cuadro iii.7 asignaciones adicionales autorizadas a ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el...

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APROBADO* EJERCIDO ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 495,000,000.00 239,478,318.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,000,000.00 56,261,924.17 SE ADQUIRIRÁN MATERIALES DE PAPELERÍA, TÓNERS, MATERIALES ÚTILES, Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (REFACCIONES), MATERIAL DIDÁCTICO, UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES COMO MATERIA PRIMA, PRODUCTOS METÁLICOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS, CEMENTO, OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, MADERA, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, ACEITES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS, LLANTAS, FIBRAS, HULES Y PLÁSTICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SERVICIOS GENERALES 46,000,000.00 7,845,049.99 CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED DE ESTA ALCALDÍA, ESPECTÁCULOS CULTURALES, ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 150,000,000.00 92,471,689.21 IMAGEN URBANA (PINTURA Y REPELLADO). TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,000,000.00 76,603,089.62 AYUDAS SOCIALES: CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, ENTREGA DE PINTURA Y ENTREGA DE LENTES. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,000,000.00 4,974,922.12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS Y SOFTWARE. INVERSIÓN PÚBLICA 50,000,000.00 1,321,642.89 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GÓMEZ, DENTRO DEL PERÍMETRO DE ESTA ALCALDÍA. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE ESTA ALCALDÍA. NOTA: LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GÓMEZ, NO PODRÁN SER APLICADOS POR ESTA ALCALDÍA, TODA VEZ QUE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICA COMUNICÓ QUE EL PREDIO DESIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, PRESENTA DIVERSAS PROBLEMÁTICAS DE ORDEN JURÍDICO QUE NO HAN SIDO RESUELTAS, POR LO QUE NO ES POSIBLE EJECUTAR ACCIONES EN EL MISMO, HASTA QUE ESTÁS NO SEAN DESAHOGADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. * Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ENERO-DICIEMBRE 2018 1/ URG/ACCIÓN O PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DESCRIPCIÓN 1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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Page 1: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 495,000,000.00 239,478,318.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 171,000,000.00 56,261,924.17

SE ADQUIRIRÁN MATERIALES DE PAPELERÍA, TÓNERS, MATERIALES ÚTILES, Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (REFACCIONES), MATERIAL DIDÁCTICO, UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓNPRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES COMO MATERIA PRIMA, PRODUCTOS METÁLICOS A BASEDE MINERALES NO METÁLICOS, CEMENTO, OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, MADERA, MATERIALELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FERTILIZANTES, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES YACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, ACEITES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS, VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DESEGURIDAD, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS,LLANTAS, FIBRAS, HULES Y PLÁSTICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO YTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

SERVICIOS GENERALES 46,000,000.00 7,845,049.99

CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OTROS ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNSERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED DE ESTA ALCALDÍA, ESPECTÁCULOSCULTURALES, ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 150,000,000.00 92,471,689.21 IMAGEN URBANA (PINTURA Y REPELLADO).

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,000,000.00 76,603,089.62 AYUDAS SOCIALES: CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, ENTREGA DE PINTURA Y ENTREGA DE LENTES.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,000,000.00 4,974,922.12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS Y SOFTWARE.

INVERSIÓN PÚBLICA 50,000,000.00 1,321,642.89

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GÓMEZ, DENTRO DELPERÍMETRO DE ESTA ALCALDÍA. RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, DENTRO DEL PERÍMETRODE ESTA ALCALDÍA. NOTA: LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL YDEPORTIVO EN LA COLONIA MERCED GÓMEZ, NO PODRÁN SER APLICADOS POR ESTA ALCALDÍA, TODA VEZ QUE LADIRECCIÓN DE JURÍDICA COMUNICÓ QUE EL PREDIO DESIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOSPREVISTOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, PRESENTA DIVERSAS PROBLEMÁTICAS DE ORDENJURÍDICO QUE NO HAN SIDO RESUELTAS, POR LO QUE NO ES POSIBLE EJECUTAR ACCIONES EN EL MISMO, HASTA QUEESTÁS NO SEAN DESAHOGADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

Page 2: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 140,000,000.00 102,691,885.37

SANEAMIENTO FORESTAL EN LOS PARQUES TEZOZOMOC Y ALAMEDA NORTE 12,000,000.00 11,759,859.75 SANEAMIENTO FORESTAL EN LOS PARQUES TEZOZÓMOC Y ALAMEDA NORTE

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN. 3,000,000.00 409,321.70 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PROTECCIÓN CIVIL).UBICADO CALLE MANUEL SALAZAR NO. 10 COL. LA PROVIDENCIA, DENTRO DEL PERÍMETRO.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN ELCENTRO HISTÓRICO DE AZCAPOTZALCO.

16,000,000.00 15,201,365.00 SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 24,615 M², EN BANQUETASQUE CONSISTEN EN: DEMOLICIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS, EN ESQUINAS PARA NIVELAR Y COLOCAR RAMPAS CONCONCRETO HIDRÁULICO.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREA DE EXPOSICIÓN DETECNOLOGÍAS AMBIENTALES Y REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE CONVIVENCIADE LA ALAMEDA NORTE.REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS.

26,000,000.00 7,383,596.06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREA DE EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES Y REHABILITACIÓN DELÁREA DE CONVIVENCIA DE LA ALAMEDA NORTE. REHABILITACIÓN DELPARQUE DE LOS NIÑOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIOSPÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO.

2,000,000.00 1,992,901.66 INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COLONIAS: ROSARIO, SANTA BARBARA, DEL GAS, PRO-HOGAR, SANMARCOS, SANTIAGO AHUIZOTLA, SAN JUAN TLIHUACA Y MAGDALENA DE LAS SALINAS, DENTRO DE LA DEMARCACIÓNDELEGACIONAL.

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANAEN EL PARQUE TEZOZÓMOC.

8,000,000.00 4,533,812.55

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN 1 (PAR) QUE CONSISTEN: COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LAENTRADA PRINCIPAL DE PARQUE, DEMOLICIÓN DE BASES DE POSTES EN DESUSO, Y SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN EL ÁREA DEL AJOLOTARIO, PINTURA EN BANCAS Y ACABADOS ENGENERAL.

TRANSFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA DE LEDS EN 4UNIDADES HABITACIONALES Y 28 ÁREAS PÚBLICAS RECREATIVAS.

22,000,000.00 21,999,430.27 TRANSFORMACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA DE LED'S EN 4 UNIDADES HABITACIONALES Y 28 ÁREASPÚBLICAS RECREATIVAS.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTROCULTURAL NAHUI OLLIN, MUSEO AZCAPOTZALCO Y MUSEO DE LOS PUEBLOSORIGINARIOS.

31,195.00 -

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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APROBADO* EJERCIDO

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTROCULTURAL NAHUI OLLIN, MUSEO AZCAPOTZALCO Y MUSEO DE LOS PUEBLOSORIGINARIOS.

3,968,805.00 3,485,340.26

SE REALIZARÁN TRABAJOS EN 3 (INM) CONSISTIRÁN EN: 1 (INM) CENTRO CULTURAL NAHUI OLLIN, ALBAÑILERÍA,BAÑOS, PISOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; 1(INM) MUSEO DE LOS PUEBLOS ORIGINALES: SUSTITUCIÓN DE PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETACERÁMICA Y PINTURA EN GENERAL INTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y 1 (INM)MUSEO DE AZCAPOTZALCO: PLAFONES TIPO PANEL, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, PINTURA EN GENERALINTERIOR, EXTERIOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CAMBIO DE LUMINARIAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS ESPECIALESCON SUS BASES EN ZONAS DE EXHIBICIÓN Y ÁREAS EXPOSITORAS, ESTRUCTURA CON ILUMINACIÓN EN ÁREA DELFORO.

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELASPÚBLICAS DE LA DEMARCACIÓN.

32,000,000.00 22,109,605.97

SE REALIZARON TRABAJOS MANTENIMIENTO A 32 (INM) EDUCATIVOS QUE CONSISTEN EN: INSTALACIÓN ELÉCTRICA,HIDRÁULICA Y SANITARIA, ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DE PISO, CANCELERÍA, HERRERÍA, CARPINTERÍA, CAMBIO DEVIDRIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES, CAMBIO DE LUMINARIAS, MANTENIMIENTOGENERAL A BAÑOS, COLOCACIÓN DE PLAFONES Y CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS. EN LOS PLATELES: (11) J.N: REP.PARAGUAY, TRABAJADORES PETROLEROS, J. CASTAÑEDA Y POZO, L. CASTAÑEDA Y DEL POZO, REINO UNIDO, R.KOCH, TLALTILCO, A. CASO, L. GÓMEZ BLANCO, GPE. CENICEROS ZAVALETA, M JOSÉ OTHON, ITZCAN; (15) E.P. CD.REYNOSA, R. CASTELLANOS FIGUEROA, OBRERO MEX., JUAN N. MÉNDEZ, J. VERNE, EMPERARDOR CUITLÁHUAC,MÁRTIRES DE LA LIBERTAD, J. ROSAS MORENO, J. VASCONCELOS I, V. RIVERO, LEYES DE REFORMA, TEMACHTIANI,ATENEDORO MONROY, EMPERARDOR CUAUHTÉMOC, CLUB DE LEONES NO. 1; (6) ESC. SEC. NO. 25 FDO. MONTES DEOCA, NO. 174 AMADO NERVO, NO. 124 MÉXICO, NO, 300 J. F. CONTRERAS, NO. 27 A. J. PANI Y NO. 60, TRABAJADORESJUAN RULFO.

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE SERVICIOSCOMUNITARIOS "CANANEA" Y REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DELDEPORTIVO XOCHINÁHUAC

980,609.00 -

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO SOCIAL DE SERVICIOSCOMUNITARIOS "CANANEA" Y REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DELDEPORTIVO XOCHINÁHUAC

14,019,391.00 13,816,652.15

SE REALIZARÓN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN A 2 (INM), QUE CONSISTEN EN:COLOCACIÓN DE PISO EN ÁREAS EXTERIORES, LUMINARIAS EXTERIORES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,SANITARIA E HIDRÁULICA, CIMENTACIÓN, MUROS, HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA EN EXTERIOR EINTERIORES, ILUMINACIÓN INTERIOR.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por las unidades responsables del gasto.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 410,000,000.00 387,190,771.30

VARA DE PERLILLA 4,999,950.00 4,999,900.00 VARA DE PERILLA

MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS 6,950,000.00 6,600,000.00 MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS PUBLICOS

REHABILITACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS Y FUENTES EN PARQUES

25,821,566.83 25,668,844.97 REHABILITACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS Y FUENTES EN PARQUES

ESTIMULOS POLICIA 1,500,000.00 0.00 ESTIMULOS POLICIA

OFICINAS PROVISIONALES 5,000,000.00 5,000,000.00 OFICINAS PROVISIONALES PARA CONCEJALES.

