auditoria interna

12
AUDITORIA INTERNA APLICABLE A: FECHA REALIZACIÓN PERIODO EVALUADO CENTROS DE TRABAJO / PROYECTOS AUDI Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría: Criterios: Grupo Auditor: NOMBRE ROL EN GRUPO COMPETENCIA TÉCN Personas auditadas: NOMBRE CÉDULA CARGO ASPECTOS MÍNIMOS A VERIFICAR EN LA AUDITORIA INTERNA * Requisitos establecidos por el Decreto 1443 de 2014 Título: FORMATO AUDITORIA INTERNA IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD OTRO: CUAL? CUMPLIMIENTO DE LAS POL TICAS DEL SISTEMA* CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA* RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES Y AN LISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, CASI ACCI RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES* IMPLEMENTACI N DE LOS PROGRAMAS DE GESTI N (ACCI SUPERVISI N Y MEDICI N DE LOS RESULTADOS (PERSON ESTADO INVESTIGACI N INCIDENTES AMBIENTALES* RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA* VERIFICACI N Y EVOLUCI N DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA INDOLE INDICADORES DE PROCESO* MECANISMO DE COMUNICACI N TEMAS SST A TRABAJADORES* RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS ANTERIORES* IMPLEMENTACI N DE LOS SVE (ENFERMEDAD LABORAL) SISTEMA INTEGRADO DE GESTI N AN LISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL GESTI N DEL CAMBIO* AN LISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST DESEMPE O TRABAJADORES EN SUS RESPON. SST/AMBIENTE* CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES* ESTADO DE ACCIONES (CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y D PLANIFICACI N Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST* ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORM RESULTADOS DE SATISFACCI N DEL CLIENTE ACTUALIZACI N DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACT. EJECUTADAS ALCANCE Y APLICACI N DEL SST FRENTE A PROVEEDORE ACTUALIZACI N DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACT. EJECUTADAS MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS AN LISIS ESTAD STICO DE DESEMPE O AMBIENTAL EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCI N Y CONTROL PARA PELIGROS, REPORTES DE EMERGENCIAS MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACI N CON LOS REQUISIT

Upload: john-alexander-guevara-sanabria

Post on 25-Dec-2015

8 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Auditoria Interna

TRANSCRIPT

Page 1: Auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA APLICABLE A: FECHA REALIZACIÓN

PERIODO EVALUADO

CENTROS DE TRABAJO / PROYECTOS AUDITADOS

Objetivo de la Auditoría:

Alcance de la Auditoría:

Criterios:

Grupo Auditor:NOMBRE ROL EN GRUPO COMPETENCIA TÉCNICA

Personas auditadas:NOMBRE CÉDULA CARGO

ASPECTOS MÍNIMOS A VERIFICAR EN LA AUDITORIA INTERNA

* Requisitos establecidos por el Decreto 1443 de 2014

Título: FORMATO AUDITORIA INTERNA

IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS

SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

OTRO: CUAL?

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA*CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA*

RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES Y SU EFICACIA*

ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD

ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES*

RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS ANTERIORES*

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN (ACCIDENTALIDAD)

SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (PERSONAL SUPERVISIÓN)*

ESTADO INVESTIGACIÓN INCIDENTES AMBIENTALES*

RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA*

VERIFICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA INDOLE

INDICADORES DE PROCESO*

PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SST Y AMBIENTE

MECANISMO DE COMUNICACIÓN TEMAS SST A TRABAJADORES*

RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS ANTERIORES*

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SVE (ENFERMEDAD LABORAL)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL

GESTIÓN DEL CAMBIO*

ANÁLISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST

DESEMPEÑO TRABAJADORES EN SUS RESPON. SST/AMBIENTE*

CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES*

ESTADO DE ACCIONES (CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

ANUAL EN SST*

ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME*

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACT. EJECUTADAS

ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SST FRENTE A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS*

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACT. EJECUTADAS

MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA PELIGROS,

REPORTES DE EMERGENCIAS

MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

Y16
Indicar los títulos de educación, formación y experiencia asegurandose que cumple con el perfil de auditor interno definido por la organización
AL29
Los siguientes aspectos mínimos no son requisitos de las normas internacionales sino sugerencias del autor de este formato
Page 2: Auditoria Interna

DESARROLLO CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS:

POLÍTICA CAMBIOS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

OBJETIVOS CAMBIOS

VERIFICACIÓN (Normas, Req. Legal, Req. Contractual, Organización)

VERIFICACIÓN (Conveniencia, adecuación y eficacia)

ESTADO Y RESULTADO DE INDICADORES DE PROCESO:

ANÁLISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD:

ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:

J57
Conveniencia: El sistema de gestión es conveniente en cuanto reporta beneficios desde la planeación estratégica a cada uno de las partes interesada, el sistema sirve para cada una de las partes interesadas (incluyendo accionistas). Adecuación: El sistema es adecuado ya que responde a las necesidades y expectativas de los clientes, así como a lo que está expresado en los requisitos legales, de la norma ISO y de la propia organización. Eficacia: el sistema es eficaz, ya que se cumple de manera cabal con los resultados perseguidos por el sistema.
Page 3: Auditoria Interna

VERIFICACION Y EVOLUCION (CAMBIOS) DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE APLICABLES:

ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES:

ESTADO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES AMBIENTALES:

ESTADO DE ACCIONESACCIONES CORRECTIVAS:ACCIONES PREVENTIVAS:ACCIONES DE MEJORA:

ANÁLISIS ESTADISTICO DE DESEMPEÑO AMBIENTAL:

PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST:

ANÁLISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD LABORAL:

ANÁLISIS ESTADISTICO DE AUSENTISMO LABORAL POR SST:.

RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA:

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN SUS RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:

PLANIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE:

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ AMBIENTAL ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:

EFICACIA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA PELIGROS, IMPACTOS AMBIENTALES Y AMENAZAS:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (ENFERMEDAD LABORAL)

ESTADO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTO NO CONFORME:

ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS ACORDE A ACTIVIDADES EJECUTADAS:

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN (ACCIDENTALIDAD)

CONSIDERACIONES SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES:

REPORTES DE EMERGENCIAS:

Page 4: Auditoria Interna

ESTADO DE ACCIONESACCIONES CORRECTIVAS:ACCIONES PREVENTIVAS:ACCIONES DE MEJORA:

RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS:

Page 5: Auditoria Interna

FORTALEZAS ENCONTRADAS

NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

OBSERVACIONES ENCONTRADAS

CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN

CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

SI NO N/A

CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)

CUMPLE LAS DISPOSICIONES PLANIFICADAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE (SEGÚN CRITERIOS AUDITORIA)

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE HA SIDO IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES Y SU EFICACIA:

RESULTADOS DE AUDITORIAS EXTERNAS:

SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (PERSONAL DE SUPERVISIÓN):

GESTIÓN DEL CAMBIO:

MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS:

MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE:

Page 6: Auditoria Interna

SI NO N/A

OTRAS CONCLUSIONES DEL PROCESO DE AUDITORIA

Grupo Auditor:NOMBRE ROL EN GRUPO FIRMA

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE ES EFICAZ PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN