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ACTA 074/2011
ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL ONCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Siendo las once horas con diecisiete minutos del día catorce de octubre de dos mil
once, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Licenciado en Derecho Miguel Castillo
Martínez y Contador Público Alvaro Enrique Traconis Flores, con la asistencia de la
Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho Leticia Yaroslava Tejero Cámara, a efecto de
celebrar la sesión de Consejo, para la que fueron convocados conforme al primer párrafo
del artículo 10 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública.
Previo al comienzo de la sesión el Presidente del Consejo, en términos del artículo 17
de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública, exhortó al público asistente a permanecer en silencio, guardar
orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra, ni expresar comentarios durante la
sesión,
El Presidente del Consejo, solicitó a la Secretaria Ejecutiva que proceda a dar cuenta
del Orden del Día de la presente sesión. Acto seguido, la Secretaria Ejecutiva de
conformidad con el artículo 6 inciso e) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo
General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dio lectura al Orden del
Día, según la convocatoria, en los siguientes términos:
I.~ Lista de Asistencia.
11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.
.'
111.- Asunto en cartera:
ÚNICO.- Aprobación, en su caso, del anteproyecto del presupuesto de egresos del
Instituto para el año dos mil doce.
IV.- Asuntos Generales:
V.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.
lEl Presidente del Consejo, después de haber preguntado al Consejero Traconis
Flores, manifestó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.
~ Una vez hecho lo anterior:: la Secretaria Ejecutiva de conformidad con el articulo 6
~ ).
,.
inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los
dos Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum
reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los articulos 4 inciso e) y 14 de los
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, el Presidente del Consejo declaró legalmente constituida la sesión,
de conformidad con el segundo punto del Orden del Día.
Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo, dio inicio al
inciso a) de los asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del
anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto para el año dos mil doce, por lo que
concedió la palabra a la Secretaria Ejecutiva, para que en ejercicio de las facultades
presentará el anteproyecto en cuestión.
La Secretaria Ejecutiva, en cumplimiento de la atribución establecida en el artículo
35 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, y como resultado de las reuniones previas sostenidas con el
Consejo General y con los Dírectores de Área, así como de la aplicación de las
observaciones realizadas al anteproyecto presentado previamente al Consejo General,
sometió para su discusión y/o aprobación el siguiente anteproyecto de presupuesto de
egresos para el año 2012.
"ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL INSTITUTO
ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO
2012.
Con base en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, se presenta un desglose
del importe presupuestado para servicios personales, el cual comprende las
remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto, así como las
erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad
social inherentes a dichas remuneraciones y una provisión para liquidaciones y
haberes de retiro. Cabe precisar, que por instrucciones de la Secretaría de
Planeación y Presupuesto del Gobierno Estado de Yucatán, el gasto relativo al
Impuesto Sobre Nóminas, se presenta dentro del "PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES" alectando la partida 3981
dentro del capítulo 3000, cuando el año pasado se presentaba en el capítulo
1000. Ante esto presentamos las cifras determinando un subtota! del capítulo
1000, una columna para mostrar el gasto del 2.5% sobre nóminas y llegando aun gran total anual del gasto derivado de Servicios Personales.
,-1-:(1~)~11
Para el Consejo General, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el ejercicio 2012, la
cantidad de $4,465,059.98 (Son: Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cincuenta y nueve Pesos 98/100 MN), tal y como se
detalla a continuación:
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,.-Para la Secretaria Ejecutiva, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el ejercicio 2012, la
cantidad de $ 2,072,435.71 (Son: Dos millones setenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos 71/100 MN), tal y como se detalla a
continuación:
