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SAE-ISS-10-15 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015” Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M Investigador Parlamentario Abril, 2015 _________________________________________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969, México, D.F; Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726 e. mail: [email protected]

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“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

2014-2015”

Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M Investigador Parlamentario

Abril, 2015

_________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15969, México, D.F; Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035;

Fax: 5628-1300 ext.4726 e. mail: [email protected]

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“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015”

Índice

Contenido Página Introducción 5 Contenido / Contents: I Resumen Ejecutivo 7 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal 10 2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones 18 2.1. La Gran Función Gobierno 20 2.1.1. La Función Legislación 21 2.1.2. La Función Justicia 22 2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno 24 2.1.4. La Función Relaciones Exteriores 26 2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios 27 2.1.6. La Función Seguridad Nacional 28 2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 30 2.1.8. La Función Otros Servicios Generales 32 2.2. La Gran Función Desarrollo Social 34 2.2.1. La Función Protección Ambiental 35 2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad 37 2.2.3. La Función Salud 39 2.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 41 2.2.5. La Función Educación 43 2.2.6. La Función Protección Social 46 2.2.7. Otros Asuntos Sociales 49 2.3. La Gran Función Desarrollo Económico 50 2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 51 2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 53 2.3.3. La Función Combustibles y Energía 55 2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes 57 2.3.5. La Función Turismo 59 2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación 60 2.4. La Gran Función Otras 62 2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda 63 2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas 64 2.4.3. La Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 65 2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 66 3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 67 3.1. El Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 68 3.2. El Presupuesto para el Gasto Federalizado 69 3.3. Participaciones a Entidades Federativas 70 3.4. Las Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa 71 3.5. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos 72 3.6. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto 73 3.7. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable 74 3.8. Presupuesto público federal en México en materia Electoral 75 3.9. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura 76 3.10. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 77 3.11. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones 78 3.12. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 79 3.13. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 81

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3.14. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 87 3.15. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género 89 3.16. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables 92 3.17. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 93 3.18. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 94 3.19. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 96 3.20. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 98 3.21. Recursos para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y

Promoción de Proyectos Productivos 101

3.22. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 104 3.23. Fondos Metropolitanos (Ramo 23) 105 3.24. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Ramo 23) 106 3.25 Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA 107 3.26 Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad federativa 108 3.27 Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad

federativa, 109

3.28 Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal 110 3.29 Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales 111 3.30 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES 112 3.31 Consolidación de las Universidades Interculturales 113 3.32 Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura, 114 3.33 Instituciones Estatales de Cultura 115 3.34 Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 116 3.35 Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 117 3.36 Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico 118 3.37 Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico 119 4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos 120 4.1. Poder Legislativo 121 4.2. Presidencia de la República 122 4.3. Poder Judicial 123 4.4. Gobernación 124 4.5. Relaciones Exteriores 126 4.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 127 4.7. Defensa Nacional (SEDENA) 129 4.8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 130 4.9. Comunicaciones y Transportes (SCT) 131 4.10. Economía 132 4.11. Educación Pública (SEP) 133 4.12. Salud 135 4.13. Marina 136 4.14. Trabajo y Previsión social (STPS) 137 4.15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 138 4.16. Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 139 4.17. Procuraduría General de la Republica PGR) 141 4.18. Energía 142 4.19. Aportaciones a Seguridad Social 143 4.20. Desarrollo Social (SEDESOL) 144 4.21. Turismo 145 4.22. Instituto Nacional Electoral (INE) 146 4.23. Provisiones Salariales y Económicas 147 4.24. Deuda Pública 148 4.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 149 4.26. Función Pública 150 4.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 151 4.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 152 4.29. Tribunales Agrarios 153 4.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 154 4.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios 155 4.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 156 4.33. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 157 4.34. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 158 4.35. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 159 4.36. Información Nacional Estadística y Geográfica (INEG) 160 4.3 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 161

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4.39 |Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 162 4.40 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 4.41 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)

163 164

4.42. Comisión Reguladora de Energía (CORE) 165 4.43. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CONAH) 166 4.44. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 167 4.45. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 168 4.46. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 169 4.47. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 170 5. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables 171 5.1. Poder Legislativo 172 5.2. Presidencia de la República 173 5.3. Poder Judicial 174 5.4. Gobernación 175 5.5. Relaciones Exteriores 177 5.6. SHCP 178 5.7. SEDENA 179 5.8. SAGARPA 180 5.9. SCT 182 5.10. ECONOMÍA 184 5.11. SEP 186 5.12. Salud 189 5.13. Marina 190 5.14. STPS 191 5.15. SEDATU 193 5.16. SEMARNART 195 5.17. PGR 197 5.18. Energía 200 5.19. Aportaciones a Seguridad Social 201 5.20. SEDESOL 202 5.21. Turismo 204 5.22. INE 205 5.23. Provisiones Salariales y Económicas 206 5.24. Deuda Pública 207 5.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 208 5.26. Función Pública 209 5.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 210 5.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 211 5.29. Tribunales Agrarios 212 5.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 213 5.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 214 5.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 215 5.33. CNDH 216 5.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 217 5.36. CONACYT 218 5.37. INEG 219 5.38 COFECE 220 5.39 INEE 221 5.40 IFETEL 222 5.41 IFAI 223 5.42. CORE 224 5.43. CONAH 225 6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto 226 6.1. Gobernación SHCP, SEDENA y SAGARPA 227 6.2. SCT y Economía 228 6.3. SEP 229 6.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA 230 6.5. SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT 231

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Introducción El 13 de noviembre del año 2014, la Cámara de Diputados, aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2014, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas (ingreso y gasto), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de hacienda pública federal que se realizan al interior de la Cámara de Diputados. La información contenida en este prontuario corresponde al programa económico aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre del 2014, e incluye un marco sobre el cual se estimaron las principales variables macroeconómicas del país, tales como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la plataforma de exportación petrolera; además del PIB y la inflación esperada en los Estados Unidos. En lo referente a las finanzas públicas, se elaboró un comparativo de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprenden los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los productos; los aprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las aportaciones a la seguridad social y los ingresos derivados de financiamiento. Respecto al gasto público, éste se desagregó en seis niveles: 1. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y

entidades sujetas a control presupuestario; 2. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para

las Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros.

3. Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el Gasto Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales por Entidad Federativa); el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública y Seguridad Nacional; el Programa Oportunidades; el Presupuesto para la Población Indígena; el Presupuesto con Perspectiva de Género; entre otros.

4. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos que

integran el presupuesto de egresos de la Federación.

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5. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.

6. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.

Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha Amador Quintero y Dolores García Flores, capturistas de esta Subdirección.

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I

Contenido:

Esta investigación tiene como objetivo proporcionar información estadística ágil y oportuna de los ingresos y los gastos del Gobierno Federal, comparando los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

En la parte de los ingresos, se incluye la recaudación tributaria (IVA, ISR, IEPS entre otros); derechos; productos; aprovechamientos; ingresos de organismos y empresas, aportaciones a la seguridad social e ingresos derivados de financiamiento.

En la parte del gasto, se incluye la asignación presupuestaria clasificada en los ramos

autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario directo.

Se construyó el presupuesto público federal para las siguientes Grandes Funciones: Gobierno: incluye el gasto para legislación; justicia; coordinación de la política de

gobierno; relaciones exteriores; asuntos financieros y hacendarios; seguridad nacional; asuntos de orden público y seguridad interior y otros servicios. generales

Desarrollo Social: incluye el gasto para protección ambiental; vivienda y servicios a la comunidad; Salud; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; educación; protección social. y otros asuntos sociales.

Desarrollo Económico: incluye el gasto para asuntos económicos, comerciales y laborales en general; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; combustibles y energía; comunicaciones y transporte; turismo y ciencia, tecnología e innovación.

Otros: incluye el gasto para ADEFAS; apoyos a ahorradores y deudores de la banca; costo financiero de la deuda y recursos a entidades federativas.

Se incluyen la asignación presupuestaria para un conjunto de programas especiales

tales como el Régimen Fiscal de PEMEX, Seguridad Pública y Seguridad Nacional, Género, Jóvenes, Cultura, Desarrollo Rural Sustentables, Población Indígena, Grupos Vulnerables, Niñas, Niños y Adolescentes, Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Cambio Climático, Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Saneamiento Financiero de las UPES, Calidad en los Servicios de Salud, Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas entre otros.

Se exponen en todos los ramos del gasto públicos, sus respectivas propuestas de asignación por programas presupuestarios, por unidades responsables ejecutoras del gasto y para los organismos de control presupuestario indirecto.

************************************************************************************************************

"*Mexican Federal Expenditure Budget fiscal years 2014-2015 HANDBOOK”

Contents: The objective of this investigation is to provide, in an agile and timely manner, statistical information about income and expenditures of the Federal Government, comparing fiscal years 2014 and 2015. The income tax revenue section includes: *Value Added Tax, *Income Tax, *Tax on Production and Services, others; non-tax revenue as duties and products; revenue organism and companies; social security contributions; financing revenues.

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II

The expenditure section the budget allocation is included by branches, autonomous, administrative, general, and entities subject to direct budget control.

The Federal Public Budget was built for the following Grand Functions:

Government: includes the expenditure budget for legislation; justice; government

politics coordination; foreign affairs; finance matters; national security; public and

interior security matters; and other general services.

Social Development: includes the expenditure budget for environment protection;

housing and community services; health; leisure, culture and other social related

expressions; education; social security; and other social matters.

Economic Development: includes the expenditure budget for economic,

commercial and labor matters in general; agriculture, forestry, fishing and hunting;

fuel and energy; communications and transports; tourism; and science,

technologies and innovation.

Others: includes the expenditure budget for *Previous Fiscal Years Debts; support

for bank savers or debtors; debt’s financial cost; resources for States of the

Federation.

The budget allocation for a group of special programs is included; programs such

as *PEMEX’S fiscal regime, Public Security and National Security, Gender, Youth, Culture, Sustainable Rural Development, Indigenous Groups, Vulnerable Groups, Children and Adolescents, Crime Prevention, Addictions Combat, Climate Change, Sustainable Use of Energy, financial restructuring of *Local Public Colleges, Health Services Quality, Hydraulic services: States of the Federation subsidies within others.

All branches of public expenditure are presented, their corresponding proposals

allocation by budget programs, by responsible units in charge of expenditure, and for the organisms of indirect budgetary control.

*Acronyms: Federal, Expenditure Budget –Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)–; Value Added Tax –Impuesto al Valor Agregado (IVA)–; Income Tax –Impuesto Sobre la Renta (ISR)–; Tax on Production and Services –Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)–; Previous Fiscal Years Debts –Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)– Mexican Petroleums –Petroleos Mexicanos (PEMEX); Local Public Colleges –Universidades Públicas Estatales (UPES).

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7

Resumen Ejecutivo La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el ejercicio fiscal 2015. Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp; B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp; C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp.

En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015. El gasto aprobado se distribuyó de la siguiente manera:

Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp; Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp;

y Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp. El gasto por Grandes Funciones aprobado por la Cámara de Diputados se distribuyó de la siguiente manera:

Para la Gran Función Gobierno, se aprobaron 340 mil 587.79 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para Legislación, 13 mil 398.34 mdp; Para Justicia, 99 mil 882.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, 27 mil 828.66 mdp; Para Relaciones Exteriores, 8 mil 100.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios, 30 mil 176.48 mdp; Para Seguridad Nacional, 92 mil 762.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, 54 mil 561.60 mdp; y Para Otros Servicios Generales, 13 mil 876.77 mdp

Para la Gran Función Desarrollo Social, se aprobaron 2 billones 661 mil 503.77 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para Protección Ambiental, 53 mil 236.73 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, 254 mil 673.86 mdp;

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Para Salud, 527 mil 908.62 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 29 mil 064.13

mdp; Para Educación, 677 mil 990.08 mdp; Para Protección Social, 1 billón 117 mil 575.16 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, 1 mil 055.21 mdp.

Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 1 billón 181 mil 138.67 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, 25 mil 932.92 mdp;

Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, 109 mil 103.51 mdp; Para Combustibles y Energía, 846 mil 607.82 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, 130 mil 406.39 mdp; Para Turismo, 6 mil 844.92 mdp; Para Ciencia y Tecnología, 62 mil 243.11 mdp.

Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:

Para el Costo Financiero de la Deuda, 322 mil 038.55 mdp; Para los Recursos a Entidades Federativas, 607 mil 130.09 mdp; Para ADEFAS, 16 mil 254.60 mdp; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 10 mil 950.00 mdp.

Para el ejercicio fiscal 2015, los objetivos de recaudación y de gasto de la Federación se estimaron basándose en el siguiente marco macroeconómico: el crecimiento del PIB en México se estimó en 3.7% y en Estados Unidos de 3.0%; la inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 2.1%; un tipo de cambio nominal de 13.0 pesos por dólar; una tasa de interés (CETES a 28 días) de 3.5% nominal y 0.3% real; una tasa de interés externa del 0.7% para la Libor; un precio promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 79 dólares por barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 090.0 mil barriles diarios y una plataforma de producción de 2 millones 400 mil barriles diarios. Sobre el precio del petróleo, es importante apuntar que en los Criterios Generales de Política Económica el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 82 dólares por barril, la Cámara de Diputados lo aprobó en 81 dólares por barril, el Senado de la República en la revisión que realizó al dictamen de Ley de Ingreso, lo aprobó de manera definitiva en 79 dólares por barril, lo que representó una caída esperada de la recaudación. La propuesta del Ejecutivo Federal a 82 dólares por barril contenía un pronóstico de recaudación de ingresos de 4 billones 676 mil 237.1 mdp; la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión a 79 dólares por barril fue de 4 billones 694 mil 677.4 mdp. (Véase cuadro No. 1).

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Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2014-2015.

Concepto 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PPEF

Producto Interno Bruto

Crecimiento real (%) 2.7 3.7 3.7

Nominal (miles de millones de pesos) 17,096.3 18,317.6 18,317.6

Deflactor del PIB (crecimiento promedio %) 3.4 3.4 3.4

Inflación

Dic /dic (%) 3.9 3.00 3.00

Tipo de cambio nominal

Promedio (pesos por dólar de EU) 13.1 13.0 13.0

Tasas de interés (CETES a 28 días)

Nominal fin de período, % 3.0 3.5 3.5

Nominal promedio (%) 3.0 3.3 3.3

Real acumulada (%) -0.8 0.3 0.3

Cuenta corriente

Millones de dólares -24,805.0 -27,660.0 -27,660.0

% del PIB -1.9 -2.0 -2.0

Variables de apoyo:

Balance fiscal (% del PIB)

Balance tradicional -1.5 -1.0 -1.0

Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5 -3.5

PIB EU.

Crecimiento real (%) 2.1 3.0 3.0

Producción industrial EU.

Crecimiento real (%) 4.0 3.7 3.0

Inflación EU.

Diciembre a diciembre (%) 2.0 2.1 2.1

Tasas de interés externas

LIBOR (promedio, %) 0.20 0.70 0.70

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares por barril) 94 82 79

Plataforma de exportación promedio (millones de barriles diarios)

1,115.0 1,090.0 1,090.0

Plataforma de producción crudo (mbd) 2,350.0 2,400.0 2,400.0

Gas natural

Precio promedio (dólares / MMBtu) 4.4 4.00 4.00

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica. México, DF. Varios años.

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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal

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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal

Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el Glosario de las Términos más Usuales de la Administración Pública, publicación de la SHCP, éstos se integran de tres grandes rubros: Los ingresos del Gobierno Federal, se definen como los recursos consignados

en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley;

Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos; y

Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero a plazo.

La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el ejercicio fiscal 2015. Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp;

distribuidos de la siguiente manera: Los impuestos son de 1 billón 978 mil 980.6 mdp, de este total:

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 1 billón 059 mil 206.2 mdp; El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 703 mil 848.5 mdp; Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de

159 mil 970.6 mdp; El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), es de 6 mil 638.7 mdp; El impuesto al Comercio Exterior, es de 27 mil 875.9 mdp; Los accesorios, son de 22 mil 704.7 mdp; y El Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de

Hidrocarburos, es de 2 mil 200 mdp.

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Contribuciones de mejoras, son de 29.8 mdp; Los Derechos aprobados, son de 39 mil 211.9 mdp, distribuidos de la

siguiente manera: Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio

público, son de 33 mil 901.2 mdp; Por prestación de servicios (servicios que presta el Estado en funciones

de derecho público), son de 5 mil 310.7 mdp;

Los Productos, 6 mil 063.4 mdp; y Los Aprovechamientos, 134 mil 626.8 mdp; Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (transferencias

internas y asignaciones al sector público), son de 745 mil 099.3 mdp;

B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: son de 243 mil 482.8 mdp;

Cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores, son de

243 mil 482.8 mdp;

Ingresos por ventas de bienes y servicios, son de 874 mil 587.8 mdp: Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos

descentralizados, son de 78 mil 064.2 mdp:

IMSS, son de 30 mil 129.6 mdp; y ISSSTE, son de 47 mil 934.6 mdp.

Ingresos de operación de empresas productivas del Estado, son de 796 mil 523.6 mdp: PEMEX, son de 439 mil 706.9 mdp; y CFE, son de 356 mil 816.7 mdp.

C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp,

distribuidos de la siguiente manera: Endeudamiento interno, son de 604 mil 450.9 mdp:

Endeudamiento interno del Gobierno Federal, son de 573 mil 365.9

mdp: Otros Financiamientos, son de 31 mil 085 mdp:

Diferimientos de pagos, son de 31 mil 085 mdp.

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Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, 58 mil 857.5 mdp.

Déficit de Empresas Productivas del Estado, son de 127 mil 001.6 mdp.

Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de 573 mil 365.9 mdp. (Véase cuadro No. 2).

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Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2014-2015. (Millones de pesos y Variación real).

Concepto 2014 LIF/ 2015 ILIF/ 2015 LIF/

Diferencial 2015 LIF -2014 LIF

Diferencial 2015 LIF -2015 ILIF

2015 ILIF / 2014 LIF

2015 LIF / 2014 LIF

2015 LIF / 2015 ILIF

Millones de pesos Variación real.

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 2,709,961.1 2,887,021.1 2,904,011.8 194,050.7 16,990.7 6.5 7.2 0.6

I. Impuestos 1,770,163.0 1,970,223.5 1,978,980.6 208,817.6 8,757.1 11.30 11.8 0.4

1. Impuesto Sobre la Renta 1,006,376.9 1,053,715.0 1,059,206.2 52,829.3 5,491.2 4.7 5.2 0.5

2. Impuesto al Valor Agregado 609,392.5 703,848.5 703,848.5 94,456.0 - 15.5 15.5 -

3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 134,441.6 156,704.7 159,970.6 25,529.0 3,265.9 16.6 19.0 2.1

A. Gasolinas, diésel para combustión automotriz 16,483.0 27,055.4 30,321.3 13,838.3 3,265.9 64.1 84.0 12.1

a) Artículo 2o.-A, fracción I -4,283.0 3,418.7 5,857.4 10,140.4 2,438.7 -179.8 -236.8 71.3

b) Artículo 2o.-A, fracción II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 3,697.9 827.2 13.8 17.8 3.5

B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 36,752.0 40,403.4 40,403.4 3,651.4 - 9.9 9.9 -

a) Bebidas alcohólicas 11,714.2 11,383.2 11,383.2 -331.0 - -2.8 -2.8 -

b) Cervezas y bebidas refrescantes 25,037.8 29,020.2 29,020.2 3,982.4 - 15.9 15.9 -

C) Tabacos labrados 37,208.4 34,426.6 34,426.6 -2,781.8 - -7.5 -7.5 -

D) Juegos con apuestas y sorteos 3,012.2 2,599.9 2,599.9 -412.3 - -13.7 -13.7 -

E) Redes públicas de telecomunicaciones 8,081.0 8,065.4 8,065.4 -15.6 - -0.2 -0.2 -

F) Bebidas energetizantes 23.6 23.9 23.9 0.3 - 1.3 1.3 -

G) Bebidas saborizadas 12,455.0 18,271.1 18,271.1 5,816.1 - 46.7 46.7 -

H) Alimentos no básicos con alta densidad calórica 5,600.0 15,348.4 15,348.4 9,748.4 -

174.1 -

I) Plaguicidas 184.7 638.8 638.8 454.1 - 245.9 245.9 -

J) Carbono 14,641.7 - - -14,641.7 - -100.0 -100.0 -

k) Combustibles fósiles - 9,871.8 9,871.8 9,871.8 - - - -

4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 6,703.3 6,638.7 6,638.7 -64.6 - -1.0 -1.0 -

5. Impuestos al Comercio Exterior: 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 - 4.2 4.2 -

A. A la importación 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 - 4.2 4.2 -

B. A la exportación - - - - - - - -

6. Accesorios 20,562.2 22,704.7 22,704.7 2,142.5 - 10.4 10.4 -

7. Impuestos a los Rendimientos Petroleros 1,501.2 - - -1,501.2 - -100.0 -100.0 -

8. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos

- 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - -

9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

-35,573.3 -3,464.0 -3,464.0 32,109.3 - -90.3 -90.3 -

II. Contribución de Mejora 27.8 29.8 29.8 2.0 - 7.2 7.2 -

III. Derechos 822,023.4 39,211.9 39,211.9 -782,811.5 - -95.2 -95.2 -

1. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público:

31,974.2 33,901.2 33,901.2 1,927.0 - 6.0 6.0 -

2. Derechos a los hidrocarburos 785,383.3 - - -785,383.3 - -100.0 -100.0 -

a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 659,341.7 - - -659,341.7 - -100.0 -100.0 -

b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 100,825.2 - - -100,825.2 - -100.0 -100.0 -

c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 3,003.8 - - -3,003.8 - -100.0 -100.0 -

d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía

7,610.9 - - -7,610.9 - -100.0 -100.0 -

e) Derecho para la Fiscalización Petrolera 35.1 - - -35.1 - -100.0 -100.0 -

g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,539.1 - - -4,539.1 - -100.0 -100.0 -

h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos 6,745.9 - - -6,745.9 - -100.0 -100.0 -

i) Derecho adicional sobre hidrocarburos 2,936.5 - - -2,936.5 - -100.0 -100.0 -

j) Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos.

345.1 - - -345.1 - -100.0 -100.0 -

3. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 4,665.9 5,310.7 5,310.7 644.8 - 13.8 13.8 -

V. Productos 5,665.7 6,063.4 6,063.4 397.7 - 7.0 7.0 -

VI. Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 22,545.6 12,601.1 8.9 20.1 10.3

VII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6

1. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

- 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6

A. Ordinarias - 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,106,786.7 1,116,621.0 1,118,070.6 11,283.9 1,449.6 0.9 1.0 0.1

I. Ingresos de organismos y empresas: 878,598.7 873,138.2 874,587.8 -4,010.9 1,449.6 -0.6 -0.5 0.2

1. Petróleos Mexicanos. 462,357.5 438,257.3 439,706.9 -22,650.6 1,449.6 -5.2 -4.9 0.3

2. CFE 343,405.4 356,816.7 356,816.7 13,411.3 - 3.9 3.9 -

3. IMSS 29,932.2 30,129.6 30,129.6 197.4 - 0.7 0.7 -

4. ISSSTE 42,903.6 47,934.6 47,934.6 5,031.0 - 11.7 11.7 -

II . Cuotas para seguridad social: 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 - 6.7 6.7 -

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 - 6.7 6.7 -

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 650,478.1 672,595.0 672,595.0 22,116.9 - 3.4 3.4 -

I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3

A. Interno 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3

B. Externo - - - - - - - -

II. Otros financiamientos: 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 - 3.4 3.4 -

A. Diferimiento de pagos 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 - 3.4 3.4 -

III. Déficit de organismos y empresas de control directo (se suma)

39,657.9 -58,857.5 -58,857.5 -98,515.4 - -248.4 -248.4 -

IV. Déficit de empresas productivas del Estado - 128,451.2 127,001.6 127,001.6 -1,449.6 - - -1.1

Total 4,467,225.9 4,676,237.1 4,694,677.4 227,451.5 18,440.3 4.7 5.1 0.4 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión. ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.

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15

En contrapartida, el gasto público federal es definido por el glosario arriba citado como:

El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal.

Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de Diputados en el 2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015. El gasto aprobado distribuyó de la siguiente manera:

Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp; Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp;

y Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp.

El gasto aprobado para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera:

Para el Poder Legislativo, 13 mil 398.3 mdp, de los cuales:

Para la Cámara de Senadores, 4 mil 019.2 mdp; Para la Cámara de Diputados, 7 mil 339.2 mdp; y Para la Auditoría Superior de la Federación, 2 mil 040.0 mdp.

Para el Poder Judicial se propusieron 51 mil 769.1 mdp, distribuidos en los siguientes organismos:

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 mil 654.9 mdp; Para el Consejo de la Judicatura Federal, 44 mil 052.1 mdp; y Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 mil 062.0

mdp. Para el Instituto Nacional Electoral, 18 mil 572.4 mdp; Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 mil 466.0 mdp; Para la Comisión Federal de Competencia Económica, 478.3 mdp; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 1 mil 020.0 mdp; Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 mil mdp; Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,

893.2 mdp; Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 mil 498.7 mdp;

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16

Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 526.9 mdp; y Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,

490.6 mdp.

Del gasto aprobado para los ramos administrativos, destacan las siguientes partidas:

Para Educación, 305 mil 057.1 mdp; Para Salud, 134 mil 847.6 mdp; Para la SEDESOL, 114 mil 504.0 mdp; Para la SCT, 126 mil 146.2 mdp; y Para SAGARPA, 92 mil 141.8 mdp. Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que conforman el gasto programable: Para Aportaciones a Seguridad Social, 501 mil 627.3 mdp; Para Provisiones Salariales y Económicas, 127 mil 306.8 mdp; Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos, 46 mil 880.16 mdp; y Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 591 mil 357.1 mdp Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que conforman el gasto no programable: Para Deuda Pública, 322 mil 038.6 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 607 mil 130.1 mdp; Para Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores, 16 mil 254.6; y Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de

la Banca, 10 mil 950 mdp. El gasto programable para las Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo se distribuye en los siguientes ramos: Para el ISSSTE, 208 mil 758.6 mdp; y Para el IMSS, 497 mil 695.3 mdp. El gasto programable para Empresas Productivas del Estado aprobado se distribuye en los siguientes ramos: para la CFE, 314 mil 456.5 mdp; y para PEMEX (Consolidado), 540 mil 580.1 mdp. El gasto no programable para Empresas Productivas del Estado, específicamente el Costo Financiero, se distribuye en los siguientes ramos: para CFE, 14 mil 500 mdp y para PEMEX (Consolidado), 53 mil 988.6 mdp. (Véase cuadro No. 3).

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Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Concepto 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2014 PEF -2013 PEF

Diferencial 2014 PEF -2014 PPEF

2014 PPEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2013 PEF

2014 PEF / 2014 PPEF

Millones de pesos Variación real.

A. RAMOS AUTÓNOMOS 88,850.9 105,482.8 100,622.8 11,771.9 -4,860.0 18.7 13.2 -4.6

01 Poder Legislativo 12,381.7 13,648.3 13,398.3 1,016.6 -250.0 10.2 8.2 -1.8

Cámara de Senadores 3,722.4 4,269.2 4,019.2 296.7 -250.0 14.7 8.0 -5.9

Cámara de Diputados 6,795.5 7,339.2 7,339.2 543.6 - 8.0 8.0 -

Auditoria Superior de la Federación 1,863.7 2,040.0 2,040.0 176.3 - 9.5 9.5 -

03 Poder Judicial 50,241.6 56,269.1 51,769.1 1,527.5 -4,500.0 12.0 3.0 -8.0

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,553.9 4,654.9 4,654.9 101.0 - 2.2 2.2 -

Consejo de la Judicatura Federal 43,199.1 48,552.1 44,052.1 853.1 -4,500.0 12.4 2.0 -9.3

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,488.6 3,062.0 3,062.0 573.4 - 23.0 23.0 -

22 Instituto Federal Electoral 11,834.0 18,572.4 18,572.4 6,738.4 - 56.9 56.9 -

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,416.4 1,466.0 1,466.0 49.6 - 3.5 3.5 -

41 Comisión Federal de Competencia Económica 297.1 478.3 478.3 181.2 - 61.0 61.0 -

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 613.4 1,170.0 1,020.0 406.6 -150.0 90.8 66.3 -12.8

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - -

44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos - 893.2 893.2 893.2 - - - -

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,840.0 8,458.7 8,498.7 658.7 40.0 7.9 8.4 0.5

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,226.9 2,526.9 2,526.9 300.0 - 13.5 13.5 -

RAMO EN PROCESO DE CREACIÓN: 1/ - - 490.6 490.6 490.6 - - -

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - - 490.6 490.6 490.6 - - -

B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1 52,809.1 6,620.8 4.1 4.7 0.6

Gasto Programable 1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1 52,809.1 6,620.8 4.1 4.7 0.6

02 Presidencia de la Republica 2,200.5 2,296.2 2,296.2 95.7 - 4.3 4.3 -

04 Gobernación 75,003.3 77,721.7 77,066.3 2,063.0 -655.4 3.6 2.8 -0.8

05 Relaciones Exteriores 7,532.5 8,096.5 8,100.5 568.0 4.0 7.5 7.5 0.0

06 Hacienda y Crédito Público 41,882.3 43,935.1 45,691.9 3,809.5 1,756.7 4.9 9.1 4.0

07 Defensa Nacional 65,236.9 71,269.7 71,273.7 6,036.7 4.0 9.2 9.3 0.0

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 82,900.4 87,762.0 92,141.8 9,241.4 4,379.8 5.9 11.1 5.0

09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 126,146.2 7,313.9 5,388.8 1.6 6.2 4.5

10 Economía 21,183.7 21,908.1 20,908.1 -275.6 -1,000.0 3.4 -1.3 -4.6

11 Educación Pública 292,548.8 305,741.6 305,057.1 12,508.4 -684.4 4.5 4.3 -0.2

12 Salud 130,264.8 134,928.4 134,847.6 4,582.8 -80.8 3.6 3.5 -0.1

13 Marina 24,602.7 27,024.5 27,025.5 2,422.8 1.0 9.8 9.8 0.0

14 Trabajo y Previsión Social 4,903.5 5,384.6 5,134.6 231.1 -250.0 9.8 4.7 -4.6

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26,590.5 21,825.9 22,050.9 -4,539.6 225.0 -17.9 -17.1 1.0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 66,227.6 67,176.7 67,976.7 1,749.1 800.0 1.4 2.6 1.2

17 Procuraduría General de la República 17,288.3 17,254.5 17,029.5 -258.8 -225.0 -0.2 -1.5 -1.3

18 Energía 2/ 3,294.2 3,837.0 3,088.8 -205.3 -748.1 16.5 -6.2 -19.5

20 Desarrollo Social 111,211.2 117,048.8 114,504.0 3,292.8 -2,544.8 5.2 3.0 -2.2

21 Turismo 6,053.2 7,344.9 6,844.9 791.7 -500.0 21.3 13.1 -6.8

27 Función Pública 1,478.4 1,483.9 1,483.9 5.5 - 0.4 0.4 -

31 Tribunales Agrarios 1,035.1 1,039.9 1,039.9 4.9 - 0.5 0.5 -

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 129.4 130.1 130.1 0.7 - 0.5 0.5 -

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,086.3 33,706.7 33,706.7 2,620.3 - 8.4 8.4 -

45 Comisión Reguladora de Energía - 400.0 400.0 400.0 - - - -

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos - 350.0 350.0 350.0 - - - -

C. RAMOS GENERALES 2,113,921.8 2,206,865.3 2,223,544.8 109,623.0 16,679.5 4.4 5.2 0.8

Gasto Programable 1,201,348.7 1,232,513.3 1,267,171.6 65,822.9 34,658.3 2.6 5.5 2.8

19 Aportaciones a Seguridad Social 485,720.3 501,627.3 501,627.3 15,907.0 - 3.3 3.3 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 122,956.7 93,095.0 127,306.9 4,350.2 34,211.9 -24.3 3.5 36.7

25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, Normal y Tecnológica y de Adultos

47,093.2 46,880.2 46,880.2 -213.0 - -0.5 -0.5 -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 545,578.5 590,910.8 591,357.2 45,778.7 446.4 8.3 8.4 0.1

Gasto No Programable 912,573.1 974,352.1 956,373.2 43,800.1 -17,978.8 6.8 4.8 -1.8

24 Deuda Pública 307,646.1 327,038.6 322,038.6 14,392.5 -5,000.0 6.3 4.7 -1.5

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 577,638.6 605,278.5 607,130.1 29,491.4 1,851.6 4.8 5.1 0.3

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,550.2 31,085.0 16,254.6 704.4 -14,830.4 99.9 4.5 -47.7

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

11,738.2 10,950.0 10,950.0 -788.2 - -6.7 -6.7 -

D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 682,419.6 706,453.9 706,453.9 24,034.3 - 3.5 3.5 -

Gasto Programable 682,419.6 706,453.9 706,453.9 24,034.3 - 3.5 3.5 -

GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 3/ 205,458.6 208,758.6 208,758.6 3,300.0 - 1.6 1.6 -

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 476,961.0 497,695.3 497,695.3 20,734.3 - 4.3 4.3 -

E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4/ 5/ 888,722.6 923,525.2 923,525.2 34,802.6 - 3.9 3.9 -

Gasto Programable 827,742.0 855,036.6 855,036.6 27,294.6 - 3.3 3.3 -

TOQ Comisión Federal de Electricidad 306,065.8 314,456.5 314,456.5 8,390.7 - 2.7 2.7 -

TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 521,676.2 540,580.1 540,580.1 18,903.8 - 3.6 3.6 -

Gasto No Programable 60,980.6 68,488.6 68,488.6 7,508.0 - 12.3 12.3 -

TOQ Comisión Federal de Electricidad 15,419.6 14,500.0 14,500.0 -919.6 - -6.0 -6.0 -

TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 45,561.0 53,988.6 53,988.6 8,427.6 - 18.5 18.5 -

Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la Administración Pública Federal

438,175.2 443,764.5 443,764.5 5,589.2 - 1.3 1.3 -

Gasto Neto Total. 4,467,225.8 4,676,237.1 4,694,677.4 227,451.6 18,440.3 4.7 5.1 0.4 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ El importe señalado no se suma al total, ya que se encuentra contenido en el Ramo 20 Desarrollo Social. Su clasificación en el apartado de Ramos Autónomos queda supeditada a la formalización correspondiente en materia presupuestaria. 2/ Incluye recursos por 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Gas Natural, así como 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Energía. 3/ Incluye recursos para la creación de 4,000 plazas de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, las cuales se destinarán únicamente a fortalecer los servicios de salud que se prestan a los derechohabientes del ISSSTE. 4/ Esta clasificación corresponde a los cambios derivados de la expedición de las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 2 de las leyes respectivas.

5/ Monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, ni transferencia del Gobierno Federal para el otorgamiento de subsidios.

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2. La clasificación del gasto público federal por grandes funciones

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2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el ejercicio fiscal 2015, la Cámara de Diputados Aprobó las siguientes asignaciones presupuestarias: Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que

representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63% respecto al aprobado en el 2014.

Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41 mdp; cifra que representa un incremento del 1.19% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 4.70% respecto al aprobado en el 2014;

Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobó un gasto de 1 billón 181

mil 138.67 mdp; cifra que representa un incremento del 0.84% respecto al proyecto 2015 y del 4.70% respecto al aprobado en el 2014.

Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp; cifra que

representa un decremento del 0.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.83% respecto al aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 4.).

Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Gobierno 335,122.57 320,939.94 340,587.79 5,465.23 19,647.85 -4.23 1.63 6.12

Desarrollo Social 2,541,850.61 2,629,993.94 2,661,400.41 119,549.81 31,406.47 3.47 4.70 1.19

Desarrollo Económico 1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85 9,804.34 3.65 4.52 0.84

Otras 921,073.15 958,817.26 956,373.24 35,300.09 -2,444.02 4.10 3.83 -0.25

Total 4,916,777.05 4,905,451.15 5,139,500.12 222,723.07 234,048.97 -0.23 4.53 4.77

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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2.1. La Gran Función Gobierno Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63% respecto al aprobado en el 2014. La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones: Para Legislación, se aprobaron 13 mil 398.34 mdp; Para Justicia, se aprobaron 99 mil 882.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 27 mil 828.66

mdp; Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 8 mil 100.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 30 mil 176.48 mdp; Para Seguridad Nacional, se aprobaron 92 mil 762.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 54 mil

561.60 mdp; y Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 13 mil 876.77 mdp (Véase

cuadro No. 5).

Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Legislación 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83

Justicia 95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65

Coordinación de la Política de Gobierno

20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34

Relaciones Exteriores 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05

Asuntos Financieros y Hacendarios

35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55

Seguridad Nacional 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93

Otros Servicios Generales 11,056.06 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30

Total de la Gran Función Gobierno

335,122.57 320,939.94 340,587.79 5,465.23 19,647.85 -4.23 1.63 6.12

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la

aprobación de la Cámara de Diputados.

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2.1.1. La Función Legislación

Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 398.34 mdp, cifra que representa un decremento del 1.83% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 8.21% respecto al aprobado en el 2014. Este gasto se asignará a las siguientes dependencias: Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 7 mil 339.17 mdp; sin

variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.0% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 4 mil 019.18 mdp; cifra que representa un decremento del 5.86% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 7.97% respecto al gasto aprobado en el 2014.

. Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 2 mil 039.99

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 9.46% respecto al gasto aprobado en el 2014.

La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destina para desahogar el procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes (Véase cuadro No. 6).

Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

1 Auditoría Superior de la Federación 1.-

Gobierno

1,863.74 2,039.99 2,039.99 176.26 - 9.46 9.46 -

1 Cámara de Diputados 6,795.52 7,339.17 7,339.17 543.64 - 8.00 8.00 -

1 Cámara de Senadores 3,722.43 4,269.18 4,019.18 296.75 -250.00 14.69 7.97 -5.86

Total de la Función por Ramos 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Legislación 1.-Gobierno

10,517.95 11,608.34 11,358.34 840.39 -250.00 10.37 7.99 -2.15

2 Fiscalización 1,863.74 2,039.99 2,039.99 176.26 - 9.46 9.46 -

Total de la Función por Destino del Gasto

12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la

aprobación de la Cámara de Diputados.

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2.1.2. La Función Justicia Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 99 mil 882.64 mdp, cifra que representa un decremento del 4.65% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.31% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 51 mil 769.07

mdp; cifra que representa un decremento del 8% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Gobernación se aprobó un gasto de 22 mil 275.72 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.41% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SHCP se aprobó un gasto de 957.99 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 103.62% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 736.35 mdp; cifra que representa un incremento del 0.55% respecto al proyecto 2015 y de 2.68% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la STPS se aprobó un gasto de 1 mil 262.54 mdp; cifra que representa un decremento del 16.53% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.78% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 818.72 mdp; cifra que representa un incremento del 13.91% respecto al proyecto 2015 y de 18.11% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la PGR se aprobó un gasto de 17 mil 029.49 mdp; cifra que representa un

decremento del 1.30% respecto al proyecto 2015 y de 1.50% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de 1 mil 039.95 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se aprobó un gasto de 2 mil 526.87 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la CNDH se aprobó un gasto de 1 mil 465.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.50% respecto al gasto aprobado en el 2014

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23

El gasto para la Función Justicia se destinará para las siguientes actividades:

Para Impartición de Justicia se aprobaron 57 mil 079.89 mdp; cifra que representa un decremento del 7.68% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Procuración de Justicia se aprobaron 19 mil 357.99 mdp; cifra que representa un decremento del 0.64% respecto al proyecto 2015 y del 0.50% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Reclusión y Readaptación Social se aprobaron 20 mil 102.06 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.71% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Derechos Humanos se aprobaron 3 mil 227.35 mdp; cifra que representa un incremento del 0.12% respecto al proyecto para el 2015 y de 21.44% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Función Pública se aprobaron 115.35 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 9.23% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 7).

Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México, para la Función Justicia por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

3 Poder Judicial

1.-

Gobie

rno

50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00

4 Gobernación 20,548.31 22,275.72 22,275.72 1,727.40 - 8.41 8.41 -

6 SHCP 470.49 957.99 957.99 487.51 - 103.62 103.62 -

7 SEDENA 717.14 732.35 736.35 19.21 4.00 2.12 2.68 0.55

14 STPS 1,119.44 1,512.54 1,262.54 143.11 -250.00 35.12 12.78 -16.53

15 SRA 693.18 718.72 818.72 125.53 100.00 3.68 18.11 13.91

17 PGR 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30

31 Tribunales Agrarios 1,035.07 1,039.95 1,039.95 4.88 - 0.47 0.47 -

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 - 13.47 13.47 -

35 CNDH 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 - 3.50 3.50 -

Total de la Función por Ramos 95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Impartición de Justicia

1.-

Gobie

rno

55,047.12 61,829.89 57,079.89 2,032.77 -4,750.00 12.32 3.69 -7.68

2 Procuración de Justicia 19,454.99 19,482.99 19,357.99 -97.00 -125.00 0.14 -0.50 -0.64

3 Reclusión y Readaptación Social

18,491.52 20,102.06 20,102.06 1,610.54 - 8.71 8.71 -

4 Derechos Humanos 2,657.47 3,223.35 3,227.35 569.88 4.00 21.29 21.44 0.12

3 Función Pública 105.61 115.35 115.35 9.74 - 9.23 9.23 -

Total de la Función por Destino del Gasto

95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93 -4,871.00 9.40 4.31 -4.65

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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24

2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 27 mil 828.66 mdp, cifra que representa un incremento del 0.34% respecto al proyecto 2015 y de 33.08% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 147.04 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 decreciendo en 9.42% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Gobernación se aprobó un gasto de 5 mil 424.91 mdp; cifra que representa un incremento del 1.28% respecto al proyecto 2015 y de 4.64% respecto al gasto aprobado para el 2014.

Para SHCP se aprobó un gasto de 1 mil 020.65 mdp; cifra que representa un

incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y de 3.69% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el INE se aprobó un gasto de 18 mil 572.41 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económica se aprobó un gasto de 49.60 mdp; cifra que representa un decremento del 0.40% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 41.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 483.95 mdp;

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.37% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 130.09 sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.51% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinará para las siguientes actividades:

Para Presidencia se aprobaron 1 mil 132.02 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 9.58% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Política Interior se aprobaron 2 mil 319.53 mdp; cifra que representa un incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 8.27% respecto al gasto aprobado en el 2014.

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25

Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se aprobaron 232.19 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.17% respecto al aprobado en el 2014;

Para la Función Pública se aprobaron 1 mil 483.62 mdp; cifra que representa un decremento de 0.01% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 0.74% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 123.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.30% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Organización de Procesos Electorales se aprobaron 18 mil 572.41 mdp;

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Población se aprobaron 3 mil 020.68 mdp; cifra que representa un

incremento de 1.38% respecto al proyecto 2015 y de 17.52% respecto al gasto aprobado en el 2014; y

Para Otros se aprobaron 944.25 mdp; cifra que representa un incremento del 2.76% respecto al proyecto 2015 y del 4.28% respecto gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 8).

Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

2 Presidencia de la Republica

1.-

Gobie

rno

1,266.33 1,147.04 1,147.04 -119.28 - -9.42 -9.42 -

4 Gobernación 5,184.16 5,356.29 5,424.91 240.75 68.62 3.32 4.64 1.28

6 SHCP 984.29 995.25 1,020.65 36.36 25.40 1.11 3.69 2.55

22 INE 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

35.10 49.80 49.60 14.50 -0.20 41.88 41.31 -0.40

27 Función Pública 1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 - 0.37 0.37 -

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

129.43 130.09 130.09 0.66 - 0.51 0.51 -

Total de la Función por Ramos 20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Presidencia / Gubernatura

1.-

Gobie

rno

1,251.93 1,132.02 1,132.02 -119.90 - -9.58 -9.58 -

02 Política Interior 2,528.55 2,291.97 2,319.53 -209.03 27.56 -9.36 -8.27 1.20

03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

225.06 232.19 232.19 7.13 - 3.17 3.17 -

04 Función Pública 1,472.75 1,483.82 1,483.62 10.87 -0.20 0.75 0.74 -0.01

05 Asuntos Jurídicos 123.58 123.96 123.96 0.37 - 0.30 0.30 -

06 Organización de Procesos Electorales

11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 -

07 Población 2,570.40 2,979.61 3,020.68 450.28 41.07 15.92 17.52 1.38

09 Otros 905.46 918.85 944.25 38.79 25.40 1.48 4.28 2.76

Total de la Función por Destino del Gasto 20,911.72 27,734.84 27,828.66 6,916.94 93.82 32.63 33.08 0.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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26

2.1.4. La Función Relaciones Exteriores Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 8 mil 100.49 mdp, cifra que representa un incremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y de 7.54% respecto al

gasto aprobado en el 2014. La totalidad del gasto de esta función se destinaría para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores (Véase cuadro No. 9).

Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

5 Relaciones Exteriores 1.-

Gobierno 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05

Total de la Función por Ramos 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

2 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno

7,514.83 8,076.94 8,080.94 566.11 4.00 7.48 7.53 0.05

3 Función Pública 17.65 19.55 19.55 1.90 - 10.76 10.76 -

Total de la Función por Destino del Gasto 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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27

2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios

Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 30 mil 176.48 mdp, cifra que representa un incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 16.13% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:

Para la SHCP se aprobó un gasto de 22 mil 910.28 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.49% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 7 mil 266.20 mdp; cifra que representa un incremento del 11.49% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 45.80% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinará a las siguientes actividades:

Para Asuntos Financieros se aprobaron 2 mil 857.47 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.65% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 27 mil 173.42 mdp; cifra que

representa un incremento del 2.83% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 17.98% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 145.59 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.92% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 10).

Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

6 SHCP 1.-

Gobierno

22,574.84 22,910.28 22,910.28 335.44 - 1.49 1.49 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

13,405.93 6,517.20 7,266.20 -6,139.73 749.00 -51.39 -45.80 11.49

Total de la Función por Ramos 35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Asuntos Financieros 1.-

Gobierno

2,704.54 2,857.47 2,857.47 152.92 - 5.65 5.65 -

2 Asuntos Hacendarios 33,131.95 26,424.42 27,173.42 -5,958.53 749.00 -20.24 -17.98 2.83

4 Función Pública 144.27 145.59 145.59 1.32 - 0.92 0.92 -

Total de la Función por Destino del Gasto

35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29 749.00 -18.21 -16.13 2.55

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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2.1.6. La Función Seguridad Nacional Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 92 mil 762.81 mdp, cifra que representa incremento del 0.001% respecto al proyecto 2015 y de 10.42% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 149.19 mdp;

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 23.01% respecto al gasto aprobado en el 2014;

Para Gobernación se aprobó un gasto de 7 mil 616.13 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014;

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 59 mil 616.11 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014;

Para Marina se aprobó un gasto de 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 13.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinará para las siguientes actividades: Para Defensa se aprobó 59 mil 616.11 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 10.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Marina se aprobó 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014; y

Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se aprobó 8 mil 765.32 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 11).

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29

Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

2 Presidencia de la República

1.-

Gobie

rno

934.20 1,149.19 1,149.19 214.99 - 23.01 23.01 -

4 Gobernación 7,537.09 7,616.13 7,616.13 79.05 - 1.05 1.05 -

7 Defensa Nacional 53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 - 10.47 10.47 -

13 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.004

Total de la Función por Ramos 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.001

No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).

1 Defensa

1.-

Gobie

rno

53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 - 10.47 10.47 -

2 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.004

3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

8,471.28 8,765.32 8,765.32 294.04 - 3.47 3.47 -

Total de la Función por Destino del Gasto

84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.001

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

30

2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 54 mil 561.60 mdp, cifra que representa un incremento del 0.93% respecto al proyecto 2015 y de 2.34% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se aprobó un gasto de 41 mil 049.99 mdp; cifra que

representa un decremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 0.24% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 690.44 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 4.30% de respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 2 mil

630.21 mdp; cifra que representa un incremento de 61.34% respecto al proyecto 2015, y de 61.34% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se

aprobó un gasto de 8 mil 190.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.40% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior se destinará a las siguientes actividades: Para Policía se aprobaron 27 mil 262.41 mdp; cifra que representa un

decremento del 1.80% respecto al proyecto 2015 y del 3.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Protección Civil se aprobaron 241.83 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se aprobaron 6 mil 381.86 mdp; cifra que representa un incremento del 18.66% respecto al proyecto 2015 y de 25.98% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 17 mil 886.35 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.50% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 98.70 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 reduciéndose en 2.16% respecto al gasto aprobado en el 2014.

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31

Para el Programa de Seguridad Pública de la SEDENA se aprobaron 2 mil 690.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 12).

Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por

destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo G

ran

F

un

ció

n

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

4 Gobernación 1.-

Gobie

rno

40,951.49 41,546.56 41,049.99 98.50 -496.58 1.45 0.24 -1.20

7 SEDENA 2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 - -4.30 -4.30 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

1,630.21 1,630.21 2,630.21 1,000.00 1,000.00 - 61.34 61.34

33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios

7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 - 3.40 3.40 -

Total de la Función por Ramos 53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Policía

1.-

Gobie

rno

28,139.98 27,762.41 27,262.41 -877.56 -500.00 -1.34 -3.12 -1.80

02 Protección Civil 243.60 241.83 241.83 -1.77 - -0.73 -0.73 -

03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

5,065.63 5,378.43 6,381.86 1,316.23 1,003.42 6.18 25.98 18.66

04 Sistema Nacional de Seguridad Pública

16,953.25 17,886.35 17,886.35 933.10 - 5.50 5.50 -

04 Función Pública 100.89 98.70 98.70 -2.18 - -2.16 -2.16 -

A004 Programa de Seguridad Pública de la SEDENA

2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 - -4.30 -4.30 -

Total de la Función por Destino del Gasto

53,314.62 54,058.18 54,561.60 1,246.99 503.42 1.39 2.34 0.93

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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32

2.1.8. La Función Otros Servicios Generales

Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 876.77 mdp; cifra que representa un incremento del 0.30% respecto al proyecto 2015 y de 25.51% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Gobernación se aprobó un gasto de 702.66 mdp; cifra que representa

un decremento del 18.57% respecto al proyecto 2015 y de 4.23% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 782.24 mdp; cifra que representa un incremento del 4.46% respecto al proyecto 2015 y de 100.51% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la INEGI se aprobó un gasto de 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el IFAI se aprobó un gasto de 893.20 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 49.84% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarán a las siguientes actividades: Para Servicios Estadísticos se aprobó 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa

un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Servicios de Comunicación y Medios se aprobó 1 mil 057.31 mdp cifra que representa un incremento del 0.10% respecto al proyecto 2015 y de 15.01% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó 882.22 mdp

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 48.00% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros se aprobó 3 mil 380.90 mdp; sin variación real respecto al proyecto

2015 incrementándose en 105.70% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Función Pública se aprobó 57.68 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.04% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 13).

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33

Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real)

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

4 Gobernación

1.-

Gobie

rno 733.70 862.94 702.66 -31.04 -160.27 17.61 -4.23 -18.57

6 SHCP 1,886.29 3,620.91 3,782.24 1,895.95 161.33 91.96 100.51 4.46

40 INEG 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47

44 IFAI 596.10 893.20 893.20 297.10 - 49.84 49.84 -

Total de la Función por Ramos 11,056.06 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

02 Servicios Estadísticos

1.-

Gobie

rno

7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47

03 Servicios de Comunicación y Medios

919.28 1,056.26 1,057.31 138.03 1.05 14.90 15.01 0.10

04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

596.10 882.22 882.22 286.12 - 48.00 48.00 -

05 Otros 1,643.62 3,380.90 3,380.90 1,737.28 - 105.70 105.70 -

04 Función Pública 57.08 57.68 57.68 0.60 - 1.04 1.04 -

Total de la Función por Destino del Gasto

11,056.06 13,835.72 13,876.77 2,820.71 41.05 25.14 25.51 0.30

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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34

2.2. La Gran Función Desarrollo Social Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41 mdp; cifra que representa un incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y de 4.70% respecto al gasto aprobado en el 2014; La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones: Para Protección Ambiental, es de 53 mil 236.73 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 254 mil 673.86 mdp; Para Salud, es de 523 mil 085.44 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 29 mil

064.13 mdp; Para Educación, es de 677 mil 990.08 mdp; Para Protección Social, es de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 055.21 mdp (Véase cuadro No. 14).

Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Protección Ambiental 48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11

Vivienda y Servicios a la Comunidad 258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97

Salud 498,721.38 523,170.85 523,085.44 24,364.07 -85.41 4.90 4.89 -0.02

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61

Educación 623,814.22 680,938.12 677,990.08 54,175.86 -2,948.04 9.16 8.68 -0.43

Protección Social 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15

Otros Asuntos Sociales 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

Total de la Gran Función Desarrollo Social

2,541,850.61 2,629,993.94 2,661,400.41 119,549.81 31,406.47 3.47 4.70 1.19

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

35

2.2.1. Función Protección Ambiental Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 53 mil 236.73 mdp; cifra que representa un incremento de 2.11% respecto al proyecto 2015 y de 8.68% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 34 mil 22.40 mdp; cifra que

representa un incremento del 3.32% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 1.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la PEMEX se aprobó un gasto de 19 mil 014.33 mdp; cifra que no tuvo variación real respecto al proyecto 2015 y un incremento de 32.27% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Protección Ambiental se destinará a las siguientes actividades: Para Administración del Agua se aprobó 9 mil 154.68 mdp; cifra que representa

un incremento del 13.66% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 43.61% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado se aprobó 15 mil 840.67 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015, incrementándose en 59.03% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Reducción de la Contaminación se aprobó 12.91 mdp, sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.80% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje se aprobó 1 mil 365.54

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros de Protección Ambiental se aprobó 26 mil 738.48 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 25.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobó 124.45 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 2.55% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 15).

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36

Cuadro No. 15. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real). 1/

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

16 SEMARNAT 2.-Desarrollo

Social

34,609.96 33,122.40 34,222.40 -387.56 1,100.00 -4.30 -1.12 3.32

TZZ PEMEX 14,375.76 19,014.33 19,014.33 4,638.57 - 32.27 32.27 -

Total de la Función por Ramos 48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

02 Administración del Agua

2.-Desarrollo

Social

16,235.69 8,054.68 9,154.68 -7,081.01 1,100.00 -50.39 -43.61 13.66

03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

9,960.78 15,840.67 15,840.67 5,879.89 - 59.03 59.03 -

04 Reducción de la Contaminación

12.81 12.91 12.91 0.10 - 0.80 0.80 -

05 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

1,345.15 1,365.54 1,365.54 20.40 - 1.52 1.52 -

06 Otros de Protección Ambiental

21,309.94 26,738.48 26,738.48 5,428.53 - 25.47 25.47 -

04 Función Pública 121.35 124.45 124.45 3.10 - 2.55 2.55 -

Total de la Función por Destino del Gasto

48,985.73 52,136.73 53,236.73 4,251.01 1,100.00 6.43 8.68 2.11

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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37

2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 254 mil 673.86 mdp; cifra que representa un incremento del 11.97% respecto al proyecto 2015 y un decremento del 1.47% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un

gasto de 17 mil 851.16 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 14.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14 mil 176.42 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 8 mil 338.24 mdp; cifra que

representa un decremento del 0.53% respecto al proyecto 2015 y de 5.88% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 63 mil 220.98

mdp; cifra que representa un incremento del 74.32% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 4% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se

aprobó un gasto de 150 mil 147.71 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 939.34 mdp; sin variación real respecto

al proyecto 2015 incrementándose en 28.25% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad se destinará a las siguientes actividades: Para Urbanización se aprobó 6 mil 199.25 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 3.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Abastecimiento de Agua se aprobó 14 mil 176.42 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% respecto al gasto aprobado en el 2014.

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38

Para Vivienda se aprobó 11 mil 619.46 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 21.64% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Desarrollo Regional se aprobó 221 mil 732.33 mdp; cifra que representa un incremento de 13.99% respecto al proyecto 2015 y de un decremento del 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobó 23.15 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Apoyo Social para Vivienda se aprobó 923.26 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 28.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 16).

Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México, para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, por ramos y por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

2 D

esarr

ollo

Socia

l

20,871.15 17,851.16 17,851.16 -3,019.99 - -14.47 -14.47 -

16 SEMARNAT 13,514.54 14,176.42 14,176.42 661.88 - 4.90 4.90 -

20 SEDESOL 8,859.09 8,383.03 8,338.24 -520.85 -44.79 -5.37 -5.88 -0.53

23 Provisiones Salariales y Económicas

65,852.59 36,266.43 63,220.98 -2,631.61 26,954.56 -44.93 -4.00 74.32

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

148,633.38 149,839.90 150,147.71 1,514.33 307.81 0.81 1.02 0.21

FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 -56,973.57 -57,443.68 0.81 -98.38 -98.39

FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 1.02 0.21

FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 1.02 0.21

FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 1.02 0.21

FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 1.02 0.21

GYN ISSSTE 732.43 939.34 939.34 206.91 - 28.25 28.25 -

Total de la Función por Ramos 258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Urbanización

2 D

esarr

ollo

Socia

l

6,010.22 6,199.25 6,199.25 189.02 - 3.15 3.15 -

3 Abastecimiento de Agua 13,514.54 14,176.42 14,176.42 661.88 - 4.90 4.90 -

5 Vivienda 14,829.08 11,619.46 11,619.46 -3,209.62 - -21.64 -21.64 -

7 Desarrollo Regional 223,369.47 194,514.75 221,732.33 -1,637.15 27,217.57 -12.92 -0.73 13.99

4 Función Pública 22.46 23.15 23.15 0.68 - 3.04 3.04 -

6 Apoyo Social para Vivienda

717.40 923.26 923.26 205.86 - 28.69 28.69 -

Total de la Función por Destino del Gasto

258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32 27,217.57 -12.00 -1.47 11.97

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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39

2.2.3. La Función Salud Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Salud un gasto de 523 mil 085.44 mdp; cifra que representa un decremento de 0.02% respecto al proyecto 2015 y de 4.89% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se aprobó un gasto de 5 mil 738.91 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Salud se aprobó un gasto de 130 mil 157.54 mdp; cifra que representa un decremento del 0.07% respecto al proyecto 2014 y de 3.46% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 688.94 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.59% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 9 mil 719.30 mdp sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.29% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones Federales para la Entidades Federativas y Municipios se

aprobó un gasto de 77 mil 845.08 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.05% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el IMSS se aprobó un gasto de 232 mil 375.33 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.93% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 53 mil 891.54 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.43% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para PEMEX se aprobó un gasto de 11 mil 668.80 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 9.78% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Salud se destinará a las siguientes actividades: Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se aprobaron 26 mil

829.37 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 10.61% respecto al gasto aprobado en el 2014.

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40

Para Prestación de Servicios de Salud de la Persona se aprobaron 382 mil 422.07 mdp; cifra que representa un decremento de 0.03% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.94% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Generación de Recursos para la Salud se aprobaron 15 mil 843.95 mdp; cifra que representa un decremento de 0.19% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 5.10% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Rectoría del Sistema de Salud se aprobaron 11 mil 903.52 mdp; cifra que representa un incremento de 1.02% respecto al proyecto 2015 y de 4.46% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Protección Social de Salud se aprobaron 85 mil 347.58 mdp; cifra que

representa un decremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.87% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 738.95 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 17.90% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 17)

Cuadro No. 17. Distribución del gasto para la función Salud en México, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

7 Defensa Nacional

2.

Desarr

ollo

Socia

l

5,736.61 5,738.91 5,738.91 2.30 - 0.04 0.04 -

12 Salud 125,801.97 130,242.94 130,157.54 4,355.57 - 85.41 3.53 3.46 -0.07

13 Marina 1,448.57 1,688.94 1,688.94 240.37 - 16.59 16.59 -

19 Aportaciones a Seguridad Social

9,319.30 9,719.30 9,719.30 400.00 - 4.29 4.29 -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 - 8.05 8.05 -

GYR IMSS 217,312.79 232,375.33 232,375.33 15,062.54 - 6.93 6.93 -

GYN ISSSTE 54,123.13 53,891.54 53,891.54 - 231.59 - -0.43 -0.43 -

PZZ PEMEX 12,933.82 11,668.80 11,668.80 -1,265.01 - -9.78 -9.78 -

Total de la Función por Ramos 498,721.38 523,170.85 523,085.44 24,364.07 -85.41 4.90 4.89 -0.02

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

2.

Desarr

ollo

Socia

l 24,255.30 26,828.37 26,829.37 2,574.06 1.00 10.61 10.61 0.004

2 Prestación de Servicios de Salud de la Persona

364,402.57 382,553.74 382,422.07 18,019.50 -131.66 4.98 4.94 -0.03

3 Generación de Recursos para la Salud

15,075.49 15,873.88 15,843.95 768.45 - 29.93 5.30 5.10 -0.19

4 Rectoría del Sistema de Salud 11,394.76 11,783.39 11,903.52 508.76 120.14 3.41 4.46 1.02

5 Protección Social en Salud 82,966.48 85,392.53 85,347.58 2,381.10 - 44.95 2.92 2.87 -0.05

3 Función Pública 626.77 738.95 738.95 112.18 - 17.90 17.90 -

Total de la Función por Destino del Gasto 498,721.38 523,170.85 523,085.44 24,364.07 -85.41 4.90 4.89 -0.02 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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41

2.2.4. Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales un gasto de 29 mil 064.13 mdp; cifra que representa un incremento del 36.61% respecto al proyecto 2015 y de 7.26% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se aprobó un gasto de 95.84 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEP se aprobó un gasto de 23 mil 310.25 mdp; cifra que representa un

incremento del 10.06% respecto al proyecto 2015 y de 10.63% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 5 mil 658.04

mdp cifra que representa un incremento del 100% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 4.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se destinará a las siguientes actividades:

Para Deporte y Recreación se aprobaron 7 mil 010.17 mdp; cifra que representa un incremento de 95.31% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 5.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Cultura se aprobaron 21 mil 889.79 mdp; cifra que representa un incremento de 24.93% respecto al proyecto 2015 y de 12.54% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales se aprobaron 95.84

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 68.33 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 reduciéndose en 44.59% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 18).

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42

Cuadro No. 18. Presupuesto público federal en México, para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por ramos

y por destino del gasto, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

4 Gobernación

2 D

esarr

ollo

Socia

l

86.41 95.84 95.84 9.43 - 10.91 10.91 -

11 SEP 21,070.67 21,179.70 23,310.25 2,239.58 2,130.55 0.52 10.63 10.06

23 Provisiones Salariales y Económicas

5,940.11 - 5,658.04 -282.07 5,658.04 -100.00 -4.75 -

Total de Función Salud 27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Deporte y Recreación

2

Desarr

ollo

S

ocia

l 7,437.50 3,589.30 7,010.17 -427.33 3,420.87 -51.74 -5.75 95.31

02 Cultura 19,449.96 17,522.07 21,889.79 2,439.83 4,367.72 -9.91 12.54 24.93

04 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

86.41 95.84 95.84 9.43 - 10.91 10.91 -

04 Función Pública 123.32 68.33 68.33 -54.99 - -44.59 -44.59 -

Total de la Función por Destino del Gasto

27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94 7,788.59 -21.48 7.26 36.61

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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43

2.2.5. Función Educación Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Educación un gasto de 677 mil 990.08 mdp; cifra que representa un decremento del 13.86% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 69.34% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 491.85 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 24.22% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para SAGARPA se aprobó un gasto de 3 mil 572.05 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.87% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para la SEP se aprobó un gasto de 267 mil 970.19 mdp; cifra que representa

un decremento del 1.08% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.80% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Marina se aprobó un gasto de 955.20 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 reduciéndose en 39.75% respecto al gasto aprobado en el 2014. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 8 mil 587.71

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015. Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 46 mil 880.17 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.45% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios se

aprobó un gasto de 346 mil 512.92 mdp; cifra que representa un incremento del 0.03% respecto al proyecto 2015 y de 12.36% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se aprobó un

gasto de 1 mil 020.00 mdp; cifra que representa un decremento del 12.82% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 66.30 respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Educación se destinara a las siguientes actividades: Para Educación Básica se aprobó 432 mil 274.70 mdp; cifra que representa un

decremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.39% respecto al gasto aprobado en el 2014.

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44

Para Educación Media Superior se aprobó 80 mil 189.01 mdp; cifra que representa un decremento de 1.01% respecto al proyecto 2015 y de 4.88% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Educación Superior se aprobaron 123 mil 160.80 mdp; cifra que representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2015 y de 12.15% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Posgrado se aprobaron 5 mil 920.00 mdp; cifra que representa un incremento del 0.62% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 15.91% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Educación para Adultos se aprobaron 5 mil 388.65 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 22.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se aprobaron 30 mil 673.00 mdp; cifra que representa un decremento del 0.43% respecto al proyecto 2015 y de 7.78% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 383.92 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.42% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 19).

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45

Cuadro No. 19. Presupuesto público federal en México, para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015; (Millones de

pesos y variación real)

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

7 Defensa Nacional

2.

Desarr

ollo

Socia

l

2,006.03 2,491.85 2,491.85 485.82 - 24.22 24.22 -

8 SAGARPA 3,439.03 3,572.05 3,572.05 133.01 - 3.87 3.87 -

11 Educación Pública 260,672.14 270,889.07 267,970.19 7,298.05 -2,918.89 3.92 2.80 -1.08

Educación Básica 53,497.20 55,873.43 53,823.43 326.22 -2,050.00 4.44 0.61 -3.67

Educación Media Superior 78,401.33 74,838.42 73,928.24 -4,473.09 -910.18 -4.54 -5.71 -1.22

Educación Superior 103,569.94 116,452.32 116,452.85 12,882.91 0.53 12.44 12.44 0.00

Posgrado 5,723.27 4,520.36 4,557.13 -1,166.14 36.77 -21.02 -20.38 0.81

Educación para Adultos 2,255.93 3,165.33 3,165.33 909.40 - 40.31 40.31 -

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

16,901.83 15,715.02 15,719.02 -1,182.81 4.00 -7.02 -7.00 0.03

Función Pública 322.63 324.20 324.20 1.57 - 0.49 0.49 -

13 Marina 1,585.39 955.20 955.20 -630.19 - -39.75 -39.75 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

- 8,587.71 8,587.71 8,587.71 - - - -

25

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

47,093.17 46,880.17 46,880.17 -213.01 - -0.45 -0.45 -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

308,405.10 346,392.08 346,512.92 38,107.82 120.84 12.32 12.36 0.03

FAEB

292,583.47 - - -

292,583.47 - -100.00 -100.00 -

FONE 1/ - 330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - - -

FONE Servicios Personales - 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - - -

FONE Otros de Gasto Corriente

- 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - - -

FONE Gasto de Operación - 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - - -

FONE Fondo de Compensación

- 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - - -

FAM 10,064.13 10,145.82 10,166.66 102.54 20.84 0.81 1.02 0.21

Infr. Básica 6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21

Infr. Superior 3,623.09 3,652.50 3,660.00 36.91 7.50 0.81 1.02 0.21

FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 4.57 1.69

Ed. Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70

Ed. Adultos 2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 - 3.14 3.14 -

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

613.35 1,170.00 1,020.00 406.65 -150.00 90.76 66.30 -12.82

Total de la Función por Ramos 623,814.22 680,938.12 677,990.08 45,588.15 -2,948.04 94.88 69.34 -13.86

No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).

1 Educación Básica

2.

Desarr

ollo

Socia

l 384,616.85 434,317.67 432,274.70 47,657.85 -2,042.97 12.92 12.39 -0.47

2 Educación Media Superior 84,302.74 81,004.76 80,189.01 -4,113.73 -815.75 -3.91 -4.88 -1.01

3 Educación Superior 109,822.62 123,153.75 123,160.80 13,338.18 7.05 12.14 12.15 0.01

4 Posgrado 7,040.44 5,883.24 5,920.00 -1,120.44 36.77 -16.44 -15.91 0.62

5 Educación para Adultos 4,411.60 5,388.65 5,388.65 977.06 - 22.15 22.15 -

6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

33,259.21 30,806.13 30,673.00 -2,586.22 -133.14 -7.38 -7.78 -0.43

4 Función Pública 360.76 383.92 383.92 23.16 - 6.42 6.42 -

Total de la Función por Destino del Gasto

623,814.22 680,938.12 677,990.08 54,175.86 -2,948.04 9.16 8.68 -0.43

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ A partir del 2015, el FAEB pasa ser FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).

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46

2.2.6. La Función Protección Social Para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo aprobó para la Función Protección Social un gasto de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; cifra que representa un decremento de 0.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.56% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 12 mil 129.31 mdp; cifra que representa

un incremento de 7.25% respecto al proyecto 2015 y de 6.13% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Salud se aprobó un gasto de 2 mil 424.75 mdp; cifra que representa un decremento de 0.16% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.69% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 491 mil 908.04 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.26% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para SEDESOL se aprobó un gasto de 106 mil 165.77 mdp; cifra que representa un decremento de 2.30% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.73% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 9 mil 995.50 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 8.27% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se aprobó un gasto de 8 mil 660.49 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para CFE se aprobó un gasto de 28 mil 513.12 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 22.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el IMSS se aprobó un gasto de 265 mil 319.99 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.18% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 153 mil 927.73 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

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47

Para PEMEX se aprobó un gasto de 43 mil 250.26 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.17% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Protección Social se destinara a las siguientes actividades: Para Enfermedad e Incapacidad se aprobaron 15 mil 832.77 mdp; sin variación

real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.81% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Edad Avanzada se aprobaron 827 mil 151.82 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.29% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Familia e Hijos se aprobaron un gasto de 11 mil 571.02 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.76% con respecto al gasto aprobado en el 2013.

Para Indígenas se aprobaron 12 mil 114.61 mdp; cifra que representa un

incremento del 7.26% respecto al proyecto 2015 gasto y de 6.13% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros Grupos Vulnerables se aprobaron 117 mil 725.16 mdp; cifra que representa un decremento del 2.07% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.56% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros de Seguridad Social y Asistencia Social se aprobaron 137 mil

733.72 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.48% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 165.87 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 21.96% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 20).

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Cuadro No. 20. Presupuesto público federal en México para la Función Protección Social, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

6 SHCP 2 D

esarr

ollo

Socia

l 11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 7.25

12 Salud 2,361.16 2,428.75 2,424.75 63.59 - 4.00 2.86 2.69 -0.16

19 Aportaciones a Seguridad Social

476,401.05 491,908.04 491,908.04 15,506.99 - 3.26 3.26 -

20 SEDESOL 102,352.15 108,665.77 106,165.77 3,813.62 -2,500.00 6.17 3.73 -2.30

23 Provisiones Salariales y Económicas

10,897.23 9,995.50 9,995.50 -901.73 - -8.27 - 8.27 -

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 1.02 0.21

TOQ CFE 23,267.80 28,513.12 28,513.12 5,245.32 - 22.54 22.54 -

GYR IMSS 259,648.21 265,319.99 265,319.99 5,671.78 - 2.18 2.18 -

GYN ISSSTE 150,603.06 153,927.73 153,927.73 3,324.68 - 2.21 2.21 -

TZZ PEMEX 38,215.79 43,250.26 43,250.26 5,034.47 - 13.17 13.17 -

Total de la Función por Ramos 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Enfermedad e Incapacidad

2 D

esarr

ollo

Socia

l

15,962.61 15,832.77 15,832.77 -129.84 - -0.81 - 0.81 -

02 Edad Avanzada 800,818.28 827,151.82 827,151.82 26,333.54 - 3.29 3.29 -

03 Familia e Hijos 11,152.22 11,571.02 11,571.02 418.80 - 3.76 3.76 -

07 Indígenas 11,414.73 11,294.61 12,114.61 699.88 820.00 -1.05 6.13 7.26

08 Otros Grupos Vulnerables

113,683.36 120,211.40 117,725.16 4,041.80 -2,486.25 5.74 3.56 -2.07

09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

130,581.21 137,733.72 137,733.72 7,152.52 - 5.48 5.48 -

04 Función Pública 136.01 165.87 165.87 29.87 - 21.96 21.96 -

Total de la Función 1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 38,546.55 -1,666.25 3.71 3.56 -0.15

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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49

2.2.7. La Función Otros Asuntos Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Otros Asuntos Sociales un gasto de 1 mil 055.21 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.40% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene del ramos de la SHCP y es para la Función Otros Asuntos Sociales por la misma cantidad, teniendo como antecedente las Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera (Véase cuadro No. 21).

Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Asuntos Sociales por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

6 Hacienda y Crédito Público

2 Desarrollo

Social 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

Total de la Función por Ramos 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Otros Asuntos Sociales

2 Desarrollo

Social 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

Total de la Función por Destino del Gasto

1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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50

2.3. La Gran Función Desarrollo Económico Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Desarrollo Económico un gasto de 1 billón 181 mil 138.67 mdp; cifra que representa un incremento del 0.84% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.52% respecto al gasto aprobado en el 2014. La Gran Función Desarrollo Económico se desagrega en las siguientes 6 funciones:

Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 25 mil

932.92 mdp; Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 109 mil 103.51 mdp; Para Combustibles y Energía, es de 846 mil 607.82 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, es de 130 mil 406.39 mdp; Para Turismo, es de 6 mil 844.92 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, es de 62 mil 243.11 mdp (Véase

cuadro No. 22).

Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Económico por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1/

26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 - -1.59 -1.59 -

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76

Combustibles y Energía 819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01

Comunicaciones y Transportes

122,828.05 125,017.57 130,406.39 7,578.34 5,388.83 1.78 6.17 4.31

Turismo 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81

Ciencia, Tecnología e Innovación

56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13

Total de la Gran Función Desarrollo Económico

1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85 9,804.34 3.65 4.52 0.84

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye 151.18 millones de pesos de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.

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2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General un gasto de 25 mil 932.92 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 1.59% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Economía se aprobó un gasto de 21 mil 582.55 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la STPS se aprobó un gasto de 3 mil 872.03 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.32% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Comisión Federal de Competencia Económica se aprobó un gasto de

478.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 60.99% con respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2014.

El gasto para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se destinara a las siguientes actividades: Para Asuntos Económicos y Comerciales en General se aprobaron 21 mil

801.51 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.35% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Asuntos Laborales Generales se aprobaron 3 mil 840.33 mdp; sin

variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.33% con respecto al aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 139.89 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 5.38% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Extracción de Recursos Minerales, excepto los Combustibles Minerales

se aprobaron 151.18 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 90.39% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 23).

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52

Cuadro No. 23. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, por

ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

10 Economía

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico 20,845.00 21,582.55 21,582.55 737.56 - 3.54 3.54 -

14 STPS 3,784.07 3,872.03 3,872.03 87.96 - 2.32 2.32 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

1,424.90 - - -1,424.90 - -100.00 -100.00 -

41 Comisión Federal de Competencia Económica

297.13 478.33 478.33 181.21 - 60.99 60.99 -

Total de Función Temas Empresariales

26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 - -1.59 -1.59 -

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico

20,892.47 21,801.51 21,801.51 909.04 - 4.35 4.35 -

02 Asuntos Laborales Generales

3,752.76 3,840.33 3,840.33 87.57 - 2.33 2.33 -

04 Función Pública 132.75 139.89 139.89 7.14 - 5.38 5.38 -

01

Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales 1/

1,573.11 151.18 151.18 -1,421.93 - -90.39 -90.39 -

Total de la Función por Destino del Gasto

26,351.09 25,932.92 25,932.92 -418.17 - -1.59 -1.59 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye 151.18 mdp de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.

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53

2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza un gasto de 109 mil 103.51 mdp; cifra que representa un incremento del 4.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.49% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 836.19 mdp; cifra que representa un

incremento del 24.30% respecto al proyecto 2015 y de 31.33% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para SAGARPA se aprobó un gasto de 82 mil 820.28 mdp; cifra que

representa un incremento del 5.58% respecto al proyecto 2015 y de 12.20% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un

gasto de 3 mil 394.09 mdp; cifra que representa un incremento del 3.82% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 32.64% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 19 mil 052.95 mdp; cifra que representa un decremento del 1.55% respecto al proyecto 2015 y un incremento del 8.41% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se destinara a las siguientes actividades: Para Agropecuaria se aprobaron 82 mil 235.31 mdp; cifra que representa un

incremento del 5.52% respecto al proyecto 2015 y de 8.71% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Silvicultura se aprobaron 7 mil 714.64 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Acuacultura, Pesca y Caza se aprobaron 3 mil 674.60 mdp; cifra que representa un incremento del 5.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Hidroagrícola se aprobaron 11 mil 314.49 mdp; cifra que representa un

decremento del 2.58% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 13.69% con respecto al 2014.

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54

Para Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario se aprobaron 3 mil 836.19 mdp; cifra que representa un incremento del 24.30% respecto al proyecto 2015 y de 31.33% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 328.29 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 incrementándose en 82.20% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 24).

Cuadro No. 24. Presupuesto público federal en México, para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, por ramos y por

destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

6 SHCP

3.-

Desarr

ollo

E

conóm

ico

2,920.99 3,086.19 3,836.19 915.20 750.00 5.66 31.33 24.30

8 SAGARPA 73,811.69 78,440.25 82,820.28 9,008.59 4,380.03 6.27 12.20 5.58

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

5,038.41 3,269.09 3,394.09 -1,644.32 125.00 -35.12 -32.64 3.82

16 SEMARNAT 17,574.56 19,352.95 19,052.95 1,478.40 -300.00 10.12 8.41 -1.55

23 Provisiones Salariales y Económicas

300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -

Total de la Función por Ramos

99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Agropecuaria

3.-

Desarr

ollo

E

conóm

ico

75,643.77 77,930.28 82,235.31 6,591.54 4,305.03 3.02 8.71 5.52

02 Silvicultura 7,598.94 7,714.64 7,714.64 115.70 - 1.52 1.52 -

03 Acuacultura, Pesca y Caza

3,350.10 3,474.60 3,674.60 324.50 200.00 3.72 9.69 5.76

05 Hidroagrícola 9,951.67 11,614.49 11,314.49 1,362.82 -300.00 16.71 13.69 -2.58

06 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

2,920.99 3,086.19 3,836.19 915.20 750.00 5.66 31.33 24.30

04 Función Pública 180.18 328.29 328.29 148.10 - 82.20 82.20 -

Total de la Función por Destino del Gasto

99,645.64 104,148.48 109,103.51 9,457.87 4,955.03 4.52 9.49 4.76

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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55

2.3.3. La Función Combustibles y Energía Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Combustibles y Energía un gasto de 846 mil 607.82 mdp; cifra que representa un decremento del 0.01% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.37% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Energía se aprobó un gasto de 2 mil 267.14 mdp; cifra que representa un

decremento del 24.81% respecto al proyecto 2015 y de 7.97% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 24 mil 250.90

mdp; cifra que representa un decremento del 0.50% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 35.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Comisión Reguladora de Energía se aprobó un gasto de 400 mdp, sin

variación real por ser de reciente creación.

Para Comisión Nacional de Hidrocarburos se aprobó un gasto de 350.04 mdp, sin variación real por ser de reciente creación.

Para CFE se aprobó un gasto de 300 mil 443.43 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.75% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para PEMEX se aprobó un gasto de 518 mil 896.32 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.70% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Combustibles y Energía se destinara a las siguientes actividades: Para Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se aprobó 489 mil 189.78 mdp;

cifra que representa un incremento de 0.02% respecto al proyecto 2015 y de 3.60% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Combustibles Nucleares se aprobó 146.43 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.32% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros Combustibles se aprobó 1 mil 242.06 mdp; cifra que representa un

decremento de 26.47% respecto al proyecto 2015 y de 31.61% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

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Para Electricidad se aprobó 286 mil 184.90 mdp; cifra que representa un incremento del 0.08% respecto al proyecto 2015 y de 1.25% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobó 1 mil 356.05 mdp; cifra que representa un

decremento del 1.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.22% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF) se aprobó 68 mil 488.60

mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 12.31% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 25).

Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México, para la Función Combustibles y Energía por ramos y por destino del gasto, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

18 Energía

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico

2,463.45 3,015.28 2,267.14 -196.31 -748.14 22.40 -7.97 -24.81

23 Provisiones Salariales y Económicas

17,923.10 24,373.20 24,250.90 6,327.80 -122.30 35.99 35.31 -0.50

45 Comisión Reguladora de Energía

- - 400.00 400.00 400.00 - - -

46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

- - 350.04 350.04 350.04 - - -

T0Q CFE 298,217.60 300,443.43 300,443.43 2,225.82 - 0.75 0.75 -

TZZ PEMEX 500,397.63 518,896.32 518,896.32 18,498.69 - 3.70 3.70 -

Total de la Función por Ramos 819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01

No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).

02 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico

472,184.75 489,071.26 489,189.78 17,005.03 118.52 3.58 3.60 0.02

03 Combustibles Nucleares

125.89 146.43 146.43 20.54 - 16.32 16.32 -

04 Otros Combustibles 1,816.11 1,689.12 1,242.06 -574.05 -447.06 -6.99 -31.61 -26.47

05 Electricidad 282,664.13 285,959.53 286,184.90 3,520.77 225.37 1.17 1.25 0.08

03 Función Publica 1,230.28 1,373.27 1,356.05 125.77 -17.22 11.62 10.22 -1.25

Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF)

60,980.62 68,488.60 68,488.60 7,507.98 - 12.31 12.31 -

Total de la Función por Destino del Gasto

819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05 -120.40 3.39 3.37 -0.01

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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57

2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función Comunicaciones y Transportes un gasto de 130 mil 406.39 mdp; cifra que representa un incremento del 4.31% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SCT se aprobó un gasto de 125 mil 856.29 mdp; cifra que representa un

incremento del 4.47% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 811.14 mdp;

sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.52% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se aprobó un gasto de 2 mil

mdp; sin variaciones con respecto al presupuesto propuesto y aprobado.

Para PEMEX se aprobó un gasto de 1 mil 738.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 32.32% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Comunicaciones y Transportes se destinara a las siguientes actividades: Para Transporte por Carretera se aprobaron 67 mil 069.09 mdp; cifra que

representa un incremento del 23.48% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 3.92% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Transporte por Agua y Puertos se aprobaron 3 mil 181.77 mdp; cifra que

representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 19.88% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Transporte por Ferrocarril se aprobaron 27 mil 109.64 mdp; cifra que

representa un incremento del 0.44% respecto al proyecto 2015 y de 29.07% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Transporte Aéreo se aprobaron 10 mil 414.18 mdp; cifra que representa

un decremento del 25.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 202.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Otros relacionados con Transporte se aprobaron 3 mil 355.44 mdp; sin

variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 68.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

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58

Para Comunicaciones se aprobaron 19 mil 148.43 mdp; cifra que representa un decremento del 17.28% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 38.50% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 127.84 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 11.28% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 26).

Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México, para la Función Comunicaciones y Transportes, por ramos y por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

9 Comunicaciones y Transporte

3.-

Desarr

ollo

E

conóm

ico

118,542.08 120,467.46 125,856.29 7,314.21 5,388.83 1.62 6.17 4.47

23 Provisiones Salariales y Económicas

971.72 811.14 811.14 -160.58 - -16.52 -16.52 -

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - -

TZZ PEMEX 1,314.25 1,738.96 1,738.96 424.71 - 32.32 32.32 -

Total de la Función por Ramos 122,828.05 125,017.57 130,406.39 7,578.34 5,388.83 1.78 6.17 4.31

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Transporte por Carretera

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico 69,805.10 54,315.26 67,069.09 -2,736.01 12,753.83 -22.19 -3.92 23.48

02 Transporte por Agua y Puertos

3,971.41 3,166.77 3,181.77 -789.64 15.00 -20.26 -19.88 0.47

03 Transporte por Ferrocarril

21,003.37 26,989.64 27,109.64 6,106.27 120.00 28.50 29.07 0.44

04 Transporte Aéreo 3,440.57 13,914.18 10,414.18 6,973.61 -3,500.00 304.41 202.69 -25.15

06 Otros Relacionados con Transporte

10,667.40 3,355.44 3,355.44 -7,311.96 - -68.54 -68.54 -

01 Comunicaciones 13,825.32 23,148.43 19,148.43 5,323.11 -4,000.00 67.44 38.50 -17.28

04 Función Pública 114.87 127.84 127.84 12.96 - 11.28 11.28 -

Total de la Función por Destino del Gasto

122,828.05 125,017.57 130,406.39 7,578.34 5,388.83 1.78 6.17 4.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara

de Diputados.

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59

2.3.5. La Función Turismo Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Turismo un gasto de 6 mil 844.92 mdp; cifra que representa un decremento del 6.81% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 13.08% con respecto al gasto aprobado en el 2014, recursos que provienen del Ramo de Turismo, y se distribuirán paras las siguientes actividades: Para Turismo se aprobó 6 mil 775.51 mdp; cifra que representa un decremento

del 6.87% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.89% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobó 69.40 mdp; cifra que representa un incremento del 35.92% sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 35.92% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 27).

Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones

de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

21 Turismo 3.-

Desarrollo Económico

6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81

Total de la Función por Ramos 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Turismo 3.-Desarrollo Económico

6,002.12 7,275.51 6,775.51 773.40 -500.00 21.22 12.89 -6.87

3 Función Pública 51.06 69.40 69.40 18.34 - 35.92 35.92 -

Total de la Función por Destino del Gasto

6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara

de Diputados.

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60

2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación un gasto de 62 mil 243.11 mdp; cifra que representa un incremento del 0.13% respecto al proyecto 2015 y de 10.79% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SAGARPA se aprobó un gasto de 5 mil 749.51 mdp; cifra que representa

un decremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 1.77% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para SCT se aprobó un gasto de 289.95 mdp; sin variación real respecto al

proyecto 2015 reduciéndose en 0.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Economía se aprobó un gasto de 325.52 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 3.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para la SEP se aprobó un gasto de 13 mil 776.70 mdp; cifra que representa un incremento del 0.76% respecto al proyecto 2015 y de 27.49% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Salud se aprobó un gasto de 2 mil 161.94 mdp; cifra que representa un incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 5.98% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 524.93 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.68% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Energía se aprobó un gasto de 821.69 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 1.09% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 4 mil 886.20 mdp; cifra que representa un decremento del 0.56% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 5.98% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para CONACYT se aprobó un gasto de 33 mil 706.67 mdp; sin variación real

respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.43% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación se destinara a las siguientes actividades:

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Para Investigación Científica se aprobaron 45 mil 626.85 mdp; cifra que representa un incremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y del 10.95% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Desarrollo Tecnológico se aprobaron 1 mil 692.66 mdp sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.33% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Servicios Científicos y Tecnológicos se aprobaron 3 mil 576.66 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Innovación se a aprobaron 11 mil 254.97 mdp; cifra que representa un decremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.50% respecto al gasto aprobado en el 2014.

Para Función Pública se aprobaron 91.98 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.23% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 28).

Cuadro No. 28. Presupuesto público federal en México, para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación por ramos y por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Denominación del ramo G

ran

Fu

nc

ión

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

8 SAGARPA

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico 5,649.72 5,749.73 5,749.51 99.78 -0.22 1.77 1.77 -0.004

9 Comunicaciones y Transportes

290.30 289.95 289.95 -0.35 - -0.12 -0.12 -

10 Economía 338.72 325.52 325.52 -13.19 - -3.90 -3.90 -

11 Educación Pública 10,805.97 13,672.80 13,776.70 2,970.73 103.90 26.53 27.49 0.76

12 Salud 2,039.89 2,157.34 2,161.94 122.05 4.60 5.76 5.98 0.21

16 SEMARNAT 528.53 524.93 524.93 -3.60 - -0.68 -0.68 -

18 Energía 830.73 821.69 821.69 -9.04 - -1.09 -1.09 -

23 Provisiones Salariales y Económicas

4,610.90 4,913.60 4,886.20 275.30 -27.40 6.56 5.97 -0.56

38 CONACYT 31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 - 8.43 8.43 -

Total de la Función por Ramos 56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

01 Investigación Científica

3.-

Desarr

ollo

Económ

ico 41,123.48 45,518.57 45,626.85 4,503.37 108.27 10.69 10.95 0.24

02 Desarrollo Tecnológico 1,622.42 1,692.66 1,692.66 70.24 - 4.33 4.33 -

03 Servicios Científicos y Tecnológicos

3,159.41 3,576.66 3,576.66 417.24 - 13.21 13.21 -

04 Innovación 10,185.81 11,282.37 11,254.97 1,069.16 -27.40 10.77 10.50 -0.24

03 Función Pública 89.97 91.98 91.98 2.00 - 2.23 2.23 -

Total de la Función por Destino del Gasto

56,181.09 62,162.23 62,243.11 6,062.02 80.87 10.65 10.79 0.13

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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2.4. La Gran Función Otras Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Otras un gasto de 956 mil 373.24 mdp; cifra que representa un decremento del 0.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.83% respecto al gasto aprobado en el 2014. La Gran Función Otras se desagregó en las siguientes 4 funciones: Para Costo Financiero de la Deuda, es de 322 mil 038.55 mdp; Para Recursos a Entidades Federativas, es de 607 mil 130.09 mdp; Para ADEFAS, es de 16 mil 254.60; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 10 mil 950.00 mdp

(Véase cuadro No. 29).

Cuadro No. 29.Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otras, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Costo Financiero de la Deuda 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Recursos a Entidades Federativas

577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53

Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Total de la Gran Función Otras

921,073.15 958,817.26 956,373.24 35,300.09 -2,444.02 4.10 3.83 -0.25

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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63

2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Costo Financiero de la Deuda un gasto de 322 mil 038.55 mdp, los cuales provienen del ramo de Deuda Pública; cifra que representa un decremento del 1.53% respecto al 2015 y un incremento de 4.68% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Costo Financiero de la Deuda se destinara a las siguientes partidas: Para Deuda Pública Interna se aprobaron 264 mil 640.70 mdp; cifra que

representa un decremento del 1.85% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.93% respecto al gasto aprobado en el 2014; y

Para Deuda Pública Externa se aprobaron 57 mil 397.85 mdp; sin variación

real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.26% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 30).

Cuadro No. 30. Presupuesto público federal en México, para la Función Costo Financiero de la Deuda, por ramos y por destino del gasto,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

24 Deuda Pública 4.-Otras 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Total de la Función por Ramos 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Deuda Pública Interna

4.-Otras 254,626.84 269,640.70 264,640.70 10,013.86 -5,000.00 5.90 3.93 -1.85

2 Deuda Pública Externa

53,019.26 57,397.85 57,397.85 4,378.59 - 8.26 8.26 -

Total de la Función por Destino del Gasto

307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recursos a Entidades Federativas un gasto de 607 mil 130.09 mdp, los cuales provienen del ramo de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; cifra que representa un incremento del 0.31% respecto al proyecto 2015 y de 5.11% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad de estos recursos se destinaran a las Entidades Federativas (Véase cuadro No. 31).

Cuadro No. 31. Presupuesto público federal en México, para la Función Recursos a Entidades Federativas, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

28

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

4.-Otras 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Total de la Función por Ramos 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1

Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4.-Otras 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Total de la Función por Destino del Gasto

577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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65

2.4.3. La Función ADEFAS Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función ADEFAS un gasto de 16 mil 254.60 mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre; cifra que representa un decremento del 47.71% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.53% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad de estos recursos se destinaría para atender los Adeudos de Ejercicios Fiscales (Véase cuadro No. 32).

Cuadro No. 32. Presupuesto público federal en México, para la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

4.-Otras 15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71

Total de la Función por Ramos 15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Adeudos de Ejercicios Fiscales

4.-Otras 24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53

Total de la Función por Destino del Gasto

24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60 704.40 -35.34 -32.41 4.53

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca un gasto de 10 mil 950.00 mdp, sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.71% respecto al gasto aprobado en el 2014.

El gasto para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se destinara a:

Para Apoyos al IPAB se aprobaron 10 mil 950.00 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.49% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 33).

Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México, para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por ramos y por

destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

34

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

4.-Otras 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Total de la Función por Ramos 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

1 Apoyos al IPAB

4.-Otras

11,464.90 10,950.00 10,950.00 -514.90 - -4.49 -4.49 -

3 Banca de Desarrollo

0.0002 0.0002 0.0002 - - - - -

4

Apoyar los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)

273.30 0.0004 0.0004 -273.30 - -100.00 -100.00 -

Total de la Función por Destino del Gasto

11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto

de Egresos de la Federación

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Cuadro No. 34. Régimen Fiscal de PEMEX, ejercicios fiscales, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

C O N C E P T O S 2014 LIF 2015 ILIF 2015 LIF

Diferencial 2015 LIF -2014 LIF

Diferencial 2015 ILIF -2014 LIF

2015 ILIF / 2014 LIF

2015 LIF / 2014 LIF

2015 LIF / 2015 ILIF

Millones de pesos Variación real.

GOBIERNO FEDERAL 803,367.5 778,722.2 777,620.6 -25,746.9 -1,101.6 -3.1 -3.2 -0.1

Ingresos tributarios 17,984.2 778,722.2 777,620.6 759,636.4 -1,101.6 4,230.0 4,223.9 -0.1

Producción y Servicios 16,483.0 27,055.4 30,321.3 13,838.3 3,265.9 64.1 84.0 12.1

Art. 2-A, fr. I -4,283.0 3,418.70 5,857.40 10,140.4 2,438.7 -179.8 -236.8 71.3

Art. 2-A, fr. II 20,766.0 23,636.70 24,463.90 3,697.9 827.2 13.8 17.8 3.5

Impuestos a los Rendimientos Petroleros

1,501.2 - - -1,501.2 - -100.0 -100.0 -

Impuesto por la Actividad de Exploración y extracción de Hidrocarburos

- 2,200.00 2,200.00 2,200.0 - - - -

Transferencia del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

- 749,466.80 745,099.30 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6

Ingresos no Tributarios (Derechos Petroleros)

785,383.3 - - -785,383.3 - -100.0 -100.0 -

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos

659,341.7 -

-659,341.7 - -100.0 -100.0 -

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización

100,825.2 - - -100,825.2 - -100.0 -100.0 -

Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo

3,003.8 - - -3,003.8 - -100.0 -100.0 -

Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía

7,610.9 - - -7,610.9 - -100.0 -100.0 -

Derecho para la Fiscalización Petrolera

35.1 - - -35.1 - -100.0 -100.0 -

Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos

4,539.1 - - -4,539.1 - -100.0 -100.0 -

Derecho Especial Sobre Hidrocarburos

6,745.9 - - -6,745.9 - -100.0 -100.0 -

Derecho Adicional Sobre Hidrocarburos

2,936.5 - - -2,936.5 - -100.0 -100.0 -

Derecho para Regular y Supervisar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos

345.1 - - -345.1 - -100.0 -100.0 -

PEMEX 462,357.5 438,257.3 439,706.90 -22,650.6 1,449.6 -5.2 -4.9 0.3

T o t a l 1,265,725.0 1,216,979.5 1,217,327.5 -48,397.5 348.0 -3.9 -3.8 0.0 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ La información se obtuvo de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a las estimaciones hechas por el Congreso de la Unión relacionadas con el pago que PEMEX tiene que realizar

al Gobierno Federal ILIF/ La información se obtuvo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a la propuesta que el Ejecutivo Federal le realiza al Congreso de la Unión y está sujeta a las

modificaciones que éste le realice.

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Cuadro No.35. El Gasto Federalizado en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Función 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Ramo 28. Participaciones Federales

FGP 464,043.42 465,802.00 466,849.74 2,806.32 1,047.74 - - 0.22

FFM 22,895.91 23,081.80 23,129.18 233.27 47.38 - - 0.21

IEPS 10,327.07 - 10,834.81 507.74 10,834.81 - - -

E. Hidrocarburos 3,956.05 - 6,048.29 2,092.24 6,048.29 - - -

3.17% del DAEP 313.88 - 385.58 71.70 385.58 - - -

I-ISAN 6,703.30 - 6,638.70 -64.60 6,638.70 - - -

Gasolinas y Diésel 16,990.36 - 20,015.96 3,025.59 20,015.96 - - -

F Compensación 3,775.64 - 4,447.99 672.35 4,447.99 - - -

0.136% RFP 3,113.84 - 3,145.57 31.72 3,145.57 - - -

Fiscalización 28,619.89 - 28,911.48 291.59 28,911.48 - - -

FC-ISAN 2,138.94 2,219.20 2,219.20 80.27 - - - -

Convenios 12,601.75 114,175.51 11,172.46 -1,429.30 -103,003.05 - - -90.21

Fondo pequeños contribuyentes del régimen de intermedios - - 2,231.99 2,231.99 2,231.99 - - -

ISR por el salario personal de las entidades - - 21,099.15 21,099.15 21,099.15 - - -

Total 575,480.06 605,278.51 607,130.09 29,798.46 1,851.58 5.18 5.50 0.31

Ramo 33. Aportaciones Federales

FONE - 330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - - -

FAEB 292,583.47 - - -

292,583.47 - -100.00 -100.00 -

FASSA 72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 - 8.05 8.05 -

FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 590.04 119.93 0.81 1.02 0.21

FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 1.02 0.21

FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 1.02 0.21

FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 1.02 0.21

FAM 18,637.27 18,788.56 18,827.15 189.88 38.60 0.81 1.02 0.21

FAM DIF 8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 1.02 0.21

FAM educación 6,619.93 10,145.82 10,166.66 3,546.73 20.84 53.26 53.58 0.21

FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 4.57 1.69

FAETA Tecnológico 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70

FAETA Adultos 2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 -0.00 3.14 3.14 -0.00

FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 - 3.40 3.40 -

FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 1.02 0.21

Total 545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 8.39 0.08

Ramo 25

Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

47,093.2 46,880.2 46,880.17 -213.01 - -0.45 -0.45 -

Ramo 23

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 14,217.19 6,008.47 6,008.47 -8,208.72 - -57.74 -57.74 -

Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 335.19 346.59 346.59 11.40 - 3.40 3.40 -

Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 - 3.40 3.40 -

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -

Fondo Regional 6,747.00 6,976.40 6,976.40 229.40 - 3.40 3.40 -

Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca 4,062.04 4,200.15 4,200.15 138.11 - 3.40 3.40 -

Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 2,776.24 2,776.24 91.28 - 3.40 3.40 -

Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 - 4.41 4.41 -

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)

368.71 381.25 381.25 12.54 - 3.40 3.40 -

Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 - 50.00 50.00

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 -

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales

5,000.00 2,000.00 5,000.00 - 3,000.00 -60.00 - 150.00

Fondo Sur-Sureste 500.00 - 500.00 - 500.00 -100.00 - -

Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur

- - 300.00 300.00 300.00 - - -

Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional 100.00 100.00 100.00 - - - - -

Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 - 100.00 100.00

Ramo 23 Total 41,425.81 30,310.98 34,410.98 -7,014.83 4,100.00 -26.83 -16.93 13.53

Otros Ramos

Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN)

4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 - 3.40 3.40 -

Gasto Federalizado Total 1,214,310.52 1,278,274.37 1,284,672.35 70,361.84 6,397.99 5.27 5.79 0.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

70

Cuadro No. 36. Participaciones a Entidades Federativas 2015. (Millones de pesos).

Estados FGP FFM FF FC FEH IEPS 0.136%

RFP 3.17% DASEP

IVFGD ISR FCRPCRI FCISAN IISAN CCAMFF Total

Aguascalientes 5,053.39 527.24 249.70 - - 107.57 - - 249.04 326.35 - 22.64 74.26 178.56 6,788.7

Baja California 13,193.57 389.87 720.73 - - 337.63 111.98 - 808.21 471.07 - 54.89 147.89 859.25 17,095.1

Baja California Sur 3,093.93 167.15 145.51 - - 89.28 0.32 - 200.43 81.51 - 10.27 36.40 205.75 4,030.6

Campeche 4,024.57 248.02 190.26 - 2,713.67 71.02 10.44 273.71 159.94 109.50 - 11.18 34.06 114.12 7,960.5

Coahuila 11,251.41 393.62 547.60 - - 346.99 77.59 0.02 568.73 805.73 - 72.57 240.27 480.30 14,784.8

Colima 3,067.65 283.98 149.92 - - 66.15 79.15 - 176.92 580.91 - 13.26 37.21 137.27 4,592.4

Chiapas 20,049.27 535.40 1,031.09 648.07 373.32 176.70 3.93 - 525.61 642.70 - 35.15 100.78 229.95 24,352.0

Chihuahua 13,791.54 516.83 758.33 - - 387.14 103.83 - 866.94 158.62 - 75.40 234.51 588.33 17,481.5

Distrito Federal 52,331.44 2,727.42 2,676.28 - - 1,496.56 - - 1,427.47 1,988.46 - 508.83 1,445.84 834.76 65,437.1

Durango 6,223.39 484.42 333.71 - - 132.04 - - 296.86 401.05 - 16.90 49.37 155.80 8,093.6

Guanajuato 19,767.91 829.43 1,383.45 - - 509.90 - - 891.00 734.56 - 71.10 234.31 498.71 24,920.4

Guerrero 11,404.19 390.54 524.72 498.02 - 216.10 2.91 - 364.92 570.48 - 19.15 59.11 182.12 14,232.3

Hidalgo 8,911.69 1,065.02 433.53 360.06 - 148.01 - - 470.15 552.20 - 20.04 64.88 145.20 12,170.8

Jalisco 30,572.92 965.92 1,614.57 - - 946.87 - - 1,462.33 1,581.70 - 174.46 551.76 866.19 38,736.7

Estado de México 63,757.07 1,616.76 3,384.89 362.88 - 1,204.78 - - 2,187.76 2,549.90 - 240.32 764.08 874.02 76,942.5

Michoacán 14,833.89 1,129.93 673.75 400.84 - 429.26 155.88 - 685.32 1,104.12 - 62.51 163.27 230.02 19,868.8

Morelos 6,838.58 473.41 317.51 - - 140.82 - - 303.45 304.46 - 21.90 83.16 117.20 8,600.5

Nayarit 4,452.69 429.10 229.78 369.70 - 105.18 - - 203.23 262.40 - 8.74 23.62 141.10 6,225.5

Nuevo León 21,740.43 546.00 987.39 - - 785.59 43.29 - 1,026.26 771.51 - 155.61 498.20 527.63 27,081.9

Oaxaca 12,580.82 1,180.59 653.79 521.39 - 200.69 3.55 1.60 390.71 416.09 - 27.66 69.79 133.43 16,180.1

Puebla 20,485.02 1,208.71 1,123.71 396.42 - 391.94 - - 757.42 1,120.24 - 98.57 288.56 387.67 26,258.3

Querétaro 7,714.02 561.88 440.55 - - 166.81 - - 447.27 460.07 - 31.93 114.71 300.63 10,237.9

Quintana Roo 5,675.26 374.79 307.93 - - 186.31 15.68 - 319.45 287.99 - 48.02 150.91 517.43 7,883.8

SLP 9,152.16 604.58 685.82 - - 178.96 - - 434.13 479.05 - 38.90 101.04 169.95 11,844.6

Sinaloa 11,269.33 391.43 1,183.65 - - 305.39 7.87 - 656.98 290.82 - 61.07 196.76 382.50 14,745.8

Sonora 11,614.51 333.89 3,156.96 - - 341.43 139.95 - 812.71 494.31 - 59.62 164.14 565.90 17,683.4

Tabasco 14,683.90 570.17 1,771.10 - 1,830.27 209.10 - 40.26 645.14 470.44 - 35.87 104.90 126.88 20,488.0

Tamaulipas 13,165.96 628.92 599.04 - 555.75 345.32 2,215.31 5.77 736.40 471.43 - 90.93 242.44 300.16 19,357.4

Tlaxcala 4,669.43 388.32 224.23 456.39 - 34.07 - - 159.26 282.92 - 8.11 19.93 70.34 6,313.0

Veracruz 28,550.27 1,088.48 1,290.12 - 575.28 423.99 157.87 64.21 1,155.41 1,635.23 - 84.27 241.63 413.54 35,680.3

Yucatán 7,521.77 732.91 869.50 - - 235.80 16.02 - 324.40 322.08 - 29.59 77.03 174.27 10,303.4

Zacatecas 5,407.76 807.58 252.35 434.23 - 117.40 - - 302.11 371.27 - 9.76 23.89 263.46 7,989.8

No distribuible geográficamente - 536.90 - - - - - - - - 2,231.99 - - - 2,768.9

Gasto total 466,849.74 23,129.18 28,911.48 4,447.99 6,048.29 10,834.81 3,145.57 385.58 20,015.96 21,099.15 2,231.99 2,219.20 6,638.70 11,172.46 607,130.09 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del ACUERDO de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2013. FGP: Fondo General de Participaciones FFM: Fondo de Fomento Municipal FF: Fondo de Fiscalización FC: Fondo de Compensación FEH: Fondo de Extracción de Hidrocarburos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% RFP: Recaudación Federal Participable 3.17 DESEP: Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo IVGFD: Incentivos a la venta final de Gasolina y Diésel CISAN: Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos IISAN: Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos CRI: Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios CCAMFF: Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entera a la federación, por el salario personal de las entidades CRPCRI Fondo de compensación de régimen de pequeños contribuyentes y del régimen de intermedios

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

71

Cuadro No. 37. Las Aportaciones Federales para Estados y Municipios en México, por Fondos de Aportación, 2015. (Millones de pesos).

Estados FONE FASSA

FAIS

FORTAMUN

FAM

FASP

FAETA

FAFEF Total Nacional Estatal Municipal Nacional

Asist. Social

Ed. Básica

Ed. Media y Superior

Nacional Ed.

Tecnológica Ed.

Adultos

Aguascalientes 4,965.98 1,359.57 239.49 29.03 210.46 623.03 269.81 69.93 70.47 129.40 130.81 91.98 56.00 35.98 288.85 7,969.52

Baja California 9,018.18 1,825.83 301.87 36.59 265.28 1,684.13 360.86 156.35 130.85 73.66 328.40 184.77 119.94 64.83 1,129.91 14,833.96

Baja California Sur 3,419.29 871.22 113.10 13.71 99.39 364.27 159.51 37.03 109.78 12.71 167.74 57.55 30.05 27.50 173.19 5,325.88

Campeche 4,542.96 1,297.12 610.95 74.06 536.90 438.67 243.72 73.15 112.67 57.91 140.22 87.77 35.96 51.81 221.05 7,582.46

Coahuila 9,983.92 1,515.37 458.19 55.54 402.65 1,434.71 351.59 135.85 117.88 97.87 229.87 236.66 130.74 105.92 634.44 14,844.74

Colima 2,939.99 1,172.57 110.63 13.41 97.22 348.91 159.47 40.99 72.19 46.29 133.87 66.44 36.31 30.13 210.54 5,142.43

Chiapas 15,495.04 3,611.41 10,152.77 1,230.66 8,922.10 2,543.71 1,352.81 767.83 448.63 136.35 332.88 295.46 139.28 156.17 1,958.60 35,742.68

Chihuahua 10,512.93 2,040.05 1,127.70 136.69 991.00 1,800.92 607.18 202.83 198.52 205.83 280.91 197.85 133.28 64.58 1,141.91 17,709.45

Distrito Federal - 3,840.16 778.17 94.33 683.85 4,910.33 556.87 497.80 - 59.07 497.12 - - - 1,861.80 12,444.45

Durango 7,331.07 1,748.90 849.05 102.92 746.13 856.43 382.26 130.20 125.81 126.25 195.90 90.97 35.48 55.48 531.58 11,986.15

Guanajuato 13,860.64 2,634.19 2,173.16 263.42 1,909.74 2,828.03 845.52 362.24 291.78 191.50 290.26 309.61 213.35 96.26 1,351.07 24,292.47

Guerrero 16,653.02 3,675.41 5,068.45 614.37 4,454.08 1,737.98 934.00 436.13 325.60 172.27 251.20 201.49 116.35 85.15 1,182.63 29,704.18

Hidalgo 11,096.94 2,585.08 1,796.71 217.79 1,578.92 1,394.17 615.75 225.99 192.41 197.35 209.77 123.31 55.79 67.52 769.10 18,590.84

Jalisco 17,076.92 4,121.00 1,434.07 173.83 1,260.24 3,843.70 994.76 434.27 360.43 200.06 363.58 325.97 226.34 99.63 2,040.01 30,200.01

Estado de México 33,331.17 8,556.58 3,789.89 459.39 3,330.50 8,153.07 1,914.77 935.82 630.88 348.07 626.53 798.36 657.72 140.64 4,571.64 61,742.00

Michoacán 15,586.91 2,778.37 2,364.96 286.67 2,078.29 2,236.72 740.16 360.63 282.33 97.20 288.36 262.59 180.42 82.17 1,339.61 25,597.68

Morelos 6,608.31 1,413.30 537.25 65.12 472.13 930.47 334.09 128.99 115.14 89.96 188.67 112.07 61.33 50.75 447.30 10,571.45

Nayarit 5,100.46 1,346.66 536.58 65.04 471.54 589.58 246.73 75.17 160.54 11.02 160.73 92.92 45.89 47.03 389.77 8,463.44

Nuevo León 12,519.09 2,288.43 673.63 81.65 591.98 2,459.38 528.60 204.93 212.33 111.34 307.46 190.85 190.85 - 1,104.25 20,071.70

Oaxaca 17,788.06 3,229.26 5,693.97 690.19 5,003.78 1,953.44 888.67 537.83 310.21 40.63 260.08 123.10 - 123.10 1,244.42 31,180.99

Puebla 15,071.02 2,998.04 4,714.58 571.48 4,143.11 3,006.15 1,104.63 576.16 351.98 176.49 314.92 239.75 130.87 108.88 1,740.17 29,189.26

Querétaro 5,493.71 1,539.77 576.28 69.85 506.42 968.65 352.48 116.17 114.38 121.93 158.93 98.58 40.33 58.25 429.42 9,617.83

Quintana Roo 4,716.42 1,307.27 593.43 71.93 521.50 751.90 388.53 95.34 198.94 94.25 183.88 128.01 87.58 40.42 288.34 8,357.77

SLP 10,635.01 1,679.69 1,894.49 229.64 1,664.85 1,337.44 451.02 202.83 174.75 73.44 231.19 139.20 76.60 62.61 664.95 17,033.00

Sinaloa 9,349.05 2,228.60 742.20 89.97 652.23 1,450.33 475.23 179.99 144.49 150.75 233.30 262.50 194.27 68.23 858.80 15,600.01

Sonora 7,363.36 1,989.85 485.38 58.83 426.54 1,418.82 391.59 146.17 165.89 79.53 317.33 262.17 196.63 65.54 791.31 13,019.80

Tabasco 6,615.77 2,169.80 1,151.37 139.56 1,011.81 1,156.80 482.82 181.88 163.61 137.33 193.47 162.94 97.45 65.49 578.32 12,511.28

Tamaulipas 11,937.77 2,530.33 766.02 92.85 673.16 1,717.66 432.02 188.00 143.30 100.72 294.87 215.57 151.65 63.92 873.74 18,767.96

Tlaxcala 4,872.49 1,250.16 540.96 65.57 475.39 618.39 275.52 93.31 95.71 86.51 161.36 72.33 36.95 35.38 392.88 8,184.10

Veracruz 24,467.79 4,937.13 6,012.76 728.83 5,283.93 3,914.04 1,237.43 731.65 413.31 92.48 387.02 355.68 198.98 156.70 2,109.76 43,421.62

Yucatán 5,495.24 1,574.47 1,377.22 166.94 1,210.28 1,025.80 471.40 222.66 151.37 97.37 189.72 152.26 88.47 63.79 610.65 10,896.74

Zacatecas 6,477.32 1,729.50 837.67 101.54 736.13 766.27 277.34 112.39 120.48 44.46 140.62 81.74 32.28 49.46 450.86 10,761.32

NDG - - - - - - - - - - - - - - - -

Gasto total 330,325.82 77,845.08 58,502.95 7,091.41 51,411.55 59,263.90 18,827.15 8,660.49 6,506.66 3,660.00 8,190.96 6,020.43 3,797.11 2,223.32 32,380.85 591,357.17

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

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Cuadro No. 38. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Seguridad Pública

3 Poder Judicial 43,199.05 48,552.13 44,052.13 853.08 -4,500.00 12.39 1.97 -9.27

4 Gobernación 63,129.18 65,267.91 64,771.34 1,642.16 -496.58 3.39 2.60 -0.76

7 Defensa Nacional 3,528.42 3,422.79 3,426.79 -101.63 4.00 -2.99 -2.88 0.12

17 PGR 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30

23 Provisiones Salariales y Económicas

1,630.21 1,630.21 2,630.21 1,000.00 1,000.00 - 61.34 61.34

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

19,654.88 20,019.45 20,043.75 388.87 24.30 1.85 1.98 0.12

FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 - 3.40 3.40 -

FORTAMUN 11,733.24 11,828.48 11,852.78 119.54 24.30 0.81 1.02 0.21

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 - 3.50 3.50 -

Total de Seguridad Pública 149,846.38 157,612.93 153,419.65 3,573.27 -4,193.28 5.18 2.38 -2.66

Seguridad Nacional

2 Presidencia de la República

934.20 1,149.19 1,149.19 214.99 - 23.01 23.01 -

4 Gobernación 7,537.09 7,616.13 7,616.13 79.05 - 1.05 1.05 -

7 Defensa Nacional 53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 - 10.47 10.47 -

13 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.00

Total de Seguridad Nacional 84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00

Total de Seguridad Pública y Seguridad Nacional

233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19 -4,192.28 7.07 5.27 -1.67

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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73

Cuadro No. 39. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional, por destino del

gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

No. Sf.

Destino del Gasto (Subfunción).

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Seguridad Pública

1 Policía 28,139.98 27,762.41 27,262.41 -877.56 -500.00 -1.34 -3.12 -1.80

1 Impartición de Justicia 43,523.09 48,881.55 44,381.55 858.46 -4,500.00 12.31 1.97 -9.21

1 Defensa (Programa de Seguridad Pública de la SEDENA)

2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 - -4.30 -4.30 -

2 Procuración de Justicia 18,568.37 18,568.67 18,343.67 -224.70 -225.00 0.00 -1.21 -1.21

2 Política Interior 91.53 90.38 90.38 -1.15 - -1.26 -1.26 -

3 Reclusión y Readaptación Social

18,491.52 20,102.06 20,102.06 1,610.54 - 8.71 8.71 -

3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

5,065.63 5,378.43 6,381.86 1,316.23 1,003.42 6.18 25.98 18.66

4 Función Pública 154.65 167.40 167.40 12.75 - 8.25 8.25 -

4 Derechos Humanos 2,186.99 2,265.36 2,269.36 82.37 4.00 3.58 3.77 0.18

4 Sistema Nacional de Seguridad Publica

16,953.25 17,886.35 17,886.35 933.10 - 5.50 5.50 -

7 Población 2,126.86 1,991.39 1,991.39 -135.47 - -6.37 -6.37 -

FORTAMUN 11,733.24 11,828.48 11,852.78 119.54 24.30 0.81 1.02 0.21

Total de las Subfunciones de Seguridad Pública

149,846.38 157,612.93 153,419.65 3,573.27 -4,193.28 5.18 2.38 -2.66

Seguridad Nacional

1 Defensa 53,965.89 59,616.11 59,616.11 5,650.22 - 10.47 10.47 -

2 Marina 21,568.72 24,380.38 24,381.38 2,812.66 1.00 13.04 13.04 0.00

3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

8,471.28 8,765.32 8,765.32 294.04 - 3.47 3.47 -

Total de las Subfunciones de Seguridad Nacional

84,005.89 92,761.81 92,762.81 8,756.92 1.00 10.42 10.42 0.00

Total de las Subfunciones 233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19 -4,192.28 7.07 5.27 -1.67 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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74

Cuadro No. 40. Distribución del gasto para Cultura del ramo de la Secretaría de Educación Pública, por Unidad Responsable, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Unidad Responsable 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

7,128.18 5,181.17 7,292.74 164.56 2,111.57 0.73 1.02 1.41

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia

3,520.58 3,905.88 3,905.88 385.30 - 1.11 1.11 1.00

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México

972.02 3,168.95 3,168.95 2,196.93 - 3.26 3.26 1.00

E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

2,861.59 2,990.67 2,990.67 129.08 - 1.05 1.05 1.00

B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 - - 1.00 1.00 1.00

A2M Universidad Autónoma Metropolitana

436.72 428.69 447.68 10.95 18.99 0.98 1.03 1.04

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía

343.68 341.04 341.04 -2.64 - 0.99 0.99 1.00

MAR Fondo de Cultura Económica

237.76 237.76 237.76 - - 1.00 1.00 1.00

MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

200.99 200.99 200.99 0.00 - 1.00 1.00 1.00

L8G EDUCAL, S.A. de C.V. 54.64 54.52 125.61 70.97 71.09 1.00 2.30 2.30

L6U

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

91.80 92.52 92.52 0.72 - 1.01 1.01 1.00

F00 Radio Educación 92.34 85.16 85.16 -7.18 - 0.92 0.92 1.00

I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor

71.23 69.69 69.69 -1.54 - 0.98 0.98 1.00

L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional

47.81 50.17 50.17 2.35 - 1.05 1.05 1.00

J00

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

41.84 40.83 49.45 7.61 8.62 0.98 1.18 1.21

L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C.

42.99 49.45 40.83 -2.16 -8.62 1.15 0.95 0.83

L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.

79.26 71.09 - -79.26 -71.09 0.90 - -

Gasto de Educación para Cultura por UR

16,835.40 17,580.54 19,711.09 2,875.70 2,130.55 1.04 1.17 1.12

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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75

Cuadro No. 41. Presupuesto público federal en México en materia Electoral, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

No. Ramos

Ramos 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

3 Poder Judicial 2,488.62 3,062.02 3,062.02 573.40 - 23.04 23.04 -

17 Procuraduría General de Justicia

152.01 152.34 152.34 0.33 - 0.22 0.22 -

22 Instituto Federal Electoral 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 -

Total de la Función 14,474.60 21,786.77 21,786.77 7,312.17 - 50.52 50.52 -

Gasto total en materia electoral

1 Impartición de Justicia (TRIFE)

2,488.62 3,062.02 3,062.02 573.40 - 23.04 23.04 -

2 Procuración de Justicia (FEPADE)

152.01 152.34 152.34 0.33 - 0.22 0.22 -

6 Organización de Procesos Electorales

11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 -

Gasto total en materia electoral 14,474.60 21,786.77 21,786.77 7,312.17 - 50.52 50.52 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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76

Cuadro No. 42. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Proyecto 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

972.20 - - -972.20 - -100.00 -100.00 -

REGIÓN NOROESTE 233.60 - - -233.60 - -100.00 -100.00 -

Puertecitos-Laguna de Chapala

233.60 -

-233.60 - -100.00 -100.00 -

San Luis Río Colorado-Sonora-Caborca

- -

- - - - -

REGIÓN OCCIDENTE-NORESTE

142.80 - - -142.80 - -100.00 -100.00 -

Durango-Fresnillo 142.80 -

-142.80 - -100.00 -100.00 -

REGIÓN SUR SUROESTE 595.80 - - -595.80 - -100.00 -100.00 -

Acapulco-Zihuatanejo 595.80 -

-595.80 - -100.00 -100.00 -

REGIÓN SUR SURESTE - - - - - - - -

Villahermosa-Escárcega-Xpujil

- -

- - - - -

Cafetal-Tulúm-Playa del Carmen

- -

- - - - -

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

2,174.70 85.90 85.90 -2,088.80 - -96.05 -96.05 -

Túnel Emisor Oriente (TEO) 1,088.20 85.90 85.90 -1,002.30 - -92.11 -92.11 -

Presa El Zapotillo 1,086.50 - - -1,086.50 - -100.00 -100.00 -

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

583.10 508.00 508.00 -75.10 - -12.88 -12.88 -

CIP Costa del pacífico 583.10 508.00 508.00 -75.10 - -12.88 -12.88 -

TOTAL 3,730.00 593.90 593.90 -3,136.10 - -84.08 -84.08 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 4 del Decreto y del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto

a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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77

Cuadro No. 43. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) para Comisión Federal de Electricidad, 2014-2015. (Millones de

pesos).

Proyecto PEF 2014 Proyecto PEF 2015 PEF 2015

Nuevos proyectos

Inversión Directa Inversión

Condicionada Suma Inversión Directa

Inversión Condicionada

Suma Inversión Directa Inversión

Condicionada Suma

23,160.2 - 23,160.2 69,192.72 28,011.66 97,204.38 69,192.72 28,011.66 97,204.38

Proyectos Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores de Inversión Directa y Condicionada

Inversión Directa

Inversión Coordinada

Suma Inversión

Directa Inversión

Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada

Suma

357,115.7 202,342.8 559,458.6 387,020.30 182,045.03 569,065.33 387,020.30 182,045.03 569,065.33

Proyectos Aprobados para Ejercicios Fiscales Anteriores y para Nuevos Proyectos

Inversión Directa

Inversión Coordinada

Suma Inversión

Directa Inversión

Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada

Suma

380,275.9 202,342.8 582,618.8 456,213.0 210,056.69 666,269.71 456213.0217 210,056.69 666,269.71

Proyectos de Inversión Directa Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

272,814.6 216,461.5 185,883.6 295,688.66 234,763.63 187,022.10 295,688.66 234,763.63 187,022.10

Monto Máximo de Compromiso de Proyectos de Inversión Condicionada Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

Monto Autorizado

Monto Contratado

Monto Comprometido

111,657.4 94,482.3 75,087.7 125,946.39 102,319.77 78,555.44 125,946.39 102,319.77 78,555.44

Previsiones para Pago de Amortizaciones y Costo Financiero de Proyectos de Inversión Directa

Inversión Física (Amortizaciones)

Costo Financiero

Suma Inversión Física (Amortizaciones)

Costo Financiero

Suma Inversión Física (Amortizaciones)

Costo Financiero

Suma

16,748.1 7,658.8 24,406.9 16,487.11 7,001.99 23,489.10 16,487.11 7,001.99 23,489.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 6 del Decreto y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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78

Cuadro No. 44. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Ramos 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública

307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Costo Financiero de la Deuda de las Entidades Incluidas en el Anexo 1.D de este Decreto

60,980.62 68,488.60 68,488.60 7,507.98 - 12.31 12.31 -

Erogaciones Incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Obligaciones Incurridas a Través de los Programas de Apoyo a Deudores

1,934.70 1,584.40 1,584.40 -350.30 - -18.11 -18.11 -

Obligaciones Surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores

9,803.50 9,365.60 9,365.60 -437.90 - -4.47 -4.47 -

Total 380,364.92 406,477.15 401,477.15 21,112.23 -5,000.00 6.87 5.55 -1.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 8 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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79

Cuadro No. 45. . Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Ram

o

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 11,408.83 11,309.31 12,129.31 720.48 820.00 -0.87 6.32 7.25

Fomento del patrimonio cultural Indígena 130.89 141.18 141.18 10.28 - 7.86 7.86 -

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 25.10 - - 233.89 258.99 -100.00 931.84 -

Actividades de apoyo administrativo 219.36 258.99 258.99 -204.66 -244.29 18.07 -93.30 -94.32

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

14.10 14.70 14.70 0.60 - 4.25 4.25 -

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

1,336.30 1,386.02 1,386.02 49.72 - 3.72 3.72 -

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

0.50 0.50 0.50 - - - - -

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,040.29 1,075.97 1,195.97 155.68 120.00 3.43 14.97 11.15

Programa de Infraestructura Indígena 7,141.39 6,862.45 7,362.45 221.06 500.00 -3.91 3.10 7.29

Programa para el Mejoramiento dela Producción y la Productividad Indígena

1,284.06 1,324.62 1,524.62 240.56 200.00 3.16 18.73 15.10

Programa de Derechos Indígenas 216.84 244.88 244.88 28.04 - 12.93 12.93 -

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

3,153.67 3,797.79 3,797.79 644.12 - 20.42 20.42 -

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

- 271.55 271.55 271.55 - - - -

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

- 305.84 305.84 305.84 - - - -

Programa Integral de Desarrollo Rural 1,073.67 1,140.40 1,140.40 66.74 - 6.22 6.22 -

Programa de Fomento a la Agricultura 2,080.00 2,080.00 2,080.00 - - - - -

09 Comunicaciones y Transportes 5,509.79 1,765.82 5,586.67 76.88 3,820.85 -67.95 1.40 216.38

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

3,805.78

3,820.85 15.06 3,820.85 -100.00 0.40 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

1,312.64 1,372.22 1,372.22 59.58 - 4.54 4.54 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

46.66 48.89 48.89 2.24 - 4.79 4.79 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 344.71 344.71 344.71 0.00 - 0.00 0.00 -

10 Economía 36.00 36.74 36.74 0.74 - 2.07 2.07 -

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

25.20 20.16 20.16 -5.04 - -20.00 -20.00 -

Programa de Fomento a la Economía Social - 5.41 5.41 5.41 - - - -

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

10.80 11.18 11.18 0.38 - 3.50 3.50 -

11 Educación Pública 7,990.52 8,646.12 8,646.12 655.60 - 8.20 8.20 -

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

- 106.75 106.75 106.75 - - - -

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

490.92 477.77 477.77 -13.15 - -2.68 -2.68 -

Normar los servicios educativos 76.16 77.11 77.11 0.96 - 1.26 1.26 -

Diseño y aplicación de la política educativa 29.32 20.06 20.06 -9.26 - -31.58 -31.58 -

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 101.63 104.93 104.93 3.30 - 3.24 3.24 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

6,830.37 6,830.37 6,830.37 0.00 - 0.00 0.00 -

Programa Nacional de Becas 132.46 699.34 699.34 566.88 - 427.96 427.96 -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 259.49 259.49 259.49 - - - - -

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

70.17 70.28 70.28 0.12 - 0.17 0.17 -

12 Salud 4,866.48 4,866.49 4,866.49 0.02 - 0.00 0.00 -

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

10.04 10.04 10.04 0.00 - 0.00 0.00 -

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

9.80 9.80 9.80 - - - - -

Programa Comunidades Saludables 47.65 47.65 47.65 - - - - -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

972.00 972.00 972.00 0.00 - 0.00 0.00 -

Caravanas de las Salud / Unidades Médicas Móviles 137.55 137.55 137.55 0.00 - 0.00 0.00 -

Seguro Popular 3,689.43 3,689.45 3,689.45 0.02 - 0.00 0.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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80

Cuadro No. 45.1. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte

II

Ram

o

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,923.22 1,409.75 1,409.75 -513.47 - -26.70 -26.70 -

Fomento al desarrollo agrario 73.94 73.94 73.94 - - - - -

Programa de vivienda digna 771.88 797.84 797.84 25.96 - 3.36 3.36 -

Programa de Vivienda Rural 518.99 537.96 537.96 18.97 - 3.66 3.66 -

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

262.62 - - -262.62 - -100.00 -100.00 -

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

295.78 - - -295.78 - -100.00 -100.00 -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,800.16 3,244.45 3,244.45 1,444.29 - 80.23 80.23 -

Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 953.45 1,149.20 1,149.20 195.75 - 20.53 20.53 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.71 0.45 0.45 -0.26 - -36.31 -36.31 -

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

47.38 47.51 47.51 0.13 - 0.28 0.28 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 74.07 76.59 76.59 2.52 - 3.40 3.40 -

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

345.13 364.92 364.92 19.79 - 5.74 5.74 -

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

199.59 722.32 722.32 522.73 - 261.90 261.90 -

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental

14.37 14.86 14.86 0.49 - 3.40 3.40 -

Programa Nacional Forestal Desarrollo Forestal

160.20 868.60 868.60 708.40 - 442.20 442.20 -

Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico

5.27 - - -5.27 - -100.00 -100.00 -

19 Aportaciones a Seguridad Social 3,169.49 3,305.53 3,305.53 136.04 - 4.29 4.29 -

Programa IMSS-PROSPERA 3,169.49 3,305.53 3,305.53 136.04 - 4.29 4.29 -

20 Desarrollo Social 27,110.72 29,120.66 29,120.66 2,009.95 - 7.41 7.41 -

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de C.V.