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIO INTEGRAL DEAUDIOMETRIA, ORTOPEDIA Y TAMIZAJE PARA LAS COLONIAS DE LAALCALDIA

20,000,000.00 19,987,999.44ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIO INTEGRAL DE AUDIOMETRIA, ORTOPEDIA Y TAMIZAJE PARALAS COLONIAS DE LA ALCALDIA

UNIFORMES DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA ALCALDIA 3,500,000.00 3,499,975.20 UNIFORMES DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA ALCALDIA

SERVICIO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VALORACIONES MEDICAS 2,000,000.00 997,501.40 SERVICIO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VALORACIONES MEDICAS

INSUMOS MEDICOS 2,000,000.00 1,998,733.11 INSUMOS MEDICOS

CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN PARQUES E INFRAESTRUCTURA DE LAALCALDIA

7,100,000.00 7,099,951.68 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN PARQUES E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA

VEHICULOS PARA CONTACTO CIUDADANO, SERVICIOS URBANOS YRECOLECCION DE BASURA

80,000,000.00 79,999,868.61 VEHICULOS PARA CONTACTO CIUDADANO, SERVICIOS URBANOS Y RECOLECCION DE BASURA

MATERIAL PARA EL AREA DE PROTECION CIVIL 3,000,000.00 2,999,768.59 MATERIAL PARA EL AREA DE PROTECION CIVIL

PODAS Y REHABILITACION DE AREAS VERDES POR COLONIA 40,000,000.00 39,999,882.69 PODAS Y REHABILITACION DE AREAS VERDES POR COLONIA

MATERIALES HIDRAULICO PARA LA REPARACION DE LA RED SECUNDARIA DEAGUA

6,000,000.00 5,998,912.13 MATERIALES HIDRAULICO PARA LA REPARACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA

MANTENIMIENTO DE POSTES, MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMIENTO URBANODE LA ALCALDIA Y NOMENCLATURA, PERIFERIA Y POR COLONIA

15,000,000.00 4,998,666.20MANTENIMIENTO DE POSTES, MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMIENTO URBANO DE LA ALCALDIA Y NOMENCLATURA,PERIFERIA Y POR COLONIA

CASA DE CULTURA LA QUINTA ALICIA 20,000,000.00 19,996,350.64RECONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL ALICIA SANTILLANA DE GUAJARDO EN LA ALCALDIABENITO JUAREZ.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

Page 5: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIO PARA CENTROS DEL ADULTO MAYOR 5,000,000.00 4,933,175.99 EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DEL ADULTOMAYOR

ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE VETERINARIAS 4,000,000.00 3,977,735.97 ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE VETERINARIAS

SERVICIO DE BACHEO 5,000,000.00 3,276,130.00 BACHEO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.

LUMINARIAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD 10,000,000.00 9,999,962.70 LUMINARIAS Y CAMARAS DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVOS 33,000,000.00 32,997,834.28 MANTENIMIENTO , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVOS DE LA ALCALDÍA BENITO JUAREZ

COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS 3,200,000.00 242,247.60 COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL USO DE LA OPERACIÓN EN LA ALCALDIA.

APLICACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 5,000,000.00 4,998,440.00 APLICACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO

MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PARQUES YMANTENIMIENTO A SERVIDORES

4,000,000.00 3,992,952.00 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PARQUES Y MANTENIMIENTO A SERVIDORES

MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ROTULACION DE EQUIPO MOVIL DEPROTECCION CIVIL

2,928,483.17 2,928,482.71 MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ROTULACION DE EQUIPO MOVIL DE PROTECCION CIVIL

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOSDE LA ALCALDIA (CASAS DE LA CULTURA Y DE START UPS, CAMPAMENTOSDE SERVICIOS URBANOS, CENTROS DEL ADULTO MAYOR, VELARIAS ENPARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS Y OTROS ESPACIOS E INMUEBLES

95,000,000.00 89,997,455.39MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA ALCALDIA (CASAS DE LACULTURA Y DE START UPS, CAMPAMENTOS DE SERVICIOS URBANOS, CENTROS DEL ADULTO MAYOR, VELARIAS ENPARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS Y OTROS ESPACIOS E INMUEBLES

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

Page 6: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA COYOACÁN 495,000,000.00 489,693,416.43

APOYO A LA EDUCACIÓN 100,000,000.00 99,999,554.03 ENTREGA DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO.

APOYO A LA EDUCACIÓN 159,270,370.00 159,269,392.00 ENTREGA DE TABLETAS ELÉCTRONICAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO.

ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACCIÓN 110,000,000.00 109,993,040.00 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS INTEGRALES

FOMENTO AL EMPLEO 40,500,000.00 35,215,000.00 APOYO A LA MEDIANA EMPRESA PARA LA DETONACIÓN DE LA ECONOMIA FAMILIAR.

MANTENIMIENTO. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA

85,229,630.00 85,216,430.40IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS DE EDIFICIOS Y CASAS, EN COLONIAS, BARRIOS, PUEBLOS, FRACCIONAMIENTOS YUNIDADES HABITACIONALES DE COYOACÁN.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

Page 7: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 495,000,000.00 489,434,086.17

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS, APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL Y MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

495,000,000.00 489,434,086.17

ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, OTROS MATERIALES YARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS, OTROSPRODUCTOS QUÍMICOS, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LAOPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, OTROS ARRENDAMIENTOS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DEINMUEBLES, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOSPÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS, DIFUSIÓN PORRADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES,ESPECTÁCULOS CULTURALES, ESPECTÁCULOS CULTURALES, SUBROGACIONES, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS UHOGARES DE ESCASOS RECURSOS, OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTREDESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

Page 8: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 140,000,000.00 113,590,434.58

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 25,592,386.00 14,217,326.86 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA

50,061,108.94 47,490,908.86 RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FORTALECIMIENTO DE OPERATIVIDAD DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACIÓN A TRAVES DE EQUIPAMIENTO

14,000,000.00 13,998,109.88 FORTALECIMIENTO DE OPERATIVIDAD DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACIÓN A TRAVES DE EQUIPAMIENTO

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA 8,004,956.00 7,034,000.00 ACCIONES DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SOCIALES 42,341,549.06 30,850,088.98 ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 500,000,000.00 375,600,717.06

AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL

20,000,000.00 17,895,200.87 O.02D7.8022 REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE

OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS 12,500,000.00 10,551,533.29O.02D7.8021 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAUSES DE RÍOS Y ESCALINATAS EN ZONAS ALTAS DE LA DELEGACIÓN

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA DELEGACIONAL

30,000,000.00 24,708,333.22 O.02D7.8023 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 8,550,000.00 4,298,285.33 O.02D7.8024 RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAVIAL

29,000,000.00 22,730,682.08O.02D7.8025 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

MEJORANDO TU VIVIENDA 41,500,000.00 40,997,030.42

PROGRAMA SOCIAL "MI GAM HOGAR" APOYO EN ESPECIE A LA POBLACIÓN MADERENSE QUE CONSISTE EN 9,283 KITDE MEJORAS PARA EL HOGAR QUE INTEGRAN BROCHAS DE 6", GUATES LATEX, CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA DE 10LTS C/U ASÍ COMO 2,800 KITS INTEGRADOS DE LÁMINAS DE 1.07 X 1.20 14MM DE GROSOR Y POLINES DE 2.50 MTS.CON ESTE PROGRAMA SE CONTRIBUYE A MEJORAR LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN MADERENSE, BUSCANDO LACALIDAD DE VIDA PARA BENEFICIO DE 2 MIL 500 HABITANTES.PROGRAMA SOCIAL "MI GAM HOGAR" APOYO EN ESPECIE A LA POBLACIÓN MADERENSE QUE CONSISTE EN 14,336 KITSCOMPUESTO POR LAMPARAS LED 1/4" X 2 1/2" CON CABLE DEL N° 14 DUPLEX DE COBRE; ASÍ COMO 7,390 KITSCOMPUESTOS DE 8 FOCOS, REGULADOR DE 8 CONTACTOS, 1 MIRILLA PARA PUERTA, LAMPARA DE EMERGENCIA DE 110LEDS. CON ESTE PROGRAMA SE CONTRIBUYE A MEJORAR LA VIVIENDA PARA BENEFICIO DE 21,700APROXIMADAMENTE HABITANTES Y CONTRIBUYENDO ASÍ AL DERECHO DE UNA VIVIENDA DIGNA.ASÍ COMO 2,800 KITS INTEGRADOS DE LAMINAS DE 1.07 X 1.20 14MM DE GROSOR Y POLINES DE 2.50 MTS., CON ESTEPROGRAMA SE CONTRIBUYE A MEJORAR LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN MADERENSE, ATENDIENDO LA DEMANDA DELA MISMA, BUSCANDO LA CALIDAD DE VIDA PARA BENEFICIO DE 2, 500 HABITANTES Y CONTRIBUYENDO ASÍ ALDERECHO DE UNA VIVIENDA DIGNA.

HAGAMOS LA TAREA JUNTOS 27,968,000.00 26,972,690.10

APOYO EN ESPECIE A LA POBLACIÓN MADERENSE QUE CONSISTE EN 5,409 KITS COMPUESTO DE TINACO DE 750 LTS.C/AOC Y 2 TRAMOS DE COBRE DE 3 MTS, MÁS COPLES.2,200 KTS COMPUESTO CON W.C. CON CAJA Y JUEGO DE ACCESORIOS. CON ESTE PROGRAMA SE CONTRIBUYE AMEJORAR LA VIVIENDA, ATENDIENDO LA DEMANDA DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, BUSCANDO UNAMEJOR CALIDAD DE VIDA EN BENEFICIO DE 13,600 HABITANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ AL DERECHO DE UNA VIVIENDADIGNA.TEMPORALIDAD: DEL 17 DE ABRIL AL 31 DICIEMBRE DE 2018, EJECUTADO CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES; AUTORIZADO CON OFICIO JDGAM/JAVI/0078BIS/2018, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMASOCIAL "HAGAMOS JUNTOS LA TAREA EN EL HOGAR" 2018.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 500,000,000.00 375,600,717.06

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

36,000,000.00 0.00O.02D7.8020 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

APOYO NUTRICIONAL. APOYANDO TU ECONOMÍA 226,482,000.00 159,446,961.75

APOYO AL PROGRAMA SOCIAL APOYANDO TU ECONOMÍA, APOYO A 39,500 MUJERES Y HOMBRES DE 18 AÑOS DEEDAD EN ADELANTE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALTO GRADO DE MARGINACIÓN POR MEDIO DEL CUALSE LES HACE ENTREGA DE TARJETA ELECTRÓNICA CON VALOR DE $1,500.00, PARA APOYAR LA ADQUISICIÓN DEARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD.

