizados
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Apoyo al desarrollosustentable de comunidadesafectadas por la instalación dela infraestructura eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
14 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E578 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónApoyo al desarrollosustentable de comunidadesafectadas por la instalación dela infraestructura eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
185.0 68.5 30.6 44.7185.0 68.5 30.6 44.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
ConcluidosSin Información,Sin Justificación
EjecuciónSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
InfraestructuraSin Información,Sin Justificación
Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
EjecuciónSin Información,Sin Justificación
15 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
F571 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
29.46 N/A N/A N/A
Propósito Tasa de variación
Estratégico-Eficacia-Anual
104.95 N/A N/A N/A
Componente Evento Gestión-Eficacia-
Trimestral
1,209 110 57 51.8A Asesorías y capacitación en ahorrode energía eléctrica realizados
Impartir eventos decapacitación y asesoría enahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados
Se contabilizan el numero de eventos decapacítación y asesorías en ahorro y usoeficiente de la energía eléctricarealizados en el periodo.
Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado
Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total
Los trabajadores activos y los clientesde la Comisión Federal de Electricidadreciben capacitación y asesoría entemas de ahorro y uso eficiente deenergía electrica
Tasa de crecimiento delprograma de capacitación
Número de eventos de capacitación yasesoría en ahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados en elperiodo/número de eventos decapacitación y asesorías realizados enperiodo anterior -1 x 100
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante la capacitaciona trabajadores y asesoría a clientes dela Comisión Federal de Electricidad, entemas de ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica, que informen comoreducir el consumo energético.
Porcentaje de trabajadoresactivos y clientes informadosen ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica
Trabajadores activos y clientes de laComisión Federal de Electricidadcapacitados y asesorados en el periodoactual entre el numero de trabajadores yusuarios capacitados en el periodoanterior *100
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Promoción de medidas para elahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
16 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
F571 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónPromoción de medidas para elahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Actividad Promedio Gestión-Eficacia-
Trimestral
10 10 10 100.6
Solicitud Gestión-Eficacia-
Trimestral
1,209 110 225 204.55
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
46,957.2 10.7 7.4 69.246,957.2 10.7 7.4 69.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Sin Información,Sin Justificación
Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
Tasa de crecimiento del programa de capacitaciónSin Información,Sin Justificación
Impartir eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizadosCausa : Las áreas solicitantes reprogramaron cursos de capacitación. En tanto que el programa de brigadas concertó un inicio de actividades más intensivo a partir del mes de abril, dado que se consideró mejor la
calidad del servicio a través de la capacitación a los facilitadores. Efecto: El cumplimiento de un 51% de la meta comprometida al primer trimestre. Se ajustará la cifra para alcanzar el compromiso establecido alsegundo trimestre de 2015. Otros Motivos:
Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energéticaCausa : Los cursos de capacitación son realizados con especialistas, valor que se identifica a través de la calificación otorgada en las evaluaciones de desempeño aplicada a los participantes. Efecto: El nivel de
conocimiento de los instructores fue valorado con una calificación promedio de 9.56, cumpliendo el nivel establecido para su acreditación como instructor. Otros Motivos:
Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.Causa : Al inicio del ejercicio actual, se recibieron un total de 225 solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitación y asesoría en ahorro de energía eléctrica. Estas solicitudes señalan eventos que se
efectuarán durante el transcurso del año actual. Efecto: Se identifica una cumplimiento mayor al estimado, rebasándose el compromiso en un 104 %. Otros Motivos:
A 2 Integración del programa decapacitación y asesoría en ahorro yuso eficiente de la energía eléctrica.
Solicitudes autorizadas deeventos de capacitación yasesoría en ahorro y usoeficiente de la energíaeléctrica.
Numero de solicitudes autorizadas en elperiodo
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
A 1 Contratación de instructoresespecialistas en ahorro de energía yeficiencia energética.
