consellerÍa de traballo e benestar
TRANSCRIPT
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
0 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS 395.655
395.655 395.655
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 1.461.090
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 409.497
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 433.564
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 771.364
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 107.581
05 TRIENIOS 415.484
3.598.580
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.313.369
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.975.344
02 OUTROS COMPLEMENTOS 17.050
08 IPC GALEGO 26.594
3.332.357 6.930.937
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 9.926.268
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.176.782
02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 196.061
05 TRIENIOS 843.245
08 IPC GALEGO 50.755
13.193.111
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 1.346.544
08 IPC GALEGO 5.395
24 ACUMULACIÓNS DE TAREFAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 79.075
1.431.014
S U M A E S E G U E 14.624.125
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
79
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 S U M A S A N T E R I O R E S 14.624.125
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 550.783
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 76.163
05 TRIENIOS 41.891
08 IPC GALEGO 2.531
671.368
4 LABORAL DISPOSICIÓN TRANSITORIA 9ªBIS IV CONVENIO.SEN SENTENZA
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 14.972
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.645
05 TRIENIOS 1.496
08 IPC GALEGO 72
19.185 15.314.678
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 6.053.361
24 SEGURIDADE SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREFAS 23.722
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 222.347
34 S.SOCIAL D.T. 9ªBIS IV CONVENIO SEN SENTENZA 6.003
6.305.433 6.305.433
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 28.946.703
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
0 INFRAESTRUCTURA E BENS NATURAIS 2.000
2.000
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 223.467
223.467
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 219.000
219.000
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000
6.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 100.000
100.000
S U M A E S E G U E 550.467
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
80
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 1 S U M A S A N T E R I O R E S 550.467
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 55.000
55.000 605.467
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 148.237
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 231.600
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 120.000
499.837
1 SUBMINISTRACIÓNS
00 ENERXÍA ELÉCTRICA 64.900
01 AUGA 8.000
02 GAS 8.000
03 COMBUSTIBLES 34.000
04 VESTIARIO 3.000
05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000
06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 500
09 SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE
COMUNICACIÓNS 500
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 35.000
158.900
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 419.150
01 POSTAIS 1.186.750
02 TELEGRÁFICAS 500
1.606.400
3 TRANSPORTES 25.000
25.000
4 PRIMAS DE SEGUROS 500
500
5 TRIBUTOS 6.500
6.500
6 GASTOS DIVERSOS
01 ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS 9.015
S U M A E S E G U E 2.306.152
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
81
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 6 S U M A S A N T E R I O R E S 2.306.152
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 274.400
03 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS 60.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 172.000
08 COBERTURA INFORMATIVA 18.000
99 OUTROS 24.000
557.415
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
00 LIMPEZA E ASEO 173.000
01 SEGURANZA 25.000
04 CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE 21.500
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 98.000
99 OUTROS 56.963
374.463 3.229.015
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 76.000
76.000
1 LOCOMOCIÓN 147.000
147.000
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 5.000
5.000 228.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 4.062.482
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 TRANSFERENCIAS CORRENTES Ó CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE
IGUALDADE E BENESTAR 1.935.050
1.935.050
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 9.500
9.500 1.944.550
S U M A E S E G U E 1.944.550
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
82
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 S U M A S A N T E R I O R E S 1.944.550
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 AXUDAS A FAMILIAS 9.565
9.565
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 AXUDAS A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 10.000
1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN E AXUDAS NA AREA DE BENESTAR 8.000
18.000 27.565
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 1.972.115
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS
SERVIZOS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
1 OBRA NOVA EN INFRAESTUCTURAS SOCIAIS 350.000
350.000
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS
1 ADQUISICIÓNS 572.360
572.360
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS
1 ADQUISICIÓNS 638.000
638.000
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1 ADQUISICIÓNS 891.745
891.745 2.452.105
3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO
DOS SERVIZOS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
1 OBRAS E REPARACIÓNS EN INFRAESTRUCTURAS SOCIAIS 2.991.863
2.991.863 2.991.863
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL 37.796
S U M A E S E G U E 37.796
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
83
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 4 0 S U M A S A N T E R I O R E S 37.796
1 PLAN DE ACTUACIÓN SOCIAL 347.726
385.522 385.522
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 5.829.490
T O T A L P R O G R A M A 311A 40.810.790
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
84
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 116.190
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 446
118.311 118.311
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 801.084
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 2.579.905
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 901.848
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 1.894.097
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 198.610
05 TRIENIOS 812.699
25 PERSOAL INTERINO. EXECUCIÓN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER
TEMPORAL 1.972.830
9.161.073
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.613.567
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.846.825
02 OUTROS COMPLEMENTOS 13.460
08 IPC GALEGO 52.757
6.526.609 15.687.682
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 5.323.948
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 727.167
05 TRIENIOS 377.020
08 IPC GALEGO 24.815
6.452.950
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 310.512
S U M A E S E G U E 6.763.462
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
85
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 1 S U M A S A N T E R I O R E S 6.763.462
08 IPC GALEGO 1.175
311.687
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 435.945
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 57.490
05 TRIENIOS 19.449
08 IPC GALEGO 1.941
514.825 7.279.462
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 4.994.075
25 S. SOCIAL EXECUCIÓN PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER
TEMPORAL 591.849
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 146.600
5.732.524
1 COMPLEMENTO FAMILIAR 3.362
05 COMPLEMENTOS DE PRESTACIÓN 1.103
4.465
2 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL
00 FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL 8.200
04 ACCIÓN SOCIAL 67.014
75.214 5.812.203
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 28.897.658
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0 ALUGAMENTOS E CANONS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 4.558
4.558
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 22.353
22.353 26.911