FOMENTO AL EMPLEO 68,000,000.00 68,000,000.00

APOYO AL PROGRAMA SOCIAL FOMENTO AL EMPLEO, APOYO A 27,200 MUJERES Y HOMBRES DE 18 AÑOS DE EDAD ENADELANTE POR MEDIO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS POR INSTRUCTORES DE DISTINTAS ÁREAS PARA EL APRENDIZAJEDE UN OFICIO Y AL CUMPLIR LA CAPACITACIÓN RECIBAN UN APOYO DE $2,500.00 CON EL FIN DE ADQUIRIR INSUMOSO HERRAMIENTAS PARA AUTOEMPLEARSE.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA IZTACALCO 300,000,000.00 225,418,293.79

REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES 20,000,000.00 97,124,491.59 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR ÚNICA VEZ A 112 UNIDADES HABITACIONALES, COMO SON: TRABAJOS DEALBAÑILERÍA, FACHADAS, CANCELERÍA, PLOMERÍA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN.

DOTACIÓN DE UNA CANASTA BÁSICA " NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA " 20,000,000.00 20,000,000.00 SE LLEVÓ A CABO POR ÚNICA VEZ LA ACTIVIDAD DE UNA DOTACIÓN DE CANASTA BÁSICA " NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA ",BENEFICIANDO A 15,408 FAMILIAS.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL INGRESO FAMILIAR 150,000,000.00 0.00 SE CANCELO

ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS 3,000,000.00 6,245,034.00 SE ENTREGARON APARATOSORTOPÉDICOS Y AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA

DEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

EVENTOS TRADICIONALES EN IZTACALCO 2,500,000.00 2,062,621.16 SE REALIZARON DIFERENTES EVENTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD IZTACALQUENSE.

IMPRESOS Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 23,000,000.00 0.00 SE CANCELO

RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE CASCAJO EN VÍA PÚBLICA 10,000,000.00 8,166,400.00 SE REALIZÓ LA RECOLECTARON DE RESIDUOS SOLIDOS POR 245,962 TONELADAS, AL REDEDOR DE LAS CALLES Y COLONIAS DE LADELEGACION IZTACALCO.

MATERIALES DIVERSOS PARA CARABANAS DE SERVICIOS 500,000.00 476,211.32 SE LLEVARON A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

ARRENDAMEINTO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DELEGACIONALES 20,000,000.00 6,750,000.00 SE LLEVARON A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

MOBILIARIO PARA CENTROS SOCIALES 1,500,000.00 0.00 EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

ARREDAMIENTO DE CAMIONES, TANQUE PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LADEMARCACIÓN 15,000,000.00 4,997,512.00 SE REALIZÓ EL REPARTO DE 27,709 M3, ALCANZANDO UN PORCENTAJE DE 554 %, DEBIDO A LAS CONTINGENCIAS POR FALTA DE

AGUA.EN LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA IZTACALCO 300,000,000.00 225,418,293.79

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENDIS 1,500,000.00 1,499,729.20 SUMINISTRO DE GAS EN LOS DIFERENTES CENDIS DE LA DEMARCACION DE IZTACALCO

ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE PASO PARA HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN 4,000,000.00 3,997,545.60 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CALENTADORES DE AGUA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTADEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA PARA HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN 8,000,000.00 6,498,018.40 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE FILTROS DE AGUA PARA BENEFICIO DE DE LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTADEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ARBOLADO ( PODA Y TALA ) 15,000,000.00 11,115,318.94 SE LLEVARON A CABO TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO A 539,601 M2. DE ÁREAS VERDES, 4,422 PLANTACIONES, 4,255 PODAS, 351TALAS A ESTE PERIÓDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDÍA EN IZTACALCO

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO VACTOR 3,000,000.00 1,999,997.76SE REALIZARON 21,235 KILÓMETROS DE LIMPIEZA EN ESTE PERÍODO, CUYOS TRABAJOS CONSISTÍAN EN: DESAZOLVAR LA REDSECUNDAARIA DE DRENAJE Y LOS ACCESORIOS PLUVIALES QUE LA COMPONEN, LA LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS PLUVIALES SEREALIZÓ CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

PROMOTORES PARA LA EQUIDAD LA SALUD , EL DEPORTE Y LA EDUCACION 3,000,000.00 0.00 SE CANCELO

ATENCION DE VIVIENDAS DE ALTO RIEZGO 0.00 0.00 EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS MENORES 0.00 1,499,908.53 SE ADQUIRIERON DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ALCALDÍA ENIZTACALCO.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION PARA PROGRAMAS SOCIALES 0.00 4,499,879.92 SE LLEVARON A CABO EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DEIZTACALCO.

SUMINISTRO DE GAS LP A INSTALACIONES DLEGACIONALES 0.00 11,999,997.75 SUMINISTRO DE GAS A LOS DIFERNTES CENDIS DE LA DEMARCACION DE IZTACALCO

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA IZTACALCO 300,000,000.00 225,418,293.79

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

REPARACION DE BANQUETAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACION 0.00 1,617,484.14

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETAS YGUARNICIONES, ACARREO DE MATERIALES EN VEHÍCULO, CARGA MECÁNICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DAR NIVELES, RELLENOCON TEPETATE PARA DAR NIVEL DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO,RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE LLAVE DE BANQUETA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS PARA PLUVIAL DE BANQUETAS,INSTALACIÓN DE COLADERAS.

BACHEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACION 0.00 786,894.10 SE LLEVAARON A CABO LOS TRABAJAOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN DE IZTACALCO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VELARIA 0.00 600,000.00 ADQUISICIÓN DE VELARIA PARA EL FARO CULTURAL

REHABILITACION DEL SISTEMA SECUNDARIO DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DELA DEMARCACIÓN 0.00 0.00 EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

REHABILITACIOÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 0.00 23,596,658.23

SE REALZÓ LA REHABILITACIÓN DE 176,993.82 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO Y NIVELACIÓN,DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, BACHEO EN CAJA, FRESADO DE LA CARPETA EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTODEL FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN DE BROCALES, REJILLAS PLUVIALES, CAJAS DE AGUA POTABLE, RECONSTRUCCIÓN DECARPETA ASFÁLTICA.

ADQUISICIÓN DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA. 0.00 2,497,929.15 EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS SOCIALES Y CASAS DE LA CULTURA DE LADEMARCACIÓN 0.00 2,000,000.00 SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS SOCIALES Y CASAS DE LA CULTURA DE LA DEMARCACIÓN

ADQUISICIÓN DE CONMUTAR PARA ALCALDIA DE IZTACALCO 0.00 5,386,662.00 ADQUISICIÓN DE CONMUTAR PARA ALCALDIA DE IZTACALCO

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA IZTAPALAPA 606,000,000.00 551,009,466.39

PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACIONY VECINDADES DE LA DEMARCACION.

100,000,000.00 99,999,888.00 PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACION Y VECINDADES DE LA DEMARCACION.

AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR EL SISMODE SEPTIEMBRE.

140,000,000.00 140,000,000.00 AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE.

JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO Y OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LASMADRES.

100,000,000.00 99,999,888.00 JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO Y OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.

LENTES PARA ADULTOS MAYORES. 10,000,000.00 9,999,780.00 LENTES PARA ADULTOS MAYORES.

SUDADERAS PARA ADULTOS DE POBLACION ABIERTA DE LA DEMARCACION. 10,000,000.00 9,999,768.40 SUDADERAS PARA ADULTOS DE POBLACION ABIERTA DE LA DEMARCACION.

ZAPATOS Y TENIS ESCOLARES. 20,000,000.00 19,999,732.47 ZAPATOS Y TENIS ESCOLARES.

APARATOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARALA POBLACION ABIERTA DE LA DELEGACION.

20,000,000.00 19,998,884.88 APARATOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARA LA POBLACION ABIERTA DE LADELEGACION.

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA IZTAPALAPA 606,000,000.00 551,009,466.39

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE 35,000,000.00 34,847,617.08 DESAZOLVE A RED DE DRENAJE.

MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DEDRENAJE

40,000,000.00 13,877,576.83 MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE 105,000,000.00 96,428,052.90 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE

MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURADE AGUA POTABLE

20,000,000.00 - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE.

PAVIMENTACION CON ECOCRETO EN EJE 6 Y PERIFERICO. 4,000,000.00 3,872,732.40 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO QUEPERMITA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR

MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LACOLONIA RENOVACION.

1,500,000.00 1,490,664.37 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO QUEPERMITA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR

LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RENOVACION. 500,000.00 494,881.06REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS Y SUSTITUIDAS CON LA FINALIDAD DEINCREMENTAR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD PARTICULARMENTE EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE CARECE DEALUMBRADO PUBLICO

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 495,000,000.00 453,522,659.29

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,069,704.40 2,000,000.00 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DELEGACION

MATERIALES IMPRESOS 3,000,000.00 2,565,275.41CINTA PARA ACORDONAR CON LA LEYENDA "PRECAUCION", RECUBOS IMPRESOS PARA REORDENAMIENTO DECOMERCIANTES, LONAS, CARTELES, TRIPTICOS Y VOLANTES, RECIBOS DE INGRESOS POR PRODUCTO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,093,500.00 5,010,007.86 MATERIAL DE LIMPIEZA CONDICIONADA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 706,500.00 705,740.16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIAPRIMA

1,000,000.00 999,964.00 ARBOL FORESTAL DE ESPECIE OYAMEL

VARA DE PERLILLA 2,000,000.00 1,999,965.00 VARA DE PERLILLA

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,000,000.00 953,836.95 MEDICAMENTOS PARA LAS AMBULANCIAS EN LOS 4 TURNOS PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD CONTRERENSE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 600,000.00 599,209.60 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR DIECEL, ACEITE HIDRAULICO Y LIQUIDO DE FRENOS

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 500,000.00 499,700.00 TROFEOS Y MEDALLAS

REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 30,000,000.00 30,000,000.00 LETREROS (NOMENCLATURAS)

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE TRANSPORTE 2,200,000.00 2,200,000.00 LLANTAS

MATERIAL DE LIMPIEZA 1,900,000.00 1,899,840.11 MATERIAL DE LIMPIEZA CONDICIONADA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 12,885,000.00 10,255,000.00 TUBO DE ASBESTO, PEGA AZULEJO, TABLAS Y TRIPLAY, VIDRIO PLANO TRANSPARENTE, MATERIAL ELECTRICO

UNIFORMES 1,729,109.00 1,727,947.60 UNIFORMES

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

Page 17: CUADRO III.7 ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ... · direcciÓn de jurÍdica comunicÓ que el predio designado para la realizaciÓn de los trabajos previstos en el decreto de

APROBADO* EJERCIDO

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIO 5,817,771.40 4,200,000.00

TELEFONÍA TRADICIONAL 3,000,000.00 2,549,401.33 TELEFONÍA TRADICIONAL

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000,000.00 24,950,631.75ARRENDAMIENTO DE UN TRACTOCAMION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, ARRENDAMIENTO DEAUTOBUS PARA TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO

OTROS ARRENDAMIENTOS 3,000,000.00 2,910,417.11 ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y LONAS, ARRENDAMIENTO DE BALLAS DE CONTENCION

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 7,500,000.00 7,500,000.00SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION , LA OPTIMIZACION DE, CONTROL, LATRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS YTRANSPARENCIA

ESTUDIOS 2,500,000.00 2,500,000.00ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESPECIFICO DE RIESGOPARA ASENTAMIENTOS HUMANOS DENOMINADOS, GAVILLERO YTECUTLALPA

SERVICIOS DE VIGÍLANCIA 58,480,000.00 50,277,242.00 SERVICIOS DE VIGÍLANCIA

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS 7,000,000.00 6,999,999.99 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,500,000.00 1,500,000.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 1,800,000.00 1,730,581.99 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

GASTOS DE DIFUSIÓN 1,400,000.00 1,251,145.59 GASTOS DE DIFUSIÓN

ESPECTÁCULOS CULTURALES 22,000,000.00 21,998,640.00 ESPECTÁCULOS CULTURALES

GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE UNIDADES MÉDICAS 4,000,000.00 3,500,000.00 GASTOS PARA LA ATENCION DE UNIDADES MEDICAS

MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 7,000,000.00 1,741,723.32 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR

PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA 1,930,956.00 1,930,956.00 PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN FORMULA Y PAÑALES 1,680,000.00 1,678,769.40

APOYO PARA GRUPOS VULNERABLES 20,468,779.00 20,400,000.00 AYUDAS SOCIALES

PROGRAMA PARA LAS Y LOS ADULTOS MAYORES 6,826,644.00 6,826,644.00 PROGRAMA PARA LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

APOYO A MUJERES 12,150,000.00 8,100,000.00 APOYOS

APOYO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 269,144.00 269,144.00 APOYO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NIÑOS Y JÓVENES 1,254,000.00 1,104,000.00 FORMACIÓN ARTÍSTICA DE NIÑOS Y JÓVENES

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5,980,777.00 4,580,777.00 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN, APARATOS AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS 1,200,000.00 1,195,108.10 APARATOS AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS

APOYO PARA LA DIGNIFICACIÓN A LA VIVIENDA 7,500,000.00 7,498,396.58 APOYO PARA LA DIGNIFICACIÓN A LA VIVIENDA

APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE 1,000,000.00 1,000,000.00 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE

PROGRAMA DE APOYO MÉDICO PARA USUARIOS DE CENTROS GENERALES 4,500,000.00 3,937,500.00 PROGRAMA DE APOYO MÉDICO PARA USUARIOS DE CENTROS GENERALES

APOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS 6,500,000.00 6,442,565.50 APOYO PARA LOS NÚCLEOS AGRARIOS

PINTA TU FACHADA 2,500,000.00 2,499,024.10 PINTA TU FACHADA

CULTURA EN TU CALLES 2,500,000.00 2,499,999.98 CULTURA EN TU CALLES

APOYO A LA CONSERVACIÓN DE TRADICIONES 2,328,218.00 2,328,218.00 APOYO A LA CONSERVACIÓN DE TRADICIONES

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN, SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS 600,000.00 523,432.99

APOYO DEL DÍA DEL NIÑO 6,500,000.00 6,487,881.34 APOYO DEL DÍA DEL NIÑO

SEGURO FUNERARIO UNIVERSAL 2,600,000.00 2,597,093.22 SEGURO FUNERARIO UNIVERSAL

APOYO A DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES 16,100,000.00 16,099,000.00 APOYO A DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES

APOYO A COMERCIANTES 0.00 0.00

UNIDAD INDEPENDENCIAS 4,000,000.00 3,999,877.20 UNIDAD INDEPENDENCIAS

ATENCIÓN A EMERGENCIAS 571,515.00 571,360.32 ATENCIÓN A EMERGENCIAS

TANQUE TIPO PIPA 0.00 0.00

EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS 2,000,000.00 1,437,179.68 EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS

BOTIQUINES 800,000.00 799,999.91 BOTIQUINES

EXTINTORES 1,000,000.00 999,920.00 EXTINTORES

PIZARRÓN ELECTRÓNICO 200,000.00 0.00

EQUIPO DE CÓMPUTO 300,000.00 0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 0.00

VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS 12,000,000.00 10,636,911.08 CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR, RECOLECTAR CARGA LATERAL

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

PAVIMENTOS 17,000,000.00 16,981,515.35 PAVIMENTOS

EMPEDRADOS 15,000,000.00 14,852,768.01 EMPEDRADOS

MERCADO DE LA CRUZ 11,000,000.00 10,985,718.32 MERCADO DE LA CRUZ

CENTROS COMUNITARIOS 5,000,000.00 0.00

CAMPAMENTOS 17,000,000.00 14,644,813.25 CAMPAMENTOS

ANDADORES 10,000,000.00 9,245,943.82 ANDADORES

BAÑOS 1,000,000.00 989,196.81 BAÑOS

DEMOLICIÓN 1,000,000.00 991,852.01

DRENAJE 3,000,000.00 2,965,497.24 DRENAJE

CICLO PISTA 7,000,000.00 6,955,830.76 CICLO PISTA

ESCUELAS 5,000,000.00 2,290,098.30 ESCUELAS

EQUIPAMIENTO URBANO 5,000,000.00 4,977,728.73 EQUIPAMIENTO URBANO

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 20,222,000.00 18,581,537.91 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO, RESCATE, MANTENIMIENTO YSUSTENTABILIDAD DEL RIO MAGDALENA

5,000,000.00 4,992,882.42 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO, RESCATE, MANTENIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL RIO MAGDALENA

MEZCLA ASFALTICA 3,000,000.00 2,897,944.43

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MANEJO DE REDES 300,000.00 300,000.00 MANEJO DE REDES

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 10,000,000.00 9,954,325.00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

MATERIAL ELECTRICO 6,000,000.00 5,946,175.95 MATERIAL ELECTRICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS 1,500,000.00 1,500,000.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIAS

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MEDICOS 3,050,000.00 3,050,000.00 EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MEDICOS

MERCADO TIHUATLAN 7,778,000.00 7,778,000.00 MERCADO TIHUATLAN

FERTILIZANTES 390,297.00 390,209.00 CONDICIONADA FERTILIZANTES

MATERIAL DIDACTICO 443,085.20 405,594.00 MATERIAL DIDACTICO

ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO 375,000.00 374,999.81 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 10,000,000.00 10,000,000.00

CON APOYO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS URBANOS, SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS DELED SUBURBANA DE 50 W. DE FACHADA LAS CUALES FUERON COLOCADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ALCALDÍADEBIDO A QUE LA FALTA DE ILUMINACIÓN NOCTURNA EN ZONAS URBANAS TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LAINCIDENCIA DELICTIVA, AL INCREMENTAR LA LUMINOSIDAD EN LAS CALLES, ESPACIOS PÚBLICOS, AVENIDAS YCENTROS DE BARRIO, EXISTE UNA REDUCCIÓN DE CONDUCTAS QUE PUEDEN DERIVAR EN LA COMISIÓN DE DELITOS.

ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES 200,000.00 199,660.35

ADQUISICIÓN DE PLACA EN LÁMINA (SEÑALAMIENTO VERTICAL), CALIBRE 16 CON PICTOGRAMA EN COLOR AZUL DE 61CM X 61 CM Y UN TUBO GALVANIZADO DE 2” PULGADAS EN CEDULA 30, CON SOPORTE PARA PLACA SIS-81 Y SIST-C,CONSISTE EN TENER UN ESPACIO EN LA VÍA PÚBLICA DEBIDAMENTE SEÑALADO A TRAVÉS DE UN SEÑALAMIENTOVERTICAL PARA LOS VEHÍCULOS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LOS USUARIOS SEGURIDAD, ADVERTENCIAS,INDICACIONES, ORIENTACIONES Y TRASMITIR ÓRDENES MEDIANTE LA SEÑALIZACIÓN OFICIAL DE ACUERDO ALREGLAMENTO VIGENTE.

ADQUISICIÓN DE RECICLADORAS ECOLÓGICAS (BIODEGRADABLES) 1,000,000.00 0.00 PROYECTO NO REALIZADO.

MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES, ÁREAS VERDES Y ARBOLADOURBANO

6,400,000.00 5,776,142.47

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO PARA ATENDER 23 PARQUES, 3JARDINES, 12 CAMELLONES 2 JARDINES FILTRANTES Y 1 GLORIETA, LOS CUALES SON LOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LADEMARCACIÓN, REALIZANDO ACTIVIDADES DIVERSAS TALES COMO LA PODA DE CÉSPED, RIEGO, CULTIVO,PLANTACIÓN, BARRIDO, RECOLECCIÓN DE DESECHO VEGETAL, ENTRE OTRAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR ELENTORNO URBANO DE LAS COLONIAS EN QUE SE ENCUENTRAN ESTOS ESPACIOS VERDES, CONTRIBUYENDO CONELLO AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ MISMO UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTODE ÁRBOLES POR ATAQUE DE MUERDAGO (PLANTA PARASITA) EN EL ENTORNO DE LA ALCALDIA.

LIMPIEZA Y LAVADO URBANO 7,000,000.00 4,867,963.20

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA AVENIDA PRESIDENTE MAZARIK DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN ELTRAMO COMPRENDIDO DE AVENIDA MARIANO ESCOBEDO A FFERROCARRIL DE CUERNAVACA, ASÍ COMO SERVICIO DELIMPIEZA Y LAVADO EN LAS CICLOVÍAS, CICLOCARRIL Y/O CARRIL CON PRIORIDAD UBICADOS DENTRO DELTERRITORIO DE LA ALCALDÍA, COMO SON BARRIDO MANUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS, RETIRO DE ANIMAL MUERTO ENVÍA PÚBLICA, RETIRO, RECOLECCIÓN Y/O LIMPIEZA DE PUBLICIDAD EXTERIOR NO AUTORIZADA COLOCADA, PEGADA,ADHERIDA, PINTADA, ETC.

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 20,000,000.00 19,992,159.78

ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADOR PARA BASURA ECOLOGICO CON COMPARTIMIENTOSPARA BASURA ORGANICA, PILAS, CARTON Y PET, CON EL PROPÓSITO DE RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR QUEBRINDA SERVICIOS DE LIMPIA DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE, ASÍ MISMO PARA ATENDER LAS CRECIENTESDEMANDAS DE LIMPIEZA YA QUE LOS VEHÍCULOS CON LOS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁ OPERANDO PRESENTANPROBLEMAS MECÁNICOS PROPIOS DEL DESGASTE QUE HAN SUFRIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS LO CUAL HACEQUE LA ATENCIÓN DE DEMANDAS CIUDADANAS SUFRAN RETRASOS.