25.88 26.78 26.78 0.90 - 3.48 3.48 -

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA)

867.09 896.57 896.57 29.48 - 3.40 3.40 -

Programa de Opciones Productivas 140.00 140.00 140.00 - - - - -

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

212.05 219.26 219.26 7.21 - 3.40 3.40 -

Programa 3x1 para Migrantes 33.03 33.83 33.83 0.79 - 2.40 2.40 -

Programa de Coinversión Social 19.92 288.54 288.54 268.62 - 1,348.73 1,348.73 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 222.13 231.99 231.99 9.86 - 4.44 4.44 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

11,512.17 12,561.97 12,561.97 1,049.80 - 9.12 9.12 -

Programa de Apoyo Alimentario 461.68 562.43 562.43 100.75 - 21.82 21.82 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

220.94 228.45 228.45 7.51 - 3.40 3.40 -

Pensión para Adultos Mayores 12,440.98 12,958.13 12,958.13 517.14 - 4.16 4.16 -

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

954.85 972.72 972.72 17.87 - 1.87 1.87 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 150.00 150.00 150.00 - - - - -

Fondo de Apoyo a Migrantes 150.00 150.00 150.00 - - - - -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

10,020.88 9,847.62 9,847.62 -173.26 - -1.73 -1.73 -

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

7,892.10 7,956.16 7,956.16 64.06 - 0.81 0.81 -

FAM Asistencia Social 2,128.79 1,891.46 1,891.46 -237.33 - -11.15 -11.15 -

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 14.32 14.72 14.72 0.40 - 2.77 2.77 -

Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión

5.19 5.42 5.42 0.23 - 4.46 4.46 -

Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas

9.13 9.30 9.30 0.16 - 1.81 1.81 -

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20.00 30.00 30.00 10.00 - 50.00 50.00 -

Apoyos institucionales para actividades científicas. tecnológicas y de innovación

20.00 30.00 30.00 10.00 - 50.00 50.00 -

Total 77,174.09 77,545.02 82,185.86 5,011.77 4,640.85 0.48 6.49 5.98 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Page 83: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

81

Cuadro No. 46. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte I).

Vert

ien

te

Co

nc

urr

en

te

Ra

mo

Pro

gra

ma

Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

1. Financiera 3,121.00 3,286.20 4,236.20 1,115.20 950.00 5.29 35.73 28.91

1. F

inan

cie

ra

1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural 3,121.00 3,286.20 4,236.20 1,115.20 950.00 5.29 35.73 28.91

Hacienda y Crédito Público 3,121.00 3,286.20 4,236.20 1,115.20 950.00 5.29 35.73 28.91

AGROASEMEX 1,553.80 1,606.60 1,856.60 302.80 250.00 3.40 19.49 15.56

BANSEFI 200.00 200.00 200.00 - - - - -

Financiera Rural 703.40 - 1,227.30 523.90 1,227.30 -100.00 74.48 -

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

- 727.30 552.30 552.30 -175.00 - - -24.06

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura)

534.10 552.30 200.00 -334.10 -352.30 3.41 -62.55 -63.79

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

129.70 200.00 200.00 70.30 - 54.20 54.20 -

2. Competitividad 61,999.60 64,428.90 68,541.00 6,541.40 4,112.10 3.92 10.55 6.38

2. C

om

peti

tivid

ad

2. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8,072.20 8,421.60 12,007.20 3,935.00 3,585.60 4.33 48.75 42.58

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8,072.20 8,421.60 12,007.20 3,935.00 3,585.60 4.33 48.75 42.58

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8,072.20 8,421.60 12,007.20 3,935.00 3,585.60 4.33 48.75 42.58

Incentivos a la Comercialización 7,737.80 8,072.80 11,672.80 3,935.00 3,600.00 4.33 50.85 44.59

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones 334.40 348.80 334.40 - -14.40 4.31 - -4.13

3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo

1,161.20 1,199.90 1,236.10 74.90 36.20 3.33 6.45 3.02

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 700.00 723.80 760.00 60.00 36.20 3.40 8.57 5.00

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

700.00 723.80 760.00 60.00 36.20 3.40 8.57 5.00

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 224.30 224.30 224.30 - - - - -

Apoyo a organizaciones sociales 224.30 224.30 224.30 - - - - -

Desarrollo Social 236.90 251.80 251.80 14.90 - 6.29 6.29 -

Coinversión Social 236.90 251.80 251.80 14.90 - 6.29 6.29 -

4. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 52,410.30 54,440.70 54,906.00 2,495.70 465.30 3.87 4.76 0.85

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 48,105.10 51,161.00 51,626.30 3,521.20 465.30 6.35 7.32 0.91

Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora

- 1,180.60 1,200.00 1,200.00 19.40 - - 1.64

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 4,587.40 4,743.30 4,743.30 155.90 - 3.40 3.40 -

Programa de Fomento a la Agricultura 18,334.60 19,136.00 19,136.00 801.40 - 4.37 4.37 -

Agro incentivos 577.70 602.90 602.90 25.20 - 4.36 4.36 -

Agro producción Integral 564.60 589.30 589.30 24.70 - 4.37 4.37 -

Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER)

427.70 446.40 446.40 18.70 - 4.37 4.37 -

PROAGRO Productivo 13,558.80 14,151.40 14,151.40 592.60 - 4.37 4.37 -

PROCAFE e Impulso Productivo al Café 700.00 730.60 730.60 30.60 - 4.37 4.37 -

Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA)

429.90 448.70 448.70 18.80 - 4.37 4.37 -

Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) 47.80 49.90 49.90 2.10 - 4.39 4.39 -

Tecnificación del Riego 2,028.10 2,116.80 2,116.80 88.70 - 4.37 4.37 -

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

1,767.80 1,827.90 1,827.90 60.10 - 3.40 3.40 -

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola 1,706.70 1,764.70 1,764.70 58.00 - 3.40 3.40 -

Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola

61.10 63.20 63.20 2.10 - 3.44 3.44 -

Programa de Fomento Ganadero 1,041.80 1,087.40 1,520.00 478.20 432.60 4.38 45.90 39.78

Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuaria)

191.10 199.40 175.00 -16.10 -24.40 4.34 -8.42 -12.24

Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo pos productivo pecuario)

146.20 152.60 150.00 3.80 -2.60 4.38 2.60 -1.70

Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario) 125.50 131.00 120.00 -5.50 -11.00 4.38 -4.38 -8.40

Productividad Pecuaria (Manejo de ganado) 125.50 131.00 120.00 -5.50 -11.00 4.38 -4.38 -8.40

Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario)

207.50 216.60 200.00 -7.50 -16.60 4.39 -3.61 -7.66

Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos

150.00 156.60 100.00 -50.00 -56.60 4.40 -33.33 -36.14

Programa Porcino (PROPOR) 75.00 78.30 150.00 75.00 71.70 4.40 100.00 91.57

Sistemas Producto Pecuarios 21.00 21.90 30.00 9.00 8.10 4.29 42.86 36.99

Programa de mantenimiento de praderas y reconversión a praderas

- - 475.00 475.00 475.00 - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Page 84: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

82

Cuadro No. 46.1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte II).

Vert

ien

te

Co

nc

urr

en

te

Ra

mo

Pro

gra

ma

Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

2. C

om

peti

tivid

ad

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación

3,011.00 3,113.30 3,113.10 102.10 -0.20 3.40 3.39 -0.01

Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado

2,356.40 2,436.50 2,436.50 80.10 - 3.40 3.40 -

Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera

190.80 197.20 190 -0.80 -7.20 3.35 -0.42 -3.65

Minería Social 100.00 103.40 120 20.00 16.60 3.40 20.00 16.05

Recursos Genéticos Acuícolas 147.80 152.80 147.8 - -5.00 3.38 - -3.27

Recursos Genéticos Agrícolas 95.50 98.80 98.8 3.30 - 3.46 3.46 -

Recursos Zoo genéticos 120.50 124.60 120 -0.50 -4.60 3.40 -0.41 -3.69

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

6,570.50 6,793.90 6,714.50 144.00 -79.40 3.40 2.19 -1.17

Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo

1,433.00 1,481.80 1,481.80 48.80 - 3.41 3.41 -

Certificación para la Productividad Agroalimentaria

47.80 49.40 49.40 1.60 - 3.35 3.35 -

Desarrollo Productivo Sur Sureste 1,033.70 1,068.80 1,068.80 35.10 - 3.40 3.40 -

Fortalecimiento a la Cadena Productiva 238.80 247.00 247.00 8.20 - 3.43 3.43 -

Innovación Estadística y Estudios (SNIDRUS) 261.40 270.30 270.30 8.90 - 3.40 3.40 -

Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) 97.80 101.10 101.10 3.30 - 3.37 3.37 -

Productividad Agroalimentaria 2,335.90 2,415.30 2,335.90 - -79.40 3.40 - -3.29

Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND

47.80 49.40 49.40 1.60 - 3.35 3.35 -

Sistema Nacional de Agro parques 1,074.30 1,110.80 1,110.80 36.50 - 3.40 3.40 -

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 5,143.00 5,272.30 5,332.00 189.00 59.70 2.51 3.67 1.13

Rastros TIF 450.00 465.30 525.00 75.00 59.70 3.40 16.67 12.83

Programa Integral de Desarrollo Rural 7,649.00 8,006.30 8,039.50 390.50 33.20 4.67 5.11 0.41

Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio 482.60 505.20 505.20 22.60 - 4.68 4.68 -

Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero

3,950.00 4,134.60 4,134.60 184.60 - 4.67 4.67 -

Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria

150.00 157.00 157.00 7.00 - 4.67 4.67 -

Coordinación para la Integración de Proyectos 169.00 176.90 169.00 - -7.90 4.67 - -4.47

Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 1,215.20 1,271.90 1,271.90 56.70 - 4.67 4.67 -

Desarrollo Integral de Cadenas de Valor 191.10 200.00 191.10 - -8.90 4.66 - -4.45

Extensión e Innovación Productiva 600.00 628.00 628.00 28.00 - 4.67 4.67 -

Extensionismo Rural 600.00 628.00 678.00 78.00 50.00 4.67 13.00 7.96

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 291.10 304.70 304.70 13.60 - 4.67 4.67 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,141.80 - - -1,141.80 - -100.00 -100.00 -

Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora

1,141.80 - - -1,141.80 - -100.00 -100.00 -

Economía 2,993.90 3,104.20 3,104.20 110.30 - 3.68 3.68 -

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 198.50 -

-198.50 - -100.00 -100.00 -

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

204.90 205.20 205.2 0.30 - 0.15 0.15 -

Programa de Fomento a la Economía Social 2,350.50 2,432.80 2,432.80 82.30 - 3.50 3.50 -

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y Fondo Nacional Emprendedor

240.00 466.20 466.2 226.20 - 94.25 94.25 -

Turismo 169.50 175.50 175.50 6.00 - 3.54 3.54 -

Ecoturismo y Turismo Rural 169.50 175.50 175.50 6.00 - 3.54 3.54 -

5. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 355.90 366.70 391.70 35.80 25.00 3.03 10.06 6.82

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 200.00 206.80 231.80 31.80 25.00 3.40 15.90 12.09

Apoyos a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales

200.00 206.80 231.80 31.80 25.00 3.40 15.90 12.09

Desarrollo Social 155.90 159.90 159.90 4.00 - 2.57 2.57 -

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

155.90 159.90 159.9 4.00 - 2.57 2.57 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

83

Cuadro No. 46.2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte III).

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Descripción

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

3. Medio Ambiente 14,855.90 15,803.70 16,046.60 1,190.70 242.90 6.38 8.01 1.54

3. M

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mb

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6. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 14,855.90 15,803.70 16,046.60 1,190.70 242.90 6.38 8.01 1.54

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

8,250.80 8,613.60 8,856.50 605.70 242.90 4.40 7.34 2.82

Programa de Fomento a la Agricultura 1,052.00 1,097.90 1,097.90 45.90 - 4.36 4.36 -

Bioenergía y Sustentabilidad 417.20 435.40 435.4 18.20 - 4.36 4.36 -

Reconversión y Productividad 634.80 662.50 662.5 27.70 - 4.36 4.36 -

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

274.30 283.50 483.50 209.20 200.00 3.35 76.27 70.55

PROPESCA - 50.00 250.00 250.00 200.00 - - 400.00

Desarrollo Estratégico de la Acuacultura 152.90 108.10 108.10 -44.80 - -29.30 -29.30 -

Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable

54.50 56.30 56.30 1.80 - 3.30 3.30 -

Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas

66.90 69.10 69.10 2.20 - 3.29 3.29 -

Programa de Fomento Ganadero 5,163.40 5,388.80 5,431.70 268.30 42.90 4.37 5.20 0.80

Bioseguridad pecuaria 213.80 223.10 200.00 -13.80 -23.10 4.35 -6.45 -10.35

Infraestructura y equipo del repoblamiento 200.00 208.70 283.50 83.50 74.80 4.35 41.75 35.84

PROGAN Productivo 4,022.00 4,197.60 4,198.20 176.20 0.60 4.37 4.38 0.01

Repoblamiento y Recría Pecuaria 727.60 759.40 750.00 22.40 -9.40 4.37 3.08 -1.24

Programa Integral de Desarrollo Rural 1,761.10 1,843.40 1,843.40 82.30 - 4.67 4.67 -

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)

1,761.10 1,843.40 1,843.40 82.30 - 4.67 4.67 -

Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,605.10 7,190.10 7,190.10 585.00 - 8.86 8.86 -

Forestal 4,504.90 5,052.90 5,052.90 548.00 - 12.16 12.16 -

Protección al medio ambiente en el medio rural 2,100.20 2,137.20 2,137.20 37.00 - 1.76 1.76 -

Desarrollo Regional Sustentable 225.60 226.20 226.20 0.60 - 0.27 0.27 -

PET (Incendios Forestales) 569.80 589.20 589.20 19.40 - 3.40 3.40 -

PROFEPA 187.80 192.20 192.20 4.40 - 2.34 2.34 -

Vida Silvestre 1,117.00 1,129.60 1,129.60 12.60 - 1.13 1.13 -

4. Educativa 35,609.50 35,442.00 35,442.00 -167.50 - -0.47 -0.47 -

4. E

du

cati

va

7. Programa de Educación e Investigación 35,609.50 35,442.00 35,442.00 -167.50 - -0.47 -0.47 -

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

5,638.10 5,773.40 5,773.40 135.30 - 2.40 2.40 -

Colegio de Postgraduados 1,170.70 1,217.00 1,217.00 46.30 - 3.95 3.95 -

CSAEGRO 94.80 96.30 96.3 1.50 - 1.58 1.58 -

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,392.30 1,365.60 1,365.60 -26.70 - -1.92 -1.92 -

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 683.70 705.20 705.2 21.50 - 3.14 3.14 -

Universidad Autónoma de Chapingo 2,296.60 2,389.30 2,389.30 92.70 - 4.04 4.04 -

Educación Pública 29,971.40 29,668.60 29,668.60 -302.80 - -1.01 -1.01 -

Desarrollo de Capacidades 4,635.80 5,644.60 5,644.60 1,008.80 - 21.76 21.76 -

Educación Agropecuaria 7,263.00 6,188.70 6,188.70 -1,074.30 - -14.79 -14.79 -

Infraestructura Educativa Tecnológica 100.00 99.80 99.8 -0.20 - -0.20 -0.20 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

16,724.50 16,724.50 16,724.50 - - - - -

Programa Educativo Rural 400.00 207.60 207.6 -192.40 - -48.10 -48.10 -

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 848.10 903.20 903.2 55.10 - 6.50 6.50 -

5. Laboral 1,125.60 1,169.40 1,169.40 43.80 - 3.89 3.89 -

5. L

ab

ora

l

8. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

1,125.60 1,169.40 1,169.40 43.80 - 3.89 3.89 -

Trabajo y Previsión Social 140.00 140.00 140.00 - - - - -

Trabajadores Agrícolas Temporales 140.00 140.00 140.00 - - - - -

Desarrollo Social 985.60 1,029.40 1,029.40 43.80 - 4.44 4.44 -

PET 985.60 1,029.40 1,029.40 43.80 - 4.44 4.44 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

84

Cuadro No. 46.3. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte IV).

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Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

6. Social 92,612.50 95,831.90 96,701.90 4,089.40 870.00 3.48 4.42 0.91

6. S

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l

9. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 58,886.40 60,902.10 61,722.10 2,835.70 820.00 3.42 4.82 1.35

Relaciones Exteriores 75.00 75.00 75.00 - - - - -

Atención a migrantes 75.00 75.00 75.00 - - - - -

Hacienda y Crédito Público 11,428.80 11,309.30 12,129.30 700.50 820.00 -1.05 6.13 7.25

Atención a Indígenas (CDI) 11,428.80 11,309.30 12,129.30 700.50 820.00 -1.05 6.13 7.25

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,038.70 2,769.10 2,769.10 -269.60 - -8.87 -8.87 -

Atención a la población 3,038.70 2,769.10 2,769.10 -269.60 - -8.87 -8.87 -

Vivienda Rural 3,038.70 2,769.10 2,769.10 -269.60 - -8.87 -8.87 -

Desarrollo Social 44,343.90 46,748.70 46,748.70 2,404.80 - 5.42 5.42 -

Atención a la población 44,343.90 46,748.70 46,748.70 2,404.80 - 5.42 5.42 -

Jornaleros Agrícolas 229.60 238.70 238.7 9.10 - 3.96 3.96 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

5,814.10 6,011.80 6,011.80 197.70 - 3.40 3.40 -

Pensión para Adultos Mayores 33,240.80 35,437.00 35,437.00 2,196.20 - 6.61 6.61 -

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

5,059.40 5,061.20 5,061.20 1.80 - 0.04 0.04 -

10. Programa de Derecho a la Alimentación 33,726.10 34,929.80 34,979.80 1,253.70 50.00 3.57 3.72 0.14

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

5,446.10 5,688.30 5,738.30 292.20 50.00 4.45 5.37 0.88

Programa de Fomento a la Agricultura 1,213.30 1,266.30 1,266.30 53.00 - 4.37 4.37 -

Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

1,213.30 1,266.30 1,266.30 53.00 - 4.37 4.37 -

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

95.50 98.80 98.8 3.30 - 3.46 3.46 -

Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas

95.50 98.80 98.8 3.30 - 3.46 3.46 -

Programa Integral de Desarrollo Rural 4,137.30 4,323.20 4,373.20 235.90 50.00 4.49 5.70 1.16

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)

582.10 601.90 601.9 19.80 - 3.40 3.40 -

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

3,230.00 3,380.90 3,380.90 150.90 - 4.67 4.67 -

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil

325.20 340.40 390.4 65.20 50.00 4.67 20.05 14.69

Desarrollo Social 28,280.00 29,241.50 29,241.50 961.50 - 3.40 3.40 -

Abasto Rural a cargo de DICONSA S. A. de C.V.

1,418.10 1,466.30 1,466.30 48.20 - 3.40 3.40 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

23,256.50 24,047.20 24,047.20 790.70 - 3.40 3.40 -

Programa Alimentario 3,605.40 3,728.00 3,728.00 122.60 - 3.40 3.40 -

7. Infraestructura 70,263.70 56,164.10 70,837.90 574.20 14,673.80 -20.07 0.82 26.13

7. In

fra

es

tru

ctu

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11. Programa de infraestructura en el medio rural 70,263.70 56,164.10 70,837.90 574.20 14,673.80 -20.07 0.82 26.13

Comunicaciones y Transportes 14,588.90 - 14,673.80 84.90 14,673.80 -100.00 0.58 -

Infraestructura 14,588.90 - 14,673.80 84.90 14,673.80 -100.00 0.58 -

Caminos Rurales 14,588.90 - 14,673.80 84.90 14,673.80 -100.00 0.58 -

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15,146.50 15,569.20 15,569.20 422.70 - 2.79 2.79 -

IMTA 270.60 267.30 267.3 -3.30 - -1.22 -1.22 -

Infraestructura Hidroagrícola 10,479.40 11,184.80 11,184.80 705.40 - 6.73 6.73 -

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía

90.70 85.20 85.2 -5.50 - -6.06 -6.06 -

Programas Hidráulicos 4,305.80 4,031.90 4,031.90 -273.90 - -6.36 -6.36 -

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

40,228.30 40,594.90 40,594.90 366.60 - 0.91 0.91 -

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

40,228.30 40,594.90 40,594.90 366.60 - 0.91 0.91 -

Provisiones Salariales y Económicas 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -

Fondo para el desarrollo rural sustentable 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

85

Cuadro No. 46.4. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte V).

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Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

8. Salud 47,231.10 48,103.40 48,103.40 872.30 - 1.85 1.85 -

8. S

alu

d

12. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural

47,231.10 48,103.40 48,103.40 872.30 - 1.85 1.85 -

Salud 37,561.80 38,034.10 38,034.10 472.30 - 1.26 1.26 -

Salud en población rural 37,561.80 38,034.10 38,034.10 472.30 - 1.26 1.26 -

Desarrollo de Capacidades 590.90 640.00 640.00 49.10 - 8.31 8.31 -

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

36,970.90 37,394.10 37,394.10 423.20 - 1.14 1.14 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

4,968.90 5,003.10 5,003.10 34.20 - 0.69 0.69 -

Seguro Médico Siglo XXI 1,891.80 1,956.10 1,956.10 64.30 - 3.40 3.40 -

Seguro Popular 30,110.20 30,434.90 30,434.90 324.70 - 1.08 1.08 -

Aportaciones a Seguridad Social 9,669.30 10,069.30 10,069.30 400.00 - 4.14 4.14 -

IMSS-OPORTUNIDADES (PROSPERA)

9,319.30 9,719.30 9,719.30 400.00 - 4.29 4.29 -

Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 350.00 - - - - -

9. Agraria 1,308.10 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79

9. A

gra

ria

13. Programa para la atención de aspectos agrarios

1,308.10 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

1,308.10 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79

Atención de aspectos agrarios 1,308.10 1,318.40 1,368.40 60.30 50.00 0.79 4.61 3.79

Archivo General Agrario 362.40 361.30 361.3 -1.10 - -0.30 -0.30 -

Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

611.00 611.00 661 50.00 50.00 - 8.18 8.18

Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)

334.70 346.10 346.1 11.40 - 3.41 3.41 -

10. Administrativa 10,543.30 10,610.80 10,760.80 217.50 150.00 0.64 2.06 1.41

10

. A

dm

inis

tra

tiva

14. Gasto Administrativo 10,543.30 10,610.80 10,760.80 217.50 150.00 0.64 2.06 1.41

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

7,388.40 7,380.30 7,380.30 -8.10 - -0.11 -0.11 -

ASERCA 275.20 274.80 274.8 -0.40 - -0.15 -0.15 -

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

36.70 37.30 37.3 0.60 - 1.63 1.63 -

CONAPESCA 1,075.20 1,102.60 1,102.60 27.40 - 2.55 2.55 -

CONAZA 59.20 80.30 80.3 21.10 - 35.64 35.64 -

Dependencia 4,261.60 4,297.70 4,297.70 36.10 - 0.85 0.85 -

FEESA 159.30 158.80 158.8 -0.50 - -0.31 -0.31 -

FIRCO 299.90 317.20 317.2 17.30 - 5.77 5.77 -

INCA RURAL 34.50 33.00 33 -1.50 - -4.35 -4.35 -

SENASICA (Incluye obra pública de inspección)

1,004.30 895.60 895.6 -108.70 - -10.82 -10.82 -

SIAP 129.60 130.10 130.1 0.50 - 0.39 0.39 -

SNICS 52.90 52.90 52.9 - - - - -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

2,119.80 2,190.60 2,340.60 220.80 150.00 3.34 10.42 6.85

Dependencia 749.10 767.90 767.9 18.80 - 2.51 2.51 -

Procuraduría Agraria 900.00 942.80 1,092.80 192.80 150.00 4.76 21.42 15.91

Registro Agrario Nacional 470.70 479.90 479.9 9.20 - 1.95 1.95 -

Tribunales Agrarios 1,035.10 1,039.90 1,039.90 4.80 - 0.46 0.46 -

Tribunales Agrarios 1,035.10 1,039.90 1,039.90 4.80 - 0.46 0.46 -

Total 338,670.30 332,158.80 353,207.60 14,537.30 21,048.80 -1.92 4.29 6.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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86

Cuadro No.46.5. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015. (Millones de pesos). (Parte VI).

Entidad Federativa

Concurrencia con Entidades

Federativas

Extensión e Innovación Productiva

Sistemas Producto

COUSSA PESA SNIDRUS Sanidades Gran Total

Aguascalientes 61.80 8.30 10.40 6.10 - 0.90 23.50 111.00

Baja California 79.50 10.70 1.00 7.80 - 1.40 31.80 132.20

Baja California Sur 44.30 5.90 0.30 4.30 - 1.00 29.30 85.10

Campeche 81.50 10.90 0.90 8.00 54.30 1.40 56.20 213.20

Coahuila 1/ 164.80 14.70 0.30 10.80 - - 52.10 242.70

Colima 51.50 6.90 1.50 5.10 20.90 1.00 26.50 113.40

Chiapas 293.70 39.40 4.40 28.90 446.40 4.40 112.50 929.70

Chihuahua 153.90 20.70 1.70 15.10 123.10 2.20 76.90 393.60

Distrito Federal 36.30 5.00 1.20 3.60 - 2.00 3.80 51.90

Durango 122.80 16.40 1.20 12.00 127.00 2.20 58.70 340.30

Guanajuato 204.90 27.50 1.40 20.10 12.60 2.30 69.80 338.60

Guerrero 188.10 25.10 - 18.60 630.10 2.80 68.50 933.20

Hidalgo 164.80 21.90 1.20 16.30 242.70 2.10 53.30 502.30

Jalisco 229.10 31.20 1.50 22.20 22.10 4.70 112.20 423.00

Estado de México 202.90 26.90 3.50 20.10 132.20 4.20 48.00 437.80

Michoacán 209.80 28.10 4.10 20.60 122.00 3.40 123.10 511.10

Morelos 99.80 13.30 0.30 9.80 78.90 0.90 36.60 239.60

Nayarit 98.90 13.20 2.60 9.70 48.10 1.70 67.30 241.50

Nuevo León 91.70 12.30 0.30 9.10 - 1.40 52.20 167.00

Oaxaca 269.90 36.20 8.80 26.40 450.60 2.70 49.70 844.30

Puebla 211.00 28.30 5.40 20.70 241.40 2.50 70.00 579.30

Querétaro 94.20 12.60 0.30 9.20 20.90 1.10 27.70 166.00

Quintana Roo 55.50 7.40 1.00 5.40 20.90 0.80 28.40 119.40

San Luis Potosí 123.90 16.50 2.00 12.10 126.00 2.30 58.70 341.50

Sinaloa 199.20 26.60 1.00 19.60 - 2.20 238.80 487.40

Sonora 197.70 26.40 1.50 19.40 - 2.60 96.10 343.70

Tabasco 134.70 18.10 2.10 13.30 16.80 3.90 60.20 249.10

Tamaulipas 163.50 21.90 7.50 16.10 20.90 2.70 85.70 318.30

Tlaxcala 68.30 9.20 0.30 6.80 42.60 0.90 13.90 142.00

Veracruz 331.30 44.40 10.80 32.60 240.00 3.80 110.80 773.70

Yucatán 135.20 18.10 - 13.30 16.10 - 51.00 233.70

Zacatecas 178.90 24.00 1.50 17.60 124.10 2.10 46.30 394.50

Total 4,743.40 628.10 80.00 460.70 3,380.70 67.60 2,039.60 11,400.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. 1_/ El 75% de los recursos de este componente serán ejercidos mediante la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) respectivamente.

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87

Cuadro No. 47. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Ra

mo

s

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

04 Gobernación 95.74 86.70 86.70 -9.04 - -9.44 -9.44 -

Centro Nacional de Prevención de Desastres 95.74 - 86.70 -9.04 86.70 -100.00 -9.44 -

05 Relaciones Exteriores 5.30 5.30 5.30 - - - - -

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 5.30 - 5.30 - 5.30 -100.00 - -

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6,360.21 7,008.03 7,008.03 647.82 - 10.19 10.19 -

Colegio de Postgraduados 1,132.67 - 1,229.03 96.35 1,229.03 -100.00 8.51 -

Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 267.19 - 253.83 -13.36 253.83 -100.00 -5.00 -

Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 203.83 - 794.02 590.18 794.02 -100.00 289.54 -

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,737.43 - 1,617.25 -120.18 1,617.25 -100.00 -6.92 -

Instituto Nacional de Pesca 718.87 - 721.00 2.13 721.00 -100.00 0.30 -

Universidad Autónoma Chapingo 2,300.22 - 2,392.91 92.69 2,392.91 -100.00 4.03 -

09 Comunicaciones y Transportes 290.30 289.95 289.95 -0.35 - -0.12 -0.12 -

Instituto Mexicano del Transporte 177.49 - 177.97 0.47 177.97 -100.00 0.27 -

Agencia Espacial Mexicana 112.81 - 111.98 -0.83 111.98 -100.00 -0.73 -

10 Economía 2,335.62 2,466.86 2,466.86 131.23 - 5.62 5.62 -

Centro Nacional de Metrología 378.61 - 398.23 19.62 398.23 -100.00 5.18 -

Dirección General de Industrias Ligeras 5.00 - 5.00 - 5.00 -100.00 - -

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 1,091.75 - 1,130.15 38.40 1,130.15 -100.00 3.52 -

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 132.22 - 148.91 16.69 148.91 -100.00 12.62 -

Instituto Nacional del Emprendedor 101.54 - 112.25 10.70 112.25 -100.00 10.54 -

Procuraduría Federal del Consumidor 17.50 - 3.59 -13.91 3.59 -100.00 -79.51 -

Servicio Geológico Mexicano 608.99 - 668.72 59.73 668.72 -100.00 9.81 -

11 Educación Pública 18,496.53 20,099.69 20,099.69 1,603.16 - 8.67 8.67 -

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2.52 - 2.78 0.26 2.78 -100.00 10.39 -

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

2,924.54 - 3,076.57 152.03 3,076.57 -100.00 5.20 -

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

187.19 - 137.12 -50.08 137.12 -100.00 -26.75 -

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 2.70 - 2.43 -0.27 2.43 -100.00 -10.00 -

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 153.74 - - -153.74 - -100.00 -100.00 -

Dirección General de Educación Superior Universitaria 1,141.12 - 270.00 -871.12 270.00 -100.00 -76.34 -

El Colegio de México, A.C. 638.59 - 675.75 37.16 675.75 -100.00 5.82 -

Instituto Nacional de Antropología e Historia 232.06 - 250.09 18.03 250.09 -100.00 7.77 -

Instituto Politécnico Nacional 2,247.89 - 2,867.86 619.97 2,867.86 -100.00 27.58 -

Subsecretaría de Educación Media Superior 7.28 - 7.28 - 7.28 -100.00 - -

Subsecretaría de Educación Superior 357.55 - - -357.55 - -100.00 -100.00 -

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 157.74 - 191.16 33.43 191.16 -100.00 21.19 -

Universidad Autónoma Metropolitana 1,944.02 - 2,155.63 211.61 2,155.63 -100.00 10.89 -

Universidad Nacional Autónoma de México 8,352.78 - 10,223.57 1,870.79 10,223.57 -100.00 22.40 -

Universidad Pedagógica Nacional 146.80 - 39.30 -107.49 39.30 -100.00 -73.23 -

Tecnológico Nacional de México - - 200.12 200.12 200.12 - - -

12 Salud 5,962.12 6,218.20 6,229.73 267.62 11.53 4.30 4.49 0.19

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 15.59 - 11.58 -4.01 11.58 -100.00 -25.71 -

Centros de Integración Juvenil, A.C. 13.50 - 10.59 -2.91 10.59 -100.00 -21.53 -

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

2.21 - 2.59 0.38 2.59 -100.00 16.97 -

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 2,815.54 - 2,910.08 94.55 2,910.08 -100.00 3.36 -

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 83.30 - 84.38 1.08 84.38 -100.00 1.30 -

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 48.81 - 136.73 87.92 136.73 -100.00 180.14 -

Hospital Infantil de México Federico Gómez 164.95 - 174.41 9.47 174.41 -100.00 5.74 -

Hospital Juárez de México 34.93 - 180.51 145.58 180.51 -100.00 416.73 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

3.78 - 2.23 -1.55 2.23 -100.00 -40.99 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 5.96 - 5.73 -0.23 5.73 -100.00 -3.87 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 8.22 - 97.34 89.12 97.34 -100.00 1,084.30 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 6.93 - 6.99 0.06 6.99 -100.00 0.85 -

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 28.97 - 26.41 -2.56 26.41 -100.00 -8.85 -

Instituto Nacional de Cancerología 129.67 - 133.78 4.11 133.78 -100.00 3.17 -

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 194.82 - 138.94 -55.88 138.94 -100.00 -28.68 -

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 414.90 - 367.92 -46.98 367.92 -100.00 -11.32 -

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 227.80 - 215.26 -12.54 215.26 -100.00 -5.50 -

Instituto Nacional de Geriatría 52.71 - 53.49 0.77 53.49 -100.00 1.47 -

Instituto Nacional de Medicina Genómica 210.77 - 199.82 -10.95 199.82 -100.00 -5.20 -

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 159.60 - 124.97 -34.63 124.97 -100.00 -21.70 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

88

Cuadro No. 47.1. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Ra

mo

s

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Instituto Nacional de Pediatría 206.74 - 210.29 3.55 210.29 -100.00 1.72 -

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 282.35 - 264.88 -17.47 264.88 -100.00 -6.19 -

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 167.07 - 131.66 -35.41 131.66 -100.00 -21.19 -

Instituto Nacional de Rehabilitación 119.34 - 122.59 3.25 122.59 -100.00 2.73 -

Instituto Nacional de Salud Pública 480.48 - 524.21 43.73 524.21 -100.00 9.10 -

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 21.04 - 42.58 21.54 42.58 -100.00 102.37 -

Servicios de Atención Psiquiátrica 0.39 - 0.39 - 0.39 -100.00 - -

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 61.74 - 49.36 -12.38 49.36 -100.00 -20.05 -

13 Marina 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Dirección General de Investigación y Desarrollo 15.00 - 15.00 - 15.00 -100.00 - -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 781.08 797.98 797.98 16.90 - 2.16 2.16 -

Comisión Nacional del Agua 11.40 - 11.40 - 11.40 -100.00 - -

Comisión Nacional Forestal 7.40 - 7.40 - 7.40 -100.00 - -

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 504.33 - 521.56 17.22 521.56 -100.00 3.41 -

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 257.95 - 257.62 -0.32 257.62 -100.00 -0.13 -

17 Procuraduría General de la República 117.60 198.42 198.42 80.82 - 68.72 68.72 -

Instituto Nacional de Ciencias Penales 117.60 - 198.42 80.82 198.42 -100.00 68.72 -

18 Energía 7,744.64 8,164.19 8,164.19 419.55 - 5.42 5.42 -

Instituto de Investigaciones Eléctricas 904.40 - 957.89 53.48 957.89 -100.00 5.91 -

Instituto Mexicano del Petróleo 6,072.02 - 6,439.88 367.86 6,439.88 -100.00 6.06 -

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 768.22 - 766.43 -1.80 766.43 -100.00 -0.23 -

21 Turismo 28.35 30.81 30.81 2.46 - 8.68 8.68 -

Centro de Estudios Superiores en Turismo 28.35 - 30.81 2.46 30.81 -100.00 8.68 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 4,610.90 4,913.60 4,913.60 302.70 - 6.56 6.56 -

Unidad de Política y Control Presupuestario 4,610.90 - 4,913.60 302.70 4,913.60 -100.00 6.56 -

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 34,467.41 37,117.78 37,117.78 2,650.37 -0.00 7.69 7.69 -0.00

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 576.39 - 613.13 36.73 613.13 -100.00 6.37 -

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 259.37 - 273.90 14.54 273.90 -100.00 5.60 -

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

632.63 - 574.79 -57.84 574.79 -100.00 -9.14 -

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 392.05 - 419.93 27.88 419.93 -100.00 7.11 -

Centro de Investigación en Geografía y Geomántica, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

67.10 - 75.10 8.01 75.10 -100.00 11.93 -

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 207.61 - 253.44 45.84 253.44 -100.00 22.08 -

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 203.22 - 228.90 25.68 228.90 -100.00 12.63 -

Centro de Investigación en Química Aplicada 280.99 - 243.70 -37.30 243.70 -100.00 -13.27 -

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

236.18 - 233.08 -3.10 233.08 -100.00 -1.31 -

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

171.85 - 201.62 29.77 201.62 -100.00 17.32 -

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 413.57 - 545.67 132.11 545.67 -100.00 31.94 -

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 489.79 - 452.33 -37.45 452.33 -100.00 -7.65 -

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 183.96 - 215.80 31.85 215.80 -100.00 17.31 -

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

310.78 - 302.14 -8.64 302.14 -100.00 -2.78 -

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

270.67 - 289.52 18.85 289.52 -100.00 6.97 -

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 691.42 - 626.36 -65.05 626.36 -100.00 -9.41 -

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,115.06 - 27,142.68 2,027.62 27,142.68 -100.00 8.07 -

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

1,036.44 - 990.87 -45.57 990.87 -100.00 -4.40 -

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 308.43 - 353.73 45.30 353.73 -100.00 14.69 -

El Colegio de la Frontera Sur 426.32 - 394.20 -32.12 394.20 -100.00 -7.53 -

El Colegio de Michoacán, A.C. 131.81 - 164.71 32.90 164.71 -100.00 24.96 -

El Colegio de San Luis, A.C. 112.42 - 119.81 7.39 119.81 -100.00 6.58 -

Fondo de Información y Documentación para la Industria 708.27 - 974.86 266.59 974.86 -100.00 37.64 -

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 177.79 - 203.49 25.71 203.49 -100.00 14.46 -

Instituto de Ecología, A.C. 315.19 - 329.53 14.35 329.53 -100.00 4.55 -

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 178.69 - 210.42 31.72 210.42 -100.00 17.75 -

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 393.30 - 461.79 68.49 461.79 -100.00 17.42 -

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 176.13 - 222.25 46.12 222.25 -100.00 26.19 -

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 464.93 549.11 549.11 84.19 - 18.11 18.11 -

Instituto Mexicano del Seguro Social 464.93 - 549.11 84.19 549.11 -100.00 18.11 -

51 Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 86.09 92.66 92.66 6.57 - 7.63 7.63 -

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

86.09 - 92.66 6.57 92.66 -100.00 7.63 -

TOTAL 81,861.82 88,054.28 88,065.81 6,203.99 11.53 7.56 7.58 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de D iputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del

Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados . PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

89

Cuadro No. 48. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Ra

mo

Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

01 Poder Legislativo 36.00 - 18.85 -17.15 18.85 -100.00 -47.64 -

Actividades derivadas del Trabajo Legislativo 36.00 - 18.85 -17.15 18.85 -100.00 -47.64 -

H. Cámara de Diputados - - 14.85 14.85 14.85 - - -

H. Cámara de Senadores - - 4.00 4.00 4.00 - - -

04 Gobernación 243.86 257.51 263.42 19.56 5.91 5.60 8.02 2.29

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

191.42 197.92 197.92 6.49 - 3.39 3.39 -

Planeación demográfica del país 10.00 7.52 10.00 - 2.48 -24.85 - 33.07

Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas

10.43 10.75 10.75 0.32 - 3.05 3.05 -

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

10.00 26.00 26.00 16.00 - 160.00 160.00 -

Implementar las políticas , programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública dela Nación y sus habitantes

3.00 3.00 4.50 1.50 1.50 - 50.00 50.00

Conducción de la política en materia de Derechos Humanos 10.00 1.95 1.95 -8.05 - -80.50 -80.50 -

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

2.00 0.08 2.00 - 1.92 -96.24 - 2,559.11

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

7.00 10.30 10.30 3.30 - 47.14 47.14 -

05 Relaciones Exteriores 11.00 11.00 17.00 6.00 6.00 - 54.55 54.55

Protección y asistencia consular 10.25 10.00 12.00 1.75 2.00 -2.44 17.07 20.00

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00 4.00 4.00 - - -

Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género

0.75 1.00 1.00 0.25 - 33.33 33.33 -

06 Hacienda y Crédito Público 1,465.76 1,587.63 1,613.15 147.38 25.51 8.31 10.06 1.61

Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto / Atención a Victimas

0.19 0.19 0.19 - - - - -

Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 17.56 - - 7.78 25.34 -100.00 44.32 -

Actividades de apoyo administrativo 23.78 25.22 25.34 -15.84 -17.28 6.07 -66.61 -68.52

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 7.54 7.94 7.94 0.40 - 5.31 5.31 -

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

473.42 489.32 512.32 38.90 23.00 3.36 8.22 4.70

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 401.82 415.42 417.82 16.00 2.40 3.38 3.98 0.58

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

450.19 554.27 554.27 104.08 - 23.12 23.12 -

Programa de Derechos Indígenas 91.26 95.27 95.27 4.00 - 4.38 4.38 -

07 Defensa Nacional 104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 - 3.85 3.85

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 - 3.85 3.85

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 449.35 1,985.69 1,985.69 1,536.34 - 341.90 341.90 -

Registro, Control y Seguimiento delos Programas Presupuestarios 4.35 4.41 4.41 0.06 - 1.35 1.35 -

Programa de Apoyo para la Productividad dela Mujer Emprendedora

- 1,180.65 1,180.65 1,180.65 - - - -

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

- 355.63 355.63 355.63 - - - -

Programa Integral de Desarrollo Rural 445.00 445.00 445.00 - - - - -

09 Comunicaciones y Transportes 8.50 8.46 8.46 -0.04 - -0.45 -0.45 -

Definición y conducción dela política de comunicaciones y transportes

8.50 8.46 8.46 -0.04 - -0.45 -0.45 -

10 Economía 1,497.95 1,911.04 1,912.04 414.09 1.00 27.58 27.64 0.05

Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

3.00 3.00 - -3.00 -3.00 - -100.00 -100.00

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00 4.00 4.00 - - -

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 204.95 205.16 205.16 0.21 - 0.10 0.10 -

Programa de Fomento a la Economía Social - 963.46 963.46 963.46 - - - -

Fondo Nacional Emprendedor 650.00 650.00 650.00 - - - - -

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 90.00 89.42 89.42 -0.58 - -0.64 -0.64 -

Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 550.00 - - -550.00 - -100.00 -100.00 -

11 Educación Pública 2,388.91 3,490.47 3,517.06 1,128.15 26.59 46.11 47.22 0.76

Prestación de servicios de educación superior y posgrado - 1.45 5.20 5.20 3.75 - - 258.62

Impulso al desarrollo dela cultura 25.00 20.00 25.00 - 5.00 -20.00 - 25.00

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 76.40 79.00 83.00 6.60 4.00 3.41 8.65 5.06

Programa Nacional de Becas 1,975.09 3,082.76 3,086.60 1,111.51 3.84 56.08 56.28 0.12

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 223.17 232.26 232.26 9.09 - 4.07 4.07 -

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

75.00 75.00 75.00 - - - - -

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 14.26 - 10.00 -4.26 10.00 -100.00 -29.85 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de

Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Page 92: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

90

Cuadro No. 48.1. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Ram

o

Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

12 Salud 4,789.60 4,958.35 5,127.54 337.94 169.19 3.52 7.06 3.41

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud

62.00 62.00 63.54 1.53 1.53 - 2.47 2.47

Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 1.75 1.75 1.75 0.01 - 0.46 0.46 -

Investigación y desarrollo tecnológico en salud 167.28 167.28 177.28 10.00 10.00 -0.00 5.98 5.98

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 1,314.75 1,366.79 1,287.22 -27.53 -79.57 3.96 -2.09 -5.82

Prevención y atención contra las adicciones 5.19 6.67 6.67 1.48 - 28.52 28.52 -

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 311.60 316.47 316.47 4.87 - 1.56 1.56 -

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00

-

Rectoría en Salud - 17.78 17.78 17.78 - - - -

Promoción dela salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones

6.05 6.05 6.05 - - - - -

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 231.37 255.54 323.54 92.17 68.00 10.45 39.84 26.61

Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 1,432.60 1,507.16 1,671.39 238.78 164.23 5.20 16.67 10.90

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 91.97 91.97 91.97 - - - - -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 315.15 315.15 315.15 - - - - -

Reducción de la mortalidad materna / Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica

520.00 521.01 521.01 1.01 - 0.19 0.19 -

Prevención contra la obesidad / Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

312.12 322.73 323.73 11.61 1.00 3.40 3.72 0.31

Calidad en Salud e Innovación 17.78 - - -17.78 - -100.00 -100.00 -

13 Marina 48.47 69.20 70.20 21.73 1.00 42.78 44.84 1.45

Administración y fomento dela educación naval 19.01 3.00 3.00 -16.01 - -84.22 -84.22 -

Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 26.46 63.20 63.20 36.74 - 138.88 138.88 -

Actividades de apoyo administrativo 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 - 33.33 33.33

14 Trabajo y Previsión Social 47.22 47.22 47.22 - - - - -

Procuración de justicia laboral 26.50 26.50 26.50 - - - - -

Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 20.72 20.72 20.72 - - - - -

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,882.75 2,864.28 2,891.82 -1,990.93 27.54 -41.34 -40.77 0.96

Fomento al desarrollo agrario 85.98 85.98 85.98 - - - - -

Actividades de apoyo administrativo 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 - 33.33 33.33

Programa Hábitat 643.05 625.12 625.12 -17.93 - -2.79 -2.79 -

Programa de vivienda digna 693.44 673.42 673.42 -20.02 - -2.89 -2.89 -

Programa de Vivienda Rural 206.24 202.12 202.12 -4.12 - -2.00 -2.00 -

Rescate de espacios públicos 138.35 133.85 133.85 -4.49 - -3.25 -3.25 -

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 1,141.83 - - -1,141.83 - -100.00 -100.00 -

Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda 1,626.93 1,140.78 1,167.33 -459.60 26.54 -29.88 -28.25 2.33

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 343.94 - - -343.94 - -100.00 -100.00 -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 488.87 521.49 525.20 36.33 3.71 6.67 7.43 0.71

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.56 0.29 4.00 3.44 3.71 -48.63 617.97 1,297.62

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 78.96 79.18 79.18 0.22 - 0.28 0.28 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 212.12 219.33 219.33 7.21 - 3.40 3.40 -

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 182.87 207.83 207.83 24.96 - 13.65 13.65 -

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 14.37 14.86 14.86 0.49 - 3.40 3.40 -

17 Procuraduría General de la República 131.11 131.11 156.11 25.00 25.00 -0.00 19.07 19.07

Investigar y perseguir los delitos del orden federal 84.11 71.59 84.59 0.48 13.00 -14.89 0.57 18.16

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 37.00 53.75 53.75 16.75 - 45.26 45.26 -

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito 10.00 5.78 13.78 3.78 8.00 -42.23 37.77 138.48

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00 4.00 4.00 - - -

18 Energía 8.57 7.52 9.42 0.85 1.91 -12.28 9.95 25.34

Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía - 0.11 0.11 0.11 - - - -

Promoción en materia de aprovechamiento sustentable dela energía 0.15 0.04 0.04 -0.11 - -72.93 -72.93 -

Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo

0.13 0.13 0.13 - - - - -

Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

0.24 0.10 0.10 -0.14 - -58.43 -58.43 -

Actividades de apoyo administrativo 3.05 2.10 4.00 0.95 1.91 -31.31 31.15 90.93

Coordinación dela implementación de la política energética y delas entidades del sector electricidad

5.00 5.04 5.04 0.04 - 0.86 0.86 -

19 Aportaciones a Seguridad Social 0.70 0.60 0.60 -0.10 - -14.29 -14.29 -

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos dela Revolución Mexicana 0.70 0.60 0.60 -0.10 - -14.29 -14.29 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de

Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

91

Cuadro No. 48.2. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III

Ram

o

Programa Presupuestario 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

20 Desarrollo Social 5,567.11 5,773.32 5,799.14 232.03 25.82 3.70 4.17 0.45

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 43.97 49.12 49.12 5.14 - 11.69 11.69 -

Definición y conducción dela política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social

404.61 398.39 4.00 -400.61 -394.39 -1.54 -99.01 -99.00

Programa de Opciones Productivas 5.00 41.15 41.15 36.15 - 723.06 723.06 -

Programa de Coinversión Social 128.03 142.65 157.65 29.62 15.00 11.42 23.14 10.52

PROSPERA Programa de Inclusión Social - - 400.00

-

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres

288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,682.33 3,807.53 3,807.53 125.20 - 3.40 3.40 -

Seguro de vida para jefas de familia 1,015.18 1,036.70 1,036.70 21.52 - 2.12 2.12 -

21 Turismo 14.08 14.08 15.08 0.99 1.00 -0.00 7.06 7.06

Servicios de asistencia integral e información turística 0.11 - - 14.96 15.08 -100.00 13,039.88 -

Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR 0.18 - - -0.18 - -100.00 -100.00 -

Promoción de México como Destino Turístico 0.17 - - -0.17 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

3.24 - - -3.24 - -100.00 -100.00 -

Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

0.16 - - -0.16 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 3.91 - - -3.91 - -100.00 -100.00 -

Regulación y certificación de estándares de calidad turística 0.89 - - -0.89 - -100.00 -100.00 -

Actividades de apoyo administrativo 0.54 - - -0.54 - -100.00 -100.00 -

Planeación y conducción de la política de turismo 3.69 14.08 15.08 11.39 1.00 281.51 308.47 7.06

Impulso a la competitividad del sector turismo 1.18 - - -1.18 - -100.00 -100.00 -

22 Instituto Nacional Electoral 20.99 16.59 19.99 -1.01 3.40 -21.00 -4.81 20.50

Gestión Administrativa - 12.00 12.00 12.00 - - - -

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 5.42 0.60 4.00 -1.42 3.40 -88.94 -26.25 566.67

Otorgamiento de prerrogativas a partidos polí1icos , fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión

5.12 3.99 3.99 -1.14 - -22.17 -22.17 -

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 10.20 - - -10.20 - -100.00 -100.00 -

Vinculación con la sociedad 0.25 - - -0.25 - -100.00 -100.00 -

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 23.61 24.79 28.79 5.18 4.00 5.00 21.94 16.14

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer

23.61 24.79 24.79 1.18 - 5.00 5.00 -

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00 4.00 4.00 - - -

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 70.00 90.00 90.00 20.00 - 28.57 28.57 -

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

70.00 90.00 90.00 20.00 - 28.57 28.57 -

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 42.65 43.41 83.41 40.76 40.00 1.78 95.56 92.14

Actividades de apoyo administrativo - - 4.00

Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

42.65 43.41 79.41 36.76 36.00 1.78 86.18 82.92

18 Energía 1/ 15.55 8.10 8.10 -7.45 - -47.93 -47.93 -

Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

0.50 0.50 0.50 0.00 - 0.00 0.00 -

Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica 3.05 1.00 1.00 -2.05 - -67.18 -67.18 -

Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad 1.08 2.50 2.50 1.42 - 130.61 130.61 -

Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

1.32 1.00 1.00 -0.32 - -24.28 -24.28 -

Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica 0.47 0.47 0.47 - - - - -

Actividades de apoyo administrativo 0.88 0.88 0.88 -0.00 - -0.00 -0.00 -

Actividades de apoyo a la función pública y buen agobiemos 0.17 0.02 0.02 -0.14 - -86.71 -86.71 -

Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

1.20 1.00 1.00 -0.20 - -16.67 -16.67 -

Planeación y dirección de los procesos productivos 0.93 0.73 0.73 -0.21 - -22.42 -22.42 -

Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica

0.39 - - -0.39 - -100.00 -100.00 -

Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 0.99 - - -0.99 - -100.00 -100.00 -

Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

4.57 - - -4.57 - -100.00 -100.00 -

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1/ 14,562.66 15,603.60 15,603.60 1,040.94 - 7.15 7.15 -

Servicios de guardería 9,294.10 9,649.70 9,649.70 355.60 - 3.83 3.83 -

Atención a la salud reproductiva 5,268.56 5,953.90 5,953.90 685.34 - 13.01 13.01 -

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/

197.02 209.84 209.84 12.82 - 6.51 6.51 -

Control del Estado de Salud de la Embarazada 173.15 186.93 186.93 13.78 - 7.96 7.96 -

Equidad de Género 23.87 22.92 22.92 -0.96 - -4.00 -4.00 -

Total 22,341.07 23,917.76 24,308.19 1,967.11 390.42 7.06 8.80 1.63 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.

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92

Cuadro No. 49. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Ram

os

Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

04 Gobernación 145.94 150.95 150.95 5.01 - 3.43 3.43 -

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 150.95 150.95 5.01 - 3.43 3.43 -

05 Relaciones Exteriores 225.70 225.70 225.70 - - - - -

Protección y asistencia consular 225.70 225.70 225.70 - - - - -

11 Educación Pública 1,421.68 1,800.47 1,800.47 378.79 - 26.64 26.64 -

Apoyos a centros y organizaciones de educación 15.00 10.00 10.00 -5.00 - -33.33 -33.33 -

Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 - -0.39 -0.39 -

Programa Nacional de Becas 563.09 1,185.68 1,185.68 622.59 - 110.57 110.57 -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 303.58 266.13 266.13 -37.46 - -12.34 -12.34 -

Escuelas Dignas 200.00 - - -200.00 - -100.00 -100.00 -

12 Salud 6,048.67 6,316.62 6,381.62 332.95 65.00 - - 1.03

Asistencia social y protección del paciente 503.40 540.82 540.82 37.43 - - - -

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud

61.74 49.36 49.36 -12.38 - - - -

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 352.00 358.27 423.27 71.27 65.00 - - 18.14

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 91.97 93.63 93.63 1.67 - 1.81 1.81 -

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 39.70 40.54 40.54 0.84 - 2.11 2.11 -

Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"

177.37 182.89 182.89 5.52 - 3.11 3.11 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

315.15 325.86 325.86 10.71 - 3.40 3.40 -

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral dela Infancia

131.58 135.54 135.54 3.96 - 3.01 3.01 -

Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 - - - -

Servicios de Atención a Población Vulnerable 796.56 824.72 824.72 28.16 - - - -

Instituto Nacional de Rehabilitación 1,059.79 1,159.89 1,159.89 100.11 - 9.45 9.45 -

14 Trabajo y Previsión Social 29.13 29.13 29.13 - - - - -

Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

29.13 29.13 29.13 - - - - -

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 39.11 40.43 40.43 1.32 - - - -

Programa de vivienda digna 39.11 40.43 40.43 1.32 - 3.36 3.36 -

20 Desarrollo Social 41,972.35 42,826.37 42,831.58 859.23 5.21 2.03 2.05 -

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

243.97 245.58 245.58 1.60 - 0.66 0.66 -

Pensión para Adultos Mayores 36,064.98 36,829.94 36,829.94 764.96 - 2.12 2.12 -

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 262.93 264.06 264.06 1.13 - - - -

Programa de Coinversión Social 294.20 307.99 307.99 13.79 - - - -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

3,440.80 3,458.44 3,458.44 17.64 - 0.51 0.51 -

Seguro de vida para jefas de familia 1,015.18 1,036.70 1,036.70 21.52 - 2.12 2.12 -

Servicios a grupos con necesidades especiales 301.16 312.03 312.03 10.87 - 3.61 3.61 -

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

61.12 73.84 73.84 12.72 - 20.82 20.82 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 -

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad

500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 -

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 27.80 29.58 29.58 1.79 - 6.42 6.42 -

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 20.65 21.12 21.12 0.47 - 2.25 2.25 -

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad.

7.14 8.46 8.46 1.32 - - - -

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

21.62 21.02 21.02 -0.60 - - - -

Atención a Personas con Discapacidad 21.62 21.02 21.02 -0.60 - - - -

Total 50,431.99 52,040.27 52,110.47 1,678.48 70.21 3.19 3.33 0.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 14 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 50. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2014-2015. (Millones

de pesos y variación real).

Programa 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

4 Gobernación 2.12 1.17 1.17 -0.95 - -44.68 -44.68 -

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

417.19 435.42 435.42 18.23 - 4.37 4.37 -

12 Salud 33.00 33.00 33.00 - - - - -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

3.10 3.24 3.24 0.14 - 4.50 4.50 -

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

3.10 3.24 3.24 0.14 - 4.50 4.50 -

18 Energía 17,357.83 18,635.97 18,635.97 1,278.14 - 7.36 7.36 -

Secretaría de Energía 1,030.30 430.30 430.30 -600.00 - -58.24 -58.24 -

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

101.32 113.04 113.04 11.72 - 11.57 11.57 -

Instituto de Investigaciones Eléctricas

0.35 0.70 0.70 0.35 - 100.00 100.00 -

Pemex-Exploración y Producción 20.75 487.30 487.30 466.55 - - - -

Pemex -Refinación 1,218.11 897.76 897.76 -320.35 - -26.30 -26.30 -

Pemex -Gas y Petroquímica Básica 104.27 21.52 21.52 -82.75 - - - -

Pemex-Petroquímica 11.41 176.89 176.89 165.49 - - - -

Comisión Federal de Electricidad * 14,871.33 16,508.45 16,508.45 1,637.12 - 11.01 11.01 -

Total 17,813.24 19,108.80 19,108.80 1,295.56 - -28.45 -28.45 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 51. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte I

Ram

o

Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

04 Gobernación 241.80 240.03 240.03 -1.77 - -0.73 -0.73 -

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 241.80 240.03 240.03 -1.77 - -0.73 -0.73 -

06 Hacienda y Crédito Público 48.10 54.15 54.15 6.05 - 12.59 12.59 -

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad indígena

48.10 54.15 54.15 6.05 - 12.59 12.59 -

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 11,715.01 13,492.47 13,492.47 1,777.46 - 15.17 15.17 -

Programa de Fomento a la Agricultura 851.98 1,097.96 1,097.96 245.98 - 28.87 28.87 -

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 591.19 1,995.84 1,995.84 1,404.65 - 237.60 237.60 -

Programa de Fomento Ganadero 4,560.77 4,420.74 4,420.74 -140.03 - -3.07 -3.07 -

Programa Integral de Desarrollo Rural 5,711.07 5,977.93 5,977.93 266.86 - 4.67 4.67 -

09 Comunicaciones y Transportes 1,075.35 1,329.33 1,329.33 253.98 - 23.62 23.62 -

Reconstrucción y Conservación de Carreteras 1,075.35 1,329.33 1,329.33 253.98 - 23.62 23.62 -

10 Economía 10.45 10.45 10.45 - - - - -

Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente 0.45 0.45 0.45 - - - - -

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa

10.00 10.00 10.00 - - - - -

12 Salud 651.11 643.78 643.78 -7.33 - -1.13 -1.13 -

Protección Contra Riesgos Sanitarios 268.22 270.90 270.90 2.67 - 1.00 1.00 -

Vigilancia epidemiológica 382.89 372.89 372.89 -10.00 - -2.61 -2.61 -

13 Marina 201.90 178.71 178.71 -23.19 - -11.49 -11.49 -

Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino

201.90 178.71 178.71 -23.19 - -11.49 -11.49 -

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 51.09 52.84 52.84 1.75 - 3.42 3.42 -

Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos

34.09 35.26 35.26 1.17 - 3.44 3.44 -

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

17.00 17.57 17.57 0.57 - 3.36 3.36 -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,126.09 16,551.38 16,551.38 3,425.29 - 26.10 26.10 -

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 15.57 4.33 4.33 -11.24 - -72.19 -72.19 -

Actividades de apoyo administrativo 11.93 13.23 13.23 1.29 - 10.85 10.85 -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 7.53 7.58 7.58 0.05 - 0.63 0.63 -

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 246.19 246.19 246.19 - - - - -

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 18.26 18.26 18.26 - - - - -

Fideicomisos Ambientales 1.11 1.11 1.11 - - - - -

Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 1.47 1.47 1.47 - - - - -

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable dela Vida Silvestre

174.03 179.95 179.95 5.92 - 3.40 3.40 -

Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales

- 258.50 258.50 258.50 - - - -

Investigación científica y tecnológica 253.99 250.01 250.01 -3.99 - -1.57 -1.57 -

Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde

244.01 242.42 242.42 -1.60 - -0.65 -0.65 -

Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable

24.08 37.55 37.55 13.47 - 55.91 55.91 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 160.99 143.73 143.73 -17.26 - -10.72 -10.72 -

Políticas de Investigación de Cambio Climático 5.19 5.23 5.23 0.04 - 0.79 0.79 -

Prevención y gestión integral de residuos 653.49 675.71 675.71 22.22 - 3.40 3.40 -

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

225.60 226.24 226.24 0.64 - 0.28 0.28 -

Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental 0.45 0.47 0.47 0.02 - 3.40 3.40 -

Programa de Empleo Temporal - 589.16 589.16 589.16 - - - -

Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

56.60 56.60 56.60 - - - - -

Programa de inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

13.62 3.26 3.26 -10.36 - -76.04 -76.04 -

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 108.59 2,990.09 2,990.09 2,881.50 - 2,653.68 2,653.68 -

Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia

21.50 22.23 22.23 0.73 - 3.40 3.40 -

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 4.05 4.19 4.19 0.14 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

95

Cuadro No. 51.1. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte II

Ram

o

Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 2,134.06 2,206.62 2,206.62 72.56 - 3.40 3.40 -

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 2,550.14 2,786.73 2,786.73 236.59 - 9.28 9.28 -

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 2,265.64 2,261.07 2,261.07 -4.57 - -0.20 -0.20 -

Regulación Ambiental 68.46 68.89 68.89 0.43 - 0.64 0.64 -

Túnel Emisor Oriente y planta de Tratamiento Atotonilco - 3,250.58 3,250.58 3,250.58 - - - -

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

2,896.49 - - -2,896.49 - -100.00 -100.00 -

Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 63.96 - - -63.96 - -100.00 -100.00 -

Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico 71.82 - - -71.82 - -100.00 -100.00 -

Manejo Sustentable de tierras 3.10 - - -3.10 - -100.00 -100.00 -

Programa de Cultura del Agua 1.09 - - -1.09 - -100.00 -100.00 -

Programa para atender desastres naturales 200.38 - - -200.38 - -100.00 -100.00 -

Programas Hídricos Integrales 332.83 - - -332.83 - -100.00 -100.00 -

Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidro meteorológicas

243.14 - - -243.14 - -100.00 -100.00 -

Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco

46.73 - - -46.73 - -100.00 -100.00 -

18 Energía 3,768.55 1,509.52 1,509.52 -2,259.03 - -59.94 -59.94 -

Actividades de apoyo administrativo 4.84 4.85 4.85 0.01 - 0.23 0.23 -

Conducción dela política energética 237.29 262.61 262.61 25.32 - 10.67 10.67 -

Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad

96.75 209.79 209.79 113.04 - 116.83 116.83 -

Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía

1,030.30 430.30 430.30 -600.00 - -58.24 -58.24 -

Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía

29.16 33.19 33.19 4.03 - 13.81 13.81 -

Mantenimiento de infraestructura 100.65 125.16 125.16 24.51 - 24.35 24.35 -

Otros proyectos 36.41 54.15 54.15 17.74 - 48.73 48.73 -

Otros programas de inversión 0.0001 - - -0.00 - -100.00 -100.00 -

Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente dela energía eléctrica

6.09 5.31 5.31 -0.77 - -12.72 -12.72 -

Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía

21.57 25.72 25.72 4.14 - 19.21 19.21 -

Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 2,170.79 315.98 315.98 -1,854.81 - -85.44 -85.44 -

Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable dela energía

21.37 25.50 25.50 4.13 - 19.34 19.34 -

Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía 13.33 16.96 16.96 3.64 - 27.28 27.28 -

21 Turismo 0.66 0.66 0.66 - - - - -

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.00 - 0.66 0.65 0.66 -100.00 39,645.15 -

Actividades de apoyo administrativo 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

0.22 - - -0.22 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 0.07 - - -0.07 - -100.00 -100.00 -

Impulso a la competitividad del sector turismo 0.07 - - -0.07 - -100.00 -100.00 -

Planeación y conducción de la política de turismo 0.20 0.66 - -0.20 -0.66 220.56 -100.00 -100.00

Promoción de México como Destino Turístico 0.03 - - -0.03 - -100.00 -100.00 -

Regulación y certificación de estándares de calidad turística 0.02 - - -0.02 - -100.00 -100.00 -

Servicios de asistencia integral e información turística 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -

23 Provisiones Salariales y Económicas 6,580.66 6,355.06 6,355.06 -225.60 - -3.43 -3.43 -

Fondo de Desastres Naturales(FONDEN) 6,245.47 6,008.47 6,008.47 -237.00 - -3.79 -3.79 -

Fondo de Prevención de Desastres Naturales(FOPREDEN)

335.19 346.59 346.59 11.40 - 3.40 3.40 -

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 232.00 245.05 245.05 13.05 - 5.63 5.63 -

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

2.00 5.00 5.00 3.00 - 150.00 150.00 -

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

100.00 100.00 100.00 - - - - -

Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas

130.00 140.05 140.05 10.05 - 7.73 7.73 -

Total 37,702.77 40,663.44 40,663.44 2,960.67 - 7.85 7.85 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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96

Cuadro No. 52. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Ram

o

SF

Programa 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

06 Hacienda y Crédito Público 67.82 70.36 70.36 2.54 - 3.74 3.74 -

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 67.82 70.36 70.36 2.54 - 3.74 3.74 -

10 Economía 205.00 205.00 205.00 - - - - -

Programa de Fomento a la Economía Social 105.00 5.00 5.00 -100.00 - -95.24 -95.24 -

Fondo Nacional Emprendedor 100.00 200.00 200.00 100.00 - 100.00 100.00 -

11 Educación Pública 188,884.62 197,309.61 198,059.61 9,174.98 750.00 4.46 4.86 0.38

Educación Básica 7,057.41 7,068.46 7,068.46 11.06 - 0.16 0.16 -

Programa Nacional de Becas 130.00 130.00 130.00 - - - - -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

51.79 62.85 62.85 11.06 - 21.35 21.35 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

6,875.62 6,875.62 6,875.62 - - - - -

Educación Media Superior 78,066.95 73,932.04 73,932.04 -4,134.91 - -5.30 -5.30 -

Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.54 1.54 -0.17 - -10.00 -10.00 -

Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa

35.94 36.79 36.79 0.84 - 2.35 2.35 -

Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 - -1.60 -1.60 -

Prestación de servicios de educación media superior

7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 - 13.86 13.86 -

Prestación de servicios de educación técnica 26,264.53 26,847.59 26,847.59 583.06 - 2.22 2.22 -

Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)

16.85 521.85 521.85 505.00 - 2,997.57 2,997.57 -

Programa para el Desarrollo Profesional Docente - 14.85 14.85 14.85 - - - -

Programa Nacional de Becas 5,242.94 6,242.94 6,242.94 1,000.00 - 19.07 19.07 -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

50.00 50.00 50.00 - - - - -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

10,182.14 10,182.14 10,182.14 0.00 - 0.00 0.00 -

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

22,565.63 15,650.51 15,650.51 -6,915.12 - -30.64 -30.64 -

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

3,165.74 3,633.58 3,633.58 467.84 - 14.78 14.78 -

Apoyos a centros y organizaciones de educación 150.45 149.86 149.86 -0.59 - -0.39 -0.39 -

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

49.08 - - -49.08 - -100.00 -100.00 -

Mantenimiento de infraestructura 147.70 - - -147.70 - -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

524.49 - - -524.49 - -100.00 -100.00 -

Educación Superior 103,337.37 116,242.13 116,992.13 13,654.77 750.00 12.49 13.21 0.65

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

39,218.46 37,978.49 38,328.49 -889.97 350.00 -3.16 -2.27 0.92

Mantenimiento de infraestructura 262.29 399.55 399.55 137.27 - 52.33 52.33 -

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

763.08 398.85 398.85 -364.23 - -47.73 -47.73 -

Programa Nacional de Becas 7,466.96 8,436.99 8,436.99 970.03 - 12.99 12.99 -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

150.00 100.00 100.00 -50.00 - -33.33 -33.33 -

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

2,236.85 2,255.98 2,655.98 419.12 400.00 0.85 18.74 17.73

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 775.80 801.78 801.78 25.98 - 3.35 3.35 -

Programa de Carrera Docente (UPES) 385.09 398.19 398.19 13.09 - 3.40 3.40 -

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

46,010.34 59,095.29 59,095.29 13,084.95 - 28.44 28.44 -

Fondo para elevar la calidad dela educación superior

1,037.97 1,013.78 1,013.78 -24.19 - -2.33 -2.33 -

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

2,286.57 2,513.94 2,513.94 227.37 - 9.94 9.94 -

Apoyos a centros y organizaciones de educación 668.03 702.79 702.79 34.76 - 5.20 5.20 -

Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES

2,075.93 2,146.52 2,146.52 70.58 - 3.40 3.40 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

97

Cuadro No. 52.1. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Ram

o

SF

Programa 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

Posgrado 422.90 66.97 66.97 -355.93 - -84.16 -84.16 -

Programa Nacional de Becas 174.54 66.97 66.97 -107.57 - -61.63 -61.63 -

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

248.36 - - -248.36 - -100.00 -100.00 -

12 Salud 357.52 409.26 409.26 51.74 - 14.47 14.47 -

Prevención y atención contra las adicciones

208.54 249.30 249.30 40.75 - 19.54 19.54 -

Prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS

148.97 159.96 159.96 10.99 - 7.38 7.38 -

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

523.60 541.38 541.38 17.78 - 3.40 3.40 -

Programa de Vivienda Rural 33.88 35.12 35.12 1.24 - 3.66 3.66 -

Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios.