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 93.132
93.132
S U M A E S E G U E 93.132
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
86
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 1 S U M A S A N T E R I O R E S 93.132
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 85.071
85.071
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 9.863
9.863
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 47.633
47.633
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100.088
100.088
9 OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL 4.399
4.399 340.186
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 421.755
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 49.621
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 321.745
793.121
1 SUBMINISTRACIÓNS
00 ENERXÍA ELÉCTRICA 297.127
01 AUGA 22.402
02 GAS 6.034
03 COMBUSTIBLES 54.287
04 VESTIARIO 10.749
06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 3.570
09 SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE
COMUNICACIÓNS 11.479
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 15.168
420.816
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 474.263
01 POSTAIS 492.777
02 TELEGRÁFICAS 8.141
975.181
S U M A E S E G U E 2.189.118
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
87
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 S U M A S A N T E R I O R E S 2.189.118
3 TRANSPORTES 35.881
35.881
4 PRIMAS DE SEGUROS 460
460
5 TRIBUTOS 8.511
8.511
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 58.800
03 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS 6.600
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 30.000
99 OUTROS 29.966
125.366
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
00 LIMPEZA E ASEO 632.051
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 55.600
99 OUTROS 67.262
754.913 3.114.249
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 67.866
67.866
1 LOCOMOCIÓN 104.630
104.630
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 18.032
18.032 190.528
7 PUBLICACIÓNS
0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 15.000
15.000 15.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 3.686.874
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
7 A EMPRESAS PRIVADAS
0 TRANFERENCIAS CORRENTES A EMPRESAS PRIVADAS
0 TRANSFERENCIAS CORRENTES EXCELENCIA EN IGUALDADE 7.800
7.800 7.800
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 7.800
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
88
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS
SERVIZOS
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1 ADQUISICIÓNS 361.359
361.359 361.359
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
1 ACTUACIÓNS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA LABORAL 31.788
31.788 31.788
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 393.147
T O T A L P R O G R A M A 321A 32.985.479
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
89
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 1 SECRETARIA XERAL
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 A ENTES DE DEREITO PÚBLICO
0 TRANSFERENCIA AO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS 1.360.478
1.360.478 1.360.478
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 1.360.478
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 A ENTIDADES DE DEREITO PÚBLICO
0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS
LABORAIS 12.000
12.000 12.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 12.000
T O T A L P R O G R A M A 324A 1.372.478
T O T A L S E R V I Z O 01 75.168.747
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
90
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 32.472
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 9.062
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 8.275
05 TRIENIOS 6.102
55.911
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 18.947
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28.278
08 IPC GALEGO 397
47.622 103.533
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 3.968.328
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 855.681
02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 397.777
05 TRIENIOS 326.152
08 IPC GALEGO 20.994
5.568.932
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 1.282.770
08 IPC GALEGO 4.854
1.287.624
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 148.171
S U M A E S E G U E 7.004.727
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
93
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 3 S U M A S A N T E R I O R E S 7.004.727
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 16.802
05 TRIENIOS 8.977
08 IPC GALEGO 658
174.608 7.031.164
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 1.664.487
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 54.165
1.718.652 1.718.652
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 8.908.618
T O T A L P R O G R A M A 311A 8.908.618
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
94
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 2 A PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 AXUDAS E SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 90.000
1 PERSOAS MAIORES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE 22.756.809
2 PERSOAS MAIORES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2.900.000
5 FONDO EXTRAORDINARIO PERCEPTORES SUBSIDIOS E PENSIÓNS NON
CONTRIBUTIVAS 10.000.000
35.746.809
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
3 AXUDAS E SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 1.550.000
1.550.000 37.296.809
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 37.296.809
T O T A L P R O G R A M A 312A 37.296.809
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
95
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 2 B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 170.839
170.839
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 147.198
147.198
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 11.137
11.137
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 51.693
51.693
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.151
13.151 394.018
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
99 OUTROS 183.563
183.563
8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS 35.512.518
35.512.518 35.696.081
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 4.000
4.000
1 LOCOMOCIÓN 4.000
4.000 8.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 36.098.099
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E
BENESTAR 18.272.416
18.272.416 18.272.416
S U M A E S E G U E 18.272.416
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
96
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 2 B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 S U M A S A N T E R I O R E S 18.272.416
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR E LABORAL (ESCOLAS DEPENDENTES DE
CORPORACIÓNS LOCAIS)
2 CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR-VIDA LABORAL (ESCOLAS DEPENDENTES DE
CC LL ) 2.547.177
2.547.177 2.547.177
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS,AXUDA COMPLEMENTARIA A DEDUCCION
FISCAL POR FILLOS/AS MENORES DE 3 ANOS A CARGO 2.700.000
2.700.000
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 CHEQUE INFANTIL - PROGRAMAS DE APOIO A FAMILIAS- CENTROS DE
ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA 1.704.870
2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON MENORES 146.000
3 MANTEMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN Á 1ª INFANCIA DEPENDENTES DE
ENTIDADES PRIVADAS DE INICIATIVA SOCIAL 3.342.024
5.192.894 7.892.894
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 28.712.487
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 INVESTIMENTOS EN ESCOLAS INFANTÍS A TRAVÉS DO CONSORCIO - PLAN
EDUCA 3 1.216.488
1 TRANSFERENCIAS AO CGSIB- INVESTIMENTOS EN CENTROS DE ATENCIÓN Á
PRIMEIRA INFANCIA 1.306.956
2.523.444 2.523.444
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 PROGRAMA ESCOLAS INFANTIS
1 INVESTIMENTOS EN ESCOLAS INFANTIS DEPENDENTES DE CORPORACIÓNS
LOCAIS - PLAN EDUCA 3 590.000
590.000 590.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 3.113.444
T O T A L P R O G R A M A 312B 67.924.030
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
97
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 2 D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO GALEGO I.B. CENTROS DIA DEPENDENCIA 17.743.964
17.743.964 17.743.964
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR DA DEPENDENCIA POLAS CC. LL.