BALIZAMIENTO, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/ PASEO LOMAS ALTAS

64,008.00 0.00

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES DE CALIDAD, QUEPROPORCIONEN EL TRÁNSITO SEGURO A LOS AUTOMOVILISTAS Y PERSONAS QUE CIRCULAN POR ESA CALLE EN LADELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

AL PERIODO, SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS (BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, REENCARPETADO EILUMINACIÓN), LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 39.76% TODA VEZ QUE SE REVISAN Y CONTINUAN LAS LABORESPARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES FUERON ASIGNADOS LOS RECURSOS AL PRESENTE PROYECTO.

AL PERIODO SE IDENTIFICAN ESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS ELPERIODO DE ANALÍSIS.

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DELEGACIONAL 30,000,000.00 22,522,809.66

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PRINCIPAL PARA CONCENTRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOSDE LA DEMARCACIÓN PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN. CON UN AVANCE DE OBRA DEL100% CON RELACIÓN A LA SEXTA ETAPA, PRIMERA FASE. EN LO QUE RESPECTA A LA SEGUNDA Y TERCERA FASE, SEPRESENTA UN AVANCE DEL 96.8%.

BANQUETAS Y GUARNICIONES, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLECUMBRES DE ACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS

1,277,999.00 0.00

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES DE CALIDAD, QUEPROPORCIONEN EL TRÁNSITO SEGURO A LOS AUTOMOVILISTAS Y PERSONAS QUE CIRCULAN POR ESA CALLE EN LADELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

AL PERIODO, SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS (BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, REENCARPETADO EILUMINACIÓN), LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 39.76% TODA VEZ QUE SE REVISAN Y CONTINUAN LAS LABORESPARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES FUERON ASIGNADOS LOS RECURSOS AL PRESENTE PROYECTO.

AL PERIODO SE IDENTIFICAN ESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS ELPERIODO DE ANALÍSIS.

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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN INTEGRALDE LA CALLE CUMBRES DE ACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS

1,863,488.00 0.00

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES DE CALIDAD, QUEPROPORCIONEN EL TRÁNSITO SEGURO A LOS AUTOMOVILISTAS Y PERSONAS QUE CIRCULAN POR ESA CALLE EN LADELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

AL PERIODO, SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS (BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, REENCARPETADO EILUMINACIÓN), LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 39.76% TODA VEZ QUE SE REVISAN Y CONTINUAN LAS LABORESPARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES FUERON ASIGNADOS LOS RECURSOS AL PRESENTE PROYECTO.

AL PERIODO SE IDENTIFICAN ESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS ELPERIODO DE ANALÍSIS.

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DERIEGO DE LIGA (SLURRY) Y BACHEO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN.

20,400,000.00 0.00

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES DE CALIDAD, LIBRES DEBACHES, HOYOS Y AGRIETAMIENTOS, QUE PROPORCIONEN EL TRÁNSITO SEGURO A LOS AUTOMOVILISTAS QUECIRCULAN EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

AL PERIODO, SE REPORTA LA ATENCIÓN DE 16,200 METROS CUADRADOS DE CARPETA ASFÁLTICA, MEDIANTETRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE 95% DE SU DENSIDADMÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS Y APLICACIÓN DE SELLO (MORTERO ASFÁLTICO-SLURRY SEAL).

AL PERIODO SE IDENTIFICAN ESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS ELPERIODO DE ANALÍSIS.

REHABILITACIÓN DEL CAMELLON DE AVENIDA HORACIO 10,000,000.00 1,735,226.32

SE LLEVÓ ACABO LA REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN DE AVENIDA HORACIO, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 40%, ESIMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SUPERVISIÓN INTERNA REVISA LAS ACCIONES REALIZADAS, CON LA FINALIDAD DEGARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SE ASIGNÓ EL RECURSO. DE ESTO, SE IDENTIFICANESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS EL PERIODO DE ANALÍSIS.

LUMINARIAS, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS

6,794,505.00 0.00

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES DE CALIDAD, QUEPROPORCIONEN EL TRÁNSITO SEGURO A LOS AUTOMOVILISTAS Y PERSONAS QUE CIRCULAN POR ESA CALLE EN LADELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.

AL PERIODO, SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE CUMBRES DEACULTZINGO/PASEO LOMAS ALTAS (BALIZAMIENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, REENCARPETADO EILUMINACIÓN), LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 39.76% TODA VEZ QUE SE REVISAN Y CONTINUAN LAS LABORESPARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES FUERON ASIGNADOS LOS RECURSOS AL PRESENTE PROYECTO.

AL PERIODO SE IDENTIFICAN ESTIMACIONES EN TRÁNSITO QUE NO FUERON PAGADAS Y POR ENDE REGISTRADAS ELPERIODO DE ANALÍSIS.

REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN 12,000,000.00 5,070,230.11

REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA DE DOS PANTEONES DE LA DEMARCACIÓN, PARA CONTAR CON UN MEJORSERVICIO PARA LOS HABITANTES QUE ACUDEN A REALIZAR SUS TRÁMITES FUNERARIOS ASÍ COMO MEJORAR LAIMAGEN URBANA.

AL PERIODO SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE NICHOS Y CASETA DE LA PUERTA3, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN PUERTA 3 Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN LA PUERTA 6, DENTRO DEL PANTEÓNCIVIL DOLORES Y REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA SEPARACIÓN DEBASURA EN EL PANTEÓN SANCTORUM.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN SEXENAL 12,000,000.00 8,562,808.39

MANTENER EN ÓPTIMO ESTADO LOS ESPACIOS DEPORTIVOS AL SERVICIO DE LOS MIGUELHIDALGUENSES, A EFECTODE BRINDAR A LOS JÓVENES Y NIÑOS UN ESPACIO DE CALIDAD EN LOS CUALES PRACTICAR DIVERSAS ACTIVIDADESFÍSICAS Y RECREATIVAS PARA SU DESARROLLO CORPORAL; QUE PERMITAN POTENCIAR LAS CAPACIDADES YHABILIDADES FÍSICAS CON SENTIDO DE SUPERACIÓN Y LIDERAZGO EN EL DEPORTE.

AL PERIODO SE IDENTIFICA LA REALIZACIÓN DEL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTEDEL DOMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS Y CABLEADO ELÉCTRICO EN EL DOMO, SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL DOMO.

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE MUROS, DESMANTELAMIENTO DECANCELERÍA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y LOSAS, ACABADOS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, COLOCACIÓN DELUMINARIAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

REHABILITACIÓN DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA Y ÁREAS EXTERIORES 2DA.ETAPA

14,000,000.00 5,600,000.00

MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS INMUEBLES CULTURALES, CON LA FINALIDAD DE QUE SEANAPROVECHADOS POR LA POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. EL OBJETIVO DE ESTA INTERVENCIÓNPRIMERAMENTE ES MEJORAR EL TEATRO ÁNGELA PERALTA 2DA. ETAPA, Y AL MISMO TIEMPO MEJORAR EL ASPECTOESTÉTICO SIN PERDER LA ESENCIA DEL POLANCO DE LOS AÑOS 30´S. CON UN AVANCE DE OBRA DEL 40%, ESIMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SUPERVISIÓN INTERNA REVISA LAS ACCIONES REALIZADAS, CON LA FINALIDAD DEGARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SE ASIGNÓ EL RECURSO.

MANTENIMIENTO MENOR A ESCUELAS (3511 OBRA POR ADMINISTRACIÓN) 5,000,000.00 2,149,668.09SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA ALCALDÍAMIGUEL HIDALGO, PROPORCIONANDO ESPACIOS ADECUADOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA EDUCACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) ARGENTINAANTIGUA

6,000,000.00 5,120,417.06

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) ARGENTINA ANTIGUA, PERTENECIENTE ALA DEMARCACIÓN, CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO DE LOS NIÑAS Y NIÑOS QUE AHÍ ASISTAN. SE PRESENTA UN AVANCE DE OBRA DEL 91.92%, ES DE SEÑALAR QUE LA SUPERVISIÓN INTERNA REVISA LASACCIONES REALIZADAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS POR LOS CUALES SEASIGNÓ EL RECURSO.

IMPULSO A LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 600,000.00 600,000.00

SE OTORGARON APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS CONVENICONALES O CON ALGUNA DISCAPACIDAD,INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE ESTA DEMARCACIÓN. APOYO CONSISTENTE EN ELOTORGAMIENTO DE 100 BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS, HASTA EN DOS MINISTRACIONES DE $3,000 PESOSCADA UNA, MISMO QUE HABITAN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA.

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APROBADO* EJERCIDO

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

MEJORAMIENTO Y RESCATE DE UNIDADES HABITACIONALES 10,000,000.00 10,000,000.00

REHABILITACIÓN DE PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOACRÍLICO IMPERMEABLE, RESANES EN FACHADA, PINTURA VINÍLICA LAVABLE CALIDAD TIPO "A” NORMA NMX-423-ONNCCE-2003, RASPADO Y PREPARACIÓN DE FACHADAS PARA APLICACIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE SELLADORACRÍLICO POLI VINIL ABRIL PARA SELLADO DE SUPERFICIES, RECUBRIMIENTO PARA CANTERAS Y MAMPOSTERÍATRANSPARENTE.

ESTAS ACCIONES SE REALIZARON EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HABITACIONALES: 1) TANIA 35; 2) LAGOGASCASONICA 71, 3) LAGO ATHABASCA 148, 4) MAR ARAFURA 30; 5) MAR ARAFURA 18; 6) MÉXICO TACUBA 188; 7)CALZADA CARRILLOPUERTO 510, 8) LAGO CHALCO 190, 9) LAGO COMO 32; 10) LAGO PATZCUARO 130; 11) LAGO MASK 172; 12) LAGO CHAYREL 90, 13) 12DE OCTUBRE 77; 14) LAGO NAUR 36; 15) UNIÓN 84, 16) JOSÉ MARTÍ 206 BIS; 17) FRANCISCO MARTÍNEZ 3; 18)FERROCARRIL DE CUERNAVACA 535; 19) MAR MARMARA 393; 20) CAÑITAS 9, 21) TERCERA CERRADA DE LAGO ERNE 8A; 22) LOMAS DE SOTELO 1120; 23) LAGO PATZCUARO 144; 24) CJON. DE LALUZ 30, 25) CACAMATZIN 120; 26) LAGO COMO 67; 27) 2DA. CERRADA DE BOLSENA 84A; 28) LAGO TRASIMENO 2; 29) LAGOTAULEBE 84, 30) LAGO PATZCUARO 131; 31) CACAMATZIN 91; 32) GOLFO DE CALIFORNIA 7; 33) LAGO ZUG 12; 34) LAGO GUIJA 111, 35) LAGO URNIAH 32; 36) REVOLUCIÓN 42; 37) CDA. OBSERVATORIO ORIENTE 76 Y 38) QUETZALCÓATL 78 #38.