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Para la Dirección de Administración y Finanzas, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el
ejercicio 2012, la cantidad de $1,397, 201.28 (Son: Un millón trescientos noventa y siete mil doscientos un Pesos 28/100 MN), tal y como se
detalla a continuación:
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~v;;¡;ra la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, en lo que se refiere al gasto por servicios personales, se está presupuestando erogar
para el ejercicio 2012, la cantidad de $1,095,356.26 (Son: Un millón noventa y cinco mil trescientos cincuenta y seis Pesos 26/100 MN), tal y como
se detalla a continuación:
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Para la Dirección de Difusión y Vinculación, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el ejercicio
2012, la cantidad de $1,096,689.43 (Son: Un millón noventa y seis mil seiscientos ochenta y nueve Pesos 43/100 MN), tal y como se detalla a
continuación:
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Para la Secretaría Técnica, en lo que al gasto por servicios personales
cantidad de $2,221,326.45 (Son: Dos millones doscientos veintiún mil
continuación:
se refiere, se está presupuestando erogar para el ejercicio 2012, la
trescientos veintiséis Pesos 45/100 MN), tal y como se detalla a
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Para la Dirección de Tecnologías de la Información, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el
ejercicio 2012, la cantidad de $ 1,141,938.98 (Son: Un millón ciento cuarenta y un mil novecientos treinta y ocho Pesos 98/100 MN), tal y como se
detalla a continuación:'\o\ \
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Para la Unidad de Análisis y Seguimiento, en lo que al gasto por servicios personales se refiere, se está presupuestando erogar para el ejercicio
2012, la cantidad de $ 1,442,452.82 (Son: Un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos 82/100 MN), tal y como
se detalla a continuación:
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En resumen, en lo que al gasto por servicIos personales se refiere, para el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública se está
presupuestando erogar para el ejercicio 2012, la cantidad de $ 14,932,460.90 (Son: Catorce millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos
sesenta Pesos 90/100 MN), tal y como se detalla a continuación:
NUMERO VALES
" SIiLOO .."" ~.. .mI~MPLtAOO SUELOOMENSIIAL MENSUAL U,LENCUIl MENSUAL VWCI;INAL """ S£GUIlOGASTOS PllESTIIlIDNES~! PllESTAOONESI'OR RfGAIOS AN DE TOTAl WlTIJlO lOCO, IIDI'rolJAllCII IlIlMlUAllOll 5UElOO ANUAl TOOO5 ANUAl rooo, VALESIlESPENSAANUAL ANUAL AGl.'NALIlO PArnlNAl tSSTlY lfGUIlOVW. MIDIOOS UIUIEIAClONES "''' OO'ACITAolN .10 ANUM10ll 15%SOBRENÓMINI.S GWHOTALANUM
SS7~67.Jl JIl)!I,~ lO~ll,Jlill m,mM 11,9.!.IO 1Sl)17J9 1~65)0'l31 IlO.ooo~o 100,00000 100.00000 $ .1,ooo~O $ lC,ooo~O $ m,(SI,I\
Viene al caso señalar que dicho importe, deviene del siguiente tabulador de sueldos, salarios y prestaciones, que a continuación se detalla:
VALE'¡ .~~'=00 l>E5.EtlSA ClIOTA SEGUROOE -,
NIlMEIlOIl£ •• 00 MENSUAL .=. "~.. ,.~ PAmONAL VIOA MEOlC05PUE5TO TllAIAlAIlO~E'¡ OlOoR10201l 101l CALENDARIO INDIVlOUAL~ACACIONALAGUINALOO ~~ "O/VIDIJAL MAYOllES
H""$30,000 d.
Gol" d.S.I,,;o lO DI" d. '001" d.No4nll" II",~",," P,lm'
~"'"O, , /713,,8 g¡,ol.3/ "" , /756,00 S.I"loB ••• S.I,do R.•• SOO o Ind,v1du,1H.,..$'0."00 d.
óOI"d.s,I,,,o 10 DI" •• 4001" do H,,,, ',Im,S•• ,,",,, E oeu"" , , 1~'077 $ 6111BS B". , 1950'0 SolI'dO ¡.o" SoI"lo 5". '" 1'" $500000 Indlvldu,l
Ó 01" d. 5,1,,10 1001., d. 400[;" d. H""50<"""" TknlCl , 1111.00 3B 160.00 8". 1161 !4 SoI"lo s.." S.I,,;o B". APliCA $100000 "" 1",
,00"d.S,I"lo lO Di" d. 400[;" d. H""Ol,oe'o' • , 1 060-00 $3180000 B". , ¡,O/s.s4 S.I",o B". 5.1'''08". APLICA ¡00 000 '" li"
6 01•• d. Sol,,;o 1001" d. .~ 01" d. H.m11"1,, d.l, Un;d,d d. Anlli,;, , 10,000 31800,00 8". , 1163114 S,I."o B". \,r"lo e••• APLICA 200 ""O '" ".Coordinado, '" Ol,,,,,;on ••',,""Mndo.I,5"''''''rl. 601"d.S.I,rlo 1001" ,. 'O~" d. H""Tó<nl" , '59,3; 1318000 8." 1 3~6.10 \,I.,joe". S,I"io B". APLICA $200000 '" I¡"
ó 01" d, 5,1'''0 10 01•• d. I~Or>r•• d. H,,"CO""'",d", d. P, 0<'0' , , 540,17 5 16 ¡05.~1 B••• , 176384 1,1'''00.,. 5.larioB". APliCA S/O~ 000 '" 11"
6 Oí" d. S.larlo 10 DI" d•• I~~DI" d. 11.",eo",d,n.d" d. Su," "",<,on , 540,17 16105.D1 B". 1 763 84 S,larlo s..•• S,I"lo ~'" AP¡tCA- S/O~ 000 '" 11"
6o;"d.SOi."o 10 DI•• d•• I:~DI•• d. H"ti-,",111•• !"Idl<o , 315,45 11 lGl.>6 B••• , 1161,M S.I.dos.. •• S,I,doe.,. APLiCA ¡OOOOO '" 11"
Go;"d.S.I,,;o 1001., d•• I:~01., d. H•• """"11,, d. Inrom>á"" , , 375.~S $ 111615G B". , 11ó1M SoI"lo Bo" Sol",o s.." APUCA '00000 ~!!i!._
"
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-0
- "-'"' -- ." ...,,---- . .... ,. .. . ... . ... ._ ...,---_ . ._-,- --- --- ... .,--óru"d.sol",c 100;•• d. 00 [)jo< d.