0 PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR DA DEPENDENCIA POLAS CC. LL. 23.066.839
23.066.839 23.066.839
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 40.810.803
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
1 INVESTIMENTOS CONSORCIO-CENTRO DÍA CERCEDA (PLAN CARBÓN) 350.000
350.000 350.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 350.000
T O T A L P R O G R A M A 312D 41.160.803
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
98
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 2 F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 PLAN AUTONÓMICO DROGODEPENDENTES PROXECTO HOME 135.787
135.787 135.787
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 135.787
T O T A L P R O G R A M A 312F 135.787
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
99
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 3 C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
99 OUTROS 43.107
43.107
8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS 375.000
375.000 418.107
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 7.000
7.000
1 LOCOMOCIÓN 8.000
8.000 15.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 433.107
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 EQUIPOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS
DE IGUALDADE E BENESTAR 1.778.097
1.778.097 1.778.097
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 TRANSFERENCIAS CORRENTES A ENTIDADES LOCAIS
1 PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO 426.000
2 PLAN CONCERTADO 16.056.456
3 PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 7.492.421
23.974.877 23.974.877
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 INCLUSIÓN MINORÍAS ÉTNICAS 64.000
3 PROXECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL - PROGRAMA SINERXIA 125.000
4 PROGRAMA DE ACOLLIDA E INSERCIÓN A PERSOAS SEN FOGAR 150.000
S U M A E S E G U E 339.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
100
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 2 S.X. DE FAMILIA E BENESTAR
PROGRAMA - 3 1 3 C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 8 1 S U M A S A N T E R I O R E S 339.000
6 LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL 615.000
954.000 954.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 26.706.974
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 PROGRAMA DART- INVESTIMENTO CARACTER INMATERIAL 8.061
1 PLAN DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL 12.985
21.046 21.046
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 21.046
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORPORACIÓNS LOCAIS.
0 INVESTIMENTOS EN SERVIZOS SOCIAIS 1.620.944
1.620.944
1 PLAN ELIMINACION DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS
0 PLAN ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 350.000
350.000 1.970.944
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 1.970.944
T O T A L P R O G R A M A 313C 29.132.071
T O T A L S E R V I Z O 02 184.558.118
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
101
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 515.734
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 416.997
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 260.139
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 271.866
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 49.653
05 TRIENIOS 200.391
1.714.780
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 662.367
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 980.693
02 OUTROS COMPLEMENTOS 1.683
08 IPC GALEGO 12.940
1.657.683 3.372.463
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 87.007
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 16.545
05 TRIENIOS 7.481
08 IPC GALEGO 420
111.453 111.453
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 631.120
631.120 631.120
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 4.170.305
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
105
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 4.000
4.000
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 8.000
8.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 3.749
3.749
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.416
2.416 18.165
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 12.112
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 17.466
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 7.868
37.446
1 SUBMINISTRACIÓNS
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 2.000
2.000
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 1.000
1.000
3 TRANSPORTES 12.822
12.822
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 33.811
03 XURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 220.000
99 OUTROS 67.954
322.765
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
00 LIMPEZA E ASEO 20.000
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 124.461
S U M A E S E G U E 520.494
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
106
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 7 S U M A S A N T E R I O R E S 520.494
99 OUTROS 206.675
351.136 727.169
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 39.600
39.600 39.600
7 PUBLICACIÓNS
0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 34.691
34.691 34.691
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 819.625
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 FOMENTO DO COOPERATIVISMO 80.000
1 FOMENTO DOS ESTUDOS E INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 30.000
2 FORMACIÓN EN MATERIA DE RELACIÓNS LABORAIS 30.000
140.000
5 A OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS 300.000
300.000 440.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 AXUDAS E SUBVENCIÓNS
0 FOMENTO DO COOPERATIVISMO 250.000
250.000 250.000
7 A EMPRESAS PRIVADAS
0 AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA
0 AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA 773.710
773.710
1 SUBVENCIÓNS A EMPRESAS
0 PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO E DA ECONOMIA SOCIAL 1.435.000
1.435.000
S U M A E S E G U E 2.208.710
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
107
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 7 S U M A S A N T E R I O R E S 2.208.710
2 PROGRAMA COOPERA. CREACIÓN DE COOPERATIVAS
0 PROGRAMA COOPERA. CREACIÓN DE COOPERATIVAS 500.000
500.000
4 A EMPRESAS PRIVADAS
0 AXUDAS A EMPRESAS PARA O FOMENTO DA RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL 280.000
1 AXUDAS Á EMPRESAS IMPLANTACIÓN PLANS IGUALDADE 279.868
559.868 3.268.578
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
3 AXUDAS TRABALLADORES. ABONO CUOTAS SS PERCEPTORES PAGO ÚNICO
DESEMPREGADOS 226.290
226.290
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL 616.935
2 CREACIÓN E MANTEMENTO DE GABINETES ASESORAMENTO DE ECONOMÍA
SOCIAL 193.500
5 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 1.620.000
6 AXUDAS A DESENVOLVEMENTO ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.000.000
7 GABINETES TECNICOS DE FORMACIÓN DE CADROS E DELEGADOS SINDICAIS 720.000
8 PROXECTO EMPREGATEX - FEAG 642.857
4.793.292 5.019.582
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 8.978.160
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS
SERVIZOS
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
0 INVESTIMENTOS EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA NOVOS REXISTROS 60.000
60.000 60.000
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 PLAN ESTRATÉXICO PARA O COOPERATIVISMO 289.101
S U M A E S E G U E 289.101
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
108
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 4 0 S U M A S A N T E R I O R E S 289.101
1 ESCOLA COOPERATIVA MÓBIL E TELEFORMACIÓN 165.000
2 PROMOCIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL 152.910
3 REDE DE CENTROS DE DESENVOLVEMENTO COOPERATIVO ECONOMIA SOCIAL 362.285
969.296 969.296
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 1.029.296
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 A EMPRESAS PRIVADAS
0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0 AXUDAS A EMPRESAS COOPERATIVAS 600.000
600.000
1 AXUDAS A EMPRESAS. INFRAREPRESENTACIÓN FEMININA
0 AXUDAS A EMPRESAS CON INFRAREPRESENTACIÓN FEMININA 139.150
1 AXUDAS MEDIDAS CONCILIACIÓN 67.298
206.448 806.448
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 806.448
8 ACTIVOS FINANCEIROS
6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS FORA DO SECTOR PÚBLICO
0 DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
0 DE EMPRESAS PARTICIPADAS 255.000
255.000 255.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 8 255.000
T O T A L P R O G R A M A 324A 16.058.834
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
109
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000
5.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 4.159
4.159
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000
5.000 14.159
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 4.000
4.000
1 SUBMINISTRACIÓNS
03 COMBUSTIBLES 18.000
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 16.000
34.000
2 COMUNICACIÓNS
01 POSTAIS 10.000
10.000
3 TRANSPORTES 2.000
2.000
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.457
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 10.000
17.457
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
99 OUTROS 23.000
23.000 90.457
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 20.000
20.000 20.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 124.616
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
110
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 3 2 4 B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
0 TRANSFERENCIAS AO INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 6.218.034
6.218.034 6.218.034
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 CONVENIO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS COS AXENTES SOCIAIS 450.000
1 PLANS DE PREVENCIÓN EN SECTORES DE ALTO RISCO 1.457.172
1.907.172 1.907.172
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 8.125.206
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 PROMOCIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 282.900
282.900 282.900
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 282.900
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTNOMA
0 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
0 TRANSFERENCIAS AO INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL 1.159.752
1.159.752 1.159.752
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 1.159.752
T O T A L P R O G R A M A 324B 9.692.474
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
111
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 3 D.X. DE RELACIÓNS LABORAIS
PROGRAMA - 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
1 PLAN GALEGO ESTATÍSTICA 11.500
11.500 11.500
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 11.500
T O T A L P R O G R A M A 581A 11.500
T O T A L S E R V I Z O 03 25.762.808
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
112
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 310.157
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 484.507
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 185.853
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 146.163
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 8.275
05 TRIENIOS 151.559
1.286.514
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 531.625
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 774.015
08 IPC GALEGO 9.985
1.315.625 2.602.139
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 17.620
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.684
05 TRIENIOS 1.496
08 IPC GALEGO 82
21.882
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 98.616
08 IPC GALEGO 373
98.989
S U M A E S E G U E 120.871
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
115
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 S U M A S A N T E R I O R E S 120.871
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 441.943
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 59.826
05 TRIENIOS 32.914
08 IPC GALEGO 2.023
536.706 657.577
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 455.790
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 68.302
524.092 524.092
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 3.839.077
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.500
7.500
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 6.000
6.000
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.300
4.300 17.800
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 17.000
17.000
1 SUBMINISTRACIÓNS
03 COMBUSTIBLES 6.000
6.000
2 COMUNICACIÓNS
01 POSTAIS 12.000
02 TELEGRÁFICAS 300
12.300
S U M A E S E G U E 35.300
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
116
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 S U M A S A N T E R I O R E S 35.300
3 TRANSPORTES 4.000
4.000
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 129.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 125.000
99 OUTROS 35.000
289.000
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 197.300
99 OUTROS 280.000
477.300 805.600
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 3.711
3.711 3.711
7 PUBLICACIÓNS
0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 79.500
79.500 79.500
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 906.611
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
9 A OUTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL OO.AA. DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 200.000
200.000 200.000
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 A ENTES DE DEREITO PÚBLICO
0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. ENTES DE DEREITO PÚBLICO 100.000
100.000
1 A SOCIEDADES MERCANTÍS
0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL. SOCIEDADES MERCANTIS DA COMUNIDADE
AUTONOMA DE GALICIA 50.000
S U M A E S E G U E 150.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
117
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 4 1 S U M A S A N T E R I O R E S 150.000
1 ESCOLAS OBRADOIRO, CASAS DE OFICIOS E OBRADOIROS DE EMPREGO 200.000
250.000
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL, CONSORCIOS 120.000
120.000
3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS
0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. FUNDACIÓNS PÚBLICAS 610.000
610.000
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 EMPREGO PÚBLICO INSTITUCIONAL. UNIVERSIDADES DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA 1.600.000
1.600.000 2.680.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO
0 PROGRAMAS DE COOPERACION CON ENTIDADES LOCAIS 56.452.082
2 ESCOLAS OBRADOIRO, CASAS DE OFICIOS, OBRADOIROS DE EMPREGO E
U.P.D. 13.800.000
70.252.082 70.252.082
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 ESCOLAS OBRADOIRO,CASAS DE OFICIOS, OBRADOIROS EMPREGO E UPD 1.000.000
1 EMPREGO PUBLICO INSTITUCIONAL 22.132.855
23.132.855 23.132.855
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 96.264.937
T O T A L P R O G R A M A 322A 101.010.625
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
118
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 153.000
1 CONVENIO USC CONCURSO IDEAS EMPRESARIAIS 18.000
2 CONVENIO UNIVERSIDADE DE VIGO MÁSTER CREACIÓN EMPRESAS 45.000
3 CONVENIO UVI MÁSTER AXENTES EMPREGO 24.000
4 CONVENIO USC PROGRAMA EMPREGAVERDE 10.000
250.000 250.000
7 A EMPRESAS PRIVADAS
0 FOMENTO DO EMPREGO
1 EMPRENDEMENTO, AUTOEMPREGO E INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE 35.398.080
2 MEDIDAS ACTIVAS EMPREGO INSERCION LABORAL DE COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS 11.633.392
9 COFINANCIAMENTO INCORPORACION FONDOS EUROPEOS 527.988
47.559.460
2 DIALOGO SOCIAL: APOIO A CONTRATACION E EMPRENDEMENTO