CON ESTAS ACCIONES SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 38 UNIDADES HABITACIONALES Y 1,197 PERSONAS.

IMPULSO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,000,000.00 2,000,000.00SE PROPORCIONARON APOYOS ECONÓMICOS A 317 PERSONAS QUE PRESENTAN ALGUNA DISCAPACIDAD GRAVE,RECIBIENDO HASTA DOS MISTRACIONES DE $3,150 PESOS; MISMOS QUE HABITAN EN DIVERSAS COLONIAS DE LADEMARCACION.

IMPULSO A ADULTOS MAYORES 1,200,000.00 1,200,000.00PROPORCIONAR UN APOYO ECONÓMICO A AQUELLAS PERSONAS DE 60 Y 67 AÑOS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIRSUS NECESIDADES BÁSICAS, OTORGANDO UN APOYO ECONOMICO A 190 ADULTOS MAYORES, DE HASTA DOSMISTRACIONES DE $3,150 PESOS, MISMOS QUE HABITAN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMARCACION.

PROGRAMA IMPULSO AL EMPLEO 11,200,000.00 11,200,000.00

SE BENEFICIÓ A 2,800 PERSONAS, CON UN APOYO ECONÓMICO DE HASTA DOS MINISTRACIONES DE $2,700 APERSONAS QUE SE INCORPOREN A UN PROCESO DE CAPACITACION, Y AL FINAL DEL PROCESO PUEDAN CONTAR CONLAS HERRAMEINTAS NECESARIAS PARA SU INCORPORACIÓN, ADEMAS DE CONTAR CON UNA CERTIFICACIONLABORAL.

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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

OTROS ARRENDAMIENTOS (LOGISTICA) 4,000,000.00 3,974,023.26

AACTIVIDADES COMUNITARIAS EN ESPACIOS PÚBLICOS DE CORTE RECREATIVO-CULTURAL QUE TUVIERON COMOFINALIDAD PROMOVER LOS VALORES TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD Y LA CONVIVENCIA.

PARA ELLO, SE REALIZARON EVENTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO CON TEMÁTICAS DE TEATRO, CINE AL AIRE LIBRE,MÚSICA Y DANZA, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DEMARCACIÓN EN LAS QUE SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DEAPROXIMADAMENTE 2,580 ASISTENTES, ASÍMISMO SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO CONMEMORATIVO AL 208ANIVERSARIO DE LA GESTA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EN LA QUE SE CONTÓ CON UNA PARTICIPACIÓN DE 4,000ASISTENTES.

OTROS ARRENDAMIENTOS (LOGISTICA) PARA APOYO A LA SALUD 300,000.00 0.00

SE REALIZÓ LA CONTRATACION DE EQUIPO LÓGISTICO PARA LAS JORNADAS DE SALUD, COMO MESAS TABLÓN2.44X0.70 MTS, MANTELES PARA TABLÓN EN DIFERENTES COLORES, PAÑOS PARA TABLÓN, SILLAS METÁLICASPLEGABLES, SILLA NEGRA DE PLÁSTICO PLEGABLE, FUNDA PARA SILLA CON SINTILLO, CARPA DE 3X3 MTS, CARPA DE3X5 MTS CARPA DE 5X5 MTS, LONA, TEMPLETE COLOR BLANCO DE DIFERENTES MEDIDAS CON FALDON NEGRO OBLANCO, MAMPARAS, EQUIPO DE AUDÍO CON MICROFONÍA DE ALTA GAMA, VALLA DE POPOTILLO.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS URBANOS 50,000.00 18,517.66

SE REALIZÓ LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS HUERTOS INSTALADOS, TALESCOMO: 6 PALAS CARBONERAS CUADRADAS, 6 PALAS PARA USO RUDO,6 PICOS, 6 RASTRILLOS DE 16 DIENTES,6AZADONES, 6 TIJERAS PARA PLANTAS Y TALLOS,4 CARRETILLAS, 12 CULTIVADORES CON MANGO, 12TRANSPLANTADORES,12 BIELDOS CON MANGO, 4 TIJERAS PARA FLORES,3 MARTILLOS DE UÑA CURVA,3 ARCOINDUSTRIAL DE ALUMINIO CON SEGUETA, 4 JUEGO DE DESARMADORES, 3 JUEGO DE PINZAS, 15 PARES DE GUANTESDE PIEL PARA JARDINERIA,8 PISTOLAS PARA MANGUERA, 42 REGADERAS DE JARDINERIA.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA APOYO A LA SALUD 150,000.00 0.00

SE REALIZÓ LA COMPRA DE UN SET SIMULADOR AVANZADO DE EXPLORACION MAMARIA, EL CUAL CONTIENE TEJIDOSIMILAR AL TEJIDO NORMAL, MODELOS DE TUMORES DESDE 1 A 4 CENTÍMETROS, DE DIAMETRO, FORMAS OVALADASREDONDAS E IRREGULARES, MODELO EQUIPADO CON COSTILLAS, ESTERNON Y CLÁVICULA, MÓDULOS LINFATICOSAGRANDADOS EN EL ÁREA AXILAR Y SUBCLAVICULAR.

UTENSILIOS DE COCINA PARA TALLER DE PANADERIA 100,000.00 96,296.24

SE LLEVÓ ACABO LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE PANADERÍA AIMPARTIRSE EN LA CASA DE APOYO. DESTACA LA ADQUISICIÓN DE BATIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAROLASPARA HORNEAR, CAFETERAS CON DISPENSADOR, CAJAS PARA GUARDAR UTENSILIOS DE COCINA, MOLDES PARAPASTEL EN ALUMINIO, MOLDES EN FORMA DE CORAZÓN, MOLDES PARA FLAN, MOLDES PARA PANADERÍA, VASOS DEMELANINA, CUBIERTOS DE PLÁSTICO, ESPÁTULAS ALISADORAS DE ACERO INOXIDABLE, VASOS DE PLÁSTICO,PELÍCULAS ADHERIBLES, PAPEL ALUMINIO, MOLDES PARA HORNO Y MINI PASTELILLOS.

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA BASE DE INFORMACIÓNDE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES

1,400,000.00 1,400,000.00

SE CONTRATO EL SERVICIO DE GESTIÓN DE APOYO OPERATIVO QUE PERMITIO LLEVAR A CABO EL PROCESAMIENTO,ALMACENAMIENTO, VINCULACIÓN DE TARJETAS DE APOYO, DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS DELOS PROGRAMAS SOCIALES Y FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEPROGRAMAS SOCIALES QUE CUENTA CON PROCESOS DE VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LA HUELLA DÁCTILAR COMOMEDIO DE AUTENTICACIÓN.

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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 200,000,000.00 126,914,361.49

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA A EDIFICIOS DELEGACIONALES 1,500,000.00 1,474,026.83A CARGO DE LA SUBDIRECIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES PUBLICOS CON LOS QUE CUENTA ESTA DEMARCACIÓN.

MANTENIMIENTO VEHICULAR 3,500,000.00 3,354,412.07A CARGO DE LA SUBDIRECIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DE ESTE ÓRGANO POLÍTICOADMINISTRATIVO.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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ALCALDÍA MILPA ALTA 155,000,000.00 147,154,345.87

JUNTOS AVANZAMOS POR UN MILPA ALTA SALUDABLE 55,800,000.00 51,511,534.32

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN ANTONIO TECOMITL,CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN VILLA MILPA ALTA Y CONSTRUCCIÓN DEPARQUE ACUÁTICO EN EL GIMNASIO DE SAN ANTONIO TECOMITL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 5, ENSANTA ANA TLACOTENCO Y CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CETIS DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, PROYECTOEJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA MILPA ALTA.

JUNTOS AVANZAMOS POR TU EDUCACION 19,040,000.00 17,617,035.63

SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 530 UNIFORMES PARA ENFERMERÍA (MUJER), 500 UNIFORMES PARA ENFERMERÍA(HOMBRE), 700 PANTS (CHAMARRA, PANTALÓN), 700 PANTS (CHAMARRA Y PANTALÓN), ASÍ COMO 4 000 KIT DEÚTILES ESCOLARES, QUE SE OTORGARAN AL SECTOR ESTUDIANTIL, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LAMOTIVACIÓN DE LAS Y LOS NIÑOS Y JÓVENES ESTUDIANTES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN SOCIAL AYUDASECONÓMICAS Y EN ESPECIE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL.CONCLUSIÓN DEL CEI TO PIPILTOTÓN EN SANTA ANA TLACOTENCO.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 14,500,000.00 13,317,606.44

CEMENTO GRIS ADQUISICIÓN DE TRIPLAY, POLINES, TABLA DE PINO, DUELA DE PINO, VIGAS DE MADERA, MATERIALELÉCTRICO TUBOS, ÁNGULOS, CARAMELO, SOLERA, PERFIL Y PTR DE ACERO PARA LOS TRABAJOS DEMANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL EDIFICIO MORELOS CON TRABAJOS A CONSIDERAR(SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA POR VENTANAS DE ALUMINIO TIPO MADERA ZONA PRINCIPAL ENFACHADA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO DE ESCALERA DE HERRERÍA A AZOTEA, PASO DE ESCALERAPOR BAÑOS, ESCALERA DE EMERGENCIA DE ESTRUCTURA DE ACERO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN OFICINAS YPASILLO, REHABILITACIÓN DE ESCALERA DE MADERA, REHABILITACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA EN ÁREA DESINDICATO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS, REFLECTORES EN ESTACIONAMIENTO YTINACOS PARA SUMINISTRAR EN ZONA DE BAÑOS) Y PROYECTO DE SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, REVISIÓNESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA EN MILPA ALTA.

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS 9,700,000.00 9,691,226.48

TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD, FRESADO DE PAVIMENTO DECONCRETO ASFÁLTICO CON MÁQUINA PERFILADORA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO, ACARREO ENCAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, RE NIVELACIÓN DEBROCALES DE FO. FO. DE 60 CMS. DE DIÁMETRO PARA LA REHABILITACIÓN VIALIDADES SECUNDARIAS, BARRIDO DEBASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K, ACARREO DE EMULSIÓNASFÁLTICA PARA IMPREGNACIÓN O RIEGO DE LIGA Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TEMPLADO CONAGREGADO DE 19 MM (¾") DE DIÁMETRO DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SU DENSIDAD TEÓRICA.

JUNTOS AVANZAMOS POR UNA MEJOR VIDA 11,960,000.00 11,071,552.14SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 1,055 TINACOS Y 2,800 COBERTORES MATRIMONIALES CON BORREGA, PARA LLEVARA CABO LA ACCIÓN SOCIAL AYUDAS ECONÓMICAS Y EN ESPECIE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL.