H~~~,","No .nl"."""III,d.O;,!'ño , , 37.\.4S u/us. a". 17ól..B4 S,I'(I" e,,, S.loe;o "',. AruCAóo;.,d.S,I.rlo 10 cw •• d. 4~DI" d. H" ••
Au,W,,"A" " lOI.46 ~lI4H' B". 11Sl.B. Sal.doft> •• 5.1,,10 "',. APliCA 100000 " '"6 DI., d,""no lOrN"d. .001•• d. H,ll.
""<11", "AJ." , 11R 19 B lS7,6B 8••• 1 ó~6.oo 1,1,,10 a.•• ,,1";0 ~••• APLICA 100000 " ""601•• d. S,l.rio ID 01•• d. ~O01" d. H.".No '"1;"•••"1,,, "B" • , 116.53 , 6 '9 •.0) e••• , 11.6.10 S,I,d" 1\.0,. $.I.do S••• ~'1IU. $100000
Is 6496006 DI•• d, S,lulo 1001" d. '0 Dr.,d. H.n,
D;I¡ •• ,""o , 2¡G.53 e••• , 11'6.10 S,I"lo •• ,. S.I"lo B". APUCI\ 100000 NDA '".••••'<t.n••d.l. 50<".,,,1.
1<137"000
6 DI" d.S.I,no 10 DI•• de '0 Dr.," • H,,"¡'«"iYO , 'S~_ll "" 1 763_S~ S,I"lo B.a,. S,I"lo !••• APUCA $1DO000 NoA 11"
1, 9 04l,91601"d.SoI"io 10 Dí., d, '0 Ola,d. H,,,,
Of",.ld.r.rt •• , , ]01.'6 5". 17633" Sol.do &o,. S.''''O a". APUCA 200000 "- 11"
Asimismo se presenta, la siguiente plantilla de personal propuesta para el ejercicio 2012:
iT:ÚOO•••• O'._.
1 •• 4u004"".,."'".•,,, '" ••• TOTA'""'''''0"""0 ro....,;""". ~u"oo ,""00 ",um" MO"_ .""'0 •••••••••...•"""'"'' CIJO'''''''''''''' "'>TIte.,. •• ",. .•.•,"''',.,,' "'" "'4"'" ". O' TOT•• <AI'fJ",O"'lO """'''0 ", ••" ,."mJ~""AI. O.
''"!OlO" •• <N,"",- •• " 'U""O"""" ""." OAl<I<o.wo "'01'1""'" """UAl. -" "''' •• V«AOGNAC ""","'!IO O,," ,,~UOO.,""'."""~o,•••"'''' '"- .~ --- - ..-.." .."',.., """'''"' ".", .....•.{.... ,.. • , , '1'" , •. L!l " "l" •• "0," "''',. ,'"'''' •"".00 •. OU' "",>S." ._00 ._m ]"'"'00 , '''",'' " ."'.~"o., '""~ , """-,, '"''" n"""" """. ,m,,, • ,...,,, , 'o."''''' 01." " • "'" '" _oo. 00_00 ,OO <ro 00 ,_00 _.
" ••• ""'". m•.•",,,,~,,.,,a,",,, . ,"''''' , ..,.".. "'''''''' ""00 ,"'," '''lO'' ""- , ""'''''' , ...- ''''''..., ,'''' '" '_00 •. .,.. . ••• ""n",o; •• ~., , oo. """ '" "lO <0000 ''''",00 ''''' .. """ ,O> "'''' " <00'" '''lOO'''' ..•'" '" ._. _. , • '",," .""" ,m"",,,JI,.I•• ,."""Id•• d."".,,," • , '""',00 "."'''' ''''''''" .0000 • , ",O< ",.., ",,"lO • -- " ""'00 '''''.00 ,,'" '" ._. """'01 """" '" '"'', •••dI",', •••U""~."",,,.,",.~"rl,",., .. , "'" "''''''''' ." """" " '"'''' ,''',. '''''0 '"'''''''' '"'''' " •••.•, '"""'" ,-- ._- " ....,,, , ""'," "n••.•,3l
"' ..".,." .., '" , "" " """'" ,..'",,", "',,' ,"',", , '''~. """'" !O"" '''''' " ""',." ,'''' '" ._oo "'''''' ''''.., """03'(,",,,.,,.,0.,.."""",,. , ...,," """" ,....,'" ""., "",.. ''',.. n,,,,,,, !O0l" ,,,..,,' ","" ,,"'''' .-oo """Ol , ,oo,,! 710'''.''.."",,'"o"'" , "''' '!l"" , "". ",,'" '''H' m.," .. "." "<lO'" """." ....••. ""'"" • ""''','' , • m,I! "'''".""",11,,'-,.f •.~."" • m,,, " ,,," "''',." ,m,,, "" .. ".". ,,""lO ""'" ""'..,. ""''' ,'''''''' ._- • 111 " ...." """."..,,,, ..,,o,•••• . mA' • "'" " '"'' """ ,lO"" ", .. """lO """ """'" 11m,» ""'''' -- ,..",," , ••.•',lS '"""."'",11'"."- .. "'1." ,,,.'" , ,m",.!> "•.•.., ..~ • '" .. !S""" • • ,.. ," "lO"." ""M,"' "lOO'" , , '''".'''' "" ...., ,..,,'" lO"' •••••
""'''" .... • '" " , .,,""' ,,,,,,,,, ,"'." .- '_00 ""''''' '''''o "'"'' ""'," , ''''''' , ._- '",''''' , ',<1", ". o'',,,••"L••,.'. • "~,, '''',o, • '" ,0&" ""L .."',, ,_oo ...,,'" ","," ••"l" • "',."," , -- , -- '!'l"'''" 'o", " ..•"'~,01" ,"d.ro • >lO " • ..,,"" "m" lO"" ...,," ,,",o " ""O "'" """ "lO,,," ,"ro ,-- """" , '''''''' """...""..,." ,.,,,",,.,, ,"'" .",,, , " '""00 ""..'" "oo ""'" ,"'" " "'" ".." ","" "".. '" .0000 _00 ",m,,, ,,,,,n """,,,""",.'".,.., , "" .. , , '" ,",,,,-,,, "'''''' "" .. """ ",,,,,,,, '''"o """,," "."... , ,'" '" _ro '''OLUO "lO" ''''lO''
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En este mismo sentido, someto a su consideración el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año 2012, detallado por partida presupuestal y por Unidad Administrativa:
Concepto I Gasto ClasificaciónPresupuestal
Administración yfinanzas
capacitación yProyectosEducativos
Difusión y Tecnoloeias de laVinculación Información
SecretadaTecnica
SecretadaEjecutiva
Unidad de Análisis
y SeguImiento
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1000-1130-1131 966,333.00 768,375,00 3,499,883.00 772,743.00 803,827.00 1,546,045.00 1,104,623,00 997,419.00 10,459,248.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1000-1210-1211 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1000-1220-1221 000 000 000 0.00 000 0.00 203,333,33 0.00 203,333.33
PRIMAS DE VACACIONES 1000-1320-1321 26,403.00 20,994,00 95,625.00 21,113.00 21,962.00 42,242.00 35,737.00 27,251.90 291,327.90
GRATIFICACiÓN DE FIN DE AÑO 1000-1320-1322 105,610.00 83,975.00 382,501.00 84,453.00 87,850.00 168,967.00 142,946.00 109,007.59 1,165,309,59
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CUOTAS 1ooo-~410-1411 121,188.00 96,362.00 65,288.00 96,910.00 100,808.00 193,889,00 44,859.00 125,086,20 844,390,20ISSTEY)
APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA 1000-1440-1441 6,600.00 4,400,00 12,100.00 4,400,00 4,400,00 9,900.00 5,500.00 6,600.00 53,900.00
APORTACIONES PARA SEGUROS GASTOS MEDlCOS 1000-1440-1442 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 120,000.00MAYORES
INDEMNIZACIONES 1000-1520-1521 0.00 D.OO 0.00 0.00 D.OO D.OO 100,000.00 0.00 100,000.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 1000-1530-1531 0.00 D.OO D.OO 0.00 D.OO D.OO 100,000,00 0,00 100,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES (VALES DE 1000-1540-1541 131,164.80 91,031.00 205,035.00 86,833.00 91,844.16 197,663,04 125,741,00 136,174.44 1,065,486.44DESPENSA)
APOYOS A LA CAPACITACiÓN DE LOS SERVIDORES 1000-1550-1551 9,000.00 6,000.00 7,500.00 6,000.00 6,000,00 13,500,00 6,000.00 9,000.00 63,000.00PÚBLICOS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1000-1590-1591 0.00 0.00 D.OO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2000.2110-2111 12,000.00 24,000.00 23,000.00 10,000.00 9,000.00 33.l62.69 31,065.00 11,000.00 153,227.69
MATERIALES , ÚTILES DE IMPRESiÓN , 2000-2120-2121 7,000,00 2,000,00 000 500.00 0.00 0.00 D.DO 11,000.00 20,500,00
REPRODUCCiÓN
MATERIALES, ÚTILES , EQUIPOS MENORES DE 2000-2140-2141 18,000,00 21,000,00 000 30,000.00 2,100,00 26,325,96 64,193.00 61,000.00 222,618,96
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN ,COMUNICACIONES
MATERIAL IMPRESO E INFORMACiÓN DIGITAL 2000.2150-2151 3,000.00 19,000.00 0.00 16,000,00 0.00 26,160,26 D.OO S,5OO.00 69,660.26
MATERIAL DE LIMPIEZA 2000-2160-2161 6,000,00 D.OO 0.00 0.00 D.OO 0,00 D.OO D.OO 6,000.00
.,
Concepto I Gasto OasificaciónPresupul!stal
Administración yFinanzas
Cí!pacitjiciÓn y
PraYfFt°sEducativos
ConsejoGeneral
Difusión y JScnologljis de laVinculación Infonnaclón
SecretariallinJ.g
SecretariaEJecutiva
Unidad de Análisisv Seguimiento
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2000.2210-2211 3,600.00 28,000,00 0.00 9,910.00 2,500.00 0.00 38,112.00 32.000.04 114,122.04
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS 2000-2210-2213 3,600.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 3,600.00INSTALACIONES
UTENSILIOS PARA El SERVICIO DE ALIMENTACiÓN 2000-2230.2231 2,400.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 2000-2410-2411 9,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 9,996.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2000-2420-2421 10,000.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
CAL, YESOY PRODUCTOS DE YESO 2000-2430-2431 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2000-2440-2441 8,400.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2000.2450-2451 8,400.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 8,400.00
MATERIAL ELÉCTRICOY ELECTRÓNICO 2000-2460-2461 18,000.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 18,000.00
ARTicUlOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCiÓN 2000-2470.2471 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 5,100.00
MATERIALES COMPlEM ENTARIOS 2000-2480-2481 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,504,00 0.00 23,904.00
OTROS MATERIALES Y ARTicUlOS DE CONSTRUCCiÓN 2000-2490-2491 15,000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00Y REPARACiÓN
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2000.2530-2531 3,600.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 2000-2560-2561 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
COMBUSTIBLES 2000-2610-2611 36,000.00 15,000.00 78,000,00 30,000.00 2,000.00 31,999,98 36,064,04 40,000,00 269,064.02
LUBRICANTES YADITIVOS 2000-2610-2614 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
PRODUCTOS TEXTilES 2000-2700-2740 3,000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTilES 2000.2700-2750 1,500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
VESTUARIO Y UNIFORMES 2000-2710-2711 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 24,435.00 0.00 24,435.00
HERRAMIENTAS MENORES 2000-2910-2911 3,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 3,000.00
REFACCiONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2000-2920-2921 6,000.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
,
COncepto 1Gasto CI~sificaciónPresupuestal
Administración yFinanzas
Capacitaci6n yProyectosEducativos
Oifusl6nyVlnculacl6n
Tetnologfils de laInformación
SecretilrfaTécnica
SecretadaEjecutiva