0 APOIO A CREACION DE EMPRESAS 1.597.648
1 FOMENTO DA ESTABILIDADE NO EMPREGO 5.115.174
2 AXUDAS AO AUTOEMPREGO 2.784.742
3 MELLORA DA EMPREGABILIDADE DE MOZOS E MOZAS 3.934.436
4 CONCILIACION DA VIDA LABORAL E FAMILIAR 1.272.229
5 EMPRENDEMENTO 441.130
6 INCORPORACIÓN AO MERCADO DE TRABALLO PERSOAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDADE 850.000
15.995.359 63.554.819
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 COTITULARES EXPLOTACIONS AGRARIAS 300.000
300.000
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 FOMENTO E DIFUSIÓN DE MEDIDAS ACTIVAS DE EMPREGO 330.000
S U M A E S E G U E 630.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
119
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 4 D.X DE PROMOCIÓN DO EMPREGO
PROGRAMA - 3 2 2 C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 8 1 S U M A S A N T E R I O R E S 630.000
01 CONVENIO CEGASAL 50.000
02 CONVENIO SECOT 12.000
03 CONVENIO COA FUNDACIÓN INCYDE 100.000
04 CONVENIO CRUZ VERMELLA 53.000
05 CONVENIO ASOCIACIÓN AEIGA 35.000
1 INCENTIVOS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 500.000
3 INCORPORACIÓN MERCADO TRABALLO DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDADE. 25.000
4 INCENTIVOS ÁS ASOCIACIÓNS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS E
PROFESIONAIS 200.000
1.305.000 1.605.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 65.409.819
T O T A L P R O G R A M A 322C 65.409.819
T O T A L S E R V I Z O 04 166.420.444
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
120
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 2 B INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 ORIENTACIÓN PROFESIONAL. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 300.000
300.000 300.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 ENTES LOCAIS
0 ORIENTACION PROFESIONAL. ITINERARIOS PERSONALIZADOS 1.100.000
2 ORIENTACION PROFESIONAL.PLANES INTEGRADOS DE EMPREGO 1.300.000
2.400.000
1 SUBVENCIONS EN MATERIA DE EMPREGO
0 FUNCIONAMENTO DO SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO 1.582.879
1.582.879 3.982.879
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 PLAN EXTRAORDINARIO DE O.FP. E INSERCION. 750.000
1 TEXTIL E CONFECCION 1.000.000
1.750.000
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 ORIENTACION PROFESIONAL.ITINERARIOS PERSONALIZADOS 3.000.000
1 ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO.PLAN EXTRAORDINARIO DE O. FP. E
INSERCION. 2.389.064
2 ORIENTACION PROFESIONAL.PLANES INTEGRADOS DE EMPREGO 2.928.836
8.317.900 10.067.900
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 14.350.779
T O T A L P R O G R A M A 322B 14.350.779
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
123
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 280.402
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 730.713
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 466.536
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 118.617
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 33.102
05 TRIENIOS 216.646
1.846.016
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 774.990
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.128.822
02 OUTROS COMPLEMENTOS 65.957
08 IPC GALEGO 14.698
1.984.467 3.830.483
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 1.001.835
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 131.473
05 TRIENIOS 71.813
08 IPC GALEGO 4.560
1.209.681
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 35.961
08 IPC GALEGO 136
36.097
S U M A E S E G U E 1.245.778
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
124
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 S U M A S A N T E R I O R E S 1.245.778
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 143.473
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 22.044
05 TRIENIOS 10.473
08 IPC GALEGO 666
176.656 1.422.434
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 1.010.080
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 51.955
1.062.035 1.062.035
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 6.370.221
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0 ALUGAMENTOS E CANONS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 150.000
150.000 150.000
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 300.000
300.000
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.000
12.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 12.000
12.000
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 330.721
330.721 654.721
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 30.000
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 20.000
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 25.000
75.000
S U M A E S E G U E 75.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
125
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 S U M A S A N T E R I O R E S 75.000
1 SUBMINISTRACIÓNS
00 ENERXÍA ELÉCTRICA 10.000
03 COMBUSTIBLES 15.000
25.000
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 105.000
105.000
3 TRANSPORTES 20.000
20.000
5 TRIBUTOS 5.000
5.000
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 175.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 100.000
09 OUTROS 31.000
41 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS. PROGRAMA MODERNIZACIÓN SERVIZOS
PÚBLICOS DE EMPREGO 70.000
99 OUTROS 1.000
377.000
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
04 CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE 30.000
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 841.600
14 CONTRATOS CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA E DIXITALIZACIÓN
OFICINAS EMPREGO 350.000
99 OUTROS 50.000
1.271.600
9 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS 6.120.525
12 FORMACIÓN CONTINUA 998.911
7.119.436 8.998.036
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
3 OUTRAS INDEMNIZACIÓNS 20.000
20.000 20.000
S U M A E S E G U E 9.822.757
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
126
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 S U M A S A N T E R I O R E S 9.822.757
7 PUBLICACIÓNS
0 EDICIÓNS E DISTRIBUCIÓNS 40.000
40.000 40.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 9.862.757
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 A ENTES DE DEREITO PÚBLICO
0 FORMACION DESEMPREGADOS. ENTES DE DEREITO PUBLICO. 300.000
300.000
3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS
0 FUNDACION GALEGA DE FORMACION PARA O TRABALLO 500.000
500.000
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 FORMACION DE TRABALLADORES PARO. 150.000
1 EURES TRANSFRONTEIRIZO 23.000
173.000 973.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 ENTES LOCAIS
1 FORMACION PROFESIONAL DESEMPREGADOS. ENTES LOCAIS 10.195.199
10.195.199 10.195.199
7 A EMPRESAS PRIVADAS
1 EMPRESAS
0 FORMACION E INSERCION PROFESIONAL - 21.704.595
21.704.595 21.704.595
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
1 FAMILIAS TEXTIL E CONFECCION 1.500.000
1.500.000
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL 21.211.710
S U M A E S E G U E 22.711.710
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
127
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 8 1 S U M A S A N T E R I O R E S 22.711.710
1 EURES TRANSFRONTEIRIZO 66.000
21.277.710 22.777.710
9 AO EXTERIOR
0 EURES TRANSFRONTERIZO
0 EURES TRANSFRONTERIZO 35.100
35.100 35.100
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 55.685.604
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS
SERVIZOS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
2 ADQUISICIÓN LOCAIS. SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 600.000
600.000
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS
0 ADQUISICIÓNS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO 20.000
1 ADQUISICIÓNS 50.000
70.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS
0 ADQUISICION PARA PROGRAMA DE MODERNIZACION S.P.E 200.000
1 ADQUISICION 79.079
279.079
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
0 MODERNIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPREGO 800.000
1 ADQUISICIÓNS 130.000
930.000 1.879.079
3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO
DOS SERVIZOS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
0 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE SERVIZOS PUBLICOS DE EMPREGO 700.000
1 REPARACIÓNS 200.000
900.000 900.000
S U M A E S E G U E 2.779.079
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
128
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 S U M A S A N T E R I O R E S 2.779.079
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 FP TRANSFRONTERIZA 120.000
1 CATALOGO DE EXPERTOS. 4.540.000
4.660.000 4.660.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 7.439.079
T O T A L P R O G R A M A 323A 79.357.661
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
129
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 3 2 3 B MELLORA DA CUALIFICACIÓN NO EMPREGO
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
7 A EMPRESAS PRIVADAS
0 FORMACION PARA O EMPREGO.FSE
9 COFINANCIACION INCORPORACION FONDOS EUROPEOS 579.297
579.297
1 FORMACION PARA O EMPREGO . OCUPADOS
0 FORMACIÓN OCUPADOS. 7.138.870
7.138.870 7.718.167
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 FORMACION PARA O EMPREGO. OCUPADOS. 25.528.205
25.528.205 25.528.205
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 33.246.372
T O T A L P R O G R A M A 323B 33.246.372
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
130
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 5 D. X DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
PROGRAMA - 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 PLAN GALEGO DE ESTATÍSTICA 20.000
20.000 20.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 20.000
T O T A L P R O G R A M A 581A 20.000
T O T A L S E R V I Z O 05 126.974.812
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
131
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 1.456.969
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 166.440
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 509.124
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 815.597
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 57.928
05 TRIENIOS 398.172
3.404.230
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.245.439
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.813.348
02 OUTROS COMPLEMENTOS 1.683
08 IPC GALEGO 25.074
3.085.544 6.489.774
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 35.494.382
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 7.742.592
02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 3.082.952
05 TRIENIOS 3.279.678
08 IPC GALEGO 187.687
49.787.291
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 5.014.173
S U M A E S E G U E 54.801.464
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
135
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 1 A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 1 S U M A S A N T E R I O R E S 54.801.464
08 IPC GALEGO 18.974
5.033.147
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 2.270.000
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 322.471
05 TRIENIOS 178.037
08 IPC GALEGO 10.483
2.780.991
4 LABORAL DISPOSICIÓN TRANSITORIA 9ªBIS IV CONVENIO.SEN SENTENZA
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 21.824
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.723
05 TRIENIOS 1.496
08 IPC GALEGO 99
26.142 57.627.571
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 15.905.789
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 863.231
34 S.SOCIAL D.T. 9ªBIS IV CONVENIO SEN SENTENZA 8.198
16.777.218
2 GASTOS SOCIAIS DO PERSOAL
04 ACCIÓN SOCIAL 100.524
100.524 16.877.742
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 81.050.356
T O T A L P R O G R A M A 311A 81.050.356
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
136
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 488.243
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 180.639
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 453.110
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 34.011
05 TRIENIOS 148.279
1.304.282
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 475.611
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 772.806
08 IPC GALEGO 9.660
1.258.077 2.562.359
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 3.048.717
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 413.333
02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 233.765
05 TRIENIOS 197.487
08 IPC GALEGO 14.732
3.908.034 3.908.034
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 1.740.725
1.740.725 1.740.725
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 8.211.118
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 152.132
152.132
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 101.000
101.000
S U M A E S E G U E 253.132
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
137
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 1 S U M A S A N T E R I O R E S 253.132
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 77.000
77.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 27.000
27.000
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 33.000
33.000 390.132
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS
1 FUNCIONAMENTO DE CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS MAIORES 69.745.001
2 FUNCIONAMENTO CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 27.850.054
97.595.055 97.595.055
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 9.558
9.558
1 LOCOMOCIÓN 2.500
2.500 12.058
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 97.997.245
3 GASTOS FINANCEIROS
5 XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS
9 OUTROS GASTOS FINANCEIROS 3.109
3.109 3.109
=============
T O T A L C A P I T U L O 3 3.109
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS
0 CONVENIO FUNGA "FUNDACION GALEGA PARA A TUTELA DE ADULTOS" 729.021
729.021 729.021
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
3 LIBRANZA VINCULADA A SERVIZOS SOCIAIS E COIDADOS NO ENTORNO 92.067.540
S U M A E S E G U E 92.067.540
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
138
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 8 0 S U M A S A N T E R I O R E S 92.067.540
4 LIBRANZA ASISTENTE PERSONAL 1.741.780
5 CHEQUE ASISTENCIAL 9.289.880
103.099.200
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 CONVENIO AGAT " ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ" 200.000
2 MANTEMENTO DE CENTROS PARA PERSOAS CON DEPENDENCIA DISCAPACITADOS 2.879.068
3.079.068 106.178.268
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 106.907.289
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
2 PROGRAMA SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 26.657
26.657 26.657
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 26.657
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS
0 CONVENIO FUNGA "FUNDACIÓN GALEGA TUTELA DE ADULTOS" 6.828
6.828 6.828
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
3 SUBVENCIONS INDIVIDUAIS PARA PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 1.135.187
1.135.187 1.135.187
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 1.142.015
T O T A L P R O G R A M A 312D 214.287.433
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
139
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 252.187
252.187
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 155.000
155.000
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 72.000
72.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 31.000
31.000
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.000
11.000 521.187
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
6 GASTOS DIVERSOS
99 OUTROS 100.000
100.000
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