200.00 206.80 206.80 6.80 - 3.40 3.40 -

Programa de vivienda digna 289.71 299.46 299.46 9.74 - 3.36 3.36 -

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.82 0.84 0.84 0.02 - 3.03 3.03 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.82 0.84 0.84 0.02 - 3.03 3.03 -

20 Desarrollo Social 345.05 346.55 346.55 1.50 - 0.43 0.43 -

Instituto Mexicano de la Juventud

345.05 346.55 346.55 1.50 - 0.43 0.43 -

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

738.84 744.29 744.29 5.45 - 0.74 0.74 -

Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

738.84 744.29 744.29 5.45 - 0.74 0.74 -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

10,621.67 11,101.90 11,209.40 587.73 107.50 4.52 5.53 0.97

Educación Básica 3,396.75 3,752.29 3,752.29 355.54 - 10.47 10.47 -

FAEB / FONE 2,479.73 2,807.77 2,807.77 328.04 - 13.23 13.23 -

FONE Servicios Personales

2,540.53 2,540.53 2,540.53 - - - -

FONE Otros de Gasto Corriente - 91.37 91.37 91.37 - - - -

FONE Gasto de Operación - 102.11 102.11 102.11 - - - -

FONE Fondo de Compensación - 73.75 73.75 73.75 - - - -

FAM Infraestructura Educativa Básica

54.75 55.19 55.19 0.44 - 0.81 0.81 -

FAETA Educación de Adultos 862.27 889.33 889.33 27.06 - 3.14 3.14 -

Educación Media Superior 4,076.46 4,175.59 4,276.57 200.11 100.98 2.43 4.91 2.42

FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

474.62 478.48 479.46 4.84 0.98 0.81 1.02 0.21

FAETA Educación Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70

Educación Superior 3,148.46 3,174.02 3,180.54 32.08 6.52 0.81 1.02 0.21

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

3,148.46 3,174.02 3,180.54 32.08 6.52 0.81 1.02 0.21

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

1,538.42 1,738.54 1,738.54 200.12 - 13.01 13.01 -

Atención a la salud reproductiva 1,538.42 1,738.54 1,738.54 200.12 - 13.01 13.01 -

Total 203,283.35 212,467.72 213,325.22 10,041.87 857.50 4.52 4.94 0.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

98

Cuadro No. 53. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Ram

os

Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

06 Hacienda y Crédito Público 873.59 906.30 1,009.86 136.27 103.56 3.74 15.60 11.43

Programa de Apoyo a la Educación Indígena" 873.59 906.30 1,009.86 136.27 103.56 3.74 15.60 11.43

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

720.28 734.03 734.03 13.75 - 1.91 1.91 -

Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior

720.28 734.03 734.03 13.75 - 1.91 1.91 -

11 Educación Pública 133,555.40 132,654.69 133,605.49 50.09 950.80 -0.67 0.04 0.72

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

347.23 488.02 488.02 140.79 - 40.55 40.55 -

Cultura Física 220.65 220.93 220.93 0.27 - 0.12 0.12 -

Diseño y aplicación de la política educativa 86.05 519.15 519.15 433.10 - 503.29 503.29 -

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

15.28 15.80 16.60 1.32 0.80 3.41 8.65 5.06

Diseño, construcción , certificación y evaluación de la infraestructura física educativa

35.94 36.79 36.79 0.84 - - - -

Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos

2,809.45 2,748.29 2,748.29 -61.16 - - - -

Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 - - - - -

Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

411.72 353.66 353.66 -58.06 - -14.10 -14.10 -

Formación y certificación para el trabajo 1,059.38 1,042.41 1,042.41 -16.96 - -1.60 -1.60 -

Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.54 1.54 -0.17 - - - -

Mantenimiento de infraestructura 147.70 135.05 135.05 -12.65 - -8.56 -8.56 -

Normar los servicios educativos 28.99 20.97 20.97 -8.02 - -27.66 -27.66 -

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

4,420.87 4,256.21 4,256.21 -164.66 - -3.72 -3.72 -

Prestación de servicios de educación media superior

7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 - - - -

Prestación de servicios de educación técnica 26,264.53 26,847.59 26,847.59 583.06 - 2.22 2.22 -

Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

279.57 246.50 246.50 -33.07 - -11.83 -11.83 -

Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 - -0.39 -0.39 -

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

3,165.74 3,633.58 3,633.58 467.84 - 14.78 14.78 -

Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)

16.85 521.85 521.85 505.00 - 2,997.57 2,997.57 -

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

800.00 800.01 800.01 0.01 - - - -

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -

Programa de la Reforma Educativa - 9,067.25 9,067.25 9,067.25 - - - -

Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 - - - -

Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 14,000.38 14,000.38 2,000.00 - - - -

Programa Nacional de Becas 5,525.05 6,525.05 6,525.05 1,000.00 - 18.10 18.10 -

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

203.66 203.66 203.66 - - - - -

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

395.28 472.38 472.38 77.09 - 19.50 19.50 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 - 0.00 0.00 -

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

1,343.27 928.27 928.27 -415.00 - - - -

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

22,565.63 15,650.51 15,650.51 -6,915.12 - - - -

Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil

850.00 - 950.00 100.00 950.00 - - -

Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

7,567.25 - - -7,567.25 - -100.00 -100.00 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

99

Cuadro No. 53.1. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte

II

Ram

os

Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

12 Salud 40,617.34 41,730.48 41,730.48 1,113.13 - 2.74 2.74 -

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

49.43 71.22 71.22 21.79 - 44.08 44.08 -

Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

1.19 1.23 1.23 0.04 - 3.46 3.46 -

Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud

20.00 19.40 19.40 -0.60 - -3.00 -3.00 -

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud

142.65 137.09 137.09 -5.56 - -3.90 -3.90 -

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

208.92 219.29 219.29 10.37 - 4.96 4.96 -

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

1,867.46 1,935.31 1,935.31 67.85 - 3.63 3.63 -

Prevención y atención contra las adicciones 214.48 223.27 223.27 8.79 - - - -

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

1.61 1.61 1.61 - - - - -

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

14.00 14.00 14.00 - - - - -

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

4.76 4.86 4.86 0.10 - - - -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

315.15 309.57 309.57 -5.58 - -1.77 -1.77 -

Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia

45.51 57.18 57.18 11.67 - 25.65 25.65 -

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

131.58 135.54 135.54 3.96 - 3.01 3.01 -

Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones

92.93 86.04 86.04 -6.89 - - - -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

3,122.60 3,295.62 3,295.62 173.02 - 5.54 5.54 -

Proyectos de infraestructura social de salud 3.37 5.00 5.00 1.63 - 48.52 48.52 -

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

1,376.31 1,919.94 1,919.94 543.62 - - - -

Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica

520.00 521.01 521.01 1.01 - 0.19 0.19 -

Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 - 3.40 3.40 -

Seguro Popular 29,655.31 29,813.58 29,813.58 158.27 - - - -

Servicios de Atención a Población Vulnerable

310.66 354.63 354.63 43.97 - 14.15 14.15 -

19 Aportaciones a Seguridad Social 3,363.34 3,507.70 3,507.70 144.36 - 4.29 4.29 -

Programa 1MSS-PROSPERA 3,363.34 3,507.70 3,507.70 144.36 - 4.29 4.29 -

20 Desarrollo Social 44,525.91 48,565.03 48,565.03 4,039.12 - 9.07 9.07 -

Programa de Abasto Social de Leche a cargo Licona, S.A. de C.V.

699.68 723.59 723.59 23.91 - 3.42 3.42 -

Programa de adquisición de leche nacional a cargo de L1CONSA, S.A. de C. V.

1,255.37 1,255.37 1,255.37 - - - - -

Programa de Apoyo Alimentario 3,828.19 4,663.59 4,663.59 835.40 - 21.82 21.82 -

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

72.59 75.48 75.48 2.89 - 3.98 3.98 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

3,440.80 3,458.44 3,458.44 17.64 - - - -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

34,467.89 37,611.03 37,611.03 3,143.14 - 9.12 9.12 -

Seguro de vida para jefas de familia 761.38 777.52 777.52 16.14 - 2.12 2.12 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

100

Cuadro No. 53.2. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real)

Parte III

Ram

os

Programas Presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

32,544.14 33,289.32 33,289.32 745.19 - 2.29 2.29 -

Becas para la población atendida por el sector educativo

190.68 158.29 158.29 -32.39 - -16.98 -16.98 -

Prestación de servicios de educación básica en el D.F

31,614.62 32,386.75 32,386.75 772.12 - 2.44 2.44 -

Prestación de servicios de educación normal en el D.F

738.84 744.29 744.29 5.45 - 0.74 0.74 -

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

322,146.12 362,233.21 362,361.92 40,215.80 128.72 12.44 12.48 0.04

FAETA Educación de Adultos 134.66 139.24 139.24 4.58 - 3.40 3.40 -

FAETA Educación Tecnológica 3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70

FAM Asistencia Social 6,652.76 7,006.80 7,021.19 368.43 14.39 - - 0.21

FAM Infraestructura Educativa Básica 6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21

FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

474.62 478.48 479.46 4.84 0.98 0.81 1.02 0.21

FASSA 12,257.73 14,092.43 14,092.43 1,834.70 - - - -

FAEB / FONE 292,583.47 330,325.82 330,325.82 37,742.35 - 12.90 12.90 -

FONE Fondo de Compensación - 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - - -

FONE Gasto de Operación - 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - - -

FONE Otros de Gasto Corriente - 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - - -

FONE Servicios Personales - 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - - -

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

3.20 4.52 4.52 1.32 - 41.28 41.28 -

Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores

3.20 4.52 4.52 1.32 - - - -

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 73,372.90 77,087.24 77,087.24 3,714.35 - 5.06 5.06 -

Atención a la salud pública 2,496.33 2,046.69 2,046.69 -449.64 - -18.01 -18.01 -

Atención a la salud reproductiva 5,268.56 5,953.90 5,953.90 685.34 - - - -

Atención curativa eficiente 56,046.23 59,271.68 59,271.68 3,225.44 - 5.75 5.75 -

Prestaciones sociales eficientes 267.67 165.28 165.28 -102.39 - -38.25 -38.25 -

Servicios de guardería 9,294.10 9,649.70 9,649.70 355.60 - 3.83 3.83 -

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

4,234.22 4,219.94 4,219.94 -14.28 - -0.34 -0.34 -

Atención Materno Infantil 116.99 120.08 120.08 3.09 - 2.64 2.64 -

Consulta Externa Especializada 569.56 583.61 583.61 14.04 - 2.47 2.47 -

Consulta Externa General 1,215.69 1,112.78 1,112.78 -102.92 - -8.47 -8.47 -

Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación

300.70 295.23 295.23 -5.47 - -1.82 -1.82 -

Control del Estado de Salud de la Embarazada

173.15 186.93 186.93 13.78 - - - -

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

1,858.12 1,921.32 1,921.32 63.20 - 3.40 3.40 -

Total 655,956.43 704,932.45 706,115.52 50,159.09 1,183.08 7.47 7.65 0.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

101

Cuadro No. 54. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Ram

o

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

04 Gobernación 32,250.52 37,171.90 37,173.83 4,923.30 1.92 15.26 15.27 0.01

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

1.40 1.40 1.40 - - - - -

Actividades de apoyo administrativo 3.82 1.63 1.63 -2.19 - - - -

Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país

45.08 65.69 65.69 20.61 - 45.71 45.71 -

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

630.82 649.01 649.01 18.20 - - - -

Defensa de los Derechos Humanos

56.05 56.05 - - - - -

Fomento de la cultura dela participación ciudadana en la prevención del delito

341.11 239.97 241.90 -99.21 1.92 - - 0.80

Gendarmería Nacional - 5,091.97 5,091.97 5,091.97 - - - -

Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito

20,684.20 20,378.75 20,378.75 -305.45 - - - -

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

134.40 138.96 138.96 - - - - -

Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 - - - -

Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

976.44 1,009.64 1,009.64 33.20 - - - -

Programa Nacional de Prevención del Delito 2,595.00 2,683.23 2,683.23 88.23 - 3.40 3.40 -

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

191.42 197.92 197.92 - - - - -

Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas

10.43 10.75 10.75 0.32 - 3.05 3.05 -

Promover la Protección delos Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

141.87 147.91 147.91 6.04 - 4.26 4.26 -

Servicios de protección, custodia , vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones

- 1,605.05 1,605.05 1,605.05 - - - -

Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales

160.49 - - -160.49 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

1,566.57 - - -1,566.57 - -100.00 -100.00 -

Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos

34.43 - - -34.43 - -100.00 -100.00 -

06 Hacienda y Crédito Público 328.08 402.85 402.85 74.77 - 22.79 22.79 -

Atención a Victimas - 186.88 186.88 186.88 - - - -

Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero

- 215.96 215.96 215.96 - - - -

Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas

46.82 - - - - - - -

Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto

186.88 - - -186.88 - -100.00 -100.00 -

Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero

94.37 - - -94.37 - - - -

07 Defensa Nacional 4,364.44 4,502.38 4,506.38 141.94 4.00 3.16 3.25 0.09

Derechos humanos 41.02 43.33 43.33 2.31 - 5.63 5.63 -

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 - 3.85 3.85

Programa de Seguridad Pública de la Secretaria dela Defensa Nacional

2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 - -4.30 -4.30 -

Sistema educativo militar 1,408.14 1,664.61 1,664.61 256.47 - 18.21 18.21 -

09 Comunicaciones y Transportes 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 - 3.40 3.40 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

102

Cuadro No. 54.1. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Ram

o

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

10 Economía 822.87 1,085.92 1,085.92 263.05 - 31.97 31.97 -

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

40.32 40.32 40.32 - - - - -

Fondo Nacional Emprendedor 400.00 250.00 250.00 -150.00 - -37.50 -37.50 -

Programa de Fomento a la Economía Social - 767.65 767.65 767.65 - - - -

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

27.00 27.95 27.95 0.95 - 3.50 3.50 -

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

40.00 - - -40.00 - -100.00 -100.00 -

Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

315.55 - - -315.55 - -100.00 -100.00 -

11 Educación Pública 79,362.80 85,106.32 85,106.32 5,743.53 - 7.24 7.24 -

Atención al deporte 736.85 845.24 845.24 108.40 - 14.71 14.71 -

Cultura Física 735.51 736.42 736.42 0.91 - 0.12 0.12 -

Deporte 2,112.54 1,365.86 1,365.86 -746.68 - -35.35 -35.35 -

Diseño, construcción , certificación y evaluación de la infraestructura básica educativa

230.74 214.12 214.12 -16.62 - -7.20 -7.20 -

Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 - -1.60 -1.60 -

Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena

101.63 104.93 104.93 3.30 - 3.24 3.24 -

Impulso al desarrollo de la cultura 5,881.35 8,052.91 8,052.91 2,171.56 - 36.92 36.92 -

Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,060.84 1,060.84 34.88 - - - -

Producción y distribución de libros , materiales educativos, culturales y comerciales

283.10 285.15 285.15 2.05 - - - -

Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

1,265.43 1,227.29 1,227.29 -38.14 - -3.01 -3.01 -

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

600.00 600.40 600.40 0.40 - 0.07 0.07 -

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC

48.59 55.24 55.24 6.65 - 13.69 13.69 -

Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 - -0.39 -0.39 -

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

5,462.71 6,157.87 6,157.87 695.17 - 12.73 12.73 -

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -

Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 - -3.04 -3.04 -

Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 14,000.38 14,000.38 2,000.00 - 16.67 16.67 -

Programa Nacional de Becas 13,587.65 15,199.13 15,199.13 1,611.48 - 11.86 11.86 -

OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social

28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 - 0.00 0.00 -

12 Salud 1,374.06 1,404.82 1,404.82 30.76 - 2.24 2.24 -

Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

0.95 0.95 0.95 - - - - -

Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 1,379.32 1,379.32 20.52 - 1.51 1.51 -

Programa Comunidades Saludables 11.35 11.35 11.35 -0.00 - -0.00 -0.00 -

Promoción dela salud , prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles , enfermedades transmisibles y lesiones

2.96 13.21 13.21 10.25 - 346.37 346.37 -

13 Marina 2,414.49 3,596.60 3,596.60 1,182.11 - 48.96 48.96 -

Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

- 3,596.60 3,596.60 3,596.60 - - - -

Administración y fomento de la educación naval 1,491.39 - - -1,491.39 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo de las comunicaciones navales e informática

142.47 - - -142.47 - -100.00 -100.00 -

Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval

780.63 - - -780.63 - -100.00 -100.00 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

103

Cuadro No. 54.2. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos

Productivos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III

Ram

o

Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

14 Trabajo y Previsión Social 1.80 1.85 1.85 0.05 - - - -

Capacitación a trabajadores 0.02 0.03 0.03 0.00 - - - -

Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral

1.00 1.00 1.00 - - - - -

Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

0.12 0.13 0.13 0.01 - - - -

Instrumentación de la poli1ica laboral 0.66 0.70 0.70 0.04 - - - -

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,081.70 2,086.44 2,087.69 5.99 1.25 - - 0.06

Fomento al desarrollo agrario 22.43 22.43 22.43 - - - - -

Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios

- 10.34 11.59 11.59 1.25 - - 12.09

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

- 25.54 25.54 25.54 - - - -

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

- 99.47 99.47 99.47 - - - -

Programa de vivienda digna 64.39 66.58 66.58 2.18 - - - -

Programa Hábitat 765.70 791.95 791.95 26.26 - - - -

Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,070.13 1,070.13 35.13 - - - -

Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales

10.00 - - -10.00 - - - -

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

114.18 - - -114.18 - - - -

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

70.00 - - -70.00 - - - -

Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias

- - - - - - - -

17 Procuraduría General de la República 1,930.66 1,905.15 1,913.15 -17.52 8.00 - - 0.42

Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

1,773.05 1,672.50 1,672.50 -100.55 - - - -

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

157.61 232.64 240.64 83.04 8.00 - - 3.44

20 Desarrollo Social 4,219.70 4,141.82 4,144.94 -74.75 3.12 - - 0.08

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

2.06 2.43 2.43 0.36 - - - -

Actividades de apoyo administrativo 27.79 27.32 27.32 -0.47 - - - -

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

3.20 3.20 3.20 - - - - -

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

243.97 245.58 245.58 1.60 - - - -

Programa 3 x 1 para Migrantes 123.75 157.76 157.76 34.01 - - - -

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres

167.65 168.56 171.68 4.04 3.12 - - 1.85

Programa de Coinversión Social 83.28 84.29 84.29 1.01 - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,250.63 1,280.03 1,280.03 29.40 - - - -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

619.34 622.52 622.52 3.18 - - - -

Programa de Opciones Productivas 112.20 123.46 123.46 11.26 - - - -

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

1,142.77 974.77 974.77 -168.00 - - - -

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

192.29 197.28 197.28 4.99 - - - -

Seguro de vida para jefas de familia 182.73 186.61 186.61 3.87 - - - -

Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 - - - - -

Total 130,950.63 143,266.74 143,285.04 12,334.41 18.30 - - 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

104

Cuadro No. 55. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2014-2015. (Millones de pesos). (Parte I).

Programa 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

Programa Salarial 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 - -9.63 -9.63 -

Situaciones laborales supervenientes 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 - -9.63 -9.63 -

Provisiones Económicas 14,639.41 6,442.09 6,442.09 -8,197.32 - -55.99 -55.99 -

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 14,217.19 6,008.47 6,008.47 -8,208.72 - -57.74 -57.74 -

Fideicomiso FONDEN 7,217.19 - - -7,217.19 - -100.00 -100.00 -

Fondo Guerrero 7,000.00 - - -7,000.00 - -100.00 -100.00 -

Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

335.19 346.59 346.59 11.40 - 3.40 3.40 -

Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 - - - - -

Provisiones Salariales y Económicas (Operación) 5,789.30 5,367.46 5,367.46 -421.84 - -7.29 -7.29 -

Desarrollo Regional 69,596.75 40,403.13 74,764.73 5,167.98 34,361.59 -41.95 7.43 -3.00

Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 - 3.40 3.40 -2.00

Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -

Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Anexo 20.1)

500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 -1.00

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 5,000.00 2,000.00 5,000.00 - 3,000.00 -60.00 - -

Proyectos de Desarrollo Regional 18,332.12 300.00 21,854.56 3,522.44 21,554.56 -98.36 19.21 7,184.85

Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional

100.00 100.00 100.00 - - - - -

Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste

200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 - 100.00 100.00

Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados (Anexo 20.5)

18,032.12 - 21,354.56 3,322.44 21,354.56 - - -

Fondo Regional 6,747.00 6,976.40 6,976.40 229.40 - 3.40 3.40 -

Chiapas 1,471.83 1,521.87 1,521.87 50.04 - 3.40 3.40 -

Guerrero 1,332.72 1,378.04 1,378.04 45.31 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 1,257.49 1,300.24 1,300.24 42.75 - 3.40 3.40 -

Veracruz 469.54 485.51 485.51 15.96 - 3.40 3.40 -

Hidalgo 445.02 460.15 460.15 15.13 - 3.40 3.40 -

Michoacán 426.80 441.31 441.31 14.51 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 376.24 389.03 389.03 12.79 - 3.40 3.40 -

Puebla 367.01 379.49 379.49 12.48 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 320.73 331.63 331.63 10.90 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 279.62 289.13 289.13 9.51 - 3.40 3.40 -

Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 - 4.41 4.41 -

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2,535.10 2,535.11 2,535.11 0.01 - 0.00 0.00 -

Fondo de Capitalidad 3,000.00 2,000.00 3,500.00 500.00 1,500.00 - - 75.00

Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 - 50.00 50.00

Implementación del Sistema de Justicia Penal 5,000.00 - - -5,000.00 - - - -

Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes

500.00 - 749.00 249.00 749.00 - - -

Derecho Especial sobre Minería 1,424.90 - - -1,424.90 - -100.00 -100.00 -

Fondo para Fronteras 3,000.00 - - -3,000.00 - - - -

Fondo Sur -Sureste 500.00 - 500.00 - 500.00 - - -

Fondo de Cultura (Anexo 20.3) 2,728.53 - 2,237.16 -491.36 2,237.16 - - -

Fondo de Infraestructura Deportiva (Anexo 20.4) 3,211.58 - 3,420.87 209.29 3,420.87 - - -

Otras provisiones económicas 3,659.81 12,293.35 13,593.35 9,933.54 1,300.00 235.90 271.42 10.57

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado

368.71 381.25 381.25 12.54 - 3.40 3.40 -

Contingencias Económicas 979.43 1,012.73 1,012.73 33.30 - 3.40 3.40 -

Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,130.21 -500.00 -500.00 - -30.67 -30.67

Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

- 8,587.71 8,587.71 8,587.71 - - - -

Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

625.60 625.60 625.60 - - - - -

Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 - - - - -

Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur

- - 300.00 300.00 300.00 - - 1.00

Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México

- - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - - 2.00

Gastos Asociados a Ingresos Petroleros 22,534.00 31,486.80 31,337.10 8,803.10 -149.70 39.73 39.07 -0.48

Total 122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 20 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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105

Cuadro No. 55.1. Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

Programas 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Zona Metropolitana del Valle de México 3,919.04 4,052.28 4,052.28 -2,866.41 -2,999.66 3.40 -73.14 -74.02

Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara

1,018.01 1,052.62 1,052.62 -111.53 -146.14 3.40 -10.96 -13.88

Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 876.68 906.49 906.49 -272.21 -302.02 3.40 -31.05 -33.32

Zona Metropolitana de la Laguna 487.88 604.47 604.47 -69.32 -185.90 23.90 -14.21 -30.76

Zona Metropolitana de Toluca 404.80 418.56 418.56 13.76 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de la Ciudad de León 404.80 418.56 418.56 -43.64 -57.40 3.40 -10.78 -13.71

Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala 349.28 361.16 361.16 -110.62 -122.50 3.40 -31.67 -33.92

Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 230.81 238.66 238.66 -92.71 -100.56 3.40 -40.17 -42.14

Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes

133.56 138.10 138.10 -13.80 -18.35 3.40 -10.34 -13.28

Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 115.81 119.75 119.75 3.77 -0.16 3.40 3.26 -0.14

Zona Metropolitana de Saltillo 115.66 119.59 119.59 3.67 -0.26 3.40 3.18 -0.22

Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa

115.41 119.33 119.33 3.92 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Pachuca 115.41 119.33 119.33 1.19 -2.73 3.40 1.03 -2.29

Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.77 116.60 116.60 -2.81 -6.64 3.40 -2.49 -5.70

Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 106.34 109.96 109.96 -10.74 -14.35 3.40 -10.09 -13.05

Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G. S.

92.46 95.61 95.61 -2.59 -5.74 3.40 -2.80 -6.00

Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez

86.92 89.87 89.87 1.46 -1.49 3.40 1.68 -1.66

Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 85.47 88.38 88.38 -7.74 -10.64 3.40 -9.05 -12.04

Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 75.18 77.73 77.73 -15.14 -17.70 3.40 -20.14 -22.77

Zona Metropolitana de Veracruz 58.06 60.03 60.03 1.73 -0.24 3.40 2.99 -0.40

Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 57.83 59.79 59.79 1.97 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Tula 57.83 59.79 59.79 1.84 -0.13 3.40 3.18 -0.22

Zona Metropolitana de Tepic 57.70 59.67 59.67 1.96 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe 57.70 59.67 59.67 -3.89 -5.85 3.40 -6.74 -9.80

Zona Metropolitana de Cuernavaca 52.05 53.82 53.82 1.77 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Juárez 52.05 53.82 53.82 -2.66 -4.42 3.40 -5.10 -8.22

Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 47.77 49.39 49.39 0.07 -1.55 3.40 0.15 -3.15

Zona Metropolitana de Chihuahua 46.26 47.84 47.84 1.57 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo 46.26 47.84 47.84 1.57 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 46.26 47.84 47.84 1.57 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez 46.26 47.84 47.84 1.57 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Piedras Negras 46.26 47.84 47.84 -4.41 -5.98 3.40 -9.53 -12.50

Zona Metropolitana de Morelia 40.48 41.86 41.86 1.38 0.00 3.40 3.40 0.00

Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco 40.48 41.86 41.86 1.38 - 3.40 3.40 -

Zona Metropolitana de Matamoros 40.48 41.86 41.86 -1.68 -3.06 3.40 -4.16 -7.31

Zona Metropolitana de Mexicali 37.52 38.80 38.80 -1.72 -3.00 3.40 -4.59 -7.73

Zona Metropolitana de Tulancingo 34.62 35.80 35.80 0.06 -1.12 3.40 0.17 -3.12

Zona Metropolitana de Ocotlán 33.54 34.68 34.68 -4.84 -5.98 3.40 -14.43 -17.24

Zona Metropolitana de Tecomán 27.76 28.70 28.70 0.94 -0.00 3.40 3.40 -0.00

Zona Metropolitana de Río Verde -Cd. Fernández

27.76 28.70 28.70 0.94 0.00 3.40 3.40 0.00

Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato 27.76 28.70 28.70 0.11 -0.84 3.40 0.38 -2.92

Zona Metropolitana de Tehuacán 26.95 27.86 27.86 -3.03 -3.95 3.40 -11.24 -14.16

Zona Metropolitana de Xalapa 23.13 23.92 23.92 -0.77 -1.55 3.40 -3.32 -6.50

Zona Metropolitana de Acayucan 21.63 22.36 22.36 -2.49 -3.23 3.40 -11.53 -14.44

Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo 18.51 19.13 19.13 -4.15 -4.78 3.40 -22.45 -25.00

Zona Metropolitana de Cuautla 13.88 14.35 14.35 -3.12 -3.59 3.40 -22.45 -25.00

Zona Metropolitana de La Laja – Bajío 10.41 10.76 10.76 10,371.14 10,370.78 3.40 99,635.06 96,355.57

Total 9,943.47 10,381.55 10,381.55 -9,943.47 -10,381.55 4.41 -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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106

Cuadro No. 55.2. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de los Fondos

Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). (Parte III).

Entidad

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 6.51 7.81 7.81 9.38 8.08 20.00 144.12 103.43

Baja California 13.24 15.89 15.89 -8.07 -10.72 20.00 -60.95 -67.46

Baja California Sur 4.31 5.17 5.17 5.28 4.42 20.00 122.48 85.40

Campeche 7.99 9.59 9.59 6.32 4.72 20.00 79.14 49.28

Coahuila 11.93 14.31 14.31 -2.92 -5.31 20.00 -24.51 -37.10

Colima 7.50 9.00 9.00 14.89 13.39 20.00 198.46 148.71

Chiapas 18.66 22.39 22.39 -0.92 -4.65 20.00 -4.93 -20.78

Chihuahua 14.78 17.74 17.74 23.52 20.56 20.00 159.07 115.89

Distrito Federal 31.92 38.30 38.30 -6.96 -13.34 20.00 -21.80 -34.84

Durango 20.80 24.96 24.96 3.26 -0.90 20.00 15.67 -3.61

Guanajuato 20.05 24.06 24.06 -3.00 -7.01 20.00 -14.96 -29.14

Guerrero 14.21 17.05 17.05 0.63 -2.21 20.00 4.42 -12.99

Hidalgo 12.36 14.83 14.83 19.06 16.59 20.00 154.21 111.84

Jalisco 26.19 31.42 31.42 39.23 34.00 20.00 149.83 108.19

México 54.52 65.42 65.42 -34.13 -45.03 20.00 -62.60 -68.83

Michoacán 16.99 20.39 20.39 -6.21 -9.61 20.00 -36.55 -47.12

Morelos 8.98 10.78 10.78 -0.83 -2.63 20.00 -9.22 -24.35

Nayarit 6.80 8.16 8.16 14.19 12.84 20.00 208.87 157.39

Nuevo León 17.49 20.99 20.99 1.28 -2.22 20.00 7.32 -10.56

Oaxaca 15.64 18.77 18.77 10.53 7.40 20.00 67.29 39.41

Puebla 21.81 26.17 26.17 -11.19 -15.55 20.00 -51.29 -59.41

Querétaro 8.85 10.62 10.62 2.48 0.71 20.00 27.97 6.64

Quintana Roo 9.44 11.33 11.33 5.28 3.40 20.00 55.96 29.97

San Luis Potosí 12.27 14.72 14.72 3.18 0.72 20.00 25.88 4.90

Sinaloa 12.87 15.45 15.45 1.16 -1.42 20.00 8.99 -9.18

Sonora 11.69 14.03 14.03 1.22 -1.12 20.00 10.41 -7.99

Tabasco 10.76 12.91 12.91 6.17 4.02 20.00 57.35 31.13

Tamaulipas 14.10 16.93 16.93 -5.42 -8.24 20.00 -38.42 -48.68

Tlaxcala 7.24 8.69 8.69 28.06 26.61 20.00 387.64 306.37

Veracruz 29.41 35.30 35.30 -17.40 -23.28 20.00 -59.14 -65.95

Yucatán 10.01 12.02 12.02 14.79 12.79 20.00 147.72 106.43

Zacatecas 20.67 24.81 24.81 579.33 575.19 20.00 2,802.36 2,318.63

Total 500.00 600.00 600.00 -500.00 -600.00 20.00 -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

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Cuadro No. 56. Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Ramo 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

SEDESOL 1/ 39,075.83 40,692.28 40,692.28 1,616.45 - 4.14 4.14 -

SEP 28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 - - 0.00 -

Salud 5,825.14 6,023.19 6,023.19 198.05 - - 3.40 -

Total 73,176.84 74,991.34 74,991.34 1,814.51 - - 2.48 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 27 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación

de la Cámara de Diputados. PROSPERA reemplazo al Programa Oportunidades en el 2015

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108

Cuadro No. 57. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad

federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 281.77 291.35 291.35 9.58 - 3.40 3.40 -

Baja California 257.14 265.88 265.88 8.74 - 3.40 3.40 -

Baja California Sur 211.29 218.47 218.47 7.18 - 3.40 3.40 -

Campeche 467.76 199.40 199.40 -268.36 - -57.37 -57.37 -

Chiapas 488.82 505.44 505.44 16.62 - 3.40 3.40 -

Chihuahua 209.23 216.34 216.34 7.11 - 3.40 3.40 -

Coahuila 297.65 307.77 307.77 10.12 - 3.40 3.40 -

Colima 199.75 206.54 206.54 6.79 - 3.40 3.40 -

Durango 249.56 258.05 258.05 8.49 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 206.78 213.81 213.81 7.03 - 3.40 3.40 -

Guerrero 179.15 204.63 204.63 25.48 - 14.22 14.22 -

Hidalgo 161.96 167.46 167.46 5.51 - 3.40 3.40 -

Jalisco 746.45 771.83 771.83 25.38 - 3.40 3.40 -

México 653.16 675.36 675.36 22.21 - 3.40 3.40 -

Michoacán 1,056.05 1,091.96 1,091.96 35.91 - 3.40 3.40 -

Morelos 459.87 475.50 475.50 15.64 - 3.40 3.40 -

Nayarit 377.25 175.86 175.86 -201.39 - -53.38 -53.38 -

Nuevo León 688.45 711.86 711.86 23.41 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 1,026.88 1,061.79 1,061.79 34.91 - 3.40 3.40 -

Puebla 465.05 480.86 480.86 15.81 - 3.40 3.40 -

Querétaro 142.56 147.41 147.41 4.85 - 3.40 3.40 -

Quintana Roo 512.91 530.35 530.35 17.44 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 281.29 290.86 290.86 9.56 - 3.40 3.40 -

Sinaloa 699.37 723.15 723.15 23.78 - 3.40 3.40 -

Sonora 634.06 655.62 655.62 21.56 - 3.40 3.40 -

Tabasco 221.49 229.02 229.02 7.53 - 3.40 3.40 -

Tamaulipas 316.09 326.84 326.84 10.75 - 3.40 3.40 -

Tlaxcala 287.69 297.48 297.48 9.78 - 3.40 3.40 -

Veracruz 751.62 777.18 777.18 25.56 - 3.40 3.40 -

Yucatán 301.80 312.07 312.07 10.26 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 1,044.41 786.14 786.14 -258.27 - -24.73 -24.73 -

Total 13,877.32 13,576.28 13,576.28 -301.04 - -2.17 -2.17 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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109

Cuadro No. 57.1. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 162.42 167.95 167.95 5.52 - 3.40 3.40 -

Baja California 42.71 44.16 44.16 1.45 - 3.40 3.40 -

Baja California Sur 111.67 115.46 115.46 3.80 - 3.40 3.40 -

Campeche 370.48 383.07 383.07 12.60 - 3.40 3.40 -

Chiapas 251.57 260.12 260.12 8.55 - 3.40 3.40 -

Chihuahua 94.84 98.08 98.06 3.22 -0.02 3.42 3.40 -0.02

Coahuila 83.54 86.38 86.38 2.84 - 3.40 3.40 -

Colima 87.47 90.45 90.45 2.97 - 3.40 3.40 -

Durango 31.42 32.48 32.48 1.07 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 88.08 91.08 91.08 2.99 - 3.40 3.40 -

Guerrero 160.97 166.45 166.45 5.47 - 3.40 3.40 -

Hidalgo 131.19 135.85 135.65 4.46 -0.20 3.55 3.40 -0.15

Jalisco 325.47 336.54 336.54 11.07 - 3.40 3.40 -

México 261.36 270.25 270.25 8.89 - 3.40 3.40 -

Michoacán 30.20 31.23 31.23 1.03 - 3.40 3.40 -

Morelos 49.51 51.20 51.20 1.68 - 3.40 3.40 -

Nayarit 82.36 85.16 85.16 2.80 - 3.40 3.40 -

Nuevo León 98.58 101.94 101.94 3.35 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 55.00 56.87 56.87 1.87 - 3.40 3.40 -

Puebla 232.83 240.74 240.74 7.92 - 3.40 3.40 -

Querétaro 54.16 56.01 56.01 1.84 - 3.40 3.40 -

Quintana Roo 81.82 84.61 84.61 2.78 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 167.40 173.09 173.09 5.69 - 3.40 3.40 -

Sinaloa 168.08 173.79 173.79 5.71 - 3.40 3.40 -

Sonora 101.69 105.15 105.15 3.46 - 3.40 3.40 -

Tabasco 98.06 101.40 101.40 3.33 - 3.40 3.40 -

Tamaulipas 97.16 100.46 100.46 3.30 - 3.40 3.40 -

Tlaxcala 49.06 50.73 50.73 1.67 - 3.40 3.40 -

Veracruz 177.15 183.18 183.18 6.02 - 3.40 3.40 -

Yucatán 75.26 77.82 77.82 2.56 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 134.59 139.17 139.17 4.58 - 3.40 3.40 -

Total 3,956.13 4,090.86 4,090.64 134.51 -0.22 3.41 3.40 -0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

110

Cuadro No. 57.2. Anexo 28, Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal, por entidad federativa,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 15.00 15.51 15.51 0.51 - 3.40 3.40 -

Baja California 23.52 24.32 24.32 0.80 - 3.40 3.40 -

Baja California Sur 20.66 21.36 21.36 0.70 - 3.40 3.40 -

Campeche 26.16 27.05 27.05 0.89 - 3.40 3.40 -

Chiapas 85.92 88.84 88.84 2.92 - 3.40 3.40 -

Chihuahua 45.56 47.11 47.11 1.55 - 3.40 3.40 -

Coahuila 33.98 35.14 35.14 1.16 - 3.40 3.40 -

Colima 29.84 30.85 30.85 1.01 - 3.40 3.40 -

Durango 34.89 36.08 36.08 1.19 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 26.99 27.91 27.91 0.92 - 3.40 3.40 -

Guerrero 57.67 59.63 59.63 1.96 - 3.40 3.40 -

Hidalgo 63.13 65.28 65.28 2.15 - 3.40 3.40 -

Jalisco 47.59 49.21 49.21 1.62 - 3.40 3.40 -

México 84.48 87.35 87.35 2.87 - 3.40 3.40 -

Michoacán 57.24 59.19 59.19 1.95 - 3.40 3.40 -

Morelos 34.75 35.93 35.93 1.18 - 3.40 3.40 -

Nayarit 37.84 39.13 39.13 1.29 - 3.40 3.40 -

Nuevo León 35.09 36.28 36.28 1.19 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 91.14 94.24 94.24 3.10 - 3.40 3.40 -

Puebla 75.76 78.34 78.34 2.58 - 3.40 3.40 -

Querétaro 20.38 21.07 21.07 0.69 - 3.40 3.40 -

Quintana Roo 33.98 35.14 35.14 1.16 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 50.44 52.15 52.15 1.71 - 3.40 3.40 -

Sinaloa 45.37 46.91 46.91 1.54 - 3.40 3.40 -

Sonora 44.37 45.88 45.88 1.51 - 3.40 3.40 -

Tabasco 50.24 51.95 51.95 1.71 - 3.40 3.40 -

Tamaulipas 53.93 55.76 55.76 1.83 - 3.40 3.40 -

Tlaxcala 30.70 31.74 31.74 1.04 - 3.40 3.40 -

Veracruz 71.15 73.57 73.57 2.42 - 3.40 3.40 -

Yucatán 45.48 47.03 47.03 1.55 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 44.99 46.52 46.52 1.53 - 3.40 3.40 -

Total 1,418.24 1,466.46 1,466.46 48.22 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

111

Cuadro No. 58. Distribución de los Recursos para el Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales, por

entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 659.97 728.06 728.06 68.08 - 10.32 10.32 -

Baja California 1,307.90 1,442.83 1,442.83 134.93 - 10.32 10.32 -

Baja California Sur 372.40 410.82 410.82 38.42 - 10.32 10.32 -

Campeche 736.47 812.44 812.44 75.98 - 10.32 10.32 -

Chiapas 1,099.96 1,213.44 1,213.44 113.47 - 10.32 10.32 -

Chihuahua 1,199.66 1,323.42 1,323.42 123.76 - 10.32 10.32 -

Coahuila 1,059.33 1,168.61 1,168.61 109.28 - 10.32 10.32 -

Colima 1,549.86 1,709.15 1,709.75 159.89 0.60 10.28 10.32 0.04

Durango 1,055.94 1,164.82 1,164.88 108.93 0.06 10.31 10.32 0.01

Guanajuato 1,180.43 1,550.79 1,550.79 370.36 - 31.38 31.38 -

Guerrero 1,529.30 1,687.07 1,687.07 157.77 - 10.32 10.32 -

Hidalgo 1,076.62 1,187.68 1,187.68 111.07 - 10.32 10.32 -

Jalisco 4,504.05 5,117.85 5,117.85 613.80 - 13.63 13.63 -

México 1,679.81 1,853.10 1,853.10 173.29 - 10.32 10.32 -

Michoacán 1,539.96 1,698.83 1,698.83 158.86 - 10.32 10.32 -

Morelos 965.01 1,064.56 1,064.56 99.55 - 10.32 10.32 -

Nayarit 1,115.91 1,231.03 1,231.03 115.12 - 10.32 10.32 -

Nuevo León 4,218.42 4,653.60 4,653.60 435.18 - 10.32 10.32 -

Oaxaca 928.99 1,024.82 1,024.82 95.84 - 10.32 10.32 -

Puebla 3,302.79 3,643.52 3,643.52 340.72 0.00 10.32 10.32 0.00

Querétaro 1,101.20 1,214.80 1,214.80 113.60 - 10.32 10.32 -

Quintana Roo 234.42 258.60 258.60 24.18 - 10.32 10.32 -

San Luis Potosí 1,551.81 1,711.90 1,711.90 160.09 - 10.32 10.32 -

Sinaloa 3,522.42 3,885.80 3,885.80 363.38 - 10.32 10.32 -

Sonora 1,615.19 1,181.82 1,781.82 166.63 600.00 -26.83 10.32 50.77

Tabasco 968.19 1,068.07 1,068.07 99.88 - 10.32 10.32 -

Tamaulipas 1,741.94 1,921.65 1,921.65 179.70 - 10.32 10.32 -

Tlaxcala 506.72 559.00 559.00 52.27 - 10.32 10.32 -

Veracruz 2,005.11 2,211.96 2,211.96 206.85 - 10.32 10.32 -

Yucatán 1,541.36 1,700.37 1,700.37 159.01 - 10.32 10.32 -

Zacatecas 1,191.65 1,314.58 1,314.58 122.93 - 10.32 10.32 -

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511)

47,062.82 51,714.98 52,315.64 5,252.82 600.66 9.88 11.16 1.16

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

112

Cuadro No. 58.1. Distribución del gasto para Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de

las UPES (Saneamiento financiero), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Universidad Autónoma de Baja California

94.39 97.60 97.60 3.21 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Chiapas

26.29 27.18 27.18 0.89 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Chihuahua

66.49 68.75 68.75 2.26 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

29.66 30.67 30.67 1.01 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Guerrero

112.03 115.84 115.84 3.81 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

45.52 47.07 47.07 1.55 - 3.40 3.40 -

Universidad de Guadalajara

104.83 108.40 108.40 3.56 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma del Estado de México

81.40 84.16 84.16 2.77 - 3.40 3.40 -

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

73.05 75.53 75.53 2.48 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Nuevo León

100.57 103.99 103.99 3.42 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

71.35 73.77 73.77 2.43 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Sinaloa

108.01 111.68 111.68 3.67 - 3.40 3.40 -

Instituto Tecnológico de Sonora

53.71 55.53 55.53 1.83 - 3.40 3.40 -

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

51.49 53.24 53.24 1.75 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma de Zacatecas

19.19 19.85 19.85 0.65 - 3.40 3.40 -

U081 UPES 1,037.97 1,073.26 1,073.26 35.29 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

113

Cuadro No. 58.2. Distribución del gasto para la Consolidación de las Universidades Interculturales2014-2015. (Millones de

pesos y variación real). Parte III

Descripción 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Universidad Intercultural de Chiapas

12.54 12.96 12.96 0.43 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural del Estado de México

16.56 17.12 17.12 0.56 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

15.15 15.66 15.66 0.51 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

10.52 10.87 10.87 0.36 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

9.56 9.89 9.89 0.33 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

4.10 4.24 4.24 0.14 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

13.91 14.39 14.39 0.47 - 3.40 3.40 -

Universidad Intercultural Veracruzana

2.05 2.12 2.12 0.07 - 3.40 3.40 -

Universidad Autónoma Indígena de México

12.73 13.16 13.16 0.43 - 3.40 3.40 -

S245 Universidades Interculturales

97.10 100.41 100.41 3.30 - 3.40 3.40 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.2 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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114

Cuadro No. 58.3. Distribución del gasto para Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte IV (Anexo 29.3.)

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Oaxaca 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Tlacotalpan 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Querétaro 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Guanajuato 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Zacatecas 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Campeche 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Distrito Federal 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Morelia 15.00 15.00 15.00 - - - - -

Puebla 15.00 15.00 15.00 - - - - -

San Miguel de Allende

15.00 15.00 15.00 - - - - -

Ciudades Patrimonio (R046)

150.00 150.00 150.00 - - - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

Page 117: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

115

Cuadro No. 58.4.1. Distribución del gasto para Instituciones Estatales de Cultura (U059), 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte V

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real.

Aguascalientes 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Baja California 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Baja California Sur 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Campeche 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Chiapas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Chihuahua 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Coahuila 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Colima 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

DF 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Durango 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Guanajuato 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Guerrero 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Hidalgo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Jalisco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

México 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Michoacán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Morelos 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Nayarit 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Nuevo León 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Oaxaca 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Puebla 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Querétaro 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Quintana Roo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

San Luis Potosí 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Sinaloa 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Sonora 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Tabasco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Tamaulipas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Tlaxcala 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Veracruz 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Yucatán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Zacatecas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40

Instituciones Estatales de Cultura (U059)

1,025.96 1,025.96 1,060.84 34.88 34.88 - 3.40 3.40

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

116

Cuadro No. 59. Distribución del gasto para la Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los

Servicios de Salud, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

Aguascalientes 105.04 49.25 49.25 -55.80 - -53.12 -53.12 -

Baja California 178.69 92.69 92.69 -86.00 - -48.13 -48.13 -

Baja California Sur 82.54 41.82 41.82 -40.72 - -49.33 -49.33 -

Campeche 81.28 65.70 65.70 -15.58 - -19.17 -19.17 -

Coahuila 73.56 105.28 105.28 31.72 - 43.12 43.12 -

Colima 108.74 49.13 49.13 -59.61 - -54.82 -54.82 -

Chiapas 159.18 164.45 164.45 5.27 - 3.31 3.31 -

Chihuahua 91.59 162.32 162.32 70.72 - 77.21 77.21 -

Distrito Federal 105.01 36.80 36.80 -68.22 - -64.96 -64.96 -

Durango 106.51 105.79 105.79 -0.72 - -0.68 -0.68 -

Guanajuato 125.26 119.47 119.47 -5.79 - -4.62 -4.62 -

Guerrero 92.03 369.53 369.53 277.50 - 301.54 301.54 -

Hidalgo 129.27 130.10 130.10 0.82 - 0.64 0.64 -

Jalisco 101.43 61.07 61.07 -40.37 - -39.80 -39.80 -

México 349.68 292.86 292.86 -56.82 - -16.25 -16.25 -

Michoacán 111.75 148.25 148.25 36.49 - 32.65 32.65 -

Morelos 106.92 58.40 58.40 -48.51 - -45.38 -45.38 -

Nayarit 113.41 86.81 86.81 -26.60 - -23.46 -23.46 -

Nuevo León 219.87 86.95 86.95 -132.92 - -60.45 -60.45 -

Oaxaca 173.60 320.40 320.40 146.80 - 84.56 84.56 -

Puebla 215.66 163.16 163.16 -52.50 - -24.35 -24.35 -

Querétaro 110.55 61.95 61.95 -48.60 - -43.96 -43.96 -

Quintana Roo 65.75 65.62 65.62 -0.13 - -0.20 -0.20 -

San Luis Potosí 104.63 48.85 48.85 -55.79 - -53.32 -53.32 -

Sinaloa 155.62 101.75 101.75 -53.88 - -34.62 -34.62 -

Sonora 62.56 117.77 117.77 55.21 - 88.24 88.24 -

Tabasco 109.03 71.45 71.45 -37.58 - -34.47 -34.47 -

Tamaulipas 62.52 121.94 121.94 59.41 - 95.03 95.03 -

Tlaxcala 92.85 130.61 130.61 37.76 - 40.66 40.66 -

Veracruz 292.48 427.05 427.05 134.57 - 46.01 46.01 -

Yucatán 56.04 100.61 100.61 44.57 - 79.53 79.53 -

Zacatecas 170.05 155.35 155.35 -14.70 - -8.65 -8.65 -

TOTAL 4,113.12 4,113.12 4,113.12 0.00 - 0.00 0.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 30 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

117

Cuadro No. 60. Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte I

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

Aguascalientes 23.97 24.79 24.79 0.82 - 3.40 3.40 -

Baja California 31.48 32.55 32.55 1.07 - 3.40 3.40 -

Baja California Sur 6.85 7.08 7.08 0.23 - 3.40 3.40 -

Campeche 107.87 111.54 111.54 3.67 - 3.40 3.40 -

Chiapas 17.72 18.32 18.32 0.60 - 3.40 3.40 -

Chihuahua 18.03 18.64 18.64 0.61 - 3.40 3.40 -

Coahuila 72.43 74.90 74.90 2.46 - 3.40 3.40 -

Colima 12.46 12.88 12.88 0.42 - 3.40 3.40 -

Distrito Federal 133.40 137.94 137.94 4.54 - 3.40 3.40 -

Durango 52.39 54.17 54.17 1.78 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 53.52 55.34 55.34 1.82 - 3.40 3.40 -

Guerrero 82.96 85.78 85.78 2.82 - 3.40 3.40 -

Hidalgo 72.43 74.90 74.90 2.46 - 3.40 3.40 -

Jalisco 84.14 87.00 87.00 2.86 - 3.40 3.40 -

México 266.18 275.23 275.23 9.05 - 3.40 3.40 -

Michoacán 46.97 48.57 48.57 1.60 - 3.40 3.40 -

Morelos 24.89 25.74 25.74 0.85 - 3.40 3.40 -

Nayarit 9.32 9.63 9.63 0.32 - 3.40 3.40 -

Nuevo León 64.62 66.81 66.81 2.20 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 27.10 28.02 28.02 0.92 - 3.40 3.40 -

Puebla 60.32 62.37 62.37 2.05 - 3.40 3.40 -

Querétaro 2.08 2.16 2.16 0.07 - 3.40 3.40 -

Quintana Roo 46.90 48.49 48.49 1.59 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 8.34 8.62 8.62 0.28 - 3.40 3.40 -

Sinaloa 26.39 27.28 27.28 0.90 - 3.40 3.40 -

Sonora 28.09 29.05 29.05 0.96 - 3.40 3.40 -

Tabasco 100.93 104.37 104.37 3.43 - 3.40 3.40 -

Tamaulipas 9.38 9.70 9.70 0.32 - 3.40 3.40 -

Tlaxcala 7.30 7.54 7.54 0.25 - 3.40 3.40 -

Veracruz 37.00 38.26 38.26 1.26 - 3.40 3.40 -

Yucatán 17.72 18.32 18.32 0.60 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 17.56 18.16 18.16 0.60 - 3.40 3.40 -

TOTAL 1,570.74 1,624.14 1,624.14 53.41 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la

Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

118

Cuadro No. 60.1. Distribución de los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

Aguascalientes 292.20 305.21 305.21 13.01 - 4.45 4.45 -

Baja California 150.58 157.44 157.44 6.85 - 4.55 4.55 -

Baja California Sur 221.63 233.17 233.17 11.54 - 5.21 5.21 -

Campeche 173.57 182.36 182.36 8.79 - 5.07 5.07 -

Coahuila 301.13 315.26 315.26 14.13 - 4.69 4.69 -

Colima 192.61 202.21 202.21 9.60 - 4.98 4.98 -

Chiapas 340.82 358.86 358.86 18.04 - 5.29 5.29 -

Chihuahua 351.18 369.09 369.09 17.90 - 5.10 5.10 -

Distrito Federal 987.79 1,036.02 1,036.02 48.23 - 4.88 4.88 -

Durango 476.05 499.78 499.78 23.73 - 4.98 4.98 -

Guanajuato 261.97 275.50 275.50 13.53 - 5.16 5.16 -

Guerrero 800.80 841.74 841.74 40.94 - 5.11 5.11 -

Hidalgo 305.36 321.94 321.94 16.58 - 5.43 5.43 -

Jalisco 221.20 231.20 231.20 10.00 - 4.52 4.52 -

Estado de México 1,109.59 1,161.93 1,161.93 52.34 - 4.72 4.72 -

Michoacán 267.07 279.10 279.10 12.04 - 4.51 4.51 -

Morelos 337.63 354.78 354.78 17.16 - 5.08 5.08 -

Nayarit 208.63 218.88 218.88 10.25 - 4.91 4.91 -

Nuevo León 432.00 453.59 453.59 21.59 - 5.00 5.00 -

Oaxaca 504.42 527.60 527.60 23.18 - 4.60 4.60 -

Puebla 591.60 619.84 619.84 28.24 - 4.77 4.77 -

Querétaro 211.98 222.74 222.74 10.75 - 5.07 5.07 -

Quintana Roo 204.86 215.72 215.72 10.86 - 5.30 5.30 -

San Luis Potosí 193.82 203.67 203.67 9.85 - 5.08 5.08 -

Sinaloa 427.91 448.92 448.92 21.01 - 4.91 4.91 -

Sonora 397.43 415.86 415.86 18.44 - 4.64 4.64 -

Tabasco 490.25 515.98 515.98 25.73 - 5.25 5.25 -

Tamaulipas 520.41 545.02 545.02 24.61 - 4.73 4.73 -

Tlaxcala 125.39 131.30 131.30 5.90 - 4.71 4.71 -

Veracruz 676.18 709.36 709.36 33.18 - 4.91 4.91 -

Yucatán 236.93 249.17 249.17 12.24 - 5.17 5.17 -

Zacatecas 401.38 419.25 419.25 17.86 - 4.45 4.45 -

Programa Hidráulico 12,414.37 13,022.46 13,022.46 608.09 - 4.90 4.90 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara

de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

119

Cuadro No. 60.1.1. Distribución de los Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte III

Estado 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación %

Aguascalientes 246.29 254.67 254.67 8.37 - 3.40 3.40 -

Baja California 216.90 224.28 224.28 7.37 - 3.40 3.40 -

Baja California Sur 49.50 51.19 51.19 1.68 - 3.40 3.40 -

Campeche 31.58 32.66 32.66 1.07 - 3.40 3.40 -

Coahuila 98.64 102.00 102.00 3.35 - 3.40 3.40 -

Colima 91.84 94.96 94.96 3.12 - 3.40 3.40 -

Chiapas 67.07 69.35 69.35 2.28 - 3.40 3.40 -

Chihuahua 107.11 110.76 110.76 3.64 - 3.40 3.40 -

Distrito Federal 46.65 48.24 48.24 1.59 - 3.40 3.40 -

Durango 211.92 219.12 219.12 7.21 - 3.40 3.40 -

Guanajuato 106.85 110.48 110.48 3.63 - 3.40 3.40 -

Guerrero 31.19 32.25 32.25 1.06 - 3.40 3.40 -

Hidalgo 204.92 211.89 211.89 6.97 - 3.40 3.40 -

Jalisco 81.33 84.10 84.10 2.77 - 3.40 3.40 -

Estado de México 90.32 93.39 93.39 3.07 - 3.40 3.40 -

Michoacán 89.39 92.43 92.43 3.04 - 3.40 3.40 -

Morelos 65.60 67.83 67.83 2.23 - 3.40 3.40 -

Nayarit 103.97 107.51 107.51 3.54 - 3.40 3.40 -

Nuevo León 155.26 160.54 160.54 5.28 - 3.40 3.40 -

Oaxaca 42.42 43.86 43.86 1.44 - 3.40 3.40 -

Puebla 103.58 107.10 107.10 3.52 - 3.40 3.40 -

Querétaro 29.84 30.85 30.85 1.01 - 3.40 3.40 -

Quintana Roo 56.50 58.43 58.43 1.92 - 3.40 3.40 -

San Luis Potosí 169.97 175.75 175.75 5.78 - 3.40 3.40 -

Sinaloa 474.91 491.06 491.06 16.15 - 3.40 3.40 -

Sonora 337.73 349.21 349.21 11.48 - 3.40 3.40 -

Tabasco 21.36 22.08 22.08 0.73 - 3.40 3.40 -

Tamaulipas 166.18 171.83 171.83 5.65 - 3.40 3.40 -

Tlaxcala 30.27 31.30 31.30 1.03 - 3.40 3.40 -

Veracruz 356.67 368.80 368.80 12.13 - 3.40 3.40 -

Yucatán 40.20 41.57 41.57 1.37 - 3.40 3.40 -

Zacatecas 83.65 86.49 86.49 2.84 - 3.40 3.40 -

Programa Hidráulico: 4,009.64 4,145.96 4,145.96 136.33 - 3.40 3.40 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de

Diputados.

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120

4. La clasificación del gasto público federal por Programas

Presupuestarios, por ramos.

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121

Cuadro No. 61. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Legislativo, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

R001 Actividades Derivadas del Trabajo Legislativo

10,410.24 11,329.87 11,175.40 765.16 -154.47 8.83 7.35 -1.36

R002

Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

1,863.74 2,039.99 2,039.99 176.26 - 9.46 9.46 -

K027 Mantenimiento de Infraestructura

32.29 178.37 178.37 146.08 - 452.34 452.34 -

K026 Otros Proyectos 75.42 100.10 4.57 -70.85 -95.53 32.73 -93.94 -95.43

Por Programas Presupuestarios (Pps)

12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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122

Cuadro No. 62. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 2014-

2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

P004

Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal

909.26 1,124.37 1,124.37 215.11 - 23.66 23.66 -

P002

Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.