Instructores especializadosen ahorro de energía yeficiencia energética
Calificación promedio
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K001 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Inconformidad
Estratégico-Eficacia-Anual
3.11 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
42.50 N/A N/A N/A
Propósito minutos/usuario
Estratégico-Eficiencia-
Anual
31.78 N/A N/A N/A
Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado
[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100
Los usuarios reciben un suministro deEnergía eléctrica confiable
Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).
Tiempo de Interrupció por ususario deDistribución=Suma de los productos de laduración en minutos de cada interrupciónatribuible a Distribución por el número deusuarios afectados en la interrupción /número total de usuarios.
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la rehabilitación delas instalaciones
Inconformidades procedentes por cada milusuarios
1000xNúmero de inconformidadesprocedentes/Número total de usuarios
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Proyectos de infraestructuraeconómica de electricidad
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K001 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
95.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
100.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual
2.65 0.24 0.10 41.67
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral
100.00 10.00 7.00 70.0
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
100.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
100.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral
90.00 10.00 N/A N/AÍndice de nuevainfraestructura eléctrica de laDPIF
(Ejercido al periodo/Presupuesto anualautorizadol) *100
Administración de larealización de proyectos derehabilitación desubestaciones deTransmisión.
100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados
Administración de larealización de proyectos derehabilitación de centralesgeneradoras
100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados
Incremento en la capacidadde las subestaciones dedistribución debido arehabilitación
100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.
A 1 Administración de proyectos deinfraestructura
Administración de larealización de proyectos deincremento y sustitución decapacidad en subestacionesde distribución
100Xrecursos financieros ejercidos /recursos financieros asignados
A Infraestructura de generación,transmisión y distribución rehabilitada
Avance físico en larehabilitación de centralesgeneradoras de energíaeléctrica
100 *Avance físico real/Avance físicoprogramado
Avance físico en larehabilitación deSubestaciones deTransmisión.
100xNúmero de elementos rehabilitadosen subestaciones de transmisión/númerode elementos programados
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K001 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
10,243.6 1,172.3 994.0 84.810,243.6 1,172.3 994.0 84.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribuciónCausa : En estos primeros meses del año dado el recurso presupuestal asigno, se realizaron los análisis de compromisos, metas y prioridades que se tiene de tal formas que se destinen a la obras, adquisiciones de
equipos sustantivas y prioritarios lo que le retraso un poco el ejercicio presupuestal. Efecto: Otros Motivos:
Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación
Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadorasSin Información,Sin Justificación
Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIFSin Información,Sin Justificación
Inconformidades procedentes por cada mil usuariosSin Información,Sin Justificación
Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación
Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).Sin Información,Sin Justificación
Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctricaSin Información,Sin Justificación
Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación
Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitaciónCausa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el
incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K014 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
98.58 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
29.46 N/A N/A N/A
Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual
50,500.00 N/A N/A N/A
Componente Comunidad Gestión-Eficacia-
Trimestral
500.00 100.00 92.00 92.0
Comunidad Gestión-Eficacia-
Trimestral
1,000.00 200.00 340.00 170.00
A Infraestructura eléctrica aumentada. Número de Coloniaspopulares electrificadas
Sumatoria de las colonias electrificadasal periodo
Número de comunidadeselectrificadas
Sumatoria de las comunidadesbeneficiadas de acuerdo a los conveniosde electrificación de comunidades
Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado
Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total
Los nuevos usuarios del SistemaEléctrico reciben el servicio de energíaeléctrica.
Número de usuariosincorporados por elprograma de electrificación
Sumatoria de los usuarios incorporadospor las obras de electrificación.