65 SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL 13.205.768
99 OUTROS 811.000
14.016.768
8 GASTOS DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS E SERVIZOS SOCIAIS
1 FUNCIONAMENTO DE CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS MAIORES 7.126.713
2 FUNCIONAMENTO CENTROS PUBLICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 16.186.843
23.313.556 37.430.324
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO
0 AXUDAS DE CUSTO 15.659
15.659
1 LOCOMOCIÓN 12.000
12.000 27.659
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 37.979.170
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 ACCIONS PROMOCION AUTONOMIA EN COLABORACION COAS UNIVERSIDADES 215.000
215.000 215.000
S U M A E S E G U E 215.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
140
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 S U M A S A N T E R I O R E S 215.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 TRANSFERENCIAS CORPORACIONS LOCAIS
0 TRANSFERENCIAS CORPORACIONS LOCAIS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS 1.445.415
1.445.415 1.445.415
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
4 ACOLLEMENTO FAMILIAR A MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE 1.294.813
1.294.813
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIÓNS E CENTROS DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS,
PSIQUICOS E SENSORIAIS 1.414.371
2 CONVENIOS FORMACION PERSOAS CON DISCAPACIDADE 584.016
21 CONVENIO COGAMI 391.400
22 CONVENIO FADEMGA 225.055
23 CONVENIO FAXPG 831.725
24 CONVENIO FEAFES 391.400
25 CONVENIO DOWN GALICIA 244.625
26 CONVENIO AUTISMO GALICIA 78.280
27 CONVENIO ESPECIAL OLYMPICS 215.270
28 CONVENIO ASPAYM 48.925
29 CONVENIO ASPACE 26.000
3 FORMACION PERMANENTE PARA ADULTOS 242.900
30 CONVENIO CON FEGADACE 20.000
31 CONVENIO CON FAGAL 26.000
32 CONVENIO CON FEGEREC 19.000
4.758.967 6.053.780
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 7.714.195
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS
SERVIZOS
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS
1 CONSTRUCIÓN DO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE
"CEGADI" 1.240.000
1.240.000 1.240.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 1.240.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
141
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 6 D.X. DA DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL
PROGRAMA - 3 1 2 E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 A FAMILIAS
0 SUBVENCIONS INDIVIDUAIS A PERSOAS MAIORES E PERSOAS CON
DISCAPACIDADE 200.000
200.000
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 APOIO A ENTIDADES E CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON
DISCAPACIDADE 1.070.895
1.070.895 1.270.895
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 1.270.895
T O T A L P R O G R A M A 312E 48.204.260
T O T A L S E R V I Z O 06 343.542.049
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
142
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 2 F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 82.344
01 SOLDOS SUBGRUPO A2 42.149
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 10.794
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 63.525
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 8.275
05 TRIENIOS 26.700
233.787
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 92.115
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 110.820
08 IPC GALEGO 1.812
204.747 438.534
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 117.342
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 16.260
05 TRIENIOS 8.977
08 IPC GALEGO 540
143.119 143.119
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 140.322
140.322 140.322
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 721.975
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 5.000
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 2.000
S U M A E S E G U E 7.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
145
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 2 F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 0 S U M A S A N T E R I O R E S 7.000
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 3.000
10.000
1 SUBMINISTRACIÓNS
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 5.000
5.000
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 10.000
10.000
3 TRANSPORTES 10.000
10.000
4 PRIMAS DE SEGUROS 16.000
16.000
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 25.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 125.000
99 OUTROS 1.000
151.000
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
00 LIMPEZA E ASEO 24.000
06 ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS 20.000
99 OUTROS 148.005
192.005 394.005
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 394.005
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
4 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
0 COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA FOMENTO DA INICIATIVA
VOLUNTARIA 45.000
45.000 45.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 AXUDAS E CONVENIOS CON CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
0 AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS DE VOLUNTARIADO. 173.850
173.850 173.850
S U M A E S E G U E 218.850
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
146
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 2 F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
4 S U M A S A N T E R I O R E S 218.850
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 AXUDAS E CONVENIOS CON ONLS. PLAN VOLUNTARIADO 275.000
275.000 275.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 493.850
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 PLANO DO VOLUNTARIADO 266.800
266.800 266.800
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 266.800
T O T A L P R O G R A M A 312F 1.876.630
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
147
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E
DELEGADOS
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 53.386
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 1.675
08 IPC GALEGO 208
55.269 55.269
2 FUNCIONARIOS
0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
00 SOLDOS SUBGRUPO A1 422.704
02 SOLDOS SUBGRUPO C1 227.935
03 SOLDOS SUBGRUPO C2 172.361
04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 24.826
05 TRIENIOS 112.959
960.785
1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS
00 COMPLEMENTO DE DESTINO 372.885
01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 583.810
08 IPC GALEGO 7.256
963.951 1.924.736
3 LABORAIS
0 LABORAL FIXO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 2.183.407
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 438.362
02 COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE 943
05 TRIENIOS 200.229
08 IPC GALEGO 10.682
2.833.623
1 LABORAL TEMPORAL
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 622.232
08 IPC GALEGO 2.355
624.587
S U M A E S E G U E 3.458.210
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
148
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1 3 S U M A S A N T E R I O R E S 3.458.210
3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO
00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 21.824
01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 2.723
05 TRIENIOS 1.496
08 IPC GALEGO 99
26.142 3.484.352
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR
0 COTAS SOCIAIS
00 SEGURIDADE SOCIAL 1.266.291
33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 8.342
1.274.633 1.274.633
=============
T O T A L C A P I T U L O 1 6.738.990
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN
2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 100.000
100.000
3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 140.000
140.000
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000
5.000
5 MOBILIARIO E UTENSILIOS 65.000