Unidad de Análisisy Seguimiento
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES " 2000.2930-29U 1,BOO.00 1,000.00 0.00 1,183.00 0.00 000 0.00 3,000.00 6,983.00MOBILIARIO Y EQUIPO " ADMINISTRACiÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO
REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 2oo0-294D-2941 12,000.00 3,000.00 0.00 5,914.00 16,500,00 4,000.00 000 5,000,00 46A14.ooCÓMPUTO YTECNOLOGfAS DE LA INFORMACiÓN
REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 2000-2960-2961 30,000.00 4,000.00 0.00 17,151.00 0.00 7,459.72 0.00 4,000.00 62,610.72TRANSPORTE
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES " 2ooo-298D-2981 5,000.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 000 5,000.00MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 200D-299D-2991 6,000,00 000 0.00 3,201.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 11,201.00MUEBLES
ENERGfA EL~CTRICA 3000-311D-3111 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000,00
AGUA 30Q0-313D-3131 15,000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 15,000,00
TELEFONfA TRADICIONAL 3000-3140-3141 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 120,000,00
TELEFONfA CELULAR 3000-3150-3151 2,400.00 6,000.00 40,000.00 11,057.00 000 4,800.00 16,800.00 6,000.00 87,057.00
SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 3000-3160-3161 0.00 0.00 0.00 3,923,00 42,000,00 0,00 0.00 000 45,923.00
SERVICIOS " ACCESO " INTERNET, REDES Y 3DOO-317D-3171 0.00 0.00 0.00 0,00 94,200.00 0.00 000 0.00 94,200.00PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN
SERVICIOS POSTALESY TELEGRÁFICOS 3000-3180-3181 6,000,00 6.000.00 0.00 5,000.00 1,200,00 900,00 1,800.00 40,000.00 60,900.00
SERVICIOS INTEGRALES V OTROS SERVICIOS 3000-3190-3192 10,000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3000-3220-3221 713,760.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 713,760.00
ARRENDAMIENTO " MOBILIARIO Y EQUIPO " 3000-3230-3231 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 35,120,00 0,00 35,120,00ADMINISTRACiÓN. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Concepto I Gasto ClasificaciónPresupuestal
Administración yFinanzas
Capacitación yProyectosEducativos
Difusión yVinculación
Tecno!ogfas de laInformación
SecretariaTécnica
SecretadaEjecutiva
Unidad de análisisy SeBU!mle!lto
ARRENDAMIENTO OC EQUIPO Y BIENES 3000-3230-3232 2,000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
INFORMÁTICOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3000.3250-3251 0.00 0.00 324,000.00 126,203.40 0,00 000 0.00 0.00 450,203.40
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS 3000-3260-3261 5,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
V HERRAMIENTAS
OTROS ARRENDAMIENTOS 3000.3290-3291 2,400,00 2,000.00 0.00 1,578,00 0.00 181.68 8,000.04 1,800.00 15,959.72
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUOITORjA V 3000-3310-3311 80,000.00 90,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 242,000.00RELACIONADOS
SERVICIOS DE DISElllo, ARQUITEGURA, INGENIERjA V 3000-3320-3321 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00ACTIVIDADES RELACIONADAS
SERVICIOS OC CONSULTORfA ADMINISTRATIVA, 3000-3330-3332 000 0.00 0.00 0.00 32,335.00 0.00 0.00 0.00 32,335.00
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGfAS OC lAINFORMACiÓN
SERVICIOS DE CAPACITACiÓN 3000-3340-3341 0.00 100,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000,00
IMPRESiÓN Y ELABORACIIÓN OC MATERIAL 3000-3360-3361 2,000.00 188,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0,00 0.00 2,000.00 195,000.00
INFORMATIVO
OTROS SERVICIOSCOMERCIALES 3000.3360-3363 12,000.00 5,000,00 000 1,088.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 26,488.00
Concepto I GilStO ºi1sificadónPm\lpuestal
Admlnlstrildón yFInanzas
capacitación yProyectosEducativos
Difusión yVinculación
Tecnologías de laInformación
SecretanaTécnica
SecretaríaEjecutivil
Unidad de Análisisy Seguimiento
SERVICIOS DE VIGILANCIA 3000-3380-3381 132,000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTrFICOS y T£CNICOS 3000-339()..3391 86,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00INTEGRALES
SERViCiOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3000-34()()"3490 12,900.92 8,480.00 8,500.00 2,640.00 2,400,00 7,768.44 9,717.00 4,800.00 57,206,36
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS 3000-3410-3411 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 12,000.00FINANCIEROS Y BANCARIOS
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (EDIFICIOS) 3000-34S()"3451 58,000.00 58,000.00