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad social yambiental mediante el incremento de
í
Indicador cobertura servicioeléctrico
(Número de habitantes electrificados enel período / habitantes totales delpaís)*100
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Otros proyectos deinfraestructura social
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
21 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K014 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónOtros proyectos deinfraestructura social
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Actividad MVA Gestión-Eficacia-
Trimestral
80.00 15.00 36.70 244.7
Kilómetro lineal
Gestión-Eficacia-
Trimestral
1,080.00 200.00 189.10 94.55
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
314.0 22.0 94.2 428.2314.0 22.0 94.2 428.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Número de Colonias populares electrificadasSin Información,Sin Justificación
Número de comunidades electrificadasSin Información,Sin Justificación
Capacidad en transformación instaladaSin Información,Sin Justificación
Kilómetros de línea en media tensiónSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Indicador cobertura servicio eléctricoSin Información,Sin Justificación
Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
Número de usuarios incorporados por el programa de electrificaciónSin Información,Sin Justificación
A 1 Electrificación de nuevaspoblaciones atendidas
Capacidad entransformación instalada
Sumatoria de capacidad en (MegavoltsAmper) de transformadores instalados.
Kilómetros de línea en mediatensión
Sumatoria de kilómetros instalados delinea de media tensión paraelectrificación
22 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K027 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficiencia-
Mensual
86.14 83.88 87.54 104.4
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
66.10 N/A N/A N/A
Propósito Porcentaje Estratégico-Eficiencia-
Mensual
2.96 3.92 1.98 50.5
Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-
Mensual
10.90 12.20 10.48 114.1
Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral
100.00 N/A N/A N/A
A Unidades generadores mantenidasen condiciones óptimas de operación.
Indisponibilidad pormantenimiento programado
Cantidad de energía no generada pormantenimiento programado/Cantidadde energía total que puede generar unaunidad generadora*100
A 1 Presupuesto de inversión invertidooportunamente, para aplicarmantenimiento preventivo a lasunidades generadoras de energíaeléctrica del tipo termoeléctrico
Porcentaje cumplimiento enel ejercicio del presupuestode inversión
Porcentaje del presupuesto autorizadoque se ha gastado/1
Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado
(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).
Los usuarios reciben el suministro deenergía eléctrica dentro de estándaresinternacionales
Indisponibilidad por falla masdecremento
Cantidad de energía no generada porfalla mas decremento/capacidad deproducción instalada*100
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante elmantenimiento de las instalacionespara la generación de electricidad quedemanda la sociedad
Disponibilidad de Generación Capacidad de producciónactual/capacidad de produccióninstalada*100
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Mantenimiento de infraestructura
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
23 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K027 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónMantenimiento de infraestructura
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
10,226.4 1,481.1 3,011.0 203.310,226.4 1,481.1 3,011.0 203.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : Al mes de marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 9.92 %, por abajo de la meta establecida de 12.20%.
Efecto: Otros Motivos:Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversiónSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Disponibilidad de GeneraciónCausa : Al mes de marzo de 2015, el valor acumulado de la disponibilidad de 88.17% de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, superior a la meta establecida de 83.93%, lo que denoto una
operación confiable por parte de la SDG Efecto: Otros Motivos:
Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación
Indisponibilidad por falla mas decrementoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por falla mas decremento, de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, fue de 1.92 %, por debajo de la meta establecida para el periodo de
3.92% Efecto: Otros Motivos:
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K028 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
0.00 N/A N/A N/A
Miles de barriles por
día
Estratégico-Eficacia-Anual
2,400 N/A N/A N/A
Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
0.00 N/A N/A N/A
Componente MW Estratégico-Eficacia-
Semestral
0 N/A N/A N/AA Contribuir a incrementar el procesode generación de electricidad concentrales - Unidades de energíarenovable
Capacidad de generación con recursos renovablesinstalados
Capacidad instalada adicional conrecursos renovables en MegaWatts
Producción de Hidrocarburos-Petróleo CrudoIndicador Seleccionado
(Volúmenes de producción total decrudo reportada por cada uno de losActivos Integrales de PEP).