1,112.27 1,014.98 1,014.98 -97.29 - -8.75 -8.75 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

100.08 75.17 75.17 -24.91 - -24.89 -24.89 -

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

35.93 41.87 41.87 5.94 - 16.52 16.52 -

P001

Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

24.93 24.82 24.82 -0.12 - -0.47 -0.47 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

14.40 15.02 15.02 0.62 - 4.29 4.29 -

R001

Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional

3.64 - - -3.64 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

2,200.52 2,296.23 2,296.23 95.71 - 4.35 4.35 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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123

Cuadro No. 63. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Judicial, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

R001 Otras Actividades 50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00

Por Programas Presupuestarios (Pps)

50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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124

Cuadro No. 64. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y

variación real). (Parte I).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito

20,684.20 20,378.75 20,378.75 -305.45 - -1.48 -1.48 -

E904 Administración del sistema federal penitenciario

16,953.44 16,991.43 16,991.43 37.99 - 0.22 0.22 -

E001 Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional

2,924.13 7,616.13 7,616.13 4,692.01 - 160.46 160.46 -

U002

Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal

4,733.03 4,893.95 4,893.95 160.92 - 3.40 3.40 -

E017 Gendarmería Nacional - 5,091.97 4,591.97 4,591.97 -500.00 - - -9.82

U003

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial

2,668.40 2,759.13 2,759.13 90.73 - 3.40 3.40 -

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito

2,595.00 2,683.23 2,683.23 88.23 - 3.40 3.40 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,667.96 2,251.99 2,250.94 -417.02 -1.05 -15.59 -15.63 -0.05

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública

1,103.68 2,083.38 2,083.38 979.70 - 88.77 88.77 -

E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos

2,102.05 1,966 1,966.08 -135.96 - -6.47 -6.47 -

E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito

1,566.57 1,605.05 1,605.05 38.48 - 2.46 2.46 -

R903 Plataforma México 999.36 1,393.30 1,393.30 393.94 - 39.42 39.42 -

U004 Otorgamiento de subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

976.44 1,009.64 1,009.64 33.20 - 3.40 3.40 -

P001

Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales.

709.59 722.90 722.90 13.31 - 1.88 1.88 -

E012 Registro e Identificación de Población 281.38 688.42 688.42 407.04 - 144.66 144.66 -

P021

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes

354.17 677.46 678.96 324.79 1.50 91.28 91.70 0.22

P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública

630.82 649.01 649.01 18.20 - 2.88 2.88 -

P005

Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación.

480.80 620.60 620.60 139.80 - 29.08 29.08 -

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado

307.65 362.56 362.56 54.91 - 17.85 17.85 -

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación.

512.96 300.00 300.00 -212.96 - -41.52 -41.52 -

R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales

201.51 300.00 300.00 98.49 - 48.88 48.88 -

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

341.11 239.97 241.90 -99.21 1.92 -29.65 -29.09 0.80

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

241.80 240.03 240.03 -1.77 - -0.73 -0.73 -

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

191.42 197.92 197.92 6.49 - 3.39 3.39 -

O001 Actividades de apoyo a la función Pública y buen Gobierno

163.77 169.70 169.70 5.93 - 3.62 3.62 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte I). 64,391.25 75,892.62 75,394.99 11,003.74 -497.63 17.86 17.09 -0.66 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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125

Cuadro No. 64.1 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y

variación real). (Parte II).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

P019 Coordinar la política migratoria 60.93 164.89 164.89 103.95 - 170.60 170.60 -

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana.

112.45 163.20 163.20 50.76 - 45.14 45.14 -

P024 Promover la Protección de los derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.

141.87 147.91 147.91 6.04 - 4.26 4.26 -

P017 Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos

134.40 138.96 138.96 4.56 - 3.40 3.40 -

P016

Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas a fin de lograr las Reformas Legislativas que transformen el Orden Jurídico Nacional

120.69 127.05 127.05 6.37 - 5.27 5.27 -

P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos

126.79 123.82 123.82 -2.97 - -2.34 -2.34 -

P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal

117.81 108.01 108.01 -9.80 - -8.32 -8.32 -

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo federal

92.42 82.06 82.06 -10.35 - -11.20 -11.20 -

E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.

84.68 81.33 81.33 -3.35 - -3.96 -3.96 -

E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito

- 76.60 76.60 76.60 - - - -

P006 Planeación demográfica del país. 78.11 72.22 74.70 -3.41 2.48 -7.54 -4.36 3.44

P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país

45.08 65.69 65.69 20.61 - 45.71 45.71 -

L001

Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones Amistosas Emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH a fin de Reparar los Daños de los Mismos

51.00 57.00 57.00 6.00 - 11.76 11.76 -

P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.

34.43 56.05 56.05 21.62 - 62.80 62.80 -

U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas

53.80 55.63 55.63 1.83 - 3.40 3.40 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

2.78 47.65 47.65 44.87 - 1,616.36 1,616.36 -

P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas

31.98 36.05 36.05 4.07 - 12.72 12.72 -

P018 Conducción de la Política del Gobierno Federal en Materia Religiosa

27.09 28.65 28.65 1.56 - 5.75 5.75 -

E006 Atención a refugiados en el país 24.81 25.31 25.31 0.49 - 1.99 1.99 -

P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas

10.43 10.75 10.75 0.32 - 3.05 3.05 -

E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales

160.49 160.27 - -160.49 -160.27 -0.13 -100.00 -100.00

R003 Provisión para la creación de la Gendarmería

4,500.00 - - -4,500.00 - - - -

R004 Centros Estratégicos de Inteligencia 4,600.00 - - -4,600.00 - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte II).

10,612.05 1,829.12 1,671.33 -8,940.72 -157.79 -82.76 -84.25 -8.63

Total por Programas Presupuestarios Parte I+ Parte II

75,003.30 77,721.74 77,066.32 2,063.02 -655.42 3.62 2.75 -0.84

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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126

Cuadro No. 65. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

P004

Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional

3,620.88 4,219.82 4,219.82 598.93 - 16.54 16.54 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

1,637.00 1,923.79 1,923.79 286.79 - 17.52 17.52 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

865.36 445.46 449.46 -415.90 4.00 -48.52 -48.06 0.90

P005

Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales.

382.56 355.90 355.90 -26.67 - -6.97 -6.97 -

E002 Protección y asistencia consular

242.33 244.29 244.29 46.46 - 0.81 0.81 -

P001

Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México

197.84 195.20 195.20 -2.63 - -1.33 -1.33 -

P002 Diseño y conducción de la política exterior de México

152.43 174.42 174.42 21.99 - 14.43 14.43 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

140.83 150.00 150.00 9.17 - 6.51 6.51 -

E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares

128.49 134.94 134.94 6.45 - 5.02 5.02 -

E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior

33.32 82.95 82.95 49.63 - 148.94 148.94 -

E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país

55.78 60.54 60.54 4.76 - 8.53 8.53 -

E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales

21.74 49.28 49.28 27.55 - 126.73 126.73 -

P003

Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia

17.87 20.04 20.04 2.18 - 12.18 12.18 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

17.65 19.55 19.55 1.90 - 10.76 10.76 -

E006

Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.

17.40 19.30 19.30 1.90 - 10.94 10.94 -

P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género

1.00 1.00 1.00 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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127

Cuadro No. 66. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

(Parte I).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E026 Recaudación de las Contribuciones Federales

9,441.43 9,511.78 9,511.78 70.35 - 0.75 0.75 -

S179 Programa de Infraestructura Indígena 7,141.39 6,862.45 7,362.45 221.06 500.00 -3.91 3.10 7.29

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,497.68 3,501.57 3,502.63 4.95 1.05 0.11 0.14 0.03

E025 Control de la Operación Aduanera 3,134.06 3,177.36 3,177.36 43.30 - 1.38 1.38 -

R021 Administrar los Recursos de Fondos de Pensiones a Cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

234.90 1,927.90 1,927.90 1,693.00 - 720.73 720.73 -

S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario

1,308.79 1,361.59 1,611.59 302.80 250.00 4.03 23.14 18.36

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

1,284.06 1,324.62 1,524.62 240.56 200.00 3.16 18.73 15.10

P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

1,336.30 1,386.02 1,386.02 49.72 - 3.72 3.72 -

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena

1,040.29 1,075.97 1,195.97 155.68 120.00 3.43 14.97 11.15

G005

Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

875.52 998.33 998.33 122.81 - 14.03 14.03 -

E032

Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

920.06 936.26 936.26 16.20 - 1.76 1.76 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

867.60 867.60 867.60 - - - - -

F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera

820.51 855.21 855.21 34.70 - 4.23 4.23 -

P002

Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.

809.42 854.87 854.87 45.44 - 5.61 5.61 -

E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto

243.33 805.78 805.78 562.45 - 231.15 231.15 -

E003 Administración de los Fondos Federales y Valores en Propiedad y/o Custodia del Gobierno Federal

696.08 693.86 693.86 -2.22 - -0.32 -0.32 -

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 636.99 669.89 669.89 32.90 - 5.16 5.16 -

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

578.59 611.29 611.29 32.70 - 5.65 5.65 -

F001 Programa de garantías Líquidas 358.50 382.40 582.40 223.90 200.00 6.67 62.45 52.30

F017 Programas que canalizan apoyos para el fomento a los sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural

534.10 552.30 552.30 18.20 - 3.41 3.41 -

P001 Diseño de la política de ingresos 531.81 530.29 530.29 -1.53 - -0.29 -0.29 -

P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública

532.79 515.27 515.27 -17.52 - -3.29 -3.29 -

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

473.42 489.32 512.32 38.90 23.00 3.36 8.22 4.70

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

401.82 415.42 417.82 16.00 2.40 3.38 3.98 0.58

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP

378.79 394.64 394.64 15.86 - 4.19 4.19 -

F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito

236.00 236.00 336.00 100.00 100.00 - 42.37 42.37

B001 Producción de Impresos Valorados, no Valorados, Numerados y de Seguridad

286.72 285.44 285.44 -1.28 - -0.45 -0.45 -

Total del ramo Parte I 38,600.94 41,223.42 42,619.87 4,018.93 1,396.45 6.79 10.41 3.39 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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128

Cuadro No. 66.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

(Parte II).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

294.28 283.39 283.39 -10.89 - -3.70 -3.70 -

U011 Programa de Derechos Indígenas 236.84 244.88 244.88 8.04 - 3.40 3.40 -

G001 Regulación del sector financiero 210.37 218.00 218.00 7.63 - 3.63 3.63 -

G002 Detención y Prevención de Ilícitos Financieros Relacionados con el Terrorismo y el Lavado de Dinero

221.87 215.96 215.96 -5.90 - - - -

G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador

204.92 211.12 211.12 6.20 - 3.03 3.03 -

F010 Programa de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura

129.70 200.00 200.00 70.30 - 54.20 54.20 -

G003 Regulación, Inspección y Vigilancia de Entidades Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro

173.27 181.07 181.07 7.80 - 4.50 4.50 -

E005 Recopilación y Producción de Material Informativo (Notimex)

168.84 175.04 175.04 6.20 - 3.67 3.67 -

F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.

62.70 62.70 162.70 100.00 100.00 - 159.49 159.49

E036 Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales audiovisuales.

160.27 160.27 160.27 - - -

S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario

151.30 151.30 151.30 - - - - -

F033 Actividades orientadas al fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera

150.00 150.00 150.00 - - - - -

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 46.20 46.20 146.20 100.00 100.00 - 216.45 216.45

E008 Administración, Restauración y Difusión del Acervo Patrimonial y Documental de la SHCP

143.86 143.43 143.43 -0.43 - -0.30 -0.30 -

F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena 130.89 141.18 141.18 10.28 - 7.86 7.86 -

P011 Perfeccionamiento del sistema Nacional de Coordinación Fiscal

105.33 103.80 103.80 -1.54 - -1.46 -1.46 -

S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas

93.70 93.70 93.70 - - - - -

U010

Actividades orientadas a otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

50.00 50.00 50.00 - - - - -

R007 Apoyo a las actividades de protección, mantenimiento, conservación y restauración de Palacio Nacional

25.49 25.49 25.49 - - -

K027 Mantenimiento de infraestructura 9.12 9.46 9.46 0.35 - 3.79 3.79 -

K043 Otros programas de inversión. 5.00 5.00 5.00 - - - - -

R018 Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos.

- 25.49 - - -25.49 - - -100.00

E006 Promoción del Acceso a la Información Pública

325.67 - - -325.67 - -100.00 -100.00 -

E007 Protección de Datos Personales 194.23 - - -194.23 - -100.00 -100.00 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

87.50 - - -87.50 - -100.00 -100.00 -

E034 Atención Integral a Familiares a Personas Desaparecidas o no Localizadas

70.27 - - -70.27 - -100.00 -100.00 -

K014 Otros proyectos de infraestructura social 15.53 - - -15.53 - -100.00 -100.00 -

E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

- - - - - - - -

Total del ramo Parte II 3,281.39 2,711.72 3,072.00 -209.39 360.27 -17.36 -6.38 13.29

Por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I + Parte II

41,882.33 43,935.14 45,691.87 3,809.54 1,756.73 4.90 9.10 4.00

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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129

Cuadro No. 67. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEDENA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

A002 Defensa de la integridad, la independencia, la Soberanía del territorio Nacional

32,718.65 35,427.71 35,427.71 2,709.06 - 8.28 8.28 -

A003 Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana

7,839.21 11,349.73 11,349.73 3,510.52 - 44.78 44.78 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

7,460.42 7,092.32 7,092.32 -368.10 - -4.93 -4.93 -

A009 Programa de sanidad militar 5,736.61 5,738.91 5,738.91 2.30 - 0.04 0.04 -

A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional

2,811.28 2,690.44 2,690.44 -120.83 -3,048.46 3.99 -4.30 -

A019

Mantenimiento y Conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria

2,093.01 2,176.48 2,176.48 83.48 2,176.48 18.21 3.99 -

A021 Sistema educativo militar 1,408.14 1,664.61 1,664.61 256.47 - 18.21 18.21 -

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

1,693.18 1,311.94 1,311.94 -381.24 - -22.52 -22.52 -

A001

Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios

1,133.87 1,105.48 1,105.48 -28.39 - -2.50 -2.50 -

A018

Investigación, Desarrollo y Producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura

995.57 1,009.74 1,009.74 14.16 - 1.42 1.42 -

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo

496.31 727.24 727.24 230.93 - 46.53 46.53 -

A020 Programa de justicia militar 585.88 608.36 608.36 22.48 - 3.84 3.84 -

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

104.00 104.00 108.00 4.00 4.00 - 3.85 3.85

A022

Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de Educación Superior y/o demás centros públicos de Investigación Superior

100.00 100.00 100.00 - - - - -

A023 Salud y producción animal - 99.56 99.56 99.56 - - - -

A017 Derechos Humanos 41.02 43.33 43.33 2.31 - 5.63 5.63 -

R018

Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo

18.00 18.00 18.00 - - - - -

A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)

1.81 1.81 1.81 0.00 - 0.11 0.11 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

65,236.95 71,269.65 71,273.65 6,036.70 4.00 9.25 9.25 0.01

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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130

Cuadro No. 68. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SAGARPA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 20,599.85 21,500.24 21,500.24 900.39 - 4.37 4.37 -

S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 12,965.19 13,570.48 13,654.18 688.99 83.70 4.67 5.31 0.62

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados

8,072.15 8,421.60 12,007.13 3,934.98 3,585.52 4.33 48.75 42.58

S260 Programa de Fomento Ganadero 6,205.21 6,476.18 6,951.68 746.48 475.50 4.37 12.03 7.34

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

6,309.04 6,523.55 6,444.13 135.09 -79.42 3.40 2.14 -1.22

S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas

4,587.37 4,734.34 4,743.34 155.97 9.00 3.20 3.40 0.19

P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

4,051.55 4,061.98 4,061.98 10.43 - 0.26 0.26 -

S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación

3,593.15 3,715.32 3,715.10 121.94 -0.22 3.40 3.39 -0.01

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

2,137.53 2,210.20 2,410.20 272.68 200.00 3.40 12.76 9.05

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 1,939.00 2,004.93 2,064.63 125.63 59.70 3.40 6.48 2.98

G001 Regulación Supervisión y Aplicación de las Políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera

1,894.54 1,938.13 1,938.13 43.59 - 2.30 2.30 -

U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de inspección Fito zoosanitarias

1,863.89 1,927.26 1,927.26 63.37 - 3.40 3.40 -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 2,044.49 1897.818285 1,897.82 -146.68 - -7.17 -7.17 -

E004 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria

1,214.67 1,254.20 1,254.20 39.53 - 3.25 3.25 -

S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la mujer emprendedora.

- 1,180.65 1,200.00 1,200.00 19.35 - - 1.64

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras

1,180.58 1,190.83 1,190.83 10.25 - 0.87 0.87 -

E002 Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel Superior

1,081.37 1,106.08 1,106.08 24.71 - - - -

S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA)

- 723.80 760.00 760.00 36.20 - - 5.00

E006 Generación de Proyectos de Investigación 796.56 746.56 746.56 -50.00 - -6.28 -6.28 -

E001 Desarrollo y Aplicación de Programas educativos a Nivel Medio Superior

720.28 734.03 734.03 13.75 - 1.91 1.91 -

K026 Otros proyectos 334.93 356.24 356.24 21.31 - - - -

R099 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales

283.80 283.800001 283.80 - - - - -

O001 Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno 126.52 275.13 275.13 148.62 - 117.47 117.47 -

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Co ejercicio SNIDRUS)

261.38 270.27 270.27 8.89 - 3.40 3.40 -

E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 219.84 219.84 219.84 - - - - -

E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que Presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica

186.30 193.19 193.19 6.89 - 3.70 3.70 -

U013 Vinculación Productiva 65.60 67.83 67.83 2.23 - 3.40 3.40 -

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 61.33 63.42 63.42 2.09 - 3.40 3.40 -

L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

39.21 39.21 39.21 - - - - -

U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

20.70 21.40 21.40 0.70 - 3.40 3.40 -

F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera

11.45 11.45 11.45 - - - - -

K028 Estudios de pre inversión 13.35 11.01 11.01 -2.34 - -17.51 -17.51 -

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de los productos pecuarios

10.00 10.34 10.34 0.34 - - - -

K009 Proyectos de infraestructura social de educación. - 8.08 8.08 8.08 - - - -

U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana

3.00 3.10 3.10 0.10 - 3.40 3.40 -

K027 Mantenimiento de infraestructura 6.62 - - -6.62 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 82,900.45 87,752.50 92,141.84 9,241.39 4,389.34 5.85 11.15 5.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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131

Cuadro No. 69. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SCT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 22,883.97 23,634.34 24,748.64 1,864.67 1,114.30 3.28 8.15 4.71

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3,810.07 17,589.49 17,709.49 13,899.42 120.00 361.66 364.81 0.68

K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

14,615.98 - 13,331.31 -1,284.67 13,331.31 -100.00 -8.79 -

K032 Conservación de infraestructura Carretera 14,873.32 13,872.28 11,872.28 -3,001.04 -2,000.00 -6.73 -20.18 -14.42

K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 255.16 10,509.56 7,009.56 6,754.40 -3,500.00 4,018.78 2,647.10 -33.30

R023 Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros 11,008.71 6,508.70 6,508.70 -4,500.01 - -40.88 -40.88 -

G003 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de carreteras

5,094.97 5,082.00 5,082.00 -12.96 - -0.25 -0.25 -

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 7,500.00 8,611.50 4,611.50 -2,888.50 -4,000.00 14.82 -38.51 -46.45

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

3,791.70 3,920.62 4,228.84 437.14 308.22 3.40 11.53 7.86

P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

3,484.88 3,499.97 3,499.97 15.09 - 0.43 0.43 -

K045 Sistema Satelital 3,083.50 3,125.61 3,125.61 42.11 - 1.37 1.37 -

G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México

2,426.90 2,426.90 2,426.90 - - - - -

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,309.71 2,423.39 2,423.39 113.68 - 4.92 4.92 -

K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,942.65 2,285.24 2,300.24 -642.41 15.00 - -21.83 0.66

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,248.18 2,279.86 2,279.86 31.67 - 1.41 1.41 -

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

4,984.02 2,177.54 2,177.54 -2,806.48 - -56.31 -56.31 -

K041 Sistema de transporte Colectivo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - -

S071 Programa de Empleo temporal (PET) 1,799.50 1,860.68 1,860.68 61.18 - 3.40 3.40 -

G008 Derecho de Vía 1,493.62 1,543.65 1,543.65 50.03 - 3.35 3.35 -

K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

1,397.20 1,400.00 1,400.00 2.80 - 0.20 0.20 -

E012 Servicios de correo 1,252.87 1,252.87 1,252.87 - - - - -

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía

1,185.00 1,155.85 1,155.85 -29.15 - -2.46 -2.46 -

E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos

629.42 879.42 879.42 250.00 - 39.72 39.72 -

K028 Estudios de pre inversión 1,361.92 830.67 830.67 -531.25 - -39.01 -39.01 -

G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

459.67 479.74 479.74 20.07 - 4.37 4.37 -

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

300.00 305.59 305.59 5.59 - 1.86 1.86 -

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 244.00 222.50 222.50 -21.50 - -8.81 -8.81 -

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria - 200.00 200.00 200.00 - - - -

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte

154.19 153.87 153.87 -0.32 - -0.21 -0.21 -

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 109.07 108.24 108.24 -0.83 - -0.76 -0.76 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

89.50 90.87 90.87 1.37 - 1.53 1.53 -

E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante

67.23 66.68 66.68 -0.54 - -0.80 -0.80 -

E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

55.38 56.71 56.71 1.33 - 2.41 2.41 -

E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 56.59 53.18 53.18 -3.40 - -6.01 -6.01 -

R099 Aportaciones a organismos Internacionales 34.24 34.24 34.24 - - - - -

E022 Operación de infraestructura ferroviaria 25.56 25.56 25.56 - - - - -

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 23.56 25.34 25.34 1.79 - 7.58 7.58 -

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

23.30 24.09 24.09 0.79 - 3.40 3.40 -

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros

14.50 14.50 14.50 - - - - -

K026 Otros proyectos 150.00 13.91 13.91 -136.09 - -90.73 -90.73 -

G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 7.20 7.20 7.20 - - - - -

G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 5.02 5.02 5.02 - - - - -

K027 Mantenimiento de infraestructura 580.12 - - -580.12 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 118,832.38 120,757.41 126,146.24 7,313.86 5,388.83 1.62 6.15 4.46 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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132

Cuadro No. 70. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Economía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana -Empresa (Fondo PYME)

9,377.26 9,907.39 8,907.39 -469.87 -1,000.00 5.65 -5.01 -10.09

S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 2,350.50 2,432.77 2,432.77 82.27 - 3.50 3.50 -

F003 Promoción al Comercio Exterior y atracción de Inversión Extranjera Directa

926.21 1,072.92 1,072.92 146.70 - 15.84 15.84 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 636.65 863.21 863.21 226.56 - 35.59 35.59 -

S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

741.75 767.90 767.90 26.15 - 3.53 3.53 -

P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial, comercial y de servicios

387.78 656.17 656.17 268.39 - 69.21 69.21 -

P008 Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía

811.05 595.30 595.30 -215.76 - -26.60 -26.60 -

U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera

567.19 587.09 587.09 19.90 - 3.51 3.51 -

P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial

1,048.07 564.75 564.75 -483.32 - -46.11 -46.11 -

E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República

397.49 418.67 418.67 21.18 - 5.33 5.33 -

B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente

325.80 368.15 368.15 42.36 - 13.00 13.00 -

R003 Fondos para impulsar la innovación 350.00 362.25 362.25 12.25 - 3.50 3.50 -

G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores

284.41 323.08 323.08 38.67 - 13.60 13.60 -

E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

277.18 315.71 315.71 38.53 - 13.90 13.90 -

E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones

297.22 287.32 287.32 -9.91 - -3.33 -3.33 -

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

267.10 282.51 282.51 15.41 - 5.77 5.77 -

U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales

250.16 259.00 259.00 8.84 - 3.54 3.54 -

G005 Modernización y promoción del marco regulatorio y operativo en materia mercantil

221.64 229.34 229.34 7.70 - 3.48 3.48 -

S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

207.07 214.19 214.19 7.12 - 3.44 3.44 -

E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional

200.64 205.68 205.68 5.03 - 2.51 2.51 -

S016 Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

204.95 205.16 205.16 0.21 - 0.10 0.10 -

K027 Mantenimiento de infraestructura 46.83 160.44 160.44 113.61 - 242.57 242.57 -

P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia comercial, de inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación regulatoria

144.67 152.23 152.23 7.56 - 5.22 5.22 -

F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras

147.51 150.48 150.48 2.97 - 2.02 2.02 -

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 115.06 119.28 119.28 4.23 - 3.67 3.67 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 98.00 102.02 102.02 4.02 - 4.10 4.10 -

R099 Cuotas a organismos internacionales 82.24 84.02 84.02 1.78 - 2.16 2.16 -

G002

Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional

70.83 73.79 73.79 2.96 - 4.18 4.18 -

P010 Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares

73.97 73.28 73.28 -0.68 - -0.92 -0.92 -

G001 Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México

67.50 70.77 70.77 3.27 - 4.85 4.85 -

R002 Fondo pro audiovisual 3.10 3.21 3.21 0.11 - 3.50 3.50 -

S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 203.89 - - -203.89 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 21,183.71 21,908.08 20,908.08 -275.64 -1,000.00 3.42 -1.30 -4.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

133

Cuadro No. 71. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real). (Parte I).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

69,403.85 74,745.81 74,745.81 5,341.96 - 7.70 7.70 -

E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado

43,777.37 42,486.70 42,663.81 -1,113.56 177.11 -2.95 -2.54 0.42

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 - 0.00 0.00 -

E008 Prestación de servicios de educación técnica

26,264.53 26,847.70 26,847.70 583.17 - 2.22 2.22 -

S243 Programa Nacional de Becas 13,587.65 15,199.13 13,699.13 111.48 -1,500.00 11.86 0.82 -9.87

E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico

10,423.22 13,431.72 13,535.62 3,112.40 103.90 28.86 29.86 0.77

S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo

12,000.38 14,000.38 12,500.38 500.00 -1,500.00 16.67 4.17 -10.71

M001 Actividades de apoyo administrativo 11,100.95 10,814.15 10,814.15 -286.80 - -2.58 -2.58 -

E011 Impulso al desarrollo de la cultura 5,881.35 8,052.91 8,071.90 2,190.55 18.99 36.92 37.25 0.24

E007 Prestación de servicios de educación media superior

7,021.29 7,994.35 7,994.35 973.06 - 13.86

-

U082 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

7,567.25 9,067.25 7,567.25 - -1,500.00 19.82 - -16.54

U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

5,462.71 6,157.87 6,157.87 695.17 - 12.73 12.73 -

E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

4,650.92 4,477.69 4,477.69 -173.23 - -3.72 -3.72 -

U074 Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 - - - - -

E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

2,170.18 3,050.12 3,050.12 879.95 - 40.55 40.55 -

B003 Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos

2,809.45 2,748.29 2,748.29 -61.16 - - - -

S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

2,236.85 2,255.98 2,655.98 419.12 400.00 0.85 18.74 17.73

E005 Formación y certificación para el trabajo

2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 - -1.60 -1.60 -

U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -

E012 Incorporación, Restauración, Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación

2,067.09 2,307.78 2,307.78 240.69 - 11.64 11.64 -

U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES

2,075.93 2,146.52 2,146.52 70.58 - 3.40 3.40 -

P001 Diseño y aplicación de la política educativa

1,593.44 2,124.17 2,124.17 530.74 - 33.31 33.31 -

R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas

1,867.76 - 2,111.57 243.81 2,111.57 -100.00 13.05 -

K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo

2,405.36 1,489.50 1,539.50 -865.85 50.00 - - 3.36

S029 Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,469.82 1,469.82 -46.09 - -3.04

-

S205 Deporte 2,112.54 1,365.86 1,365.86 -746.68 - -35.35

-

E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales

1,265.43 1,227.29 1,227.29 -38.14 - -3.01 -3.01 -

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación

1,957.41 1,078.33 1,078.33 -879.08 - -44.91 -44.91 -

U059 Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,060.84 1,060.84 34.88 - 3.40 3.40 -

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente

979.46 1,020.29 1,020.29 40.83 - 4.17 4.17 -

Total Pps Parte I 279,988.68 293,342.50 291,704.07 11,715.39 -1,638.43 4.77 4.18 -0.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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134

Cuadro No. 71.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte

II).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior

1,037.97 1,013.78 1,013.78 -24.19 - -2.33 -2.33 -

E042 Servicios educativos culturales 833.29 1,008.28 1,008.28 174.98 - 21.00 21.00 -

U031 Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil

850.00 - 950.00 100.00 950.00 -100.00 11.76 -

R075 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos

821.20 940.85 940.85 119.66 - 14.57 14.57 -

E017 Atención al deporte 736.85 845.24 845.24 108.40 - 14.71 14.71 -

S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

800.00 800.01 800.01 0.01 - 0.00 0.00 -

S204 Cultura Física 735.51 736.42 736.42 0.91 - 0.12 0.12 -

K027 Mantenimiento de infraestructura 641.05 683.53 683.53 42.48 - 6.63 6.63 -

S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

640.38 641.16 641.16 0.77 - 0.12 0.12 -

S209 Programa de Apoyo a la infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

600.00 600.40 600.40 0.40 - 0.07 0.07 -

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

545.28 572.38 572.38 27.09 - 4.97 4.97 -

E009 Programa de Formación de recursos Humanos basados en competencias (PROFORHCOM)

16.85 521.85 521.85 505.00 - 2,997.57 2,997.57 -

E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos

494.61 493.90 493.90 -0.70 - -0.14 -0.14 -

G001 Normar los servicios educativos 561.52 492.96 492.96 -68.56 - -12.21 -12.21 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

357.53 438.09 438.09 80.56 - 22.53 22.53 -

U040 Programa de Carrera Docentes(UPES) 385.09 398.19 398.19 13.09 - 3.40 3.40 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

445.95 392.52 392.52 -53.43 - - - -

E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

411.72 353.66 353.66 -58.06 - -14.10 -14.10 -

S222 Programa de Escuela Segura 340.00 338.66 338.66 -1.34 - -0.39 -0.39 -

E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

283.10 285.15 285.15 2.05 - 0.72 0.72 -

E047 Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa

230.74 214.12 214.12 -16.62 - -7.20 -7.20 -

R046 Ciudades Patrimonio Mundial 150.00 150.00 150.00 - - - - -

E028 Normalización y certificación en competencias laborales

116.97 110.00 110.00 -6.97 - -5.95 -5.95 -

P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena

101.63 104.93 104.93 3.30 - 3.24 3.24 -

E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

76.40 79.00 83.00 6.60 4.00 3.41 8.65 5.06

S208

Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

50.00 56.70 56.70 6.70 - 13.40 13.40 -

S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y comunitarias (PACMYC)

48.59 55.24 55.24 6.65 - 13.69 13.69 -

E039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas

51.20 37.78 37.78 -13.42 - -26.21 -26.21 -

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor

26.24 23.67 23.67 - - - - -

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa

170.43 10.60 10.60 - - - - -

Total Pps Parte III 12,560.10 12,399.08 13,353.08 792.98 954.00 - - 7.69

Total Pps 292,548.78 305,741.58 305,057.14 12,508.37 -684.43 4.51 4.28 -0.22 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 72. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Salud, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

U005 Seguro Popular 72,330.03 74,789.23 74,789.23 2,459.20 - 3.40 3.40 -

E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

17,579.66 18,421.60 18,276.94 697.27 -144.66 4.79 3.97 -0.79

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

5,825.14 6,023.19 6,023.19 198.05 - 3.40 3.40 -

U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

4,113.12 4,113.12 4,113.12 - - - - -

M001 Actividades de apoyo administrativo 4,449.32 4,045.80 3,964.41 -484.91 -81.39 -9.07 -10.90 -2.01

E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud

3,458.69 3,674.59 3,676.12 217.43 1.53 6.24 6.29 0.04

E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud

3,451.16 3,657.78 3,626.32 175.16 -31.47 5.99 5.08 -0.86

S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 - 3.40 3.40 -

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud

2,039.89 2,157.34 2,161.94 122.05 4.60 5.76 5.98 0.21

E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

1,376.31 1,919.94 1,919.94 543.62 - 39.50 39.50 -

K011 Proyectos de infraestructura social de salud 1,191.72 1,887.48 1,887.48 695.77 - 58.38 58.38 -

P017 Atención de la Salud reproductiva y la Igualdad de género en Salud

1,457.60 1,507.16 1,671.39 213.78 164.23 3.40 14.67 10.90

E025 Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 1,405.03 1,405.03 46.22 - 3.40 3.40 -

P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones

829.01 883.17 863.68 34.67 -19.48 6.53 4.18 -2.21

G004 Protección contra riesgos Sanitarios 835.26 860.28 860.28 25.02 - 3.00 3.00 -

E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable 796.56 824.72 824.72 28.16 - 3.54 3.54 -

S200 Caravanas de la Salud 763.02 788.96 788.96 25.94 - 3.40 3.40 -

P012 Calidad en Salud e Innovación 703.86 752.10 710.15 6.29 -41.95 6.85 0.89 -5.58

P013 Asistencia social y protección del paciente 682.63 707.56 706.34 23.72 -1.22 3.65 3.47 -0.17

U009 Vigilancia epidemiológica 643.34 665.21 665.21 21.87 - 3.40 3.40 -

U007 Reducción de la mortalidad materna 520.00 537.68 537.68 17.68 - 3.40 3.40 -

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

365.71 361.99 429.99 64.28 68.00 -1.02 17.58 18.78

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

221.86 332.93 332.93 111.06 - 50.06 50.06 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

464.42 331.87 331.87 -132.55 - -28.54 -28.54 -

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

315.15 325.86 325.86 10.71 - 3.40 3.40 -

U008 Prevención contra la obesidad 312.12 322.73 323.73 11.61 1.00 3.40 3.72 0.31

S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

177.37 182.89 182.89 5.52 - 3.11 3.11 -

E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

246.51 140.16 140.16 -106.34 - -43.14 -43.14 -

S149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia

131.58 135.54 135.54 3.96 - 3.01 3.01 -

S202 Sistema integral de Calidad en Salud 101.35 104.80 104.80 3.45 - 3.40 3.40 -

S150 Programas de Atención a familias y Población Vulnerable

91.97 94.58 94.58 2.61 - 2.84 2.84 -

S037 Programa Comunidades Saludables 75.63 77.96 77.96 2.33 - 3.08 3.08 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

107.02 71.17 71.17 -35.85 - -33.50 -33.50 -

U006 Fortalecimiento de las redes de Servicios de Salud

364.47 68.77 68.77 -295.70 - -81.13 -81.13 -

S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia

57.60 59.56 59.56 1.96 - 3.40 3.40 -

K027 Mantenimiento de infraestructura 267.75 50.00 50.00 -217.75 - -81.33 -81.33 -

S039 Programas de Atención a Personas con Discapacidad

39.70 40.54 40.54 0.84 - 2.11 2.11 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 130,264.76 134,928.40 134,847.59 4,582.83 -80.81 3.58 3.52 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 73. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Marina, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

A001

Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales

13,800.27 15,226.15 15,226.15 1,425.88 - 10.33 10.33 -

A004

Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales

2,490.85 2,786.78 2,786.78 295.93 - 11.88 11.88 -

A007 Administración y fomento de los servicios de salud

1,448.57 1,688.94 1,688.94 240.37 - 16.59 16.59 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

1,587.65 1,306.91 1,307.91 -279.75 1.00 -17.68 -17.62 0.08

A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval

1,048.14 1,251.97 1,251.97 203.83 - 19.45 19.45 -

A003 Construcción naval para la sustitución de busques de la Armada de México

1,287.84 963.74 963.74 -324.10 - -25.17 -25.17 -

K012

Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

96.71 942.19 942.19 845.48 - 874.27 874.27 -

A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática

705.69 880.97 880.97 175.28 - 24.84 24.84 -

A006 Administración y fomento de la educación naval

1,491.39 844.58 844.58 -646.81 - -43.37 -43.37 -

K019

Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional

328.99 842.26 842.26 513.28 - 156.02 156.02 -

A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino

221.87 178.71 178.71 -43.16 - -19.45 -19.45 -

R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo

85.49 101.83 101.83 16.35 - 19.12 19.12 -

R011

Programa de Becas de nivel Secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo.

8.52 8.79 8.79 0.27 - 3.17 3.17 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

0.70 0.70 0.70 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

24,602.68 27,024.52 27,025.52 2,422.84 1.00 9.84 9.85 0.00

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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137

Cuadro No. 74. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del STPS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

1,655.55 1,711.84 1,711.84 56.29 - 3.40 3.40 -

E001 Impartición de Justicia Laboral

913.75 1,303.86 1,053.86 140.11 -250.00 42.69 15.33 -19.17

E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral

554.91 578.97 578.97 24.06 - 4.34 4.34 -

P001 Instrumentación de la política laboral

561.83 558.09 558.09 -3.74 - -0.67 -0.67 -

M001 Actividades de Apoyo administrativo

412.16 409.56 409.56 -2.60 - -0.63 -0.63 -

E010

Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo

213.64 220.90 220.90 7.26 - 3.40 3.40 -

E002 Procuración de justicia laboral

205.68 208.68 208.68 3.00 - 1.46 1.46 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

100.35 100.35 100.35 - - - - -

E004 Capacitación a trabajadores 57.70 59.78 59.78 2.08 - 3.61 3.61 -

E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

33.41 34.04 34.04 0.63 - 1.88 1.88 -

U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral

32.90 32.90 32.90 - - - - -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

31.31 31.70 31.70 0.39 - 1.26 1.26 -

P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo

28.28 29.44 29.44 1.15 - 4.08 4.08 -

E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos

26.79 28.06 28.06 1.27 - 4.75 4.75 -

E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo

26.79 27.70 27.70 0.92 - 3.42 3.42 -

E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales

23.91 23.95 23.95 0.04 - 0.17 0.17 -

E007

Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo

21.17 21.37 21.37 0.20 - 0.95 0.95 -

U002 Programa de apoyo para la Productividad

3.37 3.37 3.37 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

4,903.50 5,384.57 5,134.57 231.07 -250.00 9.81 4.71 -4.64

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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138

Cuadro No. 75. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por programas presupuestarios, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

12,039.42 8,704.11 8,704.11 -3,335.31 - -27.70 -27.70 -

S048 Programa Hábitat Programa de vivienda digna

3,828.49 3,959.77 3,959.77 131.28 - 3.43 3.43 -

S058 Programa de vivienda digna 1,624.28 1,712.08 1,712.08 87.81 - 5.41 5.41 -

S175 Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,070.13 1,070.13 35.13 - 3.39 3.39 -

P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano

853.53 829.99 829.99 -23.55 - -2.76 -2.76 -

E001 Procuración de justicia agraria 680.94 705.65 805.65 124.70 100.00 3.63 18.31 14.17

S117 Programa de Vivienda Rural 741.42 773.26 773.26 31.84 - 4.29 4.29 -

E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural

471.51 471.51 471.51 - - - - -

M001 Actividades de apoyo administrativo 326.53 407.58 407.58 81.05 - 24.82 24.82 -

U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)

334.71 346.09 346.09 11.38 - 3.40 3.40 -

U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros

325.40 336.46 336.46 11.06 - 3.40 3.40 -

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

257.32 254.44 304.44 47.12 50.00 -1.12 18.31 19.65

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional

276.82 276.82 276.82 - - - - -

S255 Consolidación de Reservas Urbanas 250.00 258.53 258.53 8.53 - 3.41 3.41 -

S213

Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)

237.42 245.52 245.52 8.10 - 3.41 3.41 -

S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

200.00 206.80 231.80 31.80 25.00 3.40 15.90 12.09

F002 Fomento al desarrollo agrario 224.31 224.31 224.31 - - - - -

S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural

200.00 206.80 206.80 6.80 - 3.40 3.40 -

L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 139.45 139.45 189.45 50.00 50.00 - 35.85 35.85

P005 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio

139.06 128.87 128.87 -10.19 - -7.33 -7.33 -

S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos

100.00 103.43 103.43 3.43 - 3.43 3.43 -

S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

100.00 103.36 103.36 3.36 - 3.36 3.36 -

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda

89.09 86.25 86.25 -2.84 - -3.19 -3.19 -

E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios

85.57 84.50 84.50 -1.07 - -1.25 -1.25 -

S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos

48.70 50.38 50.38 1.68 - 3.44 3.44 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

49.70 49.35 49.35 -0.34 - -0.69 -0.69 -

R001 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano

46.15 46.15 46.15 - - - - -

U002 Programa de impulso al desarrollo regional y territorial

27.60 28.54 28.54 0.94 - 3.40 3.40 -

G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades la Ley Agraria

15.23 14.69 14.69 -0.54 - -3.57 -3.57 -

U004 Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios

1.03 1.07 1.07 0.04 - 3.40 3.40 -

S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

1,141.83 - - -1,141.83 - -100.00 -100.00 -

S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

700.00 - - -700.00 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 26,590.50 21,825.89 22,050.89 -4,539.61 225.00 -17.92 -17.07 1.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

139

Cuadro No. 76. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real). (Parte I).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas productivas

7,300.44 6,947.70 6,947.70 -352.75 - -4.83 -4.83 0.00

G010 Programa de gestión hídrica 5,438.14 6,330.09 6,330.09 891.95 - 16.40 16.40 -

S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

5,596.57 5,910.86 5,910.86 314.28 - 5.62 5.62 -

K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 3,954.92 5,362.39 5,062.39 1,107.47 -300.00 35.59 28.00 -5.59

K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

4,346.58 3,766.88 3,766.88 -579.70 - -13.34 -13.34 -

K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco

2,644.12 3,363.22 3,363.22 719.10 - 27.20 27.20 -

S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,891.77 2,990.09 2,990.09 98.32 - 3.40 3.40 -0.00

S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

2,798.88 2,956.05 2,956.05 157.16 - 5.62 5.62 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,629.42 2,912.53 2,912.53 283.11 - 10.77 10.77 -0.00

U036 Pro Árbol.-Desarrollo Forestal 2,723.14 2,815.73 2,815.73 92.59 - 3.40 3.40 -

E001 Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala

2,537.78 2,537.78 2,537.78 - - - - -

E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 2,272.32 2,267.75 2,267.75 -4.57 - -0.20 -0.20 -

S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

2,134.06 2,206.62 2,206.62 72.56 - 3.40 3.40 -0.00

S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado

2,100.00 2,171.40 2,171.40 71.40 - 3.40 3.40 -

U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas

1,570.74 1,624.14 1,624.14 53.41 - 3.40 3.40 -

G003 Regulación Ambiental 1,183.19 1,556.75 1,556.75 373.57 - 31.57 31.57 0.00

K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado

1,080.34 1,303.67 1,303.67 223.34 - 20.67 20.67 -

S217 Programa de Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

1,177.71 1,217.75 1,217.75 40.04 - 3.40 3.40 -

K134 Programas Hídricos Integrales 1,109.44 - 1,100.00 -9.44 1,100.00 -100.00 -0.85 -

U037 Infraestructura Hídrica 736.68 761.73 761.73 25.05 - 3.40 3.40 -

E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México

709.95 709.95 709.95 - - - - -

U012 Prevención y gestión integral de residuos 685.51 709 708.81 23.31 - 3.40 3.40 -

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 607.12 627.77 627.77 20.64 - 3.40 3.40 -

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambienta 513.71 436.14 436.14 -77.57 - -15.10 -15.10 -

E006 Manejo integral del Sistema Hidrológico 397.63 397.63 397.63 - - - - -

G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

377.32 377.32 377.32 - - - - -

U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego

349.06 360.93 360.93 11.87 - 3.40 3.40 -

K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

1,568.89 284.58 284.58 -1,284.30 - -81.86 -81.86 -

U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 268.67 277.80 277.80 9.13 - 3.40 3.40 -

R015 Fideicomisos Ambientales 260.50 268.72 268.72 8.22 - 3.15 3.15 -

G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

262.79 262.79 262.79 - - - 0.00 0.00

U031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

250.00 258.50 258.50 8.50 - 3.40 3.40 -

E009 Investigación científica y tecnológica 253.99 250.01 250.01 -3.99 - -1.57 -1.57 -

E007 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidro meteorológicas

243.14 243.14 243.14 - - - - -

E015 Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde

244.01 242.42 242.42 -1.60 - -0.65 -0.65 -

R099 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales

241.08 241.08 241.08 - - -0.00 -0.00 -

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

225.60 233.27 233.27 7.67 - 3.40 3.40 -

Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I

63,685.19 65,183.95 65,983.95 2,298.77 800.00 2.35 3.61 1.23

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

140

Cuadro No. 76.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). (Parte II).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

225.02 217.42 217.42 -7.60 - -3.38 -3.38 -0.00

N001 Programa para atender desastres naturales 200.38 200.38 200.38 - - - - -

U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

174.03 179.95 179.95 5.92 - 3.40 3.40 -0.00

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

150.44 153.32 153.32 2.88 - 1.91 1.91 -

G030 Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable

50.16 126.62 126.62 76.46 - 152.44 152.44 -

P001 Conducción de las políticas Hídricas 122.71 122.71 122.71 - - - - -

U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

114.20 118.08 118.08 3.88 - 3.40 3.40 -

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción.

113.70 117.57 117.57 3.87 - 3.40 3.40 -

K028 Estudios de pre inversión 134.85 94.85 94.85 -40.00 - -29.66 -29.66 -

G001 Administración Sustentable del Agua 88.00 88.00 88.00 - - - 0.00 0.00

K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco

219.73 71.83 71.83 -147.90 - -67.31 -67.31 -

S047 Programa de Agua Limpia 59.81 61.85 61.85 2.03 - 3.40 3.40 0.00

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

50.23 50.54 50.54 0.32 - 0.63 0.63 0.00

G024 Inspección, medición y calificación de infracciones.

50.10 50.10 50.10 - - - 0.00 0.00

U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

45.98 47.54 47.54 1.56 - 3.40 3.40 -

U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina

40.00 41.36 41.36 1.36 - 3.40 3.40 -

K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 121.96 33.76 33.76 -88.20 - -72.32 -72.32 -

U010 Programa de Cultura del Agua 29.85 30.87 30.87 1.01 - 3.40 3.40 -

U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental

26.99 27.90 27.90 0.92 - 3.40 3.40 -

E008

Conservación y Operación de Acueductos

Uspanapa - La Cangrejera, Ver., y Lázaro Cárdenas, Mich.

26.37 26.37 26.37 - - - -0.00 -0.00

G025 Recaudación y fiscalización. 22.47 22.47 22.47 - - - 0.00 0.00

U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia

21.50 22.23 22.23 0.73 - 3.40 3.40 -

U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo 18.00 18.61 18.61 0.61 - 3.40 3.40 -

U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)

12.00 12.41 12.41 0.41 - 3.40 3.40 -

U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)

11.00 11.37 11.37 0.37 - 3.40 3.40 -0.00

G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

9.81 9.81 9.81 - - - 0.00 0.00

G023 Servicios a usuarios y mercado del agua 9.39 9.39 9.39 - - - - -

P008 Políticas de Investigación de Cambio Climático

5.19 5.23 5.23 0.04 - 0.79 0.79 -

U001 Programa de Devolución de Derechos 4.82 4.99 4.99 0.16 - 3.40 3.40 -0.00

E004 Programa directo de Agua Limpia 4.45 4.45 4.45 - - - -0.00 -0.00

G022 Delimitación de causes y zonas federales 3.91 3.91 3.91 - - - - -

G021 Registro Público de Derechos del Agua 3.76 3.76 3.76 - - - -0.00 -0.00

U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental

3.00 3.10 3.10 0.10 - 3.40 3.40 -

K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico

239.40 - - -239.40 - -100.00 -100.00 -

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza

126.10 - - -126.10 - -100.00 -100.00 -

F002 Manejo Sustentable de tierras 3.10 - - -3.10 - -100.00 -100.00 -

Total Pps Parte II 2,542.40 1,992.75 1,992.75 -549.65 - -21.62 -21.62 -

Total Pps 66,227.59 67,176.70 67,976.70 1,749.11 800.00 1.43 2.64 1.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

141

Cuadro No. 77. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la PGR, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos)

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal

10,000.43 10,800.88 10,563.88 563.45 -237.00 8.00 5.63 -2.19

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

2,219.30 1,919.95 1,919.95 -299.35 - -13.49 -13.49 -

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional

1,773.05 1,672.50 1,672.50 -100.55 - -5.67 -5.67 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

1,393.23 988.06 992.06 -401.18 4.00 -29.08 -28.79 0.40

E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito nacional e internacional

476.54 475.37 475.37 -1.17 - -0.25 -0.25 -

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial

460.21 448.46 448.46 -11.75 - -2.55 -2.55 -

E012

Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal

246.58 260.19 260.19 13.61 - 5.52 5.52 -

E009

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

157.61 232.64 240.64 83.04 8.00 47.61 52.68 3.44

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral

152.01 152.34 152.34 0.33 - 0.22 0.22 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

75.99 82.41 82.41 6.42 - 8.45 8.45 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

61.73 107.30 107.30 45.57 - 73.82 73.82 -

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales

61.60 90.00 90.00 28.40 - 46.10 46.10 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

21.06 24.38 24.38 3.33 - 15.81 15.81 -

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia

188.91 - - -188.91 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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142

Cuadro No. 78. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Energía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

M001 Actividades de apoyo administrativo 396.73 994.95 633.46 236.73 -361.49 150.79 59.67 -36.33

R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía

1,030.30 430.30 430.30 -600.00 - -58.24 -58.24 -

G002

Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo

165.28 287.03 - -165.28 -287.03 73.66 -100.00 -100.00

E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear

274.45 268.69 268.69 -5.76 - -2.10 -2.10 -

P001 Conducción de la política energética 237.29 262.61 262.61 25.32 - 10.67 10.67 -

E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica

240.50 239.82 239.82 -0.68 - -0.28 -0.28 -

P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos

111.54 234.08 208.33 96.79 -25.75 109.86 86.77 -11.00

E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

226.00 223.40 223.40 -2.60 - -1.15 -1.15 -

P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad

101.75 209.79 209.04 107.29 -0.75 106.18 105.44 -0.36

R099 Cuotas a Organismos internacionales de Energía

171.30 177.12 177.12 5.82 - 3.40 3.40 -

G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

114.88 137.29 137.29 22.41 - 19.50 19.50 -

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional

- - 52.00 52.00 52.00 - - -

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

- - 50.50 50.50 50.50 - - -

G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación

23.37 91.53 - -23.37 -91.53 291.73 -100.00 -100.00

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

39.78 64.41 46.91 7.13 -17.50 61.93 17.93 -27.17

G001

Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia

41.78 47.98 47.98 6.20 - 14.85 14.85 -

G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación

17.82 40.61 - -17.82 -40.61 127.88 -100.00 -100.00

E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía

29.16 33.19 33.19 4.03 - 13.81 13.81 -

P007 Realizar estudios de evolución, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos

15.96 25.97 - -15.96 -25.97 62.67 -100.00 -100.00

F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía

21.57 25.72 25.72 4.14 - 19.21 19.21 -

P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía

21.37 25.50 25.50 4.13 - 19.34 19.34 -

G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía

13.33 16.96 16.96 3.64 - 27.28 27.28 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 3,294.17 3,836.96 3,088.83 -205.35 -748.14 16.48 -6.23 -19.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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143

Cuadro No. 79. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones a Seguridad Social, por programas presupuestarios,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago

160,724.00 159,859.12 159,859.12 -864.88 - -0.54 -0.54 -

J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE

133,937.28 135,100.00 135,100.00 1,162.72 - 0.87 0.87 -

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad

65,410.00 69,887.70 69,887.70 4,477.70 - 6.85 6.85 -

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

25,916.39 28,012.71 28,012.71 2,096.32 - 8.09 8.09 -

J025

Previsiones para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

17,857.21 19,393.92 19,393.92 1,536.72 - 8.61 8.61 -

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia

14,998.51 16,459.59 16,459.59 1,461.07 - 9.74 9.74 -

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE

14,815.60 14,858.00 14,858.00 42.40 - 0.29 0.29 -

R018 Apoyo para Cubrir el Gasto de Operación del ISSSTE

13,070.00 13,070.00 13,070.00 - - - - -

S038 Programa IMSS-Oportunidades 9,319.30 9,719.30 9,719.30 400.00 - 4.29 4.29 -

J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

4,350.00 6,378.82 6,378.82 2,028.82 - 46.64 46.64 -

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 1,118.27 4,567.06 4,567.06 3,448.80 - 308.41 308.41 -

T005 11% de Haberes y Haberes de Retiro

3,999.49 4,369.81 4,369.81 370.32 - 9.26 9.26 -

J026

Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México

2,823.60 3,712.48 3,712.48 888.88 - 31.48 31.48 -

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS

4,499.00 2,998.92 2,998.92 -1,500.08 - -33.34 -33.34 -

R027 Seguro de Desempleo 1,950.00 2,600.05 2,600.05 650.05 - 33.34 33.34 -

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE

1,500.00 2,545.00 2,545.00 1,045.00 - 69.67 69.67 -

T002 Seguro de Invalidez y Vida 2,135.00 2,367.11 2,367.11 232.11 - 10.87 10.87 -

R028 Régimen de Incorporación 1,160.00 2,000.00 2,000.00 840.00 - 72.41 72.41 -

T003 Seguro de Salud para la Familia 952.00 1,127.14 1,127.14 175.14 - 18.40 18.40 -

R015 Apoyo a Jubilados del IMSS e ISSSTE

416.00 1,065.00 1,065.00 649.00 - 156.01 156.01 -

J017 Fondo de reserva para el retiro IMSS

- 850.00 850.00 850.00 - - - -

U001 Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 350.00 - - - - -

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único

250.00 250.00 250.00 - - - - -

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio

85.00 85.00 85.00 - - - - -

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana

0.70 0.60 0.60 -0.10 - -14.29 -14.29 -

R029 Pensión Universal 4,083.00 - - -4,083.00 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

485,720.35 501,627.34 501,627.34 15,906.99 - 3.27 3.27 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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144

Cuadro No. 80. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del SEDESOL, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S176 Pensión para Adultos Mayores 42,225.52 45,015.57 42,515.57 290.05 -2,500.00 6.61 0.69 -5.55

S072 Programa de desarrollo Humano Oportunidades

38,551.82 39,862.59 39,862.59 1,310.76 - 3.40 3.40 -

S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

6,883.48 5,593.43 5,593.43 -1,290.05 - -18.74 -18.74 -

S118 Programa de Apoyo Alimentario 4,905.25 5,072.02 5,072.02 166.78 - 3.40 3.40 -

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

3,682.33 3,807.53 3,807.53 125.20 - 3.40 3.40 -

U009 Comedores Comunitarios 1,555.50 3,055.50 3,055.50 1,500.00 - 96.43 96.43 -

B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

2,183.16 2,183.16 2,183.16 - - - - -

S053 Programa de Abasto rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V.(DICONSA)

1,929.44 1,995.04 1,995.04 65.60 - 3.40 3.40 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,242.92 1,535.72 1,535.72 292.80 - 23.56 23.56 -

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,340.91 1,386.50 1,386.50 45.59 - 3.40 3.40 -

P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda

1,341.68 1,327.97 1,327.97 - 13.71 - -1.02 -1.02 -

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A. de S.V.