SEGURO DE BIENES VEHICULARES 3000-3450-3454 38,000.00 0.00 30,000.00 17,853.06 0.00 7,000.00 0.00 13,000.00 105,853.06
CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO MENOR OC 3000.3510-3511 70,000.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 13,408.85 0.00 83,408.85INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3000-352()"3521 25,008.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 3,300,00 4,500.00 5,000.00 47,808.00MOBILIARIO Y EQUIPO OC ADMINISTRACiÓN,
EDUCACIONAL y RECREATIVO
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE 3000"3530-3531 20,004.00 6,000.00 0.00 5,914.00 15,000.00 3,000.00 4,500.00 7,000.00 61,418,00EQUIPO OC CÓMPUTO Y TECNOlOGrA OC LAINFORMACiÓN
REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO OC EQUIPO OC 3000-3550-3551 60.000.00 000 30,000.00 14,786.00 0.00 9,100.00 0.00 8,000,00 121,886.00TRANSPORTE
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE 3000-3570-3571 40,000.00 3,000,00 0.00 11,829.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 58,829.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Concepto I Gasto Clasificaciónpresupuesta!
Administración yFinanzas
capacltaci6n yProyectosEducativos
ConsejoGeneral
Difusión yVinculación
TecDologlas de laInformación
SecretariaTécnica
SecretadaElecutilla
Unidad de Análisisy Seguimiento
INSTALACiÓN, REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE 3000-3570.3572 46,500.00 DDO ODO 0.00 D.DO O.DO 3,500,00 O.DO 50,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SE1WlCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3000-3580-3581 142,008.00 6DD.DO O.DO 160.00 ODO 300.00 D.DO 2,400.00 145,468.00
SERVICIOS DE JARDINERfA Y FUMIGACiÓN 3000-3590-3591 20,400,00 O.DO O.DO 0.00 O.DO O.DO D.DO D.DO 20,400.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCIÓN , 3000-3600-3630 0.00 ODO ODO 50,000.00 D.DO D.DO D.DO D.DO 50,000.00
PRODUCCiÓN DE PUBLICIDAD
SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y 3000-3600-3650 ODO 0.00 0.00 45,000.00 25,000.00 O.DO O.DO 0,00 70,000.00
DEL VIDEO
DIFUSiÓN POR, RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 3000-3610-3511 10,000.00 50,000.00 0.00 532,000.00 0.00 O.DO 0.00 45,000.00 537,000.00
DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
PASAJES AÉREOS 3000-3710-3711 12,000.00 58,000.00 220,000.00 35,000.00 30,000.00 5,500.00 26,400.00 0.00 386,900.00
PASAJESTERRESTRES 3000.3720-3721 2,000.00 3,500.00 24,000.00 500.00 D.DO 339.08 3,501.00 O.DO 33,84{).08
VIÁTICOS EN EL pAfs PARA SERVIDORES PUBLlCOSA 3000-3750-3751 5,000,00 40,000.00 100,000,00 6,277.00 5,400,00 5,000,00 12,000.00 2,000.00 175,677.00
VIÁTICOS EN EL PA(S PARA LABORES EN CAMPO 3000-3750-3752 O.DO 21,500,00 O.DO 0.00 O.DO 0.00 ODO 4,000.00 25,500.00
GASTOS DE REPRESENTSACIÓN 3000-3800-38S0 O.DO 6,000.00 D.DO 18,000,00 D.DO 0,00 DDO DDO 24,000,00
CONGRESOS Y CONVENCIONES 3000-3830-3831 O.DO lS0,OOO.00 0.00 275,000.00 D.DO D.DO O.DO ODO 425,000.00
EXPOSICIONES 3000-3840-3841 O.DO 0.00 0.00 120,000.00 O.DO O.DO O.DO DDO 120,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS 3000-3920-3921 50,000,00 3,000.00 30,000.00 17,725.00 D.DO 13,900.00 12,000,00 7,500.00 134,12S.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 3000-39S0-3951 5,004.00 O.DO 0.00 0,00 O.DO 0.00 D.DO D.DO 5,004.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE 3000-3980-3981 30,903.00 24,219,00 107,129.00 24,239.00 25,247.00 49,120.00 43,697.00 31,911,36 336,45536
DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (SERVICIO SOCIAL] 4000-4410-4414 O.DO 78,500.00 DDO Doo 0.00 0.00 0.00 0.00 78,500.00
Concepto 1Gasto ClasificaciÓnPresupuestal
Administración yFinanzas
Capacitación yProyectos
Educativos
Dlf!Js!ónvVinculación
Tecnologlas de laInformación
secretaríaTécnica
SecretaríaEjecutiva
Unidad de AnálisisV Seguimiento
1,944,850.53 23,886,801.92 ~ _
o\, "
2,794,428.262,265,661.16 2,443,408.792,662,933.462,267,576.00 5,382,561.004,125,382.72
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PREMIOS) 4000.4410-4415 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERfA 5000.5110-5111 12,000.00 30,000.00 10,000.00 7,398.00 8,000,00 7,300.00 51,192,00 10,000,00 135,890.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGfAS DE LA 5000.5150-5151 13,000.00 45,000.00 0.00 30,000,00 468,748,00 11,746.18 177,no.DO 125,000.00 871,214.18INFORMACIÓN
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACiÓN 5000-5190-5191 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 000 34,960.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000-5200-5230 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.000,00