Realizar los estudios de evaluación depotencial del recurso para proponernuevas centrales utilizando fuentes deenergía limpia y renovable
Porcentaje de proyectos deenergías renovables (PPER)
Porcentaje de proyectos de energíarenovable ejecutados = (Proyectos deenergía renovable ejecutados /Proyectos de energía renovableprogramados)*100
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Elaprovechamiento de las energíasrenovables en la generación, ladiversificación del parque degeneración de electricidad y el usoeficiente de la energía con la adecuadaaplicación de los recursos financierosasignados, contribuyendo a transitarhacia una economía competitiva,sustentable, resiliente y un ambientede bajas emisiones de carbono.
Incremento en la capacidadde generación con energíasrenovables. (ICER)
Incremento en la capacidad de energíarenovable = ((Capacidad actual degeneración a partir de energía renovable -Capacidad inicial de generación a partirde energía renovable)/Capacidad inicialde generación a partir de fuentesrenovables) * 100
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Estudios de preinversión
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
25 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K028 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónEstudios de preinversión
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral
100.00 N/A N/A N/A
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
363.7 37.1 0.1 0.3363.7 37.1 0.1 0.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Capacidad de generación con recursos renovables instaladosSin Información,Sin Justificación
Administración de los recursos financierosSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)Sin Información,Sin Justificación
Producción de Hidrocarburos- Petróleo CrudoSin Información,Sin Justificación
Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)Sin Información,Sin Justificación
A 1 Evaluar el aprovechamiento de losrecursos financieros asignados para laejecución de los Estudios dePreinversión autorizados.
Administración de losrecursos financieros
Porcentaje de avance del ejercicio derecursos financieros=Recursosfinancieros ejercidos/Recursosfinancieros programados*100
26 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K029 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
66.10 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
98.58 N/A N/A N/A
Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual
39,192,700 N/A N/A N/A
Componente Solicitud Gestión-Eficacia-
Trimestral
3,762,216 3,645,240 N/A N/A
Actividad Pesos Gestión-Eficacia-
Trimestral
1,598,809,000 0 N/A N/A
A Atención de solicitudes de serviciopúblico de energía eléctrica.
Solcitudes atendidas parael suministro del serviciopúblico de energía electrica(#)
Número de solicitudes atendidas,contadas en el Sistema de InformaciónEstadistica Comercial.
A 1 Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avanceacumulado en el ejercicio preupustariode los recursos para adqusición deacometidas y medidores
Grado de Electrificación Población con energía eléctrica entre lapoblación total por cien.
Los usuarios del sector domestico,comercial, industrial, agrícola y deservicios cuentan con el servicio deenergía eléctrica.
Usuarios Total de usuarios del servicio de energíaeléctrica
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Laatención de solicitudes para laprestación del servicio de energíaeléctrica
Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado
(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Programas de adquisiciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
27 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K029 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad
Sin InformaciónProgramas de adquisiciones
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
4,136.0 142.9 554.8 388.24,136.0 142.9 554.8 388.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Solcitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía electrica (#)Sin Información,Sin Justificación
Avance del ejercicio Sin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación
Grado de ElectrificaciónSin Información,Sin Justificación
UsuariosSin Información,Sin Justificación
28 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K044 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Inconformidad
Estratégico-Eficacia-Anual
4 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
20.60 N/A N/A N/A
Propósito Minuto por usuario
Estratégico-Eficacia-Anual
90 N/A N/A N/A
Componente Proyecto Estratégico-Eficacia-
Semestral
154 N/A N/A N/A
Actividad Pesos Gestión-Eficiencia-Semestral
11,000,000,000 N/A N/A N/A
A Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos
A 1 Supervision de la construcción Pago de la amortización Presupuesto programado
Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado
(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100
El suministro de energia electrica esconfiable
TIU - Tiempo de interrupcióndel servicio eléctrico.
Minutos de interrupción del servicio deenergía, por usuario.
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante los recursosadecuados
IMU - Inconformidadesprocedentes por los usuarios.
Número de inconformidadesprocedentes por cada mil usuarios.