1,128.06 1,166.41 1,166.41 38.35 - 3.40 3.40 -

S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 1,015.18 1,049.69 1,049.69 34.52 - 3.40 3.40 -

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 545.58 564.13 564.13 18.55 - 3.40 3.40 -

P005 Promoción e Instrumentación de la Participación para el Desarrollo Comunitario y la Cohesión Social

- 529.46 529.46 529.46 - - - -

S054 Programa de Opciones Productivas 429.97 444.59 444.59 14.62 - 3.40 3.40 -

P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales

277.96 410.78 360.78 82.81 -50.00 47.78 29.79 -12.17

S070 Programa de Coinversión Social 332.36 343.66 343.66 11.30 - 3.40 3.40 -

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

312.32 322.93 322.93 10.62 - 3.40 3.40 -

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales

301.16 312.03 312.03 10.87 - 3.61 3.61 -

S155

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

288.00 297.79 303.00 15.00 5.21 3.40 5.21 1.75

E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

243.97 245.58 245.58 1.60 - 0.66 0.66 -

S057 Programas de Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

212.05 219.26 219.26 7.21 - 3.40 3.40 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

82.07 95.12 95.12 13.05 - 15.90 15.90 -

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad

64.33 77.73 77.73 13.39 - 20.82 20.82 -

U008 Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 - - - - -

F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil

49.64 48.02 48.02 -1.62 - -3.26 -3.26 -

R009 Evaluación y estudios de los programas sociales

8.17 8.17 8.17 - - - - -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

7.20 7.20 7.20 - - - - -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

3.20 3.20 3.20 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 111,211.24 117,048.80 114,504.01 3,292.77 -2,544.79 5.25 2.96 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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145

Cuadro No. 81. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

1,508.54 1,508.54 1,508.54 - - 0.00 0.00 -

K021 Proyectos de infraestructura de turismo

904.33 854.62 854.62 -49.72 - -5.50 -5.50 -

F001 Promoción de México como Destino Turístico

726.97 1,341.52 841.52 114.55 -500.00 84.54 15.76 -37.27

F002

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

758.44 728.23 728.23 -30.20 - -3.98 -3.98 -

U002 Pueblos mágicos y destinos prioritarios

- 500.03 500.03 500.03 - - - -

K026 Otros proyectos 450.45 498.77 498.77 48.32 - 10.73 10.73 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

322.29 411.83 411.83 89.54 - 27.78 27.78 -

P001 Planeación y conducción de la política de turismo

308.46 289.10 289.10 -19.36 - -6.28 -6.28 -

E005 Servicios de orientación turística

270.18 276.43 276.43 6.25 - 2.31 2.31 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

349.10 272.52 272.52 -76.58 - -21.94 -21.94 -

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

253.59 253.59 253.59 - - - - -

F004 Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables

43.19 115.57 115.57 72.38 - 167.58 167.58 -

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística

30.95 69.96 69.96 39.01 - 126.06 126.06 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

51.06 69.40 69.40 18.34 - 35.92 35.92 -

F003

Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas

43.83 64.40 64.40 20.57 0.00 46.93 46.93 0.00

K028 Estudios de pre inversión - 54.25 54.25 54.25 - - - -

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo

20.34 24.71 24.71 4.37 - 21.47 21.47 -

R002

Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo"

6.11 6.11 6.11 - - - - -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

5.34 5.34 5.34 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

6,053.17 7,344.91 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

146

Cuadro No. 82. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

R009

Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión

4,541.33 6,026.21 6,026.21 1,484.88 - 32.70 32.70 -

R005

Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar

2,612.80 3,368.51 3,368.51 755.71 - 28.92 28.92 -

M001 Gestión Administrativa 1,575.96 2,604.22 2,604.22 1,028.27 - 65.25 65.25 -

R002 Organización electoral federal

513.60 2,119.46 2,119.46 1,605.86 - 312.66 312.66 -

R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico

1,173.15 1,571.83 1,571.83 398.68 - 33.98 33.98 -

R003

Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía

560.07 1,768.81 1,768.81 1,208.74 - 215.82 215.82 -

R011 Tecnologías de información y comunicaciones

427.31 597.94 597.94 170.62 - 39.93 39.93 -

R010 Vinculación con la sociedad

172.36 207.64 207.64 35.28 - 20.47 20.47 -

O001

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

117.68 144.66 144.66 26.98 - 22.93 22.93 -

M002 Organización del servicio profesional electoral

87.85 105.71 105.71 17.86 - 20.33 20.33 -

P001

Planeación, innovación, seguimiento y evaluación

51.86 57.42 57.42 5.57 - 10.74 10.74 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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147

Cuadro No. 83. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

U128 Proyectos de Desarrollo Regional 18,032.12 - 21,354.56 3,322.44 21,354.56 -100.00 18.43 -

R081 Derecho para el Fondo de Estabilización 10,000.00 16,630.60 16,535.50 6,535.50 -95.10 66.31 65.36 -0.57

U057 Fondos Metropolitanos 9,943.47 10,381.55 10,381.55 438.08 - 4.41 4.41 -

R001 Situaciones laborales supervenientes 10,397.23 9,395.50 9,395.50 -1,001.73 - -9.63 -9.63 -

R131 Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

- 8,587.71 8,587.71 8,587.71 - - - -

U019 Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca 4,062.04 6,976.40 6,976.40 2,914.35 - 71.75 71.75 -

R080 Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo

3,003.80 6,912.60 6,884.60 3,880.80 -28.00 130.13 129.20 -0.41

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,217.19 6,008.47 6,008.47 -1,208.72 - -16.75 -16.75 -

R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación) 5,789.30 5,367.46 5,367.46

U058

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales

5,000.00 2,000.00 5,000.00 - 3,000.00 -60.00 - 150.00

R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía

4,610.90 4,913.60 4,886.20 275.30 -27.40 6.56 5.97 -0.56

U087 Fondo de Capitalidad 3,000.00 2,000.00 3,500.00 500.00 1,500.00 -33.33 16.67 75.00

U088 Fondo de Infraestructura Deportiva 3,211.58 - 3,420.87 209.29 3,420.87 -100.00 6.52 -

U022 Programas Regionales 3,014.25 3,116.73 3,116.73 102.48 - 3.40 3.40 -

U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad

2,535.10 2,535.11 2,535.11 0.01 - 0.00 0.00 -

U091 Fondo de Cultura 2,728.53 - 2,237.16 -491.36 2,237.16 -100.00 -18.01 -

U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos

- 2,200.00 2,200.00 2,200.00 - - - -

U094 Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México

- - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - - -

R003 Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,130.21 -500.00 -500.00 - -30.67 -30.67

U117 Contingencias Económicas

1,012.73 1,012.73 1,012.73 - - - -

R079 Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos

345.10 780.20 781.20 436.10 1.00 126.08 126.37 0.13

R083 Conservación, operación y equipamientos de los recintos de los poderes

500.00 - 749.00 249.00 749.00 -100.00 49.80 -

R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

625.60 625.60 625.60 - - - - -

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad

500.00 600.00 600.00 100.00 - 20.00 20.00 -

U090 Fondo Sur-Sureste 500.00 - 500.00 - 500.00 -100.00 - -

U052 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)

200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 - 100.00 100.00

U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado

368.71 381.25 381.25 12.54 - 3.40 3.40 -

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)

335.19 346.59 346.59 11.40 - 3.40 3.40 -

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 300.00 100.00 100.00 - 50.00 50.00

U095 Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur

- - 300.00 300.00 300.00 - - -

U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional

100.00 100.00 100.00 - - - - -

R007 Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 - - - - -

R116 Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 - - - - -

R011 Derecho para la Fiscalización Petrolera 35.10 49.80 49.60 14.50 -0.20 41.88 41.31 -0.40

N004 Fondo Guerrero 7,000.00 - - -7,000.00 - -100.00 -100.00 -

U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal 5,000.00 - - -5,000.00 - -100.00 -100.00 -

R078 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,539.10 - - -4,539.10 - -100.00 -100.00 -

U020 Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 - - -2,684.96 - -100.00 -100.00 -

R012 Derecho especial sobre minería 1,424.90 - - -1,424.90 - -100.00 -100.00 -

R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario 979.43 - - -979.43 - -100.00 -100.00 -

U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable

300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -

U085 Fondo para fronteras 3,000.00 - - -3,000.00 - -100.00 -100.00 -

Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) 122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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148

Cuadro No. 84. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Deuda Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

D001 Valores Gubernamentales

248,857.87 264,137.60 259,137.60 10,279.73 -5,000.00 6.14 4.13 -1.89

D005 Bonos 38,369.16 41,882.37 41,882.37 3,513.21 - 9.16 9.16 -

D009 Organismos financieros internacionales

13,920.11 14,260.08 14,260.08 339.97 - 2.44 2.44 -

D004 Otros financiamientos 2,926.84 2,950.44 2,950.44 23.59 - 0.81 0.81 -

D002 Fondo de ahorro SAR 2,778.76 2,517.28 2,517.28 -261.48 - -9.41 -9.41 -

D008 Bilaterales 654.22 1,177.40 1,177.40 523.18 - 79.97 79.97 -

D007 Coberturas 75.77 78.00 78.00 2.24 - 2.95 2.95 -

D003 Pensión ISSSTE 63.37 35.39 35.39 -27.98 - -44.16 -44.16 -

D006 Banca comercial 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00 - 6.27 6.27

Por Programas Presupuestarios (Pps)

307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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149

Cuadro No. 85. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E003 Prestación de Servicios de Educación Básica en el DF

31,614.62 32,386.75 32,386.75 772.12 - 2.44 2.44 -

I002

Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

13,134.56 10,134.56 10,134.56 -3,000.00 - -22.84 -22.84 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

1,287.92 3,308.48 3,308.48 2,020.56 - 156.89 156.89 -

E004 Prestación de servicios de educación normal en el DF

738.84 744.29 744.29 5.45 - 0.74 0.74 -

U001 Becas para la Población Atendida por el sector educativo

190.68 158.29 158.29 -32.39 - -16.98 -16.98 -

I003

Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

98.24 98.24 98.24 - - - - -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

28.32 49.56 49.56 21.25 - 75.03 75.03 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

47,093.17 46,880.17 46,880.17 -213.01 - -0.45 -0.45 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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150

Cuadro No. 86. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

O002

Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública

330.17 340.32 340.32 10.15 - 3.07 3.07 -

O005

Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración Pública Federal

320.17 317.01 317.01 -3.16 - -0.99 -0.99 -

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción

254.37 254.93 254.93 0.56 - 0.22 0.22 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

136.65 113.00 113.00 -23.66 - -17.31 -17.31 -

O007

Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales

125.06 125.43 125.43 0.37 - 0.29 0.29 -

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

91.63 96.00 96.00 4.37 - 4.77 4.77 -

O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno

60.67 68.34 68.34 7.67 - 12.64 12.64 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

54.39 56.51 56.51 2.12 - 3.89 3.89 -

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

49.46 24.30 24.30 -25.16 - -50.86 -50.86 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

27.95 58.34 58.34 30.39 - 108.73 108.73 -

K028 Estudios de pre inversión 22.59 24.12 24.12 1.53 - 6.76 6.76 -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

5.32 5.66 5.66 0.34 - 6.34 6.34 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 - 0.37 0.37 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 87. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por

programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

C001 Fondo General de Participaciones

464,043.42 465,802.00 466,849.74 2,806.32 1,047.74 0.38 0.60 0.22

C003 Otros conceptos participables e incentivos económicos

88,560.38 114,175.51 114,931.97 26,371.59 756.46 28.92 29.78 0.66

C002 Fondo de Fomento Municipal

22,895.91 23,081.80 23,129.18 233.27 47.38 0.81 1.02 0.21

C004 Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

2,138.94 2,219.20 2,219.20 80.27 0.00 3.75 3.75 0.00

Por Programas Presupuestarios (Pps)

577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 88. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los ADEFAS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71

Por Programas Presupuestarios (Pps)

15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 -14,830.40 99.90 4.53 -47.71

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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153

Cuadro No. 89. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Tribunales Agrarios, por programas presupuestarios, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E001

Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra

683.63 658.75 658.75 -24.88 - -3.64 -3.64 -

E002

Resolución de juicios agrarios Dotatorios de tierras y los recursos de revisión

262.50 284.58 284.58 22.08 - 8.41 8.41 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

87.10 94.78 94.78 7.68 - 8.82 8.82 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

1.84 1.84 1.84 0.00 - 0.12 0.12 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

1,035.07 1,039.95 1,039.95 4.88 - 0.47 0.47 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 90. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por programas

presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

2,107.77 2,406.53 2,406.53 298.77 - 14.17 14.17 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

82.71 83.93 83.93 1.22 - 1.48 1.48 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

36.30 36.30 36.30 - - - - -

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

0.10 0.10 0.10 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 - 13.47 13.47 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 91. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,

por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

I001 FAEB 292,583.47 - - -

292,583.47 - -100.00 -100.00 -

FONE - 330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - - -

I013 FONE Servicios Personales

- 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - - -

I015 FONE Gasto de Operación

- 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - - -

I014 FONE Otros de Gasto Corriente

- 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - - -

I016 FONE Fondo de Compensación

- 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - - -

I002 FASSA 72,045.19 77,845.08 77,845.08 5,799.89 - 8.05 8.05 -

FASSA Servicios de Salud a la Persona

46,234.02 48,826.12 48,826.12 - 43,002.14 - 45,594.24 5.61 -93.01 -93.38

FASSA Servicios de Salud a la Comunidad

18,140.74 20,582.41 20,582.41 2,441.68 - 13.46 13.46 -

FASSA Rectoría del Sistema de Salud

4,941.95 5,204.67 5,204.67 262.71 - 5.32 5.32 -

FASSA Generación de Recursos para la Salud

2,728.48 3,231.88 3,231.88 2,476.19 1,972.79 18.45 90.75 61.04

FAIS 57,912.91 58,383.02 58,502.95 590.04 119.93 0.81 1.02 0.21

I004 FAIS Municipal 50,893.03 51,306.15 51,411.55 518.52 105.40 0.81 1.02 0.21

I003 FAIS Estatal 7,019.89 7,076.87 7,091.41 71.52 14.54 0.81 1.02 0.21

I005 FORTAMUN 58,666.19 59,142.41 59,263.90 597.71 121.49 0.81 1.02 0.21

FAM 18,637.27 18,788.56 18,827.15 189.88 38.60 0.81 1.02 0.21

I006 FAM Asistencia Social 8,573.14 8,642.74 8,660.49 87.35 17.75 0.81 1.02 0.21

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica

6,441.04 6,493.33 6,506.66 65.62 13.34 0.81 1.02 0.21

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

3,623.09 3,652.50 3,660.00 36.91 7.50 0.81 1.02 0.21

FAETA 5,757.50 5,920.43 6,020.43 262.93 100.00 2.83 4.57 1.69

I009 FAETA Educación Tecnológica

3,601.83 3,697.11 3,797.11 195.28 100.00 2.65 5.42 2.70

I010 FAETA Educación de Adultos

2,155.67 2,223.32 2,223.32 67.65 - 3.14 3.14 -

I011 FASP 7,921.64 8,190.96 8,190.96 269.32 - 3.40 3.40 -

I012 FAFEF 32,054.27 32,314.47 32,380.85 326.58 66.38 0.81 1.02 0.21

Por Programas Presupuestarios (Pps)

545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 8.39 0.08

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 92. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

D011 IPAB 9,803.50 9,365.60 9,365.60 -437.90 - -4.47 -4.47 -

D002 HIPOTECARIO-VIVIENDA 1,661.40 1,584.40 1,584.40 -77.00 - -4.63 -4.63 -

D007 ESTADOS Y MUNICIPIOS Reestructuración en UDIs

273.30 0.0001 0.0001 -273.30 - -100.00 -100.00 -

D001 INDUSTRIA Descuento en pago 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D003 AGROINDUSTRIA Descuento en pago

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D008 INDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D009 AGROINDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D004 INDUSTRIA Reestructuración en UDIs

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D005 HIPOTECARIO-VIVIENDA Reestructuración en UDIs

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

D006 AGROINDUSTRIA Reestructuración en UDIs

0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 93. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CNDH, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

M001 Actividades de apoyo administrativo 450.08 460.38 460.38 10.30 - 2.29 2.29 -

E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones

408.23 423.80 423.80 15.57 - 3.81 3.81 -

E003 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos relacionados con las personas migrantes

65.25 67.51 67.51 2.26 - 3.46 3.46 -

E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional

55.61 61.92 61.92 6.31 - 11.35 11.35 -

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios biblio hemerográficos en materia de Derechos Humanos

55.82 56.11 56.11 0.29 - 0.52 0.52 -

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 47.00 48.22 48.22 1.22 - 2.60 2.60 -

E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional

43.91 44.02 44.02 0.11 - 0.26 0.26 -

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 29.83 31.25 31.25 1.42 - 4.77 4.77 -

E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres

23.61 24.79 24.79 1.18 - 5.00 5.00 -

E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas

23.47 21.77 21.77 -1.70 - -7.23 -7.23 -

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 20.65 21.12 21.12 0.47 - 2.25 2.25 -

E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales

18.59 20.11 20.11 1.52 - 8.19 8.19 -

E008

Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

17.94 18.72 18.72 0.78 - 4.35 4.35 -

R020

Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas

16.44 16.98 16.98 0.54 - 3.26 3.26 -

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro

16.46 16.87 16.87 0.41 - 2.48 2.48 -

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de posibles víctimas de la trata de personas, agravio a periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos

16.68 16.82 16.82 0.15 - 0.89 0.89 -

R021 Realizar acciones de apoyo jurídico 12.62 15.46 15.46 2.84 - 22.50 22.50 -

P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales

14.75 13.07 13.07 -1.68 - -11.39 -11.39 -

E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados

11.91 12.19 12.19 0.28 - 2.38 2.38 -

R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.

9.53 9.55 9.55 0.02 - 0.24 0.24 -

E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas

9.13 9.30 9.30 0.16 - 1.81 1.81 -

E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social

8.60 8.63 8.63 0.03 - 0.39 0.39 -

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

7.14 8.46 8.46 1.32 - 18.48 18.48 -

E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores

5.81 8.21 8.21 2.40 - 41.28 41.28 -

E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

6.21 6.48 6.48 0.27 - 4.38 4.38 -

E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida

4.52 6.43 6.43 1.91 - 42.30 42.30 -

E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión

5.19 5.42 5.42 0.23 - 4.46 4.46 -

E023 Apoyar a Organismos Locales de Protección a Derechos Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)

4.22 4.77 4.77 0.55 - 13.10 13.10 -

E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales

3.45 3.47 3.47 0.02 - 0.53 0.53 -

E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos

2.35 2.47 2.47 0.13 - 5.50 5.50 -

E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero

1.40 1.66 1.66 0.25 - 18.01 18.01 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 - 3.50 3.50 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 94. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programas

presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

P001

Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal

95.08 101.26 101.26 6.18 - 6.50 6.50 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

28.51 22.70 22.70 -5.81 - -20.38 -20.38 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

5.84 6.13 6.13 0.29 - 4.94 4.94 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

129.43 130.09 130.09 0.66 - 0.51 0.51 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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159

Cuadro No. 95. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del CONACYT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad

7,840.00 8,226.67 8,226.67 386.67 - 4.93 4.93 -

U003

Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas

4,000.00 4,640.00 4,640.00 640.00 - 16.00 16.00 -

E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones

3,805.30 4,064.92 4,064.92 259.62 - 6.82 6.82 -

S191 Sistema Nacional de Investigadores

3,722.00 3,991.96 3,991.96 269.96 - 7.25 7.25 -

F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación

2,702.87 2,473.20 2,473.20 -229.67 - -8.50 -8.50 -

U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico

1,565.24 1,719.11 1,719.11 153.86 - 9.83 9.83 -

S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica

1,224.00 1,411.88 1,411.88 187.88 - 15.35 15.35 -

E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones

1,279.40 1,395.30 1,395.30 115.90 - 9.06 9.06 -

S225

Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

900.00 1,071.00 1,071.00 171.00 - 19.00 19.00 -

P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas

501.99 1,033.46 1,033.46 531.47 - 105.87 105.87 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

1,297.83 993.89 993.89 -303.94 - -23.42 -23.42 -

F001 Fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

600.00 840.00 840.00 240.00 - 40.00 40.00 -

S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación

724.00 774.68 774.68 50.68 - 7.00 7.00 -

U002 Apoyo a la consolidación institucional

537.00 579.96 579.96 42.96 - 8.00 8.00 -

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología

128.90 251.37 251.37 122.47 - 95.01 95.01 -

U001 Apoyos para estudios e investigaciones

146.94 169.57 169.57 22.63 - 15.40 15.40 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

60.54 62.00 62.00 1.45 - 2.40 2.40 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

49.30 6.60 6.60 -42.70 - -86.61 -86.61 -

R002 Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico

1.00 1.10 1.10 0.10 - 10.00 10.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 - 8.43 8.43 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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160

Cuadro No. 96 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INEGI, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

P002

Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional

4,798.92 5,085.57 5,121.57 322.65 36.00 5.97 6.72 0.71

P004 Censo de Población y Vivienda

223.00 2,474.26 2,474.26 2,251.26 - 1,009.54 1,009.54 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

456.08 492.17 496.17 40.10 4.00 7.91 8.79 0.81

P001

Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

209.20 223.01 223.01 13.80 - 6.60 6.60 -

P005 Censos Económicos 2,084.09 111.21 111.21 -1,972.88 - -94.66 -94.66 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

68.68 72.44 72.44 3.76 - 5.47 5.47 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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161

Cuadro No. 97. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por programas

presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

G006

Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia

270.61 397.52 397.52 126.92 - - - -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

18.31 69.27 69.27 50.96 - - - -

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno

8.21 11.54 11.54 3.33 - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

297.13 478.33 478.33 181.21 - - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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162

Cuadro No. 98. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por programas

presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional

32.43 371.61 371.61 339.19 - - - -

M001 Actividades de apoyo administrativo

145.73 472.37 343.42 - - - - -

P003 Normatividad y Política Educativa

- 103.41 103.41 - - - - -

E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación

73.36 100.35 87.48 - - - - -

P002

Coordinación del sistema nacional de evaluación educativa, planeación y comunicación social.

- 63.87 55.68 - - - - -

P001

Coordinación de la Política Nacional de Evaluación y del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional

80.02 30.56 30.56 -49.47 - - - -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

25.52 27.83 27.83 2.31 - - - -

E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

250.00 - - -250.00 - - - -

E001 Normatividad y Política Educativa

6.29 -

-6.29 - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

613.35 1,170.00 1,020.00 406.65 -150.00 - - -12.82

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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163

Cuadro No. 99. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

G004 Regulación del Sector Telecomunicaciones

1,496.83 1,486.45 1,486.45 -10.37 - - - -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

435.44 257.66 257.66 -177.77 - - - -

G006

Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia

42.36 139.07 139.07 96.71 - - - -

P001 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

- 79.85 79.85 79.85 - - - -

O001 Contraloría Interna 25.38 36.97 36.97 11.59 - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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164

Cuadro No. 100. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos

2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E002

Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información.

- 320.31 320.31 320.31 - - - -

E001

Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la APF

- 257.46 257.46 257.46 - - - -

E003 Promoción del acceso a la información

- 165.61 165.61 165.61 - - - -

E004 Protección de Datos Personales

- 62.25 62.25 62.25 - - - -

K025 Regulación del Sector Telecomunicaciones

- 48.00 48.00 48.00 - - - -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

- 28.58 28.58 28.58 - - - -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.

- 10.98 10.98 10.98 - - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

- 893.20 893.20 893.20 - - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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165

Cuadro No. 101. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

G001

Regulación y supervisión del Otorgamiento de Permisos y la Administración de estos, en Materia de Electricidad, Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo

- - 378.81 378.81 378.81 - - -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

- - 20.71 20.71 20.71 - - -

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.

- - 0.48 0.48 0.48 - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

- - 400.00 400.00 400.00 - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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166

Cuadro No. 102. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

G001

Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación

- - 228.41 228.41 228.41 - - -

M001 Actividades de Apoyo Administrativo

53.22 53.22 53.22 - - -

P001

Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos

- - 49.15 49.15 49.15 - - -

G002

Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos

- - 19.26 19.26 19.26 - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

- - 350.04 350.04

350.04

- - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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167

Cuadro No. 103. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del IMSS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E002 Atención curativa eficiente 155,683.98 164,643.54 164,643.54 8,959.56 - 5.75 5.75 -

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973

160,724.00 159,859.12 159,859.12 -864.88 - -0.54 -0.54 -

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS

56,890.59 64,948.00 64,948.00 8,057.41 - 14.16 14.16 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

48,906.79 55,141.57 55,141.57 6,234.78 - 12.75 12.75 -

J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,599.00 14,109.92 14,109.92 -1,489.08 - -9.55 -9.55 -

J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho

13,971.00 13,799.00 13,799.00 -172.00 - -1.23 -1.23 -

E007 Servicios de guardería 9,294.10 9,649.70 9,649.70 355.60 - 3.83 3.83 -

E008 Atención a la salud reproductiva

5,268.56 5,953.90 5,953.90 685.34 - 13.01 13.01 -

E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

5,536.21 5,697.77 5,697.77 161.56 - 2.92 2.92 -

K012

Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

4,450.00 4,833.02 4,833.02 383.02 - 8.61 8.61 -

E001 Atención a la salud pública 3,566.19 2,728.92 2,728.92 -837.27 - -23.48 -23.48 -

E010

Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas

1,018.35 974.34 974.34 -44.01 - -4.32 -4.32 -

K029 Programas de adquisiciones

300.00 946.37 946.37 646.37 - 215.46 215.46 -

E003 Atención a la salud en el trabajo

1,001.52 820.42 820.42 -181.09 - -18.08 -18.08 -

E004 Investigación en salud en el IMSS

464.93 549.11 549.11 84.19 - 18.11 18.11 -

E009 Prestaciones sociales eficientes

863.45 500.84 500.84 -362.61 - -42.00 -42.00 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

265.33 281.66 281.66 16.33 - 6.15 6.15 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

50.00 - - -50.00 - -100.00 -100.00 -

W001 Operaciones ajenas -6,893.00 -7,741.90 -7,741.90 -848.90 - 12.32 12.32 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

476,961.00 497,695.32 497,695.32 20,734.32 - 4.35 4.35 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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168

Cuadro No. 104. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del ISSSTE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

J026 Pensiones y Jubilaciones 131,663.19 128,108.29 128,108.29 -3,554.90 - -2.70 -2.70 -

E018 Suministro de Claves de Medicamentos 14,069.15 14,547.47 14,547.47 478.32 - 3.40 3.40 -

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros

12,053.76 12,519.33 12,519.33 465.57 - 3.86 3.86 -

M003 Gastos de Administración 9,234.24 11,136.52 11,136.52 1,902.28 - 20.60 20.60 -

E012 Hospitalización Especializada 7,468.90 7,404.02 7,404.02 -64.88 - -0.87 -0.87 -

E010 Consulta Externa Especializada 5,695.62 5,836.06 5,836.06 140.44 - 2.47 2.47 -

E011 Hospitalización General 5,676.83 5,580.84 5,580.84 -96.00 - -1.69 -1.69 -

E009 Consulta Externa General 5,285.63 4,838.16 4,838.16 -447.47 - -8.47 -8.47 -

J025 Pensiones por Vejez 25.26 4,459.08 4,459.08 4,433.82 - 17,555.89 17,555.89 -

K011 Proyectos de infraestructura social 2,210.96 2,306.29 2,306.29 95.33 - 4.31 4.31 -

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 815.29 1,955.55 1,955.55 1,140.26 - 139.86 139.86 -

E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

1,858.12 1,921.32 1,921.32 63.20 - 3.40 3.40 -

E013 Atención de Urgencias 1,452.95 1,398.46 1,398.46 -54.49 - -3.75 -3.75 -

E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico

1,172.88 964.97 964.97 -207.91 - -17.73 -17.73 -

E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar

860.51 860.95 860.95 0.44 - 0.05 0.05 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 885.33 820.79 820.79 -64.54 - -7.29 -7.29 -

E007 Consulta Bucal 711.99 691.20 691.20 -20.79 - -2.92 -2.92 -

J028 Pagos de Funeral 446.96 530.98 530.98 84.02 - 18.80 18.80 -

E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación

400.94 393.64 393.64 -7.29 - -1.82 -1.82 -

E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud

234.44 227.44 227.44 -7.00 - -2.99 -2.99 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

197.64 199.65 199.65 2.02 - 1.02 1.02 -

E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada

173.15 186.93 186.93 13.78 - 7.96 7.96 -

E003 Detección Oportuna de Enfermedades 192.81 184.43 184.43 -8.39 - -4.35 -4.35 -

E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos

142.81 180.05 180.05 37.24 - 26.07 26.07 -

J024 Pensiones por Cesantía 25.26 167.05 167.05 141.79 - 561.44 561.44 -

E002 Control de Enfermedades Transmisibles 196.88 163.74 163.74 -33.14 - -16.83 -16.83 -

E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 138.76 134.72 134.72 -4.04 - -2.91 -2.91 -

E031 Servicios Culturales 117.34 134.67 134.67 17.33 - 14.77 14.77 -

E006 Atención Materno Infantil 116.99 120.08 120.08 3.09 - 2.64 2.64 -

E014 Rehabilitación 101.42 99.68 99.68 -1.74 - -1.72 -1.72 -

E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social

138.14 95.18 95.18 -42.96 - -31.10 -31.10 -

E015 Investigación Científica y Tecnológica 86.09 92.66 92.66 6.57 - 7.63 7.63 -

E004 Orientación para la Salud 86.27 87.95 87.95 1.68 - 1.95 1.95 -

J027 Indemnizaciones Globales 71.88 79.36 79.36 7.48 - 10.40 10.40 -

E030 Servicios Deportivos 78.10 62.43 62.43 -15.67 - -20.06 -20.06 -

E034 Servicios Funerarios 55.60 54.84 54.84 -0.76 - -1.37 -1.37 -

E041 Servicios Integrales de Turismo 42.18 53.91 53.91 11.73 - 27.81 27.81 -

J020 Subsidios y Ayudas 27.49 39.07 39.07 11.58 - 42.11 42.11 -

E033 Servicios Integrales a Pensionados 33.68 27.35 27.35 -6.33 - -18.80 -18.80 -

E036 Equidad de Género 23.87 22.92 22.92 -0.96 - -4.00 -4.00 -

E042 Atención a Personas con Discapacidad 21.62 21.02 21.02 -0.60 - -2.79 -2.79 -

J022 Pensiones por Causa de Muerte Edad Avanzada

20.11 19.63 19.63 -0.48 - -2.39 -2.39 -

J021 Pensiones por Invalidez 1,128.72 19.52 19.52 -1,109.20 - -98.27 -98.27 -

E032 Servicios Turísticos 18.85 10.44 10.44 -8.41 - -44.63 -44.63 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 205,458.62 208,758.62 208,758.62 3,300.00 - 1.61 1.61 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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169

Cuadro No. 105. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CFE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Programas presupuestarios 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

94,414.75 83,132.17 83,132.17 -11,282.58 - -11.95 -11.95 -

R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía

57,017.98 59,906.87 59,906.87 2,888.89 - 5.07 5.07 -

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica

36,543.71 40,957.21 40,957.21 4,413.50 - 12.08 12.08 -

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 23,267.80 28,513.12 28,513.12 5,245.32 - 22.54 22.54 -

K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (PIDIREGAS)

18,343.09 17,251.09 17,251.09 -1,092.00 - -5.95 - 5.95 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 13,619.77 17,126.97 17,126.97 3,507.19 - 25.75 25.75 -

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

13,037.22 15,939.30 15,939.30 2,902.08 - 22.26 22.26 -

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad

8,470.12 10,243.63 10,243.63 1,773.51 - 20.94 20.94 -

K027 Mantenimiento de infraestructura 6,373.79 10,226.42 10,226.42 3,852.63 - 60.44 60.44 -

E567

Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

6,944.16 7,008.40 7,008.40 64.24 - 0.93 0.93 -

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica

4,947.94 5,370.74 5,370.74 422.81 - 8.55 8.55 -

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional

5,950.75 4,893.49 4,893.49 -1,057.26 - -17.77 -17.77 -

K029 Programas de adquisiciones 2,669.86 4,135.95 4,135.95 1,466.09 - 54.91 54.91 -

P552

Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

3,292.33 3,188.53 3,188.53 -103.80 - -3.15 - 3.15 -

R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.

1,508.81 1,743.05 1,743.05 234.24 - 15.52 15.52 -

E555

Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

1,341.98 1,255.07 1,255.07 -86.90 - -6.48 - 6.48 -

R585 Planeación y dirección de los procesos productivos

2,869.00 810.59 810.59 -2,058.41 - -71.75 -71.75 -

W001 Operaciones ajenas 530.00 530.00 530.00 - - - - -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

824.23 369.60 369.60 -454.63 - -55.16 -55.16 -

K028 Estudios de pre inversión 565.37 363.75 363.75 -201.62 - -35.66 -35.66 -

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

300.00 357.50 357.50 57.50 - 19.17 19.17 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

309.09 331.99 331.99 22.90 - 7.41 7.41 -

K014 Otros proyectos de infraestructura social - 314.00 314.00 314.00 - - - -

P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional 232.52 240.49 240.49 7.97 - 3.43 3.43 -

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica

131.29 185.04 185.04 53.74 - 40.93 40.93 -

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

45.05 46.22 46.22 1.17 - 2.61 2.61 -

K026 Otros proyectos 15.20 15.36 15.36 0.17 - 1.11 1.11 -

R586 Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas

2,500.00 - - -2,500.00 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 306,065.80 314,456.55 314,456.55 8,390.75 - 2.74 2.74 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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170

Cuadro No. 106. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de PEMEX, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

K002 Proyectos de infraestructura económica de Hidrocarburos

324,725.88 326,953.43 326,953.43 2,227.55 - 0.69 0.69 -

B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

67,651.80 68,848.36 68,848.36 1,196.57 - 1.77 1.77 -

J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX

38,119.06 43,155.07 43,155.07 5,036.01 - 13.21 13.21 -

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

24,092.69 24,719.55 24,719.55 626.87 - 2.60 2.60 -

K027 Mantenimiento de infraestructura

17,800.02 20,675.48 20,675.48 2,875.46 - 16.15 16.15 -

E013 Servicios médicos al personal de PEMEX

12,383.82 11,350.27 11,350.27 -1,033.54 - -8.35 -8.35 -

E015

Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX

6,570.65 8,066.02 8,066.02 1,495.38 - 22.76 22.76 -

M001 Actividades de apoyo administrativo

7,131.94 7,449.63 7,449.63 317.69 - 4.45 4.45 -

K026 Otros proyectos 5,517.53 6,564.80 6,564.80 1,047.27 - 18.98 18.98 -

E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos

3,311.92 4,894.92 4,894.92 1,583.00 - 47.80 47.80 -

K043 Otros programas de inversión 2,076.30 4,224.90 4,224.90 2,148.60 - 103.48 103.48 -

E012

Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología

2,964.39 3,715.15 3,715.15 750.77 - 25.33 25.33 -

K029 Programas de adquisiciones 2,514.97 3,469.80 3,469.80 954.83 - 37.97 37.97 -

K028 Estudios de pre inversión 3,990.89 3,215.08 3,215.08 -775.81 - -19.44 -19.44 -

E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX

1,063.53 1,093.78 1,093.78 30.25 - 2.84 2.84 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

859.04 935.30 935.30 76.26 - 8.88 8.88 -

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria

600.51 791.59 791.59 191.09 - 31.82 31.82 -

K011 Proyectos de infraestructura social de salud

93.03 215.17 215.17 122.14 - 131.28 131.28 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

102.45 127.39 127.39 24.93 - 24.33 24.33 -

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

96.72 95.19 95.19 -1.54 - -1.59 -1.59 -

K014 Otros proyectos de infraestructura social

9.09 19.17 19.17 10.08 - 110.94 110.94 -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

521,676.23 540,580.08 540,580.08 18,903.85 - 3.62 3.62 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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171

5. Clasificación del gasto

público federal por Unidades Responsables, y

por ramo

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172

Cuadro No. 107. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Legislativo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

100 Cámara de Diputados 6,795.52 7,339.17 7,339.17 543.64 - 8.00 8.00 -0.00

200 Cámara de Senadores 3,722.43 4,269.18 2,039.99 -1,682.43 -2,229.18 14.69 -45.20 -52.22

101 Auditoria Superior de la Federación

1,863.74 2,039.99 4,019.18 2,155.44 1,979.18 9.46 115.65 97.02

Presupuesto total 12,381.69 13,648.34 13,398.34 1,016.65 -250.00 10.23 8.21 -1.83 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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173

Cuadro No. 108. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

210 Estado Mayor Presidencial 507.28 624.05 624.05 116.77 - 23.02 23.02 -

113 Coordinación General de Administración

563.99 514.27 514.27 -49.71 - -8.81 -8.81 -

211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales

401.98 500.32 500.32 98.33 - 24.46 24.46 -

112 Secretaria Particular del Presidente

226.05 165.47 165.47 -60.58 - - -26.80 -

115 Coordinación General de Comunicación Social

116.98 119.16 119.16 2.18 - 1.87 1.87 -

130 Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental

82.61 81.70 81.70 -0.91 - -1.10 -1.10 -

114 Coordinación General de Opinión Pública

66.04 62.10 62.10 -3.94 - -5.97 -5.97 -

128 Coordinación de Asesores del Presidente

55.72 53.05 53.05 -2.67 - -4.80 -4.80 -

129 Oficina de la Presidencia de la República

42.42 48.00 48.00 5.58 - 13.16 13.16 -

127 Secretaría Técnica del Gabinete

44.10 40.29 40.29 -3.81 - -8.64 -8.64 -

135 Coordinación de Estrategia Digital Nacional

25.85 29.19 29.19 3.34 - 12.93 12.93 -

133

Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Social

24.93 24.82 24.82 -0.12 - -0.47 -0.47 -

132 Órgano Interno de Control 14.40 15.02 15.02 0.62 - 4.29 4.29 -

136 Coordinación de Crónica Presidencial

9.05 8.34 8.34 -0.71 - -7.83 -7.83 -

137 Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación

8.82 6.09 6.09 -2.72 - -30.90 -30.90 -

134 Coordinación de Vinculación

6.66 4.36 4.36 -2.30 - -34.54 -34.54 -

131 Conservaduría de Palacio Nacional

3.64 - - -3.64 - -100.00 -100.00 -

Presupuesto total 2,200.52 2,296.23 2,296.23 95.71 - 4.35 4.35 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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174

Cuadro No. 109. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Judicial, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

Impartir justicia en el ámbito de su competencia

47,752.95 53,207.05 48,707.05 954.10 -4,500.00 11.42 2.00 -8.46

110 Consejo de la Judicatura Federal

43,199.05 48,552.13 44,052.13 853.08 -4,500.00 12.39 1.97 -9.27

100 Suprema Corte de Justicia de la Nación

4,553.90 4,654.92 4,654.92 101.02 - 2.22 2.22 -

Resolver impugnaciones en procesos electorales

2,488.62 3,062.02 3,062.02 573.40 - 23.04 23.04 -

210 Sala Superior 1,835.88 2,047.70 2,047.70 211.82 - 11.54 11.54 -

211 Salas Regionales 652.74 1,014.32 1,014.32 361.58 - 55.39 55.39 -

Presupuesto total 50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50 -4,500.00 12.00 3.04 -8.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

175

Cuadro No. 110. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

L00 Policía Federal 22,041.74 26,099.64 25,599.64 3,557.89 -500.00 18.41 16.14 -1.92

D00 Prevención y Readaptación Social 18,505.65 20,118.68 20,118.68 1,613.03 - 8.72 8.72 -

W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

8,083.15 8,346.83 8,346.83 263.68 - 3.26 3.26 -

I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 7,537.09 7,616.13 7,616.13 79.05 - 1.05 1.05 -

500 Unidad para el Desarrollo Político 2,707.65 2,743.56 2,743.56 35.90 - 1.33 1.33 -

K00 Instituto Nacional de Migración 2,102.14 1,979.08 1,979.08 -123.06 - -5.85 - 5.85 -

O00 Servicio de Protección Federal 1,559.16 1,640.14 1,640.14 80.98 - 5.19 5.19 -

631 Dirección General de Plataforma México 853.31 1,238.85 1,238.85 385.53 - 45.18 45.18 -

U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

1,094.26 1,453.38 1,117.66 23.40 -335.72 32.82 2.14 -23.10

410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal

304.49 706.16 706.16 401.66 - 131.91 131.91 -0.00

EZN Archivo General de la Nación 584.97 381.53 381.53 -203.44 - -34.78 -34.78 -

F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 307.65 362.56 362.56 54.91 - 17.85 17.85 -

710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía

169.56 299.72 299.72 130.16 - 76.77 76.77 -

911 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

230.26 252.02 252.02 21.75 - 9.45 9.45 -

111 Dirección General de Comunicación Social 228.50 229.40 229.40 0.91 - 0.40 0.40 -

810 Dirección General de Recursos Humanos 200.41 224.89 224.89 24.48 - 12.22 12.22 -

V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

191.42 197.92 197.92 6.49 - 3.39 3.39 -

214 Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas

202.34 195.31 195.31 - 7.02 - -3.47 - 3.47 -

600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad 76.51 194.61 194.61 118.11 - 154.37 154.37 -

812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

182.23 191.13 191.13 8.91 - 4.89 4.89 -

J00 Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán

- - 154.60 154.60 154.60 - - -

EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 150.95 150.9463 5.01 - 3.43 3.43 -0.00

632 Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública

125.38 127.55 127.55 2.17 - 1.73 1.73 -

100 Secretaría 121.40 117.62 117.62 - 3.78 - -3.11 - 3.11 -

211 Unidad de Gobierno 112.62 115.55 115.55 2.93 - 2.60 2.60 -

813 Dirección General de Tecnologías de la Información 103.63 107.43 107.43 3.81 - 3.67 3.67 -

215 Dirección General de Juegos y Sorteos 96.50 104.10 104.10 7.60 - 7.88 7.88 -

T00 Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur

- - 102.01 102.01 102.01 - - -

811 Dirección General de Programación y Presupuesto 198.49 97.34 97.34 -101.15 - -50.96 -50.96 -

130 Unidad General de Asuntos Jurídicos 41.42 90.41 90.41 49.00 - 118.31 118.31 -

412 Unidad de Política Migratoria 60.93 90.38 90.38 29.45 - 48.33 48.33 -0.00

H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 95.74 86.70 86.70 - 9.04 - -9.44 - 9.44 -

114 Unidad de Contraloría Interna 85.12 84.71 84.71 - 0.40 - -0.47 - 0.47 -

Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

92.42 82.06 82.06 -10.35 - -11.20 -11.20 -

R00 Coordinación Nacional Antisecuestro - - 79.11 79.11 79.11 - - -

G00 Secretaria General del Consejo Nacional de Población

78.11 76.02 78.50 0.39 2.48 -2.68 0.50 3.27

612 Dirección General de Seguridad Privada 89.06 76.60 76.60 -12.45 - -13.98 -13.98 -

510 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico

45.08 65.69 65.69 20.61 - 45.71 45.71 -

200 Subsecretaria de Gobierno 56.85 65.33 65.33 8.48 - 14.92 14.92 -

914 Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos

57.90 63.66 63.66 5.76 - 9.95 9.95 -

814 Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa

57.42 60.63 60.63 3.22 - 5.60 5.60 -

511 Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social

55.71 56.97 56.97 1.26 - 2.26 2.26 -

642 Dirección General de Servicios para la Operación Policial

56.62 55.77 55.77 - 0.85 - -1.49 - 1.49 -

Presupuesto total Parte I 68,938.81 76,247.01 75,749.49 6,810.68 -497.52 10.60 9.88 -0.65 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

176

Cuadro No. 110.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

800 Oficialía Mayor 4,616.87 51.28 51.28 -4,565.59 - -98.89 -98.89 -

641 Dirección General de Servicios 55.12 50.57 50.57 - 4.55 - -8.25 - 8.25 -

121 Dirección General de Protección Civil 45.63 50.43 50.43 4.80 - 10.52 10.52 -

512 Dirección General de Coordinación Intersecretarial 47.17 48.80 48.80 1.63 - 3.46 3.46 -

A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

44.35 46.30 46.30 1.94 - 4.38 4.38 -

913 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos

44.09 45.08 45.08 0.99 - 2.24 2.24 -

611 Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación

54.88 43.68 43.68 -11.20 - -20.41 -20.41 -

311 Unidad de Enlace Legislativo 41.22 43.51 43.51 2.29 - 5.56 5.56 -

131 Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios

41.53 42.71 42.71 1.18 - 2.85 2.85 -

640 Unidad de Servicios y Formación Policial 33.40 41.22 41.22 7.82 - 23.40 23.40 -

514 Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

90.78 37.96 39.88 -50.89 1.92 -58.18 -56.06 5.07

120 Coordinación Nacional de Protección Civil 37.31 39.04 39.04 1.73 - 4.63 4.63 -

400 Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos

31.38 38.58 38.58 7.20 - 22.96 22.96 -

621 Dirección General de Política para el Desarrollo Policial

45.61 35.12 36.62 - 8.99 1.50 -23.00 -19.71 4.27

101 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

31.98 36.05 36.05 4.07 - 12.72 12.72 -

513 Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial

34.80 35.92 35.92 1.12 - 3.21 3.21 -

122 Dirección General para la Gestión de Riesgos 35.00 35.05 35.05 0.06 - 0.16 0.16 0.00

651 Dirección General de Apoyo Jurídico 34.62 34.37 34.37 - 0.26 - -0.74 - 0.74 -

652 Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación

38.14 33.37 33.37 - 4.77 - -12.50 -12.50 -

700 Subsecretaría de Normatividad de Medios 28.38 33.09 33.09 4.70 - 16.57 16.57 -

217 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior

29.09 30.84 30.84 1.75 - 6.01 6.01 -

123 Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil

29.92 30.61 30.61 0.69 - 2.31 2.31 -

712 Dirección General de Medios Impresos 27.79 30.13 30.13 2.34 - 8.41 8.41 -

411 Dirección General de Asociaciones Religiosas 27.09 28.65 28.65 1.56 - 5.75 5.75 -

212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 27.94 28.61 28.61 0.67 - 2.40 2.40 -

610 Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada

29.60 28.45 28.45 - 1.16 - -3.90 - 3.90 -

300 Subsecretaria de Enlace Legislativo 25.19 27.69 27.69 2.50 - 9.92 9.92 -

630 Unidad de Información para la Seguridad Pública 20.67 26.90 26.90 6.23 - 30.17 30.17 -

N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

24.81 25.96 25.96 1.14 - 4.61 4.61 -

900 Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

24.80 25.83 25.83 1.03 - 4.16 4.16 -

623 Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario

26.25 23.33 23.33 - 2.92 - -11.13 -11.13 -

313 Dirección General de Acuerdos Políticos 22.20 22.55 22.55 0.35 - 1.57 1.57 -

711 Dirección General de Normatividad de Comunicación 20.79 22.41 22.41 1.62 - 7.78 7.78 -

620 Unidad de Desarrollo e Integración Institucional 14.97 20.99 20.99 6.01 - 40.16 40.16 -

312 Dirección General de Información Legislativa 18.55 19.27 19.27 0.72 - 3.89 3.89 -

216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información 18.51 19.26 19.26 0.75 - 4.04 4.04 -

622 Dirección General del Centro de Control de Confianza 22.41 17.64 17.64 - 4.77 - -21.29 -21.29 -

132 Dirección General de lo Contencioso 16.54 17.01 17.01 0.48 - 2.88 2.88 -

310 Dirección General de Estudios Legislativos 13.52 14.02 14.02 0.50 - 3.72 3.72 -

133 Dirección General de Procedimientos Constitucionales 12.97 13.07 13.07 0.10 - 0.74 0.74 -

650 Inspectoría General 11.17 12.20 12.20 1.03 - 9.20 9.20 -

M00 Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas

5.78 5.86 5.86 0.08 - 1.33 1.33 -

E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 161.64 161.33

-161.64 -161.33 -0.19 -100.00 -100.00

Presupuesto total Parte II 6,064.49 1,474.73 1,316.83 -4,747.66 -157.90 -75.68 -78.29 -10.71

Presupuesto total Parte I +II 75,003.30 77,721.74 77,066.32 2,063.02 -655.42 3.62 2.75 -0.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

177

Cuadro No. 111. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas

1,311.93 1,391.06 1,391.06 79.13 - 6.03 6.03 -

400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,079.04 1,432.83 1,432.83 353.79 - 32.79 32.79 -

200 Subsecretaría para América del Norte 896.80 1,174.00 1,174.00 277.20 - 30.91 30.91 -

411 Dirección General para Europa 599.70 395.45 395.45 -204.25 - -34.06 -34.06 -

610 Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

462.38 140.17 144.17 -318.20 4.00 -69.68 -68.82 2.85

K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

444.39 551.07 551.07 106.68 - 24.01 24.01 -

300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe

439.10 651.25 651.25 212.15 - 48.32 48.32 -

613 Dirección General de Bienes Inmuebles

y Recursos Materiales 332.71 138.19 138.19 -194.52 - -58.47 -58.47 -

800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

277.41 326.65 326.65 49.24 - 17.75 17.75 -

211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior

242.33 244.29 244.29 1.96 - 0.81 0.81 -

310 Dirección General para América Latina y el Caribe

187.70 192.49 192.49 4.79 - 2.55 2.55 -

210 Dirección General para América del Norte

155.61 249.58 249.58 93.97 - 60.38 60.38 -

412 Dirección General para Asia-Pacífico 146.98 137.42 137.42 -9.56 - -6.50 -6.50 -

311 Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos

137.13 125.67 125.67 -11.46 - -8.36 -8.36 -

413 Dirección General para África y Medio Oriente

125.25 140.10 140.10 14.86 - 11.86 11.86 -

611 Dirección General de Delegaciones 112.30 118.88 118.88 6.58 - 5.86 5.86 -

614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación

73.83 119.92 119.92 46.10 - 62.44 62.44 -

600 Oficialía Mayor 69.27 30.88 30.88 -38.39 - -55.42 -55.42 -

111 Dirección General de Protocolo 51.98 66.19 66.19 14.21 - 27.34 27.34 -

612 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

44.95 46.30 46.30 1.35 - 3.00 3.00 -

100 Secretaría 43.24 47.24 47.24 4.00 - 9.25 9.25 -

B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos

40.24 43.57 43.57 3.34 - 8.29 8.29 -

J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 33.32 82.95 82.95 49.63 - 148.94 148.94 -

112 Dirección General de Comunicación Social

28.37 29.62 29.62 1.25 - 4.40 4.40 -

812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

27.23 29.92 29.92 2.69 - 9.88 9.88 -

616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 23.06 23.33 23.33 0.27 - 1.19 1.19 -

810 Dirección General para Temas Globales 21.89 27.10 27.10 5.21 - 23.78 23.78 -

121 Consultaría Jurídica 21.74 25.95 25.95 4.21 - 19.39 19.39 -

123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático

21.04 23.09 23.09 2.05 - 9.76 9.76 -

615 Órgano Interno de Control 17.65 19.55 19.55 1.90 - 10.76 10.76 -

I00 Instituto Matías Romero 17.40 19.30 19.30 1.90 - 10.94 10.94 -

212 Dirección General de Servicios Consulares

16.19 16.06 16.06 -0.13 - -0.83 -0.83 -

C00

Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice

15.54 16.96 16.96 1.42 - 9.15 9.15 -

103 Dirección General de Coordinación Política

7.80 8.27 8.27 0.47 - 6.09 6.09 -

813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil

4.64 5.98 5.98 1.34 - 28.77 28.77 -

213 Dirección General de Asuntos Especiales

2.35 5.19 5.19 2.83 - 120.48 120.48 -

Presupuesto total 7,532.48 8,096.49 8,100.49 568.01 4.00 7.49 7.54 0.05 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

178

Cuadro No. 112. Presupuesto propuesto y aprobado para SHCP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E00 Servicio de Administración Tributaria 14,189.11 14,267.62 14,267.62 78.51 - 0.55 0.55 -

AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 7.25

GSA AGROASEMEX, S.A. 1,553.79 1,606.59 1,856.59 302.80 250.00 3.40 19.49 15.56

HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,254.53 2,969.33 2,969.33 1,714.80 - 136.69 136.69 -

B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1,150.12 1,221.37 1,221.37 71.25 - 6.19 6.19 -

HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1,020.51 1,055.21 1,055.21 34.70 - 3.40 3.40 -

215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 967.20 926.74 926.74 -40.46 - -4.18 -4.18 -

HHG Instituto Nacional de las Mujeres 913.00 995.25 952.19 39.19 -43.06 9.01 4.29 -4.33

AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 833.37 833.37 30.29 - 3.77 3.77 -

HAN Financiera Rural 703.40 727.30 1,227.30 523.90 500.00 3.40 74.48 68.75

G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

637.20 675.14 675.14 37.94 - 5.95 5.95 -

HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

607.69

-607.69 - -100.00 -100.00 -

HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios

534.10 552.30 552.30 18.20 - 3.41 3.41 -

AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 470.49 889.21 957.99 487.51 68.78 89.00 103.62 7.74

711 Dirección General de Recursos Humanos 441.91 412.23 412.23 -29.69 - -6.72 -6.72 -

610 Sub tesorería de Operación 432.45 434.38 434.38 1.92 - 0.45 0.45 -

713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores

286.72 285.44 285.44 -1.28 - -0.45 -0.45 -

112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 243.93 240.12 240.12 -3.82 - -1.56 -1.56 -

C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 233.02 258.48 258.48 25.46 - 10.93 10.93 -

110 Unidad de Inteligencia Financiera 224.87 218.96 218.96 -5.90 - -2.63 -2.63 -

712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales

218.29 235.50 235.50 17.21 - 7.88 7.88 -

D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 212.29 229.17 228.85 16.56 -0.32 7.95 7.80 -0.14

AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 189.58 197.22 197.22 7.64 - 4.03 4.03 -

411 Unidad de Política y Control Presupuestario 167.51 185.60 185.60 18.09 - 10.80 10.80 -

715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 143.86 143.43 143.43 -0.43 - -0.30 -0.30 -

700 Oficialía Mayor 143.26 196.35 196.35 53.09 - 37.05 37.05 -

400 Subsecretaría de Egresos 136.79 135.74 135.74 -1.05 - -0.77 -0.77 -

HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 129.70 200.00 200.00 70.30 - 54.20 54.20 -

511 Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 126.94 138.07 138.07 11.13 - 8.77 8.77 -

716 Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información

121.62 121.66 121.66 0.04 - 0.04 0.04 -

200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 118.28 99.43 99.43 -18.85 - -15.94 -15.94 -

100 Secretaría 116.97 121.44 121.44 4.47 - 3.82 3.82 -

415 Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 109.64 114.62 114.62 4.98 - 4.54 4.54 -

412 Unidad de Contabilidad Gubernamental 107.17 112.18 112.18 5.01 - 4.68 4.68 -

313 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 105.33 103.80 103.80 -1.54 - -1.46 -1.46 -

416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 101.06 100.49 100.49 -0.57 - -0.56 -0.56 -

210 Unida de Crédito Público 95.70 96.72 96.72 1.02 - 1.07 1.07 -

211 Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 89.74 94.42 94.42 4.68 - 5.22 5.22 -

310 Unidad de Política de Ingresos Tributarios 89.03 84.48 84.48 -4.55 - -5.11 -5.11 -

612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 87.47 88.96 88.96 1.49 - 1.70 1.70 -

513 Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 87.03 93.02 93.02 5.99 - 6.88 6.88 -

300 Subsecretaría de Ingresos 81.79 78.92 78.92 -2.87 - -3.51 -3.51 -

710 Dirección General de Recursos Financieros 80.38 74.93 74.93 -5.45 - -6.78 -6.78 -

213 Unidad de Banca Valores y Ahorro 79.58 82.13 82.13 2.55 - 3.20 3.20 -

311 Unidad de Legislación Tributaria 76.17 78.53 78.53 2.36 - 3.10 3.10 -

410 Unidad de Inversiones 73.31 79.42 79.42 6.11 - 8.33 8.33 -

113 Órgano Interno de Control 71.29 68.46 68.46 -2.83 - -3.97 -3.97 -

212 Unidad de Banca de Desarrollo 68.06 70.78 70.78 2.72 - 4.00 4.00 -

510 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 66.96 59.84 59.84 -7.12 - -10.64 -10.64 -

419 Unidad de Evaluación del Desempeño 64.68 71.91 71.91 7.23 - 11.18 11.18 -

214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 62.73 65.09 65.09 2.36 - 3.77 3.77 -

600 Tesorería de la Federación 61.92 57.55 57.55 -4.38 - -7.07 -7.07 -

611 Sub tesorería de Contabilidad y Control Operativo 58.74 58.05 58.05 -0.69 - -1.18 -1.18 -

500 Procuraduría Fiscal de la Federación 58.38 61.73 61.73 3.36 - 5.75 5.75 -

613 Dirección General de Asuntos Jurídicos 55.49 54.93 54.93 -0.56 - -1.01 -1.01 -

418 Dirección General Jurídica de Egresos 49.26 54.91 54.91 5.65 - 11.46 11.46 -

312 Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 40.89 48.24 48.24 7.35 - 17.97 17.97 -

512 Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 39.48 41.98 41.98 2.50 - 6.33 6.33 -

111 Unidad de Productividad Económica - 31.62 31.62 - - - - -

714 Conservaduría de Palacio Nacional - 25.49 25.49 - - - - -

AYL Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano - - 161.33 - - - - -

Presupuesto total 41,882.33 43,935.14 45,691.87 3,809.54 1,756.73 4.90 9.10 4.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

179

Cuadro No. 113. Presupuesto propuesto y probado para SEDENA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

120 Comandancia I Región Militar 13,477.04 13,705.14 13,705.14 228.10 - 1.69 1.69 -

132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana

7,839.21 11,349.73 11,349.73 3,510.52 - 44.78 44.78 -

110 Dirección General de Administración

6,813.81 6,427.05 6,427.05 -386.76 - -5.68 -5.68 -

116 Dirección General de Sanidad 5,736.61 5,838.47 5,838.47 101.86 - 1.78 1.78 -

111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional

5,169.85 6,992.91 6,992.91 1,823.07 - 35.26 35.26 -

117 Dirección General de Ingenieros 3,786.18 3,488.42 3,488.42 -297.76 - -7.86 -7.86 -

126 Comandancia VII Región Militar 2,358.31 2,464.85 2,464.85 106.54 - 4.52 4.52 -

125 Comandancia VI Región Militar 2,288.70 2,403.47 2,403.47 114.77 - 5.01 5.01 -

131 Comandancia XII Región Militar 1,850.88 1,931.24 1,931.24 80.36 - 4.34 4.34 -

124 Comandancia V Región Militar 1,791.04 1,903.17 1,903.17 112.13 - 6.26 6.26 -

121 Comandancia II Región Militar 1,737.61 1,828.67 1,828.67 91.07 - 5.24 5.24 -

127 Comandancia VIII Región Militar 1,726.61 1,793.72 1,793.72 67.11 - 3.89 3.89 -

115

Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

1,509.72 1,764.61 1,764.61 254.89 - 16.88 16.88 -

130 Comandancia XI Región Militar 1,255.07 1,283.60 1,283.60 28.52 - 2.27 2.27 -

122 Comandancia III Región Militar 1,180.50 1,209.33 1,209.33 28.82 - 2.44 2.44 -

128 Comandancia IX Región Militar 1,137.15 1,160.73 1,160.73 23.57 - 2.07 2.07 -

112 Dirección General de Industria Militar

1,133.87 1,105.48 1,105.48 -28.39 - -2.50 -2.50 -

123 Comandancia IV Región Militar 1,057.70 1,081.97 1,081.97 24.28 - 2.30 2.30 -

129 Comandancia X Región Militar 1,017.49 1,050.16 1,050.16 32.68 - 3.21 3.21 -

113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo

995.57 1,009.74 1,009.74 14.16 - 1.42 1.42 -

140 Dirección General de Informática 410.48 429.33 429.33 18.85 - 4.59 4.59 -

136 Procuraduría General de Justicia Militar

261.84 278.94 278.94 17.10 - 6.53 6.53 -

138 Dirección General de Comunicación Social

246.41 245.51 245.51 -0.91 - -0.37 -0.37 -

114 Dirección General de Justicia Militar

210.98 215.77 215.77 4.78 - 2.27 2.27 -

139 Dirección General de Derechos Humanos

131.26 123.98 127.98 -3.27 4.00 -5.54 -2.49 3.23

135 Presidencia del Supremo Tribunal Militar

113.06 113.66 113.66 0.60 - 0.53 0.53 -

141 Dirección General de Intendencia - 70.01 70.01 70.01 - - - -

Presupuesto total 65,236.95 71,269.65 71,273.65 6,036.70 4.00 9.25 9.25 0.01 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

180

Cuadro No. 114. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

313 Dirección General de Operación y Explotación de Padrones

13,571.72 14,164.61 14,164.61 592.89 - 4.37 4.37 0.00

F00 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

8,347.35 8,688.20 12,281.89 3,934.54 3,593.69 4.08 47.14 41.36

116 Coordinación General de Ganadería 6,562.06 6,897.94 7,308.54 746.48 410.60 5.12 11.38 5.95

B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

6,147.29 6,167.98 6,227.58 80.29 59.60 0.34 1.31 0.97

311 Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico

5,130.36 5,323.66 5,340.26 209.90 16.60 3.77 4.09 0.31

310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 4,741.25 4,947.42 4,947.42 206.17 - 4.35 4.35 -0.00

411 Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural

4,241.33 4,445.74 4,486.81 245.48 41.08 4.82 5.79 0.92

412 Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario

3,961.73 4,146.77 4,146.77 185.04 - 4.67 4.67 -

113 Coordinación General de Delegaciones 3,680.25 4,839.36 4,839.36 1,159.11 - 31.50 31.50 -

212 Dirección General de Logística y Alimentación 3,424.09 3,541.48 3,462.06 37.97 -79.42 3.43 1.11 -2.24

I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 3,212.69 3,312.77 82.72 -3,129.97 -3,230.05 3.12 -97.43 -97.50

413 Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

2,360.87 1,427.38 1,477.38 -883.49 50.00 -39.54 -37.42 3.50

A1I Universidad Autónoma de Chapingo 2,296.62 2,389.31 2,389.31 92.69 - 4.04 4.04 -

410 Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias

1,772.62 1,859.50 1,859.50 86.88 - 4.90 4.90 -

211 Dirección General de Administración de Riesgos 1,691.53 1,898.47 1,898.47 206.93 - 12.23 12.23 0.00

JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

1,392.35 1,355.94 1,365.61 -26.75 9.67 -2.62 -1.92 0.71

IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.38 1,352.25 1,352.25 77.87 - 6.11 6.11 0.00

IZC Colegio de Posgraduados 1,170.68 1,217.03 1,217.03 46.34 - 3.96 3.96 -

214 Dirección General de Zonas Tropicales 1,038.67 1,074.96 1,074.96 36.29 - 3.49 3.49 -

RJL Instituto Nacional de Pesca 831.44 858.00 853.00 21.56 -5.00 3.19 2.59 -0.58

112 Coordinación General de Enlace Sectorial 490.50 2,416.86 2,464.51 1,974.01 47.65 392.73 402.45 1.97

312 Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles

426.88 445.91 445.91 19.03 - 4.46 4.46 -

G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 391.00 400.34 400.34 9.34 - 2.39 2.39 0.00

117 Coordinación General de Asuntos Internacionales 361.04 331.95 369.93 8.89 37.98 -8.06 2.46 11.44

I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 317.22 317.22 17.30 - 5.77 5.77 -

500 Oficialía Mayor 296.26 109.55 109.55 -186.71 - -63.02 -63.02 -

511 Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos

250.63 226.93 226.93 -23.70 - -9.46 -9.46 -

513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

197.66 298.17 298.17 100.51 - 50.85 50.85 -

512 Dirección General de Recursos Materiales Inmuebles y Servicios

165.03 174.19 174.19 9.17 - 5.55 5.55 -

210 Dirección General de Planeación y Evaluación 161.54 16.60 16.60 -144.95 - -89.73 -89.73 -

I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero

159.28 158.76 158.76 -0.52 - -0.33 -0.33 0.00

D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

94.85 96.31 96.31 1.46 - 1.54 1.54 -

100 Secretaría 83.58 82.72 3,512.77 3,429.19 3,430.05 -1.04 4,102.72 4,146.77

114 Órgano Interno de Control 68.70 70.13 70.13 1.43 - 2.09 2.09 -

C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

52.85 52.85 52.85 -0.00 - -0.00 -0.00 0.00

213 Dirección General de Normalización Agroalimentaria 51.06 52.95 52.95 1.89 - 3.70 3.70 -

510 Dirección General de Programación Presupuesto y Finanzas

49.51 52.62 52.62 3.11 - 6.28 6.28 -

111 Coordinación General de Comunicación Social 37.11 38.32 38.32 1.21 - 3.27 3.27 0.00

AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

36.71 37.31 37.31 0.60 - 1.64 1.64 -

I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

34.54 32.99 32.99 -1.55 - -4.49 -4.49 -

110 Abogado General 33.21 36.60 36.60 3.40 - 10.23 10.23 -

300 Subsecretaría de Agricultura 22.25 20.76 20.76 -1.49 - -6.68 -6.68 -

200 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad 15.72 16.20 16.20 0.48 - 3.09 3.09 -

400 Subsecretaria de Desarrollo Rural 13.41 16.22 16.22 2.81 - 20.95 20.95 -

Presupuesto total Parte I 80,642.51 85,411.21 89,793.64 9,151.13 4,382.43 5.91 11.35 5.13 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

181

Cuadro No. 114.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte II, 2014-2015. (Millones

de pesos y variación real).

Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 34.55 36.77 36.43 1.88 -0.34 6.42 5.44 -0.92

122 Baja California 54.79 56.99 56.98 2.19 -0.01 4.01 4.00 -0.01

123 Baja California Sur 30.98 32.39 31.72 0.74 -0.67 4.57 2.39 -2.08

124 Campeche 35.25 36.50 36.08 0.84 -0.42 3.56 2.37 -1.14

125 Coahuila 48.63 49.05 49.05 0.42 -0.00 0.87 0.86 -0.00

126 Colima 41.94 44.47 43.77 1.83 -0.70 6.03 4.36 -1.57

127 Chiapas 152.88 159.98 159.35 6.47 -0.62 4.64 4.23 -0.39

128 Chihuahua 89.00 91.87 91.88 2.87 0.00 3.23 3.23 0.00

129 Distrito Federal 28.76 27.27 27.69 36.81 38.31 -5.20 127.99 140.49

130 Durango 63.84 65.58 65.58 9.53 7.80 2.71 14.93 11.89

131 Guanajuato 70.00 74.02 73.38 20.99 16.98 5.73 29.99 22.94

132 Guerrero 88.12 91.00 90.99 -16.27 -19.15 3.27 -18.46 -21.04

133 Hidalgo 69.06 72.31 71.85 29.69 26.44 4.71 42.99 36.57

134 Jalisco 95.76 93.27 98.75 10.74 13.23 -2.60 11.21 14.19

135 México 99.30 106.49 106.50 17.18 10.00 7.24 17.30 9.39

136 Michoacán 112.38 116.49 116.49 -79.00 -83.11 3.65 -70.30 -71.34

137 Morelos 31.25 33.38 33.38 21.44 19.31 6.83 68.63 57.85

138 Nayarit 50.01 53.13 52.69 1.78 -1.33 6.23 3.56 -2.51

139 Nuevo León 49.71 51.79 51.80 56.82 54.75 4.18 114.31 105.72

140 Oaxaca 101.63 106.53 106.53 -4.71 -9.60 4.82 -4.63 -9.01

141 Puebla 92.12 97.59 96.93 -59.00 -64.46 5.93 -64.04 -66.06

142 Querétaro 32.48 33.38 33.13 2.88 1.98 2.78 8.88 5.93

143 Quintana Roo 33.55 36.98 35.36 34.17 30.74 10.22 101.83 83.12

144 San Luis Potosí 64.88 68.57 67.72 27.77 24.08 5.68 42.80 35.12

145 Sinaloa 90.05 92.65 92.65 -20.84 -23.44 2.88 -23.14 -25.30

146 Sonora 66.82 69.21 69.21 -3.41 -5.80 3.58 -5.10 -8.38

147 Tabasco 61.65 64.11 63.41 1.76 -0.70 3.99 2.86 -1.09

148 Tamaulipas 101.05 105.62 105.62 4.57 -0.00 4.53 4.53 -0.00

149 Tlaxcala 41.55 43.25 43.26 1.71 0.00 4.11 4.11 0.00

150 Veracruz 124.30 129.87 129.86 5.56 -0.00 4.48 4.48 -0.00

151 Yucatán 74.08 76.92 76.93 2.85 0.01 3.84 3.85 0.01

152 Zacatecas 79.18 82.97 82.97 3.79 -0.00 4.79 4.79 -0.00

153 Delegación en la Región Lagunera

48.36 50.43 50.25 1.88 -0.18 4.27 3.90 -0.36

Presupuesto total Parte II 2,257.94 2,350.82 2,348.20 90.26 -2.62 4.11 4.00 -0.11

Presupuesto total Parte I y II 82,900.45 87,762.03 92,141.84 9,241.39 4,379.81 5.86 11.15 4.99 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

182

Cuadro No. 115. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

19,052.63 26,310.10 25,773.90 6,721.26 - 536.20 38.09 35.28 -2.04

400 Subsecretaría de Comunicaciones 3,260.69 11,915.20 7,915.20 4,654.52 -4,000.00 265.42 142.75 -33.57

KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

- 10,571.53 7,071.53 7,071.53 -3,500.00 - - -33.11

210 Dirección General de Carreteras 4,014.95 3,337.61 3,337.61 -677.34 - -16.87 -16.87 -

411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión

2,808.83 2,809.85 2,809.85 1.02 - 0.04 0.04 -

C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

2,580.84 2,547.77 2,547.77 -33.07 - - 1.28 -1.28 -

116 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

2,420.90 2,421.38 2,421.38 0.48 - 0.02 0.02 -

211 Dirección General de Conservación de Carreteras 3,061.42 2,091.28 2,091.28 -970.15 - -31.69 -31.69 -

510 Dirección General de Puertos 2,162.70 1,501.02 1,516.02 -646.68 15.00 -30.60 -29.90 1.00

J9E Servicio Postal Mexicano 1,310.61 1,310.61 1,310.61 - - - - -

214 Dirección General de Desarrollo Carretero 1,364.08 1,087.73 1,087.73 -276.36 - -20.26 -20.26 0.00

KCZ Telecomunicaciones de México 635.98 885.98 885.98 250.00 - 39.31 39.31 -0.00

212 Dirección General de Servicios Técnicos 392.98 696.03 696.03 303.05 - - 77.12 -

J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.