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS 10,000,000.00 9,971,232.40

ADQUISICIÓN DE MEDALLAS, TROFEOS, BALONES, REDES DE FUTBOL, DE BASQUETBOL Y DE VOLEIBOL, CARETAS YGUANTES PARA BOX, GOBERNADORAS, CUERDAS DE SALTO, MANOPLAS, GUANTES Y CONCHAS DE BOX PARAEQUIPAMIENTO DE INMUEBLES DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA COMPRA DE 4,000 KIT DEPORTIVOS, LOS CUALES SONENTREGADOS A LOS DEPORTISTAS DE LA DEMARCACIÓN, A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA MOTIVACIÓNDE LAS Y LOS NIÑOS Y JÓVENES, ADQUISICIÓN DE APARATOS DEPORTIVOS 12 CORREDORAS TIPO LEFE FITNESS, 12ELÍPTICAS TIPO LIFE FITNESS, 7 BANCOS OLÍMPICOS PLANOS, 7 BANCOS OLÍMPICOS INCLINADOS, 7 SETS DEMANCUERNAS TIPO POLIURETANO DE 5.50 LBS, 80 DISCOS TIPO POLIURETANO DE 45 LBS; 64 DE 35 LBS, 64 DE 25 LBS,80 DE 5 LBS, 66 DE 2.5 LBS, 2 JUNGLAS DE 8 MÓDULOS TIPO LIFE FITNESS, 2 MÁQUINAS SMITH, 2 RAKS DESENTADILLAS, 7 BANCOS AJUSTABLES MULTIPOSICIONES, 2 PRENSAS HACK SQUAT, 6 LEG EXTENSIÓN, 6 LEG CURL, 36DISCOS DE ACERO RECUBIERTO DE CAUCHO NUEVO DE 10 LBS.

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 4,000,000.00 3,999,929.40

ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA LAS CUALES FUERON SILLAS DE VISITA EN TELA PLIANA COLORNEGRO, SILLAS GIRATORIA TAPIZADA EN TELA CANCÚN, SILLONES CON RESPALDO CON MANGO METÁLICO,ARCHIVEROS VERTICAL DE MADERA DE 4 GAVETAS, ARCHIVEROS VERTICAL DE MADERA DE 3 GAVETAS, ARCHIVEROSVERTICAL DE MADERA 2 GAVETAS, ESCRITORIOS DE MADERA AGLOMERADO MEDIDAS DE 73CM X FRENTE 140 CMFONDO 60, ESCRITORIOS COLOR ARENA EN MELAMINA CON 2 CAJONES, PIZARRONES BLANCO PARA MARCADOR DE1.80X 90 CENTÍMETROS, MESAS DE JUNTA EJECUTIVA, SILLAS EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS, MESAS DE TABLÓNPLEGABLE DE MELAMINA, SILLAS PLEGABLE DE ALUMINIO ACOLCHONADA COLOR NEGRO.

JUNTOS POR UN MILPA ALTA SEGURO 30,000,000.00 29,974,229.06

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLES UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA, PORLO QUE SE REALIZÓN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DECONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE ALUMBRADO TIPOCOLONIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS PARA SUJETAR POSTE DE ALUMBRADO, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE POSTE CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA CON BRAZO DE 2.40 MTS. Y SUMINISTRO EINSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN URBANA CON SISTEMA SOLAR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE 6 SÚPERPOSTES, POR LO QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIONES YBANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN A MANO, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA SÚPER POSTE DEALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADOS PARA SUJETAR POSTE DE LUMINARIAS.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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ALCALDÍA TLÁHUAC 140,000,000.00 114,041,262.36

ESCUELAS PARA LA VIDA 20,000,000.00 19,997,672.95 IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA, DANZA, TEATRO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INGLÉS, ARTES PLÁSTICAS Y FÚTBOL.

PAGO DE LAUDOS 8,000,000.00 7,473,748.42 REALIZAR PAGOS ORDENADOS EN SENTENCIAS JUDICIALES DERIVADAS DE DEMANDAS LABORALES.

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, GEOFISICOS Y GEOLÓGICOS 6,000,000.00 3,000,000.00

REALIZAR ESTUDIOOS DE CARÁCTER GEOTÉCNICO, A EFECTO DE DETERMINAR LA VULNERABILIDAD ANTEFENÓMENJOS PERTURBADORES ;PARA REALIZAR ACCIONES DE PRENVENCIÓN , MONITOREO Y DE MITIGACIÓN QUEPERMITA REDUCIR IMPACTOS EN SERVICIOS VITALES, INFRAESTRUCTURA URBANA, VIVENDAS Y EN LA POBLACIÓN, ASI COMO CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y CONOCER PELIGROS Y RIESGOS.

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CLINICADE COLPOSCOPÍA

4,801,925.83 3,950,765.00 CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA ATENDERA LA POBLACIÓN FEMENINA EN LA PREVENCIÓNDEL CÁNCER CERVICOUTERINO.

RECONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE SANANDRÉS MIXQUIC

3,000,000.00 2,054,108.91 MONUMENTO QUE GUARDA ENORME RIQUESA HISTORICA, TRADICIÓN Y MISTICISMO EN LA CELEBRACIÓN DE DIA DEMUERTOS.

EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ALBERCAS DE LA DEMARCACIÓN 2,800,000.00 2,988,446.64 ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE NATACIÓN, GAS Y CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AGUA DE LAS ALBECAS; QUE PERMITEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DESUS INSTALACIONES, PROMOVER LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS.

MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR DE LADELEGACIÓN

6,000,000.00 1,999,972.43 COMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR Y LA MAQUINARIA QUE USA LA DELEGACIÓN , QUE PERMITAMEJORAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DEL PUEBLO DE SANTA CATARINAYECAHUIZOTL

2,000,000.00 1,999,999.99 COMO PARTE DEL RESCATE, MANTENIMIENTO, RAHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE ESTEPUEBLO ORIGINARIO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC.

REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN 10,000,000.00 6,365,837.76 REHABILITAR INSTALACIONES Y MEJORAR LA IMAGEN DE 108 UNIDADES HABITACIONALES CON EL FIN DEPROPORCIONAR MAYOR SEGURIDAD, UNA MEJOR CALIDA DE VIDA.

RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PÚBLICO DONDE SE IMPARTEN CLASES DEINGLES A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DELEGACION

800,000.00 784,270.58 REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PÚBLICO UTILIZADO PARA IMPARTIR CLASES DEINGLÉS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DELEGACIÓN INSCRITOS EN EL PROYECTO "ESCUELAS PARA LAVIDA", EL CUAL RESULTO AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE.

REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS DE PUEBLOS Y COLONIASDE LA DEMARCACIÓN

28,000,000.00 27,238,751.18 REPAVIMENTAR DIVERSA VIALIDADES SECUNDARIAS EN COLONIAS Y PUEBLOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, ENBENEFICIO DE SU POBLACIÓN, ASI COMO PARA GENERAR MAYOR SEGUIRIDAD.

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN 10,000,000.00 1,707,121.89 DOTAR DE JUEGOS INFANTILES A DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS (PLAZAS, DEPORTIVOS, ETC.) DE LA DELEGACIÓN,CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA POBLACION INFANTIL.

REHABILITACIÓN DE 7 MIL LUMINARIAS MEDIANTE LEDS 28,000,000.00 27,993,902.42 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN , ASI COMO PARADISMINUIR EL COSTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA.

RESCATE DE CANALES EN LA ZONA CHINAMPERA DE SAN ANDRES MIXQUICPARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO 267/2014

6,000,000.00 4,863,779.92 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y SANEAMIENTO DE LOS CANALES DE LA ZONA CHINAMPERA DE SAN ANDRES MIXQUIC,PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO NO. 267/2014 DEL JUZGADO 8 DE DISTRITO EN MATERIAADMINISTRATIVA.

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APROBADO* EJERCIDO

CUADRO III.7ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADAS A ALCALDÍAS EN EL

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CDMX PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018ENERO-DICIEMBRE 2018 1/

URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

REABILITACION DEL CENTRO DE SERVICIOS PREPARATORIA ABIERTA NO.6TLÁHUAC, UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO S/N ENTRE CALLEALLENDE Y ANDADOR CUITLAHUAC, BO. SAN MATEO DELEGACIÓN TLÁHUAC

1,200,000.00 -

REHABILITAR EL CENTRO DE SERVICIO DE PREPARATORIA ABIERTA NO. 6 TLAHUAC, CUYOS TRABAJOS CONSISTEN ENDEMOLICIONES, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLUMNAS, CASTILLOS, APLICACIÓN DEAPLANADOS, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓNSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TISOLIDARIDAD TÉTELCO

400,000.00 313,638.07

REALIZAR TRABAJOS DE , APLANADOS FINO, ACABADOS EN PLAFÓN, COLOCACIÓN DE PISOS, TRABAJOS DECARPINTERÍA Y CANCELERÍA, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, CON ELLO SE LOGRÓ DOTAR A LADELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD, QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LASCONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN, A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DEATENCIÓN, AHORROS EN CUOTAS DE ACCESO A ESPACIOS PRIVADOS Y COSTOS DE TRASLADO, ADEMÁS DE ABATIREL DÉFICIT DE CONSULTAS Y SERVICIOS.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DEL ÁREA HOLICULTORES DEL MERCADOCENTRAL DE TLÁHUAC

400,000.00 - CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHUMBRE PARA EL ÁREA DE HORTICULTORES EN EL MERCADO CENTRAL DETLAHUAC EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, ACARREOS, CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓNDE ESTRUCTURA DE ACERO, INSTALACIÓN PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE ARRIATE.

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS ALBERCAS, SAN JUAN IXTAYOPAN,ZAPOTITLA, SANTA CATARINA YECAHUIZOTL Y SAN FRANCISCO TLALTENCO.

1,800,000.00 713,679.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS ALBERCAS, SAN JUAN IXTAYOPAN, ZAPOTITLA, SANTA CATARINAYECAHUIZOTL Y SAN FRANCISCO TLALTENCO CON TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y DEVENTILACIÓN EN ZONAS DE CALDERA; ADECUACIÓN A LOS SISTEMAS DE FILTRADO Y ASPIRADO.

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL VENADARIO DE ESTADELEGACIÓN

798,074.17 595,567.20 ALIMENTO NECESARIO PARA ALIMENTAR A LOS ESPECIMENES DEL ¨VENADARIO¨ Y LA GRANJA FELIZ.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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ALCALDÍA TLALPAN 140,000,000.00 134,095,599.89

APOYOS SOCIALES A PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL SISMO DEL 19 DESEPTIEMBRE DE 2017 EN TLALPAN

$109,000,000.00 $104,251,400.58

RECONSTRUCCIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y RESPARACIÓN DE HASTA 129 VIVIENDAS UNIFAMILIARESAPROXIMADAMENTE,(MANO DE OBRA Y MATERIAL). REESTRUCTURACIÓN, RENIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO DEHASTA 33 EDIFICIOS APROXIMADAMENTE. RECONSTRUCCIÓN DE CUATRO EDIFICIOS APROXIMADAMENTE. AL PERÍODOSE HAN REALIZADO 49 EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA.