EQUIPOS Y APARATOS AUOIOVISUALES 5000-5210-5211 000 5,000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5,000.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES 5000-5410-5411 150,000.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5000-5510-5511 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5000-5600-5640 000 0.00 0,00 15,452.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 23,812.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN YTELECOMUNICACIÓN 5000-5650-5651 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 2,000.00 21,400.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN EL~CTRICA, APARATOS Y 5000-5660-5661 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2,500.00ACCESORIOS EL~CTRIC05
50FlWARE 5000-5910-5911 130,000.00 0.00 000 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 158,000.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 5000-5970-5971 6,000.00 54,640.00 0.00 0.00 309,340.00 4,478.76 18,000.00 30,000.00 422,458.76
I
,
A continuación, se presenta el resumen del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ano 2012, desglosado por capitulas y por Unidades
Administrativas:
Administración y Capacitación y Difusión y Tecnologías de la Secretaria Unidad de
Finanzas Proyectos Consejo General Vinculación Infomación Secretaria Técnica Ejecutiva Análisis y TotalEducativos Seguimiento
CAPITULO 1000
CAPITULO 2000
CAPITULO 3000
CAPITULO 4000
CAPITULO 5000
1,366,298,80 1,071,137,00 4,357,932,00 1,072,452,00 1,116,691,16 2,172,206,04
265,296,00 117,000,00 101,000,00 123,859,00 32,100,00 129,108,61
2,168,287,92 866,299,00 913,629,00 1,333,772.46 322,782,00 110,209,20
0,00 78,50000 0,00 40,000,00 0,00 0,00
$325,500,00 $134,640,00 $10,000,00 $92,850,00 $794,088,00 $31,884,94
$4,125,382.72 $2,267,576.00 $5,382,561.00 $2,662,933.46 $2,265,661.16 $2,443,408.79
2,028,739,33 1,410,539,13 14,595,995.46
209,37304 174,500,04 1,152,236,69
267,043,89 192,811,36 6,174,834,83
0,00 0,00 118,500,00
$289,272.00 $167,000,00 $1,845,234,94
$2,794,428.26 $1,944,850.53 $23,886,801.92
Para el ejercicio de los recursos detallados anteriormente, este Instituto
desarrollará los Programas Operativos Anuales, que cada Unidad Administrativa
consideró necesarios para el debido cumplimiento de las atribuciones establecidas
por Ley a este Instituto, dichos programas se resumen a continuación:
PROGRAMA NOMBRE IMPORTE
01833 Presupuesto Institucional de Servicios Personales 14,932,460.8213854 Mejorar y Actualizar el Sistema de Acceso a la Información 487,401.0013856 Administrar y Proporcionar a las Unidades Administrativas del 1,936,446.85
Instituto los Recursos Humanos, Financieros, Materiales yServicios que Requieran para el Cumplimiento de sus Objetivos yMetas
13859 Promover en la Sociedad el Conocimiento, Uso y 2,557,964.38Aprovechamiento de la Información Publica
13864 Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Publica 112,343.0713867 Vigilar el Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 608,773.90
Pública para el Estado y Municipios de Yucatán13868 Procurar la Conciliación de los Intereses de los Particulares con 20,795.21
los de los Sujetos Obligados Cuando estos Entren en Conflictocon Motivo de la Aplicación de esta Ley de Acceso a laInformación Pública para el Estado y Municipios del Estado deYucatán
13869 Capacitar a los Servidores Públicos en la Cultura de Acceso a la 643,980.00Información Pública y Protección de Datos Personales
13871 Garantizar la Protección de Datos Personales en Poder de los 28,584.35Sujetos Oblioados
13872 Promoción de contenidos Relacionados con el Derecho a la 53,620.00Información Publica Y su Importancia Social en los Programas deEstudio, Ubros y Materiales que se Utilicen en las InstitucionesEducativas
13877 Promover en las Instituciones de Educación Superior la 454,860.00Investigación y Docencia Sobre el Derecho de Acceso a laInformación Pública
13894 Ampliar el Conocimiento Sobre la Materia de esta La Materia de 226,484.34esta Ley de Acceso a la Información Publica
13900 Administrar los Gastos Comunes dellnstitulo 1,823,088.00$
23,886,801.92
La Secretaria Ejecutiva, solicitó al Consejo General que se le instruya para
. realizar las diligencias necesarias para la captura de dichos programas, incluyendo
los indicadores de desempeño en el Sistema establecido para tal efecto por la
Secretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán, con
la información y datos generados, por las Unidades Administrativas que componen
este Instituto, para su evaluación por dicha Secretaría.