1,000.00 659.21 659.21 -340.79 - -34.08 -34.08 -

713 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones

436.49 437.03 437.03 0.54 - 0.12 0.12 -

310 Dirección General de Aeronáutica Civil 423.65 429.46 429.46 5.81 - - 1.37 -

J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 97.60 656.27 312.47 214.87 - 343.80 572.43 220.16 -52.39

711 Dirección General de Recursos Humanos 186.38 303.07 303.07 116.68 - 62.60 62.60 -

J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

- 289.00 289.00 289.00 - - - -

712 Dirección General de Recursos Materiales 243.60 245.23 245.23 1.62 - 0.67 0.67 -

J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

260.00 290.03 243.74 -16.26 -46.29 11.55 -6.25 -15.96

312 Dirección General de Autotransporte Federal 234.57 235.81 235.81 1.24 - 0.53 0.53 -

700 Oficialía Mayor 197.92 202.61 202.61 4.69 - 2.37 2.37 -

313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte

194.10 197.58 197.58 3.48 - 1.79 1.79 -

A00 Instituto Mexicano del Transporte 194.06 195.15 195.15 1.08 - 0.56 0.56 -

JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 79.00 190.80 190.80 111.80 - 141.51 141.51 -

511 Dirección General de Marina Mercante 173.15 182.66 182.66 9.51 - 5.49 5.49 0.00

111 Dirección General de Comunicación Social 155.81 156.50 156.50 0.69 - 0.44 0.44 -

JZN Agencia Espacial Mexicana 112.81 111.98 111.98 -0.83 - - 0.73 -0.73 -

710 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

102.79 104.36 104.36 1.57 - 1.52 1.52 -

110 Unidad de Asunto Jurídicos 92.70 94.17 94.17 1.47 - 1.58 1.58 -

J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

79.45 78.86 78.86 -0.60 - - 0.75 -0.75 -

100 Secretaría 68.28 69.69 69.69202 1.41 - 2.07 2.07 -

112 Órgano Interno de Control 63.85 64.95 64.95 1.10 - 1.73 1.73 -

J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

27.84 53.45 53.45 25.61 - 92.00 92.00 -

200 Subsecretaría de Infraestructura 46.40 47.42 47.42 1.02 - 2.19 2.19 -

611 Dirección General de Evaluación 45.39 45.71 45.71 0.32 - - 0.71 -

300 Subsecretaría de Transporte 7,540.55 41.27 41.27 -7,499.28 - -99.45 -99.45 -

500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 32.37 32.97 32.97 0.61 - 1.87 1.87 -

512 Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

31.64 32.17 32.17 0.53 - 1.68 1.68 -

600 Coordinación General de Centros SCT 30.69 31.37 31.37 0.68 - - 2.21 -

114 Dirección General de Planeación 24.54 24.93 24.93 0.39 - 1.59 1.59 -

102 Dirección General de Vinculación 22.45 22.84 22.84 0.39 - 1.76 1.76 -

J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

160.35 13.91 13.91 -146.44 - - - -

414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 12.34 12.52 12.52 0.18 - 1.44 1.44 -

J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.

77.63 - - -77.63 - - - -

Presupuesto total Parte I 55,515.03 73,039.06 64,627.77 9,112.74 -8,411.29 31.57 16.41 -11.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

183

Cuadro No. 115.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte II

Clave Centro SCT 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

621 Aguascalientes 1,004.66 755.80 982.30 -22.36 226.50 -24.77 -2.23 29.97

622 Baja California 1,421.75 1,243.96 1,418.53 -3.22 174.57 -12.50 -0.23 14.03

623 Baja California Sur 1,148.33 917.34 1,156.47 8.14 239.13 -20.12 0.71 26.07

624 Campeche 1,567.35 1,407.36 1,745.53 178.19 338.18 -10.21 11.37 24.03

625 Coahuila 1,642.75 1,221.40 1,684.28 41.53 462.88 -25.65 2.53 37.90

626 Colima 1,022.81 737.28 1,079.11 56.30 341.83 -27.92 5.50 46.36

627 Chiapas 2,802.65 1,952.31 2,811.64 8.99 859.33 -30.34 0.32 44.02

628 Chihuahua 1,782.19 981.78 1,598.25 -183.93 616.47 -44.91 -10.32 62.79

630 Durango 2,785.36 1,970.73 2,333.95 -451.40 363.23 -29.25 -16.21 18.43

631 Guanajuato 3,889.60 2,144.23 2,544.79 -1,344.81 400.56 -44.87 -34.57 18.68

632 Guerrero 2,155.97 1,239.23 2,127.57 -28.40 888.34 -42.52 -1.32 71.69

633 Hidalgo 1,888.57 1,087.38 1,936.62 48.05 849.24 -42.42 2.54 78.10

634 Jalisco 3,168.78 2,644.59 3,133.01 -35.77 488.43 -16.54 -1.13 18.47

635 México 4,037.62 2,246.84 3,103.16 -934.46 856.32 -44.35 -23.14 38.11

636 Michoacán 2,414.81 2,278.92 2,697.00 282.19 418.09 - 5.63 11.69 18.35

637 Morelos 1,046.26 974.74 1,001.65 -44.61 26.91 - 6.84 -4.26 2.76

638 Nayarit 978.29 520.99 575.88 -402.40 54.90 -46.75 -41.13 10.54

639 Nuevo León 2,687.96 2,486.27 3,702.66 1,014.69 1,216.39 - 7.50 37.75 48.92

640 Oaxaca 2,768.49 2,055.63 2,712.69 -55.80 657.06 -25.75 -2.02 31.96

641 Puebla 2,516.92 2,317.23 2,640.49 123.57 323.26 - 7.93 4.91 13.95

642 Querétaro 1,459.14 926.76 1,465.24 6.10 538.47 -36.49 0.42 58.10

643 Quintana Roo 1,102.26 1,058.53 1,073.89 -28.37 15.36 - 3.97 -2.57 1.45

644 San Luis Potosí 2,216.09 1,767.62 2,127.55 -88.54 359.93 -20.24 -4.00 20.36

645 Sinaloa 1,921.58 1,507.22 1,890.92 -30.65 383.71 -21.56 -1.60 25.46

646 Sonora 2,157.63 1,691.44 2,124.49 -33.14 433.05 -21.61 -1.54 25.60

647 Tabasco 1,771.64 1,545.29 1,799.74 28.10 254.45 -12.78 1.59 16.47

648 Tamaulipas 1,865.27 1,519.66 1,960.50 95.23 440.84 -18.53 5.11 29.01

649 Tlaxcala 1,130.96 1,017.78 1,116.30 -14.65 98.52 -10.01 -1.30 9.68

650 Veracruz 3,201.01 2,505.74 3,285.69 84.67 779.95 -21.72 2.65 31.13

651 Yucatán 1,547.08 1,231.13 1,482.33 -64.75 251.20 -20.42 -4.19 20.40

652 Zacatecas 2,213.58 1,763.20 2,206.21 -7.37 443.01 -20.35 -0.33 25.13

Presupuesto total Parte II 63,317.35 47,718.35 61,518.47 -1,798.88 13,800.12 -24.64 -2.84 28.92

Presupuesto total Parte I + II

118,832.38 120,757.41 126,146.24 7,313.86 5,388.83 1.62 6.15 4.46

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

184

Cuadro No. 116. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

E00 Instituto Nacional del Emprendedor 10,088.99 10,188.83 9,188.83 - 900.16 -1,000.00 0.99 -8.92 - 9.81

D00 Instituto Nacional de la Economía Social 2,717.61 2,810.08 2,810.08 92.47 - 3.40 3.40 -

K2W Pro México 1,592.45 1,853.55 1,853.55 261.10 - 16.40 16.40 -

410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

1,150.72 1,191.96 1,191.96 41.24 - 3.58 3.58 -

LAT Procuraduría Federal del Consumidor 1,003.67 1,144.93 1,144.93 141.25 - 14.07 14.07 -

511 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones

581.13 83.91 83.91 - 497.22 - -85.56 -85.56 -

K2H Centro Nacional de Metrología 370.45 340.24 340.24 -30.20 - -8.15 -8.15 -

102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

341.36 348.05 348.05 6.70 - 1.96 1.96 -

412 Dirección General de Industrias Básicas 302.71 310.11 310.11 7.40 - 2.44 2.44 -

415 Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

261.81 271.90 271.90 10.08 - 3.85 3.85 -

500 Subsecretaría de Comercio Exterior 250.42 255.25 255.25 4.82 - 1.93 1.93 -

LAU Servicio Geológico Mexicano 222.91 225.04 225.04 2.13 - 0.96 0.96 -

316 Dirección General de Normatividad Mercantil

221.64 229.34 229.34 7.70 - 3.48 3.48 -

100 Secretaría 130.07 132.09 132.09 2.02 - 1.55 1.55 -

710 Dirección General de Recursos Humanos 127.20 218.60 218.60 91.40 - 71.85 71.85 -

120 Coordinación General de Delegaciones Federales

102.10 100.85 100.85 -1.25 - -1.22 -1.22 -

416 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

92.42 95.82 95.82 3.40 - 3.68 3.68 -

300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad

89.11 94.22 94.22 5.11 - 5.73 5.73 - 0.00

510 Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales

87.90 91.16 91.16 3.26 - 3.70 3.70 -

312 Dirección General de Normas 83.02 85.98 85.98 2.96 - 3.57 3.57 -

700 Oficialía Mayor 81.99 44.03 44.03 -37.96 - -46.30 -46.30 -

B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 81.10 90.71 90.71 9.62 - 11.86 11.86 -

317 Secretariado Técnico de la Competitividad 70.33 64.69 64.69 -5.64 - -8.02 -8.02 -

315 Dirección General de Inversión Extranjera 67.50 70.77 70.77 3.27 - 4.85 4.85 -

414 Dirección General de Comercio Exterior 66.39 59.77 59.77 -6.62 - -9.97 -9.97 -

110 Unidad de Asuntos Jurídicos 63.16 67.95 67.95 4.79 - 7.58 7.58 -

520 Unidad de Negociaciones Internacionales 62.42 64.71 64.71 2.29 - 3.67 3.67 -

400 Subsecretaría de Industria y Comercio 56.97 54.02 54.02 -2.95 - -5.18 -5.18 -

181 Dirección General de Regulación Minera 53.72 59.21 59.21 5.50 - 10.23 10.23 -

111 Dirección General de Comunicación Social 50.61 56.53 56.53 5.91 - 11.68 11.68 -

713 Dirección General de Informática 49.42 41.82 41.82 -7.61 - -15.40 -15.40 -

180 Coordinación General de Minería 47.44 43.11 43.11 -4.34 - -9.14 -9.14 -

182 Dirección General de Desarrollo Minero 47.05 48.86 48.86 1.81 - 3.85 3.85 - 0.00

712 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

44.94 48.23 48.23 3.29 - 7.31 7.31 -

711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

43.89 232.95 232.95 189.05 - 430.70 430.70 -

514 Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones

40.26 42.85 42.85 2.59 - 6.42 6.42 -

104 Unidad de Contraloría Interna 33.92 34.92 34.92 1.01 - 2.97 2.97 -

515 Dirección General de Comercio 33.38 34.53 34.53 1.14 - 3.42 3.42 -

521 Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión

26.66 27.61 27.61 0.95 - 3.56 3.56 -

112

Dirección General de Planeación y

Evaluación 12.15 14.73 14.73 2.58 - 21.19 21.19 -

113 Dirección General de Vinculación Política 11.10 11.22 11.22 0.12 - 1.04 1.04 -

523 Dirección General de Reglas de Comercio Internacional

9.45 9.81 9.81 0.37 - 3.87 3.87 -

417 Unidad de compras de Gobierno 6.87 277.11 277.11 270.25 - 3,935.78 3,935.78 -

522 Dirección General para Europa y África 6.12 6.35 6.35 0.23 - 3.80 3.80 -

318 Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la Productividad

3.75 11.84 11.84 8.09 - 215.42 215.42 -

Presupuesto Parte I 20,888.32 21,590.25 20,590.25 - 298.07 -1,000.00 3.36 -1.43 - 4.63 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

185

Cuadro No. 116.1. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 6.52 6.89 6.89 0.36 - 5.60 5.60 -

122 Baja California 5.00 5.29 5.29 0.29 - 5.87 5.87 -

123 Baja California Sur 6.99 7.35 7.35 0.35 - 5.07 5.07 -

124 Campeche 5.29 5.56 5.56 0.26 - 4.98 4.98 -

125 Coahuila 8.82 10.58 10.58 1.76 - 19.91 19.91 -

126 Colima 5.37 5.83 5.83 0.47 - 8.71 8.71 -

127 Chiapas 6.12 6.58 6.58 0.46 - 7.48 7.48 -

128 Chihuahua 8.68 9.34 9.34 0.66 - 7.63 7.63 -

129 Distrito Federal 14.00 15.58 15.58 1.57 - 11.25 11.25 -

130 Durango 7.61 8.97 8.97 1.37 - 17.96 17.96 -

131 Guanajuato 5.71 6.04 6.04 0.33 - 5.82 5.82 -

132 Guerrero 5.75 6.09 6.09 0.34 - 5.88 5.88 -

133 Hidalgo 6.28 6.75 6.75 0.47 - 7.50 7.50 -

134 Jalisco 11.64 12.77 12.77 1.13 - 9.69 9.69 -

135 México 8.05 8.59 8.59 0.54 - 6.66 6.66 -

136 Michoacán 7.34 7.95 7.95 0.62 - 8.39 8.39 -

137 Morelos 6.63 7.11 7.11 0.48 - 7.29 7.29 -

138 Nayarit 5.01 5.20 5.20 0.19 - 3.77 3.77 -

139 Nuevo León 12.99 13.82 13.82 0.83 - 6.43 6.43 -

140 Oaxaca 6.84 7.20 7.20 0.35 - 5.13 5.13 -

141 Puebla 12.33 13.29 13.29 0.95 - 7.72 7.72 -

142 Querétaro 7.95 8.97 8.97 1.02 - 12.82 12.82 -

143 Quintana Roo 2.97 3.12 3.12 0.15 - 5.01 5.01 -

144 San Luis Potosí 5.85 6.07 6.07 0.22 - 3.74 3.74 -

145 Sinaloa 7.40 7.83 7.83 0.43 - 5.82 5.82 -

146 Sonora 9.91 10.50 10.50 0.59 - 5.99 5.99 -

147 Tabasco 5.66 5.90 5.90 0.24 - 4.24 4.24 -

148 Tamaulipas 4.13 4.34 4.34 0.20 - 4.88 4.88 -

149 Tlaxcala 5.45 5.74 5.74 0.29 - 5.30 5.30 -

150 Veracruz 5.93 6.26 6.26 0.33 - 5.60 5.60 -

151 Yucatán 6.86 7.31 7.31 0.45 - 6.57 6.57 -

152 Zacatecas 7.95 7.93 7.93 -0.01 - -0.15 -0.15 -

Total por Delegaciones 233.03 250.73 250.73 17.70 - 7.60 7.60 -

Subdelegación

154 Subdelegación en Tijuana 6.52 7.00 7.00 0.48 - 7.41 7.41 -

155 Subdelegación en Piedras Negras 2.52 2.70 2.70 0.18 - 7.15 7.15 -

156 Subdelegación en Torreón 4.18 4.47 4.47 0.29 - 6.89 6.89 -

157 Subdelegación en Tapachula 2.52 2.67 2.67 0.16 - 6.27 6.27 -

158 Subdelegación en Ciudad Juárez 6.00 6.42 6.42 0.42 - 7.04 7.04 -

159 Subdelegación en Gómez Palacio 2.62 2.81 2.81 0.19 - 7.27 7.27 -

160 Subdelegación en Celaya 2.76 2.99 2.99 0.23 - 8.47 8.47 -

161 Subdelegación en Chilpancingo 2.68 2.98 2.98 0.29 - 10.90 10.90 -

162 Subdelegación en Cancún 3.90 4.08 4.08 0.18 - 4.71 4.71 -

163 Subdelegación en Ciudad Obregón 2.46 2.63 2.63 0.17 - 6.89 6.89 -

164 Subdelegación en Nogales 2.96 3.15 3.15 0.19 - 6.26 6.26 -

165 Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.62 2.81 2.81 0.19 - 7.43 7.43 -

166 Subdelegación en Matamoros 2.47 2.67 2.67 0.21 - 8.40 8.40 -

167 Subdelegación en Nuevo Laredo 1.69 2.07 2.07 0.38 - 22.73 22.73 -

168 Subdelegación en Reynosa 4.11 4.35 4.35 0.25 - 5.97 5.97 -

169 Subdelegación en Tampico 2.52 2.72 2.72 0.20 - 7.97 7.97 -

170 Subdelegación en Coatzacoalcos 2.80 3.00 3.00 0.20 - 7.06 7.06 -

171 Subdelegación en Poza Rica 3.07 3.35 3.35 0.28 - 9.14 9.14 -

172 Subdelegación en Puerto de Veracruz 3.98 4.21 4.21 0.23 - 5.82 5.82 -

Total por Subdelegaciones 62.36 67.09 67.09 4.73 - 7.58 7.58 -

Presupuesto total 21,183.71 21,908.08 20,908.08 -275.64 - 1,000.00 3.42 -1.30 -4.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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186

Cuadro No. 117. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

511 Dirección General de Educación Superior Universitaria

54,951.54 60,221.70 60,221.70 5,270.15 - 9.59 9.59 -

700 Oficialía Mayor 35,554.05 33,703.45 34,653.45 -900.60 950.00 -5.21 -2.53 2.82

A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 31,187.09 33,563.78 33,563.78 2,376.69 - 7.62 7.62 -

600 Subsecretaría de Educación Media Superior 24,976.21 26,812.11 25,901.93 925.72 -910.18 7.35 3.71 -3.39

310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

21,441.69 24,892.78 21,892.78 451.09 - 3,000.00 16.10 2.10 -12.05

M00 Tecnológico Nacional de México - 15,510.64 15,510.64 15,510.64 - - - -

611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

14,674.80 15,304.24 15,304.24 629.44 - 4.29 4.29 -

B00 Instituto Politécnico Nacional 13,822.29 14,952.78 14,952.78 1,130.49 - 8.18 8.18 -

500 Subsecretaría de Educación Superior 6,773.36 7,258.00 6,668.18 -105.18 -589.82 7.16 -1.55 -8.13

610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

6,480.72 6,396.27 6,396.27 -84.45 - -1.30 -1.30 -

A2M Universidad Autónoma Metropolitana 5,773.89 6,149.32 6,499.32 725.42 350.00 6.50 12.56 5.69

L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,823.20 5,682.59 5,682.59 -140.62 - -2.41 -2.41 -

H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 7,128.18 5,181.17 7,292.74 164.56 2,111.57 -27.31 2.31 40.75

514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas

4,390.73 4,312.84 4,312.84 -77.89 - -1.77 -1.77 -

D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,520.58 3,905.88 3,905.88 385.30 - 10.94 10.94 -

L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 4,225.43 3,589.61 3,589.61 -635.82 - -15.05 -15.05 -

MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

3,537.70 3,517.94 3,517.94 -19.76 - -0.56 -0.56 -

MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

2,265.01 3,173.31 3,173.31 908.30 - 40.10 40.10 -

E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,861.59 2,990.67 2,990.67 129.08 - 4.51 4.51 -

311 Dirección General de Materiales Educativos 2,934.28 2,879.53 2,879.53 -54.75 - -1.87 -1.87 -

613 Dirección General de Centros de Formación pare el Trabajo

2,648.45 2,606.04 2,606.04 -42.41 - -1.60 -1.60 -

L6J Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

2,558.38 2,546.31 2,546.31 -12.06 - -0.47 -0.47 -

L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

2,046.61 2,179.69 2,179.69 133.08 - 6.50 6.50 -

712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

2,004.76 1,946.47 1,946.47 -58.29 - -2.91 -2.91 -

L5N Colegio de Bachilleres 1,665.75 1,713.73 1,713.73 47.97 - 2.88 2.88 -

L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

1,334.05 1,302.86 1,302.86 -31.19 - -2.34 -2.34 -

300 Subsecretaría de Educación Básica 1,214.92 1,285.62 1,285.62 70.71 - 5.82 5.82 -

615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar

1,131.07 1,144.55 1,144.55 13.48 - 1.19 1.19 -

MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 848.07 903.25 903.25 55.18 - 6.51 6.51 -

A00 Universidad Pedagógica Nacional 761.20 810.69 810.69 49.49 - 6.50 6.50 -

515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación

594.72 795.89 1,195.89 601.17 400.00 33.83 101.09 50.26

616 Dirección General del Bachillerato 681.32 698.92 698.92 17.60 - 2.58 2.58 -

L00 Universidad Abierta y a Distancia de México - 698.42 698.42 698.42 - - - -

B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 - - - - -

L8K El Colegio de México, A.C. 544.66 580.08 580.08 35.42 - 6.50 6.50 -

112 Dirección General de Relaciones Internacionales

480.81 553.94 553.94 73.13 - 15.21 15.21 -

200 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

452.64 380.20 384.20 -68.44 4.00 -16.00 -15.12 1.05

k00 Universidad Abierta y a Distancia de México 273.89 371.92 371.92 98.03 - 35.79 35.79 -

212 Dirección General de Evaluación de Políticas 413.22 363.06 363.06 -50.16 - -12.14 -12.14 -

Presupuesto total Parte I 272,588.84 301,492.21 300,807.78 28,218.94 -684.43 10.60 10.35 -0.23 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

187

Cuadro No. 117.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

MDC Instituto Mexicano de Cinematografía 343.68 341.04 341.04 -2.64 - -0.77 -0.77 -

216 Dirección General de Televisión Educativa 396.36 339.71 339.71 -56.65 - -14.29 -14.29 -

L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 283.01 306.09 306.09 23.08 - 8.16 8.16 -

L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

246.94 249.18 249.18 2.24 - 0.91 0.91 -

MAR Fondo de Cultura Económica 237.76 237.76 237.76 - - - - -

313 Dirección General de Educación Indígena 235.48 227.18 227.18 -8.30 - -3.53 -3.53 -

MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 200.99 200.99 200.99 0.00 - 0.00 0.00 -

MDL Instituto Mexicano de la Radio 191.19 182.72 182.72 -8.47 - -4.43 -4.43 -

711 Dirección General del Personal 166.07 156.41 156.41 -9.66 - -5.81 -5.81 -

120 Coordinación Ejecutiva 35.30 146.86 146.86 111.56 - 316.07 316.07 -

710 Dirección General de administración Presupuestal y Recursos Financieros

148.15 143.31 143.31 -4.84 - -3.27 -3.27 -

MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 112.80 115.49 115.49 2.69 - 2.38 2.38 -

L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

120.77 114.01 114.01 -6.76 - -5.60 -5.60 -

116 Órgano Interno de Control 104.73 106.02 106.02 1.29 - 1.23 1.23 -

L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A de C.V.

93.09 93.83 93.83 0.74 - 0.79 0.79 -

713 Dirección General de Tecnología de la Información

86.85 88.01 88.01 1.16 - 1.33 1.33 -

F00 Radio Educación 92.34 85.16 85.16 -7.18 - -7.78 -7.78 -

110 Dirección General de Comunicación Social 89.75 84.82 84.82 -4.93 - -5.49 -5.49 -

512 Dirección General de Profesiones 87.99 75.22 75.22 -12.77 - -14.52 -14.52 -

312 Dirección General de Desarrollo Curricular 84.44 75.18 75.18 -9.26 - -10.97 -10.97 -

100 Secretaría 73.19 71.27 71.27 -1.92 - -2.62 -2.62 -

L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V. 79.26 71.09 71.09 -8.17 - -10.31 -10.31 -

I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor 71.23 69.69 69.69 -1.54 - -2.16 -2.16 -

210 Dirección General de Planeación y Programación

80.24 68.08 68.08 -12.16 - -15.16 -15.16 -

L8G EDUCAL, S.A de C.V. 54.64 54.52 54.52 -0.12 - -0.21 -0.21 -

L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional 47.81 50.17 50.17 2.35 - 4.92 4.92 -

L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

42.99 49.45 49.45 6.46 - 15.03 15.03 -

114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

45.09 44.30 44.30 -0.79 - -1.76 -1.76 -

111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 42.34 42.71 42.71 0.37 - 0.87 0.87 -

J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

41.84 40.83 40.83 -1.01 - -2.41 -2.41 -

211 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación

48.57 40.79 40.79 -7.78 - -16.02 -16.02 -

MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional

38.56 39.53 39.53 0.96 - 2.50 2.50 -

115 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe

37.26 33.27 33.27 -3.99 - -10.70 -10.70 -

714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización

25.08 22.46 22.46 -2.62 - -10.44 -10.44 -

153 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal

15.34 14.98 14.98 -0.35 - -2.31 -2.31 -

G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

9.84 9.55 9.55 -0.29 - -2.97 -2.97 -

215 Coordinación Nacional de Carrera Magisterial

27.20 - - -27.20 - -100.00 -100.00 -

314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios

286.35 - - -286.35 - -100.00 -100.00 -

513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica

15,381.89 - - -15,381.89 - -100.00 -100.00 -

Presupuesto total Parte II 19,806.39 4,091.65 4,091.65 -15,714.74 - -79.34 -79.34 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

188

Cuadro No. 117.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). Parte III

Clave

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a

la Educación en el Estado

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 4.78 4.90 4.90 0.11 - 2.39 2.39 -

122 Baja California 5.21 5.43 5.43 0.22 - 4.21 4.21 -

123 Baja California Sur 4.28 4.44 4.44 0.16 - 3.68 3.68 -

124 Campeche 4.69 4.87 4.87 0.19 - 4.00 4.00 -

125 Coahuila 4.65 4.76 4.76 0.11 - 2.33 2.33 -

126 Colima 4.69 4.79 4.79 0.10 - 2.15 2.15 -

127 Chiapas 5.48 5.71 5.71 0.22 - 4.08 4.08 -

128 Chihuahua 4.59 4.70 4.70 0.11 - 2.40 2.40 -

130 Durango 5.02 5.14 5.14 0.12 - 2.39 2.39 -

131 Guanajuato 4.16 4.27 4.27 0.10 - 2.49 2.49 -

132 Guerrero 5.39 5.49 5.49 0.10 - 1.90 1.90 -

133 Hidalgo 5.44 5.58 5.58 0.14 - 2.62 2.62 -

134 Jalisco 5.09 5.21 5.21 0.12 - 2.45 2.45 -

135 México 4.53 4.63 4.63 0.10 - 2.30 2.30 -

136 Michoacán 4.71 4.83 4.83 0.12 - 2.50 2.50 -

137 Morelos 4.99 5.11 5.11 0.12 - 2.37 2.37 -

138 Nayarit 4.85 4.96 4.96 0.11 - 2.30 2.30 -

139 Nuevo León 4.61 4.72 4.72 0.11 - 2.32 2.32 -

140 Oaxaca 5.86 6.01 6.01 0.15 - 2.50 2.50 -

141 Puebla 4.65 4.76 4.76 0.11 - 2.30 2.30 -

142 Querétaro 5.31 5.43 5.43 0.11 - 2.16 2.16 -

143 Quintana Roo 4.32 4.48 4.48 0.16 - 3.64 3.64 -

144 San Luis Potosí 4.52 4.63 4.63 0.11 - 2.33 2.33 -

145 Sinaloa 4.78 4.89 4.89 0.12 - 2.44 2.44 -

146 Sonora 4.93 5.02 5.02 0.09 - 1.90 1.90 -

147 Tabasco 5.04 5.26 5.26 0.22 - 4.42 4.42 -

148 Tamaulipas 4.77 4.88 4.88 0.11 - 2.34 2.34 -

149 Tlaxcala 4.89 5.00 5.00 0.10 - 2.08 2.08 -

150 Veracruz 6.72 6.88 6.88 0.16 - 2.34 2.34 -

151 Yucatán 5.74 5.99 5.99 0.25 - 4.29 4.29 -

152 Zacatecas 4.84 4.96 4.96 0.11 - 2.33 2.33 -

Presupuesto total Parte III 153.54 157.71 157.71 4.17 - 2.71 2.71 -

Presupuesto total Parte I+II+III 292,548.78 305,741.58 305,057.14 12,508.37 -684.43 4.51 4.28 -0.22

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

189

Cuadro No. 118. Presupuesto aprobado para Salud, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 84,128.49 86,947.78 86,952.83 2,824.34 5.05 3.35 3.36 0.01

500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 4,169.14 4,172.45 4,176.28 7.13 3.83 0.08 0.17 0.09

610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3,008.38 3,130.33 3,130.33 121.96 - 4.05 4.05 -

NBD Hospital General de México 2,530.21 2,998.74 2,998.74 468.54 - 18.52 18.52 0.00

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2,341.79 2,462.55 2,462.55 120.75 - 5.16 5.16 -

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,908.97 2,027.55 2,027.55 118.58 - 6.21 6.21 -

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 1,481.56 2,022.01 2,022.01 540.44 - 36.48 36.48 -

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 1,471.69 922.34 865.88 -605.82 -56.47 -37.33 -41.16 -6.12

NBV Instituto Nacional de Cancerología 1,429.54 1,356.42 1,393.83 -35.71 37.41 -5.11 -2.50 2.76

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

1,310.51 1,286.89 1,220.20 -90.31 -66.69 -1.80 -6.89 -5.18

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 1,294.82 1,328.65 1,328.65 33.83 - 2.61 2.61 -0.00

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 1,247.43 1,341.79 1,341.79 94.36 - 7.56 7.56 -

M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,239.14 1,180.39 1,180.39 -58.75 - -4.74 -4.74 -

NCZ Instituto Nacional de Pediatría 1,213.15 1,272.91 1,272.91 59.75 - 4.93 4.93 -

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

1,153.07 1,114.97 1,142.15 -10.92 27.17 -3.30 -0.95 2.44

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1,120.11 1,123.25 1,122.57 2.46 -0.68 0.28 0.22 -0.06

NAW Hospital Juárez de México 1,119.10 1,188.63 1,188.09 68.99 -0.54 6.21 6.16 -0.05

160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad

1,104.70 1,167.81 1,148.97 44.27 -18.85 5.71 4.01 -1.61

513 Dirección General de Recursos Humanos 1,102.76 946.61 946.61 -156.15 - -14.16 -14.16 -

NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 975.26 1,034.69 1,034.40 59.15 -0.29 6.09 6.06 -0.03

O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

974.97 858.04 857.07 -117.90 -0.97 -11.99 -12.09 -0.11

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 964.88 1,069.52 1,069.52 104.64 - 10.85 10.85 0.00

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 927.84 952.08 946.49 18.65 -5.59 2.61 2.01 -0.59

NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 925.81 1,532.41 1,537.41 611.60 5.00 65.52 66.06 0.33

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 925.81 961.87 961.87 36.06 - 3.89 3.89 -

N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 867.64 903.08 902.81 35.17 -0.27 4.09 4.05 -0.03

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 863.93 874.23 874.23 10.30 - 1.19 1.19 -

X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 780.05 801.02 801.02 20.97 - 2.69 2.69 -

NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 722.77 774.16 774.16 51.39 - 7.11 7.11 -0.00

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

679.50 689.58 713.40 33.91 23.82 1.48 4.99 3.45

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 657.67 655.24 655.24 -2.43 - -0.37 -0.37 0.00

316 Dirección General de Epidemiología 647.03 703.15 690.17 43.13 -12.98 8.67 6.67 -1.85

NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

554.43 679.96 679.83 125.40 -0.13 22.64 22.62 -0.02

172 Dirección General de Relaciones Internacionales 488.93 357.27 357.15 -131.78 -0.12 -26.93 -26.95 -0.03

NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 444.41 456.49 456.00 11.59 -0.49 2.72 2.61 -0.11

NDY Instituto Nacional de Salud Pública 394.26 392.02 400.02 5.76 8.00 -0.57 1.46 2.04

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 341.75 341.86 344.63 2.88 2.78 0.03 0.84 0.81

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 287.70 332.80 332.80 45.10 - 15.68 15.68 -

310 Dirección General de Promoción de la Salud 254.43 412.40 409.23 154.80 -3.17 62.09 60.84 -0.77

NCE Instituto Nacional de Geriatría 219.36 200.63 202.63 -16.73 2.00 -8.54 -7.62 1.00

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 217.56 205.72 205.72 -11.84 - -5.44 -5.44 -

512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 214.18 215.52 215.14 0.96 -0.39 0.63 0.45 -0.18

100 Secretaría 129.22 130.29 129.94 0.72 -0.35 0.83 0.56 -0.27

M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 125.72 124.47 124.47 -1.25 - -0.99 -0.99 -

313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 104.44 102.55 102.28 -2.16 -0.26 -1.82 -2.07 -0.26

510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 101.18 101.94 101.77 0.59 -0.17 0.75 0.58 -0.17

613 Dirección General de Información en Salud 91.15 90.21 85.72 -5.43 -4.50 -1.03 -5.96 -4.98

I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 86.20 85.67 85.67 -0.53 - -0.61 -0.61 -0.00

112 Dirección General de Comunicación Social 85.48 83.36 83.36 -2.12 - -2.48 -2.48 -

V00 Comisión Nacional de Bioética 84.87 45.97 45.33 -39.54 -0.64 -45.83 -46.59 -1.40

511 Dirección General de Tecnologías de la Información 81.77 124.29 124.25 42.48 -0.04 51.99 51.94 -0.03

E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 81.10 65.57 65.57 -15.54 - -19.16 -19.16 -

113 Órgano Interno de Control 68.18 64.86 64.86 -3.32 - -4.87 -4.87 -

300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 63.59 62.74 62.74 -0.85 -0.00 -1.33 -1.33 -0.00

111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 63.36 62.12 62.07 -1.29 -0.05 -1.95 -2.03 -0.08

315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

61.46 61.83 59.74 -1.72 -2.09 0.61 -2.80 -3.39

180 Comisión Nacional contra las Adicciones 53.63 52.84 52.84 -0.79 - -1.47 -1.47 -

170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 53.53 51.23 51.17 -2.36 -0.06 -4.31 -4.41 -0.11

614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 52.50 51.83 35.12 -17.38 -16.71 -1.27 -33.10 -32.24

600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 49.39 49.65 49.15 -0.24 -0.50 0.53 -0.48 -1.01

T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 45.11 44.10 41.83 -3.28 -2.28 -2.23 -7.28 -5.16

171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 33.30 32.59 32.08 -1.22 -0.52 -2.13 -3.67 -1.58

114 Unidad de Análisis Económico 22.54 22.39 22.39 -0.15 - -0.68 -0.68 -

Q00 Centro Nacional de Trasplantes 22.29 22.07 21.99 -0.30 -0.08 -1.00 -1.36 -0.36

Presupuesto total 130,264.76 134,928.40 134,847.59 4,582.83 -80.81 3.58 3.52 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

190

Cuadro No. 119. Presupuesto propuesto y aprobado para Marina, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales

12,624.21 14,034.89 14,034.89 1,410.69 - 11.17 11.17 -

311 Dirección General de Recursos Humanos

3,501.08 3,014.50 3,015.50 -485.58 1.00 -13.90 -13.87 0.03

216 Dirección General de Servicios

2,487.42 4,362.32 4,362.32 1,874.90 - 75.38 75.38 -

211 Dirección General de Construcciones Navales

1,969.17 1,382.64 1,382.64 -586.53 - -29.79 -29.79 -

312 Dirección General de Administración y Finanzas

1,809.09 1,725.48 1,725.48 -83.61 - -4.62 -4.62 0.00

113 Estado Mayor General de la Armada

1,155.39 1,562.30 1,562.30 406.91 - 35.22 35.22 -

300 Oficialía Mayor 453.77 520.53 520.53 66.76 - 14.71 14.71 -

212 Dirección General de Investigación y Desarrollo

335.04 149.82 149.82 -185.23 - -55.28 -55.28 -

100 Secretaría 121.96 127.69 127.69 5.73 - 4.70 4.70 -

110 Inspección y Contraloría General de Marina

62.54 61.47 61.47 -1.07 - -1.71 -1.71 -

200 Subsecretaría 28.87 26.72 26.72 -2.15 - -7.45 -7.45 -

117 Unidad Jurídica 25.40 31.46 31.46 6.06 - 23.85 23.85 -

111 Junta de Almirantes 16.39 16.46 16.46 0.07 - 0.45 0.45 -

112 Junta Naval 12.35 8.23 8.23 -4.11 - -33.32 -33.32 -

Presupuesto total 24,602.68 27,024.52 27,025.52 2,422.84 1.00 9.84 9.85 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

191

Cuadro No. 120. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

1,902.25 1,972.30 1,965.80 63.55 - 6.50 3.68 3.34 -0.33

110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

913.75 1,303.86 1,053.86 140.11 -250.00 42.69 15.33 -19.17

A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

206.75 209.75 209.75 3.00 - 1.45 1.45 -

114 Unidad de Asuntos Internacionales 147.29 149.32 149.32 2.03 - 1.38 1.38 -

500 Oficialía Mayor 140.31 105.28 105.28 -35.03 - -24.97 -24.97 -

312 Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo

96.30 97.47 97.47 1.17 - 1.22 1.22 -

510 Dirección General de Recursos Humanos

91.76 95.72 95.72 3.96 - 4.32 4.32 -

512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

76.64 79.20 79.20 2.56 - 3.34 3.34 -

100 Secretaría 73.84 69.64 69.64 -4.20 - -5.69 -5.69 -

112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo

71.27 51.36 51.36 -19.91 - -27.94 -27.94 -

411 Dirección General de Capacitación 57.70 59.78 59.78 2.08 - 3.61 3.61 -

311 Dirección General de Productividad Laboral

49.32 51.20 51.20 1.88 - 3.81 3.81 -

117 Dirección General de Asuntos Jurídicos

48.61 52.46 52.46 3.85 - 7.93 7.93 -

511 Dirección General de Programación y Presupuesto

45.80 47.72 47.72 1.91 - 4.18 4.18 -

210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo

45.28 46.94 46.94 1.66 - 3.66 3.66 -

513 Dirección General de Tecnologías de Información

45.27 69.15 69.15 23.88 - 52.75 52.75 -

PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

41.41 42.77 42.77 1.35 - 3.27 3.27 -

400 Subsecretario de Inclusión Laboral 35.42 36.65 36.65 1.22 - 3.45 3.45 -

111 Dirección General de Comunicación Social

34.85 35.71 35.71 0.86 - 2.48 2.48 -

200 Subsecretaría del Trabajo, 34.52 34.56 34.56 0.04 - 0.11 0.11 -

410 Dirección General para la Igualdad Laboral

33.41 34.04 34.04 0.63 - 1.88 1.88 -

115 Órgano Interno de Control 29.43 29.74 29.74 0.31 - 1.06 1.06 -

300 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral

28.68 29.34 29.34 0.66 - 2.29 2.29 -

214 Unidad de Funcionarios Conciliadores

26.79 28.06 28.06 1.27 - 4.75 4.75 -

413 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

27.70 27.70 27.70 - - - -

B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

21.22 21.92 21.42 0.20 - 0.49 3.28 0.95 -2.26

118 Dirección General de Análisis y Prospectiva Sectorial

- - 7.00 7.00 7.00 - - -

211 Dirección General de Registro de Asociaciones

23.91 23.95 23.95 0.04 - 0.17 0.17 -

213 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

26.79

- -26.79 - -100.00 -100.00 -

Presupuesto Parte I 4,348.59 4,805.60 4,555.60 207.01 -249.99 10.51 4.76 -5.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

192

Cuadro No. 120.1. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte II

Clave Delegación Federal

del Trabajo

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 10.25 10.69 10.69 0.44 - 4.25 4.25 -

122 Baja California 17.51 18.30 18.30 0.78 - 4.48 4.48 -

123 Baja California Sur 10.63 11.03 11.03 0.41 - 3.83 3.83 -

124 Campeche 13.00 13.54 13.54 0.55 - 4.20 4.20 -

125 Coahuila 26.20 27.40 27.40 1.20 - 4.58 4.58 -

126 Colima 9.03 9.40 9.40 0.36 - 4.03 4.03 -

127 Chiapas 12.75 13.31 13.31 0.55 - 4.33 4.33 -

128 Chihuahua 18.97 19.76 19.76 0.79 - 4.15 4.15 -

129 Distrito Federal 43.72 45.84 45.84 2.12 - 4.84 4.84 -

130 Durango 11.16 11.63 11.63 0.47 - 4.21 4.21 -

131 Guanajuato 17.57 18.37 18.37 0.80 - 4.53 4.53 -

132 Guerrero 17.60 18.30 18.30 0.70 - 3.95 3.95 -

133 Hidalgo 15.76 16.46 16.46 0.70 - 4.44 4.44 -

134 Jalisco 27.09 28.29 28.29 1.20 - 4.44 4.44 -

135 México 34.46 36.04 36.04 1.58 - 4.58 4.58 -

136 Michoacán 14.79 15.41 15.41 0.63 - 4.23 4.23 -

137 Morelos 12.59 13.13 13.13 0.53 - 4.24 4.24 -

138 Nayarit 10.79 11.24 11.24 0.45 - 4.16 4.16 -

139 Nuevo León 20.67 21.51 21.51 0.84 - 4.09 4.09 -

140 Oaxaca 13.49 14.04 14.04 0.55 - 4.08 4.08 -

141 Puebla 17.93 18.77 18.77 0.84 - 4.68 4.68 -

142 Querétaro 15.70 16.42 16.42 0.73 - 4.63 4.63 -

143 Quintana Roo 11.58 12.04 12.04 0.46 - 3.99 3.99 -

144 San Luis Potosí 13.45 14.07 14.07 0.62 - 4.59 4.59 -

145 Sinaloa 18.49 19.24 19.24 0.75 - 4.08 4.08 -

146 Sonora 18.12 18.87 18.87 0.74 - 4.10 4.10 -

147 Tabasco 13.08 13.58 13.58 0.51 - 3.90 3.90 -

148 Tamaulipas 23.24 24.21 24.21 0.97 - 4.18 4.18 -

149 Tlaxcala 11.23 11.73 11.73 0.50 - 4.46 4.46 -

150 Veracruz 30.48 31.75 31.75 1.27 - 4.16 4.16 -

151 Yucatán 11.99 12.50 12.50 0.52 - 4.32 4.32 -

152 Zacatecas 11.59 12.10 12.10 0.51 - 4.39 4.39 -

Presupuesto Parte II 554.91 578.97 578.97 24.06 - 4.34 4.34 -

Presupuesto total Parte I + II

4,903.50 5,384.57 5,134.57 231.07 -249.99 9.81 4.71 -4.64

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

193

Cuadro No. 121. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDATU, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real). Parte I

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

QCW Comisión Nacional de Vivienda 12,166.12 8,826.35 8,826.35 -3,339.76 - -27.45 -27.45 -

510 Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

3,848.41 3,978.24 3,978.24 129.83 - 3.37 3.37 -

QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

2,365.70 2,447.42 2,447.42 81.72 - 3.45 3.45 -

512 Dirección General de Rescate de Espacios Públicos

1,074.10 1,210.17 1,210.17 136.07 - 12.67 12.67 -

QEZ Procuraduría Agraria 948.03 992.44 1,142.44 194.40 150.00 4.68 20.51 15.11

B00 Registro Agrario Nacional 1,119.80 1,137.64 1,137.64 17.83 - 1.59 1.59 -

511 Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

637.22 551.89 551.89 -85.33 - -13.39 -13.39 -

313 Dirección General de Concertación Social

493.56 492.62 492.62 -0.94 - -0.19 -0.19 -

312 Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural

210.35 441.17 441.17 230.82 - 109.73 109.73 -

214 Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

335.72 346.44 346.44 10.71 - 3.19 3.19 -

310 Dirección General de Coordinación 2,293.83 233.81 258.81 -2,035.02 25.00 -89.81 -88.72 10.69

110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos

189.57 186.35 236.35 46.78 50.00 -1.70 24.68 26.83

213 Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo

173.60 176.88 176.88 3.28 - 1.89 1.89 -

400 Oficialía Mayor 47.37 112.10 112.10 64.74 - 136.67 136.67 -

120 Dirección General de Coordinación de Delegaciones

68.56 67.92 67.92 -0.63 - -0.93 -0.93 -

100 Secretaría 69.28 67.42 67.42 -1.86 - -2.68 -2.68 -

210 Dirección General de Ordenamiento y Regularización

54.68 51.77 51.77 -2.91 - -5.32 -5.32 -

500 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

36.68 34.70 34.70 -1.98 - -5.39 -5.39 -

513 Dirección General de Desarrollo Regional

33.71 34.45 34.45 0.75 - 2.21 2.21 -

413 Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional

34.65 31.74 31.74 -2.91 - -8.39 -8.39 -

410 Dirección General de Administración

30.92 29.23 29.23 -1.69 - -5.46 -5.46 -

412 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

25.62 23.35 23.35 -2.27 - -8.84 -8.84 -

200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural

24.48 23.31 23.31 -1.17 - -4.76 -4.76 -

112 Órgano Interno de Control 21.44 20.37 20.37 -1.07 - -4.98 -4.98 -

111 Dirección General de Comunicación Social

20.79 20.21 20.21 -0.58 - -2.80 -2.80 -

300 Subsecretaría de Política Sectorial 20.53 19.73 19.73 -0.80 - -3.91 -3.91 -

411 Dirección General de Tecnología de la Información

16.63 15.62 15.62 -1.01 - -6.05 -6.05 -

113 Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional

14.00 13.59 13.59 -0.41 - -2.95 -2.95 -

215 Dirección General de Coordinación Metropolitana

11.24 10.91 10.91 -0.33 - -2.96 -2.96 -

Presupuesto total Parte I 26,386.59 21,597.86 21,822.86 -4,563.73 225.00 -18.15 -17.30 1.04 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

194

Cuadro No. 121.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDTU, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y

variación real). (Parte II).

Clave Delegación Estatal 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 3.98 4.49 4.49 0.51 - 12.80 12.80 -

122 Baja California 4.94 5.37 5.37 0.44 - 8.82 8.82 -

123 Baja California Sur 4.46 4.94 4.94 0.48 - 10.80 10.80 -

124 Campeche 4.51 5.50 5.50 1.00 - 22.14 22.14 -

125 Coahuila 4.84 5.54 5.54 0.70 - 14.47 14.47 -

126 Colima 4.43 4.92 4.92 0.48 - 10.90 10.90 -

127 Chiapas 9.30 10.31 10.31 1.00 - 10.75 10.75 -

128 Chihuahua 5.90 6.78 6.78 0.88 - 14.97 14.97 -

129 Distrito Federal 5.08 6.10 6.10 1.02 - 20.12 20.12 -

130 Durango 4.89 5.59 5.59 0.70 - 14.30 14.30 -

131 Guanajuato 4.79 5.79 5.79 1.00 - 20.92 20.92 -

132 Guerrero 5.94 7.21 7.21 1.27 - 21.34 21.34 -

133 Hidalgo 10.31 10.84 10.84 0.53 - 5.13 5.13 -

134 Jalisco 7.66 8.40 8.40 0.74 - 9.65 9.65 -

135 México 6.75 8.38 8.38 1.62 - 24.06 24.06 -

136 Michoacán 8.92 9.91 9.91 0.99 - 11.15 11.15 -

137 Morelos 6.17 6.49 6.49 0.33 - 5.30 5.30 -

138 Nayarit 4.72 5.43 5.43 0.71 - 15.13 15.13 -

139 Nuevo León 5.22 5.91 5.91 0.69 - 13.22 13.22 -

140 Oaxaca 14.51 15.38 15.38 0.87 - 6.01 6.01 -

141 Puebla 6.73 7.94 7.94 1.21 - 18.02 18.02 -

142 Querétaro 6.14 6.68 6.68 0.54 - 8.82 8.82 -

143 Quintana Roo 5.26 5.68 5.68 0.43 - 8.12 8.12 -

144 San Luis Potosí 6.33 7.12 7.12 0.79 - 12.48 12.48 -

145 Sinaloa 7.68 8.08 8.08 0.40 - 5.25 5.25 -

146 Sonora 7.37 8.06 8.06 0.70 - 9.45 9.45 -

147 Tabasco 4.68 5.63 5.63 0.94 - 20.15 20.15 -

148 Tamaulipas 6.55 7.08 7.08 0.53 - 8.06 8.06 -

149 Tlaxcala 4.91 5.34 5.34 0.43 - 8.66 8.66 -

150 Veracruz 8.85 9.84 9.84 1.00 - 11.25 11.25 -

151 Yucatán 7.17 7.62 7.62 0.45 - 6.34 6.34 -

152 Zacatecas 4.95 5.68 5.68 0.73 - 14.75 14.75 -

Presupuesto total Parte II 203.91 228.03 228.03 24.12 - 11.83 11.83 -

Presupuesto total Parte I+II 26,590.50 21,825.89 22,050.89 -4,539.61 225.00 -17.92 -17.07 1.03 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

195

Cuadro No. 122. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

B00 Comisión Nacional del Agua 49,737.42 49,763.34 50,563.34 825.92 800.00 0.05 1.66 1.61

RHQ Comisión Nacional Forestal 7,628.39 7,743.96 7,743.96 115.58 - 1.52 1.52 -

100 Secretaría 1,853.30 1,914.86 1,914.86 61.56 - 3.32 3.32 -

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

1,171.11 1,185.59 1,185.59 14.48 - - 1.24 -

E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

1,101.47 1,107.22 1,107.22 5.75 - - 0.52 -

413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

632.21 1,002.96 1,002.96 370.74 - - 58.64 -

612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

702.91 727.47 727.47 24.56 - 3.49 3.49 -

713 Dirección General de Vida Silvestre 378.43 384.34 384.34 5.92 - 1.56 1.56 -

510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización

280.40 360.28 360.28 79.88 - 28.49 28.49 -

512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

253.16 298.44 298.44 45.28 - 17.89 17.89 -

500 Oficialía Mayor 61.02 276.58 276.58 215.56 - 353.27 353.27 -

RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 270.58 267.31 267.31 -3.28 - - - 1.21 -

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

257.95 257.62 257.62 -0.32 - -0.13 - 0.13 -

710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

211.01 181.17 181.17 -29.84 - -14.14 -14.14 -

109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales

157.47 157.47 157.47 - - - - -

411 Dirección General de Estadística e Información Ambiental

107.53 96.21 96.21 -11.32 - -10.53 -10.53 -

700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

68.95 86.96 86.96 18.01 - 26.13 26.13 -

400 Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

85.25 85.25 85.25 - - - - -

714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

70.26 73.16 73.16 2.90 - 4.13 4.13 -

115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

59.40 59.62 59.62 0.22 - 0.38 0.38 -

116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia

58.29 58.90 58.90 0.61 - 1.05 1.05 -

113 Órgano Interno de Control 46.62 47.37 47.37 0.75 - 1.62 1.62 -

712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos

46.61 46.61 46.61 - - - - -

711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

43.73 43.73 43.73 - - - - -

715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

41.46 41.46 41.46 - - - - -

600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental

41.33 41.33 41.33 - - - - -

513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones

38.76 38.76 38.76 - - - - -

114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 24.44 37.99 37.99 13.55 - 55.44 55.44 -

511 Dirección General de Programación y Presupuesto

36.70 36.70 36.70 - - - - -

112 Coordinación General Jurídica 31.32 31.32 31.32 - - - - -

614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas

28.55 28.55 28.55 - - - - -

111 Coordinación General de Comunicación

Social 25.23 25.23 25.23 - - - - -

610 Dirección General de Industria 26.52 22.13 22.13 -4.39 - -16.56 -16.56 -

611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables

20.46 17.41 17.41 -3.05 - -14.92 -14.92 -

410 Dirección General de Planeación y Evaluación

17.26 17.26 17.26 - - - - -

414 Dirección General de Políticas para el Cambio Climático

5.19 5.23 5.23 0.04 - 0.79 0.79 -

Presupuesto total Parte I 65,620.68 66,569.79 67,369.79 1,749.11 800.00 1.45 2.67 1.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Page 198: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

196

Cuadro No. 122.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de

pesos y variación real). Parte II

Clave Delegación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 14.19 14.19 14.19 - - - - -

122 Baja California 21.33 21.33 21.33 - - - - -

123 Baja California Sur 18.46 18.46 18.46 - - 0.00 0.00 -

124 Campeche 20.59 20.59 20.59 - - - - -

125 Coahuila 16.54 16.54 16.54 - - - - -

126 Colima 14.96 14.96 14.96 - - - - -

127 Chiapas 25.02 25.02 25.02 - - - - -

128 Chihuahua 19.21 19.21 19.21 - - - - -

130 Durango 24.26 24.26 24.26 - - 0.00 0.00 -

131 Guanajuato 15.00 15.00 15.00 - - - - -

132 Guerrero 39.47 39.47 39.47 - - - - -

133 Hidalgo 13.72 13.72 13.72 - - - - -

134 Jalisco 26.17 26.17 26.17 - - - - -

135 México 24.04 24.04 24.04 - - - - -

136 Michoacán 25.09 25.09 25.09 - - - - -

137 Morelos 13.89 13.89 13.89 - - - - -

138 Nayarit 19.02 19.02 19.02 - - 0.00 0.00 -

139 Nuevo León 15.06 15.06 15.06 - - - - -

140 Oaxaca 22.91 22.91 22.91 - - -0.00 - 0.00 -

141 Puebla 15.86 15.86 15.86 - - -0.00 - 0.00 -

142 Querétaro 14.43 14.43 14.43 - - 0.00 0.00 -

143 Quintana Roo 19.41 19.41 19.41 - - - - -

144 San Luis Potosí 15.23 15.23 15.23 - - - - -

145 Sinaloa 18.66 18.66 18.66 - - 0.00 0.00 -

146 Sonora 16.71 16.71 16.71 - - - - -

147 Tabasco 14.49 14.49 14.49 - - - - -

148 Tamaulipas 22.91 22.91 22.91 - - - - -

149 Tlaxcala 14.35 14.35 14.35 - - - - -

150 Veracruz 32.64 32.64 32.64 - - - - -

151 Yucatán 18.19 18.19 18.19 - - - - -

152 Zacatecas 15.09 15.09 15.09 - - -0.00 - 0.00 -

Presupuesto total Parte II 606.91 606.91 606.91 - - - - -

Presupuesto total Parte I+II 66,227.59 67,176.70 67,976.70 1,749.11 800.00 1.43 2.64 1.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Page 199: “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación ... 15.pdfSAE-ISS-10-15 SIS O “PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

197

Cuadro No. 123. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I.

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

2,172.00 2,690.81 2,690.81 518.82 - 23.89 23.89 -

120 Policía Federal Ministerial 2,576.18 2,508.66 2,394.16 -182.02 -114.49 - -7.07 -4.56

300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

1,684.55 1,691.19 1,639.74 - 44.82 -51.46 0.39 -2.66 -3.04

813 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

1,136.08 1,118.52 1,118.52 - 17.56 - -1.55 -1.55 -

140 Coordinación General de Servicios Periciales 1,055.96 1,037.56 958.51 - 97.46 -79.05 -1.74 -9.23 -7.62

811 Dirección General de Recursos Humanos 633.90 783.55 783.55 149.65 - 23.61 23.61 -0.00

400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada

757.07 755.96 755.96 -1.10 - -0.15 -0.15 -

815 Dirección General de Servicios Aéreos 901.05 627.46 627.46 -273.59 - -30.36 -30.36 -

816 Dirección General de Seguridad Institucional 491.63 274.44 274.44 -217.19 - -44.18 -44.18 -

500 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales

288.93 272.12 272.12 - 16.81 - -5.82 -5.82 -

134 Dirección General del Servicio de Carrera 327.88 263.15 263.15 - 64.73 - -19.74 -19.74 -

100 Procuraduría General de la República 124.27 254.43 254.43 130.16 - 104.73 104.73 -

900 Visitaduría General 176.18 186.22 186.22 10.04 - 5.70 5.70 -

800 Oficialía Mayor 430.05 179.54 183.54 -246.51 4.00 -58.25 -57.32 2.23

A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia

288.31 156.06 156.06 -132.25 - -45.87 -45.87 -

700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

152.01 152.34 152.34 0.33 - 0.22 0.22 -

SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales 98.55 142.42 142.42 43.87 - 44.52 44.52 -

110 Dirección General de Comunicación Social 155.22 137.85 137.85 - 17.38 - -11.19 -11.19 -

200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales

138.12 135.52 135.52 -2.60 - -1.88 -1.88 -

600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

97.18 134.86 134.86 37.68 - 38.78 38.78 -

216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías

125.78 122.74 122.74 -3.04 - -2.42 -2.42 -

C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza 132.99 119.48 119.48 - 13.52 - -10.16 -10.16 -

418 Dirección General de Cuerpo Técnico de Control 16.44 108.09 108.09 91.66 - 557.63 557.63 -

144 Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 78.23 104.95 104.95 26.72 - 34.15 34.15 -

601 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas

94.11 77.37 93.37 -0.75 16.00 -17.79 -0.79 20.68

613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

37.54 81.46 81.46 43.92 - 116.98 116.98 -

112 Órgano de Control Interno 74.36 80.59 80.59 6.23 - 8.37 8.37 -

124 Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 74.20 75.56 75.56 1.37 - 1.84 1.84 -

130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional

77.04 75.36 75.36 -1.68 - -2.19 -2.19 -

412 Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

63.96 69.32 69.32 5.36 - 8.38 8.38 -

101 Unidad Especializada en Análisis Financiero - 65.20 65.20 65.20 - - - -

217 Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace

59.00 60.90 60.90 1.90 - 3.23 3.23 -

210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 54.91 56.97 56.97 2.06 - 3.75 3.75 -

810 Dirección General de Programación y Presupuesto

52.57 54.73 54.73 2.16 - 4.10 4.10 -

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud

51.63 52.66 52.66 1.03 - 1.99 1.99 -

214 Dirección General de Cooperación Internacional 42.39 45.13 45.13 2.74 - 6.46 6.46 -

814 Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales

37.58 42.59 42.59 5.00 - - 13.31 -

D00 Centro Federal de Protección a Personas 59.63 41.96 41.96 - 17.67 - -29.63 -29.63 -

B00 Instituto de Formación Ministerial, policial y Pericial

56.02 41.65 41.65 - 14.36 - -25.64 -25.64 -

312 Dirección General de Control de Juicios de Amparo

42.40 40.88 40.88 -1.52 - -3.59 -3.59 -

Presupuesto total Parte I 14,915.90 14,920.24 14,695.24 -220.66 -225.00 0.03 -1.48 -1.51 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

198

Cuadro No. 123.1 Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

133 Dirección General de Formación Profesional 38.46 38.82 38.82 0.35 - 0.92 0.92 -

310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas

40.04 37.47 37.47 -2.57 - -6.41 -6.41 -

514 Coordinación General de Investigación 34.03 37.09 37.09 3.06 - 9.00 9.00 -

213 Dirección General de Procedimientos Internacionales 37.69 36.90 36.90 -0.79 - -2.10 -2.10 -

132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación

31.89 34.91 34.91 3.03 - 9.50 9.50 -

911 Dirección General de Asuntos Internos 29.11 30.98 30.98 16.02 14.16 6.41 55.04 45.70

510 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial

29.10 30.18 30.18 1.08 - 3.72 3.72 -

311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales

28.27 30.11 30.11 1.83 - 6.48 6.48 -

413 Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro

27.95 29.63 29.63 1.67 - 5.99 5.99 -

602 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión

39.01 28.89 28.89 - 10.12 - -25.95 -25.95 -

122 Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas

27.37 27.36 27.36 -0.01 - -0.05 -0.05 -

313 Coordinación de Supervisión y Control Regional 27.21 27.25 27.25 0.04 - 0.16 0.16 -

513 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia

25.26 26.31 26.31 1.05 - 4.17 4.17 -

410 Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas

23.55 25.51 25.51 1.96 - 8.31 8.31 -

511 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros

24.07 24.26 24.26 0.19 - 0.78 0.78 -

211 Dirección General de Constitucionalidad 22.64 23.52 23.52 0.88 - 3.89 3.89 -

419 Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada

21.92 22.70 22.70 0.77 - 3.53 3.53 -

913 Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución

21.70 22.56 22.56 0.86 - 3.99 3.99 -

414 Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos

20.51 22.14 22.14 1.62 - 7.90 7.90 -

131 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos

25.51 21.69 21.69 -3.82 - -14.99 -14.99 -

512 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales

20.60 21.20 21.20 0.61 - 2.95 2.95 -

121 Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales

20.70 21.06 21.06 0.37 - 1.77 1.77 -

516 Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales

19.70 20.21 20.21 0.50 - 2.55 2.55 -

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos

17.95 19.33 19.33 1.38 - 7.71 7.71 -

123 Dirección General del Centro de Comunicaciones 20.01 18.60 18.60 -1.42 - -7.09 -7.09 -

417 Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada

17.35 18.49 18.49 1.14 - 6.58 6.58 -

212 Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad

17.06 18.07 18.07 1.01 - 5.91 5.91 -

125 Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos

19.29 17.50 17.50 -1.79 - -9.28 -9.28 -

515 Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final

18.52 17.08 17.08 -1.44 - -7.76 -7.76 -

603 Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas

40.21 14.68 14.68 - 25.53 - -63.50 -63.50 -

416 Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada

11.60 12.59 12.59 0.99 - 8.54 8.54 -

910 Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica 10.96 11.32 11.32 0.37 - 3.34 3.34 -

129 Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL

9.73 10.26 10.26 0.53 - 5.45 5.45 -

143 Dirección General de Ingenierías Forenses 10.23 10.10 10.10 -0.13 - -1.27 -1.27 -

142 Dirección General de Especialidades Médico Forenses

9.88 9.65 9.65 -0.23 - -2.30 -2.30 -

141 Dirección General de Especialidades Periciales Documentales

10.86 9.41 9.41 -1.45 - -13.38 -13.38 -

914 Dirección General de Procedimientos de Remoción 8.64 9.11 9.11 0.47 - 5.43 5.43 -

610 Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección

6.78 6.09 6.09 -0.70 - -10.29 -10.29 -

611 Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos

6.11 4.46 4.46 -1.64 - -26.90 -26.90 -

102 Coordinación General de Información y Análisis Financiero

42.98 - - - 42.98 - - - -

Presupuesto total Parte II 914.47 847.48 847.48 - 66.99 - -7.33 -7.33 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

199

Cuadro No. 123.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte III.