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DEMATCACIÓN

$31,000,000.00 $29,844,199.31

SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 44,000 M2 DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIVERSASCOLONIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN; EN LAS SIGUIENTES COLONIAS:REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: 1.- BARRIO NIÑO JESÚS, 2.- TORIELLOGUERRA, 3.- TLALCOLIGIA, 4.- MESA LOS HORNOS, 5.-SECCIÓN XVI, 6.- RINCONADA SANTA TERESA, 7.- TLALPANCENTRO, 8.- VILLA CUEMANCO GRANJAS COAPA, 9.- PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR Y 10.- PUEBLO SAN ANDRÉSTOTOLTEPEC, DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

TRABAJOS REALIZADOS: TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA VIALIDAD, ACARREO ENCAMIÓN, BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA,ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPREGNACIÓN O RIEGO DE LIGA, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICOTEMPLADO CON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO, DE 7.5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% DE SUDENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA CON CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO TRÁFICO PESADO, RENIVELACIÓN DE BROCAL DE FIERRO FUNDIDO, CORTEPERIMETRAL CON CORTADORA DE PISO EN ÁREA PERIMETRAL DEL BROCAL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICOCON UNA PROFUNDIDAD ENTRE 0.27 A 0.35 M, COLOCACIÓN DE DONA DE CONCRETO O RESTITUCIÓN.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.

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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 450,000,000.00 424,646,841.88

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS Y EXTRAMUROS(COMPLEMENTO)

68,374,173.18 57,226,220.00 CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DIVERSOS PUNTOS DE LA DEMARCACIÓN EN EL APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO;ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN ENCOMENDADAS PARA SALVAGUARDAR LAINTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO LA POBLACIÓN FLOTANTE.

PROYECTO INTEGRAL DE MONITOREO INTELIGENTE (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA)

20,000,000.00 19,938,834.42 PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

ADQUISICIÓN DE PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS 18,597,653.60 18,597,653.60 SUSTITUIR EL PARQUE VEHICULAR QUE YA CUMPLIÓ CON SU VIDA ÚTIL, REFORZAR LA PRESENCIA EN LAS COLONIASDE MAYOR ÍNDICE DELICTIVO, ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS ZONAS DE DIFÍCIL TRÁNSITO VEHICULAR.

REHABILITACIÓN DE CLÍNICA DE LA MUJER (3RA. ETAPA) 5,969,584.11 5,613,078.64 SE REALIZARN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, INSTALACIÓN ELECTRICA,IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, ENTRE OTROS.

REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 10,000,000.00 9,420,500.05 SE LLEVARA A CABO LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN AVICION CIVIL,VALENTIN GOMEZ FARIAS E IGNACIO ZARAGOZA, CON TRABAJOS CONSISTENTES EN EXCAVACIÓNES, CORTE DECANALETAS, SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE EN MAL ESTADO, ACARREOS Y RELLENOS

CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA 4,825,000.00 4,461,493.62 CONSERVACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

CONSERVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2,043,500.00 2,042,270.38 CONSERVACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 1,884,170.55 1,883,182.93 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICASY SANITARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y HERRERIA.

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PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 450,000,000.00 424,646,841.88

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS 2,656,500.00 2,656,257.22 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 1,140,000.00 1,139,416.96 CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO, COLOCACIÓNDE ADOQUIN, REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y PINTURA EN GENERAL.

MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 5,963,251.94 5,963,062.93 MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL

MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE 1,417,000.00 1,413,498.00 MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL,MEDIANTE ACCIONES DE CAMBIO DE TUBERIAS, CAMBIO DE VALVULAS, CAMBIO DE JUNTAS.

ESPECTÁCULOS CULTURALES 8,000,000.00 7,999,650.00 CONTRATACIÓN DE ELENCOS ARTÍSTICOS Y ANIMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES,RECREATIVOS, CÍVICOS Y DE MANTENIMIENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES EN LAS COLONIAS DE LADEMARCACIÓN

LOGÍSTICA 6,687,789.18 6,687,789.18 CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS, CÍVICOS Y DEMANTENIMIENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN

GASTOS DE ORDEN SOCIAL 4,848,800.00 4,848,800.00 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ÓRDEN SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS

FESTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE MERCADOS PÚBLICOS 2,000,000.00 1,999,999.95

SE REALIZÓ EL FESTEJO POR CONCEPTO DE ANIVERSARIO EN 15 MERCADOS (IGNACIO ZARAGOZA, PUEBLA, FEDERAL,ROMERO RUBIO, AQUILES SERDÁN, MORELOS, LUIS PRECIADO DE LA TORRE, MOCTEZUMA, UNIDAD KENNEDY, IVSECCIÓN ARENAL, SANTA JUANITA, 20 DE ABRIL, AVIACIÓN CIVIL, PENSADOR MEXICANO Y EMILIO CARRANZA), ENLOS QUE SE REQUIRIÓ DEL SERVICIO INTEGRAL ARTÍSTICO, MISMO QUE INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE GRUPOMUSICAL VERSÁTIL, INSTRUMENTOS MUSICALES NECESARIOS PARA AMBIENTAR LA PRESENTACIÓN, EQUIPO DEAUDIO E ILUMINACIÓN, ESCENARIO CON LAS MEDIDAS NECESARIAS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE UN LOCUTOR.

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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 450,000,000.00 424,646,841.88

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

PROGRAMA SOCIALAYUDA A JEFAS MADRES DE FAMILIA CON HIJOS DE 0 A 15 AÑOS

94,100,000.00 94,100,000.00 ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS SEMESTRALES DE $2,500.00 CADA UNA A MADRES JEFAS DE FAMILIA CON HIJOSDE ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD, DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.

PROGRAMA SOCIALAPOYO Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

39,500,000.00 39,500,000.00 ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS SEMESTRALES DE $2,500.00 CADA UNA A ADULTOS MAYORES DE ESCASOSRECURSOS RESIDENTES EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.

PROGRAMA SOCIALAPOYO E IMPULSO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

12,900,000.00 12,900,000.00ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS SEMESTRALES DE $2,500.00 CADA UNA A PERSONAS DISCAPACITADAS DEESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.

PROGRAMA SOCIALIMPULSO JOVEN

16,500,000.00 16,500,000.00ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS SEMESTRALES DE $2,500.00 CADA UNA AESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICASO PRIVADAS QUE CURSAN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR..

ACCIÓN INSTITUCIONALENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS

4,000,000.00 3,994,205.96 ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS O SILLAS DE RUEDAS A PARSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTRIZ DEESCASOS RECURSOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN.

ACCIÓN INSTITUCIONALREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES

80,000,000.00 80,000,000.00

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL FUERON OTORGADOS 1186 APOYOS, DE LOS CUALES 147 SIRVIERON PARA EJECUTARTRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES HABITACIONALES TALES COMO: PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN,CAMBIO DE TINACOS, REPARACIÓN DE ESCALERAS Y LA COLOCACIÓN DE REJA PERIMETRAL, DE IGUAL FORMA SEEROGARON LOS RECURSOS DE 4 PROYECTOS GANADORES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,ASIMISMO CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR LA CONTINGENCIA DURANTE EL PERIODO DEL DESABASTO DE AGUA LOSDÍAS 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE SE APOYANDO A LA POBLACIÓN QUE CARECIERA DE MEDIOS DEALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DISTRIBUYENDO 1000 TINACOS EN LAS 80 COLONIAS Y SE COLOCARON 35PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

MATERIALES PARA DIFUSIÓN 5,000,000.00 4,224,836.00 SE REQUIERE DE MATERIAL CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFUSION , SOBRE LOS DIVERSOS EVENTOSDE LA C. JEFA DELEGACIONAL ASI COMO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO ENLAS 80 COLONIAS DE LA DEMARCACION Y CON ELLO INFORMAR A LA CIUDADANIA.

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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 450,000,000.00 424,646,841.88

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMATICOS, ASI COMO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

206,586.44 195,586.44

PROGRAMA DELEGACIONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 4,000,000.00 3,999,960.00 ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ESCOBAS PARA EL BARRIDOMANUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS 80 COLONIAS DE LADEMARCACION

PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO 4,300,000.00 4,299,974.42 INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES LUMINOSOS DE 4 MTS Y LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS.

MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR Y EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA (INCLUYE LA COMPRA DE LLANTAS Y ACUMULADORES)

8,465,213.70 4,410,923.03

PROGRAMA DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 6,700,000.00 6,699,765.60 MANTENIMIENTO A RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL,MEDIANTE ACCIONES DE CAMBIO DE TUBERIAS, CAMBIO DE VALVULAS, CAMBIO DE JUNTAS.

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (CARCAMO DE SUBESTACION ELECTRICA) 415,000.00 -

LAUDOS 1,402,346.40 1,184,981.20

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN, PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA

3,627,604.08 744,901.35

VALES DE FIN DE AÑO 2018 PARA EL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA 4,475,826.82 -

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

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ALCALDÍA XOCHIMILCO 140,000,000.00 119,551,240.20

CONSOLIDACIÓN DE TALUDES CHINAMPEROS 15,000,000.00 10,000,000.00 CONSTRUCCIÓN DE TALUDES EN LA ZONA CHINAMPERA DE LA DEMARCACIÓN.

RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LA ZONACHINAMPERA

5,000,000.00 5,000,000.00 RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PUENTES DE COMUNICACIÓN EN LA ZONA CHINAMPERA.

REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS CHINAMPERAS 5,000,000.00 4,705,499.31 PLATACIÓN DE PLANTAS ENDEMICAS EN LA ZONA CHINAMPERA.

CONTROL DEL MUERDAGO EN LA CHIMAMPERÍA 10,000,000.00 5,000,000.00 LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LA ZONA CHINAMPERA.

REHABILITACIÓN Y REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS ENLA DEMARCACIÓN

40,000,000.00 39,613,805.41 PAVIMENTACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLES PRINCIPALES DE LA DEMARCACIÓN.

REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LADEMARCACIÓN

25,000,000.00 24,879,678.14 REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA DEMARCACIÓN.

REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONESEDUCATIVAS EN LA DEMARCACIÓN

30,000,000.00 22,771,951.37 REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO EN LADEMARCACIÓN.

IMPULSO A LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN PUEBLOS DE LA MONTAÑADE XOCHIMILCO

10,000,000.00 7,580,305.97 IMPLEMENTACIÓN DE COSECHA DE AGUA, PARA EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL AGUA DE LLUVIA POR MEDIO DECAPTADORES DE AGUA.

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

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URG/ACCIÓN O PROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

1/ Integrado con base en la información proporcionada por la Unidades Responsables del Gasto.