El Consejero Traconis Flores, manifestó que el proyecto del presupuesto de
egresos en cuestión, está ceñido con estricto apego a los proyectos y/o programas
contemplados en el Instituto para el año dos mil doce, tales como continuar con la
'x)/l{\ ;7 j
difusión en todo el Estado del derecho de acceso a la información, capacitación a
los servidores públicos y ciudadanos, presupuesto que está apegado a las
políticas de ahorro y austeridad que se realizan en el Instituto actualmente.
El Consejero Presidente, indicó que el anteproyecto de presupuesto
presentado, es el resultado del consenso obtenido en las reuniones de trabajo
destinadas para tal caso. Resaltó los puntos importantes del presupuesto en los
cuales se reflejan cambios presupuesta les en comparación al ejercicio dos mil
once que implica; primero, en el capitulo 1000 relativo a sueldos y salarios, en el
que se consideró un aumento a las percepciones de los trabajadores del 6% sobre
el salario percibido y prestaciones, indicó que lo anterior, está ajustado al
incremento inflacionario proyectado con la finalidad de que la plantilia laboral
conserve el poder adquisitivo; segundo, el fortalecimiento presupuestal a la
Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y a la Dirección de Difusión y
Vinculación, mismo que se ha realizado por tercer año consecutivo, toda vez que
gracias a las actividades que dichas áreas realizan, el Instituto ha obtenido los
resultados que a la fecha ha presentado en cuanto a un mayor posicionamiento en
el Estado; y como tercer punto, un incremento monetario en el capitulo 3000
relativo a Servicios Generales, en la que se incluyen los gastos a erogar para el
edificio en renta contiguo al Instituto.Asimismo, indicó que tomando en cuenta que
en el año dos mil doce habrán actividades importantes para el Instituto, como es la
capacitación de los servidores públicos implicados, debido al cambio de
administración en los tres niveles de gobierno; así como fungir como Órgano
coadyuvante de apoyo para el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datds Personales (IFAI), en virtud de la entrada en vigor de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares,
situación que implica la realización de nuevas actividades relativas al tema; y ser
sede de la Asamblea Nacional de la Comisión de Acceso a la Información Pública
(COMAIP), por lo que el presupuesto soiicitado se encuentra con estricto apego aIla situación real y similar al del presente ejercicio fiscal.
Ei Presidente del Consejo, preguntó si habia alguna otra observación al
respecto; al no haberla, con fundamento en los articulas 34 fracción 111 y IV de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán y 13 fracción I del Regiamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán y 4 inciso i) y 29 inciso d) de los
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
~ la Información Pública, sometió a votación la aprobación del anteproyecto del
:::-presupuestode egresos del Instituto para el año 2012, así como también los'¥; 1
programas operativos anuales, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud el Consejo tomó el siguiente acuerdo:
ACUERDO: Se aprueba el anteproyecto del presupuesto de egresos del
Instituto para el año 2012, así como también los programas operativos anuales, en
los términos antes transcritos.
El Consejero Presidente, instruyó a la Secretaria Ejecutiva, a realizar las
diligencias necesarias para realizar la captura de dichos programas, incluyendo los
indicadores de desempeño en el Sistema establecido para tal efecto por la
Secretaria de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Yucatán, con
la información y datos generados, por las Unidades Administrativas que componen
este Instituto, para su evaluación por dicha Secretaría. Dichos programas
operativos anuales y sus respectivos indicadores, serán reevaluados y ajustados
por este Consejo General, con base en el presupuesto de egresos para el Estado
de Yucatán, que apruebe el H. Congreso del Estado de Yucatán, para el ejercicio
2012.
No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente del Consejo, Licenciado en
Derecho Miguel Castillo Martínez, con fundamento en el articulo 4 inciso d) de los
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, siendo las once horas con treinta y dos minutos, clausuró
formalmente la Sesión del Consejo de fecha catorce de octubre de dos mil once,
procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.
~;-í17'L1CDA. BONNIE AZARCOYA MARCINTITULAR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS
Y SEGUIMIENTO
O EN IQUE TRACONIS FLORESONSEJERO
RO CÁMARAVA
o MARTíNEZPRESIDENTE
L1CDA. LETICIA YAROSLASECRETARIA J