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Proyectos de infraestructuraeconómica de electricidad(Pidiregas)
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
K044 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad(Pidiregas)
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
17,251.0 3,517.5 3,453.9 98.217,251.0 3,517.5 3,453.9 98.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Numero de proyectosSin Información,Sin Justificación
Pago de la amortizaciónSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.Sin Información,Sin Justificación
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación
TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P552 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Sexenal
95 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
20.60 N/A N/A N/A
Propósito Proyecto Estratégico-Eficacia-Anual
30 N/A N/A N/A
Componente Proyecto Estratégico-Eficiencia-Semestral
30 N/A N/A N/AA Proyectos de infraestructuraeléctrica Gestionados
Proyecto Gestión Proyectos gestionados de acuerdo con elprograma
Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado
(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100
Los usuarios del sisitema eléctriconacional cuentan con el serviciopúblico de energía eléctrica
Cumplimiento de Proyectos proyectos gestionados en el presenteejercicio con respecto a los programados
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos deinfraestructura
Incremento numero de proyectos entregados
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Planeación, dirección,coordinación, supervisión yseguimiento a las funciones yrecursos asignados paracumplir con la construcción dela infraestructura eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P552 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónPlaneación, dirección,coordinación, supervisión yseguimiento a las funciones yrecursos asignados paracumplir con la construcción dela infraestructura eléctrica
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
Actividad Porcentaje Gestión-Economía-Trimestral
95.00 N/A N/A N/A
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
3,188.5 716.8 703.7 98.23,188.5 716.8 703.7 98.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Proyecto GestiónSin Información,Sin Justificación
Desarrollo-Contratación-SupervisiónSin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Incremento Sin Información,Sin Justificación
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación
Cumplimiento de Proyectos Sin Información,Sin Justificación
A 1 Desarrollo, Contratación,Supervisión de la construcción,mediante el Seguimiento y Control dela Gestión de los Proyectos deinfraestructura eléctrica
Desarrollo-Contratación-Supervisión
Ejercicio entre presupuesto por cien
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Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P553 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
0.00 N/A N/A N/A
Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
20.60 N/A N/A N/A
Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual
0.00 N/A N/A N/A
Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral
0.00 N/A N/A N/A
Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestral
0.00 N/A N/A N/A
A Programa de Obras e Inversiones delSector Eléctrico ejecutado.
Oportunidad en la entregadel Programa de Obras eInversiones del SectorEléctrico.
Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del programa X100.
A 1 Pronóstico de la demanda deenergía eléctrica.
Oportunidad en la entregade los pronósticos.
Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del pronóstico X100.
Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado
(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100
Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad tienen asegurado elabasto de energía eléctrica para lospróximos quince años.
Tasa de crecimiento de laoferta del Sector Eléctricorespecto a la programada
Tasa de crecimiento de la oferta delSector Eléctrico / Tasa programada de laoferta del Sector Eléctrico X 100
Unidad de medida
Tipo-Dimensión-Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al periodo
Avance % al periodo
Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la planificación delSistema Eléctrico Nacional.
Margen de Reserva Capacidad neta disponible - demandamáxima neta coincidente / demandamáxima neta coincidente X 100
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Denominación Método de cálculo
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin Información
Clasificación Funcional
Planeación del Sistema EléctricoNacional
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
33 de 34
Primer Trimestre 2015
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
P553 Ramo 18 Unidad responsable
Enfoques transversales
Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad
Sin InformaciónPlaneación del Sistema EléctricoNacional
Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos
PRESUPUESTO
Meta anual
Meta al periodo
Pagado al periodo
Avance %
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Al periodo
240.5 60.5 48.7 80.5240.5 60.5 48.7 80.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación
Oportunidad en la entrega de los pronósticos.Sin Información,Sin Justificación
PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Margen de ReservaSin Información,Sin Justificación
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación
Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programadaSin Información,Sin Justificación
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