65.000
6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 15.000
15.000 325.000
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS
0 MATERIAL DE OFICINA
00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 50.000
01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS 30.000
02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 20.000
100.000
1 SUBMINISTRACIÓNS
00 ENERXÍA ELÉCTRICA 180.000
S U M A E S E G U E 280.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
149
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 1 S U M A S A N T E R I O R E S 280.000
01 AUGA 60.000
02 GAS 50.000
03 COMBUSTIBLES 90.000
04 VESTIARIO 20.000
05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 900.000
06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO 15.000
09 SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE
COMUNICACIÓNS 5.000
22 SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO E CULTURAL 80.000
99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 50.000
1.450.000
2 COMUNICACIÓNS
00 TELEFÓNICAS 80.000
01 POSTAIS 30.000
02 TELEGRÁFICAS 1.000
03 TÉLEX E TELEFAX 1.000
112.000
3 TRANSPORTES 108.000
108.000
4 PRIMAS DE SEGUROS 90.000
90.000
5 TRIBUTOS 5.000
5.000
6 GASTOS DIVERSOS
02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 50.000
06 REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS 500.000
99 OUTROS 10.000
560.000
7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS
00 LIMPEZA E ASEO 250.000
01 SEGURANZA 400.000
13 SERVIZO RESTAURACIÓN E ANEXOS XUVENTUDE CAMPAÑA VERÁN 900.000
S U M A E S E G U E 3.975.000
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
150
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2 2 7 S U M A S A N T E R I O R E S 3.975.000
99 OUTROS 715.551
2.265.551 4.690.551
=============
T O T A L C A P I T U L O 2 5.015.551
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 A ENTES DE DEREITO PÚBLICO
0 AXUDAS O CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA 150.000
150.000
2 A CONSORCIOS PARTICIPADOS MAIORITARIAMENTE POLA COMUNIDADE
AUTÓNOMA
0 TRANSFERENCIA AO CONSORCIO DA IGUALDADE E DO BENESTAR 500.000
500.000
3 A FUNDACIÓNS PÚBLICAS
0 CONVENIO COA FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA 50.000
50.000 700.000
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 AXUDAS A CONCELLOS PARA INFORMACION E ACTIVIDADES XUVENÍS 776.000
776.000 776.000
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
1 A INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO
0 AXUDAS A ASOCIACIÓNS XUVENIS E ENTIDADES PARA A XUVENTUDE 695.000
695.000 695.000
=============
T O T A L C A P I T U L O 4 2.171.000
6 INVESTIMENTOS REAIS
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL
0 POLÍTICAS TRANSVERSAIS PARA A MOCIDADE 332.806
2 ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE 1.500.000
S U M A E S E G U E 1.832.806
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
151
SECCIÓN - 1 2 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO - 0 7 D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
PROGRAMA - 3 1 3 A SERVIZOS Á XUVENTUDE
CAPÍTULO
ARTIGO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL
CONCEPTOS
TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6 4 0 S U M A S A N T E R I O R E S 1.832.806
5 PROXECTOS EUROPEOS. ESPACIO ATLÁNTICO. 94.261
1.927.067 1.927.067
=============
T O T A L C A P I T U L O 6 1.927.067
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 A CORPORACIÓNS LOCAIS
0 CONSTRUCIÓNS E EQUIPAMENTOS 327.202
327.202 327.202
=============
T O T A L C A P I T U L O 7 327.202
T O T A L P R O G R A M A 313A 16.179.810
T O T A L S E R V I Z O 07 18.056.440
T O T A L S E C C I O N 12 940.483.418
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
152
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS
CAPI-TULO
ARTI-GO
E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL
1 GASTOS DE PERSOAL
0 ALTOS CARGOS E DELEGADOS 449.925
1 PERSOAL EVENTUAL DE GABINETE 395.655
2 FUNCIONARIOS 43.942.640
3 LABORAIS 96.979.844
6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 36.086.957
177.855.021
2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
0 ALUGAMENTOS E CANONS 176.911
1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 3.280.835
2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 193.188.649
3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 564.556
7 PUBLICACIÓNS 169.191
197.380.142
3 GASTOS FINANCEIROS
5 XUROS DE DEMORA E OUTROS GASTOS FINANCEIROS 3.109
3.109
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 6.418.034
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 47.431.526
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 136.664.318
7 A EMPRESAS PRIVADAS 96.253.959
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 249.547.527
9 AO EXTERIOR 35.100
536.350.464
S U M A E S E G U E 911.588.736
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
153
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS
CAPI-TULO
ARTI-GO
E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL
S U M A S A N T E R I O R E S 911.588.736
6 INVESTIMENTOS REAIS
2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 5.992.543
3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 3.891.863
4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 8.602.576
18.486.982
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS E AXENCIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE AUTNOMA 1.159.752
4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 2.892.272
6 A CORPORACIÓNS LOCAIS 2.888.146
7 A EMPRESAS PRIVADAS 806.448
8 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 2.406.082
10.152.700
8 ACTIVOS FINANCEIROS
6 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS FORA DO SECTOR PÚBLICO 255.000
255.000
T O T A L 940.483.418
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
154
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS
PROGRAMAS D E N O M I N A C I O N TOTAL
311A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL 130.769.764
312A PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 37.296.809
312B PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA 67.924.030
312D SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS DEPENDENTES 255.448.236
312E SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE 48.204.260
312F PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE 2.012.417
313A SERVIZOS Á XUVENTUDE 16.179.810
313C SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 29.132.071
321A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE EMPREGO 32.985.479
322A FOMENTO DA EMPREGABILIDADE 101.010.625
322B INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 14.350.779
322C FOMENTO DO EMPREGO,DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO 65.409.819
323A FORMACIÓN PROFESIONAL DESEMPREGADOS 79.357.661
323B MELLORA DA CUALIFICACIÓN NO EMPREGO 33.246.372
324A MELLORA DA ORGANIZ. E ADM. DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA ECONOMÍA SOCIAL 17.431.312
324B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO 9.692.474
581A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 31.500
T O T A L 940.483.418
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
155
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS
FUNCIONS D E N O M I N A C I O N TOTAL
31 ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL 586.967.397
32 PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO 353.484.521
58 INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA 31.500
T O T A L 940.483.418
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
156
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS
GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL
3 PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL 940.451.918
5 PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 31.500
T O T A L 940.483.418
ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011
157