Clave Delegación Estatal 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

321 Aguascalientes 25.04 23.92 23.92 -1.12 - -4.47 -4.47 -

322 Baja California 78.67 74.13 74.13 -4.54 - -5.77 -5.77 -

323 Baja California Sur 26.78 26.35 26.35 -0.43 - -1.60 -1.60 -

324 Campeche 25.14 25.12 25.12 -0.03 - -0.11 -0.11 -

325 Coahuila 39.12 49.86 49.86 10.74 - 27.45 27.45 -

326 Colima 29.11 28.08 28.08 -1.03 - -3.52 -3.52 -

327 Chiapas 58.64 57.12 57.12 -1.52 - -2.59 -2.59 -

328 Chihuahua 64.88 65.46 65.46 0.58 - 0.90 0.90 -

329 Distrito Federal 112.73 120.42 120.42 7.69 - 6.82 6.82 -

330 Durango 34.92 39.78 39.78 4.86 - 13.93 13.93 -

331 Guanajuato 55.45 51.65 51.65 -3.80 - -6.86 -6.86 -

332 Guerrero 43.92 45.75 45.75 1.84 - 4.18 4.18 -

333 Hidalgo 30.06 29.97 29.97 -0.09 - -0.30 -0.30 -

334 Jalisco 82.81 85.70 85.70 2.89 - 3.49 3.49 -

335 México 57.88 56.20 56.20 -1.68 - -2.90 -2.90 -

336 Michoacán 45.18 48.78 48.78 3.60 - 7.96 7.96 -

337 Morelos 34.89 36.24 36.24 1.35 - 3.86 3.86 -

338 Nayarit 29.46 28.39 28.39 -1.06 - -3.61 -3.61 -

339 Nuevo León 54.74 57.95 57.95 3.21 - 5.86 5.86 -

340 Oaxaca 45.43 43.58 43.58 -1.85 - -4.08 -4.08 -

341 Puebla 32.32 34.18 34.18 1.86 - 5.75 5.75 -

342 Querétaro 30.24 30.31 30.31 0.07 - 0.23 0.23 -

343 Quintana Roo 33.87 35.81 35.81 1.94 - 5.72 5.72 -

344 San Luis Potosí 34.04 37.09 37.09 3.05 - 8.95 8.95 -

345 Sinaloa 65.24 64.05 64.05 -1.19 - -1.82 -1.82 -

346 Sonora 61.43 59.02 59.02 -2.41 - -3.92 -3.92 -

347 Tabasco 32.64 32.11 32.11 -0.53 - -1.63 -1.63 -

348 Tamaulipas 57.98 58.22 58.22 0.24 - 0.42 0.42 -

349 Tlaxcala 22.87 22.55 22.55 -0.33 - -1.44 -1.44 -

350 Veracruz 59.06 66.56 66.56 7.50 - 12.71 12.71 -

351 Yucatán 27.85 27.84 27.84 -0.01 - -0.05 -0.05 -

352 Zacatecas 25.50 24.58 24.58 -0.92 - -3.62 -3.62 -

Presupuesto total Parte III 1,457.89 1,486.76 1,486.76 28.87 - 1.98 1.98 -

Presupuesto total 17,288.26 17,254.49 17,029.49 -258.78 -225.00 -0.20 -1.50 -1.30 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

200

Cuadro No. 124. Presupuesto propuesto y aprobado para Energía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

574.26 565.90 565.90 -8.36 - -1.46 -1.46 -0.00

211 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente

1,040.92 441.84 441.84 -599.08 - - -57.55 -

T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas

256.47 255.79 255.79 -0.68 - -0.27 -0.27 -

111 Dirección General de Asuntos Internacionales

196.11 215.70 215.70 19.60 - - 9.99 -

TOM Centro Nacional de Control de Energía

- - 190.00 190.00 190.00 - - -

TON Centro Nacional de Control del Gas Natural

- - 190.00 190.00 190.00 - - -

300 Subsecretaría de Electricidad 44.83 152.25 151.50 106.67 - 0.75 239.62 237.95 -0.49

A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

129.16 179.37 149.73 20.57 -29.64 - 15.93 -16.53

410 Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios

151.04 126.03 127.94 -23.11 1.91 -16.56 -15.30 1.51

500 Subsecretaría de Hidrocarburos 36.43 150.39 124.64 88.21 -25.75 312.86 242.17 -17.12

E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

101.32 113.04 113.04 11.72 - 11.57 11.57 -

400 Oficialía Mayor 39.72 148.79 88.79 49.06 -60.00 274.56 123.51 -40.33

100 Secretaría 58.14 61.14 61.14 3.00 - 5.16 5.16 -

200 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

50.03 52.73 52.73 2.70 - 5.40 5.40 -

512 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

46.92 51.66 51.66 4.74 - 10.10 10.10 -

513 Dirección General de Gas L.P. 41.78 47.98 47.98 6.20 - 14.85 14.85 -

411 Dirección General de Programación y Presupuesto

37.85 314.78 38.78 0.93 -276.00 731.56 2.46 -87.68

110 Unidad de Asuntos Jurídicos 34.71 35.73 35.73 1.03 - 2.96 2.96 -

511 Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos

28.20 32.03 32.03 3.84 - 13.61 13.61 -

113 Órgano Interno de Control 22.89 47.50 30.00 7.10 -17.50 107.48 31.03 -36.84

314 Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares

28.76 28.98 28.98 0.22 - 0.78 0.78 -

112 Unidad de Comunicación Social 27.03 28.32 28.32 1.29 - 4.77 4.77 -

210 Dirección General de Planeación Energética

23.38 23.83 23.83 0.46 - 1.95 1.95 -

311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica

21.39 21.46 21.46 0.07 - 0.32 0.32 -

315 Dirección General de Análisis, Seguimiento e Información Eléctrica

6.77 7.10 7.10 0.32 - 4.78 4.78 -

212 Dirección General de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica

6.26 6.55 6.55 0.29 - 4.56 4.56 -

114 Dirección General de Vinculación y Enlace

2.32 4.18 4.18 1.87 - 80.68 80.68 -

412 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

0.42 3.48 3.48 3.06 - 731.38 731.38 -

C00 Comisión Reguladora de Energía 212.14 370.36 - -212.14 -370.36 74.58 -100.00 -100.00

D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos

74.93 350.04 - -74.93 -350.04 367.19 -100.00 -100.00

Presupuesto total 3,294.17 3,836.96 3,088.83 -205.35 -748.14 16.48 -6.23 -19.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

201

Cuadro No. 125. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones a Seguridad Social, por unidades responsables, 2014-2015.

(Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

233,720.00 236,240.00 236,240.00 2,520.00 - 1.08 1.08 -

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

161,822.88 163,028.00 163,028.00 1,205.12 - 0.74 0.74 -

416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

70,843.76 81,194.34 81,194.34 10,350.58 - 14.61 14.61 -

411 Unidad de Política y Control Presupuestario

15,334.21 16,795.19 16,795.19 1,460.97 - 9.53 9.53 -

HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

3,999.49 4,369.81 4,369.81 370.32 - 9.26 9.26 -

Presupuesto total 485,720.35 501,627.34 501,627.34 15,906.99 - 3.27 3.27 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

202

Cuadro No. 126. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I.

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

43,981.08 45,764.30 45,764.30 1,783.23 - 4.05 4.05 -

213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

43,817.15 46,658.13 44,158.13 340.99 -2,500.00 6.48 0.78 -5.36

212 Unidad de Microrregiones 7,368.54 6,090.02 6,090.02 - 1,278.52 - -17.35 -17.35 -0.00

VST LICONSA, S.A. de C.V. 3,311.22 3,349.57 3,349.57 38.35 - 1.16 1.16 -

711 Dirección General de Participación Social 1,559.58 3,065.89 3,065.89 1,506.31 - 96.58 96.58 -

VSS DICONSA, S.A. de C.V. 1,929.44 1,995.04 1,995.04 65.60 - 3.40 3.40 -

200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

1,032.25 1,065.98 1,065.98 33.73 - 3.27 3.27 -

211 Dirección General de Políticas Sociales 730.16 839.98 839.98 109.82 - 15.04 15.04 -

D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social 698.76 760.82 766.03 67.26 5.21 8.88 9.63 0.68

710 Dirección General de Desarrollo Comunitario

3.96 522.56 522.56 518.59 - 13,090.46 13,090.46 -

210 Dirección General de Opciones Productivas

451.62 465.54 465.54 13.93 - 3.08 3.08 -

VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

301.30 490.60 440.60 139.31 - 50.00 62.83 46.24 -10.19

V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

353.71 365.11 365.11 11.41 - 3.23 3.23 -

VUY Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 346.55 346.55 1.50 - 0.43 0.43 -

412 Dirección General de Recursos Humanos 238.53 294.15 294.15 55.62 - 23.32 23.32 -

VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

231.82 238.86 238.86 7.05 - 3.04 3.04 -0.00

600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación

125.77 130.39 130.39 4.62 - 3.67 3.67 -

100 Secretaría 110.72 114.87 114.87 4.16 - 3.75 3.75 -

411 Dirección General de Recursos Materiales 126.13 106.58 106.58 -19.55 - -15.50 -15.50 -

VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

64.74 78.16 78.16 13.42 - 20.74 20.74 -0.00

110 Unidad de Comunicación Social 60.55 61.49 61.49 0.94 - 1.55 1.55 -

410 Dirección General de Programación y Presupuesto

45.60 43.12 43.12 -2.48 - - 5.44 -5.44 -

112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 34.55 35.82 35.82 1.27 - 3.68 3.68 -

214 Dirección General de Seguimiento 35.78 35.57 35.57 -0.21 - - 0.60 -0.60 -

114 Órgano Interno de Control 34.18 35.23 35.23 1.05 - 3.06 3.06 -

612 Dirección General de Geo estadística y Padrones de Beneficiarios

30.02 29.23 29.23 -0.79 - - 2.63 -2.63 -

500 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia

27.29 26.80 26.80 -0.49 - - 1.79 -1.79 -

413 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

26.52 25.99 25.99 -0.53 - - 1.99 -1.99 -

400 Oficialía Mayor 158.19 25.47 25.47 -132.71 - -83.90 -83.90 -

610 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales

27.63 24.45 24.45 -3.18 - -11.51 -11.51 -

115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional

24.29 23.95 23.95 -0.34 - - 1.39 -1.39 -

414 Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales

24.36 23.76 23.76 -0.60 - - 2.47 -2.47 -

510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos

23.99 23.38 23.38 -0.61 - - 2.56 -2.56 -

700 Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social

11.42 21.65 21.65 10.23 - 89.53 89.53 -

611 Dirección General de Análisis y Prospectiva

20.67 20.00 20.00 -0.67 - - 3.23 -3.23 -

613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales

18.02 17.15 17.15 -0.87 - - 4.83 -4.83 -

Presupuesto total Parte I 107,384.56 113,216.18 110,671.38 3,286.83 -2,544.79 5.43 3.06 -2.25

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

203

Cuadro No. 126.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y

variación real). Parte II.

Clave Delegación SEDESOL 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

121 Aguascalientes 85.92 85.16 85.16 -0.76 -0.00 - 0.88 -0.89 -0.01

122 Baja California 62.69 62.73 62.73 0.04 - 0.06 0.06 -

123 Baja California Sur 40.03 39.74 39.74 -0.29 - - 0.73 -0.73 -

124 Campeche 59.08 58.79 58.79 -0.29 - - 0.49 -0.49 -

125 Coahuila 87.44 87.23 87.23 -0.20 - - 0.23 -0.23 -

126 Colima 56.82 56.53 56.53 -0.29 - - 0.51 -0.51 -

127 Chiapas 148.64 149.20 149.20 0.57 - 0.38 0.38 -

128 Chihuahua 113.62 114.18 114.18 0.56 - 0.49 0.49 -

129 Distrito Federal 218.40 215.85 215.85 -2.55 - - 1.17 -1.17 -

130 Durango 100.45 100.64 100.64 0.19 - 0.19 0.19 -

131 Guanajuato 210.53 211.58 211.58 1.05 - 0.50 0.50 -

132 Guerrero 122.34 122.73 122.73 0.39 - 0.32 0.32 -

133 Hidalgo 106.02 106.18 106.18 0.16 0.00 0.15 0.15 0.00

134 Jalisco 225.81 227.37 227.37 1.56 0.00 0.69 0.69 0.00

135 México 424.12 426.51 426.51 2.39 0.00 0.56 0.56 0.00

136 Michoacán 145.64 146.37 146.37 0.72 - 0.50 0.50 -

137 Morelos 96.64 96.65 96.65 0.01 -0.00 0.01 0.01 -0.00

138 Nayarit 112.58 112.81 112.81 0.23 - 0.21 0.21 -

139 Nuevo León 83.46 83.57 83.57 0.10 - 0.12 0.12 -

140 Oaxaca 134.74 135.59 135.59 0.85 - 0.63 0.63 -

141 Puebla 168.00 168.77 168.77 0.78 - 0.46 0.46 -

142 Querétaro 72.66 72.55 72.55 -0.12 - - 0.16 -0.16 -

143 Quintana Roo 55.78 55.56 55.56 -0.22 - - 0.39 -0.39 -

144 San Luis Potosí 98.79 98.85 98.85 0.06 - 0.06 0.06 -

145 Sinaloa 130.38 131.16 131.16 0.78 - 0.60 0.60 -

146 Sonora 89.17 89.15 89.15 -0.02 - - 0.02 -0.02 -

147 Tabasco 86.14 86.07 86.07 -0.07 - - 0.08 -0.08 -

148 Tamaulipas 122.23 122.67 122.67 0.45 - 0.36 0.36 -

149 Tlaxcala 81.71 81.35 81.35 -0.36 - - 0.44 -0.44 -

150 Veracruz 97.89 98.08 98.08 0.19 - 0.19 0.19 -

151 Yucatán 87.37 87.03 87.03 -0.34 - - 0.39 -0.39 -

152 Zacatecas 101.60 101.99 101.99 0.39 - 0.38 0.38 -

Presupuesto total Parte II 3,826.68 3,832.63 3,832.62 5.95 -0.01 0.16 0.16 -0.00

Presupuesto total 111,211.24 117,048.81 114,504.01 3,292.77 -2,544.80 5.25 2.96 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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204

Cuadro No. 127. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo

2,561.98 2,676.96 2,676.96 114.98 - 4.49 4.49 -0.00

210 Dirección General de Programas Regionales

1,383.23 1,584.08 1,584.08 200.86 - 14.52 14.52 -0.00

W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

762.75 1,378.38 878.38 115.63 -500.00 80.71 15.16 -36.27

B00 Corporación Ángeles Verdes 270.18 276.43 276.43 6.25 - 2.31 2.31 -

W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

253.59 253.59 253.59 - - - - -

211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

212.66 23.29 23.29 -189.37 - - 89.05 -89.05 -

500 Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)

155.17 29.82 29.82 -125.35 - - 80.78 -80.78 -

100 Secretaría 72.03 84.83 84.83 12.80 - 17.77 17.77 0.00

510 Dirección General de Administración 64.68 61.59 61.59 - 3.09 - - 4.78 -4.78 -

111 Dirección General de Comunicación Social

37.46 33.83 33.83 - 3.63 - - 9.68 -9.68 -

610 Dirección General de Información y Análisis

36.89 23.99 23.99 - 12.91 - - 34.99 -34.99 -

600 Subsecretaría de Planeación Turística 36.57 95.80 95.80 59.23 - 161.98 161.98 -

200 Subsecretaría de Operación Turística 32.46 30.99 30.99 - 1.47 - - 4.52 -4.52 -

511 Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial

32.34 - - - 32.34 - - 100.00 -100.00 -

213 Dirección General de Mejora Regulatoria

30.95 - - - 30.95 - - 100.00 -100.00 -

A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo

28.65 30.81 30.81 2.16 - 7.53 7.53 -

611 Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial

22.77 15.25 15.25 - 7.53 - - 33.05 -33.05 -

112 Dirección General de Asuntos Jurídicos

20.40 24.17 24.17 3.77 - 18.46 18.46 -

212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística

20.34 - - - 20.34 - - 100.00 -100.00 -

110 Contraloría Interna 18.06 18.08 18.08 0.01 - 0.07 0.07 -

214 Dirección General de Gestión de Destinos

- 516.79 516.79 516.79 - - - -

120 Unidad de Coordinación Sectorial y Regional

- 8.12 8.12 8.12 - - - -

121 Delegación Regional Noreste - 6.12 6.12 6.12 - - - -

122 Delegación Regional Noroeste - 6.12 6.12 6.12 - - - -

123 Delegación Regional Centro - 6.12 6.12 6.12 - - - -

124 Delegación Regional Sureste - 6.16 6.16 6.16 - - - -

125 Delegación Regional Suroeste - 6.16 6.16 6.16 - - - -

512 Dirección General de Programación y Presupuesto

- 20.76 20.76 20.76 - - - -

513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

- 14.86 14.86 14.86 - - - -

215 Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas

- 14.40 14.40 14.40 - - - -

300 Subsecretaría de Calidad y Regulación

- 25.40 25.40 25.40 - - - -

310 Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística

- 16.74 16.74 16.74 - - - -

311 Dirección General de Certificación Turística

- 15.83 15.83 15.83 - - - -

312 Dirección General de Verificación y Sanción

- 11.99 11.99 11.99 - - - -

113 Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales

- 9.04 9.04 9.04 - - - -

612 Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable

- 8.96 8.96 8.96 - - - -

613 Dirección General de Seguimiento y Evaluación

- 9.45 9.45 9.45 - - - -

Presupuesto total 6,053.17 7,344.92 6,844.92 791.74 -500.00 21.34 13.08 -6.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

205

Cuadro No. 128. Presupuesto propuesto y aprobado para INE, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

4,371.61 5,707.46 5,707.46 1,335.86 - 30.56 30.56 -

300 Juntas Distritales 3,076.61 6,120.33 6,120.33 3,043.72 - 98.93 98.93 -

200 Juntas Locales 1,046.99 1,360.47 1,360.47 313.48 - 29.94 29.94 -

111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

984.49 1,202.59 1,202.59 218.10 - 22.15 22.15 -

116 Dirección Ejecutiva de Administración

532.77 1,424.79 1,424.79 892.02 - 167.43 167.43 -

109 Unidad de Servicios de Informática

427.31 597.94 597.94 170.62 - 39.93 39.93 -

115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

223.68 373.15 373.15 149.47 - 66.83 66.83 -

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

155.57 341.65 341.65 186.08 - 119.61 119.61 -

102 Consejeros Electorales 152.03 221.46 221.46 69.43 - 45.66 45.66 -

103 Secretaría Ejecutiva 122.71 174.55 174.55 51.84 - 42.25 42.25 -

107 Contraloría General 117.68 144.66 144.66 26.98 - 22.93 22.93 -

120 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

109.55 244.27 244.27 134.73 - 122.99 122.99 -

108 Dirección Jurídica 104.18 73.52 73.52 -30.66 - -29.43 -29.43 -

114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

87.85 105.71 105.71 17.86 - 20.33 20.33 -

104 Coordinación Nacional de Comunicación Social

58.64 106.66 106.66 48.01 - 81.87 81.87 -

121 Unidad Técnica de Planeación 51.86 57.42 57.42 5.57 - 10.74 10.74 -

101 Presidencia del Consejo General

49.41 55.37 55.37 5.97 - 12.08 12.08 -

106 Dirección del Secretariado 47.32 54.80 54.80 7.48 - 15.80 15.80 -

110 Centro para el Desarrollo Democrático

42.36

-42.36 - -100.00 -100.00 -

112 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

- 9.18 9.18 9.18 - - - -

123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

- 60.75 60.75 60.75 - - - -

124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

- 34.70 34.70 34.70 - - - -

118 Servicios de Información y Documentación

37.90 51.16 51.16 13.26 - 34.99 34.99 -

105 Coordinación de Asuntos Internacionales

33.46 49.82 49.82 16.36 - 48.90 48.90 -

Presupuesto total 11,833.98 18,572.41 18,572.41 6,738.43 - 56.94 56.94 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

206

Cuadro No. 129. Presupuesto propuesto y aprobado para Provisiones Salariales y Económicas, por unidades responsables,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

411 Unidad de Política y Control Presupuestario

122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75

Presupuesto total 122,956.69 93,094.99 127,306.88 4,350.19 34,211.89 -24.29 3.54 36.75

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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207

Cuadro No. 130. Presupuesto propuesto y aprobado para Deuda Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones

de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

210 Unidad de Crédito Público

307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Presupuesto total 307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45 -5,000.00 6.30 4.68 -1.53

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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208

Cuadro No. 131. Presupuesto propuesto y aprobado para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

C00

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

33,860.38 36,647.37 36,647.37 2,786.99 - 8.23 8.23 -

700 Oficialía Mayor 13,232.80 10,232.80 10,232.80 -3,000.00 - -22.67 -22.67 -

Presupuesto total 47,093.17 46,880.17 46,880.17 -213.01 - -0.45 -0.45 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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209

Cuadro No. 132. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

225.06 232.19 232.19 7.13 - 3.17 3.17 -

313 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

141.45 141.04 141.04 -0.41 - -0.29 -0.29 -

315 Unidad de Asuntos Jurídicos 99.94 104.11 104.11 4.17 - 4.17 4.17 -

210 Unidad de Auditoria Gubernamental 62.17 69.02 69.02 6.85 - 11.02 11.02 -

408 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal

60.67 68.34 68.34 7.67 - 12.64 12.64 -

409 Unidad de Gobierno Digital 58.36 65.80 65.80 7.44 - 12.75 12.75 -

511 Dirección General de Tecnologías de Información

56.59 49.94 49.94 -6.65 - -11.75 -11.75 -

411 Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública

55.48 59.68 59.68 4.20 - 7.56 7.56 -

112 Contraloría Interna 54.39 56.51 56.51 2.12 - 3.89 3.89 -

314 Dirección General de Información e Integración

50.41 53.66 53.66 3.25 - 6.44 6.44 -

311 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

50.08 41.28 41.28 -8.80 - -17.58 -17.58 -

500 Oficialía Mayor 45.54 16.24 16.24 -29.30 - -64.34 -64.34 -

211 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social

43.10 40.60 40.60 -2.51 - -5.81 -5.81 -

510 Dirección General de Recursos Humanos

42.40 44.38 44.38 1.98 - 4.66 4.66 -

416 Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental

38.25 39.89 39.89 1.64 - 4.30 4.30 -

312 Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas

38.03 42.13 42.13 4.10 - 10.78 10.78 -

308 Unidad de Política de Contrataciones Públicas

36.03 34.77 34.77 -1.27 - -3.51 -3.51 -

116 Dirección General de Comunicación Social

35.68 39.01 39.01 3.32 - 9.32 9.32 -

100 Secretaría 35.10 34.13 34.13 -0.96 - -2.74 -2.74 -

309 Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas

33.22 29.89 29.89 -3.32 - -10.00 -10.00 -

514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

30.26 34.22 34.22 3.96 - 13.10 13.10 -

310 Dirección General de Denuncias e Investigaciones

27.16 22.34 22.34 -4.82 - -17.74 -17.74 -

208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

26.98 30.78 30.78 3.80 - 14.07 14.07 -

117 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional

26.17 26.27 26.27 0.10 - 0.38 0.38 -

209 Unidad de Control de la Gestión Pública

25.03 25.04 25.04 0.01 - 0.04 0.04 -

512 Dirección General de Programación y Presupuesto

18.46 18.16 18.16 -0.30 - -1.61 -1.61 -

212 Dirección General de Auditorías Externas

16.38 14.70 14.70 -1.68 - -10.25 -10.25 -

300 Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

15.91 13.75 13.75 -2.15 - -13.53 -13.53 -

400 Subsecretaría de la Función Pública

15.08 16.94 16.94 1.86 - 12.31 12.31 -

200 Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública

15.05 19.13 19.13 4.09 - 27.17 27.17 -

Presupuesto total 1,478.43 1,483.95 1,483.95 5.52 - 0.37 0.37 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

210

Cuadro No. 133. Presupuesto propuesto y aprobado para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

114

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Presupuesto total 577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44 1,851.58 4.78 5.11 0.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

211

Cuadro No. 134. Presupuesto propuesto y aprobado para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

411 Unidad de Política y Control Presupuestario

15,550.20

31,085.00

16,254.60 704.40 - 14,830.4 99.9 4.5 -47.7

Presupuesto total 15,550.20 31,085.00 16,254.60 704.40 - 14,830.4 99.9 4.5 -47.7

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

212

Cuadro No. 135. Presupuesto propuesto y aprobado para Tribunales Agrarios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

200 Tribunales Unitarios Agrarios

702.55 677.04 677.04 -25.51 - -3.63 -3.63 -

100 Tribunal Superior Agrario

70.01 284.58 284.58 214.57 - 306.47 306.47 -

300 Oficialía Mayor 262.50 78.33 78.33 -184.17 - - 70.16 -70.16 -0.00

Presupuesto total 1,035.07 1,039.95 1,039.95 4.88 - 0.47 0.47 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

213

Cuadro No. 136. Presupuesto propuesto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal

1,226.13 1,518.70 1,518.70 292.57 - 23.86 23.86 -

410 Dirección General de Recursos Humanos 38.60 38.99 38.99 0.39 - 1.01 1.01 -

113 Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L.

36.63 37.29 37.29 0.66 - 1.81 1.81 -

204 Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.

34.03 34.44 34.44 0.41 - 1.19 1.19 -

116 Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.

32.75 34.05 34.05 1.30 - 3.95 3.95 -

121 Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, México.

33.82 33.94 33.94 0.12 - 0.36 0.36 -

203 Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L.

31.76 31.99 31.99 0.24 - 0.74 0.74 -

120 Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.

31.55 31.44 31.44 -0.11 - -0.35 -0.35 -

117 Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León

30.85 30.90 30.90 0.05 - 0.16 0.16 -

118 Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oaxaca.

27.38 30.23 30.23 2.85 - 10.41 10.41 -

306 Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

29.90 29.92 29.92 0.03 - 0.10 0.10 -

201 Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, México

29.97 29.67 29.67 -0.31 - -1.03 -1.03 -

122 Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.

29.76 29.58 29.58 -0.18 - -0.61 -0.61 -

305 Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, México

29.83 29.57 29.57 -0.26 - -0.87 -0.87 -

119 Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yucatán.

29.23 28.99 28.99 -0.24 - -0.84 -0.84 -

301 Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 28.72 28.78 28.78 0.06 - 0.23 0.23 -

111 Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.

27.72 28.70 28.70 0.98 - 3.53 3.53 -

202 Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Querétaro.

28.48 28.46 28.46 -0.01 - -0.04 -0.04 -

206 Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chihuahua.

28.39 28.26 28.26 -0.13 - -0.46 -0.46 -

114 Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.

27.79 28.22 28.22 0.43 - 1.53 1.53 -

210 Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango

26.64 28.20 28.20 1.56 - 5.84 5.84 -

115 Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Guanajuato.

28.16 28.14 28.14 -0.02 - -0.08 -0.08 -

209 Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California

28.10 28.02 28.02 -0.09 - -0.30 -0.30 -

208 Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz

28.06 27.92 27.92 -0.14 - -0.49 -0.49 -

308 Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo

27.38 27.73 27.73 0.34 - 1.25 1.25 -

303 Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.

27.22 27.40 27.40 0.18 - 0.67 0.67 -

310 Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco

26.40 27.14 27.14 0.74 - 2.82 2.82 -

302 Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes.

26.62 26.88 26.88 0.26 - 0.97 0.97 -

309 Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila

26.67 26.81 26.81 0.14 - 0.52 0.52 -

307 Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

25.96 25.89 25.89 -0.07 - -0.27 -0.27 -

112 Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coahuila.

25.39 25.56 25.56 0.17 - 0.67 0.67 -

304 Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coahuila.

25.29 25.25 25.25 -0.04 - -0.14 -0.14 -

205 Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.

24.86 25.24 25.24 0.38 - 1.51 1.51 -

412 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

21.46 21.91 21.91 0.45 - 2.09 2.09 -

211 Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas

- 19.63 19.63 19.63 - - - -

411 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

14.02 14.24 14.24 0.22 - 1.58 1.58 -

400 Oficialía Mayor 8.63 8.80 8.80 0.16

1.90 1.90

207 Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.

22.72 - - -22.72

-100.00 -100.00

Presupuesto total 2,226.88 2,526.87 2,526.87 299.99 - 13.47 13.47 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

214

Cuadro No. 137. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por

unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

01 Aguascalientes 6,165.50 7,638.90 7,969.52 1,804.02 330.61 23.90 29.26 4.33

02 Baja California 14,190.76 14,287.53 14,833.96 643.20 546.44 0.68 4.53 3.82

03 Baja California Sur 4,173.13 5,031.08 5,325.88 1,152.75 294.80 20.56 27.62 5.86

04 Campeche 5,963.51 7,265.79 7,582.46 1,618.95 316.67 21.84 27.15 4.36

05 Coahuila 12,419.55 14,385.38 14,844.74 2,425.19 459.36 15.83 19.53 3.19

06 Colima 4,265.20 4,887.87 5,142.43 877.23 254.56 14.60 20.57 5.21

07 Chiapas 34,404.47 34,755.39 35,742.68 1,338.20 987.29 1.02 3.89 2.84

08 Chihuahua 15,438.61 17,023.10 17,709.45 2,270.84 686.36 10.26 14.71 4.03

09 Distrito Federal 11,651.30 11,891.10 12,444.45 793.15 553.35 2.06 6.81 4.65

10 Durango 10,324.09 11,537.96 11,986.15 1,662.06 448.19 11.76 16.10 3.88

11 Guanajuato 23,295.04 23,524.31 24,292.47 997.43 768.15 0.98 4.28 3.27

12 Guerrero 25,102.43 28,949.50 29,704.18 4,601.75 754.68 15.33 18.33 2.61

13 Hidalgo 15,344.56 17,971.98 18,590.84 3,246.29 618.86 17.12 21.16 3.44

14 Jalisco 28,938.84 29,267.89 30,200.01 1,261.16 932.11 1.14 4.36 3.18

15 Estado de México 59,580.61 60,094.98 61,742.00 2,161.38 1,647.02 0.86 3.63 2.74

16 Michoacán 21,864.40 24,921.81 25,597.68 3,733.29 675.87 13.98 17.07 2.71

17 Morelos 8,477.40 10,175.22 10,571.45 2,094.05 396.24 20.03 24.70 3.89

18 Nayarit 6,947.76 8,129.44 8,463.44 1,515.68 334.00 17.01 21.82 4.11

19 Nuevo León 17,792.59 19,426.01 20,071.70 2,279.11 645.69 9.18 12.81 3.32

20 Oaxaca 26,858.05 30,530.70 31,180.99 4,322.94 650.29 13.67 16.10 2.13

21 Puebla 27,828.83 28,316.00 29,189.26 1,360.43 873.25 1.75 4.89 3.08

22 Querétaro 8,276.07 9,219.95 9,617.83 1,341.76 397.88 11.41 16.21 4.32

23 Quintana Roo 6,763.65 7,872.05 8,357.77 1,594.12 485.71 16.39 23.57 6.17

24 SLP 14,119.13 16,542.36 17,033.00 2,913.87 490.64 17.16 20.64 2.97

25 Sinaloa 13,298.54 15,067.48 15,600.01 2,301.47 532.53 13.30 17.31 3.53

26 Sonora 12,282.22 12,451.38 13,019.80 737.57 568.42 1.38 6.01 4.57

27 Tabasco 11,832.50 11,996.13 12,511.28 678.79 515.16 1.38 5.74 4.29

28 Tamaulipas 15,660.68 18,215.81 18,767.96 3,107.28 552.15 16.32 19.84 3.03

29 Tlaxcala 6,558.75 7,837.17 8,184.10 1,625.35 346.92 19.49 24.78 4.43

30 Veracruz 37,936.04 42,479.51 43,421.62 5,485.58 942.11 11.98 14.46 2.22

31 Yucatán 10,306.89 10,453.72 10,896.74 589.85 443.02 1.42 5.72 4.24

32 Zacatecas 9,531.60 10,426.47 10,761.32 1,229.72 334.85 9.39 12.90 3.21

34 No Distribuible Geográficamente

17,985.77 18,336.79 - -17,985.77 -18,336.79 1.95 -100.00 -100.00

Gasto total 545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71 446.41 8.31 8.39 0.08 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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215

Cuadro No. 138. Presupuesto propuesto y aprobado para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

210 Unidad de Crédito Público

11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Presupuesto total 11,738.20 10,950.00 10,950.00 -788.20 - -6.71 -6.71 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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216

Cuadro No. 139. Presupuesto propuesto y aprobado para CNDH, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

112 Oficialía Mayor 450.08 460.38 460.38 10.30 - 2.29 2.29 -

101 Primera Visitaduría General

194.42 206.12 206.12 11.70 - 6.02 6.02 -

116 Quinta Visitaduría General

165.49 172.22 172.22 6.73 - 4.07 4.07 -

102 Segunda Visitaduría General

83.52 83.81 83.81 0.30 - 0.35 0.35 -

104 Cuarta Visitaduría General

68.47 70.95 70.95 2.47 - 3.61 3.61 -

117 Sexta Visitaduría General 61.08 61.91 61.91 0.84 - 1.37 1.37 -

105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo

55.61 61.92 61.92 6.31 - 11.35 11.35 -

108 Centro Nacional de Derechos Humanos

55.82 56.11 56.11 0.29 - 0.52 0.52 -

103 Tercera Visitaduría General

53.00 56.98 56.98 3.98 - 7.51 7.51 -

107 Coordinación General de Comunicación y Proyectos

47.00 48.22 48.22 1.22 - 2.60 2.60 -

106 Secretaría Ejecutiva 43.91 44.02 44.02 0.11 - 0.26 0.26 -

109 Dirección General de Quejas y Orientación

42.92 44.82 44.82 1.90 - 4.43 4.43 -

113 Órgano Interno de Control

29.83 31.25 31.25 1.42 - 4.77 4.77 -

111 Dirección General de Información Automatizada

16.44 16.98 16.98 0.54 - 3.26 3.26 -

110 Dirección General de Planeación y Análisis

14.75 13.07 13.07 -1.68 - -11.39 -11.39 -

115 Dirección General de Asuntos Jurídicos

12.62 15.46 15.46 2.84 - 22.50 22.50 -

100 Presidencia 11.91 12.19 12.19 0.28 - 2.38 2.38 -

118 Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones

9.53 9.55 9.55 0.02 - 0.24 0.24 -

Presupuesto total 1,416.38 1,465.96 1,465.96 49.57 - 3.50 3.50 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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217

Cuadro No. 140. Presupuesto propuesto y aprobado para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso

30.10 25.22 25.22 -4.88 - -16.23 -16.23 -

109 Dirección General de Administración y Finanzas

28.51 22.70 22.70 -5.81 - -20.38 -20.38 -

113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos

19.53 21.24 21.24 1.72 - 8.79 8.79 -

112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales

19.15 20.65 20.65 1.50 - 7.84 7.84 -

100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

15.77 23.53 23.53 7.77 - 49.25 49.25 -

111 Coordinación de Asesores 10.53 10.61 10.61 0.09 - 0.81 0.81 -

110 Órgano Interno de Control 5.84 6.13 6.13 0.29 - 4.94 4.94 -

Presupuesto total 129.43 130.09 130.09 0.66 - 0.51 0.51 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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218

Cuadro No. 141. Presupuesto propuesto y aprobado para CONACYT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

25,112.56 27,322.17 27,140.08 2,027.52 -182.09 8.80 8.07 -0.67

9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C.

564.46 532.56 532.56 -31.90 - -5.65 -5.65 -

90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

407.83 432.45 432.45 24.62 - 6.04 6.04 0.00

90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

389.06 505.67 505.67 116.61 - 29.97 29.97 -

91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

348.30 417.13 417.13 68.84 - 19.76 19.76 -

91E El Colegio de la Frontera Sur 330.81 330.90 330.90 0.09 - 0.03 0.03 0.00

9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

336.40 392.18 392.18 55.79 - 16.58 16.58 0.00

90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

309.60 299.40 299.40 -10.19 - -3.29 -3.29 -0.00

9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

332.62 364.20 364.20 31.58 - 9.49 9.49 -

91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

271.52 313.24 313.24 41.72 - 15.36 15.36 -0.00

91Q Instituto de Ecología, A.C. 255.82 280.68 280.68 24.86 - 9.72 9.72 -

90U Centro de Investigaciones en Química Aplicada

246.99 218.41 218.41 -28.59 - - 11.57 -11.57 -

90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

246.41 259.02 259.02 12.61 - 5.12 5.12 -0.00

90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

242.52 257.06 257.06 14.54 - 5.99 5.99 0.00

90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

198.67 18.56 200.65 1.98 182.09 - 90.66 1.00 981.25

90I

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

185.46 194.12 194.12 8.67 - 4.67 4.67 -

90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

182.98 227.83 227.83 44.85 - 24.51 24.51 -0.00

90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

173.52 179.99 179.99 6.46 - 3.72 3.72 -

90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

164.41 206.41 206.41 42.00 - 25.54 25.54 -

91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

167.19 199.02 199.02 31.83 - 19.04 19.04 -

91I El Colegio de Michoacán, A.C. 128.57 161.23 161.23 32.66 - 25.41 25.41 -

90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

128.35 160.30 160.30 31.95 - 24.89 24.89 -

91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

122.18 170.42 170.42 48.24 - 39.49 39.49 -

91K El Colegio de San Luis, A.C. 109.54 114.81 114.81 5.27 - 4.81 4.81 -

91O Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

74.46 81.86 81.86 7.40 - 9.94 9.94 -

90A Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

56.10 67.04 67.04 10.94 - 19.50 19.50 -

Presupuesto total 31,086.32 33,706.67 33,706.67 2,620.34 0.00 8.43 8.43 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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219

Cuadro No. 142 Presupuesto propuesto y aprobado para Información Nacional de Estadística Geográfica, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47

Presupuesto total 7,839.97 8,458.66 8,498.66 658.69 40.00 7.89 8.40 0.47

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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220

Cuadro No. 143. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por

unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

300

Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica

124.10 - - -124.10 - - - -

100

Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica

115.68 176.03 176.03 60.35 - - - -

200

Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica

49.14 83.55 83.55 34.42 - - - -

500

Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica

8.21 11.54 11.54 3.33 - - - -

600 Autoridad Investigadora

118.54 118.54 - - - - -

700 Secretaría Técnica

88.66 88.66

- -

Presupuesto total 297.13 478.33 478.33 181.21 - 60.99 60.99 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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221

Cuadro No. 144. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,

por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

300

Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional

221.97 371.61 371.61 149.65 - 67.42 67.42 -

600 Unidad de Administración

145.73 472.37 343.42 197.69 -128.95 224.14 135.66 -27.30

400

Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación

73.36 100.35 87.48 14.12 -12.86 36.78 19.24 -12.82

200 Unidad de Normatividad y Política Educativa

66.75 103.41 103.41 36.66 - 54.93 54.93 -

500

Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social

50.09 63.87 55.68 5.59 -8.19 27.51 11.16 -12.82

100 Presidencia 29.93 30.56 30.56 0.63 - 2.09 2.09 -

700 Contraloría Interna

25.52 27.83 27.83 2.31 - 9.07 9.07 -

Presupuesto total 613.35 1,170.00 1,020.00 406.65 -150.00 90.76 66.30 -12.82 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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222

Cuadro No. 145. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por unidades

responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

111 Contraloría Interna 25.38 -

-25.38 - -100.00 -100.00 -

112 Coordinación General de Administración

435.44 -

-435.44 - -100.00 -100.00 -

700 Unidad de Competencia Económica

42.36 -

-42.36 - -100.00 -100.00 -

200 Presidencia 203.17 43.76

-203.17 -43.76 -78.46 -100.00 -100.00

110 Coordinación General de Comunicación Social

137.05 68.34 68.34 -68.71 - -50.13 -50.13 -

113

Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información

267.62 -

-267.62 - -100.00 -100.00 -

200 Unidad de Política Regulatoria

205.73 - 43.76 -161.96 43.76 -100.00 -78.73 -

300 Unidad de Servicios a la Industria

89.43 36.97 36.97 -52.46 - -58.66 -58.66 -

400 Unidad de Supervisión y Verificación

363.15 -

-363.15 - -100.00 -100.00 -

500 Unidad de Sistemas de Radio y Televisión

187.12 -

-187.12 - -100.00 -100.00 -

600 Unidad de Asuntos Jurídicos

43.56 -

-43.56 - -100.00 -100.00 -

100 Pleno - 108.29 108.29 108.29 - - - -

210 Coordinación General de Planeación Estratégica

- 19.02 19.02 19.02 - - - -

211 Coordinación General de Mejora Regulatoria

- 10.92 10.92 10.92 - - - -

212 Coordinación General de Vinculación Institucional

- 24.08 24.08 24.08 - - - -

213 Coordinación General de Comunicación Social

- 173.03 173.03 173.03 - - - -

221 Unidad de Política Regulatoria

- 191.35 191.35 191.35 - - - -

222 Unidad de Espectro Radioeléctrico

- 99.66 99.66 99.66 - - - -

223 Unidad de Concesiones y Servicios

- 142.62 142.62 142.62 - - - -

220 Coordinación Ejecutiva - 8.45 8.45 8.45 - - - -

224 Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales

- 286.25 286.25 286.25 - - - -

225 Unidad de Cumplimiento - 292.55 292.55 292.55 - - - -

226 Unidad de Competencia Económica

- 70.72 70.72 70.72 - - - -

227 Unidad de Asuntos Jurídicos

- 84.53 84.53 84.53 - - - -

228 Coordinación General de Asuntos

- 32.86 32.86 32.86 - - - -

229 Coordinación General de Política del Usuario

- 26.52 26.52 26.52 - - - -

240 Unidad de Administración - 257.66 257.66 257.66 - - - -

230 Centro de Estudios - 22.40 22.40 22.40 - - - -

Presupuesto total 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - -0.00 -0.00 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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223

Cuadro No. 146. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

datos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

500 Contraloría Interna - 10.98 10.98 10.98 - - - -

100 Presidencia - 257.46 257.46 257.46 - - - -

200 Secretaría General - 368.31 368.31 368.31 - - - -

300 Secretaría de Acceso a la Información

- 165.61 165.61 165.61 - - - -

400 Secretaría de Protección de Datos Personales

- 62.25 62.25 62.25 - - - -

210 Dirección General de Administración

- 28.58 28.58 28.58 - - - -

Presupuesto total - 893.20 893.20 893.20 - - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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224

Cuadro No. 147. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía, por unidades

responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

300 Secretaría Ejecutiva - - 177.61 177.61 177.61 - - -

210 Unidad de Regulación - - 30.00 30.00 30.00 - - -

211 Unidad de Análisis Económico

- - 27.99 27.99 27.99 - - -

100 Órgano de Gobierno - - 25.07 25.07 25.07 - - -

314 Coordinación General de Administración

- - 20.71 20.71 20.71 - - -

212 Unidad de Asuntos Jurídicos

- - 19.52 19.52 19.52 - - -

311 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Gas Natural

- - 17.17 17.17 17.17 - - -

217 Coordinación General de Ingeniería y Normalización

- - 15.62 15.62 15.62 - - -

200 Presidencia - - 14.62 14.62 14.62 - - -

213 Unidad de Sistemas Eléctricos

- - 14.10 14.10 14.10 - - -

310 Coordinación General de Permisos de Generación Eléctrica

- - 8.20 8.20 8.20 - - -

216 Coordinación General de Mercados de Hidrocarburos

- - 6.98 6.98 6.98 - - -

215 Coordinación General de Mercados Eléctricos

- - 6.38 6.38 6.38 - - -

313 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos

- - 6.06 6.06 6.06 - - -

312 Coordinación General de Actividades Permisionadas en materia de GLP

- - 3.68 3.68 3.68 - - -

214 Unidad de Planeación y Evaluación

- - 2.96 2.96 2.96 - - -

218 Coordinación General de Vinculación Institucional y Comunicación Social

- - 2.84 2.84 2.84 - - -

400 Órgano Interno de control - - 0.48 0.48 0.48 - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

- - 400.00 400.00 400.00 - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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225

Cuadro No. 148. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unidades responsables,

2014-2015. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas

presupuestarios

2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF Diferencial 2015 PEF - 2014 PEF

Diferencial 2015 PEF - 2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

100 Órgano de Gobierno - - 72.63 72.63 72.63 - - -

271

Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

- - 27.08 27.08 27.08 - - -

252 Dirección General de Dictámenes de Extracción

- - 25.02 25.02 25.02 - - -

220 Secretaría Ejecutiva - - 24.84 24.84 24.84 - - -

241 Dirección General de Autorizaciones de Exploración

- - 21.27 21.27 21.27 - - -

243 Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero

- - 20.79 20.79 20.79 - - -

310 Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

- - 19.56 19.56 19.56 - - -

253 Dirección General de Medición

- - 16.57 16.57 16.57 - - -

233 Dirección General de Regulación y Consulta

- - 15.26 15.26 15.26 - - -

272 Dirección General de Estadística y Evaluación Económica

13.53 13.53 13.53 - - -

251 Dirección General de Reservas y Recuperación Avanzada

11.79 11.79 11.79 - - -

311 Dirección General de Recursos Humanos

11.22 11.22 11.22 - - -

200 Presidencia

10.98 10.98 10.98 - - -

313 Dirección General de Tecnologías de la Información

10.36 10.36 10.36 - - -

231 Dirección General de Licitaciones

- - 9.79 9.79 9.79 - - -

300 Oficialía Mayor - - 6.04 6.04 6.04 - - -

312 Dirección General de Planeación

- - 6.04 6.04 6.04 - - -

242 Dirección General de Dictámenes de Exploración

- - 6.04 6.04 6.04 - - -

261 Dirección General de Asignaciones y Contratos de Exploración

- - 5.73 5.73 5.73 - - -

232 Dirección General de Contratos

- - 5.66 5.66 5.66 - - -

221 Dirección General de Relaciones Institucionales

- - 5.57 5.57 5.57 - - -

234 Dirección General de lo Contencioso

- - 2.67 2.67 2.67 - - -

210 Dirección General de Comunicación Social

- - 1.61 1.61 1.61 - - -

Por Programas Presupuestarios (Pps)

- - 350.04 350.04 350.04 - - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

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226

6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto

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227

Cuadro No. 149. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos Gobernación, SHCP y SAGARPA, 2014-2015. (Millones de pesos y variación

real).

Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

Gobernación

Talleres Gráficos de México 609.64 646.66 646.66 37.02 - 6.07 6.07 -

Archivo General de la Nación 586.47 384.03 384.03 -202.44 - -34.52 -34.52 -

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 171.64 201.33 - -171.64 -201.33 17.30 -100.00 -100.00

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 150.95 150.95 5.01 - 3.43 3.43 -

Gobernación 1,513.69 1,382.97 1,181.64 -332.05 -201.33 -8.64 -21.94 -14.56

SHCP

AGROASEMEX, S.A. 1,911.72 1,933.98 2,183.98 272.26 250.00 1.16 14.24 12.93

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

3,146.99 3,543.02 3,543.02 396.02 - 12.58 12.58 -

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1,500.11 1,637.50 1,637.50 137.39 - 9.16 9.16 -

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 2,774.63 3,053.06 3,053.06 278.44 - 10.04 10.04 -

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

2,633.78 2,840.81 2,840.81 207.03 - 7.86 7.86 -

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 470.49 957.99 957.99 487.51 - 103.62 103.62 -

Casa de Moneda de México 1,402.98 1,801.17 1,801.17 398.19 - 28.38 28.38 -

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

11,428.83 11,309.31 12,129.31 700.48 820.00 -1.05 6.13 7.25

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

672.20 712.14 712.14 39.94 - 5.94 5.94 -

Financiera Rural 2,243.07 2,360.32 - -2,243.07 -2,360.32 5.23 -100.00 -100.00

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 488.85 541.37 541.37 52.52 - 10.74 10.74 -

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura

256.67 237.90 237.90 -18.77 - -7.31 -7.31 -

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras

33.96 34.86 34.86 0.90 - 2.64 2.64 -

Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda

214.14 200.96 200.96 -13.17 - -6.15 -6.15 -

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios

881.64 912.50 912.50 30.86 - 3.50 3.50 -

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1,026.78 1,071.64 1,071.64 44.86 - 4.37 4.37 -

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

611.69 - - -611.69 - -100.00 -100.00 -

Instituto Nacional de las Mujeres 913.00 926.79 952.19 39.19 25.40 1.51 4.29 2.74

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 362.08 - - -362.08 - -100.00 -100.00 -

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 521.43 602.69 602.69 81.26 - 15.58 15.58 -

Lotería Nacional para la Asistencia Pública 2,068.60 1,989.74 1,989.74 -78.86 - -3.81 -3.81 -

Nacional Financiera, S.N.C. 1,989.28 2,759.43 2,759.43 770.15 - 38.71 38.71 -

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 226.75 236.93 236.93 10.18 - 4.49 4.49 -

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 833.37 833.37 30.29 - 3.77 3.77 -

Pronósticos para la Asistencia Pública 2,783.97 2,438.68 2,438.68 -345.29 - -12.40 -12.40 -

Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 191.45 169.47 169.47 -21.98 - -11.48 -11.48 -

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 1,416.63 3,154.43 3,154.43 1,737.80 - 122.67 122.67 -

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano - - 201.33 201.33 201.33 - - -

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

- - 2,860.32 2,860.32 2,860.32 - - -

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1,388.26 1,433.16 1,433.16 44.90 - 3.23 3.23 -

SHCP 44,363.07 47,693.23 49,489.96 5,126.88 1,796.73 7.51 11.56 3.77

SEDENA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

6,950.94 7,419.22 7,419.22 468.28 - 6.74 6.74 -

SEDENA 6,950.94 7,419.22 7,419.22 468.28 - 6.74 6.74 -

SAGARPA

Universidad Autónoma de Chapingo 2,300.22 2,392.91 2,392.91 92.69 - 4.03 4.03 -

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

1,768.35 1,623.21 1,623.21 -145.15 - -8.21 -8.21 -

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.53 1,352.35 1,352.35 77.82 - 6.11 6.11 -

Colegio de Postgraduados 1,182.68 1,229.03 1,229.03 46.34 - 3.92 3.92 -

Instituto Nacional de Pesca 861.44 888.00 883.00 21.56 -5.00 3.08 2.50 -0.56

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.

334.54 432.99 432.99 98.45 - 29.43 29.43 -

Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 317.22 317.22 17.30 - 5.77 5.77 -

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 159.28 158.76 158.76 -0.52 - -0.33 -0.33 -

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 94.88 153.27 153.27 58.39 - 61.54 61.54 -

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

36.71 37.31 37.31 0.60 - 1.64 1.64 -

SAGARPA 8,312.56 8,585.04 8,580.04 267.48 -5.00 3.28 3.22 -0.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

228

Cuadro No. 150. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SCT y Economía, 2014-2015. (Millones de pesos).

Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

SCT

Servicio Postal Mexicano 5,358.15 5,629.95 5,629.95 271.80 - 5.07 5.07 -

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

- 10,571.53 7,071.53 7,071.53 -3,500.00 - - -33.11

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

4,482.76 5,187.07 5,187.07 704.31 - 15.71 15.71 -

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

3,480.95 2,934.73 2,888.45 -592.50 -46.29 -15.69 -17.02 -1.58

Telecomunicaciones de México 2,802.11 3,109.65 3,109.65 307.54 - 10.98 10.98 -

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2,587.20 2,879.09 2,879.09 291.89 - 11.28 11.28 -

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S. A. de C.V.

1,301.38 996.27 996.27 -305.11 - -23.44 -23.44 -

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S. A. de C.V.

1,222.80 1,254.15 1,254.15 31.35 - 2.56 2.56 -

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S. A. de C.V.

1,220.74 1,289.06 1,289.06 68.32 - 5.60 5.60 -

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de C.V.

931.38 987.11 987.11 55.73 - 5.98 5.98 -

Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.

733.89 1,091.93 1,091.93 358.04 - 48.79 48.79 -

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

520.65 1,079.32 735.52 214.87 -343.80 107.30 41.27 -31.85

Administración Portuaria Integral de Progreso, S. A. de C.V.

281.48 136.28 136.28 -145.21 - -51.59 -51.59 -

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S. A. de C.V.

266.61 279.19 279.19 12.58 - 4.72 4.72 -

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C.V.

212.97 233.41 233.41 20.44 - 9.60 9.60 -

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

190.08 253.35 253.35 63.27 - 33.29 33.29 -

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

163.44 178.62 178.62 15.19 - 9.29 9.29 -

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. de C.V.

161.53 171.24 171.24 9.71 - 6.01 6.01 -

Administración Portuaria Integral de Ensenada, S. A. de C.V.

152.50 145.16 145.16 -7.34 - -4.81 -4.81 -

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de C.V.

144.09 111.36 111.36 -32.73 - -22.72 -22.72 -

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C.V.

141.77 146.50 146.50 4.74 - 3.34 3.34 -

Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C.V.

126.80 139.16 139.16 12.35 - 9.74 9.74 -

Agencia Espacial Mexicana 112.81 123.48 123.48 10.67 - 9.46 9.46 -

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C.V.

108.42 119.61 119.61 11.18 - 10.31 10.31 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S. A. de C.V.

53.98 65.06 65.06 11.09 - 20.54 20.54 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S. A. de C.V.

38.53 65.08 65.08 26.55 - 68.92 68.92 -

SCT 26,797.03 39,177.38 35,287.29 8,490.27 -3,890.09 46.20 31.68 -9.93

Economía

Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 2,228.02 2,373.71 2,373.71 145.69 - 6.54 6.54 -

Pro México 1,624.45 1,875.55 1,875.55 251.10 - 15.46 15.46 -

Procuraduría Federal del Consumidor 1,181.95 1,349.41 1,349.41 167.45 - 14.17 14.17 -

Servicio Geológico Mexicano 695.67 695.67 695.67 - - - - -

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

650.82 663.33 663.33 12.51 - 1.92 1.92 -

Centro Nacional de Metrología 453.04 422.83 422.83 -30.20 - -6.67 -6.67 -

Fideicomiso de Fomento Minero 244.42 260.93 260.93 16.52 - 6.76 6.76 -

Economía 7,078.36 7,641.43 7,641.43 563.06 - 7.95 7.95 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

229

Cuadro No. 151. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEP, 2014-2015. (Millones de pesos).

Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

SEP

Universidad Nacional Autónoma de México

33,337.09 35,863.78 35,863.78 2,526.69 - 7.58 7.58 -

Universidad Autónoma Metropolitana

5,854.89 6,232.32 6,582.32 727.42 350.00 6.45 12.42 5.62

Consejo Nacional de Fomento Educativo

5,893.92 5,736.59 5,736.59 -157.34 - -2.67 -2.67 -

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

4,240.88 3,605.06 3,605.06 -635.82 - -14.99 -14.99 -

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

3,541.20 3,521.44 3,521.44 -19.76 - -0.56 -0.56 -

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

2,966.72 3,102.23 3,102.23 135.51 - 4.57 4.57 -

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

2,663.38 2,645.61 2,645.61 -17.77 - -0.67 -0.67 -

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

2,272.01 3,180.31 3,180.31 908.30 - 39.98 39.98 -

Colegio de Bachilleres 1,712.75 1,773.73 1,773.73 60.97 - 3.56 3.56 -

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

1,470.60 1,415.86 1,415.86 -54.74 - -3.72 -3.72 -

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

1,380.00 1,381.21 1,381.21 1.21 - 0.09 0.09 -

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

863.07 918.25 918.25 55.18 - 6.39 6.39 -

El Colegio de México, A.C. 657.45 694.86 694.86 37.40 - 5.69 5.69 -

Estudios Churubusco Azteca, S.A.

479.26 471.09 471.09 -8.17 - -1.71 -1.71 -

Fondo de Cultura Económica 460.46 463.41 463.41 2.96 - 0.64 0.64 -

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N.

396.94 419.18 419.18 22.24 - 5.60 5.60 -

Instituto Mexicano de Cinematografía

351.70 349.06 349.06 -2.64 - -0.75 -0.75 -

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

332.79 353.13 353.13 20.34 - 6.11 6.11 -

Centro de Enseñanza Técnica Industrial

307.45 329.88 329.88 22.43 - 7.30 7.30 -

EDUCAL, S.A. de C.V. 254.61 245.45 245.45 -9.16 - -3.60 -3.60 -

Instituto Mexicano de la Radio 232.19 226.94 226.94 -5.26 - -2.26 -2.26 -

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

138.76 140.81 140.81 2.05 - 1.48 1.48 -

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

115.09 115.83 115.83 0.74 - 0.64 0.64 -

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

112.80 115.49 115.49 2.69 - 2.38 2.38 -

Fideicomiso para la Cineteca Nacional

82.66 100.17 100.17 17.51 - 21.18 21.18 -

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

46.15 52.62 52.62 6.46 - 14.00 14.00 -

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

38.86 39.54 39.54 0.68 - 1.75 1.75 -

SEP 70,203.70 73,493.83 73,843.83 3,640.13 350.00 4.69 5.19 0.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

230

Cuadro No. 152. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SALUD, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA, 2014-2015. (Millones de pesos).

Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

SALUD

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

3,410.37 3,528.74 3,528.74 118.38 - 3.47 3.47 -

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

2,965.90 2,877.09 2,877.09 -88.81 - -2.99 -2.99 -

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

2,374.45 2,516.14 2,516.14 141.69 - 5.97 5.97 -

Instituto Nacional de Cancerología 2,294.13 2,038.01 2,075.42 -218.71 37.41 -11.16 -9.53 1.84

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"

2,193.76 1,671.04 1,671.04 -522.72 - -23.83 -23.83 -

Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 1,544.82 1,578.65 1,578.65 33.83 - 2.19 2.19 -

Instituto Nacional de Rehabilitación 1,377.43 1,548.42 1,548.42 170.99 - 12.41 12.41 -

Hospital Juárez de México 1,341.10 1,418.09 1,418.09 76.99 - 5.74 5.74 -

Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"

1,298.14 1,358.06 1,358.06 59.92 - 4.62 4.62 -

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"

1,374.07 1,335.97 1,363.15 -10.92 27.17 -2.77 -0.80 2.03

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

1,289.14 1,260.39 1,260.39 -28.75 - -2.23 -2.23 -

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1,109.81 1,184.40 1,184.40 74.59 - 6.72 6.72 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

1,104.88 1,119.52 1,119.52 14.64 - 1.33 1.33 -

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 1,015.81 1,632.41 1,637.41 621.60 5.00 60.70 61.19 0.31

Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"

963.93 969.23 969.23 5.30 - 0.55 0.55 -

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"

779.50 808.40 813.40 33.91 5.00 3.71 4.35 0.62

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

762.77 834.16 834.16 71.39 - 9.36 9.36 -

Centros de Integración Juvenil, A.C. 686.53 682.24 682.24 -4.29 - -0.62 -0.62 -

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Ciudad de Victoria "Bicentenario 2010"

591.12 723.37 723.37 132.25 - 22.37 22.37 -

Instituto Nacional de Salud Pública 554.26 592.02 600.02 45.76 8.00 6.81 8.26 1.35

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

530.41 542.00 542.00 11.59 - 2.18 2.18 -

Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"

373.26 373.37 376.14 2.88 2.78 0.03 0.77 0.74

Instituto Nacional de Medicina Genómica 225.96 212.22 212.22 -13.74 - -6.08 -6.08 -

Instituto Nacional de Geriatría 222.65 203.92 205.92 -16.73 2.00 -8.41 -7.51 0.98

Instituto Nacional de Pediatría 1,533.15 1,908.93 1,908.93 375.78 - - - -

SALUD 31,917.36 32,916.80 33,004.16 1,086.81 87.37 3.13 3.41 0.27

STPS

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

1,697.15 1,985.03 1,985.03 287.88 - 16.96 16.96 -

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 41.41 42.77 42.77 1.35 - 3.27 3.27 -

STPS 1,738.56 2,027.79 2,027.79 289.23 - 16.64 16.64 -

SRA

Comisión Nacional de Vivienda 12,166.12 8,826.35 8,826.35 -3,339.76 - -27.45 -27.45 -

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

2,629.65 2,656.41 2,656.41 26.76 - 1.02 1.02 -

Procuraduría Agraria 948.03 992.44 1,142.44 194.40 150.00 4.68 20.51 15.11

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

594.04 719.89 719.89 125.85 - 21.19 21.19 -

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 105.96 109.07 109.07 3.11 - 2.93 2.93 -

SRA 16,443.81 13,304.16 13,454.16 -2,989.65 150.00 -19.09 -18.18 1.13

SEMARNAT

Comisión Nacional Forestal 7,649.39 8,059.96 8,059.96 410.58 - 5.37 5.37 -

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 504.33 521.56 521.56 17.22 - 3.41 3.41 -

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

257.95 297.62 297.62 39.68 - 15.38 15.38 -

SEMARNAT 8,411.67 8,879.14 8,879.14 467.48 - 5.56 5.56 -

PGR Instituto Nacional de Ciencias Penales 154.55 198.42 198.42 43.87 - 28.39 28.39 -

PGR 154.55 198.42 198.42 43.87 - 28.39 28.39 -

Energía

Instituto Mexicano del Petróleo 6,161.48 7,040.27 7,040.27 878.79 - 14.26 14.26 -

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.

3,082.71 2,264.36 2,264.36 -818.35 - -26.55 -26.55 -

P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1,046.69 1,003.16 1,003.16 -43.53 - -4.16 -4.16 -

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado)

962.74 1,138.03 1,138.03 175.30 - 18.21 18.21 -

Instituto de Investigaciones Eléctricas 951.27 978.00 978.00 26.73 - 2.81 2.81 -

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 797.09 781.48 781.48 -15.62 - -1.96 -1.96 -

III Servicios, S.A de C.V. 704.06 728.16 728.16 24.10 - 3.42 3.42 -

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A de C.V.

347.52 523.37 523.37 175.85 - 50.60 50.60 -

Centro Nacional de Control de Energía - - 190.00 190.00 190.00 - - -

Centro Nacional de Control del Gas Natural - - 190.00 190.00 190.00 - - -

Energía 14,053.56 14,456.83 14,456.83 403.27 - 2.87 2.87 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

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Cuadro No. 153. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT, 2014-2015. (Millones de pesos).

Ramo Entidades 2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF

Diferencial 2015 PEF -2014 PEF

Diferencial 2015 PEF -2015 PPEF

2015 PPEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2014 PEF

2015 PEF / 2015 PPEF

Millones de pesos Variación real

SEDESOL

DICONSA, S. A. de C.V. 19,210.27 21,739.86 21,739.86 2,529.59 - 13.17 13.17 -

LICONSA, S. A. de C.V. 12,550.73 9,445.68 9,445.68 -3,105.05 - -24.74 -24.74 -

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

358.91 370.31 370.31 11.41 - 3.18 3.18 -

Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 346.55 346.55 1.50 - 0.43 0.43 -

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

301.30 490.60 440.60 139.31 -50.00 62.83 46.24 -10.19

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

261.82 268.86 268.86 7.05 - 2.69 2.69 -

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

64.74 78.16 78.16 13.42 - 20.74 20.74 -

SEDESOL 33,092.80 32,740.03 32,690.03 -402.77 -50.00 -1.07 -1.22 -0.15

Turismo

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,842.14 1,175.11 2,992.12 149.98 1,817.02 -58.65 5.28 154.63

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 837.73 2,557.59 2,557.59 1,719.86 - 205.30 205.30 -

FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 773.49 517.14 517.14 -256.35 - -33.14 -33.14 -

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

767.35 1,382.33 882.33 114.98 -500.00 80.14 14.98 -36.17

FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V. 196.10 236.78 236.78 40.68 - 20.74 20.74 -

Turismo 5,416.80 5,868.94 7,185.96 1,769.15 1,317.02 8.35 32.66 22.44

Función Pública Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 590.00 600.19 600.19 10.19 - 1.73 1.73 -

Función Pública 590.00 600.19 600.19 10.19 - 1.73 1.73 -

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,115.06 27,142.68 27,142.68 2,027.62 - 8.07 8.07 -

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

1,036.44 990.87 990.87 -45.57 - -4.40 -4.40 -

Fondo de Información y Documentación para la Industria

708.27 974.86 974.86 266.59 - 37.64 37.64 -

CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada, A.C.

691.42 626.36 626.36 -65.05 - -9.41 -9.41 -

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

632.63 574.79 574.79 -57.84 - -9.14 -9.14 -

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 576.39 613.13 613.13 36.73 - 6.37 6.37 -

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

489.79 452.33 452.33 -37.45 - -7.65 -7.65 -

El Colegio de la Frontera Sur 426.32 394.20 394.20 -32.12 - -7.53 -7.53 -

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

413.57 545.67 545.67 132.11 - 31.94 31.94 -

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

393.30 461.79 461.79 68.49 - 17.42 17.42 -

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

392.05 419.93 419.93 27.88 - 7.11 7.11 -

Instituto de Ecología, A.C. 315.19 329.53 329.53 14.35 - 4.55 4.55 -

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

310.78 302.14 302.14 -8.64 - -2.78 -2.78 -

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 308.43 353.73 353.73 45.30 - 14.69 14.69 -

Centro de Investigaciones en Química Aplicada 280.99 243.70 243.70 -37.30 - -13.27 -13.27 -

CIATEC A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.

270.67 289.52 289.52 18.85 - 6.97 6.97 -

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

259.37 273.90 273.90 14.54 - 5.60 5.60 -

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

236.18 233.08 233.08 -3.10 - -1.31 -1.31 -

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 207.61 253.44 253.44 45.84 - 22.08 22.08 -

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

203.22 228.90 228.90 25.68 - 12.63 12.63 -

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 183.96 215.80 215.80 31.85 - 17.31 17.31 -

Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos

177.79 203.49 203.49 25.71 - 14.46 14.46 -

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

176.13 222.25 222.25 46.12 - 26.19 26.19 -

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

171.85 201.62 201.62 29.77 - 17.32 17.32 -

El Colegio de Michoacán, A.C. 131.81 164.71 164.71 32.90 - 24.96 24.96 -

El Colegio de San Luis, A.C. 112.42 119.81 119.81 7.39 - 6.58 6.58 -

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

178.69 210.42 210.42 31.72 - 17.75 17.75 -

Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.

67.10 75.10 75.10 8.01 - 11.93 11.93 -

CONACYT 34,467.41 37,117.78 37,117.78 2,650.37 - 7.69 7.69 -

Total 311,505.86 333,503.17 333,057.8

6 21,552.00 -445.30 7.06 6.92 -0.13

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Dip. Fernando Rodríguez Doval Presidente

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre Dip. Heriberto Manuel Galindo Quiñones

Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba Sen. Juan Carlos Romero Hicks

Sen. Adolfo Romero Lainas

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Lic. José María Hernández Vallejo Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

C. Margarita Rodríguez Palacios Capturistas